spj juni.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    1/23

    PEMERINTAH KOTA DUMAI

    LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

    (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)

    SKPD : Dinas Pendidikan

    Pengguna Anggaran : Drs. SYA ARI, MP

    Bendahara Pengeluaran : SYAFRUDIN, SE

    Periode : Juni 2012

    Kode Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

    Rekening Uraian Anggaran s/d Bln lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN 1

    1.01.1.01.01.01 Pendidikan 1

    1.01.1.01.01.01.000 B el an ja Ru ti n 192, 375,606, 639.00 61,870, 835,001. 00 22, 123,590, 789.00 83,994, 425,790. 00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 83,994, 425,790. 00 108, 3

    1.01.1.01.01.01.000.000 - 192,375,606,639.00 61,870,835,001.00 22,123,590,789.00 83,994,425,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,994,425,790.00 108,3

    5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 82,185,448,399.00 31,560,182,143.00 6,293,304,000.00 37,853,486,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,853,486,143.00 44,3

    5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 8,729,285,000.00 3,274,356,772.00 655,227,974.00 3,929,584,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,929,584,746.00 4,7

    5.1.1.01.03 T unjangan Jabatan 201,235,000.00 83,435,000.00 16,635,000.00 100,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,070,000.00 15.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 8,980,010,000.00 3,374,632,000.00 687,712,000.00 4,062,344,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,062,344,000.00 4,9

    5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 1,304,990,000.00 448,665,000.00 79,915,000.00 528,580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528,580,000.00 7

    5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 5,472,689,040.00 2,139,993,250.00 432,182,250.00 2,572,175,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,572,175,500.00 2,9

    5.1.1.01.07 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 2,416,700,000.00 1,009,430,500.00 203,119,883.00 1,212,550,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,212,550,383.00 1,2

    5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1,787,500.00 670,336.00 119,982.00 790,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790,318.00

    5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

    Kerja

    42,856,429,700.00 13,856,370,000.00 3,449,430,000.00 17,305,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,305,800,000.00 25,5

    5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat

    Bertugas

    15,168,400,000.00 4,811,000,000.00 1,197,400,000.00 6,008,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,008,400,000.00 9,1

    5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

    Kerja

    3,955,200,000.00 1,312,100,000.00 322,000,000.00 1,634,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,634,100,000.00 2,3

    5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan

    Pertimbangan Objektif Lainnya

    21,103,432,000.00 0.00 8,786,544,700.00 8,786,544,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,786,544,700.00 12,3

    1.01.1.01.01.01.001 P ro gr am Pel ay an an Adm i ni st ra si 3 ,3 38 ,5 45 ,0 33 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 1 6, 335 ,4 00 .0 0 1 16 ,3 35 ,4 00 .0 0 6 5 5, 97 0, 52 8. 00 1 73 ,3 27 ,2 62 .0 0 8 2 9, 29 7, 79 0. 00 9 45 ,6 33 ,1 90 .0 0 2, 3

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    2/23

    Perkantoran

    1.01.1.01.01.01.001.001 Penyediaan jasa surat menyurat 91,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,073,400.00 0.00 7,073,400.00 7,073,400.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,775,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 750,000.00

    5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos

    lainnya

    19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.13 Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 31,330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,323,400.00 0.00 6,323,400.00 6,323,400.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.001.002 Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya

    air dan listrik

    341,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 8,611,588.00 13,270,362.00 71,881,950.00 71,881,950.00 2

    5.2.2.03.01 Belanja Telepon 114,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,455,417.00 2,657,624.00 10,113,041.00 10,113,041.00 1

    5.2.2.03.02 Belanja Air 23,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00

    5.2.2.03.03 Belanja Listrik 203,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,656,171.00 10,612,738.00 57,268,909.00 57,268,909.00 1

    1.01.1.01.01.01.001.003 Penyediaan jasa peralatan dan

    perlengkapan kantor

    124,390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,070,000.00 0.00 41,070,000.00 41,070,000.00

    5.2.2.03.13 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 100,390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,070,000.00 0.00 31,070,000.00 31,070,000.00

    5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    1.01.1.01.01.01.001.007 Penyedi aan j asa admin ist rasi keuangan 121,537,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,065,540.00 0.00 10,065,540.00 10,065,540.00 1

    5.2.1.01.06 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah / SKPD 77,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,514,000.00 0.00 2,514,000.00 2,514,000.00

    5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos

    lainnya

    3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8,027,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,926,540.00 0.00 1,926,540.00 1,926,540.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 22,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,625,000.00 0.00 5,625,000.00 5,625,000.00

    1.01.1.01.01.01.001.008 Penyedi aan j asa kebersi han kant or 111,872,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,353,000.00 6,600,000.00 39,953,000.00 39,953,000.00

    5.2.1.02.04 Honorarium Tenaga Kebersihan 79,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,400,000.00 6,600,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00

    5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

    Pembersih

    27,872,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,953,000.00 0.00 6,953,000.00 6,953,000.00

    5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.001.010 Penyediaan alat tulis kantor 388,387,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,460,900.00 64,460,900.00 0.00 0.00 0.00 64,460,900.00 3

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 388,387,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,460,900.00 64,460,900.00 0.00 0.00 0.00 64,460,900.00 3

    1.01.1.01.01.01.001.011 Penyediaan barang cetakan dan

    penggandaan

    270,774,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,874,500.00 51,874,500.00 0.00 0.00 0.00 51,874,500.00 2

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 228,774,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,874,500.00 44,874,500.00 0.00 0.00 0.00 44,874,500.00 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    3/23

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 3

    1.01.1.01.01.01.001.012 Penyediaan komponen instalasi

    listrik/penerangan bangunan kantor

    47,816,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,684,000.00 0.00 9 ,684,000.00 9,684,000.00 3

    5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,

    batterykering)

    47,816,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,684,000.00 0.00 9,684,000.00 9,684,000.00

    1.01.1.01.01.01.001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

    kantor

    340,709,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

    5.2.3.10.01 Belanja modal pengadaan mesin tik 4,854,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.10.02 Belanja modal pengadaan mesin hitung 4,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.10.08 Belanja modal pengadaan mesin penghancur

    kertas

    10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.11.03 Belanja modal pengadaan brankas 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan AC 28,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.3.11.09 Belanja modal pengadaan bendera/ umbul-umbul 12,175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan Bunga Hias 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.12.03 Belanja modal pengadaan komputer note book 47,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer 27,986,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.12.05 Belanja modal pengadaan scanner 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.12.08 Belanja pengadaan UPS/stabilizer 19,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.12.13 Belanja Modal Aplikasi SistemKearsipan 54,443,583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.14.04 Belanja modal Pengadaan dispenser 4,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.15.18 Belanja Modal Pengadaan Lambang-Lambang

    Kenegaraan / Lambang-Lambang Kedaerahan

    3,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 12,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 9,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.16.03 Belanja modal pengadaan proyektor 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.16.10 Belanja Modal Pengadaan TV 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.17.01 Belanja modal pengadaan telepon 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.17.02 Belanja modal pengadaan faximili 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

    perundang-undangan

    97,668,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,250,000.00 0.00 23,250,000.00 23,250,000.00

    5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 43,668,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,250,000.00 0.00 23,250,000.00 23,250,000.00 2

    5.2.3.27.21 Belanja modal pengadaan buku peraturan

    perundang-undangan

    54,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    4/23

    1.01.1.01.01.01.001.017 Penyediaan makanan dan minuman 179,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,650,000.00 0.00 50,650,000.00 50,650,000.00 1

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 136,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,100,000.00 0.00 39,100,000.00 39,100,000.00

    5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 22,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 9,500,000.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19,580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 0.00 2,050,000.00 2,050,000.00

    1.01.1.01.01.01.001.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

    daerah

    1, 117,800, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 391,413, 000.00 145, 756,900. 00 537,169, 900.00 537, 169,900. 00 5

    5.2.2.15.02 Belanja per jalanan dinas luar daerah 1,117,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,413,000.00 145,756,900.00 537,169,900.00 537,169,900.00 5

    1.01.1.01.01.01.001.020 Pen yed iaan J as a Ten ag a K eaman an K an to r 106,030, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 30,800, 000.00 7, 700,000. 00 38,500, 000.00 38, 500,000. 00

    5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Keamanan Kantor 92,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,800,000.00 7,700,000.00 38,500,000.00 38,500,000.00

    5.2.2.13.04 Belanja Pakaian Kerja Tenaga Keamanan Kantor 10,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.30.12 Belanja modal pengadaan sentolop/senter 2,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.002 Program peningk atan sarana dan

    prasarana aparatur

    770,507,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,677,000.00 3,300,000.00 46,977,000.00 46,977,000.00 7

    1.01.1.01.01.01.002.006 Pengadaan perlengkapan rumah

    jabatan/din as

    20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden Jendela 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.002.010 Pengadaan Mebeleur 210,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan almari 21,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.11.04 Belanja modal pengadaan flling kabinet 12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.13.01 Belanja modal pengadaan meja kerja 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.13.02 Belanja modal pengadaan meja rapat 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.13.04 Belanja modal pengadaan kursi kerja 29,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.13.05 Belanja modal pengadaan kursi rapat 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.13.09 Belanja modal pengadaan rak buku / tv

    /kembang

    15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Lainnya 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.002.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 222,317,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 6,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20,717,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 195,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1.01.1.01.01.01.002.023 Pem el ih ar aan r ut in /b erk al a m ob il j ab at an 86,400, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 31,877, 000.00 1, 100,000. 00 32,977, 000.00 32, 977,000. 00

    5.2.1.02.09 Honorarium Sopir 13,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400,000.00 1,100,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    5/23

    5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00

    5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,277,000.00 0.00 23,277,000.00 23,277,000.00

    5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00

    5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.002.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

    dinas/operasional

    170,890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,800,000.00 2,200,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 1

    5.2.1.02.09 Honorarium Sopir 26,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800,000.00 2,200,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00

    5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 34,290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00

    5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.005 Program peningkatan kapasitas sumber

    daya aparatur

    132,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,200,000.00 3,000,000.00 32,200,000.00 32,200,000.00

    1.01.1.01.01.01.005.001 Pendi di kan dan pelat ihan f ormal 132,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,200,000.00 3,000,000.00 32,200,000.00 32,200,000.00

    5.2.1.05.01 Belanja kursus-kursus singkat / Pelatihan 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.05.03 Belanja Bimbingan Teknis 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,200,000.00 3,000,000.00 3 2,200,000.00 3 2,200,000.00

    1.01.1.01.01.01.006 Program peningk atan pengembangan

    sistem pelaporan capaian kinerja dan

    keuangan

    123,080,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1.01.1.01.01.01.006.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

    ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    72,880,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 17,820,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.006.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 50,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 32,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 11,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.015 Pr og ram Pen di di kan A nak Us ia DI ni 998,283, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 44,814, 297.00 18, 368,000. 00 63,182, 297.00 63, 182,297. 00 9

    1.01.1.01.01.01.015.002 Pembangunan Rumah Dinas Kepala

    Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

    76,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.03 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian 72,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    6/23

    rumah dinas

    1.01.1.01.01.01.015.014 Pembangunan Sarana Air Bersih dan

    Sanitasi

    20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.19 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    bangunan Sarana Umum

    20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.015.015 Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siwa 92,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.27.10 Belanja modal pengadaan buku keagamaan 92,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.015.018 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 105,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.3.20.09 Belanja modal pengadaan alat-alat

    peraga/praktik

    105,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1.01.1.01.01.01.015.019 Pengadaan Mebeleur Sekolah 117,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Lainnya 117,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1.01.1.01.01.01.015.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 104,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 4,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.02.16 Belanja Hadian/ Piala/ Tropy 81,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 3,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.015.059 Penyel enggaraan Pend idi kan An ak Usi a Di ni 184,161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,814,297.00 0.00 44,814,297.00 44,814,297.00 15.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / ti dak tetap 136,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200,000.00 0.00 34,200,000.00 34,200,000.00 1

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,597,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,399,250.00 0.00 2,399,250.00 2,399,250.00

    5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,

    batterykering)

    5,916,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,479,000.00 0.00 1,479,000.00 1,479,000.00

    5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos

    lainnya

    1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00

    5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

    Pembersih

    1,248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,000.00 0.00 312,000.00 312,000.00

    5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 613,132.00 0.00 613,132.00 613,132.00

    5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460,915.00 0.00 1,460,915.00 1,460,915.00

    5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00

    5.2.2.03.13 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00

    5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    7/23

    1.01.1.01.01.01.015.063 Penyelenggaraan Koordi nasi dan

    Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

    160,925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 1,875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.06.01 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 9,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 32,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.015.069 Kelompok Kerja Guru Taman Kanak-kanak 56,264,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,884,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalamdaerah 7,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.015.070 Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-kanak 43,215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 1,875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.015.071 Penyelenggaran Pekan Olahraga dan Seni

    Tenaga Pendidik Anak Usia Dini

    37,568,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,368,000.00 18,368,000.00 18,368,000.00

    5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

    5.2.2.02.16 Belanja Hadian/ Piala/ Tropy 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,468,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,468,000.00 2,468,000.00 2,468,000.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,750,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,650,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00

    1.01.1.01.01.01.016 Program Wajib Belajar Pendidi kan Dasar

    Sembilan Tahun

    15, 471,371, 650.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 1,027,241, 460.00 91, 570,000. 00 1, 118,811, 460.00 1,118, 811,460. 00 14, 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    8/23

    1.01.1.01.01.01.016.003 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 4,964,278,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,9

    5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.04 HonorariumTimPemeriksa Barang dan Jasa 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 207,398,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang

    Lelang

    6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SD/MI

    4,683,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,6

    1.01.1.01.01.01.016.004 Penambahan Ruang Guru Sekolah 1,026,986,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,0

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 67,186,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian

    gedung kantor

    959,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9

    1.01.1.01.01.01.016.005 Pembangunan Laboratorium dan Ruang

    Praktikum Sekolah

    386,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 26,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.17 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    bangunan Laboratorium

    360,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

    1.01.1.01.01.01.016.009 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara

    dan Fasilitas Parkir

    700,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 45,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SD/MI

    536,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5

    5.2.3.26.09 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SMP/MTS

    118,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1.01.1.01.01.01.016.011 Pembangunan Ruang Ibadah 230,692,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 15,092,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.19 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    bangunan Sarana Umum

    215,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    1.01.1.01.01.01.016.012 Pembangunan Perpusatakaan Sekolah 207,456,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 15,456,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.11 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian 192,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    9/23

    Bangunan Perpustakaan

    1.01.1.01.01.01.016.014 Pembangunan Sarana Air Bersih dan

    Sanitary

    238,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 11,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SD/MI

    162,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.3.26.09 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SMP/MTS

    64,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.015 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa 457,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4

    5.2.3.27.10 Belanja modal pengadaan buku keagamaan 457,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4

    1.01.1.01.01.01.016.018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.20.09 Belanja modal pengadaan alat-alat

    peraga/praktik

    90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.019 Pengadaan Mebeleur Sekolah 786,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7

    5.2.3.13.14 Belanja modal Pengadaan meja dan Kursi Guru

    SD/MDA

    168,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.3.13.17 Belanja modal Pengadaan meja dan Kursi Siswa

    SD/MDA

    405,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4

    5.2.3.13.18 Belanja modal Pengadaan meja dan Kursi Siswa

    SMP/MTS

    195,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Lainnya 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.044 Rehabilit asi Sedang/Berat Ruang Kelas

    Sekolah

    89,346,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 7,446,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SD/MI

    53,820,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.09 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SMP/MTS

    28,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.059 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 98,598,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 16,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,468,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    10/23

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

    (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

    serta Pesantren Salafiah

    2,794,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659,861,460.00 0.00 659,861,460.00 659,861,460.00 2,1

    5.2.1.01.01 Honarorium Panit ia Pelaksana Kegiatan 511,775,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,110,840.00 0.00 121,110,840.00 121,110,840.00 3

    5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / ti dak tetap 634,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,565,320.00 0.00 150,565,320.00 150,565,320.00 4

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 476,310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,377,500.00 0.00 113,377,500.00 113,377,500.00 3

    5.2.2.02.15 Bahan Percontohan / Praktek 317,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,282,660.00 0.00 75,282,660.00 75,282,660.00 2

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 474,765,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,470,480.00 0.00 112,470,480.00 112,470,480.00 3

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,054,660.00 0.00 87,054,660.00 87,054,660.00 2

    1.01.1.01.01.01.016.066 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah

    untuk SD/MI dan SMP/MTS

    1,362,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,300,000.00 0.00 324,300,000.00 324,300,000.00 1,0

    5.2.1.01.01 Honarorium Panit ia Pelaksana Kegiatan 547,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,800,000.00 0.00 136,800,000.00 136,800,000.00 4

    5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / ti dak tetap 240,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 1

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 510,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500,000.00 0.00 127,500,000.00 127,500,000.00 3

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 64,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.068 Penyelenggraan Paket B Setara SMP 69,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 67,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01.1.01.01.01.016.069 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan

    Manajemen Sekolah dengan Penerapan

    Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

    87,021,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 10,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,157,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,064,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4,214,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Tenaga Ahli 516,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    11/23

    1.01.1.01.01.01.016.070 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativit as

    Siswa

    40,873,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,738,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 21,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.075 Penyediaan Beasiswa Transisi 48,990,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,108,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,032,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.078 Monit oring, Eval uasi dan Pelaporan 933,418,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,880,000.00 0.00 23,880,000.00 23,880,000.00 9

    5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 559,713,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 24,113,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 233,566,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18,275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 88,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,880,000.00 0.00 23,880,000.00 23,880,000.00

    1.01.1.01.01.01.016.095 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B

    dan C

    91,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 72,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.101 Penyediaan Biaya Operasional SD/SMP Satu

    Atap Dumai

    43,790,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9 ,600,000.00 9,600,000.00 3

    5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 38,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 9,600,000.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,890,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    12/23

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.104 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativit as

    Murid SD/MI

    167,805,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 20,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 36,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 32,565,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 59,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.105 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativit as

    Murid SMP/MTS

    176,868,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 20,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 19,713,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional 34,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40,225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.108 Penyediaan Biaya Operasional SD/SMP Satu

    atap Bukit Kapur (SDN 010)

    43,790,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9 ,600,000.00 9,600,000.00 3

    5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 38,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 9,600,000.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,890,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.109 Penyediaan Biaya Operasional SD/SMP Satu

    atap Sungai Sembillan

    32,289,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 28,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,389,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.110 Penyusunan Profile Pendidikan Kota Dumai 78,806,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 6,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    13/23

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,694,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,812,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.115 Liga Pendidikan Nasional 107,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.02.16 Belanja Hadian/ Piala/ Tropy 9,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.016.116 Penyebarluasan dan Sosiali sasi berbagai

    inforformasi pendidikan dasar

    116,570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,570,000.00 91,570,000.00 91,570,000.00

    5.2.1.01.01 Honarorium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00

    5.2.2.07.05 Belanja Sewa Stand Pameran 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

    5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

    5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,920,000.00 25,920,000.00 25,920,000.00

    5.2.2.16.01 Belanja Perjalanan pindah tugas Dalam Daerah 22,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00

    1.01.1.01.01.01.017 Pr og ram Pen di di kan Men en gah 4, 424,899, 950.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 91,615, 000.00 525, 182,500. 00 616,797, 500.00 616, 797,500. 00 3, 8

    1.01.1.01.01.01.017.005 Pembangunan Laboratorium dan Ruang

    Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa,

    Komputer, IPA, IPS, dll)

    190,784,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 14,784,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.17 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    bangunan Laboratorium

    176,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    14/23

    1.01.1.01.01.01.017.009 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara

    dan Fasilitas Parkir

    362,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 16,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.11 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan Perpustakaan

    346,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

    1.01.1.01.01.01.017.011 Pembangunan Ruang Ibadah 167,656,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 9,856,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.19 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    bangunan Sarana Umum

    157,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1.01.1.01.01.01.017.014 Pembangunan Sarana Air Bersih dan

    Sanitary

    86,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.10 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SMA/SMK/MA

    86,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.017.018 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 285,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 65,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.12.10 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan

    komputer

    220,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    1.01.1.01.01.01.017.019 Pengadaan Mebeleur Sekolah 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.13.19 Belanja modal Pengadaan meja dan Kursi Siswa

    SMA/SMK/MA

    85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.017.044 Rehabilit asi Sedang/Berat Ruang Kelas

    Sekolah

    555,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5

    5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 28,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.26.10 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SMA/SMK/MA

    526,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5

    1.01.1.01.01.01.017.061 Penyediaan Bantuan Operasional

    Manajemen Mutu (BOMM)

    158,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.017.062 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak

    Mampu

    122,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    15/23

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.08.02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1.01.1.01.01.01.017.063 Penyelenggraan Paket C setara SMU 71,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 67,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.017.064 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan

    Manajemen Sekolah dengan Penerapan

    Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

    113,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalamdaerah 113,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1.01.1.01.01.01.017.066 Peningkat an Kerjasama dengan Dunia

    Usaha dan Industri

    231,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,925,000.00 29,925,000.00 29,925,000.00 2

    5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 48,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

    5.2.1.02.10 Honorarium Panitia/ Peserta 35,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16,890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.02.06 Belanja Bahan Las 41,855,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19,740,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41,855,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,425,000.00 25,425,000.00 25,425,000.00

    1.01.1.01.01.01.017.069 Mo ni to ri ng , Ev al uas i d an Pel ap or an 646,420, 400.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 91,615, 000.00 352, 774,000. 00 444,389, 000.00 444, 389,000. 00 2

    5.2.1.02.10 Honorarium Panit ia/ Peserta 384,574,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,960,000.00 331,174,000.00 384,134,000.00 384,134,000.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20,379,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 151,332,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00

    5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 4,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 4,100,000.00

    5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 21,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 54,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,005,000.00 17,600,000.00 35,605,000.00 35,605,000.00

    1.01.1.01.01.01.017.086 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativi tas

    Siswa SMA/MA/SMK

    200,415,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,330,000.00 23,330,000.00 23,330,000.00 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    16/23

    5.2.1.01.01 Honarorium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Inst rutur / Narasumber 2,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 60,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 16,785,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,310,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00

    5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,920,000.00 13,920,000.00 13,920,000.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.017.087 Penyediaan bantuan operasional Sekolah

    dan Penggratisan iuran Komite Siswa

    Miskin

    880,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8

    5.2.1.08.02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 880,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8

    1.01.1.01.01.01.017.090 Pen yel en gg ar aan Uj i K om pet en si K ej ur uan 238,424, 550.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 1 19, 153,500. 00 1 19,153, 500.00 1 19, 153,500. 00 1

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Inst rutur / Narasumber 116,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,110,000.00 116,110,000.00 116,110,000.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,043,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,043,500.00 3,043,500.00 3,043,500.00

    5.2.2.02.22 Belanja Bahan Ujian Praktek Siswa 91,744,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 11,802,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15,725,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.017.092 Singkronisasi Kurikulum Pendidikan

    Menengah Kejuruan

    30,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 5,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4,425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.018 Program Pendidikan Non Formal 41,295,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.018.008 Pengembangan Kebijakan Pendidik an Non

    Formal

    41,295,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 5,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 3,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    17/23

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 7,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalamdaerah 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.019 Program Pendidikan Luar Biasa 273,189,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,034,425.00 0.00 18,034,425.00 18,034,425.00 2

    1.01.1.01.01.01.019.009 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara

    dan Fasilitas Parkir

    180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

    Bangunan SD/MI

    180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    1.01.1.01.01.01.019.060 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah

    Luar Biasa

    70,739,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,034,425.00 0.00 18,034,425.00 18,034,425.00

    5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Keamanan Kantor 10,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00

    5.2.1.02.04 Honorarium Tenaga Kebersihan 10,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,713,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

    5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,

    batterykering)

    2,957,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705,300.00 0.00 705,300.00 705,300.00

    5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos

    lainnya

    1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,000.00 0.00 336,000.00 336,000.00

    5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

    Pembersih

    15,667,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,910,000.00 0.00 3,910,000.00 3,910,000.00

    5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 1,252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,500.00 0.00 307,500.00 307,500.00

    5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891,000.00 0.00 891,000.00 891,000.00

    5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 684,625.00 0.00 684,625.00 684,625.00

    5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00

    5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pemeliharaan Kantor / Gedung 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00

    1.01.1.01.01.01.019.061 Olimpiade anak penyandang cacat 22,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan 3,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16,430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.020 Prog ram Pen ingkatan Mutu Pend id ik dan 7 ,512 ,499 ,100 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 67,000,000.00 67,000,000.00 2,588,804,000.00 659 ,880 ,000 .00 3 ,248 ,684 ,000 .00 3 ,315 ,684 ,000 .00 4 ,1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    18/23

    Tenaga Kependidikan

    1.01.1.01.01.01.020.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 106,814,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 20,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,083,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,755,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 53,376,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.020.008 Pengembangan Mutu dan Kualit as Program

    Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan

    Tenaga Kependidikan

    33,534,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,804,000.00 0.00 32,804,000.00 32,804,000.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

    5.2.1.02.04 HonorariumTenaga Kebersihan 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00

    5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,250,000.00 0.00 4,250,000.00 4,250,000.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,624,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,624,000.00 0.00 7,624,000.00 7,624,000.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900,000.00 0.00 9,900,000.00 9,900,000.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,030,000.00 0.00 6,030,000.00 6,030,000.00

    1.01.1.01.01.01.020.012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 33,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.020.016 Pengembangan Sistem Perencanaan dan

    Perlindungan Program Profesi Pendidik

    7, 192,800, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 2,556,000, 000.00 639, 000,000. 00 3, 195,000, 000.00 3,195, 000,000. 00 3, 9

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 7,192,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,556,000,000.00 639,000,000.00 3,195,000,000.00 3,195,000,000.00 3,9

    1.01.1.01.01.01.020.017 Pengembangan Sistem Penghargaaan

    Terhadap Profesi (Guru, Kepala Sekolah,

    Pengawas Berprestasi)

    95,580, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 6 7, 000, 000.00 6 7, 000,000. 00 0.00 2 0, 880,000. 00 2 0,880, 000.00 8 7, 880,000. 00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

    5.2.2.02.16 Belanja Hadian/ Piala/ Tropy 74,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00 0.00 0.00 67,000,000.00

    5.2.2.03.23 Belanja Jasa Publikasi 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,490,000.00 7,490,000.00 7,490,000.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    19/23

    5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,850,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00

    1.01.1.01.01.01.020.020 Pelatihan pembelajaran aktif, kreatif, efektif

    dan menyenangkan

    50,270,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 7,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.04 HonorariumTenaga Kebersihan 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,355,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 13,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Tenaga Ahli 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7,155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.022 Pr og ram Man aj emen Pel ay an an Pen di di kan 1, 010,943, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 1 40,595, 000.00 0. 00 1 40,595, 000.00 1 40, 595,000. 00 8

    1.01.1.01.01.01.022.007 Penerapan sistem dan info rmasi

    manajemen pendidikan

    25,045,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,825,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.022.011 Seminar Motivasi onal Manajemen

    Pendiidkan

    79,538,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,538,000.00 0.00 79,538,000.00 79,538,000.00

    5.2.1.01.01 Honarorium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,600,000.00 0.00 7,600,000.00 7,600,000.00

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 14,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,250,000.00 0.00 14,250,000.00 14,250,000.00

    5.2.1.02.04 HonorariumTenaga Kebersihan 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,218,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,218,000.00 0.00 3,218,000.00 3,218,000.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 13,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,140,000.00 0.00 13,140,000.00 13,140,000.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 11,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,800,000.00 0.00 11,800,000.00 11,800,000.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,680,000.00 0.00 3,680,000.00 3,680,000.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,560,000.00 0.00 10,560,000.00 10,560,000.00

    5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Tenaga Ahli 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00 840,000.00

    1.01.1.01.01.01.022.012 Sosialisasi dan Bimtek Penata Usaha 85,308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An

    Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis

  • 7/26/2019 spj juni.pdf

    20/23

    Keuangan Sekolah

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 21,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.04 HonorariumTenaga Kebersihan 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 9,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,768,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 13,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Tenaga Ahli 1,890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.01.1.01.01.01.022.013 Penyelenggaraan Hari Guru Nasional 171,103,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

    5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 55,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,753,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.03.19 Belanja Jasa Akomodasi 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.03.31 Belanja Jasa Keamanan 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.10.11 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22,650,000.00 0.00 0.00 0