LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
NOMORTANGGAL
: 01 TAHUN 2013: 29 JANUARI 2013
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2013
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 URUSAN WAJIB 63.977.597.036,00 176.049.428.019,00 239.909.301.518,00 479.936.326.573,00
1 01 PENDIDIKAN 5.291.190.000,00 8.638.325.650,00 38.457.807.500,00 52.387.323.150,00
1 01 01 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
5.291.190.000,00 8.638.325.650,00 38.457.807.500,00 52.387.323.150,00
1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.180.800.000,00 1.165.384.400,00 10.000.000,00 4.356.184.400,00
1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00
1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- 30.584.400,00 - 30.584.400,00
1 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.800.000,00 16.200.000,00 - 27.000.000,00
1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1 01 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 01 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 10.000.000,00 10.000.000,00
1 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 01 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak
Tetap
608.400.000,00 - - 608.400.000,00
1 01 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 21.600.000,00 13.600.000,00 - 35.200.000,00
1 01 01 01 29 Penyediaan Jasa Guru dan Tenaga
Kependidikan Non PNS
2.540.000.000,00 - - 2.540.000.000,00
1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
40.000.000,00 460.000.000,00 150.000.000,00 650.000.000,00
1 01 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 75.000.000,00 75.000.000,00
1 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 75.000.000,00 75.000.000,00
1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
40.000.000,00 160.000.000,00 - 200.000.000,00
1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00
1
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 01 01 02 25 Pemeliharaan Gedung GOR Ewangga - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 140.000.000,00 - 140.000.000,00
1 01 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1 01 01 05 02 Beasiswa bantuan tugas belajar,
ikatan dinas dan bantuan penyetaraan
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1 01 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
7.000.000,00 18.000.000,00 - 25.000.000,00
1 01 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 7.000.000,00 18.000.000,00 - 25.000.000,00
1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 29.000.000,00 121.000.000,00 - 150.000.000,00
1 01 01 15 03 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik TK
23.000.000,00 27.000.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 15 05 Pembangunan sarana dan prasarana
bermain
6.000.000,00 94.000.000,00 - 100.000.000,00
1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
248.250.000,00 1.522.050.000,00 35.762.212.000,00 37.532.512.000,00
1 01 01 16 01 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP 49.500.000,00 100.500.000,00 - 150.000.000,00
1 01 01 16 04 Kegiatan Lomba-lomba Tingkat SMP
(FLS2N), OSN dan Lomojari SMP
Terbuka
30.700.000,00 119.300.000,00 - 150.000.000,00
1 01 01 16 08 Penunjang Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
8.100.000,00 41.900.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 16 20 Pelaksanaan UN SD 21.000.000,00 329.000.000,00 - 350.000.000,00
1 01 01 16 21 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni
Siswa Nasional SD dan OSN SD
32.140.000,00 67.860.000,00 - 100.000.000,00
1 01 01 16 23 Pelaksanaan Kegiatan Baca, Tulis,
Hitung (Calistung)
21.180.000,00 28.820.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 16 24 Fasilitasi Merger SD 32.530.000,00 17.470.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 16 36 DAK Bidang Pendidikan - - 30.227.920.000,00 30.227.920.000,00
1 01 01 16 37 Pendamping DAK Pendidikan - - 3.022.792.000,00 3.022.792.000,00
1 01 01 16 38 Penunjang DAK Bidang Pendidikan 38.400.000,00 550.100.000,00 11.500.000,00 600.000.000,00
1 01 01 16 40 Pemagaran Sekolah SD, SMP, SMA
dan SMK
- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1 01 01 16 41 Pembangunan WC untuk SD - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1 01 01 16 43 Penunjang Pembangunan WC dan
Pemagaran
14.700.000,00 115.300.000,00 - 130.000.000,00
1 01 01 16 44 Pengembangan Pembelajaran
Karakter Bangsa SD ( BP )
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00
2
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 01 01 16 45 Pengembangan Pembelajaran
Karakter Bangsa SMP (BP)
- 54.000.000,00 - 54.000.000,00
1 01 01 16 46 Pemberdayaan SD/SMP Satu Atap
(BP)
- 52.800.000,00 - 52.800.000,00
1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah 189.450.000,00 505.550.000,00 1.660.000.000,00 2.355.000.000,00
1 01 01 17 02 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA
dan SMK
80.910.000,00 69.090.000,00 - 150.000.000,00
1 01 01 17 03 Penyelenggaraan lomba kompetensi
siswa (LKS) SMK tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
40.240.000,00 59.760.000,00 - 100.000.000,00
1 01 01 17 04 Try Out Ujian Nasional SMA 10.520.000,00 39.480.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 17 07 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA 16.040.000,00 33.960.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 17 08 Penyelenggaraan EPITEC 1.690.000,00 28.310.000,00 - 30.000.000,00
1 01 01 17 17 Penunjang Akreditasi SMA dan SMK 5.600.000,00 19.400.000,00 - 25.000.000,00
1 01 01 17 18 Penunjang Sekolah berbudaya
lingkungan
3.800.000,00 46.200.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 17 19 Uji Kompetensi Siswa SMK 2.900.000,00 47.100.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 17 21 Lomba debat B.Inggris Tk.Kabupaten
dan Provinsi
8.600.000,00 16.400.000,00 - 25.000.000,00
1 01 01 17 23 Sharing RKB 58 Lokal - - 1.660.000.000,00 1.660.000.000,00
1 01 01 17 24 Penunjang RKB 14.700.000,00 125.300.000,00 - 140.000.000,00
1 01 01 17 25 Penyelenggaraan FL2SN SMA 4.450.000,00 20.550.000,00 - 25.000.000,00
1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal
dan Informal
90.200.000,00 184.800.000,00 - 275.000.000,00
1 01 01 18 01 Peningkatan Sarana Taman Bacaan
Masyarakat (TBM)
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 01 01 18 02 Peringatan Hari Aksara Internasional
(HAI)
10.000.000,00 40.000.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 18 03 Seleksi Lomba Keteladanan PNFI
Tingkat Kabupaten Kuningan
24.800.000,00 25.200.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 18 06 Penyelenggaraan Kejar Paket C kelas
I dan II di SKB
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 18 07 Pemberdayaan Organisasi Mitra PNFI 47.950.000,00 27.050.000,00 - 75.000.000,00
1 01 01 18 08 Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 7.450.000,00 17.550.000,00 - 25.000.000,00
1 01 01 19 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
916.680.000,00 329.720.000,00 - 1.246.400.000,00
1 01 01 19 01 Peningkatan kompetensi tenaga
pendidik SMP
28.700.000,00 21.300.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 19 02 Peningkatan kompetensi tenaga
pendidik SMA dan SMK
19.100.000,00 30.900.000,00 - 50.000.000,00
3
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 01 01 19 03 Seleksi dan Diklat calon Kepala SD,
SMP, SMA, dan SMK
1.750.000,00 73.250.000,00 - 75.000.000,00
1 01 01 19 04 Seleksi Kepala Sekolah, Guru dan
PengawasTK, SD, SMP, SMA, SMK
Berprestasi
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 19 05 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 15.400.000,00 34.600.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 19 07 Peningkatan Kesejahteraan Guru
Bantu SD/MI Daerah Terpencil dan
Perbatasan (Luncuran)
163.800.000,00 - - 163.800.000,00
1 01 01 19 08 Peningkatan Kesejahteraan Guru Non
PNS Daerah Terpencil dan
Perbatasan (Luncuran)
639.600.000,00 - - 639.600.000,00
1 01 01 19 10 Bantuan Stimulan Pendidikan
Beasiswa S1 Guru Bantu SD/MI
Terpencil (Luncuran )
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00
1 01 01 19 11 Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru
(PKG) TK, SD, SMP, SMA dan SMK
21.050.000,00 78.950.000,00 - 100.000.000,00
1 01 01 19 12 Peningkatan Kompetensi Tenaga
Pendidk SD
27.280.000,00 22.720.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 20 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
477.220.000,00 3.804.411.250,00 875.595.500,00 5.157.226.750,00
1 01 01 20 01 Penyediaan buku laporan pendidikan
(Raport) siswa TK, SD, SDLB, SMP,
SMPLB, SMA, SMALB dan SMK
16.700.000,00 41.381.500,00 841.918.500,00 900.000.000,00
1 01 01 20 03 Inventarisasi Barang milik Negara
Sektor Pendidikan
23.750.000,00 26.250.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 20 04 Penyediaan Biaya Penyelenggaraan
Pendidikan
- 2.490.000.000,00 - 2.490.000.000,00
1 01 01 20 05 Fasilitas Kenaikan Pangkat Pegawai 16.100.000,00 8.900.000,00 - 25.000.000,00
1 01 01 20 08 Pemberdayaan UPTD Pendidikan - 1.020.000.000,00 - 1.020.000.000,00
1 01 01 20 09 Bantuan Operasional dan Insentif Tim
Tekhnis Gurdacil Kabupaten/kota
(Luncuran)
- 2.226.750,00 - 2.226.750,00
1 01 01 20 12 Sosialisasi MOS, MOK dan TKJ
(SMP/MTs dan SMA/SMK/MA)
16.050.000,00 33.950.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 20 13 Penyusunan Profil Pendidikan 23.470.000,00 26.530.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 20 14 Kursus Mahir Lanjutan (KML) 21.350.000,00 28.650.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 20 15 Beasiswa bantuan siswa berprestasi
dan siswa tidak mampu
250.000.000,00 - - 250.000.000,00
1 01 01 20 16 Pengembangan Jejaring Pendidikan
Nasional
15.500.000,00 20.823.000,00 33.677.000,00 70.000.000,00
1 01 01 20 17 Penyusunan Data Pokok Pendidikan 36.600.000,00 38.400.000,00 - 75.000.000,00
1 01 01 20 18 Fasilitasi Evaluasi Diri Sekolah 19.150.000,00 30.850.000,00 - 50.000.000,00
1 01 01 20 19 Penerimaan Siswa Didik Baru 38.550.000,00 36.450.000,00 - 75.000.000,00
4
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 01 01 15 Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan dalam Pembangunan
45.240.000,00 54.760.000,00 - 100.000.000,00
1 01 01 15 01 Seleksi calon anggota Paskibraka 28.890.000,00 46.110.000,00 - 75.000.000,00
1 01 01 15 04 Lomba Tata Upacara Bendera 16.350.000,00 8.650.000,00 - 25.000.000,00
1 01 01 16 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
32.400.000,00 217.600.000,00 - 250.000.000,00
1 01 01 16 01 Pekan Olahraga pelajar daerah
(POPDA)
7.050.000,00 92.950.000,00 - 100.000.000,00
1 01 01 16 02 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(OOSN) Tingkat Jawa Barat
7.050.000,00 67.950.000,00 - 75.000.000,00
1 01 01 16 03 Lomba Apresiasi Bahasa dan Sastra
Seni Daerah Tingkat Kabupaten,
Wilayah III dan Provinsi Jawa Barat
18.300.000,00 56.700.000,00 - 75.000.000,00
1 01 01 18 Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
34.950.000,00 115.050.000,00 - 150.000.000,00
1 01 01 18 01 Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda
21.100.000,00 78.900.000,00 - 100.000.000,00
1 01 01 18 02 Seleksi pemuda pelopor 13.850.000,00 36.150.000,00 - 50.000.000,00
1 02 KESEHATAN 22.959.301.536,00 44.043.581.764,00 26.911.565.600,00 93.914.448.900,00
1 02 01 Dinas Kesehatan 1.923.830.000,00 17.099.701.800,00 9.640.478.500,00 28.664.010.300,00
1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
454.650.000,00 1.428.050.000,00 - 1.882.700.000,00
1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00
1 02 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- 87.100.000,00 - 87.100.000,00
1 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.000.000,00 16.000.000,00 - 40.000.000,00
1 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 263.650.000,00 - 263.650.000,00
1 02 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 270.000.000,00 - 270.000.000,00
1 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00
1 02 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 260.000.000,00 - 260.000.000,00
1 02 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 158.700.000,00 216.300.000,00 - 375.000.000,00
1 02 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 67.200.000,00 - - 67.200.000,00
1 02 01 01 25 Penyediaan Jasa
Pengelolaan/Pemeriksaan Catin
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1 02 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
204.750.000,00 - - 204.750.000,00
5
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
37.500.000,00 392.500.000,00 250.000.000,00 680.000.000,00
1 02 01 02 11 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
- - 250.000.000,00 250.000.000,00
1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
37.500.000,00 142.500.000,00 - 180.000.000,00
1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1 02 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 02 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
5.750.000,00 24.250.000,00 - 30.000.000,00
1 02 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.950.000,00 10.050.000,00 - 15.000.000,00
1 02 01 08 04 Hari Kesehatan Nasional 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00
1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
62.800.000,00 4.826.055.000,00 - 4.888.855.000,00
1 02 01 15 03 DAK Bidang Farmasi - 4.008.050.000,00 - 4.008.050.000,00
1 02 01 15 04 Pendamping DAK Bidang Farmasi - 400.805.000,00 - 400.805.000,00
1 02 01 15 05 Penunjang DAK Bidang Farmasi 49.600.000,00 30.400.000,00 - 80.000.000,00
1 02 01 15 06 Pengadaan Obat ASKES 13.200.000,00 386.800.000,00 - 400.000.000,00
1 02 01 16 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
2.500.000,00 27.500.000,00 - 30.000.000,00
1 02 01 16 01 Monitoring dan Evaluasi pelayanan
Kefarmasian
2.500.000,00 27.500.000,00 - 30.000.000,00
1 02 01 17 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
540.515.000,00 51.285.000,00 - 591.800.000,00
1 02 01 17 01 Penguatan dan Pengembangan
Kelembagaan Desa Siaga
33.040.000,00 16.960.000,00 - 50.000.000,00
1 02 01 17 02 Pemeriksaan Kesehatan Haji 40.675.000,00 34.325.000,00 - 75.000.000,00
1 02 01 17 03 Peningkatan Kinerja bagi
Dokter/Dokter Gigi dan Bidan PNS
yang bertugas di Puskesmas/Desa
Terpencil/Sulit terjangkau Sulit
Pemenuhan Kebutuhan Tenaga
Kesehatan (BP)
466.800.000,00 - - 466.800.000,00
1 02 01 18 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
232.200.000,00 4.544.123.000,00 8.804.408.000,00 13.580.731.000,00
1 02 01 18 04 Penyediaan Biaya Pengelolaan
Puskesmas
- 3.917.800.000,00 - 3.917.800.000,00
6
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 02 01 18 05 Penilaian Kinerja Puskesmas 18.550.000,00 78.950.000,00 - 97.500.000,00
1 02 01 18 15 Kegiatan DAK Bidang Pelayanan
Dasar
- - 2.503.020.000,00 2.503.020.000,00
1 02 01 18 16 Pendamping DAK Bidang Pelayanan
Dasar
- - 250.302.000,00 250.302.000,00
1 02 01 18 17 Penunjang DAK Bidang Pelayanan
Dasar
30.250.000,00 19.750.000,00 - 50.000.000,00
1 02 01 18 19 Rehab Ringan Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu
11.100.000,00 4.950.000,00 283.950.000,00 300.000.000,00
1 02 01 18 20 Pengadaan Ambulance 9.450.000,00 2.290.000,00 338.260.000,00 350.000.000,00
1 02 01 18 21 Pengembangan Gedung
Puskeskesmas Mampu PONED dan
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas Cilebak (BP)
23.800.000,00 101.699.000,00 901.000.000,00 1.026.499.000,00
1 02 01 18 22 Pengembangan Gedung
Puskeskesmas Mampu PONED dan
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas Cimahi (BP)
27.550.000,00 85.115.000,00 995.000.000,00 1.107.665.000,00
1 02 01 18 23 Pengembangan Gedung
Puskeskesmas Mampu PONED dan
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas Japara (BP)
23.800.000,00 81.340.000,00 914.000.000,00 1.019.140.000,00
1 02 01 18 24 Pengembangan Gedung
Puskeskesmas Mampu PONED dan
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas Cigandamekar (BP)
29.500.000,00 83.165.000,00 992.000.000,00 1.104.665.000,00
1 02 01 18 25 Pengembangan Gedung
Puskeskesmas Mampu PONED dan
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas Jalaksana (BP)
23.800.000,00 81.340.000,00 914.000.000,00 1.019.140.000,00
1 02 01 18 26 Pengadaan Alat Penyimpan Vaksin
Imunisasi di Puskesmas Cipicung dan
Cigandamekar (BP)
- - 110.000.000,00 110.000.000,00
1 02 01 18 27 Rehabilitasi Puskesmas Ciniru (BP) 34.400.000,00 87.724.000,00 602.876.000,00 725.000.000,00
1 02 01 19 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
- 2.098.144.300,00 - 2.098.144.300,00
1 02 01 19 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin diluar quota
Jamkesmas (BP)
- 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00
1 02 01 19 02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin diluar quota
Jamkesmas (Luncuran 2012)
- 898.144.300,00 - 898.144.300,00
1 02 01 21 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
284.585.000,00 2.950.415.000,00 - 3.235.000.000,00
1 02 01 21 05 Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda)
49.200.000,00 2.450.800.000,00 - 2.500.000.000,00
1 02 01 21 10 Capacity Building 49.850.000,00 200.150.000,00 - 250.000.000,00
1 02 01 21 11 Pelatihan Jabatan fungsional 43.740.000,00 46.260.000,00 - 90.000.000,00
7
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 02 01 21 12 Pertemuan dan Pendataan Inventory
Tingkat Puskesmas
12.370.000,00 17.630.000,00 - 30.000.000,00
1 02 01 21 13 Pelatihan Pengelola Sistem Informasi
Kesehatan ( S I K )
26.900.000,00 73.100.000,00 - 100.000.000,00
1 02 01 21 14 Sosialisasi, Validasi dan Pembuatan
Profil Kesehatan
54.900.000,00 45.100.000,00 - 100.000.000,00
1 02 01 21 15 Pembinaan untuk Persiapan Tenaga
Kesehatan Teladan Tk. Kab. Kuningan
dan Provinsi
9.075.000,00 30.925.000,00 - 40.000.000,00
1 02 01 21 16 Evaluasi Kegiatan Tahun 2012 dan
Rencana Kegiatan Tahun 2013
18.550.000,00 31.450.000,00 - 50.000.000,00
1 02 01 21 17 Sosialisasi Jampersal, Jamkesmas
dan Jamkesda
20.000.000,00 55.000.000,00 - 75.000.000,00
1 02 01 22 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 21.520.000,00 153.480.000,00 - 175.000.000,00
1 02 01 22 02 Pengadaan dan pendistribusian
MP-ASI
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 02 01 22 03 Pelatihan Konseling laktasi 21.520.000,00 53.480.000,00 - 75.000.000,00
1 02 01 24 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
202.610.000,00 433.099.500,00 586.070.500,00 1.221.780.000,00
1 02 01 24 01 Penyemprotan / foging sarang nyamuk 19.300.000,00 30.700.000,00 - 50.000.000,00
1 02 01 24 06 Peningkatan surveilans epidemiologi
dan penanggulangan wabah
55.770.000,00 94.230.000,00 - 150.000.000,00
1 02 01 24 07 Pemberantasan penyakit menular
langsung (TBC dan Kusta)
56.490.000,00 83.510.000,00 - 140.000.000,00
1 02 01 24 08 Pemberantasan Penyakit Menular
HIV/AIDS
44.200.000,00 15.800.000,00 - 60.000.000,00
1 02 01 24 09 Penunjang Kebutuhan Penunjang
Laboratorium untuk Penyakit Menular
dan Tidak Menular (BP)
26.850.000,00 208.859.500,00 586.070.500,00 821.780.000,00
1 02 01 27 Program Peningkatan Kesehatan
Ibu dan Anak serta KB
79.200.000,00 170.800.000,00 - 250.000.000,00
1 02 01 27 01 Pelatihan Dokter dan Bidan PONED 20.700.000,00 29.300.000,00 - 50.000.000,00
1 02 01 27 02 Pelaksanaan Kegiatan Review Audit
Maternal Perinatal (AMP) dan Sistem
Rujukan
42.100.000,00 107.900.000,00 - 150.000.000,00
1 02 01 27 03 Penjaringan Kesehatan bagi siswa 16.400.000,00 33.600.000,00 - 50.000.000,00
1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah' 45 19.621.996.536,00 22.043.818.464,00 3.480.349.000,00 45.146.164.000,00
1 02 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
21.550.000,00 8.450.000,00 1.616.164.000,00 1.646.164.000,00
1 02 02 25 06 Kegiatan DAK Bidang Kesehatan
(Pelayanan Rujukan)
- - 1.469.240.000,00 1.469.240.000,00
8
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 02 02 25 07 Pendamping DAK Bidang Kesehatan
RSUD
- - 146.924.000,00 146.924.000,00
1 02 02 25 08 Penunjang DAK Bidang Kesehatan
RSUD
21.550.000,00 8.450.000,00 - 30.000.000,00
1 02 02 28 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
19.600.446.536,00 22.035.368.464,00 1.864.185.000,00 43.500.000.000,00
1 02 02 28 01 Pelayanan Kesehatan di BLUD '45
Kuningan
19.002.546.536,00 16.992.527.050,00 582.000.000,00 36.577.073.586,00
1 02 02 28 02 Pendukung Pelayanan Kesehatan di
BLUD '45 Kuningan
597.900.000,00 5.042.841.414,00 1.282.185.000,00 6.922.926.414,00
1 02 03 Rumah Sakit Ibu dan Anak
Linggarjati
1.413.475.000,00 4.900.061.500,00 13.790.738.100,00 20.104.274.600,00
1 02 03 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.388.400.000,00 1.019.950.000,00 300.450.000,00 2.708.800.000,00
1 02 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 360.000.000,00 - 360.000.000,00
1 02 03 01 07 Penyediaan Jasa administrasi
Keuangan
12.000.000,00 - - 12.000.000,00
1 02 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 219.000.000,00 - 219.000.000,00
1 02 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1 02 03 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00
1 02 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 02 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- - 300.450.000,00 300.450.000,00
1 02 03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 30.950.000,00 - 30.950.000,00
1 02 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 02 03 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 110.000.000,00 - 110.000.000,00
1 02 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 65.000.000,00 - 65.000.000,00
1 02 03 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 86.400.000,00 - - 86.400.000,00
1 02 03 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
1.290.000.000,00 - - 1.290.000.000,00
1 02 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1 02 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1 02 03 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00
9
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 02 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 02 03 05 03 Akreditasi Rumah Sakit Type C Non
Pendidikan
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 02 03 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.575.000,00 11.425.000,00 - 15.000.000,00
1 02 03 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.575.000,00 11.425.000,00 - 15.000.000,00
1 02 03 25 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
21.500.000,00 3.098.686.500,00 13.490.288.100,00 16.610.474.600,00
1 02 03 25 01 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit - - 100.000.000,00 100.000.000,00
1 02 03 25 02 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit - 2.450.000.000,00 - 2.450.000.000,00
1 02 03 25 03 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang
pasien, laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
- - 280.000.000,00 280.000.000,00
1 02 03 25 04 Pengadaan Bahan-bahan Logistik
Rumah Sakit
- 437.000.000,00 - 437.000.000,00
1 02 03 25 05 Pengadaan Bahan-bahan dan Alat
Laboratorium Rumah Sakit
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1 02 03 25 13 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas
Sarana dan Prasarana Kesehatan di
RSIA Linggajati Kabupaten Kuningan
(Luncuran)
- - 143.474.600,00 143.474.600,00
1 02 03 25 14 Pengadaan Alat Kesehatan ICU/UGD
(BP)
21.500.000,00 11.686.500,00 12.966.813.500,00 13.000.000.000,00
1 02 03 26 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
- 645.000.000,00 - 645.000.000,00
1 02 03 26 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah
Sakit
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00
1 02 03 26 05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 02 03 26 06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit
- 175.000.000,00 - 175.000.000,00
1 02 03 26 07 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Ambulance
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1 03 PEKERJAAN UMUM 3.846.728.500,00 20.481.230.000,00 152.659.447.500,00 176.987.406.000,00
1 03 01 Dinas Bina Marga 1.975.066.000,00 13.435.122.500,00 94.098.180.500,00 109.508.369.000,00
1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
71.820.000,00 403.580.000,00 6.100.000,00 481.500.000,00
1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00
1 03 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
10
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi
Keuangan
30.000.000,00 - - 30.000.000,00
1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.320.000,00 25.680.000,00 - 30.000.000,00
1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 03 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 8.900.000,00 6.100.000,00 15.000.000,00
1 03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 39.000.000,00 - 39.000.000,00
1 03 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 03 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 - - 18.000.000,00
1 03 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
19.500.000,00 - - 19.500.000,00
1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
29.000.000,00 231.000.000,00 55.000.000,00 315.000.000,00
1 03 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 55.000.000,00 55.000.000,00
1 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
29.000.000,00 71.000.000,00 - 100.000.000,00
1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 03 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 03 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.500.000,00 10.500.000,00 - 15.000.000,00
1 03 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.500.000,00 10.500.000,00 - 15.000.000,00
1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
221.430.000,00 825.100.000,00 17.740.339.000,00 18.786.869.000,00
1 03 01 15 01 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Infrastruktur Jalan
- - 4.191.320.000,00 4.191.320.000,00
1 03 01 15 02 Pendamping Dana Alokasi Khusus
(DAK) Infrastruktur Jalan
- - 419.132.000,00 419.132.000,00
1 03 01 15 03 Penunjang Dana Alokasi Khusus
(DAK) Infrastruktur Jalan
59.070.000,00 20.930.000,00 - 80.000.000,00
1 03 01 15 10 Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang
Transportasi Pedesaan
- - 2.919.470.000,00 2.919.470.000,00
1 03 01 15 11 Pendamping Dana Alokasi Khusus
(DAK) bidang Transportasi Pedesaan
- - 291.947.000,00 291.947.000,00
11
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 01 15 12 Penunjang Dana Alokasi Khusus
(DAK) bidang Transportasi Pedesaan
44.440.000,00 15.560.000,00 - 60.000.000,00
1 03 01 15 13 Pembangunan Jalan menuju
Jembatan Jamursi (Lanjutan)
13.500.000,00 4.376.000,00 982.124.000,00 1.000.000.000,00
1 03 01 15 14 Pembangunan Trotoar Kecamatan
Cipicung
8.580.000,00 3.300.000,00 538.120.000,00 550.000.000,00
1 03 01 15 15 Pembangunan Trotoar Kecamatan
Cigugur
8.580.000,00 3.199.000,00 538.221.000,00 550.000.000,00
1 03 01 15 16 Pembangunan Trotoar Kecamatan
Darma
8.580.000,00 3.853.000,00 537.567.000,00 550.000.000,00
1 03 01 15 17 Pembangunan Trotoar Kecamatan
Pasawahan
8.580.000,00 4.128.000,00 537.292.000,00 550.000.000,00
1 03 01 15 18 Pembangunan Jembatan menuju
Kebun Raya Kuningan (KRK)
11.500.000,00 5.098.000,00 733.402.000,00 750.000.000,00
1 03 01 15 19 Pembangunan Jalan Tembus
Padarama -Kalimati Kecamatan
Ciawigebang
7.470.000,00 3.629.000,00 438.901.000,00 450.000.000,00
1 03 01 15 20 Pembuatan Leger Jalan Kabupaten
(Lanjutan)
10.260.000,00 489.740.000,00 - 500.000.000,00
1 03 01 15 21 DED Jembatan Cisanggarung di Jalan
WInduhaji-Citangtu Kecamatan
Kuningan
2.650.000,00 147.350.000,00 - 150.000.000,00
1 03 01 15 22 Pembangunan Jembatan Cilayu
Cisanggarung Penghubung Kel.
WInduhaji - Kel. Citangtu
6.150.000,00 3.604.000,00 315.246.000,00 325.000.000,00
1 03 01 15 23 Pembangunan Jalan baru
menghubungkan Kelurahan
Awirarangan-UNIKU (WInduhaji) (BP)
9.110.000,00 105.247.000,00 3.885.643.000,00 4.000.000.000,00
1 03 01 15 24 Pembuatan saluran trotoar Cidahu
menuju Terminal Cidahu
4.320.000,00 3.963.000,00 141.717.000,00 150.000.000,00
1 03 01 15 25 Pembangunan Jembatan
Cukangsaray dan TPT Desa
Cibeureum Kecamatan Cibeureum
4.020.000,00 2.784.000,00 93.196.000,00 100.000.000,00
1 03 01 15 26 Pembangunan Jalan Penghubung
Ruas Kalimati ke Jembatan Kalimati -
Loji (BP)
10.300.000,00 4.376.000,00 985.324.000,00 1.000.000.000,00
1 03 01 15 27 Pembangunan Saluran Terbuka Jalan
Winduhaji Kel. Winduhaji Kec.
Kuningan (BP)
4.320.000,00 3.963.000,00 191.717.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.153.386.000,00 11.306.637.500,00 29.219.976.500,00 41.680.000.000,00
1 03 01 16 01 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
(Tersebar) (BP)
65.330.000,00 4.934.670.000,00 - 5.000.000.000,00
1 03 01 16 02 Program Pengelolaan Jalan Bersama
Masyarakat (PJBM) (BP)
172.656.000,00 5.827.344.000,00 - 6.000.000.000,00
1 03 01 16 03 Rehabilitasi Jalan Sp. Palutungan
(Pasar Sayur) menuju Bumi
Perkemahan Palutungan
7.470.000,00 4.173.000,00 488.357.000,00 500.000.000,00
12
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 01 16 04 Rehabilitasi Jalan Cilebak -
Legokherang (Lanjutan)
7.470.000,00 4.233.500,00 688.296.500,00 700.000.000,00
1 03 01 16 05 Rehabilitasi Jalan Cijemit - Gunung
Manik (Lanjutan)
7.470.000,00 4.206.000,00 688.324.000,00 700.000.000,00
1 03 01 16 06 Rehabilitasi Jalan Cimahi -
Gunungsari (Lanjutan)
4.320.000,00 3.905.000,00 126.775.000,00 135.000.000,00
1 03 01 16 07 Rehabilitasi Jalan Cimenga - Kondang
Mekar (Lanjutan)
8.070.000,00 4.271.000,00 737.659.000,00 750.000.000,00
1 03 01 16 08 Rehabilitasi Jalan Lingkar Desa
Bayuning Kec. Kadugede
4.770.000,00 4.035.000,00 241.195.000,00 250.000.000,00
1 03 01 16 09 Rehabilitasi Jalan Mekarsari -
Cipakem Kec. Maleber
14.170.000,00 4.501.000,00 1.881.329.000,00 1.900.000.000,00
1 03 01 16 10 Pembuatan Tembok Penahan Tebing
(TPT) Ds. Pajambon Kec.
Kramatmulya (Lanjutan)
4.770.000,00 3.355.000,00 191.875.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 11 Pembuatan Tembok Penahan Tebing
(TPT) dan Saluran Jalan Ds. Bayuning
di Ruas Jalan Babatan - Sagarahiang
4.320.000,00 3.905.000,00 191.775.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 12 Rehabilitasi Jembatan Citerong Dusun
Cipaheut Ds. Cikandang Kec.
Luragung
4.770.000,00 4.035.000,00 191.195.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 13 Rehabilitasi Jalan Sukadana -
Patapan Kec. Ciawigebang
7.620.000,00 3.906.000,00 788.474.000,00 800.000.000,00
1 03 01 16 14 Rehabilitasi Jembatan Siliwangi di
Ruas Jalan Parakan - Padamulya
Kecamatan Maleber
4.770.000,00 3.273.000,00 291.957.000,00 300.000.000,00
1 03 01 16 15 Penanganan Badan Jalan Amblas di
Ruas Jalan Cirukem - Kadatuan
4.320.000,00 4.040.000,00 191.640.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 16 Rehabilitasi Jalan Cikahuripan -
Pakembangan (Lanjutan)
7.620.000,00 4.212.000,00 788.168.000,00 800.000.000,00
1 03 01 16 17 Rehabilitasi Jalan Ciawigebang
Jalaksana (Lanjutan)
7.470.000,00 3.958.000,00 588.572.000,00 600.000.000,00
1 03 01 16 18 Rehabilitasi Jalan Kadugede - Ciniru
(Lanjutan)
4.770.000,00 4.014.000,00 266.216.000,00 275.000.000,00
1 03 01 16 19 Rehabilitasi Jalan Gunungkarung -
benda Kec. Luragung
4.320.000,00 3.939.000,00 91.741.000,00 100.000.000,00
1 03 01 16 20 Rehabilitasi Trotoar Windujanten
menuju depan Kantor Pertanian
4.770.000,00 3.273.000,00 141.957.000,00 150.000.000,00
1 03 01 16 21 Pemeliharaan Bahu, Saluran dan
Trotoar Jalan (di lingkup kerja 5 UPTD
Dinas Bina Marga Kab. Kuningan)
634.080.000,00 115.920.000,00 - 750.000.000,00
1 03 01 16 22 Rehabilitasi Jalan Ciherang - Cikadu 4.320.000,00 4.013.000,00 191.667.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 23 Rehabilitasi Jalan Desa
Sangkanherang - Desa Sayana
4.770.000,00 3.357.000,00 191.873.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 24 Rehabilitasi Jalan Pasawahan -
Padabeunghar Kec. Pasawahan
4.320.000,00 4.047.000,00 341.633.000,00 350.000.000,00
13
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 01 16 25 Rehabilitasi Jalan Cidahu - Luragung
(Lanjutan)
4.770.000,00 4.095.000,00 291.135.000,00 300.000.000,00
1 03 01 16 26 Rehabilitasi Jalan Sp. Mekarsari -
Padamulya
4.320.000,00 3.357.000,00 192.323.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 27 Rehabilitasi Jalan dan Pembuatan
Saluran di Jalan Utama Desa Darma
4.320.000,00 4.069.000,00 141.611.000,00 150.000.000,00
1 03 01 16 28 Rehabilitasi Jalan Pagentaran
Sukaresmi Ds. Sukarasa Kec. Darma
4.770.000,00 3.958.000,00 91.272.000,00 100.000.000,00
1 03 01 16 29 Pembuatan Tembok Penahan Tebing
(TPT) di Ruas Jalan Kuningan -
Nangka Kec. Kuningan
4.320.000,00 3.557.000,00 192.123.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 30 Rehabilitasi Jembatan Ki Arga Ds.
Cilimus Kec. Cilimus
4.320.000,00 3.357.000,00 92.323.000,00 100.000.000,00
1 03 01 16 31 Rehabilitasi jembatan Cijambar Desa
Jambar
4.320.000,00 4.069.000,00 91.611.000,00 100.000.000,00
1 03 01 16 32 Rehabilitasi Ruas Jalan Subang -
Ciwaru (Lanjutan) (BP)
12.580.000,00 169.444.000,00 7.817.976.000,00 8.000.000.000,00
1 03 01 16 33 Rehabilitasi Ruas Jalan Subang -
Tangkolo (Lanjutan) (BP)
12.650.000,00 86.887.000,00 3.200.463.000,00 3.300.000.000,00
1 03 01 16 34 Rehabilitasi Ruas Jalan Kembang
Lopang - Mandapajaya Kec. Cilebak
(Lanjutan) (BP)
7.670.000,00 4.613.000,00 1.387.717.000,00 1.400.000.000,00
1 03 01 16 35 Rehabilitasi Ruas Jalan Mandapajaya
- Kuta Agung Kec. Cilebak (BP)
9.820.000,00 4.554.000,00 1.025.626.000,00 1.040.000.000,00
1 03 01 16 36 Rehabilitasi Ruas Jalan Padahurip -
Selajambe Kec. Selajambe (BP)
9.270.000,00 4.479.000,00 906.251.000,00 920.000.000,00
1 03 01 16 37 Rehabilitasi Ruas Jalan Ciniru -
Cageur Kec. Ciniru (Lanjutan) (BP)
12.270.000,00 4.509.000,00 1.023.221.000,00 1.040.000.000,00
1 03 01 16 38 Rehabilitasi Jembatan Ciherang di
Ruas Jalan Ciherang - Cikadu (BP)
4.770.000,00 3.273.000,00 261.957.000,00 270.000.000,00
1 03 01 16 39 Rehabilitasi Ruas Jalan Kiaradomba -
Cikeusik Kecamatan Cimahi
(Lanjutan) (BP)
7.020.000,00 4.545.000,00 828.435.000,00 840.000.000,00
1 03 01 16 40 Pembuatan Tembok Penahan Tebing
dan Saluran Desa Margabakti di Ruas
Jalan Kadugede - Bunigeulis Kec.
Kadugede (BP)
4.320.000,00 4.189.000,00 391.491.000,00 400.000.000,00
1 03 01 16 41 Pembuatan Tembok Penahan Tebing
di Ruas Jalan Cipasung - Subang Kec.
Selajambe (BP)
4.320.000,00 4.069.000,00 341.611.000,00 350.000.000,00
1 03 01 16 42 Rehabilitasi Jalan Aruji - Kepuh &
Komplek Pasar Baru Kec. Kuningan
(Lanjutan) (BP)
7.620.000,00 3.516.000,00 728.864.000,00 740.000.000,00
1 03 01 16 44 Rehabilitasi Jalan Ciwaru -
Karangkancana
4.380.000,00 4.069.000,00 111.551.000,00 120.000.000,00
1 03 01 16 45 Rehabilitasi Jalan Desa Ciketak
Kecamatan Kadugede
4.320.000,00 3.328.000,00 92.352.000,00 100.000.000,00
14
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 01 16 46 Pembuatan Tembok Penahan Tebing
(TPT) Desa Kasturi Kec. Kuningan
4.320.000,00 3.273.000,00 92.407.000,00 100.000.000,00
1 03 01 16 47 Pembuatan Tembok Penahan Tebing
Jalan Desa Mekarsari Kec. Maleber
4.770.000,00 3.357.000,00 141.873.000,00 150.000.000,00
1 03 01 16 48 Pembuatan Tembok Penahan Tebing
(TPT) Desa Datar Kecamatan Cidahu
4.770.000,00 4.042.000,00 91.188.000,00 100.000.000,00
1 03 01 16 49 Rehabilitasi Jalan Cikadu -
Kertawirama Kecamatan Nusaherang
4.320.000,00 4.069.000,00 191.611.000,00 200.000.000,00
1 03 01 16 50 Rehabilitasi Jalan Purwasari -
Tembong
4.320.000,00 3.374.000,00 192.306.000,00 200.000.000,00
1 03 01 17 Program Peningkatan Jalan dan
Jembatan
494.930.000,00 371.205.000,00 46.963.865.000,00 47.830.000.000,00
1 03 01 17 01 Peningkatan Jalan Sp.
Ciputat-Geresik
14.970.000,00 5.037.000,00 1.579.993.000,00 1.600.000.000,00
1 03 01 17 02 Peningkatan Jalan Sp. Japara - Sp.
Citapen
7.020.000,00 4.637.000,00 488.343.000,00 500.000.000,00
1 03 01 17 03 Peningkatan Jalan Cigugur - Paleben 3.180.000,00 3.342.000,00 143.478.000,00 150.000.000,00
1 03 01 17 04 Peningkatan Jalan Purwasari - Ciniru
(Lanjutan)
7.020.000,00 4.327.000,00 688.653.000,00 700.000.000,00
1 03 01 17 05 Peningkatan Jalan Cihirup - Sukaraja
(Lanjutan)
9.870.000,00 5.557.000,00 1.584.573.000,00 1.600.000.000,00
1 03 01 17 06 Peningkatan Jalan Cipicung -
Suganangan (Lanjutan DAK)
10.020.000,00 4.825.000,00 1.185.155.000,00 1.200.000.000,00
1 03 01 17 07 Peningkatan Jalan Cigedang -
Rancakeusik (Lanjutan DAK)
14.550.000,00 5.458.000,00 1.979.992.000,00 2.000.000.000,00
1 03 01 17 08 Peningkatan Jalan Pakembangan -
Kutakembaran Kecamatan Garawangi
7.020.000,00 4.817.000,00 988.163.000,00 1.000.000.000,00
1 03 01 17 09 Peningkatan Jalan Purwasari -
Sindangagung (Lanjutan)
4.080.000,00 3.663.000,00 342.257.000,00 350.000.000,00
1 03 01 17 10 Peningkatan Jalan Kalimanggis Wetan
- Cipancur (Lanjutan)
7.470.000,00 4.030.000,00 788.500.000,00 800.000.000,00
1 03 01 17 11 Peningkatan Jalan Kalimanggis Kulon
- Kadurama (Lanjutan)
7.020.000,00 3.807.000,00 489.173.000,00 500.000.000,00
1 03 01 17 12 Peningkatan Jalan Cimahi -
Cibeureum (Lanjutan)
7.020.000,00 4.553.000,00 988.427.000,00 1.000.000.000,00
1 03 01 17 13 Peningkatan Jalan Mekarjaya -
Tajurbuntu (Lanjutan)
4.080.000,00 4.687.000,00 391.233.000,00 400.000.000,00
1 03 01 17 14 Peningkatan Jalan Kojengkang -
Bendungan (Lanjutan)
8.870.000,00 3.997.000,00 1.087.133.000,00 1.100.000.000,00
1 03 01 17 15 Peningkatan Jalan Sp. Lebaksiuh -
Kramatmulya Kec. Ciawigebang
4.320.000,00 3.983.000,00 741.697.000,00 750.000.000,00
1 03 01 17 16 Peningkatan Jalan Cihaur - Susukan
(Lanjutan)
7.020.000,00 3.459.000,00 789.521.000,00 800.000.000,00
15
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 01 17 17 Peningkatan Jalan Tinggar - Ciherang
(Lanjutan)
4.320.000,00 4.420.000,00 441.260.000,00 450.000.000,00
1 03 01 17 18 Peningkatan Jalan Bulaksurat -
Bendungan (Lanjutan)
13.520.000,00 4.103.000,00 1.182.377.000,00 1.200.000.000,00
1 03 01 17 19 Peningkatan Jalan Kalpataru Ruas
Jalan Kadugede - Cileuleuy
11.820.000,00 4.898.000,00 1.733.282.000,00 1.750.000.000,00
1 03 01 17 20 Peningkatan Jalan Cipasung -
Paninggaran (Lanjutan)
4.320.000,00 4.690.000,00 440.990.000,00 450.000.000,00
1 03 01 17 21 Peningkatan Jalan Dukuhpicung -
Wilanegara (Lanjutan)
7.020.000,00 4.902.000,00 538.078.000,00 550.000.000,00
1 03 01 17 22 Peningkatan Jalan Kertayasa -
Susukan (Lanjutan)
7.020.000,00 3.904.000,00 989.076.000,00 1.000.000.000,00
1 03 01 17 23 Peningkatan Jalan Kertawana -
Wanasaraya (Lanjutan)
8.220.000,00 5.272.000,00 986.508.000,00 1.000.000.000,00
1 03 01 17 24 Peningkatan Jalan Cirahayu - Walahar
Cageur (Lanjutan)
8.170.000,00 4.719.000,00 937.111.000,00 950.000.000,00
1 03 01 17 25 Peningkatan Jalan Lingkungan Manis
Kelurahan Cigugur Kec. Cigugur
(Komplek BTN Cigugur)
3.180.000,00 3.269.000,00 143.551.000,00 150.000.000,00
1 03 01 17 26 Peningkatan Jalan Tutugan Desa
Tugumulya Kec. Darma
3.180.000,00 3.164.000,00 143.656.000,00 150.000.000,00
1 03 01 17 27 Penatan Trotoar Jalan Siliwangi Kec.
Kuningan (Lanjutan)
11.310.000,00 4.427.000,00 1.084.263.000,00 1.100.000.000,00
1 03 01 17 28 Peningkatan Jalan Cikandang - Batas
Kramatmulya Kec. Luragung
7.020.000,00 4.490.000,00 588.490.000,00 600.000.000,00
1 03 01 17 29 Peningkatan Jalan Sindangagung -
Kertaungaran
4.520.000,00 4.077.000,00 391.403.000,00 400.000.000,00
1 03 01 17 30 Peningkatan Jalan Kramatmulya -
Nanggerang
7.020.000,00 4.067.000,00 488.913.000,00 500.000.000,00
1 03 01 17 31 Peningkatan Jalan Pakapasan Girang
- Cibodas Kec. Hantara
7.220.000,00 4.752.000,00 488.028.000,00 500.000.000,00
1 03 01 17 32 Peningkatan Jalan menuju SMKN 1
Luragung Kec. Luragung
3.180.000,00 3.442.000,00 193.378.000,00 200.000.000,00
1 03 01 17 33 Peningkatan Ruas Jalan Jagara -
Sakerta Barat kec. Darma (Lanjutan
dari BP)
9.670.000,00 4.804.000,00 985.526.000,00 1.000.000.000,00
1 03 01 17 34 Peningkatan Jalan Kelurahan
Cigadung - Babakan Kec. Cigugur
7.020.000,00 2.980.000,00 500.000.000,00 510.000.000,00
1 03 01 17 35 Peningkatan Jalan Babakan Reuma -
Sp. Parenca Ancaran
7.020.000,00 3.591.000,00 579.389.000,00 590.000.000,00
1 03 01 17 36 Peningkatan Jalan Citiusari -
Mekarmulya
7.020.000,00 3.957.000,00 739.023.000,00 750.000.000,00
1 03 01 17 37 Peningkatan Jalan Sp. Ciawilor -
Karangkamulyan Kec. Ciawigebang
7.020.000,00 4.082.000,00 488.898.000,00 500.000.000,00
1 03 01 17 38 Peningkatan Jalan Linggajati -
Kaliaren Kec. Cilimus
7.020.000,00 4.642.000,00 388.338.000,00 400.000.000,00
16
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 01 17 39 Peningkatan Jalan Sangkanmulya -
Japara
4.320.000,00 4.242.000,00 391.438.000,00 400.000.000,00
1 03 01 17 40 Pengaspalan bahu Jalan Trotoar
Ibukota Kecamatan Cibingbin
4.080.000,00 3.545.000,00 92.375.000,00 100.000.000,00
1 03 01 17 41 Pengaspalan Bahu Jalan Trotoar
Awirarangan - Winduhaji -
Karangtawang dan Garawangi
3.240.000,00 4.343.000,00 242.417.000,00 250.000.000,00
1 03 01 17 42 Pengaspalan Bahu Jalan dan
Pelebaran Gorong-gorong Trotoar
Mandirancan
7.470.000,00 4.475.000,00 338.055.000,00 350.000.000,00
1 03 01 17 43 Peningkatan Ruas Jalan Paniis -
Cibuntu Kec. Pasawahan (BP)
7.020.000,00 4.319.000,00 758.661.000,00 770.000.000,00
1 03 01 17 44 Peningkatan Ruas Jalan Jagara -
Sakerta Barat Kecamatan Darma
(Lanjutan) (BP)
7.470.000,00 4.675.000,00 827.855.000,00 840.000.000,00
1 03 01 17 45 Peningkatan Ruas Jalan Patalangan -
Silebu - Kahiyangan Kec. Pancalang
(BP)
8.370.000,00 4.757.000,00 886.873.000,00 900.000.000,00
1 03 01 17 46 Peningkatan Ruas Jalan Linggajaya -
Sagaranten Kec. Ciwaru (lanjutan)
(BP)
7.920.000,00 4.675.000,00 837.405.000,00 850.000.000,00
1 03 01 17 47 Peningkatan Ruas Jalan Kuningan -
Cigugur Kec. Cigugur (Lanjutan) (BP)
13.220.000,00 3.957.000,00 1.182.823.000,00 1.200.000.000,00
1 03 01 17 48 Pembuatan Trotoar Ciporang -
Winduhaji Kec. Kuningan (BP)
11.430.000,00 5.433.000,00 983.137.000,00 1.000.000.000,00
1 03 01 17 49 Peningkatan Jalan Mekarjaya -
Cigarukgak Kec. Ciawigebang
(Lanjutan) (BP)
7.920.000,00 5.162.000,00 776.918.000,00 790.000.000,00
1 03 01 17 50 Peningkatan Jalan Cikubangsari -
Taraju Kec. Kramatmulya (BP)
7.920.000,00 3.833.000,00 638.247.000,00 650.000.000,00
1 03 01 17 51 Peningkatan Jembatan Cicabe di
Jalan Gunungsari Margamukti Kec.
Cimahi (Lanjutan) (BP)
8.820.000,00 4.357.000,00 736.823.000,00 750.000.000,00
1 03 01 17 52 Peningkatan Jembatan Cirongkob
Desa Sarewu Kec. Pancalang (BP)
9.720.000,00 5.198.000,00 385.082.000,00 400.000.000,00
1 03 01 17 53 Pelebaran Jembatan Cilankendang
dan Jembatan Cilangkap Desa
Sangkanurip Kec. Cilimus (BP)
9.720.000,00 3.955.000,00 486.325.000,00 500.000.000,00
1 03 01 17 54 Peningkatan Jalan Sampora - Caracas
- Panawuan (BP)
10.550.000,00 84.392.000,00 2.905.058.000,00 3.000.000.000,00
1 03 01 17 55 Penataan Kuningan Islamic Centre
(KIC) Lanjutan (BP)
7.020.000,00 4.067.000,00 788.913.000,00 800.000.000,00
1 03 01 17 56 Peningkatan Jalan Sp. Sindangsari -
Batas Lebakwangi
7.020.000,00 6.267.000,00 586.713.000,00 600.000.000,00
1 03 01 17 57 Peningkatan Jalan Komplek BTN
Panawuan Kec. Cilimus
4.320.000,00 4.752.000,00 290.928.000,00 300.000.000,00
1 03 01 17 58 Peningkatan Ruas Jalan Blok
Guranteng Ds. Purwasari kec.
Garawangi
4.320.000,00 3.992.000,00 91.688.000,00 100.000.000,00
17
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 01 17 59 Hotmix Ruas jalan Ds. Mekarmulya
Kec. Garawangi
4.320.000,00 3.992.000,00 91.688.000,00 100.000.000,00
1 03 01 17 60 Perbaikan Jalan Muhara - Mekarsari
Ds. Mekarsari Kec. Maleber
4.320.000,00 3.992.000,00 91.688.000,00 100.000.000,00
1 03 01 17 61 Peningkatan Jalan Sp. Dukuhmaja -
KD. Dukuhmaja Kec. Luragung
7.080.000,00 4.067.000,00 488.853.000,00 500.000.000,00
1 03 01 17 62 Peninggian Badan Jalan Ds. Baok di
Ruas Jalan Luragung - Ciwaru
4.320.000,00 4.752.000,00 120.928.000,00 130.000.000,00
1 03 01 17 63 Peningkatan Jembatan Cipasir di
Jalan Sp. Cileuleuy - Kampung Jirad
Kec. Cigugur
4.320.000,00 4.067.000,00 291.613.000,00 300.000.000,00
1 03 01 17 64 Peningkatan Jalan Desa Padamatang 3.870.000,00 4.605.000,00 241.525.000,00 250.000.000,00
1 03 01 17 65 Peningkatan Jembatan Cipitung di
Ruas Jalan Sukamulya - Puncak (BP)
9.720.000,00 3.955.000,00 486.325.000,00 500.000.000,00
1 03 01 17 66 Pembangunan Jalan
Cigugur-Palutungan (BP)
13.500.000,00 4.402.000,00 1.482.098.000,00 1.500.000.000,00
1 03 01 17 67 Peningkatan Jalan Cengal -
Salareuma Kecamatan Japara (BP)
12.270.000,00 4.146.000,00 733.584.000,00 750.000.000,00
1 03 01 24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
- 287.100.000,00 112.900.000,00 400.000.000,00
1 03 01 24 01 Pemeliharaan Alat-alat Berat - 267.000.000,00 33.000.000,00 300.000.000,00
1 03 01 24 02 Pemeliharaan dan Pengadaan Alat
Laboratorium
- 20.100.000,00 79.900.000,00 100.000.000,00
1 03 02 Dinas Sumber Daya Air dan
Pertambangan
548.150.000,00 1.755.150.000,00 16.016.220.000,00 18.319.520.000,00
1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
19.500.000,00 361.500.000,00 - 381.000.000,00
1 03 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00
1 03 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 16.500.000,00 - 16.500.000,00
1 03 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 03 02 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 03 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 03 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 03 02 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 03 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 03 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.500.000,00 - - 19.500.000,00
18
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
18.770.000,00 216.230.000,00 150.000.000,00 385.000.000,00
1 03 02 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 70.000.000,00 70.000.000,00
1 03 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 03 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
17.150.000,00 27.850.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00
1 03 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 03 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.620.000,00 18.380.000,00 - 20.000.000,00
1 03 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 03 02 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 03 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 03 02 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
1.960.000,00 13.040.000,00 - 15.000.000,00
1 03 02 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 1.960.000,00 13.040.000,00 - 15.000.000,00
1 03 02 18 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
289.470.000,00 433.030.000,00 11.006.020.000,00 11.728.520.000,00
1 03 02 18 01 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - - 3.753.200.000,00 3.753.200.000,00
1 03 02 18 02 Pendamping DAK - - 375.320.000,00 375.320.000,00
1 03 02 18 03 Penunjang DAK 59.500.000,00 15.500.000,00 - 75.000.000,00
1 03 02 18 05 Pembinaan dan Pelatihan P3A Mitra
Cai
27.100.000,00 47.900.000,00 - 75.000.000,00
1 03 02 18 06 Pemeliharaan rutin/berkala Pintu Air - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 03 02 18 41 Identifikasi Potensi Lokasi Situ dan
Embung
22.905.000,00 27.095.000,00 - 50.000.000,00
1 03 02 18 42 Perencanaan dan Survey Investigasi
Desain (SID) Bidang Sumber Daya Air
dan Pertambangan
21.075.000,00 78.925.000,00 - 100.000.000,00
1 03 02 18 43 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Survey
4.900.000,00 750.000,00 194.350.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
Ancaran (554 ha) Ds. Babakanreuma,
Ds Kertawangunan Kecamatan
Sindang Agung
4.080.000,00 4.670.000,00 166.250.000,00 175.000.000,00
1 03 02 18 45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
Cisubang (452 ha) Ds. Jatisari
Kecamatan Subang
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
19
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 02 18 46 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan
Bendung Cigowok DI Cisubur (28ha)
Ds. Cibuntu Kec. Pasawahan
3.720.000,00 6.280.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 47 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
Cijolang (300 ha) Ds. Cantilan Kec.
Selajambe
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciawi
II (429 ha)Ds. Rambatan Kec. Ciniru
3.600.000,00 6.700.000,00 189.700.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 50 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
Ciherang (750 ha) Ds. Ciherang
Kecamatan Kadugede
2.700.000,00 4.800.000,00 142.500.000,00 150.000.000,00
1 03 02 18 51 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cicerem
Desa kaduela Kec. Pasawahan (BP)
5.400.000,00 9.600.000,00 285.000.000,00 300.000.000,00
1 03 02 18 52 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Cigorowong Ds. Padamatang Kec.
Pasawahan (BP)
4.500.000,00 8.000.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00
1 03 02 18 53 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cikotok
Desa Mandirancan Kec. Mandirancan
(BP)
7.700.000,00 4.800.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00
1 03 02 18 54 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Susukan Ds. Sindangkempeng Kec.
Pancalang (BP)
5.400.000,00 9.600.000,00 285.000.000,00 300.000.000,00
1 03 02 18 55 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Cilengkrang B Ds. Sidamulya Kec.
Jalaksana (BP)
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 56 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Cilengkrang B Ds. Babakanmulya
Kec. Jalaksana (BP)
4.800.000,00 5.200.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 57 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Cihambar Ds. Bojong Kec. Cilimus
(BP)
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 58 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Cihambar Ds. Cilimus Kec. Cilimus
(BP)
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 59 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Cipereng Ds. Kaliaren Kec. Cilimus
(BP)
5.040.000,00 4.960.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 60 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Cilangkap Ds. Sangkanhurip Kec.
Cigandamekar (BP)
4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 61 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Cipereng Ds. Linggaindah Kec.
Cilimus (BP)
4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 62 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Lame
Ds. Cikeleng Kec. Japara (BP)
4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 63 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Lame
Ds. Karangmuncang Kec.
Cigandamekar (BP)
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 64 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Cilengkrang A Ds. Ciloa Kec.
Kramatmulya (BP)
4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
20
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 02 18 65 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Surakatiga Ds. Ancaran Kec.
Kuningan (BP)
6.000.000,00 6.500.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00
1 03 02 18 66 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Surakatiga Kelurahan WInduhaji Kec.
Kuningan (BP)
8.770.000,00 6.230.000,00 285.000.000,00 300.000.000,00
1 03 02 18 67 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI
Surakatiga Kelurahan
Windusengkahan Kec. Kuningan (BP)
6.420.000,00 6.080.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00
1 03 02 18 68 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cipager
Kelurahan Cigadung Kec. Cigugur
(BP)
4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 69 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cirukap
Kelurahan Purwawinangun Kec.
Kuningan (BP)
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 70 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Ancaran
Ds. Susukan, Ds. Karoya Kec.
Ciawigebang (BP)
4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 71 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cileuya
Ds. Tanjungkerta Kec. Karangkancana
(BP)
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 72 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cipikul
Desa Lengkong Kecamatan
Garawangi (BP)
4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 73 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Citamba
Kelurahan Kuningan, Awirarangan
Kecamatan Kuningan (BP)
4.800.000,00 5.200.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 74 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Ciparigi
Desa Buniasih Kec. Maleber (BP)
3.600.000,00 6.700.000,00 189.700.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 75 Rehabilitasi jaringan Irigasi dan
Bendung Cibenda DI Lame Ds.
Singkup Kecamatan Japara
4.800.000,00 5.200.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 76 Rehabilitasi jaringan Irigasi Saradan
DI Soka Udik Desa Cidahu Kec.
Pasawahan
- - 100.000.000,00 100.000.000,00
1 03 02 18 78 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tagog
Tonggoh DI Citanggulun Desa Dukuh
Tengah Kecamatan Meleber
- - 100.000.000,00 100.000.000,00
1 03 02 18 79 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Paniis
Tonggoh Desa Paniis Kecamatan
Pasawahan
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 18 80 Penyusunan Rencana Tata Tanam
dan Pola Tanam Musim Tanam Tahun
2013/2014
9.300.000,00 15.700.000,00 - 25.000.000,00
1 03 02 19 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sungai, Danau dan
Konservasi Sumber Daya Air
Lainnya
191.750.000,00 256.050.000,00 4.802.200.000,00 5.250.000.000,00
1 03 02 19 01 Rehabilitasi Situ Kepuh (lanjutan)
Desa Caracas Kabupaten Kuningan
6.000.000,00 4.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
21
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 02 19 22 Perkuatan Tebing Sungai Citamba
Kel. Awirarangan Kec. Kuningan (BP)
6.200.000,00 4.100.000,00 189.700.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 23 Perkuatan Tebing Sungai Cisande
Desa Susukan Kecamatan Cipicung
6.480.000,00 3.520.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 45 Rehabilitasi Situ Japara (Lanjutan) Ds.
Japara Kecamatan Japara
7.150.000,00 5.350.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00
1 03 02 19 46 Rehabilitasi Situ Muncangela
(Lanjutan) Ds. Muncangela Kec.
Sindangagung
7.500.000,00 2.500.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 47 Rehabilitasi Embung Ciniru (Lanjutan)
Ds. Ciniru Kecamatan Ciniru
4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Embung
Ciniru Ds. Ciniru (lanjutan) Kecamatan
Ciniru
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 49 Rehabilitasi Embung Padabeunghar
(lanjutan) Ds. Padabeunghar
Kecamatan Pasawahan
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 50 Perkuatan Tebing Sungai Cibangka
ds. Citiusari Kecamatan Garawangi
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 51 Perkuatan Tebing Sungai Ciawi ds.
Rambatan Kecamatan Ciniru
4.200.000,00 5.800.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 52 Perkuatan Tebing Sungai Cipedak ds.
Pasiragung Kecamatan Ciniru
6.250.000,00 3.750.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 54 Perkuatan Tebing Sungai Cisande ds.
Dukuhdalem Ds. Pajawanlor Kec.
Ciawigebang (BP)
15.630.000,00 9.370.000,00 475.000.000,00 500.000.000,00
1 03 02 19 55 Perkuatan Tebing Sungai Cimonte ds.
Bangunjaya Kecamatan Subang
3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 56 Perkuatan Tebing Sungai Cilengkrang
Ds. Sukamukti Kecamatan Jalaksana
(BP)
4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 65 Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah
(ABT)
9.400.000,00 5.600.000,00 185.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 66 Sosialisasi Pembangunan Waduk
Cileuweung
44.420.000,00 55.580.000,00 - 100.000.000,00
1 03 02 19 67 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi
24.520.000,00 75.480.000,00 - 100.000.000,00
1 03 02 19 68 Perkuatan Tebing Sungai Ciberes Ds.
Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang
(BP)
4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 69 Perkuatan Tebing Sungai Cilengkrang
Desa Sindangbarang Kecamatan
Jalaksana (BP)
4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 70 Rehabilitasi tebing Sungai Cileungli
Desa Cipedes Kecamatan Ciniru (BP)
5.460.000,00 7.040.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00
1 03 02 19 72 Pembangunan Senderan Tebing
Darmaloka
- - 100.000.000,00 100.000.000,00
22
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 02 19 74 Tembok Penahan Tebing Saluran
Irigasi Blok Cikarag Desa Cineumbeuy
Kec. Lebakwangi
- - 100.000.000,00 100.000.000,00
1 03 02 19 76 Perkuatan Tebing Sungai Cisarongge
Desa Babatan Kec. Kadugede
4.200.000,00 5.800.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 77 Perkuatan Tebing Sungai Cisrigading
Desa Mekarsari Kecamatan Maleber
(BP)
6.360.000,00 8.640.000,00 285.000.000,00 300.000.000,00
1 03 02 19 78 Perkuatan Tebing Sungai Cibugang
Kelurahan Cijoho Kecamatan
Kuningan (BP)
4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 19 79 Perkuatan Tebing Sungai Citaal Desa
Karangkancana Kecamatan
Karangkancana (BP)
2.700.000,00 4.800.000,00 142.500.000,00 150.000.000,00
1 03 02 23 Program Pengendalian Banjir - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 03 02 23 01 Pengadaan Bahan Baku Banjiran - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 03 02 15 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
26.700.000,00 315.300.000,00 58.000.000,00 400.000.000,00
1 03 02 15 01 Pemasangan papan larangan dan
portal
1.950.000,00 15.050.000,00 58.000.000,00 75.000.000,00
1 03 02 15 04 Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Penambangan
Galian C
9.450.000,00 65.550.000,00 - 75.000.000,00
1 03 02 15 05 Penyusunan dan Perhitungan Nilai
Perolehan Air (NPA) untuk dasar
perhitungan Pajak Air Tanah
9.400.000,00 65.600.000,00 - 75.000.000,00
1 03 02 15 06 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan
Panas bumi
5.900.000,00 169.100.000,00 - 175.000.000,00
1 03 03 Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya
1.323.512.500,00 5.290.957.500,00 42.545.047.000,00 49.159.517.000,00
1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
257.250.000,00 372.260.000,00 - 629.510.000,00
1 03 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 34.760.000,00 - 34.760.000,00
1 03 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.500.000,00 - 7.500.000,00
1 03 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
1 03 03 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 03 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 03 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 03 03 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
23
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 03 03 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 72.000.000,00 - - 72.000.000,00
1 03 03 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
185.250.000,00 - - 185.250.000,00
1 03 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
23.000.000,00 412.000.000,00 150.000.000,00 585.000.000,00
1 03 03 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 75.000.000,00 75.000.000,00
1 03 03 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 75.000.000,00 75.000.000,00
1 03 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
23.000.000,00 77.000.000,00 - 100.000.000,00
1 03 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 03 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00
1 03 03 02 39 Pemeliharaan rutin/berkala DAMKAR - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 03 03 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.362.500,00 11.637.500,00 - 15.000.000,00
1 03 03 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.362.500,00 11.637.500,00 - 15.000.000,00
1 03 03 19 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sungai, Danau dan
Konservasi Sumber Daya Air
Lainnya
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 19 73 Pembuatan Senderan Saluran Air
Lapangan Sepak Bola RT. 06
Karangtawang Kec. Kuningan
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 20 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastruktur
527.750.000,00 1.358.750.000,00 19.463.500.000,00 21.350.000.000,00
1 03 03 20 01 Pembangunan Taman Kota Eks
Terminal Cirendang dan Sentra
Oleh-oleh Khas Kuningan
- 25.000.000,00 1.975.000.000,00 2.000.000.000,00
1 03 03 20 02 Perencanaan Teknis dan
Pengawasan Pembangunan Taman
Kota Eks Terminal Cirendang
1.140.000,00 98.860.000,00 - 100.000.000,00
1 03 03 20 03 Pembangunan Kantor PDAU 4.340.000,00 45.660.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00
1 03 03 20 04 Pembangunan Gedung Pengujian
Kendaraan Bermotor
4.460.000,00 140.540.000,00 1.355.000.000,00 1.500.000.000,00
1 03 03 20 05 Pemagaran Lingkungan Kantor Dinas
Pertanian
17.960.000,00 30.040.000,00 552.000.000,00 600.000.000,00
1 03 03 20 06 Rehabilitasi Gedung Lembaga
Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
14.960.000,00 25.040.000,00 460.000.000,00 500.000.000,00
1 03 03 20 07 Pembangunan Pintu Gerbang Pemda
Jl. DR.Ir. Soekarno Hatta
4.340.000,00 58.160.000,00 437.500.000,00 500.000.000,00
24
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 20 08 Perluasan Lahan Parkir PD.BPR 11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 09 Pemagaran Kantor BPLHD 5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
1 03 03 20 10 Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit Ibu
dan Anak Linggajati
8.370.000,00 11.630.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00
1 03 03 20 11 Penyelesaian Gedung UPTD
Pemadam Kebakaran
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 12 Pembangunan Garasi Bus Pemda 17.960.000,00 30.040.000,00 552.000.000,00 600.000.000,00
1 03 03 20 13 Penyelesaian Fasilitas Umum Taman
Bubulak
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 14 Relokasi Kantor UPTD Dinas Bina
Marga Wilayah Cilimus
11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 15 Relokasi Kantor UPTD DTRCK
Wilayah Cilimus
11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 16 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD
DTRCK Wilayah Luragung
5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
1 03 03 20 17 Pembangunan Gedung Kantor UPTD
SDAP Kecamatan Ciawigebang
11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 18 Pembangunan Gedung Kantor UPTD
SDAP Kecamatan Darma
11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 19 Pembangunan Gedung Kantor UPTD
SDAP Kecamatan Cibeureum
11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 20 Penataan Gedung Kantor UPTD
DTRCK Wilayah Ciawigebang
5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
1 03 03 20 21 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD
DTRCK Wilayah Kadugede
5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
1 03 03 20 22 Penataan Kantor UPTD SDAP
Kecamatan Mandirancan
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 23 Penataan Komplek Perkantoran
Kecamatan Cilimus
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 24 Rehabilitasi Gedung Kantor Ex.
Kemantren Kecamatan Cimahi
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 25 Pembangunan Kantor Kecamatan
Ciwaru
14.960.000,00 25.040.000,00 460.000.000,00 500.000.000,00
1 03 03 20 26 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Kalimanggis
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 27 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Cidahu
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 28 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Cilebak
8.370.000,00 11.630.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00
1 03 03 20 29 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Darma
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 30 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Garawangi
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
25
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 20 31 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Mandirancan
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 32 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Pasawahan
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 33 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Ciawigebang
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 34 Penataan Gedung Kantor Kecamatan
Nusaherang
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 35 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Pancalang
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 36 Rehabilitasi Gedung Kantor
Kecamatan Cibeureum
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 37 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat
Kuningan
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 38 Lanjutan Pembangunan Gedung
Serbaguna Kelurahan
Windusengkahan
11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 39 Penyelesaian Kantor Kelurahan
Purwawinangun
11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 40 Penyelesaian Aula Kantor Kelurahan
Awirarangan
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 41 Penyelesaian Kantor Kelurahan
Cirendang
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 42 Rehabilitasi (Lanjutan) Gedung
Serbaguna Kantor Kelurahan
Kuningan
10.500.000,00 14.500.000,00 225.000.000,00 250.000.000,00
1 03 03 20 43 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cigugur 6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 44 Pemagaran Kantor Kelurahan
Ciporang
5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
1 03 03 20 45 Pembangunan Tugu Batas Kabupaten
di Desa Tangkolo
11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 46 Penataan Lingkungan dan Pemagaran
Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
22.460.000,00 37.540.000,00 690.000.000,00 750.000.000,00
1 03 03 20 47 Penataan Lapangan Olahraga 11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 48 Pembangunan Puskesmas Tangkolo 11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 49 Penataan Lingkungan Kelurahan
Cigugur
8.370.000,00 11.630.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00
1 03 03 20 50 Rehabilitasi (Lanjutan) Gedung
Serbaguna Kelurahan Winduherang
5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
1 03 03 20 51 Pembangunan Gedung Serbaguna
Kelurahan Cipari
11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 20 52 Pembangunan Gedung Serbaguna
dan Kantor Kelurahan Winduhaji
(Lanjutan)
8.370.000,00 11.630.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00
26
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 20 53 Pembangunan Gerbang Hutan Kota
Mayasih (P2KH)
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 54 Rehabilitasi Gedung Kantor
Inspektorat
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 55 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas
Pariwisata
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 56 Penataan Bumi Perkemahan
Palutungan
5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
1 03 03 20 57 Rehabilitasi Gedung UPTD
Puskesmas jalaksana
6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
1 03 03 20 58 Penyelesaian Rehabilitasi dan
Penataan Kantor Diskominfo (BP)
14.960.000,00 25.040.000,00 460.000.000,00 500.000.000,00
1 03 03 20 59 Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor
UPTD Wilayah Dinas Bina Marga
sebanyak 4 (empat) Unit (BP)
23.960.000,00 36.040.000,00 940.000.000,00 1.000.000.000,00
1 03 03 20 60 Pembangunan Gedung Kantor Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya
4.460.000,00 115.540.000,00 1.380.000.000,00 1.500.000.000,00
1 03 03 20 61 Pembangunan Gedung Kantor Dinas
SDAP
4.340.000,00 80.660.000,00 915.000.000,00 1.000.000.000,00
1 03 03 20 62 Rehabilitasi Kantor Kecamatan
Cigandamekar
5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
1 03 03 20 63 Revitalisasi Pasar Pujasera
Kabupaten Kuningan (BP)
4.340.000,00 80.660.000,00 915.000.000,00 1.000.000.000,00
1 03 03 21 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
128.910.000,00 135.840.000,00 2.607.757.000,00 2.872.507.000,00
1 03 03 21 01 DAK Infrastruktur Air Minum - - 1.171.970.000,00 1.171.970.000,00
1 03 03 21 02 Pendamping DAK - - 117.197.000,00 117.197.000,00
1 03 03 21 03 Penunjang DAK 12.560.000,00 11.440.000,00 - 24.000.000,00
1 03 03 21 04 DAK Infrastruktur Sanitasi - - 789.400.000,00 789.400.000,00
1 03 03 21 05 Pendamping DAK 40.000.000,00 - 38.940.000,00 78.940.000,00
1 03 03 21 06 Penunjang DAK 7.270.000,00 8.730.000,00 - 16.000.000,00
1 03 03 21 13 Penunjang PAMSIMAS 27.000.000,00 23.000.000,00 - 50.000.000,00
1 03 03 21 14 Penunjang PPSP 18.000.000,00 57.000.000,00 - 75.000.000,00
1 03 03 21 15 Normalisasi Saluran Drainase di
belakang Kantor Dinas Kesehatan dan
Gang Permata
4.800.000,00 7.200.000,00 113.000.000,00 125.000.000,00
1 03 03 21 16 Pembangunan MCK di Komplek
Stadion Mashud Wisnusaputra
10.510.000,00 14.490.000,00 225.000.000,00 250.000.000,00
1 03 03 21 17 Pengadaan Stok Pipa dan Asesoris
Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus
4.920.000,00 8.080.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
27
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 21 18 Pengadaan Stok Pipa dan Asesoris
Desa Nanggela Kecamatan
Mandirancan
3.850.000,00 5.900.000,00 65.250.000,00 75.000.000,00
1 03 03 16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
292.350.000,00 1.103.225.000,00 11.011.925.000,00 12.407.500.000,00
1 03 03 16 101 Perbaikan Ruas Jalan Lingkungan
Desa Ciawigebang
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 102 Penataan Jalan LIngkungan Desa
Dukuhmaja Kec. LUragung
8.400.000,00 10.550.000,00 181.050.000,00 200.000.000,00
1 03 03 16 103 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Jambar Kec. Nusaherang
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 104 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Purwasari kec. Garawangi
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 105 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Maniskidul Kec. Jalaksana
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 106 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Sidamulya Kec. Jalaksana
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 110 Pengaspalan Jalan Lingkungan Ds.
Parakan Kec. Maleber
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 111 Penataan Jalan Lingkungan Blok
Babakan ds. Ciherang
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 112 Penataan Jalan Lingkungan Blok
Cilaut - Cibogo Ds. Babatan
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 113 Hotmix Jalan RT 14-15-16 RW 05 Kel.
WInduherang Kec. Cigugur
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 116 Penataan Jalan Lingkungan Ds.
Cikesal Kec. Cimahi
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 117 Penataan Jalan Lingkungan dan
Lapang Sepak Bola Desa Silebu Kec.
Pancalang
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 118 Perbaikan pengaspalan Jalan Lingk.
Blok Pajaten Ds. Sampora Kec.
Cilimus
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 119 Perbaikan Pengaspalan JHalan Lingk.
Ds. Cikeleng Kec. Japara
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 120 Perbaikan Jalan dan Riul Sarana
Ekonomi Produktif Cigeureung
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 121 Penataan Alun-alun Kadugede 3.180.000,00 10.550.000,00 186.270.000,00 200.000.000,00
1 03 03 16 123 Penataan Lingkungan dan Perbaikan
Lapang Bola Desa Mekarjaya Kec.
Cimahi
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 125 Penataan Jalan/Gang di Blok
Kedungmulya Ds. Gewok Kec.
Garawangi
1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00
1 03 03 16 126 Penataan Gang di Desa Padarama
Kec. Ciawigebang
1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00
28
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 16 128 Penataan Jalan dan Lingkungan Ds.
Sagara Hiang Kec. Darma
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 129 Penataan Jalan dan LIngkungan ds.
Andamui Kec. Ciwaru
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 130 Penataan Jalan Lingkungan Dusun
Cikoneng dan Dusun Pabuaran Ds.
Linggajaya Kec. Ciwaru
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 131 Penataan Jalan DusuN Cimanggang
Ds. Ciwaru Kec. Ciwaru
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 132 Penataan Jalan Desa Salareuma Kec.
Cipicung
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 134 Pengaspalan Jalan Penghubung
Dusun Ciawi Ds. Selajambe ke Dusun
Sunaherang Ds. Bagawat Kec.
Subang
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 136 Pembangunan Jalan Lingkungan
Mekarwangi Kampung Cikondanglor
RT. 04/02 Desa Cibingbin
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 138 Penataan Jalan Lingkungan Blok A
Perumahan RSS Kel. Cigintung Kec.
Kuningan
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 139 Penataan Jalan LIngkungan Desa
Bandorasakulon Kec. CIlimus
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 140 Penataan Jalan LIngkungan Desa
Manislor Kec. Jalaksana
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 141 Penataan Jalan LIngkungan Desa
Bojong Kecamatan CIlimus
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 142 Penataan Jalan LIngkungan Desa
Mekarjaya Kec. Pancalang
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 143 Penataan Jalan LIngkungan Desa
Sindangbarang dan Desa Nanggerang
Kec. Jalaksana
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 144 Penataan Lingkungan Desa
Linggamekar Kecamatan Cilimus
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 145 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa
Subang Kecamatan Subang
5.200.000,00 6.375.000,00 88.425.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 146 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa
Kramatmulya Kecamatan
Ciawigebang
1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00
1 03 03 16 147 Peningkatan Jalan Blok Dukuh Kulon
Desa Dukuhpicung Kecamatan
Luragung
5.200.000,00 6.375.000,00 88.425.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 148 Penataan Lingkungan Desa Cipedes
Kec. Ciniru
1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00
1 03 03 16 149 Penataan Jalan Lingkungan Desa
Walaharcageur Kec. Luragung
5.200.000,00 6.375.000,00 88.425.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 19 Pendamping BLM P2KP - 230.000.000,00 - 230.000.000,00
1 03 03 16 20 Penunjang P2KP 32.850.000,00 67.150.000,00 - 100.000.000,00
29
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 16 21 Penunjang PPIP 16.800.000,00 35.700.000,00 - 52.500.000,00
1 03 03 16 22 Penunjang PKP (Peningkatan Kualitas
Perumahan)
15.000.000,00 35.000.000,00 - 50.000.000,00
1 03 03 16 27 Pembangunan Jalan Masuk dan
Tanggul-tanggul SLB Negeri
Perbatasan Cibingbin
20.000.000,00 25.000.000,00 455.000.000,00 500.000.000,00
1 03 03 16 29 Pembangunan Jalan Lingkungan dan
Saluran Air Desa Parung Kecamatan
Darma
1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00
1 03 03 16 30 Penataan Jalan Lingkungan Desa
Darma Blok Pakuwon Kecamatan
Darma
1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00
1 03 03 16 31 Pengerasan jalan dan Jembatan Desa
Gunung Sirah Kecamatan Darma
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 33 Pengaspalan/Pengeplooran Jalan
Lingkungan Ds. Cengal Kec. Japara
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 34 Pengaspalan/Pengeplooran Jalan
Lingkungan Ds. Rajadanu Kec. Japara
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 35 Rehab Gedung Balai Desa dan
Penataan Lingkungan Desa
Sangkanmulya Kec. Cigandamekar
6.300.000,00 7.650.000,00 136.050.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 36 Pengaspalan/Pengeplooran Jalan
Lingkungan Ds. Cibingbin Kec.
Cibingbin
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 37 Pembangunan Senderan Lapang
Sepak Bola Ds. Citapen Kecamatan
Hantara
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 38 Pemeluran Gang dan Jembatan
Dusun Cimahi Ds. Gunung Manik Kec.
Ciniru
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 39 Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.
Balong Blok Pamijen
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 40 Pembangunan Jalan Lingkungan Blok
Ciketir Ds. Kertawangunan
Kecamatan Sindangagung
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 41 Penataan Jalan Lingkungan Bayuning
Kecamatan Kadugede
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 42 Penataan Jalan Lingkungan Ciawi
Kecamatan Selajambe
6.300.000,00 7.650.000,00 136.050.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 43 Penataan Lingkungan Desa
Tugumulya Kecamatan Darma
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 44 Penataan Jalan Lingkungan Blok
Tonjong dan Dusun Manis Kidul Ds.
Sangkanhurip
10.500.000,00 14.500.000,00 225.000.000,00 250.000.000,00
1 03 03 16 45 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa
Japara Kecamatan Japara
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 46 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa
Jalaksana Kecamatan Jalaksana
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
30
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 16 47 Pembangunan Jalan Lingkungan
Desa Kapandayan Kecamatan
Ciawigebang
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 49 Pembangunan Jalan Lingkungan
Dusun Puhun Ds. Jatimulya
Kecamatan Cidahu
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 50 Pengecoran Jalan LIngkungan Ds.
Cijagamulya
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 51 Penataan Lapang Bola Desa Ciomas
Kecamatan Ciawigebang
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 52 Penataan Lingkungan Citundun Desa
Citundun Kecamatan Ciwaru
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 53 Penataan Lingkungan Desa
Linggajaya Kecamatan Ciwaru
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 54 Pembangunan Jalan LIngkungan
Desa Luragung Landeuh
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 56 Rehabilitasi Lapang Sepakbola Ds.
Karangkancana Kecamatan
Karangkancana
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 57 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Ds.
Sukasari Kecamatan Karangkancana
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 58 Penataan Jalan Lingkungan Desa
Segong Kecamatan Karangkancana
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 59 Penataan Jalan Lingkungan Ds.
Cimahi Kecamatan Cimahi
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 61 Penataan Jalan Lingkungan
Ds.Cileuya Kecamatan Cimahi
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 62 Penataan Lingkungan Ds. Pajambon
Kecamatan Kramatmulya
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 63 Penataan Lingkungan Ds. Tarikolot
Kecamatan Pancalang
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 64 Penataan Lingkungan Kelurahan
Winduherang Kecamatan Cigugur
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 65 Penataan Lingkungan Blok Babakan
Kelurahan Cigadung Kecamatan
Cigugur
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 66 Penataan Lingkungan Kelurahan
Sukamulya dan Ds. Babakan Mulya
Kecamatan Cigugur
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 67 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Mandala Kecamatan Maleber
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 68 Penataan Tugu Batas Desa dan
Pembangunan Jalan Baru Ds. Cisaat
Kecamatan Cibingbin
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 69 Penataan Jalan Lingkungan dan
Lapang Bola Ds. Tangkolo Kecamatan
Subang
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
31
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 16 70 Penataan Jalan Lingkungan
Sarangkole Desa Pamulihan
Kecamatan Subang
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 71 Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.
Kadatuan Kecamatan Garawangi
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 72 Penataan Halaman Kantor Kelurahan
Cijoho dan Penataan Jalan
Lingkungan Kelurahan Cijoho
kecamatan Kuningan
13.000.000,00 16.250.000,00 295.750.000,00 325.000.000,00
1 03 03 16 73 Pembuatan Jalan Tembus
Bojong-Ancaran Blok Pakuwon Ds.
Kedungarum Kecamatan Kuningan
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 74 Pembangunan dan Penataan Jalan
Lingkungan Ancaran Kecamatan
Kuningan
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 75 Penataan Lingkungan Kantor
Pemerintahan Ds. Sukasari
Kecamatan Mandirancan
1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00
1 03 03 16 77 Penataan Jalan Lingkungan Desa
Ragawacana Kecamatan
Kramatmulya
8.400.000,00 10.550.000,00 181.050.000,00 200.000.000,00
1 03 03 16 78 Penataan Jalan Lingkungan Ds.
Randusari Kecamatan Kramatmulya
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 79 Penataan Jalan Lingkungan Dusun
Calingcing Ds. Cileuya Kecamatan
Cimahi
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 80 Penataan Lapang Bola Ds.
Wilanagara
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 81 Penataan Jalan Lingkungan dan
Tembok Penahan Air Ds. Cikadu Kec.
Nusaherang
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 82 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Pamulihan Kecamatan Subang
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 83 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Kertaungaran Kecamatan
Sindangagung
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 84 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Sukamukti Kecamatan Jalaksana
2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00
1 03 03 16 85 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Bojong Kecamatan Kramatmulya
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 87 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Muncangela Kecamatan Cipicung
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 88 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Maleber Kecamatan Maleber
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 89 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Gresik Kecamatan Ciawigebang
1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00
1 03 03 16 90 Perbaikan Jalan Lingkungan Sidem
Patiloka Ds. Sindangjawa Kecamatan
Cibingbin
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
32
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 16 91 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Sukaharja Kecamatan Cibingbin
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 92 Perbaikan Jalan Lingkungan dan
Tembok Penahan Tebing Ds.
Kadugede Kecamatan Kadugede
2.160.000,00 6.395.000,00 116.445.000,00 125.000.000,00
1 03 03 16 93 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.
Haurkuning Kecamatan Nusaherang
1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00
1 03 03 16 94 Perbaikan Jalan Lingkungan dan
Jembatan Ds. Babakanmulya
Kecamatan Cigugur
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 96 Perbaikan Lapang Bola Ds. Cilimus
Kecamatan Cilimus
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 97 Pengaspalan Jalan Desa Paniis
Kecamatan Pasawahan
1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 98 Penataan Jalan Lingkungan Ds.
Sukamukti Kecamatan Cipicung
1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00
1 03 03 16 99 Penataan Jalan Lingkungan Dusun
Pahing, Cantilan dan Gupitan Ds.
Ciawilor Kecamatan Ciawigebang
12.000.000,00 15.000.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00
1 03 03 15 Program Perencanaan Tata Ruang 52.200.000,00 847.800.000,00 - 900.000.000,00
1 03 03 15 10 Penyusunan RDTR Perkotaan
Kadugede
10.800.000,00 189.200.000,00 - 200.000.000,00
1 03 03 15 11 Penyusunan RDTR Perkotaan
Ciawigebang
10.800.000,00 189.200.000,00 - 200.000.000,00
1 03 03 15 12 Penyusunan RDTR Perkotaan
Luragung
10.800.000,00 189.200.000,00 - 200.000.000,00
1 03 03 15 14 Penyusunan Masterplan Bantaran
Sungai Citamba
10.800.000,00 189.200.000,00 - 200.000.000,00
1 03 03 15 15 Penyusunan Masterplan Kawasan
Hutan Kota Kasturi
9.000.000,00 91.000.000,00 - 100.000.000,00
1 03 03 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
5.120.000,00 194.880.000,00 - 200.000.000,00
1 03 03 15 10 Penyusunan DED Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Sampah
5.120.000,00 194.880.000,00 - 200.000.000,00
1 03 03 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
32.310.000,00 848.190.000,00 9.219.500.000,00 10.100.000.000,00
1 03 03 15 06 Penataan Tempat Pariwisata Cibunar 4.340.000,00 58.160.000,00 437.500.000,00 500.000.000,00
1 03 03 15 07 Penataan Tempat Pariwisata
Cibeureum
4.340.000,00 58.160.000,00 437.500.000,00 500.000.000,00
1 03 03 15 08 Penataan Tempat Pariwisata Cigugur 4.340.000,00 58.160.000,00 437.500.000,00 500.000.000,00
1 03 03 15 09 Penyelesaian Penataan Wisata Objek
Wisata Ciangir
5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00
33
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 03 03 15 10 Lanjutan Penataan Obyek Wisata
Waduk Darma Kec. Darma (BP)
4.700.000,00 235.300.000,00 2.760.000.000,00 3.000.000.000,00
1 03 03 15 11 Lanjutan Penataan Obyek Wisata
Talagaremis Kec. Pasawahan (BP)
4.700.000,00 195.300.000,00 2.300.000.000,00 2.500.000.000,00
1 03 03 15 12 Lanjutan Penataan Obyek Wisata
Balongdalem Kec. Jalaksana (BP)
4.700.000,00 235.300.000,00 2.760.000.000,00 3.000.000.000,00
1 06 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1.666.590.000,00 3.985.060.000,00 165.100.000,00 5.816.750.000,00
1 06 01 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.666.590.000,00 3.985.060.000,00 165.100.000,00 5.816.750.000,00
1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
30.150.000,00 546.600.000,00 - 576.750.000,00
1 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00
1 06 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.400.000,00 16.600.000,00 - 25.000.000,00
1 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 06 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 06 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 06 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1 06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak
Tetap
9.750.000,00 - - 9.750.000,00
1 06 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000,00 - - 12.000.000,00
1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
14.930.000,00 237.470.000,00 157.600.000,00 410.000.000,00
1 06 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
1.200.000,00 - 91.800.000,00 93.000.000,00
1 06 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 1.200.000,00 - 65.800.000,00 67.000.000,00
1 06 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
12.530.000,00 37.470.000,00 - 50.000.000,00
1 06 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 175.000.000,00 - 175.000.000,00
1 06 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 06 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 06 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
34
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 06 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 06 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
8.700.000,00 16.300.000,00 - 25.000.000,00
1 06 01 06 04 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.700.000,00 16.300.000,00 - 25.000.000,00
1 06 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.750.000,00 11.250.000,00 - 15.000.000,00
1 06 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.750.000,00 11.250.000,00 - 15.000.000,00
1 06 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 154.550.000,00 220.450.000,00 - 375.000.000,00
1 06 01 15 07 Fasilitasi Kegiatan BKPRD Kab.
Kuningan
110.400.000,00 89.600.000,00 - 200.000.000,00
1 06 01 15 08 Penyusunan Rencana Induk Penataan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Perkotaan
14.650.000,00 85.350.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 15 09 Penunjang PPSP 29.500.000,00 45.500.000,00 - 75.000.000,00
1 06 01 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
280.720.000,00 569.280.000,00 - 850.000.000,00
1 06 01 15 01 Penyusunan Kuningan Dalam Angka
(KDA)
82.050.000,00 42.950.000,00 - 125.000.000,00
1 06 01 15 04 Pengembangan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan (RKPD
Online)
12.000.000,00 138.000.000,00 - 150.000.000,00
1 06 01 15 05 Survey Kepuasan Masyarakat atas
Layanan Pemerintah Daerah
24.550.000,00 75.450.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 15 07 Penyusunan Dokumen RKPD Tahun
2014
39.150.000,00 60.850.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 15 08 Musrenbang tingkat Kecamatan.
Kabupaten, Provinsi dan Pusat
71.920.000,00 178.080.000,00 - 250.000.000,00
1 06 01 15 09 Penyusunan Dokumen RKPD
Perubahan Tahun 2013
36.650.000,00 63.350.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 15 10 Updating Data Web Site Bappeda 14.400.000,00 10.600.000,00 - 25.000.000,00
1 06 01 16 Program Kerjasama Pembangunan 319.970.000,00 322.530.000,00 7.500.000,00 650.000.000,00
1 06 01 16 01 Fasilitasi Koordinasi Komisi Irigasi
Kabupaten Kuningan
33.800.000,00 58.700.000,00 7.500.000,00 100.000.000,00
1 06 01 16 02 Penunjang PAMSIMAS 32.150.000,00 67.850.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 16 03 Penunjang penanganan lahan kritis
sumber daya air berbasis masyarakat
216.100.000,00 133.900.000,00 - 350.000.000,00
1 06 01 16 08 Penunjang Program Pengelolaan dan
Pengembangan Ekowisata berbasis
masyarakat
37.920.000,00 62.080.000,00 - 100.000.000,00
35
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 06 01 17 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
240.960.000,00 684.040.000,00 - 925.000.000,00
1 06 01 17 02 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati
Tahun 2012
31.200.000,00 118.800.000,00 - 150.000.000,00
1 06 01 17 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
50.700.000,00 124.300.000,00 - 175.000.000,00
1 06 01 17 07 Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Dana
Alokasi Khusus (DAK)
31.500.000,00 68.500.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 17 10 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati
Akhir Masa Jabatan Tahun 2009-2013
31.200.000,00 118.800.000,00 - 150.000.000,00
1 06 01 17 13 Identifikasi elemen perencanaan pada
SKPD lingkup pemerintah Kabupaten
Kuningan bagi implementasi
kabupaten konservasi
43.510.000,00 56.490.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 17 14 Penyusunan Rancangan Awal (Draft)
RPJMD 2014 - 2018
20.000.000,00 80.000.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 17 15 Penyusunan Profil Pembangunan
Daerah Tahun 2012
32.850.000,00 117.150.000,00 - 150.000.000,00
1 06 01 18 Program Perencanaan Sosial
Budaya dan Pemerintahan
416.900.000,00 473.100.000,00 - 890.000.000,00
1 06 01 18 04 Sinergitas perencanaan pembangunan
bidang sosial budaya
46.490.000,00 23.510.000,00 - 70.000.000,00
1 06 01 18 05 Fasilitasi pengembangan kabupaten
sehat
57.850.000,00 42.150.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 18 06 Penyusunan strategi penanggulangan
kemiskinan
57.900.000,00 42.100.000,00 - 100.000.000,00
1 06 01 18 07 Poperty mapping / pemetaan
kemiskinan di Kabupaten Kuningan
73.570.000,00 126.430.000,00 - 200.000.000,00
1 06 01 18 08 Penyusunan rencana aksi pelestarian
seni dan Budaya kuningan
32.140.000,00 42.860.000,00 - 75.000.000,00
1 06 01 18 09 Pengendalian IPM 43.350.000,00 31.650.000,00 - 75.000.000,00
1 06 01 18 10 Sinergitas kerjasama antar daerah
perbatasan
57.300.000,00 142.700.000,00 - 200.000.000,00
1 06 01 18 11 Evaluasi capaian tahapan
pembangunan bidang sosial budaya
48.300.000,00 21.700.000,00 - 70.000.000,00
1 06 01 19 Program Perencanaan Ekonomi 195.960.000,00 854.040.000,00 - 1.050.000.000,00
1 06 01 19 03 Pengendalian Implementasi Program
dan Evaluasi MDGs
50.300.000,00 24.700.000,00 - 75.000.000,00
1 06 01 19 05 Sinkronisasi dan Koordinasi
Perencanaan Bidang Ekonomi
22.580.000,00 102.420.000,00 - 125.000.000,00
1 06 01 19 06 Survey Sosial Ekonomi Daerah
(SUSEDA) Tahun. 2013
50.120.000,00 249.880.000,00 - 300.000.000,00
1 06 01 19 07 Fasilitasi Forum Pengembangan
Ekonomi Daerah (FPED)
18.380.000,00 31.620.000,00 - 50.000.000,00
36
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 06 01 19 08 Penyusunan Tabel Input Output (IO)
Kabupaten Kuningan
54.580.000,00 445.420.000,00 - 500.000.000,00
1 07 PERHUBUNGAN 391.830.000,00 1.427.005.000,00 1.395.659.000,00 3.214.494.000,00
1 07 01 Dinas Perhubungan 391.830.000,00 1.427.005.000,00 1.395.659.000,00 3.214.494.000,00
1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
145.000.000,00 614.440.000,00 560.000,00 760.000.000,00
1 07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000,00 20.000.000,00 - 65.000.000,00
1 07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 07 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 230.000.000,00 - 230.000.000,00
1 07 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 07 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 19.440.000,00 560.000,00 20.000.000,00
1 07 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
1 07 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.000.000,00 - - 45.000.000,00
1 07 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
55.000.000,00 - - 55.000.000,00
1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
21.340.000,00 198.660.000,00 55.000.000,00 275.000.000,00
1 07 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 25.000.000,00 25.000.000,00
1 07 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 30.000.000,00 30.000.000,00
1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
10.600.000,00 39.400.000,00 - 50.000.000,00
1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00
1 07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 07 01 02 32 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pengujian
10.740.000,00 39.260.000,00 - 50.000.000,00
1 07 01 03 Program Peningkatan disiplin
aparatur
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 07 01 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 07 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
37
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 07 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 07 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
8.650.000,00 21.350.000,00 - 30.000.000,00
1 07 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 6.650.000,00 8.350.000,00 - 15.000.000,00
1 07 01 08 05 Penyelenggaraan Hari Perhubungan
Nasional
2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00
1 07 01 15 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitasi LLAJ
57.750.000,00 352.250.000,00 - 410.000.000,00
1 07 01 15 01 Pemeliharaan terminal/sub terminal 6.750.000,00 13.250.000,00 - 20.000.000,00
1 07 01 15 02 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
dan traffic light
6.000.000,00 34.000.000,00 - 40.000.000,00
1 07 01 15 03 Pemeliharaan sarana lampu
penerangan jalan umum
45.000.000,00 305.000.000,00 - 350.000.000,00
1 07 01 16 Program peningkatan pelayanan
angkutan
36.790.000,00 68.210.000,00 487.494.000,00 592.494.000,00
1 07 01 16 01 DAK Bidang Perhubungan - - 429.540.000,00 429.540.000,00
1 07 01 16 02 Pendamping DAK - - 42.954.000,00 42.954.000,00
1 07 01 16 03 Penunjang DAK 6.050.000,00 3.950.000,00 - 10.000.000,00
1 07 01 16 04 Pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan raya
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 07 01 16 07 Penyelenggaraan angkutan lebaran 18.840.000,00 6.160.000,00 - 25.000.000,00
1 07 01 16 10 Pembinaan teknis pengoperasian
kendaraan tidak bermotor
6.600.000,00 18.400.000,00 - 25.000.000,00
1 07 01 16 11 Penyusunan Data Base Angkutan 5.300.000,00 9.700.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00
1 07 01 17 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
49.550.000,00 24.785.000,00 575.665.000,00 650.000.000,00
1 07 01 17 01 Pengadaan lampu penerangan jalan
umum (PJU)
7.900.000,00 10.835.000,00 481.265.000,00 500.000.000,00
1 07 01 17 02 Pengadaan dan pemasangan
meterisasi lampu penerangan jalan
umum
5.200.000,00 5.400.000,00 89.400.000,00 100.000.000,00
1 07 01 17 03 Inventarisasi Sarana Penerangan
Jalan Umum
36.450.000,00 8.550.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00
1 07 01 18 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
67.750.000,00 12.310.000,00 276.940.000,00 357.000.000,00
1 07 01 18 03 Pengadaan dan pemasangan pagar
pengamanan jalan (guardrail)
4.950.000,00 5.610.000,00 109.440.000,00 120.000.000,00
1 07 01 18 04 Pengadaan dan pemasangan traffic
light
5.800.000,00 6.700.000,00 167.500.000,00 180.000.000,00
38
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 07 01 18 05 Pengaturan lalu lintas di titik rawan
kemacetan
25.000.000,00 - - 25.000.000,00
1 07 01 18 06 Pengaturan dan pengamanan lalu
lintas pada hari-hari besar nasional
32.000.000,00 - - 32.000.000,00
1 07 01 19 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
5.000.000,00 20.000.000,00 - 25.000.000,00
1 07 01 19 03 Sosialisasi keselamatan operasional
kendaraan bermotor
5.000.000,00 20.000.000,00 - 25.000.000,00
1 07 01 20 Program Peningkatan Fasilitas
Parkir
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00
1 07 01 20 02 Pengadaan kelengkapan atribut
petugas parkir
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00
1 08 LINGKUNGAN HIDUP 2.172.410.000,00 3.983.960.000,00 3.021.227.368,00 9.177.597.368,00
1 08 01 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2.172.410.000,00 3.983.960.000,00 3.021.227.368,00 9.177.597.368,00
1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.882.250.000,00 451.000.000,00 - 2.333.250.000,00
1 08 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00
1 08 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 453.650.000,00 69.880.000,00 - 523.530.000,00
1 08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 08 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 08 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 08 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 08 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 116.120.000,00 - 116.120.000,00
1 08 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 08 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
1.428.600.000,00 - - 1.428.600.000,00
1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
51.100.000,00 2.372.250.000,00 169.550.000,00 2.592.900.000,00
1 08 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 71.000.000,00 71.000.000,00
1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 60.000.000,00 60.000.000,00
1 08 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
39
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 08 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 1.514.500.000,00 - 1.514.500.000,00
1 08 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 7.400.000,00 - 7.400.000,00
1 08 01 02 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala TPSA 6.000.000,00 364.000.000,00 30.000.000,00 400.000.000,00
1 08 01 02 34 Pemeliharaan rutin/berkala Lapangan
Stadion dan Pandapa Paramarta
2.400.000,00 47.600.000,00 - 50.000.000,00
1 08 01 02 35 Pemeliharaan rutin/berkala Taman 37.500.000,00 312.500.000,00 - 350.000.000,00
1 08 01 02 37 Pemeliharaan rutin/berkala
Penangkaran Burung
5.200.000,00 11.250.000,00 8.550.000,00 25.000.000,00
1 08 01 02 38 Penyediaan Operasional Laboratorium - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 08 01 03 Program Peningkatan disiplin
aparatur
- 47.400.000,00 - 47.400.000,00
1 08 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
- 47.400.000,00 - 47.400.000,00
1 08 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.600.000,00 11.400.000,00 - 15.000.000,00
1 08 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.600.000,00 11.400.000,00 - 15.000.000,00
1 08 01 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
73.450.000,00 284.050.000,00 342.500.000,00 700.000.000,00
1 08 01 15 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat
dalam Gerakan K3
17.250.000,00 82.750.000,00 - 100.000.000,00
1 08 01 15 06 Pembuatan Pagar Pembatas dan
Dokumen Lingkungan (TPSA)
13.350.000,00 4.150.000,00 82.500.000,00 100.000.000,00
1 08 01 15 07 Pembinaan Pembentukan Bank
Sampah
12.250.000,00 187.750.000,00 - 200.000.000,00
1 08 01 15 08 Pembuatan Zona Sampah di TPSA 15.300.000,00 4.700.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00
1 08 01 15 09 Pembuatan Tembok Penahan
Sampah dan Drainase di TPSA
15.300.000,00 4.700.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00
1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
100.450.000,00 444.550.000,00 1.396.633.968,00 1.941.633.968,00
1 08 01 16 01 DAK Bidang Lingkungan Hidup - 181.818.182,00 892.471.820,00 1.074.290.002,00
1 08 01 16 02 Pendamping DAK Bidang Lingkungan
Hidup
- 18.181.818,00 89.247.180,00 107.428.998,00
1 08 01 16 03 Penunjang DAK Bidang Lingkungan
Hidup
9.700.000,00 10.300.000,00 - 20.000.000,00
1 08 01 16 04 Koordinasi Penilaian Adipura 27.000.000,00 73.000.000,00 - 100.000.000,00
1 08 01 16 06 Pemantauan kualitas lingkungan 12.600.000,00 37.400.000,00 - 50.000.000,00
1 08 01 16 07 Penyusunan status lingkungan hidup
daerah Kab. Kuningan
26.450.000,00 23.550.000,00 - 50.000.000,00
40
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 08 01 16 08 Pembinaan Sekolah Berbudaya
Lingkungan
17.500.000,00 82.500.000,00 - 100.000.000,00
1 08 01 16 10 Pembuatan Unit Pengelolaan Limbah
Ternak Sapi Cigeureung Kecamatan
Cigugur
7.200.000,00 17.800.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00
1 08 01 16 11 DAK Bidang Lingkungan Hidup
(Luncuran)
- - 309.013.607,00 309.013.607,00
1 08 01 16 12 Pendamping DAK Bidang Lingkungan
Hidup (Luncuran)
- - 30.901.361,00 30.901.361,00
1 08 01 17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
53.610.000,00 363.260.000,00 1.030.543.400,00 1.447.413.400,00
1 08 01 17 01 Peningkatan konservasi daerah
tangkapan air dan sumber air
6.800.000,00 93.200.000,00 - 100.000.000,00
1 08 01 17 05 Pembangunan Taman KEHATI 7.130.000,00 9.870.000,00 83.000.000,00 100.000.000,00
1 08 01 17 06 Pengadaan pohon pelindung kanan
kiri jalan
11.800.000,00 188.200.000,00 - 200.000.000,00
1 08 01 17 07 Sosialisasi Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.410.000,00 22.590.000,00 - 25.000.000,00
1 08 01 17 08 Koordinasi pengelolaan konservasi
SDA Menuju Indonesia Hijau
7.870.000,00 17.130.000,00 - 25.000.000,00
1 08 01 17 09 Pembangunan Hutan Kota Cariang
Cibingbin dan Penataan Lahan Desa
Cibingbin (berbatasan dengan Brebes)
dalam Kerangka Kuningan Summit
(BP)
17.600.000,00 32.270.000,00 947.543.400,00 997.413.400,00
1 08 01 19 Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
7.950.000,00 10.050.000,00 82.000.000,00 100.000.000,00
1 08 01 19 01 Pengadaan Sarana Pertamanan 7.950.000,00 10.050.000,00 82.000.000,00 100.000.000,00
1 10 KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
606.410.000,00 2.149.990.000,00 118.800.000,00 2.875.200.000,00
1 10 01 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
606.410.000,00 2.149.990.000,00 118.800.000,00 2.875.200.000,00
1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
43.200.000,00 363.000.000,00 - 406.200.000,00
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 63.000.000,00 - 63.000.000,00
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.000.000,00 - 7.000.000,00
1 10 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 10 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 10 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 13.000.000,00 - 13.000.000,00
41
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 10 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 10 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 10 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 43.200.000,00 - - 43.200.000,00
1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
7.000.000,00 128.000.000,00 69.000.000,00 204.000.000,00
1 10 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 40.000.000,00 40.000.000,00
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 29.000.000,00 29.000.000,00
1 10 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
7.000.000,00 18.000.000,00 - 25.000.000,00
1 10 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 10 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 10 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
19.790.000,00 30.210.000,00 - 50.000.000,00
1 10 01 05 05 Pembinaan Teknis Wilayah 19.790.000,00 30.210.000,00 - 50.000.000,00
1 10 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
5.170.000,00 9.830.000,00 - 15.000.000,00
1 10 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.170.000,00 9.830.000,00 - 15.000.000,00
1 10 01 15 Program Penataan dan Pelayanan
Administrasi Kependudukan
191.500.000,00 455.500.000,00 3.000.000,00 650.000.000,00
1 10 01 15 01 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
191.500.000,00 455.500.000,00 3.000.000,00 650.000.000,00
1 10 01 16 Program Implementasi Sistem
Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
23.450.000,00 426.550.000,00 - 450.000.000,00
1 10 01 16 01 Pengelolaan Jaringan SIAK 7.100.000,00 392.900.000,00 - 400.000.000,00
1 10 01 16 02 Pelatihan Operator SIAK 16.350.000,00 33.650.000,00 - 50.000.000,00
1 10 01 17 Program Pembinaan dan
Koordinasi bidang Administrasi
Kependudukan
30.050.000,00 35.950.000,00 34.000.000,00 100.000.000,00
1 10 01 17 01 Penyusunan Profil Kependudukan 25.050.000,00 24.950.000,00 - 50.000.000,00
1 10 01 17 02 penyusunan dan Pelayanan Informasi
kependudukan
5.000.000,00 11.000.000,00 34.000.000,00 50.000.000,00
1 10 01 18 Program Pelayanan Akta-akta
Pencatatan Sipil
286.250.000,00 700.950.000,00 12.800.000,00 1.000.000.000,00
42
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 10 01 18 01 Pelayanan Pembuatan Akta-akta
Pencatatan sipil
93.250.000,00 406.750.000,00 - 500.000.000,00
1 10 01 18 02 Pembuatan Akta Kelahiran bagi
masyarakat tidak mampu
193.000.000,00 294.200.000,00 12.800.000,00 500.000.000,00
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
987.845.000,00 1.286.755.000,00 1.515.222.000,00 3.789.822.000,00
1 12 01 Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan
Perempuan
987.845.000,00 1.286.755.000,00 1.515.222.000,00 3.789.822.000,00
1 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
19.800.000,00 320.200.000,00 - 340.000.000,00
1 12 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 12 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 12 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 12 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 12 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 12 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.800.000,00 200.000,00 - 20.000.000,00
1 12 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
21.500.000,00 178.500.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00
1 12 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 12 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
9.500.000,00 15.500.000,00 - 25.000.000,00
1 12 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 12 01 02 44 Pemeliharaan Gedung Wanita 12.000.000,00 63.000.000,00 - 75.000.000,00
1 12 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20.610.000,00 177.390.000,00 - 198.000.000,00
1 12 01 05 06 Pembinaan dan Penilaian Kinerja
Penyuluh KB
8.100.000,00 11.900.000,00 - 20.000.000,00
1 12 01 05 07 Pelatihan aplikasi sistem pencatatan
pelaporan KB berbasis Teknologi
12.510.000,00 12.490.000,00 - 25.000.000,00
1 12 01 05 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur UPT KB
- 153.000.000,00 - 153.000.000,00
43
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 12 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.270.000,00 10.730.000,00 - 15.000.000,00
1 12 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.270.000,00 10.730.000,00 - 15.000.000,00
1 12 01 16 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Anak dan
Perempuan
130.570.000,00 119.430.000,00 - 250.000.000,00
1 12 01 16 01 Peningkatan Usaha Ekonomi
Perempuan
49.240.000,00 50.760.000,00 - 100.000.000,00
1 12 01 16 02 Fasilitasi dan perluasan kesempatan
hak-hak perempuan dan anak
26.300.000,00 23.700.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 16 03 Pembentukan Gender Focal
Point/Rapat Kerja GFP/Diklat Teknis
Analisis gender GFP bagi Perencana
Program
24.600.000,00 25.400.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 16 05 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, KDRT dan
Trafiking
30.430.000,00 19.570.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 17 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
38.090.000,00 21.910.000,00 - 60.000.000,00
1 12 01 17 01 Pembinaan dan Sosialisasi PUG bagi
organisasi Perempuan
38.090.000,00 21.910.000,00 - 60.000.000,00
1 12 01 15 Program Keluarga Berencana 291.640.000,00 309.960.000,00 1.465.222.000,00 2.066.822.000,00
1 12 01 15 01 DAK Kependudukan/KB - - 1.332.020.000,00 1.332.020.000,00
1 12 01 15 02 Pendamping DAK - - 133.202.000,00 133.202.000,00
1 12 01 15 03 Penunjang DAK 16.500.000,00 10.100.000,00 - 26.600.000,00
1 12 01 15 04 Pelayanan Advokasi dan KIE
(Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
3.650.000,00 21.350.000,00 - 25.000.000,00
1 12 01 15 05 Pembinaan Teknis Pelayanan
Keluarga Berencana
32.400.000,00 17.600.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 15 06 Penggarapan Pelayanan KB
Momentum
25.370.000,00 74.630.000,00 - 100.000.000,00
1 12 01 15 07 Pengembangan Desa Kampung
Keluarga Berancana
32.960.000,00 42.040.000,00 - 75.000.000,00
1 12 01 15 08 Pelatihan Bina Keluarga, Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
23.500.000,00 26.500.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 15 09 Penguatan Lini Lapangan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
31.680.000,00 68.320.000,00 - 100.000.000,00
1 12 01 15 12 Peningkatan Pengelolaan
Pemberdayaan Keluarga melalui
Institusi Masyarakat
125.580.000,00 49.420.000,00 - 175.000.000,00
1 12 01 16 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
43.550.000,00 56.450.000,00 - 100.000.000,00
44
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 12 01 16 01 KRR Berbasis Sekolah 20.550.000,00 29.450.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 16 02 KRR Berbasis Masyarakat 23.000.000,00 27.000.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 17.650.000,00 17.350.000,00 - 35.000.000,00
1 12 01 17 02 Intensifikasi Pelayanan KB 17.650.000,00 17.350.000,00 - 35.000.000,00
1 12 01 18 Program Peningkatan Usaha
Ekonomi Keluarga
100.815.000,00 74.185.000,00 - 175.000.000,00
1 12 01 18 01 Peningkatan Peran Wanita menuju
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
41.930.000,00 33.070.000,00 - 75.000.000,00
1 12 01 18 02 Penyusunan Potensi dan Profil
Gender
38.295.000,00 11.705.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 18 03 Pemberdayaan Perempuan Kepala
Keluarga (PEKKA)
20.590.000,00 29.410.000,00 - 50.000.000,00
1 12 01 19 Program Penguatan Institusi
Masyarakat dan Tenaga Lini
Lapangan
299.350.000,00 650.000,00 - 300.000.000,00
1 12 01 19 01 Peningkatan Sosok Institusi
Masyarakat dan Tenaga Lini
Lapangan
299.350.000,00 650.000,00 - 300.000.000,00
1 13 SOSIAL 1.336.040.000,00 3.638.981.000,00 573.579.000,00 5.548.600.000,00
1 13 01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 977.520.000,00 2.482.501.000,00 268.579.000,00 3.728.600.000,00
1 13 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
33.600.000,00 450.000.000,00 - 483.600.000,00
1 13 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00
1 13 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 13 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 13 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 13 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1 13 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 13 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 13 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 13 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 13 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 33.600.000,00 - - 33.600.000,00
45
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
12.800.000,00 198.800.000,00 68.400.000,00 280.000.000,00
1 13 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
1.600.000,00 - 68.400.000,00 70.000.000,00
1 13 01 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
2.200.000,00 27.800.000,00 - 30.000.000,00
1 13 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
9.000.000,00 41.000.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 13 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 13 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 13 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
5.940.000,00 9.060.000,00 - 15.000.000,00
1 13 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.940.000,00 9.060.000,00 - 15.000.000,00
1 13 01 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
239.350.000,00 474.650.000,00 11.000.000,00 725.000.000,00
1 13 01 15 01 Penunjang Program Kelompok Usaha
Bersama Fakir Miskin (Kube FM)
47.400.000,00 27.600.000,00 - 75.000.000,00
1 13 01 15 02 Penunjang Program Keluarga
Harapan (PKH)
59.600.000,00 15.400.000,00 - 75.000.000,00
1 13 01 15 08 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak
dalam Panti
6.000.000,00 44.000.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 15 09 Bimbingan sosial dan keterampilan
bagi penyandang cacat
10.850.000,00 39.150.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 15 10 Bimbingan UEP bagi eks korban
penyalahgunaan Napza
12.750.000,00 12.250.000,00 - 25.000.000,00
1 13 01 15 11 Bimbingan sosial dan keterampilan
bagi Tuna Sosial
11.150.000,00 38.850.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 15 12 Pendataan PMKS dan PSKS 54.700.000,00 34.300.000,00 11.000.000,00 100.000.000,00
1 13 01 15 13 Fasilitasi Penanggulangan Bahaya
Narkoba
36.900.000,00 263.100.000,00 - 300.000.000,00
1 13 01 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
35.750.000,00 164.250.000,00 - 200.000.000,00
1 13 01 16 03 Pendampingan Jaminan Sosial
Penyandang Cacat (JSPC)
23.200.000,00 26.800.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 16 06 Jaminan Sosial Penyandang Cacat
(JSPC)/Jaminan Sosial Orang dengan
Kecacatan (JSODK)
12.550.000,00 137.450.000,00 - 150.000.000,00
46
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 13 01 19 Program Penanggulangan Bencana
Alam dan Sosial
27.350.000,00 172.650.000,00 - 200.000.000,00
1 13 01 19 01 Pelatihan TAGANA dalam
penanggulangan bencana
19.150.000,00 30.850.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 19 02 Pengadaan Bufferstock tanggap
darurat bencana
8.200.000,00 141.800.000,00 - 150.000.000,00
1 13 01 20 Program Pembinaan Anak Terlantar 18.050.000,00 6.950.000,00 - 25.000.000,00
1 13 01 20 01 Peningkatan keterampilan tenaga
pembinaan anak terlantar
18.050.000,00 6.950.000,00 - 25.000.000,00
1 13 01 21 Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
40.800.000,00 259.200.000,00 - 300.000.000,00
1 13 01 21 02 Operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana panti asuhan/ jompo
13.250.000,00 86.750.000,00 - 100.000.000,00
1 13 01 21 03 Bimbingan Sosial dan Usaha
Ekonomis Produktif Panti Asuhan /
Panti Jompo
27.550.000,00 172.450.000,00 - 200.000.000,00
1 13 01 26 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
86.850.000,00 113.150.000,00 - 200.000.000,00
1 13 01 26 01 Bulan Bhakti Karang Taruna 17.850.000,00 57.150.000,00 - 75.000.000,00
1 13 01 26 02 Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan sosial
Kecamatan dalam kegiatan Usaha
Kesejahteraan Sosial
52.050.000,00 22.950.000,00 - 75.000.000,00
1 13 01 26 03 Bimbingan dan Fasilitasi Peningkatan
Pelayanan Lembaga Kesejahteraan
Sosial
16.950.000,00 33.050.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 15 Program Perluasan dan
Pengembangan Kesempatan Kerja
21.000.000,00 29.000.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 15 01 Penyebaran informasi pasar kerja 21.000.000,00 29.000.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 16 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
36.590.000,00 13.410.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 16 02 Pemberdayaan Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
36.590.000,00 13.410.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 17 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
127.260.000,00 183.561.000,00 189.179.000,00 500.000.000,00
1 13 01 17 01 Pelatihan Keterampilan dan
Perlindungan Kerja bagi Perusahaan
Bidang Konstruksi
21.860.000,00 28.140.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 17 05 Pelatihan berbasis kompetensi 96.550.000,00 153.450.000,00 - 250.000.000,00
1 13 01 17 06 Peningkatan fungsi dan revitalisasi
BLK dalam pelatihan berbasis
kompetensi
8.850.000,00 1.971.000,00 189.179.000,00 200.000.000,00
47
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 13 01 18 Program Perluasan dan
Pengembangan Kesempatan Kerja
(PPKK)
211.390.000,00 88.610.000,00 - 300.000.000,00
1 13 01 18 01 Penyelenggaraan Padat Karya
Produktif
211.390.000,00 88.610.000,00 - 300.000.000,00
1 13 01 19 Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
27.540.000,00 22.460.000,00 - 50.000.000,00
1 13 01 19 02 Sosialisasi peraturan pelaksanaan
ketenagakerjaan
13.770.000,00 11.230.000,00 - 25.000.000,00
1 13 01 19 03 Sosialisasi dan pembinaan hubungan
industrial
13.770.000,00 11.230.000,00 - 25.000.000,00
1 13 01 18 Penyelenggaraan Transmigrasi
Antar Daerah dan Transmigrasi
Lokal
53.250.000,00 296.750.000,00 - 350.000.000,00
1 13 01 18 01 Pembinaan di 2 Lokasi Transmigrasi
Lokal
8.800.000,00 16.200.000,00 - 25.000.000,00
1 13 01 18 02 Peninjauan calon lokasi transmigrasi
dan pelaksanaan kerjasama antar
daerah dalam rangka
penyelenggaraan transmigrasi
12.350.000,00 237.650.000,00 - 250.000.000,00
1 13 01 18 03 Pemberian bantuan stimulan kepada
calon transmigran yang memenuhi
syarat untuk diberangkatkan
32.100.000,00 42.900.000,00 - 75.000.000,00
1 13 02 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
358.520.000,00 1.156.480.000,00 305.000.000,00 1.820.000.000,00
1 13 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.800.000,00 217.200.000,00 - 228.000.000,00
1 13 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00
1 13 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.800.000,00 5.200.000,00 - 10.000.000,00
1 13 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 13 02 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 13 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 7.500.000,00 - 7.500.000,00
1 13 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 13 02 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1 13 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 92.500.000,00 - 92.500.000,00
1 13 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00
1 13 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
800.000,00 86.200.000,00 50.000.000,00 137.000.000,00
1 13 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
48
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 13 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
800.000,00 4.200.000,00 - 5.000.000,00
1 13 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 72.000.000,00 - 72.000.000,00
1 13 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 13 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 13 02 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 13 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 13 02 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
6.400.000,00 8.600.000,00 - 15.000.000,00
1 13 02 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 6.400.000,00 8.600.000,00 - 15.000.000,00
1 13 02 22 Program Peningkatan Pencegahan
dan Mitigasi Bencana
161.100.000,00 288.900.000,00 - 450.000.000,00
1 13 02 22 06 Pembuatan dan penempatan
tanda-tanda peringatan, bahaya,
larangan memasuki daerah rawan
bencana dan sejenisnya
21.050.000,00 78.950.000,00 - 100.000.000,00
1 13 02 22 08 Pelatihan dasar kebencanaan bagi
aparatur dan relawan
38.100.000,00 61.900.000,00 - 100.000.000,00
1 13 02 22 09 Penyuluhan dan peningkatan
kewaspadaan bagi masyarakat
70.350.000,00 79.650.000,00 - 150.000.000,00
1 13 02 22 10 Monitoring dan Evaluasi
Penanggulangan Bencana
31.600.000,00 68.400.000,00 - 100.000.000,00
1 13 02 23 Program Peningkatan Fungsi
Sumber Daya
133.570.000,00 161.430.000,00 255.000.000,00 550.000.000,00
1 13 02 23 01 Aktifasi pos-pos siaga bencana 17.270.000,00 142.730.000,00 140.000.000,00 300.000.000,00
1 13 02 23 04 Mobilisasi personil dan sarana
prasarana
84.500.000,00 15.500.000,00 - 100.000.000,00
1 13 02 23 05 Penyiapan sistem informasi dan
komunikasi pendukung tugas
kebencanaan.
31.800.000,00 3.200.000,00 115.000.000,00 150.000.000,00
1 13 02 24 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
30.350.000,00 184.650.000,00 - 215.000.000,00
1 13 02 24 02 Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan
Daerah Pasca Bencana
30.350.000,00 184.650.000,00 - 215.000.000,00
1 13 02 25 Program Penyediaan Sarana dan
Prasarana Penanggulangan
Bencana :
15.500.000,00 184.500.000,00 - 200.000.000,00
1 13 02 25 01 Penyediaan dukungan mobilisasi dan
logistik untuk pemenuhan kebutuhan
dasar.
15.500.000,00 184.500.000,00 - 200.000.000,00
49
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
559.270.000,00 1.945.350.000,00 165.900.000,00 2.670.520.000,00
1 15 01 Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
559.270.000,00 1.945.350.000,00 165.900.000,00 2.670.520.000,00
1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
17.520.000,00 326.800.000,00 11.200.000,00 355.520.000,00
1 15 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 27.000.000,00 - 27.000.000,00
1 15 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 15 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 15 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 15 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 15 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 10.000.000,00 10.000.000,00
1 15 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 18.800.000,00 1.200.000,00 20.000.000,00
1 15 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 15 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 17.520.000,00 - - 17.520.000,00
1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
6.200.000,00 168.800.000,00 100.000.000,00 275.000.000,00
1 15 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 15 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 15 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
6.200.000,00 18.800.000,00 - 25.000.000,00
1 15 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1 15 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 15 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 15 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 15 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 15 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.900.000,00 11.100.000,00 - 15.000.000,00
1 15 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.900.000,00 11.100.000,00 - 15.000.000,00
50
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 15 01 15 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Mikro Kecil
Menengah
205.450.000,00 594.550.000,00 - 800.000.000,00
1 15 01 15 02 Fasilitasi legal formal produk UMKM 36.000.000,00 114.000.000,00 - 150.000.000,00
1 15 01 15 03 Pelatihan pembukuan bagi pelaku
UMKM
24.650.000,00 75.350.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 15 05 Pemberdayaan Usaha Masyarakat
Kawasan Taman Nasional Gunung
Ceremai (TNGC)
77.200.000,00 172.800.000,00 - 250.000.000,00
1 15 01 15 07 Peningkatan Kemampuan Kelompok
UMKM wanita
25.500.000,00 74.500.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 15 08 Fasilitasi Bantuan Tekhnologi Tepat
Guna (TTG) Kemasan
16.100.000,00 83.900.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 15 09 Pelatihan Kewirausahaan dan Studi
Kelayakan Usaha
26.000.000,00 74.000.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 16 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
5.000.000,00 95.000.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 16 09 Fasilitasi Promosi Produk UMKM
melalui pameran.
5.000.000,00 95.000.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 17 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
170.000.000,00 230.000.000,00 - 400.000.000,00
1 15 01 17 01 Penyebaran model-model pola
pengembangan koperasi
22.350.000,00 77.650.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 17 02 Bimbingan teknis pendirian koperasi di
Kelompok Masyarakat
22.700.000,00 27.300.000,00 - 50.000.000,00
1 15 01 17 05 Klasifikasi koperasi 37.400.000,00 37.600.000,00 - 75.000.000,00
1 15 01 17 08 Peningkatan SDM Aparatur
Kecamatan dan Desa
55.700.000,00 44.300.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 17 09 Pelatihan Akuntansi Koperasi. 31.850.000,00 43.150.000,00 - 75.000.000,00
1 15 01 18 Program Peningkatan
Pemberdayaan Usaha Koperasi
121.800.000,00 428.200.000,00 - 550.000.000,00
1 15 01 18 04 Peningkatan peran usaha koperasi
wanita
27.700.000,00 122.300.000,00 - 150.000.000,00
1 15 01 18 09 Intermediasi perkuatan permodalan
koperasi
41.550.000,00 58.450.000,00 - 100.000.000,00
1 15 01 18 10 Bintek usaha koperasi produksi susu
cup
7.850.000,00 42.150.000,00 - 50.000.000,00
1 15 01 18 11 Sosialisasi peningkatan peran
koperasi di kawasan sentra komoditi
unggulan
22.300.000,00 27.700.000,00 - 50.000.000,00
1 15 01 18 12 Penilaian Koperasi Berprestasi dan
tokoh koperasi
8.550.000,00 41.450.000,00 - 50.000.000,00
51
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 15 01 18 13 Penataan PKL 13.850.000,00 136.150.000,00 - 150.000.000,00
1 15 01 19 Program Penataan Sistem Informasi
dan Pendukung Usaha Koperasi
29.400.000,00 65.900.000,00 54.700.000,00 150.000.000,00
1 15 01 19 03 Fasilitasi pengembangan sarana
informasi KUMKM (baliho, buku profil
dan leaflet)
7.150.000,00 42.850.000,00 - 50.000.000,00
1 15 01 19 04 Pengembangan sentra pelayanan
informasi koperasi dan UKM (SENPIK)
22.250.000,00 23.050.000,00 54.700.000,00 100.000.000,00
1 16 PENANAMAN MODAL 187.920.000,00 1.019.980.000,00 393.400.000,00 1.601.300.000,00
1 16 01 Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
187.920.000,00 1.019.980.000,00 393.400.000,00 1.601.300.000,00
1 16 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
18.000.000,00 428.300.000,00 2.600.000,00 448.900.000,00
1 16 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 36.300.000,00 - 36.300.000,00
1 16 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 16 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 16 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 16 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1 16 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.400.000,00 2.600.000,00 4.000.000,00
1 16 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 16 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 141.000.000,00 - 141.000.000,00
1 16 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 115.600.000,00 - 115.600.000,00
1 16 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 - - 18.000.000,00
1 16 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
7.950.000,00 129.450.000,00 100.000.000,00 237.400.000,00
1 16 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 16 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 16 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
7.950.000,00 17.050.000,00 - 25.000.000,00
1 16 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 16 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 16 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 7.400.000,00 - 7.400.000,00
52
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 16 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
8.420.000,00 41.580.000,00 - 50.000.000,00
1 16 01 05 09 Pendidikan dan pelatihan pelayanan
prima
8.420.000,00 41.580.000,00 - 50.000.000,00
1 16 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
5.000.000,00 10.000.000,00 - 15.000.000,00
1 16 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.000.000,00 10.000.000,00 - 15.000.000,00
1 16 01 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
6.390.000,00 18.610.000,00 - 25.000.000,00
1 16 01 15 02 Penyelenggaraan Pameran Investasi 6.390.000,00 18.610.000,00 - 25.000.000,00
1 16 01 17 Program Peningkatan Informasi
Pelayanan Perijinan
20.850.000,00 29.150.000,00 - 50.000.000,00
1 16 01 17 02 Pelaksanaan sosialisasi pelayanan
perizinan
20.850.000,00 29.150.000,00 - 50.000.000,00
1 16 01 18 Program Peningkatan Kualitas &
Kuantitas Pelayanan Publik
98.450.000,00 300.750.000,00 290.800.000,00 690.000.000,00
1 16 01 18 01 Intensifikasi dan ekstensifikasi
pelayanan
39.320.000,00 135.680.000,00 - 175.000.000,00
1 16 01 18 02 Survey indeks kepuasan masyarakat
(IKM)
6.850.000,00 18.150.000,00 - 25.000.000,00
1 16 01 18 04 Monev Pelayanan Perizinan 23.750.000,00 51.250.000,00 - 75.000.000,00
1 16 01 18 05 Pendampingan ISO9001-2008 7.890.000,00 67.110.000,00 - 75.000.000,00
1 16 01 18 06 Updating sistem informasi data dan
perizinan
6.550.000,00 10.950.000,00 32.500.000,00 50.000.000,00
1 16 01 18 07 Penyediaan Pelayanan Perizinan
keliling (Mobile Sevice)
12.640.000,00 15.560.000,00 221.800.000,00 250.000.000,00
1 16 01 18 08 Penataan Ruang Front Office 1.450.000,00 2.050.000,00 36.500.000,00 40.000.000,00
1 16 01 19 Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Daerah
22.860.000,00 62.140.000,00 - 85.000.000,00
1 16 01 19 01 Fasilitasi Kerjasama Strategi antara
Usaha Besar dan UKM
22.860.000,00 62.140.000,00 - 85.000.000,00
1 17 KEBUDAYAAN 558.075.000,00 1.374.645.000,00 448.530.000,00 2.381.250.000,00
1 17 01 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
558.075.000,00 1.374.645.000,00 448.530.000,00 2.381.250.000,00
1 17 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
281.250.000,00 420.000.000,00 - 701.250.000,00
1 17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00
53
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 17 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 17 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 17 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1 17 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 17 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 17 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 17 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1 17 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 135.000.000,00 - - 135.000.000,00
1 17 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
146.250.000,00 - - 146.250.000,00
1 17 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
22.700.000,00 257.550.000,00 219.750.000,00 500.000.000,00
1 17 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 80.000.000,00 80.000.000,00
1 17 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 17 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
6.000.000,00 19.000.000,00 - 25.000.000,00
1 17 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 17 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 17 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 17 01 02 29 Pemeliharaan objek wisata 10.800.000,00 39.200.000,00 - 50.000.000,00
1 17 01 02 47 Pengadaan Alat - Alat Kesenian 5.900.000,00 79.350.000,00 89.750.000,00 175.000.000,00
1 17 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
8.500.000,00 16.500.000,00 - 25.000.000,00
1 17 01 05 19 Pembinaan dan Penilaian Kinerja
Pamong Budaya
8.500.000,00 16.500.000,00 - 25.000.000,00
1 17 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6.000.000,00 9.000.000,00 - 15.000.000,00
1 17 01 06 14 Penyelenggaraan Perencanaan,
monitoring, dan pelaporan keuangan
6.000.000,00 9.000.000,00 - 15.000.000,00
1 17 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.875.000,00 12.125.000,00 - 15.000.000,00
1 17 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.875.000,00 12.125.000,00 - 15.000.000,00
54
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 17 01 15 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
153.450.000,00 246.550.000,00 - 400.000.000,00
1 17 01 15 01 Pasanggiri Mojang dan Jajaka 43.100.000,00 81.900.000,00 - 125.000.000,00
1 17 01 15 02 Apresiasi Seni Tradisi Masyarakat
Kuningan/Sapton dan panahan
tradisional
50.200.000,00 49.800.000,00 - 100.000.000,00
1 17 01 15 03 Pekan seni budaya daerah (heleran
dan pentas seni)
42.750.000,00 57.250.000,00 - 100.000.000,00
1 17 01 15 04 Pasanggiri seni budaya 17.400.000,00 57.600.000,00 - 75.000.000,00
1 17 01 16 Program Pengembangan Nilai
Budaya
26.700.000,00 173.300.000,00 - 200.000.000,00
1 17 01 16 01 Apresiasi seni tingkat lokal, regional
dan nasional
16.650.000,00 108.350.000,00 - 125.000.000,00
1 17 01 16 02 Penelusuran sejarah Kuningan 6.150.000,00 18.850.000,00 - 25.000.000,00
1 17 01 16 03 Pembuatan Buku Profil Seni Budaya
Daerah
3.900.000,00 46.100.000,00 - 50.000.000,00
1 17 01 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
42.500.000,00 229.500.000,00 28.000.000,00 300.000.000,00
1 17 01 15 01 Pengadaan sarana promosi dan
informasi pariwisata
5.350.000,00 66.650.000,00 28.000.000,00 100.000.000,00
1 17 01 15 02 Pameran tingkat lokal, regional dan
nasional
12.850.000,00 87.150.000,00 - 100.000.000,00
1 17 01 15 03 Peningkatan kualitas sdm
kepariwisataan
24.300.000,00 75.700.000,00 - 100.000.000,00
1 17 01 16 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
14.100.000,00 10.120.000,00 200.780.000,00 225.000.000,00
1 17 01 16 03 Pengembangan dan Penataan Open
Space Galery
4.400.000,00 2.320.000,00 93.280.000,00 100.000.000,00
1 17 01 16 06 Pengadaan CD Profil Pariwisata
Kabupaten Kuningan
4.400.000,00 3.100.000,00 67.500.000,00 75.000.000,00
1 17 01 16 07 Penataan Halaman / Tempat Parkir
Taman Purbakala Cipari
5.300.000,00 4.700.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00
1 19 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
6.922.180.000,00 2.394.330.000,00 385.790.000,00 9.702.300.000,00
1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan
Masyarakat
3.655.810.000,00 984.290.000,00 97.900.000,00 4.738.000.000,00
1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
64.750.000,00 322.250.000,00 - 387.000.000,00
1 19 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 19 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.750.000,00 2.250.000,00 - 25.000.000,00
55
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 19 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 19 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 19 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 19 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 19 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 42.000.000,00 - - 42.000.000,00
1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
11.100.000,00 136.000.000,00 97.900.000,00 245.000.000,00
1 19 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
1.050.000,00 - 48.950.000,00 50.000.000,00
1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 1.050.000,00 - 48.950.000,00 50.000.000,00
1 19 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
9.000.000,00 16.000.000,00 - 25.000.000,00
1 19 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 19 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 19 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
5.000.000,00 10.000.000,00 - 15.000.000,00
1 19 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.000.000,00 10.000.000,00 - 15.000.000,00
1 19 01 15 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
99.200.000,00 100.800.000,00 - 200.000.000,00
1 19 01 15 01 Peningkatan kesadaran berbangsa &
bernegara bagi masyarakat dan
aparatur dalam pemahaman
berbangsa dan bernegara
23.100.000,00 26.900.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 15 02 Penataan bela negara 24.400.000,00 25.600.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 15 03 Fasilitasi pembauran masyarakat
dalam pemahaman berbangsa dan
bernegara
24.400.000,00 25.600.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 15 04 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Forum
Keagamaan dalam upaya
Peningkatan wawasan Kebangsaan
27.300.000,00 22.700.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 16 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
26.350.000,00 23.650.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 16 01 Sosialisasi forum kerukunan umat
beragama dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
26.350.000,00 23.650.000,00 - 50.000.000,00
56
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 19 01 17 Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1.407.210.000,00 208.790.000,00 - 1.616.000.000,00
1 19 01 17 01 Pembinaan Sistem Keamanan
Lingkungan
43.050.000,00 52.950.000,00 - 96.000.000,00
1 19 01 17 02 Forum ketentraman dan ketertiban
masyarakat
23.660.000,00 26.340.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 17 03 Komunitas Intelejen Daerah
(KOMINDA) dan peningkatan
sinergitas antar segenap komponen
KOMINDA
124.200.000,00 25.800.000,00 - 150.000.000,00
1 19 01 17 05 Penunjang pemberdayaan Babinsa 248.160.000,00 1.840.000,00 - 250.000.000,00
1 19 01 17 12 Pemutakhiran Data Linmas 30.000.000,00 20.000.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 17 13 Penunjang Operasional Anggota
Linmas Desa / Kelurahan
661.420.000,00 39.380.000,00 - 700.800.000,00
1 19 01 17 14 Pembinaan Anggota Linmas 19.600.000,00 30.400.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 17 16 Pemantauan Jalur perbatasan 47.520.000,00 2.480.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 17 17 Penunjang Polsek dan Koramil 159.600.000,00 9.600.000,00 - 169.200.000,00
1 19 01 17 18 Penunjang Badan Koordinasi
pengawasan Aliran Kepercayaan
(BAKORPAKEM)
50.000.000,00 - - 50.000.000,00
1 19 01 18 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
81.150.000,00 143.850.000,00 - 225.000.000,00
1 19 01 18 01 Fasilitasi forum komunikasi dan
koordinasi Orsospol, Ormas dan LSM
di Kabupaten Kuningan
36.600.000,00 63.400.000,00 - 100.000.000,00
1 19 01 18 03 Pemutakhiran data Parpol, Ormas dan
LSM
28.700.000,00 21.300.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 18 04 Penunjang kegiatan tim verifikasi dana
partai politik
8.900.000,00 16.100.000,00 - 25.000.000,00
1 19 01 18 05 Sosialisasi Pemilukada dan Legislatif 6.950.000,00 43.050.000,00 - 50.000.000,00
1 19 01 22 Program Pemeliharaan Kantribmas
dan Pencegahan Tindakan Kriminal
1.961.050.000,00 38.950.000,00 - 2.000.000.000,00
1 19 01 22 15 Pengamanan Pemilu Kepala Daerah
Tahun 2013
1.961.050.000,00 38.950.000,00 - 2.000.000.000,00
1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 3.266.370.000,00 1.410.040.000,00 287.890.000,00 4.964.300.000,00
1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.836.480.000,00 434.310.000,00 17.090.000,00 2.287.880.000,00
1 19 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 19 02 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
57
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 19 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 19 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 45.000.000,00 - 45.000.000,00
1 19 02 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 19 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 16.400.000,00 - 16.400.000,00
1 19 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.460.000,00 12.540.000,00 15.000.000,00
1 19 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.450.000,00 4.550.000,00 25.000.000,00
1 19 02 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1 19 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1 19 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 588.480.000,00 - - 588.480.000,00
1 19 02 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
1.248.000.000,00 - - 1.248.000.000,00
1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
17.050.000,00 273.570.000,00 270.800.000,00 561.420.000,00
1 19 02 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 82.500.000,00 82.500.000,00
1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 19 02 02 12 Pengadaan Peralatan Drumband 3.800.000,00 2.900.000,00 43.300.000,00 50.000.000,00
1 19 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
9.600.000,00 40.400.000,00 - 50.000.000,00
1 19 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 183.920.000,00 - 183.920.000,00
1 19 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 19 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 19 02 02 45 Pengadaan Peralatan Komunikasi 3.650.000,00 1.350.000,00 95.000.000,00 100.000.000,00
1 19 02 03 Program Peningkatan disiplin
aparatur
11.550.000,00 223.450.000,00 - 235.000.000,00
1 19 02 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas 7.750.000,00 167.250.000,00 - 175.000.000,00
1 19 02 03 06 Pengadaan Pakaian Drumband Pol
PP
3.800.000,00 56.200.000,00 - 60.000.000,00
1 19 02 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1 19 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
58
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 19 02 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
20.350.000,00 4.650.000,00 - 25.000.000,00
1 19 02 06 17 Penatausahaan Keuangan dan
Kepegawaian
20.350.000,00 4.650.000,00 - 25.000.000,00
1 19 02 09 Program Peringatan Hari-hari Besar 398.700.000,00 1.300.000,00 - 400.000.000,00
1 19 02 09 01 Peringatan Hari-hari Besar Nasional
dan Hari Jadi Kuningan
398.700.000,00 1.300.000,00 - 400.000.000,00
1 19 02 21 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
73.140.000,00 26.860.000,00 - 100.000.000,00
1 19 02 21 02 Penertiban spanduk/banner tidak
berizin atau kadaluwarsa
36.840.000,00 13.160.000,00 - 50.000.000,00
1 19 02 21 03 Pembinaan dan Penertiban PKL 36.300.000,00 13.700.000,00 - 50.000.000,00
1 19 02 22 Program Pemeliharaan Kantribmas
dan Pencegahan Tindakan Kriminal
774.460.000,00 310.540.000,00 - 1.085.000.000,00
1 19 02 22 01 Pembinaan Korsik/Drum band 23.900.000,00 6.100.000,00 - 30.000.000,00
1 19 02 22 02 Pembinaan kesemaptaan dan
Penanggulangan Anti Huru Hara
Anggota Sat. Pol. PP
82.600.000,00 42.400.000,00 - 125.000.000,00
1 19 02 22 04 Penyelenggaraan rapat koordinasi
trantibum
63.300.000,00 36.700.000,00 - 100.000.000,00
1 19 02 22 07 Sosialisasi Perda No 23 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah menjadi
Perda No. 26 Tahun 2010
27.750.000,00 22.250.000,00 - 50.000.000,00
1 19 02 22 08 Pemberdayaan PPNS dalam
penegakkan Perda
7.250.000,00 42.750.000,00 - 50.000.000,00
1 19 02 22 09 Pembekalan dan Peningkatan
Pengetahuan, Keterampilan Pol PP
53.300.000,00 71.700.000,00 - 125.000.000,00
1 19 02 22 10 Optimalisasi dan Koordinasi PPNS
Kabupaten
20.400.000,00 4.600.000,00 - 25.000.000,00
1 19 02 22 11 Monitoring dan evaluasi Trantibum - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 19 02 22 12 Pembekalan dan Peningkatan
Kemampuan Anggota Satpol PP
menghadapi Pemilukada
46.700.000,00 28.300.000,00 - 75.000.000,00
1 19 02 22 13 Peningkatan Kesiagaan Anggota
Satpol PP menjelang dan setelah
Pemilukada
74.750.000,00 250.000,00 - 75.000.000,00
1 19 02 22 14 Fasilitasi Penyelenggaraan
Pengamanan Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013 (BP)
374.510.000,00 35.490.000,00 - 410.000.000,00
1 19 02 23 Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
134.640.000,00 65.360.000,00 - 200.000.000,00
1 19 02 23 01 Penertiban dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat (PEKAT)
134.640.000,00 65.360.000,00 - 200.000.000,00
59
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 PEMERINTAHAN UMUM 13.081.682.000,00 61.752.281.555,00 11.323.607.600,00 86.157.571.155,00
1 20 03 Sekretariat Daerah 7.037.525.000,00 31.504.652.155,00 4.797.934.000,00 43.340.111.155,00
1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
189.820.000,00 17.302.730.000,00 61.700.000,00 17.554.250.000,00
1 20 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 7.500.000.000,00 - 7.500.000.000,00
1 20 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00
1 20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.170.000,00 475.830.000,00 - 500.000.000,00
1 20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 850.000.000,00 - 850.000.000,00
1 20 03 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 1.450.000.000,00 - 1.450.000.000,00
1 20 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 190.000.000,00 - 190.000.000,00
1 20 03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 38.300.000,00 61.700.000,00 100.000.000,00
1 20 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
1 20 03 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00
1 20 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 1.150.000.000,00 - 1.150.000.000,00
1 20 03 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak
Tetap
64.250.000,00 - - 64.250.000,00
1 20 03 01 27 Penyediaan Bahan Logistik Rumah
Tangga Kepda/Wakepda
101.400.000,00 848.600.000,00 - 950.000.000,00
1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
141.860.000,00 4.157.340.000,00 1.250.800.000,00 5.550.000.000,00
1 20 03 02 11 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
20.400.000,00 7.800.000,00 671.800.000,00 700.000.000,00
1 20 03 02 20 Penataan Lingkungan Kantor Setda 31.800.000,00 568.200.000,00 - 600.000.000,00
1 20 03 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
44.340.000,00 555.660.000,00 - 600.000.000,00
1 20 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
33.320.000,00 866.680.000,00 - 900.000.000,00
1 20 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00
1 20 03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 650.000.000,00 - 650.000.000,00
1 20 03 02 48 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran, Pengadaan Mebeulair
Kantor pada Bagian Keuangan dan
Sarana Sekretariat Daerah Kab.
Kuningan (BP)
12.000.000,00 9.000.000,00 579.000.000,00 600.000.000,00
60
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 03 03 Program Peningkatan disiplin
aparatur
- 248.800.000,00 - 248.800.000,00
1 20 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
- 248.800.000,00 - 248.800.000,00
1 20 03 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 95.000.000,00 - 95.000.000,00
1 20 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 95.000.000,00 - 95.000.000,00
1 20 03 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
237.850.000,00 206.100.000,00 31.050.000,00 475.000.000,00
1 20 03 06 01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kabupaten Kuningan 2012
46.800.000,00 43.500.000,00 9.700.000,00 100.000.000,00
1 20 03 06 02 Penyusunan LPPD Tahun 2012 32.600.000,00 42.400.000,00 - 75.000.000,00
1 20 03 06 08 Pengelolaan Laporan Kekayaan
Penyelenggara Negara
26.450.000,00 12.000.000,00 11.550.000,00 50.000.000,00
1 20 03 06 14 Penyelenggaraan Perencanaan,
monitoring, dan pelaporan keuangan
55.800.000,00 44.200.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 06 17 Penatausahaan Keuangan dan
Kepegawaian
40.200.000,00 - 9.800.000,00 50.000.000,00
1 20 03 06 18 Penyusunan LPPD dan ILPPD Akhir
Masa Jabatan Bupati dan Wakil
Bupati Kuningan Periode 2009-2013
36.000.000,00 64.000.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
- 350.000.000,00 - 350.000.000,00
1 20 03 08 02 Pembuatan Dokumentasi Hasil
Pembangunan
- 350.000.000,00 - 350.000.000,00
1 20 03 09 Program Peringatan Hari-hari Besar 464.500.000,00 535.500.000,00 - 1.000.000.000,00
1 20 03 09 01 Peringatan Hari-hari Besar Nasional
dan Hari Jadi Kuningan
464.500.000,00 535.500.000,00 - 1.000.000.000,00
1 20 03 16 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
64.300.000,00 85.700.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 16 42 Sosialisasi 4 (empat) Pilar
Kebangsaan
64.300.000,00 85.700.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 20 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
77.800.000,00 72.200.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 20 20 Pelaksanaan Program UKS 77.800.000,00 72.200.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 15 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
304.550.000,00 43.441.000,00 3.152.009.000,00 3.500.000.000,00
1 20 03 15 08 Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Kantor Camat Ciwaru
26.200.000,00 6.320.000,00 467.480.000,00 500.000.000,00
61
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 03 15 09 Pendataan Tanah dan Bangunan
Persiapan Pembangunan Waduk
Kuningan
183.050.000,00 16.950.000,00 - 200.000.000,00
1 20 03 15 10 Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Akses Jalan Menuju
Kebun Raya Kuningan
33.150.000,00 9.582.000,00 1.457.268.000,00 1.500.000.000,00
1 20 03 15 11 Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Infrastruktur Gapura
Pembangunan Gedung Kantor Pemda
Kuningan
21.250.000,00 2.247.000,00 126.503.000,00 150.000.000,00
1 20 03 15 12 Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Akses Jalan dan Lahan
Parkir Taman Makam Pahlawan Haur
Duni
20.150.000,00 3.550.000,00 976.300.000,00 1.000.000.000,00
1 20 03 15 13 Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kalimati-Loji
20.750.000,00 4.792.000,00 124.458.000,00 150.000.000,00
1 20 03 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
259.200.000,00 215.800.000,00 - 475.000.000,00
1 20 03 15 05 Bantuan Beras untuk Rumah Tangga
Miskin
96.950.000,00 103.050.000,00 - 200.000.000,00
1 20 03 15 06 Pembinaan Kemampuan dan
Keterampilan Kerja Remaja Putus
Sekolah dilingkungan Industri
Penghasil Tembakau (DBHCT)
158.050.000,00 91.950.000,00 - 250.000.000,00
1 20 03 15 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
4.200.000,00 20.800.000,00 - 25.000.000,00
1 20 03 17 Program Pembinaan Penyandang
Penyakit Sosial
139.850.000,00 185.150.000,00 - 325.000.000,00
1 20 03 17 01 Sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS 42.250.000,00 57.750.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 17 02 Optimalisasi pengembangan potensi
anak berkebutuhan khusus
64.600.000,00 85.400.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 17 03 Kaderisasi Atlet Olahraga Khusus 33.000.000,00 42.000.000,00 - 75.000.000,00
1 20 03 16 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
169.665.000,00 475.496.155,00 28.500.000,00 673.661.155,00
1 20 03 16 04 Monitoring dan evaluasi dana bergulir 66.300.000,00 33.700.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 16 10 Fasilitasi DEKRANASDA 46.965.000,00 124.535.000,00 28.500.000,00 200.000.000,00
1 20 03 16 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
GEMAR
28.200.000,00 21.800.000,00 - 50.000.000,00
1 20 03 16 12 Diseminasi Fasilitasi Tanggung Jawab
Sosial (CSR) untuk Pelaku UKM dan
IKM
18.400.000,00 81.600.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 16 13 Penguatan Kelembagaan Asosiasi
Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
9.800.000,00 213.861.155,00 - 223.661.155,00
62
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 03 15 Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan dalam Pembangunan
67.500.000,00 132.500.000,00 - 200.000.000,00
1 20 03 15 02 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
(OKP)
67.500.000,00 132.500.000,00 - 200.000.000,00
1 20 03 17 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
22.200.000,00 277.800.000,00 - 300.000.000,00
1 20 03 17 02 Pengadaan perlengkapan olah raga 22.200.000,00 277.800.000,00 - 300.000.000,00
1 20 03 25 Program Pemberdayaan Umat dan
Lembaga Keagamaan
554.475.000,00 895.525.000,00 - 1.450.000.000,00
1 20 03 25 03 Penyelenggaraan peringatan hari
besar Islam
98.000.000,00 2.000.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 25 06 Penyelenggaraan MTQ Kabupaten 208.725.000,00 191.275.000,00 - 400.000.000,00
1 20 03 25 08 Pasar Peduli Ramadhan/Baazar
Ramadhan
10.500.000,00 39.500.000,00 - 50.000.000,00
1 20 03 25 09 Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an
(STQ) Tingkat Provinsi
136.600.000,00 113.400.000,00 - 250.000.000,00
1 20 03 25 10 Penyelenggaraan Umroh bagi PNS
yang berprestasi dan Tokoh
Masyarakat
99.000.000,00 401.000.000,00 - 500.000.000,00
1 20 03 25 11 Pengadaan Pakaian Jemaah Haji 1.650.000,00 148.350.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 26 Program Peningkatan SDM
Keagamaan
516.700.000,00 887.700.000,00 45.600.000,00 1.450.000.000,00
1 20 03 26 01 Peningkatan kualitas kerukunan umat
beragama dan kesalehan sosial
81.100.000,00 18.900.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 26 02 Penyelenggaraan Tarling, Jumling,
Idul Fitri dan Idul Adha
230.800.000,00 769.200.000,00 - 1.000.000.000,00
1 20 03 26 04 peningkatan kualitas pengelolaan dan
pemeliharaan Masjid Agung Syiarul
Islam dan Masjid KIC
128.400.000,00 26.000.000,00 45.600.000,00 200.000.000,00
1 20 03 26 05 Fasilitasi Tim Koordinasi Madrasah
Diniyah (MD)
76.400.000,00 73.600.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 15 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
999.350.000,00 1.480.650.000,00 - 2.480.000.000,00
1 20 03 15 01 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pemimpin/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan
47.400.000,00 352.600.000,00 - 400.000.000,00
1 20 03 15 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/depertemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar
negeri
47.700.000,00 202.300.000,00 - 250.000.000,00
1 20 03 15 03 Rapat koordinasi unsur forum
koordinasi pimpinan daerah
840.000.000,00 60.000.000,00 - 900.000.000,00
1 20 03 15 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah
daerah
64.250.000,00 215.750.000,00 - 280.000.000,00
63
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 03 15 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala
daerah/wakil kepala daerah
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 15 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lainnya
- 500.000.000,00 - 500.000.000,00
1 20 03 18 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
625.860.000,00 778.640.000,00 45.500.000,00 1.450.000.000,00
1 20 03 18 01 Pengendalian kegiatan pembangunan 61.000.000,00 135.500.000,00 3.500.000,00 200.000.000,00
1 20 03 18 02 Penunjang Operasional Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
145.400.000,00 54.600.000,00 - 200.000.000,00
1 20 03 18 05 Desk Pemilihan Gubernur 85.050.000,00 114.950.000,00 - 200.000.000,00
1 20 03 18 06 Desk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati
133.600.000,00 166.400.000,00 - 300.000.000,00
1 20 03 18 07 Pelaksanaan Car Free Day 112.250.000,00 29.750.000,00 8.000.000,00 150.000.000,00
1 20 03 18 08 Gerakan Disiplin Daerah (GDD) 8.700.000,00 57.300.000,00 34.000.000,00 100.000.000,00
1 20 03 18 09 Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Hibah dan Bantuan Sosial
15.500.000,00 34.500.000,00 - 50.000.000,00
1 20 03 18 10 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa
22.460.000,00 127.540.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 18 11 Bimbingan Teknis Pengawasan
Lapangan dan Direksi Teknis
41.900.000,00 58.100.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 19 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
479.020.000,00 220.980.000,00 - 700.000.000,00
1 20 03 19 01 Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
249.900.000,00 50.100.000,00 - 300.000.000,00
1 20 03 19 02 Harmonisasi Rencana Peraturan
Perundang-undangan
129.520.000,00 20.480.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 19 03 Penyusunan naskah akademik dasar
pembentukan peraturan
perundang-undangan
69.600.000,00 30.400.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 19 04 Penerbitan Himpunan Lembaran
Daerah dan Himpunan Peraturan
Bupati
30.000.000,00 120.000.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 20 Program Peningkatan Kesadaran
Hukum Masyarakat
274.160.000,00 237.115.000,00 77.125.000,00 588.400.000,00
1 20 03 20 01 Penyuluhan hukum 50.400.000,00 49.600.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 20 02 Sistem jaringan dokumentasi dan
informasi (SJDI) hukum
16.200.000,00 6.675.000,00 77.125.000,00 100.000.000,00
1 20 03 20 04 Desiminasi Ranham Kabupaten 48.900.000,00 51.100.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 20 05 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
112.560.000,00 75.840.000,00 - 188.400.000,00
64
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 03 20 07 Sosialisasi Penyusunan Produk
Hukum Desa
46.100.000,00 53.900.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 21 Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
959.750.000,00 716.400.000,00 98.850.000,00 1.775.000.000,00
1 20 03 21 05 Pemeliharaan peralatan sanditel (
tower, radio rig dan radio HT) 32
kecamatan dan kantor setda
6.000.000,00 69.000.000,00 - 75.000.000,00
1 20 03 21 06 Pemeliharaan PABX dan jaringan
telepon
7.800.000,00 92.200.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 21 07 Analisis Jabatan (Tahap 1) 527.300.000,00 61.500.000,00 11.200.000,00 600.000.000,00
1 20 03 21 08 Pembinaan Aparatur Desa dan
Kelurahan
47.350.000,00 52.650.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 21 09 Pembinaan Aparatur Kecamatan 28.050.000,00 21.950.000,00 - 50.000.000,00
1 20 03 21 10 Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan
Publik
61.700.000,00 82.050.000,00 56.250.000,00 200.000.000,00
1 20 03 21 11 Standar Operasional Prosedur (SOP) 65.250.000,00 73.550.000,00 11.200.000,00 150.000.000,00
1 20 03 21 12 Penyusunan Pedoman
Ketatalaksanaan
69.600.000,00 80.400.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 21 13 Evaluasi Kinerja Kecamatan 25.750.000,00 24.250.000,00 - 50.000.000,00
1 20 03 21 14 Penataan Kelembagaan Perangkat
Daerah
70.900.000,00 108.900.000,00 20.200.000,00 200.000.000,00
1 20 03 21 15 Penyusunan Tupoksi Perangkat
Daerah
50.050.000,00 49.950.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 16 'Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Desa
54.400.000,00 1.040.600.000,00 5.000.000,00 1.100.000.000,00
1 20 03 16 23 Pembangunan Jaringan Listrik untuk
Masyarakat Miskin
17.600.000,00 977.400.000,00 5.000.000,00 1.000.000.000,00
1 20 03 16 24 Diklat Management bagi Kasi/Kaur
Kesra Kecamatan, Desa/Kel Se-Kab
Kuningan
36.800.000,00 63.200.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 17 Program Kerjasama Informasi dan
Media Massa
134.890.000,00 190.110.000,00 - 325.000.000,00
1 20 03 17 02 Kemitraan pers 86.640.000,00 13.360.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 17 06 Seminar Jurnalistik untuk Pers 20.650.000,00 29.350.000,00 - 50.000.000,00
1 20 03 17 07 Optimalisasi Kehumasan 27.600.000,00 147.400.000,00 - 175.000.000,00
1 20 03 18 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat
106.950.000,00 391.250.000,00 1.800.000,00 500.000.000,00
1 20 03 18 01 Pengadaan majalah Purbawisesa dan
Buku Sambutan Bupati Kuningan
Tahun 2011-2012
72.400.000,00 227.600.000,00 - 300.000.000,00
65
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 03 18 02 Ngawangkong di Pendopo 18.400.000,00 56.600.000,00 - 75.000.000,00
1 20 03 18 03 Pembuatan buku Press Relese tahun
2012
13.500.000,00 36.500.000,00 - 50.000.000,00
1 20 03 18 04 Pembuatan Film dokumentasi
pembangunan
2.650.000,00 70.550.000,00 1.800.000,00 75.000.000,00
1 20 03 19 Peningkatan Informasi
Pembangunan
122.775.000,00 177.225.000,00 - 300.000.000,00
1 20 03 19 01 Sosialisasi bagi keprotokolan SKPD
se Kabupaten Kuningan
41.750.000,00 33.250.000,00 - 75.000.000,00
1 20 03 19 02 Penunjang Kegiatan Keprotokolan 40.800.000,00 59.200.000,00 - 100.000.000,00
1 20 03 19 03 Pelatihan MC bagi Pelajar, Mahasiswa
dan Umum
8.500.000,00 16.500.000,00 - 25.000.000,00
1 20 03 19 04 Uji Kompetensi wartawan 15.600.000,00 9.400.000,00 - 25.000.000,00
1 20 03 19 05 Biografi prestasi Bupati Kuningan 16.125.000,00 58.875.000,00 - 75.000.000,00
1 20 03 15 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
70.100.000,00 104.900.000,00 - 175.000.000,00
1 20 03 15 09 Pengendalian, Monitoring dan
Koordinasi BBM Bersubsidi dan LPG 3
Kg di Kabupaten Kuninngan
62.500.000,00 87.500.000,00 - 150.000.000,00
1 20 03 15 11 Survey Pengawasan Niaga
Pengawasan Niaga SPBU dan SPBG
7.600.000,00 17.400.000,00 - 25.000.000,00
1 20 04 Sekretariat DPRD 402.900.000,00 12.134.600.000,00 384.500.000,00 12.922.000.000,00
1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.850.000,00 2.597.535.000,00 244.000.000,00 2.843.385.000,00
1 20 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 130.000.000,00 - 130.000.000,00
1 20 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 20 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 100.585.000,00 - 100.585.000,00
1 20 04 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 550.000.000,00 - 550.000.000,00
1 20 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00
1 20 04 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- - 170.000.000,00 170.000.000,00
1 20 04 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 36.000.000,00 24.000.000,00 60.000.000,00
1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 350.000.000,00 50.000.000,00 400.000.000,00
1 20 04 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
1 20 04 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 502.800.000,00 - 502.800.000,00
66
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 04 01 23 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRD
1.850.000,00 298.150.000,00 - 300.000.000,00
1 20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
62.700.000,00 1.976.800.000,00 140.500.000,00 2.180.000.000,00
1 20 04 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 30.000.000,00 30.000.000,00
1 20 04 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 100.000.000,00 100.000.000,00
1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
18.000.000,00 832.000.000,00 - 850.000.000,00
1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 850.000.000,00 - 850.000.000,00
1 20 04 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 20 04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 20 04 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Taman, Lapangan Upacara, dan
Fasilitas Parkir
40.080.000,00 59.920.000,00 - 100.000.000,00
1 20 04 02 36 Pemeliharaan rutin/berkala ruang
ibadah
4.620.000,00 34.880.000,00 10.500.000,00 50.000.000,00
1 20 04 03 Program Peningkatan disiplin
aparatur
8.850.000,00 291.150.000,00 - 300.000.000,00
1 20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
8.850.000,00 291.150.000,00 - 300.000.000,00
1 20 04 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.900.000,00 25.100.000,00 - 30.000.000,00
1 20 04 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.900.000,00 25.100.000,00 - 30.000.000,00
1 20 04 22 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
324.600.000,00 7.244.015.000,00 - 7.568.615.000,00
1 20 04 22 01 Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
- 1.525.500.000,00 - 1.525.500.000,00
1 20 04 22 02 Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD - 3.050.700.000,00 - 3.050.700.000,00
1 20 04 22 03 Reses - 1.355.150.000,00 - 1.355.150.000,00
1 20 04 22 04 Rapat-rapat Paripurna - 311.640.000,00 - 311.640.000,00
1 20 04 22 05 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
- 312.150.000,00 - 312.150.000,00
1 20 04 22 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam dan Luar
Provinsi Lainnya
- 463.475.000,00 - 463.475.000,00
1 20 04 22 07 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 74.600.000,00 75.400.000,00 - 150.000.000,00
1 20 04 22 09 Rapat - rapat Penerimaan Aspirasi - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
67
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 04 22 10 Penyediaan Tenaga Ahli dan
Sekretariat Fraksi
250.000.000,00 - - 250.000.000,00
1 20 05 Dinas Pendapatan 2.023.440.000,00 2.548.118.000,00 1.074.442.000,00 5.646.000.000,00
1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12.000.000,00 821.000.000,00 - 833.000.000,00
1 20 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 24.000.000,00 - 24.000.000,00
1 20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4.500.000,00 - 4.500.000,00
1 20 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 110.000.000,00 - 110.000.000,00
1 20 05 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 337.500.000,00 - 337.500.000,00
1 20 05 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00
1 20 05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 20 05 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 20 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 20 05 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000,00 - - 12.000.000,00
1 20 05 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
6.990.000,00 346.160.000,00 246.850.000,00 600.000.000,00
1 20 05 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 20 05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
4.500.000,00 45.500.000,00 - 50.000.000,00
1 20 05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00
1 20 05 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 05 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1 20 05 02 49 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran, Pengadaan Meubelair
Kantor pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Kuningan (BP)
2.490.000,00 660.000,00 196.850.000,00 200.000.000,00
1 20 05 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.000.000,00 11.000.000,00 - 15.000.000,00
1 20 05 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.000.000,00 11.000.000,00 - 15.000.000,00
1 20 05 23 Program Peningkatan Pendapatan
Daerah
1.995.080.000,00 1.125.328.000,00 827.592.000,00 3.948.000.000,00
1 20 05 23 01 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
433.200.000,00 316.800.000,00 - 750.000.000,00
68
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 05 23 03 Rekonsiliasi Target dan Realisasi
Penerimaan Pendapatan Daerah
21.820.000,00 33.180.000,00 - 55.000.000,00
1 20 05 23 05 Kajian/Review terhadap Pajak daerah
dan retribusi Daerah Pasca
Pemberlakuan UU nomor 28 Th. 2009
tentang PDRD
27.000.000,00 18.000.000,00 - 45.000.000,00
1 20 05 23 06 Penyusunan Himpunan Perda Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, serta
Selayang Pandang Dinas Pendapatan.
16.200.000,00 31.800.000,00 - 48.000.000,00
1 20 05 23 07 Pendataan Objek Pajak 7.350.000,00 142.650.000,00 - 150.000.000,00
1 20 05 23 08 Penghargaan Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan
602.750.000,00 47.250.000,00 - 650.000.000,00
1 20 05 23 09 Operasionalisasi Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan
714.960.000,00 35.040.000,00 - 750.000.000,00
1 20 05 23 10 Penataan Sarana dan Prasarana
(PBB)
171.800.000,00 500.608.000,00 827.592.000,00 1.500.000.000,00
1 20 05 24 Program Sosialisasi Pajak dan
Retribusi Daerah
5.370.000,00 244.630.000,00 - 250.000.000,00
1 20 05 24 01 Pembuatan media sosialisasi
himbauan pajak dan retribusi daerah
3.450.000,00 196.550.000,00 - 200.000.000,00
1 20 05 24 02 Pemeliharaan billboard himbauan dan
sosialisasi pajak
1.920.000,00 48.080.000,00 - 50.000.000,00
1 20 06 Inspektorat Kabupaten 354.140.000,00 1.664.340.000,00 131.520.000,00 2.150.000.000,00
1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
36.000.000,00 367.480.000,00 1.520.000,00 405.000.000,00
1 20 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 26.500.000,00 - 26.500.000,00
1 20 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 20 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 49.500.000,00 - 49.500.000,00
1 20 06 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 20 06 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 20 06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 21.480.000,00 1.520.000,00 23.000.000,00
1 20 06 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 20 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
1 20 06 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00 - - 36.000.000,00
1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
17.550.000,00 182.450.000,00 130.000.000,00 330.000.000,00
1 20 06 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 80.000.000,00 80.000.000,00
69
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 20 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
17.550.000,00 42.450.000,00 - 60.000.000,00
1 20 06 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1 20 06 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 06 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.320.000,00 10.680.000,00 - 15.000.000,00
1 20 06 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.320.000,00 10.680.000,00 - 15.000.000,00
1 20 06 26 Program Peningkatan Kapasitas
SDM Pengawasan
64.610.000,00 185.390.000,00 - 250.000.000,00
1 20 06 26 01 Pendidikan dan latihan JFA dan
P2UPD
9.350.000,00 40.650.000,00 - 50.000.000,00
1 20 06 26 02 Pelatihan kantor sendiri 19.960.000,00 30.040.000,00 - 50.000.000,00
1 20 06 26 03 Penilaian angka kredit 26.400.000,00 23.600.000,00 - 50.000.000,00
1 20 06 26 04 Peningkatan SDM APIP untuk
mengikuti diklat substansif bidang
pengawasan
8.900.000,00 91.100.000,00 - 100.000.000,00
1 20 06 27 Program Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
102.360.000,00 677.640.000,00 - 780.000.000,00
1 20 06 27 01 Pelaksanaan pengawasan reguler 63.560.000,00 636.440.000,00 - 700.000.000,00
1 20 06 27 02 Pemeriksaan Khusus 4.800.000,00 25.200.000,00 - 30.000.000,00
1 20 06 27 03 Reviu Laporan Keuangan Daerah 34.000.000,00 16.000.000,00 - 50.000.000,00
1 20 06 28 Program Pembinaan Objek
Pengawasan
19.650.000,00 30.350.000,00 - 50.000.000,00
1 20 06 28 01 Pengkajian dan penilaian pajak-pajak
pribadi (LP2P)
19.650.000,00 30.350.000,00 - 50.000.000,00
1 20 06 29 Program Peningkatan Koordinasi
Pengawasan
73.850.000,00 196.150.000,00 - 270.000.000,00
1 20 06 29 01 Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
18.750.000,00 81.250.000,00 - 100.000.000,00
1 20 06 29 07 Pengembangan sistem informasi
pengawasan
6.300.000,00 38.700.000,00 - 45.000.000,00
1 20 06 29 09 Evaluasi berkala Temuan Hasil
Pengawasan
14.750.000,00 60.250.000,00 - 75.000.000,00
1 20 06 29 10 Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
34.050.000,00 15.950.000,00 - 50.000.000,00
70
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 06 30 Program Peningkatan Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah
35.800.000,00 14.200.000,00 - 50.000.000,00
1 20 06 30 01 Evaluasi LAKIP 35.800.000,00 14.200.000,00 - 50.000.000,00
1 20 07 Badan Kepegawaian Daerah 1.088.225.000,00 3.718.135.000,00 117.200.000,00 4.923.560.000,00
1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
39.150.000,00 449.650.000,00 - 488.800.000,00
1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.600.000,00 10.400.000,00 - 20.000.000,00
1 20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 20 07 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 20 07 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
750.000,00 19.250.000,00 - 20.000.000,00
1 20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 20 07 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 20 07 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
1 20 07 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 28.800.000,00 - - 28.800.000,00
1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
8.800.000,00 209.000.000,00 117.200.000,00 335.000.000,00
1 20 07 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 20 07 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 2.600.000,00 200.000,00 67.200.000,00 70.000.000,00
1 20 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3.950.000,00 21.050.000,00 - 25.000.000,00
1 20 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 20 07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
2.250.000,00 17.750.000,00 - 20.000.000,00
1 20 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 20 07 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.900.000,00 10.100.000,00 - 15.000.000,00
1 20 07 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.900.000,00 10.100.000,00 - 15.000.000,00
1 20 07 31 Program Pendidikan Kedinasan 481.730.000,00 1.853.030.000,00 - 2.334.760.000,00
1 20 07 31 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan
bagi calon PNS daerah
- 84.760.000,00 - 84.760.000,00
71
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 07 31 03 Pendidikan dan pelatihan
teknis/fungsional bagi PNSD
65.630.000,00 184.370.000,00 - 250.000.000,00
1 20 07 31 04 Pendidikan dan pelatihan Struktural
bagi PNSD
416.100.000,00 1.583.900.000,00 - 2.000.000.000,00
1 20 07 32 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
553.645.000,00 1.196.355.000,00 - 1.750.000.000,00
1 20 07 32 01 Pelayanan Kenaikan Pangkat
Pegawai
107.170.000,00 142.830.000,00 - 250.000.000,00
1 20 07 32 04 Pengangkatan dalam jabatan 73.600.000,00 76.400.000,00 - 150.000.000,00
1 20 07 32 06 Sidang Penetapan NIP CPNS 18.790.000,00 31.210.000,00 - 50.000.000,00
1 20 07 32 11 Pembinaan disiplin pegawai dan
penyelesaian pelanggaran hukum
kepegawaian
94.500.000,00 205.500.000,00 - 300.000.000,00
1 20 07 32 12 Evaluasi Kinerja Pegawai dan Tes
Kesehatan
12.550.000,00 37.450.000,00 - 50.000.000,00
1 20 07 32 13 Pelayanan Pensiun Satu Atap 40.060.000,00 109.940.000,00 - 150.000.000,00
1 20 07 32 14 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai 16.390.000,00 33.610.000,00 - 50.000.000,00
1 20 07 32 15 Sidang Angka Kredit 11.340.000,00 13.660.000,00 - 25.000.000,00
1 20 07 32 16 Inpassing Pegawai 36.620.000,00 38.380.000,00 - 75.000.000,00
1 20 07 32 17 Pengadaan CPNS dari Tenaga
Honorer Kategori 2
69.425.000,00 330.575.000,00 - 400.000.000,00
1 20 07 32 18 Penyusunan Bezzeting Pegawai 33.750.000,00 66.250.000,00 - 100.000.000,00
1 20 07 32 19 Pengembanagn Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian Daerah
(SIMPEG)
39.450.000,00 110.550.000,00 - 150.000.000,00
1 20 08 Badan Pengelolaaan
Keuangan dan Aset Daerah
1.183.970.000,00 4.151.222.000,00 4.358.808.000,00 9.694.000.000,00
1 20 08 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
19.450.000,00 809.550.000,00 - 829.000.000,00
1 20 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000,00 7.000.000,00 - 22.000.000,00
1 20 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 20 08 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 20 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 20 08 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1 20 08 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1 20 08 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
72
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 08 01 28 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan
Bermotor
4.450.000,00 195.550.000,00 - 200.000.000,00
1 20 08 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
10.000.000,00 191.500.000,00 223.500.000,00 425.000.000,00
1 20 08 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- 11.500.000,00 88.500.000,00 100.000.000,00
1 20 08 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 135.000.000,00 135.000.000,00
1 20 08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
10.000.000,00 15.000.000,00 - 25.000.000,00
1 20 08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 20 08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 20 08 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
7.800.000,00 7.200.000,00 - 15.000.000,00
1 20 08 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 7.800.000,00 7.200.000,00 - 15.000.000,00
1 20 08 15 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
12.800.000,00 237.200.000,00 - 250.000.000,00
1 20 08 15 01 Persertifikatan tanah aset daerah 12.800.000,00 237.200.000,00 - 250.000.000,00
1 20 08 16 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.034.720.000,00 2.379.972.000,00 4.135.308.000,00 7.550.000.000,00
1 20 08 16 01 Penyusunan Rancangan Perda dan
Rancangan Perbup Tentang APBD
108.200.000,00 341.800.000,00 - 450.000.000,00
1 20 08 16 02 Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan Tahun Anggaran 2013
45.580.000,00 79.420.000,00 - 125.000.000,00
1 20 08 16 04 Penyusunan Rancangan Perda dan
Rancangan Perbup tentang
Perubahan APBD Tahun 2013
89.700.000,00 260.300.000,00 - 350.000.000,00
1 20 08 16 05 Penyusunan KUA dan PPAS APBD
Tahun Anggaran 2014
53.740.000,00 121.260.000,00 - 175.000.000,00
1 20 08 16 07 Penyusunan SIKD Aplikasi Anggaran 3.600.000,00 96.400.000,00 - 100.000.000,00
1 20 08 16 08 Penyusunan Petunjuk Teknis APBD
dan Standar Satuan Harga
62.750.000,00 162.250.000,00 - 225.000.000,00
1 20 08 16 09 Pengendalian Administrasi Keuangan
Daerah
41.100.000,00 158.900.000,00 - 200.000.000,00
1 20 08 16 10 Pengendalian pelaksanaan dana kas
daerah
88.400.000,00 111.600.000,00 - 200.000.000,00
1 20 08 16 11 Penyusunan laporan semesteran dan
Laporan Keuangan
120.250.000,00 304.750.000,00 - 425.000.000,00
1 20 08 16 26 Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Daerah
38.850.000,00 86.150.000,00 - 125.000.000,00
73
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 08 16 27 Perubahan Perda Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
10.100.000,00 64.900.000,00 - 75.000.000,00
1 20 08 16 28 Sensus Barang Daerah 307.600.000,00 492.400.000,00 - 800.000.000,00
1 20 08 16 29 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
30.750.000,00 43.300.000,00 2.925.950.000,00 3.000.000.000,00
1 20 08 16 30 Pengadaan Mebeulair 8.800.000,00 9.142.000,00 82.058.000,00 100.000.000,00
1 20 08 16 31 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran/Pengadaan Mebelair
Kantor (BP)
25.300.000,00 47.400.000,00 1.127.300.000,00 1.200.000.000,00
1 20 08 17 Program Peningkatan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
99.200.000,00 525.800.000,00 - 625.000.000,00
1 20 08 17 02 Pengelolaan dan pemeliharaan sistem
informasi manajemen gaji (SIM GAJI)
54.600.000,00 195.400.000,00 - 250.000.000,00
1 20 08 17 03 Aplikasi penatausahaan keuangan
daerah
22.950.000,00 127.050.000,00 - 150.000.000,00
1 20 08 17 05 Pendampingan SIPKD 7.250.000,00 92.750.000,00 - 100.000.000,00
1 20 08 17 06 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
14.400.000,00 110.600.000,00 - 125.000.000,00
1 20 09 Kecamatan Kuningan 27.900.000,00 162.100.000,00 - 190.000.000,00
1 20 09 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
16.800.000,00 103.080.000,00 - 119.880.000,00
1 20 09 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 20 09 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 20 09 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 09 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 6.560.000,00 - 6.560.000,00
1 20 09 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 20 09 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 20 09 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 29.520.000,00 - 29.520.000,00
1 20 09 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16.800.000,00 - - 16.800.000,00
1 20 09 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
3.600.000,00 39.520.000,00 - 43.120.000,00
1 20 09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3.600.000,00 7.400.000,00 - 11.000.000,00
74
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 09 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 27.320.000,00 - 27.320.000,00
1 20 09 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00
1 20 09 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.100.000,00 - 2.100.000,00
1 20 09 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.800.000,00 6.200.000,00 - 10.000.000,00
1 20 09 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.800.000,00 6.200.000,00 - 10.000.000,00
1 20 09 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
3.700.000,00 13.300.000,00 - 17.000.000,00
1 20 09 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
3.700.000,00 13.300.000,00 - 17.000.000,00
1 20 10 Kecamatan Ciawigebang 35.950.000,00 147.550.000,00 6.500.000,00 190.000.000,00
1 20 10 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
25.200.000,00 71.680.500,00 - 96.880.500,00
1 20 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 9.600.000,00 - 9.600.000,00
1 20 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000,00 2.025.000,00 - 8.025.000,00
1 20 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.658.500,00 - 8.658.500,00
1 20 10 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 9.524.000,00 - 9.524.000,00
1 20 10 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.095.000,00 - 1.095.000,00
1 20 10 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 19.578.000,00 - 19.578.000,00
1 20 10 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 21.200.000,00 - 21.200.000,00
1 20 10 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.200.000,00 - - 19.200.000,00
1 20 10 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
4.400.000,00 55.219.500,00 6.500.000,00 66.119.500,00
1 20 10 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 6.500.000,00 6.500.000,00
1 20 10 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
1.200.000,00 2.369.500,00 - 3.569.500,00
1 20 10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3.200.000,00 6.435.000,00 - 9.635.000,00
1 20 10 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 45.065.000,00 - 45.065.000,00
1 20 10 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.350.000,00 - 1.350.000,00
75
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 10 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00
1 20 10 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00
1 20 10 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
3.500.000,00 13.500.000,00 - 17.000.000,00
1 20 10 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
3.500.000,00 13.500.000,00 - 17.000.000,00
1 20 11 Kecamatan Cilimus 17.780.000,00 172.220.000,00 - 190.000.000,00
1 20 11 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.000.000,00 105.900.000,00 - 114.900.000,00
1 20 11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 8.100.000,00 - 8.100.000,00
1 20 11 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1 20 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.600.000,00 - 14.600.000,00
1 20 11 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 12.900.000,00 - 12.900.000,00
1 20 11 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1 20 11 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1 20 11 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 26.000.000,00 - 26.000.000,00
1 20 11 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 34.800.000,00 - 34.800.000,00
1 20 11 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9.000.000,00 - - 9.000.000,00
1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
1.080.000,00 47.020.000,00 - 48.100.000,00
1 20 11 02 06 pengadaan Perlengkapan Rumah
jabatan /dinas
- 2.100.000,00 - 2.100.000,00
1 20 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.080.000,00 8.920.000,00 - 10.000.000,00
1 20 11 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 34.000.000,00 - 34.000.000,00
1 20 11 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 11 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.850.000,00 6.150.000,00 - 10.000.000,00
1 20 11 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.850.000,00 6.150.000,00 - 10.000.000,00
1 20 11 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
3.850.000,00 13.150.000,00 - 17.000.000,00
1 20 11 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
3.850.000,00 13.150.000,00 - 17.000.000,00
76
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 12 Kecamatan Luragung 18.825.000,00 132.175.000,00 14.000.000,00 165.000.000,00
1 20 12 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 70.490.000,00 - 77.690.000,00
1 20 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 20 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 20 12 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 9.700.000,00 - 9.700.000,00
1 20 12 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00
1 20 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1 20 12 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 18.590.000,00 - 18.590.000,00
1 20 12 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 24.000.000,00 - 24.000.000,00
1 20 12 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00
1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
4.375.000,00 51.225.000,00 14.000.000,00 69.600.000,00
1 20 12 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 14.000.000,00 14.000.000,00
1 20 12 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
1.925.000,00 6.075.000,00 - 8.000.000,00
1 20 12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.450.000,00 7.550.000,00 - 10.000.000,00
1 20 12 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 33.400.000,00 - 33.400.000,00
1 20 12 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 12 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 12 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
5.000.000,00 5.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 12 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 12 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.250.000,00 5.460.000,00 - 7.710.000,00
1 20 12 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.250.000,00 5.460.000,00 - 7.710.000,00
1 20 13 Kecamatan Jalaksana 23.100.000,00 141.900.000,00 - 165.000.000,00
1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
14.400.000,00 95.647.000,00 - 110.047.000,00
77
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00
1 20 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.417.000,00 - 2.417.000,00
1 20 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.800.000,00 - 8.800.000,00
1 20 13 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 10.067.500,00 - 10.067.500,00
1 20 13 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.140.000,00 - 1.140.000,00
1 20 13 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 16.342.500,00 - 16.342.500,00
1 20 13 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 53.280.000,00 - 53.280.000,00
1 20 13 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.400.000,00 - - 14.400.000,00
1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
3.200.000,00 31.753.000,00 - 34.953.000,00
1 20 13 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
1.600.000,00 1.083.000,00 - 2.683.000,00
1 20 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.600.000,00 3.320.000,00 - 4.920.000,00
1 20 13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 20 13 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 750.000,00 - 750.000,00
1 20 13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.600.000,00 - 1.600.000,00
1 20 13 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00
1 20 13 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00
1 20 13 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.650.000,00 7.350.000,00 - 10.000.000,00
1 20 13 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.650.000,00 7.350.000,00 - 10.000.000,00
1 20 14 Kecamatan Kramatmulya 28.460.000,00 136.540.000,00 - 165.000.000,00
1 20 14 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
14.400.000,00 88.579.000,00 - 102.979.000,00
1 20 14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 8.700.000,00 - 8.700.000,00
1 20 14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.467.000,00 - 2.467.000,00
1 20 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 4.788.000,00 - 4.788.000,00
1 20 14 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 6.264.000,00 - 6.264.000,00
78
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 14 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00
1 20 14 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00
1 20 14 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 11.060.000,00 - 11.060.000,00
1 20 14 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 51.600.000,00 - 51.600.000,00
1 20 14 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.400.000,00 - - 14.400.000,00
1 20 14 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
4.200.000,00 37.451.000,00 - 41.651.000,00
1 20 14 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
4.200.000,00 8.080.000,00 - 12.280.000,00
1 20 14 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 26.771.000,00 - 26.771.000,00
1 20 14 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 14 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.400.000,00 - 1.400.000,00
1 20 14 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00
1 20 14 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00
1 20 14 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
6.550.000,00 3.820.000,00 - 10.370.000,00
1 20 14 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
6.550.000,00 3.820.000,00 - 10.370.000,00
1 20 15 Kecamatan Darma 15.600.000,00 149.400.000,00 - 165.000.000,00
1 20 15 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.600.000,00 86.480.000,00 - 90.080.000,00
1 20 15 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 7.200.000,00 - 7.200.000,00
1 20 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.000.000,00 - 7.000.000,00
1 20 15 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00
1 20 15 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 3.580.000,00 - 3.580.000,00
1 20 15 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 22.700.000,00 - 22.700.000,00
1 20 15 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 34.000.000,00 - 34.000.000,00
1 20 15 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00
79
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 15 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
4.000.000,00 51.750.000,00 - 55.750.000,00
1 20 15 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
2.000.000,00 7.700.000,00 - 9.700.000,00
1 20 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.000.000,00 6.610.000,00 - 8.610.000,00
1 20 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 32.920.000,00 - 32.920.000,00
1 20 15 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.320.000,00 - 1.320.000,00
1 20 15 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.200.000,00 - 3.200.000,00
1 20 15 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.700.000,00 7.300.000,00 - 10.000.000,00
1 20 15 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.700.000,00 7.300.000,00 - 10.000.000,00
1 20 15 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
5.300.000,00 3.870.000,00 - 9.170.000,00
1 20 15 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
5.300.000,00 3.870.000,00 - 9.170.000,00
1 20 16 Kecamatan Mandirancan 9.260.000,00 155.740.000,00 - 165.000.000,00
1 20 16 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- 101.100.000,00 - 101.100.000,00
1 20 16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00
1 20 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.500.000,00 - 5.500.000,00
1 20 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.640.000,00 - 11.640.000,00
1 20 16 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 13.600.000,00 - 13.600.000,00
1 20 16 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 5.340.000,00 - 5.340.000,00
1 20 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 720.000,00 - 720.000,00
1 20 16 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.200.000,00 - 20.200.000,00
1 20 16 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 39.900.000,00 - 39.900.000,00
1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
1.000.000,00 43.900.000,00 - 44.900.000,00
1 20 16 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
400.000,00 1.900.000,00 - 2.300.000,00
1 20 16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
600.000,00 4.300.000,00 - 4.900.000,00
80
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 16 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 34.000.000,00 - 34.000.000,00
1 20 16 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 16 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.700.000,00 - 1.700.000,00
1 20 16 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.060.000,00 5.940.000,00 - 10.000.000,00
1 20 16 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.060.000,00 5.940.000,00 - 10.000.000,00
1 20 16 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
4.200.000,00 4.800.000,00 - 9.000.000,00
1 20 16 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
4.200.000,00 4.800.000,00 - 9.000.000,00
1 20 17 Kecamatan Garawangi 16.270.000,00 128.730.000,00 20.000.000,00 165.000.000,00
1 20 17 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 75.680.000,00 - 82.880.000,00
1 20 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 6.080.000,00 - 6.080.000,00
1 20 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1 20 17 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 17 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 17 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00
1 20 17 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 14.000.000,00 - 14.000.000,00
1 20 17 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 20 17 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00
1 20 17 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
2.500.000,00 39.620.000,00 20.000.000,00 62.120.000,00
1 20 17 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 20.000.000,00 20.000.000,00
1 20 17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.500.000,00 10.220.000,00 - 12.720.000,00
1 20 17 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 24.000.000,00 - 24.000.000,00
1 20 17 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00
81
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 17 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00
1 20 17 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.220.000,00 7.780.000,00 - 10.000.000,00
1 20 17 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.220.000,00 7.780.000,00 - 10.000.000,00
1 20 17 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
4.350.000,00 5.650.000,00 - 10.000.000,00
1 20 17 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
4.350.000,00 5.650.000,00 - 10.000.000,00
1 20 18 Kecamatan Cigugur 19.680.000,00 145.320.000,00 - 165.000.000,00
1 20 18 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.000.000,00 87.630.000,00 - 96.630.000,00
1 20 18 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00
1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.600.000,00 3.496.000,00 - 7.096.000,00
1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.946.000,00 - 9.946.000,00
1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 9.050.000,00 - 9.050.000,00
1 20 18 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.870.000,00 - 1.870.000,00
1 20 18 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 2.208.000,00 - 2.208.000,00
1 20 18 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 17.140.000,00 - 17.140.000,00
1 20 18 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 38.520.000,00 - 38.520.000,00
1 20 18 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5.400.000,00 - - 5.400.000,00
1 20 18 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
1.800.000,00 46.570.000,00 - 48.370.000,00
1 20 18 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.800.000,00 2.620.000,00 - 4.420.000,00
1 20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 38.890.000,00 - 38.890.000,00
1 20 18 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1 20 18 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.660.000,00 - 2.660.000,00
1 20 18 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.280.000,00 6.720.000,00 - 10.000.000,00
1 20 18 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.280.000,00 6.720.000,00 - 10.000.000,00
82
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 18 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
5.600.000,00 4.400.000,00 - 10.000.000,00
1 20 18 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
5.600.000,00 4.400.000,00 - 10.000.000,00
1 20 19 Kecamatan Maleber 16.450.000,00 141.050.000,00 7.500.000,00 165.000.000,00
1 20 19 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.600.000,00 84.040.000,00 - 87.640.000,00
1 20 19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1 20 19 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1 20 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.400.000,00 - 10.400.000,00
1 20 19 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 7.460.000,00 - 7.460.000,00
1 20 19 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.960.000,00 - 2.960.000,00
1 20 19 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 2.100.000,00 - 2.100.000,00
1 20 19 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 24.000.000,00 - 24.000.000,00
1 20 19 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 30.720.000,00 - 30.720.000,00
1 20 19 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00
1 20 19 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
5.500.000,00 44.360.000,00 7.500.000,00 57.360.000,00
1 20 19 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 5.500.000,00 5.500.000,00
1 20 19 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 2.000.000,00 2.000.000,00
1 20 19 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
5.500.000,00 13.930.000,00 - 19.430.000,00
1 20 19 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 24.530.000,00 - 24.530.000,00
1 20 19 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 3.400.000,00 - 3.400.000,00
1 20 19 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00
1 20 19 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.550.000,00 6.450.000,00 - 10.000.000,00
1 20 19 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.550.000,00 6.450.000,00 - 10.000.000,00
1 20 19 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
3.800.000,00 6.200.000,00 - 10.000.000,00
1 20 19 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
3.800.000,00 6.200.000,00 - 10.000.000,00
83
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 20 Kecamatan Lebakwangi 17.460.000,00 147.540.000,00 - 165.000.000,00
1 20 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 102.462.000,00 - 109.662.000,00
1 20 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.560.000,00 - 4.560.000,00
1 20 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1.900.000,00 - 1.900.000,00
1 20 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.432.000,00 - 10.432.000,00
1 20 20 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 12.380.000,00 - 12.380.000,00
1 20 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.890.000,00 - 1.890.000,00
1 20 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.920.000,00 - 1.920.000,00
1 20 20 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 23.300.000,00 - 23.300.000,00
1 20 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 46.080.000,00 - 46.080.000,00
1 20 20 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00
1 20 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
400.000,00 31.973.000,00 - 32.373.000,00
1 20 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
400.000,00 3.782.000,00 - 4.182.000,00
1 20 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 25.216.000,00 - 25.216.000,00
1 20 20 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.475.000,00 - 1.475.000,00
1 20 20 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1 20 20 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00
1 20 20 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00
1 20 20 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
6.550.000,00 6.415.000,00 - 12.965.000,00
1 20 20 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
6.550.000,00 6.415.000,00 - 12.965.000,00
1 20 21 Kecamatan Cigandamekar 16.760.000,00 143.940.000,00 4.300.000,00 165.000.000,00
1 20 21 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.300.000,00 80.835.500,00 - 87.135.500,00
1 20 21 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.960.000,00 - 3.960.000,00
1 20 21 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.077.500,00 - 3.077.500,00
84
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 21 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.855.000,00 - 11.855.000,00
1 20 21 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 12.490.000,00 - 12.490.000,00
1 20 21 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.678.000,00 - 2.678.000,00
1 20 21 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 14.975.000,00 - 14.975.000,00
1 20 21 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 31.800.000,00 - 31.800.000,00
1 20 21 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.300.000,00 - - 6.300.000,00
1 20 21 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
4.000.000,00 49.684.500,00 4.300.000,00 57.984.500,00
1 20 21 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 2.200.000,00 2.200.000,00
1 20 21 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 2.100.000,00 2.100.000,00
1 20 21 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
4.000.000,00 9.140.000,00 - 13.140.000,00
1 20 21 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 37.544.500,00 - 37.544.500,00
1 20 21 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 600.000,00 - 600.000,00
1 20 21 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1 20 21 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00
1 20 21 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00
1 20 21 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
3.150.000,00 6.730.000,00 - 9.880.000,00
1 20 21 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
3.150.000,00 6.730.000,00 - 9.880.000,00
1 20 22 Kecamatan Ciwaru 8.495.000,00 156.505.000,00 - 165.000.000,00
1 20 22 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.000.000,00 82.452.000,00 - 85.452.000,00
1 20 22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 22 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.000.000,00 4.090.000,00 - 7.090.000,00
1 20 22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.697.000,00 - 11.697.000,00
1 20 22 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 10.295.000,00 - 10.295.000,00
1 20 22 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.210.000,00 - 2.210.000,00
85
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 22 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.050.000,00 - 1.050.000,00
1 20 22 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 21.110.000,00 - 21.110.000,00
1 20 22 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 29.000.000,00 - 29.000.000,00
1 20 22 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
1.000.000,00 58.548.000,00 - 59.548.000,00
1 20 22 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
500.000,00 3.000.000,00 - 3.500.000,00
1 20 22 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
500.000,00 3.855.000,00 - 4.355.000,00
1 20 22 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 46.693.000,00 - 46.693.000,00
1 20 22 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.300.000,00 - 2.300.000,00
1 20 22 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00
1 20 22 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.495.000,00 7.505.000,00 - 10.000.000,00
1 20 22 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.495.000,00 7.505.000,00 - 10.000.000,00
1 20 22 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 22 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 23 Kecamatan Cibingbin 12.600.000,00 140.400.000,00 12.000.000,00 165.000.000,00
1 20 23 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.600.000,00 61.397.000,00 - 64.997.000,00
1 20 23 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.540.000,00 - 3.540.000,00
1 20 23 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.500.000,00 - 2.500.000,00
1 20 23 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 4.677.000,00 - 4.677.000,00
1 20 23 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 8.500.000,00 - 8.500.000,00
1 20 23 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00
1 20 23 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.980.000,00 - 1.980.000,00
1 20 23 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.600.000,00 - 20.600.000,00
1 20 23 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 17.100.000,00 - 17.100.000,00
1 20 23 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00
86
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 23 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
2.200.000,00 67.158.000,00 12.000.000,00 81.358.000,00
1 20 23 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 12.000.000,00 12.000.000,00
1 20 23 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
1.000.000,00 7.700.000,00 - 8.700.000,00
1 20 23 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.000.000,00 8.488.000,00 - 9.488.000,00
1 20 23 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 46.970.000,00 - 46.970.000,00
1 20 23 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
200.000,00 1.000.000,00 - 1.200.000,00
1 20 23 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 23 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.750.000,00 7.250.000,00 - 10.000.000,00
1 20 23 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.750.000,00 7.250.000,00 - 10.000.000,00
1 20 23 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
4.050.000,00 4.595.000,00 - 8.645.000,00
1 20 23 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
4.050.000,00 4.595.000,00 - 8.645.000,00
1 20 24 Kecamatan Kadugede 18.360.000,00 146.640.000,00 - 165.000.000,00
1 20 24 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.600.000,00 85.550.000,00 - 89.150.000,00
1 20 24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.800.000,00 - 4.800.000,00
1 20 24 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 12.200.000,00 - 12.200.000,00
1 20 24 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 9.900.000,00 - 9.900.000,00
1 20 24 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00
1 20 24 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 900.000,00 - 900.000,00
1 20 24 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 23.450.000,00 - 23.450.000,00
1 20 24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 29.800.000,00 - 29.800.000,00
1 20 24 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00
1 20 24 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
9.600.000,00 46.250.000,00 - 55.850.000,00
1 20 24 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
2.400.000,00 2.760.000,00 - 5.160.000,00
87
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 24 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
7.200.000,00 9.140.000,00 - 16.340.000,00
1 20 24 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 28.950.000,00 - 28.950.000,00
1 20 24 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00
1 20 24 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00
1 20 24 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.260.000,00 7.740.000,00 - 10.000.000,00
1 20 24 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.260.000,00 7.740.000,00 - 10.000.000,00
1 20 24 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00
1 20 24 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00
1 20 25 Kecamatan Cidahu 14.470.000,00 143.530.000,00 7.000.000,00 165.000.000,00
1 20 25 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 80.200.000,00 - 87.400.000,00
1 20 25 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 25 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.320.000,00 - 3.320.000,00
1 20 25 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 5.560.000,00 - 5.560.000,00
1 20 25 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 20 25 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.300.000,00 - 1.300.000,00
1 20 25 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.020.000,00 - 1.020.000,00
1 20 25 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 20 25 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 36.000.000,00 - 36.000.000,00
1 20 25 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00
1 20 25 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
1.920.000,00 51.680.000,00 7.000.000,00 60.600.000,00
1 20 25 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 4.000.000,00 4.000.000,00
1 20 25 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 3.000.000,00 3.000.000,00
1 20 25 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
960.000,00 1.840.000,00 - 2.800.000,00
1 20 25 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
960.000,00 3.040.000,00 - 4.000.000,00
88
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 25 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 43.600.000,00 - 43.600.000,00
1 20 25 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 25 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 25 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00
1 20 25 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00
1 20 25 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.500.000,00 4.500.000,00 - 7.000.000,00
1 20 25 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.500.000,00 4.500.000,00 - 7.000.000,00
1 20 26 Kecamatan Pancalang 16.640.000,00 143.360.000,00 5.000.000,00 165.000.000,00
1 20 26 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.600.000,00 52.984.000,00 - 62.584.000,00
1 20 26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.800.000,00 - 4.800.000,00
1 20 26 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1.322.000,00 - 1.322.000,00
1 20 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.676.000,00 - 7.676.000,00
1 20 26 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 7.590.000,00 - 7.590.000,00
1 20 26 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 792.000,00 - 792.000,00
1 20 26 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 840.000,00 - 840.000,00
1 20 26 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 12.444.000,00 - 12.444.000,00
1 20 26 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 17.520.000,00 - 17.520.000,00
1 20 26 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9.600.000,00 - - 9.600.000,00
1 20 26 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
1.800.000,00 75.616.000,00 5.000.000,00 82.416.000,00
1 20 26 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 5.000.000,00 5.000.000,00
1 20 26 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.800.000,00 6.267.000,00 - 8.067.000,00
1 20 26 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 68.709.000,00 - 68.709.000,00
1 20 26 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 640.000,00 - 640.000,00
89
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 26 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.540.000,00 6.460.000,00 - 10.000.000,00
1 20 26 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.540.000,00 6.460.000,00 - 10.000.000,00
1 20 26 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
1.700.000,00 8.300.000,00 - 10.000.000,00
1 20 26 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
1.700.000,00 8.300.000,00 - 10.000.000,00
1 20 27 Kecamatan Ciniru 16.835.000,00 132.665.000,00 15.500.000,00 165.000.000,00
1 20 27 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.800.000,00 71.735.000,00 - 76.535.000,00
1 20 27 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00
1 20 27 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 27 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.075.000,00 - 9.075.000,00
1 20 27 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 10.450.000,00 - 10.450.000,00
1 20 27 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 3.015.000,00 - 3.015.000,00
1 20 27 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 900.000,00 - 900.000,00
1 20 27 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 15.095.000,00 - 15.095.000,00
1 20 27 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 26.000.000,00 - 26.000.000,00
1 20 27 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00
1 20 27 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
5.810.000,00 48.843.000,00 15.500.000,00 70.153.000,00
1 20 27 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 13.500.000,00 13.500.000,00
1 20 27 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 2.000.000,00 2.000.000,00
1 20 27 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
1.050.000,00 2.613.000,00 - 3.663.000,00
1 20 27 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
4.760.000,00 11.480.000,00 - 16.240.000,00
1 20 27 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 30.750.000,00 - 30.750.000,00
1 20 27 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1 20 27 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.425.000,00 6.575.000,00 - 10.000.000,00
1 20 27 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.425.000,00 6.575.000,00 - 10.000.000,00
90
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 27 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.800.000,00 5.512.000,00 - 8.312.000,00
1 20 27 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.800.000,00 5.512.000,00 - 8.312.000,00
1 20 28 Kecamatan Cimahi 12.680.000,00 152.320.000,00 - 165.000.000,00
1 20 28 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.800.000,00 66.100.000,00 - 70.900.000,00
1 20 28 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00
1 20 28 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 28 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.000.000,00 - 7.000.000,00
1 20 28 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 9.875.000,00 - 9.875.000,00
1 20 28 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.950.000,00 - 2.950.000,00
1 20 28 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.400.000,00 - 1.400.000,00
1 20 28 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 15.875.000,00 - 15.875.000,00
1 20 28 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 23.400.000,00 - 23.400.000,00
1 20 28 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00
1 20 28 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
3.000.000,00 75.100.000,00 - 78.100.000,00
1 20 28 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1 20 28 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3.000.000,00 17.500.000,00 - 20.500.000,00
1 20 28 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 52.500.000,00 - 52.500.000,00
1 20 28 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 800.000,00 - 800.000,00
1 20 28 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.800.000,00 - 2.800.000,00
1 20 28 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.580.000,00 7.420.000,00 - 10.000.000,00
1 20 28 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.580.000,00 7.420.000,00 - 10.000.000,00
1 20 28 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.300.000,00 3.700.000,00 - 6.000.000,00
1 20 28 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.300.000,00 3.700.000,00 - 6.000.000,00
91
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 29 Kecamatan Sindangagung 13.230.000,00 139.770.000,00 12.000.000,00 165.000.000,00
1 20 29 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.000.000,00 70.380.000,00 - 76.380.000,00
1 20 29 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 5.100.000,00 - 5.100.000,00
1 20 29 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 29 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 20 29 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00
1 20 29 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 29 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 29 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.080.000,00 - 20.080.000,00
1 20 29 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 26.000.000,00 - 26.000.000,00
1 20 29 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00
1 20 29 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
2.500.000,00 52.620.000,00 12.000.000,00 67.120.000,00
1 20 29 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 12.000.000,00 12.000.000,00
1 20 29 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.500.000,00 11.623.500,00 - 14.123.500,00
1 20 29 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 34.696.500,00 - 34.696.500,00
1 20 29 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 29 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.300.000,00 - 3.300.000,00
1 20 29 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.930.000,00 7.070.000,00 - 10.000.000,00
1 20 29 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.930.000,00 7.070.000,00 - 10.000.000,00
1 20 29 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
1.800.000,00 9.700.000,00 - 11.500.000,00
1 20 29 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
1.800.000,00 9.700.000,00 - 11.500.000,00
1 20 30 Kecamatan Subang 13.400.000,00 144.500.000,00 7.100.000,00 165.000.000,00
1 20 30 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.400.000,00 70.401.000,00 - 72.801.000,00
1 20 30 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.201.000,00 - 3.201.000,00
92
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 30 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 30 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 20 30 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1 20 30 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00
1 20 30 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 18.000.000,00 - 18.000.000,00
1 20 30 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 22.000.000,00 - 22.000.000,00
1 20 30 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2.400.000,00 - - 2.400.000,00
1 20 30 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
5.555.000,00 61.544.000,00 7.100.000,00 74.199.000,00
1 20 30 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 7.100.000,00 7.100.000,00
1 20 30 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
655.000,00 2.545.000,00 - 3.200.000,00
1 20 30 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
4.900.000,00 13.099.000,00 - 17.999.000,00
1 20 30 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 44.100.000,00 - 44.100.000,00
1 20 30 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00
1 20 30 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.895.000,00 7.105.000,00 - 10.000.000,00
1 20 30 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.895.000,00 7.105.000,00 - 10.000.000,00
1 20 30 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.550.000,00 5.450.000,00 - 8.000.000,00
1 20 30 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.550.000,00 5.450.000,00 - 8.000.000,00
1 20 31 Kecamatan Cipicung 25.120.000,00 135.554.000,00 4.326.000,00 165.000.000,00
1 20 31 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
14.400.000,00 90.004.000,00 - 104.404.000,00
1 20 31 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.800.000,00 - 4.800.000,00
1 20 31 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.800.000,00 5.213.500,00 - 10.013.500,00
1 20 31 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19.374.000,00 - 19.374.000,00
1 20 31 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 18.640.000,00 - 18.640.000,00
1 20 31 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.424.000,00 - 2.424.000,00
93
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 31 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.830.000,00 - 1.830.000,00
1 20 31 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 16.362.500,00 - 16.362.500,00
1 20 31 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 21.360.000,00 - 21.360.000,00
1 20 31 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9.600.000,00 - - 9.600.000,00
1 20 31 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
1.950.000,00 30.095.000,00 4.326.000,00 36.371.000,00
1 20 31 02 11 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
- - 4.326.000,00 4.326.000,00
1 20 31 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.950.000,00 4.000.000,00 - 5.950.000,00
1 20 31 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 21.295.000,00 - 21.295.000,00
1 20 31 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 31 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00
1 20 31 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.670.000,00 6.330.000,00 - 10.000.000,00
1 20 31 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.670.000,00 6.330.000,00 - 10.000.000,00
1 20 31 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
5.100.000,00 9.125.000,00 - 14.225.000,00
1 20 31 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
5.100.000,00 9.125.000,00 - 14.225.000,00
1 20 32 Kecamatan Cibeureum 9.550.000,00 150.500.000,00 4.950.000,00 165.000.000,00
1 20 32 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.600.000,00 66.561.000,00 - 70.161.000,00
1 20 32 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 32 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.920.000,00 - 2.920.000,00
1 20 32 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.707.000,00 - 6.707.000,00
1 20 32 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 11.475.000,00 - 11.475.000,00
1 20 32 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 5.404.000,00 - 5.404.000,00
1 20 32 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 2.580.000,00 - 2.580.000,00
1 20 32 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 18.875.000,00 - 18.875.000,00
1 20 32 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 15.600.000,00 - 15.600.000,00
94
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 32 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00
1 20 32 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
- 71.389.000,00 4.950.000,00 76.339.000,00
1 20 32 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 4.950.000,00 4.950.000,00
1 20 32 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 3.375.000,00 - 3.375.000,00
1 20 32 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
- 16.649.000,00 - 16.649.000,00
1 20 32 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 46.275.000,00 - 46.275.000,00
1 20 32 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.220.000,00 - 2.220.000,00
1 20 32 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.870.000,00 - 2.870.000,00
1 20 32 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.750.000,00 7.250.000,00 - 10.000.000,00
1 20 32 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.750.000,00 7.250.000,00 - 10.000.000,00
1 20 32 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
3.200.000,00 5.300.000,00 - 8.500.000,00
1 20 32 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
3.200.000,00 5.300.000,00 - 8.500.000,00
1 20 33 Kecamatan Nusaherang 15.350.000,00 149.650.000,00 - 165.000.000,00
1 20 33 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.600.000,00 71.850.000,00 - 75.450.000,00
1 20 33 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 5.250.000,00 - 5.250.000,00
1 20 33 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 33 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.000.000,00 - 14.000.000,00
1 20 33 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 13.000.000,00 - 13.000.000,00
1 20 33 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 33 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 600.000,00 - 600.000,00
1 20 33 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 20 33 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 18.000.000,00 - 18.000.000,00
1 20 33 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00
1 20 33 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
7.150.000,00 62.400.000,00 - 69.550.000,00
95
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 33 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
7.150.000,00 18.050.000,00 - 25.200.000,00
1 20 33 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 35.850.000,00 - 35.850.000,00
1 20 33 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1 20 33 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 4.500.000,00 - 4.500.000,00
1 20 33 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
1.700.000,00 8.300.000,00 - 10.000.000,00
1 20 33 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 1.700.000,00 8.300.000,00 - 10.000.000,00
1 20 33 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00
1 20 33 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00
1 20 34 Kecamatan Pasawahan 14.750.000,00 142.376.000,00 7.874.000,00 165.000.000,00
1 20 34 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 68.897.000,00 - 76.097.000,00
1 20 34 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.440.000,00 - 4.440.000,00
1 20 34 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.399.000,00 - 3.399.000,00
1 20 34 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.743.000,00 - 15.743.000,00
1 20 34 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 11.640.000,00 - 11.640.000,00
1 20 34 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.990.000,00 - 2.990.000,00
1 20 34 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1 20 34 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 13.825.000,00 - 13.825.000,00
1 20 34 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 15.360.000,00 - 15.360.000,00
1 20 34 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00
1 20 34 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
1.900.000,00 61.685.000,00 7.874.000,00 71.459.000,00
1 20 34 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 7.874.000,00 7.874.000,00
1 20 34 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.900.000,00 7.395.000,00 - 9.295.000,00
1 20 34 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 50.640.000,00 - 50.640.000,00
1 20 34 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
96
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 34 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.450.000,00 - 2.450.000,00
1 20 34 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.650.000,00 6.350.000,00 - 10.000.000,00
1 20 34 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.650.000,00 6.350.000,00 - 10.000.000,00
1 20 34 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.000.000,00 5.444.000,00 - 7.444.000,00
1 20 34 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.000.000,00 5.444.000,00 - 7.444.000,00
1 20 35 Kecamatan Hantara 14.650.000,00 139.600.000,00 10.750.000,00 165.000.000,00
1 20 35 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.000.000,00 77.900.000,00 - 83.900.000,00
1 20 35 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 35 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 35 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 18.500.000,00 - 18.500.000,00
1 20 35 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 35 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 35 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1 20 35 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 20 35 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 18.000.000,00 - 18.000.000,00
1 20 35 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00
1 20 35 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
4.000.000,00 46.350.000,00 10.750.000,00 61.100.000,00
1 20 35 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 10.750.000,00 10.750.000,00
1 20 35 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 4.200.000,00 - 4.200.000,00
1 20 35 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
4.000.000,00 12.100.000,00 - 16.100.000,00
1 20 35 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 20.450.000,00 - 20.450.000,00
1 20 35 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00
1 20 35 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00
97
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 35 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.200.000,00 7.800.000,00 - 10.000.000,00
1 20 35 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.200.000,00 7.800.000,00 - 10.000.000,00
1 20 35 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.450.000,00 7.550.000,00 - 10.000.000,00
1 20 35 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.450.000,00 7.550.000,00 - 10.000.000,00
1 20 36 Kecamatan Kalimanggis 15.215.000,00 142.285.000,00 7.500.000,00 165.000.000,00
1 20 36 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 74.705.000,00 - 81.905.000,00
1 20 36 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.800.000,00 - 4.800.000,00
1 20 36 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1.140.000,00 - 1.140.000,00
1 20 36 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.602.500,00 - 7.602.500,00
1 20 36 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 10.210.000,00 - 10.210.000,00
1 20 36 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.275.000,00 - 1.275.000,00
1 20 36 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.860.000,00 - 1.860.000,00
1 20 36 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.817.500,00 - 20.817.500,00
1 20 36 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 27.000.000,00 - 27.000.000,00
1 20 36 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00
1 20 36 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
2.040.000,00 53.555.000,00 7.500.000,00 63.095.000,00
1 20 36 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 7.500.000,00 7.500.000,00
1 20 36 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.040.000,00 12.275.000,00 - 14.315.000,00
1 20 36 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 38.930.000,00 - 38.930.000,00
1 20 36 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 36 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.150.000,00 - 1.150.000,00
1 20 36 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00
1 20 36 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00
1 20 36 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00
98
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 36 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00
1 20 37 Kecamatan Selajambe 17.660.000,00 133.515.000,00 13.825.000,00 165.000.000,00
1 20 37 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.400.000,00 61.043.000,00 - 69.443.000,00
1 20 37 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00
1 20 37 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 729.000,00 - 729.000,00
1 20 37 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.800.000,00 - 6.800.000,00
1 20 37 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 12.280.000,00 - 12.280.000,00
1 20 37 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.137.000,00 - 1.137.000,00
1 20 37 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 18.257.000,00 - 18.257.000,00
1 20 37 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 20.040.000,00 - 20.040.000,00
1 20 37 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 8.400.000,00 - - 8.400.000,00
1 20 37 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
3.520.000,00 59.744.000,00 13.825.000,00 77.089.000,00
1 20 37 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 13.500.000,00 13.500.000,00
1 20 37 02 11 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
- - 325.000,00 325.000,00
1 20 37 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
600.000,00 2.266.000,00 - 2.866.000,00
1 20 37 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.920.000,00 7.913.000,00 - 10.833.000,00
1 20 37 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 49.565.000,00 - 49.565.000,00
1 20 37 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.790.000,00 7.210.000,00 - 10.000.000,00
1 20 37 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.790.000,00 7.210.000,00 - 10.000.000,00
1 20 37 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.950.000,00 5.518.000,00 - 8.468.000,00
1 20 37 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.950.000,00 5.518.000,00 - 8.468.000,00
1 20 38 Kecamatan Cilebak 13.700.000,00 141.400.000,00 9.900.000,00 165.000.000,00
1 20 38 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.400.000,00 86.836.000,00 - 92.236.000,00
99
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 38 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.500.000,00 - 4.500.000,00
1 20 38 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 38 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.256.000,00 - 14.256.000,00
1 20 38 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 12.250.000,00 - 12.250.000,00
1 20 38 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 38 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00
1 20 38 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 19.880.000,00 - 19.880.000,00
1 20 38 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 30.950.000,00 - 30.950.000,00
1 20 38 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5.400.000,00 - - 5.400.000,00
1 20 38 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
5.000.000,00 38.664.000,00 9.900.000,00 53.564.000,00
1 20 38 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 9.900.000,00 9.900.000,00
1 20 38 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
5.000.000,00 11.775.000,00 - 16.775.000,00
1 20 38 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 22.189.000,00 - 22.189.000,00
1 20 38 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00
1 20 38 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.700.000,00 - 3.700.000,00
1 20 38 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00
1 20 38 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00
1 20 38 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
1.900.000,00 7.300.000,00 - 9.200.000,00
1 20 38 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
1.900.000,00 7.300.000,00 - 9.200.000,00
1 20 39 Kecamatan Karangkancana 8.020.000,00 156.980.000,00 - 165.000.000,00
1 20 39 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.200.000,00 96.100.000,00 - 100.300.000,00
1 20 39 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00
1 20 39 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 20 39 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.600.000,00 - 10.600.000,00
100
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 39 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00
1 20 39 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1 20 39 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 600.000,00 - 600.000,00
1 20 39 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 20 39 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 43.200.000,00 - 43.200.000,00
1 20 39 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.200.000,00 - - 4.200.000,00
1 20 39 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
720.000,00 43.980.000,00 - 44.700.000,00
1 20 39 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
720.000,00 5.710.000,00 - 6.430.000,00
1 20 39 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 35.270.000,00 - 35.270.000,00
1 20 39 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1 20 39 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1 20 39 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 39 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 39 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2.100.000,00 7.900.000,00 - 10.000.000,00
1 20 39 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
2.100.000,00 7.900.000,00 - 10.000.000,00
1 20 40 Kecamatan Japara 13.725.000,00 149.900.000,00 1.375.000,00 165.000.000,00
1 20 40 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.800.000,00 92.176.000,00 - 96.976.000,00
1 20 40 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.860.000,00 - 4.860.000,00
1 20 40 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.945.000,00 - 2.945.000,00
1 20 40 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.901.000,00 - 10.901.000,00
1 20 40 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 12.422.000,00 - 12.422.000,00
1 20 40 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.838.000,00 - 2.838.000,00
1 20 40 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 15.760.000,00 - 15.760.000,00
1 20 40 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 42.450.000,00 - 42.450.000,00
101
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 40 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00
1 20 40 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
4.000.000,00 43.390.000,00 1.375.000,00 48.765.000,00
1 20 40 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 1.375.000,00 1.375.000,00
1 20 40 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 40 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
4.000.000,00 6.546.000,00 - 10.546.000,00
1 20 40 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 31.834.000,00 - 31.834.000,00
1 20 40 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 500.000,00 - 500.000,00
1 20 40 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.510.000,00 - 2.510.000,00
1 20 40 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
3.000.000,00 7.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 40 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.000.000,00 7.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 40 10 Program Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
1.925.000,00 7.334.000,00 - 9.259.000,00
1 20 40 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
1.925.000,00 7.334.000,00 - 9.259.000,00
1 20 41 Kelurahan Kuningan 15.800.000,00 51.200.000,00 8.000.000,00 75.000.000,00
1 20 41 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.200.000,00 33.300.000,00 - 43.500.000,00
1 20 41 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00
1 20 41 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.000.000,00 2.500.000,00 - 5.500.000,00
1 20 41 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.500.000,00 - 9.500.000,00
1 20 41 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 20 41 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 41 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1 20 41 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 20 41 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 5.100.000,00 - 5.100.000,00
1 20 41 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00
1 20 41 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
5.600.000,00 17.900.000,00 8.000.000,00 31.500.000,00
102
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 41 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 4.000.000,00 4.000.000,00
1 20 41 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 4.000.000,00 4.000.000,00
1 20 41 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
5.600.000,00 6.400.000,00 - 12.000.000,00
1 20 41 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 3.700.000,00 - 3.700.000,00
1 20 41 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 3.800.000,00 - 3.800.000,00
1 20 41 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1 20 42 Kelurahan Winduherang 11.962.000,00 44.538.000,00 18.500.000,00 75.000.000,00
1 20 42 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.780.000,00 20.320.000,00 - 30.100.000,00
1 20 42 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 42 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.780.000,00 1.020.000,00 - 4.800.000,00
1 20 42 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 20 42 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1 20 42 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 800.000,00 - 800.000,00
1 20 42 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.100.000,00 - 1.100.000,00
1 20 42 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 42 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 42 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00
1 20 42 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
2.182.000,00 24.218.000,00 18.500.000,00 44.900.000,00
1 20 42 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 6.500.000,00 6.500.000,00
1 20 42 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 12.000.000,00 12.000.000,00
1 20 42 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.182.000,00 12.818.000,00 - 15.000.000,00
1 20 42 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 5.750.000,00 - 5.750.000,00
1 20 42 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.650.000,00 - 2.650.000,00
1 20 42 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
103
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 43 Kelurahan Windusengkahan 8.925.000,00 56.575.000,00 9.500.000,00 75.000.000,00
1 20 43 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.200.000,00 38.217.000,00 - 42.417.000,00
1 20 43 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 43 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.747.500,00 - 2.747.500,00
1 20 43 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.092.500,00 - 9.092.500,00
1 20 43 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 6.702.000,00 - 6.702.000,00
1 20 43 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.215.000,00 - 2.215.000,00
1 20 43 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 7.200.000,00 - 7.200.000,00
1 20 43 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 7.260.000,00 - 7.260.000,00
1 20 43 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.200.000,00 - - 4.200.000,00
1 20 43 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
4.725.000,00 18.358.000,00 9.500.000,00 32.583.000,00
1 20 43 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 2.350.000,00 2.350.000,00
1 20 43 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 7.150.000,00 7.150.000,00
1 20 43 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3.600.000,00 7.250.000,00 - 10.850.000,00
1 20 43 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 6.784.000,00 - 6.784.000,00
1 20 43 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.125.000,00 1.894.000,00 - 3.019.000,00
1 20 43 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.430.000,00 - 2.430.000,00
1 20 44 Kelurahan Cirendang 10.620.000,00 38.380.000,00 26.000.000,00 75.000.000,00
1 20 44 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.000.000,00 27.024.000,00 - 33.024.000,00
1 20 44 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 1.560.000,00 - 1.560.000,00
1 20 44 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 600.000,00 - 600.000,00
1 20 44 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.300.000,00 - 8.300.000,00
1 20 44 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 2.840.000,00 - 2.840.000,00
1 20 44 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 464.000,00 - 464.000,00
1 20 44 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 4.200.000,00 - 4.200.000,00
104
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 44 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 9.060.000,00 - 9.060.000,00
1 20 44 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00
1 20 44 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
4.620.000,00 11.356.000,00 26.000.000,00 41.976.000,00
1 20 44 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 18.000.000,00 18.000.000,00
1 20 44 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 8.000.000,00 8.000.000,00
1 20 44 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
4.620.000,00 5.380.000,00 - 10.000.000,00
1 20 44 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 3.576.000,00 - 3.576.000,00
1 20 44 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 44 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 45 Kelurahan Awirarangan 12.270.000,00 56.777.000,00 5.953.000,00 75.000.000,00
1 20 45 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.120.000,00 38.717.500,00 - 47.837.500,00
1 20 45 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00
1 20 45 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.920.000,00 3.232.500,00 - 5.152.500,00
1 20 45 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.704.000,00 - 9.704.000,00
1 20 45 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 5.466.000,00 - 5.466.000,00
1 20 45 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.790.000,00 - 1.790.000,00
1 20 45 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.080.000,00 - 1.080.000,00
1 20 45 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 7.095.000,00 - 7.095.000,00
1 20 45 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 8.550.000,00 - 8.550.000,00
1 20 45 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00
1 20 45 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
3.150.000,00 18.059.500,00 5.953.000,00 27.162.500,00
1 20 45 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 2.903.000,00 2.903.000,00
1 20 45 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 3.050.000,00 3.050.000,00
1 20 45 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3.150.000,00 8.990.000,00 - 12.140.000,00
105
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 45 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 6.049.500,00 - 6.049.500,00
1 20 45 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 45 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.820.000,00 - 1.820.000,00
1 20 46 Kelurahan Purwawinangun 6.650.000,00 52.350.000,00 16.000.000,00 75.000.000,00
1 20 46 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.000.000,00 34.160.000,00 - 40.160.000,00
1 20 46 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00
1 20 46 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.400.000,00 1.200.000,00 - 3.600.000,00
1 20 46 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 5.160.000,00 - 5.160.000,00
1 20 46 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1 20 46 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00
1 20 46 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 600.000,00 - 600.000,00
1 20 46 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 8.400.000,00 - 8.400.000,00
1 20 46 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 8.400.000,00 - 8.400.000,00
1 20 46 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00
1 20 46 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
650.000,00 18.190.000,00 16.000.000,00 34.840.000,00
1 20 46 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 4.000.000,00 4.000.000,00
1 20 46 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 12.000.000,00 12.000.000,00
1 20 46 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
650.000,00 9.350.000,00 - 10.000.000,00
1 20 46 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 4.800.000,00 - 4.800.000,00
1 20 46 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 46 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.840.000,00 - 2.840.000,00
1 20 47 Kelurahan Cijoho 6.910.000,00 51.690.000,00 16.400.000,00 75.000.000,00
1 20 47 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.200.000,00 29.993.000,00 - 34.193.000,00
1 20 47 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00
106
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 47 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.800.000,00 1.316.000,00 - 3.116.000,00
1 20 47 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.377.000,00 - 9.377.000,00
1 20 47 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 3.290.000,00 - 3.290.000,00
1 20 47 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 47 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 6.050.000,00 - 6.050.000,00
1 20 47 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 6.160.000,00 - 6.160.000,00
1 20 47 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2.400.000,00 - - 2.400.000,00
1 20 47 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
2.710.000,00 21.697.000,00 16.400.000,00 40.807.000,00
1 20 47 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 4.900.000,00 4.900.000,00
1 20 47 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 11.500.000,00 11.500.000,00
1 20 47 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.710.000,00 13.026.000,00 - 15.736.000,00
1 20 47 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 3.891.000,00 - 3.891.000,00
1 20 47 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.380.000,00 - 2.380.000,00
1 20 47 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1 20 48 Kelurahan Cigintung 7.700.000,00 44.832.400,00 22.467.600,00 75.000.000,00
1 20 48 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.400.000,00 29.833.100,00 - 35.233.100,00
1 20 48 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 780.000,00 - 780.000,00
1 20 48 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.400.000,00 1.201.000,00 - 3.601.000,00
1 20 48 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 12.106.510,00 - 12.106.510,00
1 20 48 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 4.023.090,00 - 4.023.090,00
1 20 48 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.590.000,00 - 1.590.000,00
1 20 48 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 900.000,00 - 900.000,00
1 20 48 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 5.317.500,00 - 5.317.500,00
1 20 48 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 3.915.000,00 - 3.915.000,00
1 20 48 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
107
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 48 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
2.300.000,00 14.999.300,00 22.467.600,00 39.766.900,00
1 20 48 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 15.734.600,00 15.734.600,00
1 20 48 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 6.733.000,00 6.733.000,00
1 20 48 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.300.000,00 5.533.300,00 - 7.833.300,00
1 20 48 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 7.016.000,00 - 7.016.000,00
1 20 48 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.250.000,00 - 1.250.000,00
1 20 48 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 49 Kelurahan Ciporang 9.870.000,00 50.317.000,00 14.813.000,00 75.000.000,00
1 20 49 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.720.000,00 33.303.000,00 - 40.023.000,00
1 20 49 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 4.440.000,00 - 4.440.000,00
1 20 49 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.920.000,00 2.774.000,00 - 4.694.000,00
1 20 49 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.140.000,00 - 9.140.000,00
1 20 49 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 4.544.000,00 - 4.544.000,00
1 20 49 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00
1 20 49 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.020.000,00 - 1.020.000,00
1 20 49 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 6.540.000,00 - 6.540.000,00
1 20 49 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 3.345.000,00 - 3.345.000,00
1 20 49 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00
1 20 49 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
3.150.000,00 17.014.000,00 14.813.000,00 34.977.000,00
1 20 49 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 3.996.000,00 3.996.000,00
1 20 49 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 10.817.000,00 10.817.000,00
1 20 49 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3.150.000,00 7.712.000,00 - 10.862.000,00
1 20 49 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 5.402.000,00 - 5.402.000,00
1 20 49 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00
108
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 49 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.100.000,00 - 2.100.000,00
1 20 50 Kelurahan Cigugur 10.080.000,00 54.070.000,00 10.850.000,00 75.000.000,00
1 20 50 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.800.000,00 28.730.000,00 - 33.530.000,00
1 20 50 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 2.580.000,00 - 2.580.000,00
1 20 50 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.400.000,00 1.800.000,00 - 4.200.000,00
1 20 50 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.600.000,00 - 7.600.000,00
1 20 50 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 4.850.000,00 - 4.850.000,00
1 20 50 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.100.000,00 - 1.100.000,00
1 20 50 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.980.000,00 - 1.980.000,00
1 20 50 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 7.200.000,00 - 7.200.000,00
1 20 50 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 1.620.000,00 - 1.620.000,00
1 20 50 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2.400.000,00 - - 2.400.000,00
1 20 50 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
5.280.000,00 25.340.000,00 10.850.000,00 41.470.000,00
1 20 50 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 5.100.000,00 5.100.000,00
1 20 50 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 5.750.000,00 5.750.000,00
1 20 50 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
5.280.000,00 15.140.000,00 - 20.420.000,00
1 20 50 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00
1 20 50 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 4.900.000,00 - 4.900.000,00
1 20 50 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.700.000,00 - 1.700.000,00
1 20 51 Kelurahan Cigadung 12.980.000,00 53.520.000,00 8.500.000,00 75.000.000,00
1 20 51 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.960.000,00 30.041.000,00 - 37.001.000,00
1 20 51 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.240.000,00 - 3.240.000,00
1 20 51 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.160.000,00 1.640.000,00 - 3.800.000,00
1 20 51 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.000.000,00 - 7.000.000,00
109
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 51 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 4.700.000,00 - 4.700.000,00
1 20 51 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00
1 20 51 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 600.000,00 - 600.000,00
1 20 51 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 5.621.000,00 - 5.621.000,00
1 20 51 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 6.040.000,00 - 6.040.000,00
1 20 51 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00
1 20 51 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
6.020.000,00 23.479.000,00 8.500.000,00 37.999.000,00
1 20 51 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 2.650.000,00 2.650.000,00
1 20 51 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 5.850.000,00 5.850.000,00
1 20 51 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
6.020.000,00 11.479.000,00 - 17.499.000,00
1 20 51 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 5.700.000,00 - 5.700.000,00
1 20 51 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 3.300.000,00 - 3.300.000,00
1 20 51 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 52 Kelurahan Sukamulya 10.000.000,00 46.600.000,00 18.400.000,00 75.000.000,00
1 20 52 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.960.000,00 29.640.000,00 - 36.600.000,00
1 20 52 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1 20 52 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 960.000,00 2.310.000,00 - 3.270.000,00
1 20 52 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.480.000,00 - 8.480.000,00
1 20 52 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 3.840.000,00 - 3.840.000,00
1 20 52 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00
1 20 52 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.380.000,00 - 1.380.000,00
1 20 52 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 3.630.000,00 - 3.630.000,00
1 20 52 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 5.400.000,00 - 5.400.000,00
1 20 52 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00
110
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 52 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
3.040.000,00 16.960.000,00 18.400.000,00 38.400.000,00
1 20 52 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 9.000.000,00 9.000.000,00
1 20 52 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 9.400.000,00 9.400.000,00
1 20 52 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3.040.000,00 6.960.000,00 - 10.000.000,00
1 20 52 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 20 52 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 52 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 20 53 Kelurahan Winduhaji 18.120.000,00 49.210.000,00 7.670.000,00 75.000.000,00
1 20 53 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
17.400.000,00 30.630.000,00 - 48.030.000,00
1 20 53 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 2.400.000,00 - 2.400.000,00
1 20 53 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.400.000,00 1.740.000,00 - 10.140.000,00
1 20 53 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.039.500,00 - 9.039.500,00
1 20 53 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 3.152.000,00 - 3.152.000,00
1 20 53 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00
1 20 53 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 1.080.000,00 - 1.080.000,00
1 20 53 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 5.318.500,00 - 5.318.500,00
1 20 53 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 4.300.000,00 - 4.300.000,00
1 20 53 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9.000.000,00 - - 9.000.000,00
1 20 53 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
720.000,00 18.580.000,00 7.670.000,00 26.970.000,00
1 20 53 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 4.000.000,00 4.000.000,00
1 20 53 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 3.670.000,00 3.670.000,00
1 20 53 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
720.000,00 3.120.000,00 - 3.840.000,00
1 20 53 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 10.060.000,00 - 10.060.000,00
1 20 53 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00
111
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 53 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 1.800.000,00 - 1.800.000,00
1 20 54 Kelurahan Cipari 10.260.000,00 49.840.000,00 14.900.000,00 75.000.000,00
1 20 54 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.160.000,00 21.445.000,00 - 26.605.000,00
1 20 54 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 54 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 960.000,00 2.040.000,00 - 3.000.000,00
1 20 54 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1 20 54 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 4.940.000,00 - 4.940.000,00
1 20 54 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 54 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 900.000,00 - 900.000,00
1 20 54 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 2.145.000,00 - 2.145.000,00
1 20 54 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 1.420.000,00 - 1.420.000,00
1 20 54 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.200.000,00 - - 4.200.000,00
1 20 54 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
5.100.000,00 28.395.000,00 14.900.000,00 48.395.000,00
1 20 54 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 4.900.000,00 4.900.000,00
1 20 54 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 10.000.000,00 10.000.000,00
1 20 54 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
5.100.000,00 15.395.000,00 - 20.495.000,00
1 20 54 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 20 54 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 20 54 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1 20 55 Kelurahan Citangtu 6.300.000,00 53.150.000,00 15.550.000,00 75.000.000,00
1 20 55 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.560.000,00 34.010.000,00 - 38.570.000,00
1 20 55 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 1.080.000,00 - 1.080.000,00
1 20 55 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 960.000,00 1.120.000,00 - 2.080.000,00
1 20 55 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.900.000,00 - 11.900.000,00
112
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 55 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 6.655.000,00 - 6.655.000,00
1 20 55 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 2.300.000,00 - 2.300.000,00
1 20 55 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 960.000,00 - 960.000,00
1 20 55 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 8.195.000,00 - 8.195.000,00
1 20 55 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 1.800.000,00 - 1.800.000,00
1 20 55 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00
1 20 55 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
1.740.000,00 19.140.000,00 15.550.000,00 36.430.000,00
1 20 55 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 4.100.000,00 4.100.000,00
1 20 55 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 11.450.000,00 11.450.000,00
1 20 55 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.740.000,00 5.260.000,00 - 7.000.000,00
1 20 55 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 6.230.000,00 - 6.230.000,00
1 20 55 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 4.050.000,00 - 4.050.000,00
1 20 55 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00
1 20 57 Sekretariat KORPRI 295.090.000,00 632.510.000,00 74.300.000,00 1.001.900.000,00
1 20 57 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
33.600.000,00 156.500.000,00 - 190.100.000,00
1 20 57 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00
1 20 57 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00 - - 16.800.000,00
1 20 57 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 20 57 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 20 57 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 4.820.000,00 - 4.820.000,00
1 20 57 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 7.500.000,00 - 7.500.000,00
1 20 57 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 37.180.000,00 - 37.180.000,00
1 20 57 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1 20 57 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16.800.000,00 - - 16.800.000,00
113
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 20 57 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
8.100.000,00 64.400.000,00 74.300.000,00 146.800.000,00
1 20 57 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 74.300.000,00 74.300.000,00
1 20 57 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
8.100.000,00 21.900.000,00 - 30.000.000,00
1 20 57 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00
1 20 57 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00
1 20 57 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 20 57 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
58.330.000,00 106.670.000,00 - 165.000.000,00
1 20 57 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.070.000,00 10.930.000,00 - 15.000.000,00
1 20 57 08 03 HUT KORPRI 23.100.000,00 76.900.000,00 - 100.000.000,00
1 20 57 08 06 Media Lingkaran KORPRI 31.160.000,00 18.840.000,00 - 50.000.000,00
1 20 57 36 Program Peningkatan Sumber Daya
Aparatur Bagi Anggota KORPRI
195.060.000,00 304.940.000,00 - 500.000.000,00
1 20 57 36 01 Pembinaan Anggota Korpri 20.250.000,00 29.750.000,00 - 50.000.000,00
1 20 57 36 02 Pembinaan Kerohanian dan Olahraga
Anggota Korpri
52.810.000,00 47.190.000,00 - 100.000.000,00
1 20 57 36 04 Sosialisasi Aturan Korpri 19.100.000,00 30.900.000,00 - 50.000.000,00
1 20 57 36 07 Penyelenggaraan PORPEMDA (BP) 102.900.000,00 197.100.000,00 - 300.000.000,00
1 21 KETAHANAN PANGAN 1.597.390.000,00 9.741.719.000,00 1.615.135.000,00 12.954.244.000,00
1 21 01 Dinas Pertanian, Peternakan
dan Perikanan
736.890.000,00 8.384.219.000,00 1.528.535.000,00 10.649.644.000,00
1 21 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
139.450.000,00 409.050.000,00 - 548.500.000,00
1 21 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1 21 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 21 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
1 21 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1 21 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 21 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
114
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 21 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 21 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1 21 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 21 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak
Tetap
6.500.000,00 - - 6.500.000,00
1 21 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 90.000.000,00 - - 90.000.000,00
1 21 01 01 32 Penunjang Operasional Balai Benih 42.950.000,00 107.050.000,00 - 150.000.000,00
1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
7.750.000,00 176.250.000,00 60.000.000,00 244.000.000,00
1 21 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 60.000.000,00 60.000.000,00
1 21 01 02 14 Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00
1 21 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
1.000.000,00 49.000.000,00 - 50.000.000,00
1 21 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 21 01 02 46 Renovasi Gudang Balai Benih Padi
dan Palawija
6.750.000,00 18.250.000,00 - 25.000.000,00
1 21 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.200.000,00 10.800.000,00 - 15.000.000,00
1 21 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.200.000,00 10.800.000,00 - 15.000.000,00
1 21 01 15 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
188.490.000,00 628.410.000,00 8.100.000,00 825.000.000,00
1 21 01 15 01 Pemantapan ketahanan pangan 37.200.000,00 112.800.000,00 - 150.000.000,00
1 21 01 15 02 Pengembangan desa mandiri pangan 28.100.000,00 46.900.000,00 - 75.000.000,00
1 21 01 15 03 Penunjang pengembangan cadangan
pangan daerah
19.040.000,00 55.960.000,00 - 75.000.000,00
1 21 01 15 06 Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
7.100.000,00 17.900.000,00 - 25.000.000,00
1 21 01 15 07 Pengembangan perbenihan/
perbibitan 5 Kecamatan di Kab.
Kuningan
31.100.000,00 263.400.000,00 5.500.000,00 300.000.000,00
1 21 01 15 08 Peningkatan produksi, produktivitas
dan mutu produktivitas pertanian
18.650.000,00 78.750.000,00 2.600.000,00 100.000.000,00
1 21 01 15 09 Pengendalian Hama Terpadu
Tanaman Pangan dan Hortikultura
47.300.000,00 52.700.000,00 - 100.000.000,00
1 21 01 15 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
84.450.000,00 3.926.450.000,00 1.364.180.000,00 5.375.080.000,00
1 21 01 15 03 Kegiatan DAK Bidang Pertanian - 3.392.727.000,00 1.230.073.000,00 4.622.800.000,00
115
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 21 01 15 04 Pendamping DAK Bidang Pertanian - 339.273.000,00 123.007.000,00 462.280.000,00
1 21 01 15 05 Penunjang DAK Bidang Pertanian 44.950.000,00 42.450.000,00 2.600.000,00 90.000.000,00
1 21 01 15 13 Ekstensifikasi Bawang Merah
"Sumenep"
12.350.000,00 37.650.000,00 - 50.000.000,00
1 21 01 15 14 Promosi atas hasil produksi Pertanian/
perkebunan unggulan daerah
7.800.000,00 33.700.000,00 8.500.000,00 50.000.000,00
1 21 01 15 16 Pengembangan Perbenihan 19.350.000,00 80.650.000,00 - 100.000.000,00
1 21 01 16 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
56.600.000,00 436.450.000,00 6.950.000,00 500.000.000,00
1 21 01 16 03 Ekstensifikasi Ternak Domba 43.700.000,00 299.350.000,00 6.950.000,00 350.000.000,00
1 21 01 16 04 Ekstensifikasi Ternak Sapi 12.900.000,00 137.100.000,00 - 150.000.000,00
1 21 01 17 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
133.850.000,00 390.845.000,00 50.305.000,00 575.000.000,00
1 21 01 17 02 Peningkatan inseminasi buatan (IB) 23.850.000,00 101.150.000,00 - 125.000.000,00
1 21 01 17 03 Penyusunan data base sapi potong,
sapi perah dan kerbau
53.100.000,00 39.900.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00
1 21 01 17 04 Peningkatan Sarana Poskeswan 11.000.000,00 95.695.000,00 43.305.000,00 150.000.000,00
1 21 01 17 05 Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit menular
45.900.000,00 154.100.000,00 - 200.000.000,00
1 21 01 21 Program Peningkatan Produksi dan
Pemasaran Hasil
Pertanian/Perkebunan
36.750.000,00 288.250.000,00 - 325.000.000,00
1 21 01 21 13 Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa
Dukuh Tengah Kecamatan Maleber
12.250.000,00 112.750.000,00 - 125.000.000,00
1 21 01 21 14 Pengadaan Pipa Pertanian Kelompok
Tani Salak Desa Cimara Kecamatan
Pasawahan
12.250.000,00 87.750.000,00 - 100.000.000,00
1 21 01 21 15 Pembuatan Jalan Usaha Tani Blok
Dukuh - Huludayeuh Desa Tinggar
Kecamatan Kadugede
12.250.000,00 87.750.000,00 - 100.000.000,00
1 21 01 15 'Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
42.250.000,00 1.985.814.000,00 39.000.000,00 2.067.064.000,00
1 21 01 15 02 Kegiatan DAK Bidang Perikanan - 1.652.785.455,00 35.454.545,00 1.688.240.000,00
1 21 01 15 03 Pendamping DAK Bidang Perikanan - 165.278.545,00 3.545.455,00 168.824.000,00
1 21 01 15 04 Penunjang DAK Bidang Perikanan 21.800.000,00 13.200.000,00 - 35.000.000,00
1 21 01 15 08 Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
2.700.000,00 47.300.000,00 - 50.000.000,00
1 21 01 15 09 Ekstensifikasi Budidaya Ikan Mas dan
Gurame
4.500.000,00 45.500.000,00 - 50.000.000,00
1 21 01 15 10 Pengembangbiakan bibit ikan unggul 13.250.000,00 61.750.000,00 - 75.000.000,00
116
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 21 01 16 Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Air Tawar :
43.100.000,00 131.900.000,00 - 175.000.000,00
1 21 01 16 01 Pengembangan Kawasan Budidaya
Perairan Umum
4.100.000,00 45.900.000,00 - 50.000.000,00
1 21 01 16 02 Pengembangan Perikanan Rakyat 2.700.000,00 47.300.000,00 - 50.000.000,00
1 21 01 16 03 Pelatihan Pembudidaya Ikan 36.300.000,00 38.700.000,00 - 75.000.000,00
1 21 02 Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
860.500.000,00 1.357.500.000,00 86.600.000,00 2.304.600.000,00
1 21 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
225.400.000,00 642.000.000,00 8.000.000,00 875.400.000,00
1 21 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00
1 21 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1 21 02 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 21 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 21 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 21 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 12.000.000,00 8.000.000,00 20.000.000,00
1 21 02 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 21 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
1 21 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 86.400.000,00 - - 86.400.000,00
1 21 02 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
139.000.000,00 - - 139.000.000,00
1 21 02 01 31 Penyediaan Operasional Administrasi
Kantor BP3K
- 360.000.000,00 - 360.000.000,00
1 21 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
18.000.000,00 158.400.000,00 78.600.000,00 255.000.000,00
1 21 02 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 21 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - 1.400.000,00 28.600.000,00 30.000.000,00
1 21 02 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
12.000.000,00 38.000.000,00 - 50.000.000,00
1 21 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
6.000.000,00 19.000.000,00 - 25.000.000,00
1 21 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
117
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 21 02 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00 - - 10.000.000,00
1 21 02 05 20 Bimbingan Teknis dan Penilaian
Angka Kredit Fungsional Penyuluh
10.000.000,00 - - 10.000.000,00
1 21 02 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
5.400.000,00 9.600.000,00 - 15.000.000,00
1 21 02 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.400.000,00 9.600.000,00 - 15.000.000,00
1 21 02 16 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
482.000.000,00 417.200.000,00 - 899.200.000,00
1 21 02 16 02 Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian, perikanan dan
kehutanan
21.600.000,00 78.400.000,00 - 100.000.000,00
1 21 02 16 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian, perikanan dan kehutanan
32.900.000,00 47.100.000,00 - 80.000.000,00
1 21 02 16 04 Peringatan hari krida pertanian (HKP) 1.800.000,00 23.200.000,00 - 25.000.000,00
1 21 02 16 05 Penilaian kelas kemampuan kelompok
tani tahun 2013
14.350.000,00 10.650.000,00 - 25.000.000,00
1 21 02 16 06 Penyusunan data base penyuluhan 31.200.000,00 43.800.000,00 - 75.000.000,00
1 21 02 16 07 Penyusunan programa penyuluhan
tahun 2014
30.100.000,00 69.900.000,00 - 100.000.000,00
1 21 02 16 08 Penunjang Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP)
17.400.000,00 32.600.000,00 - 50.000.000,00
1 21 02 16 09 Penilaian/lomba petani dan penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan
tahun 2013
5.800.000,00 69.200.000,00 - 75.000.000,00
1 21 02 16 10 Pertemuan teknis penyuluh pertanian,
perikanan dan kehutanan tahun 2013
5.850.000,00 19.150.000,00 - 25.000.000,00
1 21 02 16 14 Jambore Karya Penyuluh 1.800.000,00 23.200.000,00 - 25.000.000,00
1 21 02 16 15 Biaya Operasional Penyuluh Pertanian
(BP)
248.520.000,00 - - 248.520.000,00
1 21 02 16 16 Biaya Operasional Penyuluh
Perikanan dan Kelautan (BP)
2.280.000,00 - - 2.280.000,00
1 21 02 16 17 Biaya Operasional Penyuluh
Kehutanan (BP)
68.400.000,00 - - 68.400.000,00
1 21 02 20 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
119.700.000,00 130.300.000,00 - 250.000.000,00
1 21 02 20 01 Pemberdayaan petani melalui
teknologi dan informasi pertanian/FMA
45.100.000,00 54.900.000,00 - 100.000.000,00
1 21 02 20 05 Demplot Persemaian dan Kebun
Koleksi tanaman Kehutanan
50.300.000,00 49.700.000,00 - 100.000.000,00
1 21 02 20 06 Demplot Penyuluhan Kehutanan
Terpadu
24.300.000,00 25.700.000,00 - 50.000.000,00
118
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1.275.295.000,00 6.177.705.000,00 100.000.000,00 7.553.000.000,00
1 22 01 Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.275.295.000,00 6.177.705.000,00 100.000.000,00 7.553.000.000,00
1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
25.200.000,00 348.350.000,00 - 373.550.000,00
1 22 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 22 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000,00 12.800.000,00 - 20.000.000,00
1 22 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 22 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 22 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 5.550.000,00 - 5.550.000,00
1 22 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 22 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1 22 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
1 22 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 - - 18.000.000,00
1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
9.375.000,00 165.075.000,00 100.000.000,00 274.450.000,00
1 22 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 22 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 22 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
9.375.000,00 15.625.000,00 - 25.000.000,00
1 22 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1 22 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 9.450.000,00 - 9.450.000,00
1 22 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 22 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
12.150.000,00 12.850.000,00 - 25.000.000,00
1 22 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.150.000,00 12.850.000,00 - 25.000.000,00
1 22 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.750.000,00 10.250.000,00 - 15.000.000,00
1 22 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.750.000,00 10.250.000,00 - 15.000.000,00
119
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
141.290.000,00 4.158.710.000,00 - 4.300.000.000,00
1 22 01 15 01 Perlombaan Desa 109.290.000,00 40.710.000,00 - 150.000.000,00
1 22 01 15 02 Penunjang Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan untuk Aspal dan
Semen
32.000.000,00 4.118.000.000,00 - 4.150.000.000,00
1 22 01 16 'Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Desa
772.830.000,00 942.170.000,00 - 1.715.000.000,00
1 22 01 16 04 Biaya Umum PAP PNPM mandiri
perdesaan
309.850.000,00 140.150.000,00 - 450.000.000,00
1 22 01 16 05 Bimbingan teknis kepala desa dan
perangkat desa
51.350.000,00 148.650.000,00 - 200.000.000,00
1 22 01 16 06 Bulan bakti gotong royong masyarakat
(BBGRM)
6.150.000,00 193.850.000,00 - 200.000.000,00
1 22 01 16 08 Lomba posyandu 27.900.000,00 22.100.000,00 - 50.000.000,00
1 22 01 16 14 Evaluasi Pelaksanaan ADD
Semesteran
29.050.000,00 20.950.000,00 - 50.000.000,00
1 22 01 16 15 Evaluasi Akhir Tahun
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
28.300.000,00 21.700.000,00 - 50.000.000,00
1 22 01 16 20 Fasilitasi Penyusunan APBDes 29.050.000,00 20.950.000,00 - 50.000.000,00
1 22 01 16 26 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan
dan Pelantikan Kepala Desa
60.900.000,00 139.100.000,00 - 200.000.000,00
1 22 01 16 27 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
93.500.000,00 106.500.000,00 - 200.000.000,00
1 22 01 16 28 Fasilitasi Penunjang Pemetaan dan
Pengelolaan Penyaluran Bantuan
kepada Pemerintah Desa lainnya
64.780.000,00 60.220.000,00 - 125.000.000,00
1 22 01 16 29 Peningkatan Partisipasi melalui
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat dan Temu Kader
Pemberdayaan Masyarakat (BP)
70.000.000,00 - - 70.000.000,00
1 22 01 16 30 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta
Masyarakat melalui TMMD dan
BSMSS
2.000.000,00 68.000.000,00 - 70.000.000,00
1 22 01 17 Program Peningkatan Usaha
Ekonomi Masyarakat Perdesaan
309.700.000,00 540.300.000,00 - 850.000.000,00
1 22 01 17 02 Pelatihan pengelola/pengguna TTG
bagi kelompok usaha mikro
perdesaan
25.300.000,00 174.700.000,00 - 200.000.000,00
1 22 01 17 03 Pelatihan pengelola/pengurus
lembaga keuangan mikro
17.650.000,00 32.350.000,00 - 50.000.000,00
1 22 01 17 04 Fasilitasi Kegiatan TP.PKK 150.650.000,00 49.350.000,00 - 200.000.000,00
1 22 01 17 05 Peningkatan dan Pengembangan
UP2K
62.400.000,00 12.600.000,00 - 75.000.000,00
120
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 22 01 17 06 Peningkatan Kapasitas Kader PKK 47.600.000,00 52.400.000,00 - 100.000.000,00
1 22 01 17 07 Evaluasi Kegiatan 10 Program PKK 6.100.000,00 68.900.000,00 - 75.000.000,00
1 22 01 17 08 Peningkatan Program Terpadu PKK - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1 24 KEARSIPAN 159.400.000,00 588.550.000,00 203.450.000,00 951.400.000,00
1 24 01 Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah
159.400.000,00 588.550.000,00 203.450.000,00 951.400.000,00
1 24 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
24.000.000,00 180.800.000,00 1.600.000,00 206.400.000,00
1 24 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 11.400.000,00 - 11.400.000,00
1 24 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 24 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00
1 24 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1 24 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1 24 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 24 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.400.000,00 1.600.000,00 5.000.000,00
1 24 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 24 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 35.000.000,00 - 35.000.000,00
1 24 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 24 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 24.000.000,00 - - 24.000.000,00
1 24 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
20.900.000,00 59.100.000,00 50.000.000,00 130.000.000,00
1 24 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1 24 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
20.900.000,00 4.100.000,00 - 25.000.000,00
1 24 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 24 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
1 24 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
4.800.000,00 10.200.000,00 - 15.000.000,00
1 24 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.800.000,00 10.200.000,00 - 15.000.000,00
1 24 01 15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
47.800.000,00 152.200.000,00 - 200.000.000,00
121
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 24 01 15 02 Pelatihan para pengelola arsip SKPD 24.650.000,00 75.350.000,00 - 100.000.000,00
1 24 01 15 03 Pelatihan para pengelola arsip
kelurahan/desa
23.150.000,00 76.850.000,00 - 100.000.000,00
1 24 01 16 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
19.600.000,00 130.400.000,00 - 150.000.000,00
1 24 01 16 01 Pemilahan dan Penataan arsip SKPD 17.100.000,00 32.900.000,00 - 50.000.000,00
1 24 01 16 02 Pengadaan Sarana Kearsipan
Desa/Kelurahan
2.500.000,00 97.500.000,00 - 100.000.000,00
1 24 01 15 Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Pengelolaan
Perpustakaan
18.650.000,00 34.500.000,00 146.850.000,00 200.000.000,00
1 24 01 15 03 Pembinaan para pengelola
perpustakaan sekolah dan perguruan
tinggi
15.800.000,00 31.700.000,00 2.500.000,00 50.000.000,00
1 24 01 15 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan Umum
2.850.000,00 2.800.000,00 144.350.000,00 150.000.000,00
1 24 01 16 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
23.650.000,00 21.350.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00
1 24 01 16 04 Pelatihan para pengelola
Perpustakaan desa / kelurahan
23.650.000,00 21.350.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00
1 25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
378.040.000,00 1.419.979.050,00 455.080.950,00 2.253.100.000,00
1 25 01 Dinas Komunikasi dan
Informatika
378.040.000,00 1.419.979.050,00 455.080.950,00 2.253.100.000,00
1 25 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
39.000.000,00 399.100.000,00 - 438.100.000,00
1 25 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 86.400.000,00 - 86.400.000,00
1 25 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1 25 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.000.000,00 2.500.000,00 - 11.500.000,00
1 25 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
- 5.200.000,00 - 5.200.000,00
1 25 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 25 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1 25 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 25 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1 25 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
122
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 25 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1 25 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000,00 - - 30.000.000,00
1 25 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
5.000.000,00 175.000.000,00 145.000.000,00 325.000.000,00
1 25 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
- - 64.400.000,00 64.400.000,00
1 25 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 80.600.000,00 80.600.000,00
1 25 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
5.000.000,00 20.000.000,00 - 25.000.000,00
1 25 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1 25 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 25 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1 25 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.350.000,00 12.650.000,00 - 15.000.000,00
1 25 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.350.000,00 12.650.000,00 - 15.000.000,00
1 25 01 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
293.890.000,00 791.110.000,00 265.000.000,00 1.350.000.000,00
1 25 01 15 01 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
18.450.000,00 31.550.000,00 - 50.000.000,00
1 25 01 15 03 Fasilitasi akses informasi dan
komunikasi bagi masyarakat
(Pemberdayaan M-CAP)
28.000.000,00 32.000.000,00 - 60.000.000,00
1 25 01 15 04 Pengelolaan website resmi pemkab
Kuningan
17.950.000,00 48.050.000,00 34.000.000,00 100.000.000,00
1 25 01 15 05 Peningkatan pelayanan informasi
pembangunan kepada masyarakat
6.300.000,00 68.700.000,00 - 75.000.000,00
1 25 01 15 06 Fasilitasi akses internet untuk desa
(Desa Pinter)
10.800.000,00 164.200.000,00 - 175.000.000,00
1 25 01 15 08 Layanan pengadaan secara elektronik
(LPSE)
21.600.000,00 28.400.000,00 - 50.000.000,00
1 25 01 15 10 Media Center 74.040.000,00 70.960.000,00 - 145.000.000,00
1 25 01 15 12 Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Bidang Komunikasi
59.800.000,00 40.200.000,00 - 100.000.000,00
1 25 01 15 18 Sistem Informasi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
7.750.000,00 34.250.000,00 58.000.000,00 100.000.000,00
1 25 01 15 19 Monitoring dan Evaluasi Penataan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi
10.300.000,00 39.700.000,00 - 50.000.000,00
1 25 01 15 20 Peningkatan Sarana LPSE 8.100.000,00 204.400.000,00 37.500.000,00 250.000.000,00
123
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 25 01 15 21 Sistem Informasi Terpadu melalui
VPN IP
7.400.000,00 7.100.000,00 135.500.000,00 150.000.000,00
1 25 01 15 22 Migrasi Operating System IGOS
(Indonesia Go Open Source SKPD di
Lingkup Pemkab. Kuningan
23.400.000,00 21.600.000,00 - 45.000.000,00
1 25 01 16 Program Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
37.800.000,00 42.119.050,00 45.080.950,00 125.000.000,00
1 25 01 16 07 Pengadaan Sarana Bidang
Komunikasi
1.650.000,00 3.269.050,00 45.080.950,00 50.000.000,00
1 25 01 16 08 Pelatihan Aplikasi Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik
15.400.000,00 9.600.000,00 - 25.000.000,00
1 25 01 16 09 Pelatihan SDM LPSE 1.250.000,00 23.750.000,00 - 25.000.000,00
1 25 01 16 10 Seleksi Dewan Pengawas LPPL 19.500.000,00 5.500.000,00 - 25.000.000,00
2 URUSAN PILIHAN 1.548.672.500,00 4.713.416.500,00 1.327.533.000,00 7.589.622.000,00
2 02 KEHUTANAN 789.376.500,00 3.135.671.500,00 392.500.000,00 4.317.548.000,00
2 02 01 Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
789.376.500,00 3.135.671.500,00 392.500.000,00 4.317.548.000,00
2 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
215.880.000,00 420.270.000,00 - 636.150.000,00
2 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
2 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.880.000,00 8.120.000,00 - 11.000.000,00
2 02 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
15.000.000,00 - - 15.000.000,00
2 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 56.000.000,00 - 56.000.000,00
2 02 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00
2 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00
2 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
2 02 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
2 02 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 102.150.000,00 - 102.150.000,00
2 02 01 01 22 Penunjang Operasional UPTD - 96.000.000,00 - 96.000.000,00
2 02 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
198.000.000,00 - - 198.000.000,00
2 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
6.100.000,00 181.900.000,00 60.000.000,00 248.000.000,00
124
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
2 02 01 02 11 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
- - 60.000.000,00 60.000.000,00
2 02 01 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 28.000.000,00 - 28.000.000,00
2 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
6.100.000,00 23.900.000,00 - 30.000.000,00
2 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 130.000.000,00 - 130.000.000,00
2 02 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
2.900.000,00 12.100.000,00 - 15.000.000,00
2 02 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.900.000,00 12.100.000,00 - 15.000.000,00
2 02 01 21 Program Peningkatan Produksi dan
Pemasaran Hasil
Pertanian/Perkebunan
44.710.000,00 130.290.000,00 - 175.000.000,00
2 02 01 21 09 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh
Rakyat
17.400.000,00 32.600.000,00 - 50.000.000,00
2 02 01 21 10 Perluasan areal tanaman pala 5.280.000,00 19.720.000,00 - 25.000.000,00
2 02 01 21 12 Peningkatan Penanganan Pasca
Panen dan Pengolahan Hasil Produksi
Perkebunan
22.030.000,00 77.970.000,00 - 100.000.000,00
2 02 01 15 Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
513.686.500,00 2.347.211.500,00 332.500.000,00 3.193.398.000,00
2 02 01 15 01 DAK Bidang Kehutanan 89.727.273,00 812.452.727,00 275.000.000,00 1.177.180.000,00
2 02 01 15 02 Pendamping DAK 8.972.727,00 81.245.273,00 27.500.000,00 117.718.000,00
2 02 01 15 03 Penunjang DAK 17.610.000,00 5.890.000,00 - 23.500.000,00
2 02 01 15 05 Pemeliharan Hutan Kota 59.000.000,00 91.000.000,00 - 150.000.000,00
2 02 01 15 06 Pengembangan kebun bibit permanen
(KBP) Cijoho dan kebun dinas (KBD)
Puncak
42.840.000,00 32.160.000,00 - 75.000.000,00
2 02 01 15 08 Pengembangan model agroforestry di
kawasan berfungsi lindung
25.550.000,00 49.450.000,00 - 75.000.000,00
2 02 01 15 09 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan hutan melalui
sistem PHBM
46.300.000,00 28.700.000,00 - 75.000.000,00
2 02 01 15 11 Penunjang Gerakan Rehabilitasi lahan
Kritis (GRLK)
18.600.000,00 31.400.000,00 - 50.000.000,00
2 02 01 15 12 Pelestarian Kawasan Lindung 41.600.000,00 58.400.000,00 - 100.000.000,00
2 02 01 15 13 Gerakan Penanaman dan
Penghijauan Lingkungan
51.160.000,00 98.840.000,00 - 150.000.000,00
2 02 01 15 14 Penataan Kebun Raya Kuningan
(KRK)
92.456.500,00 277.543.500,00 30.000.000,00 400.000.000,00
2 02 01 15 15 Pengembangan Kebun Raya
Kuningan (KRK) sebagai Destinasi
Ekowisata Kab. Kuningan (BP)
19.870.000,00 780.130.000,00 - 800.000.000,00
125
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
2 02 01 17 Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
6.100.000,00 43.900.000,00 - 50.000.000,00
2 02 01 17 01 Penataan Penggunaan Lahan sesuai
Fungsinya untuk Perencanaan
Kegiatan RHL
6.100.000,00 43.900.000,00 - 50.000.000,00
2 06 PERDAGANGAN 759.296.000,00 1.577.745.000,00 935.033.000,00 3.272.074.000,00
2 06 01 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
759.296.000,00 1.577.745.000,00 935.033.000,00 3.272.074.000,00
2 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
379.246.000,00 398.850.000,00 - 778.096.000,00
2 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
- 33.500.000,00 - 33.500.000,00
2 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
2 06 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00
2 06 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
2 06 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.350.000,00 - 10.350.000,00
2 06 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00
2 06 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
2 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
2 06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak
Tetap
14.950.000,00 - - 14.950.000,00
2 06 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15.600.000,00 - - 15.600.000,00
2 06 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian
Lepas
348.696.000,00 - - 348.696.000,00
2 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
3.000.000,00 157.000.000,00 60.000.000,00 220.000.000,00
2 06 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 60.000.000,00 60.000.000,00
2 06 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00
2 06 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2 06 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00
2 06 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 17.000.000,00 - 17.000.000,00
2 06 01 08 Program Peningkatan Informasi
Pembangunan
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00
126
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
2 06 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
2 06 01 15 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
96.100.000,00 349.900.000,00 4.000.000,00 450.000.000,00
2 06 01 15 01 Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
12.450.000,00 83.550.000,00 4.000.000,00 100.000.000,00
2 06 01 15 02 Promosi produk unggulan daerah,
regional dan nasional
5.900.000,00 94.100.000,00 - 100.000.000,00
2 06 01 15 08 Pembentukan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK)
64.650.000,00 85.350.000,00 - 150.000.000,00
2 06 01 15 12 Food Festival Kuningan 13.100.000,00 86.900.000,00 - 100.000.000,00
2 06 01 17 Program Peningkatan Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri
47.200.000,00 127.800.000,00 - 175.000.000,00
2 06 01 17 01 Pemantapan dan tindaklanjut
operasional sistem resi gudang
5.500.000,00 69.500.000,00 - 75.000.000,00
2 06 01 17 02 Pendataan Sarana Perdagangan 19.700.000,00 30.300.000,00 - 50.000.000,00
2 06 01 17 04 Pelatihan Manajemen Usaha 22.000.000,00 28.000.000,00 - 50.000.000,00
2 06 01 18 Program Pembinaan dan
Pengembangan Pasar Daerah dan
Desa
83.900.000,00 159.045.000,00 871.033.000,00 1.113.978.000,00
2 06 01 18 01 Pengadaan sarana dan prasarana
keamanan dan ketertiban pasar
11.100.000,00 13.045.000,00 25.855.000,00 50.000.000,00
2 06 01 18 02 Pengadaan sarana dan Prasarana
Kebersihan Pasar
15.450.000,00 84.550.000,00 - 100.000.000,00
2 06 01 18 08 Pembinaan Aparatur Pengelola Pasar
Tradisional se-Kabupaten Kuningan
24.750.000,00 50.250.000,00 - 75.000.000,00
2 06 01 18 10 Penataan dan Pengamanan Pasar
Daerah pada bulan Puasa dan
Lebaran 1434H/2013
26.800.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 30.000.000,00
2 06 01 18 11 DAK Bidang Perdagangan - - 766.980.000,00 766.980.000,00
2 06 01 18 12 Pendamping DAK Bidang
Perdagangan
- - 76.698.000,00 76.698.000,00
2 06 01 18 13 Penunjang DAK Bidang Perdagangan 5.800.000,00 9.500.000,00 - 15.300.000,00
2 06 01 15 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
84.450.000,00 285.550.000,00 - 370.000.000,00
2 06 01 15 01 Pelatihan berproduksi yang baik/good
manufacturing practice (GMP) dan
pengembangan produk
16.550.000,00 23.450.000,00 - 40.000.000,00
2 06 01 15 10 Pengembangan Industri Bambu 11.600.000,00 28.400.000,00 - 40.000.000,00
2 06 01 15 12 Penguatan Hasil Industri Agro dan
Aneka Industri melalui Fasilitasi
Pameran
5.450.000,00 84.550.000,00 - 90.000.000,00
127
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
2 06 01 15 13 Penumbuhan Industri Kecil Menengah
di lokasi P2WKSS tahun 2013
17.400.000,00 57.600.000,00 - 75.000.000,00
2 06 01 15 14 Sosialisasi Pendaftaran Merk Hak
Kekayaan Intelektual (HKI)
25.300.000,00 49.700.000,00 - 75.000.000,00
2 06 01 15 15 Pelatihan dan Bantuan Mesin untuk
pengembangan Industri Kasur Lantai
Kuningan
8.150.000,00 41.850.000,00 - 50.000.000,00
2 06 01 16 Program Peningkatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Sistem
Produksi
65.400.000,00 84.600.000,00 - 150.000.000,00
2 06 01 16 01 Sosialisasi/fasilitasi dan sertifikasi
P-IRT
65.400.000,00 84.600.000,00 - 150.000.000,00
JUMLAH 65.526.269.536,00 180.762.844.519,00 241.236.834.518,00 487.525.948.573,00
BUPATI KUNINGAN
H. AANG HAMID SUGANDA
128