615
RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL i BERITA DAERAH PERWAL WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL i

BERITA DAERAH PERWAL

WALIKOTA PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil

di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Page 2: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL ii

tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan

Page 3: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL iii

pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal

31 Desember 2016.

(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Narasi RKPD Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini;

b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.

Pasal 2

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman

dalam penyusunan ::

a. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kota

Pekalongan Tahun 2016;

b. Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun 2016:

a. Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai

bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan

tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya

triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi

analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Page 4: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL iv

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian

antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 27 Mei 2015

WALIKOTA PEKALONGAN Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2015 NOMOR 26

Page 5: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | BERITA DAERAH PERWAL v

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

Page 6: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI vi

DAFTAR ISI

BERITA DAERAH PERWAL __________________________________________ i

DAFTAR ISI ______________________________________________________ vi

DAFTAR TABEL __________________________________________________ ix

DAFTAR GAMBAR _______________________________________________ xvi

BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________ 1

1.1 LATAR BELAKANG ____________________________________________ 1

1.2 LANDASAN HUKUM ____________________________________________ 3

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN __________________________________ 4

1.4 KAIDAH PELAKSANAAN ________________________________________ 4

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN _________________________________________ 5 1.5.1 Maksud __________________________________________________ 5 1.5.2.Tujuan ___________________________________________________ 5

1.6 SISTEMATIKA RKPD ___________________________________________ 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU __________________ 7

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ____________________________ 7 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi _______________________________ 7 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat _____________________________ 26 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ___________________________________ 39 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah __________________________________ 89

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KOTA PEKALONGAN SAMPAI TAHUN 2014 ____________________________ 96

2.2.1. Urusan Wajib ____________________________________________ 96 2.2.2. Urusan Pilihan __________________________________________ 115

2.3. EVALUASI CAPAIAN MDG’S __________________________________ 118 2.3.1. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan ___________ 119 2.3.2. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua ____________ 120 2.3.3. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan ____________________________________________ 120 2.3.4. Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak _________________ 121 2.3.5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Anak _____________________ 122 2.3.6. Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit

Menular Lainnya ________________________________________ 123 2.3.7. Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup ___________ 124

2.4. LINGKUNGAN STRATEGIS ____________________________________ 125 2.4.1. Kekuatan (Strength) ______________________________________ 125 2.4.2. Kelemahan (Weakness) ___________________________________ 126 2.4.3. Peluang (Opportunity) ____________________________________ 127 2.4.4. Ancaman (Threat) _______________________________________ 128

2.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ____________________ 129

Page 7: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI vii

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ______________________________________ 131

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH __________________________ 131 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah ___________________________________ 131 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah _________________ 134

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ________________________ 136 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ___________ 137 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ___________________________ 137

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH __________ 142

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN _______________________ 142

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN __________________________________ 146 4.2.1. Pokok-pokok Pikiran DPRD ________________________________ 146 4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 _______ 147 4.2.3. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah ________________________ 148 4.2.4. Arah Kebijakan Kota Pekalongan Tahun 2016 _________________ 152 4.2.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun

2016 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016 _____________________________________ 155

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 ____________ 157

5.1 Urusan Wajib ________________________________________________ 157 5.1.1 Pendidikan______________________________________________ 157 5.1.2 Kesehatan ______________________________________________ 159 5.1.3 Pekerjaan Umum_________________________________________ 162 5.1.4 Perumahan Rakyat _______________________________________ 164 5.1.5 Penataan Ruang _________________________________________ 164 5.1.6 Perencanaan Pembangunan________________________________ 164 5.1.7 Perhubungan ____________________________________________ 166 5.1.8 Lingkungan Hidup ________________________________________ 166 5.1.9 Pertanahan _____________________________________________ 167 5.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil ___________________________ 168 5.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ____________ 168 5.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera __________________ 169 5.1.13 Sosial_________________________________________________ 169 5.1.14 Ketenagakerjaan ________________________________________ 170 5.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ________________________ 170 5.1.16 Penanaman Modal ______________________________________ 171 5.1.17 Kebudayaan ___________________________________________ 171 5.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga ______________________________ 172 5.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ___________________ 172 5.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian _______ 173 5.1.21 Ketahanan Pangan ______________________________________ 175 5.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa _______________________ 175 5.1.22 Statistik _______________________________________________ 175 5.1.23 Kearsipan _____________________________________________ 176 5.1.24 Komunikasi dan Informatika _______________________________ 176 5.1.25 Perpustakaan __________________________________________ 177

5.2. Urusan Pilihan ______________________________________________ 177 5.2.1 Pertanian _______________________________________________ 177 5.2.2 Pariwisata ______________________________________________ 178

Page 8: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI viii

5.2.3 Perikanan dan Kelautan ___________________________________ 179 5.2.4 Perdagangan ____________________________________________ 180 5.2.5 Perindustrian ____________________________________________ 181 5.2.6 Transmigrasi ____________________________________________ 181

BAB VI PENUTUP ________________________________________________ 186

DAFTAR PUSTAKA ______________________________________________ 188

Page 9: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL ix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan............................................. 9

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2013 .............................................................................................................. 14

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2013 ........................... 15

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013 .......................................... 24

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013 .................................... 24

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan ............................................ 25

Tabel 2.7 Angka Ketergantungan Kota Pekalongan Tahun 2013 .................................. 25

Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 (dalam Rp. Juta) .............................................................................................................. 27

Tabel 2.10 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 30

Tabel 2.11 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......... 30

Tabel 2.12 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Pendudukdi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 30

Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 ............................................................................. 33

Tabel 2.14 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 ............................................................................. 34

Tabel 2.15 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................................... 34

Tabel 2.16 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................. 38

Tabel 2.17 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............... 39

Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Klub dan GedungKota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 39

Tabel 2.19 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 39

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 40

Tabel 2.21 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 40

Tabel 2.22 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 41

Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................... 41

Tabel 2.24 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 42

Page 10: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL x

Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 Per 1.000 Penduduk ............................. 42

Tabel 2.26 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MAKota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................................ 42

Tabel 2.27 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................... 43

Tabel 2.28 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................... 43

Tabel 2.29 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 43

Tabel 2.30 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun 2010–2013 ......... 44

Tabel 2.31 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan dalam kondisi baik ..................................................................... 44

Tabel 2.32 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan ................................................................................................... 45

Tabel 2.33 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan ................................................................................................... 45

Tabel 2.34 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan ................................................................................................... 45

Tabel 2.35 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2013 ........................................ 46

Tabel 2.36 Prosentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 46

Tabel 2.37 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .................................................................... 47

Tabel 2.38 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010–2013 .............................................................................................................. 47

Tabel 2.39 Rasio Dokter per satuan pendudukDi Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .............................................................................................................. 47

Tabel 2.40 Rasio Tenaga Paramedis Di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................. 48

Tabel 2.41 Cakupan Pelayanan Kesehatan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .............................................................................................................. 48

Tabel 2.42 Prosentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 49

Tabel 2.43 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 49

Tabel 2.44 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 50

Tabel 2.45 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 ................... 50

Tabel 2.46 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .................... 51

Tabel 2.47 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 .................................................................... 51

Page 11: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xi

Tabel 2.48 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi BaikDi Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 ........................................................................................................... 51

Tabel 2.49 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan .................................... 52

Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan PersampahanKota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................................................................... 54

Tabel 2.51 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................. 55

Tabel 2.52 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 55

Tabel 2.53 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 55

Tabel 2.54 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......... 56

Tabel 2.55 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................. 56

Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2008-2012 .......................................................................................... 58

Tabel 2.57 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 59

Tabel 2.58 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............. 59

Tabel 2.59 Prosentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan 2010-2013 .............................................................................................................. 59

Tabel 2.60 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan 2010-2013 .............................................................................................................. 60

Tabel 2.61 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota Pekalongan 2010-2013 ................................................................................. 60

Tabel 2.62 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan 2010-2013 .............................................................................................................. 61

Tabel 2.63 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2010-203 ........................................................................ 61

Tabel 2.64 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan ................................................................................................... 61

Tabel 2.65 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................... 65

Tabel 2.66 Tabel Rasio Akseptor KB Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ...................... 66

Tabel 2.67 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ...................................................................... 67

Tabel 2.68 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 67

Tabel 2.69 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota PekalonganTahun 2010 – 2013 ............ 68

Tabel 2.70 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................................... 69

Tabel 2.71 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 69

Page 12: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xii

Tabel 2.72 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 70

Tabel 2.73 Prosentase Pencari Kerja yang ditamatkan ................................................... 70

Tabel 2.74 Prosentase Perusahaan Menerapkan K3 Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 71

Tabel 2.75 Prosentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2013 ................... 71

Tabel 2.76 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi UKM di Kota Pekalongan Tahun 2011 ............................................................................... 71

Tabel 2.77 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 72

Tabel 2.78 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......... 72

Tabel 2.79 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................... 73

Tabel 2.80 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota PekalonganTahun 2010-2013 ....................................................................... 73

Tabel 2.81 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan tahun 2010-2013 ............. 74

Tabel 2.82 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan tahun 2010-2013 ................... 74

Tabel 2.83 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2008-2011 ............................................................................. 74

Tabel 2.84 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik .............................................................. 75

Tabel 2.85 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP ..................... 75

Tabel 2.86 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan ................................................................................................... 75

Tabel 2.87 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol (Non PNS) di Kota Pekalongan .............................................................................. 75

Tabel 2.88 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2010-2013............. 76

Tabel 2.89 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan ................................................................................................... 76

Tabel 2.90 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan ........................................... 76

Tabel 2.91 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 76

Tabel 2.92 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 77

Tabel 2.93 Skor PPH Kota PekalonganTahun 2010-2013 ............................................... 78

Tabel 2.94 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ..................................................................................................... 78

Tabel 2.95 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 78

Tabel 2.96 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ..................................................................................................... 79

Tabel 2.97 PKK Aktif di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ........................................... 79

Page 13: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xiii

Tabel 2.98 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................................. 79

Tabel 2.99 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota PekalonganTahun 2010-2013 .............................................................................................................. 80

Tabel 2.100 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 80

Tabel 2.101 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 81

Tabel 2.102 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 81

Tabel 2.103 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 81

Tabel 2.104 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota Pekalongan 2010-2013 ................................................................................. 82

Tabel 2.105 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ....................................................................... 82

Tabel 2.106 Perkembangan Perpustakaan di Kota PekalonganTahun 2010-2013 ............ 82

Tabel 2.107 Produtivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................... 83

Tabel 2.108 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........... 83

Tabel 2.109 Jumlah Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai dengan 2013 ............ 83

Tabel 2.110 Jumlah Restoran di Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai dengan 2013 .............................................................................................................. 84

Tabel 2.111 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 84

Tabel 2.112 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................ 84

Tabel 2.113 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2007-2011 ............................................... 84

Tabel 2.114 Perkembangan Produksi Perikanandi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg) ....................................................................................................... 85

Tabel 2.115 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg) ........................... 86

Tabel 2.116 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............................................................................................................. 86

Tabel 2.117 Produksi Ikan Kelompok Nelayandi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (ton) ...................................................................................................... 86

Tabel 2.118 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 87

Tabel 2.119 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 88

Tabel 2.120 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 89

Tabel 2.121 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah KendaraanKota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 89

Page 14: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xiv

Tabel 2.122 Prosentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................................................................................................... 92

Tabel 2.123 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2011-2013 ................. 92

Tabel 2.124 Lama proses perijinan di kota Pekalongan 2010-2012 .................................. 93

Tabel 2.125 Profil Perusahaan, BUMD, dan Perbankan Daerah ....................................... 95

Tabel 2.126 Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha ................................................. 95

Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan .............................................................. 96

Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan............................................................... 99

Tabel 2.129 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum .................................................. 102

Tabel 2.130 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum .................................................. 102

Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang ................................................... 103

Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan ................................ 103

Tabel 2.133 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ........................................................ 104

Tabel 2.134 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ................................................. 104

Tabel 2.135 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan ........................................................... 105

Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .......................... 105

Tabel 2.137 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...................................................................................... 106

Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ....... 106

Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan Sosial .................................................................... 107

Tabel 2.140 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan ................................................... 108

Tabel 2.141 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................... 108

Tabel 2.142 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ................................................ 109

Tabel 2.143 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan .......................................................... 110

Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga .................................. 111

Tabel 2.145 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .......... 111

Tabel 2.146 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian........................................................................................... 112

Tabel 2.147 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .................. 114

Tabel 2.148 Capaian Kinerja Urusan Statistik ................................................................. 114

Tabel 2.149 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika .................................. 115

Tabel 2.150 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan ........................................................ 115

Tabel 2.151 Capaian Kinerja Urusan Pertanian .............................................................. 116

Tabel 2.152 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata ............................................................. 116

Tabel 2.153 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan ........................................ 116

Tabel 2.154 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ........................................................ 117

Tabel 2.155 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian ......................................................... 117

Page 15: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL xv

Tabel 2.156 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi ......................................................... 118

Tabel 2.157 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 1 .............................................................. 119

Tabel 2.158 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 2 .............................................................. 120

Tabel 2.159 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 3 .............................................................. 120

Tabel 2.160 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 4 .............................................................. 121

Tabel 2.161 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 5 .............................................................. 122

Tabel 2.162 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 6 .............................................................. 123

Tabel 2.163 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 7 .............................................................. 124

Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 ................................................................................................... 132

Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (%) ................................................................................. 133

Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................................................................................ 133

Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................... 134

Tabel 3.5 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 .................................................................. 138

Tabel 3.6 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ..................................................................................... 140

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ................................................................................................ 141

Tabel 5.1 Rekap Pagu Indikatif Pekalongan Tahun 2016 ............................................ 183

Page 16: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan ................................................................... 8

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan .............................................................. 9

Gambar 2.3. Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan ................................................... 10

Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan ...................................................... 11

Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal .................................................................... 12

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan ............................................. 16

Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang .......................................................................... 17

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan .................................. 23

Gambar 2.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2013 ..................................................... 26

Gambar 2.10 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinis dan Nasional Tahun 2010-2013 (%)................................................................... 27

Gambar 2.11 Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (%) .............................................. 28

Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................................. 28

Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2010-2013 (%) ........................ 31

Gambar 2.14 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2010-2013 ............................................................... 31

Gambar 2.15 Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................... 32

Gambar 2.16 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (%) ................................. 33

Gambar 2.17 Prosentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................................................................... 34

Gambar 2.18 Perbandingan Usia Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 ....................................... 35

Gambar 2.19 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................................. 36

Gambar 2.20 Prosentase Balita Gizi Buruk Kota PekalonganTahun 2010-2013 (%) .............................................................................................................. 36

Gambar 2.21 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012 ........................................................................... 37

Gambar 2.22 Perkembangan IPG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah .............. 37

Gambar 2.23 TPS Persatuan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................. 62

Page 17: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR GAMBAR xvii

Gambar 2.24 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................................................................................... 62

Gambar 2.25 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................................................................................... 63

Gambar 2.26 Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................. 63

Gambar 2.27 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................. 64

Gambar 2.28 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahirann di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................................................................................ 64

Gambar 2.29 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............................................................................................................ 65

Gambar 2.30 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..................... 66

Gambar 2.31 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .............. 67

Gambar 2.32 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................................................................................ 69

Gambar 2.33 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .................................................................... 70

Gambar 2.34 Perkembangan Ekspor Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2013 ............................................................................................................ 87

Gambar 2.35 Perkembangan Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2013 ................................................................................................. 88

Gambar 2.36 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal PekalonganTahun 2010-2014 ................................................................................................... 90

Gambar 2.37 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun PekalonganTahun 2010-2014 ................................................................................................... 90

Gambar 2.38 Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............................................................ 91

Gambar 2.39 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai dengan 2013 ............................................................................................... 91

Gambar 2.40 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan 2010-2014 ................................................................................................... 93

Gambar 2.41 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 20102013 .................. 95

Gambar 2.42 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal PekalonganTahun 2010-2014 ................................................................................................... 95

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................................................................................. 132

Gambar 4.1 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Prioritas dan Fokus Pembangunan Kota Pekalongan 2016 ...................................................... 155

Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2016 dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2016 ................................................................................. 156

Page 18: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan

pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD,

Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun dokumen RPJPD

Kota Pekalongan 2005-2025 yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 29

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun

2005-2025. Untuk dokumen RPJMD Kota Pekalongan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tengang Perubahan atas Peraturan daerah Kota

Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.

Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025 (Pasal 287 ayat (2)

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010), yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala

Daerah terpilih, dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan

program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan

rencana pembangunan tahunan/Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 merupakan tahun transisi, dimana RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2010-2015 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan

kepala daerah pada akhir tahun 2015. Sehingga penyusunan RKPD Kota Pekalongan

Tahun 2016 memedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan RPJPD

Kota Pekalongan tahun 2005-2025.

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan RKPD;

Page 19: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 2

b. penyusunan rancangan awal RKPD;

c. penyusunan rancangan RKPD;

d. pelaksanaan musrenbang RKPD;

e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan

f. penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD,

orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk

memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan

berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan

RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok

yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD

dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan

demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan

awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang

tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan

mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu

daerah karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah)

atau khusus pada daerah tertentu.

2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan

tujuan dari kebijakan tersebut.

3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi

secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana

karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.

2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak

diantisipasi dengan program tertentu.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program

dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2014, yang secara implisit disebutkan dalam

pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun

jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun

tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas,

dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan

prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan

prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga

Page 20: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 3

memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam

rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten

Dati II Batang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;

Page 21: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 4

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;

19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015;

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang tertuang dalam RKPD Kota

Pekalongan Tahun 2016 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam

berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan

pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan salah satunya

adalah adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimana Visi

Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang

Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pedoman penyusunan

RKPD Kota Pekalongan tahun 2016 salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018.

Tahun 2016 adalah tahun transisi bagi Kota Pekalongan, karena RPJM Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 akan

berakhir pada akhir tahun 2015. Sementara RPJMD 2016-2020 belum tersusun menunggu

pemilihan Kepala daerah yang baru pada akhir 2015. Maka dalam penyusunan RKPD 2016

memedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan RPJPD Kota Pekalongan

2005-2025.

1.4 KAIDAH PELAKSANAAN

1. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 merupakan rencana kerja pemerintah selama

satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang, potensi yang

tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.

Page 22: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 5

2. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor

23 tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan

RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;

d) Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 disusun

dengan maksud untuk:

a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016;

b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

tahun 2016.

1.5.2.Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan adalah:

a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2016;

b. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar

penyusunan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016;

c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan.

1.6 SISTEMATIKA RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar

hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencanan

pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan

penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

Page 23: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENDAHULUAN 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD Tahun 2014 dan

permasalahan pembangunan daerah.

1. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi daerah

mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum dan daya saing daerah.

2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun

berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah,

realisasi target kinerja, dan SKPD penanggung jawab.

3. Evaluasi Capaian MDG’s menjelaskan capaian 7 tujuan MDG’s sampai

dengan tahun 2014

4. Lingkungan Strategis, menjelaskan faktor internal (Strength-Weaknes) dan

faktor eksternal (Opportunity-Threat) dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan tahap ke III.

5. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi

daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2014

yang menjadi isu permasalahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA

PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2014 dan perkiraan tahun

berjalan 2015, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai

pembangunan daerah Tahun 2016, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek

pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang tahap III (masa

transisi), serta prioritas pembangunan dengan memperhatikan pokok-pokok

pikiran DPRD, arah kebijakan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan, serta

keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

Bab IV juga memberi landasan bagi penyiapan formulasi kebijakan pembangunan

daerah jangka panjang tahap III sebagai bagian dari masa transisi sebelum

ditetapkannya RPJMD yang baru.

BAB V RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Tahun 2016 disertai dengan target kinerja pada tahun 2016.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Pekalongan Tahun

2016 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Kota Pekalongan,

DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

Page 24: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah

(terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29

kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan adalah sebesar 0,14% dari luas wilayah

Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa

dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota

Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota

Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya

adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta

jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah

terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan

rencana pembangunan jalan tol lintas Pulau Jawa.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan

kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional

pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke

arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan

sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi

keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60 50’ 42" - 60 55’ 44”

Lintang Selatan dan 1090 37’ 55” - 1090 42’ 19” Bujur Timur. Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan

menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, terutama Kabupaten

Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi

Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari

Kawasan Petanglong (Kawasan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota

Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri

dan perikanan. Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi

sektor primer adalah perikanan dan rumput laut; sektor sekunder adalah tekstil, batik,

logam, furniture dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan.

Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang dan produk domestik regional bruto

terbesarnya disumbangkan sektor perdagangan, industri dan jasa serta posisi strategis

Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya Kota Pekalongan memiliki

Page 25: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 8

keunggulan komparatif (comparative advantage) dibandingkan daerah lainnya.

Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km2. Jarak terjauh dari

wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7

Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan. Sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi

menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015).

Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien

serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Page 26: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 9

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota

terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur

serta jalan provinsi ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan

sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan

Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan

Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan

Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan

Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran

Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan

Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang

Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru.

Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km2 atau

33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No Kecamatan Luas (Km2) Persentase Luas (%)

1 Kecamatan Pekalongan Barat 10,5 22

2 Kecamatan Pekalongan Timur 9,52 21

3 Kecamatan Pekalongan Selatan 10,80 24

4 Kecamatan Pekalongan Utara 14,88 33

TOTAL 45,25 100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2013

Page 27: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 10

2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai

Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah

berada pada kemiringan lereng 0-8 %. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa

keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan

bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah

permukaan air laut seperti di Kelurahan Padukuhan Karaton (eks Kelurahan Pabean)

Kecamatan Pekalongan Utara.

Terdapat 3 (tiga) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf,

alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah

alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah

Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan

terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.3. Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat,

dan memiliki permeabilitas (water run off) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak

digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah

penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah

dengan daerah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk

pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai

ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu

tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan

dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat

Page 28: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 11

kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok

dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Karena Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan

hilir dan muara beberapa sungai serta jenis tanahnya maka kondisi ini berimplikasi

terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan

Pekalongan Utara, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan

kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan

permanen karena elevasinya yang sangat rendah.

Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang

koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan

pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Geologi

Sumber : Marfai dkk, 2011

Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar

Pekalongan, Skala 1 :100,000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan

Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan

merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier

dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan

sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota

Page 29: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 12

breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang

merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal.

Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan

di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi

seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian timur adalah berpasir cenderung

berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu

dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses

fluvial dan sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses marine.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial

semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa

oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik.

Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan

material yang berukuran kasar. Material yang berukuran halus akan diendapkan

belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

4. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa,

diapit beberapa sungai. Sungai-sungai ini semua bermuara di Laut Jawa dan berfungsi

sebagai muara akhir. Wilayah Kota Pekalongan merupakan bagian dari Wilayah Sungai

(WS) Pemali-Comal. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota

Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai

tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang,

DAS Kupang dan DAS Gabus.

Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Page 30: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 13

Daerah irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI

kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI

kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI

Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI

kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas

262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak

yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi

maksimum sekitar 6 m dpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu

deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke

sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran dari

buangan limbah kegiatan di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu

(terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan

tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih.

Air baku untuk air bersih berasal dari wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten

Pekalongan, meliputi a). sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa

Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi

Pengolah Air (IPA); b). sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan

Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; c). sumber air

baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan,

pemanfaatan dengan pengambilan langsung; dan d). sumber air baku dari Sungai

Wisnu di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan

melalui IPA.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi,

sumberdaya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah

dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah

dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh al gluvium dan endapan pantai sebagai

hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar

wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar

rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan

kemiringan lereng, maka diperkirakan 30% dari jumlah curah hujan tersebut merupakan

surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah

dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan

maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi

dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik bagi

kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi

wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan

air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga

tidak mengganggu ketersediaannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan

Cekungan Air Tanah (CAT) maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT

Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” -

1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang

meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan.

Page 31: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 14

5. Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan

dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah

hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu 5 tahun

terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2010,

dengan hari hujan sebanyak 153 hari dan curah hujan sebanyak 2.381 mm. Selama

tahun 2013, jumlah hari hujan sebanyak 131 hari dan curah hujan sebanyak 2.208 mm.

Hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu 22 hari

dengan curah hujan sebanyak 711 mm.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan

Tahun 2013

No Bulan Hari Hujan (Hari) Curah Hujan (mm)

1 Januari 22 711

2 Februari 11 165

3 Maret 10 175

4 April 10 172

5 Mei 9 158

6 Juni 11 144

7 Juli 9 129

8 Agustus 11 144

9 September 8 37

10 Oktober 3 15

11 November 10 124

12 Desember 17 234

TOTAL 131 2.208

Tahun 2012 95 1.554

Tahun 2011 102 2.381

Tahun 2010 153 2.396

Tahun 2009 96 1.756

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014

Dari kondisi tersebut maka tipe iklim menurut Smith dan Ferguson di wilayah Kota

Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut

merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah

dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%.

Suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan rata-rata adalah sebesar 230C-320C.

Kelembaban udara berkisar antara 42%-118%. Kecepatan angin rata-rata adalah

sebesar 0-45 knot.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di

Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat

dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap

tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun

2013, luas tanah sawah adalah 1.196 Ha, hal ini berkurang sekitar 3 persen dari luas

1.238 Ha pada tahun 2012. Tanah kering seluas 3.329 Ha, ada penambahan sekitar 1

persen dari luas 3.287 Ha pada tahun 2012.

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan

sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2013 adalah seluas 1.023 Ha,

yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 86 Ha, Kecamatan Pekalongan

Page 32: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 15

Timur seluas 342 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 447 Ha dan Kecamatan

Pekalongan Utara seluas 148 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun,

jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota

Pekalongan tahun 2009 seluas 1.164 Ha, tahun 2010 seluas 1.107 Ha, tahun 2011

seluas 1.046 Ha dan tahun 2012 seluas 1.039 Ha.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2013

No Kecamatan Tanah Sawah

(Ha)

Tanah Kering

(Ha)

Jumlah (Ha)

1 Pekalongan Barat 152 853 1.005

2 Pekalongan Timur 346 606 952

3 Pekalongan Selatan 449 631 1.080

4 Pekalongan Utara 249 1.239 1.488

TOTAL 1.196 3.329 4.525

Tahun 2012 1.238 3.287 4.525

Tahun 2011 1.248 3.277 4.525

Tahun 2010 1.260 3.265 4.525

Tahun 2009 1.266 3.259 4.525

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang

kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (built up area).

Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan

permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk

kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis

karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No. 41

Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan

proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan

membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya

secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian

pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan

non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan

maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 737 Ha dan

cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 308 Ha.

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah

kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat

kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana

perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat.

Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena

sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (land value) yang relatif lebih rendah.

Sedangkan pilihan tidak ke penggunaan tambak karena sebagian besar tambak

berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga

kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Page 33: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 16

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah

keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin

meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungan yang adalah menyebabkan

semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk

tetap mempertahankan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Salah satu dinamika

permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka

kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih

ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Pekalongan Tahun 2005-2025 bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota

Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota

Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan

adalah “Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan,

yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada

bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang

tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan

merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem

pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul

pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari

Page 34: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 17

perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan

sektor sektor perdagangan, industri dan jasa.

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai

penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus

dikembangkan yaitu sektor kelautan dan perikanan serta industri. Pengembangan batik,

keluatan dan perikanan serta industri ke depan diharapkan dapat semakin terus

ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan

sehingga dapat memberikan nilai tambah (value added) setinggi-tingginya bagi Kota

Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap

dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat

mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan

dengan memperhatikan pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan

kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan

kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun

kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan

perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan

peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata,

kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana,

ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana

tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 :

Page 35: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 18

a. Kawasan lindung

1). Kawasan perlindungan setempat

Terdiri atas sempadan sungai dan sempadan pantai. Sempadan sungai memiliki

luas ± 54 Ha dan sempadan pantai memiliki luas ± 120 Ha. Kawasan sempadan

sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan

Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai

tidak bertanggul lengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri

dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan

abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100

(seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus

dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara,

meliptui Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang

Wetan, Krapyak dan Degayu.

2). Kawasan cagar budaya

Seluas ± 100 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di Kelurahan

Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara serta Kawasan Tradisi Syawalan

di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3). Ruang terbuka hijau (RTH) kota

Terdiri dari RTH publik seluas 907 Ha (atau sekitar 20% dari luas wilayah Kota

Pekalongan) dan RTRH privat seluas 585 Ha (atau sekitar 12% dari luas wilayah

Kota Pekalongan). RTH publik terdiri dari taman kota, sempadan pantai,

sempadan sungai, sempadan SUTT, sempadan rel kereta api, kawasan hutan

kota, sempadan saluran drainase primer, lapangan olah raga, taman makam

pahlawan, RTH kawasan pariwisata, RTH Kawasan perkantoran, RTH kawasan

pendidikan, RTH kawasan kesehatan, RTH fasilitas peribadatan, sempadan

jalan, RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, sempadan polder, RTH

terminal bis, dan kawasan konservasi pantai (mangrove). RTH privat terdiri atas

RTH pekarangan rumah tinggal, RTH kawasan peruntukan erdagangan dan jasa,

RTH kawasan efektif perikanan, RTH kawasan peruntukan industri, RTH

kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan RTH kawasan sabuk hijau

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

4). Kawasan rawan bencana alam

Terdiri dari kawasan rawan bencana rob, rawan bencana banjir, dan rawan

bencana abrasi. Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam

puluh) hektar terdapat disebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi

Kelurahan Degayu, Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru,

Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan

bencana banjir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian

wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan

Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan

Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana abrasi

seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai

Pekalongan meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang,

Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan

Kelurahan Degayu.

Page 36: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 19

5). Pengelolaan kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan lindung Cekungan Air Tanah

(CAT) Pemalang-Pekalongan.

b. Kawasan budidaya

1). Kawasan peruntukan pertanian

Merupakan kawasan pertanian pangan seluas 1.045 Ha. Terdiri dari lahan

pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh

tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Gamer, Kali Baros, Setono,

Degayu, Sokoduwet, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo dan Banyurip; dan

cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga

ratus delapan) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Tirto, Pasirkratonkramat,

Poncol, Klego, Kali Baros, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu, Buaran

Kradenan dan Banyurip.

2). Kawasan peruntukan perikanan

Terdiri atas kawasan kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan

peruntukan perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di

Laut Pekalongan seluas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektar,

dengan komoditas unggulan adalah ikan Layang. Kawasan peruntukan

perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya air payau terletak di Kelurahan

Krapyak, Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru,

Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan

Pekalongan Utara seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar, dengan komoditas

unggulan adalah ikan Bandeng; serta kawasan perikanan budidaya air tawar

terletak di Polder Bandengsari seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dan di Polder

Sungai Banger Lama seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan komoditas

unggulan adalah ikan Nila; Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan meliputi pengolahan hasil perikanan terletak di Kelurahan

Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang

Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan

Pekalongan Utara dan kawasan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas

pemasaran hasil perikanan laut berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang

terletak di Kelurahan Panjang Wetan; dan supermarket ikan yang terletak di

Kelurahan Krapyak.

3). Kawasan peruntukan perumahan

Kawasan peruntukan perumahan terdiri atas perumahan berkepadatan tinggi;

perumahan berkepadatan sedang; dan perumahan berkepadatan rendah.

Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi terdapat di Kelurahan

Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, dengan luas lahan kurang lebih 2 (dua)

hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang terdapat di

semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas lahan kurang

lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar. Kawasan peruntukan perumahan

berkepadatan rendah terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan

Selatan, di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur kecuali Kelurahan

Page 37: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 20

Kauman dan di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas

lahan kurang lebih 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar.

4). Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pertokoan modern; pusat

perbelanjaan; dan pasar tradisonal. Kawasan pertokoan modern, diarahkan di

kawasan sepanjang tepi Jl. Raya Tirto, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr.

Cipto, Jl. Dr. Wahidin, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr.

Setiabudi, Jl. Dr Sutomo, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Gatot Subroto, Jl. Hos

Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung,

Jl. WR. Supratman, Jl. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan

puluh tiga) hektar. Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan

Alun-Alun, Kawasan Monumen, sebagian kawasan Jl. Urip Sumoharjo, kawasan

Jl. Sultan Agung dan kawasan Jl. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (Sembilan

puluh) Hektar. Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip, Kelurahan

Noyontaansari, dan Kelurahan Kauman seluas kurang lebih 110 (seratus

sepuluh) hektar.

5). Kawasan peruntukan perkantoran

Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah; dan perkantoran

swasta. Perkantoran pemerintah, diarahkan di kawasan sekitar Lapangan

Mataram Kelurahan Podosugih, sebagian kawasan Jl. Sriwijaya Kelurahan

Bendan Kergon, sebagian kawasan Jl. WR. Supratman, sebagian kawasan Jl.

Kusuma Bangsa dan kawasan Jl. Jetayu Kelurahan Panjang Wetan, dan

sebagian kawasan Jl. Raya Tirto Kelurahan Tirto, seluas kurang lebih 19

(Sembilan belas) hektar. Perkantoran swasta, diarahkan di kawasan Jl. Pemuda

Kelurahan Bendan Kergon, kawasan Jl. Imam Bonjol dan kawasan Jl.

Diponegoro Kelurahan Padukuhan Kraton, sebagian kawasan Jl. Jendral

Sudirman Kelurahan Podosugih, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

6). Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar; industri menengah; dan

c. industri kecil/mikro. Industri besar seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar,

diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya,

diarahkan di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. Industri menengah

seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk-

produk perikanan, diarahkan di Kelurahan Panjang Wetan. Industri kecil dan

mikro seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, meliputi a) industri batik

dan tekstil diarahkan di seluruh sentra batik dan tekstil kota antara lain di

Kelurahan Buaran Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip,

Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Medono, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kauman,

Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kelurahan Poncol, Kelurahan

Pasirkratonkramat dan Kelurahan Padukuhan Kraton; b) industri makanan dan

minuman diarahkan di Kelurahan Banyuurip; dan c) industri pengeringan ikan

diarahkan di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan

Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan

Degayu.

Page 38: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 21

7). Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya; pariwisata alam; dan

pariwisata buatan. Pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima)

hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak dan di Kelurahan

Sapuro Kebulen. Pariwisata alam berupa wisata pantai dan wisata sungai seluas

kurang lebih 20 (dua puluh) hektar meliputi wisata pantai terletak di Kelurahan

Krapyak dan Kelurahan Panjang Wetan dan wisata sungai di sepanjang Sungai

Pekalongan sampai ke pantai, yang terdiri dari: pengembangan dermaga kapal

wisata di Jalan Patiunus, pengembangan dermaga kapal wisata di Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pekalongan, dan alur wisata menyusuri sungai diantara

dua dermaga tersebut, yang meliputi Kelurahan Panjang Wetan dan Krapyak.

Pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan

tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di Kelurahan

Bendan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Kauman, Kelurahan Setono,

Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer.

8). Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal

Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal seluas kurang lebih

450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas kawasan alun-alun; kawasan

Lapangan Mataram; kawasan Lapangan Jetayu; kawasan Lapangan Sorogenen;

kawasan Jalan Urip Sumoharjo; kawasan Jalan Gatot Subroto; kawasan

Monumen; kawasan Jalan Imam Bonjol; kawasan Jalan Diponegoro; kawasan

Jalan WR. Supratman; kawasan Jalan Hayam Wuruk; kawasan Jalan dr. Cipto;

kawasan Jalan dr. Wahidin; kawasan Jalan Hasanudin; kawasan Jalan Kartini;

kawasan Jalan HOS Cokroaminoto; kawasan Jalan Sultan Agung; dan kawasan

Jalan dr. Soetomo.

9). Ruang evakuasi bencana

Ruang evakuasi bencana terdiri atas ruang evakuasi bencana banjir; ruang

evakuasi bencana rob; dan ruang evakuasi bencana abrasi. Ruang evakuasi

bencana banjir seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: lapangan sepakbola di

Kelurahan Banyurip dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran

Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di

Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di

Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan

Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. Ruang evakuasi

bencana rob seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor

Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan Ikan, halaman

parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir

Rusunawa di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Ruang evakuasi

bencana abrasi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek

Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di

Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan parkir Obyek

Wisata Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

10). Ruang terbuka non hijau

Ruang terbuka non hijau terdiri atas badan air polder/kolam retensi; kawasan

tambak/rawa kering; kawasan stadion olah raga; dan ruang-ruang parkir terbuka

pada gedung-gedung. Badan air polder/kolam retensi terdiri atas polder

Page 39: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 22

Bandengsari seluas lebih kurang 6 (enam) hektar di Kelurahan Kandang Panjang

Kecamatan Pekalongan Utara; dan kolam retensi Sungai Banger Lama seluas

lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

Kawasan tambak /rawa kering seluas lebih kurang 1.000 (seribu) hektar di

Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru,

Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu

Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan stadion olah raga seluas lebih kurang 4

(empat) hektar di Kelurahan di Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat.

Ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung seluas lebih kurang 736 (tujuh

ratus tiga puluh enam) hektar di seluruh wilayah kota.

11). Kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan

markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan

kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor

Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor

Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan

kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir

merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik,

termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (land subsidence), serta

erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang

disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta

ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah.

Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan

bentuk landskap pesisir.

Pekalongan sebagai salah satukota pesisir di pantai utara Jawa dengan topografi

yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi

ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai selatan Jawa yang

relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan kondisi geografis Pekalongan memiliki

tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan

itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan

erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang suratnya

sekitar 0.7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan

nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2.4. Nilai

tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi

abrasi, rob dan banjir. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi

dan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam

beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota

Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa

bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 3 (tiga) potensi bencana di

wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, dan bencana abrasi.

Ketiga ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan

Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan

Page 40: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 23

Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan

lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur.

Ancaman untuk ketiga kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang

besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan

kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal

di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana

banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan

masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan

infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan

ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (slum area) yang masih

terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, bukan

karena hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak

memadai saja.

Di Kota Pekalongan pun abrasi telah menimbulkan persoalan sosial yang

kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan,

Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi

bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK) di

Kelurahan Panjang Wetan. Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang setiap hari

menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit

kulit.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah

Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di

wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota

Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil

sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah

Page 41: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 24

menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi

cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah yang

semakin mengkhawatirkan. Pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi

dari kapasitas pengisian alami air tanah.

9. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebanyak 290.870 jiwa,

terdiri dari 145.450 jiwa laki-laki dan 145.420 jiwa perempuan. Berdasarkan kondisi ini

maka sex ratio di wilayah Kota Pekalongan adalah sebesar 100,02. Kondisi ini juga

menggambarkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif berimbang. Sex

ratio di atas 100 merupakan kecenderungan sejak tahun 2011 karena pada tahun 2010

sex ratio adalah sebesar 99,99.

Jika dilihat berdasarkan distribusi tempat tinggal maka sebagian besar penduduk

yaitu 91.306 jiwa atau 31,39% bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pekalongan

Barat. Sedangkan distribusi penduduk terkecil yaitu di wilayah Kecamatan Pekalongan

Selatan yaitu sebanyak 57.858 jiwa atau 19,89% dari jumlah penduduk Kota

Pekalongan.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013

No Kecamatan Laki-Laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Jumlah (Jiwa)

1 Pekalongan Barat 45.679 45.627 91.306

2 Pekalongan Timur 31.816 32.099 63.915

3 Pekalongan Selatan 29.232 28.626 57.858

4 Pekalongan Utara 38.723 39.068 77.791

TOTAL 145.450 145.420 290.870

Tahun 2012 144.004 143.974 287.978

Tahun 2011 142.525 142.501 285.026

Tahun 2010 140.993 140.998 281.991

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014

Kepadatan penduduk Kota Pekalongan juga menunjukkan perkembangan dari

tahun ke tahun karena terjadinya perkembangan jumlah penduduk. Jika pada tahun

2010 kepadatan penduduk adalah 6.231 jiwa/Km2 maka pada tahun 2013 kepadatan

penduduk menjadi 6.428 jiwa/Km2. Jika dilihat berdasarkan kecamatan maka

Kecamatan Pekalongan Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Kota

Pekalongan yaitu sebesar 9.085 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk terendah adalah di

Kecamatan Pekalongan Utara sebesar 5.227 jiwa/km2.

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013

No Kecamatan Luas Daerah

(Km2)

Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Kepadatan

(Jiwa/Km2)

1 Pekalongan Barat 10,05 91.306 9.085

2 Pekalongan Timur 9,52 63.915 6.714

3 Pekalongan Selatan 10,80 57.858 5.357

4 Pekalongan Utara 14,88 77.791 5.227

TOTAL 45,25 290.870 6.428

Tahun 2012 45,25 287.978 6.364

Tahun 2011 45,25 285.026 6.298

Tahun 2010 45,25 281.991 6.231

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014

Page 42: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 25

Kondisi perkembangan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk serta

distribusinya di wilayah Kota Pekalongan menandakan gejala umum perkembangan

kota yang ada yaitu kecenderungan pembangunan perumahan yang saat ini terjadi

terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Sehingga kepadatan jumlah dan

kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat akan terus meningkat.

Pada sisi yang lain, kecenderendungan tersebut tidak terjadi di wilayah Kecamatan

Pekalongan Utara karena wilayah Pekalongan Utara memiliki kondisi geografis yang

rentan bencana. Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara relatif sudah tidak memiliki daya

tarik yang signifikan bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2013 adalah sebesar 1,00

% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk ini relatif kecil jika dibandingkan dengan laju

pertumbuhan penduduk nasional. Jika dicermati maka terjadinya fluktuasi

perkembangan laju pertumbuhan penduduk. Tentunya kondisi ini wajar bila dikaitkan

Kota Pekalongan sebagai salah satu simpul sistem pengembangan wilayah karena

pertumbuhan penduduk, bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan penduduk alamiah

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk karena migrasi.

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan

Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

2010 1,58

2011 1,06

2012 2,09

2013 1,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014 dan

www.pekalongankota.bps.go.id

Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 76.362 jiwa dan

yang berumur di atas 65 tahun sebanyak 13.185. Dengan demikian jumlah usia produktif

di wilayah Kota Pekalongan sebanyak 201.323 jiwa. Angka ketergantungan

(dependency ratio) tahun 2013 adalah 44,48. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100

orang usia produktif menanggung beban sebanyak 44,48 jiwa usia belum produktif dan

usia tidak produktif.

Tabel 2.7 Angka Ketergantungan Kota Pekalongan Tahun 2013

No Kecamatan

Penduduk Usia 0-

14 Tahun dan > 65

Tahun (Jiwa)

Penduduk Usia

15-64 Tahun

(Jiwa)

Angka

Ketergantungan

1 Pekalongan Barat 27.818 63.488 43,82

2 Pekalongan Timur 19.385 44.530 43,53

3 Pekalongan Selatan 18.264 39.594 46,13

4 Pekalongan Utara 24.080 53.711 44,83

TOTAL 89.547 201.323 44,48

Tahun 2012 89.221 198.757 44,89

Tahun 2011 88.838 196.188 45,28

Tahun 2010 88.320 193.671 45,60

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2014

Berdasarkan data yang ada maka angka ketergantungan di Kota Pekalongan

semakin mengecil. Hal ini dikarenakan semakin besarnya proporsi jumlah penduduk

usia produktif/usia angkatan kerja dibandingkan usia 0-14 Tahun dan > 65 Tahun.

Page 43: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 26

Secara demografis, kondisi ini tentunya menguntungkan karena beban yang ditanggung

oleh usia produktif semakin berkurang. Bonus demografi ini juga merupakan fenomena

yang terjadi secara nasional.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang

bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima

tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari

tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2010-2014.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari

kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam

bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan

ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur

keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke

tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan

ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara

5,45% hingga 5,89%.

Prosentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tidak terpaut jauh dibawah

Prosentase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Prosentase pertumbuhan ekonomi

nasional. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan hanya 5,51%,

sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,84%, dan pertumbuhan

ekonomi nasional mencapai 6,22%. Namun pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi

mengalami kontraksi menjadi 5,45%. Hal ini disebabkan sektor pertanian mengalami

kontraksi sebesar 3,07%. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami pertumbuhan ekonomi menjadi 6,03% dan

6,49%. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami

pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional mengalami penurunan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan

dengan capaian pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik

berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Gambar 2.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2013

2010 2011 2012 2013

Kota Pekalongan (%) 5,51 5,45 5,60 5,89

Prov Jateng (%) 5,84 6,03 6,34 5,81

Nasional (%) 6,22 6,49 6,26 5,78

4,805,005,205,405,605,806,006,206,406,60

Kota Pekalongan (%)

Prov Jateng (%)

Nasional (%)

Page 44: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 27

2. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya

laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indek harga

konsumen di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2010 - 2013, inflasi di Kota

Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,45 persen di tahun 2011 hingga 7,40

persen di tahun 2013. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 - 2013 lebih rendah

dibanding dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.10 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan

Provinis dan Nasional Tahun 2010-2013 (%)

Tingginya inflasi pada tahun 2013 disebabkan oleh kebijakan pemerintah

(Administered Price) yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (sejak tanggal 22

Juni 2013) atau menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 40 persen. Hal ini

menimbulkan dampak secara langsung pada sektor transportasi. Selanjutnya,

menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan

sektor lainnya.

3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan

pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kota

Pekalongan ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2013, PDRB per kapita ADHB Kota Pekalongan sebesar Rp.17,882 juta

atau naik sebesar 10,84% dari Tahun 2011.

Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013 (dalam

Rp. Juta)

Tahun ADHB ADHK Tahun 2000

2010 13,516 7,420

2011 14,768 7,754

2012 16,132 8,087

2013 17,882 8,460

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2010-2014

2010 2011 2012 2013

Kota Pekalongan (%) 3,77 2,45 3,55 7,4

Prov Jateng (%) 6,88 2,68 4,33 7,99

Nasional (%) 6,69 3,79 4,24 8,38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kota Pekalongan (%)

Prov Jateng (%)

Nasional (%)

Page 45: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 28

Kondisi yang sama pada PDRB per kapita ADHK juga mengalami kenaikan

meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku.

Sumber: BPS Kota Pekalongan,2011-2014

Gambar 2.11 Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan dengan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (%)

Meskipun PDRB per kapita Kota Pekalongan mengalami peningkatan, namun jika

dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita Kota

Pekalongan masih berada di bawah PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah.

4. Indeks Gini

Sumber: BPS Kota Pekalongan

Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi

pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan

kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1.

Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah

penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang

timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak

memiliki apa-apa. Indeks gini pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 0,28.

2010 2011 2012 2013

Kota Pekalongan (Rp. Juta) 13,516 14,768 16,132 17,882

Jawa Tengah (Rp. Juta) 13,370 15,381 17,140 18,751

13,516 14,768

16,132

17,882

13,370

15,381 17,140

18,751

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2010 2011 2012 2013

Kota Pekalongan 0,2834 0,3111 0,3268 0,32

Prov Jateng 0,291 0,346 0,355 0,39

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Page 46: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 29

Kemudian pada tahun 2011, indeks gini naik menjadi 0,31. Kenaikan indeks gini ini

berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2010 sebesar 5,51

turun menjadi 5,45. Pada tahun 2013, Indeks gini kembali membaik menjadi 0,32 seiring

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,89%.

5. Penduduk Diatas Kemiskinan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2010 berjumlah 285.010 jiwa. Dari

jumlah tersebut, sebesar 90,64 % hidup diatas garis kemiskinan. Ini setara dengan

258.333 jiwa. Pada tahun 2011, terjadi penurunan penduduk diatas garis kemiskinan

menjadi 89,96%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2011,

sebesar 260.159 penduduk.

Pada tahun 2012 dan 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk diatas garis

kemiskinan. Dalam prosentase, pada tahun 2012 meningkat menjadi 90.53% dan pada

tahun 2013 menjadi 91,74%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada

tahun 2012 sebesar 262.851 jiwa dan tahun 2013 sebesar 266.844. Kondisi ini lebih

baik dari penduduk diatas garis kemiskinan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014

Gambar 2.13 Prosentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2013

6. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 145.149 jiwa

dengan jumlah pekerja mencapai 134.989 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah angkatan kerja

di Kota Pekalongan menurun menjadi 141.466 jiwa. Adapun yang bekerja pada tahun

tersebut sebesar 131.153 jiwa.

Jumlah angkatan kerja pada tahun berikutnya kembali naik menjadi 142.422

dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 131.826 jiwa. Di tahun 2013, jumlah

angkatan kerja sebesar 138.916 jiwa dengan jumlah yang bekerja sebesar 131.581 jiwa.

Perkembangan angkatan kerja dapat dilihat pada tabel dibawah.

2010 2011 2012 2013

Kota Pekalongan (%) 90,64 89,96 90,53 91,74

Provinsi Jateng (%) 83,44 83,79 85,02 85,56

Nasional (%) 86,67 87,64 88,34 88,53

78

80

82

84

86

88

90

92

94

Page 47: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 30

Tabel 2.9 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun

2010-2013

Tahun Angkatan

Kerja Jumlah Pekerja

2010 145,149 134,989

2011 141,466 131,153

2012 142,422 131,826

2013 138,916 131,581

Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 2010-2013, diolah

Rasio peduduk yang bekerja dari angkatan kerja diatas umur 15 tahun di Kota

Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 93%. Pada tahun berikutnya menurun menjadi

92,71%. Di tahun 2012 dan 2013, rasio penduduk yang bekerja kembali meningkat. Bila

tahun 2012 rasionya menjadi 92,56%, maka pada tahun 2013 menjadi 94,72%.

Tabel 2.10 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun %

2010 93.00

2011 92.71

2012 92.56

2013 94.72

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014

7. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 relatif stabil. Bila

pada tahun 2010 setiap 10.000 penduduk terdapat 8,25 kriminalitas, maka pada tahun

2011 naik menjadi 13,24 per 10.000 penduduk. Di tahun 2012, angka kriminalitas

kembali turun menjadi 10,71 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Angka

kriminalitas pada akhir tahun 2013 kembali membaik karena kembali turun menjadi 9,97

kejadian kriminal per 10.000 penduduk

Tabel 2.11 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000

Pendudukdi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun AK

2010 8.25

2011 13.24

2012 10.71

2013 9,97

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014, diolah

8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja

pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang

mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup,

capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka

Melek Huruf dan pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya

yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Page 48: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 31

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2010 yang

hanya sebesar 74,47 menjadi 75,75. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa

Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Apabila dilihat

dari IPM se eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2010 sampai 2012, Kota

Pekalongan menempati urutan tertinggi. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel.

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2014

Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota

Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2010-2013 (%)

9. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran riil per Kapita Kota Pekalongan terus meningkat. Apabila pada tahun

2010 pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp. 640,55 ribu, maka pada

tahun 2011 meningkat secara riil menjadi Rp. 644.01 ribu. Tahun 2012, pengeluaran riil

per kapita menjadi Rp. 647.14 ribu. Setahun kemudian, tahun 2013 menjadi Rp. 651,02

ribu.

Sumber: BPS,2013 dan www.pekalongankota.bps.go.id

Gambar 2.15 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan

dengan Provinsi Jateng Tahun 2010-2013

2010 2011 2012 2013

Kota Pekalongan 74,47 74,90 75,25 75,75

Kota Tegal 73,89 74,20 74,63 75,02

Kab Pekalongan 71,40 71,86 72,37 73,14

Kab Pemalang 69,89 70,22 70,66 71,26

Kab Tegal 70,59 71,09 71,74 72,22

Kab Brebes 68,20 68,61 69,37 69,85

Kab Batang 70,41 71,06 71,41 72,03

Provinsi Jawa Tengah 72,49 72,94 73,36 74,05

Nasional 72,27 72,77 73,29 73,81

68,0069,0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,00

Kota Pekalongan

Kota Tegal

Kab Pekalongan

Kab Pemalang

Kab Tegal

Kab Brebes

Kab Batang

Provinsi Jawa Tengah

Nasional

2010 2011 2012 2013

Pengeluaran Per Kapita KotaPekalongan (Rp. Juta)

640,55 644,01 647,14 651,02

Pengeluaran Per Kapita ProvinsiJateng (Rp. Juta)

637,27 640,41 643,53 678,66

600610620630640650660670680690700

PengeluaranPer Kapita KotaPekalongan (Rp.Juta)

PengeluaranPer KapitaProvinsi Jateng(Rp. Juta)

Page 49: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 32

Bila di bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2010 sampai 2012,

pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan lebih besar daripada Provinsi Jawa Tengah.

Namun pada tahun 2013, pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan, lebih rendah dari

Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perbandingkan gambar berikut menunjukkan

perbandingan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa

Tengah.

10. Angka Melek Huruf

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Pekalongan penduduk usia 15 tahun

ke atas cenderung meningkat dari 92,05 di tahun 2010 menjadi 92,11. Hal ini

menggambarkan semakin banyak penduduk usia tersebut yang memiliki kemampuan

baca dan tulis.

Apabila dibandingakan dengan Provinsi Jawa Tengah, Angka Melek Huruf (AMH)

Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Apabila pada tahun 2010 AMH

Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 89,95 maka AMH Kota Pekalongan sebesar

95.68. Demikian pula dengan tahun 2011 sampai 2013 berturut-turut AMH Kota

Pekalongan sebesar 95,93; 95,94 dan 96,24 sedangkan AMH Provinsi Jawa Tengah

sebesar 90,34; 90,45 dan 91,71.

Sumber : BPS, 2014

Gambar 2.16 Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Pekalongan dengan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

11. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan

dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami peningkatan. Apabila pada tahun 2010 rata-

rata lama sekolah hanya 8,66 tahun, pada tahun berikutnya,2011 , menjadi 8,69 tahun.

Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah menjadi 8,72 tahun dan tahun 2013 menjadi

8,75 tahun.

Apabila dibandingakan dengan Provinsi Jawa Tengah, Angka Melek Huruf (AMH)

Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Apabila pada tahun 2010 AMH

Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 89,95 maka AMH Kota Pekalongan sebesar

95.68. Demikian pula dengan tahun 2011 sampai 2013 berturut-turut AMH Kota

Pekalongan sebesar 95,93; 95,94 dan 96,24 sedangkan AMH Provinsi Jawa Tengah

sebesar 90,34; 90,45 dan 91,71. Tabel berikut menyajikan perbandingan AMH Kota

Pekalongan dengan Provinsi Jateng.

2010 2011 2012 2013

AMH Kota Pekalongan (%) 95,68 95,93 95,94 96,24

AMH Provinsi Jawa Tengah(%)

89,95 90,34 90,45 91,71

85

87

89

91

93

95

97

99

AMH KotaPekalongan(%)AMH ProvinsiJawa Tengah(%)

Page 50: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 33

Sumber : BPS, 2014

Gambar 2.17 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota

Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (%)

12. Angka Partisipasi Kasar

Tabel 2.12 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2010-2013

Tahun SD/MI SMP/MTs

Kota Prov Kota Prov

2010 102,15 113,19 77,53 80,60

2011 107,97 102,67 94,15 92,82

2012 104,93 104,92 91,18 91,51

2013 107,60 108,95 85,48 87,42

Sumber: Dindikpora Kota Pekalongan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Tengah, 2015

APK SD/MI Kota Pekalongan tahun 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan.

Bila pada tahun 2010 APK SD/MI hanya sebesar 102,16, maka pada tahun 2013

meningkat menjadi 107,60. Namun pada tahun 2012 sempat mengalami penurunan

menjadi 104,93.

APK SMP/MTs Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 77,53. Meningkat

pesat pada tahun 2011 menjadi 94,15. Pada tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami

penurun. Sehingga diakhir 2013 turun menjadi 85,48 dari tahun 2012 sebesar 91,8.

13. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang

ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah.

Selama kurun waktu 2010 sampai 2013, Prosentase lulusan SD/setara SD relatif lebih

tinggi dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara,

Prosentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2010-2013 cenderung menurun.

Apabila pada tahun 2010 hanya 33,86%, maka pada tahun 2013, Prosentase

pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2013 menjadi 32,12%. Di tingkat SMP/setara,

Prosentase pendidikan yang ditamatkan cenderung stabil. Apabila pada tahnu 2010

Prosentasenya mencapai 28,52% maka sampai 2013 turun sedikit menjadi 28,48%.

2010 2011 2012 2013

RRLS Kota Pekalongan (tahun) 8,66 8,69 8,72 8,75

RRLS Prov. Jateng (tahun) 7,24 7,29 7,39 7,03

7

7,5

8

8,5

9

RRLS KotaPekalongan(tahun)RRLS Prov.Jateng (tahun)

Page 51: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 34

Gambar 2.18 Prosentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

Di tingkat SMA/setara, kenderungan Prosentase pendidikan yang ditamatkan

meningkat. Apabila pada tahun 2010 hanya sebesar 19,19% maka pada tahun 2013

menjadi 22,04%.

14. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah

dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. APM Kota Pekalongan dari tahun

2010-2013 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA mengalami peningkatan terus menerus.

Ini dapat terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2.13 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2010-2013

Tahun SD/MI SMP/MTs SM/MA

Kota Prov Kota Prov Kota Prov

2010 87.33 95.93 68.55 69.72 49.74 45.00

2011 93.63 90.20 71.68 69.72 68.10 47.17

2012 91.22 92.05 69.01 72.52 61.22 51.11

2013 90.93 95.68 70.00 74.94 59.10 51.81

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014

15. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)

Tabel 2.14 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

Tahun AKB AKHB

2010 9.30 990,70

2011 9.23 990,77

2012 11.80 988,20

2013 14.19 985,81

Sumber : Dinkes Kota Pekalongan,2014, diolah

2010 2011 2012 2013

SD / Setara (%) 33,86 32,63 35,22 32,12

SMP / Setara (%) 19,19 22,68 21,52 22,04

SMA / Setara (%) 28,52 23,65 24,88 28,48

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Page 52: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 35

Pada tabel diatas, terlihat Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1.000 kelahiran di

Kota Pekalongan. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2010 sampai 2013

semakin menurun per 1.000 kelahiran bayi. Penyebab semakin menurunnya Angka

Kelangsungan Hidup Bayi disebabkan oleh ISPA, pneumonia, diare, campak atau

kurang gizi merupakan kombinasi dari keadaan ini.

Apabila dibandingkan dengan target dalam MDGs (Milenium Development Goals)

tahun 2015 yaitu 23/1000 kelahiran hidup, maka Angka Kematian Bayi di Kota

Pekalongan masih sesuai target.

16. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan

penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu

2010-2012, Usia Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 70,00

pada tahun 2010 menjadi 70,83 mdi tahun 2013.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, usia angka harapan hidup

(UAHH) Kota Pekalongan lebih rendah. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.7. Dari

tahun 2010-2012, UAHH Kota Pekalongan selalu dibawah Provinsi Jawa Tengah.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014

Gambar 2.19 Perbandingan Usia Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan

dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

17. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun

tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per

1.000 kelahiran hidup (KH). Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2010 - 2013

kurang baik, dikarenakan angkanya cenderung meningkat dari 9,23 per 1.000 KH

(Tahun 2011) menjadi 14,19 per 1.000 KH (Tahun 2013) dan pada tahun 2013 di atas

AKABA Provinsi Jawa Tengah.

Faktor penyebab kematian balita antara lain infeksi, namun tingginya AKABA lebih

banyak disebabkan oleh tingginya AKB. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota

Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010- 2013 ditunjukkan dalam Gambar

berikut.

2010 2011 2012 2013

AUHH Kota Pekalongan (thn) 70,00 70,48 70,63 70,83

AUHH Prov. Jateng (thn) 73,20 73,35 73,49 74,05

70,0070,5071,0071,5072,0072,5073,0073,5074,0074,5075,00

AUHH KotaPekalongan (thn)

AUHH Prov.Jateng (thn)

Page 53: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 36

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014, BPS, 2014

Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan

dan Jawa Tengah Tahun 2010-2013

18.Prosentase Balita Gizi Buruk

Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 balita

gizi buruk turun menjadi 0,04%, namun pada tahun 2012 dan 2013 terus mengalami

peningkatan sehingga pada tahun 2013 persentase balita gizi buruk menjadi 0,1%.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014

Gambar 2.21 Prosentase Balita Gizi Buruk Kota PekalonganTahun 2010-

2013 (%)

19.Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan

dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan

ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan

pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi

apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun tiga tahun

menunjukkan peningkatan dari sebesar 63,47 pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,04

pada tahun 2011 dan sebesar 64,48 pada tahun 2012. Peningkatan IPG ini

menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kota Pekalongan

2010 2011 2012

AKABA Kota Pekalongan 9,31 9,23 11,80 14,19

AKABA Prov. Jateng 12,02 11,05 11,85 11,8

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

AKABAKotaPekalongan

2010 2011 2012 2013

Balita Gizi Buruk Kota

Pekalongan (%)0,06 0,04 0,08 0,1

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Page 54: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 37

semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian IPG Kota Pekalongan tentu lebih

rendah.

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan Data Pilah Gender dan

Anak Kota Pekalongan, 2013

Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2010-2012

20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur

peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kota Pekalongan

dalam kurun waktu tiga tahun menunjukkan perkembangan yang negatif, dari sebesar

64,69 pada tahun 2010 meningkat menjadi 68,44 di tahun 2011. Pada tahun 2012, IDG

Kota Pekalongan turun sebesar 60,29. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif

penduduk perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin menurun.

Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, IDG Kota Pekalongan berada dibawah rata

provinsi. Ini dapat terlihat pada gambar dibawah dengan semakin baiknya IDG Provinsi

Jawa Tengah. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pekalongan dengan

Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut :

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan Data Pilah Gender dan Anak Kota Pekalongan, 2013

Gambar 2.23 Perkembangan IPG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa

Tengah

2010 2011 2012

IPG Kota Pekalongan 63,47 64,04 64,48

IPG Prov. Jateng 65,79 66,45 66,80

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

IPG KotaPekalongan

IPG Prov.Jateng

2010 2011 2012

IDG Kota Pekalongan 64,69 68,44 66,22

IDG Prov. Jateng 67,66 68,99 69,06

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

IDG KotaPekalongan

IDG Prov.Jateng

Page 55: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 38

21. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia

yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermatabat. Pembangunan

kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi.

Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan idenditas nasional yang

mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir dalam proses pembangunan juga

memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses

pembangunan. Kesenian merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di

Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di KotaPekalongan banyak dipengaruhi

oleh beberapa unsur budaya, seperi pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga

pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain:

Simtuduror, Sheik Rebana Kendang Pencak dan Nyadaran. Kegiatan tersebut masuk

kedalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari besar di

Kota Pekalongan.

Berkaitan dengan aktifitas seni budaya di Kota Pekalongan, terlihat dalam kurun

waktu 2010 sampai 2012 relatif stagnan. Namun pada tahun 2013 jumlah kelompok

kesenian meningkat. Adapun gedung kesenian yang dimiliki Pemerintah Kota

Pekalongan dari tahun 2010-2013, relatif stagnan yakni berjumlah 4 gedung.

Perkembangan kelompok kesenian dan gedung kesenian di Kota Pekalongan dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung

Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Kelompok Kesenian 105 105 105 186

2 Jumlah Gedung Kesenian 4 4 4 4

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2014

22. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti

penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda

dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Jumlah

organisasi pemuda di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 20

organisasi pemuda.

Peran aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dilaksanakan

sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah itu sendiri. Oleh

karena itu selama tahun 2010 sampai tahun 2013, kegiatan kepemudaan dilakukan

sebanyak 6 (enam) kali selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Lebih lengkapnya

perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Page 56: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 39

Tabel 2.16 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2010-

2013

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Organisasi Pemuda 20 20 20 20

2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 6 6 6 6

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2014

Jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan darin tahu 2010 sampai 2013 terus

berkembang. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 jumlah klub olahraga hanya 18 klub

maka di tahun 2012 dan 2013 menjadi 20 klub olahraga. Fasilitas gedung olahraga Kota

Pekalongan, sejak 2010 sampai 2013, jumlahnya tetap 2 gedung. Selengkapnya, dapat

dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.17 Perkembangan Jumlah Klub dan GedungKota Pekalongan

Tahun 2010-2013

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Klub Olahraga 18 18 20 20

2 Jumlah Gedung Olahraga 2 2 2 2

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2014

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013,

jumlahnya tetap yakni 28 organisasi. Adapun gelanggan/balai remaja selain milik swasta

berjumlah tetap dari tahun 2010 sampai 2013 yakni sebanyak 3 gelanggang. Lapangan

olahraga yang tersebar di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 12

lapangan dengan kegiatan olahraga per tahun sebanyak 5 kegiatan

Tabel 2.18 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Organisasi Olahraga 28 28 28 28

2 Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)

3 3 3 3

3 Lapangan olahraga 12 12 12 12

4 Jumlah kegiatan olahraga 5 5 5 5

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2014

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintah di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan investasi jangka

panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang

lebih cerah. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di

Page 57: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 40

bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan

sebagai berikut.

a. Pendidikan Dasar

1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Pekalongan untuk jenjang

pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2010 sampai

dengan 2013 tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

Uraian 2010 2011 2012 2013

APS SD/MI 98,98 98,87 98,11 99,65

APS SMP/MTs 84,13 84,36 89,15 88,17

Sumber: IPM 2013

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Selama kurun waktu 2010-2013, ketersedian jumlah SD/MI dari tahun

2010-2011 mengalami kenaikan. Tahun 2012 tidak ada penambahan SD/MI.

Pada tahun 2013 terjadi pengurangan jumlah sekolah dasar karena adanya

penggabungan beberapa sekolah dasar.

Untuk SMP/MTs, jumlah SMP/MTs dari tahun 2010-2013, hanya sebanyal

1 (satu) sekolah dari 27 menjadi 28 sekolah. Adapun jumlah penduduk usia 7-12

tahun dan usia 13-15 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.20 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

Uraian 2010 2011 2012 2013

Jumlah SD/MI 124 125 125 101

Jumlah SMP/MTs 27 27 27 28

Jumlah Penduduk

Usia 7-12 th 33.630 35.039 31.643 31.412

Jumlah Penduduk

Usia 13-15 th 16.534 14.184 13.599 15.887

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014 dan Jawa Tengah Dalam Angka, 2014

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah

sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini

mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung

semua.

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar per

10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari tahun 2010-2013

mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukan terjadinya penurunan

ketersediaan sekolah setiap 10.000 usia sekolah pendidikan dasar.

Page 58: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 41

Tabel 2.21 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun Rasio per 10.000 penduduk usia 7-

12 tahun dan usia 13-15 tahun

2010 30.10

2011 30.88

2012 33.60

2013 27.27

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan dan BPS Kota Pekalongan, diolah

3). Rasio Guru terhadap Murid Per 1,000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada

pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu

juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas

pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu 2010-2013, rasio ketersedian guru

pendidikan dasar, yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid

setiap 1.000 usia anak sekolah mengalami pasang surut. Apabila pada tahun

2010 rasionya sebesar 617,70 setiap 10.000 anak usia sekolah, pada tahu 2011

meningkat menjadi 629,78 per 10.000 usia anak sekolah.

Pada tahun 2012, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar terhadap

murid setiap 1.000 usia anak sekolah mengalami peningkatan menjadi 640,09.

Namun pada tahun 2013, terjadinya penurunan rasio guru pendidikan dasar

terhadap jumlah murid sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah

menjadi 610,60. Tabel berikut menjelaskan rasio guru terhadap murid setiap

10.000 anak usia sekolah

Tabel 2.22 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

No Jenjang

Pendidikan

Tahun

2010 2011 2012 2013

I SD/MI

Jumlah guru 1.513 1.515 1.500 1.429

Jumlah murid 24.782 24.430 23.921 23.437

Rasio 610,52 620,14 627,06 609,72

II SMP/MTs

Jumlah guru 761 764 783 744

Jumlah murid 12.032 11.757 11.746 12.151

Rasio 632,48 649,83 666,60 612,29

Rasio guru terhadap murid

(pendidikan dasar) 617,69 629,78 640,09 610,60

4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah

pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 1.000

anak usia sekolah. Sesuai tabel dibawah, rasio guru terhadap murid pe kelas

rata-rata dalam 1.000 anak usia sekolah mengalami penurunan dari tahun 2010-

2013. Apabila pada tahun 2010 sebesar 0,03905 per 1.000 anak usia sekolah,

maka pada tahun 2013 menjadi 0,03755 per 1.000 anak usia sekolah.

Page 59: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 42

Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun

Jumlah

guru

pendidikan

dasar

Jumlah

kelas

pendidikan

dasar

Jumlah guru

sekolah per

kelas

Murid

Pendidikan

dasar

Rasio guru/murid

per kelas rata-rata

Per 1.000 anak

usia sekolah

2010 2,274 1,582 1.43742 36,814 0.03905

2011 2,279 1,582 1.44058 36,187 0.03981

2012 2,283 1,608 1.41978 35,667 0.03981

2013 2,173 1,626 1.33641 35,588 0.03755

*) data pertengahan tahun ajaran

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan 2010-2013

b. Pendidikan Menengah

1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi Sekolah (APS) sekolah menengah Kota Pekalongan

setiap 1.000 anak usia sekolah menengah mengalami penurunan. Apabila pada

tahun 2010 setiap 1.000 anak usia sekolah terdapat 535,5 berpartisipasi untuk

sekolah di tingkat sekolah menengah, maka pada tahun berikutnya menurun

menjadi 448,5 yang berpartisipasi bersekolah di sekolah menegah. Namun pada

tahun 2012-2013 kembali naik menjadi 488,4 dan 494,5 per 1.000 anak usia

sekolah menengah

Tabel 2.24 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan

Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 Per 1.000 Penduduk

Uraian 2010 2011 2012 2013

APS SMA/SMK/MA 535,4 448,5 488,4 494,5

Sumber: Dindikpora Kota Pekalongan 2014 diolah

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Selama kurun waktu 2010-2013, ketersediaan SMA/SMK/MA di Kota

Pekalongan semakin meningkat. Jumlah penduduk berusia 16-19 tahun pun

bervariasi dari tahun 2010-2013, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2.25 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah

SMA/SMK/MAKota Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun Penduduk usia 16-19

tahun

Jumlah Sekolah

Menegah

Rasio per 10.000

penduduk

2010 19,155 28 14.6176

2011 16,040 28 17.4564

2012 18,169 30 16.5116

2013 16,274 30 18.4343 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014 dan Dindikpora Kota Pekalongan,2014, diolah

Berdasarkan data diatas rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

usia sekolah per 10.000 penduduk khususnya sekolah menengah mengalami

peningkatan dari tahu 2010-2013. Apabila pada tahun 2010, per 10.000

penduduk hanya 14,6176 maka pada tahun 2013 meningkat menjadi 18,4343

per 10.000 penduduk

Page 60: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 43

Tabel 2.26 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah

Penduduk Usia Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Uraian 2010 2011 2012 2013

Rasio Ketersediaan Sekolah

Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk

Usia Sekolah (Pendidikan Dasar)

39,82 44,66 43,53 39,43

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014

3). Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 penduduk

berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga

pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu

pembelajaran.

Selama kurun waktu tahun 2010-2013 rasio ketersediaan guru terhadap

murid per 10.000 penduduk cenderung membaik. Bila pada tahun 2010 rasio

tersebut sebesar 778,531 maka di akhir 2013, menjadi 802,92. Perkembangan

rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk untuk sekolah menengah

disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 2.27 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Karakteristik Tahun

2010 2011 2012 2013

Guru SMA/SMK/MA 1,011 1,013 1,037 1,045

Siswa SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket

C Usia 16-18 12,986 13,029 12,998 13,015

Rasio guru terhadap murid (sekolah

menengah) per 10.000 penduduk 778.531 777.496 797.815 802.92

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2010-2013, diolah

4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid per Kelas rata-rata adalah perbandingan antara

jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu

dalam 10.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah

perkembangannya. Apabila rasionya pada tahun 2010 sebesar 1,654 maka pada

tahun 2013 turun menjadi 1,630.

Tabel 2.28 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

Karakteristik Tahun

2010 2011 2012 2013

Guru SMA/SMK/MA 1,011 1,013 1,037 1,045

Rombongan Kelas 399 416 428 439

Jumlah Guru Sekolah PM

per Kelas 2.534 2.435 2.423 2.380

Jumlah Murid PM 15,319 14,801 14,694 14,606

Rasio guru terhadap murid

(SM) per kelas rata-rata

dalam 10.000 penduduk

1.654 1.645 1.649 1.630

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014

Page 61: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 44

c. PAUD

PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak yang baru lahir

sampai enam tahun. Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Tabel 2.29 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun

2010–2013

Tahun Jumlah

siswaTK/RA

Jumlah anak

usia 4-6 tahun PAUD

2010 6,142 24,462 25.11

2011 6,042 18,293 33.03

2012 6,648 14,782 44.97

2013 7,039 15,168 46.41

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014

Partisipasi peserta didik PAUD di Kota Pekalongan, dari tahun 2010-2013

semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 hanya 25,11%, maka pada tahun

2011, 2012, dan 2013 terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2013

partisipasi peserta didik PAUD Kota Pekalongan adalah 46,41%.

d. Fasilitas Pendidikan

Bangunan sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi

semangat belajar karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.

Kondisi ini akan dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang baik.

Selama kurun waktu 2010-2013, Prosentase rombel sekolah SD/MI dalam

kondisi baik menurun dari tahun 2010-2013. Demikian pula dengan kondisi baik

rombel SMP/MTs dari tahun 2010-2013 mengalami penurun. Untuk SMA/MA/SMK ,

kondisi fisik rombel dari tahun 2010-2013 mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota

Pekalongan dalam kondisi baik

No Jenjang Tahun

2010 2011 2012 2013

1 SD/MI 79.27 82.90 77.84 74.57

2 SMP/MTs 94.92 92.56 93.30 87.12

3 SMA/MA/SMK 91.83 93.40 87.44 93.56

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014

e. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI/SDLB dalam kurun waktu

2010-2013 mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2010 hanya sebesar 0,17%

pada tahun 2013 turun menjadi 0,07%.

Demikian pula untuk SMP/MTs. Apabila pada tahun 2010 APS SMP/MTs

sebesar 0,72%, maka pada tahun 2013 menjadi 0,22%. Untuk SMA/SMK/MA, apabila

pada tahun 2010 sebesar 1,89% maka pada tahun 2013 turun menjadi 1,18%

Page 62: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 45

Tabel 2.31 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota

Pekalongan

No Jenjang Tahun

2010 2011 2012 2013

1 SD/MI/SDLB 0,17 0,13 0,09 0,07

2 SMP/MTs/ 0,72 0,41 0,28 0,22

3 SMA/SMK/MA 1,89 1,18 1,13 1,18

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014

f. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam

menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka

kelulusan pda tauhu 2010-2013 untuk SD/MI/SDLB relatif stabil dengan capaian

100%.

Untuk angka kelulusan sekolah SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 99,47%.

Mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar 98.89% dan kembali naik

menjadi 99,93%. Di tahun 2013 naik kembali menjadi 99,93%. Angka kelulusan

SMA/SMK/MA dari tahu 2010-2013 cenderung meningkat. Apabila pada tahun 2010

sebesar 99,68% maka di tahun 2013 menjadi 99,93%.

Tabel 2.32 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Kota Pekalongan

No Jenjang Tahun

2010 2011 2012 2013

1 SD/MI/SDLB 100,00 100,00 100,00 100,00

2 SMP/MTs/ 99,47 98,89 99,13 99,93

3 SMA/SMK/MA 99,68 99,90 99,95 99,93

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014

Terkait Ujian Akhir Nasional (UAN), dapat dilihat perkembangannya. Untuk

jenjang SD/MI kecenderungannya semakin menurun. Sedangkan tingkat SMP/MTs

dan SMA/MA/SMK kecenderungannya semakin naik, sebagaimana terlihat pada

tabel.

Tabel 2.33 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Kota Pekalongan

No Jenjang Tahun

2010 2011 2012 2013

1 SD 7.15 6.82 7.30 6.94

MI 7.01 6.22 7.23 6.74

2 SMP 6.70 7.16 7.11 7.17

MTs 6.76 6.88 6.96 6.79

3

SMA 7.55 7.81 8.20 8.32

MA 7.07 7.00 8.08 7.74

SMK 7.33 6.98 7.67 7.58

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014

Page 63: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 46

g. Angka Melanjutkan

Tabel 2.34 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2013

No Jenjang Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Angka Melanjutkan dari SD/MI/SDLB SMP/MTs 100,12 101,98 102,19 103,53

2 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA 93,04 98,27 102,05 98,74

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014

Prosentase siswa lulusan SD/MI/SLB yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs

dari tahun 2010-2013 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar

100,12% maka pada tahun 2013 sebesar 103,53%. Demikian pula Prosentase

lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun 2010 hanya

sebesar 93,04% menjadi 98,74% di tahun 2013.

h. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualitas pendidik ditunjukan salah satunya indikator kualifikasi S1/DIV pendidik.

Selama kurun waktu tahun 2010-2013, Prosentase pendidik yang memiliki kualifikasi

S1/DIV dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Secara rata-

rata, Prosentase guru yang kualifikasi S1/DIV semakin meningkat dari tahun 2010-

2013, sebagaimana tertera pada tabel di bawah.

Tabel 2.35 Prosentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

No Jenjang Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV 37.77 45.67 59.09 68.00

2 Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV 81.68 85.10 86.55 90.97

3

Pendidik SMA/MA/SMK Berkualifikasi

S1/DIV 89.06 89.91 89.73 90.45

Prosentase Pendidik Berkualifikasi S1/DIV 67.60 75.11 80.46 83.41

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2014

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen

Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup

sehat. Pemerintah Kota Pekalongan secara kontinu melaksanakan berbagai upaya

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Rasio pos pelayanan terpadu dari tahun 2010-2013 cenderung menurun. Hal ini

menunjukan pelayanan di posyandu semakin baik karena dari semula 16,08 per

1.000 penduduk menjadi 15,90 per 1.000 penduduk. Ini memberi manfaat atas

pelayanan yang lebih baik pada setiap posyandu.

Page 64: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 47

Tabel 2.36 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Di

Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013

Tahun Jumlah Posyandu Jumlah balita Rasio Posyandu /Balita

2010 390 25.235 16.08

2011 397 28.306 16.53

2012 399 25.295 15,90

2013 401 25.248 15,90

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota

Pekalongan Tahun 2010-2012 cenderung fluktuatif, berdasarkan data pada tabel di

bawah, menggambarkan rasio Puskesmas terhadap 1.000 penduduk setiap

tahunnya.

Tabel 2.37 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu)

Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010–

2013

Tahun Puskesmas Pustu Poliklinik Rumah Sakit

Jml Rasio Jml Rasio Jml Rasio Jml Rasio

2010 12 0,02 28 0,02 0,02 6 0,03

2011 12 0,21 27 0,21 0,21 7 0,03

2012 12 0,00 27 0,00 0,00 8 0,03

2013 12 0,03 29 0,03 0,03 8 0,03

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

b. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Kurun waktu 2010-2013 rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar

dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah

dokter umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan

dokter spesialis maupun dokter gigi. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 2.38 Rasio Dokter per satuan pendudukDi Kota Pekalongan Tahun

2010 – 2013

Tahun Dokter Umum Dokter

Spesialis Dokter Gigi Rasio Rata-

Rata Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio

2010 145 0,37 64 10,78 28 6,11 5,75

2011 161 0,33 66 16,49 28 5,26 7,36

2012 177 0,37 70 15,50 34 6,89 7,59

2013 165 0,26 65 25,44 33 7,91 11,20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas

dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat,

bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2010 - 2014

cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Page 65: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 48

Tabel 2.39 Rasio Tenaga Paramedis Di Kota Pekalongan Tahun 2010-

2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Rasio Perawat 1.36 1.80 1.76 1.66

Rasio Bidan 0.37 0.48 0.54 0.70

Rasio Farmasi 0.66 0.76 0.79 0.79

Perawat 387 520 511 483

Bidan 106 140 157 203

Tenaga Farmasi 187 220 229 229 Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan lainnya seperti cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan

penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan

pembantu puskesmas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 2.40 Cakupan Pelayanan Kesehatan Di Kota Pekalongan Tahun

2010 – 2013

Cakupan Pelayanan

Kesehatan 2010 2011 2012 2013

Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani **

100,00 80,03 96,62 98,81

Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

**

93,54 99,84 99,90 100,00

Cakupan Desa/kelurahan

Universal Child

Immunization (UCI)

**

100,00 100,00 100,00 97,72

Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit TBC BTA

**

96,10 118,24 111,66 114,41

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit DBD

**

100,00 100,00 100 100

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien 100,00 214,39 202 149

Page 66: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 49

Cakupan Pelayanan

Kesehatan 2010 2011 2012 2013

masyarakat miskin

**

Cakupan kunjungan bayi ** 96,89 95,48 97,13 93,93

Cakupan puskesmas 300 300 300 300

Cakupan pembantu

puskesmas 59,57 57,45 21,27 19,14

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

**Standar Pelayanan Minimal

d. Prosentase Balita Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

ASI eksklusif sangat bermanfaat bagi bayi, diantaranya adalah menyelamatkan

nyawa, melindungi terhadap penyakit, mempercepat pemulihan anak yang sakit,

memenuhi semua kebutuhan air bayi, mengoptimalkan perkembangan fisik dan

mental anak dan mengurangi kemungkinan obesitas. Sehingga ASI eksklusif ini

sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Kesadaran akan manfaat ASI eksklusif di Kota Pekalongan terus meningkat.

Jika pada tahun 2010 jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif 24,94%, maka

pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2013

jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif adalah 65,97% sebagaimana

ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2.41 Prosentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif

Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun Jumlah

Bayi

Jumlah Bayi yang diberi

ASI Ekslusif Cakupan (%)

2010 2.478 618 24,94

2011 2.351 1.010 42,96

2012 2.499 1.375 55,02

2013 2.201 1.452 65,97

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

e. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas penanganannya di Kota Pekalongan

adalah TB, HIV/AIDS dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit

menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

Tahun

IR DBD per

100.000

penduduk

CFR DBD

(%)

CFR TB

(%)

CR TB

(%)

HIV/AIDS

HIV AIDS

2010 22,40 6,35 96,10 79,05 0 12

2011 7,50 4,17 118,09 70,95 1 8

2012 5,17 0,00 111,66 74,06 4 9

2013 21,00 3,28 114,41 81,42 3 21

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

Page 67: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 50

f. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda.

Data penduduk miskin di Kota Pekalongan yang telah masuk dalam program

perlindungan kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2010-2013 ditunjukkan dalam

tabel berikut ini.

Tabel 2.43 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun

Jumlah

Penduduk

Miskin (PPLS)

Jumlah

Penerima

Jamkesmas

% Penerima

Jamkesmas

Jumlah

Penerima

Jamkesda

%

Penerima

Jamkesda

2010 26.400 - - - -

2011 28.300 100.073 35,10 14.488 5,08

2012 26.800 100.073 34,47 14.488 4,99

2013 Data blm ada 75.916 26,10 39.321 13,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014

3. Pekerjaan Umum

Pengembangan wilayah maupun kota sangat ditentukan oleh ketersediaan

infrastruktur, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dalam bidang pekerjaan umum,

infrastruktur yang menjadi kewenangannya meliputi jalan dan jembatan, drainase dan

irigasi, air minum, air limbah dan persampahan. Kondisi ketersediaan infrastruktur

pekerjaan umum di Kota Pekalongan digambarkan sebagai berikut.

a. Jalan

Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Pekalongan mengalami peningkatan

selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2010-2013). Meskipun demikian masih terdapat

jalan rusak yang perlu penanganan. Pada tahun 2013 keseluruhan jalan Negara telah

ditangani dengan baik sehingga kondisinya 100% baik. Sedangkan jalan provinsi

pada tahun 2013 yang dalam kondisi baik hanya sebagai kecil saja, yaitu sepanjang

0,84 Km atau 19,9%. Sementara itu untuk kondisi jalan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kota Pekalongan yang mengalami kerusakan sampai tahun 2013

semakin berkurang sehingga sepanjang 106,91 Km atau 81,5% dalam kondisi baik.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.44 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 –

2013

Tahun Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kota

Panjang

Jalan

Negara

(km)

Panjang

Jalan

dengan

kondisi

baik (km)

Panjang

Jalan

Provinsi

(km)

Panjang

Jalan

dengan

kondisi

baik (km)

Panjang

Jalan

Kota (km)

Panjang

Jalan

dengan

kondisi

baik (km)

**

2010 10,73 8,30 4,22 0,28 131,32 62,87

2011 10,73 9,61 4,22 0,84 131,33 85,37

2012 10,73 10,73 4,22 0,84 131,33 99,57

2013 10,73 10,73 4,22 0,84 131,13 106,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2010-2014

**Standar Pelayanan Minimal

Page 68: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 51

b. Irigasi dan Drainase

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2013 tidak

mengalami perubahan. Pada tahun 2010, rasio irigasi kota sebesar 26,58% maka

pada tahun 2013 juga sebesar 26,58%. Adapun data selengkapnya tersaji pada tabel

dibawah.

Tabel 2.45 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013

Tahun 2010 2011 2012 2013

Rasio Jaringan

Irigasi 26,58 26,58 26,58 26,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014

Kota Pekalongan memiliki 3 sungai utama. Sungai utama tersebut yaitu Sungai

Pekalongan, Sungai Banger dan Sungai Bremi. Sebagai tujuan utama aliran air dari

sungai-sungai kecil di Kota Pekalongan, ketiga sempadan sungai-sungai tersebut

tidak seluruhnya bebas dari hunian liar. Dari tahun 2010-2013, rasio sempadan yang

terbangun hunian liar semakin meningkat. Semakin tahun terjadi peningkatan

persentase bangunan liar yang dibangun pada kawasan sempadan sungai. Berikut

ditampilkan rasio sempadan sungai yang digunakan sebagai bangunan liar.

Tabel 2.46 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di

Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2013

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013

Rasio Sempadan sungai yang dipakai

bangunan liar 40% 42% 45% 50%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2014

Tabel 2.47 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi BaikDi Kota Pekalongan

Tahun 2010 – 2013

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013

Luas irigasi kota dalam kondisi baik 62,81% 71,21% 71,95% 77,38%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2014

Panjang keseluruhan Sistem Saluran Drainase di Kota Pekalongan, yang

meliputi Saluran Drainase Primer dan Sekunder sepanjang 31.715 meter. Sistem

drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

Kawasan barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan

Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama

Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan,

Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase ada 7 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub

sistem Bandengsari, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem

Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di kota Pekalongan terdapat

beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut :

Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan,

Saluran Sekunder Asem Binatur, Saluran Sekunder Podo Timur.

Page 69: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 52

Kota Pekalongan merupakan daerah rawan genangan banjir dan rob. Secara

topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa,

dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah

bagian utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian selatan. Ditinjau dari kemiringan

lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan

lahan rata – rata antara 0 – 5%. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan

pengaturan Saluran Drainase, karena prosentase kemiringan lahan relatif kecil.

Akibatnya di beberapa wilayah Kota Pekalongan sering mengalami gangguan

genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota yang berbatasan dengan

Kawasan Pesisir Pantai mengalami gangguan Rob. Beberapa hal yang

mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut :

Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut

Prosentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5%

Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara

laut jawa

Berkurangnya daerah tangkapan air (catchment area) karena tingginya

kepadatan bangunan

Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Tabel 2.48 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan

No Nama Jalan Kelurahan Panjang

(m)

Lebar

(m) Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi

1 Jl. Pasar Ratu Bendan 115 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian

Rusak Sekunder

2 Jl. Pemuda Bendan 210 0.5 sal. Tanah Terbuka Rusak Sekunder

3 Jl. KHM masyur Bendan 930 0.6 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder

4 Jl. Gajahmada Bendan 475 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian

Rusak Sekunder

5 Jl. Slamet Bendan 470 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

6 Jl. Kerinci Bendan 100 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

7 Jl. Bengawan Dukuh 830 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

8 Jl. Sekrading Dukuh 770 2 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Primer

9 JL. Garuda Kandang Panjang 300 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder

10 Jl. Cendrawasih Kandang panjang 235 0.6 sal. Tanah Gorong -

gorong Baik Sekunder

11 Jl. Cendrawasih Kandang panjang 235 0.5 sal. Tanah Terbuka Baik Sekunder

12 Jl. Kapuas Kandang panjang 245 0.5 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder

13 Jl. Jend

Sudirman Kebulen 1400 0.6 sal. Tanah

Gorong -

gorong

Sebagian

Rusak Sekunder

14 Jl. Wahid

Hasyim Keputren 259 0.7 Ps Batu Belah Terbuka

Sebagian

Rusak Sekunder

15 Jl. Dr Cipto Keputren 560 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

16 Jl. Sulawesi kergon 417 0.6 sal. Tanah Gorong -

gorong Baik Sekunder

17 Jl. Bengawan Kraton lor 830 0.6 Ps Batu Belah Tertutup Baik Sekunder

18 Jl. Bahagia Kraton Kidul 460 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

19 Jl. Bahagia Kraton Kidul 460 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

20 Jl. Bahagia Kraton Kidul 300 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

21 Jl. Sejahtera Kraton Kidul 295 0.6 Ps Batu Belah Gorong -

gorong Rusak Sekunder

Page 70: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 53

No Nama Jalan Kelurahan Panjang

(m)

Lebar

(m) Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi

22 Jl. Kemakmuran Kraton Lor 290 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder

23 Jl. Progo Kraton Lor 300 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder

24 Jl. Imam Bonjol Kraton Lor 225 0.8 Ps Batu Belah Tertutup Sebagian

Rusak Sekunder

25 Jl. Hayam

Wuruk Kraton lor 880 0.6 sal. Tanah

Gorong -

gorong Rusak Sekunder

26 Jl. Progo Kraton lor 750 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

27 Jl. Dharma bakti Medono 780 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

28 Jl. RA Kartini Noyontaan 780 0.6 sal. Tanah Gorong -

gorong

Sebagian

Rusak Sekunder

29 Jl. Tondano Noyontaan 775 0.5 sal. Tanah Terbuka Rusak Sekunder

30 Jl. Dr. sutomo Noyontaan 440 0.6 sal. Tanah Gorong -

gorong Rusak Sekunder

31 Jl. Ahmad Yani Noyontaan 530 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian

Rusak Primer

32 Jl. Wahidin Noyontaan 1250 1.2 Ps Batu Belah Tertutup Sebagian

Rusak Primer

33 Jl. Seta Budi Noyontaan 176 1 Terbuka Rusak Primer

34 Jl. Dr Sutomo Noyontaan 300 1.6 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder

35 Jl. WR

Supratman panjang wetan 290 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

36 Jl. Kutilang panjang wetan 450 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

37 Jl. Wilis podo sugih 145 0.5 Ps Batu Belah Tertutup Baik Sekunder

38 Jl. Urip

Sumoharjo podo sugih 178 0.6 sal. Tanah

Gorong -

gorong Baik Primer

39 Jl. Kerinci podo sugih 750 1 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Primer

40 Jl. Cempaka poncol 830 2 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian

Rusak Primer

41 Jl. Dr. Wahidin poncol 700 1.2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

42 Jl. Teratai poncol 4360 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

43 Jl. Seruni poncol 980 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

44 Jl. Melati poncol 172 1 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

45 Jl.Manggis sampangan 560 0.5 sal. Tanah Gorong -

gorong Rusak Sekunder

46 Jl. Hasanudin sampangan 1200 0.8 sal. Tanah Gorong -

gorong

Sebagian

Rusak Sekunder

47 Jl. S. Agung sampangan 1000 0.8 sal. Tanah Gorong -

gorong

Sebagian

Rusak Sekunder

48 Jl. Surabaya sugihwaras 525 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

49 Jl. Surabaya sugihwaras 535 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

50 Jl. Bandung sugihwaras 313 0.5 sal. Tanah Gorong -

gorong Rusak Sekunder

51 Jl. Semarang sugihwaras 365 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

52 Jl. KH Agus

salim sugihwaras 830 0.8 Ps Batu Belah Terbuka

Sebagian

Rusak Sekunder

53 Jl. Bandung sugihwaras 160 1 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

TOTAL

PANJANG 31.715 M

Sumber : DPUPTR Kota Pekalongan, 2011

c. Air Minum

Di wilayah Kota Pekalongan sumber mata air permukaan yang mengalir tidak

dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan air baku penduduknya, karena

fungsinya sebagai saluran drainase dengan kadar pencemaran yang relatif tinggi.

Page 71: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 54

Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih sebagian besar masih dipasok dari

PDAM dan selebihnya memanfaatkan sumber air bersih lainnya yang berupa sumber

air tanah dangkal. Kebutuhan air bersih yang dikelola PDAM didapatkan dari sumber

mata air yang berasal dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang

serta sumur-sumur bor yang dialirkan dengan jaringan air bersih perpipaan yang

dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS. Air bersih perpipaan

yang ada dikelola PDAM, dengan sumber air baku untuk PDAM kota Pekalongan

diambil dari mata air dan sumur bor/deep well.

Berdasarkan data Susenas tahun 2006-2008, sumber air minum yang

dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Pekalongan paling banyak adalah dari ledeng

(PDAM) . Pada tahun 2008 penggunaan ledeng sebesar 34,82% dan paling sedikit

diperoleh dari mata air terlindung dengan Prosentase sebesar 0,33% dan sumber

lainnya dengan Prosentase sebesar 0,16%.

Pelanggan PDAM pada tahun 2007 sebanyak 13.768 orang meningkat menjadi

19.205 orang tahun 2011. Jumlah distribusi air pada tahun 2007 sebanyak 6.766.190

m3 dan jumlah air terjual sebanyak 6.659.018 m3.

Untuk pelayanan air minum oleh PANSIMAS dengan sumber air minum berasal

dari sumur dalam atau sumur artesis. PAMSIMAS ini melayani air bersih di 47

kelurahan pada tahun 2011.

Berdasarkan data Susenas tahun 2006-2008, pada tahun 2008 Prosentase

rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri baru 70,78%, yang memiliki

fasilitas air minum bersama 12,25%, yang kebutuhan air minum dari fasilitas umum

3,67% dan yang tidak memiliki fasilitas air minum rumah tangga 13,3%.

d. Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan

Cakupan air bersih perkotaan di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar

46,32% polulasi penduduk Kota Pekalongan. Cakupan ini semakin meningkat dan di

tahun 2013 cakupan air bersih perkotaan di Kota Pekalongan mencapai 71,45% dari

populasi Kota Pekalongan. Cakupan ini perlu ditingkatkan agar mencapai Millenium

Development Goals sebesar 75% pada tahun 2015.

Cakupan sanitasi pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 35% dari total

penduduk kota Pekalongan. Dari tahun 2010-2013 semakin meningkat cakupannya

dan di tahun 2013 telah mencapai 89,84% dari total penduduk Kota Pekalongan.

Capaian sanitasi ini telah sesuai dengan target capaian Millenium Development

Goals sebesar 72%.

Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan

PersampahanKota Pekalongan Tahun 2010-2013

Uraian 2010 2011 2012 2013

Air Bersih

Perkotaan 46,32 62.50 65.64 71.45

Sanitasi 35 40 52 89.84

Persampahan 75 75 80 80

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014

Page 72: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 55

4. Perumahan

a. Rumah Layak Huni

Salah satu indikator pelayanan pada urusan perumahan yaitu meningkatnya

jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2010 jumlah rumah layak huni sebesar 89,75%

atau setara dengan 60.744 unit rumah. Di tahun 2011-2013 semakin meningkat

jumlah unitnya tetapi semakin menurun persentasenya. Perkembangan jumlah rumah

layak huni, rumah tidak layak huni dan rasionya di Kota Pekalongan pada tahun

2010-2013 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.50 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak

Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun

Jumlah

Rumah

(Unit)

Rumah Tidak Layak Huni Rumah Layak Huni

Jumlah(unit) Rasio(%) Jumlah(unit) Rasio(%)

2010 60.744 6.937 10.25 60.744 89.75

2011 68.209 7.237 10.61 60.972 89.38

2012 69.215 7.745 11.19 61.470 88.82

2013 69.829 8.353 11.97 61.470 88.04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014

b. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah pembagi antara jumlah rumah layak huni dibagi

dengan jumlah penduduk di Kota Pekalongan. Rasio rumah layak huni dari tahun

2010-2013 terus mengalami fluktuasi. Apabila pada tahun 2010 rasionya sebesar

0,2131 maka pada tahun 2011 dan 2012 mengalami fluktuasi dan pada tahun 2013

menjadi 0,2113 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2.51 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

Tahun Jumlah Rumah

(Unit)

Jumlah rumah

layak huni

Jumlah

Penduduk Rasio

2010 67,681 60.744 285,010 0.2131

2011 68,209 60.972 289,194 0.2108

2012 69,215 61.470 290,347 0.2117

2013 69,823 61.470 290,870 0.2113

c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Pengguna air bersih di Kota Pekalongan semakin meningkat seiring dengan

adanya Pamsimas dan replikasinya. Apabila pada tahun 2010 jumlah rumah tangga

pengguna air bersih hanya sebanyak 30.225 maka pada tahun 2013 sebanyak

52.349. Adapun rasio rumah tangga pengguna air bersih meningkat dari 46,32% di

tahun 2010 menjadi 71,45% di tahun 2013. Cakupan pelayanan air bersih perlu

ditingkatkan dalam upaya mencapai target Millenium Development Goals tahun 2015

sebesar 75% air bersih perkotaan.

Tabel 2.52 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Pekalongan Tahun

2010-2013

Uraian 2010 2011 2012 2013

Page 73: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 56

Jumlah Rumah Tangga Penguna

Air Bersih 30.225 43.803 47.494 52.349

Jumlah Rumah Tangga 65.253 70.084 72.356 73.267

Rasio Rumah Tangga Pengguna

Air Bersih 46,32% 62,64% 65,64% 71,45%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014

d. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pelanggan listrik rumah tangga di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2013 terus

meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebanyak 58.937 rumah tangga dari 65.253

rumah tangga adalah pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Pekalongan,

maka pada tahun 2013, 68.362 rumah tangga dari 73.267 rumah tangga adalah

pelanggan rumah tangga listrik. Prosentase di tahun 2010 hanya sebesar 90,32%

maka di tahun 2013 naik menjadi 93,31%. Kondisi pengguna listrik disajikan pada

tabel di bawah ini.

Tabel 2.53 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun

2010-2013

Tahun Pelanggan RT Jumlah RT Prosentase RT Pengguna

Listrik

2010 58,937 65,253 90.32%

2011 61,663 70,084 87.98%

2012 65,000 72,356 89.83%

2013 68,362 73,267 93.31%

Sumber: BPS,2011- 2014, diolah

e. Rumah Tangga Bersanitasi

Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun

2010, cakupan pelayanan sebesar 35% maka pada tahun 2013 mencakup 89,84%.

Cakupan pelayanan ini melebihi target Millenium Development Goals tahun 2015

dengan target 72%

Tabel 2.54 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Uraian 2010 2011 2012 2013

Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi 22.839 28.034 37.625 65.823

Jumlah Rumah Tangga 65.253 70.084 72.356 73.267

Rasio Rumah Tangga Bersanitasi 35% 40% 52% 89.84%

Sumber: AMPL dan Analisa Pokja AMPL, 2014

5. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar

aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara

harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian

secara serius, yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang, yaitu:

manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang

oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah

bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi

kepentingan semua pihak (stakeholder) secara terpadu dan berdaya guna serta serasi.

Page 74: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 57

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah memiliki Perda Nomor 30

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029.

Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kota Pekalongan

adalah terwujudnya ruang Kota Pekalongan sebagai kota jasa, industri, perdagangan

batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Dalam Perda tersebut

dikemukakan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan dilakukan

melalui:

a. peningkatan peran kota sebagai PKW;

b. peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai

pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau

dengan pusat pelayanan lingkungan;

c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;

d. pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;

e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung

dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan

fungsi pertahanan-keamanan;

f. pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan

(Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis

perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;

g. pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan

potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan

peninggalan sejarah di kota; dan

h. pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya

degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan yang sangat dinamis di wilayah

Kota Pekalongan, ada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan

perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan

ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam dan kawasan pariwisata.

Pengendalian pemanfaatan ruang sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kebutuhan

masing-masing sektor agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan

masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang dan

sebagai tindak lanjut telah tersusunnya RTRW, sangat segera dibutuhkan rencana rinci

tata ruang. Hingga tahun 2014 jumlah Rencana Rinci Tata Ruang yang telah diajukan

mencapai 2 dokumen. Pada saat ini, RDTR Kota Pekalongan sedang dalam tahapan

Persetujuan Substansi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kinerja urusan Penataan Ruang secara umum semakin membaik. Hal ini

ditunjukkan dengan data rasio bangunan yang ber-IMB dan ketaatan terhadap RTRW.

Secara rinci kinerja urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan tahun 2010-2013

tergambarkan pada tabel berikut.

Page 75: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 58

Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota

Pekalongan Tahun 2008-2012

No Indikator Sat Tahun

2010 2011 2012 2013

1. Rasio ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah ber HPL/HGB - 0.184 0.184 0.184 0.184

2. Rasio Bangunan ber-IMB per

satuan bangunan - 0.092 0.103 0.114 0.124

3. Ketaatan terhadap RTRW % 79 80 80 81

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014, diolah

6. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi

dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan

daerah dan nasional.

Kinerja Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Kota Pekalongan selama kurun

waktu Tahun 2010 - 2013 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan

pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama pengembangan ekonomi antar

daerah Sapta Mitra Pantura yang meliputi 7 (tujuh) kab/kota di pantura, yaitu : Kota

Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal

dan kab. Brebes.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan

berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun

dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan telah ditetapkan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan tahun 2005-2025.

Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota pekalongan tahun 2010 – 2015, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota pekalongan tahun 2010 –

2015.

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan

Peraturan Walikota. Keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan tersebut

disusun dengan senantiasa memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029.

7. Perhubungan

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota

Pekalongan memiliki arti penting dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi

Page 76: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 59

yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di

pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan utara yang berkembang, membawa konsekuensi

berkembangnya moda angkutan darat yaitu angkutan jalan dan kereta api.

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota

Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 0,000256. Ini setara dengan 2,56 izin per 10.000

penduduk. Pada tahun 2012 terjadi penurunan rasio izin trayek menjadi 0,000252 atau

2,52 per 10.000 penduduk. Dai tahun 2012-2013, rasio izin trayek turun kembali menjadi

0,000251. Hal ini terjadi karena izin trayek yang dikeluarkan dari sepanjang tahun 2010-

2013 tetap sebanyak 73 izin sedang jumlah penduduk semakin meningkat.

Tabel 2.56 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun

2010-2013

Tahun Jumlah izin trayek

yang dikeluarkan

Jumlah

penduduk Rasio

2010 73 285,010 0.000256

2011 73 289,194 0.000252

2012 73 290,347 0.000251

2013 73 290,870 0.000251

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014, diolah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar kota antar

provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) serta angkutan regional maka

Kota Pekalongan memiliki terminal tipe A. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus

yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Berikut perkembangan jumlah terminal bis tipe A di Kota Pekalongan dari tahun 2010-

2013.

Tabel 2.57 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2010-

2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah Terminal PenumpangTipe A 1 1 1 1 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Meningkatnya jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan meningkatkan

Prosentase penggunaan angkutan darat dari tahun 2010-2013. Meskipun jumlah

penumpang yang melalui terminal dari tahun 2010-2013 turun namun jumlah otobis

AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.58 Prosentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota

Pekalongan 2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah Otobis AKAP AKDP 227 337 574 574

Jumlah Penumpang yang melalui

terminal 189,345 180,204 180,484 180,276

Prosentase Angkutan Darat 0.12% 0.19% 0.32% 0.32% Sumber : BPS Jawa Tengah 2011-2014, diolah

Page 77: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 60

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji

dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta

tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis

dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap

setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah

kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil

bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Jumlah pengujian kendaraan bermotor (KIR) untuk kendaraan umum di Kota

Pekalongan berfluktuatif dari tahun 2010-2013. Pada tahun 2010, jumlah kepemilikan

KIR angkutan umum 519 kendaraan. Tahun 2011 jumlah kepemilikan KIR angkutan

umum 449 kendaraan, tahun 2012 meningkat 497 kendaraan dan tahun 2013 sebanyak

504 kendaraan.

Tabel 2.59 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan

2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah kepemilikan KIR angkutan

umum 519 499 497 504

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi

keselamatan pengemudi dan para penumpang. Pengujian dibutuhkan agar kelayakan

kendaraan dalam kondisi baik. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa

kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan itu

antara lain pra uji kendaraan bermotor, meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan

kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (smoke tester) untuk kendaraan berbahan

bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji

speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan pit lift dan play detector,

uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; untuk kendaraan baru/rubah bentuk dan ganti

buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum tersaji

pada tabel berikut.

Tabel 2.60 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota

Pekalongan 2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Lama Pengujian (Menit) 20 20 20 20 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Kota Pekalongan memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di

lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Sampai saat ini Kota

Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian

kelayakan angkutan umum selama 2010-2013, terlampir pada tabel berikut.

Page 78: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 61

Tabel 2.61 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan

2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.) 31,500 40,000 40,000 40,000

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Guna mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya, maka dilakukan

pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas

yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu

Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail

dan marka jalan. Perkembangan pemasangan rambu-rambu sebaga fasilitas

perlengkapan jalan selama kurun waktu Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel di

bawah.

Tabel 2.62 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di

Kota Pekalongan Tahun 2010-203

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu

Pada Tahun n 46 61 285 342

Jumlah Rambu-Rambu yang

Seharusnya Tersedia 130 155 480 480

Prosentase Pemasangan Rambu-

Rambu 35.38% 39.35% 59.38% 71.25%

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama kereta api yaitu Stasiun Besar Kota

Pekalongan. Dengan telah terbangunnya rel ganda maka perjalanan kereta api di

wilayah Kota Pekalongan semakin meningkat, baik kereta penumpang maupun keretaa

barang. Frekuensi yang meningkat tersebut berimplikasi terhadap semakin

meningkatnya antrean kendaraan sampai dengan kemacetan lalu lintas karena

perlintasan kereta api di wilayah Kota Pekalongan secara keseluruhan adalah

perlintasan sebidang. Pengguna jasa angkutan kereta api, sebagaimana pada tabel di

bawah berfluktuasi dari tahun 2010-2013. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat

pada tabel di bawah.

Tabel 2.63 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun

KA Pekalongan

NO Tahun Penumpang

1 2010 182.597

2 2011 210.633

3 2012 179.768

4 2013 195,528

Jumlah Penumpang 572.998

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2014

8. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan dapat ditunjukkan dengan

penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu informasi status

Page 79: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 62

mutu air, jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang

ditindaklanjuti, pemantauan dan pencemaran terhadap kualitas air, udara ambien, dan

pengaduan kasus lingkungan hidup.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk menunjukkan

prosentase daya tampung TPS (meter kubik) terhadap jumlah penduduk. Rasio TPS di

Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami peningkatan sebagaimana

ditunjukkan dalam gambar berikut.

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014, diolah

Gambar 2.24 TPS Persatuan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-

2013

Penanganan sampah di Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2010-2013

juga menunjukka peningkatan. Jika pada tahun 2010 sebanyak 75% sampah tertangani,

maka pada tahun 2013 sebanyak 80% sampah telah tertangani sebagaimana

ditunjukkan gambar berikut.

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014, diolah

Gambar 2.25 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (Amdal) menunjukkan persentase perusahaan wajib Amdal yang diawasi

dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal. Selama kurun waktu

2010 2011 2012 2013

Tempat pembuangan sampah(TPS) per satuan penduduk

(%)0,18 1,96 2,08 2,08

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Tempatpembuangansampah (TPS)per satuanpenduduk (%)

2010 2011 2012 2013

Prosentase penanganansampah (%)

75 75 80 80

71

72

73

74

75

76

7778

79

80

81

Prosentasepenanganan sampah(%)

Page 80: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 63

tahun 2010-2013 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal terus mengalami

peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014, diolah

Gambar 2.26 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

Penegakan hukum lingkungan telah dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2010

dan 2011 terdapat kasus lingkungan masing-masing 7 kasus, tahun 2012 dengan 5

kasus dan tahun 2013 dengan 6 kasus dapat diselesaikan dengan baik.

9. Pertanahan

Dalam era otonomi Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan

pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan

tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan

Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi

tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan

tanah

Sumber : BPS, 2014, diolah

Gambar 2.27 Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk

mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara

2010 2011 2012 2013

Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaan amdal

(%)40 60 66,7 83,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Cakupanpengawasan terhadappelaksanaan amdal (%)

2010 2011 2012 2013

Luas Lahan Bersertifikat (%) 75,14 76,57 78,45 79,71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Luas LahanBersertifikat(%)

Page 81: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 64

lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan

lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan

lindung dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Gambar di atas

menunjukkan kinerja pensertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami

peningkatan. Jika pada tahun 2010 luas lahan bersertifikat adalah 75,14% maka dalam

kurun waktu tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada

tahun 2013 sebesar 79,71% lahan di Kota Pekalongan sudah bersertifikat.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2014

Gambar 2.28 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2010-

2013

Rasio kepemilikan KTP adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah

penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah. Rasio Kepemilikan KTP bagi

penduduk di Kota Pekalongan dari Tahun 2010-2013 kondisinya berfluktuatif. Dari

Tahun 2010 sampai Tahun 2012 kondisinya meningkat, namun pada Tahun 2013

turun menjadi 0,79.

b. Prosentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2014, diolah

Gambar 2.29 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahirann di Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

2010 2011 2012 2013

Rasio penduduk berKTPper satuan penduduk

0,37 0,55 0,92 0,79

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2010 2011 2012 2013

Prosentase KepemilikanAkta Kelahiran

4,42% 4,73% 7,03% 7,92%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

Page 82: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 65

Prosentase kepemilikan akte kelahiran ditunjukkan dengan membandingkan

jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai

dengan tahun 2013 Prosentase kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan

mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Prosentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dengan

membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja perempuan

secara keseluruhan. Perkembangan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah

ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.64 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga

Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

URAIAN 2010 2011 2012 2013

Jumlah pekerja perempuan di

lembaga pemerintah (org) 2.128,00 2.115,00 2.046,00 2.007,00

Jumlah pekerja perempuan (org) 6.789,00 6.776,00 55.548,00 56.536,00

Prosentase partisipasi perempuan

di lembaga pemerintah (%) 31,34 31,21 3,68 3,55

Sumber : BPMP2AKB, 2014, diolah

d. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT di Kota Pekalongan memiliki kecenderungan meningkat setiap

tahunnya. Rasio KDRT menunjukkan prosentase kasus KDRT dibandingkan dengan

jumlah rumah tangga. Perkembangan prosentase KDRT di Kota Pekalongan tahun

2010 sampai 2013 ditunjukkan dalam gambar berikut:

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan. 2014

Gambar 2.30 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun

2010-2013

e. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

2010 2011 2012 2013

Rasio KDRT (%) 0,04 0,05 0,05 0,09

0,000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,10

RasioKDRT…

Page 83: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 66

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan. 2014

Gambar 2.31 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan

Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hanya 23% kasus

pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka pada

tahun 2011, 2012 dan 2013 telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana

pada tahun 2013 64% kasus pengaduan dapat tertangani.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan

usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2013 cenderung menurun. Apabila

pada tahun 2010 sebesar 79,50 maka di tahun 2013 sebesar 78,21. Adapun

perkembangan akseptor KB dari tahun 2010-2013 tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2.65 Tabel Rasio Akseptor KB Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

No Tahun Jumlah PUS Jumlah Akseptor KB Prosentase

1 2010 44.264 35.191 79.50

2 2011 45.649 33.883 74.23

3 2012 42.869 33.364 77.83

4 2013 47.755 37.350 78.21

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan, 2014

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan prosentase jumlah peserta program KB

aktif terhadap jumlah pasangan subur. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2013

cakupan peserta aktif KB cukup stabil meskipun sedikit berfluktuasi. Cakupan peserta

aktif KB tertinggi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2011 seperti ditunjukkan

gambar berikut.

2010 2011 2012 2013

Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dananak dari tindakan kekerasan

(%)

23,00 36,00 39,00 64,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Penyelesaianpengaduanperlindunganperempuandan anak daritindakankekerasan (%)

Page 84: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 67

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan. 2014

Gambar 2.32 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-

2013

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

Cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan

mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2010 sebesar 37,05% dari total 84.341

KK, maka pada akhir 2013 menjadi 31,55% dari total 92.270 KK di Kota Pekalongan

Tabel 2.66 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota

Pekalongan Tahun 2010-2014

No Tahun

Jumlah

Kepala

Keluarga

Jumlah Keluarga Pra

Sejahtera Jumlah Keluarga

Sejahtera I

Prosentase

1 2010 84.341 31.246 37.05

2 2011 89.485 30.023 33.55

3 2012 89.488 20.254 33.81

4 2013 92.776 29.270 31.55

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan. 2014

13. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas

kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek

lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Sepeti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Tabel 2.67 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

No Tahun Jml Panti Asuhan Jml Anak yang Diasuh

1 2010 8 337

2 2011 8 274

3 2012 8 827

4 2013 8 827

Sumber : Dinsosnakertrans. 2014

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikaitkan

dengan panti sosial. Panti ini kepemilikannya dapat diliki oleh pemerintah daerah

2010 2011 2012 2013

Cakupan peserta KB aktif

(%)79,50% 74,23% 77,83% 78,21%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

Cakupanpeserta KBaktif (%)

Page 85: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 68

maupun swasta. Selama kurun waktu 2010-2013, panti yang ada di Kota Pekalongan

tidak mengalami penambahan. Status kepemilikan pun tidak berubah. 1 panti miik

pemerintah dan 7 panti milik swasta.

b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan

berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam

bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang

dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan

material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Data selengkapnya dapat dilihat pada

table berikut.

Tabel 2.68 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota PekalonganTahun 2010 –

2013

Data PMKS 2010 2011 2012 2013

Generasi Muda Penyandang

Masalah Kesra 0 201 0 0

Keluarga Penyandang Sosial

Psikologi 2 0 0 0

Anak Terlantar 565 201 236 236

Usia Lanjut 6355 2310 2323 2323

Wanita Rawan Sosial 804 1011 670 670

Keluarga yang Kondisi Perumahan,

Lingkungan tidak layak 4.931 0 4.865 4.865

Anak Nakal 53 48 58 58

Penyalahgunaan Narkoba

12

77 74 74

Penyandang Cacat 1109 288 460 460

- Tubuh 335 118 123 123

- Netra 200 40 43 43

- Mental 352 25 35 35

- Ganda 41 27 85 85

- Tuna Rungu/Wicara 181 78 174 174

Bekas Penyandang Sakit Kronis 312 58 21 21

Gelandangan 7 19 153 153

Tuna Susila 18 20 22 22

Waria 0 3 0 0

Bekas Narapidana 228 144 151 151

Bencana Alam 15 7 0 0

Fakir Miskin 31274 28380 29765 29765

Sumber : BPS, 2014

Page 86: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 69

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat

dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan

sampai dengan tahun 2011 untuk organisasi sosial berjumlah 37 unit, karang taruna

berjumlah 47 unit, WPKS sebanyak 90 orang dan jumlah PSM (Pekerja Sosial

Masyarakat) sebanyak 333 orang.

Tabel 2.69 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

No Jumlah 2010 2011 2012 2013

1 Perintis / Pejuang Kemerdekaan 2 2

2 Kader Kepemimpinan Sosial Wanita 90 90

3 Pekerja Sosial Masyarakat 288 333

4 Karang Taruna 36 47

5 Organisasi Sosial 14 37

Sumber : Dinsosnakertrans Kota Pekalongan, 2014

Salah satu bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana

dan prasarana. Salah satu sarana prasarana yang ada yaitu panti asuhan. Jumlah

panti asuhan sampai dengan tahun 2011 berjumlah 8 unit. Dengan jumlah anak asuh

mencapai 1.511 anak. Dari 8 panti tersebut, 1 diantaranya milik pemerintah dan

sisanya yaitu 7 panti milik swasta.

14. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2.70 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota PekalonganTahun

2010-2013

No Tahun Jumlah Penduduk Angkatan

Kerja (15-64 tahun)

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

1 2010 193.671 72.30

2 2011 196.188 70.41

3 2012 198.757 69.49

4 2013 201.323 66.64

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan prosentase angkatan kerja usia

15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2010

sampai 2013 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2010 angka partisipasi

angkatan kerja adalah 72,3% maka pada tahun 2013 turun menjadi 66,64%.

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.

Gambar 2.33 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

2010 2011 2012 2013

Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (%)

72,30 70,41 69,49 66,64

62,0064,0066,0068,0070,0072,0074,00

Page 87: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 70

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Angka sengketa pengusaha pekerja menunjukkan prosentase jumlah sengketa

terhadap jumlah perusahaan.

Tabel 2.71 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota PekalonganTahun

2010-2013

No Tahun Jumlah

Sengketa

Jumlah

Perusahaan

Prosentase

Sengketa

1 2010 11 315 3.49

2 2011 24 315 7.62

3 2012 18 315 5.71

4 2013 33 315 10.48

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.

Tabel diatas menunjukkan angka sengketa di Kota Pekalongan dalam kurun

waktu 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan, sehingga masih diperlukan

perhatian pemerintah dalam ketenagakerjaan.

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan prosentase pencari kerja yang

sudah ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar di

Dinsosnakertrans Kota Pekalongan. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2013

pencari kerja yang berhasil ditempatkan cenderung mengalami peningkatan. Data

pencari kerja ditempatkan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.72 Prosentase Pencari Kerja yang ditamatkan

No Tahun Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Prosentase AKL AKAD AKAN

1 2010 305 39 253 17.28

2 2011 23 71 100 9.14

3 2012 1.090 0 55 37.48

4 2013 679 217 90 33.53

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukka angka prosentase jumlah

penganggur pada usai kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan tahun 2010 sampai 2013 terus

mengalami penurunan seperti ditunjukkan gambar berikut.

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.

Gambar 2.34 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

2010 2011 2012 2013

Kota Pekalongan (%) 7,00 7,29 7,44 5,28

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Page 88: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 71

f. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan menunjukkan prosentase perusahaan yang

menerapkan K3 dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kota Pekalongan.

Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2013 keselamatan dan perlindungan di Kota

Pekalongan mengalami peningkatan seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.73 Prosentase Perusahaan Menerapkan K3 Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

No Tahun Jumlah Perusahaan

Menerapkan K3

Jumlah Perusahaan

di Wilayah Kab/kota Prosentase

1 2010 260 310 83.87

2 2011 270 312 86.54

3 2012 290 315 92.06

4 2013 300 320 93.75

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Prosentase koperasi aktif

Koperasi aktif binaan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terus

mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase koperasi

aktif dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2013. Jika pada tahun 2010

koperasi aktif adalah 83,12%, maka pada tahun 2013 koperasi aktif meningkat

menjadi 85,82%. Data jumlah koperasi aktif ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.74 Prosentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2010 -

2013

No Tahun Jumlah

Koperasi Aktif

Jumlah seluruh

Koperasi

Prosentase

koperasi aktif

1 2010 197 237 83.12

2 2011 202 241 83.82

3 2012 216 254 85.04

4 2013 230 268 85.82

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2014.

b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan,

teh, pertenunan ATM (alat tenun mesin) dan pertenunan ATBM (alat tenun bukan

mesin). Dari kelima produk unggulan tersebut, batik dan pengolahan ikan merupakan

kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian

Kota Pekalongan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan

Tabel 2.75 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi UKM di Kota

Pekalongan Tahun 2011

Jenis industri Jml. Unit

usaha

Jml. Tenaga

kerja

Nilai investasi

(Rp. Juta)

Batik 632 9.841 27.964,016

Pakaian jadi dari tekstil 369 3.665 13.569,163

Pembekuan ikan 6 50 406,2

Page 89: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 72

Jenis industri Jml. Unit

usaha

Jml. Tenaga

kerja

Nilai investasi

(Rp. Juta)

Pengalengan Ikan dan Biota

Perairan Lainnya

1 396 11.500

Pengasapan Ikan dan Biota

Perairan Lainnya

5 10 13.45

Penggaraman/Pengeringan Ikan 23 664 1.051,106

Pengolahan dan Pengawetan Ikan

dan Biota Perairan Lainnya

21 620 7.279,025

Pengolahan Teh dan Kopi 37 1.736 10.156,3549

Pertenunan 1 29 597,24

Pertenunan ATBM 114 2.165 5.291,817

Pertenunan ATM 16 1.786 25.662,057

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2011.

16. Penanaman Modal Daerah

Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal digambarkan melalui

indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan proyek dan nilainya

serta realisasi investasi; serta rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor yang

menanamkan modalnya pada Tahun 2010-2013 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Jumlah investor PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada Tahun 2011, sebanyak 39

investor. Perkembangan jumlah investor di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel

berikut.

Tabel 2.76 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun

2010-2013

No Tahun Jumlah Investor

(PMA&PDMN) Jumlah Nilai Investasi

1 2010 22 1.112.213.017.792

2 2011 39 383.804.448.200

3 2012 37 291.099.838.580

4 2013 28 612.321.000.000 Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2014.

Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam PMA dan PMDN dari tahun ke tahun

berfluktuasi. Tenaga kerja yang terserap paling tinggi pada tahun 2012 dengan rasio

daya serap 13,49. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan sehingga rasio tenaga

kerja yang terserap menjadi 5,40, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.77 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-

2013

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah Tenaga Kerja pada

Perusahaan PMA/PMDN 5.027 5.287 6.408 2.444

Jumlah Seluruh PMA/PMDN 468 476 475 453

Rasio Daya Serap Tenaga

Kerja 10.74 11.11 13.49 5.40

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2014. Nilai realisasi PMDN Tahun 2010 nilai PMDN sebesar Rp. 226,2 milyar,

meningkat 122,99% dari Tahun 2009. Tahun 2011 nilai PMDN sebesar Rp. 354,5

milyar, meningkat 56,72% dari Tahun 2010. Tahun 2012 nilai PMDN sebesar Rp.

395,3 milyar, meningkat 11,51% dari Tahun 2011. Dan pada tahun 2013 nilai PMDN

Page 90: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 73

sebesar Rp. 721,2 milyar, meningkat 82,45% dari Tahun 2012. Data selengkapnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

Realisasi PMDN Tahun

Evaluasi 226.205.230.033 354.506.929.213 395.326.890.484 721.263.000.000

Realisasi PMDN Tahun

Sebelum Evaluasi 101.442.959.094 226.205.230.033 354.506.929.213 395.326.890.484

Realisasi PMDN

sebelum Evalusasi 101.442.959.094 226.205.230.033 354.506.929.213 395.326.890.484

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2014.

17. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk

mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat

semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi

seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2010-2013 telah

dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan

budaya berkisar antara 18 hingga 23 kali penyelenggaraan setiap tahunnya, dengan

jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya.

Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat,

namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan

melakukan pelestarian cagar budaya seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.79 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota

PekalonganTahun 2010-2013

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Jumlah

penyelenggaraan

festival seni dan budaya

19 18 20 23

2 Jumlah Sarana

penyelenggaraan seni

dan budaya

4 4 4 4

3 Jumlah Benda, Situs

dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan

27 206 206 206

Sumber : Dishubparbud, 2014.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan, pada Tahun 2010-2013 telah

dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 24 kegiatan.Pelaksanaan kegiatan

kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, pada

Tahun 2010 telah terbentuk 20 organisasi kepemudaaan. Data selengkapnya dapat

dilihat pada tabel berikut.

Page 91: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 74

Tabel 2.80 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan tahun 2010-

2013

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Organisasi Kepemudaan 20 20 20 20

2 Jumlah kegiatan Kepemudaan 6 6 6 6

3 Jumlah Gelanggang/Balai remaja

(selain milik swasta) 3 3 3 3

Pada bidang keolahragaan kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi

olahraga dan sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk 28 organisasi dalam bentuk

Pengurus Cabang Olah Raga. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun

2013 jumlah kegiatan olahraga dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu

ditingkatkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.81 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan tahun 2010-2013

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Organisasi Olahraga 28 28 28 28

2 Jumlah kegiatan Olahraga 5 5 5 5

3 Jumlah Lapangan Olahraga 12 12 12 12

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2010 -2013

secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain pemerkosaan,

penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkotika, sebagaimana ditunjukkan tabel

berikut.

Tabel 2.82 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan

(Kasus) Tahun 2008-2011

No TindakKejahatan 2010 2011 2012 2013

1 Pembunuhan 0 0 0 0

2 Pemerkosaan 2 1 0 3

3 Penganiayaan 1 4 1 0

4 Pencurian 5 139 158 132

5 Penipuan 25 29 44 45

6 Penadahan 0 0 0 0

7 Narkotika dan Psikotropika 19 10 10 10

Sumber : Diolah dari Pekalongan dalam angka 2011.

b. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan

Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif serta Pemilukada yang berjalan tertib dan

demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung pada tindakan anarkis.

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik

sebagaimana ditunjukkan tabel berikut. Kegiatan pembinaan politik daerah

intensitasnya semaakin meningkat dari tahun ke tahun.

Page 92: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 75

Tabel 2.83 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik

No Kegiatan Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Kegiatan pembinaan Politik Daerah 2 2 6 33

Sumber : Kesbangpol, 2014.

c. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

(OKP) selama kurun waktu 2010 - 2013 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan

potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.84 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

No Kegiatan Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Kegiatan pembinaan terhadap

LSM, Ormas dan OKP 1 1 0 0

Sumber : Kesbangpol, 2014.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong

Praja. Selama kurun waktu 2010-2013 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota

Pekalongan meningkat dari 0,71 menjadi 0,79. Dengan adanya Banpol (Non PNS)

maka rasio Satpol+Banpol meningkat dari 2,98 (tahun 2010) menjadi 3,51 (tahun

2013).

Adapun pelanggaran Peraturan Daerah untuk setiap tahunnya dapat

diselesaikan secara tuntas, sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel berikut.

Tabel 2.85 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota

Pekalongan

No Tahun Jumlah Polisi

PP

Jumlah

Penduduk Prosentase

1 2010 20 281.991 0.71

2 2011 22 285.026 0.77

3 2012 23 287.978 0.79

4 2013 23 290.870 0.79

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014

Tabel 2.86 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan

Banpol (Non PNS) di Kota Pekalongan

No Tahun Jumlah Polisi

PP

Jumlah

Penduduk Prosentase

1 2010 84 281.991 2.98

2 2011 86 285.026 3.02

3 2012 87 287.978 3.02

4 2013 102 290.870 3.51

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014

Page 93: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 76

Tabel 2.87 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2010-

2013

No Tahun Jumlah

Pelanggaran Perda

Jumlah Penyelesaian

Pelanggaran Perda Prosentase

1 2010 327 327 100

2 2011 520 520 100

3 2012 210 210 100

4 2013 277 277 100

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah

satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya

jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara

lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos

Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per

jumlah kelurahan ditunjukkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.88 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota

Pekalongan

No Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio

1 2010 30 281.991 1.06

2 2011 30 285.026 1.05

3 2012 30 287.978 1.04

4 2013 30 290.870 1.03

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014

Tabel 2.89 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas

Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan

No Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio

1 2010 1.560 281.991 55.32

2 2011 1.665 285.026 58.34

3 2012 1.720 287.978 59.72

4 2013 1.764 290.870 60.65

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014

Tabel 2.90 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

No Tahun Jml Pos Siskamling Jml Kelurahan Rasio

1 2010 1.680 47 35.74

2 2011 1.970 47 41.91

3 2012 2.115 47 45.00

4 2013 2.350 47 50.00

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014

c. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan

hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain,

menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau

Page 94: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 77

dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan

kapasitas fiskal.

Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non

Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

d. Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan

profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan

melalui pengadaan CPNS; Diklat Formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian

izin belajar), Diklat Kader (Bintek dan Kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP,

dan ujian kedinasan), Kenaikan Pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian

prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan,

pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

e. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan

perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi,

efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan

kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah. Reformasi birokrasi ini merupakan bagian dari

upaya terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) Pemerintah Kota Pekalongan.

21. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem

yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di

daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b)

Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan,

informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas

konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan

keamanan dan mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan

pangan utama. Kecenderungan yang ada bahwa rasionya semakin mengecil. Secara

lengkap ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.91 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota PekalonganTahun

2010-2013

No Tahun Ketersediaan Pangan

Utama Per tahun

Jumlah

Penduduk Prosentase

1 2010 9.531.236 281.991 33.80

2 2011 9.437.434 285.026 33.11

3 2012 7.092.511 287.978 24.63

4 2013 6.136.302 290.870 21.10

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2014

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari Tahun 2010 - 2013

yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan

salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek

konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel berikut.

Page 95: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 78

Tabel 2.92 Skor PPH Kota PekalonganTahun 2010-2013

No Tahun Skor PPH Kota Pekalongan

1 2010 82.6

2 2011 83.6

3 2012 85.4

4 2013 87.1

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa

konsumsi beras di Kota Pekalongan sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian

masih rendah. Namun demikian ada kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi

pangan hewani menunjukkan penurunan, namun ada kecenderungan peningkatan

konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi

per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.93 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota

PekalonganTahun 2010-2013

No Capaian Konsumsi

Kelompok Pangan Satuan 2010 2011 2012 2013

1 Padi-padian Kg/Kap/th 89.68 92.01 92.27 90.97

2 Umbi-umbian Kg/Kap/th 14.38 15.44 17.40 17.23

3 Pangan Hewani Kg/Kap/th 123.57 115.67 110.93 74.93

4 Minyak dan Lemak Kg/Kap/th 6.33 6.42 5.70 8.72

5 Buah/biji berminyak Kg/Kap/th 6.92 6.97 7.35 14.21

6 Kacang-kacangan Kg/Kap/th 43.18 43.68 35.39 23.68

7 Gula Kg/Kap/th 12.78 12.91 11.78 7.65

8 Sayur & Buah Kg/Kap/th 95.76 96.88 102.69 98.74

9 lain-lain Kg/Kap/th 0.99 1.02 1.16 3.38

Tabel 2.94 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota PekalonganTahun

2010-2013

No Konsumsi Energi per

kapita/hari Satuan 2010 2011 2012 2013

1 Padi-padian Kg/Kapita/hr 885.52 908.50 911.44 897.7

2 Umbi-umbian Kg/Kapita/hr 42.33 45.31 50.66 49.0

3 Pangan Hewani Kg/Kapita/hr 349.13 327.77 316.21 241.3

4 Minyak dan Lemak Kg/Kapita/hr 150.78 152.94 136.22 214.1

5 Buah/biji berminyak Kg/Kapita/hr 28.47 28.71 32.94 76.9

6 Kacang-kacangan Kg/Kapita/hr 392.43 397.02 321.87 215.1

7 Gula Kg/Kapita/hr 128.05 129.41 118.1 76.5

8 Sayur & Buah Kg/Kapita/hr 78.23 79.10 86.03 86.9

9 lain-lain Kg/Kapita/hr 8.17 8.40 9.73 24.0

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk

mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang

meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan

pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam

penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu

Page 96: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 79

kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk

masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan

dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil

pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada

perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program

pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan

dengan perencanaan pembangunan desa.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan (LPMD/K). Adapun jumlah LPM Kelurahan dan PKK aktif di Kota

Pekalongan sebagaimana pada tabel- tabel berikut.

Tabel 2.95 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota

PekalonganTahun 2010-2013

No Tahun Jumlah LPM

1 2010 47

2 2011 47

3 2012 47

4 2013 47

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan, 2014.

Tabel 2.96 PKK Aktif di Kota PekalonganTahun 2010-2013

No Tahun Jumlah PKK Aktif

1 2010 52

2 2011 52

3 2012 52

4 2013 52

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan, 2014.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan

kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka

kematian ibu dan bayi. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun

2010-2013 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu. Jumlah Posyandu aktif

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data posyandu aktif di Kota

Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

No Tahun Jumlah Posyandu Aktif

1 2010 394

2 2011 397

3 2012 399

4 2013 401

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pekalongan, 2014

Page 97: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 80

23. Statistik

Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas

pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan

penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam

analisa perencanaan pembangunan.

Capaian kinerja sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 antara lain

Tersusunnya Buku Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2010 – 2013, IPM 2010-

2013, Indeks Harga Konsumen 2010-2013, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010-2013

dan Buku PDRB Tahun 2010 - 2013. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan

untuk mengakses data statistik.

24. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Kota Pekalongan pada kurun waktu

Tahun 2010 - 2013 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar

yang ada namun belum optimal. Pengelolaan arsip pada SKPD di Kota Pekalongan

ditunjukkan tabel berikut ini

Tabel 2.98 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota PekalonganTahun

2010-2013

No Tahun Jumlah SKPD Jumlah SKPD yang

Mengelola Arsip Secara Baku Rasio

1 2010 34 19 55.88

2 2011 34 20 58.82

3 2012 34 20 58.82

4 2013 34 21 61.76

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2014.

25. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib

dipenuhi oleh pemerintah daerah. Untuk menunjang informasi bagi masyarakat,

pemerintah daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Melalui

sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan

informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan

oleh masyarakat. Dalam memajukan pemerintahan yang terintegrasi informasi,

pemerintah daerah telah membuat sistem informasi manajemen (SIM). Jumlah SIM

yang telah dibangun menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Data

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.99 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

Tahun 2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah SIM 2 7 12 36

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2014.

Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang

saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin

banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan

Page 98: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 81

kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan

telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan

jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Rasio

jaringan komunikasi Kota pekalongan tersaji dibawah.

Tabel 2.100 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jaringan telepon genggam 10 10 10 10

Stasioner 55 55 55 55

Rasio jaringan komunikasi 0.18 0.18 0.18 0.18

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2014.

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak.

Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat

dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual

mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat

kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat

antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar,

Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan surat kabar di Kota

Pekalongan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.101 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke

Daerah Tahun 2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Surat Kabar 10 10 10 10

Sumber data : Diskominfo Kota Pekalongan, 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa

penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran

dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima

siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi.

Perkembangan penyiaran radio dan televisi di Kota Pekalongan terlampir pada tabel di

bawah ini.

Tabel 2.102 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah Penyiaran Radio 9 9 9 9

Jumlah Penyiaran TV 13 13 14 14

Sumber : Diskominfo Kota Pekalongan, 2014, diolah

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium

padat, baik melalui kabel logam atau serat optis. Layanan jaringan tetap di Indonesia

Page 99: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 82

dan di Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Berikut disajikan persentase pengguna layanan jaringan tetap di Kota Pekalongan

periode 2010-2013

Tabel 2.103 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota

Pekalongan 2010-2013

Tahun SST Jumlah RT Persentase Pengguna Fix Wireline

2010 16,997 65,253 26.05%

2011 19,271 70,084 27.50%

2012 13,794 72,356 19.06%

2013 15,198 73,267 20.74%

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2011-2014, diolah

26. Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2010-2013, sesuai

standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,

mengalami perkembangan yang fluktuatif. Demikian juga untuk jumlah koleksi

perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan

tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari

69.482 orang tahun 2010 dan menjadi 95.897 orang pada tahun 2013.

Di sisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya

minat baca masyarakat, dimana peningkatan tersebut cukup optimal jika dikaitkan

dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Perkembangan

perpustakaan di Kota Pekalongan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota

PekalonganTahun 2010-2013

No Tahun Jumlah Kunjungan

Selama 1 Tahun

Jumlah Populasi

yang Harus Dilayani Rasio

1 2010 69.482 281.991 0.25

2 2011 79.556 285.026 0.28

3 2012 91.626 287.503 0.32

4 2013 95.897 290.870 0.33

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2014.

Tabel 2.105 Perkembangan Perpustakaan di Kota PekalonganTahun

2010-2013

No Uraian Data Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Perpustakaan

2 Perpustakaan Umum Kota Pekalongan 1 1 1 1

3 Perpustakaan Keliling 3 3 3 3

4 Perpustakaan RW - 100 188 245

5 Perpustakaan SD/MI 77 77 77 77

6 Perpustakaan SLTP 34 34 34 34

7 Perpustakaan SLTA 23 23 23 23

8 Perpustakaan Perguruan Tinggi 6 6 6 6

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2014.

Page 100: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 83

2.1.3.2 Fokus Urusan Layanan Pilihan

1. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-

2013 menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun produktifitas padi tidak

meningkat signifikan, namun Kota Pekalongan mampu mempertahankan stabilitas

produksi per hektarnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.106 Produtivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Produksi tanaman padi (ton) 14,908.32 14,991.44 13,023.93 13,947.50

Luas areal tanaman padi (Ha) 1,107.00 1,046.00 1,085.00 1,023.00

Produktifitas padi per hektar 13.47 14.33 12.00 13.63

Pembinaan kepada petani dalam kurun waktu 2010-2013 secara persentase

berkurang. Hal ini disebabkan jumlah kelompok petani semakin banyak sedangkan

kelompok petani yang mendapat bantuan semakin sedikit. Ini dapat terlihat pada sajian

tabel dibawah.

Tabel 2.107 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun

2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah kelompok tani mendapatkan

bantuan pemda 11.00 15.00 14.00 7.00

Jumlah kelompok tani 62.00 62.00 66.00 66.00

Cakupan bina kelompok petani 17.74% 24.19% 21.21% 10.61%

2. Pariwisata

Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota

Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa

depan, terutama di bidang pariwisata. Pada tahun 2010, Kota Pekalongan memiliki 22

hotel. Jumlah ini naik menjadi 23 hotel di tahun 2013. Adapun kelas hotel yang ada di

Pekalongan terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 4 hotel, hotel bintang 2 sebanyak 1

hotel, hotel bintang 1 sebanyak 1 hotel dan hotel melati sebanyak 17 hotel. Adapun

perkembangan jumlah hotel tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.108 Jumlah Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai

dengan 2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah Hotel 22 22 23 23

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran.

Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wistawan

untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan

internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Jumlah restoran

di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Page 101: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 84

Tabel 2.109 Jumlah Restoran di Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai

dengan 2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Restoran 70 85 90 110

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta

masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain

mendongkrak jumlah wisatawan juga meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan

sebagai tujuan wisata di utara Pulau Jawa. Kliwon Show, Pentas Seni Sedekah Laut

(Nyadran), Pentas Seni Pek Chun, Pentas Seni Pekan Batik Internasional, Pentas seni

Pada Pameran inovasi, Lomba Samproh, Lomba Marawis, Pentas Seni Hari Jadi Kota

Pekalongan, dan Festival Kostum Karnaval Batik Pekalongan adalah kegiatan pentas

budaya dan seni yang sering diselenggarakan. Perkembangan penyelenggaraan

festival seni dan budaya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.110 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013

Jumlah Penyelenggaraan 19 18 20 23

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Objek wisata yang terdapat di wilayah Kota Pekalongan meliputi Pasir Kencana,

Slamaran Indah, Museum Batik, Kolam Renang Tirta Sari, Kampung Batik Kauman,

Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek wisata

tersebut menjadi menjadi tujuan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun

2010-2013 masih fluktuatif dan dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-

2013

No Tahun Jumlah Kunjungan WIsata

1 2010 215.568

2 2011 231.018

3 2012 237.946

4 2013 235.908

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, 2014.

Tabel 2.112 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari

Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2007-2011

No Objek Wisata 2010 2011 2012 2013

1 Pasir Kencana

A. Pengunjung

1). Wisman 0 0 0 0

2). Wisnus 140.425 163.015 171.962 155.858

B. Pendapatan (Rp.) 319.203.900 387.278.800 601.766.000 524.033.000

2 Slamaran Indah

A. Pengunjung

Page 102: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 85

No Objek Wisata 2010 2011 2012 2013

1). Wisman 0 0 0 0

2). Wisnus 16.242 11.083 9.102 8.524

B. Pendapatan (Rp.) 21.965.700 16.919.600 31.295.000 28.293.500

3 Museum Batik

A. Pengunjung

1). Wisman 50 127 158 238

2). Wisnus 8.936 12.181 14.482 17.585

B. Pendapatan (Rp.) 0 0 0 0

4 Kolam Renang Tirta

Sari

A. Pengunjung

1). Wisman 0 0 0 0

2). Wisnus 47.958 44.959 42.242 42.787

B. Pendapatan (Rp.) 303.969.000 352.316.000 269.181.000 235.328.500

Sumber: BPS, 2014

3. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap di perairan laut Kota Pekalongan menunjukkan

kinerja yang menurun. Hal ini ditandai dengan penurunan produksi perikanan tangkap.

Pada tahun 2010 jumlah ikan tangkap sebesar 18.363 kg maka tahun 2013 sebesar

17.602 kg. Ini mendekati target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 20.033 kg dengan

prosentase yang dicapai 87,87%. Target budidaya ikan payau pada akhir tahun 2013

melebihi target. Ini terlihat dari prosentase yang dicapai 107,25% dari target. Demikian

pula dengan budidaya ikan tawar. Pada tahun 2013 prosentasenya melebihi target

yakni mencapai 208,80% dari yang ditargetkan. Perkembangan produksi perikanan

tangkap dan budidaya dilihat pada tabel dibawah

Tabel 2.113 Perkembangan Produksi Perikanandi Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013 (kg)

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Ikan Tangkap

a. Jumlah Produksi Ikan 18.363 18.680 19.459 17.602

b. Target Daerah 25.680 25.680 21.405 20.033

Prosentase Produksi 71.51 72.74 90.91 87.87

2 Ikan Budidaya Air Payau

a. Jumlah Produksi Ikan 595 759 741 799

b. Target Daerah 745 745 745 745

Prosentase Produksi 79.97 101.96 99.49 107.25

3 Ikan Budidaya Air Tawar

a. Jumlah Produksi Ikan 80.40 90.30 90.70 173.30

b. Target Daerah 83.00 83.00 83.00 83.00

Prosentase Produksi 96.87 108.80 109.28 208.80

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014

Page 103: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 86

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun

2010-2013 meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi ikan per kapita hanya 18,50 kg

maka pada tahun 2013 menjadi 19,60 kg. Secara persentase, sesuai target, maka

persentase tersebut semakin menurun. Bila tahun 2010 persentase konsumsi ikan

sebesar 92,50% maka pada tahun 2013 sebesar 65,33%. Perkembangan konsumsi

ikan di Kota Pekalongan tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 2.114 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg)

No Tahun Jumlah Konsumsi

Ikan Target Daerah

Prosentase

Konsumsi Ikan

1 2010 18.50 20.00 92.50

2 2011 19.00 23.00 82.61

3 2012 19.30 25.00 77.20

4 2013 19.60 30.00 65.33

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014.

Pembinaan melalui bantuan pemerintah daerah kepada kelompok nelayan di

Kota Pekalongan setiap tahun hanya 1 (satu) kelompok nelayan. Pada tahun 2010,

kelompok nelayan belum belum mendapatkan bantuan. Pada tahun 2011-2013, setiap

tahun satu kelompok nelayan memperoleh bantuan dari pemerintah daerah. Berikut

disajikan perkembangan pembinaan nelayan di Kota Pekalongan pada tabel dibawah.

Tabel 2.115 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun

2010-2013

No Tahun Jumlah Kelompok Nelayan

Mendapatkan Bantuan Pemda

Jumlah

Kelompok

Nelayan

Prosentase

Cakupan Bina

Nelayan (%)

1 2010 0 18 0.00

2 2011 1 22 4.55

3 2012 1 39 2.56

4 2013 1 39 2.56

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014.

Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2010-2013 terhadap

jumlah produksi ikan di wilayah Kota Pekalongan semakin meningkat. Apabila pada

tahun 2010 sebesar 7%, maka pada tahun 2013 meningkat menjadi 256%, seperti

terlihat pada tabel di bawah

Tabel 2.116 Produksi Ikan Kelompok Nelayandi Kota Pekalongan Tahun

2010-2013 (ton)

No Tahun

Jumlah Produksi Ikan

Kontribusi hasil

Kelompok Nelayan

Jumlah Produksi

Ikan di Daerah

Prosentase Produksi

Perikanan Kelompok

Nelayan

1 2010 12.00 18.36 0.07

2 2011 61.80 18.68 0.33

3 2012 215.52 19.46 1.11

4 2013 451.31 17.60 2.56

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014.

Page 104: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 87

4. Perdagangan

Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam

negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan

perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.117 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

NO DATA 2010 2011 2012

1. Atas Dasar

Harga

Berlaku

PDRB Total (Rp.Juta) 3.803.989,64 4.191.357,50 4.636.010,23

PDRB Perdagangan

(Rp.Juta) 761.418,57 827.694,16 915.476,65

Kontribusi Perdagangan

(%) 20,02% 19,75% 19,75%

2. Atas Dasar

Harga

Konstan

2000

PDRB Total(Rp.Juta) 2.087.114,17 2.200.827,78 2.324.147,40

PDRB Perdagangan

(Rp.Juta) 501.171,87 529.084,80 556.622,56

Kontribusi Perdagangan

(%) 24,01% 24,04% 23,95%

Sumber : BPS, 2014

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB cukup tinggi meskipun secara

prosentase mengalami sedikit penurunan, tetapi secara nilai naik secara signifikan.

Pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan atas dasar harga konstan Rp. 501,171

Milyar, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 556,622 Milyar. Kondisi ini

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang

aktivitas perekonomian Kota Pekalongan.

Kinerja perdagangan internasional terlihat dari kinerja ekspor Kota Pekalongan.

Ekspor Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dalam

kurun waktu empat tahun dari sebesar 18,334 Juta US$ pada Tahun 2010 menjadi

sebesar 25,336 Juta US$ pada Tahun 2013. Perkembangan ekspor bersih perdagangan

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.35 Perkembangan Ekspor Bersih di Kota Pekalongan Tahun

2010 - 2013

2010 2011 2012 2013

Ekspor Bersih Perdagangan(US$)

18.334.354 22.051.749 25.394.047 25.336.663

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

EksporBersihPerdagangan (US$)

Page 105: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 88

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian

beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan

industri.

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB cukup tinggi meskipun secara

prosentase mengalami sedikit penurunan, tetapi secara nilai naik secara signifikan.

Tabel 2.118 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

NO DATA 2010 2011 2012

1. Atas Dasar

Harga Berlaku

PDRB Total (Rp.Juta) 3.803.989,64 4.191.357,50 4.636.010,23

PDRB Perindustrian (Rp.Juta) 738.496,15 798.974,16 873.708,28

Kontribusi Perindustrian (%) 19,41% 19,06% 18,85%

2. Atas Dasar

Harga Konstan

2000

PDRB Total(Rp.Juta) 2.087.114,17 2.200.827,78 2.324.147,40

PDRB Perindustrian (Rp.Juta) 425.216,81 444.913,65 467.774,77

Kontribusi Perindustrian (%) 20,37% 20,22% 20,13%

Sumber : BPS, 2014

Tabel di atas menunjukkan perkembangan kontribusi sektor perindustrian

terhadap PDRB dimana pada tahun 2010 kontribusi sektor perindustrian atas dasar

harga konstan Rp. 405,216 Milyar, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.

467,774 Milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor

perindustrian dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan.

b. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan Industri besar sejak Tahun 2010 cenderung meningkat. Pada

tahun 2013 terjadi pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 30,35%, dimana pada

tahun 2013 dilakukan sensus updating data industri. Data pertumbuhan industri Kota

Pekalongan ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.36 Perkembangan Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan

Tahun 2010 - 2013

2010 2011 2012 2013

Pertumbuhan Industri (%) 1,38 0,87 1,25 30,35

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

PertumbuhanIndustri (%)

Page 106: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 89

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah

pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya

beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan

utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2010

sebesar Rp 640,55 ribu rupiah. Ini semakin meningkat pada tahun 2011-2013. Bila pada

tahun 2011 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 644,01 ribu rupiah

maka tahun 2013 sebesar 651.02 ribu rupiah. Tabel konsumsi rumah tangga per kapita

Kota Pekalongan tahun 2010-2013 dapat dilihat dibawah ini

Tabel 2.119 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota

Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan

(Rp. 000,-)

2010 640.55

2011 644.01

2012 647.14

2013 651.02 Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2013 dan www.pekalongankota.bps.go.id

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Pekalongan dari tahun 2010-

2013 semakin mengecil. Pada tahun 2010 rasionya 0,000521 maka tahun 2013 rasionya

semakin mengecil menjadi 0,000434. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin

tinggginya pertambahan jumlah kendaraan dibandingkan dengan penambahan panjang

jalan. Kondisi tersebut dapat dilihat seperti pada tabel di bawah

Tabel 2.120 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah KendaraanKota Pekalongan

Tahun 2010-2013

Tahun Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

2010 0.000521

2011 0.000489

2012 0.00046

2013 0.000434

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014, diolah

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami penurunan dari

tahun 2010-2013. Apabila pada tahun 2010 jumlah orang yang naik dan turun di

Terminal Pekalongan sebesar 189.345 orang maka pada tahun 2011 terjadi penurunan

menjadi 180.204 orang. Dari tahun 2012-2013, jumlah orang yang melalui terminal

Pekalongan cenderung stagnan. Bila pada tahun 2012 sebesar 180.484 orang maka

pada tahun 2013 sebesar 180.276 orang.

Page 107: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 90

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Gambar 2.37 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal

PekalonganTahun 2010-2014

3. Jumlah Orang yang Melalui Stasiun Per Tahun

Jumlah orang yang melalui stasiun Pekalongan berfluktuatif setiap tahunnya. Ini

terlihat pada grafik dibawah. Tahun 2010, jumlah orang yang melalui stasiun

Pekalongan sebanyak 182.597 orang, maka pada tahun 2011 melonjak menjadi

210.633 orang. Namun pada tahun 2012 kembali turun drastic menjadi 179.768 orang.

Di tahun 2013 kembali naik menjadi 195.528 orang.

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2014

Gambar 2.38 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun

PekalonganTahun 2010-2014

4. Prosentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi peningkatan

kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk dari

tahun 2010-2013 sebesar 1,05%, maka kebutuhan air bersih juga bertambah.

Pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk 281.991 jiwa (69.698 RT), baru

46,32% penduduk yang terpenuhi air bersihnya. Pada tahun 2011 pelayanan meningkat

2010

2011

2012

2013

Orang Melalui Terminal 189.345 180.204 180.484 180.276

174.000

176.000

178.000

180.000

182.000

184.000

186.000

188.000

190.000

192.000

OrangMelaluiTerminal

2010 2011 2012 2013

Orang Melalui Terminal 182.597 210.633 179.768 195.528

160.000 165.000 170.000 175.000 180.000 185.000 190.000 195.000 200.000 205.000 210.000 215.000

Page 108: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 91

drastis menjadi 62,50% dari total jumlah penduduk 285.026 jiwa (73.874 RT). Sebanyak

65,64% dari 287.978 jiwa (72.687 RT) penduduk Kota Pekalongan terlayani air bersih

pada tahun 2012 dan sebesar 71,45% dari 290.870 jiwa (73.267 RT) terlayani air bersih

pada tahun 2013. Secara lengkap pada gambar di bawah.

Gambar 2.39 Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air

Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal

ini terlihat dari rumah tangga yang semakin bertambah dari tahun ke tahun terutama dari

tahun 2010-2013. Di samping karena peningkatan jumlah rumah tangga, juga

disebabkan karena penggunaan listrik untuk kepentingan usaha, termasuk industri.

Apabila output listrik pada tahun 2010 hanya 211,27 ribu MWh maka pada tahun

berikutnya naik menjadi 215,72 ribu MWh. Pada tahun 2012-2013 terjadi kenaikan yang

cukup signifikan. Bila pada tahun 2012 sebesar 229,92 MWh makan pada tahun 2013

menjadi 264,94 MWh.

Sumber : www.pekalongankota.go.id

Gambar 2.40 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010 sampai

dengan 2013

1 2 3 4

Tahun 2010 2011 2012 2013

Prosentase RT menggunakanair bersih (%)

42 43 44 47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Konsumsi Daya Listrik (MWh) 211 216 230 265

0

50

100

150

200

250

300

Page 109: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 92

6. Prosentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah rumah tangga yang meningkat dari tahun 2010-2013 berimplikasi

meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Dengan bertambahnya jumlah rumah

tangga, kebutuhan listrik menjadi kebutuhan pokok sangatlah penting. Apabila pada

tahun 2010 persentase rumah tangga hanya sebesar 90,32% maka pada tahun 2011

terjadi penurunan persentase rumah tangga pengguna listrik menjadi 87,98%. Namun,

persentase rumah tangga pengguna listrik ini semakin meningkat pada tahun 2011-2012

dari 89,83% menjadi 93,31%. Adapun rincian rumah tangga pengguna listrik tersaji pada

tabel di bawah.

Tabel 2.121 Prosentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

Tahun Pelanggan RT Jumlah

RT

Prosentase RT Pengguna Listrik

2010 58,937 65,253 90.32%

2011 61,663 70,084 87.98%

2012 65,000 72,356 89.83%

2013 68,362 73,267 93.31%

7. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Perkembangan jumlah hotel di Kota Pekalongan cukup menggembirakan bagi

dunia investasi. Jumlah hotel dan penginapan menunjukkan peningkatan dari tahun ke

tahun. Semakin bertambahnya hotel (terutama hotel berbintang) semakin meneguhkan

visi, dalam rangka menuwudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa. Tabel di bawah

menunjukkan bahwa pada tahun 2012 telah dibangun 1 hotel berbintang dan 2 hotel non

bintang, sedangkan pada tahun 2013 bertambah lagi dengan 1 (satu) hotel berbintang

dan 2 (dua) hotel non bintang.

Tabel 2.122 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2011-

2013

Akomodasi 2010 2011 2012 2013

Hotel Berbintang 4 5 6

Hotel Non Berbintang 18 20 22

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

1. Angka Kriminalitas

Penanganan tindak kriminal di Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan

yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio angka kriminalitas yang

tertangani. Kondisi ini tentu saja cukup menguntungkan bagi dunia investasi. Pada

tahun 2010 jumlah angka kriminalitas yang tertangani adalah 8,25 kasus tiap 10.000

penduduk. Kondisi ini semakin menaik pada tahun 2011 menjadi 13,24 kasus tiap

10.000 penduduk. Kemudian semakin menurun terus pada tahun 2012 – 2013 yakni

10,71 dan 9,97 per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Page 110: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 93

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2014, diolah

Gambar 2.41 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota

Pekalongan 2010-2014

2. Lama Proses Perijinan

Proses perijinan di Kota Pekalongan juga telah diatur dengan standar operasi

pelayanan untuk pemberian izin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lama proses permohonan izin berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya, namun

secara keseluruhan, waktu dan proses yang dibutuhkan menjadi lebih singkat dan lebih

sederahana, dibandingkan sebelum terbentuknya instansi khusus yang menangani

perizinan di Kota Pekalongan yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPMP2T). Berikut kami sajikan tabel SOP mengenai lama proses perijinan di

Kota Pekalongan.

Tabel 2.123 Lama proses perijinan di kota Pekalongan 2010-2012

NO JENIS IZIN SOP IZIN (hari)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Izin Prinsip 12 12 12 12 12

2 Izin Usaha Angkutan 10 10 10 10 10 5 5 5

3 Izin Trayek / Kartu Pengawasan Izin Trayek 10 10 10 10 10 5 5 5

4 Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri 5 5 5 5 5 3 3 3

5 Izin Usaha Perdagangan 5 5 5 5 5 3 3 3

6 Tanda Daftar Perusahaan 5 5 5 5 5 3 3 3

7 Izin Reklame 7 7 7 7 7 5 5 5

8 Izin Sarang Walet 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Izin Gangguan ( HO ) 12 12 12 12 12 10 10 10

10 Izin Mendirikan Bangunan 15 15 15 15 15 12 12 12

11 Sertifikasi Tanda Terdaftar 6 6 6 6 6 5 5 5

12 Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga 6 6 6 6 6 5 5 5

13 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan 6 6 6 6 6 5 5 5

14 Sertifikasi Laik Hyginene Sanitasi 6 6 6 6 6 5 5 5

15 Izin Rumah Bersalin

10 10 10 10 5 5 5

16 Izin Klinik / Balai Pengobatan

10 10 10 10 5 5 5

17 Izin Klinik Kecantikan

10 10 10 10 5 5 5

2010 2011 2012 2013

Angka Kriminalitas per10.000 penduduk

8,25 13,24 10,71 9,97

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Page 111: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 94

NO JENIS IZIN SOP IZIN (hari)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

18 Izin Optik

10 10 10 10 5 5 5

19 Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop

7 7 7 7 5 5 5

20 Izin Biro Perjalanan / Agen Perjalanan Wisata

15 15 15 15 10 10 10

21 Izin Usaha Boga / Catering

7 7 7 7 6 6 6

22 Izin Ketel Uap

10 10 10 10 7 7 7

23 Izin Bejana Tekan

10 10 10 10 7 7 7

24 Izin Gedung Pertemuan / Pameran

7 7 7 7 5 5 5

25 Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran

7 7 7 7 6 6 6

26 Izin Usaha Jasa Konstruksi

14 14 14 14 7 7 7

27 Izin Tenaga Kerja Indonesia

3 3 3 3

28 Izin Kerja Malam Wanita

6 6 6 6

29 Izin Pariwisata

5 5 5 5

30 Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

6 6 6 6

31 Izin Kapal Penangkap Ikan / Izin Kapal Pengangkut Ikan

6 6 6 6

32 Izin Pendirian RPH (Usaha Pemotongan Hewan)

6 6 6 6

33 Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota

10 10 10

34 Izin Usaha Toko Modern/Pasar Tradisional

5 5 5

35 Tanda Daftar Gudang

3 3 3

36 Pendaftaran Penanaman Modal

1 1

37 Izin Prinsip Penanaman Modal

3 3

38 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

3 3

39 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

5 5

40 Izin Usaha

7 7

41 Izin Usaha Perluasan

7 7

42 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)

7 7

43 Izin Usaha Perubahan

7 7

Sumber: BPMP2T, 2012

3. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Berkaitan dengan peraturan daerah yang mendukung perkembangan iklim usaha,

sejak Tahun 2007-2011, Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun 2 (dua)

peraturan daerah, yakni Perda Kota Pekalongan No. 06 Tahun 2010 tentang Izin Usaha

Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang dan Perda Kota

Pekalongan No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan RetribusiIzin Gangguan,

yang isinya memberikan keringanan terhadap biaya retribusi yang ditanggung pelaku

usaha.

Dalam perjalanan penanaman modal di Kota Pekalongan, di kota ini telah terdapat

Perusahaan Modal Asing (PMA) yang beroperasi sebanyak 2 buah, sedangkan

Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) sejumlah 5 buah, yang sebagaian besar

bergerak dalam industri perikanan dan perdagangan. Secara lengkap dapat dilihat pada

tabel di bawah.

Page 112: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 95

Tabel 2.124 Profil Perusahaan, BUMD, dan Perbankan Daerah

Jumlah PMA 2 Buah

Jumlah PMDN 5 Buah

Jumlah BUMD 4 Buah

Jumlah BPR 4 Buah

Jumlah PDAM 1 Buah

Jumlah LKD 37 Buah

Sumber: BPS, 2012

Tabel 2.125 Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha

Tahun 2010 2011 2012 2013

Jumlah Perundangan 0 0 1 0

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000

penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2010-

2013 berfluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu 460. Namun pada tahun

2013 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan menurun menjadi 414, sebagaimana

ditunjukkan dalam gambar berikut.

Sumber : BPS, 2014 diolah

Gambar 2.42 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun

20102013

2. Rasio ketergantungan

Sumber : BPS, 2014

Gambar 2.43 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal

PekalonganTahun 2010-2014

2010 2011 2012 2013

Rasio Lulusan S1/S2/S3tiap 10.000 penduduk

414 447 460 414

380

400

420

440

460

480

RasioLulusanS1/S2/S3 tiap…

2010 2011 2012 2013

RasioKetergantungan

(%)45,60 45,28 44,89 44,48

43,50

44,00

44,50

45,00

45,50

46,00

Page 113: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 96

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (prosentase) penduduk usia 0-14

dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu

2010 – 2013 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun, dimana pada tahun

2010 sebesar 45,36%, sedangkan pada Tahun 2013 menjadi sebesar 44,48.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

KOTA PEKALONGAN SAMPAI TAHUN 2014

2.2.1. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.126 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 3 : Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau.

1 Jumlah siswa SD/MI warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

13.000 org 6.644 4.140 17.322 133,25 lebih target

Dindikpora

2 APK SD/MI 108,00 % 111,51 111,44 111,44 103,19 lebih target

Dindikpora

3 APM SD/MI 95,00 % 90,93 87,73 87,73 92,35 akan Dindikpora

4 Angka Putus sekolah SD 0,00 % 0,08 0,03 0,03 99,97 akan Dindikpora

5 Angka kelulusan UASBN 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

6 Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs

100,00 % 103,53 105,08 105,08 105,08 lebih target

Dindikpora

7 Jumlah siswa SMP/MTs warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

5.600 org 3.535 2.977 8.397 149,95 lebih target

Dindikpora

8 APK SMP/MTs 100,00 % 100,34 104,87 104,87 104,87 lebih target

Dindikpora

9 APM SMP/MTs 76,00 % 70,00 74,10 74,10 97,50 akan Dindikpora

10 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,05 % 0,22 0,03 0,03 100,02 lebih target

Dindikpora

11 Angka kelulusan UN SMP/MTs 100,00 % 99,11 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

12 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

100,00 % 102,05 99,95 99,95 99,95 akan Dindikpora

13 Jumlah siswa SMA/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

5.690 org 2.557 1.202 5.964 104,82 lebih target

Dindikpora

14 Jumlah siswa SMK warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

2.500 org 2.247 359 4.263 170,52 lebih target

Dindikpora

15 APK SMA/MA/SMK 75,00 % 85,48 84,67 84,67 112,89 lebih target

Dindikpora

16 APM SMA/MA/SMK 57,80 % 59,10 60,35 60,35 104,41 lebih target

Dindikpora

17 Angka Putus sekolah SMA/MA/SMK

0,15 % 1,18 1,17 1,17 98,98 akan Dindikpora

18 Angka kelulusan UASBN SMA/MA/SMK

100,00 % 99,93 99,96 99,96 99,96 akan Dindikpora

19 Lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya

50,00 % 33,75 48,55 48,55 97,10 akan Dindikpora

Page 114: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 97

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 Jumlah siswa berprestasi terfasilitasi beasiswa kuliah

20 org 8 122 130 650,00 lebih target

Dindikpora

21 Jumlah penyelenggara PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di setiap RW yang terfasilitasi.

328 unit 194 292 807 246,04 lebih target

Dindikpora

22 Anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA

92,00 % 48,00 97,83 97,83 106,34 lebih target

Dindikpora

23 Jumlah anak usia 0-4 tahun mengikuti Keg tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat

80,00 % 24,00 74,40 74,40 93,00 akan Dindikpora

24 TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

80,00 % 100,00 100,00 100,00 125,00 lebih target

Dindikpora

25 TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah seseuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri

80,00 % 100,00 100,00 100,00 125,00 lebih target

Dindikpora

26 Ruang kelas SD/MI sesuai standar

93,30 % 74,57 97,48 97,48 104,48 lebih target

Dindikpora

27 SD/MI memiliki Laboratorium IPA 27,50 % 26,25 28,77 28,77 104,62 lebih target

Dindikpora

28 SD/MI memiliki Laboratorium Komputer

23,18 % 47,25 44,52 44,52 192,06 lebih target

Dindikpora

29 SD/MI memilki perpustakaan sesuai standar

60,00 % 92,35 95,12 95,12 158,53 lebih target

Dindikpora

30 SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA

100,00 % 91,43 88,57 88,57 88,57 akan Dindikpora

31 SMP/MTs memiliki Laboratorium Komputer

100,00 % 100,00 97,14 97,14 97,14 akan Dindikpora

32 SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar

95,00 % 94,29 100,00 100,00 105,26 lebih target

Dindikpora

33 Penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

34 Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun

- org 0 1.309 2.826,00

100,00 tercapai Dindikpora

35 Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus

1.00 paket 0 0 1 100,00 tercapai Dindikpora

36 penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C

100,00 % 2.346 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

37 tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan

75,00 % 43,09 99,10 99,10 132,13 lebih target

Dindikpora

38 pusat Keg belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

80,00 % 100,00 75,00 75,00 93,75 akan Dindikpora

39 Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus.

1 paket 1 1 1,00 100,00 tercapai Dindikpora

Page 115: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 98

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus / pelatihan / kelompok belajar usaha /magang

40,00 % 380,00 72,00 72,00 180,00 lebih target

Dindikpora

41 lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

42 lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi

75,00 % 55,00 71,67 71,67 95,56 akan Dindikpora

43 lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja

45,00 % 35,00 37,00 37,00 82,22 akan Dindikpora

44 tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiiki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan

90,00 % 85,00 85,00 85,00 94,44 akan Dindikpora

45 lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan

75,00 % 65,00 70,00 70,00 93,33 akan Dindikpora

46 Tersedianya data dasar kursus / pelatihan / kelompok belajar usaha /magang yang diperbarui secara terus menerus.

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

47 Penduduk difable menjadi peserta didik Sekolah LB

15,00 % 48,86 86,95 86,95 579,67 lebih target

Dindikpora

48 Angka kelulusan SLB 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

49 Guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan

80,00 % 91,11 87,10 87,10 108,88 lebih target

Dindikpora

50 SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

60,00 % 82,50 88,90 88,90 148,17 lebih target

Dindikpora

51 Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus.

1 paket 1 1,00 1 100,00 tercapai Dindikpora

52 Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

55,00 % 54,83 63,50 63,50 115,45 lebih target

Dindikpora

53 Guru SD layak bersertifikat 100,00 % 46,53 52,37 52,37 52,37 belum Dindikpora

54 Guru SD/MI layak kualifikasi pendidikan sesuai dengan standar

100,00 % 73,16 80,22 80,22 80,22 akan Dindikpora

55 Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi pendidikan sesuai standard

100,00 % 93,36 94,04 94,04 94,04 akan Dindikpora

56 Guru SMP/MTs yang bersertifikasi

100,00 % 67,29 73,69 73,69 73,69 belum Dindikpora

57 Guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi

100,00 % 59,72 54,94 54,94 54,94 belum Dindikpora

58 Guru SMA/SMK/MA yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar

100,00 % 94,17 93,16 93,16 93,16 akan Dindikpora

Page 116: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 99

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

59 Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik.

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

60 SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

61 SMP/MTs menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

62 SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik.

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindikpora

63 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000.

60,00 % 32,14 54,55 54,55 90,92 akan Dindikpora

Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan

64 Terfasilitasinya pengenalan pendidikan keagamaan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

328 unit 303 308 308 93,90 akan Bagian Kesra

65 Terasilitasi dan terbantunya penyelenggaraan pendidikan, kelembagaan, tradisi dan nilai-nilai keagamaan.

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Kesra

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

2. Urusan Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana

1 Jumlah rumah yang terehabilitasi 3.099 unit 1.334 192 4.967,00 160,28 lebih target

BPMP2AKB

2 Jumlah jaga yang terbuat 15.417 unit 94 97 1853 12,02 tidak BPMP2AKB

3 Cakupan keluarga yang memiliki jamban yang memenuhi sayarat kesehatan

90,00 % 100,00 91,00 91,00 101,11 lebih target

Dinkes

4 Cakupan keluarga memiliki sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan

90,00 % 95,68 92,00 92,00 102,22 lebih target

Dinkes

5 Cakupan TTU sehat 100,00 % 99,56 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

6 Cakupan TPM sehat 98,00 % 93,56 95,00 95,00 96,94 akan Dinkes

7 Rasio puskesmas induk dibanding kelurahan

14/47 unit 12/47 14/47 14/47 100,00 tercapai Dinkes

8 Rasio puskesmas rawat inap dibanding kecamatan

4/4 unit 3/4 4/4 4/4 100,00 tercapai Dinkes

9 Cakupan UPTD ksehatan yang menerapkan manajemen mutu QA (Quality Asurance)

94,00 % 100,00 86,67 86,67 92,20 akan Dinkes

10 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

Page 117: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 100

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

di Kota Pekalongan

11 Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (jumlah)

100,00 % 164,22 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

12 Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (item)

100,00 % 102,89 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

13 Persentase ketersediaan obat esensial

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

14 Persentase ketersediaan obat generik

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

15 Persentase pembinaan dan pengawasan sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alkes dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman

95,00 % 100,00 100,00 100,00 105,26 lebih target

Dinkes

16 Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk< 15 tahun

3,00 % 3,97 1,41 1,41 212,77 lebih target

Dinkes

17 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita pneumonia balita

15,00 % 57,47 70,13 70,13 467,53 lebih target

Dinkes

18 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita penyakit TB BTA Positif

95,00 % 114,41 110,80 110,80 116,63 lebih target

Dinkes

19 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita penyakit DBD

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

20 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita diare

100,00 % 107,05 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

21 Cakupan penjaringan /screening kesehatan siswa TK, SD, SLTP, SLTA, dan setingkat oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS, Kader kesehatan, Dokter kecil)

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

22 Cakupan posyandu purnama dan mandiri

75,00 % 70,82 72,95 72,95 97,27 akan Dinkes

23 Cakupan kelurahan siaga aktif 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

24 Cakupan rumah tangga sehat 85,00 % 94,65 92,00 92,00 108,24 lebih target

Dinkes

25 Cakupan penyuluhan HIV, NAPZA, dan kesehatan reproduksi

25,00 % 8,95 5,00 23,57 94,28 akan Dinkes

26 Cakupan kunjungan neonatal pertama KN 1

95,00 % 100,00 99,67 99,67 104,92 lebih target

Dinkes

27 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

85,00 % 89,70 90,20 90,20 106,12 lebih target

Dinkes

28 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 98,00 % 94,66 95,32 95,32 97,27 akan Dinkes

29 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100,00 % 98,81 89,88 89,88 89,88 akan Dinkes

30 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

98,00 % 100,00 95,26 95,26 97,20 akan Dinkes

31 Cakupan kunjungan bayi 95,00 % 93,93 95,08 95,08 100,08 lebih target

Dinkes

32 Angka kematian ibu/100.000 KH 102 98,89 99,70 99,70 102,25 lebih target

Dinkes

33 Angka kematian neonatal/1.000 KH

14/1000 KH

6,60 7,30 7,30 147,86 lebih target

Dinkes

Page 118: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 101

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34 Angka kematian bayi/1.000 KH 23/1000 KH

kasus

14,19 10,14 10,14 155,91 lebih target

Dinkes

35 Angka kematian balita/1.000 KH 32/1000 KH

kasus

17,32 12,46 12,46 161,06 lebih target

Dinkes

36 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

37 Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium

100,00 % 99,43 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

38 Cakupan anak usia 6-59 bulan mendapat Vit A dosisi tinggi

100,00 % 95,86 99,00 99,00 99,00 akan Dinkes

39 Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe

95,00 % 94,34 95,00 95,00 100,00 tercapai Dinkes

40 Cakupan balita yang ditimbang berat badannya

85,00 % 82,25 77,69 77,69 91,40 akan Dinkes

41 Persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kota

10,00 % 14,78 15,06 15,06 150,60 lebih target

Dinkes

42 Cakupan penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

70,00 % 47,13 58,00 58,00 82,86 akan Dinkes

43 Ketersediaan profil kesehatan Kota Pekalongan

50,00 buku 45,00 46,00 46,00 92,00 akan Dinkes

44 Persentase UPTD kesehatan yang memanfaatkan aplikasi sistem informasi manajemen

26,00 % 100,00 100,00 100,00 384,62 lebih target

Dinkes

45 Persentase ketersediaan komputer sesuai kebutuhan aplikasi kesehatan

100,00 % 52,08 61,51 61,51 61,51 belum Dinkes

46 Persentase peningkatan kualitas SDM kesehatan

50,00 % 40,64 49,72 49,72 99,44 akan Dinkes

47 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pertahun

15,00 % 35,15 51,55 51,55 343,67 lebih target

Dinkes

48 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100,00 % 149,70 166,05 166,05 166,05 lebih target

Dinkes

49 Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

100,00 % 19,73 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

50 Cakupan kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

51 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

90,00 % 95,25 86,38 86,38 95,98 akan Dinkes

52 Cakupan pelayanan nifas 98,00 % 99,90 95,26 95,26 97,20 akan Dinkes

53 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

3. Urusan Pekerjaan Umum

Kinerja penyelenggaran urusan pekerjaan umum ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Page 119: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 102

Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah

1 Tersusunnya buah Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

1 paket 0 1 100,00 tercapai BPBD

2 Kondisi jalan yang baik di Kota Pekalongan

98,00 % 87,65 90,25 90,25 92,09 akan DPU

3 Kondisi saluran drainase baik 90,00 % 70,00 75,00 75,00 83,33 akan DPU

4 Wilayah yang memiliki saluran drainase

80,00 % 62,00 71,00 71,00 88,75 akan DPU

5 Layanan meterisasi Penerangan Jalan Umum

4.663 titik 3.983

328 4.311 92,45 akan DPU

Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana

6 Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Dinkes

7 Jumlah warga yang tersambung PDAM/memiliki sumber air bersih

8.962 SR 3.376 2.989 2.989,00 33,35 tidak DPU

8 Kondisi saluran drainase baik 90,00 % 70,00 75,00 75,00 83,33 akan DPU

9 Wilayah yang memiliki saluran drainase

80,00 % 62,00 71,00 71,00 88,75 akan DPU

Misi 7 : Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan

10 Bertambahnya Jumlah warga yang memiliki air bersih

8.962 SR 3.376 2.989 18.278 203,95 lebih target

DPU

11 Jumlah persediaan Air Baku (ribu)

10.754 m3 9.257 7.208 32.288 300,24 lebih target

DPU

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

4. Urusan Perumahan Rakyat

Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat ditunjukkan oleh capaian

kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-

2015 tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.129 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah

1 Tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah daerah 25% dari Keg program

25,00 % 5 0 15 60,00 belum BPMP2AKB

Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat

2 Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat

286 titik 57 57 256 89,51 tidak Tingkat Kota

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

Page 120: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 103

5. Urusan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.130 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 7 :Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan

1 Tersusunnya dokumen penataan ruang secara lengkap

100,00 % 100,00 90,00 90,00 90,00 akan Bappeda

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Kinerja penyelenggaran urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan oleh

capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun

2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencanaan

6 Keg 6 3 9 150,00 lebih target

Bappeda

2 Dokumen masterplan kawasan teknopolitan

3 1 1 2 66,67 belum Bappeda

3 Jumlah Keg riset bersama dan berbagi pengetahuan

4 Keg 4 1 5 125,00 lebih target

Bappeda

4 Penguatan sinergi Kelembagaan jaringan inovasi

3 Lembaga 4 5 9 300,00 lebih target

Diskominfo

5 Tersusunnya buah Green Innovation Development

3 buah 3 3 100,00 tercapai Tingkat Kota

Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

6 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

100 % 100,00 100,00

100,00 100,00 tercapai Bappeda

7 Fasilitasi penelitian dan pengembangan pertahun

3 bidang 4 5 5 166,67 lebih target

Bappeda

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

7. Urusan Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Page 121: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 104

Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah

1 Meningkatan fasilitas pengamanan lalu lintas

6 unit 1 2 5 83,33 akan Dishubparbud

2 Meningkatnya jumlah halte bis

3 unit 2 1 4 133,33 lebih target

Dishubparbud

3 Pelayanan angkutan 100 % 100 100 100 100,00 lebih target

Dishubparbud

4 Penurunan jumlah pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor

90 kasus

295 280 280 311,11 lebih target

Dishubparbud

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

8. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.133 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Ketersediaan RPK 6 Lokasi 2 4 6 100,00 tercapai Bappeda

2 Tersusunnya standar dan norma green innovation development

5 Standar 0 0 -

tidak Tingkat Kota

Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana

3 Jumlah air limbah yang tertangani

90,00 % 46,00 100,00 100,00 111,11 lebih target

BLH

Misi 7 : Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan

4 Terbangunnya biopori 15.000 titik 6.500 3.500 14.980 99,87 akan BLH

5 Terbangunnya sumur resapan

100 titik 45 44 119 119,00 lebih target

BLH

6 Volume sampah terangkut

820 m3 623 564 564 68,78 belum BLH

7 Sampah dikelola dengan metode 3R tingkat basis

47 kel 27 23 23,00 48,94 tidak BLH

8 Terpenuhinya 20% RTH publik perkotaan

100,00 % 92,50 98,00 98,00 98,00 akan BLH

9 Pelayanan pencegahan pencemaran air

80,00 % 89,54 100,00 100,00 125,00 lebih target

BLH

10 Tersusunnya buku profil adipura

5 buku 1 1 4 80,00 akan BLH

11 Terpantaunya data lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BLH

12 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

100,00 % 90,20 100,0 100,00 100,00 tercapai BLH

Page 122: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 105

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 Tersedianya taman lingkungan tingkat RW

328 titik 67 74 271 82,62 akan BLH

14 Tersedianya ruang publik di tingkat kecamatan

4 unit 0 0 4 100,00 tercapai BPMP2AKB

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

9. Urusan Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.134 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 7 :Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan

1 Terlaksananya RTRW 100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bappeda

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan oleh

capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun

2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.135 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian

Target Akhir RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

1 Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP

99,00 % 79,26 92,63 92,63 93,57 akan Dindukcapil

2 Jumlah bayi ber Akta Kelahiran

100,00 % 86,32 100,00 100,00 100,00 tercapai Dindukcapil

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota

Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Page 123: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 106

Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 8 :Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gende

1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2AKB

2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2AKB

3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50,00 % 100,00 100,00 100,00 200,00 lebih target BPMP2AKB

4 Indek Pembangunan Gender (IPG)

63,90 % 65,35 - - - - BPS

5 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

60,90 % 68,67 - - - - BPS

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja penyelenggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota

Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.137 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana

1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)

3,50 % 0,63 0,63 0,63 555,56 lebih target

BPMP2AKB

2 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) (SDKI)

79,00 % 84,19 79,96 79,96 101,22 lebih target

BPMP2AKB

3 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)(%)

5,00 % 9,00 10,50 10,50 47,62 tidak BPMP2AKB

4 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)

70,00 % 78,00 87,94 87,94 125,63 lebih target

BPMP2AKB

5 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha

87,00 % 77,35 91,08 91,08 104,69 lebih target

BPMP2AKB

Page 124: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 107

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)

6 Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 kelurahan

100,00 % 110,00 110,00 110,00 110,00 lebih target

BPMP2AKB

7 Ratio petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) setiap kelurahan 1 PPKBD

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2AKB

8 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)

10,00 % 45,00 8,00 8,00 80,00 akan BPMP2AKB

9 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan (%)

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2AKB

10 Jumlah PIK-KRR aktif (buah)

25 bh 28 42 42,00 168,00 lebih target

BPMP2AKB

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

13. Urusan Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator

kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang

pada Tabel berikut.

Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Sosial

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat

1 Tingkat kemiskinan (Susenas)

11,50 % 8,26 - - - - BPS

2 Tersedianya rumah singgah perbaikan gizi minimal 1 unit di setiap kecamatan.

1 unit 0 0 1 100,00 tercapai Dinkes

3 Berkurangnya jumlah fakir miskin

3.310 org 1.586 820 4.597 138,88 lebih target Dinsosnakertrans

4 Berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar (orang)

1.914 org 530 390 390 20,38 tidak Dinsosnakertrans

5 Berkurangnya jumlah anak terlantar (orang)

510 org 349 200 200 39,22 tidak Dinsosnakertrans

6 Bertambahnya jumlah pekerja sosial masyarakat

212 org 52 4 4 1,89

tidak Dinsosnakertrans

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

14. Urusan Ketenagakerjaan

Kinerja penyelenggaran urusan ketenagakerjaan ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Page 125: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 108

Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Menurunnya jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial pertahun

110 Kasus 27 24 84 76,36 akan Dinsosnakertrans

2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja (%)

80,00 % 66,64 - - - - Dinsosnakertrans

3 Menurunnya jumlah pengangguran (%)

4,00 % 5,28 - - - - Dinsosnakertrans

4 Meningkatnya AKL (orang) 1.220 org 679 1.944 3.387 277,62 lebih target

Dinsosnakertrans

5 Meningkatnya AKAD (orang)

1.000 org 217 445 807 80,70 akan Dinsosnakertrans

6 Meningkatnya AKAN (orang)

140 org 90 81 329 235,00 lebih target

Dinsosnakertrans

7 Menurunnya jumlah kecelakaan kerja (kasus)

15 kasus 61 86 86 (373,33) lebih target

Dinsosnakertrans

8 Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan pertahun

2.500 orang 944 240 2.580 103,20 lebih target

Dinsosnakertrans

9 Terkendalinya eksplosi / ledakan OPT / Organisme pengganggu tanaman terutama pada sektor komoditas pangan

100,00 % 100 100 100 100,00 tercapai DPPK

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan

oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan

tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.140 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Jumlah regulasi pembebasan perizinan bagi UMKM

1 Perda 0 0 1 100,00 tercapai BPMP2T

2 Jumlah fasilitasi bagi pengusaha berbasis teknologi dan ukm inovatif

50 Orang 0 66 66 132,00 lebih target

Dinsosnakertrans

3 Jumlah kelompok simpan pinjam di tingkat RW pertahun

94 unit 16 62 114 121,28 lebih target

Disperindagkop UMKM

4 Jumlah koperasi wanita di tingkat kelurahan pertahun

16 unit 10 6 22 137,50 lebih target

Disperindag

5 Jumlah koperasi yang terbina pertahun

271 unit 110 100 436 160,89 lebih target

Disperindag

6 Jumlah UMKM yang terfasilitasi akses permodalan pertahun

50 unit 50 0 335 670,00 lebih target

Disperindag

Page 126: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 109

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Jumlah UMKM yang terfasilitasi bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan usahanya pertahun

1.000

UMKM 200 205 875 87,50 akan Disperindag

8 Jumlah fasilitas untuk informasi pasar

6 Radiokom 0 3 4 66,67 belum Disperindag

9 Jumlah sosialisasi HKI 6 Keg 1 2 6 100,00 tercapai Disperindag

10 Jumlah pelatihan ISO 6 Keg 2 2 4 66,67 tidak Disperindag

11 Dokumen Legal Kelembagaan PI Inkubator dan BDSP

3 Dokumen 0 1 1 33,33 tidak Disperindag

12 Jumlah Sosialisasi HKI yang dimiliki pengusaha baru berbasis teknologi

3 Keg 1 1 2 66,67 tidak Disperindag

13 Jumlah Keg apresiasi karya inovatif

3 Keg 0 4 4 133,33 lebih target

Tingkat Kota

14 Jumlah pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

6 Keg 3 3 6 100,00 belum Tingkat Kota

15 Jumlah dan skema insentif bagi usaha pemula berbasis teknologi

3 Skema 8 8 266,67 lebih target

Tingkat Kota

16 Jumlah Pelatihan (TOT) promosi dan kerjasama investasi

3 Orang 2 1 3 100,00 tidak Tingkat Kota

17 Jumlah Pelatihan bagi UMKM promosi dan kerjasama investasi

3 Keg 1 1 2 66,67 tidak Tingkat Kota

18 Jumlah peserta Workshop Sosialisasi Teknoprener

100 orang 37 37 37,00 tidak Tingkat Kota

19 Jumlah kerjasama litbang dengan pengusaha berbasis teknologi

3 Kerjasama 3 3 100,00 tercapai Tingkat Kota

20 Jumlah pengusaha yang terfasilitasi mengembangkan usahanya pertahun

1250 org 287 247 1.159 92,72 akan Disperindagkop UMKM

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

16. Urusan Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian

kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-

2015 tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.141 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Terlaksanannya SOP perizinan (%)

100,00 % 93,68 99,00 99,00 99,00 akan BPMP2T

Page 127: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 110

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Jumlah izin yang diterbitkan pertahun

17.500 Bh 3.767 2.996 14.185 81,06 akan BPMP2T

3 Terselesaikannya pengaduan masyarakat terkait pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2T

4 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usahanya beserta pembayaran retribusi.

100,00 % 82,00 94,00 94,00 94,00 akan BPMP2T

5 Jumlah dokumen profil potensi dan peluang investasi pertahun

5 buku 1 1 4 80,00 akan BPMP2T

6 Terbangun dan berfungsinya Sistem Informasi Penanaman Modal (Simpedal)

100,00 % 2 100,00 100,00 100,00 tercapai BPMP2T

7 Terwujudnya aplikasi Simpadu yang handal untuk membantu pelayanan perizinan

100,00 % 100 100 100,00 100,00 tercapai BPMP2T

8 Sistem perijinan yang kondusif sesuai dengan SPM

3 Sistem 1 1 2 66,67 tidak BPMP2T

9 Perbaikan SOP Perijinan Usaha

3 SOP 2 2 66,67 belum BPMP2T

10 Jumlah Workskhop dan Sosialisasi Kelembagaan Pusat Inovasi

3 Keg 1 1 2 66,67 belum Diskominfo

11 Jumlah kesertaan daerah dalam promosi

6 Event 4 2 6 100,00 tidak Disperindagkop UMKM

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

17. Urusan Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.142 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Pementasan seni Kota Pekalongan ke luar daerah pertahun

7 kali 6 6 23 328,57 lebih target

Dishubparbud

2 Jumlah kelompok seni daerah

110 unit 108 186 519 471,82 lebih target

Dishubparbud

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

Page 128: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 111

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh

capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun

2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.143 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Jumlah Workshop Sosialisasi Teknoprener

3 Keg 2 1 3 100,00 tidak Tingkat Kota

Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

2 Cabang olahraga terbina pertahun

7 Cbg 7 12 33 471,43 lebih target

Dindikpora

3 Kelembagaan kepemudaan/pemuda terbina

25 unit 7 28 85 340,00 lebih target

Dindikpora

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja penyelenggaran urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota

Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

1 Jumlah petugas Satpol PP

120 org 100 113 113 94,17 akan Satpol PP

2 Jumlah Linmas Hansip terbina

330 orang 66 55 55 94,17 akan Satpol PP

3 Operasi penegakan Peraturan Daerah

100,00 % 100,00 100,00 100,00 94,17 akan Satpol PP

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota

Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Page 129: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 112

Tabel 2.145 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Dan Persandian

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

1 Tersusunnya peraturan perundangan-undangan insentif bagi aparatur

1 buah 0 0 1 100,00 tercapai Bagian Hukum

2 Tertib pengelolaan administrasi SKPD

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Minbang

3 SKPD yang memiliki target pencapaian SPM, SOP berdasarkan urusan kewenangan

32 urusan 15 29 52 162,50 lebih target Bagian Organisasi dan Kepegawaian

4 Jumlah unit pelayanan yang telah disurvey kepuasan masyarakat

18 unit 24 30 30 166,67 lebih target Bagian Organisasi dan Kepegawaian

5 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Budaya kerja sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

33 SKPD 58 27 27 81,82 akan Bagian Organisasi dan Kepegawaian

6 Jumlah hasil evaluasi kelembagaan (SOTK, Tupoksi dan uraian tugas) yang telah disusun

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Organisasi dan Kepegawaian

7 Jumlah SKPD yang telah diANJAB (Analisis Jabatan)

100,00 % 25,93 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Organisasi dan Kepegawaian

8 Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur (orang) pertahun

797 org 839 1.116 3.614 453,45 lebih target BKD

9 Tertib pengelolaan kepegawaian

100,00 % 100,00 100,00 100 100,00 tercapai BKD

10 Pengelolaan aset daerah

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai DPPKAD

11 Jumlah PAD (miliar) 111 miliar 114,25 143,54 143,54 129,32 lebih target DPPKAD

12 Laporan pertanggungjawaban APBD

WTP WDP WDP WDP - tidak DPPKAD

13 Frekuensi kunjungan Inspektorat Kota ke SKPD untuk pemeriksaan, Review dan Evaluasi

100,00 % 147,00 107,00 107 107,00 lebih target Inspektorat

14 Frekuensi pengiriman aparat pengawasan untuk diklat

100,00 % 112,00 126,00 126 126,00 lebih target Inspektorat

15 Tertib pengelolaan kearsipan

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai KPAD

Page 130: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 113

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan program Legislasi Daerah (Prolegda)

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Setwan

17 Kapasitas kelembagaan DPRD sebagai representasi dalam mengelola aspirasi dan kepentingan rakyat

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Setwan

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

18 Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah

3 Kerjasama 1 2 3 100,00 tercapai Bappeda

19 Jumlah kerjasama jaringan inovasi antar pemerintah daerah

2 Kerjasama 1 1 50,00 belum Tingkat Kota

Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah

20 Terfasilitasinya Keg kerjasama antar daerah

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bappeda

Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan

21 Terfasilitasinya dana operasional Masjid

118 unit 100 104 104 88,14 akan Bagian Kesra

22 Terfasiliatsinya Asuransi bagi Ta’mir, Muadzin dan Imam masjid

2.950 org 944 520 2.713 91,97 akan Bagian Kesra

23 Terfasiliatsinya Asuransi bagi Ta’mir, Muadzin dan Imam masjid maupun musholla.

15.550 org 3.640 3.614 13.794 88,71 akan Bagian Kesra

24 Terwujudnya kemitraan pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan serta tokoh-tokoh agama.

100,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Bagian Kesra

25 Terfasilitasinya dana operasional Musholla

662 unit 666 667 2.665 402,57 lebih target BPMP2AKB

Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

26 Jumlah Kelurahan yang menjadi SKPD

47 kel. 47 27 27 100,00 tercapai Bagian Tata Pemerintahan

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan

oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan

tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Page 131: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 114

Tabel 2.146 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan

1 Jumlah Masjid yang berperan masjid sebagai pilar gerakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

207 unit 27 46 108 52,17 belum BPMP2AKB

Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat

2 Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola dan sasaran program penanggulangan kemiskinan tk. Kelurahan.

47 kel. 47 47 47,00 100,00 tercapai BPMP2AKB

3 Meningkatnya kemampuan kelembagaan 5 (lima) pilar pembangunan masyarakat di kelurahan, yaitu Lurah, PKK, BKM, LPM dan Karang Taruna.

47 kel. 47 47 47,00 100,00 tercapai BPMP2AKB

4 Terwujudnya pendampingan manajemen pelaksanaan program.

47 kel. 47 47 47,00 100,00 tercapai BPMP2AKB

5 Terwujudnya fasilitasi, pelatihan dan kemitraan dalam pelaksanaan program.

47 kel. 47 47 47,00 100,00 tercapai BPMP2AKB

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

22. Urusan Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator

kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang

pada Tabel berikut.

Tabel 2.147 Capaian Kinerja Urusan Statistik

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

1 Data/informasi/statistik daerah

5 macam 5 5 5 100,00 tercapai Bappeda

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

23. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh

capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun

2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.

Page 132: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 115

Tabel 2.148 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Akses jaringan inovasi berbasis TIK

3 1 1 4 133,33 lebih target

Diskominfo

2 Jumlah telecenter 6 TC 126 228 224 4.066,00 lebih target

Diskominfo

3 Jumlah Keg apresiasi inovasi

3 Keg 7 7 233,33 lebih target

Tingkat Kota

4 Jumlah hubungan/relasi,interaksi antar aktor-aktor inovasi

10 Relasi 10 10 100,00 tercapai Tingkat Kota

Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

5 SKPD On-Line (%) 100,00 % 40,00 100,00 100,00 100,00 tercapai Diskominfo

6 Pemanfaatan TIK oleh SKPD / Aparatur / Kelurahan / Lembaga mitra pemerintah

100,00 % 90,00 95,00 95,00 95,00 akan Diskominfo

7 Keterbukaan Informasi Publik di SKPD

100,00 % 95,00 95,00 95,00 95,00 akan Diskominfo

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

24. Urusan Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.149 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 3 : Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau.

1 Jumlah perpustakaan/taman bacaan di tingkat RW

328 unit 252 53 477 145,43 lebih target BPMP2AKB

Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

2 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

7.940 org 78.420 86.366

77.348 974,16 lebih target KPAD

Sumber :a LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

2.2.2. Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Page 133: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 116

Tabel 2.150 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat

100,00 % 100 100 100 100,00 tercapai DPPK

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

2. Urusan Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.151 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Jumlah obyek pariwisata yang berkembang pertahun

3 obyek 4 1 11 366,67 lebih target

Dishubparbud

2 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan

441.950 Org 245.908 442.153

1.121.935

253,86 lebih target

Dishubparbud

3 Jumlah kelompok sadar wisata

6 kelompok 6 6 20 333,33 lebih target

Dishubparbud

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

3. Urusan Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaran urusan perikanan dan kelautan ditunjukkan oleh capaian

kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-

2015 tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.152 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Hasil perikanan tangkap pertahun

21.223 ton 17.654 15.361 15.361 72,38 belum DPPK

2 Hasil perikanan tambak pertahun

745 ton 1.534 1.005 1.005 134,90 lebih target DPPK

3 Hasil perikanan air tawar pertahun

83 ton 173 112 112 134,94 lebih target DPPK

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

Page 134: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 117

4. Urusan Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.153 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd

Tahun 2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Penataan pasar menjadi Pasar sehat

2 bh 0 0 1 50,00 belum Disperindagkop UMKM

2 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrologi

12.500 UTTP 2.513 2.500 10.627 85,02 akan Disperindagkop UMKM

3 Jumlah PK5 yang terfasilitasi permodalan pertahun

937 PKL 189 390 709 75,67 akan Tingkat Kota

4 Prakarsa sister city 2 Kota 2 2 100,00 tercapai Tingkat Kota

5 Jumlah dan jenis pelayanan Pusat Inovasi

3 Jenis 2 2 66,67 belum Tingkat Kota

6 Jumlah keikutsertaan pameran investasi dan produk unggulan pertahun

52 event 15 15 55 105,77 lebih target

Tingkat Kota

Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah

6 Terfasilitasinya promosi produk unggulan Kota Pekalongan pertahun

25 event 2 11 19 76,00 akan BPMP2T

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

5. Urusan Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.154 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha

1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan Keg Peningkatan pelatihan ketrampilan dan manajemen;

3 Keg 1 1 2 66,67 belum Dinsosnakertrans

2 Jumlah teknologi yang didifusikan

5 macam 5 5 10 200,00 lebih target

Diskominfo

3 Database pemanfaatan inovasi dan teknologi masyarakat

3 Data base 1 3 4 133,33 lebih target

Diskominfo

Page 135: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 118

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Jumlah industri unggulan 1/thn

3 Komoditi 0 3 3 100,00 tidak Disperindagkop UMKM

5 Jumlah kemitraan antar daerah dalam pengembangan klaster industri

6 Kemitraan 4 2 6 100,00 tidak Disperindagkop UMKM

6 Jumlah kajian potensi usaha baru dalam klaster industri

3 Kajian 1 1 33,33 tidak Disperindagkop UMKM

7 Jumlah Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

12 Keg 5 1 6 50,00 tidak Tingkat Kota

8 Jumlah Forum rembuk klaster

6 Forum 2 4 6 100,00 belum Tingkat Kota

9 Jumlah Pelatihan manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi

6 Kali 2 2 4 66,67 tidak Tingkat Kota

10 Jumlah Workskhop dan Sosialisasi Kelembagaan Audit Teknologi

3 Keg 3 3 100,00 tercapai Tingkat Kota

11 Workshop forum komunikasi Green Innovation Development

3 Keg 3 3 100,00 tercapai Tingkat Kota

12 Jumlah pelaksanaan audit teknologi berbasis green innovation

4 Keg 1 1 25,00 tidak Tingkat Kota

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

6. Urusan Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran urusan transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja

indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015

tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.155 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

NO INDIKATOR TARGET RPJMD

Realisasi Realisasi sd Tahun

2014

% Realisasi sd 2014

thd Target

Status Capaian Target Akhir

RPJMD

SKPD

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat

1 Jumlah transmigran yang dibekali ketrampilan

50 org 7 16 43 86,00 akan Dinsosnakertrans

Sumber : LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

2.3. EVALUASI CAPAIAN MDG’S

Selain memperhatikan gambaran umum kondisi daerah yang telah diuraikan di atas,

perlu juga untuk memperhatikan capaian MDG’s hingga Tahun 2014. Berikut hasil capaian

MDG’s di Kota Pekalongan pada setiap tujuan/Goal.

Page 136: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 119

2.3.1. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 9 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015.

Capaian Tahun 2013, dari 9 indikator, 5 indikator telah tercapai; 1 indikator akan tercapai;

dan 3 indikator perlu perhatian.

Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri

dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja; (2) proporsi penduduk dengan

asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1.400 Kkal/kapita/hr; dan (3) proporsi

penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2.000 Kkal/kapita/hr

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.156 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 1

NO INDIKATOR NASIONAL KOTA PEKALONGAN

Target MDGs 2015

Provinsi

KET

2012 2015 2011 2012 2013

1.A. Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Dengan Tingkat Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (Ppp) Per Hari Dalam Kurun Waktu 1990 – 2015

1.1 Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional

- Persentase (%) 12.49 7.55 10.04 9.47 8.26 8.75

Tercapai

1.2 - Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2.08 berkurang 1.37 1.09 0.93 1.77

Tercapai

1.B. Mewujudkan Kesempatan Kerja Penuh Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua, Termasuk

Perempuan Dan Kaum Muda

1.3 Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja

- - 6.39% 5.32%

8.26% 4.25%-4.95%

Tercapai

1.4 Rasio kesempatan kerja

terhadap penduduk usia

15 tahun ke atas

- meningkat 65.28

%

69.49

%

66.64

%

70,38% Akan

Tercapai

1.5 Proporsi tenaga kerja yang

berusaha sendiri dan

pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan

kerja

- menurun 26.93 27.36 30.39 55,35% Perlu

perhatian

1.C. Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Yang Menderita Kelaparan Dalam Kurun Waktu 1990-2015

1.6 Prevalensi balita dengan

berat badan rendah / kekurangan gizi (%)

17.90

%

15.50% 3.40% 7.66

%

4.83% 14.05%

1.6a Prevalensi balita gizi buruk

(%)

4.90% 3.60% 1.93% 0.03

%

0.10% 2.15% Tercapai

1.6b Prevalensi balita gizi kurang (%)

13.00%

11.90% 8.34% 3.41%

10.86%

11.90% Tercapai

1.7 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah

tingkat Konsumsi

minimum:

Page 137: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 120

NO INDIKATOR NASIONAL KOTA PEKALONGAN

Target MDGs 2015

Provinsi

KET

2012 2015 2011 2012 2013

- 1.400 Kkal/kapita/hr 14.65%

8.50% 28.48%

38.97%

33.62%

8.50% Perlu perhatian

- 2.000 Kkal/kapita/hr 60.03

%

35.32% 75.75

%

81.48

%

76.34

%

35.32% Perlu

perhatian

Sumber : DKK Pekalongan dan BPS Kota Pekalongan, 2014

2.3.2. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua

Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 3 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015.

Capaian Tahun 2013, dari 3 indikator tersebut, 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator

perlu perhatian yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sederajat (%), dan proporsi

murid kelas 1 yg berhasil menamatkan SD/MI., sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2.157 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 2

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs 2015

KET 2012 2015 2011 2012 2013

2.A. Menjamin Pada 2015 Semua Anak-Anak, Laki-Laki Maupun Perempuan Dimanapun Dapat Menyelesaikan Pendidikan Dasar

2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sederajat (%)

95.55(2011) 100 89.69 93.14 93.34 100% Perlu

perhatian

2.2 Proporsi murid kelas 1 yg berhasil menamatkan SD/MI.

96.58 (2011) 100 73.2 75.1 76.8 100% Perlu

perhatian

2.3 Angka Melek Huruf penduduk usia 15 – 24 th perempuan dan laki-laki (%)

98.78 (2011) 100 99.49 98.98 100 100%

Tercapai

- Laki-Laki 98.90 (2011) 100 N/A N/A N/A

100% (Prop.)

- Perempuan 98.75 (2011) 100 N/A N/A N/A

100% (Prop.)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014; Sekretariat MDGs, 2014.

2.3.3. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015.

Capaian Tahun 2013, dari 6 indikator tersebut , 4 indikator telah tercapai, 1 indikator akan

tercapai dan 1 indikator perlu perhatian khusus yaitu Kontribusi perempuan dalam

pekerjaan upahan di sektor non pertanian. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.158 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 3

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs

2015

KET 2012 2015 2011 2012 2013

3.A. Menghilangkan Ketimpangan Gender Di Tingkat Pendidikan Dasar Dan Lanjutan Pada Tahun 2005, Dan Di Semua Jenjang Pendidikan Tidak Lebih Dari Tahun 2015

3.1 Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan

Page 138: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 121

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs 2015

KET 2012 2015 2011 2012 2013

dasar menengah dan tinggi.

- Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI/Paket A

98.80 100 99.55 106.07 107.64 100 Tercapai

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

103.45 100 107.03 106.98 106.04

100 Tercapai

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

101.40 100 93.89 109.37 96.35 100 Akan

Tercapai

- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi

97.82 100 N/A N/A N/A 100 -

3.2 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun.

99.95 100.00 100.94 100.7 100 100 Tercapai

3.3 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian.

36.67 meningkat 44 40.41 36.34 Meningkat Perlu

perhatian

3.4 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.

18.4 meningkat 20.00% 23.33% 23.33% Meningkat Tercapai

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014; Sekretariat MDGs, 2014, Data Pilah Gender.

2.3.4. Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak

Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015.

Capaian Tahun 2013, dari 6 indikator tersebut, 3 indikator telah tercapai, 1 indikator akan

tercapai dan 2 indikator perlu perhatian khusus, yaitu (1) Angka Kematian Bayi (AKB) per

1.000 kelahiran hidup dan (2) Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup,

sebaagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2.159 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 4

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs

2015

KET 2012 2015 2011 2012 2013

4.A. Mengurangi 2/3 Angka Kematian Balita Dalam Kurun Waktu 1990 Dan 2015 Menurunkan Angka Kematian Anak

4.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.

34 (2007) 32.00 9.23 11.8 14.20 8.5 Perlu

Perhatian

- Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1).

- 97.54% 99.62% 99.70% 96.00% Tercapai

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi.

- 96.26% 98.30% 99.18% 98.00% Tercapai

4.2 Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran

44 (2007) 23 6.80 14.4 17.30 11.85 Perlu

perhatian

Page 139: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 122

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs

2015

KET 2012 2015 2011 2012 2013

hidup.

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

- - 88.42% 83.81% 89.70% 90.00% Akan

Tercapai

4.3 Persentase anak berusia 1 tahun diimunisasi campak.

87.30% Meningkat

97.35% 97.38% 97.72%

Meningkat (Pusat)

95% (Prop.)

Tercapai

Sumber : DKK Kota Pekalongan, 2011-2014.

2.3.5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Anak

Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 5 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015.

Capaian Tahun 2013, dari 5 indikator tersebut, 1 indikator sudah tercapai, 2 indikator akan

tercapai, dan 2 indikator perlu perhatian khusus yaitu : (1) Angka pemakaian kontrasepsi

/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara

Modern), dan (2) Unmetneed KB, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.160 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 5

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs 2015

KET 2012 2015 2011 2012 2013

5.A. Menurunkan Angka Kematian Ibu Hingga Tiga Perempat Dalam Kurun Waktu 1990 – 2015

5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

228 (2007)

102.00 145.70 82 99.00 102 (Pusat)

60 (Prop.)

Akan Tercapai

5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)

81.25 (2011)

meningkat 99.84%

99.33%

100.00% Meningkat (Pusat) 100% (Prop.)

Tercapai

5.B. Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Semua Pada Tahun 2015

5.3 Angka pemakaian kontrasepsi /Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern)

60.42 (2011)

Meningkat 48.23%

49.49%

54.60% Meningkat (Pusat) 70.60

(Prop.)

Perlu perhatian

5.4 Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun)

35 (2007)

Meningkat N/A N/A N/A Menurun (Pusat) 22.92

(Prop.)

5.5 Cakupan pelayanan antenatal (K4)

73.50 (2012)

Meningkat 95.90%

95.03%

94.66% Meningkat (Pusat)

95 (Propinsi)

Akan tercapai

5.6 Unmet need KB (Kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi)

9.10 (2007)

Meningkat 12,70 8,80 10,85 Menurun (Pusat) 4.1%

(Prop.)

Perlu perhatian

Sumber : Profil Kesehatan Kota Pekalongan, 2014, BPS Kota Pekalongan, 2014; Sekretariat MDGs.

Page 140: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 123

2.3.6. Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular

Lainnya

Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 10 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015.

Capaian Tahun 2013, dari 10 indikator tersebut, 5 indikator telah tercapai, 2 indikator akan

tercapai, dan 3 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah : (1)

Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan

antiretroviral, (2) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), serta (3)

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2.161 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 6

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs 2015

KET

2012 2015 2011 2012 2013

6.A. Mengendalikan Penyebaran Dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Hiv/Aids Pada Tahun 2015

6.1 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 – 24 tahun

0.3 (2011

)

Turun 0.0018

0.0021 0.0028 Menurun (Pusat)

<0.5 (Prop)

Tercapai

6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi

N/A N/A N/A 70% (Prop)

6.3 Proporsi penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif ttg HIV/AIDS

N/A N/A N/A 85% (Prop)

6.B. Mewujudkan Akses Terhadap Pengobatan Hiv / Aids Bagi Semua Yang Membutuhkan Sampai Dengan Tahun 2015

6.4 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral

84.1 meningkat

13.32 9.62 N/A Meningkat (Pusat)

95% (Prop.)

Perlu Perhatian

6.C. Mengendalikan Penyebaran Dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Malaria Dan Penyakit Utama Lainnya (Tuberculosis) Hingga Tahun 2015)

6.5 Angka kejadian Tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun)

189 (2011)

Dihentikan, Mulai

Kurang

114.7 44.43 76.32 88 Akan tercapai

6.6 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

289 (2011

)

Dihentikan, Mulai

Kurang

195.72

173.24 230 219 Akan tercapai

6.7 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

27 (2011

)

Dihentikan, Mulai

Kurang

2.46 2.76 3.44 < 3 Perlu perhatian

6.8 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (%)

83.48 (2011

)

70 118.09

111.66 114.41 90 Tercapai

Page 141: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 124

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs 2015

KET

2012 2015 2011 2012 2013

6.9 Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati (dan sembuh) dalam program DOTS (success rate) (%)

90.20 (2011

)

85 81.19 81.8 91.6 90 Tercapai

6.10 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

1.75 (2010

)

turun 0.05 0.01 0 0.01 Tercapai

6.11 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

- - 8.42 5.17 21.00 35 Peru perhatian

6.12 Angka Kematian DBD (%)

- - 4.17 - 3.28 1.00 Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014, diolah

2.3.7. Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 3 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015.

Capaian Tahun 2013, dari 3 indikator 3 indikator sudah tercapai seperti ditunjukkan tabel

berikut.

Tabel 2.162 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 7

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs

2015

KET

2012 2015 2011 2012 2013

7.C. Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Dan Sanitasi Dasar Hingga Tahun 2015

7.7

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

42.79 (2011)

68.87%

40.00%

65.64% 71.45%

68.87% (Pusat)

Tercapai

57.72% (Prop.)

- Perkotaan 62.50%

40.00%

65.64% 71.45%

75.29% (Pusat)

75% (Prop.)

- Perdesaan - - - 65.81% (Pusat)

52.8% (Prop.)

7.8

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan

55.60 (2011)

62.41 40.00%

52.00% 89.84%

62.41% (Pusat)

Tercapai

72% (Prop.)

- Perkotaan 40.00

% 52.00% 89.84

% 76.82% (Pusat)

Page 142: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 125

NO INDIKATOR NASIONAL TAHUN Target

MDGs 2015

KET

2012 2015 2011 2012 2013

- Perdesaan - - - 55.55%

(Pusat)

7.D. Mencapai Peningkatan Yang Signifikan Dalam Kehidupan Penduduk Miskin Di Permukiman Kumuh Pada Tahun 2020

7.9 Proporsi rumahtangga kumuh perkotaan

12.57 6% (2020)

2.95 2.19 1.06 6% pada 2020

(Pusat)

Tercapai

4.76% (Prop.)

Sumber : DPU Kota Pekalongan, 2014, diolah

2.4. LINGKUNGAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan

berkelanjutan, serta memperhatikan dinamika yang berkembang maka kondisi lingkungan

strategis perlu mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah

kebijakan pembangunan ke depan.

Sesuai dengan visi pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 yaitu

“Pekalongan Kota Batik Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera”, maka analisis lingkungan

strategis dapat dijabarkan sebagai berikut

2.4.1. Kekuatan (Strength)

1. Kota Pekalongan sebagai “world city of batik”

Pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang city

branding Kota Pekalongan dengan tagline “world city of batik”. City branding ini adalah

wujud city identity (identitas kota) Kota Pekalongan sebagai kota dunia dalam bidang

batik. Sebagai penghasil batik nasional, Kota Pekalongan menjadi penghasil batik

utama di Indonesia, dimana 632 unit usaha batik (2011) mampu menyerap tenaga

kerja cukup banyak baik tenaga terampil maupun tenaga kerja non terampil.

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB cukup tinggi. Pada tahun 2012

kontribusi sektor perindustrian atas dasar harga konstan Rp. 467,774 Milyar atau

18,85% dari total PDR. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perindustrian yang

didominasi oleh industri batik dan turunannya mampu menunjang aktivitas

perekonomian Kota Pekalongan.

2. Kota Pekalongan sebagai Smart City

Kota Pekalongan telah menempatkan diri sebagai smart city yang dibuktikan

beberapa best practices dalam bidang teknologi informasi, misalnya penerapan Free

Open Source Software pada semua kantor, dibangunnya telecenter sampai dengan

tingkat RT, dibangunnya telecenter bisnis pada sentra-sentra potensial, dibangunnya

Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis FOSS untuk aplikasi perencanaan,

penganggaran dan pelaporan, SIM Raskin, dan sebagainya.

Pada tahun 2014 Kota Pekalongan telah mencanangkan aktifitas paperless

office, dimana kegiatan surat menyurat antara instansi pemerintah menggunakan

aplikasi berbasis internet, termasuk didalamnya proses disposisi, koordinasi dan

Page 143: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 126

pelaporan di tingkat internal SKPD. Dengan demikian nyaris kegiatan surat menyurat

tidak menggunakan kertas secara fisik.

3. Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Kota Pekalongan

Berbeda dengan Yogyakarta dan Solo, batik Pekalongan dikenal sebagai batik

yang sangat bebas, baik dari sisi desain maupun warnanya tanpa mengenal pakem.

Meskipun tidak mengenal pakem, ternyata batik Pekalongan banyak dipengaruhi

budaya Arab, Cina, Jawa bahkan Eropa.

Hal ini menggambarkan betapa masyarakat/perajin batik di Kota Pekalongan

sangat kaya akan kreatifitas dan inovasi. Beberapa prestasi dalam bidang desain batik

juga banyak di raih kota ini, baik level provinsi maupun nasional melalui Dewan

Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pekalongan.

4. Pengambil Kebijakan Solid dalam Memajukan Kota

Kemajuan Kota Pekalongan tidak terlepas dari peran semua pihak, termasuk

masyarakat Kota Pekalongan. Salah satu pihak yang menjadi motor kemajuan kota ini

adalah tingginya respon para pengambil kebijakan (steering comitte) dalam mensikapi

perubahan dan mengambil kebijakan penting dalam rangka memajukan kota.

Isu-isu kota kreatif, smart city, city branding, dsb merupakan beberapa best

practices Kota Pekalongan dalam memajukan dan menempatkan Kota Pekalongan di

level internasional, yaitu dengan terpilihnya Kota Pekalongan dalam jejaring Kota

Kreatif UNESCO.

2.4.2. Kelemahan (Weakness)

1. Rendahnya Rata-rata Tingkat Pendidikan

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan terhitung

tinggi jika dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah, dimana pada tahun 2012 IPM Kota

Pekalongan 75,25, namun Kota Pekalongan masih memiliki kelemahan dalam hal

angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2012 di Kota

Pekalongan adalah 8,75 tahun.

Hal ini berarti bahwa rata-rata pendidikan di Kota Pekalongan belum

menyelesaikan program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun sebagaimana

dicanangkan pemerintah dalam bidang pendidikan.

2. Rendahnya Kesadaran Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Industri batik dan turunannya menjadi pengungkit tumbuhnya perekonomian di

Kota Pekalongan. Sektor batik, konveksi, ATBM dan kerajinan (handycraft) mampu

menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga memberikan kontribusi yang besar

terhadap PDRB Kota Pekalongan. Tahun 2012 kontribusi sektor industri terhadap

PDRB adalah 18,5%.

Namun kemajuan industri di Kota Pekalongan belum didukung dengan

kesadaran para pelaku usaha terhadap keseimbangan lingkungan khususnya

pengelolaan limbah industri. Berbagai pelatihan untuk mengurangi limbah pada saat

produksi (cleaning production) telah sering dilakukan, tetapi kesadaran pentingnya

menjaga keseimbangan lingkungan

Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun IPAL bersama pada beberapa

sentra, namun sampai dengan saat ini belum semua sentra tertangani oleh IPAL

Page 144: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 127

bersama. Dua hal inilah yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu

mendorong pelaku industri untuk menerapkan cleaning production yaitu dengan

mengurangi limbah pada saat proses industri, serta menyediakan IPAL bersama bagi

sentra industri di wilayahnya.

3. Ketergantungan Bahan Baku dan Bahan Penolong Batik Masih Tinggi

Permasalahan yang sering timbul pada industri batik adalah fluktuasi harga

bahan baku dan penolong, sementara pelaku batik kesulitan untuk menaikkan harga

jual produknya. Selama ini bahan baku berupa serat kapas (cotton) 100% impor dari

luar negeri, karena tanaman kapas tidak sesuai dengan iklim di Indonesia. Dengan

demikian harga kapas akan tergantung dari kondisi perekonomian dunia, kondisi

perekonomian negara penghasil kapas, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Faktor-faktor penyebab tersebut nyaris tidak dapat dikendalikan oleh pelaku

industri. Di sisi lain, bahan penolong berupa zat warna sintetis, dan zat pembantu lain

sebagian juga merupakan barang impor, sehingga fluktuasi harga juga tidak

terelakkan.

2.4.3. Peluang (Opportunity)

1. Kota Pekalongan telah masuk dalam Jejaring Kota Kreatif Unesco

Pada tanggal 1 Desember 2014 Kota Pekalongan dinobatkan oleh UNESCO

sebagai kota kreatif dunia untuk kategori kerajinan dan kesenian rakyat (Craft and Folk

Art). Pekalongan menjadi kota pertama di Indonesia yang terdaftar sebagai anggota

Jejaring Kota Kreatif UNESCO.

Kota kreatif Unesco akan berkomitmen dalam kerjasama serta membangun

kemitraan dalam mempromosikan industri kreatif dan budaya, juga berbagai best

practices untuk memperkuat kehidupan budaya serta mengintegrasikan pembangunan

ekonomi dan sosial. Dengan demikian Kota Pekalongan memiliki peluang yang sangat

besar dalam mempromosikan kotanya melalui jejaring kota kreatif dunia UNESCO.

Kondisi ini tentu membawa konsekuensi yang cukup berat bagi Kota Pekalongan

karena jika tidak bisa mempertahankan maka anugrah ini dapat dicabut UNESCO

sewaktu-waktu. Tetapi di sisi lain kondisi ini merupakan peluang emas bagi Kota

Pekalongan untuk merambah pasar luar negeri melalui jejaring Kota Kreatif UNESCO.

2. Penetapan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam RTRW

nasional maupun provinsi.

Kota Pekalongan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Nasional ataupun Provinsi, dengan

wilayah hinterlandnya meliputi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Penetapan ini tentunya harus diikuti dengan upaya-upaya penguatan dengan

keterlibatan secara langsung baik oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah.

Kondisi ini memberikan peluang bagi Kota Pekalongan untuk mengakses

program pusat dan provinsi dalam mengembangkan wilayah Pekalongan dan

sekitarnya. Juga dengan adanya pembangunan PLTU di Kabupaten Batang telah

memberikan dampak positif bagi dunia investasi di Kota Pekalongan, yaitu dengan

masuknya beberapa investor hotel berbintang di Kota Pekalongan.

Page 145: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 128

3. Pasar dunia cenderung mengarah ke produk handmade

Seiring dengan petambahan penduduk dan perkembangan berbagai industri,

maka isu lingkungan telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh manusia.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah bersama. Permasalahan lingkungan

dapat dikategorikan masalah lingkungan lokal, nasional, regional dan global.

Pengkategorian tersebut berdasarkan pada dampak dari permasalahan lingkungan,

apakah dampaknya hanya lokal, nasional, regional atau global.

Oleh karena itu, dewasa ini produk kerajinan yang menggunakan bahan baku

ramah lingkungan semakin diminati di pasaran internasional. Selain ramah lingkungan,

konsumen di Eropa lebih memilih kerajinan rumahan dengan bahan baku yang

pembudidayaannya cepat tumbuh.

Hal-hal ini tentu peluang dan kesempatan bagi perajin Kota Pekalongan untuk

menggencarkan produksi kerajinan (handmade) berbahan baku ramah lingkungan.

Namun demikian, mengingat keberlangsungan industri kerajinan yang berbahan baku

alami, maka kepedulian para perajin dalam hal peremajaan bahan baku alam tersebut

juga harus ditumbuhkan kembali mengingat gejala kelangkaan bahan baku sudah

mulai terjadi akhir-akhir ini.

2.4.4. Ancaman (Threat)

1. Munculnya Pesaing Baru Dalam Bidang Batik

Saat ini industri batik bukan hanya milik Pekalongan, Yogyakarta, Solo, Lasem,

atau daerah lain yang berkultur kerajaan. Namun batik telah dibuat oleh hampir semua

daerah di Indonesia dan bahkan manca negara. Berbagai pelatihan (workshop) yang

dilakukan di Pekalongan menghadirkan perajin batik baru dari seantero daerah di

Indonesia. Oleh karena itu, kini batik merupakan milik Indonesia dari Sabang sampai

Merauke.

Munculnya perajin batik di hampir semua daerah di Indonesia tentu berpengaruh

positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di sisi lain akan menjadi tantangan

bagi perajin batik di Pekalongan karena pangsa pasar di luar Jawa tentu akan

berkurang. Perajin batik Kota Pekalongan dituntut untuk selalu berinovasi sehingga

produk batiknya memiliki daya saing yang akan menembus pasar lokal dan terlebih lagi

pasar internasional.

2. Turunnya daya dukung lingkungan sebagai salah satu dampak Perubahan Iklim

Kualitas hidup manusia bergantung pada kualitas lingkungan dan sumberdaya

alam di sekitarnya. Kota Pekalongan merupakan kota dengan wilayah terbatas,

sehingga pemahaman daya dukung lingkungan kota mempunyai peran penting karena

memiliki keterbatasan sumberdaya alam yang sangat spesifik. Sebagian besar

penduduk Kota Pekalongan memiliki sumber kehidupan dari batik dan turunannya,

serta dalam bidang perikanan.

Kegiatan ekonomi ini di satu sisi memberikan dampak ekonomi yang sangat baik,

tetapi di sisi lain memiliki kontribusi terhadap perubahan keseimbangan lingkungan

yang berujung pada turunnya daya dukung lingkungan. Limbah yang dihasilkan tidak

mampu dinetralisir oleh proses alami, akibatnya kadar COD dan BOD melebihi

ambang batas, sehingga terjadi perubahan keseimbangan lingkungan.

Page 146: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 129

Oleh karena itu upaya sadar Pemerintah Daerah dan stake holder dalam

mengantisipasi turunnya daya dukung lingkungan di Kota Pekalongan sangat

dibutuhkan dalam rangka menjaga kelestarian alam di Kota Pekalongan.

2.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil

gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil

evaluasi RKPD Tahun 2014. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian

dikerucutkan menjadi isu strategis daerah dengan memperhatikan capaian MDGs dan

lingkungan strategis daerah.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan

memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2014, capaian MDG’s dan lingkungan

strategis, maka permasalahan pembangunan daerahJawa Tengah yang teridentifikasi

dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerintahan

adalah:

1. Angka Kemiskinan semakin menurun dalam 3 tahun berturut-turut dengan capaian

tahun 2013 adalah 8,26%. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin sejahtera. Dengan

demikian dapat diasumsikan program yg dilaksanakan relatif tepat sasaran. Namun ke

depan harus diupayakan untuk mengurangi angka kemiskinan secara bertahap karena

target RPJMN tahun 2020 angka kemiskinan ada dalam kisaran 7-8%.

2. Angka pengangguran, menunjukkan penurunan drastis di tahun 2013 dengan capaian

5,28%. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada penyerapan

tenaga kerja. Namun demikian ke depan harus diupayakan untuk mengurangi angka

pengangguran terbuka secara bertahap karena target RPJMN tahun 2020 angka

pengangguran terbuka adalah 4-5% dan target Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

adalah sebesar 4,66 – 4,43%.

3. Angka rata-rata lama sekolah, menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir dan

capaian pada tahun 2013 adalah 8,75. Namun dalam upaya mencapai pendidikan wajib

9 tahun maka angka rata-rata lama sekolah masih perlu ditingkatkan minimal mencapai

angka 9 tahun.

4. Balita Gizi buruk dan Angka Kematian Bayi meskipun dalam batas yang cukup baik

namun menunjukkan kecenderungan naik.

5. Usia Harapan Hidup Kota Pekalongan pada tahun 2013 adalah 70,83 masih lebih

rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah 74,05 tahun.

6. Jumlah pekerja perempuan dalam pemerintahan masih rendah, yaitu 30,19%.

7. Meskipun relatif rendah, kasus KDRT mengalami kecenderungan naik dari tahun ke

tahun.

8. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih

lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

9. Meskipun Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan melebihi Provinsi Jawa Tengah,

tetapi PDRB per Kapita Kota Pekalongan lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah.

Page 147: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 130

10. Meskipun secara akumulasi Gini Rasio Kota Pekalongan masih lebih baik dari Provinsi

Jawa Tengah, namun kesenjangan pendapatan di Kota Pekalongan cenderung naik.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum dirasakan seluruh

lapisan masyarakat.

11. Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan Kota Pekalongan sampai

tahun 2013 masih menyisakan pekerjaan rumah, dimana pelayanan air bersih sebesar

71,45%, sanitasi 89,84% serta cakupan persampahan sebesar 80% harus mendapat

perhatian demi mencapai target 100-0-100 pada tahun 2019.

12. Masih tingginya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH tahun 2013 11,97%).

13. Sebagai kota dengan wilayah yang terbatas, maka pengoptimalan layanan perkotaan

menjadi titik tolak kemajuan kota.

14. Permasalahan banjir dan rob harus menjadi perhatian serius mengingat di Kota

Pekalongan ; ketinggian wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut,

prosentase kemiringan lahan relatif kecil 0-8% ; termasuk dataran rendah dengan pola

aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa ; berkurangnya daerah tangkapan air

(catchment area) karena tingginya kepadatan bangunan serta pendangkalan sungai di

wilayah hilir (Kota Pekalongan termasuk wilayah hilir).

15. Belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan bencana baik untuk pengurangan

risiko bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana, serta belum

meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

16. Isu perubahan iklim, turunnya daya dukung lingkungan dan limbah industri memerlukan

penanganan serius.

Page 148: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

131

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kondisi perekonomian dunia yang bergejolak akibat krisis ekonomi global selama ini

sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik Indonesia secara umum maupun Kota

Pekalongan secara khusus. Namun sejak satu tahun terakhir, beberapa negara seperti

Amerika Serikat mulai recovery dan bangkit dari keterpurukan ekonomi global. Menguatnya

mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang negara lainnya, termasuk Indonesia

ditambah dengan harga minyak dunia yang semakin merosot, bahkan mencapai harga

terendah sejak Bulan Juli 2010 menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang

semakin kuat.

Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai 1 Januari

2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah pada

khususnya. Dengan dimulainya MEA, maka perekonomian regional akan semakin terbuka,

yang akan berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa antar negara ASEAN.

Perkembangan ekonomi makro Kota Pekalongan masih lebih banyak didorong oleh

peningkatan konsumsi, terutama konsumsi pemerintah (realisasi belanja APBD) dan rumah

tangga. Kinerja sektor utama masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan

restoran, serta industri pengolahan.

Perlambatan ekonomi daerah dipengaruhi oleh melambatnya investasi daerah baik

pada investasi bangunan maupun non bangunan. Adanya hambatan dalam melakukan

investasi di Kota Pekalongan disebabkan antara lain oleh keterbatasan infrastruktur,

pelayanan investasi dan ketersediaan SDM. Infrastruktur daerah dirasakan belum memadai

terutama mengenai sarana prasarana air, jalan, dan jembatan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas serta

antisipasi menghadapi MEA, kebijakan perekonomian Kota Pekalongan ke depan antara

lain diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah,

pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas

sumber daya manusia.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan yang cukup

signifikan selama kurun waktu 2010 – 2013 yang ditunjukkan dengan angka

pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat. Titik terendah terjadi pada tahun 2011

yaitu 5,45%, namun pada tahun 2012 dan 2013 selalu mengalami peningkatan,

Page 149: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

132

sehingga pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan adalah 5,89%, lebih

tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu 2012 – 2013 nilai PDRB Kota Pekalongan mengalami

peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 2012 Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 4.636,010 Milyar naik pada Tahun 2013 menjadi Rp.

5.201,368 Milyar. Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp. 2,324

Trilyun menjadi Rp. 2,460 Trilyun.

Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Jawa Tengah

tahun 2013 yaitu sektor Perdagangan, hotel dan restoran (27,37%); industri pengolahan

(20,03%); serta konstruksi (13,77%). Jika dibandingkan dengan tahun 2012, maka

ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Kota Pekalongan.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tiap sektor tahun 2012, maka diketahui

bahwa meskipun nilai laju pertumbuhan lebih kecil dibandingkan tahun 2012, tetapi

semua sektor mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2012-2013

No. Lapangan Usaha

ADHB (Milyar Rp)

ADHK (Milyar Rp)

Laju PDRB (%)

2012 *) 2013 **) 2012 *) 2013 **) 2012 *) 2013 **)

1 Pertanian 294,504 321,466 167,721 171,210 2,09 2,08

2 Pertambangan dan Penggalian

- - - - - -

3 Industri pengolahan 873,708 971,861 467,774 492,949 5,14 5,38

4 Listrik Gas dan Air 75,152 86,262 27,010 29,034 7,29 7,49

2010 2011 2012 2013

Kota Pekalongan (%) 5,51 5,45 5,60 5,89

Prov Jateng (%) 5,84 6,03 6,34 5,81

Nasional (%) 6,22 6,49 6,26 5,78

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

Kota Pekalongan (%)

Prov Jateng (%)

Nasional (%)

Page 150: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

133

No. Lapangan Usaha

ADHB (Milyar Rp)

ADHK (Milyar Rp)

Laju PDRB (%)

2012 *) 2013 **) 2012 *) 2013 **) 2012 *) 2013 **)

Bersih

5 Konstruksi/ Bangunan 738,213 819,462 319,889 338,854 8,61 5,93

6 Perdagangan, hotel dan restoran

1.090,849 1.230,196 632,868 673,450 5,23 6,41

7 Pengangkutan dan Komunikasi

518,308 589,997 230,659 244,431 5,11 5,97

8 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

335,294 390,054 159,917 175,711 4,60 9,88

9 Jasa-Jasa 709.909 791,166 318,305 335,305 6,76 5,34

PDRB 4.636,010 5.201,368 2.324,147 2.460,946 5,81 5,47

Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2013

Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2011-2013 (%)

No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013

1 Pertanian 6,65 6,35 6,18

2 Pertambangan dan Penggalian - - -

3 Industri pengolahan 19,06 18,85 20,03

4 Listrik Gas dan Air Bersih 1,65 1,62 1,18

5 Konstruksi/ Bangunan 15,40 15,92 13,77

6 Perdagangan, hotel dan restoran 23,52 23,53 27,37

7 Pengangkutan dan Komunikasi 11,28 11,18 9,93

8 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

7,34 7,23 7,14

9 Jasa-Jasa 15,10 15,31 13,63

Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2013

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada

pertengahan tahun. Pada Tahun 2013, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB

mencapai Rp.17,882 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Sedangkan

PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHK tahun 2013 sebesar Rp.14,953 juta, juga

meningkat dibandingkan tahun 2012. PDRB per kapita Kota Pekalongan secara lengkap

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan

Tahun 2010-2013

No Tahun PDRB Per Kapita (atas dasar

harga berlaku) (Rp) Pendapatan Per Kapita (Rp)

1 2010 13.489.755,49 11.241.695,59

2 2011 14.705.176,02 12.290.466,87

3 2012 16.098.487,49 *) 13.467.994,64 *)

4 2013 17.882.105,98 **) 14.953.017,02 **)

Page 151: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

134

Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2013

c. Inflasi

Laju inflasi Kota Pekalongan termasuk kategori rendah, yaitu sebesar 3,55% pada

tahun 2012, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (4,24%) dan Nasional

(4,3%). Angka inflasi di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2012 cenderung menurun dari

6,77% menjadi 3,55%. Tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun

2013 yaitu menjadi 7,4% tetapi masih dibawah laju inflasi Jawa Tengah yang sebesar

7,99% dan Nasional sebesar 8,38%. Perincian data inflasi dari tahun 2010-2013 adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

No Keterangan 2010 2011 2012 2013

1 Kota Pekalongan 6,77 2,45 3,55 7,4

2 Jawa Tengah 6,88 2,68 4,24 7,99

3 Nasional 6,96 3,79 4,3 8,38

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2013

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Krisis ekonomi lokal diperkirakan masih akan berpengaruh pada perekonomian

Indonesia, termasuk banyak terjadi bencana di belahan dunia yang akan berakibat pada

semakin tingginya biaya produksi dan meningkatnya tekanan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada tahun 2015 diprediksi

sebesar 5,6% dengan asumsi konsumsi domestik dan investasi masih bertahan kuat.

Angka tersebut hampir sama dengan prediksi Pemerintah pada RAPBN Tahun 2015

sebesar 5,6%, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2015 diprediksi sebesar

5,9- 6,4%.

a. Tantangan Perekonomian Tahun 2015 dan Tahun 2016

Kondisi perekonomian Kota Pekalongan secara langsung maupun tidak langsung

dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis, baik regional Provinsi Jawa

Tengah dan Nasional serta dinamika Internasional. Perkembangan lingkungan strategis

pada tahun 2016 yang mempengaruhi perekonomian Kota Pekalongan, diperkirakan

sebagai berikut:

a. Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) memberikan tantangan bagi

persaingan tenaga kerja profesional;

b. Tingginya ketergantungan industri di Kota Pekalongan terhadap bahan baku impor

berakibat tingginya nilai impor non migas;

c. Ketergantungan bahan pangan pokok dan hasil hortikultura dari luar daerah

mengakibatkan ketersediaan dan kenaikan harga bahan pangan mudah terganggu

yang berdampak pada ketidakstabilan harga.

d. Fluktuasi harga BBM dunia mengakibatkan ketidakpastian ekonomi;

e. Kenaikan tarif listrik yang disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik dan

berkurangnya subdisi BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan perlambatan

Page 152: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

135

pertumbuhan ekonomi. Maka upaya pengembangan energi alternatif dan subtitusi

energi terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.

f. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah;

g. Tingginya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar

kualitas produk;

h. Pelaksanaan Pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah yang rencananya akan

dilaksanakan serentak pada akhir Tahun 2015 (16 kabupaten/kota) yang menuntut

langkah antisipatif dampak ekonomi lokal;

i. Masih tingginya risiko bencana alam nasional dan lokal;

j. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal.

k. Meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi dari dunia usaha,

ini disebabkan oleh ketimpangan daya tarik yang berakibat tidak meratanya

penyebaran investasi. Maka perlu dioptimalkan kerja sama antar daerah (KAD)

dalam rangka promosi dan peningkatan investasi.

l. Regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran Provinsi Jawa Tengah dan

Pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi Kota Pekalongan terhadap

perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan Pusat.

m. Beban pemerintah dalam penyediaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan beras

serta produk lainnya mengurangi alokasi pendanaan ke daerah. Pemerintah daerah

harus menggali sumber-sumber pendanaan melalui penggalian potensi daerah,

kemitraan dengan kalangan dunia usaha, pinjaman daerah dan swadaya

masyarakat.

Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Pekalongan

pada tahun 2016, sebagai berikut:

a. Letak strategis dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian

yang baik mempengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan perekonomian dan daya tarik

bagi investasi di daerah, terutama industri kreatif dan kerajinan.

b. Menurunnya kontribusi sektor primer dan peningkatan teknologi tepat guna

berdampak pada tergesernya tenaga kerja kurang terampil/buruh.

c. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penanaman modal, seperti meningkatnya

pelayanan perijinan usaha, rendahnya angka kriminalitas yang sangat

mempengaruhi kelancaran usaha dan kegiatan perekonomian.

Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan perekonomian

Kota Pekalongan. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diantisipasi secara

proporsional melalui penetapan prioritas rencana kegiatan dan pendanaan

pembangunan daerah.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016.

Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pekalongan secara makro tahun

2016 adalah (1) pemantapan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tujuan

utama meningkatkan penanaman modal, (2) memperluas kesempatan kerja dan

mendorong wirausaha baru, (3) meningkatkan perlindungan usaha mikro, kecil dan

sektor informal, (4) mengurangi jumlah penduduk miskin dan (5) meningkatkan pelatihan

keterampilan dan perintisan usaha.

Page 153: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

136

Keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah

berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Pekalongan

diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pendanaan

pembangunan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang harus

dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna

menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

b. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-

unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal

secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit

perbankan.

c. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar

tradisional, perlindungan UMKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain

sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.

d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan,

peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.

e. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, kerjasama antar daerah, mengembangkan

kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal.

Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan

(program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga

(RW).

f. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup

(life skills), teknologi tepat guna dan produktivitas kerja dan keterampilan yang

bersifat teknis.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam

RKPD Tahun 2016 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2020 di tahun

pertama, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah

daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu

mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam

implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan

non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta

kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

(penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber

dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan

Page 154: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

137

Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan

Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari

Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan

Pembayaran Pokok Utang. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah

menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana

tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan

kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan

kepada perangkat daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan

pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan

untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang

pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai

dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab

Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada

Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada

hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan

kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun anggaran 2014 proporsi PAD terhadap

total pendapatan sebesar 15,34%, sedangkan perencanaan pendapatan daerah pada

Tahun 2016 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

a. Proyeksi pendapatan diasumsikan turun sebesar 0,44% dari tahun 2015,

dikarenakan ada penurunan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi.

b. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan

pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah

dan diasumsikan naik 1,67%;

c. Dana perimbangan diasumsikan naik 3,60% berupa bagi hasil pajak/bukan pajak,

DAU dan DAK;

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan turun 13,11% dikarenakan

pengurangan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Pekalongan

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatkan kerjasama dengan pihak terkait;

b. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;

c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan DBH

Pajak/Bukan Pajak melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;

Page 155: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

138

d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia

yang ada;

e. Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;

f. Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

g. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam bidang Pendapatan Daerah;

h. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya

meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;

i. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk

deposito;

j. Optimalisasi penerimaan lainnya melalui Intensifikasi penagihan, peningkatan basis

data dan penyusunan data potensi;

k. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2013-

2017 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun 2013

Realisasi Tahun 2014

Target 2015 Proyeksi 2016 Proyeksi 2017

1 2 3 4 5 6

Pendapatan Asli Daerah

114.252.438.719 144.065.424.017 150.191.892.000 152.774.352.000 172.212.020.000

Pajak Daerah

38.018.394.793

42.209.839.165

39.805.400.000

41.975.000.000

42.256.778.000

Restribusi Daerah

18.873.554.173

15.140.630.188

14.944.755.000

14.648.652.000

15.193.896.000

Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan

4.005.448.033

3.503.688.202

3.870.000.000

3.870.000.000

4.130.136.000

Lain-lain PAD yang Sah

53.355.041.720 83.211.266.462 91.571.737.000 92.280.700.000 110.631.210.000

Dana Perimbangan

450.219.878.779 475.269.482.764 489.479.678.000 507.114.338.000 520.269.244.000

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

31.009.410.000

28.224.678.764

28.868.101.000

32.333.556.000

31.606.424.000

Dana Alokasi Umum

384.489.368.000

412.871.094.000

421.276.527.000

433.914.822.000

446.932.266.000

Dana Alokasi Khusus

34.721.100.000

34.173.710.000 39.335.050.000 40.865.960.000 41.730.554.000

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

110.903.150.204 142.775.457.574 181.008.900.000 157.270.352.000 151.157.849.000

Pendapatan Hibah

0 5.165.000.000

4.395.000.000

0 0

Dana Bagi Hasil 32.302.112.589

41.792.156.000

45.917.877.000

52.778.690.000

47.772.958.000

Page 156: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

139

Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun 2013

Realisasi Tahun 2014

Target 2015 Proyeksi 2016 Proyeksi 2017

1 2 3 4 5 6

Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

60.786.075.000

67.070.237.000

81.438.598.000

81.314.598.000

81.438.598.000

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemrintah Daerah Lainnya

17.814.962.615 28.748.064.574 49.257.425.000 23.177.064.000 21.946.293.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

675.375.467.702 762.110.364.355 820.680.470.000 817.159.042.000 843.639.113.000

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan, 2015

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2016 dihitung dengan berdasar asumsi

sebagai berikut :

a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan turun sebesar 2,5% dari tahun 2015;

b. Perhitungan gaji pegawai menggunakan basis data pegawai 2015.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan

dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja

daerah masih diarahkan sebagai berikut :

a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai

menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif,

akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku.

c. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby

budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam

maupun sosial.

d. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk

mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang melekat.

e. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan

sistem jaminan sosial.

Page 157: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

140

f. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan

nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki

skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2013-2017

dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2013 – 2016

Uraian Jumlah

Realisasi Tahun 2013

Realisasi Tahun 2014

Anggaran 2015 Proyeksi 2016

1 2 3 4 5

Belanja Tidak Langsung 326.538.717.707 358.447.296.504 421.360.929.000 435.159.781.000

Belanja Pegawai 278.009.897.833 303.505.066.004 348.470.678.000 371.088.200.000

Belanja Hibah 15.638.679.800 39.679.734.500 66.255.950.000 49.878.000.000

Belanja Bantuan Sosial 10.178.446.206 13.457.324.000 1.785.420.000 9.344.700.000

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

21.162.191.825 630.002.000 698.881.000 698.881.000

Belanja Tidak Terduga 1.549.502.043 1.175.170.000 4.150.000.000 4.150.000.000

Belanja Langsung 337.636.634.013 378.347.564.760 438.251.250.000 403.399.261.000

Belanja Pegawai 57.067.032.933 40.362.322.506 17.880.764.000

Belanja Barang dan Jasa 149.254.009.850 178.802.086.121 245.861.192.000

Belanja Modal 131.315.591.230 159.183.156.133 174.509.294.000

Jumlah Belanja 664.175.351.720 736.794.861.264 859.612.179.000 838.559.042.000

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan Tahun 2015

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk

menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk

pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2015, pencairan dana

cadangan dan penerimaan kembali investasi pemerintah. Pengeluaran pembiayaan

diarahkan yaitu untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah serta pembayaran pokok utang.

Perencanaan pembiayaan netto pada tahun 2016 diasumsikan turun sebesar

22,64% dari tahun 2015, dikarenakan penurunan asumsi SiLPA dan tidak ada Pencairan

Dana Cadangan pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah serta penurunan

penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada pos Pengeluaran Pembiayaan

Daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2016 di Kota Pekalongan antara

lain diarahkan untuk :

a. Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 sebagai

sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2016, yang didasarkan pada

perhitungan yang cermat dan rasional;

b. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan

anggaran;

c. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian;

Page 158: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

141

Rincian pembiayaan daerah dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan

Tahun 2013 – 2017

Uraian

Jumlah

Realisasi

Tahun 2013

Realisasi

Tahun 2014 Target 2015 Proyeksi 2016 Proyeksi 2017

1 2 3 4 5 6

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

DAERAH

94.617.780.967 90.825.743.585 47.126.709.000 25.000.000.000

Sisa Lebih

Perhitungan

Anggaran Tahun

Anggaran

Sebelumnya

94.481.504.192 90.732.895.476 36.626.709.000 25.000.000.000

Pencairan Dana

Cadangan

0 0 10.500.000.000 0

Penerimaan

kembali investasi

pemerintah

daerah

136.276.775 92.848.109 0 0

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

DAERAH

15.083.997.836 14.771.150.000 8.195.000.000 3.600.000.0000

Pembentukan

Dana Cadangan

4.500.000.000 5.000.000.000 0 0

Penyertaan

Modal (Investasi)

Pemerintah

Daerah

4.705.373.300 9.729.000.000 8.195.000.000 3.600.000.0000

Pembayaran

Pokok Utang

5.878.624.536 42.150.000 0 0

PEMBIAYAAN

NETTO

79.533.783.131 76.054.593.585 38.931.709.000 21.400.000.000

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan Tahun 2015

Page 159: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

142

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 merupakan tahun transisi, dimana RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2010-2015 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan

kepala daerah pada bulan Agustus tahun 2015. Sehingga penyusunan RKPD Kota

Pekalongan Tahun 2016 memedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,

dan RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025,

dalam meujudkan visi Kota Pekalongan yaitu “Pekalongan Kota Batik

yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

Adapun skala prioritas pembangunan daerah untuk RPJMD tahap III (Tahun 2015 s.d

Tahun 2019) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kondisi Peri kehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang

Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan

UUD 1945, melalui:

a) Pengembangan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disertai pembinaan pengembangan

dan pemeliharaan kerukunan hubungan antar umat beragama.

b) Pengembangan pola toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka

peningkatan harmonisasi kehidupan beragama bermasyarakat.

c) Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang

berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya

lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan

internasional.

d) Penguatan Peran kelembagaan seni dan budaya lokal serta penerapannya di

masyarakat guna memperkuat identitas karakter masyarakat dan menjaga

kelestarian kebudayaan khas pekalongan.

e) Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu

menghasilkan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat luas termasuk industri.

f) Pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan hukum daerah dalam

rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian hukum di

daerah.

g) Pengembengan pemasyarakatan dan pendidikan HAM serta kelembagaan dalam

rangka mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang memahami prinsip-

prinsip dasar HAM.

Page 160: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

143

h) Pengembangan peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan dan

ketertiban lingkungan dengan meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan

instansi terkait.

i) Pengembangan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan

baik dan benar melalui pendidikan politik dalam rangka memberikan kontribusi

bagi terciptanya proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum dengan

memberdayakan lembaga-lembaga politik yang ada.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme,

Kepercayaan, Komitmen, Partisipatifdan Teknologi Informasi, melalui:

a) Pengembangan upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi dalam perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan latihan

sehingga aparatur pemerintah dapat menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah.

b) Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan optimalisasi sumber daya

pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan masyarakat

dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.

c) Pengembangan kualitas aparatur melalui pemantapan penerapan budaya kerja

yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa didukung penguasaan teknologi

dengan memperbaiki software, hardware dan brainware.

d) Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien

sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan transparansi

dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

e) Pengembangan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai

kewenangan berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar dan penunjang

yang mendukung penanganan permasalahan publik.

f) Pengembangan kualitas proses dan prosedur pengawasan terhadap aparatur

pemerintah daerah sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang

bersih dan berwibawa didukung pengembangan SIM Pengawasan dengan

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data umum hasil

pengawasan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi hasil

pengawasan pembangunan.

3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas

Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya

Alam, melalui:

a) Pengembangan manajemen transportasi, melalui peningkatan keterpaduan antar

dan inter moda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi didukung

peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem

operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai dengan standar

internasional.

b) Pengembangan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui

pengembangan kebijakan perumahan menuju terciptanya lingkungan perumahan

yang lebih baik dan sehat.

c) Pengembangan pembangunan hunian baru yang signifikan dalam rangka

mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan

Page 161: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

144

penyediaan hunian akibat pertambahan penduduk, serta pengembangan cakupan

layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih dan

sanitasi serta pengelolaan persampahan.

d) Pengembangan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan

pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada yang mampu

mendukung pengembangan industri dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai

tambah informasi.

e) Pengembangan aplikasi teknologi telekomunikasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan transparansi

publik.

f) Pengembangan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung,

pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan

dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas

dan sistem perkotaan sesuai potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap SWP.

g) Pengembangan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan

sistem informasi manajemen pertanahan berbasis masyarakat.

h) Pengembangan pola upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

melalui penguatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan

hukum lingkungan didukung pemantapan kelembagaan dan pengembangan

sistem mitigasi bencana.

i) Pengembangan sistem penaggulangan bencana alam

j) Pengembangan sistem pemeliharaan keamanan dan kualitas pelayanan listrik

bagi seluruh masyarakat.

k) Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana

dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas

produksi yang kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan.

l) Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kelestarian

sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat luas.

m) Pengembangan pemasyarakatan biofuel (bahan bakar nabati) sekaligus untuk

konservasi lahan kritis.

4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, melalui:

a) Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah

yang lebih luas serta pengembangan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai

dengan pasar kerja.

b) Pengembangan kualitas perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai sarana

pembelajaran masyarakat.

c) Pengembangan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan pemantapan mutu

pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan

melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi kesehatan serta mewujudkan

sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Page 162: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

145

d) pengembangan kuantitas dan kualitas surveilance epidemiologi dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.

e) Pengembangan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui pengembangan partisipasi

sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.

f) Pengembangan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya

ekonomi yang lebih luas dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan

masyarakat miskin.

g) Pengembangan keterampilan kerja dan berusaha bagi tenaga kerja melalui

pelatihan peningkatan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan.

h) Pengembangan pola pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan

persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan parisipasi peserta

KB Mandiri dalam penggunaan kontrasepsi.

i) Pengembangan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang

kehidupan dan peningkatan perlindungan anak sebagai aset penentu masa depan

bangsa.

j) Pengembangan kepribadian dan kreatifitas pemuda melalui penguatan

kelembagaan kepemudaan yang ada .

k) Pengembangan kemandirian dan tanggungjawab pemuda dan olah raga dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peningkatan pembinaan organisasi

kepemudaan dan keolahragaan.

5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi

Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas,

melalui:

a) Pengembangan struktur perekonomian, yang berbasis pada pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta produk unggulan daerah yang mempunyai

keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan

yang makin berkualitas.

b) Pengembangan promosi maupun pameran produk-produk daerah baik dalam

skala nasional maupun internasional.

c) Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan

akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional.

d) Pengembangan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk

menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna

menjamin ketersediaan pangan.

e) Pengembangan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung

sektor pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis

teknologi informasi.

f) Pengembangan kuantitas desain produk industri yang mengikuti perkembangan

selera pasar sehingga tidak tertinggal oleh selera pasar.

g) Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan

akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.

Page 163: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

146

h) Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas tindakan antar

pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, dan masyatakat) dalam

pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat.

i) Pengembangan promosi daerah pro investasi sehingga dapat menarik investor

baik PMA maupun PMDN.

j) Pengembangan sistem pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka

menggerakkan sektor riil sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong

peningkatan pembiayaan dan kemandirian daerah.

k) Pembangunan kapasitas lembaga masyarakat dengan memberikan pelatihan

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan berada pada masa transisi,

dimana RPJMD 2010-2015 telah berakhir dan RPJMD yang baru belum tersusun

menunggu pemilihan kepala daerah yang baru. Namun proses pembangunan Kota

Pekalongan tahun 2016 dalam prosesnya tidak terlepas dari pembangunan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016 disusun dengan

memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam

RPJMN Tahun 2015-2019, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat

dan daerah. Selain itu, dengan adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan

pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka

dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016, telah

mengantisipasi dan mengakomodir perubahan kebijakan tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016 juga disusun

dengan berpedoman strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah

yang tertuang dalam RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai

bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah.

4.2.1. Pokok-pokok Pikiran DPRD

DPRD Kota Pekalongan sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota Pekalongan ikut

berperan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen RKPD Kota

Pekalongan Tahun 2016, diantaranya melalui pokok-pokok pikiran DPRD, yaitu :

1. Bidang Infrastruktur

a) Pemerintahan Kota Pekalongan Hendaknya Menitikberatkan pembangunan

infrastruktur pada peningkatan kondisi jalan dan jembatan, saluran air serta

drainase;

b) Pembangunan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana rob;

c) Peningkatan penerangan lampu jala, terutama pada titik-titik rawan kecelakaan dan

kejahatan masyarakat.

2. Bidang Pemerintahan

a) Peningkatan kualitas layanan publik;

b) Peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur;

Page 164: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

147

c) Efisiensi sistem birokrasi, termasuk sistem pengawasan dan pertanggungjawaban

anggaran yang transparan dan akuntabel;

3. Bidang Perekonomian

a) Pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan kemudahan dalam mengakses

permodalan serta proteksi kepada pelaku UMKM guna meningkatkan daya tarik dan

daya saing UMKM;

b) Perlu adanya regulasi penataan pasar tradisional untuk meningkatkan daya tarik

dan daya saing pasar tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa

nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen

c) Sering mengadakan event-event baik nasional maupun internasional daengan

mengedepankan pameran/promosi prdouk lokal.

4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

a) Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengoptimalkan BLK, Perluasan kewirausahaan

serta peningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah;

b) Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan sosial, dengan memberikan regulasi

yang jelas untuk pemerataan dan perbaikan mutu raskin serta bantuan-bantuan

untuk masyarakat prasejahtera lainnya;

c) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan fungsi BPJS

kesehatan maupun kartu kesehatan lainnya;

d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menggratiskan biaya sekolah

pendidikan SD s/d SMU dan memastikan tidak ada anak usia sekolah di kota

pekalongan yang ptutus sekolah;

5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a) pemerintah Kota Pekalongan supaya lebih aktif memberi dukungan pada

peningkatan ruang terbuka hijau dan kegiatan pembangunan yang bersifat Go

Green;

b) Peningkatan pengelolaan persampahan;

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan

pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi

tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

Page 165: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

148

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah

tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis

ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada

sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, yang meliputi antara lain:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;

b. Laju inflasi sebesar 3,5%;

c. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;

d. Indeks Gini sebesar 0,36;

e. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

4.2.3. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016

ditujukan untuk “Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung

Infrastruktur yang Semakin Mantap”, dengan arah kebijakan meliputi:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;

a. Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya

penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan

sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Page 166: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

149

b. Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk

penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup

pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi, penyedian bantuan dan

jaminan sosial serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan;

c. Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam

upaya penanggulangan kemiskinan;

d. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin

melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga

produktif dan pembangunan kewirausahaan;

e. Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan pemberdayaan

masyarakat sekitar hutan;

f. Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan

standar baku lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi calon naker,

peningkatan jumlah, kapasitas asesor kompetenasi dan revitalisasi BLK;

g. Perluasan dan pembangunan kesempatan kerja dengan pencinptaan iklim usaha

yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;

h. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial;

2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;

a. Peningkatan produksi dan peroduktifitas pertanisan dalam arti luas melalui

optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan

modernisasi alat mesin pertanian; peningkatan kapasitas dan penguatan

kelembagaan petani; peningkatan kinerja layanan jaringan irigasi, irigasi

partisipatif, jalan usaha tani dan ketersediaan air baku; peningkatan nilai tambah

dan daya saing produk pertanian; peningkatan aksebilitas petani terhadap

teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi dan akses pasar; revitalisasi

lahan pertanian non produktif; pengendalian alih fungsi lahan pertanian;

b. Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan melalui peningkatan akses dan

sarana prasarana serta infrastruktur produksi perikanan; peningkatan kapasitas

dan kompetensi SDM serta penguatan kelembagaan nelayan; penerapan

teknologi tepat guna dan alat tangkap yang ramah lingkungan; peningkatan daya

saing produk perikanan dengan penerapan sertifikasi hasil tangkap

pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis potensi perikanan lokal;

revitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan dan tambak yang kurang berkembang;

peningkatan aksesbilitas nelayan terhadap sumber-sumber pembiayaan, informasi

dan akses pasar termasuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar; pengendalian

illegal, unregulated and unreported fishing; dukungan pengaturan penangkapan

dikawasan overfishing.

c. Peningkatan distribusi dan aksebilitas masyarakat terhadap pangan;

d. Peningkatan deversifikasi, mutu dan keamanan pangan;

e. Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKM melalui peningkatan

daya saing dan deversifikasi produk KUMKM sesuai dengan potensi lokal

didukung dengan penerapan inovasi, kreatifitas dan teknologi tepat guna;

perluasan akses terhadap modal dan jangkauan pemasaran; perlingdungan

Page 167: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

150

terhadap produk KUMKM; peningkatan kapasitas SDM KUMKM; penguatan

kelembagaan KUMKM.

f. Pembinaan industry kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri;

peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi; peningkatan kualitas SDM

industry; perluasan akses permodalan dan jejaring pasar;

g. Pengembangan investasi didukung infrastruktur dan iklim usaha yang kondusif

serta optimalisasi pelayanan perjanjian one stop services atau Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP);

h. Pengembangan daya tarik wisata melalui : pengembangan destinasi pariwisata

berbasis budaya lokal, peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders

pariwisata dalam pembangunan industri wisata, pengembangan ekonomi kreatif

berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan, dan pengembangan

sarana prasarana pendukung pariwisata;

i. Peningkatan kapasitas perekonomian desa melalui pendayagunaan sumber daya

desa serta penguatan dan optimalisasi pendayagunaan kelembagaan ekonomi

desa (UED-SP, CPPD, Pasar Desa dan BUMDes) didukung dengan

pengembangan sistem informasi desa;

3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial

dasar;

a. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana

dan prasarana pendidikan; peningkatan akses dan pemerataan pendidikan

termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang disabilitas; peningkatan

kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; perluasan fasilitasi anak usia

sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus

sekolah melalui lembaga non formal; pengembangan kurikulum yang diselaraskan

dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan relevasi pendidikan kejujuran dengan

kebutuhan pendidikan menengah; meperkuat peran swasta dalam penyediaan

layanan pendidikan menengah; penignkatan budaya baca masyarakat; serta

pembangunan mental dan karakter dalam kurikulum.

b. Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan

kesehatan bagi ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin;

pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; perbaikan

gizi masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan eran swasta serta masyarakat

salam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; peningkatan

mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi;

optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

c. Peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak serta perlindungan

terhadap perempuan dan anak;

d. Pelestarian dan pengembangan seni budaya Jawa dalam kehidupan

bermasyarakat;

e. Pembangunan bidang sosial melaluli rahabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi

PMKS di dalam maupun di luar panti;

f. Pengenbagnan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan melalui upaya

peningkatan kualitas, jiwa kewirausahaan dan peranserta pemuda dalam

Page 168: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

151

pembangunan; pengembangan olah raga prestasi dan olah raga

pendidikan/rekreasi.

4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna

meningkatkan daya saing daerah;

a. Peningkatan konektivitas melalui penanganan infrastruktur jalan dan jembatan

(jalur antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses

kawasan pariwisata, jalur perbatasan dan penghubung Pantura-Pansela),

dukungan dalam pengembangan bandara, pelabuhan dan jaringan rel serta

teknologi informasi dan telekomunikasi;

b. Peningkatan keselamatan melalui pengembangan system transportasi masal dan

antar moda, transportasi pedesaan dan perintis, pengembangan ASDP dan

peningkatan sarana prasaran keselamatan perhubungan serta dukungan

pengembangan system logistik dengan mengoptimalisasikan angkutan barang

berbasis rel dan laut;

c. Pengembangan infrastruktur energi dalaman rangka mewujudkan kedaulatan

energi melalui pemanfaatan energy alternatif/energy baru terbarukan berbasis

potensi lokal dan konservasi enregi guna menignkatkan bauran energy serta

meningkatkan jangkauan jaringan listrik perdesaan.

d. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam

pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (Jalan Tol,

Jalan Strategis/Lingkar, penanganan prasarana sumber daya air, waduk/embung,

Bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP) dan dukungan

pengembangan infrastruktur lintas dan kabupaten/kota;

e. Peningkatan kemampuan inovasi dan penerapan Iptek melalui peningkatan

interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga penelitian,

praktisi dan dunia usaha; pengembangan klaster inovasi dan pengetahuan

sebagai center of excellence.

5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya

dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman

bencana;

a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakas wilayah pesisir melaluli

pelibatan serta peranaktif masyarakat;

b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui

penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;

c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas

dan kuantitasnya;

d. Peningkatan konservasi sungai, waduk dan danau untuk meningkatkan

ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;

e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan

produktif;

f. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat sekitar

hutan;

Page 169: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

152

g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana

meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi

pasca bencana.

6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan

penciptaan kondusivitas wilayah.

a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan;

b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan;

optimasi ruang partisipasi publik; penerapan janji layanan terkait kecepatan,

kemudahan, kepastian dan transparasi berbasis teknologi informasi; percepatan

penerapan Standar Pelayanan Minimal;

c. Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,

kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan system pembinaan karir yang

terbuka;

d. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan

pemerintahaan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-

government;

e. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

f. Optimasi pemanfaatan asset daerah;

g. Optimasi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah;

h. Revitalisasi budaya gotong royong dan handarbeni dalam penciptaan kondusivitas

wilayah;

i. Memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat dengan mengutamakan

persatuan dan keastuan bangsa serta menerapkan ideologi Negara dalam

kehidupan sehari-hari;

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa

Tengah tahun 2016 merupakan upaya guna mencapai target sasaran pembangunan

daerah tahun 2016 yaitu :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 – 6,6%;

b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;

c. PDRB per kapita sebesar Rp. 7,75 juta;

d. Indeks Gini sebesar 0,344 dan Indeks Williamson sebesar 0,7000;

e. Persentase penduduk miskin sebesar 8,60 – 8,35%;

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,12;

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 68,81 dan Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) sebesar 70,99; dan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,66 – 4,43%.

4.2.4. Arah Kebijakan Kota Pekalongan Tahun 2016

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta RPJP Daerah

Kota Pekalongan tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota

Pekalongan pada tahun 2016, adalah

Page 170: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

153

1. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran

Sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Penurunan angka kemiskinan menjadi 7 - 8% melalui peningkatan layanan dasar

bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas,

perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan,

hunian layak, air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial serta

peningkatan cakupan jaminan kesehatan;

b. Penguatan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan;

c. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin

melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga

produktif dan pengembangan kewirausahaan;

d. Penurunan angka pengangguran menjadi ± 5% melalui peningkatan kapasitas dan

keterampilan calon tenaga kerja, mendorong berkembangnya investasi, serta

perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja

produktif.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar

Sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, tata

kelola pendidikan serta mendorong peningkatan budaya baca masyarakat;

b. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah melalui upaya penurunan angka putus

sekolah dan mendorong peningkatan angka melanjutkan sekolah;

c. Peningkatan pemenuhan air bersih, sanitasi dan perumahan layak huni;

d. Pengembangan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar,

pemantapan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta optimalisasi

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

3. Pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PUHA)

Sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui

perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

b. Peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik;

c. Peningkatan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta

pemenuhan hak-hak anak;

4. Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi

Daerah dan Iptek.

Sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Pertumbuhan ekonomi diatas 6% melalui kebijakan peningkatan penanaman

modal, pengembangan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan, kemudahan perijinan, perluasan inovasi

daerah, serta penerapan Iptek.

b. Mendorong pembangunan kemaritiman dalam rangka mendukung Kota

Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) baik dalam struktur rencanan

tata ruang wilayah (RTRW) Nasional ataupun Provinsi Jawa Tengah melalui

pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir dan penguatan program perikanan

dan kelautan (minapolitan)

Page 171: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

154

c. Penguatan dan pengembangan Pekalongan sebagai Kota Kreatif dan Smart City;

d. Pengembangan destinasi wisata dan budaya;

e. Peningkatan kualitas daya saing dan produktivitas dalam menghadapi MEA;

5. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi daerah

Sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Peningkatan upaya penanganan rob dan banjir serta upaya rehabilitasi

infrastruktur;

b. Peningkatan koordinasi, integrasi pengembangan, penyediaan dan penanganan

infrastruktur strategis (jalan lingkar Petanglong, jalan penghubung antar wilayah,

Technopolitan Batik);

c. Penanganan kawasan kumuh dalam rangka mendukung tercapainya target

sasaran Nasional (100-0-100);

d. Peningkatan konektivitas melalui penanganan infrastruktur jalan dan jembatan

serta penyediaan penerangan jalan umum;

e. Optimalisasi pengelolaan sampah melalui TPS-3R dan upaya perpanjangan umur

TPA serta mendorong terwujudnya TPA regional.

f. Peningkatan keselamatan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi

antar moda dan peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan.

6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana

Sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

b. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui

pelibatan peran aktif masyarakat;

c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

d. Pengendalian pemanfaatan ruang;

e. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;

7. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang

Berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

8. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan

reformasi birokrasi

Sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan budaya kerja PRIMA

(Profesional, Religius, Integritas, Melayani, Akuntabel);

b. Optimalisasi pelaksanaan produk hukum daerah;

c. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

yang didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-government;

d. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

e. Optimalisasi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset

menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);

f. Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi;

Page 172: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

155

g. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengangaran pembangunan daerah

melalui e-planning;

h. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan partisipatif untuk

membentuk masyarakat madani

4.2.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016

dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

tahun 2016

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota

Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan

pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJPD Kota

Pekalongan Tahap III, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun

2016 dan arah kebijakan nasional tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.

Gambar 4.1 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Prioritas dan Fokus Pembangunan Kota Pekalongan 2016

Page 173: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

156

Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota

Pekalongan Tahun 2016 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa

Tengah 2016 dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2016

FOKUS PEMB KOTA - PE >6% - Penduduk miskin 7-8% - TPT + 5%

FOKUS PEMB PROP - PE 6,1 – 6,6%; - Laju inflasi 4,5 ± 1%; - PDRB per kapita Rp. 7,75

juta; - Indeks Gini sebesar 0,344 - Indeks Williamson sebesar

0,7000; - Penduduk miskin 8,60–8,35%; - IPM 75,12; - IPG 68,81 dan IDG 70,99; dan - TPT 4,66 – 4,43%.

FOKUS PEMB PROP - PE 8,0%; - Laju inflasi 3,5%; - PDB per kapita Rp. 72.217

ribu; - Indeks Gini 0,36; - Penduduk miskin 7,0-8,0%; - IPM 76,3; - TPT 4,0 – 5,0%.

Page 174: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 157

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Indikasi rencana program dan kegiatan Tahun 2016 berdasarkan prioritas

pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2016 yang mempertimbangkan

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJPD 2005-2025 guna mendukung

pembangunan secara menyeluruh dan dikelompokkan menjadi 25 urusan kewenangan

wajib, dan 6 urusan kewenangan pilihan.

5.1 Urusan Wajib

5.1.1 Pendidikan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,

kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini melalui relokasi

1 TK Negeri, perbaikan sarpras pada 3 TK Negeri, Rehab gedung 10 TK swasta,

penyelenggaraan 5 lomba antar TK, Fasilitasi operasional pada 106 TK swasta,

fasilitasi operasionalisasi 226 kelembagaan PAUD, Peringatan Hari Anak Nasional,

pelatihan kompetensi 40 pendidik PAUD,dan penyelenggaraan berbagai lomba PAUD.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK (4-6 tahun) sebesar 44%; dan Prosentase

murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA sebesar 87%.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,

kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan Pendidikan dasar Sembilan tahun melalui

penambahan ruang kelas pada 3 sekolah, pembangunan 6 laboratorium IPA,

pengurugan 2 sekolah, pavingisasi 1 sekolah, pembangunan pagar 10 sekolah,

pembangunan 1 perpustakaan sekolah, perbaikan KM/WC 13 sekolah, rehab

bangunan dan ruang kelas beberapa sekolah, terakreditasinya 50 sekolah dasar,

pelaksanaan berbagai lomba dan pelatihan untuk SD/SMP, pemberian beasiswa

miskin untuk 1300 siswa SD dan 1000 siswa SMP, pelaksanaan UAS dan try out UN

SD/SMP dan pengadaan 40 komputer untuk CBT. Kegiatan tersebut dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

/ MI sebesar 100% ; Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,14% ; Prosentase lulusan

SD/MI sebesar 100% ; Prosentase lulusan SD/MI yang meneruskan ke jenjang

SMP/MTs sebesar 100%; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sebesar 100%;

Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 0,3 %; Prosentase lulusan SMP/MTs sebesar

100%; Prosentase lulusan SMP/MTs yang meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA

sebesar 99%.

Page 175: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 158

c. Pendidikan Menengah.

Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,

kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan pendidikan menengah melalui

pembangunan drainase 3 SMK, pavingisasi 1 SMA, pengurugan 1 SMK, rehab 3 ruang

kelas, penyelenggaraan 17 lomba 22 sekolah, penerimaan siswa baru,

penyelenggaraan UAS dan try out UN, terfasilitasinya operasional 13 sekolah,

beasiswa miskin 664 siswa, pengadaan computer CBT, dan pengelolaan BOS 22

sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun

2016 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sebesar 93,50%; Angka

Putus Sekolah SMA/SMK/MA sebesar 1,15 %; Prosentase lulusan SMA/SMK/MA

sebesar 100%; Prosentase lulusan SMA/SMK/MA yang meneruskan ke jenjang

Perguruan Tinggi sebesar 35%; dan Prosentase lulusan SMK yang diterima di dunia

usaha / dunia industri sebesar 35 %.

d. Pendidikan Non Formal.

Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,

kesetaraan dan kepastian peningkatan pendidikan non formal dan informal melalui try

out dan ujian kesetaraan UNPK 35 lembaga kejar paket, dan pelayanan pendidikan

non formal melalui 2 mobilschool untuk 27 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase lulusan Kejar

Paket A diterima di SMP/MTs sebesar 25%; Prosentase lulusan Kejar Paket A yang

melanjutkan Kejar Paket B 40%; Angka Putus Sekolah Kejar Paket A sebesar 0%;

Prosentase lulusan Kejar Paket B diterima di SMA/MA/SMK sebesar 2 % Prosentase

lulusan murid Kejar Paket B yang melanjutkan Kejar Paket C sebesar 45%; Angka

Putus Sekolah Kejar Paket B sebesar 20%; Prosentase lulusan Kejar Paket C diterima

di Perguruan Tinggi sebesar 4%; serta Angka Putus Sekolah Kejar Paket C sebesar

50%.

e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Fokus kegiatan pada upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,

kesetaraan dan kepastian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

melalui sertifikasi dan penilaian angka kredit pendidik, pemetaan dan pendataan

pendidik, seleksi 30 orang calon kepala sekolah, penilaian kinerja dan penegakan

disiplin para pendidik, pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi, seleksi karya

publikasi ilmiah 12 orang pendidik, peningkatan jumlah K3S TK, KKG dan K3S SD,

MGMP dan MKKS SMP/MTs, MGMP dan MKKS SMA/SMK/MA, dan peningkatan

kkinerja dan kompetensi pengawas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase pendidik PAUD bersertifikasi

sebesar 41 %; Prosentase pendidik SD/MI bersertifikasi sebesar 53 %; Prosentase

pendidik SMP/MTs bersertifikasi sebesar 65%; Prosentase pendidik SMA/SMK/MA

bersertifikasi sebesar 60 %; Prosentase pendidik PAUD berijasah minimal S-1 sebesar

62 %; Prosentase pendidik SD/MI berijasah minimal S-1 sebesar 83% Prosentase

pendidik SMP/MTs berijasah minimal S-1 sebesar 92%; Prosentase pendidik

SMA/SMK/MA berijasah minimal S-1 sebesar 96 %; Prosentase tenaga kependidikan

PAUD berijasah minimal S-1 sebesar 6 %; Prosentase tenaga kependidikan SD/MI

berijasah minimal S-1 sebesar 10 %; Prosentase tenaga kependidikan SMP/MTs

berijasah minimal S-1 sebesar 12 %; dan Prosentase tenaga kependidikan

SMA/SMK/MA berijasah minimal S-1 sebesar 10 %.

Page 176: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 159

f. Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Fokus kegiatan pada upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan

melalui penerapan SIM pendidikan, terfasilitasinya 99 sekolah dalam penyusunan

APBS, sosialisasi dan penyusunan kurikulum budi pekerti, peningkatan apresiasi

pendidikan, pelatihan jurnalistik, sosialisasi 199 komite sekolah, penyelenggaraan

gebyar inovasi dan kreasi, peningkatan kualitas melalui ISO, proses pembelajaran 25

sekolah berbasis TIK, dan beasiswa 50 siswa berprestasi. Kegiatan tersebut dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase informasi publik

tersampaikan kepada pengguna layanan penyelenggaraan pendidikan sebesar 100 %

g. Program Fasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan

Keagamaan

Fokus kegiatan pada peningkatan kesejahteraan 833 guru BTQ, serifikat lulus BTQ

5000 siswa SD/MI, terlaksananya pembelajaran BTQ di sekolah formal, pembinaan

200 guru TPQ, pembinaan 57 Ponpes/ Panti Asuhan. Pemberangkatan dan

pemulangan 500 jamaah haji dan 500 TKHD, peningkatan kesejahteraan 3825 takmir

masjid/musholla dan lebai non PNS, pelaksanaan hari besar agama, dan

penyelenggaraan berbagai lomba keagamaan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase lembaga pendidikan

keagamaan dengan standar baik sebesar 85 %.

h. Program Pengembangan Budaya Inovasi

Fokus kegiatan pada pelaksanaan kegiatan dan pengembangan unit produksi SMK

incorporated. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu prosentase penambahan inovasi sebesar 1%.

i. Program pendidikan masyarakat/ luar sekolah

Fokus kegiatan pada pelatihan dan UEP 15 anak jalanan/ terlantar, pelatihan

manajemen 40 KSP/ USP, pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis internasional bagi

UMKM. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun

2016 yaitu Prosentase anak jalanan yang dilatih sebesar 5,91 %.

j. Program Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Fokus kegiatan pada Bintek pembelajaran 125 pendidik, pelatihan TOT batik 80 guru

SD/MI. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun

2016 yaitu jumlah pendidik yang diberikan pelatihan untuk memenuhi standard

kompetensi sebanyak 245 orang.

5.1.2 Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Fokus kegiatan pada penyediaan obat-obatan reagen, dan sarana lainnya, pembinaan

dan pengawasan peredaran obat di sarana pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut

dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase

ketersediaan obat dan perbekalan sebesar 100% dan prosentase temuan di sarana

obat, obat tradisional kosmetik, alkes dan perbekalan kesehatan, makanan serta

minuman sebesar 30%.

Page 177: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 160

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Fokus kegiatan pada penyediaan informasi dan teknologi yang valid dan akurat di

berbagai pelayanan kesehatan, pembinaan 210 UKS, peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan di 3 lokasi, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup

bersih dan sehat, koordinasi peningkatan kualitas UKS. Kegiatan tersebut dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu cakupan desa siaga aktif

sebesar 100%.

c. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Fokus kegiatan pada pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat

yang beredar di pasaran di 135 lokasi, sosialisasi / penyuluhan 400 orang pengelola /

pedagang makanan minuman dan jajanan sekolah, monitoring kualitas makanan dan

minuman di 275 lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu prosentase penurunan temuan obat berbahaya dan

prosentase penurunan temuan makanan berbahaya 0% (sama dengan capaian tahun

2015)

d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.

Fokus kegiatan pada Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen

Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan jumlah produksi

PATO sebesar 20% dan prosentase peningkatan jumlah varian produk PATO sebesar

20%.

e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Fokus kegiatan pada pembinaan Posyandu, kader kesehatan, Pos UKK dan SBH,

pelaksanaan penegakan Perda KTR, Jambore anti rokok dan lomba poster dan

monitoring evaluasi Perda di 27 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Cakupan Desa Siaga Aktif sebesar 100%,

cakupan Rumah Tangga ber PHBS sebesar 85%, dan cakupan Posyandu Purnama

dan Mandiri sebesar 75%.

f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

Fokus kegiatan pada pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi

masyarakat di 27 kelurahan, dan fasilitasi kegiatan PMT-AS di 4 kecamatan Kegiatan

tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

Prevalensi kasus balita gizi buruk sebesar 2%.

g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

Fokus kegiatan pada pengendalian kepadatan lalat di TPA dan TPS, tersedianya data

dasar sanitasi rumah, terlaksananya pembinaan TTU, TPM dan TTI di 27 kelurahan.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

cakupan Rumah Sehat sebesar 87%, prosentase penduduk dengan akses air minum

yang layak sebesar 100%, prosentase penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang

layak sebesar 90%, serta prosentase TTU sehat sebesar 100%.

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Fokus kegiatan pada pelaksanaan kegiatan penyemprotan/fogging focus dan fogging

massal di 27 kelurahan, terlaksananya kegiatan imunisasi campak, DT,TD bagi anak

Page 178: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 161

sekolah SD/MI dan campak rubella bagi anak < 15 tahun, terlaksananya kegiatan

pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis, TB Kusta, Ispa di 27 kelurahan,

terlaksananya sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) di 27 kelurahan,

terlaksananya Surveilans Epidemiologi di 8 lokasi, terlaksananya Posbindu dan review

KBM di 14 lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk kurang dari 2,

cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun lebih dari sama dengan 2,

cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani sebesar 100%, cakupan Penemuan

dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) sebesar 100%, cakupan Penderita

Diare yang ditangani sebesar 100%, serta Prevalensi kasus HIV AIDS kurang dari 0,5.

i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Fokus kegiatan pada survey indeks kepuasan masyarakat dan survey kepatuhan

terhadap SOP di Puskesmas dan BKPM di 15 lokasi, terlaksananya sertifikasi dan

Surveilans ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM di 16 lokasi.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

Hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM sebesar 75%.

j. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Fokus kegiatan pada evaluasi program JKN bagi masyarakat miskini 27 kelurahan,

terlaksananya pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan bagi masyarakat

miskin ( JAMKESDA ) di 27 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin sebesar 50%.

k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya.

Fokus kegiatan pada pengadaan 4 mobil ambulance, pengadaan 1 paket alat – alat

kesehatan di Puskesmas dan BKPM, pengadaan sarana 405 Posyandu, terpeliharanya

sarpras dan kalibrasi peralatan kesehatan di puskesmas dan BKPM, pengurugan dan

pembangunan pagar bumi di puskesmas buaran, pengadaan sarpras penanggulangan

penyakit akibat asap rokok, pengadaan sarpras Smooking Area di 60 lokasi, rehab

puskesmas pembantu Slamaran, Kebulen, dan Kuripan dan pengadaan sarpras

Puskesmas di 14 lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu prosentase prasarana pelayanan kesehatan dasar sebesar

100%, prosentase alkes pelayanan kesehatan dasar sebesar 100%, serta prosentase

sarana penunjang pelayanan kesehatan dasar sebesar 100%.

l. Program pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah

Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata

Fokus kegiatan pada pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit, pembangunan

sarpras RSUD Bendan, pengadaan sarpras poli paru rumah sakit, pembangunan IGD-

PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD Bendan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase prasarana pelayanan

kesehatan RS/BKPM sebesar 75% dan prosentase alkes pelayanan kesehatan

RS/BKPM sebesar 70%.

m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Fokus kegiatan pada pelaksanaan 2 kali lomba balita sehat, pengadaan sarana laktasi

di 5 lokasi, sosialisasi SDIDTK dan MTBS sebanyak 2 kali. Kegiatan tersebut dilakukan

Page 179: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 162

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu angka Kematian Neonatal

per 1.000 KH adalah 14, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH adalah 23, Angka

Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH adalah 32, cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani sebesar 80%, cakupan pelayanan kesehatan anak balita

sebesar 90%, serta cakupan kunjungan bayi sebesar 90%.

n. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

Fokus kegiatan pada pelaksanaan pertemuan pembinaan petugas dan kelompok

lansia di 27 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 60%.

o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Fokus kegiatan pada kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, kunjungan bumil

dan bufas resti dan pembahasan kasus risti ibu hamil di 27 kelurahan. Kegiatan

tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Angka

Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH adalah 102, dan Angka Kematian Bayi (AKB) per

1.000 KH adalah 23.

p. Peningkatan Pelayanan BLUD

Fokus kegiatan pada pelaksanaan operasional dan sarana penunjang pelayanan

Puskesmas di 14 lokasi, ketersediaan biaya operasional BLUD RSUD Bendan.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 50%, Bed Occupancy

Rate (BOR) / Tingkat hunian rumah sakit sebesar 75%, tingkat kematian kurang dari

48 jam kurang dari 25 per 1000 jumlah pasien, Gross death Rate/ Jml pasien

meninggal > 48 jam kurang dari sama dengan 45 per 1000 jumlah pasien, serta hasil

survei IKM di puskesmas sebesar 75%.

q. Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/ data base

kesehatan.

Fokus kegiatan pada pelaksanaan pengembangan SIM Puskesmas di 14 lokasi.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

Prosentase layanan informasi / data base sebesar 100%.

5.1.3 Pekerjaan Umum

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pembangunan jalan dan jembatan

Fokus kegiatan pada pembuatan 2 dokumen perencanaan pembangunan jalan dan

jembatan dan pengadaan konstruksi jalan sebanyak 20 unit. Kegiatan tersebut

dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase jalan

berkualitas baik sebesar 81,05 % serta prosentase jembatan berkualitas baik sebesar

98,4 %

b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Fokus kegiatan pada pengadaan konstruksi drainase sebanyak 5 unit. Kegiatan

tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

Prosentase drainase berkualitas baik sebesar 60,54%

Page 180: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 163

c. Program pembangunan turap/talud/bronjong

Fokus kegiatan pada pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/bronjong sebanyak

2 unit, Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun

2016 yaitu prosentase panjang tebing sungai yang terlindungi sebesar 21,69%.

d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Fokus kegiatan pada pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, dan saluran pematus

jalan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun

2016 yaitu prosentase jalan berkualitas baik sebesar 81%; dan prosentase jembatan

berkualitas baik sebesar 98%.

e. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Fokus kegiatan pada pengadaan dan pemeliharaan 1 unit alat – alat berat. Kegiatan

tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

prosentase jalan berkualitas baik sebesar 81%; dan prosentase jembatan berkualitas

baik sebesar 98%..

f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya.

Fokus kegiatan pada pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase primer selama 12

bulan dan pengoptimalan jaringan irigasi selama 12 bulan, pembangunan saluran

drainase di kelurahan pasirkratonkramat, dan inventarisasi dokumen saluran drainase

sistem bremi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 96,46%.

g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Fokus kegiatan pada pembangunan MCK++ sebanyak 4 unit, pengadaan 4 unit

konstruksi jaringan air bersih/ air minum, revitalisasi 3 unit sarpras air bersih. Kegiatan

tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

prosentase cakupan layanan air bersih sebesar 86,86% dan prosentase cakupan

layanan sanitasi sebesar 91,85%

h. Program Pengendalian Banjir

Fokus kegiatan pada pembangunan sarana pengendali banjir. Kegiatan tersebut

dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase

penurunan wilayah genangan banjir sebesar 2,01%

i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Fokus kegiatan pada rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem

meterisasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu Prosentase titik lampu yang telah bermeterisasi sebesar 52,69%.

j. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Fokus kegiatan pada pembangunan sarpras jalan dan jembatan di lingkungan

permukiman. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan sarpras lingkungan pemukiman 0,55 %

k. Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

Fokus kegiatan pada pengadaan 1 unit konstruksi reservoir pengendali banjir, dan

terpeliharanya reservoir dan sarana pengendali banjir. Kegiatan tersebut dilakukan

Page 181: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 164

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase penurunan

wilayah genangan banjir sebesar 2,01%.

5.1.4 Perumahan Rakyat

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Pengembangan Perumahan

Fokus kegiatan pada pembangunan perumahan dengan lembaga/ badan usaha,

terpeliharanya taman kota dan makam. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase rumah layak huni sebesar

88,73 %

b. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Fokus kegiatan pada penyusunan norma dan standar pencegahan bahaya kebakaran,

dan ketersediaan tambahan tenaga pemadam kebakaran. Kegiatan tersebut dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Prosentase penurunan

kejadian kebakaran sebesar 20%.

5.1.5 Penataan Ruang

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pemanfaatan ruang

Fokus kegiatan pada penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) wilayah kota

beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, ketersediaan luasan

RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, jumlah IMB, serta

pembuatan SIM penataan ruang. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kesesuaian pemanfaatan

ruang dalam pengajuan IMB sebesar 98,95%

5.1.6 Perencanaan Pembangunan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pengembangan data/informasi

Fokus kegiatan pada Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi,

informasi kependudukan dan keluarga pra-sejahtera, penyusunan dokumen profil

kecamatan, kecamatan dalam angka, monografi kecamatan, profil kelurahan,

kelurahan dalam angka, serta monografi kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu ketersediaan data sebesar 100%.

b. Program kerjasama pembangunan

Fokus kegiatan pada fasilitasi TMMD bagi 2 kelurahan masing-masing 1 kelurahan di

kecamatan Pekalongan Utara dan Selatan, fasilitasi karya bhakti TNI di 4 kelurahan

serta pembinaan klaster ekonomi melalui kegiatan temu bisnis dan promosi. Kegiatan

tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah

lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan sebanyak 6 lembaga.

Page 182: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 165

c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Fokus kegiatan pada fasilitasi fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(BKRD), fasilitasi kelembagaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL),

pembentukan pusat layanan ijin riset dan informasi kelitbangan, seleksi penghargaan

krenova, serta kajian bisnis plan Pusat Inovasi dan Budaya Batik. Kegiatan tersebut

dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen

pendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 2 dokumen dan jumlah

aplikasi pendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 aplikasi.

d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Fokus kegiatan pada penyusunan RKPD 2017, RKPD Perubahan 2016, KUA-PPAS

2017, KUA-PPAS Perubahan 2016, penyusunan database perencanaan, evaluasi

RKPD 2016, Penyusunan RPJMD 2016-2020, perencanaan dan penganggaran

responsif gender, perencanaan dan monitoring kegiatan bersumber dari dana pusat

dan provinsi, peningkatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, koordinasi

perencanaan bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, pemerintahan

serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen perencanaan

pembangunan daerah sebanyak 9 dokumen, dokumen Musrenbang kelurahan

sebanyak 27 dokumen, dokumen Musrenbang kecamatan sebanyak 4 dokumen serta

kesesuaian progam prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan sebesar

90%.

e. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Fokus kegiatan pada fasilitasi kelembagaan PUS (Pendidikan Untuk Semua),

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyakit dan

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen perencanaan

pembangunan Sosial dan Budaya sebanyak 1 dokumen.

f. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan

Sumberdaya Alam.

Fokus kegiatan pada tinjauan dokumen RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029 dan

revisi dokumen RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen

perencanaan pembangunan PRASWIL dan SDA sebanyak 2 dokumen.

g. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat.

Fokus kegiatan pada koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan

kemiskinan, pencapaian MDG’s dan persiapan SDG’s, perencanaan pembangunan

partisipatif, monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat, serta

rumusan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah dokumen perencanaan

pembangunan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sebanyak 3 dokumen.

Page 183: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 166

h. Program Pengembangan Riset dan Teknologi.

Fokus kegiatan pada penyusunan rumusan kebijakan hasil kerjasama dengan

perguruan tinggi, rumusan kebijakan kelitbangan, inovasi teknologi hasil kelitbangan

dan Inovasi yang terdesminasikan/termanfaatkan, serta SIM yang dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung

target capaian tahun 2016 yaitu prosentase pemanfaatan hasil penelitian dalam

pembangunan sebesar 50%.

5.1.7 Perhubungan

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah;

a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Fokus kegiatan pada kajian penataan koridor Jl. Wilis dan Jl. Sriwijaya, pengadaan 1

unit alat bantu uji kendaraan bermotor jenis solar, penyusunan dokumen perencanaan

perlintasan sebidang, serta dokumen kajian teknis perambuan. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan

prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik sebesar 12,14 %

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Fokus kegiatan pada kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, pemeliharaan rambu, traffic

light dan lampu flashing. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi sebesar

79,97%

c. Pogram peningkatan pelayanan angkutan.

Fokus kegiatan pada pemeliharaan terminal bus Pekalongan dan pemeliharaan halte

bus, serta peningkatan keamanan dan kelancaran arus mudik balik, natal dan tahun

baru. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

peningkatan pelayanan angkutan sebesar 76,28 %

d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Fokus kegiatan pada peningkatan keamanan dan ketertiban lalu lintas, peningkatan

kesadaran dan disiplin pengguna jalan raya dan juru parkir, serta peningkatan

keselamatan pengguna jalan di persimpangan dan perlintasan kereta api. Kegiatan ini

dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu penurunan angka

kecelakaan lalu lintas sebesar 3,85%

e. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Fokus kegiatan pada operasi laik jalan dalam rangka mendukung target capaian tahun

2016 yaitu prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala

sebesar 82,67 %.

5.1.8 Lingkungan Hidup

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Fokus kegiatan pada pengadaan mobil pengangkut sampah dan incenerator TPS3R,

bimbingan teknis persampahan, sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat

secara langsung, melalui radio dan TV, revitalisasi tempat pengolahan sampah,

Page 184: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 167

peningkatan kinerja pengelolaan sampah di TPS3R, penanganan sampah di pasar

tradisional serta peningkatan kinerja pelayanan TPA. Kegiatan ini dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu sampah terkelola sebesar 66,20%

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Fokus kegiatan pada penyusunan dokumen SPM, SLHD, pemantauan kualitas air,

pelatihan peningkatan kinerja perusahaan, penurunan pencemaran air sungai,

identifikasi dan pengendalian sumber pencemar, pemantauan dokumen AMDAL serta

penegakan hukum dalam bidang lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah usaha/kegiatan yang mentaati

persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 18,9% dan

terpantaunya kualitas air sumur sebesar 12,5%.

c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Fokus kegiatan pada pengawasan 50 perusahaan pengguna ABT, penyusunan

dokumen status kerusakan biomassa, serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu Prosentase peningkatan luas kawasan konservasi sumber

daya alam (prosentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa) sebesar 16%.

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

Fokus kegiatan pada implementasi sistem informasi lingkungan, optimalisasi kinerja

Tim Perubahan Iklim, serta pendampingan kampung iklim. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan jenis

informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebesar

25 %

e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Fokus kegiatan pada pengelolaan IPAL batik Kauman, IPAL batik Jenggot, IPAL tahu

Duwet, inventarisasi limbah B3, serta sosialisasi pengelola lingkungan hidup kepada

pelaku industri, sekolah melalui media elektronik. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu tingkat pencemaran lingkungan tertangani

sebesar 39 %.

f. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Fokus kegiatan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan luasan RTH, pemeliharaan

RTH, dan hutan kota. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) sebesar

0,26%.

5.1.9 Pertanahan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Fokus kegiatan pada perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan

tanah untuk kepentingan umum, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan

umum, serta pemeliharaan aset milik pemerintah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

Page 185: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 168

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kepemilikan setifikat tanah

Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 65,34%

b. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Fokus kegiatan pada pembuatan 50 bidang sertifkat tanah. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase jumlah konflik

pertanahan yang tertangani sebanyak 100%.

5.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Fokus kegiatan pada penerbitan akta kelahiran baru, kartu keluarga dan akta

kematian, pembinaan dan sosialisasi pengelolaan administrasi kependudukan,

pemeliharaan arsip register akta catatan sipil, pemutakhiran data base kependudukan,

peningkatan kinerja petugas pengelola SIAK, serta pemutakhiran data kependudukan

dan keluarga berencana. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu kepemilikan KTP sebesar 100%, kepemilikan akta kelahiran

sebesar 100%, penerbitan akta kelahiran sebanyak 75% dari jumlah kelahiran, serta

penerbitan akta kematian sebanyak 30% dari jumlah kematian.

5.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Fokus kegiatan pada pelatihan forum anak bagi 80 anak dalam rangka mendukung

target capaian tahun 2016 yaitu prosentase tingkat pengetahuan anak terhadap hak

anak sebesar 1 %.

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Fokus kegiatan pada pembekalan bagi 100 orang tentang kampung ramah anak

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu peran kelembagaan PUG

dalam pembangunan sebanyak 1 kegiatan, dan peran kelembagaan anak dalam

pembangunan sebanyak 5 kelompok.

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola LP-PAR

dalam menangani kasus perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu indeks pembangunan gender

sebesar 66 dan indeks pemberdayaan gender sebesar 69.

d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan dalam peningkatan peran serta

kesetaraan gender, kinerja PKK dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kegiatan ini

dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu indeks

pembangunan gender sebesar 66 dan indeks pemberdayaan gender sebesar 69.

Page 186: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 169

e. Program model operassional BKB- posyandu padu.

Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan posyandu dalam rangka mendukung

target capaian tahun 2016 yaitu prosentase jumlah kader posyandu terampil sebesar

3,33%.

5.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rencana Program yang akan dilaksanakan meliputi :

a. Program keluarga berencana

Fokus kegiatan pada pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi 6.607 pasangan usia

subur, advokasi dan komunikasi informasi edukasi kependudukan dan KB, pendataan

keluarga sejahtera, serta fasilitasi operasional bagi PPKBD, KKB, dan KKB pembantu.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

angka rata-rata fertilitas penduduk 2,3 anak.

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja,

serta peningkatan pengetahuan konselor bagi PIK KRR. Kegiatan ini dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu angka kasus perkawinan dibawah

umur 20 tahun sebanyak 500 orang dan prosentase kehamilan pada usia < 19 tahun

sebesar 2%.

5.1.13 Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Fokus kegiatan sosialisasi dan pendampingan program keluarga harapan (PKH) dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu angka kemiskinan sebesar 7-8 %

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Fokus kegiatan pada bantuan kesejahteraan 90 veteran dan lansia, bantuan bagi 17

orang pengandang cacat, fasilitasi dan pelayanan bagi 174 orang kelayan, pelayanan

unit pengaduan masyarakat, serta pembangunan gedung RPSBM bagi PGOT.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

prosentase penurunan PMKS sebesar 19,81%

c. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya).

Fokus kegiatan pada peningkatan ketrampilan bagi 15 orang penyandang penyakit

sosial, 15 orang wanita rawan sosial ekonomi, serta rehabilitasi 240 orang PGOT di

panti. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

penurunan PMKS sebesar 19,81 %

d. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial.

Fokus kegiatan pada pemeliharaan taman makam pahlawan, pendampingan KUBE,

bantuan terhadap 225 lansia, khitan masal bagi 125 anak, pelayanan RPSBM, serta

optimalisasi kinerja TKSK dan duta sosial. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

Page 187: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 170

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase pelayanan kesejahteraan

sosial sebesar 100%.

e. Program pembinaan lingkungan sosial.

Fokus kegiatan pada peningkatan ketrampilan dan bantuan peralatan bagi 78 orang, 4

kelompok pemuda, 40 orang UPPKS. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung

target capaian tahun 2016 yaitu bertambahnya prosentase pengangguran yang diberi

ketrampilan sebanyak 0,6%.

5.1.14 Ketenagakerjaan

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Fokus kegiatan pada lanjutan pembangunan gedung BLK, peningkatan ketrampilan

bagi 272 pencari kerja, penyuluhan 15 orang tentang LSP dari LPKS dan BLK,

pembentukan kader norma kerja di perusahaan, serta bimbingan teknis bagi 50 orang

TKM dan wirausaha baru. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu angka pengangguran 4,67%

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Fokus kegiatan pada penyuluhan informasi ketenagakerjaan bagi 70 orang, seleksi

magang ke Jepang bagi 15 orang, optimalisasi aplikasi Kios 3 in 1, sosialisasi

penempatan TKI bagi 55 orang, serta pemberian kesempatan kerja bagi 2.000

penganggur musiman (padat karya). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung

target capaian tahun 2016 yaitu angka pengangguran 4,67 %

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Fokus kegiatan pada penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, sosialisasi

dan implementasi peraturan ketenagakerjaan, perlindungan terhadap kecelakaan dan

hubungan kerja, pembinaan sistem pengupahan di perusahaan, penetapan usulan

upah minimum kota, pembinaan LKS Bipartit, serta pembinaan dan perlindungan

norma ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kasus hubungan industrial yang

terselesaikan sebesar 50%

5.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Fokus kegiatan pada fasilitasi akses permodalan bagi 225 UMKM dan pedagang kaki

lima serta pendampingan pengembangan usaha UMKM. Kegiatan ini dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu pertumbuhan UMKM sebesar 10%

b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Fokus kegiatan pada fasilitasi kepemilikan 30 merek dagang UMKM, bantuan

peralatan bagi 40 IKM handycraft, 40 IKM makanan, dan 40 IKM garmen, peningkatan

ketrampilan 60 IKM batik warna alam dan 60 IKM ATBM, temu usaha (curhat bisnis),

serta optimalisasi peran telecenter bisnis. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan jumlah wirausaha sebesar 5 %

Page 188: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 171

c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Fokus kegiatan pada penilaian kesehatan 150 koperasi dan peningkatan kinerja

manajemen pada 40 koperasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan jumlah koperasi sebanyak 0,84 %

d. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Fokus kegiatan pada fasilitasi pameran produk unggulan dan penciptaan image kota

melalui city branding. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan jumlah UMKM yang difasilitasi promosi

sebanyak 13,33 %

5.1.16 Penanaman Modal

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Fokus kegiatan pada fasilitasi kerjasama penanaman modal, pengendalian

penanaman modal melalui LKPM, serta pameran promosi investasi. Kegiatan ini

dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai

investasi sebesar 11,49 %

b. Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi Investasi.

Fokus kegiatan pada penyusunan peraturan penanaman modal pro investasi,

optimalisasi SIM perijinan, pelayanan penanaman modal, implemetasi ISO Sistem

Manajemen Mutu pelayana perijinan, optimalisasi klinik Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM), serta penyampaian informasi investasi melalui teknologi informasi, .

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

kenaikan nilai investasi sebesar 11,49 %

c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

Fokus kegiatan pada penyusunan profil investasi dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi yang

tersampaikan ke publik melalui 3 media.

5.1.17 Kebudayaan

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah

a. Program pengembangan nilai budaya

Fokus kegiatan pada penyelenggaraan 7 event adat budaya daerah dan

penyelenggaraan lomba kesenian dalam rangka mendukung target capaian tahun

2016 yaitu prosentase penambahan jenis kesenian budaya sebesar 2,15 %

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Fokus kegiatan pada pelestarian kebudayaan daerah, peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan museum dan taman

budaya, serta fasilitasi kerjasama pusaka budaya dalam upaya promosi pariwisata dan

budaya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016

yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 100%.

Page 189: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 172

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Fokus kegiatan pada perkembangan sanggar seni rakyat, penyusunan buku statistik

kebudayaan dan pariwisata, pelestarian adat budaya asli daerah, serta pemeliharaan

kesenian budaya daerah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar

100%

d. Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman

Budaya.

Fokus kegiatan pada workshop dan festival kostum karnaval Batik Pekalongan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu lestarinya upacara adat tradisi

Kota Pekalongan sebesar 100%.

5.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Fokus kegiatan pada peningkatan prestasi siswa di bidang seni, kepramukaan,

kompetensi pendidik bidang seni, pembinaan paskibra, pemilihan pemuda pelopor,

serta tumbuhnya nasionalisme pemuda. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah prestasi pemuda di tingkat

nasional sebanyak 1 cabang

b. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Fokus kegiatan pada peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase penurunan kasus pengguna

narkoba sebanyak 25%.

c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Fokus kegiatan pada peningkatan kemampuan dan kompetensi atlit dan guru,

peningkatan peran serta masyarakat dalam olah raga serta seleksi kejuaraan olahraga

pelajar tingkat kota dan provinsi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung

target capaian tahun 2016 yaitu jumlah prestasi olah raga tingkat nasional sebanyak 1

cabang

d. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Fokus kegiatan pada pembangunan gedung lapangan olahraga dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah prestasi olah raga tingkat nasional

sebanyak 1 cabang

5.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Fokus kegiatan pada monitoring situasi keamanan dan ketertiban wilayah, monitoring

keberadaan orang asing, peningkatan kompetensi SDM Satpol PP serta penciptaan

kondusivitas wilayah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu penurunan angka kriminalitas sebesar 5 %

Page 190: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 173

b. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Fokus kegiatan pada peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan wawasan

kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa dan aparatur. Kegiatan ini dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase penanganan

kerawanan sosial sebesar 100%.

c. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Fokus kegiatan pada peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan wawasan

kebangsaan bagi masyarakat dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016

yaitu prosentase penanganan kerawanan sosial sebesar 100%.

d. Program pendidikan politik masyarakat.

Fokus kegiatan pada penyuluhan masyarakat, optimalisasi peran partai politik, serta

pengamanan paska pemilu kepala daerah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu partisipasi politik masyarakat sebesar

75%.

e. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Fokus kegiatan pada terwujudnya situasi kondusif dan perlindungan masyarakat, serta

pengamanan paska pemilu kepala daerah dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu kerawanan sosial sebesar 0 %

f. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Fokus kegiatan pada pemberian informasi tentang potensi dan penanggulangan

bencana, penyusunan dokumen database daerah rawan banjir, pengadaan peralatan

dan logistik penanganan bencana, serta sosialisasi penanggulangan bencana.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

jumlah korban bencana alam yang tertangani sebanyak 100%.

5.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Fokus kegiatan pada fasilitasi hearing/dialog, kaji terap alat kelengkapan DPRD,

kegiatan reses DPRD, serta peningkatan kompetensi DPRD. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah produk hukum

daerah sebanyak 21 perda.

b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Fokus kegiatan pada analisis standard biaya bangunan, standar satuan harga belanja,

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, fasilitasi pengaduan

perizinan, serta fasilitasi lelang garapan tanah eks bengkok. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase laporan

keuangan yang selesai tepat waktu sebesar 80%, serta ketersediaan dokumen

pendukung penganggaran sebanyak 2 dokumen.

Page 191: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 174

c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Fokus kegiatan pada sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa, pengendalian

pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan sistem unit layanan

pengadaan, optimalisasi LPSE, pengawasan internal, gelar pengawasan daerah,

ketaatan pajak, evaluasi LAKIP, penanganan aduan, serta implementasi rencana aksi

daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu realisasi kegiatan kota sebanyak 96%,

tingkat kinerja pengawasan sebesar 75%, serta penyelesaian kasus kerugian daerah

sebesar 60%.

d. Program mengintensifkan penanganan penanganan pengaduan masyarakat

Fokus kegiatan pada pelayanan pengaduan masyarakat dalam rangka mendukung

target capaian tahun 2016 yaitu pengaduan masyarakat yang tertangani sebesar 70%

e. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Fokus kegiatan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan produk-

produk hukum daerah, kajian hasil monev perda, advokasi dan bantuan hukum,

implementasi rencana aksi nasional HAM, serta peningkatan kesadaran hukum

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun

2016 yaitu tersedianya produk hukum daerah sebanyak 21 perda.

f. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Fokus kegiatan pada peningkatan etos kerja, penyusunan roadmap reformasi birokrasi,

penyusunan analisis jabatan, pengembangan budaya kerja, penataan pola Aparatur

Sipil Negara, seleksi penerimaan CPNS, kenaikan pangkat, serta penyelesaian kasus

pelanggaran displin. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu jumlah pegawai yang mengikuti program pembinaan dan

pengembangan sebesar 42,01%.

g. Program penataan ketatalaksanaan

Fokus kegiatan pada penilaian kinerja unit pelayanan publik, Pencapaian SPM,

penerapan Sistem Manajemen Mutu SKPD, SOP dan Standard Pelayanan. Kegiatan

ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah SKPD

yang melaksanakan sistem manajemen mutu sebanyak 1,79%.

h. Program penataan kelembagaan

Fokus kegiatan pada evaluasi penataan kelembagaan daerah, serta analisis jabatan

dan analisis beban kerja. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu jumlah SKPD yang telah melakukan evaluasi kelembagaan

sejumlah 18,52%

i. Program peningkatan pendapatan daerah

Fokus kegiatan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapata

daerah, pajak dan retribusi dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

jumlah prosentase peningkatan pendapatan daerah sebesar 10%.

Page 192: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 175

5.1.21 Ketahanan Pangan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan).

Fokus kegiatan pada optimalisasi penyaluran raskin, pemutakhiran database raskin,

penyelenggaraan pasar murah sebanyak 50 kali, peningkatan skor pola pangan

harapan, pemantauan harga kebutuhan pokok, peningkatan ketrampilan dan

pengetahuan masyarakat melalui kegiatan pelatihan olahan pangan, peningkatan mutu

dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, peningkatan

diversifikasi masyarakat dan membudayanya pola konsumsi pangan yang berbasis

sumber daya lokal, serta peningkatan kesiagaan masyarakat terhadap keadaan

kerawanan pangan dan gizi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu Indeks capaian skor pada pangan harapan sebesar 91,20%,

angka konsumsi dan keamanan pangan sebesar 98,60% serta ketersediaan bahan

pangan beras per 1000 penduduk sebesar 26,27%.

5.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Fokus kegiatan pada fasilitasi kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kelurahan dan

kecamatan, orientasi LKK dan capacity building PKK, serta pemilihan pemenang

teknologi tepat guna. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu prosentase kinerja kelembagaan masyarakat sebesar 100 %

b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Fokus kegiatan pada pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan, serta

pencanangan BBGRM di Kota Pekalongan dan partisipasi pencanangan BBGRM

Tingkat Provinsi dan Nasional. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar

100%

c. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Fokus kegiatan pada peningkatan kinerja aparatur kelurahan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu rata-rata kehadiran aparatur setiap bulan

sebesar 90 %

d. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Fokus kegiatan pada kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak lain yang

saling menguntungkan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

jumlah kerjasama antar pemerintah daerah sebesar 3 naskah kerjasama.

5.1.22 Statistik

Rencana Program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

Fokus kegiatan pada penyediaan dokumen publikasi sebagai referensi perencanaan

dan evaluasi pembangunan daerah, laporan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

mencakup 8 kelompok data pembangunan, rumusan kebijakan hasil kerjasama

Page 193: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 176

dengan perguruan tinggi, serta penyediaan jurnal penelitian. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu ketersediaan data statistik

sebesar 100 %.

5.1.23 Kearsipan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

Fokus kegiatan pada pemantauan penyelenggaraan arsip SKPD se-Kota Pekalongan

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan

dokumen / arsip daerah yang dipelihara sebesar 25 %

b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Fokus kegiatan pada tertib administrasi kepegawaian, pendataan dan penataan

dokumen/arsip dalam rangka penyelamatan arsip di 21 SKPD, pemeliharaan dan

peningkatan kemudahan akses penyajian 2.000 arsip di KPAD, penyusunan database

arsip. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

prosentase peningkatan dokumen / arsip daerah yang diselamatkan sebesar 66.60 %.

c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Fokus kegiatan pada pemantauan penyelenggaraan kearsipan di SKPD se-Kota, serta

penyusunan 500 buku terbitan naskah sumber arsip. Kegiatan ini dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu indeks kepuasan masyarakat

sebesar 80.

5.1.24 Komunikasi dan Informatika

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Fokus kegiatan pada pembinaan JDIH di SKPD, penyediaan koleksi JDIH (buku

perundang - undangan), pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan keprotokolan,

pemenuhan kebutuhan pelayanan persandian dan telekomunikasi, publikasi kegiatan

DPRD, pelayanan kepegawaian secara online, serta pengawasan dan pengendalian

telekomunikasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun

2016 yaitu prosentase peningkatan jangkauan informasi (siaran Batik TV) disampaikan

ke masyarakat sebesar 60 %

b. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.

Fokus kegiatan pada penyediaan dokumen kajian dan penelitian bidang komunikasi

dan informatika dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu jumlah hasil

kajian penelitian bidang informasi dan komunikasi sebanyak 1 kajian.

c. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

Fokus kegiatan pada peningkatan kompetensi TIK SDM aparatur dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan SDM bidang

KOMINFO sebesar 14,36 %.

Page 194: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 177

d. Program kerjasama informasi dengan mas media.

Fokus kegiatan pada capaian masyarakat Kota Pekalongan melek IT, pemberitaan

kegiatan Pemkot melalui media masa, serta pengembangan sub domain website

SKPD. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016

yaitu cakupan SKPD yang memiliki layanan website sebesar 92,86%.

e. Program pengembangan infrastruktur TIK.

Fokus kegiatan pada terwujudnya SDM administrasi SIMDA Keuangan secara online

dan mandiri, penyediaan sarpras untuk Pekalongan smart city, fasilitasi rujukan

terpadu RSUD Bendan dan Puskesmas online, MSOP bisnis strategis Kota

Pekalongan, pengelolaan SIM perencanaan, serta optimalisasi pemberdayaan

masyarakat bidang TIK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu Prosentase batiknet terfasilitasi fiber optik sebesar 62,5%

f. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Fokus kegiatan pada pengembangan e-goverment, penerapan legal software, serta

pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

jumlah integrasi SIM database SKPD ke center batiknet sebanyak 14 SIM.

g. Program penguatan SiDA.

Fokus kegiatan pada peningkatan kreatifitas dan daya inovasi masyarakat, serta

koordinasi program SiDA dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

prosentase peningkatan inovasi daerah sebesar 5 %.

5.1.25 Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Fokus kegiatan pada pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca di SD/MI,

perpustakaan keliling di 155 lokasi, peningkatan pengetahuan perpustakaan bagi 330

perpumas, penyelenggaraan 2 event pameran buku, penambahan koleksi

perpustakaan sejumlah 800 eksemplar, serta akses e-Library untuk 1.000 konten alih

media. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016

yaitu prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan sebesar 8,26%.

5.2. Urusan Pilihan

5.2.1 Pertanian

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program peningkatan kesejahteraan petani

Fokus kegiatan pada pembinaan kelompo Gapoktan untuk mendukung target capaian

tahun 2016 yaitu prosentase petani yang dibina sebesar 5%.

b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan.

Fokus kegiatan pada upaya pelatihan budidaya pertanian bagi 100 petani untuk

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu peningkatan produksi komoditi pertanian

sebanyak 5 %.

Page 195: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 178

c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Fokus kegiatan pada fasilitasi 1000 kg bantuan benih padi, pengendalian serangan

OPT pada 10 lokasi, penyediaan data kebutuhan pupuk dan pestisida, dan penyediaan

demplot pembibitan tanaman kebun bibit kertoharjo. Kegiatan tersebut dilakukan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu peningkatan produksi komoditi

pertanian sebanyak 5 %.

d. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan.

Fokus kegiatan pada penyuluhan dan demplot untuk pendampingan dan

pendampingan petani untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan

peran penyuluh pertanian/perkebungan lapangan sebanyak 11 %

e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

Fokus kegiatan pada pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan PHM,

pengawasan peredaran dan sosialisai kesehatan bahan pangan hewani dan

pengawasan penyakit hewan menular. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung target

capaian tahun 2016 yaitu prosentase hewan kebal terhadap penyakit sebesar 53,15 %

f. Program peningkatan produksi hasil peternakan.

Fokus kegiatan pada peningkatan ketrampilan agribisnis bagi 30 petani, penguatan

kelembagaan 3 kelompok ternak, dan penyediaan sarpras inseminasi. Kegiatan ini

dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai produksi

peternakan sebesar 2 %

g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Fokus kegiatan pada penyusunan dokumen harga pasar komoditas peternakan selama

12 bulan, pelatihan pengolahan peternakan kepada 50 orang petani, sebagai upaya

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai produksi peternakan

sebesar 2 %

h. Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

Fokus kegiatan pada pengadaan 1 unit peralatan kesehatan hewan, operasionalisasi

rumah potong hewan, sebagai upaya mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

kenaikan nilai produksi peternakan sebesar 2 %

5.2.2 Pariwisata

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pengembangan pemasaran pariwisata.

Fokus kegiatan pada promosi pariwisata dan pelaksanaan 7 event pariwisata. Kegiatan

ini dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan jumlah

wisatawan sebesar 0,64 %

b. Program pengembangan destinasi pariwisata.

Fokus kegiatan pada penyusunan DED potensi destinasi wisata baru, pemeliharaan

obyek wisata, Pavingisasi dan pembuatan pintu gerbang OW Pasir Kencana. Kegiatan

ini dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase destinasi

wisata yang berkembang sebesar 100 %.

Page 196: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 179

c. Program pengembangan Kemitraan.

Fokus kegiatan pada peningkatan SDM bidang pariwisata, Pengenalan potensi wisata

Kota Pekalongan (Kegiatan Kirab Budaya, Pameran Wisata Nusantara) baik regional,

Nasional maupun Internasional, serta pemilihan duta wisata. Kegiatan ini dilakukan

untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan jumlah wisatawan sebesar

0,64 %

5.2.3 Perikanan dan Kelautan

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Fokus kegiatan pada pelaksanaan bintek ketrampilan bagi 90 orang masyarakat untuk

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase masyarakat pesisir yang

ditingkatkan ketrampilannya sebesar 5,99%

b. Program pengembangan budidaya perikanan.

Fokus kegiatan pada tersedianya demplot pembibitan ikan unggul, pemanfaatan lahan

idle menjadi kolam budidaya ikan, pembangunan tambak payau. Kegiatan ini dilakukan

untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai produksi perikanan

budidaya sebesar 25 %

c. Program pengembangan perikanan tangkap.

Fokus kegiatan pada pembinaan kelompok nelayan, optimalisasi manfaat Tempat

Pelelangan Ikan, dan penyediaan alat penangkap ikan bagi nelayan. Kegiatan ini

dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan nilai

produksi perikanan tangkap sebesar 25 %

d. Program pengembangan sistem penyuluhan

Fokus kegiatan pada penyusunan program dan pendampingan penyuluh

perikananuntuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase petani yang

dibina sebesar 18,05%.

e. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Fokus kegiatan pada fasilitasi 2 even pameran produk perikanan, gerakan gemar

makan ikan, serta pengelolaan pasar ikan tradisional. Kegiatan ini dilakukan untuk

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase peningkatan angka ikan

konsumsi sebesar 10%

f. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

Fokus kegiatan pada penyelenggaran lomba cipta menu kudapan berbahan baku ikan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase

kenaikan nilai produksi perikanan tangkap sebesar 10 %

g. Program penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan.

Fokus kegiatan pada penyediaan perlengkapan wisma/rumah singgah nelayan andon

di kota Pekalongan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

prosentase kenaikan nilai produksi perikanan tangkap sebesar 10%.

Page 197: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 180

h. Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya.

Fokus kegiatan pada peningkatan kualitas SDM 40 orang pembudidaya dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu kenaikan nilai produksi perikanan

budidaya sebesar 10 %

i. Program peningkatan SDM dan kelembagaan.

Fokus kegiatan pada pelestarian budaya nelayan yaitu sadranan nelayan dalam

rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan nilai produksi

perikanan tangkap sebesar 10%

j. Program konservasi sumber daya pesisir dan kelautan.

Fokus kegiatan pada gerakan bersih pantai sebanyak 6 kali, pengerukan muara

Sungai Pekalongan sebanyak 2 kali, dan fasilitasi pelayana Pusat Informasi Mangrove.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

prosentase luas lahan pesisir yang terehabilitasi sebesar 55%

k. Program pengembangan kawasan pesisir.

Fokus kegiatan pada fasilitasi pengembangan wilayah pesisir dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase kenaikan lahan konservasi

pantai sebesar 55%

5.2.4 Perdagangan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Fokus kegiatan dalam penanganan aduan konsumen, optimalisasi peran BPSK dalam

penanganan aduan konsumen, pemantauan harga dan distribusi kebutuhan pokok

masyarakat di pasar rakyat dan toko swalayan, pengawasan peredaran barang

bersubsidi, koordinasi pengendalian inflasi daerah dan fasilitasi tera ulang. Kegiatan ini

dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase

peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang sebesar 10%, prosentase peningkatan

obyek sasaran pengawasan barang beredar sebesar 12,5%, serta penyelesaian kasus

yang merugikan konsumen oleh BPSK sebanyak 100%.

b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Fokus kegiatan pada fasilitasi promosi produk unggulan bagi 12 UMKM, pemeliharaan

dan pembangunan pasar tradisional, serta pembangunan 1 buah pasar kuliner.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

peningkatan jumlah pasar sebanyak 50%

c. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Fokus kegiatan pada pembinaan 120 pedagang kaki lima dalam rangka mendukung

target capaian 2016 yaitu kenaikan kawasan tertib PK5 dan asongan sebesar 16,67.%

Page 198: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 181

5.2.5 Perindustrian

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pengembangan industri kecil dan menengah.

Fokus kegiatan pada penyelenggaraan even Pekan Batik dan fasilitasi 50 IKM dalam

memperoleh sertifikasi produk makanan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu pertumbuhan industri sebesar 2 % dan

prosentase jumlah IKM makanan minuman yang difasilitasi perngurusan sertifikat PIRT

dan HALAL sebesar 3,68 %

b. Program Pengembangan Sentra Industri dan Kluster Industri

Fokus kegiatan pada pembangunan klaster industri logam, pembinaan dan

pengembangan klaster industri logam, dan klaster industri aneka. Kegiatan ini

dilakukan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu Jumlah

lingkungan industri kecil (LIK) yang dibangun sebanyak 1 kawasan, Prosentase IKM di

sentra industri logam dan mesin yang difasilitasi pengembangannya sebesar 6,82 %,

dan prosentase IKM industri tekstil dan produk tekstil yang difasilitasi

pengembangannnnya sebesar 2,03 %

c. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri.

Fokus kegiatan pada peningkatan ketrampilan 30 IKM tekstil-produk tekstil (TPT)

dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 Prosentase jumlah SDM terlatih

Teknologi Industri Tekstil Produk Tekstil 2,03 %

5.2.6 Transmigrasi

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah Program Transmigrasi Regional.

a. Program transmigrasi regional

Fokus kegiatan pada penyuluhan bagi 37 peserta dan pembekalan bagi calon

transmigran dalam rangka mendukung target capaian tahun 2016 yaitu besaran

transmigran yang ditempatkan sebesar 70%

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang

bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Fokus kegiatan pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya

air dan listrik, serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu

tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan

penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi sebesar

100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatan pada pegadaan dan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,

pengadaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, serta

peningkatan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan tersebut dilakukan untuk

mendukung target capaian tahun 2016 yaitu terlaksananya pemeliharaan

gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan

kantor dan rumah tangga sebesar 100%.

Page 199: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 182

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Fokus kegiatan pada pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan

tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu prosentase

kehadiran aparatur sebesar 90%.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fokus kegiatan pada pendidikan dan pelatihan formal, non formal, diklat dan bintek

aparatur. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016

yaitu prosentase kenaikan kualitas SDM aparatur sebanyak 15,28%.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Fokus kegiatan pada laporan kinerja SKPD dan laporan kinerja Pemerintah Kota

Pekalongan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016

yaitu tersedianya Capaian Laporan Kinerja sebesar 100%.

f. Program Jasa Pelayanan Kesehatan

Fokus kegiatan pada tersedianya jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan. Kegiatan

tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2016 yaitu tersedianya jasa

pelayanan bagi pemberi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Rincian pendanaan indikatif untuk tiap urusan pembangunan daerah Kota

Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.

Page 200: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 183

Tabel 5.1 Rekap Pagu Indikatif Pekalongan Tahun 2016

NO URUSAN / SKPD DAU

PRIORITAS 1 DAU

PRIORITAS 2 DAK BANKEU DBHCHT RKPD

1 2 3 5 6 7 8 9

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

25.262.730.000 4.733.135.000 15.498.297.000 7.016.542.000 0 52.510.704.000

2 DINAS KESEHATAN 29.193.924.300 776.000.000 4.572.700.000 5.664.502.000 350.000.000 40.557.126.300

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 74.814.111.200 4.145.420.000 2.312.220.000 15.470.901.000 2.000.000.000 98.742.652.200

4 DINAS PEKERJAAN UMUM 73.985.567.950 1.201.050.000 13.065.450.000 23.283.500.000 0 111.535.567.950

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.629.200.000 0 0 387.500.000 0 4.016.700.000

6 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI 1.748.818.700 450.000.000 0 0 0 2.198.818.700

7 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

6.487.882.000 1.200.000.000 696.200.000 1.059.880.000 0 9.443.962.000

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 7.822.804.100 450.000.000 1.025.000.000 0 0 9.297.804.100

9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.915.701.200 4.226.700.000 0 0 0 6.142.401.200

10 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.013.701.200 0 0 2.420.000.000 4.410.000.000 9.843.701.200

11 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

6.893.971.400 6.921.500.000 0 7.016.900.000 919.500.000 21.751.871.400

12 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.584.996.200 50.000.000 0 0 0 1.634.996.200

13 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 958.851.200 0 0 0 0 958.851.200

14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.815.990.000 0 0 0 150.000.000 3.965.990.000

15 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.016.852.400 305.000.000 0 0 0 1.321.852.400

16 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.437.150.000 0 0 0 0 1.437.150.000

17 BAGIAN HUKUM 1.123.960.000 0 0 0 250.000.000 1.373.960.000

18 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.017.200.000 0 0 0 0 1.017.200.000

19 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.008.000.000 85.000.000 0 0 0 1.093.000.000

20 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.203.300.000 0 0 0 0 6.203.300.000

21 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.089.500.000 200.000.000 0 0 0 1.289.500.000

22 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 11.971.162.000 0 0 0 0 11.971.162.000

Page 201: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 184

NO URUSAN / SKPD DAU

PRIORITAS 1 DAU

PRIORITAS 2 DAK BANKEU DBHCHT RKPD

1 2 3 5 6 7 8 9

23 SEKRETARIAT DPRD 13.107.354.800 0 0 0 0 13.107.354.800

24 INSPEKTORAT 1.611.971.200 0 0 0 0 1.611.971.200

25 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 672.841.000 7.000.000.000 0 0 0 7.672.841.000

26 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 681.077.250 3.650.000.000 0 0 0 4.331.077.250

27 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 588.286.000 4.200.000.000 0 0 0 4.788.286.000

28 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 631.757.400 6.055.000.000 0 0 0 6.686.757.400

29 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

10.992.553.200 25.000.000 0 0 0 11.017.553.200

30 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.509.400.000 36.000.000 0 0 0 3.545.400.000

31 KANTOR KETAHANAN PANGAN 795.501.200 0 0 0 0 795.501.200

32 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

2.727.102.400 77.654.000 615.000.000 0 160.000.000 3.579.756.400

33 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1.445.823.000 26.177.000 0 0 0 1.472.000.000

34 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.505.481.200 5.008.515.000 0 0 0 12.513.996.200

35 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN

7.225.151.200 0 10.690.000.000 330.000.000 0 18.245.151.200

36 KELURAHAN KANDANG PANJANG 265.900.000 0 0 0 0 265.900.000

37 KELURAHAN PANJANG WETAN 247.400.000 0 0 0 0 247.400.000

38 KELURAHAN DEGAYU 209.000.000 0 0 17.000.000 0 226.000.000

39 KELURAHAN BANDENGAN 186.900.000 0 0 0 0 186.900.000

40 KELURAHAN PANJANG BARU 226.800.000 0 0 17.000.000 0 243.800.000

41 KELURAHAN KRAPYAK 321.600.000 0 0 0 0 321.600.000

42 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 286.400.000 0 0 0 0 286.400.000

43 KELURAHAN JENGGOT 216.700.000 0 0 0 0 216.700.000

44 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 233.600.000 0 0 0 0 233.600.000

45 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 186.500.000 0 0 17.000.000 0 203.500.000

46 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 236.100.000 0 0 17.000.000 0 253.100.000

47 KELURAHAN SOKO DUWET 219.100.000 0 0 0 0 219.100.000

48 KELURAHAN BANYURIP 243.100.000 0 0 0 0 243.100.000

Page 202: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 185

NO URUSAN / SKPD DAU

PRIORITAS 1 DAU

PRIORITAS 2 DAK BANKEU DBHCHT RKPD

1 2 3 5 6 7 8 9

49 KELURAHAN MEDONO 264.000.000 0 0 17.000.000 0 281.000.000

50 KELURAHAN PODOSUGIH 184.400.000 0 0 0 0 184.400.000

51 KELURAHAN TIRTO 200.000.000 0 0 0 0 200.000.000

52 KELURAHAN KEBULEN SAPURO 248.000.000 0 0 0 0 248.000.000

53 KELURAHAN BENDAN KERGON 320.600.000 0 0 0 0 320.600.000

54 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 315.600.000 0 0 0 0 315.600.000

55 KELURAHAN PRINGREJO 324.200.000 0 0 152.000.000 0 476.200.000

56 KELURAHAN KAUMAN 366.840.000 0 0 0 0 366.840.000

57 KELURAHAN PONCOL 237.600.000 0 0 17.000.000 0 254.600.000

58 KELURAHAN KLEGO 219.200.000 0 0 17.000.000 0 236.200.000

59 KELURAHAN GAMER 184.000.000 0 0 0 0 184.000.000

60 KELURAHAN NOYONTAANSARI 260.975.000 0 0 0 0 260.975.000

61 KELURAHAN SETONO 277.500.000 0 0 0 0 277.500.000

62 KELURAHAN KALI BAROS 211.100.000 0 0 0 0 211.100.000

JUMLAH 324.182.788.700 50.822.151.000 48.474.867.000 62.920.725.000 8.239.500.000 494.640.031.700

Page 203: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENUTUP 186

BAB VI PENUTUP

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 adalah

tahap transisi yang merupakan masa peralihan dimana Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 telah berakhir dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) berikutnya belum disusun seiring berakhir kepemimpinan

kepala daerah pada akhir tahun 2015. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota

Pekalongan Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2016 dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

Memedomani dokumen perencanaan diatas, maka prioritas pembangunan

Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2016, adalah:

1. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar

3. Pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PUHA)

4. Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi Daerah

dan Iptek.

5. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi daerah

6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana

7. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

8. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan

reformasi birokrasi

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana

kerja tahunan Pemerintah Kota Pekalongan memerlukan koordinasi seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan partisipasi masyarakat

serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya

sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan. Selanjutnya

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 menjadi

landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran

2016. RKPD juga menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 seluruh satuan kerja mempertimbangkan

seluruh potensi pendanaan baik dari APBD Kota Pekalongan melalui dana alokasi umum

maupun pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan

Keuangan Provinsi dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus, yang alokasi dananya

terbatas tetapi disisi lain kebutuhan pendanaan yang semakin meningkat. Maka seoptimal

mungkin Pemerintah Kota Pekalongan dapat menggali sumber-sumber pendanaan dari

Page 204: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | PENUTUP 187

berbagai sektor yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan

daerah secara konsisten dapat mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan sesuai

dengan visi dan misi pembangunan daerah, dan menjadi kewajiban bagi segenap satuan

kerja dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD)

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan, melaksanakan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penganggaran yang responsif gender

serta mewujudkan pemerintahan yang amanah.

Akhirnya RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 dapat sejalan dengan arah kebijakan

pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional 2016, RKPD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2016. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan

pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan

demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam

pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Page 205: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR PUSTAKA 188

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016.

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan . (2014). Profil Kesehatan Kota Pekalongan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan. (2014). Profil Pendidikan

Kota Pekalongan.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2014). Kota Pekalongan Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2014). Jawa Tengah Dalam Angka.

Page 206: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN II

NOMOR NOMOR 26 TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2016

PERATURAN WALIKOTA

TENTANG

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

41 WAJIB 462.315.055.500 437.144.323.699

101 PENDIDIKAN 57.780.004.000 63.826.299.000

10101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DANOLAH RAGA

51.412.804.000 63.350.899.000

101.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

1.832.610.000 1.645.410.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

101.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Dindikpora 17.000.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapengiriman suratmenyurat dalam1 tahun

1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 tahun

101.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Dindikpora 350.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkebutuhanlangganantelepon, air danlistrik

12 bulan Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 tahun

Hal : 189SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 207: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dindikpora 546.000.000 358.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah orangyangmemperolehhonorpenatausahaankeuangan SKPDdan honorpengelolaanbarang SKPDdalam satu tahun

173 orang Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 tahun

101.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dindikpora 189.610.000 189.610.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagakebersihan dankeamanankantor yangterbiayai dalamsatu tahun

10 orang Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 tahun

101.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Dindikpora 115.000.000 115.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor

1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 tahun

101.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Dindikpora 19.000.000 19.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 tahun

101.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Dindikpora 10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 tahun

101.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Dindikpora 8.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

1 1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 1 tahun

101.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Dindikpora 3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabuku bacaan,buku perundang-undangan, suratkabar

1 1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 1 tahun

Hal : 190SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 208: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Dindikpora 90.000.000 90.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakan danminum harian,rapat, dan tamu

1 1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 1 tahun

101.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Dindikpora 485.000.000 485.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terfasilitasinyakoordinasi dankonsultasi luardaerah

1 1 tahun Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

1 1 tahun

101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

1.229.384.000 593.584.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

101.01.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4

Dindikpora 400.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah mobildinasoperasional

1 1 unit Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaaparatur

1 1 unit

101.01.02.010 Pengadaan mebeleur Dindikpora 58.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpengadaan kursirapat

100 buah Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaaparatur

100 buah

101.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Dindikpora 70.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyagedung kantor

1 tahun Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur

1 tahun

101.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Dindikpora 80.000.000 80.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

1 tahun Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur

1 tahun

101.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dindikpora 12.000.000 12.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyameubelair

1 tahun Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur

1 tahun

Hal : 191SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 209: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.02.053 Pengadaan Bangunan Kantor Dindikpora 207.800.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyahalaman danpagar kantor

3 pekerjaan Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaaparatur

3 pekerjaan

101.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

Dindikpora 361.584.000 361.584.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahpengadaanGenset

1 set

Jumlahpengadaanpanel genset

1 set

Jumlahpengadaan LCDproyektor

3 unit

Jumlahpengadaanbracket

3 buah

Jumlahpengadaan AC

6 unit

JumlahpengadaanSound System

1 unit

Jumlahpengadaanteralis

1 set

Jumlahpengadaangordyn

1 set

Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaaparatur

8 sarana

101.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

Dindikpora 40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

1 tahun Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaaparatur

1 tahun

101.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

125.000.000 125.000.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur(2,91%)

2.91 (%)

101.01.05.017 In House Training Penyusunan SOP Dindikpora 125.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pegawaiyang mengikutiIn HouseTrainingPeyusunan SOP-SKPD

120 orang Meningkatnyakualitas SDMaparatur

120 orang

101.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

140.000.000 125.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 192SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 210: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

Dindikpora 15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

JumlahDokumen Renjadan LEPPK

2 dokumen TerpenuhinyaDokumenPerencanaandan Pelaporancapaian kinerjadan keuangan

2 dokumen

101.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Dindikpora 28.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

JumlahDokumen RKA,LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD

3 dokumen TerpenuhinyaDokumenPerencanaandan Pelaporancapaian kinerjadan keuangan

3 dokumen

101.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD Dindikpora 10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bukuprofil pendidikan

1 dokumen TerpenuhinyaDokumenPelaporancapaian kinerja

1 dokumen

101.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Dindikpora 10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

JumlahDokumenRenstra

1 dokumen TerpenuhinyaDokumenPerencanaanStrategis

1 dokumen

101.01.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD Dindikpora 77.000.000 65.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah laporan /data yangdihasilkan

102 laporan TerpenuhinyaDokumenPelaporancapaian kinerjadan keuangan

102 laporan

101.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIADINI

2.972.520.000 1.681.620.000AngkaPartisipasi Kasar(APK) PAUD

44 (%)

Prosentasemurid kelas ISD/MI berasaldariPAUD/TK/RA

87 (%)

101.01.15.001 Pembangunan gedung sekolah TK NegeriCempaka Jaya

1.100.000.000 1.000.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah unitsekolah baru TKnegeri yangdirelokasi

1 TK Negeri Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaPAUD

1 TK Negeri

Hal : 193SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 211: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.15.009 Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkirTK NegeriPembina KotaPekalonganTK NegeriCempaka JayaTK NegeriPembina Kec.PekalonganUtara

134.500.000 134.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah TKNegeri yangmendapatperbaikanprasarana

3 TK Negeri Meningkatnyajumlah saranadan prasaranaPAUD

3 TK Negeri

101.01.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah

10 TK Swasta 277.120.000 277.120.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah TKSwasta yangdirehab

10 TK Swasta Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaPAUD

10 TK Swasta

101.01.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak UsiaDini

Dindikpora 120.000.000 120.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan

5 lomba Meningkatnyamutu pendidikananak usia dini

5 lomba

101.01.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP)TK/RA swasta

TK/RA Swasta 7.500.000 7.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah TK/RAswasta yangterfasilitasioperasionalpendidikannya

106 TK/RA Meningkatnyakualitaspenyelenggaraan pendidikanTK/RA Swasta

106 TK/RA

101.01.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaanPAUD dan forum kelembagaan PAUD

Forum PAUDdan PAUD

7.500.000 7.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah PAUDdan forumkelembagaanPAUD yangterfasilitasioperasionalpendidikannya

226 lembaga Meningkatnyakualitaspenyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini

226 lembaga

Hal : 194SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 212: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK

negeri dan TK pembinaTK NegeriPembina KotaPekalonganTK NegeriCempaka JayaTK NegeriPembina Kec.PekalonganUtara

65.000.000 65.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah TK/RAnegeri yangterfasilitasioperasionalpendidikannya

3 TK Negeri Meningkatnyakualitaspenyelenggaraan pendidikan TKNegeri

3 TK Negeri

101.01.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD(Bantuan Provinsi)

Dindikpora 40.000.000 40.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan

12 lomba Meningkatnyamutu pendidikananak Usia Dini

12 lomba

101.01.15.080 Pembangunan gedung sekolah(Bantuan Provinsi)

TK NegeriPembina Kec.PekalonganTimurTK NegeriPembina Kec.PekalonganSelatan

1.190.900.000 0 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah TKNegeri yangterbangun diKecamatanPekalonganTimur danSelatan

2 USB Meningkatnyaakses layananpendidikan anakusia dini

2 USB

101.01.15.083 Penyelenggaraan lomba gugus PAUDdan lomba KB/TK berprestasi (BantuanProvinsi)

Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terselenggaranya Lomba GugusPAUD danLomba KB/TKBerprestasi

3 lomba Meningkatnyakompetensi dankarier pendidik

3 lomba

Hal : 195SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 213: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR

PENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN

22.788.367.000 39.904.627.000AngkaPartisipasi Kasar(APK) SD / MI

100 (%)

Angka PutusSekolah SD/MI

0.14 (%)

Prosentaselulusan SD/MI

100 (%)

Prosentaselulusan SD/MIyangmeneruskan kejenjangSMP/MTs

100 (%)

AngkaPartisipasi Kasar(APK) SMP/MTs

100 (%)

Angka PutusSekolahSMP/MTs

0.3 (%)

ProsentaselulusanSMP/MTs

100 (%)

ProsentaselulusanSMP/MTs yangmeneruskan kejenjangSMA/SMK/MA

99 (%)

101.01.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah SD NegeriGamer 2SD NegeriDegayu 2SMP Negeri 14

658.800.000 658.800.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah sekolahyang mendapatpenambahanruang kelas

3 sekolah Tersedianyaruang kelas baru

3 sekolah

101.01.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruangpratikum sekolah

SD NegeriPanjang Wetan03, SD NegeriBanyuripAgeng, SDNegeriKertoharjo 02,SMP Negeri 09(2 lab), SMPNegeri 16

1.533.785.000 1.533.785.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlahpembangunanlab IPA

6 lab Tersedianyaruanglaboratoriumsekolah

6 lab

Hal : 196SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 214: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.16.009 Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkirSD NegeriPanjang Wetan03; SMP Negeri09; SD NegeriPasirsari 01; SDNegeri KandangPanjang 10;SDNegeriDukuh;SDNegeri KrapyakLor 05;SDNegeriBandengan 01;SD NegeriBandengan02;SD NegeriDegayu

855.815.000 8.651.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah sekolahyangmendapatkanpengurugan

2 sekolah

Jumalh sekolahyangmendapatkanpavingisasi

1 sekolah

Jumlah sekolahyangmendapatkanpembangunanpagar

10 sekolah

Tersedianyapagar danhalaman sekolahyangrepresentatif

13 sekolah

101.01.16.012 Pembangunan pepustakaan sekolah(Bantuan Provinsi)

SD NegeriPanjang Wetan04 - Jl.Pantaisari IIPekalongan

180.000.000 180.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah ruangperpustakaanyang terbangun

1 sekolah Tersedianyaruangperpustakaansekolah

1 sekolah

101.01.16.014 Pembanguna sarana air bersih dansanitary

SD NegeriGamer 02;SDIslamBaitussalam01;SD NegeriJenggotSD NegeriKebulen;SDNegeri KuripanKidul 02;SDNegeri Degayu01;SD NegeriKrapyak Kidul02;SD NegeriSapuro 01;SDNegeriDekoro;SDNegeri

263.100.000 263.100.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang mendapatperbaikanKM/WC

13 sekolah TersedianyaKM/WC sekolah

13 sekolah

Hal : 197SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 215: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan

Provinsi)SD PanjangWetan 03; SDLandungsari 04;SD BanyuripAgeng; SDBandengan01;SD Pasirsari02;SDBumirejo;SDDekoro;SDKradenan04;SD Yosorejo02; SMP 01;SMP 05 s/dSMP 10; SMP12; SMP 14;SMP 16

430.000.000 430.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyapengadaanmeubelairpenggantiSD/SMP

20 sekolah TersedianyameubelairpenggantiSD/SMP

20 sekolah

101.01.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah

SD NegeriPabean; SDNegeri Bendan8

2.134.800.000 2.134.800.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang mendapatrehab bangunansekolah

2 sekolah Tersedianyabangunansekolah yangrepresentatif

2 sekolah

101.01.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah

SD/SMP 664.550.000 664.550.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang mendapatrehab ruangkelas

8 sekolah Tersedianyaruang kelas SMPyangrepresentatif

8 sekolah

101.01.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah (Bantuan Provinsi)

SD/SMP 421.833.000 421.833.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terlaksananyarehabilitasi ruangkelas SD/SMP

9 ruang Tersedianyaruang kelasSD/SMP yangrepresentatif

9 ruang

Hal : 198SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 216: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.16.063 Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP (BantuanProvinsi)

SD/MI,SMP/MTs

1.181.140.000 1.966.980.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

TerlaksananyapendampinganBOS SD/SDLBNegeri/Swastadan MI

35631 siswa

TerlaksananyapendampinganBOSSMP/SMPLBNegeri/Swastadan MTs

16961 siswa

Terlaksananyapencairan BOSRegulerSD/SDLB/SMP/SMPLB

100 %

TercapaianyaAPK/APM SD/MIdan SMP/MTs

100 %

Meningkatnyaangka lamasekolah SD

6 th

Meningkatnyaangka lamasekolah SMP

9 th

101.01.16.068 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket BSetara SMP

KPBKusumasariPanjang Barukls 7; KPBUnggulanBandengan kls7 ; KPB BudiUtomo Pabeankls 7; PKBMJetayu kls 8;KPB CahayaBangsa Kls 9;KPB Unggulankls 7; KPB BudiUtomo kls 7

6.500.000 6.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlahkelompok kejarpaket B yangterfasilitasibantuan

8 kelompok Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikanmelalui jalurpendidikan nonformal

8 kelompok

101.01.16.076 Penyelenggaraan akreditasi sekolahdasar

dindikpora 10.100.000 10.100.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyangterakreditasi

50 sekolah MeningkatnyaMutu penilaiankualitaskelembagaanpendidikanSD/MI,SMP/MTs,SMA/MA danSMK

50 sekolah

101.01.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Dindikpora 384.000.000 334.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan

10 lomba Meningkatnyaprestasi siswadan lembagapada satuanpendidikan dasar

100 %

Hal : 199SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 217: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi

Keluarga Tidak Mampu SD/SMPsiswa SDNegeri/Swasta,SMPNegeri/Swasta

8.500.000 818.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah siswa SDyang mendapatbeasiswa miskin

1300 siswa

Jumlah siswaSMP yangmendapatbeasiswa miskin

1000 siswa

Meningkatnyaangka lamasekolah SD

6 th

Meningkatnyaangka lamasekolah SMP

9 th

101.01.16.084 Peningkatan Sarana PrasaranaPendidikan Dasar SD (DAK)

SDNegeri/Swasta

6.387.882.000 6.387.882.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyapeningkatanSaranaPrasaranaPendidikanDasar SD

1 kegiatan Tersedianyasarana danprasaranapendidikan dasarSD

1 kegiatan

101.01.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI(Negeri/Swasta)

SDNegeri/Swasta,MI

963.440.000 9.634.400.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah SD(Negeri/Swasta)dan MI yangterfasilitasioperasionalpendidikannya

146 sekolah

Jumlah siswayang mendapatpelatihan batik

3000 siswa

Meningkatnyakelancaranpenyelenggaraan pendidikanSD/MI(Negeri/Swasta)

146 sekolah

Meningkatnyainovasi siswadalam membatik

3000 siswa

101.01.16.091 Fasilitasi operasional pendidikanSMP/MTs (swasta) dan negeri

SMPNegeri/Swasta,MTs

914.200.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah SMP(Negeri/Swasta),dan MTs yangterfasilitasioperasionalpendidikannya

36 sekolah Meningkatnyakelancaranpenyelenggaraan pendidikanSMP/MTs(Negeri/Swasta)

36 sekolah

101.01.16.114 Penyelenggaraan pesta siaga tingkatkecamatan

Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang mengikutipesta siagatingkatkecamatan

182 sekolah Meningkatnyaprestasi siswapada satuanpendidikan dasar

182 sekolah

Hal : 200SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 218: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.16.115 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

dan seni tingkat kecamatanDindikpora 80.000.000 80.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang mengikutikompetisiolahraga danseni tingkatkecamatan

182 sekolah Meningkatnyaprestasi olahragadan seni untukmenghadapitingkat kota danprovinsi

182 sekolah

101.01.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD SD NegeriBendan 01; SDNegeri Poncol03; SD NegeriKuripan Kidul02; SD NegeriPanjang Wetan03

60.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang menjadisasaranpembelajaraninklusi

4 sekolah Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikan bagianakberkebutuhankhusus padasekolah formal

4 sekolah

101.01.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP SMP Negeri 10 15.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang menjadisasaranpembelajaraninklusi

1 sekolah Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikan bagianakberkebutuhankhusus padasekolah formal

1 sekolah

101.01.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi SiswaSD/SDLB dan SMP/SMPLB (BantuanProvinsi)

Dindikpora 55.000.000 55.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terfasilitasinyakegiatanolimpiadeolahraganasional (O2SN)SD/SDLB danSMP/SMPLB

1 kegiatan Meningkatnyaprestasi siswapada satuanpendidikan dasar

1 kegiatan

101.01.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat LabBahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)

SMP Negeri 09- Jalan MahoniRaya SlamaranPekalonganSMP Negeri 15- Jl. KH.Achmad DahlanPekalongan

158.000.000 158.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terlaksananyapengadaan alatIPA SMP

3 sekolah Tersedianya alatIPA SMP

3 sekolah

Hal : 201SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 219: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.16.256 Peningkatan sarana prasarana sanitasi

SD/SMP (Bantuan Provinsi)SD NegeriKandangPanjang 02;SDNegeri Keputran04;SD NegeriSapuro 1;SDNegeri KandangPanjang 10;SDNegeriTegalrejo;SDNegeriPodosugih3;SMP Negeri04;SMP Negeri12;SMP Negeri13;SMP Negeri15

119.750.000 119.750.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni

Jumlahprasaranasanitasi yangdibangun

10 sekolah TersedianyaPrasaranaSanitasiSD/SDLB,SMP/SMPLB

10 sekolah

101.01.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Dindikpora 225.000.000 225.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah sekolahyang mengikutiUji Coba UNSD/MI danSMP/MTs

1 kegiatan Meningkatnyakesiapansekolah/madrasah dan siswadalammenghadapi UN

1 kegiatan

101.01.16.260 Fasilitasi Penyelenggaraan UASPendidikan Dasar (Negeri/Swasta)

Dindikpora 542.700.000 542.700.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah sekolahyangterfasilitasinyapenyelenggaraan UAS

1 kegiatan Meningkatnyaprestasi siswapada satuanpendidikan dasar

1 kegiatan

101.01.16.261 Peningkatan sarana prasaranapendidikan dasar SMP (DAK)

SMPNegeri/Swasta

4.055.947.000 4.055.947.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyaPeningkatanSaranaPrasaranaPendidikanDasar SMP

1 kegiatan Tersedianyasarana danprasaranapendidikan dasarSMP

1 kegiatan

101.01.16.262 Pembelajaran wisata edukasi (BantuanProvinsi)

Dindikpora 20.000.000 20.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terselenggaranya pembelajaranwisata edukasi

1 kegiatan Meningkatnyakualitas layananpembinaanpotensi siswa

1 kegiatan

Hal : 202SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 220: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP Dindikpora 400.000.000 400.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlahpengadaankomputer untukComputer BaseTest (CBT)

40 komputer Tersedianyakomputer untukComputer BaseTest (CBT)

40 komputer

101.01.16.264 Pengadaan buku mulok SD/SMP(Bantuan Provinsi)

SD/SMP 8.525.000 102.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terlaksananyapengadaan bukuperpustakaandan buku mulokSD

4 sekolah

Terlaksananyapengadaan bukuperpustakaandan buku mulokSMP

6 sekolah

Tersedianyabukuperpustakaandan mulok SD

4 sekolah

Tersedianyabukuperpustakaandan mulok SMP

6 sekolah

101.17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH

8.853.658.000 9.186.743.000AngkaPartisipasi Kasar(APK)SMA/SMK/MA

93.5 (%)

Angka PutusSekolahSMA/SMK/MA

1.15 (%)

ProsentaselulusanSMA/SMK/MA

100 (%)

ProsentaselulusanSMA/SMK/MAyangmeneruskan kejenjangPerguruan Tinggi

35 (%)

Prosentaselulusan SMKyang diterima didunia usaha /dunia industri

35 (%)

Hal : 203SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 221: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.17.003 Penambahan ruang kelas sekolah

SMA/SMK (Bantuan Provinsi)SMA Negeri 04Pekalongan - Jl.HOSCokroaminotoNo. 383A

168.000.000 168.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terlaksananyapembangunanruang kelassekolahSMK/SMK

1 ruang Tersedianyaruang kelassekolahSMA/SMK

1 ruang

101.01.17.005 Pembangunan laboratorium dan ruangpratikum sekolah SMA/SMK (BantuanProvinsi)

SMK Negeri 04Pekalongan - Jl.HOSCokroaminoto

268.510.000 268.510.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyapembangunanlaboratoriumsekolahSMK/SMK

1 ruang TersedianyalaboratoriumsekolahSMA/SMK

1 ruang

101.01.17.009 Pembangunan taman, lapanganupacara dan fasilitas parkir danlingkungan SMA/SMK

- Drainase SMKNegeri 01, 02,03- PavingisasiSMA Negeri 02- PenguruganSMK Negeri 01

811.500.000 811.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang mendapatpembangunandrainase

3 sekolah

Jumlah sekolahyang mendapatpavingisasi

1 sekolah

Jumlah sekolahyang mendapatpengurugan

1 sekolah

Terwujudnyalingkungansekolah yangmendukungpembelajaran

5 sekolah

101.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunanSMA/SMK (Bantuan Provinsi)

SMA Negeri 04Pekalongan - Jl.HOSCokroaminotoNo. 383ASMK Negeri 03Pekalongan - Jl.PerintisKemerdekaanNo. 30

400.000.000 144.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang mendapatrehab ruangkelas

3 sekolah Tersedianyaruang kelasSMA/SMK yangrepresentatif

3 sekolah

101.01.17.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah

"APBD Kota :- SMA Islam, 3ruang"

219.500.000 219.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah sekolahyang mendapatrehab ruangkelas

1 sekolah Tersedianyaruang kelasSMA/SMK yangrepresentatif

1 sekolah

Hal : 204SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 222: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.17.063 Fasilitasi Penyelenggaraan paket C

setara SMUKPC UnggulanBandengan, kls11; KPC PKBMTondanoPoncol, kls 10;KPCDarussalam 2,kls 11; KPCSumber IlmuLandungsari, kls11; KPC KiHajarDewantoroPabean, kls 11;KPC TunasBangsaDegayu, kls 11;

20.000.000 20.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlahkelompok kejarpaket C yangterfasilitasibantuan

21 kelompok Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikanmelalui jalurpendidikan nonformal

21 kelompok

101.01.17.070 Peningkatan Mutu PendidikanMenengah

Dindikpora 326.800.000 326.800.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan

17 lomba Meningkatnyaprestasi siswapada satuanpendidikanmenengahnegeri swasta

22 sekolah

101.01.17.077 Fasilitasi operasional pendidikan SMAdan MA

SMANegeri/Swasta

223.500.000 223.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah SMA(Negeri/Swasta)dan MA yangterfasilitasioperasionalpendidikannya

15 sekolah Meningkatnyakelancaranpenyelenggaraan pendidikanSMA/MA(Negeri/Swasta)

15 sekolah

101.01.17.078 Fasilitasi penyelenggaraan UASSMA/MA/SMK (Negeri/Swasta)

SMA/SMK/MANegeri/Swasta

294.640.000 294.640.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

JumlahSMA/MA/SMKNegeri/Swastayang terfasilitasipenyelenggaraan UAS

28 sekolah Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan UASSMA/MA/SMKNegeri/Swasta

28 sekolah

101.01.17.080 Fasilitasi penerimaan peserta didik baruSMP/SMA/SMK/MA

Dindikpora 105.500.000 105.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah sekolahterfasilitasipenerimaanpeserta didikbaru

28 sekolah Semakinterjangkaunyabiaya pendidikanpeserta didikbaru SMP/MTs,SMA/MA danSMK

28 sekolah

Hal : 205SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 223: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.17.107 Try out Ujian Nasional SMA/SMK/MA SMA/SMK/MA 145.000.000 145.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah sekolahyang mengikutiuji coba UNSMA/MA danSMK

28 sekolah Meningkatnyakesiapansekolah/madrasah dan siswadalammenghadapi UN

28 sekolah

101.01.17.109 Peningkatan Sarana PrasaranaPendidikan Menengah SMA (DAK)

SMA/SMK 1.960.681.000 1.960.681.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyaPeningkatanSaranaPrasaranaPendidikanMenengah SMA

9 sekolah Meningkatnyakualitas saranadan prasaranapendidikan SMA

9 sekolah

101.01.17.111 Fasilitasi pengelolaan Bursa KerjaKhusus SMK (Bantuan Provinsi)

SMK Negeri 01Pekalongan - Jl.Angkatan 66No. 90SMK Negeri 03Pekalongan - Jl.PerintisKemerdekaanNo. 30

55.000.000 55.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terserapnyalulusanpendidikankejuruan padadunia usaha danindustri

2 sekolah Menurunnyapengangguranpada usiaproduktif

2 sekolah

101.01.17.118 Fasilitasi operasional pendidikan SMK SMK 326.000.000 326.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah SMK(Negeri/Swasta)yang terfasilitasioperasionalpendidikannya

13 sekolah Terpenuhinyakebutuhanoperasionalsekolah SMK

13 sekolah

101.01.17.119 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK(Bantuan Provinsi)

SMK Negeri 04Pekalongan - Jl.HOSCokroaminoto

55.000.000 55.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terselenggaranya program kelasindustri SMK

1 sekolah Meningkatnyakompetensilulusan SMKsesuaipermintaanindustri

1 sekolah

Hal : 206SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 224: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.17.122 Peningkatan Sarpras Sanitasi

SMA/SMK (Bantuan Provinsi)SMK Negeri 02Pekalongan;SMK Negeri 03Pekalongan;SMA Negeri 01Pekalongan;SMA Negeri 03Pekalongan;SMA Negeri 04Pekalongan

55.670.000 55.670.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyarehabilitasiKM/WCSMA/SMK

5 sekolah Meningkatnyasarpras sanitasiKM/WCSMA/SMK

5 sekolah

101.01.17.126 Fasilitasi penyediaan beasiswa bagikeluarga tidak mampu/ berprestasiSMA/SMK

Dindikpora 94.000.000 683.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah siswayang terfasilitasibeasiswa miskin

1396 siswa

Jumlah siswayang terfasilitasibeasiswaberprestasi

70 siswa

Meningkatnyaangka lamasekolah

12 th

101.01.17.127 Peningkatan sarana prasaranapendidikan menengah SMK (DAK)

3.093.787.000 3.093.787.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyaPeningkatanSaranaPrasaranaPendidikanMenengah SMK

13 sekolah Meningkatnyakualitas saranadan prasaranapendidikan SMK

13 sekolah

101.01.17.128 Pengadaan komputer SMA/SMK SMA Negeri 01Pekalongan - Jl.RA Kartini No.39

200.570.000 200.655.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpengadaankomputer untukComputer BaseTest (CBT)

1 sekolah Tersedianyakomputer untukComputer BaseTest (CBT)

1 sekolah

101.01.17.129 Fasilitasi pengelolaan bantuanoperasional sekolah (BOS)

Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

JumlahSMA/SMK yangterfasilitasi BOSReguler

22 sekolah MeningkatnyaAPK/APMSMA/SMK

100 %

Meningkatnyaangka lamasekolah

12 th

Hal : 207SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 225: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL341.500.000 291.500.000Prosentase

lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs

25 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B

40 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket A

0 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK

2 (%)

Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C

45 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket B

20 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi

4 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket C

50 (%)

101.01.18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional(HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota(Bantuan Provinsi)

Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terfasilitasinyakegiatan Lombadan PameranHAI Tingkatprovinsi

1 kegiatan Meningkatnyaakses kebutuhanmasyarakatdalammemperolehpendidikan nonformal

1 kegiatan

Hal : 208SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 226: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.18.025 Kursus mahir tingkat dasar pramuka

(Bantuan Provinsi)Dindikpora 105.000.000 105.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terbekalinyatenaga pembinapramuka tentangdasarkepramukaan

100 orang Terlatihnyatenaga pembinapramuka padagugus depan

100 orang

101.01.18.026 Try Out ujian kesetaraan Lembaga KejarPaket

25.000.000 25.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah lembagakejar paket yangmengikuti ujicoba UNPK

35 lembaga Meningkatnyakesiapanlembaga kejarpaket dan siswadalammenghadapiUNPK

35 lembaga

101.01.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujiankesetaraan

Lembaga KejarPaket

31.500.000 31.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah lembagakejar paket yangterfasilitasiUNPK

35 lembaga meningkatnyahasil danperingkat UNPKdi KotaPekalongan

35 lembaga

101.01.18.028 Penyelenggaraan pendidikanmasyarakat melalui mobil school

Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlah wilayahyang terlayanimobil school

27 kelurahan Meningkatnyaakses dan mutulayananpendidikanmelalui jalurpendidikan nonformal

27 kelurahan

101.01.18.029 Pencegahan kekerasan pada anaksekolah dan kesetaraan gender dalampembangunan (Bantuan Provinsi)

Dindikpora 70.000.000 70.000.000 KB P23 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

2 Peningkatan peranserta perempuan dalamkehidupan sosial,ekonomi, dan politik

Terlaksananyasosialisasipencegahankekerasan padaanak sekolahdan pelatihanbagi guru BKdan siswa

100 orang Meningkatnyakesetaraangender dalampembangunandanberkurangnyatindak kekerasanpada anaksekolah

100 %

Hal : 209SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 227: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.18.032 Fasilitasi kegiatan bantuan provinsi

program pendidikan nonformalKotaPekalongan

50.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah lembagayang terfasilitasikeaksaraanlanjutan

3 lembaga

Jumlah PKBMyang terfasilitasbantuan

4 PKBM

Jumlahkelurahan yangterfasilitasibantuan KursusKewirausahaanDesa (KWD)

1 Kelurahan

Jumlah LembagaKursus danPelatihan (LKP)yang terfasilitasibantuan

3 LKP

JumlahKelompokBelajar Usaha(KBU) DesaVokasi yangterfasilitasibantuan

5 KBU

Jumlahkelurahan yangterfasilitasibantuanPenguatanManajemenKewirausahaanDesa Vokasi

7 Kelurahan

Jumlah TBMyang terfasilitasibantuan

3 TBM

Meningkatnyakemampuankeberaksaraanmasyarakat

3 lembaga

Meningkatnyalayanan belajarbagi masyarakatpada PKBM

4 PKBM

Meningkatnyalife skillmasyarakat

1 kelurahan

Meningkatnyalayanan belajarpada masyarakat

8 Lembaga

Meningkatnyamanajemenkewirausahaandesa vokasi

7 Kelurahan

Meningkatnyalayanan budayabaca padamasyarakat

3 TBM

Meningkatnyajumlah TBM dimasyarakat

3 TBM

Hal : 210SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 228: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

9.575.730.000 6.218.380.000Prosentasependidik PAUDbersertifikasi

41 (%)

Prosentasependidik SD/MIbersertifikasi

53 (%)

ProsentasependidikSMP/MTsbersertifikasi

65 (%)

ProsentasependidikSMA/SMK/MAbersertifikasi

60 (%)

Prosentasependidik PAUDberijasahminimal S-1

62 (%)

Prosentasependidik SD/MIberijasahminimal S-1

83 (%)

ProsentasependidikSMP/MTsberijasahminimal S-1

92 (%)

ProsentasependidikSMA/SMK/MAberijasahminimal S-1

96 (%)

ProsentasetenagakependidikanPAUD berijasahminimal S-1

6 (%)

ProsentasetenagakependidikanSD/MI berijasahminimal S-1

10 (%)

Hal : 211SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 229: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4ProsentasetenagakependidikanSMP/MTsberijasahminimal S-1

12 (%)

ProsentasetenagakependidikanSMA/SMK/MAberijasahminimal S-1

10 (%)

101.01.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Dindikpora 90.000.000 80.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah pendidikyangtersertifikasi

75 orang meningkatnyaprofesionalismedankesejahteraanguruTK/SD/SMP/SMA/SMK di KotaPekalongan

75 orang

101.01.20.003 pelatihan bagi pendidik untukmemenuhi standar kompetensi

KotaPekalongan

78.000.000 78.000.000 P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah pesertadiklat guru

183 orang Meningkatnyakompetensi guru

183 orang

101.01.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untukmemenuhi standar kualifikasi (BantuanProvinsi)

Dindikpora 587.500.000 587.500.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TersalurkannyaBantuanPeningkatanKualifikasiS.1/D.4PendidikanFormal

100 orang

TersalurkannyaBantuanPeningkatanKualifikasi ke S.1Pendidik PAUD

65 orang

Meningkatnyajumlah pendidikPAUD yangberkualifikasistrata 1/DiplomaIV

65 orang

Meningkatnyajumlah pendidikformal yangberkualifikasistrata 1/DiplomaIV

100 orang

Hal : 212SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 230: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenagakependidikan

Dindikpora 23.950.000 25.680.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terselenggaranya pendataan danpemetaanpegawai, tenagapendidik dankependidikan

1 kegiatan

Tersosialisasinyabudaya kerjaaparatur

1 kegiatan

Tersedianyapemetaan datakepegawaian,tenaga pendidikdankependidikan

1 data

Meningkatnyabudaya kerjaaparatur

100 orang

101.01.20.011 Pengembangan sistem perencanaandan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan

Dindikpora 104.000.000 104.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah kepalasekolahmengikutipenilaian kinerja

30 orang

Jumlah guruyang terseleksisebagai CalonKepalaSekolah/pengawas sekolah

30 orang

Terwujudnyatenaga pendidikyang profesional,inovatif dankreatif

30 orang

TerpilihnyaKepalasekolah/pengawas sekolah

30 orang

101.01.20.015 Peningkatan kesejahteraan pendidikwiyata bhakti pendidikan formal(Bantuan Provinsi)

Dindikpora 502.930.000 257.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TersalurkannyaBantuanKesejahteraanPendidik WiyataBhaktiPendidikanFormal

207 orang Meningkatnyakesejahteraanpendidik wiyatabhakti

207 orang

101.01.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dankesejahteraan GTT/PTT

Dindikpora 6.994.250.000 3.825.600.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah data PTKtervalidasi

100 %

Jumlah pendidikdan tenagakependidikanNon PNS yangterfasilitasi kesra

2282 orang

101.01.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidikdan tenaga kependidikan formalberprestasi

Dindikpora 60.000.000 75.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah guru dankepala sekolahyang terpilihsebagaiguru/kepalasekolahberprestasi

20 guru Meningkatnyakualitas dandaya saingpendidik dantenagakependidikan

20 guru

Hal : 213SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 231: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru Dindikpora 100.000.000 100.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah guru,kepala sekolah,dan pengawasyang mengikutiseleksi karyapublikasi ilmiah

12 orang MeningkatnyaguruSD/SMP/SMA/SMK yangbersertifikasi

12 orang

101.01.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi gurupemula

Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah guruyang mengikutiprogramPenilaian Kinerjaguru dan induksiguru pemula

60 orang Meningkatnyakemampuanguru dalampraktek PKG danmengajar

60 orang

101.01.20.032 Fasilitasi Kesejahteraan PendidikPAUD (Bantuan Provinsi)

Dindikpora 501.800.000 501.800.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TersalurkannyaBantuanKesejahteraanPendidik PAUD

207 orang Meningkatnyakesejahteraanpendidik PAUD

207 orang

101.01.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasuskedisiplinan kepegawaian tenagapendidik dan kependidikan

Dindikpora 30.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah kasusdisiplinKepegawaianTenaga PendidikdanKependidikanyangterselesaikan

15 kasus Meningkatnyakedisiplinankepegawaiantenaga pendidikdankependidikan

15 orang

101.01.20.034 Fasilitasi Pengelolaan Angka Kredit danSertifikasi Pendidik

Dindikpora 84.000.000 84.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerfasilitasinyaPengelolaanPenilaian AngkaKredit danSertifikasiPendidik

1 kegiatan Meningkatnyalayananpengembangankarier danprofesionalitasguru

100 %

Hal : 214SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 232: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik

dan tenaga kependidikan PAUDNIberprestasi (Bantuan Provinsi)

Dindikpora 45.000.000 45.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terpilihnyapendidik dantenagakependidikanPAUD yangberprestasi

3 orang Meningkatnyakualitas dandaya saingpendidik dantenagakependidikanPAUD

3 orang

101.01.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Meningkatnyaperan dan fungsiKKG SD/MIdalampeningkatanmutu prosespembelajaran

24 KKG

Jumlah KKGSD/MI yangmeningkat fungsidan perannyadalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar

24 KKG

101.01.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMPSMP/MTs

Dindikpora 47.000.000 47.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah MGMPSMP/MTs yangmeningkat fungsidan perannyadalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar

13 MGMP Meningkatnyaperan dan fungsiMGMPSMP/MTs dalampeningkatanmutu prosespembelajaran

13 MGMP

101.01.20.038 Fasilitasi pemberdayaan MGMPSMA/MA/SMK

Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah MGMPSMA/MA/SMKyang meningkatfungsi danperannya dalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar

17 MGMP Meningkatnyaperan dan fungsiMGMPSMA/MA/SMKdalampeningkatanmutu prosespembelajaran

17 MGMP

Hal : 215SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 233: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.20.039 Fasilitasi pemberdayaan K3S TK Dindikpora 15.000.000 15.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah K3S TKyang meningkatfungsi danperannya dalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar

1 K3S Meningkatnyaperan dan fungsiK3S TK dalampeningkatanmutu prosespembelajaran

1 K3S

101.01.20.040 Fasilitasi pemberdayaan K3S SD danMKKS SMP

Dindikpora 48.000.000 48.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah K3S SDyang meningkatfungsi danperannya dalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar

1 K3S

Jumlah MKKSSMP yangmeningkat fungsidan perannyadalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar

1 MKKS

Meningkatnyaperan dan fungsiK3S SD dalampeningkatanmutu prosespembelajaran

1 K3S

Meningkatnyaperan dan fungsiMKKS SMPdalampeningkatanmutu prosespembelajaran

1 MKKS

101.01.20.041 Fasilitasi pemberdayaan MKKSSMA/MA/SMK

Dindikpora 48.300.000 48.300.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah MKKSSMA/MA/SMKyang meningkatfungsi danperannya dalampeningkatanmutu prosesbelajar mengajar

10 MKKS Meningkatnyaperan sertaMKKSSMA/MA/SMKdalammeningkatkanmutupembelajaran

10 MKKS

101.01.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarahkerja pengawas sekolah (MKPS)

Dindikpora 13.000.000 27.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

JumlahPengawas yangmeningkatkompetensi dankinerjanya

21 orang Meningkatnyakinerjapengawas

21 orang

Hal : 216SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 234: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas

kepala sekolahDindikpora 53.000.000 94.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah kepalasekolah dan guruTK, SD, SMP,SMA, SMK, danKetua KejarPaket yangmeningkatkompetensinya

248 orang Meningkatnyakinerja kepalasekolah dan guru

248 orang

101.22 PROGRAM MANAJEMENPELAYANAN PENDIDIKAN

1.667.735.000 1.692.735.000Prosentaseinformasi publiktersampaikankepadapenggunalayananpenyelenggaraan pendidikan

100 (%)

101.01.22.007 Penerapan sistem dan informasimanajemen pendidikan

Dindikpora 130.000.000 130.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapenerapansistem daninformasimanajemenpendidikan

1 tahun Tersedianyadata pendidikanyangdiperbaharuisecara terusmenerus

1 tahun

101.01.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS SD 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang terfasilitasipenyusunanAPBS

99 sekolah MeningkatnyaSDN, SMPN danSMAN/SMKNyangmenerapkanMBS denganbaik

99 sekolah

101.01.22.017 Fasilitasi Bantuan ManajemenPendataan Pendidikan (BantuanPropinsi)

Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terlaksananyapengelolaanmanajemenpendataanpendidikan(BantuanProvinsi)

1 tahun Tersedianyadata pendidikanyangdiperbaharuisecara terusmenerus

1 tahun

Hal : 217SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 235: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK

(Bantuan Provinsi)Dindikpora 286.984.000 286.984.000 KB P22 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyaPenyelenggaraan UN dan UNPK

1 tahun Meningkatnyahasil danperingkat UN diKota Pekalongan

1 %

101.01.22.023 Penyusunan kurikulum budi pekerti Dindikpora 40.000.000 40.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlahkurikulum yangtersusun

1 kurikulum

Jumlah guruyang mengikutisosialisasikurikulum budipekerti

320 orang

Tersusunnyakurikulum budipekerti

1 kurikulum

Meningkatnyapemahamankurikulum budipekerti

320 orang

101.01.22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan Dindikpora 100.000.000 100.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlahsiswa/guru/sekolah yangmendapatapresiasiprestasipendidikantingkat provinsi,nasional, daninternasional

80 orang Meningkatnyakreatifitas daninovasi insanpendidikan

80 orang

101.01.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan Dindikpora 120.000.000 120.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlahpenerbitanmajalahpendidikan

6 edisi

Jumlah siswayang mengikutipelatihanjurnalistik

100 orang

Tersedianyaberbagaiinformasipendidikan

6 edisi

Terlatihnyapelajar dalamjurnalistik

100 orang

101.01.22.026 Optimalisasi komite sekolah Dindikpora 25.151.000 25.151.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah Komiteyang mengikutisosialisasi

199 Komite Meningkatnyakinerja komitesekolah

199 Komite

Hal : 218SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 236: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.22.028 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa

(GIPS)Dindikpora 32.000.000 32.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyang mengikutiGebyar Inovasidan PrestasiSiswa SMA

10 sekolah MeningkatnyaInovasi danPrestasi SiswaSMA

10 sekolah

101.01.22.030 Pengembangan Sistem ManajemenMutu

Dindikpora 20.600.000 20.600.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sertifikatISO yangdiperoleh

1 sertifikatt Meningkatnyalayananpendidikan dankinerjaDindikpora

100 %

101.01.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Dindikpora 295.000.000 295.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terlaksananyakegiatan gelarkreasi daninovasipendidikan

1 kegiatan Meningkatnyakreasi daninovasipendidikan

1 kegiatan

101.01.22.033 Peningkatan Pembelajaran BerbasisTIK (E-Learning)

Dindikpora 348.000.000 548.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah sekolahyangmenyelenggarakan pembelajaranberbasis TIK

25 sekolah Meningkatnyakegiatan belajarmengajardenganmenggunakanfasilitas TIK

25 sekolah

101.01.22.035 Fasilitasi beasiswa melanjutkanpendidikan tinggi bagi siswa tidakmampu

Pekalongan 15.000.000 15.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

2 Peningk angka rata2lama sekolah mll upayapenurunan angka putussekolah & mendorongpeningk angkamelanjutkan sekolah

Jumlahmahasiswa kotapekalongan yangterfasilitasibeasiswaprestasi

50 orang Terbantunyasiswa tidakmampu untukmelanjutkanpendidikan

50 orang

Hal : 219SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 237: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.22.036 Fasilitasi dewan pendidikan kota

Pekalongan175.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyafasilitasi dewanpendidikan

12 bulan prosentaseterpenuhinyafasilitasi dewanpendidikan

100 %

101.23 PROGRAM FASILITASIPENINGKATAN KAPASITASKELEMBAGAAN DAN PENDIDIKANKEAGAMAAN

1.660.000.000 1.660.000.000Prosentaselembagapendidikankeagamaandengan standarbaik

85 (%)

101.01.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Dindikpora 1.660.000.000 1.660.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah guruBTQ yangterfasilitasitransport

833 orang

Jumlah SiswaSD/MImempunyaiSertifikatKelulusan

5000 orang

TerlaksananyapembelajaranBTQ di sekolahformal

1 tahun

Meningkatnyakesejahteraanguru-guru BTQ

833 orang

Terciptanyakemampuananak didik dalammembaca AlQur'an dengantajwid yang baikdan benar

100 %

Terciptanya anakdidik yangreligius

100 %

Terciptanya anakdidik mampumenterjemahkanAl Qur'an

100 %

Terciptanya anakdidik mampumemahami danmenghayati AlQur'an

100 %

101.25 PROGRAM PENGEMBANGANBUDAYA INOVASI

226.300.000 226.300.000prosentasepenambahaninovasi

1 (%)

101.01.25.002 SMK Incorporated / Tecknopreneurshipbagi siswa (SIDa)

Dindikpora 151.300.000 151.300.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terlaksananyakegiatan SMKIncorporated /Tecknopreneurship bagi siswa

1 tahun Terwujudnyausaha yangmandiri danunggul

1 tahun

Hal : 220SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 238: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.01.25.003 Pengembangan Unit Produksi SMK

Incorporated (SIDa)Dindikpora 75.000.000 75.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyakegiatanPengembanganUnit ProduksiSMKIncorporated

1 tahun Meningkatnyakompetensisiswa dalamdunia usaha danindustri

1 tahun

11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI

22.500.000 24.750.000

101.24 PROGRAM PENDIDIKANMASYARAKAT/LUAR SEKOLAH

22.500.000 24.750.000Prosentaselulusanpendidikanmasyarakat/luarsekolah yangmenjadiwirausahawan /karyawan baru .

0 (%)

Prosentase anakjalanan yangdilatih

5.91 (%)

101.11301.24.020 Fasilitasi pendidikan sosial anak-anakjalanan/terlantar

KotaPekalongan

22.500.000 24.750.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah anakjalanan/terlantaryang mendapatpelatihan danUEP

15 orang Jumlah anakjalanan/terlantaryang bisa hidupmandiri/berusaha

15 orang

11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH

76.000.000 90.000.000

101.24 PROGRAM PENDIDIKANMASYARAKAT/LUAR SEKOLAH

76.000.000 90.000.000Prosentaselulusanpendidikanmasyarakat/luarsekolah yangmenjadiwirausahawan /karyawan baru .

0 (%)

Prosentase anakjalanan yangdilatih

5.91 (%)

Hal : 221SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 239: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.11501.24.013 Pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi/KUDKotaPekalongan

25.000.000 25.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

jumlah pengurusKSP/USP yangakan mengikutipelatihanmanajemen

40 Koperasi Meningkatnyakinerjamanajemenkoperasi

40 Koperasi

101.11501.24.017 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnisInternasional dan fasilitasi pameranproduk ekspor

KotaPekalongan

51.000.000 65.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Jumlah UMKMyang akanmengikutipelatihan danbimbinganregulasi bisnisinternasional

30 orang Meningkatnyajumlah ekspor diKota Pekalongan

2 orang

12003 SEKRETARIAT DAERAH 5.677.050.000 40.000.000

1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.677.050.000 40.000.000

101.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIADINI

30.000.000 0AngkaPartisipasi Kasar(APK) PAUD

44 (%)

Prosentasemurid kelas ISD/MI berasaldariPAUD/TK/RA

87 (%)

101.12003.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan AnakUsia Dini

KotaPekalongan

30.000.000 0 KB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

KegiatanPeringatan HariAnak Nasional

1 kali Terpenuhinyahak berekspresidanmengeluarkanpendapat

100 %

101.23 PROGRAM FASILITASIPENINGKATAN KAPASITASKELEMBAGAAN DAN PENDIDIKANKEAGAMAAN

5.647.050.000 40.000.000Prosentaselembagapendidikankeagamaandengan standarbaik

85 (%)

Hal : 222SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 240: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.12003.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Kota

Pekalongan40.000.000 40.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Julah TPQ yangterbina

200 orang Peningkatankelancaranproses belajarmengajar di TPQ

100 %

101.12003.23.002 Fasilitasi Penyelenggaraan Model PAISD, SMP, SMA/SMK

KotaPekalongan

607.800.000 0 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbinanya pantiasuhan danpondokpesantren

57 ponpes/PA Kelancarankegiatan di pantiasuhan danpondokpesantren

100 %

101.12003.23.008 Pemberangkatan dan PemulanganJamaah Haji

KotaPekalongan

75.150.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemberangkatandan pemulanganjama'ah Haji

500 orang Kenyamanandalam beribadah

100 %

101.12003.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festivalanak sholeh

KotaPekalongan

22.600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PelaksanaanFestival AnakSholeh

1 Kegiatan Terfasilitasinyapenyelenggaraan kegiatanfestival anaksholeh

100 %

101.12003.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ danSTQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin

KotaPekalongan/Tingkat Bakorlin

63.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PelaksanaanMTQ/MHQ

1 kegiatan Meningkatnyaperan sertamasyarakatdalampengembanganTilawatil Qur'an

100 %

101.12003.23.020 Penugasan TKHD KotaPekalongan

57.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penugasan danpemberangkatanTKHD

1 orang Terbinanyajama'ah hajidalampertolonganpertama

500 orang

101.12003.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi TakmirMasjid dan Musholla

KotaPekalongan

100.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

TerbinanyatakmirMasjid/Musholladan Lebai nonPNS

3825 orang MeningkatnyakesejahteraanTakmirMasjid/Musholladan Lebai nonPNS

1 tahun

Hal : 223SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 241: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.12003.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah

DiniyahKotaPekalongan

35.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Kepala/guruMADIN yangterbina

100 orang Meningkatnyakegiatan belajarmengajar padaMADIN

100 %

101.12003.23.033 Fasilitasi Peningkatan PendidikanKeagamaan

KotaPekalongan

3.626.100.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbinanya1.950 guru TPQdan 900 guruMADIN se KotaPekalongan

2850 orang Meningkatnyakegiatan belajarmengajar dankesejahteraanguru TPQ danMADIN

100 %

101.12003.23.034 Fasilitasi Peningkatan PelayananKeagamaan

KotaPekalongan

491.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

MeningkatnyakesejahteraanTakmir Masjiddan Lebai nonPNS sertameningkatnyapelayanankepadamasyarakat

642 orang Meningkatnyakenyamanandalam beribadah

100 %

101.12003.23.035 Fasilitasi Kegiatan BidangKesejahteraan Rakyat (Kesra)

KotaPekalongan

529.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pelaksanaanhari besar Islam,PelatihanMetodologipengajaranagama, forumkomunikasipemuka agama,pendataanTakmir Masjid,peringatan hariKartini dan HariIbu serta HariJadi KotaPekalongan

18 kali

tersedianya 75BP4 dan 25 kalipenyuluhanpenyakit AIDS

12 bulan

TerciptanyaukhuwahIslamiyah,keseragamadalampengajaranagama dansituasi yangkondusif sertapelestarian nilaisejarah

100 %

prosentasetersedianya 75BP4 dan 25 kalipenyuluhanAIDS

100 %

12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 320.650.000 320.650.000

Hal : 224SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 242: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

171.500.000 171.500.000Prosentasependidik PAUDbersertifikasi

41 (%)

Prosentasependidik SD/MIbersertifikasi

53 (%)

ProsentasependidikSMP/MTsbersertifikasi

65 (%)

ProsentasependidikSMA/SMK/MAbersertifikasi

60 (%)

Prosentasependidik PAUDberijasahminimal S-1

62 (%)

Prosentasependidik SD/MIberijasahminimal S-1

83 (%)

ProsentasependidikSMP/MTsberijasahminimal S-1

92 (%)

ProsentasependidikSMA/SMK/MAberijasahminimal S-1

96 (%)

ProsentasetenagakependidikanPAUD berijasahminimal S-1

6 (%)

ProsentasetenagakependidikanSD/MI berijasahminimal S-1

10 (%)

Hal : 225SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 243: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4ProsentasetenagakependidikanSMP/MTsberijasahminimal S-1

12 (%)

ProsentasetenagakependidikanSMA/SMK/MAberijasahminimal S-1

10 (%)

101.12012.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untukmemenuhi standar kualifikasi

KotaPekalongan

171.500.000 171.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah guruyang mengikutipendidikanlanjutan S1 ( 71orang) dan S2 (8 orang )

79 orang

Jumlah guruberprestasiperempuan yangmengikuti seleksicalon penerimabantuanpendidikan S2

6 orang

Jumlah guruyang terpenuhistandarkualifikasi tenagapendidik

79 orang

101.26 PROGRAM PELATIHAN BAGIPENDIDIK UNTUK MEMENUHISTANDAR KOMPETENSI

149.150.000 149.150.000Jumlah pendidikyang diberikanpelatihan untukmemenuhistandardkompetensi

245 (orang)

101.12012.26.001 Pengembangan mutu dan kualitasprogram pendidikan dan pelatihan bagipendidik dan tenaga kependidikan

KotaPekalongan

63.500.000 63.500.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah tenagapendidik yangmengikutibimbingan teknispembelajaran(Bimbinganteknispembelajaran 25orang, seminar100 orang )

125 orang Jumlah guruyang mendapatpeningkatankompetensipembelajaran

125 orang

Hal : 226SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 244: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.12012.26.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru Kota

Pekalongan59.450.000 59.450.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah guruyang mengikutipelatihan TOTbatik ( 50 orangguru SD/MI, 30orang guru SMP)

80 orang Jumlah guruyang mendapatpeningkatankompetensi

80 orang

101.12012.26.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik KotaPekalongan

26.200.000 26.200.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah tenagapendidik PAUDyang mengikutipelatihankompetensitenaga pendidik

40 orang Jumlah tenagapendidik PAUDyang mendapatpeningkatankompetensi danprofesionalisme

40 orang

12027 KELURAHAN DEGAYU 17.000.000 0

Hal : 227SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 245: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL17.000.000 0Prosentase

lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs

25 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B

40 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket A

0 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK

2 (%)

Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C

45 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket B

20 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi

4 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket C

50 (%)

101.12027.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)

KelurahanDegayu

17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

100 %

12030 KELURAHAN PANJANG BARU 17.000.000 0

Hal : 228SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 246: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL17.000.000 0Prosentase

lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs

25 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B

40 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket A

0 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK

2 (%)

Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C

45 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket B

20 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi

4 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket C

50 (%)

101.12030.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)

KelurahanPanjang Baru

17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

100 %

12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO

17.000.000 0

Hal : 229SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 247: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL17.000.000 0Prosentase

lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs

25 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B

40 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket A

0 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK

2 (%)

Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C

45 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket B

20 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi

4 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket C

50 (%)

101.12053.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)

kelurahanKuripanKertoharjo

17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

100 %

12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 17.000.000 0

Hal : 230SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 248: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL17.000.000 0Prosentase

lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs

25 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B

40 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket A

0 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK

2 (%)

Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C

45 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket B

20 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi

4 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket C

50 (%)

101.12054.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)

keluran KuripanYosorejo

17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

keterdsediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

100 %

12062 KELURAHAN MEDONO 17.000.000 0

Hal : 231SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 249: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL17.000.000 0Prosentase

lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs

25 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B

40 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket A

0 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK

2 (%)

Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C

45 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket B

20 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi

4 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket C

50 (%)

101.12062.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)

kelurahanMedono

17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

100 %

12077 KELURAHAN PRINGREJO 152.000.000 0

Hal : 232SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 250: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL152.000.000 0Prosentase

lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs

25 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B

40 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket A

0 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK

2 (%)

Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C

45 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket B

20 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi

4 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket C

50 (%)

101.12077.18.024 Bantuan kursus kewirausahaandesa/KWD (Bantuan Provinsi)

kelurahanPringrejo

152.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terpenuhinyabantuan kursuskewirausahaandesa untukkelurahanPringrejo

1 tahun prosentaseterpenuhinyabantuan kursuskewirausahaandesa/KWD

100 %

12087 KELURAHAN PONCOL 17.000.000 0

Hal : 233SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 251: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL17.000.000 0Prosentase

lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs

25 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B

40 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket A

0 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK

2 (%)

Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C

45 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket B

20 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi

4 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket C

50 (%)

101.12087.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)

kelurahanPoncol

17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

100 %

12088 KELURAHAN KLEGO 17.000.000 0

Hal : 234SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 252: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL17.000.000 0Prosentase

lulusan KejarPaket A diterimadi SMP/MTs

25 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket A yangmelanjutkanKejar Paket B

40 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket A

0 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket B diterimadi SMA/MA/SMK

2 (%)

Prosentaselulusan muridKejar Paket ByangmelanjutkanKejar Paket C

45 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket B

20 (%)

Prosentaselulusan KejarPaket C diterimadi PerguruanTinggi

4 (%)

Angka PutusSekolah KejarPaket C

50 (%)

101.12088.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaandesa vokasi (Bantuan Provinsi)

kelurahan Klego 17.000.000 0 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

ketersediaankegiatan yangmendukungpenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

1 tahun prosentaseterpenuhinyapenguatanmanajemenkewirausahaandesa vokasi

100 %

102 KESEHATAN 139.324.328.500 106.908.034.300

10201 DINAS KESEHATAN 40.537.126.300 23.617.334.300

Hal : 235SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 253: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN1.112.250.000 1.104.350.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

102.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

3.500.000 3.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan untukproses suratmenyurat sepertiperangko danmaterai

12 bulan Surat sampai ketujuan dengancepat dan benardan dokumensah menurutaturan yangberlaku

12 bulan

102.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

600.000.000 600.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanrekeningpembayaran jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar

12 bulan

102.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

47.500.000 39.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya pelayananadministrasikeuangan

12 bulan Pengelolaankeuanganberjalan denganlancar

12 bulan

102.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

53.200.000 53.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor

12 bulan Kegiatanadministrasiperkantoranberjalan denganlancar

12 bulan

102.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaaan

12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar

12 bulan

102.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanpenggantiankomponenlistrik/penerangan kantor

12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar

12 bulan

Hal : 236SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 254: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota

Pekalongan10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga

12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar

12 bulan

102.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

12.500.000 12.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanbahan bacaanberupa suratkabar di DinasKesehatan,Puskesmas danBKPM

12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar

12 bulan

102.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

102.000.000 102.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanminuman harian,makanan danminuman rapat,ekstra fooding diDinasKesehatan,Puskesmas,BKPM dan IFK

12 bulan Kegiatanperkantoran danpelayanankesehatankepada pasienberjalan denganlancar

12 bulan

102.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

182.050.000 182.050.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhan biayarapat koordinasidan konsultasike Provinsi danPusat

12 bulan Kegiatanperkantoranberjalan denganlancar

12 bulan

102.01.01.021 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan AdministrasiPengelolaan Pendapatan

KotaPekalongan

60.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakebutuhanbarang-barangcetakan berupakarcis, resep

12 bulan Kegiatanadministrasipengelolaanpendapatanberjalan denganlancar

12 bulan

102.01.01.022 Rapat Kerja SKPD KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya rapat kerjakesehatandengan lintassektor dan lintasprogram

12 bulan Meningkatnyacapaian kegiatandan program

1 kali

102.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

623.600.000 623.600.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 237SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 255: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorKotaPekalongan

83.000.000 83.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaansecararutin/berkalagedung kantorDinasKesehatan, IFK,Labkesda danPustu

12 bulan TerjaganyakualitasbangunanDinkes, IFK danLabkesda

12 bulan

102.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

355.600.000 355.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaansecararutin/berkalakendaraanoperasional roda4 dan roda 2

12 bulan Terjaganyakualitaskendaraan dinasroda 4 dan roda2

12 bulan

102.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaansecara rutinmeubelair kantordi DinasKesehatan

12 bulan Terjaganyakualitasmeubelair diDinas Kesehatan

12 bulan

102.01.02.045 Penyusunan Detail Enginnering KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyapenyusunanDetailEnginnering

1 dokumen Tersedianyamaster planpembangunansaranakesehatan

1 dokumen

102.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapengadaanperalatangedung kantor

12 bulan Meningkatnyakualitasperalatangedung kantor

12 bulan

102.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

32.000.000 32.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaansecara rutinperalatan danperlengkapankantor DinasKesehatan

12 bulan Terjaganyakualitas saranaperalatan danperlengkapankantor DinasKesehatan

12 bulan

102.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

95.000.000 95.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

102.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersusunnyadokumenrencana kerjadan evaluasipelaksanaankegiatan/program

2 dokumen Adanyadokumenperencanaanstrategis danperencanaantahunankesehatan sertadokumenlaporan kegiatan

2 dokumen

Hal : 238SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 256: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDKotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRKA, LaporanLAKIP danLaporan-laporankeuangan DinasKesehatan

3 dokumen Adanyadokumenperencanaanstrategis danperencanaantahunankesehatan sertadokumenlaporan kegiatan

3 dokumen

102.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD KotaPekalongan

25.000.000 25.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Adanyadokumen/bukuprofil kesehatantahun 2015

50 buku Adanya data daninformasikesehatan yangvalid, akurat danup date

16 lokasi

102.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terpenuhinyabiaya PPPK,monitoring danevaluasi disaranapelayanankesehatan

12 bulan Meningkatnyakinerjapelayanankesehatan

12 bulan

102.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyapenyusunandokumenrencana strategispelaksanaankegiatan/program

1 dokumen Adanyadokumenperencanaanstrategis limatahunankesehatan

1 dokumen

102.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

186.760.800 186.760.800Prosentasepengaduan

0 (%)

102.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

186.760.800 186.760.800 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyagaji/honortenaga kontrakyang bekerja diDinas Kesehatan

12 bulan Meningkatnyakinerjapelayanankesehatankepadamasayarakat

100 %

102.15 PROGRAM OBAT DANPERBEKALAN KESEHATAN

3.127.410.000 3.127.410.000Prosentaseketersediaanobat danperbekalan

100 (%)

Prosentasetemuan disarana obat,obat tradisonalkosmetik, alkesdan perbekalankesehatan,makanan sertaminuman

30 (%)

Hal : 239SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 257: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.15.001 Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK)KotaPekalongan

1.272.700.000 1.272.700.000 KSB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Tersedianyaobat-obatan,reagen dansarana lainnya

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan obat-obatan, reagendan saranalainnya diPuskesmas danBKPM

12 bulan

102.01.15.009 Pengadaaan Obat dan PerbekalanKesehatan

KotaPekalongan

1.854.710.000 1.854.710.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Tersedianyaobat-obatan,reagen dansarana lainnya

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan obat-obatan, reagendan saranalainnya diPuskesmas danBKPM

12 bulan

102.16 PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

1.172.945.000 1.172.945.000Cakupan DesaSiaga Aktif

100 (%)

102.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Tersedianyadukungantekhnologiinformasi diDinasKesehatan,Puskesmas danBKPM untukpelayanan sertadalam rangkatersedianya datadan informasiyang akurat

16 lokasi Tersedianyainformasi dantekhnologikesehatan yangvalid dan akurat

16 lokasi

102.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat KotaPekalongan

73.000.000 73.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapembinaan UKSpada TK/RA,SD/MI, Tk.Lanjut danPonpes

210 lokasi Meningkatnyacakupanpemeriksaankesehatan siswaoleh tenagaterlatih guru UKS

210 lokasi

102.01.16.013 Peningkatan kualiotas layanan UPTD(Penyediaan biaya operasional danpemeliharaan)

KotaPekalongan

765.700.000 765.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyaoperasional diBKPM,Labkesda danDinas Kesehatan

3 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan

3 lokasi

Hal : 240SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 258: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan

kesehatan masyarakat melalui forumkota sehat

KotaPekalongan

67.500.000 67.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapembinaan danpemberdayaanmasyarakatdalamberperilaku hidupbersih dan sehat

0 kelurahan Meningkatnyapengetahuanmasyarakattentang PerilakuHidup Bersih danSehat

0 kelurahan

102.01.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat

KotaPekalongan

166.745.000 166.745.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyakegiatan promosikesehatanmelalui berbagaimedia promosi

27 kelurahan Meningkatnyapengetahuanmasyarakatdalam budayahidup bersih dansehat

27 kelurahan

102.17 PROGRAM PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN

245.500.000 293.000.000Prosentasepenurunantemuan obatberbahaya

0 (%)

Prosentasepenutunantemuanmakananberbahaya

0 (%)

102.01.17.002 Peningkatan pengawasan keamanpangan dan bahan berbahaya

Wilayah KotaPekalongan

47.500.000 47.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapengawasanmakananminuman di toko,supermarket,pasar dan sekolahtingkat lanjut

135 lokasi Tidak adanyamakanan danminuman yangtidak memenuhisyarat yangberedar dipasaran

135 lokasi

102.01.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasikomunitas dan rumah sakit

KotaPekalongan

10.500.000 10.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapembinaansaranapelayanankesehatan

60 lokasi Termonitornyaperedaran obatdi saranapelayanankesehatan

60 lokasi

Hal : 241SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 259: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.17.007 Pengawasan keamanan dan kesehatan

makanan hasil industriKotaPekalongan

187.500.000 235.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapemantauan,pembinaan danpenanggulanganmasalah gizimasyarakat

27 kelurahan &#61681;Terlaksananyasosialisasi /penyuluhanpengelola /pedagangmakananminuman,jajanan sekolah

400 orang

TerlaksananyaMonitoringKualitasmakananminuman disekolah danTPQ

275 lokasi

102.18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBATASLI INDONESIA

554.250.000 0Prosentasepeningkatanjumlah produksi

20 (%)

Prosentasepeningkatanjumlah varianproduk

20 (%)

102.01.18.007 Pembangunan, Pengolahan PascaPanen Tanaman Obat (P4TO)

KotaPekalongan

554.250.000 0 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

TerlaksananyaPembangunandan PelayananPusatPengolahanPasca panenTanaman Obatdan PusatEkstrak Daerahdi KotaPekalongan

1 lokasi Terpenuhinyakebutuhan obat-obatan dasardan ekstrakdaerah di KotaPekalongan

27 kelurahan

102.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATANDAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT

1.016.500.000 1.016.500.000Cakupan DesaSiaga Aktif

100 (%)

Cakupan RumahTangga berPHBS

85 (%)

CakupanPosyanduPurnama danMandiri

75 (%)

102.01.19.006 Peningkatan Kesehatan BersumberDaya Masyarakat

KotaPekalongan

742.500.000 742.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

TerlaksananyapembinaanPosyandu, kaderkesehatan, PosUKK dan SBH

12 bulan Meningkatnyaskala upayakesehatanbersumberdayamasyarakat

27 kelurahan

Hal : 242SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 260: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.19.009 Kampanye Kesehatan tentang

Kawasan Tanpa Rokok danPengembangan Media Promosi danInformasi Sadar Hidup Sehat

KotaPekalongan

274.000.000 274.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

TerlaksananyapelaksanaanpenegakanPerda KTR,Jambore antirokok dan lombaposter danmonitoringevaluasi Perda

27 kelurahan Meningkatnyaaksesmasyarakatterhadapinformasikesehatan

27 kelurahan

102.20 PROGRAM PERBAIKAN GIZIMASYARAKAT

755.707.500 532.957.500Prosentasekasus bayi giziburuk

0 (%)

Prosentasekasus balita giziburuk

2 (%)

102.01.20.002 Fasilitasi pemberian tambahanmakanan dan vitamin

KotaPekalongan

222.750.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terpenuhinyamakanantambahan padaPOSYANDU

12 bulan TerwujudnyapemberianmakanantambahanPOSYANDU diKota Pekalongan

100 persen

102.01.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi, GangguanAkibat kurang Yodium (GAKY), KurangVitamin A, dan Kekurangan Zat GiziMikro Lainnya

KotaPekalongan

532.957.500 532.957.500 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapemantauan,pembinaan danpenanggulanganmasalah gizi dimasyarakat

27 kelurahan Meningkatnyacakupanprogram gizi

27 kelurahan

102.21 PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT

145.500.000 145.500.000Cakupan RumahSehat

87 (%)

Prosentasependudukdengan akses airminum yanglayak

100 (%)

Prosentasependudukdengan aksesterhadap sanitasiyang layak

90 (%)

Prosentase TTUsehat

100 (%)

Hal : 243SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 261: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan

sehatKotaPekalongan

145.500.000 145.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni

Terlaksananyapengendaliankepadatan lalatdi TPA, TPS dantersedianya datadasar sanitasirumah,terlaksananyapembinaan TTU,TPMdan TTI

27 kelurahan Meningkatnyakebersihanlingkungan TPAdan TPS,meningkatnyarumah sehat danmeningkatnyajumlah TTU,TPM dan TTIsehat

27 kelurahan

102.22 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR

1.180.591.000 1.183.651.000Angka KesakitanDBD per 10.000penduduk(maksimal)

0 (kasus per10.000penduduk)

CakupanPenemuan AFPper 100.000penduduk <15tahun (minimal)

0 (kasus per100.000penduduk <15 tahun)

Cakupan BalitadenganPneumonia yangditangani

100 (%)

CakupanPenemuan danPenangananPenderitaPenyakit TBCBTA (+)

100 (%)

CakupanPenderita Diareyang ditangani

100 (%)

PrevalensiKasus HIV AIDS(maksimal)

0.5 (%)

102.01.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk KotaPekalongan

138.000.000 138.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyakegiatanpenyemprotan/fogging focus danfogging massaldi wilayah Kotapekalongan

27 kelurahan Menurunnyaangka kesakitanakibat demamberdarah dengue

27 kelurahan

Hal : 244SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 262: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan

anak sekolahKotaPekalongan

190.000.000 574.700.000 KB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

Terimunisasicampak, DT,TDbagi anaksekolah SD/MI

155 sekolah Meningkatnyakekebalan bagianak sekolahSD/MI

155 sekolah

102.01.22.005 Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit menular

KotaPekalongan

326.045.000 326.045.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyakegiatanpencegahan danpenanggulanganpenyakitFilariasis, TBKusta, Ispa

27 kelurahan Menurunnyaangka kesakitandan kematianakibat penyakitmenular

27 kelurahan

102.01.22.008 Peningkatan imunisasi KotaPekalongan

400.100.000 18.460.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

Terimunisasinyacampak rubella (MR ) bagi anakusia < 15 tahun

27 kelurahan Meningkatnyakekebaln bagianak usia <15tahun

27 kelurahan

102.01.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologidan penanggulangan wabah

KotaPekalongan

27.000.000 27.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

TerlaksananyasosialisasiPenyakit TidakMenular (PTM)

200 orang

TerlaksananyaSurveilansEpidemiologi keRumah Sakit

8 lokasi

Meningkatnyapengetahuanmasyarakattentang PenyakitTidak Menular

27 kelurahan

102.01.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi danedukasi (ide) pencegahan danpemberantasan penyakit

KotaPekalongan

99.446.000 99.446.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

TerlaksananyapelaksanaanPosbindu, reviewKBM

14 lokasi Meningkatnyapengetahuanmasyarakattentang PenyakitTidak Menulardan PenyakitMenular

14 lokasi

102.23 PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN

502.480.000 502.480.000Hasil survei IKMdi puskesmasdan BKPM

75 (%)

Hal : 245SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 263: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatanKotaPekalongan

19.970.000 19.970.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyasurvey indekskepuasanmasyarakat dansurveykepatuhanterhadap SOP diPuskesmas danBKPM

15 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan padamasyarakat disaran kesehatan

15 lokasi

102.01.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD KotaPekalongan

482.510.000 482.510.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyasertifikasi danSurveilans ISO9001:2008 diDinasKesehatan,Puskesmas danBKPM

16 lokasi Tersedianyapelayanan yangbermutu disemua saranakesehatan

16 lokasi

102.24 PROGRAM PELAYANANKESEHATAN PENDUDUK MISKIN

6.820.300.000 12.830.000.000Cakupanpelayanankesehatan dasarmasyarakatmiskin

50 (%)

102.01.24.011 Fasilitasi JPKMM KotaPekalongan

130.000.000 130.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Terlaksananyaevaluasi programJKN bagimasyarakatmiskin

27 kelurahan Meningkatnyaakses pelayanankesehatan bagimasyarakatmiskin KotaPekalongan

27 kelurahan

102.01.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap danrawat jalan bagi keluarga miskin(JAMKESDA)

KotaPekalongan

6.690.300.000 12.700.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Terlaksananyapelayanankesehatan rawatinap dan rawatjalan bagimasyarakatmiskin

27 kelurahan Meningkatnyaakses pelayanankesehatan bagimasyarakatmiskin diluarkuotaJamkesmas

27 kelurahan

Hal : 246SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 264: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.25 PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/ PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA

10.630.502.000 340.000.000Prosentaseprasaranapelayanankesehatan dasar

100 (%)

Prosentase alkespelayanankesehatan dasar

100 (%)

Prosentasesaranapenunjangpelayanankesehatan dasar

100 (%)

102.01.25.004 Pengadaan Mobil puskesmas keliling(DAK)

KotaPekalongan

1.108.000.000 0 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapengadaan mobilambulance

4 unit Meningkatnyakualitaspelayanan bagimasyarakat

27 kelurahan

102.01.25.007 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas (DAK)

KotaPekalongan

1.000.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaPengadaan alat-alat kesehatan

1 paket Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan diPuskesmas

14 lokasi

102.01.25.011 Pengadaan sarana dan prasaranaposyandu

KotaPekalongan

170.000.000 0 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

TerlaksananyapengadaansaranaPosyandu

405Posyandu

MeningkatnyakualitaspelayananPosyandu

405Posyandu

102.01.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana puskesmas

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaansarana danprasarana dankalibrasiperalatankesehatan diPuskesmas

12 bulan MeningkatnyakualitaspelayananPuskesmas

14 lokasi

102.01.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM(DBHCHT)

KotaPekalongan

300.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapengadaansarana danprasarana diBKPM

1 Paket Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan diBKPM

1 lokasi

Hal : 247SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 265: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana BKPMKotaPekalongann

40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaandan kalibrasiperalatankesehatansecara rutin

12 bulan Meningkatnyakualitaspelayanan diBKPM

1 lokasi

102.01.25.038 Pembangunan Puskesmas KotaPekalongan

420.000.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapengurugan danpembangunanpagar bumipuskesmasbuaran

1 paket Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan dipuskesmas

27 kelurahan

102.01.25.040 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas

KotaPekalongan

150.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapengadaansarana danprasaranapenanggulanganpenyakit akibatasap rokok

3 unit Meningkatnyakualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat

1 lokasi

102.01.25.042 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pustu Slamaran 776.000.000 0 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

TerlaksananyarehabPuskesmasPembantuSlamaran

1 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan diPuskesmasPembantu

1 lokasi

102.01.25.047 Pengadaan sarana dan prasaranasmoking area di tempat kerja dantempat-tempat umum (DBHCHT)

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyapengadaansaranaprasaranaSmoking Area

60 lokasi Adanya SmokingArea di tempatumum dantempat kerja

60 lokasi

102.01.25.048 Rehabilitasi puskesmas pembantu(DAK)

Pustu Kebulendan PustuKuripan

852.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyarehabPuskesmasPembantuKebulen danKuripan

2 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan diPuskesmasPembantu

2 lokasi

Hal : 248SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 266: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.25.050 Pengadaan alat kesehatan puskesmas

(Bantuan Provinsi)KotaPekalongan

5.664.502.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapengadaansarana danprasarana diPuskesmas

14 lokasi Meningkatnyakualitaspelayanan diPuskesmas

14 lokasi

102.29 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN ANAKBALITA

186.000.000 186.000.000Angka KematianNeonatal per1.000 KH

14 (per 1.000KH)

Angka KematianBayi (AKB) per1.000 KH

23 (per 1.000KH)

Angka KematianBalita (AKABA)per 1.000 KH

32 (per 1.000KH)

Cakupanneonatusdengankomplikasi yangditangani

80 (%)

Cakupanpelayanankesehatan anakbalita

90 (%)

CakupanKunjungan Bayi

90 (%)

102.01.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita KotaPekalongan

26.000.000 26.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

TerlaksananyaLomba BalitaSehat di KotaPekalongan

2 kali Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalamkesehatan balita

27 kelurahan

102.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatananak balita

KotaPekalongan

160.000.000 160.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

Terlaksananyapengadaansarana laktasi

5 lokasi

TerlaksananyasosialisasiSDIDTK, MTBS

2 kali

Meningkatnyakemampuanpetugas/tenagakesehatan dalampelaksanaanDTTK dan MTBS

14 lokasi

102.30 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN LANSIA

54.000.000 55.500.000Cakupanpelayanankesehatan lansia

60 (%)

Hal : 249SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 267: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kota

Pekalongan54.000.000 55.500.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapertemuanpembinaanpetugas dankelompok lansia

27 kelurahan Meningkatnyacakupanpelayanankesehatan prausila dan usila

27 kelurahan

102.32 PROGRAM PENINGKATANKESELAMATAN IBU MELAHIRKANDAN ANAK

242.830.000 176.680.000Angka KematianIbu (AKI) per100.000 KH

102 (per100.000 KH)

Angka KematianBayi (AKB) per1.000 KH

23 (per 1.000KH)

102.01.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil danAnak

KotaPekalongan

176.680.000 176.680.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

Terlaksannyakegiatan AMP,pelaksanaankelas ibuhamil,kunjunganbumil dan bufasresti danpembahasankasus risti ibuhamil

27 kelurahan Menurunnyaangka kematianibu (bersalin dannifas) danKematian bayidan balita

27 kelurahan

102.01.32.005 Perencanaan persalinan danpencegahan komplikasi

KotaPekalongan

66.150.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

pelaksanaanperencanaanpersalinan bagiibu hamil

12 bulan Terwujudnyaperencanaanpersalinan diKota Pekalongan

100 persen

Hal : 250SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 268: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.33 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN BLUD11.500.000.000 0Cakupan

pelayanankesehatan dasarmasyarakatmiskin

50 (%)

Bed OccupancyRate (BOR) /Tingkat hunianrumah sakit

75 (%)

Tingkat kematiankurang dari 48jam (maksimal)

25 (0/00)

Gross deathRate (maksimal)

45 (0/00)

Hasil survei dariIKM dinpuskesmas

75 (%)

102.01.33.001 Pelayanan BLUD KotaPekalongan

11.500.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyakegiatanoperasional dansaranapenunjangpelayanan diPuskesmas

12 bulan Meningkatnyapelayanankesehatan diPuskesmas

14 lokasi

102.34 PROGRAM PEMBANGUNAN DANPENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI/DATA BASEKESEHATAN

385.000.000 45.000.000Prosentaselayananinformasi / database

100 (%)

102.01.34.001 Pengembangan SIM Puskesmas (DAK) KotaPekalongan

340.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyapengembanganSIM Puskesmas

14 lokasi Tersedianyainformasi dantekhnologikesehatan yangvalid dan akurat

14 lokasi

102.01.34.002 Pengembangan SIM puskesmas KotaPekalongan

45.000.000 45.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyapengembanganSIM Puskesmas

14 lokasi Tersedianyainformasi dantekhnologikesehatan yangvalid dan akurat

14 lokasi

10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAHBENDAN

98.742.652.200 83.260.700.000

Hal : 251SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 269: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN2.716.230.000 2.713.830.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

102.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

1.434.000.000 1.434.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah Bulantersedianya jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan Prosentasekelancaranpelayananadministrasiperkantoran

100 %

102.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

73.900.000 71.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianya jasaadministrasikeuangan

12 bulan Prosentasekelancaranpelayananadministrasiperkantoran

100 %

102.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

946.000.000 946.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianyamakananminuman harianpegawai RSUD

12 bulan Prosentasekelancaranpelayananadministrasiperkantoran

100 %

102.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

262.330.000 262.330.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianyabiaya untuk rapat-rapat koordinasidan konsultasike luar daerah

12 bulan Prosentasekelancaranpelayananadministrasiperkantoran

100 %

102.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

77.130.000 70.030.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

102.02.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

17.606.000 17.606.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah dokumenyang disusun

2 dokumen Prosentaseketersediaandokumenperencanaandan pelaporanprogram/kegiatan

100 %

102.02.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

28.424.000 28.424.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah dokumenyang disusun

3 dokumen Prosentaseketersediaandokumenperencanaandan pelaporanprogram/kegiatan

100 %

Hal : 252SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 270: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.02.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kota

Pekalongan24.000.000 24.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah bulantersedianyabiaya untuk rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

12 bulan Prosentasekelancaranpenyelenggaraan koordinasi dankonsultasi dalamdaerah

100 %

102.02.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

7.100.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jenis Dokumenyang disusun

1 dokumen Prosentaseketersediaandokumenperencanaan

100 %

102.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

20.751.200 19.200.000Prosentasepengaduan

0 (%)

102.02.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

20.751.200 19.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterbayarnyatenaga kontrak

12 bulan Prosentaselancarnyapeningkatanpelayanankepadamasyarakat

100 %

102.26 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKITPARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA

23.928.541.000 8.457.640.000ProsentaseprasaranapelayanankesehatanRS/BKPM

75 (%)

Prosentase alkespelayanankesehatanRS/BKPM

70 %

102.02.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumahsakit

KotaPekalongan

2.012.220.000 2.012.220.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Jumlah Alat-AlatKesehatanRumah Sakityang diadakan

1 Pekerjaan BOR 85 %

GDR 45 per 1000

NDR 25 per 1000

102.02.26.037 Peningkatan sarana dan prasaranaRSUD Bendan

KotaPekalongan

2.133.200.000 2.133.200.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Jumlah saranaprasarana RSUDBendan yangdibangun

1 Pekerjaan BOR 85 %

GDR 45 per 1000

NDR 25 per 1000

Hal : 253SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 271: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.02.26.038 Pengadaan sarana dan prasarana Poli

Paru Rumah Sakit (Cukai)KotaPekalongan

2.000.000.000 2.000.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Jumlah saranadan prasaranaRS yangdiadakan

1 Pekerjaan BOR 85 %

GDR 45 per 1000

NDR 25 per 1000

102.02.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumahsakit (DAK)

KotaPekalongan

2.312.220.000 2.312.220.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

JumlahPekerjaanPengadaan AlatKesehatan

1 Pekerjaan % BOR 85 %

GDR 45 Per 1000

NDR 25 per 1000

102.02.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEKdan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan(Bantuan Provinsi)

KotaPekalongan

15.470.901.000 0 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Jumlah Gedungyang dibangun

1 Pekerjaan BOR 85 %

GDR 45 per seribu

NDR 25 per seribu

102.33 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN BLUD

72.000.000.000 72.000.000.000Cakupanpelayanankesehatan dasarmasyarakatmiskin

50 (%)

Bed OccupancyRate (BOR) /Tingkat hunianrumah sakit

75 (%)

Tingkat kematiankurang dari 48jam (maksimal)

25 (0/00)

Gross deathRate (maksimal)

45 (0/00)

Hasil survei dariIKM dinpuskesmas

75 (%)

Hal : 254SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 272: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4102.02.33.001 Pelayanan BLUD Kota

Pekalongan72.000.000.000 72.000.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Jumlah bulantersedianyabiayaoperasionalBLUD RumahSakit

12 bulan BOR 85 %

GDR 45 per seribu

NDR 25 per seribu

12003 SEKRETARIAT DAERAH 19.550.000 0

1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.550.000 0

102.16 PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

19.550.000 0Cakupan DesaSiaga Aktif

100 (%)

102.12003.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS(Usaha Kesehatan Sekolah)

KotaPekalongan

19.550.000 0 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Meningkatnyakoordinasi danevaluasipelaksanaanUKS

4 kali Terselenggaranya kegiatan rapatkoordinasipeningkatankualitas UKS

1 kali

12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA

25.000.000 30.000.000

102.20 PROGRAM PERBAIKAN GIZIMASYARAKAT

25.000.000 30.000.000Prosentasekasus bayi giziburuk

0 (%)

Prosentasekasus balita giziburuk

2 (%)

102.12201.20.002 Fasilitasi pemberian tambahanmakanan dan vitamin

KotaPekalongan

25.000.000 30.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Jumlahkecamatan yangmendapatfasilitasi kegiatanPMT-AS

4 kecamatan Jumlahkecamatan yangberhasilmendapatfasilitasi PMT-AS

4 kecamatan

103 PEKERJAAN UMUM 88.867.542.950 140.596.859.950

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 88.867.542.950 140.596.859.950

Hal : 255SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 273: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN13.814.740.000 13.814.940.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

103.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

5.900.000 5.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanpenyediaan jasasurat menyurat

12 bulan tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

103.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

13.262.000.000 13.262.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air &listrik

12 bulan tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

103.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

66.100.000 66.100.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

103.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

75.750.000 75.750.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanpenyediaan alattulis kantor

12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

103.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

39.350.000 39.350.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanbarang dancetakan danpenggandaan

12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

103.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaankomponeninstansilistrik/penerangan bangunankantor

12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

Hal : 256SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 274: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota

Pekalongan5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanperalatan rumahtangga

12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

103.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

3.000.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

103.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

152.640.000 152.640.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman

12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

103.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

199.000.000 199.000.000 KSB P1- - Jumlah bulanfasilitasi rapat-rapat koordinasidan konsultasike luar daerah

12 bulan Tingkatkelancaran tugasadministrasiperkantoran

100 %

103.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

7.141.950.000 7.140.900.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

103.01.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan

4.030.000.000 4.030.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpembangunangedung kantor

4 unit Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan

100 %

103.01.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4

KotaPekalongan

1.001.050.000 1.000.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanterpenuhinyapengadaankendaraandinas/operasional roda 4

12 bulan prosentaseterpenuhinyapengadaankendaraandinas/operasional roda 4

100 %

Hal : 257SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 275: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01.02.010 Pengadaan mebeleur Kota

Pekalongan46.300.000 46.300.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpengadaanmebeleur

16 buah Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan

100 %

103.01.02.011 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 2

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanterpenuhinyapengadaankendaraandinas/operasional roda 2

12 bulan prosentaseterpenuhinyapengadaankendaraandinas/operasional roda 2

100 %

103.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

865.800.000 865.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan

100 %

103.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

509.600.000 509.600.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan

100 %

103.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

3.600.000 3.600.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

103.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

KotaPekalongan

300.000.000 300.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpengadaankonstruksi/bangunan fasilitasumum

2 unit Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan

100 %

103.01.02.045 Penyusunan Detail Enginnering KotaPekalongan

200.000.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah lokasiyang disusunDED NUSP2

2 lokasi PenyusunanDED NUSP2

100 persen

Hal : 258SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 276: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01.02.058 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantorKotaPekalongan

95.800.000 95.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

21 unit Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan

100 %

103.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

39.800.000 39.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan Tingkat kualitassarana danprasarana kantorsehingga terciptakenyamananpelayanan

100 %

103.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

40.000.000 40.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

103.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bulanpenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

12 bulan Tingkatpemanfaatanlaporan-laporankeuangan dalamperencanaandan evaluasikinerja

100 %

103.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bulanpenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporankeuangan SKPD

12 bulan Tingkatpemanfaatanlaporan-laporankeuangan dalamperencanaandan evaluasikinerja

100 %

103.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bulanpenyediaanbantuantransport

12 bulan Tingkatpemanfaatanlaporan-laporankeuangan dalamperencanaandan evaluasikinerja

100 %

103.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

JumlahpenyusunanRenstra SKPD

1 dokumen Tingkatpemanfaatanlaporan-laporankeuangan dalamperencanaandan evaluasikinerja

100 %

103.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

858.970.950 858.970.950

Hal : 259SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 277: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

SKPDKotaPekalongan

858.970.950 858.970.950 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasatenaga kontrakSKPD

12 bulan Taman kotadalam kondisibaik

90 %

103.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALANDAN JEMBATAN

22.138.575.000 22.933.250.000Prosentase jalanberkualitas baik

81.05 (%)

Prosentasejembatanberkualitas baik

98.04 (%)

103.01.15.001 Perencanaan pembangunan jalan KotaPekalongan

75.000.000 75.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

- Jumlah dokumenperencanaan

2 dokumen Jumlah ruasjalan kotaterencana

5 %

103.01.15.005 Pembangunan jembatan Tegalrejo KotaPekalongan

300.000.000 300.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

pembangunanjembatan yangmenghubungkanrusunawa danTegalrejo

1 unit penyediaanjembatanpenghubungrusunawa danTegalrejo

100 persen

103.01.15.007 Peningkatan Jalan KotaPekalongan

1.400.325.000 2.195.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlahpengadaankonstruksi jalan

7 unit Persentasetingkat kondisijalankabupaten/kotabaik dan sedang

90 %

103.01.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) KotaPekalongan

9.363.250.000 9.363.250.000 KSB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlahpengadaankonstruksi jalan

9 unit Persentasetingkat kondisijalankabupaten/kotabaik dan sedang

90 %

103.01.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) KotaPekalongan

11.000.000.000 11.000.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlahpengadaankonstruksi jalan

4 unit Persentasetingkat kondisijalankabupaten/kotabaik dan sedang

90 %

103.16 PROGRAM PEMBANGUNANSALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

1.200.000.000 1.200.000.000Prosentasedrainaseberkualitas baik

60.54 (%)

Hal : 260SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 278: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01.16.003 Pembangunan saluran drainase/gorong

-gorongKotaPekalongan

1.200.000.000 1.200.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlahpengadaankonstruksidrainase

5 unit Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun

50 %

103.17 PROGRAM PEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG

3.705.492.000 3.210.984.000Prosentasepeningkatanakibatabrasi/longsoryang tertangani,panjang tebingsungai yangterlindungi

21.69 (%)

103.01.17.003 Pembangunan turap/talud/bronjong,dan saluran (Bantuan Provinsi)

KotaPekalongan

2.200.000.000 2.200.000.000 KB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

Jumlahpembangunanturap/talud/bronjong

1 unit Panjang tebingsungai yangterlindungi darierosi

22 %

103.01.17.005 Pembangunan turap/talud/bronjong,dan saluran

KotaPekalongan

1.000.000.000 505.492.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

Jumlahpembangunanturap/talud/bronjong

1 unit Panjang tebingsungaiterlindungi darierosi

22 %

103.01.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong KotaPekalongan

505.492.000 505.492.000 KSB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

jumlah bulanterpenuhinyapemeliharaanturap/talud/bronjong

12 bulan prosentasejumlah bulanterpenuhinyapemeliharaanturap/talud/bronjong

100 %

103.18 PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAANJALAN DAN JEMBATAN

4.904.995.000 4.904.995.000Prosentase jalanberkualitas baik

81 (%)

Prosentasejembatanberkualitas baik

98 (%)

103.01.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kotapekalongan

866.800.000 866.800.000 P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan jalan

12 bulan Persentasetingkat kondisijalankabupaten/kotabaik dan sedang

90 %

103.01.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan KotaPekalongan

1.015.510.000 1.015.510.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaanjembatan

12 bulan Panjangjembatan kotadalam kondisibaik

90 %

Hal : 261SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 279: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Kota

Pekalongan1.522.685.000 1.522.685.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur dan

pengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan trotoir

12 bulan Persentasetingkat kondisitrotoar kota baikdan sedang

70 %

103.01.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluranpematus jalan

KotaPekalongan

1.500.000.000 1.500.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan saluranpematus jalan

12 bulan Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun

50 %

103.23 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANAKEBINAMARGAAN

321.025.000 321.025.000Prosentase jalanberkualitas baik

81 (%)

Prosentasejembatanberkualitas baik

98 (%)

103.01.23.004 Pengadaan alat-alat berat KotaPekalongan

226.025.000 226.025.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlahpengadaan alatberat

1 unit Persentasetingkat kondisiperalatankebinamargaanbaik dan sedang

75 %

103.01.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alatberat

KotaPekalongan

95.000.000 95.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan alat-alatberat

12 bulan Persentasetingkat kondisiperalatankebinamargaanbaik dan sedang

75 %

103.24 PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRANLAINNYA

2.639.904.000 2.599.904.000Prosentasejaringan irigasidalam kondisibaik

96.46 (%)

103.01.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringanirigasi

KotaPekalongan

1.290.000.000 1.250.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

Jumlah bulanrehabilitasi/pemeliharaan jaringanirigasi

12 bulan Persentasetersedianya airirigasi untukpertanian rakyatpada sistemirigasi yangsudah adasesuai dengankewenangannya

70 %

Hal : 262SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 280: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase

primerkotapekalongan

755.000.000 755.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana

Jumlah bulanrehabilitasi danpemeliharaandrainase primer

12 bulan Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun

50 %

103.01.24.020 Pembangunan dan peningkatandrainase primer

KotaPekalongan

594.904.000 594.904.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

Jumlahpembangunansaluran drainaseKelurahanPasirkratonkramat

1 unit

Jumlahinventarisasisaluran drainasepada sistemBremi

1 dokumen

Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun

50 %

103.27 PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAAN AIRMINUM DAN AIR LIMBAH

4.242.200.000 4.242.200.000Prosentasecakupan layananair bersih

86.86 (%)

Prosentasecakupan layanansanitasi

91.85 (%)

103.01.27.011 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) KotaPekalongan

1.740.300.000 1.740.300.000 KSB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni

JumlahpembangunanMCK++

4 unit Bertambahnyajumlah wargayang terlayanisarana sanitasi

800 jiwa

103.01.27.012 Pembangunan sarana air bersih (DAK) KotaPekalongan

1.961.900.000 1.961.900.000 KSB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni

Jumlahpengadaankonstruksijaringan airbersih / airminum

4 unit Persentasetersedianya airbaku untukmemenuhikebutuhan pokokminimal sehari-hari

100 %

103.01.27.013 Revitalisasi sarana dan prasarana airbersih

KotaPekalongan

540.000.000 540.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni

Jumlahrevitalisasisarana danprasarana airbersih

3 unit Persentasetersedianya airbaku untukmemenuhikebutuhan pokokminimal sehari-hari

100 %

103.28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 10.467.292.000 60.437.292.000Prosentasepenurunanwilayahgenangan banjir

-2.01 (%)

Hal : 263SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 281: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali

BanjirKotaPekalongan

4.125.000.000 1.625.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

103.01.28.016 Pembangunan Sarana PengendaliBanjir (Bantuan Provinsi)

KotaPekalongan

5.830.000.000 58.300.000.000 KB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

103.01.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan saranapengendali banjir

KotaPekalongan

512.292.000 512.292.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

Jumlah bulanrehabilitasi danpemeliharaansaranapengendali banjir

12 bulan Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun

50 %

103.29 PROGRAM PENGEMBANGANWILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH

7.395.000.000 7.395.000.000Prosentase titiklampu yang telahbermeterisasi

52.69 (%)

103.01.29.004 Rehabilitasi dan Penataan LampuPenerangan Jalan dengan SistemMeterisasi

KotaPekalongan

6.500.000.000 6.500.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

103.01.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala peneranganjalan umum

KotaPekalongan

845.000.000 845.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalapeneranganjalan umum

12 bulan Jumlah saranadan prasaranapeneranganjalan umumdalam kondisibaik

100 %

103.01.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umumdalam rangka go green

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Jumlahsosialisasipeneranganjalan umumdalam rangka gogreen

4 kali Jumlah saranadan prasaranpeneranganjalan umumdalam kondisibaik

100 %

103.30 PROGRAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PERDESAAN

7.355.000.000 7.355.000.000Prosentasekenaikan sarpraslingkunganpemukiman

0.55 (%)

103.01.30.002 Pembangunan jalan dan jembatanperdesaan

KotaPekalongan

7.355.000.000 7.355.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

3 Penanganankawasan kumuh dalamrangka mendukungtercapainya targetsasaran Nasional (100-0-100)

Jumlah bulanpemeliharaanjalan dan saluran

12 bulan Persentasetingkat kondisijalan lingkunganbaik dan sedang

70 %

103.31 PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAANRESERVOIR PENGENDALI BANJIR

2.642.399.000 4.142.399.000Prosentasepenurunanwilayahgenangan banjir

-2.01 (%)

Hal : 264SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 282: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4103.01.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali

Banjirkotapekalongan

500.000.000 2.000.000.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

Jumlahpengadaankonstruksireservoir

1 unit Persentasependuduk yangterlayani sistemjaringan drainaseskala kotasehingga tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam)lebih dari 2 kalisetahun

50 %

103.01.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoirpengendali banjir

KotaPekalongan

2.142.399.000 2.142.399.000 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

104 PERUMAHAN 2.372.000.000 250.000.000

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.103.500.000 0

104.15 PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN

2.103.500.000 0Prosentaserumah layak huni

88.73 (%)

104.10301.15.005 Koordinasi pembangunan perumahandengan lembaga/badan usaha

KotaPekalongan

50.000.000 0 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni

104.10301.15.012 Pembangunan sarana dan prasaranapenunjang Rusunawa Kuripan(Bantuan Provinsi)

Kotapekalongan

2.053.500.000 0 KB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

3 Penanganankawasan kumuh dalamrangka mendukungtercapainya targetsasaran Nasional (100-0-100)

terpenuhinyapembangunanpagar depanrusunawa

629.64 meter

terpenuhinyapembangunanpaving halamanrusunawa

1334 meterpersegi

prosentaseterpenuhinyapembangunanpagar danpaving rusunawa

100 %

11903 BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH

268.500.000 250.000.000

104.19 PROGRAM PENINGKATANKESIAGAAN DAN PENCEGAHANBAHAYA KEBAKARAN

268.500.000 250.000.000Prosentasepenurunankejadiankebakaran

-20 (%)

104.11903.19.001 Penyusunan norma, standar, prosedur,dan manual pencegahan bahayakebakaran

KotaPekalongan

30.000.000 0 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana

tersusunnyanorma danstandarpencegahanbahayakebakaran

12 bulan tersedianyanorma danstandarpencegahanbahayakebakaran

12 bulan

Hal : 265SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 283: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4104.11903.19.012 Peningkatan pelayanan

penanggulangan bahaya kebakaranKotaPekalongan

238.500.000 250.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana

Tersedianyatambahantenagapemadamkebakaran untukmeningkatkanpelayananpenanggulanganbahayakebakaran

12 bulan Terselenggaranya peningkatankesiapsiagaandan penangananbahayakebakaran diwilayah kotapekalongan

12 bulan

105 PENATAAN RUANG 4.466.250.000 1.991.250.000

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 4.466.250.000 1.991.250.000

105.16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 4.466.250.000 1.991.250.000Prosentasekesesuaianpemanfaatanruang dalampengajuan IMB

98.95 (%)

105.10301.16.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar,prosedur dan manual pemanfaatanruang

KotaPekalongan

25.000.000 0 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

Jumlahsosialisasikebijakan,norma, standar,prosedur danmanualpemanfaatanruang

2 kali Persentasetersedianyainformasimengenairencana tataruang (RTR)wilayahkabupaten/kotabeserta rencanarincinya melaluipeta analog danpeta digital

100 %

105.10301.16.016 Penataan Kawasan Kota KotaPekalongan

1.991.250.000 1.991.250.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

Jumlahpengadaankonstruksi tamankota

1 unit Persentasetersedianyaluasan RTHpublik sebesar20% dari luaswilayahkota/kawasanperkotaan

90 %

105.10301.16.018 Pendataan bangunan ber IMB KotaPekalongan

50.000.000 0 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

Jumlah dokumendata bangunanber-IMB

1 dokumen Persentasejumlah IzinMendirikanBangunan (IMB)yang diterbitkan

30 %

105.10301.16.019 Penyusunan Sisten Informasi PenataanRuang

KotaPekalongan

200.000.000 0 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

Jumlah softwareweb informasipenataan ruang

1 web Prosentasekesesuaianpemanfaatanruang

0 %

Hal : 266SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 284: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4105.10301.16.020 Penataan pedestrian kawasan Jetayu

(Bantuan Provinsi)KotaPekalongan

2.200.000.000 0 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

ketersediaanjalur pejalan kakidi sepanjangkawasan Jetayu

1082 meterpersegi

prosentaseterpenuhinyajalur pejalan kakidi sepanjangkawasan Jetayu

100 %

106 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.140.430.700 8.675.438.250

10601 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

3.791.700.000 5.632.000.000

106.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

759.200.000 744.000.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

106.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

2.000.000 1.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianya jasasurat meyurat

12 bulan Prosentaselancarnyapelayananadministrasiperkantoran

100 100%

106.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianya jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan Prosentaseketersediaanjasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

100 %

106.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

29.200.000 33.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlah bulantersedianya jasaadministrasikeuangan

12 bulan Prosentaseketersediaanjasa administrasikeuangan

100 %

106.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan

35.000.000 36.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianya jasakebersihankantor

12 bulan Prosentaseketersediaanjasa kebersihankantor

100 %

106.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

75.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanketersediaan alattulis kantor

12 bulan Prosentaseketersediaan alattulis kantor

100 %

Hal : 267SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 285: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanKotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Prosentaseketersediaanbarang cetakandanpenggandaan

100 %

106.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 bulan Prosentasetersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

100 %

106.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah unittersedianyaperalatan rumahtangga

3 unit Prosentasetersedianyaperalatan rumahtangga

100 %

106.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Bappeda KotaPekalongan

3.000.000 3.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianyabahan bacaandan peraturanperundang2an

12 bulan Jumlahpersentasetersedianyabahan bacaandan peraturanperundang2an

100 %

106.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

55.000.000 60.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianyamakanan danminuman kantor

11 bulan Prosentasetersedianya makanandan minumankantor

100 %

106.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

500.000.000 500.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterfasilitasinyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 bulan Prosentaseterfasilitasinyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

100 %

106.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

180.000.000 135.000.000emeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 268SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 286: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKotaPekalongan

60.000.000 65.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpeliharanyadan tersedianyaBBM kendaraandinas/operasional

12 bulan Prosentaseterpeliharanyadan tersedianyaBBM kendaraandinas/operasional

100 %

106.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

100.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlahdiadakannyaperalatan danperlengkapangedung kantor

32 unit prosentasepengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

106.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan Prosentaseterpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

106.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

80.000.000 53.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

106.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersusunnyadokumen Renjadan LEPPKBappeda

2 dokumen Prosentasetersedianyadokumenperencanaantahunan SKPDdan laporanevaluasipelaksanaankegiatan tahuan

100 %

106.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

TersusunnyaRKA, DPA,LKJiP danlaporankeuanganlainnya

4 dokumen Prosentasetersusunnyadikumenkeuangan danlaporan kinerja

100 %

106.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

50.000.000 23.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terlaksananyamonitoring danevaluasi SKPDserta partisipasidalam Harteknas

2 kegiatan Prosentaseterfasilitasinyamonitoring danevaluasi SKPDserta partisipasidalam Harteknas

100 %

Hal : 269SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 287: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kota

Pekalongan10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyadokumenperencanaanjangkamenengahBappeda

1 dokumen ProsentasetersusunnyadokumenperencanaanjangkamenengahBappeda

100 %

106.16 PROGRAM KERJASAMAPEMBANGUNAN

268.500.000 270.000.000Jumlahlembaga/duniausaha terlibatdalampembangunan

6 (lembaga)

106.01.16.006 Fasilitasi Kegiatan TMMD KotaPekalongan

166.000.000 150.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terfasilitasinyakegiatan TMMD

2 kelurahan MeningkatnyakemanunggalanTNI danmasyarakat

2 kelurahan

106.01.16.007 Fasilitasi Karya Bhakti TNI KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Terfasilitasinyakarya bhakti TNI

4 kelurahan ProsentasemeningkatnyakemanunggalanTNI danMasyarakat

4 kelurahan

106.01.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) KotaPekalongan

82.500.000 100.000.000 KSB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Terfasilitasinyakegiatan FEDEPdi KotaPekalongan

12 bulan Berkembangnyakluster-klusterekonomi di KotaPekalonganmelalui kegaiatnpromosi dantemu bisnis

100 %

106.20 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAANPERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

70.000.000 70.000.000Jumlah dokumenpendukungperencanaanpembangunandaerah

2 (dokumen)

Jumlah aplikasipendukungperencanaanpembangunandaerah

1 (aplikasi)

106.01.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah)

KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

TerfasilitasinyaBKPRD KotaPekalongan

1 kegiatan Prosentaseterkoordinasinyapenataan ruangdi KotaPekalongan

100 %

Hal : 270SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 288: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.01.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan)KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

3 Peningkatanpemenuhan air bersih,sanitasi danperumahan layak huni

TerfasilitasinyakelembagaanAMPL KotaPekalongan

1 kegiatan ProsentasemenguatnyakelembagaanAPML KotaPekalongan

100 %

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

1.545.000.000 3.920.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.01.21.008 Penyusunan rancangan RKPD KotaPekalongan

35.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerfasilitasinyapenyusunanrancanganRKPD

1 kegiatan Tersusunnyadokumensebagai bahanpenyusunanRKPD Tahun2017

1 dokumen

106.01.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah KotaPekalongan

300.000.000 260.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasilitasinyaprosesperencanaansebagai bahanpenyusunanRKPD KotaPekalongan

1 kegiatan Tersusunnyadokumenperencanaantahunan KotaPekalongan(RKPD 2017)dan perubahanRKPD 2016

2 dokumen

106.01.21.028 Koordinasi Penyusunan Laporan DanaDekon dan TP serta Eks 2P0A

KotaPekalongan

60.000.000 60.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terfasilitasinyakoordinasipenyusunanlaporan danadekon dan TPserta Eks. 2P0A

1 kegiatan Prosentasetermonitornyakegiatan yangbersumber daridanadekonsentrasi,tugaspembantuan,urusan bersama,DAK, bantuanprovinsi

100 %

106.01.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosial dan budaya

KotaPekalongan

35.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasilitasinyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang sosialbudaya

12 bulan Prosentasemeningkatnyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang sosialbudaya

100 %

Hal : 271SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 289: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.01.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang pemerintahan danpemberdayaan masyarakat

KotaPekalongan

35.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasilitasinyakoordinasiperencanaanpembangunanbidangpemerintahandanpemberdayaanmasyarakat

12 bulan Prosentasemeningkatnyakoordinasiperencanaanpembangunanbidangpemerintahandanpemberdayaanmasyarakat

100 %

106.01.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sarana dan prasarana

KotaPekalongan

35.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasilitasinyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang saranandan prasarana

12 bulan Prosentasemeningkatnyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang saranandan prasarana

100 %

106.01.21.036 koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi

KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasilitasinyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi

12 bulan Prosentasemeningakatnyakoordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi

100 %

106.01.21.041 Penyusunan Database PerencanaanPembangunan

KotaPekalongan

80.000.000 150.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasilitasinyapenyusunandatabaseperencanaanpembangunan

1 kegiatan Tersusunnyadatabaseperencanaanpembangunandaerah sesuairegulasi sebagaibasis datapenyusunandokumenperencanaan

1 database

106.01.21.044 Fasilitasi Perencanaan danPenganggaran Responsif Gender

KotaPekalongan

75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasilitasinyaperencanaandanpenganggaranresponsif gender

1 kegiatan Tersusunnyadokumenperencanaandanpenganggaranresponsif gender

6 buku

106.01.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD KotaPekalongan

300.000.000 3.000.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerfasilitasinyapenyusunanKUA PPASPerubahanAPBD 2015 danKUA PPASAPBD 2016

1 kegiatan TersusunnyadokumenKUAPPASPerubahanAPBD 2015 danKUA PPASAPBD 2016

2 dokumen

106.01.21.047 Koordinasi perencanaan dan evaluasipengendalian

KotaPekalongan

35.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasilitasinyakoordinasiperencanaandan evaluasipengendalian

12 bulan Terlaksananyaperencanaandan evaluasipengendalian

100 %

Hal : 272SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 290: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.01.21.049 Monitoring program kegiatan dan

evaluasi RKPDKotaPekalongan

130.000.000 150.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terfasilitasinyamonitoringprogramkegiatan danevaluasi RKPD

4 triwulan Terevaluasinyakemajuanpelaksanaanprogramkegiatan dancapaian rategtRKPD setiaptriwulan

12 bulan

106.01.21.050 Penyusunan RPJMD KotaPekalongan

390.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerfasilitasinyapenyusunanRPJMD KotaPekalongan2015-2020

1 kegiatan Tersusunnyadokumenperencanaandaerah jangkamenengah KotaPekalongan

1 dokumen

106.23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIALDAN BUDAYA

165.000.000 165.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanSosial danBudaya

1 (dokumen)

106.01.23.025 Penguatan kelembagaan PUS(Bantuan Provinsi)

KotaPekalongan

70.000.000 70.000.000 KSB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerfasilitasinyakelembagaanPUS di KotaPekalongan

12 bulan Tersusunnyalaporan kegiatanPUS di KotaPekalongan

8 buku

106.01.23.032 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit /Kesehatan Masyarakat

KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terfasilitasinyapenanggulanganpenyakit/kesehatan masyarakat

12 bulan Meningkatnyakesadaranmasyarakatterhadappenanggulanganpenyakit/kesehatan masyarakat

100 %

106.01.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukungpenanggulangan GAKY (BantuanProvinsi)

KotaPekalongan

60.000.000 60.000.000 KB P22 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

jumlah bulanterkoordinasinyakegiatan dalamupayamendukungpenanggulanganGAKY

12 bulan prosentaseterkoordinasinyakegiatan dalamupayamendukungpenanggulanganGAKY

100 %

Hal : 273SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 291: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.24 PROGRAM PERENCANAAN

PRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM

450.000.000 100.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanPRASWIL danSDA

2 (dokumen)

106.01.24.027 Peninjauan Kembali Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) KotaPekalongan Tahun 2009-2029

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

TerfasilitasinyaPeninjauanKembaliRencana TataRuang Wilayah(RTRW) KotaPekalonganTahun 2009-2029

1 kegiatan TersusunyadokumenPeninjauanKembaliRencana TataRuang Wilayah(RTRW) KotaPekalonganTahun 2009-2029

1 dokumen

106.01.24.028 Revisi Rencana Tata Ruang WilayahKota Pekalongan

KotaPekalongan

250.000.000 0 KB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

Terfasilitasinyarevisi RencanaTata RuangWilayah KotaPekalonganTahun 2009-2029

11 kegiatan Tersusunnyadokumen RevisiRencana TataRuang Wilayah(RTRW) KotaPekalonganTahun 2009-2029

1 dokumen

106.01.24.029 Fasilitasi NUSP-2 kotaPekalongan

100.000.000 0 KSB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

Terfasilitasinyakoordinasikegiatan NUSP-2

0 1 tahun Terlaksananyaprogrampenanganankumuh di KotaPekalongan

0 1 tahun

106.26 PROGRAM PERENCANAANPEMERINTAHAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

274.000.000 175.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanPEMMAS

3 (dokumen)

106.01.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim KoordinasiPenanggulangan KemiskinanDaerah)(Bantuan Keuangan)

KotaPekalongan

75.000.000 75.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerfasilitasinyaTKPD KotaPekalongan

12 bulan Terwujudnyakoordinasi dansinkronisasiprogrampenanggulangankemiskinan

100 %

106.01.26.017 Monitoring dan Evaluasi CapaianMDGs

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terfasilitasinyamonitoring danevaluasi capaianMDG's danpersiapan SDG's

12 bulan Tercapainyaindikator capaianMDG's danpersiapan SDG's

100 %

106.01.26.021 Fasilitasi perencanaan pembangunanpartisipatif masyarakat

KotaPekalongan

44.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Terfasilitasinyaperencanaanpembangunanpartisipatifmasyarakat

1 kegiatan Sinkronisasinyaperencanaanpembangunan dimasyarakat

100 %

Hal : 274SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 292: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.01.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Kota

Pekalongan50.000.000 50.000.000 KB P11 Pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terfasilitasinyakelompokbangunperkotaan dalamrangkapenangulangankemiskinan

1 kegiatan Terakomodasinya masalahkemiskinandalam programpenanggulangankemiskinan

4 tema

106.01.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunanberbasis masyarakat

KotaPekalongan

55.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasiliyanyamonitoring danevaluasipembangunanberbasismasyarakat

1 kegiatan Terlaksananyamonitoring danevaluasipembangunanberbasismasyarakat

27 kelurahan

10602 KANTOR RISET TEKNOLOGIINOVASI

1.555.818.700 2.345.838.250

106.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

231.300.000 253.110.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

106.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

2.500.000 2.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanmaterai, surattercatat danprangko

12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

15.000.000 16.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi(telepon)

12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

27.800.000 29.260.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

25.000.000 27.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jenispenyediaan alattulis kantor

57 jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

Hal : 275SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 293: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanKotaPekalongan

12.500.000 13.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanbarang cetakandan lembarpenggandaanadministrasiperkantoran

12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jenispenyediaankomponen listrikdalam 1 th

5 jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

4.000.000 4.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah jenispenyediaanperalatan rumahtangga danperlengkapanrumah tangga

13 jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

7.500.000 8.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 Bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

35.000.000 38.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman kantor

12 Bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

100.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpelaksanaanrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

12 bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

116.267.500 917.672.500emeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 276SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 294: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKotaPekalongan

25.000.000 27.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpemeliharaankendaraan dinasroda 4 dan roda2 kantor

12 Bulan ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

2.500.000 2.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jenismebeleur yangdipelihara

3 Jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.02.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

78.767.500 876.422.500 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jenispenyediaanperlengkapandan peralatangedung kantor

13 jenis ProsentasePeningkatanPelayananPublik

100Prosentase

106.02.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jenispemeliharaanperalatangedung kantor.

7 jenis ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

19.500.000 21.450.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

106.02.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

6.000.000 6.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah dokumenRenja danLEPPK yangtersusun

2 dokumen ProsentasePeningkatanKualitasperencanaanyang tepat waktu

100Prosentase

106.02.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

6.000.000 6.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlahdokumen RKA,Lakip danLaporanKeuangan

3 buku prosentasePeningkatanKualitasperencanaanyang tepat waktu

100Prosentase

106.02.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

7.500.000 8.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

JumlahdokumenRenstra

1 dokumen ProsentasePeningkatanKualitasperencanaanyang tepat waktu

100Prosentase

106.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

20.751.200 19.250.000

Hal : 277SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 295: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.02.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

SKPDKotaPekalongan

20.751.200 19.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagakontrak yang ada

1 orang ProsentasePeningkatanpelayanan publik

100Prosentase

106.20 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAANPERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

338.000.000 371.800.000Jumlah dokumenpendukungperencanaanpembangunandaerah

2 (dokumen)

Jumlah aplikasipendukungperencanaanpembangunandaerah

1 (aplikasi)

106.02.20.004 Fasilitasi Jaringan Penelitian danPengembangan Kota Pekalongan

KotaPekalongan

133.000.000 146.300.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Pusat pelayananyang dapatmemberikanpelayananRekomendasi IjinRiset danInformasiKelitbangan

1 PusatLayanan

Aplikasikelitbangan yangdapatdikembangkan

1 Aplikasi

WokrshopKelitbangan

1 Workshop

Sistem InformasiManajemen yangdimanfaatkandalampenyelenggaraan pelayananpublik

1 aplikasi

106.02.20.008 Fasilitasi Kegiatan PengembanganKreatifitas Teknologi

KotaPekalongan

55.000.000 60.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Pemenangkrenova yangterseleksi

3 Pemenang

Pameran produkinovasi yangdiikuti olehpeserta dandifasilitasipemerintah kotaPekalongan

1 Event

ProsentasePeningkatankreatifitas dandaya inovasimasyarakat

5 Prosentase

106.02.20.023 Kajian Lembaga Pengelola PusatInovasi dan Budaya Batik (PIBB) danKajian Bisnis Plan PIBB

KotaPekalongan

150.000.000 165.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Dokumen KajianLembagaPengelola PIBB

1 Dokumen

Dokumen KajianBisnis PlanPusat Inovai danBudaya Btik(PIBB)

1 Dokumen

RumusanKebijakanKelitbangan

1 Dokumen

Hal : 278SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 296: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.26 PROGRAM PERENCANAAN

PEMERINTAHAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

250.000.000 275.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanPEMMAS

3 (dokumen)

106.02.26.019 Pengabdian Masyarakat berbasisPemberdayaan

KotaPekalongan

250.000.000 275.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah LokasiPengabdianMasyarakat

2 Lokasi Rumusankebijakan hasilkerjasamadenganperguruan tinggi

1 dokumen

106.27 PROGRAM PENGEMBANGAN RISETDAN TEKNOLOGI

580.000.000 487.555.750Prosentasepemanfaatanhasil penelitian

50 (%)

106.02.27.001 Fasilitasi riset tematik KotaPekalongan

95.000.000 104.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah RisetTematik yangdilaksanakan

2 Riset Rumusankebijakan hasilkerjasamadenganperguruan tinggi

1 dokumen

106.02.27.013 Seminar/Lokakarya Kelitbangan KotaPekalongan

25.000.000 27.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah SeminarLokakaryaKelitbangan

1 HasilSeminar

RumusankebijakanKelitbangan

1 Dokumen

Hal : 279SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 297: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.02.27.014 Desiminasi Hasil Penelitian dan Inovasi Kota

Pekalongan150.000.000 165.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerah

yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

InovasiTeknologi atasinisiasi/kerjasama lembagalitbang denganlembaga usaha

1 teknologi InovasiTeknologi hasilkelitbangan danInovasi yangterdesminasikanatautermanfaatkandalam aktivitasekonomi maupunsosial

1 teknologi

106.02.27.015 Riset unggulan daerah KotaPekalongan

135.000.000 148.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah Risetyang menjadiUnggulanDaerah

2 Riset RumusanKebijakan HasilKerjasamadenganPerguruan Tinggi

1 Dokumen

106.02.27.016 Penyusunan jurnal penelitian danpengembangan

KotaPekalongan

25.000.000 42.055.750 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah BukuJurnal PenelitiandanPengembanganyang tersusun

1 Buku Sistem InformasiManajemen yangdimanfaatkandalampenyelenggaraan pelayananpublik

1 Aplikasi

106.02.27.017 Fasilitasi dewan riset daerah KotaPekalongan

150.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyafasilitasi dewanriset daerah

12 bulan prosentasetersedianyafasilitasi dewanriset daerah

100 %

12003 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000 40.000.000

1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 40.000.000 40.000.000

106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI

40.000.000 40.000.000Prosentaseketersediaandata

100 (%)

106.12003.15.011 Identifikasi, Inventarisasi danPendataan Nama Rupa Bumi

Bagian TapemSetda KotaPekalongan

40.000.000 40.000.000 KB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

Pembakuannama unsurrupabumi di KotaPekalongan

4 unsur Teridentifikasidan terdatanyanama unsurrupabumi di KotaPekalongan

4 unsur

12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 30.000.000 30.000.000

Hal : 280SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 298: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.15 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI8.000.000 8.000.000Prosentase

ketersediaandata

100 (%)

106.12006.15.005 Penyusunan profile daerah KotaPekalongan

8.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

TersusunnyabukuMonografi,Kecamatan DalamAngka ( KDA )dan KelurahanDalam Angka

12 buku TerwujudnyaProfil daerahsecara periodik

1 tahun

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

22.000.000 22.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12006.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

22.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanMusrenbang danFDKP

2 kegiatan PerencanaanPembangunanyang matangdan terarah

1 tahun

12007 KECAMATAN PEKALONGANSELATAN

27.962.000 0

106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI

8.020.000 0Prosentaseketersediaandata

100 (%)

106.12007.15.005 Penyusunan profile daerah KotaPekalongan

8.020.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Tersusun danterjilidnya bukuprofil kecamatan,monografikecamatan,kecamatandalam angka danlaporan evaluasi

10 buku Tersedianyapengembangandata daninformasikecamatanselama tahun2016

1 tahun

Hal : 281SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 299: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH19.942.000 0Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12007.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

Kec PekalonganSelatan

19.942.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 34.700.000 0

106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI

11.500.000 0Prosentaseketersediaandata

100 (%)

106.12008.15.005 Penyusunan profile daerah KotaPekalongan

11.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersedianyabuku-buku datadan ProfilKecamatanPekalonganBarat

100 Bulan Tersusunnyabuku ProfilKelurahan,Kecamatandalam angka danMonografiKelurahan

100 Bulan

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

23.200.000 0Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

Hal : 282SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 300: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.12008.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat

dalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KotaPekalongan

23.200.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terkoordinasiyaperencanaan,pelaksanaan danevaluasiPembangunan

100 Bulan Meningkatnyaperan sertamasyarakatdalamperencanaan,pelaksanaan danevaluasiPembangunan

100 Bulan

12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 27.750.000 30.000.000

106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI

4.750.000 5.000.000Prosentaseketersediaandata

100 (%)

106.12009.15.005 Penyusunan profile daerah KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan

4.750.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersusunnyadata potensikecamatanpekalongan timur

4750000 12bulan

Presentasetersusunnya datapotensikecamatanpekalongan timur

4750000100%

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

23.000.000 25.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12009.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KecamatanPekalonganTimur , KotaPekalongan

23.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terselenggaranya musrenbang,evaluasipelaksanaan danhasil program

3 kegiatan Presentasetersusunnyabuku inventarisprogram dankegiatanpembangunan

3 buku

12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 3.500.000 3.500.000

Hal : 283SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 301: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH3.500.000 3.500.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12023.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah KelurahanKandangPanjang

3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyaPerencanaanPembangunanDaerah

1 kegiatan TerpenuhinyaPerencanaanPembangunanDaerah

1 kegiatan

12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12024.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanPanjang Wetan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terselenggaranya Musrenbangkeldanpengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik

1 tahun TerpenuhinyaPengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik

1 tahun

12027 KELURAHAN DEGAYU 6.000.000 6.000.000

Hal : 284SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 302: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12027.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanDegayu

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyapenyusunanperencanaanpembangunan diKelurahan

1 kegiatan Terpenuhinyapenyusunanperencanaanpembangunan diKelurahan

1 kegiatan

12029 KELURAHAN BANDENGAN 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12029.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanBandengan

6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Tersedianyapenyusunanperencanaanpembangunan diKelurahanBandengan

1 kegiatan Terpenuhinyapenyusunanperencanaanpembangunan diKelurahanBandengan

1 kegiatan

12030 KELURAHAN PANJANG BARU 6.000.000 0

Hal : 285SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 303: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 0Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12030.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanPanjang Baru

6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyarencana kegiatanpembangunan

0 12 bulan Terpenuhinyakegiatanpembangunan dikelurahanpanjang baru

0 12 bulan

12031 KELURAHAN KRAPYAK 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12031.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah KelurahanKrapyak

6.000.000 6.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

Terlaksananyaperencanaanpembangunan dikelurahan

1 tahun TerlaksananyakesepakatankegiatanMusrenbang

100 %

12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 6.000.000 6.000.000

Hal : 286SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 304: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12032.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanPadukuhanKraton

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terpenuhinyakebutuhanpenyusunandokumenmusrenbangkel.

1 dokumen Tersedianyadokumenperencanaanpembangunankelurahan.

1 dokumen

12045 KELURAHAN JENGGOT 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12045.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanJenggot

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

MusyawarahRencanaPembangunanKelurahan Tahun2016

1 Kegiatan TersusunnyadokumenMusrenbangKelurahan Tahun2016

1 Kegiatan

12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 6.000.000 0

Hal : 287SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 305: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 0Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12052.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanBuaranKradenan

6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TercukupinyaPenyediaanoperasionalkegiatanperencanaanpembangunan

12 bulan Terpenuhinyabiayaperencanaanpembangunan

12 bulan

12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO

6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12053.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanKuripanKertoharjo

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

MusyawarahRencanaPembangunanKelurahan Tahun2016

1 Kegiatan TersusunnyadokumenMusrenbangKelurahan Tahun2016

1 Kegiatan

12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 6.000.000 6.000.000

Hal : 288SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 306: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12054.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanKuripanYosorejo

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

DokumenRencanaPembangunan

6000000 1tahun

TerwujudnyaDokumenRencanaPembangunan

6000000 1tahun

12055 KELURAHAN SOKO DUWET 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12055.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

Kelurahan SokoDuwet

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

12056 KELURAHAN BANYURIP 6.000.000 6.000.000

Hal : 289SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 307: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12056.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanBanyurip

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terpenuhinyapartisipasimasyarakatdalampenyusunanprogampembangunan

6000000 12bulan

tercukupinyapartisipasimasayakatdalamperumusanprogram dankebijakanmasyarakat

6000000 12bulan

12062 KELURAHAN MEDONO 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12062.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanMedono

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerpenuhinyadokumenperencanaanpembangunanKelurahan

12 bulan KebutuhanmasyarakatdapatterakomodasimelaluiMusrenbangkel

12 bulan

12063 KELURAHAN PODOSUGIH 6.000.000 0

Hal : 290SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 308: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 0Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12063.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanPodosugih

6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terpenuhinyadokumenperencanaanpembangunankelurahan

1 tahun KebutuhanmasyarakatdapatterakomodasimelaluiMusyawarahPerencanaanPembangunanTingkatKelurahan

1 tahun

12069 KELURAHAN TIRTO 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12069.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

Kelurahan Tirto 6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersedianyapengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik

12 bulan Terpenuhinyapengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik

12 bulan

12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 6.000.000 6.000.000

Hal : 291SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 309: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12074.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KELURAHANSAPUROKEBULEN

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerpenuhinyadokumenPerencanaanPembangunanKelurahan

12 bulan Kebutuhanmasyarakatdapatterakomodasimelaluimusrenbang

12 bulan

12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12075.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanBendan Kergon

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terpenuhinyadokumenperencanaanpembangunan diKelurahan

12 bl KebutuhanMasyarakatdapatterakomodasimelaluiMusrenbang

12 bl

12076 KELURAHANPASIRKRATONKRAMAT

6.000.000 6.500.000

Hal : 292SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 310: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.500.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12076.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanPasirkratonkramat

6.000.000 6.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terpenuhinyapenyusunandokumenperencanaanpembangunan diKelurahan

1 kegiatan usulankebutuhanMasyarakatdapatterakomodasimelaluiMusrenbang

1 kegiatan

12077 KELURAHAN PRINGREJO 6.000.000 0

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 0Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12077.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanPringrejo

6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Kegiatanperencanaanpembangunandaerah

1 kegiatan Berjalannyakegiatanperencanaanpembangunandaerah

1 kegiatan

12084 KELURAHAN KAUMAN 6.000.000 0

Hal : 293SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 311: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 0Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12084.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terlaksananyamusrenbangkelurahan tahun2016

1 kali prosentasepelaksanaanmusrenbangkelurahan tahun2016

100 %

12087 KELURAHAN PONCOL 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12087.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

Kelurahanponcol

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanmusrenbangtingkatKelurahan

12 bulan Prosentaseterlaksanyakegiatanmusrenbangkelurahan

100 %

12088 KELURAHAN KLEGO 6.000.000 6.000.000

Hal : 294SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 312: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12088.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanKlego

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terselenggaranya kegiatanMusrenbangkel

0 Tahun Prosesntasependudukdewasa yangterlibat dalamprosesperencanaanpenganggaran

0 Tahun

12089 KELURAHAN GAMER 6.000.000 6.000.000

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 6.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12089.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

kelurahangamer

6.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyamusrenbangkeltahun 2016

12 bulan prosentaseterpenuhinyamusrenbangkeltahun 2016

100 %

12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 6.000.000 6.600.000

Hal : 295SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 313: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.600.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12094.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanNoyontaansari

6.000.000 6.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyakegiatanmusrenbangkelguna perumusanprogram-program dankegiatan SKPD

12 bulan prosentasetersusunnyarumusanprogram dankegiatan SKPD

100 %

12095 KELURAHAN SETONO 6.000.000 0

106.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

6.000.000 0Jumlah dokumenperencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12095.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

KelurahanSetono

6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyakegiatanpengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpengembanganpartisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayanan publik

100 %

12096 KELURAHAN KALI BAROS 6.000.000 6.000.000

Hal : 296SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 314: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH6.000.000 6.000.000Jumlah dokumen

perencanaanpembangunandaerah

9 (dokumen)

Jumlah dokumenMusrenbangKelurahan danKecamatan

31 (dokumen)

Kesesuaianprogram prioritasdengan isustrategi dananalisispermasalahan

90 (%)

106.12096.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dankebijakan layanan publik

Kelurahan KaliBaros

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyakegiatanmusrenbangkel

100 % Tersusunnyadokumenmusrenbagkelurahan

100 %

12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA

473.000.000 473.000.000

106.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI

65.000.000 65.000.000Prosentaseketersediaandata

100 (%)

106.12201.15.019 Penyusunan buku profil keluarga PraSejahtera

KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Terlaksananyapengumpulan,pengolahan danpenyajian datapendukungpenanggulangankemiskinanberupa bukuprofil keluargaPra Sejahteradan KS I

200 buku Tersosialisasinyaperkembangandata pendukungpenanggulangankemiskinansebagaimasukan dalamperencanaanberikutnya

200 buku

106.12201.15.020 Penyusunan informasi kependudukandan keluarga

KoraPekalongan

30.000.000 30.000.000 KB P1- - Terlaksananyapenyusunanumpan balik,analisaoperasional,evaluasi PKBN,analisa multiindikasi, efekdampak danlaporan tahunan

12 bulan Tersedianyadata programkependudukandan keluargaberencanasecara periodik

12 bulan

Hal : 297SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 315: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4106.18 PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN WILAYAHSTRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

130.000.000 130.000.000Prosentasepenambahansarana danprasarana padawilayah strategisdan cepattumbuh

0 (%)

106.12201.18.006 Fasilitasi Program AkselerasiPembangunan Wilayah Kecamatan danKelurahan

KotaPekalongan

130.000.000 130.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Jumlahkecamatan yangmendapatfasilitasi kegiatanPAPKSBM

4 kecamatan Jumlahkecamatan yangberhasilmendapatfasilitasiPAPKSBM

4 kecamatan

106.26 PROGRAM PERENCANAANPEMERINTAHAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

278.000.000 278.000.000Jumlah dokumenperencanaanpembangunanPEMMAS

3 (dokumen)

106.12201.26.004 Fasilitasi Kegiatan PNPM - P2KP KotaPekalongan

172.000.000 172.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

TerlaksananyakegiatanProgram PNPM-MP , ReplikaPamsimas danUSRI

12 bulan Terwujudnyapartisipasi danpemberdayaanmasyarakat sertameningkatnyakesejahteraanmasyarakatmiskin melaluikegiatanekonomi bergulir,pembangunaninfrastruktur dankegiatankegiatan sosial

12 bulan

106.12201.26.005 Fasilitasi Neighbourhood Development KotaPekalongan

106.000.000 106.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Jumlahkelurahan yangmendapatfasilitasiNeighbourhoodDevelopment

10 kelurahan Jumlahkelurahan yangberhasilmendapatfasilitasiNeighbourhoodDevelopment

10 kelurahan

107 PERHUBUNGAN 6.217.537.000 4.623.711.000

Hal : 298SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 316: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

410701 DINAS PERHUBUNGAN,

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN6.217.537.000 4.623.711.000

107.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

1.320.520.000 1.529.761.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

107.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

3.150.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Perangko,materai dan kilatkhusus

12 bulan lancarnyapengiriman suratdan administrasipenatausahaansetahun

100 %

107.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

493.370.000 550.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terbayarnyabiaya telp,rekening air,internet danlistrik

12 bulan lancarnyakomunikasi, air,internet danlistrik

100 %

107.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

34.700.000 55.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pembayaranhonorariumpenatausahaankeuangan

12 bulan lancarnyyapenatausahaankeuangan

100 %

107.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

30.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

alat tulis kantor 12 bulan lancarnyaadministrasiperkantoran

100 %

107.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

208.200.000 300.361.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

cetak karcis,buku dan plat uji,amplop dinasdan fotocopy

12 bulan peningkatanpendapatan dankelancaranadministrasiperkantoran

100 %

107.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

4.900.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

komponeninstalasi listrikdan peneranganbangunan

12 bulan penerangangedung yangbaik

100 %

Hal : 299SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 317: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4107.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota

Pekalongan11.200.000 11.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

alat kebersihan,alat pembersihdanperlengkapanrumah tangga

12 bulan lingkungan kerjayang nyaman,bersih danadanyaperlengkapanrumah tangga

100 %

107.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Buku bacaanberupa suratkabar

12 bulan semakinbertambahnyawawasan dankemampuanaparaturDishubparbud

100 %

107.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

267.700.000 300.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaanmakanan danminumankaryawan/ti,rapat dan tamu

12 bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran

100 %

107.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

263.800.000 263.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

biaya perjalanandinas luardaerah

12 bulan lancarnyakoordinasi dankonsultasi keluardaerah

100 %

107.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

1.244.800.000 215.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

107.01.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4

KotaPekalongan

950.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pembelian mobilcrane (sky lift)

1 unit Terfasilitasinyasaranaperawatan trafficlight dan rambulalulintas

100 %

107.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

78.000.000 78.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pemeliharaangedung kantorDishubparbuddan Sewa StandPameran InovasiDaerah(Harteknas)

12 bulan Gedung kantoryang terawat danterpelihara

100 %

Hal : 300SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 318: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4107.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalkotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pemeliharaankend dinas R4 5unit, kend. dinasR2 patroli 2 unitdan Kend R4pejabat 20 unit

12 bulan Kend. Dinasyang terpeliharadan terawat danberfungsi optimal

100 %

107.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanmebeleur

12 bulan Kelancaranadministrasiperkantoran

100 %

107.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

83.400.000 0 KB P1- - pengadaanmesinpenghancurkertas, 2 unit AC(Air Conditioner),2 unit Laptop, 4unit printer danmebeleur kantorlainnya

1 paket peralatan kantoryang baik danmeningkatnyakinerja aparatur

100 %

107.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

31.400.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pemeliharaanGenset, AC,mesin ketik,mesin fax, mesinpotong rumput,laptop, PC,Printer danperalatan kantorlainnya

1 paket peralatan kantoryang terpeliharadan terawat danmeningkatnyakinerja aparatur

100 %

107.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

30.000.000 30.000.000

prosentasekehadiranaparatur

90 persen

107.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

KotaPekalongan

30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaanpakaian olahraga

200 bh Kelancaranpelaksanaantugas

100 %

107.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

68.850.000 70.200.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

107.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Renja danLEPPK SKPD

13 buku adanya acuanpenyusunananggaran danevaluasi

12 bulan

Hal : 301SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 319: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4107.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDKotaPekalongan

12.600.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

RKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan

12 bulan adanya acuanpenyusunananggaran danevaluasi

12 bulan

107.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

36.250.000 40.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Bantuantransportpetugasmonitoring danpetugas upacara

12 bulan lancarnyamonitoring dankoordinasi SKPD

12 bulan

107.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

renstraDishubparbud

9 buku adanya acuanperencanaanSKPD

100 %

107.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

244.512.000 251.550.000

107.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

207.512.000 201.550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa pegawainon PNS danJaminanKesehatanPegawai nonPNS

10 orang meningkatnyakinerja PegawaiNon PNS

12 bulan

107.01.07.013 Pengembangan Sistem Manajemenmutu

KotaPekalongan

37.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

StandarisasiManajemenMutu di Museumbatik KotaPekalongan

1 paket peningkatanmutu pelayanan

100 %

107.15 PROGRAM PEMBANGUNANPRASARANA DAN FASILITASPERHUBUNGAN

1.484.880.000 606.100.000Prosentaseprasarana danfasilitasperhubunganyang berfungsi

12.14 (%)

107.01.15.001 Perencanaan pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan

kotaPekalongan

50.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Kajian penataankoridor Jl. Wilisdan Jl. SriwijayaKota Pekalongan

1 dokumen Peningkatankenyamanan,keindahan dankeselamatan dikoridor Jl. Wilisdan Jl. Sriwijaya

100 %

107.01.15.014 Pengadaan Sarana Alat Bantu UjiKendaraan Bermotor

KotaPekalongan

112.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

alat bantu ujikendaraanbermotor (smoketester utk jeniskendaraan solar)

1 unit pengujiankendaraanbermotor yangoptimal

100 %

Hal : 302SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 320: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4107.01.15.016 Penyusunan DED Sarpras

PerhubunganKotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

DED perlintasansebidang di KotaPekalongan

1 dokumen adanyaperencanaanperlintasan tidaksebidang di KotaPekalongan

100 %

107.01.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas(DAK)

KotaPekalongan

131.000.000 131.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Rambu Tiang Fdiameter 90 cm

33 unit Peningkatanketertiban dankelancaran lalulintas

100 %

107.01.15.018 Pengadaan lampu flashing KotaPekalongan

29.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

lampu flashing(warning lamp)

1 unit peningkatankeselamatanpengguna jalandi persimpangan

100 %

107.01.15.019 Pengadaan guadrail (DAK) KotaPekalongan

131.800.000 13.500.000 KB P2- - Pengadaan danpemasanganguardrailsebanyak

28 beam Keselamatanpengguna jalan

100 %

107.01.15.020 Pengadaan RPPJ (DAK) KotaPekalongan

118.700.000 132.500.000 KB P2- - RambuPendahuluPetunjukJurusan (RPPJ)

17 unit Kelancaran danKeselamatanPengguna Jalan

100 %

107.01.15.021 Pengadaan Alat Pengendali IsyaratLalu Lintas-APILL (DAK)

KotaPekalongan

164.700.000 179.100.000 KB P2- - 1 unit traffic lightsimpang 3

1 unit Keselamatandan kelancaranpengguna jalan

100 %

107.01.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Kajian TeknisPerambuan

1 buah Adanyapedomanperambuan dikota pekalongan

1 buah

107.01.15.023 Pembangunan ATCS (BantuanProvinsi)

KotaPekalongan

647.380.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Traffic LightATCS 1 (satu)simpang

1 unit Lancarnya lalulintas di kotapekalongan

100 %

107.16 PROGRAM REHABILITASI DANPEMELIHARAAN PRASARANA DANFASILITAS LLAJ

424.000.000 432.500.000Prosentaseprasarana danfasilitasperhubunganyang berfungsi

79.97 (%)

Hal : 303SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 321: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4107.01.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotorKotaPekalongan

64.000.000 67.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

perbaikan alat ujidan kalibrasisertapembayaran jasapengujikendaraanbermotor

1 paket/tahun alat uji yang baikdan terpelihara

100 %

107.01.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi danRambu-rambu Lalu Lintas

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pemeliharaanrambu, trafficlight dan lampuflashing sertapedukunganWahana TataNugraha (WTN)

12 bulan fasilitas LLAJyang terpeliharadan terawat

12 bulan

107.01.16.007 Pengadaan marka jalan dan zebracross (DAK)

KotaPekalongan

150.000.000 155.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pengecatanmarka jalan

7172 meter peningkatankeamanan danketertiban lalulintas

100 %

107.01.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebracross

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P1- - Pengecatanzona selamatsekolah di 5 titiklokasi

5 lokasi Keselamatananak sekolahdan kelancaranlalu lintas

100 %

107.01.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalulintas

KotaPekalongan

60.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

1 paketreinstalasi dan15 unit LEDtraffic light

1 paket optimalisasibkinerja traffic lightdan warninglamp

100 %

107.17 POGRAM PENINGKATANPELAYANAN ANGKUTAN

464.775.000 470.600.000Prosentasepelayananangkutan

76.28 (%)

107.01.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus KotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pemeliharaanhalte bus

1 paket halte bus yangterpelihara

100 %

107.01.17.014 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal KotaPekalongan

309.175.000 315.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pemeliharaanterminal bus kotaPekalongan

12 bulan terminal yangbaik sertaterpelihara

100 %

Hal : 304SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 322: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4107.01.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Kota

Pekalongan140.600.000 140.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terlaksananyapengamananangkutan arusmudik, baliklebaran, nataldan tahun barusertapedukunganprogram mudikgratis Prov.Jateng

16 hari meningkatnyakeamanan dankelancaran arusmudik balik,natal dan tahunbaru

100 %

107.19 PROGRAM PENGENDALIAN DANPENGAMANAN LALU LINTAS

860.200.000 930.000.000Prosentasepenurunankecelakaan lalulintas

-3.85 (%)

107.01.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalulintas

KotaPekalongan

80.000.000 105.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pengamanankegiataninsidentil di KotaPekalongan

12 bulan keamanan dankelancaran lalulintas

100 %

107.01.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir KotaPekalongan

100.115.000 115.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Monitoring danEvaluasi juruparkir di tepijalan umum

12 bulan Meningkatnyakesadaran lalulintas juru parkirdi KotaPekalongan

100 %

107.01.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan

KotaPekalongan

7.385.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Sosialisasi UUNo. 22 tahun2009 untuk anaksekolah

100 orang Meningkatnyakesadaranpengguna jalanraya khususnyaanak sekolah

100 %

107.01.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang KotaPekalongan

475.200.000 495.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Honorariumpenjagaperlintasansebidang KeretaApi dan PenjagaMalam KantorDishubparbud

12 bulan Keamanan dankeselamatanpengguna jalandi perlintasanKereta Api danKeamananKantorDishubparbud

100 %

107.01.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (AreaTraffic Control System)

KotaPekalongan

197.500.000 205.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

honorariumoperator ATCSdan pesawatHandy Talkie

12 bulan meningkatkankeselamatan dankelancaran lalulintas di KotaPekalongan

100 %

107.20 PROGRAM PENINGKATANKELAIKAN PENGOPERASIANKENDARAAN BERMOTOR

75.000.000 88.000.000Prosentasekendaraanbermotor wajibuji yangmelakukan ujiberkala

82.67 (%)

Hal : 305SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 323: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4107.01.20.004 Operasi Laik Jalan Kota

Pekalongan75.000.000 88.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pelaksanaanoperasi laik jalandalammenunjanghukum bid. LLAJ

12 bulan berkurangnyajumlah pelanggaryangmenyangkutpersyaratanteknis dan laikjalan sertaperijinan

100 %

108 LINGKUNGAN HIDUP 11.267.079.100 8.675.650.000

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.023.275.000 0

108.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH)

1.023.275.000 0Prosentasepeningkatanjumlah ruangterbuka hijau(RTH)

0.26 (%)

108.10301.24.031 Pemeliharaan rutin/berkala taman kotadan makam

KotaPekalongan

1.023.275.000 0 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

4 Pengendalianpemanfaatan ruang

10801 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 9.297.804.100 8.675.650.000

108.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

509.500.000 502.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

108.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah materai6000 dan 3000terbeli, jumlahpengirimandokumen 1 th

600 lembar Tingkatpemenuhankebutuhanmaterai danpengirimandokumen gunamendukungkelancaran tugaskedinasan

600 lembar

108.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

160.400.000 121.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Rata-ratapengeluaran danpenggunaantelepon, air,listrik danInternet kantor

12 Bulan Tingkatpemenuhankebutuhantelepon, air,listrik danInternet kantoryang memadaigunamendukungkelancaran tugas

12 Bulan

Hal : 306SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 324: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota

Pekalongan52.100.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah honorpenatausahaankeuangan yangterbayar

12 Bulan Tingkatkelancaranpelaksanaantugaspenatausahaankeuangan

12 Bulan

108.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah alat tuliskantor yangdiadakan

53 jenis Tingkatpemenuhankebutuhan alattulis kantor

53 jenis

108.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

20.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah barangcetakan

10 jenis

Jumlah barangyang digandakan

62220 lembar

Tingkatpemenuhankebutuhanbarang cetakyang tersediadan kebutuhanpenggandaanyangtergandakan

100 %

108.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkomponeninstalasi listrikyang dibeli

4 jenis Tingkatpemenuhankebutuhaninstalasi listrikdan penerangan

100 %

108.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatandanperlengkapanrumah tanggayang dibeli

30 jenis Tingkatpemenuhankebutuhanperalatan danperlengkapanrumah tangga

100 %

108.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahPeraturanPerundang-undagan

12 Bulan Tingkatpemenuhankebutuhanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

108.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

100.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah makanandan minumansesuaikebutuhan

12 Bulan Tingkatpemenuhankebutuhanmakanan danminuman yangterpenuhi

100 persen

Hal : 307SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 325: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerahKotaPekalongan

120.000.000 132.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahperjalanan dinaske luar daerah

1 Tahun Tingkatperjalanan dinasyang sesuaidengan tujuanperjalanandinasnyaberdasarkanlaporan yangmasuk

100 persen

108.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

2.028.200.000 2.000.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

108.01.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4

KotaPekalongan

200.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapengadaan MobilOperasionalKantor

1 unit MeningkatnyapelayananOperasionalKantor

100 %

108.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

53.000.000 58.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah gedungkantor yangterpelihara (2unit)

1 paket Tingkatterpeliharanyagedung kantorsebagai saranapelayanankepadamasyarakat

100 %

108.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

1.693.200.000 1.850.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkendaraan dinasdan operasionalkantor yangterpelihara

12 Bulan TingkatterpeliharanyakendaraanJabatan dankendaraanoperasional

12 Bulan

108.01.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah PC,Laptop,proyektor danprinter yangterpelihara (31unit)

1 paket TingkatterpeliharanyaPC, Laptop,proyektor danprinter

100 %

108.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

BLH KotaPekalongan

62.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatandan barangelektronik yangdibeli

11 unit Tingkatpemenuhankebutuhanperalatan danbarang elektronik

100 %

Hal : 308SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 326: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan gedung kantorKotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatangedung kantoryang dipelihara

24 unit Tingkatterpeliharanyaperalatangedung kantor

100 %

108.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

50.000.000 50.000.000prosentasekehadiranaparatur

90 persen

108.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pakaiankerja lapangandanperlengkapannya

161 stel Tingkatpemenuhankebutuhanpakaian kerjalapangan

100 persen

108.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

40.000.000 44.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

108.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah dokumenyang disusun(RKA, LKjIP danCALK)

3 dokumen Tingkattersusunnyadokumen RKA,LAKIP dan CALKyang tepat waktu

3 dokumen

108.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah dokumenyang tersusun(Renja SKPDdan LEPPKSKPD)

2 dokumen Tingkattersusunnyadokumen RenjaSKPD danLEPPK SKPDtepat waktu

2 dokumen

108.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyabantuantransport carakadan bantuantransportmonitoring danevaluasi programdan kegiatan

1 tahun Tingkatterpenuhinyabantuantransport carakadan bantuantransportmonitoring danevaluasi

100 %

108.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD BLH KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah dokumenyang disusun(Renstra SKPD)

1 Dokumen TingkattersusunnyadokumenRenstra tepatwaktu

100 persen

108.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

2.274.304.100 2.044.450.000

Hal : 309SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 327: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

SKPDKotaPekalongan

2.274.304.100 2.044.450.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagakontrak yangterbayarupahnya

161 orang

Jumlah tenagakontrak yangterbayarasuransikesehatan/ketenagakerjaannya(BPJS)

161 orang

Tingkatpendayagunaanaparatur tenagakontrak

100 %

108.15 PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

2.606.030.000 2.568.000.000Prosentasesampah terkelola

66.2 (%)

108.01.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan

KotaPekalongan

475.000.000 380.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah mobilpengangkutsampah yangdibeli danPengadaanInceneratorTPS3R

1 unit Meningkatnyapelayanankebersihan KotaPekalongan

100 persen

108.01.15.006 Bimbingan teknis persampahan KotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Mengirimkanpeserta bintek

4 orang Meningkatnyapemahamantentangpengelolaansampah/banksampah

100 %

108.01.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan

KotaPekalongan

50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahsosialisasilangsungkemasyarakattentangpengelolaansampah yangdilaksanakan

12 kali

Jumlahsosialisasipengelolaansampah melaluiradio

2 kali

Jumlahsosialisasipengelolaansampah melaluiTV

1 kali

Meningkatnyakesadaranmasyarakatdalampengelolaansampah

100 persen

108.01.15.021 Revitalisasi Tempat PengolahanSampah

KotaPekalongan

150.000.000 165.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

- luas zonasampah TPAyang ditata

1 paket

Luas sampahTPA yang ditutup

1 paket

Meningkatnyakualitaspelayanan diTPA

80 persen

Hal : 310SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 328: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.01.15.025 Pengadaan sarana prasarana

kebersihan (DAK)KotaPekalongan

175.000.000 190.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tongpemilah sampahuntuk jalan rayayang dibeli

55 unit

Jumlah tongpemilah sampahuntuk rumahtangga yangdibeli

1100 unit

Menurunnyajumlahpembuangansampah liar

75 persen

108.01.15.027 Pengadaan alat angkutan darat tidakbermotor (DAK)

KotaPekalongan

250.000.000 275.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah becaksampah yangdibeli

44 unit Menurunnyajumlahpembuangansampah liar

80 persen

108.01.15.029 Perbaikan pengelolaan sampah KotaPekalongan

320.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah insentifbagi pengelola25 TPS 3R

66 orang Meningkatnyakinerjapengelolaansampah di TPS3R

90 persen

108.01.15.032 Pengadaan Sarana PrasaranaKebersihan

KotaPekalongan

50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah alatkebersihan yangdibeli

1099 buah Meningkatnyakebersihan kota

75 persen

108.01.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R KotaPekalongan

181.030.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah TPS3Rse KotaPekalonganyang dibina

25 TPS 3R Meningkatnyakinerjapengelolaansampah di TPS3R

90 persen

108.01.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA KotaPekalongan

200.000.000 220.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jaringanair bersih yangdibangun di TPA

1 unit

Jumlah ruasjalan yangdiperbaiki di TPA

1 ruas

Meningkatnyakinerjapelayanan TPA

75 persen

Hal : 311SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 329: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.01.15.040 Peningkatan Kebersihan Kota Kota

Pekalongan575.000.000 625.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagapenunjangkebersihan yangdibayar upahnya

23 orang

Jumlahkoordinatortenagapenunjangkebersihan yangdibayar upahnya

4 orang

Jumlah titikpantau adipurayang terjagakebersihannya

65 titik

Meningkatnyakebersihan kota

100 persen

108.01.15.041 Optimalisasi pengolahan sampah KotaPekalongan

150.000.000 165.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah mesinpemrosessampah di TPAyang dibeli

1 unit

Jumlah mesinpencacahsampah yangdibeli

1 unit

Meningkatnyateknologipemrosesansampah

100 persen

108.16 PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP

431.270.000 412.500.000Jumlahusaha/kegiatanyang mentaatipersyaratanadministratif danteknispencegahanpencemaran air

18.9 (%)

Terpantaunyakualitas airsumur

12.5 (%)

108.01.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan KotaPekalongan

50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersusunnyalaporan SPM,Laporan SLHD,Laporan DAK,dan laporanPemantauanKualitas Air

1 paketpekerjaan

Meningkatnyakualitaslingkungan KotaPekalongan

100 %

108.01.16.009 Peningkatan peringkat kinerjaperusahaan (proper)

KotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaPelatihanpeningkatankinerjaperusahaan

12 Bulan Pelaksanaanpelatihan di ikutioleh beberapaperusahaanyang ada di KotaPekalongan

100 %

108.01.16.010 Koordinasi pengelolaanProkasih/Superkasih

KotaPekalongan

96.270.000 44.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapenandatanganan Superkasiholeh 100 pelakuusaha industri

1 paketpekerjaan

Menurunnyatingkatpencemaransungai KotaPekalongan

100 %

Hal : 312SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 330: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.01.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengendalian lingkungan hidupKotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Meningkatnyapengetahuanmasyarakatdalampengelolaanlingkungan hidup

1 paketpekerjaan

Meningkatnyakualitaslingkungan

100 %

108.01.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan KotaPekalongan

40.000.000 44.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyadata hasilpengujian air

12 Bulan Sebagai acuanuntukmengendalikantingkatpencemaran air

100 %

108.01.16.035 Inventarisasi dan identifikasi industrisumber pencemaran serta kerusakanlingkungan

KotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Data industrisumberpencemaran dankerusakanlingkungan(Laundry,Makanan,Rumah sakit dansaranakesehatanlainnya)

1 dokumen Meningkatnyapengendalianterhadappencemaran dankerusakanlingkungan

100 %

108.01.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran danpengrusakan lingkungan

KotaPekalongan

25.000.000 27.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapenegakanhukumlingkungan

1 paket Meningkatnyaketaatan hukumlingkungan

100 %

108.01.16.040 Penyusunan Kajian Lingkungan HidupStrategis

KotaPekalongan

100.000.000 110.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah dokumenKLHS yangtersusun

1 dokumen Tingkattersusunnyadokumen KLHSRPJMD

100 persen

108.01.16.041 Penerapan pengembangan manajemenpengelolaan limbah yang mengacupada dokumen lingkungan

KotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyadata hasilpemantauanterhadap 1dokumenAMDAL, 10dokumenUKL/UPL, 20dokumen SPPLdan 5 ijinlingkungan

1 paket Meningkatnyaketaatanusaha/kegiatanterhadapperaturanlingkungan

100 %

Hal : 313SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 331: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM270.000.000 297.000.000Prosentase

peningkatan luaskawasankonservasisumber dayaalam(prosentaseluasan lahanyang ditetapkandan diinfokanstatus kerusakanlahan dan/atautanah unt

16 (%)

108.01.17.008 Pengendalian dan pengawasanpemanfaatan SDA

KotaPekalongan

20.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terawasinya 50perusahaanpengguna ABT

1 paketpekerjaan

Menurunnyajumlahpelanggaranterhadappengambilan airtanah

100 %

108.01.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan HidupPerkotaan

KotaPekalongan

20.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyaperingatan haribesar lingkunganhidup

1 paketpekerjaan

Meningkatnyakepedulianwargamasyarakatdalampengelolaanlingkungan hidup

1 paketpekerjaan

108.01.17.019 Adiwiyata Daerah KotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya lombaADIWIYATAtingkat KotaPekalongan

1 paket Meningkatnyakualitaspengelolaanlingkungan hidupdi sekolah

1 paket

108.01.17.021 Penyusunan status kerusakanbiomassa

KotaPekalongan

100.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersusunnyadokumen statuskerusakanbiomassa

1 paket Tersedianyadokumen statuskerusakanbiomassasebagai acuandalampengelolaanlingkungan hidup

100 %

108.01.17.022 Fasilitasi komunitas peduli lingkungan KotaPekalongan

100.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Fasilitasiterhadap aksi 2kelompok pedulilingkungan

1 paketpekerjaan

Meningkatnyakepedulianmasyarakatterhadaplingkungan hidup

100 %

Hal : 314SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 332: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.19 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN AKSES INFORMASISUMBER DAYA ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP

58.500.000 65.000.000Prosentasekenaikan jenisinformasi publiktentangInformasiSumber DayaAlam danLingkunganHidup

25 (%)

108.01.19.006 Peningkatan dan Pemeliharaan SistemInformasi Lingkungan dan Jaringan

KotaPekalongan

31.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagapengelola danpemelihara SILdan jaringanyang dibayar

2 orang

Jumlah sisteminformasilingkungan danjaringan yangdipelihara

1 paket

TingkatpemeliharaanSIL dan jaringanuntukmendukung

100 persen

108.01.19.007 Pendampingan PAKLIM (ProgramAdvis Kebijakan Perubahan Iklim)

KotaPekalongan

27.500.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyakinerja TimPerubahan Iklimdanpendampingankampung iklim

1 paketpekerjaan

Menurunnyajumlah kegiatanyang berpotensimenambahpemanasanglobal

27500000 1(Satu) paketpekerjaan

108.20 PROGRAM PENINGKATANPENGENDALIAN POLUSI

515.000.000 567.000.000Tingkatpencemaranlingkungantertangani

39 %

108.01.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman KotaPekalongan

76.600.000 85.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

BerjalannyaoperasionalpengelolaanIPAL Batik diKelurahanKauman

1 paket Menurunnyatingkatpencemaran diKelurahanKauman

100 persen

108.01.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot KotaPekalongan

54.200.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

BerjalannyaoperasionalpengelolaanIPAL Batik dikelurahanJenggot

1 paket Menurunnyatingkatpencemaran diKelurahanJenggot

100 persen

108.01.20.013 Pengelolaan IPAL Duwet KotaPekalongan

34.200.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Berjalannyaoperasional IPALIndustri tahu diKel. Soko Duwet

1 paket Menurunnyatingkatpencemaranakibat industritahu di Kel. SokoDuwet

100 persen

Hal : 315SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 333: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.01.20.015 Pengembangan Fasilitas IPAL Kelurahan

Kauman danJenggot KotaPekalongan

50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapeningkatansarana danprasarana IPALKauman danJenggot

1 paket Meningkatnyakualitas dankuantitaspengolahan IPALKauman danJenggot

1 paket

108.01.20.019 Pengembangan IPAL Industri Batikskala Rumah Tangga (DAK)

KotaPekalongan

200.000.000 220.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyapembangunanIPAL

1 paket Menurunnyatingkatpencemaranlingkungan dariindustri batik fisik

80 persen

108.01.20.020 Inventarisasi Limbah Bahan Berbahayadan Beracun (B3)

KotaPekalongan

20.000.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terealisasinyainventarisasilimbah B3 diKota Pekalongan

1 paketpekerjaan

Terhitungnyajumlah limbah B3di KotaPekalongan

1 paketpekerjaan

108.01.20.021 Penyusunan DE Pembangunan IPAL KotaPekalongan

50.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyasosialisasi danpenyusunan DEIPAL

1 paketpekerjaan

Tersusunnyaperencanaanpembuatan IPALdalam bentukDE``

1 paket

108.01.20.022 Sosialisasi Pengelolaan LingkunganHidup

KotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terealisasinyasosialisasipengelolalingkungan hidupkepada pelakuindustri, sekolahlewat mediaelektronik

1 paketpekerjaan

Meningkatnyakesadaranmasyarakatdalampengelolaanlingkungan

1 paketpekerjaan

108.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH)

515.000.000 125.000.000Prosentasepeningkatanjumlah ruangterbuka hijau(RTH)

0.26 (%)

108.01.24.012 Penghijauan Kota (DAK LH) KotaPekalongan

100.000.000 0 KB P38 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pohonyang ditanamdisepadan jalan

400 pohon Meningkatnyapemenuhankebutuhanluasan RTH dikota pekalongan

100 persen

Hal : 316SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 334: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4108.01.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan

KotaKotaPekalongan

115.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Luas areal hutankota yangdipelihara dandirawat

100 %

Jumlah tenagapengelola hutankota yangdibayar

100 %

MeningkatnyaRTH yangterpelihara danterawat denganbaik

1 paket

108.01.24.024 Penataan hutan kota (DAK LH) KotaPekalongan

300.000.000 0 KB P38 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah hutankota yang saranaprasarananyadibangun

1 paket Meningkatnyahutan kota yangmemiliki saranadan prasaranayang memadai

60 %

11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH

704.000.000 0

108.15 PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

704.000.000 0Prosentasesampah terkelola

66.2 (%)

108.11501.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan

KotaPekalongan

704.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya truksampah

2 unit Terangkutnyasampah pasar

2 unit

12003 SEKRETARIAT DAERAH 242.000.000 0

1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 242.000.000 0

108.16 PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP

242.000.000 0Jumlahusaha/kegiatanyang mentaatipersyaratanadministratif danteknispencegahanpencemaran air

18.9 (%)

Terpantaunyakualitas airsumur

12.5 (%)

108.12003.16.014 Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengendalian lingkungan hidup

242.000.000 0 KB P1- - Tersedianyalomba k3 RTtaun 2014

1 kali Meningkatnyakesadaranmasyarakatdalam menjagakebersihanlingkungannya

100 %

109 PERTANAHAN 15.314.750.000 187.500.000

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 15.000.000.000 0

Hal : 317SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 335: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4109.16 PROGRAM PENATAAN

PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH

15.000.000.000 0Prosentasekepemilikansertifikat tanahpemkot

65.34 (%)

109.10301.16.005 Kegiatan Perencanaan PengadaanTanah

120.000.000 0 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Terfasilitasinyapenyusunanperencanaanpengadaantanah

2 dokumen Tersedianyaperencanaanpengadaantanah

2 dokumen

109.10301.16.007 Kegiatan Pelaksanaan PengadaanTanah

Pekalonganutara

14.640.000.000 0 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

ketersediaanpengadaantanah dalampembangunanjaling petanglongdanpembebasantanah Jl.Pattimura

100 % prosentasepelaksanaanpengadaantanah dipekalonganutara

100 %

109.10301.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil PengadaanTanah

240.000.000 0 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

4 Peningk konektivitasmll penangananinfrastruktur jalan danjembatan sertapenyediaan PJU

Terlaksananyaproses legalisasidokumenpengadaantanah

2 dokumen Terlaksananyaserah terimadokumen asettanah kepadaPemerintah KotaPekalongan

2 dokumen

12003 SEKRETARIAT DAERAH 29.750.000 0

1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 29.750.000 0

109.16 PROGRAM PENATAANPENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH

29.750.000 0Prosentasekepemilikansertifikat tanahpemkot

65.34 (%)

109.12003.16.006 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah 29.750.000 0 KB P1- - Jumlahpenetapan loksipengadaantanah untukkepentinganumum

1 dokumen Jumlah bidangtanah untukkepentinganumum

1 dokumen

12010 DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH

285.000.000 187.500.000

109.16 PROGRAM PENATAANPENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH

218.000.000 0Prosentasekepemilikansertifikat tanahpemkot

65.34 (%)

109.12010.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

218.000.000 0 KB P1- -

109.17 PROGRAM PENYELESAIANKONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

67.000.000 187.500.000Jumlah konflikpertanahan yangterselesaikan

100 (%)

Hal : 318SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 336: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4109.12010.17.001 Fasilitasi Peningkatan Status Hukum

atas tanahKotaPekalongan

67.000.000 187.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlah sertifikattanah

50 bidang Pembuatansertifikat tanah

50 bidang

110 KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL

6.142.401.200 1.859.250.000

11001 DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

6.142.401.200 1.859.250.000

110.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

595.725.000 576.825.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

110.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

3.200.000 3.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinyajasa suratmenyurat

12 bulan % bulantersedianya jasasurat menyurat

100 %

110.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

63.600.000 62.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi dansumber dayalistrik

12 bulan % bulantersedianya jasakomunikasi dansumber dayalistrik kedinasan

100 %

110.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KOTAPEKALONGAN

33.400.000 32.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

12 bulan % Bulantersedianya jasaadministrasikeuangan

100 %

110.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KOTAPEKALONGAN

13.200.000 13.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasakebersihankantor

12 bulan % bulantersedianya jasakebersihankantor

100 %

110.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KOTAPEKALONGAN

250.000.000 250.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinya alattulis kantor

12 bulan % bulantersedianya ATK

100 %

Hal : 319SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 337: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4110.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanKOTAPEKALONGAN

62.242.000 62.242.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan % bulantersedianyabarang cetakandanpenggandaan

100 %

110.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KOTAPEKALONGAN

19.000.000 2.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianya alatlistrik

12 bulan % bulantersedianya alatlistrik

100 %

110.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KOTAPEKALONGAN

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinyaperalatan rumahtangga

12 bulan % bulantersedianyaperalatan rumahtangga

100 %

110.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KOTAPEKALONGAN

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan % bulantersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

100 %

110.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KOTAPEKALONGAN

41.004.000 41.004.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman kantor

12 bulan % bulantersedianyakebutuhanmakanan danminumanpegawai gunakelancaran tugaskantor

100 %

110.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KOTAPEKALONGAN

101.079.000 101.079.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinyarapat koordinasidan konsultasike luar daerah

12 bulan % bulantersedianyarapat koordinasidan konsultasike luar daerahyang terlaksana

100 %

110.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

4.132.300.000 219.300.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 320SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 338: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4110.01.02.003 Pembangunan gedung kantor KOTA

PEKALONGAN3.876.700.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah gedungkantor yangdibangun

1 unit

Jumlah gedungpelayananKTP/KK diKecamatan yangdibangun

2 unit

% jumlahgedung kantoryang dibangundan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

% jumlahgedungpelayananKTP/KK diKecamatan yangdibangun dandapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

Hal : 321SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 339: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4110.01.02.010 Pengadaan mebeleur KOTA

PEKALONGAN42.300.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah rak arsipbesi yang dibeli

4 buah

Jumlah fillingbesi yang dibeli

3 buah

Jumlah mejarapat yag dibeli

1 buah

Jumlah kursitunggu

3 buah

Jumlah kursisusun

15 buah

% jumlah rakarsip besi yangdibeli dan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

% jumlah fillingbesi yang dibelidan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

% jumlah mejarapat yang dibelidan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

% jumlah kursitunggu yangdibeli dan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

% jumlah kursisusun yangdibeli dan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

110.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KOTAPEKALONGAN

60.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah gedungkantor yangdipelihara

5 unit % jumlahgedung kantoryang dipeliharadan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

Hal : 322SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 340: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4110.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKOTAPEKALONGAN

40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkendaraandinas/operasional yang dipelihara

13 unit % jumlahkendaraandinas/operasional yang dipeliharadan dapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

110.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KOTAPEKALONGAN

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinyaPemeliharaanmebeleur

12 unit % bulantersedianyaPemeliharaanmebeleur kantor

100 %

110.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KOTAPEKALONGAN

94.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah Printeryang dibeli

5 unit

Jumlah AC yangdibeli

6 unit

Jumlah papanvisual elektronikyang dibeli

2 unit

% jumlah Printeryang dibeli dandapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

% jumlah ACyang dibeli dandapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

% jumlah papanvisual elektronikyang dibeli dandapatdimanfaatkanuntuk kelancarantugas-tugaskantor

100 %

110.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KOTAPEKALONGAN

16.300.000 16.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan % bulantersedianyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

110.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

30.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 323SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 341: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4110.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KOTAPEKALONGAN

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah Renjadan LEPPKSKPD yangdisusun

2 paket % jumlah Renjadan LEPPKSKPD yangdisusun dandimanfaatkandalamperencanaankerja

100 %

110.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KOTAPEKALONGAN

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah RKA,Lakip danLaporan-laporankeuangan SKPDyang disusun

3 paket % jumlah RKA,Lakip danLaporan-laporankeuangan SKPDyang disusundan dapatdimanfaatkansebagai dasarevaluasikegiatan yangakan datang

100 %

110.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KOTAPEKALONGAN

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah RenstraSKPD yangdisusun

1 paket % Jumlahrenstra SKPDyang disusundan dapatdimanfaatkansebagai dasarperencanaankegiatan limatahunan yangakan datang

100 %

110.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

20.751.200 19.500.000

110.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KOTAPEKALONGAN

20.751.200 19.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagakontrak yang ada

1 orang % jumlah tenagakontrak yangdapatditingkatkanefisiensi kerjanya

100 %

110.15 PROGRAM PENATAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.363.625.000 1.013.625.000Cakupanpenerbitan KTP

100 (%)

Cakupanpenerbitan KK

100 (%)

Cakupanpenerbitankutipan aktakelahiran

75 (%)

Cakupanpenerbitankutipan aktakematian

30 (%)

Hal : 324SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 342: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4110.01.15.003 Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun, updatingdan pemeliharaan)

KOTAPEKALONGAN

162.800.000 162.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

Jumlahkepemilikan aktakelahiran baru

6061 orang

Jumlahkepemilikan KK

106552 KK

Jumlahkepemilikan aktakematian

251 orang

% kepemilikanakta kematian

100 %

% kepemilikanKK

100 %

% kepemilikanakta kelahiranbaru

100 %

110.01.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependudukan

KOTAPEKALONGAN

155.700.000 155.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

Jumlah blangkoKK yang dicetak

25000 set

Jumlah blangkokutipan aktakelahiran yangdicetak

7000 lembar

Jumlah blangkoregister aktakelahiran yangdicetak

150 buku

Jumlah monevserta koordinasidalam daerahyangdilaksanakan

300 kali

% rata-ratadokumenkependudukanyangtermanfaatkan

100 %

% tingkat monevserta koordinasidalam daerahyang terlaksana

100 %

110.01.15.010 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil

KOTAPEKALONGAN

34.800.000 34.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

Kapasitas rata-rata petugaspengelolaadministrasikependudukanbaik laki-lakimaupunperempuansecaramenyeluruhdalammemberikanpelayanankepadamasyarakat

80 % % meningkatnyakapasitaspetugaspengelolaadministrasikependudukandalammemberikanpelayanankepadamasyarakat

80 %

110.01.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan KOTAPEKALONGAN

67.700.000 67.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

jumlah arsipregister aktacatatan sipilyang dipelihara

1250 buku

jumlah arsippermohonanakta catatan sipilyang dipelihara

62500 berkas

% arsip registerakta catatan sipilyang dapatdiselesaikantepat waktu

100 %

% arsippermohonanakta catatan sipilyang dapatdiselesaikantepat waktu

100 %

Hal : 325SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 343: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4110.01.15.018 Pemutakhiran lapang pemeliharaan

database kependudukanKOTAPEKALONGAN

350.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

Jumlahkepemilikan AktaCapil yang didata

298595 orang % JumlahKepemilikanAkta Capil yangdidata dan dapatdimanfaatkansebagaidatabasekependudukan

100 %

110.01.15.020 Kelembagaan Pengelola sistimInformasi Kependudukan

KOTAPEKALONGAN

197.800.000 197.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

Jumlah petugasyang mengelolalaporankependudukan

120 orang % jumlahpetugaspengelola SIAKyang dapatditingkatkankualitaskinerjanya

100 %

110.01.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan AdministrasiKependudukan

KOTAPEKALONGAN

88.700.000 88.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

Pemahaman rata-rata pesertasosialisasi baiklaki-laki maupunperempuansecaramenyeluruh akanpentingnyakepemilikandokumenadministrasikependudukan

80 % % meningkatnyapemahamanpesertasosialisasi akanpentingnyakepemilikandokumenadministrasikependudukan

80 %

110.01.15.024 Operasional Sistim SIAK KOTAPEKALONGAN

22.700.000 22.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

Jumlah towerjaringan SIAKyang dipeliharadan pembeliansuku cadangperalatan untukkelancaranjaringan SIAK

5 tower % perawatantower jaringanSIAK danpembelian sukucadangperalatan untukkelancaranjaringan SIAKyangtermanfaatkan

100 %

110.01.15.028 Penerapan elektronik KTP KOTAPEKALONGAN

191.500.000 191.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

Jumlahkepemilikan KTP-el

217572 orang % kepemilikanKTP-el

100 %

110.01.15.030 Aplikasi Penataan DokumenKependudukan dan Pencatatan Sipil

KOTAPEKALONGAN

91.925.000 91.925.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

4 Penataanadministrasikependudukan danpencatatan sipil

Jumlah arsipdata dokumenpencatatan sipilyang dientry,dipelihara dandimanfaatkan

89275 akta % arsip datadokumenpencatatan sipilyang terpeliharadan yangtermanfaatkanuntukmeningkatkankelancaranadministrasikependudukan

100 %

111 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

749.500.000 749.500.000

Hal : 326SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 344: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

412201 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA

749.500.000 749.500.000

111.15 PROGRAM KESERASIANKEBIJAKAN PENINGKATANKUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

32.500.000 32.500.000Prosentasepengetahuananak tentang hakanak

1 perseb

111.12201.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak KotaPekalongan

32.500.000 32.500.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

Jumlah pesertayang terdatamengikutipelatihan forumanak

80 anak Jumlah pesertayang berhasilmengikutipelatihan forumanak

80 anak

111.16 PROGRAM PENGUATANKELEMBAGAANPENGARUSUTAMAAN GENDERDAN ANAK

48.000.000 48.000.000PerankelembagaanPUG dalampembangunan

1 (kegiatan)

PerankelembagaanAnak dalampembangunan

5 klp

111.12201.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak KotaPekalongan

48.000.000 48.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

Jumlah pesertayang mengikutisosialisasiKampungRamah Anak

100 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuannyatentangkampung ramahanak

100 orang

111.17 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN

49.000.000 49.000.000IndeksPembangunanGender

66 (%)

IndeksPemberdayaanGender

69 (%)

111.12201.17.008 Fasilitasi upaya perlindunganperempuan terhadap tindak kekerasan

KotaPekalongan

49.000.000 49.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

Jumlahpengelola LP-PAR yangmendapatfasilitasi

13 orang Jumlahpengelola LP-PAR yangmeningkatpengetahuandanketrampilannyadalammenanganikasus

13 orang

111.18 PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN JENDERDALAM PEMBANGUNAN

595.000.000 595.000.000IndeksPembangunanGender

66 (%)

IndeksPemberdayaanGender

69 (%)

Hal : 327SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 345: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4111.12201.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan

peningkatan peran serta dankesetaraan jender

KotaPekalongan

48.000.000 48.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

2 Peningkatan peranserta perempuan dalamkehidupan sosial,ekonomi, dan politik

Jumlah pesertayang mengikutipembinaan danpelatihanpeningkatanperan serta dankesetaraangender

50 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuandanketrampilannya

50 orang

111.12201.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dankinerja PKK

KotaPekalongan

500.000.000 500.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

2 Peningkatan peranserta perempuan dalamkehidupan sosial,ekonomi, dan politik

Jumlah TP-PKKyang mendapatfasilitasi

32 TP-PKK Jumlah TP-PKKyang kinerjanyameningkat

32 TP-PKK

111.12201.18.009 Pengembangan pemberdayaanekonomi keluarga

KotaPekalongan

47.000.000 47.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

2 Peningkatan peranserta perempuan dalamkehidupan sosial,ekonomi, dan politik

Jumlah pesertayang mengikutipelatihan

100 orang Jumlah pesertayang berhasilmengikutipelatihan

100 orang

111.20 PROGRAM MODEL OPERASIONALBKB-POSYANDU PADU

25.000.000 25.000.000Prosentasejumlah kaderposyanduterampil

3.33 %

111.12201.20.001 Kegiatan pengembangan modelinstitusi masyarakat

KotaPekalongan

25.000.000 25.000.000 KSB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

Jumlah pesertayang mengikutipelatihan tentangposyandu

60 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuannyatentangposyandu

60 orang

112 KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA

976.154.000 983.500.000

10201 DINAS KESEHATAN 20.000.000 20.000.000

112.16 PROGRAM KESEHATANREPRODUKSI REMAJA

20.000.000 20.000.000angka kasusperkawinandibawah umur 20tahun

500 (kasus)

Prosentasekehamilan padausia < 19 tahun

2 (persen)

112.10201.16.001 Advokasi dan KIE tentang KesehatanReproduksi Remaja (KRR)

KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KSB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

4 Pengembanganpemerataan &jangkauan yankesdas,pemantapan mutupelayanan kesehatanmasy serta optimalisasipembangunankependudukan dan KB

Terlaksananyapertemuankonselor remaja

0 kali Meningkatnyapengetahuanremaja tentangkesehatanreproduksi

0 lokasi

12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA

956.154.000 963.500.000

Hal : 328SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 346: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4112.15 PROGRAM KELUARGA

BERENCANA862.500.000 947.500.000Angka rata rata

fertilitaspenduduk

2.3 anak

112.12201.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alatkontrasepsi bagi Keluarga Miskin

KotaPekalongan

33.500.000 33.500.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Jumlahpasangan usiasubur darikeluarga miskinyang di datamendapatpelayanan KBdan alatkontrasepsi

6607 orang Jumlahpasangan usiasubur darikeluarga miskinyang berhasilmendapatpelayanan KBdan alatkontrasepsi

6607 orang

112.12201.15.002 Pelayanan KIE KotaPekalongan

39.000.000 39.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Jumlah kegiatanadvokasi dankomunikasiinformasiedukasikependudukandan KB di BP4,Radio danMupen

56 kl Jumlah kegiatanadvokasi dankomunikasiinformasiedukasikependudukandan KB di BP4 ,Radio danMupen yangberhasildilaksanakan

56 kl

112.12201.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera KotaPekalongan

37.000.000 37.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Jumlah pesertayang mengikutisosialisasipendataankeluargasejahtera

65 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuannyatentangpendataankeluargasejahtera

65 orang

112.12201.15.008 Penguatan Kelembagaan KeluargaKecil Berkualitas

KotaPekalongan

138.000.000 138.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah PPKBD,KKB dan KKBPembantu yangmendapatfasilitasi biayaoperasionalnya

143 orang Jumlah PPKBD ,KKB dan KKBPembantu yangberhasilmendapatfasilitasi biayaoperasionaluntuk kelancarantugasnya

143 orang

Hal : 329SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 347: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4112.12201.15.009 Penguatan program Keluarga

Berencana/KB (DAK)KotaPekalongan

615.000.000 700.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpengadaansaranaprasaranapelayanan KB

101 unit/set Jumlahpengadaansaranaprasaranapelayanan KByang berhasildilaksanakan

101 unit/set

112.16 PROGRAM KESEHATANREPRODUKSI REMAJA

16.000.000 16.000.000angka kasusperkawinandibawah umur 20tahun

500 (kasus)

Prosentasekehamilan padausia < 19 tahun

2 (persen)

112.12201.16.002 Sosialisasi Kesehatan ReproduksiRemaja

KotaPekalongan

16.000.000 16.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pesertayang mengikutipelatihankonselor bagiPIK KRR

56 orang Jumlah pesertapelatihankonselor yangmeningkatpengetahuannya

56 orang

112.20 PROGRAM PENGEMBANGANPUSAT PELAYANAN INFORMASIDAN KONSELING KRR

77.654.000 0

112.12201.20.003 Pembinaan pusat informasi dankonseling (PIK)

KotaPekalongan

77.654.000 0 KB P13 Pengarusutamaan gender(PUG) dan pemenuhan hakanak (PUHA)

3 Peningkatan kualitashidup, perlindunganterhadap perempuandan anak sertapemenuhan hak-hakanak

pembinaan pusatinfromasi dankonseling

12 bulan erwujudnyapusat pelayananinformasi dankonseling di KotaPekalongan

100 persen

113 SOSIAL 5.009.551.200 2.332.998.400

11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI

4.614.551.200 2.137.998.400

113.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

601.600.000 671.000.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

113.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

1.750.000 2.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang keluar /dikirim

12 bulan Jumlah suratyang diterimainstansi /perorangan

12 bulan

Hal : 330SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 348: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4113.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikKotaPekalongan

157.850.000 185.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpemakaiantelepon, air danlistrik

12 bulan Jumlahpemakaiantelepon, air danlistrik yangdibayar

12 bulan

113.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

42.400.000 44.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pejabatpenatausahaankeuangan danbarang

10 orang Jumlah pejabatyang menerimahonorariumpenatausahaankeuangan danbarang

10 orang

113.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

57.500.000 63.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpemakaian ATKselama 12 bulan

12 bulan Jumlah ATKyang tersediaselama 12 bulan.

12 bulan

113.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

21.000.000 23.100.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah barangcetakan danfotocopy

12 bulan Jumlahpemakaianbarang cetakandan fotocopy

12 bulan

113.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

12.200.000 13.420.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah alat-alatlistrik dan alatelektronikaselama satutahun

12 bulan Jumlahpemakaian alat-alat listrik danelektronika

12 bulan

113.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

8.000.000 8.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatanrumah tangga

12 bulan Jumlah peralatanrumah tanggayang tersedia

12 bulan

113.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

3.900.000 3.630.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratkabar, buku,majalah danbacaan kantor

12 bulan Jumlah suratkabar, buku,majalah danbacaan kantoryang disediakan

12 bulan

113.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

47.000.000 51.700.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah makananminuman hariandan makananminuman rapatkoordinasi

12 bulan Jumlah makananminuman danmakananminuman rapatkoordinasi yangtersedia

12 bulan

Hal : 331SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 349: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4113.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerahKotaPekalongan

250.000.000 275.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah.

12 bulan Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah yangterlaksana

12 bulan

113.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

164.000.000 113.850.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

113.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

25.000.000 27.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bahanoperasionalkarnaval,perbaikan kamarmandi/WC,pembuatanspanduk danstand pameran

13 unit Jumlah bahanoperasionalkarnaval,perbaikan kamarmandi/WC,pembuatanspanduk yangberhasilterlaksana

13 unit

113.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

78.500.000 86.350.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkendaraan rodadua, roda tigadan roda empatyang dirawat

31 unit Jumlahkendaraan rodadua, roda tigadan roda empatyang berhasildirawat

31 unit

113.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

Dinsosnakertrans

34.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahperlengkapanperalatangedung kantordan mebeleuryang di adakan

16 unit digunakanyaperlengkapandan peralatangedung kantordan mebeleuruntuk kelancaranpelaksanaantugas

16 unit

113.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

26.500.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahperlengkapangedung kantoryang dirawat

63 unit

Jumlah peralatangedung kantoryang dirawat

35 unit

Jumlah mebeuleryang dirawat.

6 set

Jumlahperlengkapangedung kantoryang berhasildirawat

63 unit

Jumlah peralatangedung kantoryang berhasildirawat

35 unit

Jumlah mebeuleryang berhasildirawat.

6 set

Hal : 332SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 350: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4113.05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

6.500.000 7.150.000prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur

15.28 persen

113.01.05.004 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsional SKPD

KotaPekalongan

6.500.000 7.150.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah instrukturyang dinilaiangka kreditnya.

20 orang Jumlah instrukturyang berhasildinilai angkakreditnya.

20 orang

113.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

30.000.000 22.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

113.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bukuRenja, LEPPKdan KAK

4buku/dokumen

Buku Renja,LEPPK dan KAKuntukpelaksanaan danevaluasipembangunandaerah

4buku/dokumen

113.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

10.000.000 11.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Dokumenperencanaan,penganggurandan pelaporanakuntabilitaskinerja.

7dokumen/buku

Digunakannyadokumenperencanaanpenganggaran,dan pelaporanakuntabilitaskinerja dalampelaksanaan danevaluasi programdan kegiatan.

7dokumen/buku

113.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

10.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah dokumenRenstra

1 dokumen DigunakannyadokumenRenstra dalamperencanaan,pelaksanaan,dan evaluasiprogram dankegiatan

1 dokumen

113.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

38.751.200 39.050.000

113.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

20.751.200 19.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagakontrak

1 orang Jumlah tenagakontrak yangterbayar

1 orang

Hal : 333SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 351: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4113.01.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan

PublikKotaPekalongan

18.000.000 19.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah layananpublik

3 orang/buah Dikelolanyainformasi danpengaduanmasyarakat sertadilaksanakannyapelayanan publikdan website,piket dinas danmonev keperusahaan

3 orang/buah

113.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN, KOMUNITAS ADATTERPENCIL (KAT) DANPENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)LAINNYA

71.300.000 78.430.000Angkakemiskinan

8 %

ProsentasepenurunanPMKS

0 (%)

113.01.15.016 Fasilitasi Upaya PeningkatanKesejahteraan Keluarga

KotaPekalongan

71.300.000 78.430.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Jumlah pesertayang mengikutisosialisas

20 orang Jumlah pesertasosialisasi yangmendapatpendampinganPKH

20 orang

113.16 PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

2.507.700.000 96.470.000ProsentasepenurunanPMKS

19.81 (%)

113.01.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraansosial Anggota Veteran, Lansia danPenyandang Cacat

KotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Jumlah lansiayang terdaftaruntukmendapatkanbantuan

90 orangVeteran danorang Lansia

Jumlah lansiayangmendapatkanbantuan

90 orangVeteran danorang Lansia

113.01.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan,sarana, dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS

KotaPekalongan

20.000.000 22.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlahpenyandangcacat yangdidata untukmendapatbantuan alat

17 orang Jumlahpenyandangcacat yangmendapatbantuan

17 orang

Hal : 334SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 352: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4113.01.16.012 Fasilitas Kelayan Kota

Pekalongan22.700.000 24.970.000 KSB P11 Pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Jumlah kelayanyang terdatauntuk dilayani

174 orang Jumlah kelayanyang terfasilitasiuntuk dilayani

174 orang

113.01.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari InternasionalPenyandang Cacat (Hipenca)

KotaPekalongan

15.000.000 16.500.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlah pesertayang mengikutikegiatanHIPENCA

10 orang Jumlah pesertaHIPENCA yangikutberpartisipasidanmengembangkan bakat seni dankreatifitas

10 orang

113.01.16.017 Pembangunan rumah perlindungansosial berbasis masyarakat (RPSBM)untuk PGOT (Bantuan Provinsi)

KelurahanKuripanKertoharjo

2.420.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

VolumePembangunanGedung RPSBM

485 m2 Jumlah gedungRPSBM bagiPGOT

100 %

113.20 PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKIT SOSIAL(EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBADAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

117.500.000 124.250.000ProsentasepenurunanPMKS

19.81 (%)

113.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilanberusaha bagi eks penyandangpenyakit sosial

KotaPekalongan

30.000.000 33.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlah eks.penyandangpenyakit sosialyang terdaftaruntuk mengikutipelatihan

15 orang Jumlah Ekspenyandangpenyakit sosialyang berhasildilatih

15 orang

113.01.20.008 Razia PGOT KotaPekalongan

37.500.000 41.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah PGOTyang dirazia

240 orang Jumlah PGOTyang didata dandirehabilitasi dipanti

240 orang

113.01.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi WanitaRawan Sosial Ekonomi (Cukai)

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

- Jumlah wanitarawan sosialekonomi yangdidata untukmengikutiketrampilan

15 orang Jumlah wanitarawan sosialekonomi yangberhasilmengikutiketrampilan

15 orang

113.21 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL

732.200.000 640.798.400Prosentasepelayanankesejahteraansosial

100 (%)

Hal : 335SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 353: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4113.01.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman

Makam PahlawanKotaPekalongan

77.700.000 85.470.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah TamanMakamPahlawan yangdirawat

1 TMP Jumlah TamanMakamPahlawan yangtelah dirawat

1 TMP

113.01.21.011 Optimalisasi Pendampingan ProgramKUBE

KotaPekalongan

70.000.000 77.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

JumlahpendampingKUBE

4 orang JumlahpendampingKUBE yangmenerimahonorarium

4 orang

113.01.21.013 Komisi daerah lanjut usia Kotapekalongan

30.000.000 33.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlah lansiayang didatauntuk mengikutikegiatan hariulang tahunlansia

225 orang Jumlah lansiayangmendapatkanbantuan

225 orang

113.01.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal KotaPekalongan

50.000.000 55.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah anakyang terdaftaruntuk di khitan

125 anak Jumlah anakyang berhasil dikhitan

125 anak

113.01.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dankelembagaan sosial di RPSBM (RumahPerlindungan Sosial BerbasisMasyarakat)

KotaPekalongan

450.000.000 330.378.400 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah orangyang didatauntukdilayani/dirawatdi RPSBM

19180 orang Jumlah orangyangmendapatkanpelayanan diRPSBM

19180 orang

113.01.21.019 Penyediaan Jasa TenagaKesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK)

KotaPekalongan

31.000.000 34.100.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah TKSKyang terdaftaruntuk mendapatbiayaoperasional ditingkatkecamatan

4 orang Jumlah TKSKyang terfasilitasibiayaoperasional ditingkatKecamatan

4 orang

113.01.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi TenagaPenyandang Masalah Sosial (PMKS)

KotaPekalongan

23.500.000 25.850.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlah petugasyang terdaftaruntukmelaksanakantugas sebagaiDuta Sosial

10 orang Jumlah petugasyang berhasilmelaksanakantugas sebagaiDuta Sosial

10 orang

113.22 PROGRAM PEMBINAANLINGKUNGAN SOSIAL

345.000.000 345.000.000Prosentasepengangguranyang dilatih

0.6 (%)

Hal : 336SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 354: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4113.01.22.02 Penguatan ekonomi masyarakat di

lingkungan industri hasil tembakaudalam rangka pengentasan kemiskinanmengurangi pengangguran danmendorong pertumbuhan ekonomidaerah(DBHCHT)

KotaPekalongan

345.000.000 345.000.000 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlahmasyarakat yangmengikutipelatihanketrampilan danmendapatkanbantuanperalatan

78 orang Jumlahmasyarakat yangberhasilmengikutipelatihanketrampilan danmendapatkanbantuanperalatan

78 orang

12003 SEKRETARIAT DAERAH 200.000.000 0

1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 200.000.000 0

113.16 PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

200.000.000 0ProsentasepenurunanPMKS

19.81 (%)

113.12003.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangankemiskinan

Kotapekalongan

200.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Pengelolaan uptpenanggulangankemiskinan

1 Upt Terwujudnyalembagapenanggulangankemiskinan

100 Persen

12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA

195.000.000 195.000.000

113.16 PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

35.000.000 35.000.000ProsentasepenurunanPMKS

19.81 (%)

113.12201.16.009 Koordinasi perumusan kebijakan dansikronisasi pelaksanaan upaya-upayapenanggulangan kemiskinan danpenurunan kesenjangan

KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Terlaksananyakoordinasikegiatanpeningkatankualitas rumahdan lingkunganserta pelayananUnit PengaduanMasyarakat

1 KotaPekalongan

Terwujudnyakoordinasikegiatanpeningkatankualitas rumahdan lingkunganserta pelayananUnit PengaduanMasyarakatdengan lancar

1 KotaPekalongan

Hal : 337SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 355: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4113.22 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL160.000.000 160.000.000Prosentase

pengangguranyang dilatih

0.6 (%)

113.12201.22.01 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau(DBHCHT)

KotaPekalongan

40.000.000 40.000.000 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Penguatanekonomi mikrodalammembantupemberdayaandan ekonomimasyarakat

4 kelompok Meningkatnyapartisipasi danketrampilanpemuda dalampembangunan

4 kelompok

113.12201.22.02 Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakaudalam rangka pengentasan kemiskinanmengurangi pengangguran danmendorong pertumbuhan ekonomidaerah(DBHCHT)

KotaPekalongan

120.000.000 120.000.000 KB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Jumlah pesertayang mengikutipelatihanketrampilankelompokUPPKS

40 orang Jumlah pesertapelatihanketrampilankelompokUPPKS yangmeningkatketrampilannya

40 orang

114 KETENAGAKERJAAN 5.075.750.000 6.411.172.800

11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI

5.075.750.000 6.411.172.800

114.15 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DAN PRODUKTIVITASTENAGA KERJA

4.173.000.000 5.425.210.800Angkapengangguran

4.67 (%)

114.11301.15.002 Pembangunan balai latihan kerja(cukai)

KotaPekalongan

2.750.000.000 2.887.500.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah aulatahap 2,mushola, pagar,sumur,pengurukantanah dan tralis

6 gedung Jumlah aulatahap 2,mushola, pagar,sumur,pengurukantanah dan tralisyang berhasildibangun

6 gedung

Hal : 338SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 356: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4114.11301.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

bagi pencari kerja (cukai)KotaPekalongan

500.000.000 1.731.400.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah siswapencari kerjayang mengikutipelatihanketrampilan

272 orang Jumlah siswapencari kerjayang lulusmengikutipelatihanketrampilan

272 orang

114.11301.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala saranaprasarana pendidikan balai latihan kerja(BLK)

KotaPekalongan

30.000.000 41.830.800 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlah alat-alatpelatihan/perbengkelan yangdidata untukdirawat

57 unit Jumlah alat-alatpelatihan/perbengkelan yangterawat.

57 unit

114.11301.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan LembagaPelatihan Pasca Pelatihan

KotaPekalongan

64.000.000 64.768.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah pesertayang terdaftaruntuk mengikutipemagangan

30 orang Jumlah pesertayang berhasilmeningkatkankualitas SDMyang terampildan produktif.

30 orang

114.11301.15.016 Penyuluhan Lembaga SertifikasiProfesi

KotaPekalongan

12.000.000 1.012.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah pesertapenyuluhan LSPkepada LPKSdan BLK.

15 orang Jumlah pesertayang mengikutipenyuluhan LSPdari LPKS danBLK.

15 orang

114.11301.15.022 Pembentukan kader norma kerja diperusahaan

KotaPekalongan

26.000.000 28.600.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah pesertayang didatamengikutipembentukankader normakerja diperusahaan

130 orang Jumlah pesertayang mengikutipembentukankader normakerja diperusahaan

130 orang

Hal : 339SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 357: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4114.11301.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

alumni siswa pasca pelatihanKotaPekalongan

26.000.000 24.288.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Reformasibirokrasi untukmewujudkanpemerintahandaerah yangamanah.

200 orang Bagi penggunatenaga kerjatelahmendapatkantenaga terampilyang telahdididik olehLPKS/UPTD-BLK, sedangkanbagiLPKS/UPTD-BLK mendapatkepercayaanpasar

200 orang

114.11301.15.026 Pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau(cukai)

KotaPekalongan

265.000.000 95.812.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah pesertayang mengikutibimtek TKM danWUB

50 orang Jumlah pesertayang berhasilmengikuti bimtekTKM dan WUBdan penerimaanbantuan saranausaha

50 orang

114.11301.15.027 Pengadaan Sarana dan PrasaranaBalai Latihan Kerja (Cukai)

KotaPekalongan

500.000.000 550.000.000 KSB P21 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah saranadan prasaranayang diadakan

10 paket digunakannyasarana danprasarana untukpelatihan

10 paket

114.16 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA

437.950.000 451.242.000Angkapengangguran

4.67 (%)

114.11301.16.001 Penyusunan informasi bursa tenagakerja

KotaPekalongan

37.150.000 37.565.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah pesertayang mengikutipenyuluhaninformasiketenagakerjaan

70 orang Jumlah pesertayang memahamiinformasiketenagakerjaan

70 orang

Hal : 340SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 358: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4114.11301.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Kota

Pekalongan56.000.000 56.672.000 KSB P11 Pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah siswayang mengikutiseleksi magangke Jepang.

15 orang Jumlah siswayang berhasildalam seleksimagang keJepang.

15 orang

114.11301.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 KotaPekalongan

50.000.000 49.225.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlahpenyelenggaraan layanan Kios 3in 1.

12 bulan Digunakannyaaplikasi Kios 3 in1 untuk akseslayanan.

12 bulan

114.11301.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerjaIndonesia

KotaPekalongan

34.800.000 38.280.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlahmasyarakat yangdidata mengikutisosialisasipenempatan TKI.

55 orang Jumlahmasyarakat yangmemahamimengikutisosialisasipenempatan TKI.

55 orang

114.11301.16.013 Perluasan dan pengembangankesempatan kerja padat karyainfrastruktur

KotaPekalongan

260.000.000 269.500.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlahpenganggurmusiman yangterdaftar untukmendapatkanpekerjaan

2000 orang Jumlahpenganggurmusiman yangmendapatkesempatankerja

2000 orang

114.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENGEMBANGAN LEMBAGAKETENAGAKERJAAN

464.800.000 534.720.000Prosentasekasus hubunganindustrial yangterselesaikandenganperjanjianbersama

50 (%)

Hal : 341SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 359: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4114.11301.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan

Hubungan IndustrialKotaPekalongan

17.500.000 17.380.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah kasusPHI diperusahaan.

28 kasus PHI Jumlah kasusPHI (PerselisihanHubunganIndustrial) yangdiselesaikan.

28 kasus PHI

114.11301.17.004 Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan undang-undangketenagakerjaan

Kotapekalongan

12.000.000 13.090.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah pesertayang didatauntuk mengikutisosialisasiPeraturanPelaksanaanUndang-UndangKetenagakerjaan.

40 orang Jumlah pesertayang mengikutisosialisasiPeraturanPelaksanaanUndang-UndangKetenagakerjaan.

40 orang

114.11301.17.005 Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkan hukumterhadap keselamatan dan kesehatankerja

KotaPekalongan

12.500.000 13.750.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlahpemeriksaankasuskecelakaankerja.

70 kasus Jumlah pekerjayangmendapatkanperlindunganterhadapkecelakaan kerjadalam hubungankerja.

70 kasus

114.11301.17.009 Pembinaan Perusahaan TentangPengupahan

KotaPekalongan

15.000.000 14.750.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlahperusahaanyang terdaftaryang mengikutipembinaanperusahaantentangpengupahan

60 orang Meningkatnyapembinaantentangpengupahan diperusahaan

60 orang

114.11301.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan KotaPekalongan

74.900.000 80.850.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah rapatAnggota DewanPengupahan.

12 bulan RekomendasiDewanPengupahantentang usulanUpah MinimumKota Pekalongankepada Walikota.

12 bulan

114.11301.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT KotaPekalongan

13.000.000 15.070.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

JumlahPerusahaanyang dibina LKSBipartit

50perusahaan

JumlahPerusahaanyang berhasildibina LKSBipartit.

50perusahaan

Hal : 342SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 360: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4114.11301.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Kota

Pekalongan12.000.000 20.680.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah rapat /sidang LKSTripatrit.

1Rekomendasi

Jumlahrekomendasiyang dihasilkandari rapat /sidang LKSTripatrit.

1Rekomendasi

114.11301.17.017 Revitalisasi Data Obyek danPengawasan Ketenagakerjaan

Kotapekalongan

15.000.000 16.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlahperusahaanyang didatauntukdirevitalisasi.

155perusahaan

Jumlahperusahaanyang berhasildirevitalisasi.

155perusahaan

114.11301.17.018 Pembinaan dan Perlindungan Norma-norma Kerja Bagi Pekerja Perempuan

KotaPekalongan

33.400.000 36.740.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah pekerjaperempuan yangdidata untukmengikutipembinaan danperlindungannormaketenagakerjaan

30 orang Jumlah pekerjaperempuan yangmengikutipembinaan danperlindungannormaketenagakerjaan.

30 orang

114.11301.17.019 Pembinaan dan pemeriksaan objekKeselamatan dan Kesehatan Kerja

KotaPekalongan

25.000.000 27.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah pekerjaperempuan yangdidata untukmengikutipembinaan danperlindungannormaketenagakerjaan

40perusahaan

Jumlah pekerjaperempuan yangmengikutipembinaan danperlindungannormaketenagakerjaan.

40perusahaan

114.11301.17.021 Optimalisasi Pemeriksaan NormaKetenagakerjaan

KotaPekalongan

43.000.000 47.300.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlahperusahaanyang didatauntuk diperiksatentang normaketenagakerjaan.

200perusahaan

Jumlahperusahaanyang berhasildiperiksa tentangnormaketenagakerjaan.

200perusahaan

114.11301.17.022 Pembinaan dan pembentukan P2K3(Panitia Pembina Keselamatan Kerja)

KotaPekalongan

10.000.000 9.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlahperusahaanyangmendapatkanpembinaan untukmembentukP2K3 diPerusahaan.

9 perusahaan Jumlahperusahaanyang berhasilmembentukP2K3.

9 perusahaan

Hal : 343SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 361: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4114.11301.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang

Peraturan Perusahaan dan PerjanjianKerja Bersama

KotaPekalongan

21.000.000 27.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlahperusahaanyang dibinaperaturanperusahaan danperjanjian kerjabersama

14Perusahaan

Jumlahperusahaanyang bisamengikutipembinaanperusahaantentangperaturanperusahaan danperjanjian kerjabersama.

14Perusahaan

114.11301.17.033 Fasilitasi kampanye keselamatan dankesehatan kerja di perusahaan

KotaPekalongan

20.000.000 39.160.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlahperusahaanyang mengikutikampanyekeselamatan dankesehatan kerja

60 orang Jumlahperusahaanyang memahamipentingnyakeselamatan dankesehatan kerja.

60 orang

114.11301.17.039 Workshop pembuatan PeraturanPerusahaan (PP) dan Perjanjian KerjaBersama (PKB)

KotaPekalongan

19.500.000 21.450.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah pesertayang terdaftaruntuk mengikutipembinaan PPdan PKB

50 orang Jumlah pesertayang berhasilmengikutipembinaan PPdan PKB

50 orang

114.11301.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubatorbisnis dan teknologi

KotaPekalongan

77.000.000 84.700.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah tenantyangmendapatkanbantuan saranausaha

5 tenant Jumlah tenantyang berhasilmelaksanakanpengembanganusaha

5 tenant

114.11301.17.043 Penyusunan Peta KerawananHubungan Industrial

KotaPekalongan

15.000.000 16.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlahperusahaanyang didata.

90Perusahaan

Jumlahperusahaanyang bisadipetakan tingkatkerawananhubunganindustrial.

90Perusahaan

114.11301.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja danOrganisasi Pengusaha

KotaPekalongan

29.000.000 31.900.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah pekerjadan pengusahayang dibina

80 orang Jumlah pekerjadan pengusahayang berhasildibina

80 oarang

115 KOPERASI DAN USAHA KECILMENENGAH

8.730.071.400 3.965.600.000

Hal : 344SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 362: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

411501 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH

8.555.071.400 3.710.600.000

115.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

1.190.170.000 1.183.750.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

115.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah perangkodan materai

12 Bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran

12 Bulan

115.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

612.470.000 608.450.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi

12 Bulan Kelancarankomunikasitugas-tugaskedinasan

12 Bulan

115.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

50.100.000 47.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

12 Bulan Kelancarantugasadministrasikeuangan

12 Bulan

115.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Alat tulis kantor 12 bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran

12 bulan

115.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

85.000.000 85.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah barangceta-cetakblankopenyetoran danpelaporanpendapatanserta buku cetakwajib retribusipasar

12 bulan Kelancarantugas-tugasadministrasiperkantoran

12 bulan

115.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Alat listrik 12 Bulan Kelancarankomunikasitugas-tugaskedinasan

12 Bulan

Hal : 345SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 363: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4115.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota

Pekalongan2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatanrumah tanggayang tersedia

12 Bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga kantorselama 1 tahun

12 Bulan

115.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpenyediaan suratkabar/majalahdan buku bacaanperaturanperundang-undangan

1 Paket Peningkatanpengetahuan,informasi danwawasankaryawan dankaryawati

12 Bulan

115.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

61.400.000 61.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman

11 bulan Kelancarantugas-tugasdinas

11 bulan

115.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

317.700.000 317.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpelaksanaanrapat koordinasidan konsultasike luar aderah

1 tahun Kelancarankoordinasi dankonsultasi keluar daerah

1 tahun

115.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

3.898.850.000 348.850.000emeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

115.01.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan

3.500.000.000 0 KB P2- - Jumlah gedungkantorDisperindagkopdan UMKM KotaPekalonganyang akandibangun

1 Gedungkantor

Jumlah gedungkantorDisperindagkopdan UMKM KotaPekalonganyang terbangun

1 Gedungkantor

115.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

40.350.000 40.350.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlahterpeliharanyagedung kantor

12 bulan prosentaseterpeliharanyagedung kantor

100 %

Hal : 346SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 364: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4115.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKotaPekalongan

226.000.000 226.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Kendaraandinas/operasional yang terpelihara

34 unit Peningkatankelancaran tugas-tugas dinas

34 unit

115.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

44.000.000 44.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantor

17 Buah

Peningkatankelancaran tugas- tugasadministrasikantor

12 Bulan

115.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

38.500.000 38.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantoryang terpelihara

12 Bulan Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantoryang dapatdigunakan

12 Bulan

115.01.02.060 Penyusunan studi kelayakan (feasibilitystudy)

KotaPekalongan

50.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah DED diPasar-pasar seKota Pekalongandan Kajian StudyKelayakan diPasarSugihwaras

2 Dokumen Jumlah dokumenDEDperencanaan diPasar-pasar seKota Pekalongandan Kajian StudyKelayakan diPasarSugihwaras

2 Dokumen

115.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

45.000.000 45.000.000

115.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bukuperencanaandan evaluasiyang disusun

5 buku Jumlah laporanRenja, LEPPKSKPD danLaporankeuangansebagai dasarevaluasi

12 bulan

115.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

RKA, LAKIP danlaporankeuangan SKPD

5 buku RKA, LAKIP danlaporankeuangan SKPDyang dapatdimanfaatkanuntukperencanaankegiatan

12 bulan

Hal : 347SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 365: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4115.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD Kota

Pekalongan10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bukuprofilDisperindagkop& UMKM

10 buku Kelancaranpenyampaianinformasi tentangDisperindagkop& UMKM

10 buku

115.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahnyapelaksanaanmonev dalamrangkakoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

12 Bulan Lancarnyapelaksanaanmonev dalamrangkakoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

12 Bulan

115.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah RenstraSKPD yangdisusun

1 Buku Jumlah RenstraSKPD yangdapatdimanfaatkandalamperencanaankegiatan

1 Buku

115.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

1.240.301.400 0

115.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

1.240.301.400 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah orangpenyediaan jasatenaga kontrak

74 Orang Kelancarantugas-tugaskedinasa

1 Tahun

115.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIMUSAHA USAHA KECIL MENENGAHYANG KONDUKSIF

923.500.000 930.000.000Prosentasekenaikan jumlahUMKM

10 (%)

115.01.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan BagiUMKM dan Pedagang Kaki Lima

KotaPekalongan

50.000.000 55.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah UMKMdan PedagangKaki Lima yangakanmendapatkanfasilitasi aksespermodalanPameran MikroFinance Expo

225 UMKMdan PK5

Jumlah UMKMdan PedagangKaki Lima yangtelahmendapatkanfasilitasi aksespermodalanPameran MikroFinance Expo

225 UMKMdan PK5

115.01.15.015 Pendampingan Pengembangan UsahaUMKM

KotaPekalongan

73.500.000 75.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

jumlah UMKMyang didatamengikutipendampinganpengembanganusaha UMKM

50 UMKM Meningkatnyaomset pelakuUMKM

50 UMKM

Hal : 348SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 366: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4115.01.15.016 Penyelenggaraan pekan batik Kota

Pekalongan800.000.000 800.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerah

yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah UMKMyang terdaftardalam organisasiyang akan didatamendapatkanfasilitasi standpameran batikdan kulinerpelaku usaha dipenyelenggaraan pekan batik

90 UMKM Jumlah UMKMyang tergabungdalam orgasisasiyangmendapatkanfasilitasi standpameran batikdan kulinerpelaku usaha dipenyelenggaraan pekan batik

90 UMKM

115.16 PROGRAM PENGEMBANGANKEWIRAUSAHAAN DANKEUNGGULAN KOMPETITIF USAHAKECIL MENENGAH

1.071.500.000 1.012.250.000Prosentasekenaikan jumlahwirausahawan

5 (%)

115.01.16.008 Sosialisasi HKI dan pendaftaran merk,batik label bagi peningkatan daya saingUKM di era pasar global

KotaPekalongan

47.500.000 52.250.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Jumlah UMKMyang mengikutisosialisasi HKI,fasilitasi HKI danbatik merk

30 UMKM Meningkatnyakepemilikanpaten merkproduk IKM

30 UMKM

115.01.16.020 Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakaumelalui bantuan peralatan usahahandycraft (DBHCHT)

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah pelakuusaha kerajinan(Handycraft)yang difasilitasibantuan saranaproduksi

40 IKM Pelaku usahaIKM handycraftyangmendapatkanfasilitasi bantuansarana produksi

40 IKM

115.01.16.021 Fasilitasi Workshop MotivasiPengembangan Kewirausahaan danIdentifikasi Peluang Usaha

KotaPekalongan

40.000.000 40.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Jumlah UMKMyang didatauntuk mengikutiworkshopmotivasipengembangankewirausahaandan identifikasipeluang usaha

50 UMKM Jumlah UMKMyangteridentifikasi

50 UMKM

115.01.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan CurhatBisnis

KotaPekalongan

37.500.000 50.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Jumlah UMKMyang didatauntuk mengikuticurhat bisnis

210 UMKM Jumlah UMKMyang mengikuticurhat bisnis

210 UMKM

115.01.16.023 Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakaumelalui bantuan peralatan produksimakanan dan minuman (DBHCHT)

KotaPekalongan

100.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Pelaku usahaIKM makanandan minumanyang difasilitasibantuanperalatanproduksi

40 IKM Pelaku usaanmakanan danminuman yangmendapatkanfasilitas bantuanperalatanproduksi

40 IKM

Hal : 349SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 367: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4115.01.16.024 Penguatan kelembagaan Telecenter

sebagai pusat layanan bisnis sentra /BDS (Business Development Centre)

KotaPekalongan

27.000.000 35.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah BDSPyang akanmendapatkanfasilitasipendampingan

4 BDSP Meningkatnyaomset UMKMyang didampingioleh BDS

4 BDSP

115.01.16.025 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja di lingkungan industrihasil tembakau melalui pelatihan zatwarna alam dan pembuatan cantingbatik (DBHCHT)

KotaPekalongan

130.000.000 130.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah 60pelaku usahabatik wwarnaalam dan cantingbatik yangdifasilitasipeningkatanproduktifitasnyadanpengembanganproduknya

60 pelakuusaha

60 pelaku usahabatik warna alamdan canting batikyang difasilitasipeningkatanproduktifitasnyadanpengembanganproduknya

60 pelakuusaha

115.01.16.026 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja di lingkungan industrihasil tembakau melalui pelatihanpeningkatan kreatifitas tenun(DBHCHT)

KotaPekalongan

140.000.000 140.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Pelaku usahatenun ATBMyang difasilitasipengembanganusahanyamenjadi IKMtenun fashion

60 IKM Fasilitasipengembanganusaha tenunATBM menjaditenun ATBMfashion

60 IKM

115.01.16.027 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja di lingkungan industrihasil tembakau melalui pelatihanpengembangan Usaha Mikro Kecil(DBHCHT)

KotaPekalongan

124.500.000 140.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Jumlah UMKMyang didatauntuk mengikutipelatihankewirausahaandan keunggulankompetitif UsahaKecil Menengah

220 UMKM Jumlah UMKMmengikutipelatihankewirausahaandan temu usaha

220 UMKM

115.01.16.028 Pembinaan kemampuan danketrampilan kerja di lingkungan industrihasil tembakau melalui pelatihanproduk makanan dan minuman(DBHCHT)

KotaPekalongan

175.000.000 175.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Fasilitasi 70 IKMmakanan danminuman dalammengamati,meniru danmemodifikasiproduk makanandan minumanyang sesuaiselera pasar

70 IKMmakanan danminuman

70 pelaku usahaIKM makanandan minumanyang mendapatfasilitasi dalammengamati,meniru danmemodifikasiproduk makanandan minumansesuai denganselera pasar

70 IKMmakanan danminuman

115.01.16.029 Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakaumelalui bantuan peralatan usahakonfeksi (DBHCHT)

KotaPekalongan

150.000.000 150.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Pelaku usahajasa konveksiyang difasilitasipelatihan danbantuan saranausaha

40 IKM Pelaku usahajasa konveksiyangmendapatkanfasilitasipelatihan danbantuan saranausaha

40 IKM

Hal : 350SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 368: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4115.18 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KELEMBAGAANKOPERASI DAN UMKM

185.750.000 190.750.000Prosentasekenaikan jumlahkoperasi

0.84 (%)

115.01.18.004 Sosialisasi perundang-undangan dibidang perkoperasian

KotaPekalongan

38.000.000 38.000.000 KB P1- - Pengurusankoperasi yangdidata mengikutisosialisasiperaturan dibidangperkoperasian

100 Koperasi Meningkatkankinerjamanajemenkoperasi

100 Koperasi

115.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, danperhargaan koperasi berprestasi

KotaPekalongan

70.000.000 75.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

jumlah KSP/USPyangmendapatkansosialisasi danpenilaianmenjadi koperasiberprestasi dankoperasi yangterawasi olehpejabatpengawaskoperasi

105 Koperasi JumlahKSP/USP yangdinilaikesehatannyadan yang telahterawasi olehpejabat koperasi

105 Koperasi

115.01.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi KotaPekalongan

25.000.000 25.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah pengurusKSP/USP yangmengikutipelatihanpembuatanAnggaranRumah Tangga,SOP, SOM, danPeraturanKhusus.

40 Koperasi Meningkatnyakinerjamanajemenkoperasi

40 Koperasi

115.01.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatankoperasi

KotaPekalongan

52.750.000 52.750.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

JumlahKSP/USP yangmendapatkantingkat penilaiankesehatankoperasi

150 Koperasi Meningkatnyakinerjamanajemenkoperasi

150 Koperasi

12003 SEKRETARIAT DAERAH 175.000.000 255.000.000

1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 175.000.000 255.000.000

115.17 PROGRAM PENGEMBANGANSISTEM PENDUKUNG USAHA BAGIUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH

165.000.000 225.000.000Prosentasekenaikan jumlahUMKMterfasilitasipromosi

13.33 (%)

Hal : 351SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 369: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4115.12003.17.012 Fasilitasi Dekranasda Kota

Pekalongan120.000.000 150.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerah

yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah perajin/UKM BinaanDekranasdayang terfasilitasidalam pameran

6 Kali Peningkatanjumlah perajinbatik/ tenun

6 Kali

115.12003.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota KotaPekalongan

45.000.000 75.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

TeraktivasinyaBranding KotaPekalongan

1 unit Jumlahwisatawandomestik/mancanegarayang berkunjung

1000 orang

115.18 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS KELEMBAGAANKOPERASI DAN UMKM

10.000.000 30.000.000Prosentasekenaikan jumlahkoperasi

0.84 (%)

115.12003.18.022 Pembinaan dan pengawasan lembagakeuangan mikro (LKM)

KotaPekalongan

10.000.000 30.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Prosentaselembagakeuangan mikroyangmemiliki badanhukum

100 % Jumlah lembagakeuangan mikroyang terbina danterawasi

130 LKM

116 PENANAMAN MODAL 1.576.776.200 1.709.094.000

11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH

17.100.000 17.100.000

116.16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIMINVESTASI DAN REALISASIINVESTASI

17.100.000 17.100.000Prosentasekenaikan nilaiinvestasi

11.49 (%)

116.11501.16.021 Pengelolaan Website dan TeknologiInformasi

KotaPekalongan

17.100.000 17.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulandalam pelayanandan fasilitasiakses informasilewat teknologi

12 bulan Kelancaranpelayananinformasi lewatteknologiinformasi

12 bulan

11601 BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.559.676.200 1.691.994.000

Hal : 352SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 370: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4116.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN519.625.000 562.511.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

116.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

6.000.000 6.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyabahan prosessurat menyurat

12 bulan Kelancaranadmistrasi suratmenyurat

12 bulan

116.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

62.400.000 64.860.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasi dansumber dayalistrik

12 bulan KelancaranKomunikasi dansumber dayalistrik untuktugas kedinasan

12 bulan

116.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

29.900.000 33.005.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

12 bulan Kelancarantugasadministrasikeuangan

12 bulan

116.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPedkalongan

28.000.000 32.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasakebersihankantor

12 bulan Terciptanyakebersihankantor

12 bulan

116.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

55.825.000 58.363.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya Alattulis kantor

12 bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran

12 bulan

116.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

69.850.000 73.025.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Kelancarantugasadministrasiperkantoran

12 bulan

Hal : 353SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 371: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4116.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan

2.600.000 2.920.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrik

100 % kelancaran tugaskedinasan

12 bulan

116.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

6.200.000 7.130.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyaperalatan rumahtangga

100 % kelancaran tugaskedinasan

12 bulan

116.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

2.800.000 3.220.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan suratkabar danmajalah

12 bulan terpenuhinyakebutuhaninformasi

12 bulan

116.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

26.050.000 29.958.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminumanpegawai danrapat

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminumanpegawai danrapat

12 bulan

116.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

230.000.000 250.930.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulankoordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 bulan kelancaran tugaskedinasan

12 bulan

116.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

246.350.000 228.275.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

116.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

41.800.000 43.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpeliharanyagedung kantor

12 bulan Terciptanyakenyamanankantor

12 bulan

116.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

55.000.000 57.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

100 % kelancaran tugaskedinasan

100 %

Hal : 354SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 372: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4116.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantorKotaPekalongan

100.000.000 115.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Kantor yangrepresentatif

1 paket Terciptanyakenyamanankantor

12 bulan

116.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

38.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapankantor

1 paket Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapankantor

1 paket

116.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

11.550.000 12.075.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyaperalatangedung kantor

100 % Kelancarantugas kedinasan

12 bulan

116.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

20.000.000 30.000.000prosentasekehadiranaparatur

90 persen

116.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

KotaPekalongan

20.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyaseragam dinasBPMP2T

100 % Seragam dinasBPMP2T

100 %

116.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

30.000.000 35.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

116.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 12.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TesusunnyaRenja danLEPPK

100 % TingkatPemanfaatanRenja danLEPPK

100 %

116.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KMotaPekalongan

10.000.000 12.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRKA LAKIP danLAPKEU

100 % TingkatPemanfaatanRKA LAKIP danLAPKEU

100 %

116.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jl. MajapahitNo. 1Pekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRenstra

100 % TingkatPemanfaatanRenstra

100 %

Hal : 355SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 373: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4116.07 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)20.751.200 19.250.000

116.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

20.751.200 19.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasatenaga kontrak

12 bulan Kelancarantugas kedinasan

12 bulan

116.15 PROGRAM PENINGKATANPROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI

195.800.000 227.670.000Prosentasekenaikan nilaiinvestasi

11.49 (%)

116.01.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnyakerjasama strategis antara usaha besardan Usaha Kecil Menengah

KOtaPekalongan

50.000.000 60.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah fasilitasikerjasamapenanamanmodal

1 kali kerjasamapenanamanmodal

1 kali

116.01.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasanpelaksanaan penanaman modal

KotaPekalongan

60.800.000 69.920.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

PengendalianPenanamanModal bagiPelaku usaha

100 % PengendalianPenanamanModal melaluiLKPM

100 %

116.01.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi KotaPekalongan

85.000.000 97.750.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

jumlahkeikutsertaanpameranpromosiinvestasi

2 kali Kelancaranpromosi potensiinvestasi kotapekalongan

100 %

116.16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIMINVESTASI DAN REALISASIINVESTASI

487.150.000 543.288.000Prosentasekenaikan nilaiinvestasi

11.49 (%)

Hal : 356SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 374: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4116.01.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal Kota

Pekalongan23.900.000 30.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerah

yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

TersusunanyaPeraturanpenanamanmodal

1 peraturan Tersusunyaperaturan yangpro investasi

1 peraturan

116.01.16.010 Optimalisasi pelayanan terpaduperizinan dan non perizinan

KotaPekalongan

153.250.000 170.488.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Tertibnyaadministrasiperizinan sesuaiSOP

100 % TerwujudnyaPelayanan Prima

100 %

116.01.16.011 Aplikasi SIMPADU KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerupdatenyaAplikasiSIMPADU

1 paket TerwujudnyaAplikasiSIMPADU

1 paket

116.01.16.015 Pengelolaan Website OSS KotaPekalongan

18.000.000 19.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah bulanpengelolaanwebsite

12 bulan Kelancaraninformasi melaluiwebsite

12 bulan

116.01.16.019 Pengelolaan SPIPISE (SistemPelayanan Informasi dan PerizinanInvestasi Secara Elektronik)

KOtaPekalongan

27.000.000 46.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah bulanpenyediaanlayanan internetdan operatorspipise

12 bulan pelaksanaanpelayananpenanamanmodal

12 bulan

116.01.16.020 Audit Standar ISO 9000 KotaPekalongan

75.000.000 80.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Audit ISO 2 kali Terlaksananyapenerapan ISO

100 %

116.01.16.024 Penyusunan indeks kepuasanmasyarakat

Kotapekalongan

75.000.000 75.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

IndeksKepuasanMasyarakat

1 laporan TingkatKepuasanMasyarakat

80 %

116.01.16.025 Klinik LKPM (Laporan KegiatanPenanaman Modal)

KotaPekalongan

15.000.000 22.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

TerlaksanayaKlinik LKPM

100 % TerlaksanayaKlinik LKPM

100 %

Hal : 357SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 375: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4116.17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI

SUMBERDAYA, SARANA, DANPRASARANA DAERAH

40.000.000 46.000.000Ketersediaaninformasi potensidan peluanginvestasi

3 (media)

116.01.17.004 Penyusunan Profil Investasi Kotapekalongan

40.000.000 46.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Tersusunya profilinvestasi

1 buku profil investasi 1 buku

117 KEBUDAYAAN 1.773.100.000 1.580.400.000

10701 DINAS PERHUBUNGAN,PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1.707.200.000 1.514.500.000

117.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAIBUDAYA

450.155.000 530.000.000Prosentasepenambahanjenis kesenianbudaya

2.15 (%)

117.10701.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budayadaerah

KotaPekalongan

425.155.000 500.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Kegiatan pentasseni TMII, HariJadi Kota PKL,Hari jadi PropJateng, Kirabseni PBI, pentasseni di luarpropinsi anpameran inovasi

7 event Pengenalan adatbudaya daerahkepadamasyarakat luas

100 %

117.10701.15.005 Pemberian dukungan, penghargaandan kerjasama di bidang budaya

KotaPekalongan

25.000.000 30.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Pelaksanaanlomba keseniandaerah

3 event Terpilihnyalomba keseniandalam upayapelestarianbudaya lokal

100 %

117.16 PROGRAM PENGELOLAANKEKAYAAN BUDAYA

942.000.000 665.500.000Lestarinyakesenian budayalokal KotaPekalongan

100 (%)

117.10701.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalampengelolaan kekayaan budaya

KotaPekalongan

25.000.000 35.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Lomba perahudayung

1 kegiatan Pelestariankebudayaandaerah danpeningkatanpartisipasimasyarakat

100 %

117.10701.16.006 Pengembangan kebudayaan danpariwisata

KotaPekalongan

30.000.000 35.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

sedekah laut(nyadran),pekchun dansyawalan

3 keg meningkatnyapartisipasimasyarakatdalampengelolaankekayaanbudaya

100 %

Hal : 358SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 376: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4117.10701.16.011 Pendukungan pengelolaan museum

dan taman budaya di daerahKotaPekalongan

555.500.000 555.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Operasional danpemeliharaanMuseum BatikPekalongan

12 bulan TerpeliharanyaMuseum danTaman BudayaDaerah

100 %

117.10701.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya Luar kota /propinsi

31.500.000 40.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

terfasilitasinyakeg. rakernasJKPI

1 keg terfasilitasinyakerjasamapusaka budayadalam upayapromosipariwisata danbudaya

100 %

117.10701.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya KotaPekalongan

300.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

tersedianyafasilitasi bagikomunitas senidan budaya

12 bulan prosentasetersedianyafasilitasi bagikomunitas senidan budaya

100 %

117.17 PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA

139.000.000 139.000.000Lestarinyakesenian budayalokal KotaPekalongan

100 (%)

117.10701.17.004 Fasilitasi perkembangan keragamanbudaya daerah

Kotapekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

FasilitasiSanggar senirakyat

5 Kelompok Berkembangnyasanggar senirakyat

100 %

117.10701.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pengembangankeanekaragaman budaya

KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Buku Statistikkebudayaan danpariwisata

40 buku Adanya dataacuan statistikkebudayaan danpariwisata diKota Pekalongan

100 %

117.10701.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya KotaPekalongan

19.000.000 19.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

BukuinventarisasiBenda CagarBUdaya

30 buku Pelestarian adatbudaya aslidaerah

100 %

117.19 PROGRAM PEMBINAAN TRADISIDAN PENGEMBANGAN NILAIKEKAYAAN DAN KERAGAMANBUDAYA

176.045.000 180.000.000Lestarinyaupacara adattradisi KotaPekalongan

100 (%)

117.10701.19.001 Dukungan festival/parade seni budayadaerah (festival pekalongan tempodulu)

KotaPekalongan

176.045.000 180.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Terselenggaranya workshop danfestival kostumkarnaval BatikPekalongan

1 kegiatan Terpeliharanyakesenian budayadaerah KotaPekalongan

100 %

11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DANPOLITIK

65.900.000 65.900.000

117.17 PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA

65.900.000 65.900.000Lestarinyakesenian budayalokal KotaPekalongan

100 (%)

Hal : 359SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 377: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4117.11901.17.001 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerahKotaPekalongan

65.900.000 65.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaPembinaan KorpMusik SelamaSetahun

12 Bulan TerfasilitasinyaKegiatan-kegiatanUpacara DenganIringan KorpMusik KotaPekalongan

12 Bulan

118 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.548.791.000 1.388.091.000

10101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DANOLAH RAGA

1.097.900.000 1.097.900.000

118.16 PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN

250.000.000 250.000.000Jumlah prestasipemuda ditingkat Nasional

1 (cabang)

118.10101.16.012 Pekan seni Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah cabangseni yangdipertandingkan

7 cabang Meningkatnyaprestasi siswa dibidang seni

100 %

118.10101.16.013 Bengkel seni Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah cabangseni yangdibintekkan

7 cabang Meningkatnyakompetensi gurudalam mencetakprestasi siswa dibidang seni

100 %

118.10101.16.014 Kemah bakti pemuda Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyaKemah baktipemuda

1 kegiatan Meningkatnyaprestasi dalambidangkepramukaan

100 %

Hal : 360SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 378: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4118.10101.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan

gerak jalan 28 kmDindikpora 40.000.000 40.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyaLomba wawasanwiyata mandaladan gerak jalan28 km

1 kegiatan Tumbuhnya rasanasionalismedanmeningkatkansemangatpemuda

100 %

118.10101.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasimuda

Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terlaksananyakegiatanpembibitan danpembinaangenerasi muda

1 kegiatan Terpilihnya bibit-bibit generasimuda yanghandal

100 %

118.10101.16.017 Upacara peringatan Hardiknas,Haornas dan Hari sumpah pemuda

Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyaUpacaraperingatanHardiknas,Haornas danHari sumpahpemuda

1 kegiatan MeningkatnyaNasionalismedan kualitasmentalkepribadiangenerasi muda

100 %

118.18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHANPENYALAHGUNAAN NARKOBA

30.000.000 30.000.000Prosentasepenurunan kasusnarkoba

25 persen

118.10101.18.001 Pemberian penyuluhan tentang bahayanarkoba bagi pemuda

Dindikpora 30.000.000 30.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

TerlaksananyaPemberianpenyuluhantentang bahayarokok dannarkoba bagipemuda

1 kegiatan Meningkatnyapengetahuantentang bahayanarkoba

1 %

118.20 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA

535.000.000 535.000.000Jumlah prestasiolahraga ditingkat Nasional

1 (cabang)

Hal : 361SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 379: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4118.10101.20.003 Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakatDindikpora 150.000.000 150.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah atlit yangdibina dalamrangkapersiapanPOPDA tingkatProvinsi

30 orang Meningkatnyakemampuan dankompetensi atlitdan guru

30 orang

118.10101.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahragapelajar tingkat kota

Dindikpora 175.000.000 175.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah cabanglomba yangdipertandingkan

12 cabang Terseleksinyakejuaraanolahraga pelajartingkat kota

1 kegiatan

118.10101.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar TingkatKaresidenan/Provinsi

Dindikpora 160.000.000 160.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlahkontingen yangmengikutikompetisi tingkatkaresidenan/provinsi

12 cabang Terseleksinyakejuaraanolahraga pelajartingkatkaresidenan/provinsi

1 kegiatan

118.10101.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah Dindikpora 50.000.000 50.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah cabanglomba yangdilatihkan

5 cabang Meningkatnyakompetensi atlitolahraga

100 %

118.21 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA OLAH RAGA

282.900.000 282.900.000Jumlah prestasiolahraga ditingkat Nasional

1 (cabang)

Hal : 362SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 380: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4118.10101.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana

OlahragaDindikpora 282.900.000 282.900.000 KB P12 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Jumlah lapanganolahragapanahan yangdisempurnakan

1 lapangan

Jumlahpengadaan alatolahraga

5 jenis alatolahraga

Tersedianyagedunglapanganolahragapanahan

1 lapangan

Tersedianya alatolahraga

5 jenis alatolahraga

11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DANPOLITIK

290.191.000 290.191.000

118.16 PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN

290.191.000 290.191.000Jumlah prestasipemuda ditingkat Nasional

1 (cabang)

118.11901.16.010 Pembinaan Generasi Muda PengibarBendera

KotaPekalongan

290.191.000 290.191.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaKegiatan danPelatihanPaskibra Tahun2016, KegiatanOutboundDinamikaKelompok SertaTerfasilitasinyaKegiatan PurnaPaskibraIndonesia KotaPekalongan

3 kegiatan KelancaranPelaksanaanUpacara HUT RITahun 2016 danPelaksanaanPurna PaskibraIndonesia KotaPekalongan

100 persen

12003 SEKRETARIAT DAERAH 160.700.000 0

1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 160.700.000 0

118.16 PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN

79.200.000 0Jumlah prestasipemuda ditingkat Nasional

1 (cabang)

118.12003.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor danSosialisasi Narkoba

KotaPekalongan

79.200.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

jumlah pesertapemuda pelopordan sosialisasiP4GN

105 orang Peningkatanperan serta aktifpemuda

100 %

118.20 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA

81.500.000 0Jumlah prestasiolahraga ditingkat Nasional

1 (cabang)

118.12003.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembangdi masyarakat

KotaPekalongan

50.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlahpelaksanaansenam aerobikdan SKJ

72 kali Peningkatankegiatan danperan sertamasyarakatdalam berolahraga

100 %

Hal : 363SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 381: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4118.12003.20.028 Penyelenggaraan kompetisi olah raga Kota

Pekalongan31.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Terselenggaranya kompetisiolahraga

1 kali Peningkatanperan sertamasyarakatdalam olah raga

100 %

119 KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI

5.968.522.600 5.748.120.000

11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DANPOLITIK

602.760.200 641.380.000

119.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

135.688.000 149.600.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

119.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

1.000.000 1.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaMaterai danPerangkoSelama 12 Bulan

12 Bulan Materai danPerangko YangTerpakai Selama12 Bulan

12 Bulan

119.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

25.000.000 27.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah FasilitasJasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

3 Fasilitas TerfasilitasinyaJasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

12 Bulan

119.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

22.950.000 21.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbayarnyaHonorariumPenatausahaanKeuanganSelama 12 Bulan

12 Bulan KelancaranPenatausahaanKeuangan diKantorKesbangpol

12 Bulan

119.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

17.000.000 18.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaan ATKSelama Setahun

12 Bulan Jenis ATK YangTersedia SelamaSetahun

12 Bulan

119.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

4.000.000 4.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis BarangCetakan danPenggandaanYang Tersedia

6 Jenis PenyediaanBarang CetakandanPenggandaanDalam Setahun

12 Bulan

Hal : 364SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 382: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan

2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis Alat-alatListrik danElektronik YangTersedia

1 Jenis Penyediaan AlatListrik danElektronik DalamSetahun

12 Bulan

119.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis PeralatanRumah TanggaYang DisediakanSelama Setahun

23 Jenis PenyediaanPeralatanRumah TanggaSelama Setahun

12 Bulan

119.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

1.800.000 1.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah BahanBacaan YangDisediakan TiapBulan

12 Bulan TersedianyaSurat Kabar danBacaan LainnyaSelama Setahun

12 Bulan

119.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

20.438.000 21.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis KegiatanPenyediaanMakanan danMinuman

12 Bulan PenyediaanMakanan danMinumanSelama Setahun

12 Bulan

119.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

40.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahPengirimanPeserta DalamRapat-rapatKoordinasi danKonsultasi LuarDaerah

135 Kali PengirimanPeserta DalamRapat-rapatKoordinasi danKonsultasi LuarDaerah

135 Kali

119.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

82.800.000 88.700.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

119.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

15.850.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis PekerjaanDekorasi danPemeliharaanGedung KantorYangDilaksanakan

3 paket HasilPelaksanaanPekerjaanPemeliharaanGedung Kantor

100 persen

Hal : 365SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 383: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKotaPekalongan

35.850.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahKendaraanDinas /OperasionalYang TerfasilitasiPemeliharaannya

9 unit PemeliharaanKendaraanDinas /OperasionalSelama SatuTahun

12 bulan

119.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahMebeulair YangTerpelihara

20 buah HasilPemeliharaanMebeulairSelama SatuTahun

12 bulan

119.01.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer KotaPekalongan

5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahKomputer danPrinter YangTerfasilitasiPemeliharaannya

16 unit HasilPemeliharaanKomputer danPrinter SelamaSatu Tahun

12 bulan

119.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

19.100.000 21.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaPengadaanTablet, HT danPrinter

9 unit TerfasilitasinyaPengadaanTablet, HT danPrinter

9 unit

119.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahPeralatan KantorYang Terpelihara

27 buah PemeliharaanPeralatan KantorSelama SatuTahun

12 bulan

119.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

19.500.000 22.500.000Capaian LaporanKinerja sebesar

100 persen

119.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

6.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah KegiatanPenyusunanLaporanPerencanaandan Evaluasi

2 Kegiatan Jumlah LaporanPerencanaandan EvaluasiYang Tersusun

2 Laporan

119.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

6.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah KegiatanPenyusunanLaporanPerencanaandan Evaluasi

2 Kegiatan Jumlah LaporanPerencanaandan EvaluasiYang Tersusun

2 Laporan

Hal : 366SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 384: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kota

Pekalongan7.500.000 8.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Buku RenstraKantorKesbangpolTahun 2016 -2021 dan ProfilKantorKesbangpol KotaPekalongan

2 Kegiatan TersedianyaPanduanKegiatan Tahun2016 - 2021 danProfil KantorKesbangpol KotaPekalongan

2 Kegiatan

119.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

20.751.200 17.500.000

119.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

20.751.200 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbayarnyaHonorariumTenaga KontrakSelama 12 Bulan

12 Bulan TersedianyaTenaga KontrakPada KantorKesbangpol KotaPekalongan

1 Orang

119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

113.031.000 122.000.000Prosentasepenurunanangkakriminalitas

-5 (%)

119.01.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

KotaPekalongan

75.200.000 80.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

TerlaksananyaKegiatanFasilitasi TimKominda,MonitoringKesatuanBangsa danPolitik sertaFasilitasi FKDM

3 Kegiatan TermonitornyaSituasiKeamanan danKetertibanWilayah selama12 Bulan

12 Bulan

119.01.16.009 Pengawasan Orang Asing KotaPekalongan

22.300.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

TerlaksananyaKegiatanFasilitasi TimPemantauanOrang Asing danSosialisasiPemantauanOrang AsingkepadaLembagaPengguna OrangAsing di KotaPekalongan

2 Kegiatan TermonitornyaKeberadaanOrang Asing diKota Pekalongan

100 Persen

119.01.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial KotaPekalongan

15.531.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

TerlaksananyaKegiatanSosialisasiPenangananKonflik Sosial

1 Kegiatan TerciptanyaKondusivitasdiwilayah KotaPekalongan

100 Prosen

119.17 PROGRAM PENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN

97.690.000 99.780.000Prosentasepenanganankerawanansosial

100 (%)

Hal : 367SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 385: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragamaKotaPekalongan

30.780.000 30.780.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

terlaksananyakegiatanpeningkatantoleransi dankerukunn dalamkehidupanberagama

12 bulan prosentaseterlaksananyakegiatanpeningkatantoleransi dankerukunan dalamkehidupanberagama

100 %

119.01.17.004 Pembinaaan Wawasan KebangsaanBagi Pelajar dan Mahasiswa

KotaPekalongan

20.720.000 22.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaCerdas CermatWawasanKebangsaanBagi PelajarTingkat SMP danSMA

2 Kegiatan MeningkatnyaPemahamanPesertaMengenaiWawasanKebangsaan danNasionalisme

100 Prosen

119.01.17.005 Pembinaan Karakter dan PenguatanWawasan Kebangsaan bagi Aparatur

KotaPekalongan

46.190.000 47.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terlaksananyakegiatanpembinaankarakter danpenguatanwawasankebangsaan bagiaparatur

12 bulan prosentaseterlaksananyakegiatanpembinaankarakter danpenguatanwawasankebangsaan bagiaparatur

100 %

119.18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

35.000.000 36.000.000Prosentasepenanganankerawanansosial

100 (%)

119.01.18.002 Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan

KotaPekalongan

35.000.000 36.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

TerlaksananyaPenanamanWawasanKebangsaanBagi Pelajar di11 Sekolah sertaPembinaanWawasanKebangsaanBagi Masyarakatdi 4 Kecamatan

2 Kegiatan MeningkatnyaPemahamanMasyarakatMengenaiWawasanKebangsaan danNasionalisme

100 Prosen

119.21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT

98.300.000 105.300.000Prosentasepartisipasi politikmasyarakat

75 (%)

119.01.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat KotaPekalongan

40.000.000 44.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

terlaksananyakegiatanpenyuluhankepadamasyarakat

12 bulan prosentaseterlaksananyakegiatanpenyuluhankepadamasyarakat

100 %

Hal : 368SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 386: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.01.21.006 Pengelolaan Bantuan Parpol Kota

Pekalongan6.300.000 6.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terlaksananyapengelolaanbantuan parpol

12 bulan prosentaseterlaksananyapengelolaanbantuan parpol

100 %

119.01.21.009 Sosialisasi pertanggungjawabanbantuan partai politik

KotaPekalongan

14.040.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terlaksananyakegiatansosialisasipertanggungjawaban bantuankeuangan partaipolitik

1 kegiatan prosentaseterlaksananyakegiatansosialisasipertanggungjawaban bantuankeuangan partaipolitik

100 %

119.01.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan KotaPekalongan

37.960.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

banyaknya bulanterpenuhinyafasilitasipengamananpemilihan

12 bulan prosentasebanyaknya bulanterpenuhinyafasilitasipengamananpemilihan

100 %

11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.965.990.000 3.958.790.000

119.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

271.690.000 264.490.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

119.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamaterai danperangko untukkelancarankedinasan

480 lembar Lancarnya tugas-tugas kedinasan

1 tahun

119.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

33.450.000 27.450.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terfasilitasinyapenggunaantelepon danlistrik kantor

12 Bulan Lancarnyakomunikasi dantugas-tugasadministrasiperkantoran

1 Tahun

119.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

52.600.000 51.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyajasa pembayaranhonorariumadministrasikeuangan SKPD

12 Bulan Lancarnya tugas-tugasadministrasiperkantoran

1 Tahun

Hal : 369SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 387: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota

Pekalongan17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor(ATK)

12 Bulan Lancarnya tugas-tugasperkantoran

1 Tahun

119.02.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

8.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapenyediaanbarang cetakandan fotokopidokumen

12 Bulan Lancarnya tugas-tugasadministrasiperkantoran

1 Tahun

119.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alat-alat listrik

12 Bulan Lancarnya tugas-tugas kedinasan

1 Tahun

119.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapenyediaanperalatan rumahtangga

12 Bulan Meningkatnyakebersihankantor dankenyamanankerja

1 Tahun

119.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyasurat kabaruntuk anggotaSatpol PP

12 Bulan TerwujudnyaSDM Satpol PPyangberwawasanluas daninformatif

1 Tahun

119.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

51.840.000 51.840.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaminuman harianuntuk anggotaSatpol PP

12 Bulan Lancarnyakinerja danperformaanggota SatpolPP

1 Tahun

119.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

96.300.000 96.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapengirimandelegasi/pesertadalam rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 Bulan Lancarnyahubungankomunikasi dankoordinasi SatpolPP dengan pihakeksternal di luardaerah

1 Tahun

Hal : 370SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 388: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR290.300.000 290.300.000pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

119.02.02.010 Pengadaan mebeleur KotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamebeleur kantoruntuk PejabatSKPD

3 Unit Lancarnya tugas-tugas kedinasan

100 %

119.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

37.000.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terwujudnyabangunan kantoryang memadaiguna kelancarantupoksi SatpolPP

12 Bulan Terlaksananyakegiatanpemeliharaanrutin gedungkantor

1 Tahun

119.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

178.500.000 178.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakendaraan dinasyang memadaiuntukmendukungoperasionalkegiatan

12 Bulan LancarnyapemeliharaankendaraanSatpol PP gunamendukungtupoksi kegiatan

1 Tahun

119.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanmebeleur kantor

12 Bulan Lancarnyatupoksi kegiatanperkantoranSatpol PP

1 Tahun

119.02.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

33.000.000 33.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantor

8 Unit Terlaksananyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

119.02.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

23.800.000 23.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanperalatan danperlengkapangedung kantor

12 Bulan Lancarnyatupoksi kegiatanperkantoranSatpol PP

1 Tahun

119.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

135.000.000 135.000.000prosentasekehadiranaparatur

90 persen

Hal : 371SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 389: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota

Pekalongan135.000.000 135.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapengadaanpakaian kerjalapangan danPDU PimpinanSatpol PP

120 Stel Terwujudnyaperformancepersonel SatpolPP yangberwibawa

100 %

119.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

25.500.000 25.500.000Capaian LaporanKinerja sebesar

100 persen

119.02.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyapembuatanRenja danLEPPK secaratepat waktu dansesuai pedomanperencanaandanpenganggarankegiatan

12 Bulan Terwujudnyaperencanaananggaran yangefektif danefisien sertapelaporankegiatan selamatahun anggaran

1 Tahun

119.02.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyapembuatanLaporan RKA,LAKIP danLaporanKeuangan SKPD

12 Bulan Terwujudnyaperencanaananggaran yangefektif danefisien sertapelaporankegiatan selamatahun anggaran

1 Tahun

119.02.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyamonitoring danevaluasiPenegakanPerda di wilayahKota Pekalongan

31 Tempat Lancarnyahubungankomunikasi dankoordinasi SatpolPP dengan pihakeksternal diwilayah KotaPekalongan(Kelurahan danKecamatan)

100 %

119.02.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyapembuatanRenstraStrategis SKPDSatpol PP KotaPekalongan

1 DokumenRenstraSKPD

Terwujudnyaperencanaananggaran dankegiatanstrategis SKPDselama 5 tahun

100 %

119.15 PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN

670.000.000 670.000.000kerawanansosial

0 (%)

Hal : 372SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 390: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.02.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan

dan kenyamanan lingkunganKotaPekalongan

385.000.000 385.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapengamananwilayah dalamrangka HariBesarKeagamaan,Natal dan TahunBaru sertaKegiatanOperasionalLinmas

12 Bulan Terwujudnyasituasi kondusifdanperlindunganmasyarakat diwilayah KotaPekalongan

1 Tahun

119.02.15.010 Kegiatan Pengamanan PemilihanUmum

KotaPekalongan

285.000.000 285.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Terwujudnyasuasana Pilkadayang aman,damai dandemokratis

4 Bulan TerpilihnyaWalikota danWakil WalikotaPekalonganyangberintegritas dansesuai denganaspirasimasyarakat KotaPekalongan

100 %

119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

2.573.500.000 2.573.500.000Prosentasepenurunanangkakriminalitas

-5 (%)

119.02.16.001 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan polisi pamong praja

KotaPekalongan

210.000.000 210.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

Terlaksananyaupacaraperingatan HUTPOL PP,Jambore,Forkomkon antarAparat Trantib,PembentukanKader SiagaTrantib (KST)dan KawasanTertib KotaPekalongan

12 Bulan Terwujudnyaiklim kondusifyang mendukungkomunikasi dankoordinasi antarAparat PenegakPerda di wilayahKota Pekalongan

1 Tahun

119.02.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

KotaPekalongan

77.000.000 77.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapembinaan danpelatihan SDMSatpol PP

12 Bulan TerwujudnyaSDM Satpol PPyang disiplin,humanis danprofesional

1 Tahun

119.02.16.006 Penegakan Perda dan KeputusanWalikota

KotaPekalongan

2.136.500.000 2.136.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

TerlaksananyaOperasiPenegakanPerda danPerwal diwilayah KotaPekalongan

12 Bulan Terwujudnyakeamanan,ketertiban,ketentramanmasyarakat diwilayah KotaPekalongan

1 Tahun

Hal : 373SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 391: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.02.16.008 Pengumpulan informasi hasil tembakau

yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)KotaPekalongan

150.000.000 150.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

Terlaksananyapengumpulaninformasi hasiltembakau yangtidak dilekati pitacukai diperedaran atautempat penjualaneceran

12 Bulan Terdatanyainformasi hasiltembakau yangtidak dilekati pitacukai (ilegal)

1 Tahun

11903 BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH

1.053.352.400 924.950.000

119.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

231.650.000 226.950.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

119.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

1.800.000 2.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamaterai dankelancaranpengiriman suratmenyurat

254 lembar KelancarantugasadministrasiSKPD

12 bulan

119.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

25.200.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasakomunikasi ,sumber daya airdan listrik

12 bulan Lancarnyakomunikasi dantugas-tugaskedinasan

12 bulan

119.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

28.400.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasaadministrasipenatausahaankeuangan

12 bulan LancarnyaadministrasiPenatausahaanSKPD

12 bulan

119.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan

37.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasakebersihankantor

12 bulan Terciptanyakebersihan dankeamanankantor & asetnya

12 bulan

119.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

12.000.000 13.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Lancarnyaadministrasiperkantoran

12 bulan

Hal : 374SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 392: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanKotaPekalongan

7.500.000 7.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapenyediaanbarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Lancarnya tugasadministrasiperkantoran

12 bulan

119.03.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

5.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

- Tersedianya alat-alat listrik

12 bulan Lancarnya tugas-tugas kedinasan

12 bulan

119.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

4.000.000 4.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan Lancarnya tugas-tugas kedinasan

12 bulan

119.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

3.000.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyasurat kabar /majalah danbuku referensi

12 bulan Bertambahnyawawasanpersonil BPBD

12 bulan

119.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

22.750.000 22.750.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaminuman hariankaryawan BPBDdan snack rapat

12 bulan Meningkatnyakinerja karyawanBPBD

12 bulan

119.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

85.000.000 95.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyakoordinasi danpengirimandelegasi/personil ke luardaerah

12 bulan Lancarnyakoordinasi keluar daerah

12 bulan

119.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

240.700.000 248.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

119.03.02.010 Pengadaan mebeleur KotaPekalongan

20.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pembelian mejakerja dan kursikerja pejabateselon IV

8 unit Tersedianyameja kerja dankursi kerjapejabat eselonIV

12 bulan

Hal : 375SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 393: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorKotaPekalongan

28.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyagedung kantor

1 paket Lancarnya tugas-tugas kedinasan

12 bulan

119.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

150.000.000 165.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyakendaraan dinasoperasional

15 unit Lancarnya tugasoperasionalkantor

12 bulan

119.03.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

2.000.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyamebeleur kantor

20 unit Lancarnya tugas-tugas kedinasan

12 bulan

119.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

32.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pembelianperalatan danperlengkapankantor

15 unit Tersedianyaperalatan danperlengkapankantor

12 bulan

119.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

8.700.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyaperalatan &perlengkapangedung kantor

0 bulan Lancarnya tugas-tugas kedinasan

0 bulan

119.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

10.000.000 13.000.000prosentasekehadiranaparatur

90 persen

119.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

KotaPekalongan

10.000.000 13.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapakaian dinasbesertaperlengkapannya

30 stel Meningkatnyadisiplin personilBPBD

12 bulan

119.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

30.000.000 30.000.000prosentasekenaikan kualitasSDM aparatu

15.28 persen

119.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal KotaPekalongan

30.000.000 30.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya Pelatihan SDMPersonil BPBDdan relawanTanggapBencana

120 orang Meningkatnyakompetensipersonil BPBDdan RelawanTanggapBencana

12 bulan

Hal : 376SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 394: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

24.500.000 17.000.000Capaian LaporanKinerja sebesar

100 persen

119.03.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyapembuatan RKA,LAKIP danLaporanKeuangan SKPD

12 bulan Terwujudnyaperencanaananggaran yangefektif danefisien sertapenyerapananggaranberbasis kinerjamenuju GoodCorporateGovernance

12 bulan

119.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyapembuatan RKA,LAKIP danLaporanKeuangan SKPD

12 bulan Terwujudnyaperencanaananggaran yangefektif danefisien sertapenyerapananggaranberbasis kinerjamenuju GoodCorporateGovernance

12 bulan

119.03.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya monitoring danevaluasi BPBDke beberapa titikrawan daerahatau koordinasidengan instansiterkait di wilayahKota Pekalongan

12 bulan Terciptanyakomunikasi dankoordinasi yangsolid dalamantisipasi danpenanggulanganbencana diwilayah kotaPekalongan

12 bulan

119.03.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyapembuatanRencanaStrategis(RENSTRA)BPBP KotaPekalongan

1 tahun Terwujudnyaperencanaananggaran dankegiatanstrategis SKPDselama kurunwaktu 5 tahun

1 dokumen

119.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

41.502.400 40.000.000

119.03.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

41.502.400 40.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagakontrak yang ada

2 orang % Jumlahtenaga kontrakyang dapatditingkatkanefisiensi kerjanya

100 %

Hal : 377SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 395: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN KORBANBENCANA ALAM

475.000.000 350.000.000Prosentasekorban bencanaalam yangditangani

100 (%)

119.03.22.001 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi bencana alam

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana

Pembuatanmedia informasitentang bencana, publikasi mediadan posko piketsiaga bencana

3 pekerjaan Terwujudnyamasyarakat yangmelek informasitentang potensibencana danpenanggulangannya

12 bulan

119.03.22.003 Pengadaan sarana dan prasaranaevakuasi penduduk dariancaman/korban bencana alam

KotaPekalongan

200.000.000 75.000.000 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana

Terlaksananyakegiatanpembuatandokumen rawanbanjir

12 bulan Keberadaandatabasesebagai dasarmelakukanbencana banjir

12 bulan

119.03.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatanbagi korban bencana

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana

Ketersediaanlogistik dalamkeadaan daruratbencana

12 bulan Sandang,pangan dan obat-obatan yangsiap ditempatbila dibutuhkan

12 bulan

119.03.22.005 Sosialisasi Kebencanaan KotaPekalongan

75.000.000 75.000.000 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana

terpenuhinyakegiatansosialisasipenanggulanganbencana

3 kegiatan terlaksananyakegiatansosialisasipenanggulanganbencana

12 bulan

119.03.22.006 Faslitasi tanggap darurat KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana

Penyediaankendaraansaranapengambilanlogistik ,peralatan, danevakuasi korbanbencana

12 bulan Kelancaranpenaggulangankorban bencana

12 bulan

119.03.22.007 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kebencanaan

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

5 Peningkatankapasitas manajemenpencegahan danpenanggulanganbencana

Tersedianyaperalatan danperlengkapanbencana

12 bulan Tersedianyaperalatan danperlengkapanbencana

12 bulan

12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 98.000.000 98.000.000

119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

98.000.000 98.000.000Prosentasepenurunanangkakriminalitas

-5 (%)

Hal : 378SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 396: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.12006.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

98.000.000 98.000.000 KB P1- - TerfasilitasinyakegiatanMonitoringK3,PBA,PembinaanHansip dan KasiTrantib sertaterbayarnyaupah tenagakebersihan danpenjaga malam

3 kegiatan TerselenggranyakegiatanMonitoringK3,PembinaanHansip dan KasiTrantib sertaterbayarnyaupah tenagakebersihan danpenjaga malam

3 kegiatan

12007 KECAMATAN PEKALONGANSELATAN

59.620.000 0

119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

59.620.000 0Prosentasepenurunanangkakriminalitas

-5 (%)

119.12007.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

KotaPekalongan

59.620.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

TerlaksananyapembinaanHansip TingkatKecamatan

1 kali

Terlaksananyapembinaan K3 ditingkatKecamatan

1 tahun

Bantuan tranportkegiatanpembinaanHansip

50 orang/kali

Adanyapeningkatantingkatkeamanan diwilayah Kec. Pklselatan

1 tahun

12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 63.800.000 0

119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

63.800.000 0Prosentasepenurunanangkakriminalitas

-5 (%)

119.12008.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalamrangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

KotaPekalongan

63.800.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

Meningkatnyaketentraman,ketertiban danmonitoringKegiatan K-3

100 Bulan TerlaksananyaPembinaanSatgas Linmas,Posko PBA danMonitoringKegiatan K-3

100 Bulan

12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 125.000.000 125.000.000

119.16 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

125.000.000 125.000.000Prosentasepenurunanangkakriminalitas

-5 (%)

Hal : 379SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 397: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4119.12009.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

KecamatanPekalonganTimur

125.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Peningkatantrantibum diwilayahkecamatanpekalongan timur

125000000 2kegiatan

Presentasepeningkatantrantibum diwilayahkecamatanpekalongan timur

125000000100%

120 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

71.387.725.850 53.990.926.999

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 75.000.000 0

120.17 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

75.000.000 0Prosentaselaporan yangselesai tepatwaktu

80 (%)

Ketersediandokumenpendukungperencanaanpengangguran

2 (dokumen)

120.10301.17.048 Penyusunan Analisa Standar BelanjaBangunan

KotaPekalongan

75.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlahpenyusunananalisa standarbelanjabangunan

1 dokumen PersentaseSKPD yangterlayani standaranalisa standarbelanjabangunan

100 %

11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH

35.000.000 40.000.000

120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH

35.000.000 40.000.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah

10 (%)

120.11501.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

KotaPekalongan

35.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

Jumlahpedagang pasartradisional danPK5 serta aparatkebersihan,keamanan danpetugas pungutpasar dan PK5yang termotivasidalammeningkatkanretribusi

120 orang Jumlahpedagang pasartradisional danPK5 serta aparatkebersihan,keamanan, danpetugas pungutpasar dan PK5yang termotivasidalammeningkatkanretribusi untukkegiatanpembangunandaerah

120 orang

Hal : 380SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 398: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

411601 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU75.320.000 81.440.000

120.24 PROGRAM MENGINTENSIFKANPENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT

25.600.000 29.440.000Prosentasepengaduanmasyarakat yangtertangani

70 (%)

120.11601.24.004 Fasilitasi pengaduan perijinan dan nonperijinan

kotaPekalongan

25.600.000 29.440.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terfasilitasinyapengaduanperijinan

100 % terfasilitasinyapengaduanperijinan

100 %

120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH

49.720.000 52.000.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah

10 (%)

120.11601.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

KotaPekalongan

49.720.000 52.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Terlaksananyabimbingansosialisasipenanamanmodal

100 % Terlaksananyabimbingansosialisasipenanamanmodal

100 %

12003 SEKRETARIAT DAERAH 16.643.477.000 17.273.579.000

1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.023.400.000 1.057.700.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

226.200.000 250.400.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian TataPemerintahanSetda KotaPekalongan

7.500.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakebutuhan suratmenyurat

500 materai Meningkatnyakuantitas dankualitaspelaksanaankegiatan suratmenyurat

100 %

120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian TapemSetda KotaPekalongan

14.100.000 12.900.000 KB P1- - Terbayarnyahonorariumpersonilpenatausahaankeuangansebanyak 5orang

12 bulan Meningkatnyamotivasi dankinerja personilpengelolakeuangan

100 %

Hal : 381SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 399: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Tapem

Setda KotaPekalongan

12.000.000 12.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah alaattulis kantor

12 bulan Kuantitaskebutuhan alattulis kantorterpenuhi

12 bulan

120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Bagian TapemSetda KotaPekalongan

56.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Cetak bukuadministrasikelurahan

2400 buku

Penggandaansurat menyurat

44335 lembar

Terpenuhinyakebutuhan bukuadministrasikelurahan

2400 buku

terpenuhinyakebutuhanpenggandaansurat menyurat

44335 lembar

120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian TapemSetda KotaPekalongan

6.600.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaminum harianpegawai

100 % Tercukupinyakebutuhanminum harianpegawai selama12 bulan

100 %

120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Bagian Tapemsetda KotaPekalongan

130.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 bulan Tercapainyarapat koordinasidan konsultasike luar daerah

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

25.000.000 25.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

Bagian TataPemerintahanSetda KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantor

4 buah Tersedianyaperalatan danperlengkapangedung kantor

4 buah

120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

Bagian TapemSetda KotaPekalongan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanterpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan prosentaseterpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

145.400.000 155.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 382SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 400: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDBagian TapemSetda KotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

tersusunnyaRKA,LAKIP,danlaporan-laporankeuangan

12 bulan prosentasetersusunnyaRKA,LAKIP, danlaporan-laporankeuangan

100 %

120.03.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerjapemerintah daerah

KotaPekalongan

130.400.000 140.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

TersusunnyaLPPD KotaPekalongan

140 buku Tersedianyalaporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah kotaPekalonganTahum 2014

140 buku

120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

111.300.000 111.800.000

120.03.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja AparaturPemerintah Eks Desa (TPAPD)

Bagian TapemSetda KotaPekalongan

102.000.000 102.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TPAPD untukperangkatkelurhan eksdesa

20 orang Peningkatanpendapatanaparaturpemerintahkelurahan eksdesa

100 %

120.03.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi PembuatanMonografi Kelurahan

Bagian TapemSetda KotaPekalongan

9.300.000 9.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersusunnyabuku monografikelurahan

2 buku Tersedianyadata/informasimonografikelurahan

100 %

120.16 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KEDINASAN KEPALADAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

480.500.000 480.500.000

120.03.16.003 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Bagian TapemSetda KotaPekalongan

282.750.000 280.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Rapat koordinasiForum PimpinanDaerah

27 kali Terjalinnyakoordinasi antarpimpinan daerah

100 %

120.03.16.008 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihandan Keindahan)

Bagian TapemSetda KotaPekalongan

160.500.000 160.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Terlaksananyasepeda sehat k3dalam rangkapenyerapanaspirasi dan gogreen

32 kali Terserapnyaaspirasimasyarakat/kelurahan

100 %

Hal : 383SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 401: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.16.009 Koordinasi Bidang Pemerintahan

Antara Pemerintah Daerah denganKecamatan dan Kelurahan

Bagian TataPemerintahanSetda KotaPekalongan

37.250.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Rakor dansosialisasibidangpemerintahankecamatankelurahan

2 kali Penyamaanpersepsi antarapemerintahkelurahan,kecamatan danpemerintah kota

100 %

120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH

35.000.000 35.000.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah

10 (%)

120.03.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eksbengkok

35.000.000 35.000.000- - Jumlahpelaksanaanlelang garapaneks tanahbengkok

5 kali perolehan PADdari hasil lelanggarapan tanaheks Bengkok

100 %

1200302 BAGIAN HUKUM 1.353.960.000 1.442.550.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

350.550.000 369.050.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian HukumSetda KotaPekalongan

1.750.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah Materaidan Perangkoyang tersedia

1750000 12bulan

Tercapainyakelancarankegiatanadministrasi dansurat menyurat

1750000 12bulan

120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian HukumSetda KotaPekalongan

15.000.000 13.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Honorarium bagiKuasa PenggunaAnggaran,BendaharaPengeluaranPembantu, KasirPengeluaranKegiatan,PengurusBarang danPenyimpanBarang

13800000 12bulan

Terbayarnyahonorarium bagiKuasa PenggunaAnggaran,BendaharaPengeluaranPembantu, KasirPengeluaranKegiatan,PengurusBarang danPenyimpanBarang

13800000 12bulan

Hal : 384SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 402: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Hukum

Setda KotaPekalongan

17.300.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

17300000 12bulan

Tercukupinyaalat tulis kantorguna kelancarankegiatanadministrasiperkantoran

17300000 12bulan

120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Bagian HukumSetda KotaPekalongan

3.000.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah barangcetakan danpenggandaanyang tersedia

3000000 12bulan

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaanguna kelancarankegiatanadministrasiperkantoran

3000000 12bulan

120.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Bagian HukumSetda KotaPekalongan

600.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatankebersihan danpembersihkantor

600000 12bulan

Terciptanyakebersihan dankeindahanruangan kantor

600000 12bulan

120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian HukumSetda KotaPekalongan

6.157.000 6.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah makanandan minumanharian pegawai

6157000 11bulan

Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman harianpegawai

6157000 11bulan

120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Bagian HukumSetda KotaPekalongan

306.743.000 325.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpelaksanaankoordinasi dankonsultasi keluar daerah

30674300012 bulan

Terlaksananyapelaksanaankoordinasi dankonsultasi keluar daerah

30674300012 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

4.950.000 6.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

Bagian HukumSetda KotaPekalongan

4.950.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatandanperlengkapangedung kantor

4950000 13unit

Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

4950000 13unit

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

15.000.000 15.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 385SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 403: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDBagian HukumSetda KotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bukuRKA, DPA,DPPA, LAKIPdan LKD yangdisusun

15000000 5buku

Tersusunnyabuku RKA, DPA,DPPA, LAKIPdan LKD

15000000 5buku

120.24 PROGRAM MENGINTENSIFKANPENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT

104.960.000 120.000.000Prosentasepengaduanmasyarakat yangtertangani

70 (%)

120.03.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagian HukumSetda KotaPekalongan

15.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpelayanankegiatanpenangananpengaduanmasyarakat diKota Pekalongan

15000000 12bulan

Tercapainyapelayananpengaduanmasyarakat diKota Pekalongan

15000000 12bulan

120.03.24.003 Pelayanan Advokasi dan BantuanHukum

Bagian hukumsetda KotaPekalongan

89.960.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

120.26 PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

878.500.000 932.500.000Tersedianyaproduk hukumdaerah

21 (PERDA)

120.03.26.003 Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan

Bagian HukumSetda KotaPekalongan

185.000.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

Jumlah produk -produk hukumdaerah KotaPekalonganyang disusun

185000000 9Perda

Tersedianyaproduk - produkhukum daerahKota PekalonganTahun 2016

185000000 9Perda

120.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

Bagian HukumSetda KotaPekalongan

23.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

Jumlah aparaturpemerintah danwarga/masyarakat yangmengikutisosialiasiperaturanperundang -undangan

23000000100 orang

Jumlah aparaturdanwarga/masyarakat yangmemahamisosialisasiperaturanperundang -undangan

23000000100 orang

120.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangandaerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dankeserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

Bagian HukumSetda KotaPekalongan

8.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

Jumlahpelaksanaanmonitoring danevaluasi PerdaKota Pekalongandi SKPD

8000000 12kali

Jumlah datakajian hasilmonitoring danevaluasi PerdaKota Pekalongan

8000000 1buku

Hal : 386SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 404: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.26.013 Sosialisasi Perundang-undangan di

Bidang Cukai (DBHCHT)Bagian HukumSetda KotaPekalongan

250.000.000 250.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

Jumlahpelaksanaansosialisasiperundang -undangan dibidang cukai(radio dan tatapmuka)

25000000020 kali

Jumlahwarga/masyarakat dan aparaturpemerintah yangmemahamitentangperaturanperundang -undangan dibidang cukai

25000000020 kali

120.03.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional HakAsasi Manusia (RANHAM)

Bagian HukumSetda KotaPekalongan

42.500.000 42.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

JumlahpenyusunanLaporan KotaPeduli HAM diKota Pekalongan

42500000 2buku

Jumlah pesertayang mengikutiSosialisasiRANHAM

42500000150 orang

Laporan KotaPeduli HAMyang tersusun

42500000 2buku

Jumlahwarga/masyarakat yangmeningkatpengetahunannya tentangRANHAM

42500000150 orang

120.03.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaranhukum masyarakat

Bagian HukumSetda KotaPekalongan

370.000.000 400.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahwarga/masyarakat yangmengikutiSosialisasi /PenyuluhanKeluarga SadarHukum(Kadarkum)

3700000001250 orang

Jumlah pesertayang mengikutiLomba CerdasCermatKadarkum

37000000080 orang

Tercapainyapeningkatanpengetahuanmasyarakat ttgpengetahuandan pemahamanhukum diIndonesia danKota Pekalongankepadakelompokkeluarga sadarhukum

3700000001250 orang

TerlaksananyaLomba CerdasCermatKadarkum

37000000080 orang

1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 227.200.000 268.000.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

167.200.000 201.000.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

Hal : 387SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 405: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian

PerekonomianSetda KotaPekalongan

3.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bendapos yangtersedia

412 Buah Jumlah kegiatanyang terdukungjasa suratmenyuratnyadalam satu tahun

18 kegiatan

120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan BaagianPerekonomianSetda

16.200.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlah kegiatanyang tertanganiadministrasikeuangannya

18 Kegiatan JumlahAdministrasikeuangan yangterlaksana

3 Jenis

120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor BagianPerekonomianSetda

13.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis ATK yangtersedia untukkebutuhan dalamsatu tahun

25 jenis Jumlah kegiatanyang terdukungkebutuhan alattulisnya

18 kegiatan

120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

BagianPerekonomianSetda

7.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah dokumencetak danpenggandaandalam satu tahun

7750 Lembar/buah

Jumlah kegiatanyang terpenuhibarang cetakdanpenggandaanya

18 kegiatan

120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman BagianPerekonomianSetda KotaPekalongan

8.000.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis minumanyang tersedia

3 jenis Jumlah pegawaiyangmendapatkanjamuan minumanharian kantor

10 orang

120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

BagianPerekonomianSetda KotaPekalongan

120.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis perjalanandinas yangterlaksana dalamsatu tahun

3 jenis Jumlahpelaksanaankegiatan yangterfasilitasiperjalanandinasnya

7 kegiatan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

20.000.000 15.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

BagianPerekonomianSetda

12.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis kebutuhanperalatan kantoryang tersedia

3 Jenis Jumlah kegiatanyang terdukugperalatan danperlengkapankantornya

18 kegiatan

Hal : 388SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 406: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan gedung kantorBagianperekonomianSetda KotaPekalongan

8.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatankantor yangmendapatkanpemeliharaanrutin/ berkala

23 unit Jumlah kegiatanyang terdukungpelaksanaannya

18 kegiatan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

15.000.000 17.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

BagianPerekonomianSetda KotaPekalongan

15.000.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah RKA,LAKIP danlaporankeuangan yangtersusun

3 jenis Jumlah kegiatanyang tersusunperencanaan,pelaksanaan danevaluasinya

18 kegiatan

120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH

25.000.000 35.000.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah

10 (%)

120.03.36.015 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah KotaPekalongan

25.000.000 35.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

JumlahkaryawanPerusahaanDaerah(Perusda)yang terbina

160 Orang ProsentasepeningkatanPAD atasPerusda

0 %

1200305 BAGIAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN

1.093.000.000 0

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

201.700.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat BagianAdministrasiPembangunanSetda

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terkirimselama 1 tahun

12 bulan Terkirimnyasurat dandokumen sesuaidengan alamatyang dituju

100 %

Hal : 389SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 407: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian

AdministrasiPembangunanSetda

13.700.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersusunnyalaporan-laporankeuangan

12 bulan Tertibnyaadministrasikeuangan kantor

100 %

120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor BagianAdministrasiPembangunanSetda

30.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Tersedianya alattulis kantor untukmenunjangkegiatanadministrasikantor selama 1tahun

100 %

120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

BagianAdministrasiPembangunanSetda

15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Cetak danpenggandaanperlengkapanadministrasikantor

12 bulan Tertibnyaadministrasikegiatan kantor

100 %

120.03.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

BagianAdministrasiPembangunanSetda

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 bulan Meningkatanyapelayanan dankelancaran tugaskegiatan kantor

100 %

120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman BagianAdministrasiPembangunanSetda

15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkaryawan yangterlayaniminuman harian

1 tahun Tersedianyaminuman harianbagi karyawan

1 tahun

120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

BagianAdministrasiPembangunanSetda

120.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terfasilitasinyaperjalanan dinasluar daerahselama 1 tahun

1 tahun Terlaksananyaperjalanan dinasluar daerahselama 1 tahun

1 tahun

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

30.000.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 390SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 408: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan gedung kantorBagianAdministrasiPembangunanSetda

30.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PemeliharaanAC, mesin tik,PC/Laptop/Notebook, printer,barang-barangelektronik danbahan/alatpenunjanglainnya untukkegiatan kantor

1 tahun Lancarnyapenyelesaiankegiatan kantor

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

261.000.000 0Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.03.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

Setda KotaPekalongan

30.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRenja SetdaKota Pekalongandan PelaporanEvaluasiPelaksanaanPembangunan

15 buku Tersedianyadokumenperencanaantahun depan dankelancaranpelaksanaankegiatan

100 %

120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

BagianAdministrasiPembangunanSetda

15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan

12 bulan Tersusun dantertibnya laporan-laporankeuangan

100 %

120.03.06.015 Koordinasi penyusunan laporanKeterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)

216.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Buku LKPJWalikotaPekalongan

115 Buku Tersusunnyabuku LKPJWalikotaPekalongan

115 Buku

120.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH

600.300.000 0Prosentaserealisasikegiatan

96 (%)

Tingkat kinerjapengawasan

75 (%)

Prosentasepenyelesaiankasus kerugiandaerah

60 (%)

120.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan KDH

KotaPekalongan

55.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Sosialisasiperaturanperundang-undangan dibidangpengadaanbarang/jasa

2 kali Terlaksananyasosialisasiperaturanperundang-undangan dibidangpengadaanbarang/jasa

2 kali

Hal : 391SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 409: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan PembangunanKotaPekalongan

200.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksanayapengendalianpelaksanaankegiatanpembangunan diKota Pekalongan

1 tahun Terfasilitasinyapengendalianpelaksanaankegiatanpembangunan diKota Pekalonganselama 1 tahun

100 %

120.03.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan KotaPekalongan

75.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Fasilitasi terpaduUnit LayananPengadaan

1 tahun Terselenggaranya sistem UnitLayananPengadaan

100 %

120.03.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan KotaPekalongan

185.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

TerkelolanyaLPSE KotaPekalongandengan baik

1 tahun Terselenggaranya prosespengadaanbarang/jasasecara elektronikdi KotaPekalongan

100 %

120.03.20.019 Pengendalian pelaksanaanpembangunan

KotaPekalongan

85.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapelaksanaanpembangunan diKota Pekalongan

1 tahun Pelaksanaanpembangunanyang sesuaidenganperaturan yangberlaku

100 %

1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 146.000.000 0

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

127.500.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

1.150.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamaterai dan kilatkhusus

12 bulan Peningkatsnpelayanan publik

100 %

120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Kesra 14.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Kelancarankegiatan

10 bulan Peningkatanpelayanan publik

100 %

Hal : 392SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 410: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Kesra 14.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Persediaan alattulis kantor

12 bulan Peningkatanpelayanan publik

100 %

120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Bagian Kesra 7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tercukupimyacetak dan foyocopy

12 bulan Peningkatanpelayanan publik

100 %

120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Kesra 4.950.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaanminumankaryawankaryawati

11 bulan Meningkatnyakinerja pegawai

100 %

120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Provinsi Jatengdan sekitarnya

85.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Lancarnyakegiatan luardaerah

12 bulan Terpenuhinyaperjalanan dinasluas daerah

100 %

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

3.500.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.03.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Bagian Kesra 3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyakomputer BagianKesra

8 unit KelancarankegiatanAdministrasi

100 %

120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

Bagian Kesra 500.000 0 KB P1- - terpeliharanyapesawat telpon

4 unit Lancarnyakomunikasi

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

15.000.000 0Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Renja , RKA,LAKIP danLaporan -laporanKeuangan

12 bulan Kualitasperencanaanyang tepat waktu

100 %

Hal : 393SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 411: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

41200307 BAGIAN ORGANISASI DAN

KEPEGAWAIAN1.289.500.000 1.141.750.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

230.700.000 252.450.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

2.000.000 2.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasasurat menyurat

12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor

100 %

120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

12.500.000 12.430.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

12 Bulan Persentasetingkat ketertibanadministrasikeuangan diBagianOrganisasi &KepegawianSetda KotaPekalongan

100 %

120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

12.000.000 13.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan alattulis kantor

12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor

100 %

120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

4.600.000 5.060.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanbarang cetakandanpenggandaan

12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor

100 %

120.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

550.000 605.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanperalatankebersihankantor danperalatan rumahtangga

12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor

100 %

Hal : 394SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 412: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undanganKotaPekalongan

1.250.000 1.375.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 Bulan Persentasebahan bacaandan peraturanperundang-undangan yangdimanfaatkanuntukreferensi/literatur

100 %

120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

6.600.000 7.260.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaankebutuhanmakanan danminuman kantor

11 Bulan Persentasetingkatpemenuhankebutuhanmakanan danminumanpegawai gunakelancaran tugas-tugas kantor

100 %

120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

191.200.000 210.320.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahPelaksanaanRapat-RapatKoordinasi danKonsultasidenganstakeholder luardaerah

12 Bulan Kelancaranpelaksanaanrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

100 %

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

8.000.000 16.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

5.000.000 16.500.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah PersonalKomputer yangterbeli

1 Unit Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor

100 %

120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

3.000.000 0 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpemeliharaanperalatan danperlengkapangedung kantor

12 Bulan Persentasetingkatkelancaran tugas-tugasadministrasikantor

100 %

120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

68.300.000 68.300.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur

15.28 (%)

Hal : 395SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 413: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.05.016 Fasilitasi Staf Ahli Kota

Pekalongan68.300.000 68.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerkajinyakebijakanPemerintah KotaPekalogan

2 Kebijakan Persentaseimplementasihasil kajiankebijakanPemerintah KotaPekalongan

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

123.500.000 83.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

83.500.000 83.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah SKPDyang melaporkanLaporan KinerjaInstansiPemerintah danPerjanjianKinerja secaratepat waktusesuai pedoman

35 SKPD PresentaseLaporan KinerjaInstansiPemerintah danPerjanjianKinerja angtersusun yangdapatdimanfaatkanuntukpedoman/evaluasi

100 %

120.03.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Setda KotaPekalongan

20.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah dokumenyang disusun(RENSTRASETDA)

1 dokumen Tingkattersusunnyadokumen renstratepat waktu

100 %

120.03.06.016 Penyusunan Perwal SAKIP KotaPekalongan

20.000.000 0 P2- - TersusunnyaPeraturanWalikota tentangSistemAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah

1 Perwal PersentasetersusunnyaPerwal yangdapat digunakanuntukpenyusunanlaporan kinerjainstansipemerintah

100 %

120.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH

51.500.000 37.000.000Prosentaserealisasikegiatan

96 (%)

Tingkat kinerjapengawasan

75 (%)

Prosentasepenyelesaiankasus kerugiandaerah

60 (%)

Hal : 396SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 414: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif25.000.000 0 KB P2- - Jumlah

Sosialisasi/FGDRencana AksiDaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi

2 Kali

JumlahDokumenRencana AksiDaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi yangdisusun

1 Dokumen

PersentaseRencana AksiDaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi yangdimanfaatkan

100 %

120.03.20.021 Penetapan zona integritas menujuwilayah bebas dari korupsi

KotaPekalongan

26.500.000 37.000.000 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah SKPDyang memilikipotensi menjadiWilayah Bebasdari Korupsi(WBK)

2 SKPD Jumlah SKPDyang berpotensimenjadi WBKyang memilikinilai total(pengungkit danhasil) minimal 75dan memiliki nilaikomponen hasil"TerwujudnyaPemerintah yangBersih danBebas KKN"minimal 18

1 SKPD

120.25 PROGRAM PENINGKATANKERJASAMA ANTAR PEMERINTAHDAERAH

100.000.000 0jumlahkerjasama antarpemerintahdaerah

3 naskahkerjasama

120.03.25.007 Fasilitasi rapat kerja staf ahli kepaladaerah

KotaPekalongan

100.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pelaksanaanrapat kerja stafahli kepaladaerah se-JawaTengah di KotaPekalongan

1 kali Terwujudnyakerjasama antardaerah melaluirapat kerja stafahli se-JawaTengah

100 persen

120.31 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR

229.500.000 179.500.000Prosentasepegawai yangmengikutiprogrampembinaan-pengembangan

42.01 (%)

Hal : 397SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 415: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.31.025 Peningkatan Sumberdaya Aparatur Kota

Pekalongan21.000.000 21.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah BimtekPeningkatanSumberdayaAparatur Setda

1 Kali Persentaseaparatur Setdayang meningkatetos kerjanya

50 %

120.03.31.028 Penyusunan Road map ReformasiBirokrasi dan Dokumen UsulanReformasi Birokrasi

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah dokumenroad mapreformasibirokrasi dandokumen usulanreformasibirokrasi yangdisusun

2 dokumen Persentaseroadmapreformasibirokrasi dandokumen usulanreformasibirokrasi yangdijadikanpedoman dalammelaksanakantupoksi

100 %

120.03.31.031 Fasilitasi Forum Pemantau Independen(FORPI)

KotaPekalongan

30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Prosentasemasyarakat KotaPekalonganyang ikutberperan dalampelaksanaan antikorupsi, Kolusidan Nepotismedi LingkunganPemerintah KotaPekalongan

100 %

Jumlah SKPDyangmempublikasikan pencegahantindak korupsikepadamasyarakat KotaPekalongan

29 SKPD

120.03.31.032 Pengembangan Budaya Kerja KotaPekalongan

28.500.000 28.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah konvensibudaya kerjayangterselenggara

1 Kali PersentaseSKPD yang telahmenerapkanbudaya kerjasesuai denganPeraturanPerundang-undangan yangberlaku

100 %

Hal : 398SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 416: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.31.036 Penyusunan perwal jabatan fungsional

umum dan standard kompetensijabatan

KotaPekalongan

50.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersusunnyaPeraturanWalikota tentangNumenklaturNama JabatanFungsionalUmumPemerintah KotaPekalongan danPeraturanWalikota tentangStandarKompetensiJabatanPemerintah KotaPekalongaan

2 dokumen Tertatanyasusunankepegawaian diLingkunganPemerintah KotaPekalongan

100 %

120.32 PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA

207.000.000 207.000.000Jumlah SKPDyangmenerapkanmanajemenmutu

1.79 (%)

120.03.32.002 Survey kepuasan masyarakat KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah UnitPelayanan yangdisurvei IKM

5 SKPD Presentaseternilainyakinerja UnitPelayananPublik

100 %

120.03.32.003 Evaluasi Penyusunan DokumenCapaian Standar Pelayanan Minimal(SPM)

KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah SKPDyang telahmemiliki SPM

13 SKPD Laporan CapaianSPM

2 laporan

120.03.32.006 Percepatan Pemerintah KotaPekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah SKPDyang telahmemiliki standarsertivikasi ISO9001-2000

1 SKPD presentaseSKPD yang telahmemiliki SMMdalammelaksanakankeputusan

7 %

Hal : 399SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 417: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.32.007 Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan StandarPelayanan (SP)

KotaPekalongan

37.000.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah SKPDyang telahmemiliki StandarOperasionalProsedur

6 SKPD

Jumlah SKPDyang telahmemiliki StandarPelayanan

3 SKPD

PresentaseSKPD yang telahmemiliki StandarOperasionalProsedur dalammelaksanakankeputusan

100 %

PresentaseSKPD yang telahmemiliki StandarPelayanandalammelaksanakankeputusan

100 %

120.35 PROGRAM PENATAANKELEMBAGAAN

271.000.000 298.000.000Jumlah SKPDyang telahmelaksanakanevaluasikelembagaan

18.52 (%)

120.03.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan PenataanKelembagaan Daerah

KotaPekalongan

60.000.000 66.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersusunnyaEvaluasiKelembagaan

2 dokumen ProsentaseLembaga diPemerintah KotaPekalonganyang terevaluasi

100 %

120.03.35.002 Penyusunan analisis jabatan dananalisis beban kerja

KotaPekalongan

211.000.000 232.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersusunnyaAnjab, ABK danEvjab

3 dokumen ProsentaseSKPD yang telahdilakukanAnalisis Jabatan,terukur bebankerjanya dandiketahui kelasjabatannya

100 %

1200308 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 11.510.417.000 13.363.579.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

5.925.027.000 6.916.421.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Umumdan Keuangan

58.000.000 70.180.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpelaksanaanpengelolaan jasasurat-menyuratdalam satu tahun

12 bulan Prosentasepengelolaan jasasurat-menyuratdalam rangkatertibadministrasi

100 %

Hal : 400SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 418: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikBagian Umumdan Keuangan

1.058.400.000 1.280.664.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikas,sumber daya airdan listrik

12 bulan Prosentaseketersediaanjasa komunikas,sumber daya airdan listrik dalamsatu tahun

100 %

120.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Bagian Umumdan Keuangan

392.600.000 455.686.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanketersediaanperalatan danperlengkapankantor

12 bulan Prosentasepemenuhanpenyediaanperalatn danperlengakapankantor untukkebutuhan satutahun

100 %

120.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umumdan Keuangan

58.900.000 69.817.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanpengelolaanadministrasikeuangan

12 bualn Prosentasepenyelesaianpengelolaanadministrasikeuangan dalamsatu tahun

100 %

120.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umumdan Keuangan

811.600.000 982.036.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpelaksanaanpenyediaan jasakebersihankantor

12 bulan Prosentasepelaksanaanpengelolaankebersihankantor dalamsatu tahun

100 %

120.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Umumdan Keuangan

100.462.000 103.153.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan alattulis kantor

12 bulan Prosentasepemenuhanketersediaan alattulis kantor untukkebutuhan satutahun

100 %

120.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Bagian Umumdan Keuangan

46.700.000 56.507.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanbarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Prosentasepemenuhanketersediaanbarang cetakandanpenggandaanuntuk kebutuhansatu tahun

100 %

120.03.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Bagian Umumdan Keuangan

40.500.000 49.005.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 bulan Prosentasepemenuhanakebutuhankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor untuk satutahun

100 %

Hal : 401SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 419: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Bagian Umum

dan Keuangan111.320.000 122.452.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanperalatan rumahtangga

12 bulan Prosentasepemenuhanpenyediaankebutuhanperalatan rumahtangga untuksatu tahun

100 %

120.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Bagian Umumdan Keuangan

51.200.000 61.952.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah terbitankoranharian/majalah/tabloid yangvtersediaberdasarkanpenerbit

6 penerbit Prosentasepemenuhanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan untuksatu tahun

100 %

120.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Umumdan Keuangan

2.025.345.000 2.333.969.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman

12 bulan Prosentasepemenuhanketerseduaanmakanan danminuman untukkebutuhan satutahun

100 %

120.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Bagian Umumdan Keuangan

1.170.000.000 1.331.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulankegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasiyang terlaksana

12 bulan Peosentasepemenuhankebutuhan untukpelaksanaanrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerahuntuk satu tahunanggaran

100 %

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

5.104.278.000 5.914.783.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan

Bagian Umumdan Keuangan

682.500.000 786.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalarumah jabatan

12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrumah jabatandalam satu tahun

100 %

Hal : 402SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 420: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinasBagian Umumdan Keuangan

271.590.000 298.749.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

100 %

120.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Bagian Umumdan Keuangan

570.607.000 657.557.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

100 %

120.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Bagian Umumdan Keuangan

1.099.700.000 1.251.987.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

100 %

120.03.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Bagian Umumdan Keuangan

1.827.831.000 2.438.228.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah ruangkantor yangdirehab

8 ruang Prosentaseruang kantorkondisinya baikdan mendukunguntukmemberikanpelayanankepadamasyarakat

100 ruang

120.03.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

Bagian Umumdan Keuangan

440.650.000 355.680.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatandanperlengkapankantor yangterbeli

289 unit Prosentasepemenuhankebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

120.03.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

Bagian Umumdan Keuangan

211.400.000 126.082.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpelaksanaanpemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantordalam satu tahun

100 %

120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

115.000.000 126.500.000prosentasekehadiranaparatur

90 persen

Hal : 403SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 421: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaBagian Umumdan Keuangan

115.000.000 126.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pakaiandinas yangterbeli

152 setel Prosentasepejabat/pegawaiSetda KotaPekalonganyang dapatmemenuhistandarkedisiplinandalamberpakaian

100 %

120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

30.000.000 36.300.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur

15.28 (%)

120.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Bagian Umumdan Keuangan

30.000.000 36.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pegawaiyangmendapatkanpendidikan danpelatihan formal

10 orang Prosentasepegawaimeningkatkualitas SDM-nya setelahmendapatkanpendidikan danpelatihan formal

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

128.600.000 155.606.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.03.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Bagian Umumdan Keuangan

98.600.000 119.306.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jenis dokumenkeuangan yangtersusun

5 jenis Prosentasepenyelesaianpenanganandokumenkeuangan dalamsatu tahun

100 %

120.03.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bagian Umumedan Keuangan

30.000.000 36.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bulanpelaksanaanmonitoring danevaluasi SKPD

12 bulan Prosentasesasaran yangtermonitor danterevaluasi

100 %

120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

207.512.000 213.969.000

120.03.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

Bagian Umumdan Keuangan

207.512.000 213.969.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasatenaga kontrakSKPD

12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanketersediaanjasa tenagakontrak dalamsatu tahun

100 %

12004 SEKRETARIAT DPRD 13.043.354.800 13.709.480.000

Hal : 404SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 422: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN1.419.130.000 1.745.660.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jl. Mataram No.3 Pekalongan

4.000.000 4.730.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah surat-surat dandokumen yangterkirim

925 surat Prosentasekesesuaianjumlah surat-surat yangterkirim denganjumlah surat-surat dandokumen

100 %

120.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jl. Mataram No3 PekalonganJl. BahagiaPekalongan

165.000.000 165.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah saranakomunikasi/telp

12 bulan Prosentasejumlah saranakomunikasi yangtersedia dengankebutuhan akankomunikasi

100 %

120.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan jL.Mataram No3 Pekalongan

44.500.000 43.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pejabatpenatausahaankeu SKPD

7 orang Prosentasejumlah pejabatpenatausahaankeu SKPDdengan jumlahlap adm keuSKPD

100 %

120.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jl. Mataram No3 PekalonganJl. BahagiaPekalongan

518.000.000 518.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahjasa/tenagakebersihan ktr

24 orang Prosentasejumlah tenagakebersihan yangtersedia dengankbth jasakebersihan di ktr

100 %

120.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 40.000.000 P1- - Jumlah jenis alattulis ktr

34 jenis Prosentase jmlhatk yang tersediadengan atk

100 %

120.04.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jl. Mataram No3 Pekalongan

80.000.000 80.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jenisbarang cetakan

14 jenis Prosentase jmlbrg cetakan yangtersedia dengankebutuhan brgcetakan

100 %

Hal : 405SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 423: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorJl. Mataram No3 PekalonganJl. BahagiaPekalongan

25.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jenis alat-alat daninstalasi listrik

8 jenis Prosentasejumlah alatkebersihan yangtersedia dengankebutuhan alatkebersihan di ktrdan rumah dinas

100 %

120.04.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jl. Mataram No.3 Pekalongan

32.000.000 32.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jenis alatkebersihan dansaranapembersih

13 jenis Prosentasejumlah alatkebersihan yangtersedia dengankebutuhan alatkebersihan di ktrrmh dinas ketua

100 %

120.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Jl. Mataram No.3 Pekalongan

130.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya pengadaan bhbacaan dan rgperpustakaan

122 buku &edisi majalah

Tersedianya bhbacaan dan rgperpustakaan

12 bulan

120.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jl. Mataram No3 Pekalongan

125.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah blnmakanan danminuman yangtersedia

12 bulan Jumlah legislatif,eks, stakeholderdan tamu ktr

10000 orang

120.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Luuar KotaPekalongan

195.630.000 475.630.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah keg rapatkoordiansi dankonsultasi keluar daerah

56 orang Jumlah lap hasilkeg rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

56 lap

120.04.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah

KotaPekalongan

60.000.000 87.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah keg rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

25 keg Jumlah lap hasilkeg rapat2 koorddan konsultdalam daerah

25 lap

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

1.670.000.000 1.147.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 406SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 424: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.04.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinasJl. BahagiaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah perlengkrumah jab/dinas

6 jenis Prosentaseperlengkapanrumah jab/dinasyang dibutuhkandengan jmlperlengk rumahjab yang ada

100 %

120.04.02.010 Pengadaan mebeleur Jl. Mataram No.3 Pekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahmeubelair untukrg fraksi danperpustakaan

20 unit Prosentase jmlmeubelair ktrdengan jmlmeubelair yangada

100 %

120.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan

Jl. Bahagia No13 Pekalongan

150.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jml bangunanrumdin ketuaDPRD yangdipelihara

1 unit Prosentasepemeliharaanrumdin ketuaDPRD dg kebutpemeliharaan dirumdin ketuaDPRD

100 %

120.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Jl. Mataram No.3 Pekalongan

178.000.000 178.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahbangunan yangdipelihara

1 unit Prosentasepemeliharaangedung ktrdengankebutuhanpemeliharaan gdktr

100 %

120.04.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan

Jl.Mataram No3 Pekalongan

190.000.000 190.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah mobilyang dipelihara

8 unit Prosentasepemeliharaanmobil jabatan dgjml mobil jabatan

100 %

120.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jl. Mataram No.3 Pekalongan

330.000.000 330.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkendaraandinas/opr ktryang dipelihara

32 unit Prosentasepemeliharaankendaraan dinasopr dg jml kenddinas/opr ktr

100 %

120.04.02.025 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumah jabatan/dinas

Jl. Bahagia 13Pekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah perlengkrumdin dan messyang dipelihara

4 unit Prosentase jmlhperlengk rumdinyang dipeliharadg jml perlengkyg ada di rumdinketua DPRD

100 %

Hal : 407SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 425: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.04.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinasJl. Bahagia No13 Pekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatanrumdin yangdipelihara

13 jenis Prosentasejumlah peralatanrumdin yangdipelihara dg jmlperalatan yangada di rumdinketua DPRD

100 %

120.04.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jl. Matam No 3Pekalongan

24.000.000 24.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahmeubelair yangdipelihara

7 set Prosentase jmlmeubelair yangdipelihara dg jmlmeubelair di ktr

100 %

120.04.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Jl. Mataram No.3 Pekalongan

300.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah rehabk.mandi pimp 3unit, k.mandiatas 2 unit

5 lokal Jumlah k.mandipimp 3 unit,k.mandi atas 2unit sesuaikebutuhan

5 lokal

120.04.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

Jl. Mataram No.3 Pekalongan

218.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatankantor

22 unit Prosentaseperalatan kantoryang dibutuhkandg jml peralatanktr yang ada

100 %

120.04.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

Jl. Mataram No.3 Pekalongan

110.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahperlengkapangedung ktr yangdipelihara

22 unit Prosentasejumlahperlengkapangedung ktr ygdipelihara dg jmlperlengk yangada di ktr

100 %

120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

315.000.000 294.000.000prosentasekehadiranaparatur

90 persen

120.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Jl. Mataram No3 Pekalongan

315.000.000 294.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pakaiandinas DPRDterdiri dr 2 st, 1stel PSH, 1 stelPDH lgn pjg, 1stel pakaiankedaerahan,untuk 30 angDPRD dan srgmptgs pelantikanSetwan 62 org

212 stel Prosentase jmlpakaian dinasDPRD dansetwan

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

30.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 408SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 426: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.04.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

Jl. Mataram No3 Pekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bukuRenja danLEPPK SetDPRD

20 buku Jumlah bukuRenja danLEPPK SetDPRD yangtersusun

20 buku

120.04.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Jl. Mataram No3 Pekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bukuDPA, RKA,LAKIP dan lapSKPD

20 buku Jumlah bukuDPA, RKA,LAKIP dan lapSKPD yangtersusun

20 buku

120.04.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jl. Mataram No3 Pekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bukuRenstra SKPDyang tersusun

20 buku Jumlah bukuRenstra SKPDyang tersusunpada Set DPRD

20 buku

120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

83.004.800 80.250.000

120.04.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

Jl. Mataram No3 pekalongan

83.004.800 80.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagakontrak SKPD

4 orang Prosentasejumlah tenagakontrak SKPDdengan julahkegiatan di SetDPRD

100 %

120.15 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

8.015.120.000 8.112.740.000Jumlah produkhukum daerah

21 perda

120.04.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi denganpejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

Jl. Mataram No3 Pekalongan

105.000.000 102.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya Hearing/dialogdan koordinasidg koord dg pejPemda dantokohmasyarakat

5 kegiatan Terfasilitasinyahearing / dialogdanperencanaansolusi masalahaudiensi

12 bulan

120.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jl. Mataram No3 Pekalongan

1.612.620.000 2.013.240.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jml keg kajiterap alatkelengkapanDPRD keluardaerah

15 keg

Jml keg rapat2alat kelengkapanDPRD

586 keg

Jml lap kaji terapalat kelengkapanDPRD keluardaerah

15 lap

Jml keputusanalat kelengkapanDPRD yangtersusun

586 kep

120.04.15.004 Rapat-rapat paripurna Jl. Mataram No3 Pekalongan

676.000.000 376.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jml keg rapat2peripurna DPRD

65 keg Jml keputusanDPRD ygtersusun

65 keputusan

Hal : 409SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 427: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.04.15.005 Reses anggota DPRD Kota

Pekalongan600.000.000 600.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah kegreses DPRD

12000000orang

Jumlah lap hslkeg reses ygtersusun

2 laporan

120.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD

Luar KotaPekalongan

2.660.500.000 2.660.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah kegdiklat bg pimpdan ang DPRD

30 orang Prosentase angDPRD ygmengikuti diklat

100 %

120.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terselenggaranya sosialisasiperaturanperundang -undangan

10000 orang Diketahuinyaperaturanperundangan-undangan olehpublik

6 peraturan

120.04.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah

Luar KotaPekalongan

1.414.000.000 1.414.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah kegkunjungan kerjapimp dan angDPRD keluardaerah

30 orang Jumlah lap hslkaji terap sesuaitugas dan fungsiDPRD sng tindaklanjut pelakskunker pimp danang DPRDkeluar daerah

38 lap

120.04.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah legislatif

Luar KotaPekalongan

897.000.000 897.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jml keg rapatkoordinasi &konsultasi keluardaerah legislatif

36 keg Jml lap hsl kegrapat koord &konsultasi keluardaerah legislatif

36 lap

120.26 PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

1.511.100.000 2.299.830.000Tersedianyaproduk hukumdaerah

21 (PERDA)

120.04.26.003 Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan

Luar KotaPekalongan

1.511.100.000 2.299.830.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya kunjungan kajiterap

18 kali Penetapan peratperundang-undangan DPRD

15 raperdaprakarsa &eksekutif

12005 INSPEKTORAT 1.569.471.200 1.534.800.000

Hal : 410SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 428: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN289.620.000 302.700.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

5.400.000 5.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terkirimnyasurat-surat

12 bulan

terpenuhinyabanport petugascaraka

12 bulan

terpenuhinyakebutuhanmaterai danperangko

12 bulan

Terpenuhinyakebutuhan jasasurat-surat danmaterai danbanport caraka.

12 bulan

120.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

39.420.000 38.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaJasa komunikasi,sumber daya airdan listrik.

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik.

12 bulan

120.05.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

33.000.000 31.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedia Jasaadministrasikeuangan

12 bulan Tersedianya jasaadministrasikeuangan

12 bulan

120.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

21.200.000 21.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedia Alattulis kantor

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor

12 bulan

120.05.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa percetakandanpenggandaandokumen/surat

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.05.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

2.500.000 2.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Komponen alat-alat listrik /penerangankantor yangdibutuhkan

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alat-alat listrik /penerangan

12 bulan

Hal : 411SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 429: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.05.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota

Pekalongan5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Peralatan rumahtangga.

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga.

12 bulan

120.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

3.300.000 3.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Bahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan Terpenuhinyabahan bacaan,majalah dansurat kabar sertaperaturanperundang-undangan

12 bulan

120.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

39.800.000 39.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Makanan danMinuman

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanpenyediaanmakanan danminumanpegawai, jamuanrapat danjamuan tamu

12 bulan

120.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

120.000.000 135.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Hasil rapat-rapatkoordinasi dandan konsultasi diJawa Tengah,DKI Jakarta danYogyakarta

12 bulan Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

213.600.000 204.100.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.05.02.010 Pengadaan mebeleur KotaPekalongan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Lemari buku 1 unit Jumlah unitpengadaanmebeleur yangdibutuhkan

1 unit

120.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

39.000.000 39.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Perbaikanbangunangedung

6 paket Jumlah unitgedung yangdipelihara secararutin/berkala

6 paket

Hal : 412SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 430: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKotaPekalongan

76.600.000 76.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JasaService/pemeliharaan kendaraan

12 bulan

Bahan bakarminyak/gaspelumas

12 bulan

Surat tandanomorkendaraan

12 bulan

Jumlah unitkendaraandinas/operasional yang dipeliharasecararutin/berkala

12 bulan

120.05.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Service danperbaikanmebeleur

12 bulan Jumlah unitmebeleur yangdipelihara secararutin/berkala

12 bulan

120.05.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

60.000.000 80.000.000 KB P1- -

120.05.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

29.500.000 0 KB P1- -

120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

124.700.000 89.700.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur

15.28 (%)

120.05.05.004 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsional SKPD

KotaPekalongan

11.700.000 11.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Nilai angka kreditAPIP tiapsemester

2 semester Jumlah SDMAPIP yang dinilaiangka kreditnyagunapersyaratankenaikanpangkat

17 orang

120.05.05.018 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan

113.000.000 78.000.000 P1- -

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

30.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.05.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

DokumenPerencanaanKerja

1 dokumen

DokumenLEPPK

4 dokumen

Tersusunnyadokumen Renjadan LEPPK tepatwaktu

5 dokumen

120.05.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Dokumen RKA 0 dokumen

Dokumen LAKIP 0 dokumen

DokumenLaporan-laporankeuangan SKPD

0 dokumen

TersusunnyaDokumen RKA,DPA, DPPA,LAKIP LPPD,dan LaporanKeuangan SKPD

5 dokumen

Hal : 413SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 431: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.05.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kota

Pekalongan10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

DokumenRencanaStrategiInspektorat KotaPekalongan

5 dokumen TersusunnyadokumenRenstra danEvaluasi RenstraSKPD

5 dokumen

120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

20.751.200 17.500.000

120.05.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

20.751.200 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Honor TenagaKontrak

12 bulan

Premi AsuransiBPJSketenagakerjaanuntuk tenagakontrak

12 bulan

Terbayarnyahonor dan premiasuransiketenagakerjaanbagi tenagakontrak yangmelaksanakantugas keamananlingkungangedung kantor

12 bulan

120.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH

890.800.000 890.800.000Prosentaserealisasikegiatan

96 (%)

Tingkat kinerjapengawasan

75 (%)

Prosentasepenyelesaiankasus kerugiandaerah

60 (%)

120.05.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internalsecara berkala

KotaPekalongan

500.000.000 500.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

FrekuensikunjunganpengawasaninternalInspektorat KotaPekalongan keSKPD.

48 kali Laporan hasilpengawasaninternal secaraberkala

76 laporan

120.05.20.002 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

KotaPekalongan

16.500.000 16.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyariksa kasus dankhususpengaduan dilingkunganPemerintah KotaPekalongan

10 kasus Pelaporan tindaklanjut atas kasus-kasus danpengaduan dilingkunganPemerintahDaerah

10 kasus

120.05.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan KotaPekalongan

142.000.000 142.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemantauan danpemutakhirandata tindak lanjuthasilpemeriksaan

12 bulan Jumlahrekomendasihasilpemeriksaaaninternal daneksternal (BPK,BPKP) yangditindaklanjuti.

66 dokumen

Hal : 414SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 432: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.05.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensifKotaPekalongan

15.500.000 15.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan evaluasidan pengambilankeputusanpelaksanaanInpres No. 5Tahun 2004

2 semester Jumlah laporanmonev InpresNo. 5 Tahun2004 yangdimanfaatkanuntukpengambilankeputusan

2 dokumen

120.05.20.008 Evaluasi berkala temuan hasilpengawasan

KotaPekalongan

32.000.000 32.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tereksposenyahasilpenyelesaianrekomendasitindak lanjutpemeriksaan

100 dokumen GelarPengawasanDaerah(Larwasda) yangdiselenggarakan

1 kali

120.05.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

LaporankegiatanpengelolaanLP2P

3000 PNS Kepatuhan PNSGolongan III/akeatas yangmelaksanakankewajibanpenyampaianLP2P

3000 PNS

120.05.20.012 Review keuangan pemerintah daerah KotaPekalongan

55.000.000 55.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Laporan hasilreview (LHR)

17 dokumen Kualitas laporankeuangan hasilreview sesuaidengan SPI danSAP

17 dokumen

120.05.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD KotaPekalongan

43.700.000 43.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaEvaluasi LAKIPSKPD

13 dokumen Hasil evaluasipenilaian kinerjauntuk bahanperbaikanperencanaandan laporankinerjaInstansi/SKPD.

13 dokumen

120.05.20.018 Impelementasi Sistem PengawasanInternal Pemerintah

KotaPekalongan

34.900.000 34.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Workshop CSA 1 kali

Focus Groupdiscussion(FGD)ImplementasiCEE "OverviewSPIP/RTP"

1 kali

TersusunnyaLaporan HasilAnalisisOpini/PendapatEfektivitasSistemPengendalian

1 dokumen

Tercapaitahapan kegiatanmembangunSPIP danimplementasiSPIP dilingkunganPemerintah KotaPekalongansecara efektifdankomprehensif

3 tahapan

Hal : 415SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 433: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.05.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas

dan PMPRB onlineKotaPekalongan

41.200.000 41.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Sosialisasipedomanevaluasi RB

75 org/SKPD

Sosialisasigratifikasi

75 org/SKPD

Tersusunnyapedomanpelaksanaanpenilaian Zi

1 pedoman

Verifikasi buktidan klarifikasiHasil PMPRBSKPD

30 org/SKPD

Implementasikegiatanpembangunan Zidan PMPRBOnline

8 SKPD

12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 7.470.891.000 390.900.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

130.600.000 117.065.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.06.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

2.400.000 2.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpengadaanmaterai

600 lembar Terlaksananyapengadaanmaterai

600 lembar

120.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

25.000.000 20.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jasa telepon,listrik kantorKecamatanPekalonganUtara, Listrikpelayanan umumdan biayapembelianbendwith

12 bulan Tercukupinyapenyediaan jasatelepon, listrikKecamatanPekalonganUtara, listrikPelayananUmum danpembelianbendwitd

12 bulan

120.06.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

26.200.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyahonorariumpenatausaankeuangan 7orang

12 bulan Terlaksanyaadministrasikeuangan yangtertib

12 bulan

Hal : 416SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 434: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota

Pekalongan18.000.000 18.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan MeningkatkanpelayananAdministrasi

12 bulan

120.06.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

6.000.000 6.665.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Cetak danpengagandaanuntuk kedinasan

12 bulan Tertibadministrasilaporankedinasan

12 bulan

120.06.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

3.000.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponenintalasi lstrik /peneranganbangunan

6 komponen Adanyapenerangankantor yangmemadaisehingga dapatmenunjangkegiatan kerja

6 komponen

120.06.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

2.500.000 9.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alatpembersih

10 jenis Terciptanyalingkunga kantoryang bersihselama 12 bulan

10 jenis

120.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyasurat kabar /majalah sebagaibahan bacaan

12 bulan Tersedianyaakses informasibagi aparaturKecamatan

12 bulan

120.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

31.000.000 31.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaminuman hariankaryawan kantorkecamatanPekalonganUtara,jamuanrapat, bantuansnack danmakanan kelembaga lain

12 bulan Lancarnyakegiaytanperkantoran

12 bulan

120.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya rapat-rapat luardaerah

12 bulan Terselenggaranya koordinasi dankonsultasi luardaerah

12 bulan

Hal : 417SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 435: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR7.195.035.000 145.035.000pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.06.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan

7.000.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerfasilitasinyapelayananMasyarakatdenganterbangunnyagedung kantorKecamatanPekalonganUtara tahap 3,gedung kantorKelurahanKandangPanjang dangedungkelurahanDegayu

3 unit 3 unit GedungKantor yangrepren

3 unit

120.06.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

KotaPekalongan

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terpeliharanyagedung rumahdinas

1 gedung Rumah dinasCamat yangterawat

1 gedung

120.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terfasilitasinyapemeliharaangedung kantorKecamatanPekalonganUtara,Terselenggaranyapameran Inovasi( HARTEKNAS )dan pameranBatik

3 kegiatan KegiatanPemeliharaangedung kantor,Pameran Inovasi( HARTEKNAS )dan PameranBatik

3 kegiatan

120.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

54.000.000 54.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terfasilitasinyakendaraan roda2 : 9 unit,KendaraanOprasional : 1unit , MobilJabatan : 1 unitdan kendaraanroda 3 : 1 unit

12 unit Terpeliharanyakendaraan roda2 : 9 unit,KendaraanOprasional : 1unit , MobilJabatan : 1 unitdan kendaraanroda 3 : 1 unit

12 unit

Hal : 418SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 436: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.06.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota

Pekalongan2.500.000 2.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyamebeleur secaraberkala

12 bulan TerpeliharanyaMeja ,kursi danlemari

12 bulan

120.06.02.045 Penyusunan Detail Enginnering KandangPanjang danDegayu

50.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah dokumenDED yangdisusun

2 dokumen Perencanaanpembangunangedungkelurahan

2 kelurahan

120.06.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

35.535.000 35.535.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyasarpraspendukungpelayananmasyarakat (pembelianleptop,PC,Printerdan kursi kerja )

7 unit TerbelinyaLeptop 1 unit,PC 1 unit, Printer1 unit , kursikerja 4 unit

7 unit

120.06.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

9.000.000 9.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyaperalatangedung kantorsecara kontinyu

12 bulan TerpeliharanyaKomputer, leptop,printer dan alatkomunikasi

12 bulan

120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

10.000.000 10.000.000prosentasekehadiranaparatur

90 persen

120.06.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pakaian kerjalapangankaryawanKecamatanPekalonganUtara

32 Stel PakaianLapangan

32 Stel

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

31.500.000 31.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.06.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

7.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersusunnyabuku renja 5buku, LEPPK 12buku danlaporanKeuangan

17 buku Renja 5 buku,LEPPK 12 buku,dan laporanKeuangan

17 buku

Hal : 419SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 437: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.06.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDKotaPekalongan

7.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersusunnyaRKA 3 buku,RKA perubahan3 buku, DPA 3buku, DPAPerubahan 3buku,LAKIP 3buku, Neraka 4buku, dan CALK4 buku

19 buku RKA 3 buku,RKA Perubahan3 buku, DPA 3buku, DPAPerubahan 3buku, LAKIP 3buku, Neraca 4buku,dan CALK4 buku

19 buku

120.06.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terfasilitasinyakegiatan monevke Kelurahandan transportrapat koordinasidi lingkunganPemerintahanDaerah

262 kali Monitoring keKelurahan danrapat koordinasidi LingkunganPemerintahDaerah

262 kali

120.06.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersusunnyaRentraKecamatanPekalonganUtara 3 buku

3 buku RenstraKecamatanPekalonganUtara 3 buku

3 buku

120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

103.756.000 87.300.000

120.06.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

103.756.000 87.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa tenagakontrak 5 orang

12 bulan Terselenggaranya penyediaanJasa Tenagakontrak 5 orang

12 bulan

12007 KECAMATAN PEKALONGANSELATAN

4.169.740.250 55.700.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

137.940.000 1.200.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

2.940.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Meterai Rp.6000 300 lembar

Meterai Rp. 3000 380 lembar

Terpenuhinyapersyaratanadministrasisurat menyuratpada tahun 2016

1 tahun

Hal : 420SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 438: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikKotaPekalongan

38.850.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pembayaranlistrik, telepon,dan modeminternet selama12 bulan

12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi danlistrik kantorkecamatanselama 12 bulan

12 bulan

120.07.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

30.150.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pembayaranhonor jasaadministrasikeuangan

12 bulan Terbayarnyahonorarium jasaadministrasikeuangan dalam1 tahun

1 tahun

120.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbelinyakebutuhan alattulis kantor

1 tahun Tersedianya alattulis kantorselama tahun2016

1 tahun

120.07.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

4.050.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Kop Surat 12 rim

Blangkodisposisi

68 buku

Amplop Surat 12 pak

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

1 tahun

120.07.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

2.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Komponen daninstalasi listrik

1 set Terbelinyakebutuhankomponeninstalasi listrikbangunan kantorselama 1 tahun

1 tahun

120.07.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

2.700.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Alat kebersihandan peralatanrumah tangga

1 set Terbelinyakebutuhanbahanpembersih danalat kebersihandi kantor selama1 tahun

1 tahun

120.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

1.200.000 1.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Berlangganansurat kabarSuara Merdekaselama tahun2016

12 bulan Tersedianyasurat kabarsebagai bahanbacaan di kantor

12 bulan

120.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

38.150.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakanan danminuman selama11 bulan

11 bulan Minuman hariandan jamuanrapat selama 11bulan

11 bulan

Hal : 421SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 439: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.07.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerahKotaPekalongan

7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Biaya perjalanandinas ke luardaerah selamatahun 2016

1 tahun Terlaksananyarapat-rapat keluar daerah

1 tahun

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

3.817.339.000 54.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.07.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan

3.650.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pembangunanfinishing aulakecamatan

1 paket

Pembangunanpaving halaman,taman dantempat parkirkantorkecamatan

1 paket

Pembangunangedung kantorkelurahanBanyurip

1 paket

Pembangunangedung kantordan aulakelurahanBuaranKradenan

1 paket

Pembangunangedung kantorkelurahanKuripan Yosorejo

1 paket

Aula kantorkecamatan yangrepresentatif

1 paket

Halaman kantor,taman dantempat parkir dikantorkecamatan yangterpasang paving

1 paket

Gedung kantorkelurahanBanyurip yangmemadai/repesentatif

1 paket

Gedung kantorkelurahanBuaranKradenan yangmemadai/repesentatif

1 paket

Gedung kantorkelurahanKuripan Yosorejoyangmemadai/repesentatif

1 paket

120.07.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

KotaPekalongan

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Biaya tenagakerjapemeliharaanrumah dinas

12 bulan

Pembelianmaterialpemeliharaanrumah dinas

12 bulan

Terpeliharanyarumah dinascamat selamatahun 2016

12 bulan

Hal : 422SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 440: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorKotaPekalongan

25.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Biaya dekorasidan operasionalpameran inovasi2016

1 paket

Biayapemeliharaanrutin gedungkantorkecamatan

12 bulan

Biayaoperasionalkarnaval batik

1 paket

Terpeliharanyabangunangedung kantordan pembuatanstan pameraninovasi

12 bulan

120.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

71.839.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pembelian BBM,belanja perijinandanpemeliharaankendaraan dinasoperasional

12 bulan

Pembelian BBM,belanja perijinandanpemeliharaanmobil dinascamat

12 bulan

Terlaksananyapemeliharaankendaraandinas/operasional

1 tahun

120.07.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Biayapemeliharaanmeubelairgedung kantorselama tahun2016

1 tahun Terpeliharanyameubelair kantordengan baik

1 tahun

120.07.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

54.500.000 54.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PembelianLaptop (core i 5)

2 buah

Pembelian AC 1PK sebanyak

4 unit

Printer (multicopier F4)

1 buah

Peralatan kantoryang lebih baikdalammendukungkinerja

100 persen

120.07.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanperalatangedung kantorselama tahun2016

1 tahun Terpeliharanyaperalatangedung kantordengan baik

1 tahun

120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

6.100.000 0prosentasekehadiranaparatur

90 persen

Hal : 423SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 441: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.07.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota

Pekalongan6.100.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pembelianpakaian kerjalapangan untukstaf

20 buah

Biaya pembelianpakaian kerjalapangan kru k3kecamatan

7 stel

Tersedianyapakaian kerjalapangan

1 tahun

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

28.700.000 0Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.07.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

5.630.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jilid data LEPPKSKPD

3 buku

Jilid Hard Coverbuku RENJA

5 buku

Tersusunnyabuku Renja danLEPPK SKPDTahun 2016

1 tahun

120.07.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

5.570.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

BantuantransportasistensipenyusunanDPA 2016,LAKIP, RKA, danDPA P 2016, PraRKA 2016,LKPJ, dan LPPD

60orang/bulan

Jilid RKA, DPA,DPA Perubahan,LKPJ, LPPD,LAKIP

21 buku

Jilid buku RKA,DPA, LAKIP,LKPJ, LPPD

21 buku

TersusunnyaRKA, DPA,LAKIP, danLaporankeuangan SKPDTahun 2016

1 tahun

120.07.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Bantuantransportkegiatanmonitoring dalamtahun 2016

200 orang/kali Terlaksananyakegiatanmonitoringselama tahun2016

1 tahun

120.07.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jilid bukuRenstra

10 buku TersusunnyaBuku RenstraSKPD untuktahun 2016-2020

5 tahun

120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

179.661.250 0

120.07.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

179.661.250 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnya10(sepuluh)orang tenagakontrak KantorkecamatanPekalonganSelatan

12 bulan Terpenuhinyahonor tenagakontrak KantorKecamatanPekalonganSelatan selamatahun 2016

12 bulan

Hal : 424SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 442: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

412008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 4.621.486.000 0

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

125.950.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakebutuhan surat-surat pelayananadministrasiperkantoran

12 bulan Tersedianyaperangko,materai dan benda poslainnya

12 bulan

120.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

33.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasakomunikasitelepon danlistrik SKPD

12 Bulan TersedianyaproseskomunikasiSKPD

12 Bulan

120.08.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

28.650.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

100 Bulan Tercukupnyakebutuhan jasaadministrasikeuangan SKPD

100 Bulan

120.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

13.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

100 Bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor

100 Bulan

120.08.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaanuntukadministrasiSKPD

100 Bulan Terpenuhinyabarang cetakandanPenggandaan

100 Bulan

120.08.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

3.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstansi listrik/peneranganbangunan kantor

100 Bulan Terpenuhinyakomponeninstansilistrik/penerangan

100 Bulan

Hal : 425SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 443: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.08.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota

Pekalongan2.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatankebersihan danalat pembersihSKPD

100 Bulan Terpenuhinyaperalatankebersihan danalat pembersih

100 Bulan

120.08.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

1.200.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang -undangan

100 Bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

100 Bulan

120.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

29.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaminum hariankaryawan , rapat,KecamatanPekalonganBarat

100 Bulan Terpenuhinyaminum hariankaryawan, rapatKecamatanPekalonganBarat

100 Bulan

120.08.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

8.000.000 0 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyarapat rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

100 Bulan Terlaksananyakoordinai dankonsultasi keluar daerah

100 Bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

4.363.280.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.08.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan

4.200.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaFinisingPembangunanGedungKecamatanPekalonganBarat ,FinisingPembangunanGedungserbagunaKelurahanPringrejo danPembangunanGedungSerbagunaKelurahanBendan Kergon

100 Bulan TerwujudnyaFinisingPembangunanGedungKecamatanPekalonganBarat, FinisingPembangunanGedungSerbagunaKelurahanPringrejo danPembangunanGedungSerbagunaKelurahanBendan Kergon

100 Bulan

Hal : 426SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 444: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.08.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinasKotaPekalongan

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin rumahdinasKecamatan

100 Bulan Meningkatnyakenyamananrumah dinasKecamatan

100 Bulan

120.08.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

23.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin GedungKantorKecamatan

100 Bulan Meningkatnyakenyamananpelayananmasyarakat diKecamatan

100 Bulan

120.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

69.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanmobiloperasional dankendaraan dinasroda 2 ( dua )

100 Bulan Terpeliharanyakendaraanoperasional dankendaraan roda2 ( dua )

100 Bulan

120.08.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin mebeleurKecamatanPekalonganBarat

100 Bulan Terpeliharanyapemeliharaanritin mebeleurKecamatanPekalonganBarat

100 Bulan

120.08.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

53.280.000 0 KB P1- -

120.08.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

11.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya pemeliharaanmesin ketik,printer, komputerdan peralatankantor lainnya

100 Bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin mesin ketik, printer ,komputer danperalatan kantorlainnya

100 Bulan

120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

3.000.000 0prosentasekehadiranaparatur

90 persen

120.08.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan KotaPekalongan

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapakaian kerja K3, Kasi/Kasubagdi KecamatanPekalonganBarat

100 Bulan TerbelinyaPakaian kerjaK3,Kasi/Kasubagdi KecamatanPekalonganBarat

100 Bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

25.500.000 0Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.08.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

KelancaranprosespenyusunanRenja danLEPPK - SKPD

100 Bulan Tersusunnyabuku Renja danLEPPK-SKPD

100 Bulan

Hal : 427SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 445: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.08.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDKotaPekalongan

6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

100 Bulan TersedianyaRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

100 Bulan

120.08.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

6.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyakoordinasi dankonsultasi DalamDaerah

100 Bulan Adanyakoordinasi dankonsultasi untukKecamatan

100 Bulan

120.08.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRencana KerjaTahunan SKPD

100 Bulan TerwujudnyaRencana KerjaTahunan SKPD

100 Bulan

120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

103.756.000 0

120.08.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

103.756.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerpenuhinyakebutuhanTenaga Kontrakyang memadaidemi kelancarantugas

100 Bulan Kelancaranprosespelayanankepadamasyarakatdengantersedianyatenagaprosefesional

100 Bulan

12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 6.477.007.400 6.500.350.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

132.559.000 142.150.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan

3.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terkirim dansahnyakelengkapanadministrasi

3000000 12bulan

Presentase suratterkirim dansahnyakelengkapanadministrasi

3000000 100%

Hal : 428SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 446: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikKecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan

36.000.000 37.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyajasa komunikasi,air dan listrik

36000000 12bulan

Presentaseterpenuhinyajasa komunikasi,air dan sumberdaya listrik

36000000100 %

120.09.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan

33.200.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahterlaksanalaporan-laporankeuangan danbarang

32000000 12bulan

Presentaseterbayarnyahonor petugaspenatausahaankeuangan danbarang

32000000100%

120.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

10.000.000 12.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaankebutuhan alattulis

10000000 1tahun

Presentaseketersediaankebutuhan alattulis kantor

10000000100%

120.09.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaanbarang cetakandanpenggandaan

5000000 1tahun

Presentaseketersediaankebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

5000000100%

120.09.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KecamatanPekalongantimur kotaPekalongan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaankomponeninstalasi listrikbangunan kantor

5000000 1tahun

Terpenuhinyakebutuhankomponeninstalasi listrik/penerenganbangunan KantorSKPD Selama 1Tahun anggaranagar berjalandengan lancar

5000000 1Tahun

120.09.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KantorKecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

4.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaanperalatankebersihan dan bahanpembersih

4000000 1tahun

Presentaseketersediaanperalatankebersihan danbahanpembersih

4000000100%

120.09.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KantorKecamatanPekalonganTimur

2.109.000 2.150.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaansurat kabarKantorKecamatanPekalonganTimur

2109000 12bulan

Presentaseketersediaansurat kabarKantorKecamatanPekalonganTimur

2109000100%

Hal : 429SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 447: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan

PekalonganTimur KotaPekalongan

26.000.000 27.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaansnack rapat danminuman harianpegawaiKecamatanPekalonganTimur

26000000 1tahun

Presentaseketersediaansnack rapat danminuman harianpegawaiKecamatanPekalonganTimur

26000000100%

120.09.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

8.250.000 9.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahterlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

8250000 12bulan

Presentaseterlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

8250000100%

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

6.168.490.000 6.178.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.09.02.003 Pembangunan gedung kantor KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

6.000.000.000 6.000.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tercapainyapeningkatansarana danprasaranaparatur

60000000003 gedung

presentasetercapainyapeningkatansarana danprasaranaparatur

6000000000100%

120.09.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

6.000.000 7.000.000 KB P1- - Terpeliharanyarumah dinasCamatPekalonganTimur

6000000 1Gedung

Presentaseterpeliharanyarumah dinasCamatPekalonganTimur

6000000100%

120.09.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KecamatanPekalonganTimur

30.000.000 31.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin/ berkalagedung kantorKecamatanPekalonganTimur

30000000 2kegiatan

Presentaseterlaksananyapemeliharaanrutin/ berkalagedung kantorKecamatanPekalonganTimur

30000000100%

120.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

62.490.000 63.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas

62490000 12unit

PresentaseTerpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas

62490000100%

Hal : 430SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 448: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.09.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan

PekalonganTimur KotaPekalongan

3.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyamebeleur KantorKecamatanPekalonganTimur

3000000 12bulan

Presentaseterpeliharanyamebeleur KantorKecamatanPekalonganTimur

3000000 22unit

120.09.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

55.000.000 60.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanperalatangedung kantor

55000000 8unit

Presentaseterpenuhinyakebutuhanperalatangedung kantor

55000000100%

120.09.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

12.000.000 13.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyaperalatangedung kantorKecamatanPekalonganTimur

12000000 12bulan

Terpenuhinyapemeliharaanrutin peralatangedung kantorKecamatanPekalonganTimur

12000000 25unit

120.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

5.000.000 6.000.000prosentasekehadiranaparatur

90 persen

120.09.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapakaian kerjalapangan

5000000 21unit

Presentaseterpenuhinyapakaian kerjalapangan

5000000100%

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

25.700.000 29.200.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.09.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

5.500.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Tersusunnyarencana kerjadan laporanprogres programdan kegiatan

5500000 12bulan

Presentasetersusunnyarencana kerjadan laporanprogres programdan kegiatan

5500000100%

120.09.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

5.500.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

TersusunnyaRKA, LAKIP, danlaporan-laporankeuangan SKPD

5500000 12bulan

PresentasetersusunnyaRKA, LAKIP, danlaporan-laporankeuangan SKPD

5500000100%

120.09.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

7.200.000 9.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD

7200000 12bulan

Presentaseterlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD

7200000100%

Hal : 431SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 449: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.09.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan

PekalonganTimur

7.500.000 8.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRenstra SKPD

7500000 12bulan

PresentasetersusunnyaRenstra SKPD

7500000100%

120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

145.258.400 145.000.000

120.09.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KecamatanPekalonganTimur KotaPekalongan

145.258.400 145.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasa8 orang tenagakontrakKecamatan danKelurahan seKecamatanPekalonganTimur

14525840012 bulan

Terbayarnyahonor 8 orangtenaga kontrakKecamatanPekalonganTimur

145258400100%

12010 DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH

10.732.553.200 8.635.300.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

1.990.112.000 1.797.100.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

6.300.000 6.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah perangkodan materaiyang tersedia

1200 lembar Meningkatnyakelancaranadministrasisurat menyurat

12 bulan

120.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kotapekalongan

602.520.000 600.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanlayanan telepon,air, listrik &internet

12 bulan Meningkatnyakelancaranadministrasiperkantoran

12 bulan

120.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

91.700.000 86.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pejabatpengelolaankeuangan SKPDdan SKPKDyang terbayarhonornya

15 orang Meningkatnyakelancaranadministrasiperkantoran

12 bulan

Hal : 432SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 450: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.10.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota

Pekalongan162.600.000 162.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah petugaskebersihan yangterbayarhonornya

12 orang Aset Pemkotyang terpeliharakebersihannya

12 bulan

120.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

140.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis alat tuliskantor yangtersedia

83 Jenis Kelancaranpelaksanaanadministrasiperkantoran

12 bulan

120.10.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

160.000.000 165.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

Jumlah jenisbarang cetakanyang disediakan

17 jenis Terlaksananyakelancaranadministrasiperkantoran

12 bulan

120.10.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatanlistrik yangdisediakan

8 jenis Meningkatnyakelancaranadministrasiperkantoran

12 bulan

120.10.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah peralatankebersihan danperlengkapanrumah tangga

33 jenis Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

100 %

120.10.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bacaanyang disediakan

3 jenis Meningkatnyawawasan daninformasi bagiaparat

100 %

120.10.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

134.992.000 135.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pelaksanaanpenyediaanmakanan &minuman

11 bulan Terpenuhinyakebutuhanjamuan makandan minumtamu, rapat danminuman harianpegawai

11 bulan

120.10.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

650.000.000 600.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Hasil rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 bulan Terlaksananyakelancaranpelaksanaanrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 bulan

Hal : 433SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 451: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR3.593.850.000 2.074.200.000pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.10.02.005 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 4

KotaPekalongan

625.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkendaraan dinasroda 4 yangdisediakan untukketua DPRD

1 Unit Tersedianyakendaraan dinasketua dprd

100 Persen

120.10.02.011 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 2

KotaPekalongan

443.250.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkendaraan dinasroda 2

15 unit Meningkatnyakelancaranpelaksanaantugas kantor

100 %

120.10.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

250.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah gedungkantor yangdipelihara

1 gedung Terawatnyagedung kantordan dapatdimanfaatkan

100 %

120.10.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

175.000.000 244.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkendaraandinas/operasional kantor yangterpelihara

32 Unit

Jumlahpengemudi yangterbayar jasanya

12 bulan

Kelancaranoperasional kerja

12 bulan

120.10.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala SaranaPrasarana Olah Raga

KotaPekalongan

75.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah SarprasOR yangdipelihara (GOR,Stadion Kraton,Lapangan tenisJetayu danPDAM)

4 sarpras OR Sarpras ORyang dapatdimanfaatkan

4 sarpras OR

120.10.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas KotaPekalongan

350.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah sarprasfasilitas umumyang terpelihara

2 Rumdin Jumlah rumahdinas yangterawat dandapatdimanfaatkan

2 Rumdin

Hal : 434SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 452: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.10.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantorKotaPekalongan

194.200.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah gedungkantor yangdirehab

1 gedung Meningkatnyakualitas gedungkantor

100 %

120.10.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan KotaPekalongan

30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah mobiljabatan yangdipelihara

13 unit Terpeliharanyamobil jabatan

100 %

120.10.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung /aset daerah lainnya

KotaPekalongan

151.400.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah gedungaset yang dapatdimanfaatkan(GOW, GazeboMataram,Gedung PKK)

3 unit Terpeliharanyagedung aset

3 unit

120.10.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/asetdaerah lainnya

KotaPekalongan

1.000.000.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Rehab kolamrenang (atap dandasar kolamrenang)

2 bangunan Meningkatnyakualitas kolamrenang milikPemkot

100 %

120.10.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

225.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahperlengkapangedung kantoryang disediakan

86 unit

Jumlah peralatangedung kantoryang disediakan

10 unit

Meningkatnyasarana danprasaranaaparatur

100 %

120.10.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

75.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jenis sukucadangperalatangedung kantoryang tersedia

14 jenis Meningkatnyasarprasperalatangedung kantor

12 bulan

120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

25.000.000 0Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur

15.28 (%)

120.10.05.003 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

25.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah aparatyang dikirimmengikutidiklat/bintek

5 orang Meningkatnyapengetahuanaparat gunapeningkatankinerja SDM

100 %

Hal : 435SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 453: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

165.000.000 180.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.10.06.003 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

KotaPekalongan

55.000.000 55.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Terselenggaranya pelaksanaanrekonsiliasipenyerapananggaranbelanja/pendapatan

4 kali Terbitnyalaporanrekonsiliasi

2 buku

120.10.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Dokumenperencanaankerja TA 2017dan pelaporanevaluasikegiatan TA2016

5 dokumen Terarahnyaprogramperencanaananggaran tahun2017 dantermonitornyapelaksanaanprogramkegiatan tahun2016

10 program

120.10.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Dokumen RKA +DPA Perubahan2016, RKA +DPA 2017, LKjIP2015 dan LKSKPD 2015

6 dokumen Terarahnyaprogram/kegiatan secara efektifdan efisien

100 %

120.10.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

DokumenRenstra SKPD

1 dokumen TerarahnyaProgram danKegiatan SKPDselama 5 tahun

1 dokumen

120.10.06.014 Fasilitasi pelaporan sistem informasikeuangan daerah (SIKD)

KotaPekalongan

75.000.000 100.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Laporan SIKD 10 dokumen Terfasilitasikannya penyusunanlaporan SIKD

12 bulan

120.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

20.751.200 17.500.000

120.10.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

20.751.200 17.500.000 KB P38 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagakontrak khusus

1 orang Meningkatnyakelancaranadministrasiperkantoran

12 bulan

Hal : 436SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 454: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

2.852.740.000 2.605.000.000Prosentaselaporan yangselesai tepatwaktu

80 (%)

Ketersediandokumenpendukungperencanaanpengangguran

2 (dokumen)

120.10.17.002 Penyusunan standar satuan harga KotaPekalongan

100.000.000 130.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlah bukustandar satuanharga

2 dokumen OptimalnyaPerencanaananggaran

100 %

120.10.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBDdan Raperwal tentang PenjabaranAPBD

KotaPekalongan

287.500.000 300.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Tersedianyabahan sidangRaperda danRaperwal APBDKota PekalonganTA 2017

100 buku

TersedianyaBuku Perda danPerwal APBDKota PekalonganTA 2017

100 buku

TersedianyaProduk HukumPerda damPerwal APBDKota PekalonganTA 2017 sebagaidasarpelaksanaanprogram dankegiatan di KotaPekalongan

100 buku

120.10.17.008 Penyusunan Raperda tentangPerubahan APBD dan Raperwaltentang Penjabaran Perubahan APBD

DPPKAD KotaPekalongan

215.000.000 225.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Tersedianyabahan sidangRaperda danRaperwalPerubahanAPBD KotaPekalongan TA2016

2 buku

TersedianyaPerda danPerwalPerubahanAPBD KotaPekalongan TA2016

2 buku

TersedianyaPerubahanAPBD KotaPekalongan TA2016 sebagaidasarpelaksanaankegiatan danprogram di KotaPekalongan TA2016

2 buku

120.10.17.010 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

KotaPekalongan

275.000.000 275.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Terbitnya PerdaLKD yangdisusun

1 buku TersedianyaPerda LKD yangdisusun tepatwaktu dan benaruntukmendapatkanopini wajar dariBPK

1 buku

Hal : 437SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 455: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.10.17.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

KotaPekalongan

75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

TerbitnyaPeraturanWalikotapenjabaran LKDyang disusun

1 buku Tersedianyaperwal tentangpenjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD tahun2014 sebagaidasar hukumpelaksanaanprogramkegiatan

1 buku

120.10.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentangpengelolaan keuangan daerah

DPPKAD KotaPekalongan

85.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlahsosialisasitentangpengelolaankeuangandaerah yangdilaksanakan

2 kali Jumlah pejabatpenatausahaankeuangan yangmeningkatpengetahuannyatentangpengelolaankeuangandaerah

200 orang

120.10.17.016 Peningkatan manajemen aset/barangdaerah

KotaPekalongan

675.240.000 350.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Verifikasi saranaprasarana danutilitasperumahan

13perumahan

Jumlah SKPDyang didampingidalampengelolaanbarang daerah

62 SKPD

Jumlahlaporan/datapengelolaanbarang milikdaerah

62 laporan

120.10.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah KotaPekalongan

130.000.000 130.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlah jenisbarang milikdaerah yangdihapus(gedung,kendaraan,peralatan kantor)

3 jenis Terlaksananyapengelolaanbarang yangefektif danefesien

100 %

120.10.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangandaerah

KotaPekalongan

215.000.000 215.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

terselenggaranya pengelolaanKeuanganDaerah yangtransparan danakuntabel

12 bulan terciptanyapengelolaankeuangandaerah yangtertib danakuntabel

12 bulan

120.10.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibahdan bantuan sosial

kotaPekalongan

105.000.000 105.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

pelaksanaanfasilitasipengelolaanbelanja hibahdan bantuansosial

12 bulan lancar dantertibnyaadministrasipengelolaanbelanja hibahdan bantuansosial

12 bulan

Hal : 438SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 456: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.10.17.024 Pengendalian dan Penerbitan

Dokumen Penatausahaan KeuanganSKPKD

DPPKAD KotaPekalongan

200.000.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlah dokumenSKPD/Unit Kerjayang diverifikasidan dcetak

63 SKPD Jumlah dokumenpenatausahaankeuanganSKPD/Unit Kerjayang diterbitkantepat waktu

63 SKPD

120.10.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barangdaerah

KotaPekalongan

45.000.000 50.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Buku DaftarKebutuhan danpemeliharaanbarang daerah

2 buku Tersedianyaacuan kebutuhandalampengadaan danpemeliharaanbarang

2 buku

120.10.17.036 Monitoring dan Evaluasi PengelolaanKeuangan Daerah

KotaPekalongan

85.000.000 85.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Pelaksanaanmonitoring danevaluasipengelolaankeuangandaerah

12 bulan TermonevnyaSKPD/Unit Kerjadi Pemkotpekalongan

63 SKPD/UnitKerja

120.10.17.043 Penataan Dokumentasi AdministrasiPengelolaan Keuangan Daerah

KotaPekalongan

110.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

Publikasi/Sosialisasi danpendokumentasian arsipkeuangandaerah

2 kali Terlaksananyapublikasi dantersedianyadokumentasikeuangandaerah

2 kali

120.10.17.047 Asistensi Penyusunan RKA AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah

KotaPekalongan

175.000.000 180.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlah asistensiRKA SKPD yangdilaksanakan

63 SKPD Jumlah RKASKPD sebagaidasarpelaksanaanprogramkegiatan

63 SKPD

120.10.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masatahunan PPh Ps 21 PNS

DPPKAD KotaPekalongan

25.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

Jumlah entribukti potong PPh21 gaji PNS KotaPekalonganyang diterbitkandan laporanMassa TahunanPPh 21 gaji PNSPemkotPekalongan

52000 data Jumlah laporanbukti potong PPh21 PNS PemkotPekalongan

4500 laporan

120.10.17.069 Fasilitasi Peningkatan KoordinasiPerencanaan Anggaran

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlahkoordinasiperencanaananggaran

5 kali Meningkatnyakoordinasiperencanaananggaran

100 %

Hal : 439SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 457: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH

28.000.000 28.000.000Prosentaserealisasikegiatan

96 (%)

Tingkat kinerjapengawasan

75 (%)

Prosentasepenyelesaiankasus kerugiandaerah

60 (%)

120.10.20.013 Fasilitasi MP TP-TGR KotaPekalongan

28.000.000 28.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Penyelesaiankasus-kasuskerugian daerahyang diajukan keMP TP-TGR

6 kasus Laporanpenyelesaiankerugian daerahpada MP TP-TGR

12 laporan

120.36 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH

2.057.100.000 1.933.500.000Prosentasepeningkatanpendapatandaerah

10 (%)

120.10.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

kotaPekalongan

145.000.000 145.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

kesadaranWP/WR dalammembayar pajakdan retribusidaerahmeningkat

100 % meningkatnyapenerimaanpajak danretribusi daerah

100 %

120.10.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah kotaPekalongan

81.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

Jumlahketetapan pajakdan retribusidaerah yangdibuat

5000000ketetapan

tercapainyarealisasipembayaranpajak danretribusi daerah

100 %

120.10.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah kotaPekalongan

79.000.000 79.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

jumlah suratpenagihan pajakyang diterbitkan

300 surat prosentaserealisasipenerimaanpajak danretribusi daerah

90 %

120.10.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajakdan retribusi daerah

KotaPekalongan

127.710.000 165.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

Jumlah WajibPajak yangtersosialisasi

300 WP Prosentaserealisasipenerimaanpajak danretribusi daerah

90 %

120.10.36.006 Pemutakhiran data PBB KotaPekalongan

310.000.000 310.000.000 KB P1- - Jumlah objekPBB yangdimutakhirkandatanya

83000 ObjekPajak

Jumlahkelurahan yangdimutakhirkandatabase PBBnya

27 Kelurahan

Jumlah datapotensi PBB

83000 ObjekPajak

Jumlah SKKlasifikasi NJOPPBB

1 Buku

Hal : 440SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 458: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.10.36.007 Gebyar pajak daerah Kota

Pekalongan180.000.000 180.000.000 KB P1- - Jumlah

pelaksaankegiatangebyar/sosialisasi pajak

1 kali Prosentasi targetpendapatanyang telahditetapkan

100 %

120.10.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasipenerimaan pendapatan daerah

KotaPekalongan

70.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

jumlah laporanrealisasipendapatandaerah

12 dokumen

Dokumenperencanaandan perubahanpendapatandaerah

2 dokumen

Pelaksanaanrakorbidpendapatan

6 kali

Optimalnyaadministrasipendapatandaerah

100 %

120.10.36.009 Penagihan pajak bumi dan bangunan(PBB)

KotaPekalongan

332.500.000 332.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

PelaksanaanGebyar PBB danpenilaianKelurahan yangberprestasi

1 kali

Pelaksanaanpenagihan PBBP2

12 bulan

Pencapaiantarget PBB P2

100 %

120.10.36.010 Verifikasi BPHTB KotaPekalongan

108.000.000 108.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

Jumlah bukudatabaseBPHTB yangdisusun

1 buku

Jumlah SSPBPHTB yangdiverifikasi

2000 SSB

Pencapaiantarget pajakBPHTB

100 %

120.10.36.011 Pengembangan SIM pendapatandaerah

100.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

Data pendapatandaerah yangvalid

1 dokumen Terintegrasikannya SIMPendapatanDaerah denganSIMRAL

1 aplikasi

120.10.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPTPBB

257.000.000 257.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

Jumlah SPPTPBB yangditerbitkan dandikirim ke WajibPajak

83000Lembar

Jumlah WajibPajak yangmembayar

50000 WP

120.10.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak danretribusi daerah

KotaPekalongan

187.000.000 187.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

6 Optimalisasipeningkatan PADmelalui intensifikasi

Jumlahpelaksanaanmonitring danevaluasi pajakdan retribusidaerah

36 kali Meningkatnyapendapatanpajak danretribusi daerah

100 %

120.10.36.014 Penyusunan peta digital obyek pajakdan retribusi daerah

KotaPekalongan

79.890.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Peta digitalobyek pajak danretribusi daerah

1 peta Terdokumentasinya obyek pajakdan retribusidaerah

500 obyekpajak/retribusidaerah

12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.145.310.000 3.209.541.000

Hal : 441SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 459: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN594.635.000 671.435.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.12.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanperangko danmaterai

12 bulan Terkirimnyasurat danpenyelesaiansurat perjanjian

12 bulan

120.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pembayaranjasa komunikasi,air dan listrik

12 bulan Kelancaranadministrasikepegawaian

12 bulan

120.12.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

25.950.000 24.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyelesaianadministrasikeuangan

12 bulan Pertanggungjawabanpengelolaankeuangan secaraakuntabel

12 bulan

120.12.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan

51.625.000 51.625.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyakebersihan dilingkungan BKD

12 bulan Terwujudnyakebersihan dankeindahanlingkungankantor

12 bulan

120.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

30.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor untukkelancaranadministrasiperkantoran

12 bulan Administrasikepegawaianyangterselesaikan

12 bulan

120.12.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

41.950.000 41.950.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Barang cetakdanpenggandaanyang terpenuhi

12 bulan Administrasikepegawaianyangterselesaikan

12 bulan

Hal : 442SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 460: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.12.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Alat kelistrikanyang tersedia

12 bulan Administrasikepegawaianyangterselesaikan

12 bulan

120.12.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

7.000.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Alat kebersihandan bahanpembersih yangtersedia

12 bulan Terwujudnyakebersihan dilingkungankantor

12 bulan

120.12.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

2.160.000 2.160.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Surat kabar danbahan bacaanyang tersedia

12 bulan Kelancaraninformasikepemerintahanyang diperolehdari bahanbacaan

12 bulan

120.12.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

67.850.000 67.850.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyamakan danminuman rapat

12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas

12 bulan

120.12.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

257.600.000 335.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhan PNSyangmelaksanakantugas perjalanandinas

12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

124.515.000 124.515.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.12.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

41.575.000 41.575.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyagedung kantor

12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas

12 bulan

120.12.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

36.940.000 36.940.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyakendaraan dinas

12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas

12 bulan

Hal : 443SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 461: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.12.02.058 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantorKotaPekalongan

36.000.000 36.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpengadaanperalatan danperlengkapan gedung kantor

27 buah Kelancaranpelaksanaantugas

12 bulan

120.12.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan Kelancaranpelaksanaantugas

12 bulan

120.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

1.702.766.000 1.790.197.000Prosentasekenaikan kualitasSDM aparatur

15.28 (%)

120.12.05.007 Pendidikan dan pelatihan prajabatanbagi calon PNS Daerah

KotaPekalongan

447.026.000 447.026.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah CPNSyang mengikutiDiklat prajabatan

50 orang Jumlah CPNSyang memilikikompetensidalampenyelenggaraan pemerintahan

50 orang

120.12.05.008 Pendidikan dan pelatihan strukturalbagi PNS Daerah

KotaPekalongan

145.000.000 145.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pejabateselon III yangmemenuhipersyaratanDiklatKepemimpinanTk. III

5 orang Pejabatstruktural yangmengikuti DiklatKepemimpinan

5 orang

120.12.05.009 Pendidikan dan pelatihan teknis tugasdan fungsi bagi PNS daerah

KotaPekalongan

311.000.000 311.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah PNSyang mengikutiDiklat teknistugas dan fungsi

165 orang Jumlah PNSyang mendapatpeningkatankompetensidalampenyelenggaraan pemerintahan

165 orang

120.12.05.011 Pemberian bantuan Tugas belajar danIkatan Dinas

KotaPekalongan

70.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah PNSyang menerimabeasiswa dantugas belajar

11 orang PNS yangmeningkatkompetensinyadenganmengikuti tugasbelajar

11 orang

120.12.05.012 Penyelenggaraan Diklat TeknisFungsional

KotaPekalongan

318.383.000 305.178.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah PNSyang mengikutiDiklat teknisfungsional

68 orang Persentase PNSyang mengikutiDiklat teknisfungsional

100 %

Hal : 444SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 462: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.12.05.013 Penyelenggaraan Diklatpim Kota

Pekalongan411.357.000 511.993.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pejabateselon IV yangmemenuhipersyaratanmengikutiDiklatpim Tk. IV

30 orang Jumlah pejabatyang mengikutiDiklat struktural

30 orang

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

30.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.12.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terselesaikannya pembuatanRenja danLEPPK SKPD

12 bulan Terwujudnyalaporan Renjadan LEPPKSKPD

12 bulan

120.12.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terselesaikannya pembuatanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD

12 bulan Tertibadministrasikeuangan

12 bulan

120.12.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terselesaikannya penyusunanRenstra SKPD

1 dokumen Kelancaranpelaksanaantugas

12 bulan

120.31 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR

693.394.000 593.394.000Prosentasepegawai yangmengikutiprogrampembinaan-pengembangan

42.01 (%)

120.12.31.002 Seleksi penerimaan calon PNS KotaPekalongan

225.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah CPNSyang lulusseleksi

100 orang Prosentasekebutuhanformasi yangterpenuhi

100 %

120.12.31.004 Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS

KotaPekalongan

55.524.000 55.524.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlahadministrasikenaikanpangkat PNSyangterselesaikan

600 orang Persentaseterbitnya suratkenaikanpangkat

100 %

Hal : 445SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 463: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.12.31.008 Pemberian penghargaan bagi PNS

yang berprestasiKotaPekalongan

53.800.000 53.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah PNSyang mendapatpenghargaanSatya lancanakarya satya bagiPNS (136 orang)dan pemberianreward bagi PNSteladan (10orang)

146 orang Persentase PNSyang mendapatpenghargaan

100 %

120.12.31.009 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

KotaPekalongan

27.340.000 19.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pegawaiyang mendapatpembinaandalampenanganankasuskepegawaian

40 orang Persentasepenyelesaiankasuspelanggarandisiplin

100 %

120.12.31.012 Fasilitasi pengembangan kapasitasASN melalui kerjasama denganperguruan tinggi

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpraja/tarunayang mengikutipendidikankedinasan

4 orang Jumlah kaderpemerintah yangmemilikikompetensikepemimpinan,kepelayanan dankenegarawanan

4 orang

120.12.31.017 Pelaksanaan Ujian Dinas danPenyesuaian Ijasah Bagi PNS

KotaPekalongan

31.750.000 31.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah PNSyang mengikutiujian dinas danpenyesuaianijasah bagi PNS

120 orang Persentase PNSyang mengikutiujian dinas danpenyesuaiandinas

100 %

120.12.31.019 Koordinasi Penyelesaian BidangKepegawaian

KotaPekalongan

138.730.000 146.570.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Koordinasipenyelesaianpelantikanpejabat struktural(60 orang),penyelesaianpengambilansumpah PNS (65orang),penyelesaian pengurusanpensiun (144orang),PenyelesaianKaris/Karsu/Karpeg/KPE (200orang)

569 orang Persentasekoordinasipenyelesaianbidangkepegawaianyangterselesaikan

100 %

Hal : 446SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 464: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.12.31.020 General Check-Up bagi PNS Kota

Pekalongan35.750.000 35.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah PNSyangmelaksanakanpemeriksaankesehatan ( 52orang generalcheck up dan 10orang uzurjasmani)

62 orang Persentase PNSyangmelaksanakanpemeriksaankesehatan

100 %

120.12.31.022 Sosialisasi Perundang-Undangan diBidang Kepegawaian

KotaPekalongan

17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pesertayang mengikutisosialisasiperundang-undangan dibidangkepegawaian

80 orang Jumlah pesertayang meningkatpengetahuannyasetelahmengikutisosialisasi

80 orang

120.12.31.024 Evaluasi Jabatan KotaPekalongan

21.050.000 21.050.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pejabatyang dievaluasi

100 orang Standarkompetensiseluruh jabatanstruktural diPemerintah KotaPekalongan

100 jabatan

120.12.31.035 Seleksi jabatan ASN KotaPekalongan

30.950.000 30.950.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pejabatpimpinan tinggipratama yanglulus seleksipromosi terbuka

2 orang Pejabatpimpinan tinggipratama yangprofesional dankompeten dibidangnya

2 orang

120.12.31.037 Pendataan tenaga kegiatan Non PNS KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakarakteristik datatenaga non PNS

2200 orang Keakuratan datatenaga non PNS

2200 orang

12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 145.900.000 143.400.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

66.500.000 65.500.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKandangPanjang

600.000 600.000 KB P1- - Tersedianya jasaadministrasikeuangan

12 bln Terpenuhinyajasa administrasikeuangan

12 bln

Hal : 447SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 465: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.23.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikKelurahanKandangPanjang

4.800.000 5.000.000 KB P1- - Tersedianya jasakomunikasi jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bln Terpenuhinyajasa komunikasijasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bln

120.23.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanKandangPanjang

16.300.000 15.100.000 P1- - Jasaadministrasikeuangan

12 bln Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bln

120.23.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKandangPanjang

17.500.000 17.500.000 KB P1- - Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bln Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bln

12 bln

120.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanKandangPanjang

5.000.000 5.000.000 P1- - Tersedianya alattulis kantorKelurahanKandangPanjang

12 bln TerpenuhinyaPenyediaan alattulis kantorKelurahanKandangPanjang

12 bln

120.23.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanKandangPanjang

4.800.000 4.800.000 P1- - Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bln Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bln

120.23.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanKandangPanjang

500.000 500.000 P1- - Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 bln Terpenuhinyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 bln

120.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKandangPanjang

500.000 500.000 KB P1- - Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bln Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

12 bln

120.23.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanKandangPanjang

1.500.000 1.500.000 P1- - Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bln Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bln

120.23.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKandangPanjang

15.000.000 15.000.000 KB P1- - Tersedianyamakanan danminuman

12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

63.000.000 61.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 448SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 466: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.23.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinasKelurahanKandangPanjang

3.000.000 3.000.000 KB P1- - TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

12 bl TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

12 bl

120.23.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanKandangPanjang

5.000.000 5.000.000 KB P1- - TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bl

TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bl

120.23.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanKandangPanjang

1.000.000 2.000.000 KB P1- - TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan

120.23.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanKandangPanjang

500.000 0 KB P1- - TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bl TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bl

120.23.02.045 Penyusunan Detail Enginnering KelurahanKandangPanjang

50.000.000 50.000.000 KB P1- - TersedianyaPenyusunanDetailEnginnering

12 bulan TerpenuhinyaPenyusunanDetailEnginnering

12 bulan

120.23.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanKandangPanjang

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.23.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanKandangPanjang

1.500.000 1.500.000 KB P1- - TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.400.000 16.400.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.23.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanKandangPanjang

4.000.000 4.000.000 KB P1- - Tersedianyabuku renja danLEPPK

12 bl Terpenuhinyapenyusunanrenja LEPPK

12 bl

120.23.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanKandangPanjang

4.000.000 4.000.000 P1- - Tersedianyabuku RKA,LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD

12 bl TerpenuhinyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD

12 bl

120.23.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKandangPanjang

5.400.000 5.400.000 KB P1- - TerlaksananyaMonitoring danEvaluasi SKPD

12 bl TerpenuhinyaMonitoring danEvaluasi SKPD

12 bl

Hal : 449SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 467: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.23.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahan

KandangPanjang

3.000.000 3.000.000 KB P1- - Tersedianyabuku renstraSKPD

12 bl Terpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD

12 bl

12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 93.400.000 90.200.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

66.900.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.24.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPanjang Wetan

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang diproses

360 surat Lancarnyapelayananlegalisasi danjasa suratmenyurat

360 surat

120.24.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanPanjang Wetan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa komunikasisumberdayaairdan listrik

12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumberdaya air danlistrik

12 bulan

120.24.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPanjang Wetan

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bulan

120.24.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPanjang Wetan

17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPanjang Wetan

5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor

12 bulan

120.24.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanPanjang Wetan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

Hal : 450SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 468: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.24.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorKelurahanPanjang Wetan

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrik

12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik

12 bulan

120.24.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPanjang Wetan

500.000 500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

12 bulan

120.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanPanjang Wetan

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan perundang-undangan

12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan perundang-undangan

12 bulan

120.24.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanPanjang Wetan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyamakanan danminuman

12 bulan terpenuhinyamakanan danminuman

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

10.000.000 8.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.24.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanPanjang Wetan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

1 tahun Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

1 tahun

120.24.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanPanjang Wetan

1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/Operasional

1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

1 tahun

120.24.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPanjang Wetan

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaMebeulair

1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebeulair

1 tahun

Hal : 451SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 469: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.24.02.058 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantorkelurahanPanjang Wetan

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.24.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanPanjang Wetan

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

1 tahun

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.24.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanPanjang Wetan

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRenja danLEPPEK SKPD

1 tahun TerpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK SKPD

1 tahun

120.24.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanPanjang Wetan

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRKA,LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD

1 tahun TerpenuhinyapenyusunanRKA,LAKIP danlaporan-laporanKeuangan SKPD

1 tahun

120.24.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPanjang Wetan

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersedianyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

12 bulan Terpenuhinyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

12 bulan

120.24.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPanjang Wetan

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRenstraKelurahanPanjang Wetan

5 buku RenstraKelurahanPanjang Wetan

5 buku

12027 KELURAHAN DEGAYU 121.000.000 107.200.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

79.500.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

Hal : 452SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 470: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.27.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan

Degayu600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah surat dandokumen yangterproses

12 bulan Lancarnyapelayanan/legalisasi danjasa suratmenyurat

12 bulan

120.27.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanDegayu

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa komunikasisumber dayalistrik dantelepon

12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasisumber daya airdan listrik

12 bulan

120.27.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanDegayu

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

12 bulan Tersedianya jasaadministrasikeuangan

12 bulan

120.27.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanDegayu

17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa kebersihankantor

13 bulan Tersedianya jasakebersihankantor

13 bulan

120.27.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanDegayu

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor

12 bulan

120.27.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanDegayu

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.27.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanDegayu

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan

12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasilistrik/penerangan

12 bulan

120.27.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanDegayu

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga

12 bulan

Hal : 453SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 471: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.27.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undanganKelurahanDegayu

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan

120.27.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanDegayu

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakanan danminuman

12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

25.000.000 25.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.27.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanDegayu

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin gedungkantor

12 bulan Gedung kantoryang baik dannyaman

12 bulan

120.27.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanDegayu

1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan

120.27.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanDegayu

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin / berkalamebeleur

12 bulan

120.27.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanDegayu

17.000.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan danperlengkapangedung kantoryang memadai

3 unit

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun

prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

Terpenuhinyaperalatan danperlengkapangedung kantor

3 unit

Hal : 454SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 472: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.27.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan gedung kantorKelurahanDegayu

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.27.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanDegayu

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

PenyusunanRenja danLEPPK SKPD

12 bulan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD

12 bulan

120.27.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanDegayu

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP, danlaporankeuangan SKPD

12 bulan TersusunnyaRKA, LAKIP, danlaporankeuangan SKPD

12 bulan

120.27.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanDegayu

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersedianyabantuan transpotrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi,monitorind danevaluasi dalamdaerah

12 bulan Terpenuhinyabantuan transpotrapat-rapatkoordinasi dankonsultasi,monitorind danevaluasi dalamdaerah

12 bulan

120.27.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanDegayu

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRenstra SKPD

12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRenstra SKPD

12 bulan

12029 KELURAHAN BANDENGAN 122.900.000 90.200.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

81.400.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

Hal : 455SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 473: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.29.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan

Bandengan600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

12 bulan Lancarnyapelayanan /legalisasi dalamjasa suratmenyurat

12 bulan

120.29.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanBandengan

19.500.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa Komunikasisumber dayalistrik dantelepon

12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasisumber dayalistrik dantelepon

12 bulan

120.29.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanBandengan

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bulan

120.29.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanBandengan

17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbayarnyaJasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.29.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanBandengan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor

12 bulan

120.29.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanBandengan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.29.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanBandengan

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alatlistrik danelektronik

12 bulan Terpenuhinyaalat listrik danelektronik

12 bulan

120.29.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanBandengan

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyakebutuhanTersedianyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersih

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersih

12 bulan

Hal : 456SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 474: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.29.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undanganKelurahanBandengan

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyasurat kabar /majalah

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan suratkabar / majalah

12 bulan

120.29.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanBandengan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyakebutuhanmakanan danminuman

11 bulan Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman

11 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

25.000.000 8.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.29.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanBandengan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin gedung danbangunan kantor

12 bulan Gedung kantoryang terawat

12 bulan

120.29.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanBandengan

1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin kendaraandinas

2 unit Kendaraan dinasyang terawat

12 bulan

120.29.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanBandengan

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin mebeleur

12 bulan Mebeleur kantoryang terawat

12 bulan

120.29.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanBandengan

17.000.000 0 KB P1- - Tersedianyakebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantor

13 unit

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun

Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantor

13 unit

prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

Hal : 457SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 475: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.29.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan gedung kantorKelurahanBandengan

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaPemeliharaanrutin peralatangedung kantor

12 bulan Peralatangedung kantoryang terawat

12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.29.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanBandengan

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD

12 bulan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD

12 bulan

120.29.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanBandengan

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP, danLaporanKeuangan SKPD

12 bulan TersusunnyaRKA, LAKIP, danLaporanKeuangan SKPD

12 bulan

120.29.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanBandengan

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Lancarnyakoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

12 bulan Meningkatnyatugas - tugasyang tertib

12 bulan

120.29.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanBandengan

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRenstra SKPD

1 dokumen TerpenuhinyapenyusunanRenstra SKPD

1 dokumen

12030 KELURAHAN PANJANG BARU 105.800.000 0

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

79.300.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

Hal : 458SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 476: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.30.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan

Panjang Baru600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah SuratYang terproses

0 12 Bulan LancarnyaPelayanan /legalisasi danjasa SuratMenyurat

0 12 Bulan

120.30.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanPanjang Baru

17.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa Komunikasisumber Daya Airdan Listrik

0 12 Bulan TercukupinyaKebutuhanKomunikasisumber Daya AirDan Listrik

0 12 Bulan

120.30.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.300.000 0 KB P1- -

120.30.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPanjang Baru

17.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbayarnyaJasa KebersihanKantor Selama12 Bulan

0 12 Bulan LingkunganKantor yangBersih danNyaman

0 12 Bulan

120.30.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPanjang Baru

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya AlatTulis Kantor

0 12 Bulan terpenuhinyaAlat Tulis Kantor

0 12 Bulan

120.30.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanPanjang Baru

4.800.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan diKelurahanPanjang Baru

0 12 Bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan diKelurahanPanjang Baru

0 12 Bulan

120.30.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanPanjang Baru

700.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrik

0 12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik

0 12 bulan

120.30.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPanjang Baru

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

0 12 bulan Terpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga

0 12 bulan

120.30.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

0 12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundangan-undangan

0 12 bulan

Hal : 459SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 477: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.30.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan

Panjang Baru15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman

0 12 bulan Terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman

0 12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

10.000.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.30.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanPanjang Baru

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaPemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor

0 12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrution/ berkalagedung kantor

0 12 bulan

120.30.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanPanjang Baru

1.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas

0 12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas

0 12 bulan

120.30.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPanjang Baru

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin / berkalamebeleur

0 12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin / berkalamebeleur

0 12 bulan

120.30.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanPanjang baru

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.30.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanPanjang Baru

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

0 12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin / berkalaPeralatan danperlengkapangedung kantor

0 12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 0Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 460SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 478: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.30.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanPanjang Baru

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRENJA danLEPPK-SKPD (Laporan danEvaluasipelaksanaanprogram dankegiatan SKPD )

0 12 bulan TerpenuhinyakebutuhanpenyusunanRENJA danLEPPK-SKPD (Laporan danEvaluasipelaksanaanprogram dankegiatan SKPD )

0 12 bulan

120.30.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanPanjang Baru

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerpenuhinyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporankegiatan SKPD

0 12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporankeuangan SKPD

0 12 bulan

120.30.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPanjang Baru

5.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyaKegiatanMonitoring danEvaluasi SKPD

0 12 bulan TerpenuhinyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPD

0 12 bulan

120.30.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPanjang Baru

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyaRencanapembangunan dikelurahanPanjang Baru

0 12 bulan Terpenuhinyastrategipembangunan diKelurahanPanjang Baru

0 12 bulan

12031 KELURAHAN KRAPYAK 129.100.000 113.300.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

97.100.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.31.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKrapyak

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyasurat menyurat

12 bulan Lancarnyapelayanan jasasurat menyurat

100 %

120.31.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanKrapyak

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tercapainyakerja samadenganmasyarakat danpemerintahdaerah

1 tahun Tercapainyakebutuhan jasakomunikasisumberdaya danlistrik

100 %

Hal : 461SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 479: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.31.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan

Krapyak16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyajasa administrasikeuangan

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

100 %

120.31.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKrapyak

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dan aman

100 %

120.31.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanKrapyak

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor

1 tahun Tercukupinyakebutuhan alattulis kantor

100 %

120.31.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanKrapyak

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyabarang cetakdanpenggandaan

1 tahun Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

100 %

120.31.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanKrapyak

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapenyediaaninstalasi listrikuntukpenerangankantor

1 tahun Tercukupinyakebutuhan alatlistrik danelektronik

100 %

120.31.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKrapyak

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersih

1 tahun Terpenuhinyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersih

100 %

120.31.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanKrapyak

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyasuratkabar/majalah/peraturanperundang-undangan

1 tahun Terpenuhinyakebutuhan suratkabar/majalah/peraturanperundang-undangan

100 %

120.31.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKrapyak

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakebutuhanmakanan danminuman

1 tahun Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman

100 %

Hal : 462SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 480: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR15.500.000 13.500.000pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.31.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

KelurahanKrapyak

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin rumahdinas

1 tahun Rumah dinasbisa terawatdengan baik

100 %

120.31.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanKrapyak

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin gedungkantor

1 tahun Gedung kantoryang nyamandan rapi

100 %

120.31.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanKrapyak

1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin kendaraandinas

1 tahun Kendaraandinas/operasional bisa terawat

100 %

120.31.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahankrapyak

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin mebelair

1 tahun Peralatanmebelair bisaterawat denganbaik

100 %

120.31.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KelurahanKrapyak

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.31.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanKrapyak

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin peralatankantor

1 tahun Terwujudnyaperalatan kantordengan baik

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 463SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 481: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.31.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

Kelurahankrapyak

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyakegiatanpenyusunanrenja dan LEPPK-SKPD

1 tahun Tersusunyarenja dan LEPPK

100 %

120.31.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanKrapyak

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD

1 tahun TersusunnyaRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD

100 %

120.31.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKrapyak

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

1 tahun Rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah jadilancar

100 %

120.31.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanKrapyak

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyapenyusunanRenstrakelurahan

1 tahun TersusunnyaRenstra SKPD

100 %

12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 132.400.000 129.400.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

101.900.000 100.900.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.32.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPadukuhanKraton

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terkirim

500 surat Terkirimnyasurat-surat dinasdan laporan keinstansi yangdituju.

500 surat

120.32.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanPadukuhanKraton

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyarekening telepon,air dan listrikkantorkelurahan.

12 bulan Tercukupinyakebutuhantelepon, air danlistrik kantorkelurahan

12 bulan

Hal : 464SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 482: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.32.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan

PadukuhanKraton

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasapenatausahaankeuangankelurahan.

12 bulan Terpenuhinyajasapenatausahaankeuangankelurahan

12 bulan

120.32.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPadukuhanKraton

52.500.000 52.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor/pekaryakebersihan

12 bulan Terciptanyalingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.32.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPadukuhanKraton

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor

12 bulan Lancarnyapelayananmasyarakat danadministrasiperkantoran.

12 bulan

120.32.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanPadukuhanKraton

4.800.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Lancarnyapelayananmasyarakat danoperasionalperkantoran

12 bulan

120.32.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanPadukuhanKraton

700.000 700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor.

12 bulan Ruangan danlingkungankantor menjaditerang.

12 bulan

120.32.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPadukuhanKraton

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanperalatankebersihan danbahanpembersihkantor

12 bulan Terciptanyasuasana kantoryang bersih dansehat.

12 bulan

120.32.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanPadukuhanKraton

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyalangganan suratkabar danmajalah

12 bulan Menambahpengetahuandan wawasanpegawaikelurahan

12 bulan

120.32.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanPadukuhanKraton

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanmakan danminum hariankaryawan.

12 bulan Lancarnyapekerjaan kantordan rapat-rapatkoordinasi.

12 bulan

Hal : 465SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 483: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR14.000.000 12.000.000pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.32.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

KelurahanPadukuhanKraton

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaanrumah dinaskelurahan

1 Unit Terawatnyarumah dinaskelurahan.

1 Unit

120.32.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanPadukuhanKraton

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaangedung kantor

1 Unit Terawatnyagedungbangunankantor.

1 Unit

120.32.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanPadukuhanKraton

2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaankendaraandinas/operasional.

4 unit Terawatnyakendaraandinas/operasional.

4 unit

120.32.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPadukuhanKraton

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaanmebeleur kantor

1 unit Terawatnyamebeleur kantorsecara rutin

1 unit

120.32.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KelurahanPadukuhanKraton

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.32.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanPadukuhanKraton

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhanpemeliharaanperalatangedung kantor

8 unit Terawatnyaperalatangedung kantorsecara rutin

8 unit

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 466SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 484: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.32.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanPadukuhahKaraton

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terpenuhinyakebutuhanpenyusunanbuku Renja danbuku LEPPK-SKPD.

5 dokumen Tersedianyabuku RenjaSKPD dan bukuLEPPK-SKPD

5 dokumen

120.32.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanPadukuhanKraton

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerpenuhinyakebutuhanpenyusunanRKA,LAKIP danLaporan-laporanKeuanganSKPD.

6 dokumen TersedianyaDokumen RKA,LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

6 dokumen

120.32.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPadukuhanKraton

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terpenuhinyaanggaran rapat-rapat dinas dankonsultasi dalamdaerah

12 bulan Lancarnya rapat-rapat dinas dankonsultasi dalamdaerah.

12 bulan

120.32.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPadukuhanKratonMemenuhi kebutuhanPenyusunanRenstra SKPDselama 1 thnanggaranagar berjalandgn lancar

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerpenuhinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD

1 dokumen TersedianyadokumenRenstra SKPD.

1 dokumen

12045 KELURAHAN JENGGOT 118.200.000 101.400.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

79.500.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.45.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanJenggot

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

1 Tahun Lancarnyapelayanan/legalisasi suratmenyurat

1 Tahun

Hal : 467SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 485: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.45.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikKelurahanJenggot

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik

12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

120.45.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanJenggot

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bulan

120.45.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanJenggot

17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.45.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanJenggot

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Alat Tulis Kantor 1 Tahun Kebutuhan alattulis kantorterpenuhi

1 Tahun

120.45.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanJenggot

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Barang cetakandanpenggandaan

1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

1 Tahun

120.45.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanJenggot

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Komponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

1 Tahun Terpenuhinyakebutuhankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

1 Tahun

120.45.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanJenggot

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Peralatan rumahtangga

1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga

1 Tahun

120.45.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanJenggot

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Bahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan

1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

1 Tahun

Hal : 468SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 486: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.45.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan

Jenggot15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaanmakanan danminuman

1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanmakanan danminuman

1 Tahun

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

22.200.000 22.200.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.45.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanJenggot

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Kegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

1 Tahun Terpelihara danterjaganyakualitas gedungkantor secararutin

1 Tahun

120.45.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanJenggot

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyakendaraan dinas

3 unit Kendaraan dinasyang lebihterpelihara

3 unit

120.45.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanJenggot

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyamebeleur

1 Tahun Mebeleur yanglebih terpelihara

1 Tahun

120.45.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KelurahanJenggot

13.700.000 13.700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Peralatan danPerlengkapanGedung Kantor

1 Tahun

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun

prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

TerpenuhinyaKebutuhanPeralatan danPerlengkapanGedung Kantor

1 Tahun

120.45.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanJenggot

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyaperalatangedung kantor

1 Tahun Peralatangedung kantoryang lebihterpelihara

1 Tahun

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 13.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 469SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 487: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.45.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanJenggot

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Renja danLEPPK SKPD

1 Tahun Terencana danterevaluasinyakegiatan SKPD

1 Tahun

120.45.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanJenggot

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

RKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

1 Tahun TerpenuhinyapenyusunanRKA,LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

1 Tahun

120.45.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanJenggot

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD

1 Tahun Terpenuhinyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD

1 Tahun

120.45.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanJenggot

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Renstra SKPD 1 dokumen TersedianyaRenstra SKPD

1 dokumen

12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 125.100.000 98.299.999

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

97.100.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.52.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanBuaranKradenan

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

12 bulan Lancarnyapelayanan/legalisasi dan jasasurat menyurat

12 bulan

120.52.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanBuaranKradenan

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerpenuhinyapembayaranListrik danTelepon

12 bulan Tercukupinyakebutuhan jasakomunikasi SDAListrik danTelepon

12 bulan

Hal : 470SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 488: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.52.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan

BuaranKradenan

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbayarnyaHonor PA, PPK,BendaharaPengeluaran danPengurusBarang

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bulan

120.52.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanBuaranKradenan

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor

12 bulan Lingkungan yangbersih dannyaman

12 bulan

120.52.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanBuaranKradenan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor

12 bulan

120.52.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanBuaranKradenan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

ersedianyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.52.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanBuaranKradenan

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyaalat listrik danelektronik

0 bulan Tersedianya alatlistrik danelektronik

0 bulan

120.52.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanBuaranKradenan

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

0 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

0 bulan

120.52.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanBuaranKradenan

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyasurat kabar danmajalah

0 bulan Terpenuhinyasurat kabar danmajalah

0 bulan

120.52.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanBuaranKradenan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakebutuhanmakanan danminuman

12 bulan Tersedianyamakanan danminuman harianpegawai dantamu kelurahan

12 bulan

Hal : 471SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 489: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR11.500.000 9.499.999pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.52.02.010 Pengadaan mebeleur KelurahanBuaranKradenan

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanmebeliur

12 bulan Terjaganyakwalitas mebeliur

12 bulan

120.52.02.011 pengadaan Kendaraandinas/operasional Roda 2

KelurahanBuaranKradenan

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaservis dan sukucadangkendaraandinas/operasional

12 bulan Terpeliharaanyakendaraan dinasoperasional

12 bulan

120.52.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanBuaranKradenan

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin gedungkantor

12 bulan Terwujudnyagedung kantoryang nyamandan rapi

12 bulan

120.52.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanBuaranKradenan

2.000.000 -1 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

2 Optimalisasipelaksanaan produkhukum daerah

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 5.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.52.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanBuaranKradenan

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD

12 bulan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD

12 bulan

120.52.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanBuaranKradenan

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA< LAKIP danLaporanKeuangan SKPD

12 bulan TersusunnyaRKA, LAKIP danLaporanKeuangan SKPD

12 bulan

Hal : 472SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 490: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.52.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan

BuaranKradenan

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TercapainyakelancaranKoordinasi danKonsultasi dalamdaerah

12 bulan TerlaksananyaRapat-rapatdalam daerah

12 bulan

120.52.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanBuaranKradenan

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatampenyusunanRenstra SKPD

12 bulan TersusunnyaRenstra SKPD

12 bulan

12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO

114.000.000 107.800.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

84.500.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.53.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKuripanKertoharjo

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

1 Tahun Lancarnyapelayanan/legalisasi suratmenyurat

1 Tahun

120.53.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanKuripanKertoharjo

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 Bulan Jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik lancar

12 Bulan

120.53.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanKuripanKertoharjo

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa administrasikeuangan

12 Bulan Administrasikeuangan yangtertib dan lancar

12 Bulan

120.53.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKuripanKertoharjo

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan

12 Bulan Lingkungankantor dankelurahan yangbersih dannyaman

12 Bulan

Hal : 473SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 491: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.53.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan

KuripanKertoharjo

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

1 Tahun Kebutuhan alattulis terpenuhi

1 Tahun

120.53.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanKuripanKertoharjo

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Barang cetakandanpenggandaan

1 Tahun Terpenuhinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

1 Tahun

120.53.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanKuripanKertoharjo

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Komponeninstalasi listrik

1 Tahun Terpenuhinyakebutuhankomponeninstalasi listrik

1 Tahun

120.53.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKuripanKertoharjo

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Peralatan rumahtangga

1 Tahun Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

1 Tahun

120.53.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanKuripanKertoharjo

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Bahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 Bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

120.53.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKuripanKertoharjo

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Makanan danminuman

1 Tahun Terpenuhinyamakanan danminuman

1 Tahun

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

13.000.000 11.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.53.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanKuripanKertoharjo

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyajembatan pintumasuk kelurahan

1 Tahun Jembatan pintumasuk kelurahanyang lebihterpelihara

1 Tahun

Hal : 474SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 492: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.53.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKelurahanKuripanKertoharjo

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyakendaraan dinas

1 Tahun Kendaraan dinasyang lebihterpelihara

1 Tahun

120.53.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanKuripanKertoharjo

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyamebeleur

1 Tahun Mebeleur yanglebih terpelihara

1 Tahun

120.53.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanKuripanKertoharjo

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.53.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanKuripanKertoharjo

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyaperalatangedung kantor

1 Tahun Peralatangedung kantoryang lebihterpelihara

1 Tahun

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 13.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.53.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanKuripanKertoharjo

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Renja danLEPPK-SKPD

1 Tahun Terencana danterevaluasinyakegiatan

1 Tahun

120.53.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanKuripanKertoharjo

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

RKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

1 Tahun TerpenuhinyaRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

1 Tahun

120.53.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKuripanKertoharjo

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi

12 Bulan Monitoring danevaluasi berjalanlancar

12 Bulan

120.53.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanKuripanKertoharjo

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Renstra SKPD 1 Tahun TersusunnyaRenstra SKPD

1 Tahun

Hal : 475SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 493: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

412054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 132.100.000 132.800.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

97.100.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.54.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KELURAHANKURIPANYOSOREJO

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaKegiatan Suratmenyurat

600000 12bulan

TerwujudnyaPelayanan /Legalisasi JasaSurat menyurat

600000 12bulan

120.54.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KELURAHANKURIPANYOSOREJO

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Lancarnya jasakomunikasiSumber daya Airdan Listrik

5000000 12Bulan

TercukupinyaKebutuhankomunuikasiSumber daya Airdan Listrik

5000000 12bulan

120.54.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KELURAHANKURIPANYOSOREJO

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JasaAdministrasikeuangan

100 12 bulan Administrasikeuangan Tertibdan lancar

100 12 bulan

120.54.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KELURAHANKURIPANYOSOREJO

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa Kebersihankantor Selama13 Bulan

35000000 12bulan

LingkunganKantor yangbersih dannyaman

35000000 12bulan

120.54.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KELURAHANKURIPANYOSOREJO

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya Alattulis kantor

5000000 12bulan

TerpenuhinyakebutuhasnAlata tulis kantor

5000000 12bulan

120.54.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanKuripanYosorejo

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaBarang CetakdanPenggandaan

5000000 12bulan

Terpenuhinyakebutuhan CetakdanPenggandaan

5000000 12bulan

Hal : 476SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 494: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.54.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorKelurahanKuripanYosorejo

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaKomponenListrik danPeneranganbangunan

600000 12bulan

TerpenuhinyaKebutuhanInstalasi listrikdan Peneranganbangunan Kantor

600000 12bulan

120.54.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKuripanYosorejo

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatankebersihan danBahanPembersih

500000 12bulan

Ruangan danlingkungankantor yangbersih

500000 12bulan

120.54.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanKuripanYosorejo

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

BerlanggananSurat kabar

1500000 12bulan

Tersedianyainformasi secaraUp to date

1500000 12bulan

120.54.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKuripanYosorejo

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaMakanan danMinuman Rapatserta minumanharian kantor

15000000 12bulan

TerpenuhinyaKebutuhanMakananMinuman hariankantor

15000000 12bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

18.500.000 33.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.54.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

KelurahanKuripanYosorejo

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyakegiatanPemeliharaanRumah Dinas

3000000 12bulan

TerpenuhinyakegiatanPemeliharaanRumah Dinas

3000000 12bulan

120.54.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanKuripanYosorejo

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaandan PengecatanDinding kantor

7500000 12bulan

PemasanganAtap Galvallumuntuk parkir

7500000 12bulan

120.54.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanKuripanYosorejo

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Servis danPenggantianSuku cadangmotor Dinas

1500000 3Unit

Terpeliharanyakondisi motordinas yang prima

1500000 3Unit

Hal : 477SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 495: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.54.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan

KuripanYosorejo

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Perbaikan mejaKerja

500000 4 Unit Terpeliharanyamebalair kantor

500000 4 Unit

120.54.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KelurahanKuripanYosorejo

4.500.000 19.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PengadaanKomputer tablet

2500000 12bulan

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun

prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

TerpenuhinyasaranaPerlengkapankantor komputerTablet

2500000 12bulan

120.54.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanKuripanYosorejo

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Servis LaptopKomputer danprinter

100 12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanPeralatan kantor

100 12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.54.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanKuripanYosorejo

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Dokumen Renjadan LEPPKSKPD

4000000 12bulan

TersusunyaDokumen Renjadan LEPPK

4000000 12bulan

120.54.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanKuripanYosorejo

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Penyusunanlaporankeuangan LKPJ,LPPD, dan RKASKPD

4000000 12bulan

DokumenlaporanKeuanganSKPD,LKPJ,LPPD RKA sertaDPA

4000000 12bulan

120.54.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKuripanYosorejo

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyaBantuanTransportmonitoring danEvaluasi

5500000 12bulan

TerpenuhinyaKebutuhantransport danMonitoring SKPD

5500000 12bulan

120.54.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanKuripanYosorejo

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

DokumenRenstra

3000000 12bulan

TersusunyaDokumenRenstra

3000000 12bulan

12055 KELURAHAN SOKO DUWET 127.100.000 103.600.000

Hal : 478SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 496: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN97.100.000 84.600.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.55.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

100 lembarmaterai

50 lembarmaterai

Lancarnyapelayanan /legalisasi danjasa suratmenyurat

100 lembarmaterai

50 lembarmaterai

120.55.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tercukupinyajasa komunikasi /Telephone,Sumber Daya airdan listrik kantorselama 12 bulan

12 bulan Tercukupinyajasa komunikasi /Telephonekantor, SumberDaya air danlistrik

12 bulan

120.55.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.300.000 15.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JasaAdministrasiKeuangan

12 bulan AdministrasiKeuangan tertibdan lancar

12 Bulan

120.55.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbayarnyaJasa KebersihanKantor selama12 bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.55.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapenyediaan alattulis kantor

12 bulan LancarnyakegiatanPelayananAdministrasiPerkantoran

12 bulan

120.55.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaBArang CetakandanPenggandaan

12 bulan TerpenuhinyaBarang CetakandanPenggandaan

12 bulan

Hal : 479SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 497: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.55.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor600.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaKomponeninstalasilistrik/penerangan

12 bulan Terpenuhinyakomponenlistrik/penerangan

12 bulan

120.55.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 500.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan TerpenuhinyaPenyediaanPeralatanRumah TAngga

12 bulan

120.55.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan TercapainyaPenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan

120.55.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaMakanan danMinuman

12 bulan TerpenuhinyaPenyediaanMAkanan danMinuman

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

13.500.000 13.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.55.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

7.500.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan

120.55.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan TerpennuhinyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan

120.55.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaPemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan

Hal : 480SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 498: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.55.02.058 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantorkelurahan SokoDuwet

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.55.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 5.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.55.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaPenyusunanRENJA danLEPPK-SKPD (Laporan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD )

12 Bulan TerpenuhinyaPenyusunanRENJA danLEPPK-SKPD (Laporan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD )

12 Bulan

120.55.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD

12 Bulan LancarnyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD

12 Bulan

120.55.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD 5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaRapat-rapatKoordinasi danKonsultasiDalam Daerah

12 Bulan TerpenuhinyaRapat-rapatKoordinasi danKonsultasiDalam Daerah

12 Bulan

120.55.06.009 Penyusunan Renstra SKPD 3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

UntukTerlaksananyaPenyusunanRENSTRA

12 Bulan Buku RENSTRASKPD

12 Bulan

12056 KELURAHAN BANYURIP 127.100.000 111.300.000

Hal : 481SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 499: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN97.100.000 83.300.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.56.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanBanyurip

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terprnuhinyameterai

160 Lembar Lancarnyapelayan/Legalisasi dan suaratmenyurat

160 Lembar

120.56.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanBanyurip

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa Komunikasidan listrik

5000000 12bulan

TercukupinyakebutuhanKomunikasi danlistrik

5000000 12bulan

120.56.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanBanyurip

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

15100000 12bulan

Administrasikeuangan tertibdan lancar

15100000 12bulan

120.56.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanBanyurip

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor

35000000 12bulan

Terciptanyalingkungankantor yangbersih dannyaman

35000000 12bulan

120.56.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanBanyurip

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

5000000 12bulan

Terpenuhinyaalat tulis kantor

5000000 12bulan

120.56.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanBanyurip

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

5000000 12bulan

Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

5000000 12bulan

Hal : 482SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 500: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.56.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorKelurahanBanyurip

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyainstalasipeneranganlistrik kantor

600000 12bulan

Terpenu8hinyakomponeninstalasi listrik

600000 12bulan

120.56.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanBanyurip

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

500000 12bulan

Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

500000 12bulan

120.56.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanBanyurip

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyabahan bacaandan perundangundangan

1500000 12bulan

terpenuhinyabahan bacaandan perundangundangan

1500000 12bulan

120.56.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanBanyurip

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakan danminuman

15000000 12bulan

Tersedianyakebutuhanmakanan danminuman

15000000 12bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

13.500.000 11.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.56.02.010 Pengadaan mebeleur KelurahanBanyurip

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebeluer

500000 12bulan

Terpenuhinyapemeliharaanrutin /berkalamebeleur

500000 12bulan

120.56.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanBanyurip

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemelihraanrutin gedungkantor

7500000 12bulan

Terwujudnyapemeliharaanrutin gedungkantor

7500000 12bulan

120.56.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanBanyurip

2.000.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaservis danpengganti sukucadang

2000000 12bulan

Terpeliharanyakendaraan dinasoperasional

2000000 12bulan

Hal : 483SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 501: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.56.02.058 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantorkelurahanBanyuurip

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

- terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.56.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanBanyurip

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapemeliharaangedung kantor

1500000 12bulan

Tercapainyapemeliharaanperalatanngedung kantor

1500000 12bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.56.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanBanyurip

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyakegiatanpenyususnanRenja danLEPPK-SKPD

4000000 12bulan

TersusunyaRenja danLEPPK-SKPD

4000000 12bulan

120.56.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanBanyurip

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyakegiatanpenyususnanRKA ,LakipSKPD

4000000 12bulan

tersusunyaRKA,Lakip danpelaporan

4000000 12bulan

120.56.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanBanyurip

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terciptanyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

5500000 12bulan

Terlaksananyakegiatan rapat-rapat kordinasidan konsultasidalam daerah

5500000 12bulan

120.56.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanBanyurip

3.000.000 3.000.000 KB P1- - Terlaksananyakegiatanpenyususnanrentra SKPD

3000000 12bulan

TersusunyaRentra SKPD

3000000 12bulan

12062 KELURAHAN MEDONO 109.000.000 92.277.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

79.500.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

Hal : 484SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 502: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.62.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan

Medono600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

360 surat Lancarnyapelayanan/legalisasi dan jasasurat menyurat

12 bulan

120.62.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanMedono

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa komunikasisumber daya airdan listrik

12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasisumber daya airdan listrik

12 bulan

120.62.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanMedono

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bulan

120.62.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanMedono

17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.62.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanMedono

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor

12 bulan

120.62.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KeurahanMedono

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.62.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

kelurahanMedono

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 bulan

120.62.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanMedono

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

12 bulan

Hal : 485SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 503: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.62.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undanganKelurahanMedono

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-udangan

12 bulan

120.62.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanMedono

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakanan danminuman

12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

13.000.000 11.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.62.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

KelurahanMedono

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

12 bulan

120.62.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanMedono

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin.berkalagedung kantor

12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin berkalagedung kantor

12 bulan

120.62.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanMedono

1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakedaraandinas/operasional

12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan

120.62.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanMedono

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan

120.62.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanMedono

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

Hal : 486SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 504: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.62.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan gedung kantorKelurahanMedono

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tesedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 15.577.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.62.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanMedono

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRenja danLEPPK SKPD

12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK SKPD

12 bulan

120.62.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanMedono

4.000.000 3.077.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-leporankeuangan SKPD

12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-leporankeuangan SKPD

12 bulan

120.62.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanMedono

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersedianyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

12 bulan Terpenuhinyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

12 bulan

120.62.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanMedono

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TercukupinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD

12 bulan TersedianyadokumenRenstra SKPD

12 bulan

12063 KELURAHAN PODOSUGIH 93.400.000 0

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

66.900.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.63.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPodosugih

600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

1 tahun Lancarnyapelayanan /legalisasi danjasa suratmenyurat

1 tahun

Hal : 487SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 505: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.63.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikKelurahanPodosugih

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JasaKomunikasi,sumber dayalistrik dantelepon

12 bulan Terpenuhinyakebutuhankomunikasi,listrik dantelepon

12 bulan

120.63.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPodosugih

16.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JasaAdministrasiKeuangan

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bulan

120.63.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPodosugih

17.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.63.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPodosugih

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya AlatTulis Kantor

12 bulan TerpenuhinyaAlat Tulis Kantor

12 bulan

120.63.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanPodosugih

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.63.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanPodosugih

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrik

12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik

12 bulan

120.63.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPodosugih

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

12 bulan

120.63.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanPodosugih

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan perundang-undangan

12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan perundang-undangan

12 bulan

Hal : 488SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 506: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.63.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan

Podosugih15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakanan danminuman

11 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman

11 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

10.000.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.63.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanPodosugih

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

1 tahun

120.63.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanPodosugih

1.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

1 tahun

120.63.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPodosugih

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalameubelair

1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalameubelair

1 tahun

120.63.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KelurahanPodosugih

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.63.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanPodosugih

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

1 tahun Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

1 tahun

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 0Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 489SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 507: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.63.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanPodosugih

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD

1 tahun TersusunnyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD

1 tahun

120.63.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanPodosugih

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD

1 tahun TersusunnyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD

1 tahun

120.63.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPodosugih

5.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Lancarnyakoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

12 bulan Terlaksananyatugas-tugasdengan tertib

12 bulan

120.63.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPodosugih

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TercukupinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD

1 buku TersedianyadokumenRENSTRA

1 buku

12069 KELURAHAN TIRTO 109.000.000 94.200.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

79.500.000 66.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.69.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tito 600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

400 Surat Lancarnyapelayanan/legalisasi danjasa suratmenyurat

400 Surat

120.69.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kelurahan Tirto 17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

Hal : 490SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 508: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.69.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Tirto 16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bulan

120.69.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tirto 17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.69.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tirto 5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Tercukupinyaalat tulis kantor

12 bulan

120.69.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Kelurahan Tirto 5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.69.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Kelurahan Tirto 500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrik

12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik

12 bulan

120.69.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Tirto 500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

12 bulan

120.69.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Kelurahan Tirto 1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan

120.69.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tirto 15.000.000 16.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakan danminum

12 bulan Terpenuhinyamakan danminum

12 bulan

Hal : 491SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 509: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR13.000.000 11.000.000pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.69.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Kelurahan Tirto 3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalarumah dinas

12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalapemeliharaanrumah dinas

12 bulan

120.69.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Kelurahan Tirto 5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor

12 bulan Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berlakagedung kantor

12 bulan

120.69.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kelurahan Tirto 1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/ berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasional

12 bulan

120.69.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan Tirto 500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanturin/ berlakamebeleur

12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalamebeleur

12 bulan

120.69.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahan Tirto 2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.69.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

Kelurahan Tirto 1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharanrutin/ berlakaperalatangedung kantor

12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/ berkalaperalatangedung kantor

12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 492SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 510: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.69.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

Kelurahan Tirto 4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

12 bulan

120.69.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Kelurahan Tirto 4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

12 bulan

120.69.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan Tirto 5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersedianyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

12 bulan Terpenuhinyakegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

12 bulan

120.69.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahan Tirto 3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyapenyusunanRenstra SKPD

12 bulan TerpenuhinyapenyusunanRenstra SKPD

12 bulan

12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 117.000.000 113.800.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

84.500.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.74.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KELURAHANSAPUROKEBULEN

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

150 surat Lancarnyapelayanan /legalisasi danjasa suratmenyurat

150 surat

120.74.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KELURAHANSAPUROKEBULEN

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa komunikasi,sumber air danlistrik

12 bulan Tercukupnyakebutuhankomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

Hal : 493SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 511: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.74.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KELURAHAN

SAPUROKEBULEN

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bulan

120.74.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KELURAHANSAPUROKEBULEN

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbayarnyaJasa Kebersihankantor

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.74.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KELURAHANSAPUROKEBULEN

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Terpenuhinyaalat tulis kantor

12 bulan

120.74.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KELURAHANSAPUROKEBULEN

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.74.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KELURAHANSAPUROKEBULEN

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrik

12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik

12 bulan

120.74.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KELURAHANSAPUROKEBULEN

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

12 bulan

120.74.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KELURAHANSAPUROKEBULEN

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan terpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan

120.74.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KELURAHANSAPUROKEBULEN

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakanan danminuman

12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman

12 bulan

Hal : 494SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 512: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR16.000.000 14.000.000pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.74.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

KELURAHANSAPUROKEBULEN

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

1 Tahun Terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

1 Tahun

120.74.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KELURAHANSAPUROKEBULEN

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung

1 tahun terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung

1 tahun

120.74.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KELURAHANSAPUROKEBULEN

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

3 unit Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

3 unit

120.74.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KELURAHANSAPUROKEBULEN

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebeulair

1 Tahun Terpenuhinapemeliharaanrutin/berkalamebeulair

1 Tahun

120.74.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KelurahanSapuro Kebulen

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.74.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KELURAHANSAPUROKEBULEN

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

1 Tahun Terpenuhinyapemeliharaanruntin/berkalaperalatangedung kantor

1 Tahun

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 495SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 513: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.74.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KELURAHANSAPUROKEBULEN

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyaPenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

1 Tahun TerpenuhinyaPenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

1 Tahun

120.74.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KELURAHANSAPUROKEBULEN

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyaaPenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporanKeungan SKPDdi Kelurahan

1 Tahun TerpenuhinyaPenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

1 Tahun

120.74.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KELURAHANSAPUROKEBULEN

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersedianyakegiatanmonitoring danevaluasi

12 bulan Terpenuhinyakegiatanmonitoring danevaluasi

12 bulan

120.74.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KELURAHANSAPUROKEBULEN

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersedianyaPenyusunanRenstra SKPD

1 Tahun TerpenuhinyaPenyusunanRenstra SKPD

1 Tahun

12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 126.600.000 126.310.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

97.100.000 98.060.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.75.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanBendan Kergon

600.000 700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

700 surat Lancarnyapelayanan/legalisasi dan jasasurat menyurat

700 surat

120.75.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanBendan Kergon

17.600.000 9.900.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa komunikasisumber daya airdan listrik

12 bl Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bl

Hal : 496SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 514: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.75.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan

Bendan Kergon16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerpenuhinyaJasaadministrasikeuangan

12 bl Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bl

120.75.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanBendan Kergon

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbayarnyaJasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bl Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bl

120.75.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanBendan Kergon

5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bl Tercukupinyaalat tulis kantor

12 bl

120.75.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanBendan Kergon

5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bl Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bl

120.75.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanBendan Kergon

600.000 660.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrik

12 bl Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik

12 bl

120.75.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanBendan Kergon

500.000 550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bl Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

12 bl

120.75.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanBendan Kergon

1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan PeraturanPerundang-undangan

12 bl Terpenuhinyabahan bacaandan PeraturanPerundang-undangan

12 bl

120.75.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanBendan Kergon

15.000.000 23.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakanan danminuman

12 bl Terpenuhinyamakanan danminuman

12 bl

Hal : 497SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 515: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR13.000.000 11.750.000pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.75.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanBendan Kergon

7.500.000 8.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bl Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bl

120.75.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanBendan Kergon

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bl Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bl

120.75.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanBendan Kergon

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebelair

12 bl Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebelair

12 bl

120.75.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

keluran BendanKergon

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.75.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanBendan Kergon

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bl Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bl

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.75.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanBendan Kergon

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD

12 bl TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD

12 bl

Hal : 498SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 516: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.75.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDKelurahanBendan Kergon

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD

12 bl TersusunnyaRKA,LAKIP danlaporan-laporanSKPD

12 bl

120.75.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanBendan Kergon

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPD

12 bl TerlaksananyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPDdengan lancar

12 bl

120.75.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanBendan Kergon

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TercukupinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD

12 bl TersusunnyadokumenRenstra SKPD

12 bl

12076 KELURAHANPASIRKRATONKRAMAT

137.600.000 144.820.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

102.100.000 110.820.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.76.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPasirkratonkramat

600.000 720.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

400 surat Lancarnyapelayanan/legalisasi dan jasasurat menyurat

400 surat

120.76.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanPasirkratonkramat

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa komunikasi,sumber dayalistrik

12 bulan Tercukupinyakebutuhankomunikasi,sumber dayalistrik

12 bulan

120.76.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPasirkratonkramat

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerpenuhinyaJasaadministrasikeuangan

12 bulan Tertib danlancarnyaAdministrasikeuangan

12 bulan

Hal : 499SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 517: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.76.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan

Pasirkratonkramat

52.500.000 52.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbayarnyaJasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.76.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPasirkratonkramat

5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Tercukupinyaalat tulis kantor

12 bulan

120.76.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanPasirkratonkramat

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Terpenuhinyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.76.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanPasirkratonkramat

700.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrik

12 bulan Terpenuhinyakomponeninstalasi listrik

12 bulan

120.76.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPasirkratonkramat

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan Terpenuhinyaperalatan rumahtangga

12 bulan

120.76.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanPasirkratonkramat

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan PeraturanPerundang-undangan

12 bulan Terpenuhinyabahan bacaandan PeraturanPerundang-undangan

12 bulan

120.76.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanPasirkratonkramat

15.000.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakanan danminuman

12 bulan Terpenuhinyamakanan danminuman

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

19.000.000 17.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 500SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 518: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.76.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinasKelurahanPasirkratonkramat

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

1 unit Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

1 unit

120.76.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanPasirkratonkramat

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

3 unit Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

3 unit

120.76.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanPasirkratonkramat

2.000.000 2.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

4 unit Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

4 unit

120.76.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPasirkratonkramat

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalamebelair

12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebelair

12 bulan

120.76.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanPasirkratonkramat

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.76.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanPasirkratonkramat

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.76.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanPasirkratonkramat

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRenja danLEPPK SKPD

12 bulan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD

12 bulan

Hal : 501SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 519: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.76.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDKelurahanPasirkratonkramat

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanpenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD

12 bulan TersusunnyaRKA,LAKIP danlaporan-laporanSKPD

12 bulan

120.76.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanPasirkratonkramat

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPD

12 bulan TerlaksananyakegiatanMonitoring danEvaluasi SKPDdengan lancar

12 bulan

120.76.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPasirkratonkramat

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TercukupinyakebutuhanpenyusunanRenstra SKPD

12 bulan TersusunnyadokumenRenstra SKPD

12 bulan

12077 KELURAHAN PRINGREJO 149.200.000 133.400.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

114.700.000 100.900.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.77.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPringrejo

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terproses

264 surat Lancarnyapelayanan danjasa suratmenyurat

12 bulan

120.77.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanPringrejo

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan Tercukupinyakebutuhan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

120.77.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPringrejo

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jasaadministrasikeuangan

12 bulan Administrasikeuangan tertibdan lancar

12 bulan

Hal : 502SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 520: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.77.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan

Pringrejo52.500.000 52.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor selama 12bulan

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

120.77.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanPringrejo

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Alat tukis kantor 12 bulan Tersedianyanalat tulis kantor

12 bulan

120.77.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanPringrejo

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Barang cetakandanpenggandaan

12 bulan Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.77.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanPringrejo

700.000 700.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Komponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 bulan Peneranganbangunan kantorterlaksana

12 bulan

120.77.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanPringrejo

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Peralatan rumahtangga

12 bulan Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan

120.77.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanPringrejo

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Bahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan

120.77.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanPringrejo

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Makanan danminuman

12 bulan Tersedianyamakanan danminuman

12 bulan

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

18.000.000 16.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 503SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 521: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.77.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinasKelurahanPringrejo

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

12 bulan Terpeliharanyarumah dinas

12 bulan

120.77.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanPringrejo

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan Terpeliharanyagedung kantor

12 bulan

120.77.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanPringrejo

1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas

12 bulan Terpeliharanyakendaraan dinas

12 bulan

120.77.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPringrejo

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan Mebeleurterawat danterjaga

12 bulan

120.77.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanPringrejo

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.77.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanPringrejo

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan Peralatangedung kantorterawat

12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.77.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanPringrejo

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Renja danLEPPK SKPD

2 kegiatan TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD

2 kegiatan

120.77.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanPringrejo

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

RKA, LAKIP, danLaporanKeuangan SKPD

12 bulan TersusunnyaRKA, LAKIP, danLaporanKeuangan SKPD

12 bulan

Hal : 504SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 522: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.77.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan

Pringrejo5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Berjalannyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

12 bulan Lancarnya rapat-rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

12 bulan

120.77.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPringrejo

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Renstra SKPD 1 kegiatan TersusunnyaRenstra SKPD

1 kegiatan

12084 KELURAHAN KAUMAN 159.840.000 0

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

119.840.000 0pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.84.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKauman

600.000 0 P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

terpenuhinyapenyediaan jasasurat menyurat

1 tahun Lancarnyakegiatan suratmenyurat kantordan sah-nyakelengkapanadministrasi

1 tahun

120.84.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanKauman

5.040.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyabiayaberlanggananlistrik dan telpon

1 tahun Lancarnyakomunikasi danlancarnyapemakaian alatkantor danrumah tanggayangmenggunakan

1 tahun

120.84.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanKauman

16.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakebutuhan jasaadministrasikeuangan

12 bulan prosentaseterpenuhinyajasa administrasikeuangan yangtertib dan lancar

12 bulan

120.84.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKauman

70.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaan jasakebersihankantor

12 bulan terwujudnyalingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

Hal : 505SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 523: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.84.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan

Kauman5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaan alattulis kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan alattulis kantor

100 %

120.84.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanKauman

5.000.000 0 KB P1- - Tersedianyabarang cetakandanpenggandaanuntuk kegiatankedinasan

1 tahun Lancarnyakegiatanadministrasiperkantoranyangmenggunakanbarang-barangcetakan danfotocopy

1 tahun

120.84.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanKauman

900.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrikbangunan kantor

1 tahun Terciptanyapeneranganyang memadaiuntukkenyamanandalam bekerjadan tercukupinyakebutuhankantor yangmenggunakanlistrik

1 tahun

120.84.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKauman

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatankebersihan danbahanpembersih

1 tahun Terciptanyalingkungan yangnyaman danbersih

1 tahun

120.84.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanKauman

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakebutuhanbahan bacaandan perundang-undangan

1 tahun Tercukupinyakebutuhaninformasi danhiburan yangbaru

1 tahun

120.84.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKauman

15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaminuman harianperangkatkelurahan dansnack rapat

1 tahun Terpenuhinyakebutuhanminuman harianperangkatkelurahan dansnack rapat

1 tahun

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

23.500.000 0pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 506SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 524: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.84.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorKelurahanKauman

17.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyabangunangedung kantortempat bekerja

1 tahun Terciptanyagedung kantoryang nyamanuntuk bekerjadan melayanimasyarakat

1 tahun

120.84.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanKauman

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasionalsejumlah 4 unit

4 unit terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

1 tahun

120.84.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanKauman

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalamebeleurkelurahan

1 tahun prosentaseterpeliharanyamebeleurkelurahan

100 %

120.84.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanKauman

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapapan namakelurahan

12 bulan prosentaseterpenuhinyapapan namakelurahan

100 %

120.84.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanKauman

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyakomputer, mesintik sebagaiperalatangedung kantor

1 tahun Peralatangedung kantoryang terpeliharadan layak untukdipergunakan

1 tahun

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 0Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.84.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanKauman

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyapenyusunanrenja dan LEPPKSKPD

1 tahun Rencana kerjadan programyang terarah

1 tahun

120.84.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanKauman

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporankeuangan

1 tahun prosentasetersusunnyaRKA,LAKIP,danlaporan-laporankeuangan SKPD

100 %

Hal : 507SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 525: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.84.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan

Kauman5.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyakegiatankoordinasi danmonev

1 tahun prosentaseterlaksananyamonitoring danevaluasi SKPD

100 100

120.84.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanKauman

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyapenyusunanrenstra SKPD

1 tahun prosentasetersusunnyarenstra SKPDyang terarah

100 %

12087 KELURAHAN PONCOL 106.100.000 28.500.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

66.900.000 3.000.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.87.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanPoncol

600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah suratyang terkirim dansahnyakelengkapanadministrasi

0 bulan Prosentase suratyang terkirim dansahnyakelengkapanadministrasi

0 bulan

120.87.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kelurahanponcol

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyajasa komunikasidan listrik

0 bulan Prosentaseterpenuhinyajasa komunikasidan listrik

0 bulan

120.87.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanPoncol

16.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyajasa administrasikeuangan

0 bulan Administrasikeuangan yangtertib dan lancar

0 bulan

120.87.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanPoncol

17.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor

12 bulan Lingkungankantor yangbersih dannyaman

12 bulan

Hal : 508SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 526: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.87.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan

Poncol5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaan alattulis kantor yangmencukupi

12 bulan Prosentasetercukupinyakebutuhan alattulis kantor

12 bulan

120.87.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanPoncol

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

- Jumlahketersediaankebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Prosentaseketersediaankebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

100 %

120.87.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Kelurahanponcol

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaankomponeninstalasi listrikdan peneranganbangunan kantor

12 bulan Prosentaseketersediaankomponeninstalasi listrikdan peneranganbangunan kantor

100 %

120.87.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahanponcol

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaanperalatan danbahanpembersih

12 bulan Prosentaseketersediaanperalatankebersihan danbahanpembersih

100 %

120.87.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Kelurahanponcol

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyasurat kabarkantor Kelurahan

12 bulan Prosentaseketersediaansurat kabarkantor

100 %

120.87.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyasnack rapat danminuman harianpegawai

12 bulan Prosentasetersedianyasncak rapat danminuman harianpegawai

100 %

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

22.700.000 8.000.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.87.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanPoncol

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin berkalagedung kantor

12 bulan Prosentaseterlaksanyapemeliharaanrutin berkalagedung kantor

100 %

Hal : 509SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 527: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.87.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKelurahanPoncol

1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapemeliharaanrutin berkalakendaraan dinas

12 bulan Prosentaseterpenuhinyapemeliharaanrutin berkalakendaraan dinas

100 %

120.87.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanPoncol

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerpeliharanyamebeleurKelurahanPoncol

12 bulan Prosentaseterpeliharanyamebeleur kantorKelurahanPoncol

100 %

120.87.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanPoncol

14.700.000 0 KB P1- - Terpenuhinyaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan

terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun

Prosentaseketersediaanperlengkapandan peralatangedung kantorgunapeningkatanpelayanankepadamasyarakat

100 %

prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.87.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanPoncol

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakomputer danmesin ketik

12 bulan Prosentaseterpenuhinyapemeliharaanperlatan danperlengkapangedung kantor

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 17.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.87.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanPoncol

4.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tersusunnyarencana kegiatandan laporanprogres programdan kegiatan

12 bulan Prosentasetersusunnyarencana kerjadan laporanprogres programdan kegiatan

100 %

120.87.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

kelurahanponcol

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Tercapainyaarah yang jelasdalampembuatanlaporankeuangan SKPD

12 bulan ProsentasetersusunnyaRKA, LAKIP, danlaporankeuangan SKPD

100 %

Hal : 510SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 528: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.87.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan

Poncol5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlahterlaksanyakegiatanmonitoring danevaluasi

12 bulan Prosentasepelaksanaanmonitoring danevaluasi SKPD

100 %

120.87.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanPoncol

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRenstra SKPDKelurahanPoncol

12 bulan ProsentasetersusunnyaRenstra SKPDKelurahanPoncol

100 %

12088 KELURAHAN KLEGO 117.700.000 98.600.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

79.500.000 70.350.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.88.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanKlego

600.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya jasa suratmenyurat

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

120.88.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanKlego

17.600.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

0 Tahun Peningkatanpelayanan Publik

0 Tahun

120.88.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanKlego

16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa administrasikeuangan

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

120.88.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanKlego

17.500.000 17.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbayarnyajasa kebersihankantor

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

Hal : 511SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 529: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.88.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan

Klego5.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

120.88.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanKlego

5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tercukupinyakebutuhanbarang cetakandanpenggandaan

0 Tahun Peningkatanpelayanan Publik

0 Tahun

120.88.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanKlego

500.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tercukupinyakebutuhan alatlistrik danelektronik

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

120.88.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanKlego

500.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alatkebersihan danbahanpembersih

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

120.88.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanKlego

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

120.88.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanKlego

15.000.000 16.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakanan danminuman

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

21.700.000 10.250.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.88.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanKlego

5.000.000 6.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlakasananyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

Hal : 512SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 530: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.88.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKelurahanKlego

1.000.000 1.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlakasnanyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasionalsejumlah 2 unit

0 Tahun Peningkatanpelayanan publik

0 Tahun

120.88.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanKlego

500.000 750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalamebeleur

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

120.88.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahan klego 13.700.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tersedianyaperalatan danperlengkapangedung kantoryang memadai

3 unit

Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun

terpenuhinyaperalatan danperlengkapangegung kantor

3 unit

Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.88.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanKlego

1.500.000 2.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlakasnanyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatangedung kantor

0 Tahun PeningkatanPelayananPublik

0 Tahun

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 18.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.88.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanKlego

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRenja danLEPPK SKPD

0 Tahun KualitasPerencanaanyang tepat waktu

0 Tahun

120.88.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanKlego

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRKA, LAKIP, danLaporan-LaporanKeuangan SKPD

0 Tahun Kualitasperencanaanyang tepat waktu

0 Tahun

120.88.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanKlego

5.500.000 7.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi SKPD

0 Tahun Kualitasperencanaanyang tepat waktu

0 Tahun

Hal : 513SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 531: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.88.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahan

Klego3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRenstra SKPD

0 Tahun KualitasPerencanaanyang tepat waktu

0 Tahun

12089 KELURAHAN GAMER 117.000.000 104.700.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

79.500.000 65.700.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.89.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat kelurahangamer

600.000 600.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyurat

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyurat

100 %

120.89.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

kelurahangamer

17.600.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik

100 %

120.89.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelurahangamer

16.300.000 15.100.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

100 %

120.89.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor kelurahangamer

17.500.000 17.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasakebersihankantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasakebersihankantor

100 %

120.89.01.010 Penyediaan alat tulis kantor kelurahangamer

5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapersediaankebutuhan alattulis kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyapersediaankebutuhan alattulis kantor

100 %

Hal : 514SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 532: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.89.01.011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaankelurahangamer

5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaancetakan danpenggandaan

12 bulan prosentaseprosentaseterpenuhinyapenyediaancetakan danpenggandaan

100 %

120.89.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

kelurahangamer

500.000 500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaankebutuhankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaankebutuhankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

100 %

120.89.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga kelurahangamer

500.000 500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga

100 %

120.89.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

kelurahangamer

1.500.000 1.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang -undangan

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang -undangan

100 %

120.89.01.017 Penyediaan makanan dan minuman kelurahangamer

15.000.000 15.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman

100 %

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

21.000.000 22.500.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.89.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

kelurahangamer

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

100 %

Hal : 515SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 533: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.89.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKelurahangamer

1.000.000 1.000.000 KSB P1- - terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

100 %

120.89.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kelurahangamer

500.000 500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur

100 %

120.89.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

Kelurahangamer

13.000.000 11.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan

Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun

prosentaseterpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.89.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

kelurahangamer

1.500.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.89.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

Kelurahangamer

4.000.000 4.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

100 %

120.89.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Kelurahangamer

4.000.000 4.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP, danlaporan-laporanKeuangan SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP, danlaporan-laporanKeuangan SKPD

100 %

Hal : 516SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 534: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.89.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan

gamer5.500.000 5.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyamonitoring danEvaluasi SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyamonitoring danEvaluasi SKPD

100 %

120.89.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahangamer

3.000.000 3.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD

100 %

12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 134.475.000 129.930.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

99.475.000 91.630.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.94.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanNoyontaansari

600.000 660.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyuratdi kelurahanNoyontaansari

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyuratdi kelurahanNoyontaansari

100 %

120.94.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanNoyontaansari

19.975.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyediaan jasasurat menyuratdi kelurahanNoyontaansari

100 %

120.94.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanNoyontaansari

16.300.000 16.610.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaan jasaadministrasikeuangan dikelurahanNoyontaansari

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan jasaadministrasikeuangan dikelurahanNoyontaansari

100 %

120.94.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanNoyontaansari

35.000.000 38.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaan jasakebersihankantor dikelurahanNoyontaansari

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan jasakebersihankantor dikelurahanNoyontaansari

100 %

Hal : 517SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 535: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.94.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan

Noyontaansari5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaan alattulis kantor dikelurahanNoyontaansari

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan alattulis kantor dikelurahanNoyontaansari

100 %

120.94.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanNoyontaansari

5.000.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanbarang cetakandanpenggandaan dikelurahanNoyontaansari

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan alattulis kantor dikelurahanNoyontaansari

100 %

120.94.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanNoyontaansari

600.000 660.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

100 %

120.94.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanNoyontaansari

500.000 550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga dikelurahanNoyontaansari

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga dikelurahanNoyontaansari

100 %

120.94.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanNoyontaansari

1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

100 %

120.94.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanNoyontaansari

15.000.000 16.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman dikelurahanNoyontaansari

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman dikelurahanNoyontaansari

100 %

120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

18.500.000 20.150.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 518SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 536: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.94.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinasKelurahanNoyontaansari

3.000.000 3.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

100 %

120.94.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanNoyontaansari

7.500.000 8.250.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

100 %

120.94.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanNoyontaansari

1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

100 %

120.94.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanNoyontaansari

500.000 550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur

100 %

120.94.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanNoyontaansari

4.500.000 4.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan

Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun

prosentaseterpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.94.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanNoyontaansari

1.500.000 1.650.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 18.150.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.94.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanNoyontaansari

4.000.000 4.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

100 %

Hal : 519SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 537: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.94.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDKelurahanNoyontaansari

4.000.000 4.400.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporanKeuangan SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRKA, LAKIP danlaporan-laporanKeuangan SKPD

100 %

120.94.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanNoyontaansari

5.500.000 6.050.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyamonitoring danevaluasi SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyamonitoring danevaluasi SKPD

100 %

120.94.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanNoyontaansari

3.000.000 3.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanrenstra SKPD

100 %

12095 KELURAHAN SETONO 131.500.000 53.600.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

97.500.000 53.600.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.95.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KelurahanSetono

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaan jasasurat menyuratdi kelurahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinyajasa suratmenyurat dikelurahanSetono

100 %

120.95.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KelurahanSetono

18.000.000 18.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air, danlistrik dikelurahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air, danlistrik dikelurahanSetono

100 %

120.95.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KelurahanSetono

16.300.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyajasa administrasikeuangan dikelurahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinyajasa administrasikeuangan dikelurahanSetono

100 %

Hal : 520SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 538: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.95.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan

Setono35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyajasa kebersihankantor dikelurahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinyajasa kebersihankantor dikelurahanSetono

100 %

120.95.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanSetono

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaan alattulis kantor dikelurahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinya alattulis kantor dikelurahanSetono

100 %

120.95.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KelurahanSetono

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanbarang cetakandanpenggandaan dikeluraahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanbarang cetakandanpenggandaan dikelurahanSetono

100 %

120.95.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KelurahanSetono

600.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantordi kelurahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

100 %

120.95.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KelurahanSetono

500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga dikelurahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanperalatan rumahtangga dikelurahanSetono

100 %

120.95.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KelurahanSetono

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan dikelurahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

100 %

120.95.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanSetono

15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman dikelurahanSetono

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman dikelurahanSetono

100 %

Hal : 521SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 539: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR17.500.000 0pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.95.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

KelurahanSetono

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalarumah dinas

100 %

120.95.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KelurahanSetono

7.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor

100 %

120.95.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KelurahanSetono

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasional

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasional

100 %

120.95.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KelurahanSetono

500.000 0 KB P1- - terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur

100 %

120.95.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahanSetono

3.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun

terpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan

Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

prosentaseterpenuhinyaperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

120.95.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KelurahanSetono

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

Hal : 522SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 540: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 0Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.95.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KelurahanSetono

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyusunanRenja danLEPPK-SKPD

100 %

120.95.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KelurahanSetono

4.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyapenyusunanRKA,LAKIP danlaporan-laporanKeuangan SKPD

12 bulan prosentasepenyusunanRKA,LAKIP danlaporan-laporankeuangan SKPD

100 %

120.95.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KelurahanSetono

5.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyakegiatanmonitoring danEvaluasi SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanmonitoring danEvaluasi

100 %

120.95.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KelurahanSetono

3.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

terpenuhinyakegiatanpenyusunanRenstra SKPD

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpenyusunanRenstra SKPD

100 %

12096 KELURAHAN KALI BAROS 126.600.000 110.800.000

120.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

97.100.000 83.300.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

120.96.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan KaliBaros

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahtersedianyamaterai dansurat terkirim

12 bulan Tersedianyamaterai dansurat terkirim

12 buln

120.96.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kelurahan KaliBaros

17.600.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasakebutuhan listrikdan telepon

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan listrikdan telepon

12 bulan

Hal : 523SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 541: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.96.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kali

Baros16.300.000 15.100.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasasdministrasikeuangan

12 bulan Terpenuhinyajasa administrasikeuangan

12 bulan

120.96.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan KaliBaros

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasakebersihankantor

12 bulan Lingkungankantor bersihdan nyaman

12 bulan

120.96.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan KaliBaros

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah alat tuliskantor

12 bulan Tersedianya alattulis kantor

12 bulan

120.96.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Kelurahan KaliBaros

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaanbarang cetakandanpenggandaan

12 bulan Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

120.96.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Kelurahan KaliBaros

600.000 600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaankomponeninstalasi listrik

12 bulan Tersedianyakomponen listrikdan penerangan

12 bulan

120.96.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan KaliBaros

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaanperalatankebersihan danbahanpembersih

12 bulan Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan

120.96.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Kelurahan KaliBaros

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaanbahan bacaan

12 bulan Tersedianyabahan bacaan

12 bulan

120.96.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan kaliBaros

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahketersediaanminuman harianpegawai dansnack rapat

12 bulan Tersedianyaminuman harianpegawai dansnack rapat

12 bulan

Hal : 524SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 542: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR13.000.000 11.000.000pemeliharaan

gedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

120.96.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Kelurahan kaliBaros

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan Terpeliharanyagedung/bangunan kantor

12 bulan

120.96.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kelurahan KaliBaros

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas

12 bulan Terpeliharanyakendaraan dinas

12 bulan

120.96.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan KaliBaros

500.000 500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanrutin mebel

12 bulan Terawatnyamebel kantor

12 bulan

120.96.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

kelurahan KaliBaros

2.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

1 tahun Prosentaseterpenuhinyapembuatanpapan namakelurahan

100 %

120.96.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

Kelurahan KaliBaros

1.500.000 1.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyaperawatan rutinperlatan gedungkantor

12 bulan Terawatnyaperalatangedung kantor

12 bulan

120.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

16.500.000 16.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

120.96.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

Kelurahan KaliBaros

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyapeyusunananrenja dan leppkskpd

12 bulan Tersusunnyarenja dan leppkskpd

12 bulan

Hal : 525SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 543: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4120.96.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-

Laporan Keuangan SKPDKelurahan KaliBaros

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyapenyusunan rkadan laporankeuangan skpd

12 bulan Tersusunnyarka,laporankeuangan skpd

12 bulan

120.96.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kelurahan KaliBaros

5.500.000 5.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlahterlaksananyamonitoring danevaluasi skpd

12 bulan Terlaksananyakegiatanmonitoring danevaluasi

12 bulan

120.96.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kelurahan KaliBaros

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terlaksananyapenyusunanrenstra skpd

12 bulan Tersusunnyarenstra skpd

12 bulan

121 KETAHANAN PANGAN 1.498.001.200 1.981.476.000

12003 SEKRETARIAT DAERAH 550.000.000 770.000.000

1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 550.000.000 770.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

550.000.000 770.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12003.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KotaPekalongan

50.000.000 70.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Volume Beras(Raskin) yangtersalurkan

1486989 Kg Jumlah RTSyang menerimamanfaatpenyaluranRaskin

8261 RTS

Hal : 526SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 544: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.12003.15.035 Penyelenggaraan Pasar Murah Kota

Pekalongan500.000.000 700.000.000 KB P11 Pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Jumlah PasarMurah yangterlasana

50 Kali Jumlah KepalaKeluarga yangmenerimamanfaat PasarMurah

16000 KK

12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 5.000.000 5.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12023.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKandangPanjang

5.000.000 5.000.000 KB P1- - Teroptimalnyapenyaluranraskin

12 bl Terpenuhinyapenyaluranraskin

12 bl

12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 5.000.000 5.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12024.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPanjang Wetan

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Tersedianyaraskin

1 tahun Terpenuhinyapenyaluranraskin

1 tahun

12027 KELURAHAN DEGAYU 5.000.000 5.000.000

Hal : 527SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 545: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12027.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanDegayu

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Tersedianyakegiatanoptimalisasipenyaluranraskin

12 bulan Terpenuhinyakegiatanoptimalisasipenyaluranraskin

12 bulan

12029 KELURAHAN BANDENGAN 5.000.000 5.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12029.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanBandengan

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerpenuhinyaPenyaluranRaskin kepadaRTS

12 bulan Teroptimalisasinya PenyaluranRaskin kepadaRTS

12 bulan

12030 KELURAHAN PANJANG BARU 5.000.000 0

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12030.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPanjang Baru

5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TersalurkannyaPenyaluranRaskin secaraOptimal

0 12 bulan TerfasilitasinyakegiatanPenyaluranRaskin diKelurahanPanjang Baru

0 12 bulan

12031 KELURAHAN KRAPYAK 6.000.000 6.000.000

Hal : 528SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 546: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12031.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKrapyak

6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyapenyaluranraskin

1 tahun Terpenuhinyapenyaluranraskin

100 %

12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 6.500.000 6.500.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.500.000 6.500.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12032.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPadukuhanKraton

6.500.000 6.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terpenuhinyakebutuhanfasilitasipenyaluranraskin

12 bulan Penyaluranraskin menjaditertib dan lancar.

12 bulan

12045 KELURAHAN JENGGOT 5.000.000 5.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12045.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Kelurahanjenggot

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyapenyaluranraskin

1 Tahun Optimalisasipenyaluranraskin

1 Tahun

12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 6.000.000 0

Hal : 529SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 547: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12052.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanBuaranKradenan

6.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TersalukannyaRaskin kepadamasyarakat

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanmasyarakat yangmenerima raskin

12 bulan

12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO

6.000.000 6.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12053.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKuripanKertoharjo

6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyapenyaluranraskin

1 Tahun Penyaluranraskin yangoptimal

1 Tahun

12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 6.000.000 6.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12054.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKuripanYosorejo

6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

OptimalisasiPenyaluranBeras Miskin

6000000 12bulan

TerlaksananyaPenyaluranBeras Miskin

6000000 12bulan

12055 KELURAHAN SOKO DUWET 6.000.000 6.000.000

Hal : 530SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 548: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12055.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin 6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerlaksananyaOptimalisasiPenyaluranRASKIN

10 Bulan TerfasilitasinyaOptimalisasiPenyaluranRASKIN

10 Bulan

12056 KELURAHAN BANYURIP 6.000.000 6.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12056.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanBanyurip

6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

tersalurkanyaraskin kepadamasyarakatmiskin

6000000 12bulan

terpenuhinyakebutuhanmasyarakat yangmenerima raskin

6000000 12bulan

12062 KELURAHAN MEDONO 5.000.000 5.000.000

Hal : 531SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 549: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12062.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanMedono

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyapenyaluranraskin

12 bulan TerfasilitasinyakegiatanoptimalisasipenyaluranRaskin

12 bulan

12063 KELURAHAN PODOSUGIH 5.000.000 0

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12063.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPodosugih

5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerlaksananyapenyaluranRASKIN

12 bulan TerfasilitasinyakegiatanoptimalisasipenyaluranRASKIN

12 bulan

12069 KELURAHAN TIRTO 5.000.000 5.600.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 5.600.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12069.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Kelurahan Tirto 5.000.000 5.600.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin

12 bulan Terpenuhinyakegiatanpenyaluranraskin

12 bulan

12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 6.000.000 6.000.000

Hal : 532SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 550: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12074.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KELURAHANSAPUROKEBULEN

6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin

1 Tahun Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin

1 Tahun

12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 6.000.000 6.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12075.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanBendan Kergon

6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin

12 bl TerfasilitasinyakegiatanOptimalisasipenyaluranraskin

12 bl

12076 KELURAHANPASIRKRATONKRAMAT

6.500.000 6.500.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.500.000 6.500.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12076.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin 6.500.000 6.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatanpenyaluranraskin

12 bulan TerfasilitasinyakegiatanOptimalisasipenyaluranraskin

12 bulan

12077 KELURAHAN PRINGREJO 6.500.000 6.500.000

Hal : 533SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 551: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.500.000 6.500.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12077.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanPringrejo

6.500.000 6.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Beras raskintersalurkan

12 bulan Beras raskintersalurkan

12 bulan

12084 KELURAHAN KAUMAN 7.000.000 0

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

7.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12084.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKauman

7.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyapenyaluranraskin yangoptimal

1 tahun prosentasetersalurkannyaraskin kepadamasyarakatsecara optimal

100 %

12087 KELURAHAN PONCOL 5.000.000 5.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12087.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin kelurahanponcol

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyapenyaluran/distribusi raskinkepadamasyarakat

12 bulan Prosentasepenyaluran dansetoran raskin diKelurahan

100 %

12088 KELURAHAN KLEGO 5.000.000 6.000.000

Hal : 534SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 552: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12088.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanKlego

5.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerdistribusiRaskin ke RTS-PM

0 Tahun JumlahPenduduk miskinyang mendapatraskin

0 Tahun

12089 KELURAHAN GAMER 5.000.000 5.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

5.000.000 5.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12089.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Kelurahangamer

5.000.000 5.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terpenuhinyaoptimalisasipenyaluranraskin

12 bulan prosentaseterpenuhinyaoptimalisasipenyaluranraskin

100 %

12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 6.000.000 6.600.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 6.600.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12094.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanNoyontaansari

6.000.000 6.600.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerlaksananyaPenyaluranRaskin

6000000Bulan

TerpenuhinyaSetoran Raskin

6000000Bulan

12095 KELURAHAN SETONO 6.000.000 0

Hal : 535SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 553: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 0Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12095.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin KelurahanSetono

6.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terpenuhinyaoptimalisasipenyaluranraskin

12 bulan prosentaseterpenuhinyaoptimalisasipenyaluranraskin

100 %

12096 KELURAHAN KALI BAROS 6.000.000 6.000.000

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

6.000.000 6.000.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.12096.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Kelurahan KaliBaros

6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Tersalurnyaraskin kepada rts

12 bulan Distribusi raskinkepada rts

12 bulan

12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN 795.501.200 1.085.776.000

121.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

206.350.000 334.466.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

121.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

1.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaMaterai

90 buah Terlaksananyakegiatan suratmenyurat

12 bulan

Hal : 536SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 554: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikKotaPekalongan

16.800.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

- Tersedianya jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan Penyelesaianadministrasikantor tepatwaktu

12 bulan

121.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

24.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasaadministrasikeuangan

12 bulan Lancarnyapenatausahaankeuangan

12 bulan

121.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

22.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya alattulis kantor

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor

12 bulan

121.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

12.500.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

536 buah Terpenuhinyakebutuahanbarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

121.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

5.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrik /peneranganbangunan

62 buah Kelancaranpelaksanaantugas kantor

100 %

121.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

4.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga kantor

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga kantor

100 %

121.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

2.550.000 2.550.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan gunamendukungpenyelenggaraan pemerintah

100 %

121.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

17.500.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakanan danminuman dikantor

12 bulan terpenuhinyakebutuhanminuman hariandan makminrapat kantor

100 %

Hal : 537SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 555: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerahKotaPekalongan

100.000.000 300.916.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapenyelenggaraan rapatkoordinasi dankonsultasi luardaerah

12 bulan Tercapainyapenyelenggaraan rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

100 %

121.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

95.500.000 60.600.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

121.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

19.900.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan Terpeliharanyabangunangedung kantor

100 %

121.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

24.300.000 24.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerselengaranyaPemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan Terpeliharanyakendaraan dinas/operasionalkantor

100 %

121.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

3.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya Pemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan Terpeliharanyaperawatanmebeleur kantor

100 %

121.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

40.000.000 0 KB P1- - Tersedianyaperalatan danPerlengkapangedung kantor

9 unit Terpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantorgunamendukungtupoksi

100 %

121.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

8.300.000 8.300.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan Terpeliharanyakualitasperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

121.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

19.500.000 19.500.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

Hal : 538SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 556: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerlaksananyaPenyusunanRenja danLEPPK-SKPD(Laporan danEvaluasiPelaksanaanProgram danKegiatan SKPD)

12 bulan Terpenuhinyakewajiban SKPDdalam menyusunRenja danLEPPK

100 %

121.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

TersusunnyaRKA, LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD

3 dokumen Terpenuhinyakewajiban kantor/ SKPD dalammenyusun RKA,LAKIP danLaporan-LaporanKeuangan SKPD

100 %

121.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TersusunnyaRenstra SKPD

1 dokumen Terpenuhinyakewajiban kantordalampenyusunanRenstra SKPDssebagaipedomankegiatan

100 %

121.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

20.751.200 17.710.000

121.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

20.751.200 17.710.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah jasatenaga kontrakyang ada SKPD

1 orang Terpenuhinyajasa tenagakontrak SKPD

100 %

121.15 PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

453.400.000 653.500.000Indeks capaianskor padapangan harapan

91 persen

angka konsumsidan keamananpangan

98 persen

Ketersediaanbahan panganberas per 1000penduduk

26.47 persen

121.01.15.003 Analisis dan penyusunan polakonsumsi dan suplai pangan

KotaPekalongan

26.000.000 44.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Tersedianyadata PolaPangan Harapan(Skor PPH) kotaPekalongan

1 kegiatan PeningkatanSkor PolaPangan Harapan

100 %

Hal : 539SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 557: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.01.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan

pokokKotaPekalongan

8.000.000 8.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Terselenggaranya Pemantauandan analisisharga panganpokokmasyarakat

12 bulan Terpantaunyaharga Kebutuhanpangan pokokmasyarakat

100 %

121.01.15.012 Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

KotaPekalongan

52.000.000 61.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terselenggaranya kegiatanpenangananpasca panen danpengolahan hasilpertanian

1 paket Tercapainyatransferketrampilan danpengetahuanmasyarakatmelalui kegiatanpelatihan olahanpangan

100 %

121.01.15.022 Peningkatan mutu dan keamananpangan

KotaPekalongan

83.000.000 116.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Terlaksanayakegiatansosialisasistandar mutudan keamananpangan

1 kegiatan Tercapainyapeningkatanmutu dankeamananpangan

100 %

121.01.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan KotaPekalongan

30.000.000 50.400.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Terselenggaranya rakor DewanKetahananPangan tingkatKota Pekalongan

2 Kegiatan Terciptanyakoordinasi antarinstansi terkaitpermasalahanpangan

12 bulan

121.01.15.034 Pemanfaatan Pekarangan UntukPengembangan Pangan

KotaPekalongan

100.000.000 153.000.000 KB P16 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

1 Peningkatanpengelolaan RuangTerbuka Hijau

TerlaksanayaOptimalisasipemanfaatanlahanpekaranganuntukpengembanganpangan

1 paket Meningkatnyakualitas dankesejahteraanmasyarakatmelaluiOptimalisasipemanfaatanLahanpekarangan

100 %

Hal : 540SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 558: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4121.01.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Kota

Pekalongan100.000.000 157.000.000 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan dan

Nilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Terselenggaranya LCM berbasissumber dayalokal

1 kegiatan Peningkatandiversifikasimasyarakat danmembudayanyaPola KonsumsiPangan yangberbasis sumberdaya lokal

100 %

121.01.15.037 Revitalisasi Sistem KewaspadaanPangan dan Gizi

KotaPekalongan

54.400.000 63.600.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terselenggaranya RevitalisasiSistemKewaspadaanPangan dan Gizi

12 bulan Prosentasepeningkatankesiagaanmasyarakatterhadapkeadaankerawananpangan dan gizi

100 %

122 PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA

4.608.107.400 3.910.850.000

12003 SEKRETARIAT DAERAH 102.000.000 102.000.000

1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 102.000.000 102.000.000

122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA

32.000.000 32.000.000Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan

90 (%)

122.12003.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagian tapemSetda KotaPekalongan

32.000.000 32.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapembinaanadministrasikelurahan

27 kelurahan Meningkatnyakinerja aparatuspemerintahankelurahan

100 %

122.25 PROGRAM PENINGKATANKERJASAMA ANTAR PEMERINTAHDAERAH

70.000.000 70.000.000Prosentasekenaikan jumlahkerja sama antarPemerintahDaerah

0 (%)

122.12003.25.001 Fasilitasi kerjasama daerah KotaPekalongan

70.000.000 70.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya kerjasamaantaraPemerintah KotaPekalongandengan pihaklain

100 % Terjalinnyakerjasamadengan pihaklain yang salingmenguntungkan

100 %

12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 73.950.000 78.950.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

53.950.000 53.950.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

Hal : 541SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 559: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.12006.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat PerdesaanKotaPekalongan

20.200.000 20.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Trerselenggaranya kegiatan 5pilar diKecamatanPekalonganUtara

1 Kegiatan Terselenggaranya kegaiatan 5pilar diKecamatanPekalonganutara

1 kegiatan

122.12006.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KotaPekalongan

33.750.000 33.750.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terfasilitasinyakegiatansarasehan K3,Senam jantungsehat, danpengajian

1 kegiatan Terselenggaranya kegiatansarasehan K3,Senam JantungSehat, danPengajian

1 kegiatan

122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA

20.000.000 25.000.000Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan

90 (%)

122.12006.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan KotaPekalongan

20.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terlaksananyapembinaanadministrasiKelurahan

2 kegiatan MeningkatnyapemahamantentangadministrasitingkatKecamatandengan 2kegiatan

2 kegiatan

12007 KECAMATAN PEKALONGANSELATAN

73.755.000 0

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

58.865.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12007.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KotaPekalongan

26.684.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

122.12007.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KotaPekalongan

32.181.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA

14.890.000 0Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan

90 (%)

Hal : 542SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 560: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.12007.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan Kota

Pekalongan14.890.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 68.300.000 0

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

51.300.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12008.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KotaPekalongan

25.300.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terfasilitasinyakegiatankelembagaan diKecamatanPekalonganBarat

100 Bulan Terlaksananyakegiatan 5 pilardi KecamatanPekalonganBarat

100 Bulan

122.12008.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KotaPekalongan

26.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerfasilitasinyaKegiatanolahraga danKerohanianmasyarakat

100 Bulan TerlaksananyaKegiatanolahraga danKerohanianmasyarakat

100 Bulan

122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA

17.000.000 0Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan

90 (%)

122.12008.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan KotaPekalongan

17.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terbinanyaperangkatkelurahan dalampenyelenggaraan Pemerintahan

100 Bulan MeningkatnyaAdministrasiKelurahan

100 Bulan

12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 57.000.000 57.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

37.000.000 37.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12009.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahterfasilitasikegiatankelembagaandan catur pilar dikecamatanpekalongan timur

20000000 12bulan

Presentasejumlahterfasilitasikegiatankelembagaandan catur pilar dikecamatanpekalongan timur

20000000100%

Hal : 543SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 561: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.12009.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan

PekalonganTimur, KotaPekalongan

17.000.000 17.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terfasilitasinyakegiatan lomba k-3, pengajiandan sosialisasipersiapanAdipura

17000000 2kegiatan

Terselenggaranyafasilitasikegiatanlomba k-3,pengajian dansosialisasipersiapanAdipura

17000000 2kegiatan

122.18 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA

20.000.000 20.000.000Rata-ratakehadiranaparatur setiapbulan

90 (%)

122.12009.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan KecamatanPekalonganTimur, KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

tertibnyaadministrasikelurahan

20000000 7kelurahan

presentasetertibnyaadministrasikelurahan

2000000100%

12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 111.500.000 111.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

111.500.000 111.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12023.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanKandangPanjang

106.500.000 106.500.000 P1- - TerlaksananyaPemberdayaanMasyarakat

12 bln TerfasilitasinyaKegiatankemasyarakatandi kelurahan

12 bln

122.12023.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKandangPanjang

5.000.000 5.000.000 KB P1- - Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatan

12 bl

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan

12 bl

12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 143.000.000 143.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

143.000.000 143.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12024.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanPanjang Wetan

138.000.000 138.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat

1 tahun Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kelurahan

1 tahun

122.12024.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanPanjang Wetan

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan

1 tahun terlaksananyakegiatankemasyarakatan

1 tahun

Hal : 544SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 562: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

412027 KELURAHAN DEGAYU 77.000.000 77.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

77.000.000 77.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12027.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanDegayu

72.000.000 72.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Tersedianyabantuantransport RT danRW

12 bulan Terpenuhinyabantuantransport RT danRW

12 bulan

122.12027.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanDegayu

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan

12 bulan Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatan

12 bulan

12029 KELURAHAN BANDENGAN 53.000.000 53.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

53.000.000 53.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12029.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanBandengan

48.000.000 48.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Optimalisasikemanfaatanbantuan RT/RW

100 % Ketua RT/RWdapatmenjalankantugasnya denganbaik

100 %

122.12029.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanBandengan

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Terfasilitasinyakegiatanmasyarakat

100 % Terlaksananyakegiatankemasyarakatandi KelurahanBandengan

100 %

12030 KELURAHAN PANJANG BARU 110.000.000 0

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

110.000.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12030.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanPanjang Baru

105.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerlaksananyaPemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan

0 12 bulan Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kel. PanjangBaru

0 12 bulan

Hal : 545SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 563: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.12030.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan

Panjang Baru5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan

0 12 bulan Terfasilitasikegiatankemasyarakatndi Kel. PanjangBaru

0 12 bulan

12031 KELURAHAN KRAPYAK 180.500.000 180.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

180.500.000 180.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12031.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanKrapyak

175.500.000 175.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakoordinasi antarakelurahan danRT/RW

1 tahun Rapat-rapatkoordinasidengan RT/RWberjalan denganlancar

100 %

122.12031.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Tenaga Teknis danMasyarakat

KelurahanKrapyak

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan

1 tahun Rapat-rapatkoordinasidenganmasyarakatRT?RW dantokohmasyarakat

100 %

12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 141.500.000 141.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

141.500.000 141.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12032.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanPadukuhanKraton

136.500.000 136.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Tersedianyafasilitasipemberdayaanlambagakemasyarakatankelurahan.

91 RT / RW Meningkatnyakualitas lembagakemasyarakatankelurahan.

91 RT / RW

122.12032.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanPadukuhanKraton

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terpenuhinyakebutuhanfasilitasi kegiatankemasyarakatan

1 kegiatan TerciptanyakondisilingkunganRT/RW yangbersih dan sehat

1 kegiatan

12045 KELURAHAN JENGGOT 87.500.000 87.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

87.500.000 87.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12045.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanJenggot

82.500.000 82.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan

1 Tahun Terpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan

1 Tahun

Hal : 546SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 564: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.12045.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan

Jenggot5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Kegiatan KerjaBakti Lomba K3,Sedekah Bumidan Halal BiHalal

1 Tahun Terpenuhinyakegiatankemasyarakatan

1 Tahun

12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 96.500.000 5.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

96.500.000 5.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12052.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanBuaranKradenan

91.500.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatanlembaga danorganisasimasyarakat

12 bulan Terciptanyapemberdayaanlembagaorganisasimasyarakat

12 bulan

122.12052.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanBuaranKradenan

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankemasyarakatanyaitu dengankegiatan K-3

12 bulan Terciptanyakebersihanlingkungan

12 bulan

12053 KELURAHAN KURIPANKERTOHARJO

60.500.000 60.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

60.500.000 60.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12053.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanKuripanKertoharjo

55.500.000 55.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaaan

1 Tahun Kegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaaanberjalan lancar

1 Tahun

122.12053.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKuripanKertoharjo

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terfasilitasinyakegiatan Halal BiHalal Kelurahan

1 Tahun Terselenggaranya kegiatan HalalBi HalalKelurahan

1 Tahun

12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 92.000.000 92.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

92.000.000 92.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12054.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanKuripanYosorejo

87.000.000 87.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

BantuanTransport bagiKetua RT danRW

87000000 12bulan

TerlaksananyaBantuan RT -RW

87000000 12bulan

122.12054.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKuripanYosorejo

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Kegiatan LombaK - 3 RT tingkatkelurahan

5000000 1Kegiatan

TerlaksananyaKegiatan LombaK-3 RT tingkatkelurahan

5000000 1Kegiatan

Hal : 547SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 565: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

412055 KELURAHAN SOKO DUWET 80.000.000 80.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

80.000.000 80.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12055.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

75.000.000 75.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerlaksananyaPemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakat diKelurahanSokoduwet

50 orang TerfasilitasinyaKegiatanLembaga danOrganisasiMasyarakat diKelurahanSokoduwet

50 orang

122.12055.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerlaksananyaPenyelenggaraan KegiatanKemasyarakatandi KelurahanSokoduwet

100 orang TerfasilitasinyaPenyelenggaraan KegiatanKemasyarakatandalam rangkaTasyakurangunamendoakan jasapara PahlawanPejuangKemerdekaanyangdilaksanakansetian malam 17Agustus

100 orang

12056 KELURAHAN BANYURIP 104.000.000 104.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

104.000.000 104.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12056.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanBanyurip

99.000.000 99.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

Terlaksananyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat

49200000 12bulan

Terciptanyapemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat

99000000 1

Hal : 548SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 566: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.12056.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan

Banyurip5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran1 Penurunan angkakemiskinn mjd 7 - 8%mll peningk yandasmasy miskin, lansia,PMKS, pnyandangdisabilitas,peremp,anak& klmpk margin ygmencakup pend, kes,hunian layak, air bersih,sanitasi, bantuan danjamsos serta peningkcakupan jamkes

terlaksanannyakegiatankemasarakatan

5000000 12bulan

terciptanyakegiatankemasayarakatan

5000000 12bulan

12062 KELURAHAN MEDONO 144.000.000 144.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

144.000.000 144.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12062.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanMedono

138.000.000 138.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat

12 bulan Tertfasilitasinyakegiatanlembagamasyarakat dikelurahan

12 bulan

122.12062.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanMedono

6.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terpenuhinyakegiatanmasyarakatkelurahan

1 tahun prosentaseterpenuhinyakegiatanmasyarakatkelurahan

100 %

12063 KELURAHAN PODOSUGIH 80.000.000 0

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

80.000.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12063.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanPodosugih

75.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyapemberdayaanmasyarakat

12 bulan Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi KelurahanPodosugih

12 bulan

122.12063.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanPodosugih

5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan

11 bulan Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahanp[odosugih

11 bulan

12069 KELURAHAN TIRTO 80.000.000 80.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

80.000.000 80.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

Hal : 549SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 567: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.12069.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat PerdesaanKelurahan Tirto 75.000.000 75.000.000 KB P11 Pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat

12 bulan Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kelurahan

12 bulan

122.12069.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Tirto 5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan

12 bulan Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi kelurahan

12 bulan

12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 119.000.000 119.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

119.000.000 119.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12074.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KELURAHANSAPUROKEBULEN

114.000.000 114.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatanpemberdayaanmasyarakat

76 RT / RW Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan

76 RT / RW

122.12074.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KELURAHANSAPUROKEBULEN

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiantankemasyarakatan

1 Tahun Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan

1 Tahun

12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 182.000.000 182.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

182.000.000 182.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12075.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanBendan Kergon

177.000.000 177.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat

12 bl Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kelurahan

12 bl

122.12075.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanBendan Kergon

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan

12 bl Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan

12 bl

12076 KELURAHANPASIRKRATONKRAMAT

165.500.000 166.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

165.500.000 166.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12076.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanPasirkratonkramat

160.500.000 160.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakeberdayaanmasyarakat

12 bulan Terfasilitasinyakegiatanlembagakemasyarakatandi Kelurahan

12 bulan

Hal : 550SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 568: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.12076.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan

Pasirkratonkramat

5.000.000 6.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan

12 bulan Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan

12 bulan

12077 KELURAHAN PRINGREJO 162.500.000 162.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

162.500.000 162.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12077.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanPringrejo

157.500.000 157.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Kegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat

12 bulan Berjalannyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakat

12 bulan

122.12077.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanPringrejo

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Kegiatankemasyarakatan

12 bulan Berjalannyakegiatankemasyarakatan

12 bulan

12084 KELURAHAN KAUMAN 194.000.000 0

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

194.000.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12084.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanKauman

189.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyapenyaluranbantuanadministrasi RT /RW

1 tahun Terciptanyamotivasi RT /RW dalammendukungpelaksanaanpembangunan

1 tahun

122.12084.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKauman

5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan

1 tahun prosentasekelancarankegiatankemasyarakatan

100 %

12087 KELURAHAN PONCOL 120.500.000 120.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

120.500.000 120.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12087.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanPoncol

115.500.000 115.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatankoordinasikemanfaatanbantuan RT/RW

12 bulan Prosentaseterlaksananyabantuan RT/RW

100 %

122.12087.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan kelurahanPoncol

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyakegiatan jalansehat kelurahan

12 bulan Prosentaseterlaksananyakegiatankemasyarakatandi Kelurahan

100 %

Hal : 551SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 569: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

412088 KELURAHAN KLEGO 90.500.000 91.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

90.500.000 91.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12088.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanKlego

85.500.000 84.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terfasilitasinyakegiatankelembagaan dikelurahan

0 Tahun Prosentasependudukdewasa yangterlibat dalamprosespembentukankelembagaan

0 Tahun

122.12088.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanKlego

5.000.000 7.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi kelurahan

0 Tahun ProsentasePendudukdewasa yangterlibat dalamprosespemebentukankelembagaan

0 Tahun

12089 KELURAHAN GAMER 56.000.000 56.000.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

56.000.000 56.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12089.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanGamer

51.000.000 51.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan

100 %

122.12089.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahangamer

5.000.000 5.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terlaksananyakegiatankemasyarakatan

12 bulan terfasilitasinyakegiatankemasyarakatandi kelurahangamer

12 bulan

12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 114.500.000 125.950.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

114.500.000 125.950.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12094.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanNoyontaansari

109.500.000 120.450.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terpenuhinyakegiatankelembagaandanpemanfaatanbantuan RT danRW

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatankelembagaandanpemanfaatanbantuan RT danRW

100 %

Hal : 552SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 570: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.12094.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan

Noyontaansari5.000.000 5.500.000 KB P11 Pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terpenuhinyakegiatan jalansehat dikelurahanNoyontaansari

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatan jalansehat dikelurahanNoyontaansari

100 %

12095 KELURAHAN SETONO 134.000.000 0

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

134.000.000 0Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12095.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KelurahanSetono

129.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan

100 %

122.12095.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KelurahanSetono

5.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terpenuhinyakegiatan fasilitasikegiatankemasyarakatan

12 bulan prosentaseterpenuhinyafasilitasi kegiatankemasyarakatan

100 %

12096 KELURAHAN KALI BAROS 72.500.000 72.500.000

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

72.500.000 72.500.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.12096.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

Kelurahan KaliBaros

67.500.000 67.500.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terlaksananyapemberdayaanlembaga danorganisasikemasyarakatanperdesaan

12 bulan Terpenuhinyapemberdayaanmasyarakat

12 bulan

122.12096.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan KaliBaros

5.000.000 5.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlahterfasilitasinyakegiatankemasyarakatan

12 bulan Terfasitasinyakegiatanmasyarakat

12 bulan

12201 BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA

1.181.102.400 1.216.950.000

Hal : 553SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 571: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN660.500.000 661.700.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

122.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

1.200.000 1.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasasurat menyuratberupa perangkodan materai

12 bulan Tersedianya jasasurat menyuratdalammendukungkelancaranadministrasiperkantoran

12 bulan

122.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasakomunikasikantor dan jasapenerangan di 4balai

12 bulan Tersedianya jasakomunikasi dikantor dan jasapenerangan di 4balai

12 bulan

122.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

25.200.000 26.400.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

12 bulan Terbayarnyahonorpenatausahaankeuangan

12 bulan

122.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan

29.600.000 29.600.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaan jasakebersihan

12 bulan Terbayarnyajasa kebersihankantor

12 bulan

122.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

62.500.000 62.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanterpenuhinya alattulis kantor

12 bulan Tersedianya alattulis kantor

12 bulan

122.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

12.700.000 12.700.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanbarang cetakandanpenggandaanyang terpenuhi

12 bulan Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 bulan

Hal : 554SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 572: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan

2.400.000 2.400.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponeninstalasi listrikpenerangankantor

12 bulan

Jumlah bulanpenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan kantor

12 bulan

122.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

5.900.000 5.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanperalatan rumahtangga

12 bulan Tersedianyaperalatan rumahtangga

12 bulan

122.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

2.000.000 2.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulantersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undangan

12 bulan

122.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

40.000.000 40.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminuman

12 bulan Tersedianyamakanan danminuman hariandan rapat kantor

12 bulan

122.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

404.000.000 404.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanrakor dankonsultasi keluar daerah

12 bulan Terlaksananyarakor dankonsultasi keluar daerah

12 bulan

122.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

204.600.000 255.800.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

122.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

38.000.000 38.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan

Hal : 555SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 573: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKotaPekalongan

83.600.000 84.800.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin /berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan

122.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

2.500.000 2.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalamebeleur

12 bulan

122.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

70.000.000 120.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

- Jumlahpengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

54 unit Tersedianyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

54 unit

122.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

10.500.000 10.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan

122.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

5.000.000 5.000.000prosentasekenaikan kualitasSDM aparatursebanyak

15.28 persen

122.01.05.004 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsional SKPD

KotaPekalongan

5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah tenagafungsional yangdinilai angkakreditnya

26 PLKB Jumlah tenagafungsional yangberhasil dinilaiangka kreditnya

26 PLKB

122.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

35.000.000 25.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

122.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bukuRenja yangdisusun

12 buku Tersusunnyabuku Renja

12 buku

122.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah bukuRKA.LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPDyang akandisusun

48 buku Tersusunnyabuku RKA,LAKIP danLaporan-laporanKeuangan SKPD

48 buku

Hal : 556SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 574: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kota

Pekalongan5.000.000 5.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah bulanmonitoring danevaluasi SKPD

12 bulan Terlaksananyamonitoring danevaluasi SKPD

12 bulan

122.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bukuRenstra yangakan disusun

10 buku Tersesunnyabuku RenstraSKPD

10 buku

122.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

41.502.400 34.950.000

122.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

41.502.400 34.950.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulampembayaran jasatenaga kontrakSKPD

12 bulan Terbayarnyajasa tenagakontrak SKPD

12 bulan

122.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

146.000.000 146.000.000Prosentasekinerjakelembagaanmasyarakat

100 (%)

122.01.15.001 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

KotaPekalongan

124.000.000 124.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlah pesertaorientasi LKKdan jumlahpeserta capacitybuilding PKK

256 orang Jumlah pesertayang berhasilmengikutiorientasi LKKdan capacitybuilding PKK

256 orang

122.01.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna KotaPekalongan

22.000.000 22.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terfasilitasinyalomba TTGTingkat KotaPekalongan danTingkat Nasional

1 kegiatan Terpilihnyapemenang TTGKota Pekalongan

1 kegiatan

122.17 PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA

88.500.000 88.500.000Tingkatpartispasimasyarakatdalampembangunan

100 (%)

122.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa

KotaPekalongan

26.500.000 26.500.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Jumlahkelompokmasyarakat yangmendapatpembinaan

32 LKK Jumlahkelompokmasyarakat yangberhasilmendapatpembinaan

32 LKK

Hal : 557SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 575: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4122.01.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

MasyarakatKotaPekalongan

21.000.000 21.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terfasilitasinyakegiatan bulanbakti gotongroyongmasyarakat

1 kegiatan PencananganBBGRM di KotaPekalongan danpartisipasipencananganBBGRM TingkatProvinsi danNasional

1 kegiatan

122.01.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran LombaPemberdayaan Masyarakat

KotaPekalongan

41.000.000 41.000.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Terpilihnyakelurahanberprestasidalam bidangpemberdayaanmasyarakat

3 kelurahan

Terselenggaranya evaluasipelaksanaankegiatanpembangunanpemberdayaanmasyarakat

27 kelurahan

123 STATISTIK 225.000.000 225.000.000

10601 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

225.000.000 225.000.000

123.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH

225.000.000 225.000.000Prosentaseketersediaandata

100 (%)

123.10601.15.002 Pengolahan, updating dan analisis datadan statistik daerah

KotaPekalongan

125.000.000 125.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terfasilitasinyapengolahan,updating dananalisis data danstatistik daerah

1 kegiatan Tersedianyadokumenpublikasi sebagaireferensiperencanaandan evaluasipembangunandaerah

5 publikasi

123.10601.15.007 Penyusunan Sistim InformasiPembangunan Daerah (SIPD)(BantuanProvinsi)

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerfasilitasinyapenyusunanSIPD KotaPekalongan

1 kegiatan Tersusunnyalaporan SIPD 8kelompok datapembangunandaerah

8 kelompokdata

124 KEARSIPAN 1.018.300.000 1.204.600.000

12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 37.200.000 37.200.000

124.16 PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIPDAERAH

37.200.000 37.200.000Prosentasepeningkatandokumen / arsipdaerah yangdiselamatkan

66.6 (%)

Hal : 558SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 576: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4124.12012.16.002 Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerahKotaPekalongan

37.200.000 37.200.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Sinkronisasidokumen/arsipkepegawaiandengan database

4130dokumen

Keakuratandokumen/arsipkepegawaian

4130dokumen

12401 KANTOR PERPUSTAKAAN DANARSIP DAERAH

981.100.000 1.167.400.000

124.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

432.150.000 437.900.000pelaksanaansurat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

124.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

2.000.000 3.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaan JasaSuratmenyurat(Pembelian Materai danperangko )

275 lembar Memperlancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

153.000.000 120.600.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

- Penyediaan JasaKomunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan Memperlancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

28.000.000 26.800.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan

12 bulan Memperlancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kotapekalongan

75.000.000 75.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaan JasakebersihanKantor

12 bulan Memperlancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

25.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaan AlatTulis Kantor

100 persen Memperlancarkegiatanadministrasi

100 persen

Hal : 559SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 577: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4124.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanKotaPekalongan

10.500.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PenyediaanBarang CetakdanPenggandaan

100 persen Memperlancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPekalongan

6.620.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

6.000.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PenyediaanPeralatanRumah Tangga

100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

7.760.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaanbahan bacaandan peraturanper UU untkPimpinan

100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

44.170.000 65.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyediaanmakanan danminuman/ Ekstrafoding Pegawai

100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

74.100.000 75.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Rapat – rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

222.600.000 310.000.000

pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 560SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 578: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4124.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorKotaPekalongan

38.600.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pengadaanperalatangedung kantor

1 set Pengadaanperalatangedung kantor

100 persen

124.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

91.200.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

100 persen Terawatnyabangunangedung kantor

100 persen

124.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

KotaPekalongan

19.200.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin / berkalakendaraan dinasoperasional

100 persen Terpeliharanyakendaraan dinasoperasional

100 persen

124.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

48.600.000 75.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedung kantor

100 persen terawatnyaperalatangedung kantor

100 persen

124.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

25.000.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Rehabilitasisedang/beratgedung kantor

100 persen Penataan ruangperpus dangudang arsipserta taman

100 persen

124.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

19.500.000 19.500.000

Capaian LaporanKinerja

100 persen

124.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PenyusunanRenja danLEPPK – SKPD

100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi

100 persen

124.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PenyusunanRKA, LAKIP danLaporan-LaporanKeuanganDaerah

100 persen Mempelancarkegiatanadministrasi

100 persen

Hal : 561SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 579: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4124.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Kota

Pekalongan7.500.000 7.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PenyusunanRentra 2015-2020

100 persen Tersusunyarenja dankegiatan 2015-2020

100 persen

124.16 PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIPDAERAH

250.520.000 300.000.000Prosentasepeningkatandokumen / arsipdaerah yangdiselamatkan

66.6 (%)

124.01.16.002 Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah

KotaPekalongan

176.800.000 200.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Pendataan danpenataandokumen/arsipdaerah

21 SKPD Terlaksananyapendataan danpenataandokumen/arsipdalam rangkapenyelamatanarsip di SKPD

100 persen

124.01.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerahdalam bentuk informatika

KotaPekalongan

44.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pemeliharaanrutin/berkaladokumemn /arsip daerah

20000 arsip Terpeliharanyadanmeningkatnyakemudahanakses penyajianarsip di KPAD

100 persen

124.01.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsipdaerah

KotaPekalongan

29.720.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penduplikasiandokumen/arsipdalam bentukinformatika

21 SKPD Terlaksananyapenyusunan database arsip yangdidata dan ditatasertaterduplikasinyaarsip vital SKPD

100 persen

124.17 PROGRAM PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA SARANA DANPRASARANA KEARSIPAN

9.400.000 25.000.000Prosentasepeningkatandokumen / arsipdaerah yangdipelihara

25 (%)

124.01.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporankondisi situasi data

KotaPekalongan

9.400.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Monitoring,evaluasi danpelaporankondisi situasidata

60 SKPD Terpantaunyapenyelenggaraan kearsipan diSKPD se KotaPekalongan

100 persen

124.18 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN INFORMASI

46.930.000 75.000.000Indeks kepuasanmasyarakat

80 (%)

Hal : 562SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 580: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4124.01.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan

dilingkungan instansipemerintah/swasta

KotaPekalongan

20.753.000 25.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaMonitoring,evaluasi danpelaporankondisi situasidata

60 SKPD Terpantaunyapenyelenggaraan kearsipan diSKPD se KotaPekalongan

100 persen

124.01.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan danKearifan Lokal

KotaPekalongan

26.177.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyaPenyusunan danpenerbitannaskah sumberarsip

500 Buku Tersusunyaterbitan Naskahsumber arsip

100 Persen

125 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.786.481.200 12.599.002.000

10602 KANTOR RISET TEKNOLOGIINOVASI

643.000.000 707.300.000

125.31 PROGRAM PENGUATAN SIDA 643.000.000 707.300.000Prosentasepeningkataninovasi daerah

5 (%)

125.10602.31.002 Pameran Inovasi dan KreatifitasPembangunan Kota Pekalongan

KotaPekalongan

373.000.000 410.300.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Jumlah standyang mengikutiPameran Inovasidan KreativitasPembangunanKota Pekalongan

27 stand ProsentasePeningkatankreatifitas dandaya inovasimasyarakat

5 Prosentase

125.10602.31.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) KotaPekalongan

80.000.000 88.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah kegiatanpenguatansistem inovasidaerah kotaPekalonganyang terfasilitasi

4 kegiatan Koordinasiprogram SistemInovasi Daerah(SiDA)

4 kali

125.10602.31.005 Fasilitasi pengembangan jaringaninovasi (SIDa)

KotaPekalongan

40.000.000 44.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

Jumlahpenghargaaninovasi

2 kategori ProsentasePeningkatankreatifitas dandaya inovasimasyarakat

100Prosentase

125.10602.31.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark KotaPekalongan

150.000.000 165.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah rakorpengembanganTechnoparkyang terfasilitasi

8 kali ProsentasePeningkatanKualitas danKuantitasProduksi

5 Prosentase

12003 SEKRETARIAT DAERAH 480.745.000 583.187.000

Hal : 563SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 581: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

41200302 BAGIAN HUKUM 20.000.000 50.000.000

125.15 PROGRAM PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DANMEDIA MASSA

20.000.000 50.000.000Prosentasepeningkataninformasi (siaranBatik TV)disampaikan kemasyarakat

60 (%)

125.12003.15.002 Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi dan Informasi

Bagian HukumSetda KotaPekalongan

20.000.000 50.000.000 KB P1- - Jumlahpelaksanaanpembinaan JDIHKota Pekalongan

20000000 8kelurahan

Jumlah bukuyang terbeli

20000000 11set

Terlaksananyapembinaan JDIHdi SKPD

20000000 8kelurahan

Tersedianyakoleksi JDIH(bukuperundang -undangan)

20000000 11set

1200308 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 460.745.000 533.187.000

125.15 PROGRAM PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DANMEDIA MASSA

460.745.000 533.187.000Prosentasepeningkataninformasi (siaranBatik TV)disampaikan kemasyarakat

60 (%)

125.12003.15.010 Fasilitasi Keprotokolan Bagian Umumdan Keuangan

421.995.000 486.299.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpenyelenggaraan keprotokolandalam kegiatankedinasan

12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpenyelenggaraan keprotokolankegiatan dinasdalam satu tahun

100 %

125.12003.15.017 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dantelekomunikasi

Bagian Umumdan Keuangan

38.750.000 46.888.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah bulanpenyelenggaraan fungsi jaringansandi dantelekomunikasi

12 bulan Prosentasepemenuhankebutuhanpelayananpersandian dantelekomunikasidalam satu tahun

100 %

12004 SEKRETARIAT DPRD 64.000.000 94.000.000

125.15 PROGRAM PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DANMEDIA MASSA

64.000.000 94.000.000Prosentasepeningkataninformasi (siaranBatik TV)disampaikan kemasyarakat

60 (%)

Hal : 564SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 582: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.12004.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem

informasiKotaPekalongan

4.000.000 4.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terselenggaranya layananinformasi publik

1 paket Terpenuhinyakebutuhaninformasi bg angDPRD &stakeholder

1 paket

125.12004.15.011 Fasilitasi Kehumasan KotaPekalongan

60.000.000 90.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terselenggaranya fasilitaskehumasan kegDPRD

12 bulan Terpenuhinyapublikasikehumasan kegDPRD

12 bulan

12005 INSPEKTORAT 42.500.000 42.500.000

125.23 PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI

42.500.000 42.500.000Jumlah integrasiSIM databaseSKPD ke centerbatiknet

14 (SIM)

125.12005.23.025 Pengembangan Sistem InformasiPengawasan

KotaPekalongan

42.500.000 42.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah laporanikhtisar hasilpemeriksaanyang akurat dandikirim tepatwaktu

84 laporan Tersedianyaaplikasi SIMWASyang sesuaidenganperundang-undangan

12 bulan

12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 42.240.000 42.240.000

125.23 PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI

42.240.000 42.240.000Jumlah integrasiSIM databaseSKPD ke centerbatiknet

14 (SIM)

125.12012.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian

KotaPekalongan

42.240.000 42.240.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Sinkronisasi datapada aplikasiSAPK danaplikasi SIMPEG

4130 datapegawai

Keakuratandokumenkepegawaian

4130 datapegawai

12501 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

12.513.996.200 11.129.775.000

Hal : 565SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 583: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN1.202.616.000 1.132.720.000pelaksanaan

surat-menyurat,sumberdaya airdan listrik, ATK,cetak danpenggandaan,makan danminum, sertarapat koordinasidan konsultasi

100 persen

125.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPEkalongan

7.500.000 8.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

materai 6000 x300 lbr, materai3000 x 1200 lbr,kilat khusus10.000 x 36 kl,jasa pengirimansurat 30.000: 58kl

1 th Terpenuhinyajasa suratberbentukmateraiperangko danfasilitasipengirimanlainnya

1 th

125.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

452.916.000 380.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianya jasakomunikasisumber daya airlistrik dan telponbagi RKB, BatikTV danDiskominfo

1 th Tersedianya jasaair, listrik danTELEPON

12 bln

125.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

32.200.000 33.820.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terciptanyakepanatausahaan berupa PA,PPK, BP, BT,Penyimpanbarang Pengurusbarang, PPTKdan Kasir

1 th Administrasidapatdipertanggungjawabkan

12 bln

125.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPEkalongan

72.500.000 71.200.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpeliharanyajasa kebersihan,keamanankantor.

12 bln Tersedianya jasaperbaikanperalatan kantor

12 bln

125.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPEkalongan

165.000.000 165.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terfasilitasinyaperalatanadminstrasiperkantoran

12 bln Terpenuhinyaperalatanadminsitrasiperkantoran

12 bln

Hal : 566SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 584: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanKotaPekalongan

90.550.000 90.550.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanterpenuhinyakebutuhan BukuAgenda,Kalender, Mapberlogo, kliping,Cetak Baliho,cetak amplopdinas

12 bulan TersedianyaKalenderPemkot, AgendaKota, KlipingKota Balihodalam event,map dan amplopberlogo Dinas

6 pkt

125.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaPEkalongan

3.500.000 3.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanterpenuhinyaPenerangankantor

12 bln prosentaseterpenuhinyainstalasilistrik/penerangan bangunankantor

100 %

125.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPEkalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyanbahan bacaanberupa koranterbitan SuaraMerdeka, Radar,Wawasan,Kompas, JawaPos, KEdaulatanRakyat

360 harian Sebagaikonstribusi beritawebsite jugameenambahnyawawasan bagikaryawan,karyawatikhususnyaDiskominfo

360 harian

125.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPEkalongan

53.950.000 55.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman rapat

12 bulan prosentaseterpenuhinyapenyediaanmakanan danminuman

100 %

125.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPEkalongan

314.500.000 314.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyakoordinasi dankonsultasidaerah

1 th Terarahnya kerjadenganpelaksanaankoordinasi dankonsultasi keluar daerah

1 th

125.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

3.319.840.000 2.309.840.000pemeliharaangedung/kantor,kendaraan dinasoperasional,pengadaan danpemeliharaanperalatan kantordan rumahtangga

100 persen

Hal : 567SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 585: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Kota

Pekalongan800.000.000 800.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Persentasemeningkatnyaketersediaansarana danprasaranagedung untukmendukungpelaksanaantugas dan fungsi

0 25%

125.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

KotaPekalongan

80.000.000 62.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkala

100 %

125.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPEkalongan

108.340.000 108.340.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

12 bulan prosentaseterpenuhinyakegiatanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

100 %

125.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

5.000.000 2.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terawatnyaperalatanmebelair padaDinas Kominfo

12 Bulan Kelangsunganpenggunaanmebelair optimal

100 persen

125.01.02.054 Pengembangan Jaringan TIK KotaPekalongan

2.000.000.000 1.000.000.000 KA P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Untuk perluasanjaringan FiberOptic keKelurahan danekolah­sekolah

1000000000100%

TerlayaninyajaringanBatik.Net keseluruh SKPD,Kelurahan,Sekolah.

100 100%

125.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPEkalongan

250.000.000 250.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

terpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan prosentaseterpenuhinyapengadaanperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

Hal : 568SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 586: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan gedung kantorKotaPekalongan

76.500.000 86.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Untukmendukungprogrampeningkatansarana danprasaranaaparatur perludipenuhipemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

12 bulan prosentaseterpeliharanyasecararutin/berkalaperalatan danperlengkapangedung kantor

100 %

125.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

40.000.000 30.000.000Capaian LaporanKinerja

100 persen

125.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KotaPEkalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

TersusunnyaRenja 2015Dinas Kominfo,RKPD DinasKominfo, LPPDDinas Kominfo,LKPJ DinasKominfo

1 buku TercapainyaPerencanaandan evaluasipertanggungjawab

1 tahun

125.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPEkalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

TersusunyaRKA, Lakip danpelaporankeuangan SKPD

3 dokumen Tercapainyadokumenperencaan danakuntabilitaskinerja dankeuangan optima

3 buku

125.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPEkalongan

10.000.000 10.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Fasilitastransport untukkoordinasi dalamdaerah

1 th Tercapainyakoordinasi danpelaksanaanteknis laporandinas

1 th

125.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPEkalongan

10.000.000 0 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

tersusunnyarenstra SKPD

12 bulan prosentasetersusunnyarenstra SKPD

100 %

125.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

120.751.200 117.500.000

Hal : 569SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 587: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

SKPDKotaPEkalongan

20.751.200 17.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah bulanterbayarnya jasatenaga kontrakSKPD

12 bulan prosentasejumlah bulanterbayarnya jasatenaga kontrakSKPD

100 %

125.01.07.002 Fasilitasi Operasional Unit PelayananTerpadu

KotaPEkalongan

100.000.000 100.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terfasilitasinyapengaduanmasyarakatlewat mediaelektonika (sms,twitter, facebookdll)

0 harian Memberikanpelayanan cepat,tanggap danterselesaikan

0 harian

125.15 PROGRAM PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DANMEDIA MASSA

3.057.050.000 2.512.050.000Prosentasepeningkataninformasi (siaranBatik TV)disampaikan kemasyarakat

60 (%)

125.01.15.002 Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi dan Informasi

KotaPEkalongan

51.900.000 51.900.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Adanya jasamonitoringpengendaliandanperlindungankeberadaanmenaratelekomunikasidan jasapenyelenggaraan pos

0 1 tahun Terwujudnyasistempengawasan danpengendaliantelekomunikasi

0 52 unit

Terwujudnyakeamanan danketertibanpenyelenggaraan menaratelekomunikasi

0 1 tahun

Terwujudnyasistempengawasanjasapenyelenggaraan pos

0 1 tahun

125.01.15.003 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi dan informasi

KotaPEkalongan

464.500.000 464.500.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

125.01.15.005 Pengkajian dan pengembangan sisteminformasi

KotaPekalongan

219.400.000 219.400.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Hal : 570SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 588: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.15.006 Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan informasiKotaPEkalongan

62.000.000 62.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlah SIMyang terkelolaoleh tenagaadmin danoperatorSIM/Aplikasi

0 10 sim

125.01.15.011 Fasilitasi Kehumasan KotaPEkalongan

120.000.000 120.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terselenggaranya rapatkoordinasi TimKehumasandalam satu tahun

0 12 kali

Tersedianyabendel klipingharian suratkabar dalam satutahun

0 12 bendel

Tersedianya jasatenagapendukungkegiatankehumasan

0 36 ok

125.01.15.014 Penerbitan buku kehumasan KotaPEkalongan

86.250.000 86.250.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah frekuensipenerbitan wartaKota Batik dalamsatu tahun

0 3 kali

Jumlah lembarleaflet profileyang dicetak

0 2666lembar

125.01.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi danKomunikasi Kebijakan PerencanaanPusat dan Daerah (Operasional MobilPustika)

KotaPEkalongan

58.000.000 58.000.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Terselenggaranya DeseminasiKebijakanDaerah denganmobil Mustikadalam setahun

0 20 kali

Jumlah siarankliling/K3 diwilayah KotaPekalongandalam setahun

0 40 kali

TerlaksananyaSiaran KelilingK3 dan layananDesiminasi(pemutara film)keliling KotaPEkalongan

58000000Kali

Terfasilitasinyakegiatandesiminasiinformasi dankomunikasi Kotaterhadapmasyarakat

58000000 TH

125.01.15.020 Identifikasi dan Analisis TeknologiMasyarakat (SIDa)

KotaPEkalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

TersedianyaBukuDokumentasiinovasi / Bestpractise / EventDaerah

0 500eksemplar

Terbarukannyaijin tahunanLPPL Batik TV

0 1 kali

Hal : 571SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 589: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.15.022 Fasilitasi dan Pemberdayaan Media

Audio VisualKotaPEkalongan

1.845.000.000 1.350.000.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Prosentasebulan dalamsetahunterselenggaranya siaran layananLPPL Batik TV

0 100%

TercapainyakerjasamadenganKabupaten Tegaldalampenamabhanjangkauan siaranLPPL Batik TV

0 paket

Terbarukannyaijin tahunanLPPL Batik TV

0 1 kali

125.01.15.023 Pembinaan dan pengembangankelembagaan komunikasi dan informasimasyarakat

KotaPEkalongan

100.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

Jumlahsosialisasi danWorkshopKelompokInformasiMasyarakat

0 2 kegiatan

Fasilitas DiskusiKIM

0 10 kali

125.16 PROGRAM PENGKAJIAN DANPENELITIAN BIDANG INFORMASIDAN KOMUNIKASI

52.500.000 55.000.000Jumlah hasilkajian penelitianbidang informasidan komunikasi

1 kajian

125.01.16.001 Pengkajian dan penelitian bidanginformasi dan komunikasi

KotaPEkalongan

52.500.000 55.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Jumlah kajianbidang informasidan komunikasi

1 1 dokumen Tersedianyadokumen kajiandan penelitianbidang Kominfo

1 tahun

125.17 PROGRAM FASILITASIPENINGKATAN SDM BIDANGKOMUNIKASI DAN INFORMASI

100.000.000 100.000.000ProsentasepeningkatanSDM bidangKOMINFO

14.36 (%)

125.01.17.001 Pelatihan SDM dalam bidangkomunikasi dan informasi

KotaPEkalongan

100.000.000 100.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahpenyelenggaraan pelatihan untukmeningkatkan e-literacymasyarakat danprofesionalismesumber dayaaparatur.

0 25 Kali Meningkatnyakompetensi TIKSDM Arapaturdan Masyarakat

12 Bln

Hal : 572SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 590: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.18 PROGRAM KERJASAMA

INFORMASI DENGAN MAS MEDIA769.000.000 1.631.000.000Cakupan SKPD

yang memilikilayanan website

92.86 (%)

125.01.18.001 Penyebarluasan informasipembangunan daerah

KotaPEkalongan

85.000.000 85.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkunjunganlayanan TIKkeliling MCAPuntukpembelajaranpengenalan TIKselama 1 tahun

0 150 kali

Jumlahsosialisasi/FGDLayanan TIKKeliling MCAP

0 2 kali

TercapaianyaMasyarakat KotaPEkalonganmelek TIK

12 Bulan

125.01.18.002 Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintahan daerah

KotaPEkalongan

75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah publikasiILPPD dalamsatu tahun

0 1 kali Adanya pusatpenyedia naskahdinas dalamsambutanWalikota

1 tahun

125.01.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media KotaPEkalongan

300.000.000 320.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

JumlahAdventorialKegiatan/KebijakanPemkot di MediaRegional / Lokal/Nasional

0 10 kali

Terselenggaranya operasionalmedia centerdalam satu tahun

0 1 tahun

Tersosialisasikannya pemberitaankegiatan Pemkotmelalui mediamassa kepadamasyarakat

1 tahun

125.01.18.005 Penyebarluasan informasi terhadaplayanan publik

KotaPEkalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Persentasebulandilakukannyalayanan updatinginformasi melaluiwebsite:pekalongankota.go.id selama 12bulan.

0 100%

125.01.18.007 Pengelolaan Konten dan UpdateLayanan Informasi Website /Subdomain SKPD (Untuk SEMUASKPD)

KotaPekalongan

51.000.000 51.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah SKPDyang terfasilitasidesain aplikasiwebsite SubDomain

0 5 SKPD Terwujudnyapengembangansub domainuntuk layananpublik

1 Paket/tahun

Hal : 573SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 591: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital

Berbasis KomunitasKotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah LombaKonten KreatifDigital

0 1 kali Berkembangnyakreativitaspengembangankonten/aplikasi

1 tahun

125.01.18.011 Pelayanan Desiminasi Informasi danKomunikasi Kebijakan PemerintahPusat dan Daerah

KotaPEkalongan

58.000.000 1.000.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Terfasilitasinyakegiatandesiminasiinformasi dankomunikasi Kotaterhadapmasyarakat

1 th TerlaksananyaSiaran KelilingK3 dan layananDesiminasi(pemutara film)keliling KotaPEkalongan

4 kali

125.01.18.012 Fasilitasi dewan TIK KotaPekalongan

100.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

8 Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melaluipendekatan partisipatifuntuk membentukmasyarakat madani

tersedianyafasilitasi dewanTIK

12 12 prosentasetersedianyafasilitasi dewanTIK

100 %

125.19 PROGRAM PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR TIK

2.140.000.000 1.069.000.000Prosentasebatiknetterfasilitasi fiberoptik

62.5 (%)

125.01.19.001 Fasilitasi Lanjutan MigrasiAplikasi/SIMKOTA Batik KeuanganDaerah berbasis FOSS

KotaPEkalongan

190.000.000 190.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

Terselenggaranya FGD/SeminarSIM Keuda

0 3 kali

Terselenggaranya Pelatihan SimKeuda bagiBendaharaSKPD

0 1 kali

Persentasepengembangan/Customisasi SIMKeuda BerbasisFOSS.

0 100%

TerwujudnyaSDMadministrasiSIMDAKeuangansecara onlinedan mandiri

100 100

125.01.19.006 Fasilitasi Pembangunan PekalonganSmart City

KotaPekalongan

1.500.000.000 429.000.000 KSB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Tersedianya asetberupaseperangkatcontroll room

0 Paket

Terselenggaranya lombapendukungsmart creativ city

0 1 kali

Terselenggaranya Sosialisasi /FGD

0 2 kali

Tersedianyasarana danprasarana untukPekalonganSmartcity

100Paket/tahun

Hal : 574SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 592: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu Kota

PEkalongan175.000.000 175.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahPuskesmas yangterfasilitasi SimSeruni

0 14Puskesmas

CustomisasipenambahanFitur Input Data

0 1 unit

Terfasilitasisecara onlineRujukan Terpadubagi RSUDBendan danPuskesmas diKotaPEkalongan

100paket/tahun

125.01.19.008 Fasilitasi pengembangan danpengelolaan SIM Barang Daerah

KotaPekalongan

125.000.000 125.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

TerselenggaranyaFGD/WorkshoppendampingandanpengembangandanImplementasiSIM BarangDaerah

0 7 kali Tersedianyaaplikasi barangdaerah yangberbasis FOSS

90 aplikasi

125.01.19.011 Perencanaan, pengembangan danpengelolaan sistem infrastruktur spatial

KotaPEkalongan

75.000.000 75.000.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah TematikBaru AplikasiSpatial

75000000 1Aplikasi

Jumlah Temadatabasependukungaplikasi spatial

0 1 database

MSOP bisnisstrategis KotaPEkalongan

75000000Aplikasi

125.01.19.020 Fasilitasi pengembangan danpengelolaan SIM perencanaanpembangunan daerah

KotaPEkalongan

75.000.000 75.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

7 Peningkatan kualitasperencanaan danpengangaranpembangunan daerahmelalui e-planning

TerselenggaranyaFGD/Workshop /pelatihan danpengembangandanImplementasiSIM Renja

75000000 4kali

Prosentasepengembangan/customisasi SimRenja

0 100%

Terkelolanyadengan baik SIMPerencanaaanPembangunan

75000000Aplikasi

125.23 PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI

1.712.239.000 2.172.665.000Jumlah integrasiSIM databaseSKPD ke centerbatiknet

14 (SIM)

125.01.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaanintegrasi dan pertukaran Database SIMe-Goverment

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah aplikasie-Govermentintegrasi.

100000000 1Aplikasi

Integrasi database sistemyang tersedia diintranetpekalongankota.go.id

100000000Aplikasi

Hal : 575SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 593: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.23.005 Pengembangan e-government

pemerintah daerahKotaPEkalongan

100.000.000 100.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

JumlahSosialisasi/Pelatihan/FGD aplikasie-Goverment.

100000000 3kali

Jumlah SIMPenunjang e-goverment KotaPekalongan

0 1 aplikasi

Kelancaranpengembangandan pengelolaane-governmentkota Pekalongan

100000000Th

125.01.23.006 Pengembangan jaringan SIMDA KotaPEkalongan

939.724.000 794.150.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Kapasitasbandwidthinternet untuklayananBatik.Net

85000000025 Mbps

Prosentase unitkerja(SKPD/Kecamatan, Kelurahan)yang terkoneksiBatik.Net yangmendapatlayananmonitoring/pendampingan

0 100%

TerselenggaranyaFGD/SosialisasiPenguatanJaringan dalamsatu tahun

0 1 kali

KElancaranaccess internetdan intranetpada jaringanbatik.net KotaPekalongan

850000000Th

125.01.23.007 Pengadaan sarana pengelolaanjaringan

KotaPEkalongan

212.000.000 818.000.000 KSB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

JumlahKelurahan yangterbangunjaringan Fiberoptik.

800000000 4Kelurahan

TerpeliharanyajaringanBatik.Net

800000000Th

125.01.23.008 Penyediaan informasi kedinasan KotaPEkalongan

27.000.000 27.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

PersentaseSKPD yangmendapatlayananpenyediaaninformasikedinasan(DaftarGaji)

27000000100%

PencetakanDaftar Gajisecara benardan tepat waktu

27000000 %

125.01.23.009 Pengembangan database indikator TIK KotaPEkalongan

35.000.000 35.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah dokumendatabaseindikator TIK

35000000 1buku

Tersedianyadata daninformasi sumberdaya penunjangpembangunandaerah

35000000database

Hal : 576SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 594: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4125.01.23.012 Fasilitasi penerapan legal software

berbasis FOSSKotaPEkalongan

86.000.000 86.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah unit kerjayang tercakupdalam layananmonitoringpendampinganFOSS

86000000 1tahun

TerjaganyakeberlanjutanprogrampenerapanFOSS dilingkunganPemkotPekalongan

86000000 th

125.01.23.014 Fungsionalisasi infrastruktur jaringan KotaPekalongan

30.515.000 30.515.000 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Adanyasosialisasi danFGD bagiSKPD/Kelurahan/Sekolah dalampengembanganpemanfaatanjaringanbatik.Net

0 2 kali Jumlah pesertaSosialisasiJaringanbatik.Net

0 150 peserta

125.01.23.021 Pengembangan sistem keamananinformasi

KotaPEkalongan

57.000.000 57.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Jumlah pesertaSosialisasiKeamananInfomrasi

57000000 80orang

PendampinganKeamananInfomrasi olehTenaga AhliKeamananInformasiLokal/Nasional

0 12 bulan

TErcapainyatjuan utamakeamananinformasi

57000000Aplikasi

125.01.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek KotaPekalongan

45.000.000 45.000.000 KSB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah lombainovatif kreatif

40000000 2lomba

Meningkatnyapengembanganinovasi/Iptek

40000000kegiatan

125.01.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan MasyarakatBidang Komunikasi dan Informatika

KotaPEkalongan

80.000.000 80.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

3 Peningk efektivitas,efisiensi & transparansipenyelengpemerintahan ygdidukung infrastrukturkominfo menuju e-government

Prosentasependampinganpemberdayaanmasyarakat

80000000100%

Optimalisasipemberdayaanmasyarakatbidang TIK

80000000 pkt

126 PERPUSTAKAAN 490.900.000 770.000.000

12401 KANTOR PERPUSTAKAAN DANARSIP DAERAH

490.900.000 770.000.000

126.21 PROGRAM PENGEMBANGANBUDAYA BACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN

490.900.000 770.000.000Prosentasepeningkatanpengunjungperpustakaan

8.26 (%)

Hal : 577SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 595: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4126.12401.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membacaKotaPekalongan

45.000.000 75.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Meningkatnyapelayananperpustakaankepadamasyarakat

100 SD/MI Jumlah SD/MIyangberpartisipasidalam lombabercerita sePekalongan danTK. Prop. Jateng

100 SD/MI

126.12401.21.002 Pengembangan minat dan budayabaca

KotaPekalongan

31.500.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Meningkatnyapelayananperpustakaankepadamasyarakat

155 Lokasi Jumlah lokasiyang dikunjungiperpustakaankeliling

100 Persen

126.12401.21.003 Pembinaan dan StimulasiPerpustakaan di Daerah

KotaPekalongan

29.400.000 45.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Meningkatnyapelayananperpustakaankepadamasyarakat

144 Jam Jumlah layananperpustakaandiluar jam kerja

144 Jam

126.12401.21.005 Penyediaan bantuan pengembanganperpustakaan dan minat baca di daerah

KotaPekalongan

125.000.000 150.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Meningkatnyapelayananperpustakaankepadamasyarakat

330Perpusmas

Jumlah orangyang dapatditingkatkanpengetahuannyatentangperpustakaan

100 Persen

126.12401.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat danbudaya baca

KotaPekalongan

130.000.000 150.000.000 KB P12 Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia dan PelayananDasar

1 Peningk kualitaspendidikan melaluipeningk kualitaspendidik & tenagakependidikan,ketersediaan sarpraspendidikan ygmemadai, tata kelolapendidikan sertamendorong peningkbudaya baca masy

Terselenggaranya Pameran Buku

2 Event Terselenggaranya Pameran Bukubekerjasamadengan Penerbitatau EventOrganizer,Fasilitasikegiatan GPMBdan IkatanPustakawanIndonesia (IPI)Kota Pekalongan

100 Persen

126.12401.21.009 Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah

KotaPekalongan

50.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Bertambahnyakoleksi buku diPerpustakaandaerah

800Eksemplar

Bertambahnyakoleksiperpustakaansejumlah 800eksemplar

100 Persen

Hal : 578SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 596: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4126.12401.21.010 Pengembangan Sistem Informasi

PerpustakaanKotaPekalongan

80.000.000 150.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

BerkembanyaSistem InformasiPerpustakaan

1000 KontenAlih Media

Jumlah koleksiyang teraksesmelalui E-Library

100 Persen

2 PILIHAN 32.324.976.200 8.010.000.000

201 PERTANIAN 10.553.151.200 1.155.000.000

20101 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN,DAN KELAUTAN

10.553.151.200 1.155.000.000

201.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

656.400.000 604.000.000

201.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KotaPekalongan

3.500.000 3.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyaadministrasisurat menyurat12 bulan

12 bulan Lancarnyaadministrasisurat menyurat12 bulan

12 bulan

201.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapembayaranlistrik air dankomunikasiselama 12 bulan

12 bulan Tersedianyafasilitas listrik, airdan komunikasiselama 12 bulan

12 bulan

201.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KotaPekalongan

52.400.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapembayaranhonorpenatausahaankeuanganselama 12 bulan

12 bulan Kelancaranadministrasikeuanganselama 12 bulan

12 bulan

201.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KotaPekalongan

36.000.000 36.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terpenuhinyapembayaran jasatenagakebersihanselama 12 bulan

12 bulan Tersedianyafasilitas tenagakebersihankantor selama 12bulan

12 bulan

201.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KotaPekalongan

65.000.000 65.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TersedianyaATK selama 12bulan

12 bulan Terpenuhinyakebutuhan ATKselama 12 bulan

12 bulan

201.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabarang cetaandanpenggandaanselama 12 bulan

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanbarang cetaandanpenggandaanselama 12 bulan

12 bulan

Hal : 579SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 597: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4201.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorKotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyakomponenlistrik/penerangan selama 12bulan

12 bulan Terpenuhinyakebutuhankomponenlistrik/penerangan selama 12bulan

12 bulan

201.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KotaPekalongan

20.000.000 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyaperalatan rumahtangga selama12 bulan

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga selama12 bulan

12 bulan

201.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

KotaPekalongan

4.500.000 4.500.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabahan bacaandan peraturanperundang-undanganselama 12 bulan

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanbacaan danperaturanperundang-undanganselama 12 bulan

12 bulan

201.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KotaPekalongan

45.000.000 45.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamakan minumpegawai dantamu selama 12bulan

12 bulan Terpenuhinyakebutuhanmakan minumpegawai dantamu selama 12bulan

12 bulan

201.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

KotaPekalongan

300.000.000 300.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabiaya perjalanandinas luardaerah 12 bulan

12 bulan Lancarnya rapatkonsultasi dankoordinasi keluar daerahselama 12 bulan

12 bulan

201.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

2.965.000.000 475.000.000

201.01.02.003 Pembangunan gedung kantor KotaPekalongan

2.500.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Penyusunan DEpembangunanteknoparkperikanan

1 dokumen

Jumlah gedungteknopark yangterbangun

1 gedung

Pembangunangedungteknoparkperikanan

1 gedung

201.01.02.010 Pengadaan mebeleur KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyamebelersebanyak 11 unit

0 11 unit Peningkatansarpras apartursebanyak 11 unit

0 11 unit

Hal : 580SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 598: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4201.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorKotaPekalongan

110.000.000 110.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

- Terlaksananyapemeliharaangedung kantorselama 12 bulan

0 12 bulan Terpeliharanyakondisi gedungkantor selama 12bulan

0 12 bulan

201.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaPekalongan

100.000.000 100.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaandan perijinankendaraan dinasselama 12 bulan

0 12 bulan Terpeliharanyakondisi danperijinankendaraan dinasselama 12 bulan

0 12 bulan

201.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KotaPekalongan

5.000.000 5.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanmebeler selama1 tahun

0 1 tahun Terpeliharanyakondisi mebelerselama tahun

0 1 tahun

201.01.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat

KotaPekalongan

125.000.000 125.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaandan alat beratsebanyak 3 unit

0 3 unit Terpeliharanyakondisi alat beratsebanyak 3 unit

0 3 unit

201.01.02.058 Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Pengadaanperalatansebanyak 10 unit

0 10 unit Tersedianyaperalatansebanyak 10 unit

0 10 unit

201.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

KotaPekalongan

40.000.000 50.000.000 KSB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapemeliharaanperalatan selama1 tahun

0 1 tahun Terpeliharanyakondisi peralatanselama 1 tahun

0 1 tahun

201.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

6.000.000 6.000.000

201.01.05.004 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsional SKPD

KotaPekalongan

6.000.000 6.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapenilaian angkakredit pegawaiselama 1 tahun

0 1 tahun Tersusunnyanilai angka kreditpegawai selama1 tahun

0 1 tahun

201.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

60.000.000 50.000.000

Hal : 581SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 599: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4201.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

(Laporan dan Evaluasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan SKPD)

KotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyapenyusunanRenja, LEPPK,laporan RKPD,evaluasi TAPKIN

0 1 tahun Tersedianyadokumen Renja,LEPPK, LaporanRKPD, evaluasoTAPKIN

0 1 tahun

201.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

KotaPekalongan

15.000.000 15.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyapenyusunanRKA, LAKIO,LaporanKeuangan

0 1 tahun Tersusunnyadokumen RKA,LAKIO, LaporanKeuangan

0 1 tahun

201.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Terlaksananyapenyusunan datastatistikapertanian,perikanan,kelautan

0 1 tahun Tersedianyadata statisktikapertanian,perikanan dankelautan

0 1 tahun

201.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD KotaPekalongan

10.000.000 10.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Tersedianyabanpot rapat dankoordinasi dalamdaerah

0 1 tahun Lancarnya rapatdan koordinasidalam daerah

0 1 tahun

201.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD KotaPekalongan

10.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerlaksananyapenysusunanRenstra SKPD2016 - 2020

0 1 tahun Tersedianyadokumen rentsra2016 - 2020

0 1 tahun

201.07 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)

20.751.200 20.000.000

201.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga KontrakSKPD

KotaPekalongan

20.751.200 20.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

- Terbayarnyahonorariumtenaga kontrakSKPD

0 1 tahun Tersedianyahonorariumtenaga kontrakSKPD

0 1 orang

201.15 PROGRAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN PETANI

30.000.000 0Prosentasepetani yang ikutpelatihan

5 (persen)

201.01.15.003 Peningkatan kemampuan lembagapetani

KotaPekalongan

30.000.000 0 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

TerlaksananyapembinaankelembagaanGapoktan, P3A

0 9 kegiatan TerlaksananyapembinaankelembagaanGapoktan, P3A

0 9 kegiatan

201.17 PROGRAM PENINGKATANPENERAPAN TEKNOLOGIPERTANIAN/PERKEBUNAN

30.000.000 0Prosentasepeningkatanproduksikomoditipertanian

5 (%)

Hal : 582SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 600: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4201.01.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan tepatguna

kotaPekalongan

30.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Terlaksananyapelatuhanbudidayapertanian

0 100 orang terlaksanyapelatihanbudidayapertanian

0 100 orang

201.18 PROGRAM PENINGKATANPRODUKSIPERTANIAN/PERKEBUNAN

6.415.000.000 0Prosentasepeningkatanproduksikomoditipertanian

5 (%)

201.01.18.003 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

KotaPekalongan

40.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Terlaksananyapengadaanbenih padi

0 1000 kg Fasilitasibantuan benihpadi bagi petani

0 1000 kg

201.01.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi(DAK)

900.000.000 0 P2- - terehabnyajaringan irigasitersier

600 meter tersedianyajaringan irigasiyang baik

600 meter

201.01.18.013 Peningktan sarana prasarana BPP(DAK)

BPP Kertoharjo 1.080.000.000 0 P27 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

tersedianyasarpras BPP

4 paket peningkatansarpras BPP

4 unit

201.01.18.014 Peningkatan sarana pengendalianorganisme pengganggu tanaman

KotaPekalongan

40.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

TerlaksananyagerakanpengendalianOPT

0 10lokasi Terkendalinyaserangan OPT

0 10 lokasi

201.01.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk danpestisida

KotaPekalongan

25.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Terlaksananyapendataankebutuhan pupukdan pestisida

0 28kelompok tani

Tersedianyadata kebutuhanpupuk danpestisida

0 28kelompok tani

Hal : 583SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 601: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4201.01.18.021 Pengembangan kebun bibit Kebun Bibit

KertoharjaoKotaPekalongan

25.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Terlaksananyapengembangandemplotpembibitantanaman dikebun bibitkertoharjo

0 2 jenistanaman

Tersedianyademplotpembibitantanaman kebunbibit kertoharjo

0 2 jenistanaman

201.01.18.023 Pembangunan sarana dan prasaranapertanian (DAK)

KotaPekalongan

4.305.000.000 0 P27 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terbangunnyasarpraspertanian

18 unit peningkatansarpraspertanian

18 unit

201.19 PROGRAM PEMBERDAYAANPENYULUHPERTANIAN/PERKEBUNANLAPANGAN

55.000.000 0Prosentasekenaikan peranpenyuluhpertanian/perkebunan lapangan

11 (%)

201.01.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagipertanian/perkebunan

KotaPekalongan

55.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Terlaksananyapenyusunanprogrampenyuluhan dandemplot untukpendampingandan pembinaanpetani

0 1 tahun Tesedianyaprogramapenyuluhan dandemplot untukpendampingandanpendampinganpetani

0 1 tahun

201.20 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKITTERNAK

140.000.000 0Prosentasehewan kebalterhadappenyakit

53.15 (%)

201.01.20.002 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menular ternak

KotaPekalongan

100.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Terlaksananyakegiatanpemeliharaankesehatanhewan danpencegahanPHM

0 6 kegiatan Angka kejadianpenyakit hewan

0 0 %

201.01.20.007 Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit yang Disebabkan oleh Ternak

kotaPekalongan

20.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Terlaksananyapengawasanperedaran dansosialisasikesehatan bahanpangan hewani

0 3 kegiatan Terlaksananyapengawasanperedaran dansosialisaikesehatan bahanpangan hewani

0 3 kegiatan

Hal : 584SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 602: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4201.01.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis Kota

Pekalongan20.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan dan

Nilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

Terlaksananyapengawasanpenyakit hewanmenular

0 1 tahun Angka kejadianpenyakitzoonosis flu

0 0 %

201.21 PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI HASIL PETERNAKAN

75.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksipeternakan

2 (%)

201.01.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan KotaPekalongan

40.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terlaksananyabintek agribisnis

30 orang meningkatnyaketrampilanagribisnis

30 orang

201.01.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dankelembagaan kelompok ternak

KotaPekalongan

20.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terlaksananyapembinaanpeternak

3 kalikegiatan

meningkatnyakelembagaankelompok ternak

3 kelompok

201.01.21.020 Pengelolaan Unit Layanan InseminasiBuatan (ULIB)

kotaPekalongan

15.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

pengadaansarprasInseminasiBuatan

250 straw tersedianyasarprasinseminasi

250 straw

201.22 PROGRAM PENINGKATANPEMASARAN HASIL PRODUKSIPETERNAKAN

40.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksipeternakan

2 (%)

201.01.22.008 Pengolahan informasi permintaanpasar atas hasil produksi peternakanmasyarakat

kotapekalongan

10.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terlaksananyasurvey hargapasar komoditaspeternakan

12 bulan dokumenlaporan hargapasar

12 buku

Hal : 585SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 603: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4201.01.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil

produksi peternakanKotaPekalongan

30.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terlaksananyapelatihanpengolahanpeternakan

50 orang peningkatankualitas SDM

50 orang

201.24 PROGRAM PENINGKATANPRASARANA PRODUKSIPETERNAKAN

60.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksipeternakan

2 (%)

201.01.24.005 Pengadaan sarana dan PrasaranaKlinik Hewan dan lab.Kesmavet

kotaPekalongan

35.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

pengadaanperalatankesehatanhewan

1 unit meningkatnyaperalatankesehatanhewan

1 unit

201.01.24.008 Fasilitasi operasional RPH KotaPekalongan

25.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terlaksananyaoperasional RPH

12 bulan tersedianyapelayanan RPH

12 bulan

204 PARIWISATA 1.519.225.000 1.203.000.000

10701 DINAS PERHUBUNGAN,PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1.519.225.000 1.203.000.000

204.15 PROGRAM PENGEMBANGANPEMASARAN PARIWISATA

166.750.000 183.000.000Prosentasekenaikan jumlahwisatawan

0.64 (%)

204.10701.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luar negeri

KotaPekalongan

86.500.000 86.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Pelaksanaanpromosipariwisata

1 keg Terfasilitasinyapromosipariwisata

100 %

204.10701.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyekwisata

KotaPekalongan

80.250.000 96.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Kliwonan showdi OW. PasirKencana

7 event Peningkatanjumlahpengunjung OW.Pasir Kencana

100 %

204.16 PROGRAM PENGEMBANGANDESTINASI PARIWISATA

1.137.500.000 800.000.000Prosentasedestinasi wisatayangberkembang

100 (%)

204.10701.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata KotaPekalongan

50.000.000 50.000.000 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

DED Lokasiwisata SungaiAmpel Gading

1 dokumen TersusunnyaDED potensidestinasi Wisatabaru

100 %

Hal : 586SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 604: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4204.10701.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek

WisataKotaPekalongan

450.000.000 450.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Operasional danpemeliharaanobyek wisata

12 bulan Peningkatanjumlahpengunjungobyek wisata

100 %

204.10701.16.010 Pengembangan Obyek Wisata PasirKencana

KotaPekalongan

225.000.000 300.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Pavingisasi danpembuatan pintugerbang OW.Pasir Kencana

2 pekerjaan Peningkatanjumlahpengunjungobyek wisata

100 %

204.10701.16.012 Pembangunan Jalan Keliling KolamObyek Wisata Pasir Kencana (BantuanProvinsi)

Obyek wisatapasir kencana

412.500.000 0 KB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Jalan LingkarKolam Panjang315 Meter.

315 meter Obyek WisataYang Terawatdan Terpelihara

100 %

204.17 PROGRAM PENGEMBANGANKEMITRAAN

214.975.000 220.000.000Prosentasekenaikan jumlahwisatawan

0.64 (%)

204.10701.17.003 Pengembangan SDM di bidangkebudayaan dan pariwisatabekerjasama dengan lembaga lainnya

KotaPekalongan

25.000.000 25.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Terlaksananyapelatihan SDMbidang Parbud

1 kegiatan PeningkatanSDM BidangPariwisata

100 %

204.10701.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunankemitraan pariwisata

KotaPekalongan

61.400.000 65.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Kegiatan KirabBudaya,Pameran WisataNusantara

1 keg Pengenalanpotensi wisataKota Pekalonganbaik regional,NasionalmaupunInternasional

100 %

204.10701.17.007 Pengembangan sumber daya manusiadan profesionalisme bidang pariwisata

KotaPekalongan

128.575.000 130.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

Pemilihan DutaWisata KotaPekalongan

1 pk Promosipariwisata dankebudayaanKota Pekalongan

100 %

205 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.692.000.000 2.472.000.000

20101 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN,DAN KELAUTAN

7.692.000.000 2.472.000.000

205.15 PROGRAM PEMBERDAYAANEKONOMI MASYARAKAT PESISIR

90.000.000 90.000.000Prosentasemasyarakatpesisir yangdilatih

5.99 (%)

205.20101.15.002 Pengembangan KetrampilanMasyarakat Pesisir

KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan

45.000.000 45.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

Pelaksanaanbintekketrampilan bagimasyarakatpesisir

90 orang meningkatnyaketrampilan SDMpesisir

90 orang

205.20101.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada MusimPaceklik

KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan

45.000.000 45.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

2 Penguatan partisipasimasyarakat melaluiprogrampemberdayaan

terlaksananyabintek untuknelayan dimusimpaceklik

90 orang

Hal : 587SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 605: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4205.20 PROGRAM PENGEMBANGAN

BUDIDAYA PERIKANAN3.510.000.000 0Prosentase

kenaikan nilaiproduksiperikananbudidaya

25 (%)

205.20101.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul KotaPekalongan

75.000.000 0 KB P1- - terbangunnyademplotpembibitan ikanunggul

1 lokasi tersedianyademplotpembibitan ikanunggul

1 lokasi

205.20101.20.022 Pembangunan tambak baru danPeralatan Budidaya (DAK)

Kec. Pekl.Utara, KotaPekalongan

2.070.000.000 0 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

2 Peningk penangananlahan kritis &kerusakan wilayahpesisir mll pelibatanperan aktif masyarakat

Revitalisasikolam budidayadan pengadaansaprodi ikan

0 1 kegiatan Termanfaatkannya lahan idlemenjadi kolambudidaya ikan

0 2 Ha

205.20101.20.026 Revitalisasi tambak (DAK) KotaPekalongan

1.035.000.000 0 KB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

2 Peningk penangananlahan kritis &kerusakan wilayahpesisir mll pelibatanperan aktif masyarakat

Rehabilitasitambak dansaluran

0 5 hektar terbangunnyatambak budidayaair payau

0 5 Ha

205.20101.20.027 Pengembangan Kawasan Minapolitan(bantuan provinsi)

Pabean, Kec.Pekl. Utara

330.000.000 0 KSB P26 Peningkatan pengendalianpemanfaatan ruang danpengurangan risiko bencana

2 Peningk penangananlahan kritis &kerusakan wilayahpesisir mll pelibatanperan aktif masyarakat

TerlaksananyaBantuan Saranadan Prasaranauntuk BudidayaUdang Vanameberupa benihudang, pakanudang danperalatanpendukungtambak untukmeningkatkanteknologi daritradisionalmenjadi semiintensif padakelompok petanitambak KotaPekalongan

0 1 kegiatan Meningkatnyaproduksi,pendapatan dankesejahteraanpembudidayaikan/udang padakawasantersebut.

0 100 %

205.21 PROGRAM PENGEMBANGANPERIKANAN TANGKAP

2.660.000.000 2.110.000.000Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikanantangkap

25 (%)

Hal : 588SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 606: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4205.20101.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan

perikanan tangkapKecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan

40.000.000 40.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

2 Mendorong pembmaritim dlm rangkamendukung pengembKota Pekl sbg PKWbaik dlm strukturRTRW Nas atau Prov.Jateng mll PembInfrastruktur di kawaspesisir % Peguatanprog perikanan &kelautan

Terlaksanyapembinaankelompoknelayan

120 orang meningkatnyakualitas SDMnelayan

120 orang

205.20101.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan

2.070.000.000 2.070.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

2 Mendorong pembmaritim dlm rangkamendukung pengembKota Pekl sbg PKWbaik dlm strukturRTRW Nas atau Prov.Jateng mll PembInfrastruktur di kawaspesisir % Peguatanprog perikanan &kelautan

terlaksananyaoperasional TPI

12 bulan hasil perikanantangkap

21.25 ton

205.20101.21.011 Pengadaan sarana prasaranapenangkapan (DAK)

KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan

550.000.000 0 KSB P24 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

2 Mendorong pembmaritim dlm rangkamendukung pengembKota Pekl sbg PKWbaik dlm strukturRTRW Nas atau Prov.Jateng mll PembInfrastruktur di kawaspesisir % Peguatanprog perikanan &kelautan

terfasilitasinyapenyediaan alatpenangkap ikanberupajaring untuk KUBnelayan tangkap

0 2 paket Meningkatnyasarpraspenangkapanikan

0 2 paket

205.22 PROGRAM PENGEMBANGANSISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

50.000.000 0prosentasejumlah petaniyang dibina

18.05 (%)

205.20101.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan danKunjungan)

kotaPekalongan

50.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terlaksananyapenyusunanprogram danpendampinganpenyuluhperikanan

12 bulan Kunjunganpenyuluhperikanan

12 bulan

205.23 PROGRAM OPTIMALISASIPENGELOLAAN DAN PEMASARANPRODUKSI PERIKANAN

215.000.000 0Prosentasepeningkatanangka ikankonsumsi

10 (%)

205.20101.23.002 Fasilitasi Promosi Produksi HasilPerikanan

KotaPekalongan

90.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

terselenggarannya keikutsertaanpameran produkperikanan

2 even pameran produkperikanan

2 even

Hal : 589SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 607: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4205.20101.23.008 Gerakan Gemar Makan Ikan kota

Pekalongan50.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan dan

Nilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terlaksannyagerakan gemarmakan ikan

1 kalikegiatan

konsumsi ikankota pekalongan

25kg/kpt/tahun

205.20101.23.011 Fasilitasi Pengelolaan Pasar IkanTradisional

KotaPekalongan

75.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

oprasional pasarikan tradisional

12 bulan meningkatnyakonsumsi ikankota pekalongan

25kg/kpt/tahun

205.28 PROGRAM PENGEMBANGANAGRIBISNIS PERIKANAN

45.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikanantangkap

10 (%)

205.20101.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahanbaku produk perikanan

KotaPekalongan

45.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terlaksanyalomba ciptamenu kudapanberbahan bakuikan

2 kalikegiatan

Tersedianyamenu olahanbaru produkperikanan

2 jenis

205.30 PROGRAM PENYEDIAAN SARANADAN PRASARANA PRODUKSIPERIKANAN

750.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikanantangkap

10 (%)

205.20101.30.007 Peningkatan pelayanan bagi nelayanAndon (DAK)

Kec. Pekl.Utara, KotaPekalongan

750.000.000 0 KSB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

- Tersedianyaperlengkapanwisma/rumahsinggah nelayanandon dikota Pekalongan

0 1 paket Meningkatnyasarpraspelayanan baginelayan andon

0 1 unit

205.33 PROGRAM PENGUATANKELEMBAGAAN PERIKANANBUDIDAYA

50.000.000 0Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikananbudidaya

10 (%)

Hal : 590SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 608: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4205.20101.33.001 Pendidikan dan pelatihan budidaya

ikan/udangkotaPekalongan

50.000.000 0 KB P17 Meningkatkan Pengelolaan danNilai Tambah Sumber Daya Alamyang Berkelanjutan melaluipengelolaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati

1 MeningkatkanPengelolaan dan NilaiTambah Sumber DayaAlam yangBerkelanjutan melaluipengelolaan danpemanfaatankeanekaragamanhayati

terlaksananyabintekCBIB/CPIB bagipembudidayaikan

40 orang meningkatnyakualitas SDMpembudidayaikan

40 orang

205.39 PROGRAM PENINGKATAN SDMDAN KELEMBAGAAN

32.000.000 32.000.000Prosentasekenaikan nilaiproduksiperikanantangkap

10 (%)

205.20101.39.001 Pelestarian budaya lokal nelayan KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan

32.000.000 32.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

terfasilitasinyapelestarianbudaya nelayan

1 kalikegiatan

Pelaksanaanbudayasadranannelayan

1 kalikegiatan

205.40 PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA PESISIR DAN KELAUTAN

260.000.000 210.000.000Prosentase luaslahan pesisiryangterehabilitasi

55 (%)

205.20101.40.001 Bersih Pantai KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan

35.000.000 35.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

3 Penanganankawasan kumuh dalamrangka mendukungtercapainya targetsasaran Nasional (100-0-100)

Terlaksananyabersih pantai

6 kalikegiatan

Terjaganyakebersihanpantai

6 lokasi

205.20101.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan

175.000.000 175.000.000 KB P15 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

1 Peningk upayapenanganan rob &banjir serta upayarehabilitasi infrastruktur

terlaksananyapengerukanmuara sungaipekalongan

2 kalikegiatan

Berkurangnyasedimentasimuara sungaipekalongan

2 kalikegiatan

205.20101.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove kotaPekalongan

50.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

4 PengembanganDestinasi Wisata danBudaya

terlaksananyaoperasional PIM

12 bulan Tersedianyafasilitaspelayanan PIM

12 bulan

205.41 PROGRAM PENGEMBANGANKAWASAN PESISIR

30.000.000 30.000.000Prosentasekenaikan lahankonservasipantai

55 (%)

205.20101.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayahpesisir

KecamatanPekalonganUtara, KotaPekalongan

30.000.000 30.000.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

2 Mendorong pembmaritim dlm rangkamendukung pengembKota Pekl sbg PKWbaik dlm strukturRTRW Nas atau Prov.Jateng mll PembInfrastruktur di kawaspesisir % Peguatanprog perikanan &kelautan

terlaksananyarapat koordinasidan pembinaan

6 kalikegiatan

Fasilitasipengembanganwilayah pesisir

6 kalikegiatan

206 PERDAGANGAN 10.884.700.000 2.661.810.000

Hal : 591SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 609: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

411501 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH

10.819.700.000 2.641.810.000

206.15 PROGRAM PERLINDUNGANKONSUMEN DAN PENGAMANANPERDAGANGAN

193.500.000 202.500.000Prosentasepeningkatanjumlah UTTPyang ditera ulang

10 (%)

Prosentasepeningkatanobyek sasaranpengawasanbarang beredar

12.5 (%)

Penyelesaiankasus merugikankonsumen

100 (%)

206.11501.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerjadengan lembaga perlindungankonsumen

KotaPekalongan

60.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlahkonsumen yangmengajukanpengaduan

10 orang Meningkatnyajumlah aduankonsumen

10 orang

206.11501.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

KotaPekalongan

55.000.000 60.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah bulanpelayananpengaduankonsumen yangakan difasilitasiBPSK

12 bulan Meningkatnyapenyelesaianaduan konsumen

12 bulan

206.11501.15.003 Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa

KotaPekalongan

52.500.000 52.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

5 Peningkatan kualitasdaya saing danproduktivitas dalammenghadapi MEA;

JumlahKepokmas yangakan dipantauharga dandistribusinya dipasar rakyat dantoko swalayanyang akandiawasiperedarannya

22 komoditi Terpantaunyaharga kepokmas

22 komoditi

206.11501.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagipedagang pasar

26.000.000 30.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah wajibtera ulang yangakan mengikutisosialisasisidang tera ulang

100 orang Meningkatnyatertib ukur diPasar Rakyat

100 orang

206.18 PROGRAM PENINGKATANEFISIENSI PERDAGANGAN DALAMNEGERI

10.586.200.000 2.399.310.000Peningkatanjumlah pasar

50 (%)

Hal : 592SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 610: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4206.11501.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat kota

pekalongan407.360.000 407.360.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,

penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

jumlah petugaslapangan yangmendapatkanstimulasi dalamrangkapeningkatanmasayarakat dipasar tradisional

80 org jumlah petugasyang diharapkandapatmeningkatkanpelayanan padamasyarakat dipasar

80 org

206.11501.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasarse kota

KotaPekalongan

519.990.000 900.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah pasar seKota Pekalonganyang didatauntuk dilakukanpemeliharaan

10 Pasar Jumlah pasaryang dilakukanpemeliharaan

10 Pasar

206.11501.18.018 Pembangunan pasar tradisionalterpadu

KotaPekalongan

1.500.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

JumlahPedagang PasarTerpadu yangtertampung diPasar di PasarKuripan II

1 Pasar TertampungnyaPedagang Sayundi Pasar KuripanII

1 Pasar

206.11501.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri MelaluiPenyelenggaraan Promosi

KotaPekalongan

250.500.000 250.500.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

3 Penguatan danpengembanganPekalongan sebagaiKota Kreatif dan SmartCity

Jumlah UMKMyang akanmengikutipenyelenggaraan promosiproduk unggulandaerah

12 UMKM Meningkatnyaomset UMKM

12 UMKM

206.11501.18.022 Penyusunan rencana pengembanganpasar

KotaPekalongan

50.000.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Data KajianPeningkatanPasar Grogolansebagai PasarInduk

1 Pasar KesejahteraanPedagang

1 Pasar

206.11501.18.023 Pembangunan pasar (BantuanProvinsi)

KotaPekalongan

7.016.900.000 0 KB P28 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

TerbangunnyaPasar Kuliner

1 Pasar TertampungnyaPedagangKuliner di PasarAnyar

1 Pasar

206.11501.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dankeamanan pasar

KotaPekalongan

841.450.000 841.450.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

Jumlah petugaskebersihan dankeamanan pasaryang bisadibayarkansetiap bulan

336 org/bln Jumlah petugaskebersihan dankeamanan pasarterbayarkansetiap bulan

336 org/bln

Hal : 593SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 611: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4206.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG

KAKILIMA DAN ASONGAN40.000.000 40.000.000Prosentase

kenaikankawasan tertibPK5 danasongan

16.67 (%)

206.11501.19.001 Kegiatan pembinaan organisasipedagang kakilima dan asongan

KotaPekalongan

40.000.000 40.000.000 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

1 Peningk layananpublik mll peningkkompetensi aparatur,pencapaian SPM &peningk budaya kerjaPRIMA

PKL dalammelaksanakanusahanya sesuaidengan Perdadan Perwal yangberlaku

120 PKL PeningkatanpemahamanPKL terhadapPerda danPerwal

120 PKL

12003 SEKRETARIAT DAERAH 65.000.000 20.000.000

1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 65.000.000 20.000.000

206.15 PROGRAM PERLINDUNGANKONSUMEN DAN PENGAMANANPERDAGANGAN

65.000.000 20.000.000Prosentasepeningkatanjumlah UTTPyang ditera ulang

10 (%)

Prosentasepeningkatanobyek sasaranpengawasanbarang beredar

12.5 (%)

Penyelesaiankasus merugikankonsumen

100 (%)

206.12003.15.003 Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa

KotaPekalongan

15.000.000 20.000.000 KB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

3 Pengurangan bebanpengeluaran danpeningk pendapatanmasy miskin melaluioptimalisasi progjamsos, pemberdayaanekonomi keluargaproduktif &pengembangankewirausahaan

Jumlah kegiatanmonitoring yangterlaksana

24 Kali JumlahDistributor Pupukyang pantaupenditribusiannya

9 distributor

206.12003.15.008 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukaihasil tembakau

KotaPekalongan

15.000.000 0 KB P18 Peningkatan pelayanan publik,penyelenggaraan tata kelolapemerintahan dan reformasibirokrasi

5 Optimalisasi &efektivitas pengelolaankeuda & pengelolaanaset menuju WTP

Jumlah kegiatankoordinasi yangterlaksana

16 Kali Jumlah SKPDPngelolaDBHCHT yangtermonitor danterkoordinasikegiatannya

7 SKPD

Hal : 594SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 612: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4206.12003.15.011 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota

Pekalongan35.000.000 0 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerah

yang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah kegiatankoordinasi yangterlaksana

3 Kali TerkoordinasinyaSKPD atauInstansi yangmembidangiInflasi

23 SKP/Instansi

207 INDUSTRI 1.545.000.000 377.500.000

11501 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DANUSAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH

1.545.000.000 377.500.000

207.16 PROGRAM PENGEMBANGANINDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

73.600.000 73.600.000Prosentasejumlah IKMmakananminuman yangdifasilitasiperngurusansertifikat PIRTdan HALAL

3.68 (%)

pertumbuhanindustri

2 persen

207.11501.16.019 Fasilitasi sertifikasi produk dan prosesproduksi

KotaPekalongan

73.600.000 73.600.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah IKMmakanan danminuman di KotaPekalonganyang telahterdata untukmendapatfasilitasi perijinanPIRT dansertifikat halal

0 50 IKM Jumlah IKMmakanan danminuman di KotaPekalonganyang telahmendapatfasilitasi perijinanPIRT dansertifikat halal

0 50 IKM

Hal : 595SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 613: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4207.19 PROGRAM PENGEMBANGAN

SENTRA INDUSTRI DAN KLUSTERINDUSTRI

1.367.170.000 199.670.000Jumlahlingkunganindustri kecil(LIK) yangdibangun

1 kawasan

Prosentase IKMdi sentra industrilogam dan mesinyang difasilitasipengembangannya

6.82 persen

Prosentase IKMindustri tekstildan produktekstil yangdifasilitasipengembangannya

2.03 persen

207.11501.19.006 Pembangunan Kluster di LingkunganIndustri Kecil (LIK)

KotaPekalongan

1.167.500.000 0 KB P25 Peningkatan infrastruktur danpengembangan sistem inovasidaerah

- Pembuatan kiosLIK untuk pasartradisionalterpadu diKelurahanKuripan,KecamatanPekalonganSelatan, KotaPekalongan

8.61673 m2 Luas lahan yangdimanfaatkanuntuk IKMperbengkelandan logam dipasar tradisionalterpadu diKelurahanKuripan,KecamatanPekalonganSelatan, KotaPekalongan

8.61673 m2

207.11501.19.007 Pengembangan sentra/klaster industrilogam dan mesin

KotaPekalongan

99.820.000 99.820.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah IKMlogam di KotaPekalonganyang telahterdata untukmengikutipelatihanpengembanganklaster industrilogam dansentra industrilogam

0 30 IKM Jumlah IKMlogam di KotaPekalonganyang telahmengikutipelatihanpengembanganklaster industrilogam dansentra industrilogam

0 30 IKM

Hal : 596SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 614: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4207.11501.19.008 Pengembangan sentra/klaster industri

anekaKotaPekalongan

99.850.000 99.850.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah IKM batikdan tenun diKota Pekalonganyang telahterdata untukmengikutipelatihanpengembanganklaster industritekstil danproduk tekstil

0 30 IKM Jumlah IKM batikdan tenun diKota Pekalonganyang telahmengikutikegiatanpelatihanpengembanganklaster industritekstil danproduk tekstil

0 30 IKM

207.20 PROGRAM PENINGKATAN SDMPELATIHAN TEKNOLOGI INDUSTRI

104.230.000 104.230.000Prosentasejumlah SDMterlatih TeknologiIndustri TekstilProduk Tekstil

2.03 (%)

207.11501.20.003 Peningkatan pengetahuan danketrampilan bagi Industri KecilMenengah (IKM)

KotaPekalongan

104.230.000 104.230.000 KB P14 Peningkatan Ekonomi Daerahyang Didukung oleh PenguatanSistem Inovasi Daerah danIPTEK

1 Pertumb ekonomidiatas 6% mll kebijakanpeningk PM, pengembinfrastruktur,penciptaan iklim usahayg kondusif dgmemperhatikankelestarian lingk,kemudahan perijinan,perluasan inovasidaerah, sertapenerapan IPTEK

Jumlah IKMtekstil danproduk tekstil diKota Pekalonganyang telahterdata untukmengikutipelatihanpengembanganSDM dan produkindustri bidanggarmen

30 IKM Jumlah IKMtekstil danproduk tekstil diKota Pekalonganyang telahmengikutipelatihanpengembanganSDM dan produkindustri bidanggarmen

30 IKM

208 KETRANSMIGRASIAN 130.900.000 140.690.000

11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI

130.900.000 140.690.000

208.17 PROGRAM TRANSMIGRASIREGIONAL

130.900.000 140.690.000Prosentasekenaikan jumlahtransmigrasi

70 (%)

208.11301.17.001 Penyuluhan transmigrasi regional KotaPekalongan

15.500.000 13.750.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah pesertayang didatauntuk mengikutipenyuluhantransmigrasi

37 orang Jumlah pesertayang mengikutipenyuluhantransmigrasi

37 orang

Hal : 597SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Page 615: WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN RENCANA KERJA ... · 2019. 1. 29. · Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Kode Urusan / Bidang / Program /Kegiatan Lokasi

Pagu Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

JenisKeg.

PrioritasKegiatan

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 5 12 13 146 7 15

Hasil Program

Tolok Ukur Target

8 9

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

10 11

Hasil KegiatanPrioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4208.11301.17.004 Pelatihan dan pembekalan Calon

transmigran dan survey lokasiKotaPekalongan

115.400.000 126.940.000 KSB P11 Pengurangan angkakemiskinan dan pengangguran

4 Penurunan angkapengangguran menjadi 5% melalui peningkkapasitas &keterampilan calonnaker, mendoronginvestasi, perluasan &pengembanganlapangan kerja baruterutama laker produktif

Jumlah calontransmigranyang mengikutitransmigrasi keluar Jawa

1 lokasi Adanya lokasipenempatantransmigrasi.

1 lokasi

494.640.031.700 445.154.323.699JUMLAH

Hal : 598SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016