44
SAKIP Dinas Sosial 1

SAKIP - dinsos.malangkota.go.id fileketerkaitan rpjmd rubahan provinsi jawa timur 2014 – - 2019 keterkaitan rpjmd kota malang dengan renstra dinas sosial kota malang rpjmd perubahantahun

  • Upload
    dinhanh

  • View
    222

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

SAKIP

Dinas Sosial

1

TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2017REKOMENDASI

1. Agar menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja (pada setiap Indikator Sasaran).

2. Agar menyajikan informasi mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja Tahunan.

TINDAK LANJUT

1. Melakukan Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja pada setiap Indikator Sasaran

2. Melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja Tahunan

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN

KINERJA PERANGKAT DAERAH

2

KETERKAITAN RPJMD RUBAHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 –- 2019

KETERKAITAN RPJMD KOTA MALANG DENGAN RENSTRA DINAS SOSIALKOTA MALANG

RPJMD PERUBAHANTAHUN 2019 – 2023

VISI :

“Kota Malang Bermartabat”

MISI 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleranberasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap

Masyarakat Rentan dan Gender

TUJUAN : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan

kerukunan sosial.

.SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas perlindungan sosial.

RENSTRA TAHUN 2019 - 2023

TUJUAN : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan

sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan

dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial,

dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS

SASARAN 1 : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan

sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

SASARAN 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas

pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang

sosial

3

SASARAN 3 : Meningkatnya stabilitas lingkungan dan kelestarian buadaya.

KEGIATANPROGRAM

Meningkatnya Kualitas Penanganan Fakir Miskin danPemberdayaan Sosial

Meningkatnya

Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

SASARAN 3

Meningkatnya kualitas

pelayanan di bidang

sosial

Sasaran 3

Meningkatnya Nilai

Tambah Produksi

Hasil Perikanan dan

Kelautan

Sasaran 2

Produksi Perikanan

dan Kelautan

SASARAN 1Meningkatnya aksesibilitas

perlindungan sosial dan

pemenuhan kebutuhan dasar

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

SASARAN 2

Meningkatnya aksesibilitas

dan kualitas pelayanan

rehabilitasi kesejahteraan

sosial

TUJUANMeningkatnya

aksesibilitas

perlindungan sosial

untuk menjamin

pemenuhan

kebutuhan dasar,

pelayanan sosial,

pemberdayaan

sosial, dan jaminan

kesejahteraan sosial

bagi PMKS

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS SOSIAL KOTA MALANG

TAHUN 2019 - 2023

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaranl

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA). 2. Dll

1.Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS. 2. Dll

1.Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut usia

Terlantar/Tidak Potensial.

2.Dll

1.Penyediaan alat tuliskantor2. Dll

1.Pembangunan gedungkantor2. Dll

1.Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA2.Dll

1.Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber DayaAparatur2.Dll

4

n Ekonomi

Meningkatnyaaksesibilitasperlindungan sosialuntuk menjaminpemenuhankebutuhandasar,pelayanansosial,pemberdayaansosial dan jaminankesejahteraan sosialbagi PMKS

P Jumlah penduduk miskintahun n dibagi jumlahpenduduk miskin tahun n-1 dikali 100%

Ket : n = Jumlah penduduktahun berjalan

n-1 = Jumlah pendudukmiskin tahun lalu

1.Meningkatkan kualitas SDM2.Meningkatkan kualitasperlindungansosial danpemenuhankebutuhandasar .

Program PenangananFakir MiskindanPemberdayaan SosialProgram Perlindungandan JaminanSosial

10

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

5

TUJUAN SASARAN STRATEGI

KETURAIAN

INDIKATO

R

TARGET

TAHUN...

URAIAN IiNDIKATORFORMULASI

PERHITUNGAN

TARGET TAHUN KEBIJAK

AN

PROGRA

M1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

Persentase

(%)

menurunny

a jumlah

penduduk

miskin

95,31% Meningkatnya

aksesibilitas

perlindungan sosial

dan pemenuhan

kebutuhan dasar

Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial

(PMKS)

1.Persentase (%) menurunnya jumlah penduduk miskin

95,31%

KETURAIAN INDIKATOR TARGET

SASARANURAIAN INDIKATOR TARGET

PROGRAMURAIAN INDIKATOR TARGET

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Format Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Rencana Kinerja/RKT

Kepala Daerah

Kepala Dinas Sosial(Eselon 2)

Kepala Bidang(Eselon 3)

Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)

Kegiatan : Pemberian bantuan

Beras Pra Sejahtera Daerah

(RASDA)

Indikator Kinerja : jumlah keluarga

miskin yang mendapatkan bantuan

beras daerah

Kegiatan : Pembinaan dan pelatihan

ketrampilan kerja bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)Indikator Kinerja : Jumlah PMKS

fakir miskin yang mengikuti

pelatihan ketrampilan

Indikator Kinerja 2 :

Persentase (%) PMKS Fakir Miskin yang mendapat bantuan kebutuhan dasar

Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) Fakir Miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan

Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Fakir Miskin

Indikator Kinerja : 1.Persentase (%) menurunnya jumlah penduduk miskin

Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.

Indikator Kinerja 3 :

Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1. Kegiatan : Pembinaan PSM

kelurahan se Kota Malang dan FK

PSM Kota Malang

Indikator Kinerja : Jumlah PSM

dan FK PSM se Kota Malang yang

dibina

Indikator Kinerja : Angka kemiskinan.

Program : Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

OLD

Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)

2. Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Karang Werdha

4. Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna Kota Malang

3. Kegiatan : Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB

5. Kegiatan : Pembinaan Administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang

Indikator Jumlahanggota karangwerdha yang mengikutipembinaan

Indikator Kinerja :Jumlahorang/lembagayang mengikutisosialisasi UndianGratis Berhadiah(UGB) danPengumpulanUang Berhadiah

Indikator Kinerja :Jumlah anggotakarang tarunayang dibina

Indikator Kinerja :Jumlah PSKS,LKS dan LSM yang dibina

6. Kegiatan : Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZAKesejahteraan Sosial Kota Malang

Indikator Kinerja :Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba

Lanjutan :

Kepala Daerah

Kepala Dinas Sosial(Eselon 2)

Kepala Bidang(Eselon 3)

Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)

Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja : Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapat pelayanan kesejahteraan sosial

Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Program : Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Kinerja : Persentase (%) PMKS yang mendapatkan penanganan

Indikator Kinerja 1 persentase (%) PMKS jalanan yang mendapat

bimbingan sosial

Indikator Kinerja 2 : persentase (%) PMKS gelandangan psikotik dan

tunawisma yang ditangani di tuna wisma karya (TWK) sukun dan

lingkungan pondok sosial (Liponsos)

Indikator Kinerja 3 : Persentase (%) penyandang disabilitas dan lanjut

usia tidak potensial yang menerima bantuan kebutuhan pokok

Indikator Kinerja 2 :

Persentase (%) jumlah

PMKS yang mendapat

perlindungan dan

jaminan sosial

Indikator Kinerja 4 : persentase (%) lanjut usia yang ditangani di pondok

lanjut usia

Kegiatan 1 : Operasional kegiatan razia PMKS jalanan

Indikator Kinerja : Jumlahkali razia dan penghalauan

Kegiatan 2 : Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra

Indikator Kinerja : Jumlah anak jalanan dan tuna netra yang ikut pentas seni

Kegiatan 1 : Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Indikator Kinerja :Jml org ygmengikuti pembindanpelatihnpenanggulanganbencana,

Kegiatan 2 : Bantuanpangan dan sandangPasca Bencana

Indikator Kinerja :Jumlah korban bencana yang di beri bantuan

Program : Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Indikator Kinerja 2 :

Persentase (%) jumlah

Taman Makam Pahlawan

yang dalam kondisi

terpelihara dengan baik

Kegiatan 1:Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Kegiatan 2 : Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP

Indikator Kinerja: Jmlpesrtsarasehan & ygmenerimabingkisan/taliasih

Indikator Kinerja:Jumlah perawatan taman

OLD

Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)

Kegiatan 4 : Pelatihan ketrampilan bagi Anak Jalanan

Kegiatan 3 : Fasilitasi Program Desaku Menanti

Indikator Kinerja :Jumlah KK wargabinaansosial di lokasidesakumenantiyang dibina

Indikator Kinerja :Jumlah anakjalanan yang mendapatpelatihanketrampilan

Kegiatan 3 : Pemulanganorang terlantar

Kegiatan 4 : Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS

Kegiatan 5 : Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial)

Indikator Kinerja :Jumlahorang terlantaryang dipulangkankedaerahasal

Indikator Kinerja :Jumlahdata kepesertaanjaminankesejahteraannasionalmelaluiBPJS

Indikator Kinerja:JumlahpendampingPKH, jumlahpesertaPKH/KSM (KeluargaSangatMiskin)

Indikator Kinerja: Data SistemInformasi danLayananRujukanTerpadu

Kegiatan 5 : Pelatihan Ketrampilan bagi ex Napza/ODGJ/ODHA)

Indikator Kinerja :Jumlah ex Napza/ODGJ/ODHA yang mendapatpelatihanketrampilan

Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)

Indikator Kinerja :Jumlah klienyang ada di LIPONSOS

7. KegiatanPenyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun

Indikator Kinerja :Jumlahorang yang ditampungdi TWK SUKUN

8. Kegiatan : Operasional Liponsos Camp Assesment

Indikator Kinerja :Jumlah klien yang ada di LIPONSOS Camp Assesment

9. Kegiatan : Bantuan sosialpemenuhankebutuhan pokokbagi Lanjut usiaTerlantar/TidakPotensial danPenyandangDisabilitas

IndikatorKinerja : Jumlah PMKS Lanjut UsiaTerlantar/Tidak Potensialyang diberibantuansembako, jumlahpenyandangdisabilitasyang diberibantuansembako

Lanjutan :

Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)

11. Kegiatan : Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator Kinerja :Jumlahanak yang didampingi

12. Kegiatan : Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut usia Terlantar/Tidak Potensial dan Penyandang Disabilitas

13. Kegiatan : Fasilitasi terapi bagi penyandang disabilitas miskin

Indikator Kinerja :JumlahPMKS LanjutUsiaTerlantar/TidakPotensialyang diberibantuansembako, jumlahpenyandangdisabilitasyang diberibantuansembako

Indikator Kinerja :Jumlahpenyandangdisabilitasyang diberibantuanterapi

14. Kegiatan : Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia)

Indikator Kinerja :Jumlahklien padaPondokLanjutUsia`

Lanjutan :

Kepala Daerah

Kepala Dinas Sosial(Eselon 2)

Kepala Bidang(Eselon 3)

Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)

Kegiatan : Pemberian

bantuan Beras Pra Sejahtera

Daerah (RASDA)

Indikator Kinerja :

jumlah keluarga miskin yang

mendapatkan bantuan beras

daerah

Kegiatan : Pembinaan dan

pelatihan ketrampilan

kerja bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)Indikator Kinerja :

Jumlah PMKS fakir

miskin yang mengikuti

pelatihan ketrampilan

Indikator Kinerja 2 : Persentase (%) PSKS Perorangan yang

berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) keluarga miskin dan kelompokrentan yang meningkat dalam mengakses pemenuhan kebutuhandasar

Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator Kinerja : 1.Persentase (%) menurunnya jumlah penduduk miskin

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perlindungan sosial.

Indikator Kinerja 3 : Persentase (%) PSKS kelembagaan yang

berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kegiatan : Penyelenggaraan

Program Keluarga Harapan

(PKH

Indikator Kinerja :Jumlah pendamping PKH,jumlah peserta PKH/KSM(Keluarga Sangat Miskin)

Indikator Kinerja : .

Program Penanganan Fakir Miskin danPemberdayaan Sosial

NEW

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) keluarga miskin dan rentan

yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan

kebutuhan dasar

Kegiatan : Validasi danVerifikasi data kepesertaan JKN/BPJS

Indikator Kinerja : Jumlah data kepesertaan jaminankesejahteraannasional melalui BPJS

Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)

Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Karang Werdha

Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna Kota Malang

Kegiatan : Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB

Kegiatan : Pembinaan Administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang

IndikatorJumlah anggotakarang werdhayang mengikutipembinaan

Indikator Kinerja :Jumlahorang/lembagayang mengikutisosialisasi UndianGratis Berhadiah(UGB) danPengumpulan UangBerhadiah

Indikator Kinerja: Jumlah anggotakarang tarunayang dibina

Indikator Kinerja: JumlahPSKS,LKS danLSM yang dibina

Kegiatan : Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZAKesejahteraan Sosial Kota Malang

Indikator Kinerja :Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba

Lanjutan :

Pembinaan PSM

kelurahan se Kota

Malang dan FK

PSM Kota Malang

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja :

Jumlah PSM dan FK

PSM se Kota Malang

yang dibina

Kegiatan : Pemulanganorang terlantar

Indikator Kinerja: Jumlah orang terlantar yang dipulangkankedaerah asal

Kegiatan : PenyelenggaraanSistem Layanandan RujukanTerpadu SLRT

Indikator Kinerja: Data SistemInformasi danLayananRujukanTerpadu

Kegiatan :

Pelatihan Taruna

Siaga Bencana

(TAGANA)

Indikator Kinerja: Jumlah anggotaTAGANA yang mendapatpelatihanpenanggulanganbencana

Kegiatan :

Bantuan pangan

dan sandang

Pasca Bencana

Indikator Kinerja: Jumlah korbanbencana yang diberi bantuan

Kepala Daerah

Kepala Dinas Sosial(Eselon 2)

Kepala Bidang(Eselon 3)

Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)

Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan

sosial

Indikator Kinerja : Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Sasaran 2 : : Meningkatnya stabilitas lingkungan dan kelestarian buadaya..

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja : Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok marginal

lainnya yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya

Kegiatan : Operasional kegiatan razia PMKS jalanan

Indikator Kinerja :Jumlah kali razia danpenghalauan

Kegiatan : Fasilitasi terapibagi penyandang disabilitasmiskin

Indikator Kinerja : Jumlahpenyandang disabilitasyang diberi bantuan terapi

NEW

Kegiatan : PenyelenggaraanPondok Lanjut Usia

Indikator Kinerja : Jumlahklien pada Pondok LanjutUsia

Kegiatan : Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS

Indikator Kinerja :Jumlah anak yang didampingi

Kegiatan : Bantuan sosialpemenuhan kebutuhan pokokbagi Lanjut usiaTerlantar/Tidak Potensial danPenyandang Disabilitas

Indikator Kinerja JumlahPMKS Lanjut UsiaTerlantar/Tidak Potensialyang diberi bantuansembako, jumlahpenyandang disabilitasyang diberi bantuansembako

Kegiatan : Pelatihan ketrampilan bagi Anak Jalanan

Indikator Kinerja : Jumlahanak jalanan yang mendapat pelatihanketrampilan

Kegiatan : Fasilitasi Program Desaku Menanti

Indikator Kinerja : JumlahKK warga binaan sosial di lokasi desaku menantiyang dibina

Kegiatan : Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS

Indikator Kinerja : Jumlahklien yang ada di LIPONSOS

Kegiatan : Pelatihan Ketrampilan bagi ex Napza/ODGJ/ODHA

Indikator Kinerja : Jumlahex Napza/ODGJ/ODHA yang mendapat pelatihanketrampilan

Kegiatan : Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun

Indikator Kinerja : Jumlahorang yang ditampung di TWK SUKUN

Kegiatan : Operasional Liponsos Camp Assesment

Indikator Kinerja : Jumlah klien yang ada di LIPONSOS Camp Assesment

Persentase (%) menurunnyajumlah penduduk miskin

1. Data penduduk

miskin tahun berjalan2. Data pendudukmiskin tahun lalu

1. Bidang PenangananFakir Miskin dan

Pemberdayaan sosial

1. Data PMKS yang mendapatpelayanan sosial

2. Data PMKS DinasSosial

1. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

IKU

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERSIONAL PENANGGUNG (TUJUAN/ UTAMA /FORMULASI SUMBER DATA JAWAB

SASARAN STRATEGIS) PENGHITUNGAN

Meningkatnya aksesibilitas

perlindungan sosial dan

pemenuhan kebutuhan dasar

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS yang telahmendapat pelayananrehabilitasi kesejahteraansosial dibagi Jumlah seluruhPMKS yang ada dikali 100%

Persentase (%) PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) yang mendapat pelayananrehabilitasi kesejahteraansosial

Jumlah penduduk miskintahun n dibagi jumlahpenduduk miskin tahun n-1 dikali 100%

Ket : n = Jumlah penduduk tahunberjalan

n-1 = Jumlah pendudukmiskin tahun lalu

Meningkatnya aksesibilitas dan

kualitas pelayanan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

2. Bidang Perlindungandan Jaminan Sosial

RENCANA KINERJA 2019

Uraian Indikator Sasaran Target Program Indikator Program Target Kegiatan Indikator Kegiatan Target Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnyapemenuhan kebutuhandasar PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) fakir miskin

Persentasemenurunnyajumlah pendudukmiskin

95,31% Program Penanganan Fakir Miskin danPemberdayaanSosial

12,193,675,000.00

Persentase fakir miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan

0,02%

Persentase jumlah lembaga dan/atu perseorangan yang berperan aktif sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

100%

Persentase PMKS Fakir Miskin yang medapatbantuankebutuhandasar

19,23%

Pembinaan danpelatihan ketrampilankerja bagi PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)

Jumlah pesertayang mengikutipelatihanketrampilan

25 orang 124,175,000.00

Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang

Jumlah PSM dan FK PSM se Kota Malang yang dibina

72 orang 200,100,000.00

Fasilitasi kegiatanKarang Werdha

Jumlah angotaKarang Werdhayang mengikutipembinaan

1.000 orang 275,000,000.00

Uraian Indikator Sasaran Target Program Indikator Program Target Kegiatan Indikator Kegiatan Target Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB danPengumpulan Uang atauBarang PUB

Jumlahorang/lembagayang mengikutisosialisasi UndianGratis Berhadiah(UGB) danPengumpulan UangBerhadiah

75 lembaga

75,000,000.00

Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang

Jumlah anggotaKarang Tarunayang dibina

57 orang /57 kelurahan

120,000,000.00

Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang

Jumlah LembagaKesejahteraanSosial yang tertibadministrasi

75 lembaga

130,000,000.00

Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba

200 orang 100,000,000.00

Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA)

jumlah keluargamiskin yang mendapatkanbantuan

6918 kk 11,169,400,000.00

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial

Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapat pelayanan kesejahteraan sosial

55,17% Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

406,610,000.00

Persentase (%) jumlahTaman Makam Pahlawanyang dalam kondisiterpelihara dengan baik

100%

1 6 1 16 1 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Jumlah pesertasarasehan danyang menerimabingkisan/tali asih(150 bingkisan/taliasih

150 orang 256,610,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

1 6 1 16 2 Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP

Jumlah perawatan 12 bulan 150,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial

Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapat pelayanan kesejahteraan sosial

Jumlah PMKS yang telahmendapatpelayanan sosialdibagi Jumlahseluruh PMKS yang ada dikali100%

1 1 6 1 17 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

4,222,918,420.00

1 6 1 17 persentase (%) lanjut usia yang ditangani di pondok lanjut usia

100 0

persentase (%) PMKS gelandangan psikotik dan tunawisma yang ditangani di tuna wisma karya (TWK) sukun dan lingkungan pondok sosial (Liponsos)

100 0

persentase (%) PMKS jalanan yang mendapat bimbingan sosial

94,2177 0

Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan kebutuhan pokok

54,2986 0

1 6 1 17 2 Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah anak yang didampingi

5 orang 90,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

1 6 1 17 3 Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas

jumlah PMKS lanjut usia telantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas yang diberi bantuan sembako

600 orang 1,200,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl, Raya Sulfat No.12 Malang

1 6 1 17 6 Operasional kegiatan razia PMKS jalanan

Jumlah kali razia dan penghalauan

107 kali 331,332,420.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

1 6 1 17 7 Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra

Jumlah anak jalanan dan tuna netra yang ikut pentas seni

25 orang 50,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

1 6 1 17 8 Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)

Jumlah Klien yang ada di LIPONSOS

60 orang 316,830,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

1 6 1 17 9 Penyelenggaraanpenampungan Tuna WismaKarya (TWK) Sukun

Jumlah orang yang dtampung di TWK Sukun

120 orang 441,726,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

1 6 1 17 10 Fasilitasi Program DesakuMenanti

Jumlah KK warga binaan sosial dilokasi Desaku Menanti yang dibina

40 KK 325,230,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

1 6 1 17 11 Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas Miskin

Jumlah penyandang Disabilitas Miskin yang diberi bantuan terapi

200 orang 267,800,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

1 6 1 17 12 Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan

Jumlah anak jalanan yang mendapat pelatihan keterampilan

25 anak 100,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Gajahmada No. 2A

Jumlah anak jalanan yang mendapat pelatihan keterampilan

25 anak 0Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

1 6 1 17 14 Pelatihan keterampilan bagi Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA

Jumlah Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA yang mendapat pelatihan keterampilan

100 orang 150,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl, Raya Sulfat No.12 Malang

1 6 1 17 15 Operasional LIPONSOS CAMP ASSESMENT

Jumlah Klien yang mendapatAssesment

180 orang 750,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

1 6 1 17 16 Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia

Jumlah Klien Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan

200 orang 200,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial

Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapat pelayanan kesejahteraan sosial

Jumlah PMKS yang telah mendapatpelayanan sosialdibagi Jumlahseluruh PMKS yang ada dikali 100%

1 1 6 1 18 Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

1,260,600,000.00

1 6 1 18 Persentase (%) jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial

53,7167 29,46% 0

persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan

100 0

1 6 1 18 1 Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS

Jumlah data kepesertaan jaminan kesejahteraan nasional melalui BPJS

1 data 135,090,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

1 6 1 18 2 Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Jumlah anggota TAGANA yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana

90 orang 236,960,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

1 6 1 18 3 Pemulangan orang terlantar

Jumlah orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal

300 orang 34,500,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

1 6 1 18 4 PenyelenggaraanProgram Keluarga Harapan(PKH)

Jumlah pendampingPKH, jumlah pesertaPKH/KSM (KeluargaSangat Miskin)

24 orang,22.594 jiwa

228,148,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfayNo.12 Malang

1 6 1 18 5 Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan

Jumlah peserta sosialisasi pencegahan korban tindak kekerasan

75 orang 57,500,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

1 6 1 18 7 Bantuan pangan dan sandang Pasca Bencana

Jumlah korban bencana yang diberi bantuan

200 orang 163,352,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

1 6 1 18 8 Penyelenggaraan SistemLayanan dan RujukanTerpadu SLRT dan Pusatkesejahteraan Sosial

Terlaksananya SLRT dan pusat kesejahteraan sosial untuk perlindungan sosial dan penganggulangan kemiskinan

1 data 405,050,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 Urusan Umum 5,338,596,580.00

5 xx Umum 5,338,596,580.00

Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

86% 5 xx 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,128,808,000.00

5 xx 1 1 Persentase kegiatanpelayananadministrasiperkantoran yang terpenuhi

100% 100% 0

Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran

100% 0

Persentasekendaraan dinasyang tertibadministrasi

100% 0

Persentase suratdinas yang teradministrasisesuai SOP

100% 0

Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik

100% 0

Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang

100% 0

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

0

5 xx 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah surat keluar selama 1 tahun

4000 surat 34,528,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

jumlah bulanpembayaran belanjaTelpon, Air danListrik

12 bulan 163,032,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 1 7 Penyediaan jasakebersihan kantor

Luasan ruangan yang dibersihkan

2180 m2 321,982,200.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 1 8 Penyediaan alat tuliskantor

jumlah alat tuliskantor

50 jenis 91,833,800.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 1 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

jumlah barangcetakan danpenggandaan

13 jenis 28,065,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 1 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 paket 5,250,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 1 14 Penyediaan makanan dan minuman

jumlah makanan dan minuman

12 bulan 36,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 1 15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 bulan 275,000,000.00Block Grant -

5 xx 1 1 16 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

jumlah petugas pengamanan kantor

7 orang 302,500,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 1 19 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi

jumlah informasi, publikasi dan komunikasi

12 bulan 94,300,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

5 xx 1 1 20 Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas

jumlah tamu-tamu dinas

12 bulan 68,425,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 2 3 Pembangunan gedungkantor

jumlah gedungkantor yang dibangun

1 gedung 2,156,942,580.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

jumlahperlengkapangedung kantor

6 jenis 78,650,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor

jumlah peralatan gedung kantor

7 jenis 18,750,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 2 10Pengadaan mebeleur jumlah mebeleur 2 jenis 30,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

5 xx 1 2 13Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah gedung kantor yang dipelihara

12 jenis 107,800,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

5 xx 1 2 15Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

10 unit 90,755,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

5 xx 1 2 17Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

14 jenis 37,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 2 20 Pemeliharaanrutin/berkala mebeleur

jumlah mebeleuryang dipelihara

7 jenis 15,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang

5 xx 1 2 35 Pengadaan bbm danpelumas

jumlah/volume bbm dan pelumas

13.000 liter

115,050,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 2 40 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah

3 dokumen

50,600,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 2 41 Penghapusan BarangMilik Daerah

Jumlah barang milik daerah yang dihapus

4 aset 50,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

189,019,000.00

5 xx 1 5 Persentaseaparatur yang memiliki kinerjabaik

100% 0

Persentasekegiatan korsikyang difasilitasi

0

Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan

0

Prosentase ASN yang mengikutipeningkatankapasitas aparatur/diklat/ bimtek

0

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

0

5 xx 1 5 8 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

35 orang 189,019,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan

270,222,000.00

5 xx 1 6 Hasil evaluasi SAKIP SKPD

0

Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal

100% 0

Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti

0

5 xx 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dokumen

15,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 6 2 Penyusunan laporan keuangan

jumlah laporan keuangan

2 dokumen

103,456,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 6 5 Pelaksanaan SurveiKepuasan Masyarakat

jumlah SurveiKepuasanMasyarakat

2 dokumen

10,526,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 6 9 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA

jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA

4 dokumen

30,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

5 xx 1 6 11 Penyusunan/Reviu Renstra

jumlah dokumen Renstra

1 dokumen

78,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo,12 Malang

5 xx 1 6 12 Penyusunan Renja/RKT jumlah rankepsekda tentang rencana kerja sekretariat daerah

1 dokumen

33,240,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang

Persentase (%) keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasar

: 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019Pelaksanaan

11

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP

SKPD 2.2.1

Urusan :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : PAD

Jumlah Thn 2018 : 12.143.600.000,00

Indikator Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikParotogrram Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program 5,4%

Masukan Jumlah Dana Rp. 11,169,400,000.00

Keluaran Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) 6918 kpm

Hasil Persentase (%) menurunnya jumlah penduduk miskin 95,31%

Kelompok Sasaran KegiatanPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin

ESELON II – KEPALA DINAS

CAPAIAN TERHADAP IKU

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (

Tribulan II)

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

1. Prosentase

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang

memperoleh

bantuan sosial

untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

0,72%

285 kpm

114% 3,42%

1450 kpm

103,57% 2,10%

890 kpm

63,57% 60,54%

(25.579

kpm)

143,90% 53,74%

22.787

kpm

(BPNT

15.869,

RASDA

6918 )

2. Prosentase

penyandang cacat

fisik dan mental,

serta lanjut usia

tidak potensial

yang menerima

jaminan sosial.

5,53%

50 org

100% 1,35%

50 org

50% 1,35%

50 org

50% 0 0 0

3. Prosentase (%)

masyarakat korban

bencana alam

tanggap darurat

yang memperoleh

bantuan sosial.

0 0 0 0 0 0 100% 100% 100%

4. Prosentase (%)

PMKS yang

mendapat bantuan

dan perlindungan

sosial.

0,13%

53 org

0

53,85%

0,39%

166 org

110,67% 0,35%

150 org

100% 83,77%

48.182 org

112,12% 101,58%

(43.075

org)

No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (Tribulan II)

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

5. Prosentase (%) PMKS

yang mendapat Pelatihan

Ketrampilan

0,56%

220 org

110% 1,85%

785 org

196,25% 0,78%

330 org

82,50% 0,43%

160 org

31,85% 0,15%

(55 orang)

6. Prosentase (%) PMKS

yang mendapat bantuan

Sarana dan Prasarana

Sosial

0,51%

200 org

133,3% 0,21%

90 org

45% 0 0 0 0 0

7. Prosentase (%)

masyarakat yang

memanfaatkan LBK

Pandanwangi dari PMKS

Perempuan Rawan Sosial

Ekonomi.

0 0 13,06%

120 org

100% 13,06%

120 org

100% 0 0 0

8. Prosentase masyarakat

yang memanfaatkan

Barak Sukun.

90%

9 org

90% 90%

9 org

90% 100%

10 org

100% 0 0 0

No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (Tribulan

II)

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

12. Persentase

(%) jumlah

PMKS Jalanan

yang

mendapat

bimbingan

Sosial

0 0 0 0 0 0 52,09% 112,12% 36%

(39

anak)

0

13. Persentase

(%) jumlah

PMKS

Gelandangan

Psikotik dan

Tuna Wisma

yang ditangani

di Tuna Wisma

Karya (TWK)

Sukun dan

Lingkungan

Pondok Sosial

(Liponsos)

0 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 0

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

No. SASARAN Indikator KINERJA ANGGARAN

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

1. Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial

untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar,

pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan

kesejahteraan sosial bagi PMKS

Prosentase

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang

memperoleh

bantuan sosial

untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

42,07%

(17.840

orang)

60,54%

(25.579

orang)

143,90

%

8.268.104.500 6.072.938.040 73,45

1. Program Penanganan Fakir Miskin dan

Pemberdayaan Sosial

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

3. Program Pembinaan Nilai-nilai

Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosia

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Prosentase (%)

masyarakat korban

bencana alam

tanggap darurat

yang memperoleh

bantuan sosial.

100% 100 % 100% 216.700.000 171.362.677 79,08

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Prosentase (%)

PMKS yang

mendapat bantuan

dan perlindungan

sosial.

74,71 %

(31.679 org)

83,77%

(48.182 org)

112,12% 917.385.200 803.352.450 87,57

Prosentase (%)

PMKS yang

mendapat

Pelatihan

Ketrampilan

1,35% (500

org)

0,43%

(160 orang) 31,85 %

1.000.000.000 959.717.500 95,97

Prosentase (%)

jumlah lembaga

dan/atau

perseorangan yang

berperan aktif

sebagai Potensi

dan Sumberdaya

Kesejahteraan

Sosial (PSKS) dalam

penyelenggaraan

Kesejahteraan

Sosial.

100% 100 % 100,% 1.470.185.000 1.320.251.350 89,80

Persentase (%)

jumlah Taman

Makam Pahlawan

yang dalam kondisi

terpelihara dengan

baik

100% 100% 100% 768.530.000 719.633.280 93,64

NO.

SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Persentase (%)

jumlah PMKS

Jalanan yang

mendapat

bimbingan

Sosial

80%

(20 orang)

41,67%

(45 orang) 52,09 %

785.137.000 752.968.500 95,90

Persentase (%)

jumlah PMKS

Gelandangan

Psikotik dan

Tuna Wisma

yang ditangani di

Tuna Wisma

Karya (TWK)

Sukun dan

Lingkungan

Pondok Sosial

(Liponsos)

100%

(240 org)

100%

(240 org)

100% 1.435.728.9

00

1.362.972.5

00

94,93

N0.

SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

2. Meningkatnya kualitas pelayanan di

bidang sosial Nilai SKM 84 86,39 102,85 2.666.927.400,00 2.470.047.939,00 92,62%

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2. Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

4. Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RENSTRA REALISASI TINGKAT KEMAJUAN

Meningkatnya aksesibilitasperlindungan sosial untukmenjamin pemenuhan kebutuhandasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminankesejahteraan sosial bagi PMKS

1.Persentase (%) jumlah PMKS Fakir Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan

1,35% 0,15%

2.Persentase (%) jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar

42,07% 53,74%

3.Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

100% 100%

4.Persentase (%) jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik

100% 100%

Definisi : Yang dimaksud dengan terpelihara dengan baik adalah dibersihkan dan dirawat setiap hari

5.Persentase (%) jumlah PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan sosial

80% 36%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR RENSTRA REALISASI TINGKAT KEMAJUAN6.Persentase (%) jumlah PMKS

Gelandangan Psikotik danTuna Wisma yang ditanganidi Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun dan LingkunganPondok Sosial (Liponsos)

100% 100%

7.Persentase (%) jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial.

74,71% 101,58%

8.Persentase (%) masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial

100% 100%

Meningkatnya kualitaspelayanan di bidang sosial

1.Nilai SKM 85 88,28

LANGKAH-LANGKAHOPTIMALISASI PENERAPAN

SAKIP

1. Penguatan SDM

melalui konsultasike OPD Teknis .

LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP

2.Tertib

pelaksanaanprogram kegiatan

dan anggaran.

3.Optimalisasimonitoring

evaluasi danpengawasan olehatasan langsung.

4.Optimalisasimonitoring

evaluasi danpengawasan oleh

Kepala OPD.

PENGUATAN MANAGEMEN

KINERJA

MANFAAT PENERAPANSAKIP

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasisecara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat danlingkungannya.2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunannasional.4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

5. Memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat.6. Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaiandari tahun ke tahun. 7. Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secarajujur.8. Mendukung terciptanya Good Governance dan dalam Meningkatkan KualitasPelayanan Publik

TERIMA KASIH