128
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : 01 TAHUN 2013 : 29 JANUARI 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 URUSAN WAJIB 63.977.597.036,00 176.049.428.019,00 239.909.301.518,00 479.936.326.573,00 1 01 PENDIDIKAN 5.291.190.000,00 8.638.325.650,00 38.457.807.500,00 52.387.323.150,00 1 01 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 5.291.190.000,00 8.638.325.650,00 38.457.807.500,00 52.387.323.150,00 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.180.800.000,00 1.165.384.400,00 10.000.000,00 4.356.184.400,00 1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 30.584.400,00 - 30.584.400,00 1 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.800.000,00 16.200.000,00 - 27.000.000,00 1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 1 01 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 1 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1 01 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 10.000.000,00 10.000.000,00 1 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 1 01 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 1 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 608.400.000,00 - - 608.400.000,00 1 01 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 21.600.000,00 13.600.000,00 - 35.200.000,00 1 01 01 01 29 Penyediaan Jasa Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS 2.540.000.000,00 - - 2.540.000.000,00 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 40.000.000,00 460.000.000,00 150.000.000,00 650.000.000,00 1 01 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 75.000.000,00 75.000.000,00 1 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 75.000.000,00 75.000.000,00 1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,00 160.000.000,00 - 200.000.000,00 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH

NOMORTANGGAL

: 01 TAHUN 2013: 29 JANUARI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2013

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 URUSAN WAJIB 63.977.597.036,00 176.049.428.019,00 239.909.301.518,00 479.936.326.573,00

1 01 PENDIDIKAN 5.291.190.000,00 8.638.325.650,00 38.457.807.500,00 52.387.323.150,00

1 01 01 Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga

5.291.190.000,00 8.638.325.650,00 38.457.807.500,00 52.387.323.150,00

1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.180.800.000,00 1.165.384.400,00 10.000.000,00 4.356.184.400,00

1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00

1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- 30.584.400,00 - 30.584.400,00

1 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.800.000,00 16.200.000,00 - 27.000.000,00

1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1 01 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 01 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 10.000.000,00 10.000.000,00

1 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 01 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 300.000.000,00 - 300.000.000,00

1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak

Tetap

608.400.000,00 - - 608.400.000,00

1 01 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 21.600.000,00 13.600.000,00 - 35.200.000,00

1 01 01 01 29 Penyediaan Jasa Guru dan Tenaga

Kependidikan Non PNS

2.540.000.000,00 - - 2.540.000.000,00

1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

40.000.000,00 460.000.000,00 150.000.000,00 650.000.000,00

1 01 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 75.000.000,00 75.000.000,00

1 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 75.000.000,00 75.000.000,00

1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

40.000.000,00 160.000.000,00 - 200.000.000,00

1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 250.000.000,00 - 250.000.000,00

1

Page 2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 01 01 02 25 Pemeliharaan Gedung GOR Ewangga - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 140.000.000,00 - 140.000.000,00

1 01 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 01 01 05 02 Beasiswa bantuan tugas belajar,

ikatan dinas dan bantuan penyetaraan

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 01 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

7.000.000,00 18.000.000,00 - 25.000.000,00

1 01 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 7.000.000,00 18.000.000,00 - 25.000.000,00

1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 29.000.000,00 121.000.000,00 - 150.000.000,00

1 01 01 15 03 Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik TK

23.000.000,00 27.000.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 15 05 Pembangunan sarana dan prasarana

bermain

6.000.000,00 94.000.000,00 - 100.000.000,00

1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

248.250.000,00 1.522.050.000,00 35.762.212.000,00 37.532.512.000,00

1 01 01 16 01 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP 49.500.000,00 100.500.000,00 - 150.000.000,00

1 01 01 16 04 Kegiatan Lomba-lomba Tingkat SMP

(FLS2N), OSN dan Lomojari SMP

Terbuka

30.700.000,00 119.300.000,00 - 150.000.000,00

1 01 01 16 08 Penunjang Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

8.100.000,00 41.900.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 16 20 Pelaksanaan UN SD 21.000.000,00 329.000.000,00 - 350.000.000,00

1 01 01 16 21 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni

Siswa Nasional SD dan OSN SD

32.140.000,00 67.860.000,00 - 100.000.000,00

1 01 01 16 23 Pelaksanaan Kegiatan Baca, Tulis,

Hitung (Calistung)

21.180.000,00 28.820.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 16 24 Fasilitasi Merger SD 32.530.000,00 17.470.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 16 36 DAK Bidang Pendidikan - - 30.227.920.000,00 30.227.920.000,00

1 01 01 16 37 Pendamping DAK Pendidikan - - 3.022.792.000,00 3.022.792.000,00

1 01 01 16 38 Penunjang DAK Bidang Pendidikan 38.400.000,00 550.100.000,00 11.500.000,00 600.000.000,00

1 01 01 16 40 Pemagaran Sekolah SD, SMP, SMA

dan SMK

- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1 01 01 16 41 Pembangunan WC untuk SD - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1 01 01 16 43 Penunjang Pembangunan WC dan

Pemagaran

14.700.000,00 115.300.000,00 - 130.000.000,00

1 01 01 16 44 Pengembangan Pembelajaran

Karakter Bangsa SD ( BP )

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00

2

Page 3: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 01 01 16 45 Pengembangan Pembelajaran

Karakter Bangsa SMP (BP)

- 54.000.000,00 - 54.000.000,00

1 01 01 16 46 Pemberdayaan SD/SMP Satu Atap

(BP)

- 52.800.000,00 - 52.800.000,00

1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah 189.450.000,00 505.550.000,00 1.660.000.000,00 2.355.000.000,00

1 01 01 17 02 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA

dan SMK

80.910.000,00 69.090.000,00 - 150.000.000,00

1 01 01 17 03 Penyelenggaraan lomba kompetensi

siswa (LKS) SMK tingkat Kabupaten,

Provinsi dan Nasional

40.240.000,00 59.760.000,00 - 100.000.000,00

1 01 01 17 04 Try Out Ujian Nasional SMA 10.520.000,00 39.480.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 17 07 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA 16.040.000,00 33.960.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 17 08 Penyelenggaraan EPITEC 1.690.000,00 28.310.000,00 - 30.000.000,00

1 01 01 17 17 Penunjang Akreditasi SMA dan SMK 5.600.000,00 19.400.000,00 - 25.000.000,00

1 01 01 17 18 Penunjang Sekolah berbudaya

lingkungan

3.800.000,00 46.200.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 17 19 Uji Kompetensi Siswa SMK 2.900.000,00 47.100.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 17 21 Lomba debat B.Inggris Tk.Kabupaten

dan Provinsi

8.600.000,00 16.400.000,00 - 25.000.000,00

1 01 01 17 23 Sharing RKB 58 Lokal - - 1.660.000.000,00 1.660.000.000,00

1 01 01 17 24 Penunjang RKB 14.700.000,00 125.300.000,00 - 140.000.000,00

1 01 01 17 25 Penyelenggaraan FL2SN SMA 4.450.000,00 20.550.000,00 - 25.000.000,00

1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal

dan Informal

90.200.000,00 184.800.000,00 - 275.000.000,00

1 01 01 18 01 Peningkatan Sarana Taman Bacaan

Masyarakat (TBM)

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 01 01 18 02 Peringatan Hari Aksara Internasional

(HAI)

10.000.000,00 40.000.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 18 03 Seleksi Lomba Keteladanan PNFI

Tingkat Kabupaten Kuningan

24.800.000,00 25.200.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 18 06 Penyelenggaraan Kejar Paket C kelas

I dan II di SKB

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 18 07 Pemberdayaan Organisasi Mitra PNFI 47.950.000,00 27.050.000,00 - 75.000.000,00

1 01 01 18 08 Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 7.450.000,00 17.550.000,00 - 25.000.000,00

1 01 01 19 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

916.680.000,00 329.720.000,00 - 1.246.400.000,00

1 01 01 19 01 Peningkatan kompetensi tenaga

pendidik SMP

28.700.000,00 21.300.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 19 02 Peningkatan kompetensi tenaga

pendidik SMA dan SMK

19.100.000,00 30.900.000,00 - 50.000.000,00

3

Page 4: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 01 01 19 03 Seleksi dan Diklat calon Kepala SD,

SMP, SMA, dan SMK

1.750.000,00 73.250.000,00 - 75.000.000,00

1 01 01 19 04 Seleksi Kepala Sekolah, Guru dan

PengawasTK, SD, SMP, SMA, SMK

Berprestasi

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 19 05 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 15.400.000,00 34.600.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 19 07 Peningkatan Kesejahteraan Guru

Bantu SD/MI Daerah Terpencil dan

Perbatasan (Luncuran)

163.800.000,00 - - 163.800.000,00

1 01 01 19 08 Peningkatan Kesejahteraan Guru Non

PNS Daerah Terpencil dan

Perbatasan (Luncuran)

639.600.000,00 - - 639.600.000,00

1 01 01 19 10 Bantuan Stimulan Pendidikan

Beasiswa S1 Guru Bantu SD/MI

Terpencil (Luncuran )

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00

1 01 01 19 11 Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru

(PKG) TK, SD, SMP, SMA dan SMK

21.050.000,00 78.950.000,00 - 100.000.000,00

1 01 01 19 12 Peningkatan Kompetensi Tenaga

Pendidk SD

27.280.000,00 22.720.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 20 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

477.220.000,00 3.804.411.250,00 875.595.500,00 5.157.226.750,00

1 01 01 20 01 Penyediaan buku laporan pendidikan

(Raport) siswa TK, SD, SDLB, SMP,

SMPLB, SMA, SMALB dan SMK

16.700.000,00 41.381.500,00 841.918.500,00 900.000.000,00

1 01 01 20 03 Inventarisasi Barang milik Negara

Sektor Pendidikan

23.750.000,00 26.250.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 20 04 Penyediaan Biaya Penyelenggaraan

Pendidikan

- 2.490.000.000,00 - 2.490.000.000,00

1 01 01 20 05 Fasilitas Kenaikan Pangkat Pegawai 16.100.000,00 8.900.000,00 - 25.000.000,00

1 01 01 20 08 Pemberdayaan UPTD Pendidikan - 1.020.000.000,00 - 1.020.000.000,00

1 01 01 20 09 Bantuan Operasional dan Insentif Tim

Tekhnis Gurdacil Kabupaten/kota

(Luncuran)

- 2.226.750,00 - 2.226.750,00

1 01 01 20 12 Sosialisasi MOS, MOK dan TKJ

(SMP/MTs dan SMA/SMK/MA)

16.050.000,00 33.950.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 20 13 Penyusunan Profil Pendidikan 23.470.000,00 26.530.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 20 14 Kursus Mahir Lanjutan (KML) 21.350.000,00 28.650.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 20 15 Beasiswa bantuan siswa berprestasi

dan siswa tidak mampu

250.000.000,00 - - 250.000.000,00

1 01 01 20 16 Pengembangan Jejaring Pendidikan

Nasional

15.500.000,00 20.823.000,00 33.677.000,00 70.000.000,00

1 01 01 20 17 Penyusunan Data Pokok Pendidikan 36.600.000,00 38.400.000,00 - 75.000.000,00

1 01 01 20 18 Fasilitasi Evaluasi Diri Sekolah 19.150.000,00 30.850.000,00 - 50.000.000,00

1 01 01 20 19 Penerimaan Siswa Didik Baru 38.550.000,00 36.450.000,00 - 75.000.000,00

4

Page 5: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 01 01 15 Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan dalam Pembangunan

45.240.000,00 54.760.000,00 - 100.000.000,00

1 01 01 15 01 Seleksi calon anggota Paskibraka 28.890.000,00 46.110.000,00 - 75.000.000,00

1 01 01 15 04 Lomba Tata Upacara Bendera 16.350.000,00 8.650.000,00 - 25.000.000,00

1 01 01 16 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

32.400.000,00 217.600.000,00 - 250.000.000,00

1 01 01 16 01 Pekan Olahraga pelajar daerah

(POPDA)

7.050.000,00 92.950.000,00 - 100.000.000,00

1 01 01 16 02 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(OOSN) Tingkat Jawa Barat

7.050.000,00 67.950.000,00 - 75.000.000,00

1 01 01 16 03 Lomba Apresiasi Bahasa dan Sastra

Seni Daerah Tingkat Kabupaten,

Wilayah III dan Provinsi Jawa Barat

18.300.000,00 56.700.000,00 - 75.000.000,00

1 01 01 18 Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

34.950.000,00 115.050.000,00 - 150.000.000,00

1 01 01 18 01 Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

21.100.000,00 78.900.000,00 - 100.000.000,00

1 01 01 18 02 Seleksi pemuda pelopor 13.850.000,00 36.150.000,00 - 50.000.000,00

1 02 KESEHATAN 22.959.301.536,00 44.043.581.764,00 26.911.565.600,00 93.914.448.900,00

1 02 01 Dinas Kesehatan 1.923.830.000,00 17.099.701.800,00 9.640.478.500,00 28.664.010.300,00

1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

454.650.000,00 1.428.050.000,00 - 1.882.700.000,00

1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00

1 02 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- 87.100.000,00 - 87.100.000,00

1 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.000.000,00 16.000.000,00 - 40.000.000,00

1 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 263.650.000,00 - 263.650.000,00

1 02 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 270.000.000,00 - 270.000.000,00

1 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1 02 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 260.000.000,00 - 260.000.000,00

1 02 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 158.700.000,00 216.300.000,00 - 375.000.000,00

1 02 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 67.200.000,00 - - 67.200.000,00

1 02 01 01 25 Penyediaan Jasa

Pengelolaan/Pemeriksaan Catin

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1 02 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

204.750.000,00 - - 204.750.000,00

5

Page 6: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

37.500.000,00 392.500.000,00 250.000.000,00 680.000.000,00

1 02 01 02 11 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

- - 250.000.000,00 250.000.000,00

1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

37.500.000,00 142.500.000,00 - 180.000.000,00

1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1 02 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 02 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

5.750.000,00 24.250.000,00 - 30.000.000,00

1 02 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.950.000,00 10.050.000,00 - 15.000.000,00

1 02 01 08 04 Hari Kesehatan Nasional 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00

1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

62.800.000,00 4.826.055.000,00 - 4.888.855.000,00

1 02 01 15 03 DAK Bidang Farmasi - 4.008.050.000,00 - 4.008.050.000,00

1 02 01 15 04 Pendamping DAK Bidang Farmasi - 400.805.000,00 - 400.805.000,00

1 02 01 15 05 Penunjang DAK Bidang Farmasi 49.600.000,00 30.400.000,00 - 80.000.000,00

1 02 01 15 06 Pengadaan Obat ASKES 13.200.000,00 386.800.000,00 - 400.000.000,00

1 02 01 16 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

2.500.000,00 27.500.000,00 - 30.000.000,00

1 02 01 16 01 Monitoring dan Evaluasi pelayanan

Kefarmasian

2.500.000,00 27.500.000,00 - 30.000.000,00

1 02 01 17 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

540.515.000,00 51.285.000,00 - 591.800.000,00

1 02 01 17 01 Penguatan dan Pengembangan

Kelembagaan Desa Siaga

33.040.000,00 16.960.000,00 - 50.000.000,00

1 02 01 17 02 Pemeriksaan Kesehatan Haji 40.675.000,00 34.325.000,00 - 75.000.000,00

1 02 01 17 03 Peningkatan Kinerja bagi

Dokter/Dokter Gigi dan Bidan PNS

yang bertugas di Puskesmas/Desa

Terpencil/Sulit terjangkau Sulit

Pemenuhan Kebutuhan Tenaga

Kesehatan (BP)

466.800.000,00 - - 466.800.000,00

1 02 01 18 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

232.200.000,00 4.544.123.000,00 8.804.408.000,00 13.580.731.000,00

1 02 01 18 04 Penyediaan Biaya Pengelolaan

Puskesmas

- 3.917.800.000,00 - 3.917.800.000,00

6

Page 7: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 02 01 18 05 Penilaian Kinerja Puskesmas 18.550.000,00 78.950.000,00 - 97.500.000,00

1 02 01 18 15 Kegiatan DAK Bidang Pelayanan

Dasar

- - 2.503.020.000,00 2.503.020.000,00

1 02 01 18 16 Pendamping DAK Bidang Pelayanan

Dasar

- - 250.302.000,00 250.302.000,00

1 02 01 18 17 Penunjang DAK Bidang Pelayanan

Dasar

30.250.000,00 19.750.000,00 - 50.000.000,00

1 02 01 18 19 Rehab Ringan Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

11.100.000,00 4.950.000,00 283.950.000,00 300.000.000,00

1 02 01 18 20 Pengadaan Ambulance 9.450.000,00 2.290.000,00 338.260.000,00 350.000.000,00

1 02 01 18 21 Pengembangan Gedung

Puskeskesmas Mampu PONED dan

Pengadaan Alat Kesehatan

Puskesmas Cilebak (BP)

23.800.000,00 101.699.000,00 901.000.000,00 1.026.499.000,00

1 02 01 18 22 Pengembangan Gedung

Puskeskesmas Mampu PONED dan

Pengadaan Alat Kesehatan

Puskesmas Cimahi (BP)

27.550.000,00 85.115.000,00 995.000.000,00 1.107.665.000,00

1 02 01 18 23 Pengembangan Gedung

Puskeskesmas Mampu PONED dan

Pengadaan Alat Kesehatan

Puskesmas Japara (BP)

23.800.000,00 81.340.000,00 914.000.000,00 1.019.140.000,00

1 02 01 18 24 Pengembangan Gedung

Puskeskesmas Mampu PONED dan

Pengadaan Alat Kesehatan

Puskesmas Cigandamekar (BP)

29.500.000,00 83.165.000,00 992.000.000,00 1.104.665.000,00

1 02 01 18 25 Pengembangan Gedung

Puskeskesmas Mampu PONED dan

Pengadaan Alat Kesehatan

Puskesmas Jalaksana (BP)

23.800.000,00 81.340.000,00 914.000.000,00 1.019.140.000,00

1 02 01 18 26 Pengadaan Alat Penyimpan Vaksin

Imunisasi di Puskesmas Cipicung dan

Cigandamekar (BP)

- - 110.000.000,00 110.000.000,00

1 02 01 18 27 Rehabilitasi Puskesmas Ciniru (BP) 34.400.000,00 87.724.000,00 602.876.000,00 725.000.000,00

1 02 01 19 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

- 2.098.144.300,00 - 2.098.144.300,00

1 02 01 19 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat Miskin diluar quota

Jamkesmas (BP)

- 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00

1 02 01 19 02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat Miskin diluar quota

Jamkesmas (Luncuran 2012)

- 898.144.300,00 - 898.144.300,00

1 02 01 21 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

284.585.000,00 2.950.415.000,00 - 3.235.000.000,00

1 02 01 21 05 Jaminan Kesehatan Daerah

(Jamkesda)

49.200.000,00 2.450.800.000,00 - 2.500.000.000,00

1 02 01 21 10 Capacity Building 49.850.000,00 200.150.000,00 - 250.000.000,00

1 02 01 21 11 Pelatihan Jabatan fungsional 43.740.000,00 46.260.000,00 - 90.000.000,00

7

Page 8: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 02 01 21 12 Pertemuan dan Pendataan Inventory

Tingkat Puskesmas

12.370.000,00 17.630.000,00 - 30.000.000,00

1 02 01 21 13 Pelatihan Pengelola Sistem Informasi

Kesehatan ( S I K )

26.900.000,00 73.100.000,00 - 100.000.000,00

1 02 01 21 14 Sosialisasi, Validasi dan Pembuatan

Profil Kesehatan

54.900.000,00 45.100.000,00 - 100.000.000,00

1 02 01 21 15 Pembinaan untuk Persiapan Tenaga

Kesehatan Teladan Tk. Kab. Kuningan

dan Provinsi

9.075.000,00 30.925.000,00 - 40.000.000,00

1 02 01 21 16 Evaluasi Kegiatan Tahun 2012 dan

Rencana Kegiatan Tahun 2013

18.550.000,00 31.450.000,00 - 50.000.000,00

1 02 01 21 17 Sosialisasi Jampersal, Jamkesmas

dan Jamkesda

20.000.000,00 55.000.000,00 - 75.000.000,00

1 02 01 22 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 21.520.000,00 153.480.000,00 - 175.000.000,00

1 02 01 22 02 Pengadaan dan pendistribusian

MP-ASI

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 02 01 22 03 Pelatihan Konseling laktasi 21.520.000,00 53.480.000,00 - 75.000.000,00

1 02 01 24 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

202.610.000,00 433.099.500,00 586.070.500,00 1.221.780.000,00

1 02 01 24 01 Penyemprotan / foging sarang nyamuk 19.300.000,00 30.700.000,00 - 50.000.000,00

1 02 01 24 06 Peningkatan surveilans epidemiologi

dan penanggulangan wabah

55.770.000,00 94.230.000,00 - 150.000.000,00

1 02 01 24 07 Pemberantasan penyakit menular

langsung (TBC dan Kusta)

56.490.000,00 83.510.000,00 - 140.000.000,00

1 02 01 24 08 Pemberantasan Penyakit Menular

HIV/AIDS

44.200.000,00 15.800.000,00 - 60.000.000,00

1 02 01 24 09 Penunjang Kebutuhan Penunjang

Laboratorium untuk Penyakit Menular

dan Tidak Menular (BP)

26.850.000,00 208.859.500,00 586.070.500,00 821.780.000,00

1 02 01 27 Program Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak serta KB

79.200.000,00 170.800.000,00 - 250.000.000,00

1 02 01 27 01 Pelatihan Dokter dan Bidan PONED 20.700.000,00 29.300.000,00 - 50.000.000,00

1 02 01 27 02 Pelaksanaan Kegiatan Review Audit

Maternal Perinatal (AMP) dan Sistem

Rujukan

42.100.000,00 107.900.000,00 - 150.000.000,00

1 02 01 27 03 Penjaringan Kesehatan bagi siswa 16.400.000,00 33.600.000,00 - 50.000.000,00

1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah' 45 19.621.996.536,00 22.043.818.464,00 3.480.349.000,00 45.146.164.000,00

1 02 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

21.550.000,00 8.450.000,00 1.616.164.000,00 1.646.164.000,00

1 02 02 25 06 Kegiatan DAK Bidang Kesehatan

(Pelayanan Rujukan)

- - 1.469.240.000,00 1.469.240.000,00

8

Page 9: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 02 02 25 07 Pendamping DAK Bidang Kesehatan

RSUD

- - 146.924.000,00 146.924.000,00

1 02 02 25 08 Penunjang DAK Bidang Kesehatan

RSUD

21.550.000,00 8.450.000,00 - 30.000.000,00

1 02 02 28 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan

19.600.446.536,00 22.035.368.464,00 1.864.185.000,00 43.500.000.000,00

1 02 02 28 01 Pelayanan Kesehatan di BLUD '45

Kuningan

19.002.546.536,00 16.992.527.050,00 582.000.000,00 36.577.073.586,00

1 02 02 28 02 Pendukung Pelayanan Kesehatan di

BLUD '45 Kuningan

597.900.000,00 5.042.841.414,00 1.282.185.000,00 6.922.926.414,00

1 02 03 Rumah Sakit Ibu dan Anak

Linggarjati

1.413.475.000,00 4.900.061.500,00 13.790.738.100,00 20.104.274.600,00

1 02 03 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.388.400.000,00 1.019.950.000,00 300.450.000,00 2.708.800.000,00

1 02 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 360.000.000,00 - 360.000.000,00

1 02 03 01 07 Penyediaan Jasa administrasi

Keuangan

12.000.000,00 - - 12.000.000,00

1 02 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 219.000.000,00 - 219.000.000,00

1 02 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 120.000.000,00 - 120.000.000,00

1 02 03 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00

1 02 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 02 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- - 300.450.000,00 300.450.000,00

1 02 03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 30.950.000,00 - 30.950.000,00

1 02 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 02 03 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 110.000.000,00 - 110.000.000,00

1 02 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 65.000.000,00 - 65.000.000,00

1 02 03 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 86.400.000,00 - - 86.400.000,00

1 02 03 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

1.290.000.000,00 - - 1.290.000.000,00

1 02 03 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1 02 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1 02 03 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 85.000.000,00 - 85.000.000,00

9

Page 10: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 02 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 02 03 05 03 Akreditasi Rumah Sakit Type C Non

Pendidikan

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 02 03 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.575.000,00 11.425.000,00 - 15.000.000,00

1 02 03 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.575.000,00 11.425.000,00 - 15.000.000,00

1 02 03 25 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

21.500.000,00 3.098.686.500,00 13.490.288.100,00 16.610.474.600,00

1 02 03 25 01 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit - - 100.000.000,00 100.000.000,00

1 02 03 25 02 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit - 2.450.000.000,00 - 2.450.000.000,00

1 02 03 25 03 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan

lain-lain)

- - 280.000.000,00 280.000.000,00

1 02 03 25 04 Pengadaan Bahan-bahan Logistik

Rumah Sakit

- 437.000.000,00 - 437.000.000,00

1 02 03 25 05 Pengadaan Bahan-bahan dan Alat

Laboratorium Rumah Sakit

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1 02 03 25 13 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas

Sarana dan Prasarana Kesehatan di

RSIA Linggajati Kabupaten Kuningan

(Luncuran)

- - 143.474.600,00 143.474.600,00

1 02 03 25 14 Pengadaan Alat Kesehatan ICU/UGD

(BP)

21.500.000,00 11.686.500,00 12.966.813.500,00 13.000.000.000,00

1 02 03 26 Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

- 645.000.000,00 - 645.000.000,00

1 02 03 26 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah

Sakit

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00

1 02 03 26 05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi

Pengolahan Limbah

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 02 03 26 06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat

Kesehatan Rumah Sakit

- 175.000.000,00 - 175.000.000,00

1 02 03 26 07 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Ambulance

- 120.000.000,00 - 120.000.000,00

1 03 PEKERJAAN UMUM 3.846.728.500,00 20.481.230.000,00 152.659.447.500,00 176.987.406.000,00

1 03 01 Dinas Bina Marga 1.975.066.000,00 13.435.122.500,00 94.098.180.500,00 109.508.369.000,00

1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

71.820.000,00 403.580.000,00 6.100.000,00 481.500.000,00

1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1 03 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

10

Page 11: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi

Keuangan

30.000.000,00 - - 30.000.000,00

1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.320.000,00 25.680.000,00 - 30.000.000,00

1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 03 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 8.900.000,00 6.100.000,00 15.000.000,00

1 03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 39.000.000,00 - 39.000.000,00

1 03 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 03 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 - - 18.000.000,00

1 03 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

19.500.000,00 - - 19.500.000,00

1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

29.000.000,00 231.000.000,00 55.000.000,00 315.000.000,00

1 03 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 55.000.000,00 55.000.000,00

1 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

29.000.000,00 71.000.000,00 - 100.000.000,00

1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 03 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 03 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.500.000,00 10.500.000,00 - 15.000.000,00

1 03 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.500.000,00 10.500.000,00 - 15.000.000,00

1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

221.430.000,00 825.100.000,00 17.740.339.000,00 18.786.869.000,00

1 03 01 15 01 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Infrastruktur Jalan

- - 4.191.320.000,00 4.191.320.000,00

1 03 01 15 02 Pendamping Dana Alokasi Khusus

(DAK) Infrastruktur Jalan

- - 419.132.000,00 419.132.000,00

1 03 01 15 03 Penunjang Dana Alokasi Khusus

(DAK) Infrastruktur Jalan

59.070.000,00 20.930.000,00 - 80.000.000,00

1 03 01 15 10 Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang

Transportasi Pedesaan

- - 2.919.470.000,00 2.919.470.000,00

1 03 01 15 11 Pendamping Dana Alokasi Khusus

(DAK) bidang Transportasi Pedesaan

- - 291.947.000,00 291.947.000,00

11

Page 12: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 01 15 12 Penunjang Dana Alokasi Khusus

(DAK) bidang Transportasi Pedesaan

44.440.000,00 15.560.000,00 - 60.000.000,00

1 03 01 15 13 Pembangunan Jalan menuju

Jembatan Jamursi (Lanjutan)

13.500.000,00 4.376.000,00 982.124.000,00 1.000.000.000,00

1 03 01 15 14 Pembangunan Trotoar Kecamatan

Cipicung

8.580.000,00 3.300.000,00 538.120.000,00 550.000.000,00

1 03 01 15 15 Pembangunan Trotoar Kecamatan

Cigugur

8.580.000,00 3.199.000,00 538.221.000,00 550.000.000,00

1 03 01 15 16 Pembangunan Trotoar Kecamatan

Darma

8.580.000,00 3.853.000,00 537.567.000,00 550.000.000,00

1 03 01 15 17 Pembangunan Trotoar Kecamatan

Pasawahan

8.580.000,00 4.128.000,00 537.292.000,00 550.000.000,00

1 03 01 15 18 Pembangunan Jembatan menuju

Kebun Raya Kuningan (KRK)

11.500.000,00 5.098.000,00 733.402.000,00 750.000.000,00

1 03 01 15 19 Pembangunan Jalan Tembus

Padarama -Kalimati Kecamatan

Ciawigebang

7.470.000,00 3.629.000,00 438.901.000,00 450.000.000,00

1 03 01 15 20 Pembuatan Leger Jalan Kabupaten

(Lanjutan)

10.260.000,00 489.740.000,00 - 500.000.000,00

1 03 01 15 21 DED Jembatan Cisanggarung di Jalan

WInduhaji-Citangtu Kecamatan

Kuningan

2.650.000,00 147.350.000,00 - 150.000.000,00

1 03 01 15 22 Pembangunan Jembatan Cilayu

Cisanggarung Penghubung Kel.

WInduhaji - Kel. Citangtu

6.150.000,00 3.604.000,00 315.246.000,00 325.000.000,00

1 03 01 15 23 Pembangunan Jalan baru

menghubungkan Kelurahan

Awirarangan-UNIKU (WInduhaji) (BP)

9.110.000,00 105.247.000,00 3.885.643.000,00 4.000.000.000,00

1 03 01 15 24 Pembuatan saluran trotoar Cidahu

menuju Terminal Cidahu

4.320.000,00 3.963.000,00 141.717.000,00 150.000.000,00

1 03 01 15 25 Pembangunan Jembatan

Cukangsaray dan TPT Desa

Cibeureum Kecamatan Cibeureum

4.020.000,00 2.784.000,00 93.196.000,00 100.000.000,00

1 03 01 15 26 Pembangunan Jalan Penghubung

Ruas Kalimati ke Jembatan Kalimati -

Loji (BP)

10.300.000,00 4.376.000,00 985.324.000,00 1.000.000.000,00

1 03 01 15 27 Pembangunan Saluran Terbuka Jalan

Winduhaji Kel. Winduhaji Kec.

Kuningan (BP)

4.320.000,00 3.963.000,00 191.717.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.153.386.000,00 11.306.637.500,00 29.219.976.500,00 41.680.000.000,00

1 03 01 16 01 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

(Tersebar) (BP)

65.330.000,00 4.934.670.000,00 - 5.000.000.000,00

1 03 01 16 02 Program Pengelolaan Jalan Bersama

Masyarakat (PJBM) (BP)

172.656.000,00 5.827.344.000,00 - 6.000.000.000,00

1 03 01 16 03 Rehabilitasi Jalan Sp. Palutungan

(Pasar Sayur) menuju Bumi

Perkemahan Palutungan

7.470.000,00 4.173.000,00 488.357.000,00 500.000.000,00

12

Page 13: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 01 16 04 Rehabilitasi Jalan Cilebak -

Legokherang (Lanjutan)

7.470.000,00 4.233.500,00 688.296.500,00 700.000.000,00

1 03 01 16 05 Rehabilitasi Jalan Cijemit - Gunung

Manik (Lanjutan)

7.470.000,00 4.206.000,00 688.324.000,00 700.000.000,00

1 03 01 16 06 Rehabilitasi Jalan Cimahi -

Gunungsari (Lanjutan)

4.320.000,00 3.905.000,00 126.775.000,00 135.000.000,00

1 03 01 16 07 Rehabilitasi Jalan Cimenga - Kondang

Mekar (Lanjutan)

8.070.000,00 4.271.000,00 737.659.000,00 750.000.000,00

1 03 01 16 08 Rehabilitasi Jalan Lingkar Desa

Bayuning Kec. Kadugede

4.770.000,00 4.035.000,00 241.195.000,00 250.000.000,00

1 03 01 16 09 Rehabilitasi Jalan Mekarsari -

Cipakem Kec. Maleber

14.170.000,00 4.501.000,00 1.881.329.000,00 1.900.000.000,00

1 03 01 16 10 Pembuatan Tembok Penahan Tebing

(TPT) Ds. Pajambon Kec.

Kramatmulya (Lanjutan)

4.770.000,00 3.355.000,00 191.875.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 11 Pembuatan Tembok Penahan Tebing

(TPT) dan Saluran Jalan Ds. Bayuning

di Ruas Jalan Babatan - Sagarahiang

4.320.000,00 3.905.000,00 191.775.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 12 Rehabilitasi Jembatan Citerong Dusun

Cipaheut Ds. Cikandang Kec.

Luragung

4.770.000,00 4.035.000,00 191.195.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 13 Rehabilitasi Jalan Sukadana -

Patapan Kec. Ciawigebang

7.620.000,00 3.906.000,00 788.474.000,00 800.000.000,00

1 03 01 16 14 Rehabilitasi Jembatan Siliwangi di

Ruas Jalan Parakan - Padamulya

Kecamatan Maleber

4.770.000,00 3.273.000,00 291.957.000,00 300.000.000,00

1 03 01 16 15 Penanganan Badan Jalan Amblas di

Ruas Jalan Cirukem - Kadatuan

4.320.000,00 4.040.000,00 191.640.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 16 Rehabilitasi Jalan Cikahuripan -

Pakembangan (Lanjutan)

7.620.000,00 4.212.000,00 788.168.000,00 800.000.000,00

1 03 01 16 17 Rehabilitasi Jalan Ciawigebang

Jalaksana (Lanjutan)

7.470.000,00 3.958.000,00 588.572.000,00 600.000.000,00

1 03 01 16 18 Rehabilitasi Jalan Kadugede - Ciniru

(Lanjutan)

4.770.000,00 4.014.000,00 266.216.000,00 275.000.000,00

1 03 01 16 19 Rehabilitasi Jalan Gunungkarung -

benda Kec. Luragung

4.320.000,00 3.939.000,00 91.741.000,00 100.000.000,00

1 03 01 16 20 Rehabilitasi Trotoar Windujanten

menuju depan Kantor Pertanian

4.770.000,00 3.273.000,00 141.957.000,00 150.000.000,00

1 03 01 16 21 Pemeliharaan Bahu, Saluran dan

Trotoar Jalan (di lingkup kerja 5 UPTD

Dinas Bina Marga Kab. Kuningan)

634.080.000,00 115.920.000,00 - 750.000.000,00

1 03 01 16 22 Rehabilitasi Jalan Ciherang - Cikadu 4.320.000,00 4.013.000,00 191.667.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 23 Rehabilitasi Jalan Desa

Sangkanherang - Desa Sayana

4.770.000,00 3.357.000,00 191.873.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 24 Rehabilitasi Jalan Pasawahan -

Padabeunghar Kec. Pasawahan

4.320.000,00 4.047.000,00 341.633.000,00 350.000.000,00

13

Page 14: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 01 16 25 Rehabilitasi Jalan Cidahu - Luragung

(Lanjutan)

4.770.000,00 4.095.000,00 291.135.000,00 300.000.000,00

1 03 01 16 26 Rehabilitasi Jalan Sp. Mekarsari -

Padamulya

4.320.000,00 3.357.000,00 192.323.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 27 Rehabilitasi Jalan dan Pembuatan

Saluran di Jalan Utama Desa Darma

4.320.000,00 4.069.000,00 141.611.000,00 150.000.000,00

1 03 01 16 28 Rehabilitasi Jalan Pagentaran

Sukaresmi Ds. Sukarasa Kec. Darma

4.770.000,00 3.958.000,00 91.272.000,00 100.000.000,00

1 03 01 16 29 Pembuatan Tembok Penahan Tebing

(TPT) di Ruas Jalan Kuningan -

Nangka Kec. Kuningan

4.320.000,00 3.557.000,00 192.123.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 30 Rehabilitasi Jembatan Ki Arga Ds.

Cilimus Kec. Cilimus

4.320.000,00 3.357.000,00 92.323.000,00 100.000.000,00

1 03 01 16 31 Rehabilitasi jembatan Cijambar Desa

Jambar

4.320.000,00 4.069.000,00 91.611.000,00 100.000.000,00

1 03 01 16 32 Rehabilitasi Ruas Jalan Subang -

Ciwaru (Lanjutan) (BP)

12.580.000,00 169.444.000,00 7.817.976.000,00 8.000.000.000,00

1 03 01 16 33 Rehabilitasi Ruas Jalan Subang -

Tangkolo (Lanjutan) (BP)

12.650.000,00 86.887.000,00 3.200.463.000,00 3.300.000.000,00

1 03 01 16 34 Rehabilitasi Ruas Jalan Kembang

Lopang - Mandapajaya Kec. Cilebak

(Lanjutan) (BP)

7.670.000,00 4.613.000,00 1.387.717.000,00 1.400.000.000,00

1 03 01 16 35 Rehabilitasi Ruas Jalan Mandapajaya

- Kuta Agung Kec. Cilebak (BP)

9.820.000,00 4.554.000,00 1.025.626.000,00 1.040.000.000,00

1 03 01 16 36 Rehabilitasi Ruas Jalan Padahurip -

Selajambe Kec. Selajambe (BP)

9.270.000,00 4.479.000,00 906.251.000,00 920.000.000,00

1 03 01 16 37 Rehabilitasi Ruas Jalan Ciniru -

Cageur Kec. Ciniru (Lanjutan) (BP)

12.270.000,00 4.509.000,00 1.023.221.000,00 1.040.000.000,00

1 03 01 16 38 Rehabilitasi Jembatan Ciherang di

Ruas Jalan Ciherang - Cikadu (BP)

4.770.000,00 3.273.000,00 261.957.000,00 270.000.000,00

1 03 01 16 39 Rehabilitasi Ruas Jalan Kiaradomba -

Cikeusik Kecamatan Cimahi

(Lanjutan) (BP)

7.020.000,00 4.545.000,00 828.435.000,00 840.000.000,00

1 03 01 16 40 Pembuatan Tembok Penahan Tebing

dan Saluran Desa Margabakti di Ruas

Jalan Kadugede - Bunigeulis Kec.

Kadugede (BP)

4.320.000,00 4.189.000,00 391.491.000,00 400.000.000,00

1 03 01 16 41 Pembuatan Tembok Penahan Tebing

di Ruas Jalan Cipasung - Subang Kec.

Selajambe (BP)

4.320.000,00 4.069.000,00 341.611.000,00 350.000.000,00

1 03 01 16 42 Rehabilitasi Jalan Aruji - Kepuh &

Komplek Pasar Baru Kec. Kuningan

(Lanjutan) (BP)

7.620.000,00 3.516.000,00 728.864.000,00 740.000.000,00

1 03 01 16 44 Rehabilitasi Jalan Ciwaru -

Karangkancana

4.380.000,00 4.069.000,00 111.551.000,00 120.000.000,00

1 03 01 16 45 Rehabilitasi Jalan Desa Ciketak

Kecamatan Kadugede

4.320.000,00 3.328.000,00 92.352.000,00 100.000.000,00

14

Page 15: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 01 16 46 Pembuatan Tembok Penahan Tebing

(TPT) Desa Kasturi Kec. Kuningan

4.320.000,00 3.273.000,00 92.407.000,00 100.000.000,00

1 03 01 16 47 Pembuatan Tembok Penahan Tebing

Jalan Desa Mekarsari Kec. Maleber

4.770.000,00 3.357.000,00 141.873.000,00 150.000.000,00

1 03 01 16 48 Pembuatan Tembok Penahan Tebing

(TPT) Desa Datar Kecamatan Cidahu

4.770.000,00 4.042.000,00 91.188.000,00 100.000.000,00

1 03 01 16 49 Rehabilitasi Jalan Cikadu -

Kertawirama Kecamatan Nusaherang

4.320.000,00 4.069.000,00 191.611.000,00 200.000.000,00

1 03 01 16 50 Rehabilitasi Jalan Purwasari -

Tembong

4.320.000,00 3.374.000,00 192.306.000,00 200.000.000,00

1 03 01 17 Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

494.930.000,00 371.205.000,00 46.963.865.000,00 47.830.000.000,00

1 03 01 17 01 Peningkatan Jalan Sp.

Ciputat-Geresik

14.970.000,00 5.037.000,00 1.579.993.000,00 1.600.000.000,00

1 03 01 17 02 Peningkatan Jalan Sp. Japara - Sp.

Citapen

7.020.000,00 4.637.000,00 488.343.000,00 500.000.000,00

1 03 01 17 03 Peningkatan Jalan Cigugur - Paleben 3.180.000,00 3.342.000,00 143.478.000,00 150.000.000,00

1 03 01 17 04 Peningkatan Jalan Purwasari - Ciniru

(Lanjutan)

7.020.000,00 4.327.000,00 688.653.000,00 700.000.000,00

1 03 01 17 05 Peningkatan Jalan Cihirup - Sukaraja

(Lanjutan)

9.870.000,00 5.557.000,00 1.584.573.000,00 1.600.000.000,00

1 03 01 17 06 Peningkatan Jalan Cipicung -

Suganangan (Lanjutan DAK)

10.020.000,00 4.825.000,00 1.185.155.000,00 1.200.000.000,00

1 03 01 17 07 Peningkatan Jalan Cigedang -

Rancakeusik (Lanjutan DAK)

14.550.000,00 5.458.000,00 1.979.992.000,00 2.000.000.000,00

1 03 01 17 08 Peningkatan Jalan Pakembangan -

Kutakembaran Kecamatan Garawangi

7.020.000,00 4.817.000,00 988.163.000,00 1.000.000.000,00

1 03 01 17 09 Peningkatan Jalan Purwasari -

Sindangagung (Lanjutan)

4.080.000,00 3.663.000,00 342.257.000,00 350.000.000,00

1 03 01 17 10 Peningkatan Jalan Kalimanggis Wetan

- Cipancur (Lanjutan)

7.470.000,00 4.030.000,00 788.500.000,00 800.000.000,00

1 03 01 17 11 Peningkatan Jalan Kalimanggis Kulon

- Kadurama (Lanjutan)

7.020.000,00 3.807.000,00 489.173.000,00 500.000.000,00

1 03 01 17 12 Peningkatan Jalan Cimahi -

Cibeureum (Lanjutan)

7.020.000,00 4.553.000,00 988.427.000,00 1.000.000.000,00

1 03 01 17 13 Peningkatan Jalan Mekarjaya -

Tajurbuntu (Lanjutan)

4.080.000,00 4.687.000,00 391.233.000,00 400.000.000,00

1 03 01 17 14 Peningkatan Jalan Kojengkang -

Bendungan (Lanjutan)

8.870.000,00 3.997.000,00 1.087.133.000,00 1.100.000.000,00

1 03 01 17 15 Peningkatan Jalan Sp. Lebaksiuh -

Kramatmulya Kec. Ciawigebang

4.320.000,00 3.983.000,00 741.697.000,00 750.000.000,00

1 03 01 17 16 Peningkatan Jalan Cihaur - Susukan

(Lanjutan)

7.020.000,00 3.459.000,00 789.521.000,00 800.000.000,00

15

Page 16: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 01 17 17 Peningkatan Jalan Tinggar - Ciherang

(Lanjutan)

4.320.000,00 4.420.000,00 441.260.000,00 450.000.000,00

1 03 01 17 18 Peningkatan Jalan Bulaksurat -

Bendungan (Lanjutan)

13.520.000,00 4.103.000,00 1.182.377.000,00 1.200.000.000,00

1 03 01 17 19 Peningkatan Jalan Kalpataru Ruas

Jalan Kadugede - Cileuleuy

11.820.000,00 4.898.000,00 1.733.282.000,00 1.750.000.000,00

1 03 01 17 20 Peningkatan Jalan Cipasung -

Paninggaran (Lanjutan)

4.320.000,00 4.690.000,00 440.990.000,00 450.000.000,00

1 03 01 17 21 Peningkatan Jalan Dukuhpicung -

Wilanegara (Lanjutan)

7.020.000,00 4.902.000,00 538.078.000,00 550.000.000,00

1 03 01 17 22 Peningkatan Jalan Kertayasa -

Susukan (Lanjutan)

7.020.000,00 3.904.000,00 989.076.000,00 1.000.000.000,00

1 03 01 17 23 Peningkatan Jalan Kertawana -

Wanasaraya (Lanjutan)

8.220.000,00 5.272.000,00 986.508.000,00 1.000.000.000,00

1 03 01 17 24 Peningkatan Jalan Cirahayu - Walahar

Cageur (Lanjutan)

8.170.000,00 4.719.000,00 937.111.000,00 950.000.000,00

1 03 01 17 25 Peningkatan Jalan Lingkungan Manis

Kelurahan Cigugur Kec. Cigugur

(Komplek BTN Cigugur)

3.180.000,00 3.269.000,00 143.551.000,00 150.000.000,00

1 03 01 17 26 Peningkatan Jalan Tutugan Desa

Tugumulya Kec. Darma

3.180.000,00 3.164.000,00 143.656.000,00 150.000.000,00

1 03 01 17 27 Penatan Trotoar Jalan Siliwangi Kec.

Kuningan (Lanjutan)

11.310.000,00 4.427.000,00 1.084.263.000,00 1.100.000.000,00

1 03 01 17 28 Peningkatan Jalan Cikandang - Batas

Kramatmulya Kec. Luragung

7.020.000,00 4.490.000,00 588.490.000,00 600.000.000,00

1 03 01 17 29 Peningkatan Jalan Sindangagung -

Kertaungaran

4.520.000,00 4.077.000,00 391.403.000,00 400.000.000,00

1 03 01 17 30 Peningkatan Jalan Kramatmulya -

Nanggerang

7.020.000,00 4.067.000,00 488.913.000,00 500.000.000,00

1 03 01 17 31 Peningkatan Jalan Pakapasan Girang

- Cibodas Kec. Hantara

7.220.000,00 4.752.000,00 488.028.000,00 500.000.000,00

1 03 01 17 32 Peningkatan Jalan menuju SMKN 1

Luragung Kec. Luragung

3.180.000,00 3.442.000,00 193.378.000,00 200.000.000,00

1 03 01 17 33 Peningkatan Ruas Jalan Jagara -

Sakerta Barat kec. Darma (Lanjutan

dari BP)

9.670.000,00 4.804.000,00 985.526.000,00 1.000.000.000,00

1 03 01 17 34 Peningkatan Jalan Kelurahan

Cigadung - Babakan Kec. Cigugur

7.020.000,00 2.980.000,00 500.000.000,00 510.000.000,00

1 03 01 17 35 Peningkatan Jalan Babakan Reuma -

Sp. Parenca Ancaran

7.020.000,00 3.591.000,00 579.389.000,00 590.000.000,00

1 03 01 17 36 Peningkatan Jalan Citiusari -

Mekarmulya

7.020.000,00 3.957.000,00 739.023.000,00 750.000.000,00

1 03 01 17 37 Peningkatan Jalan Sp. Ciawilor -

Karangkamulyan Kec. Ciawigebang

7.020.000,00 4.082.000,00 488.898.000,00 500.000.000,00

1 03 01 17 38 Peningkatan Jalan Linggajati -

Kaliaren Kec. Cilimus

7.020.000,00 4.642.000,00 388.338.000,00 400.000.000,00

16

Page 17: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 01 17 39 Peningkatan Jalan Sangkanmulya -

Japara

4.320.000,00 4.242.000,00 391.438.000,00 400.000.000,00

1 03 01 17 40 Pengaspalan bahu Jalan Trotoar

Ibukota Kecamatan Cibingbin

4.080.000,00 3.545.000,00 92.375.000,00 100.000.000,00

1 03 01 17 41 Pengaspalan Bahu Jalan Trotoar

Awirarangan - Winduhaji -

Karangtawang dan Garawangi

3.240.000,00 4.343.000,00 242.417.000,00 250.000.000,00

1 03 01 17 42 Pengaspalan Bahu Jalan dan

Pelebaran Gorong-gorong Trotoar

Mandirancan

7.470.000,00 4.475.000,00 338.055.000,00 350.000.000,00

1 03 01 17 43 Peningkatan Ruas Jalan Paniis -

Cibuntu Kec. Pasawahan (BP)

7.020.000,00 4.319.000,00 758.661.000,00 770.000.000,00

1 03 01 17 44 Peningkatan Ruas Jalan Jagara -

Sakerta Barat Kecamatan Darma

(Lanjutan) (BP)

7.470.000,00 4.675.000,00 827.855.000,00 840.000.000,00

1 03 01 17 45 Peningkatan Ruas Jalan Patalangan -

Silebu - Kahiyangan Kec. Pancalang

(BP)

8.370.000,00 4.757.000,00 886.873.000,00 900.000.000,00

1 03 01 17 46 Peningkatan Ruas Jalan Linggajaya -

Sagaranten Kec. Ciwaru (lanjutan)

(BP)

7.920.000,00 4.675.000,00 837.405.000,00 850.000.000,00

1 03 01 17 47 Peningkatan Ruas Jalan Kuningan -

Cigugur Kec. Cigugur (Lanjutan) (BP)

13.220.000,00 3.957.000,00 1.182.823.000,00 1.200.000.000,00

1 03 01 17 48 Pembuatan Trotoar Ciporang -

Winduhaji Kec. Kuningan (BP)

11.430.000,00 5.433.000,00 983.137.000,00 1.000.000.000,00

1 03 01 17 49 Peningkatan Jalan Mekarjaya -

Cigarukgak Kec. Ciawigebang

(Lanjutan) (BP)

7.920.000,00 5.162.000,00 776.918.000,00 790.000.000,00

1 03 01 17 50 Peningkatan Jalan Cikubangsari -

Taraju Kec. Kramatmulya (BP)

7.920.000,00 3.833.000,00 638.247.000,00 650.000.000,00

1 03 01 17 51 Peningkatan Jembatan Cicabe di

Jalan Gunungsari Margamukti Kec.

Cimahi (Lanjutan) (BP)

8.820.000,00 4.357.000,00 736.823.000,00 750.000.000,00

1 03 01 17 52 Peningkatan Jembatan Cirongkob

Desa Sarewu Kec. Pancalang (BP)

9.720.000,00 5.198.000,00 385.082.000,00 400.000.000,00

1 03 01 17 53 Pelebaran Jembatan Cilankendang

dan Jembatan Cilangkap Desa

Sangkanurip Kec. Cilimus (BP)

9.720.000,00 3.955.000,00 486.325.000,00 500.000.000,00

1 03 01 17 54 Peningkatan Jalan Sampora - Caracas

- Panawuan (BP)

10.550.000,00 84.392.000,00 2.905.058.000,00 3.000.000.000,00

1 03 01 17 55 Penataan Kuningan Islamic Centre

(KIC) Lanjutan (BP)

7.020.000,00 4.067.000,00 788.913.000,00 800.000.000,00

1 03 01 17 56 Peningkatan Jalan Sp. Sindangsari -

Batas Lebakwangi

7.020.000,00 6.267.000,00 586.713.000,00 600.000.000,00

1 03 01 17 57 Peningkatan Jalan Komplek BTN

Panawuan Kec. Cilimus

4.320.000,00 4.752.000,00 290.928.000,00 300.000.000,00

1 03 01 17 58 Peningkatan Ruas Jalan Blok

Guranteng Ds. Purwasari kec.

Garawangi

4.320.000,00 3.992.000,00 91.688.000,00 100.000.000,00

17

Page 18: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 01 17 59 Hotmix Ruas jalan Ds. Mekarmulya

Kec. Garawangi

4.320.000,00 3.992.000,00 91.688.000,00 100.000.000,00

1 03 01 17 60 Perbaikan Jalan Muhara - Mekarsari

Ds. Mekarsari Kec. Maleber

4.320.000,00 3.992.000,00 91.688.000,00 100.000.000,00

1 03 01 17 61 Peningkatan Jalan Sp. Dukuhmaja -

KD. Dukuhmaja Kec. Luragung

7.080.000,00 4.067.000,00 488.853.000,00 500.000.000,00

1 03 01 17 62 Peninggian Badan Jalan Ds. Baok di

Ruas Jalan Luragung - Ciwaru

4.320.000,00 4.752.000,00 120.928.000,00 130.000.000,00

1 03 01 17 63 Peningkatan Jembatan Cipasir di

Jalan Sp. Cileuleuy - Kampung Jirad

Kec. Cigugur

4.320.000,00 4.067.000,00 291.613.000,00 300.000.000,00

1 03 01 17 64 Peningkatan Jalan Desa Padamatang 3.870.000,00 4.605.000,00 241.525.000,00 250.000.000,00

1 03 01 17 65 Peningkatan Jembatan Cipitung di

Ruas Jalan Sukamulya - Puncak (BP)

9.720.000,00 3.955.000,00 486.325.000,00 500.000.000,00

1 03 01 17 66 Pembangunan Jalan

Cigugur-Palutungan (BP)

13.500.000,00 4.402.000,00 1.482.098.000,00 1.500.000.000,00

1 03 01 17 67 Peningkatan Jalan Cengal -

Salareuma Kecamatan Japara (BP)

12.270.000,00 4.146.000,00 733.584.000,00 750.000.000,00

1 03 01 24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

- 287.100.000,00 112.900.000,00 400.000.000,00

1 03 01 24 01 Pemeliharaan Alat-alat Berat - 267.000.000,00 33.000.000,00 300.000.000,00

1 03 01 24 02 Pemeliharaan dan Pengadaan Alat

Laboratorium

- 20.100.000,00 79.900.000,00 100.000.000,00

1 03 02 Dinas Sumber Daya Air dan

Pertambangan

548.150.000,00 1.755.150.000,00 16.016.220.000,00 18.319.520.000,00

1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

19.500.000,00 361.500.000,00 - 381.000.000,00

1 03 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00

1 03 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 16.500.000,00 - 16.500.000,00

1 03 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 03 02 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 03 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 03 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 03 02 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 03 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 03 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.500.000,00 - - 19.500.000,00

18

Page 19: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

18.770.000,00 216.230.000,00 150.000.000,00 385.000.000,00

1 03 02 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 70.000.000,00 70.000.000,00

1 03 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 03 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

17.150.000,00 27.850.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00

1 03 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 03 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

1.620.000,00 18.380.000,00 - 20.000.000,00

1 03 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 03 02 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 03 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 03 02 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

1.960.000,00 13.040.000,00 - 15.000.000,00

1 03 02 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 1.960.000,00 13.040.000,00 - 15.000.000,00

1 03 02 18 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

289.470.000,00 433.030.000,00 11.006.020.000,00 11.728.520.000,00

1 03 02 18 01 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - - 3.753.200.000,00 3.753.200.000,00

1 03 02 18 02 Pendamping DAK - - 375.320.000,00 375.320.000,00

1 03 02 18 03 Penunjang DAK 59.500.000,00 15.500.000,00 - 75.000.000,00

1 03 02 18 05 Pembinaan dan Pelatihan P3A Mitra

Cai

27.100.000,00 47.900.000,00 - 75.000.000,00

1 03 02 18 06 Pemeliharaan rutin/berkala Pintu Air - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 03 02 18 41 Identifikasi Potensi Lokasi Situ dan

Embung

22.905.000,00 27.095.000,00 - 50.000.000,00

1 03 02 18 42 Perencanaan dan Survey Investigasi

Desain (SID) Bidang Sumber Daya Air

dan Pertambangan

21.075.000,00 78.925.000,00 - 100.000.000,00

1 03 02 18 43 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Survey

4.900.000,00 750.000,00 194.350.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Ancaran (554 ha) Ds. Babakanreuma,

Ds Kertawangunan Kecamatan

Sindang Agung

4.080.000,00 4.670.000,00 166.250.000,00 175.000.000,00

1 03 02 18 45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Cisubang (452 ha) Ds. Jatisari

Kecamatan Subang

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

19

Page 20: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 02 18 46 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan

Bendung Cigowok DI Cisubur (28ha)

Ds. Cibuntu Kec. Pasawahan

3.720.000,00 6.280.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 47 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Cijolang (300 ha) Ds. Cantilan Kec.

Selajambe

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciawi

II (429 ha)Ds. Rambatan Kec. Ciniru

3.600.000,00 6.700.000,00 189.700.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 50 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Ciherang (750 ha) Ds. Ciherang

Kecamatan Kadugede

2.700.000,00 4.800.000,00 142.500.000,00 150.000.000,00

1 03 02 18 51 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cicerem

Desa kaduela Kec. Pasawahan (BP)

5.400.000,00 9.600.000,00 285.000.000,00 300.000.000,00

1 03 02 18 52 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Cigorowong Ds. Padamatang Kec.

Pasawahan (BP)

4.500.000,00 8.000.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00

1 03 02 18 53 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cikotok

Desa Mandirancan Kec. Mandirancan

(BP)

7.700.000,00 4.800.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00

1 03 02 18 54 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Susukan Ds. Sindangkempeng Kec.

Pancalang (BP)

5.400.000,00 9.600.000,00 285.000.000,00 300.000.000,00

1 03 02 18 55 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Cilengkrang B Ds. Sidamulya Kec.

Jalaksana (BP)

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 56 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Cilengkrang B Ds. Babakanmulya

Kec. Jalaksana (BP)

4.800.000,00 5.200.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 57 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Cihambar Ds. Bojong Kec. Cilimus

(BP)

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 58 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Cihambar Ds. Cilimus Kec. Cilimus

(BP)

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 59 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Cipereng Ds. Kaliaren Kec. Cilimus

(BP)

5.040.000,00 4.960.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 60 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Cilangkap Ds. Sangkanhurip Kec.

Cigandamekar (BP)

4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 61 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Cipereng Ds. Linggaindah Kec.

Cilimus (BP)

4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 62 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Lame

Ds. Cikeleng Kec. Japara (BP)

4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 63 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Lame

Ds. Karangmuncang Kec.

Cigandamekar (BP)

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 64 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Cilengkrang A Ds. Ciloa Kec.

Kramatmulya (BP)

4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

20

Page 21: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 02 18 65 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Surakatiga Ds. Ancaran Kec.

Kuningan (BP)

6.000.000,00 6.500.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00

1 03 02 18 66 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Surakatiga Kelurahan WInduhaji Kec.

Kuningan (BP)

8.770.000,00 6.230.000,00 285.000.000,00 300.000.000,00

1 03 02 18 67 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI

Surakatiga Kelurahan

Windusengkahan Kec. Kuningan (BP)

6.420.000,00 6.080.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00

1 03 02 18 68 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cipager

Kelurahan Cigadung Kec. Cigugur

(BP)

4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 69 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cirukap

Kelurahan Purwawinangun Kec.

Kuningan (BP)

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 70 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Ancaran

Ds. Susukan, Ds. Karoya Kec.

Ciawigebang (BP)

4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 71 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cileuya

Ds. Tanjungkerta Kec. Karangkancana

(BP)

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 72 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Cipikul

Desa Lengkong Kecamatan

Garawangi (BP)

4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 73 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Citamba

Kelurahan Kuningan, Awirarangan

Kecamatan Kuningan (BP)

4.800.000,00 5.200.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 74 Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Ciparigi

Desa Buniasih Kec. Maleber (BP)

3.600.000,00 6.700.000,00 189.700.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 75 Rehabilitasi jaringan Irigasi dan

Bendung Cibenda DI Lame Ds.

Singkup Kecamatan Japara

4.800.000,00 5.200.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 76 Rehabilitasi jaringan Irigasi Saradan

DI Soka Udik Desa Cidahu Kec.

Pasawahan

- - 100.000.000,00 100.000.000,00

1 03 02 18 78 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tagog

Tonggoh DI Citanggulun Desa Dukuh

Tengah Kecamatan Meleber

- - 100.000.000,00 100.000.000,00

1 03 02 18 79 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Paniis

Tonggoh Desa Paniis Kecamatan

Pasawahan

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 18 80 Penyusunan Rencana Tata Tanam

dan Pola Tanam Musim Tanam Tahun

2013/2014

9.300.000,00 15.700.000,00 - 25.000.000,00

1 03 02 19 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Sungai, Danau dan

Konservasi Sumber Daya Air

Lainnya

191.750.000,00 256.050.000,00 4.802.200.000,00 5.250.000.000,00

1 03 02 19 01 Rehabilitasi Situ Kepuh (lanjutan)

Desa Caracas Kabupaten Kuningan

6.000.000,00 4.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

21

Page 22: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 02 19 22 Perkuatan Tebing Sungai Citamba

Kel. Awirarangan Kec. Kuningan (BP)

6.200.000,00 4.100.000,00 189.700.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 23 Perkuatan Tebing Sungai Cisande

Desa Susukan Kecamatan Cipicung

6.480.000,00 3.520.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 45 Rehabilitasi Situ Japara (Lanjutan) Ds.

Japara Kecamatan Japara

7.150.000,00 5.350.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00

1 03 02 19 46 Rehabilitasi Situ Muncangela

(Lanjutan) Ds. Muncangela Kec.

Sindangagung

7.500.000,00 2.500.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 47 Rehabilitasi Embung Ciniru (Lanjutan)

Ds. Ciniru Kecamatan Ciniru

4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Embung

Ciniru Ds. Ciniru (lanjutan) Kecamatan

Ciniru

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 49 Rehabilitasi Embung Padabeunghar

(lanjutan) Ds. Padabeunghar

Kecamatan Pasawahan

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 50 Perkuatan Tebing Sungai Cibangka

ds. Citiusari Kecamatan Garawangi

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 51 Perkuatan Tebing Sungai Ciawi ds.

Rambatan Kecamatan Ciniru

4.200.000,00 5.800.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 52 Perkuatan Tebing Sungai Cipedak ds.

Pasiragung Kecamatan Ciniru

6.250.000,00 3.750.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 54 Perkuatan Tebing Sungai Cisande ds.

Dukuhdalem Ds. Pajawanlor Kec.

Ciawigebang (BP)

15.630.000,00 9.370.000,00 475.000.000,00 500.000.000,00

1 03 02 19 55 Perkuatan Tebing Sungai Cimonte ds.

Bangunjaya Kecamatan Subang

3.600.000,00 6.400.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 56 Perkuatan Tebing Sungai Cilengkrang

Ds. Sukamukti Kecamatan Jalaksana

(BP)

4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 65 Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah

(ABT)

9.400.000,00 5.600.000,00 185.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 66 Sosialisasi Pembangunan Waduk

Cileuweung

44.420.000,00 55.580.000,00 - 100.000.000,00

1 03 02 19 67 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi

24.520.000,00 75.480.000,00 - 100.000.000,00

1 03 02 19 68 Perkuatan Tebing Sungai Ciberes Ds.

Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang

(BP)

4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 69 Perkuatan Tebing Sungai Cilengkrang

Desa Sindangbarang Kecamatan

Jalaksana (BP)

4.080.000,00 5.920.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 70 Rehabilitasi tebing Sungai Cileungli

Desa Cipedes Kecamatan Ciniru (BP)

5.460.000,00 7.040.000,00 237.500.000,00 250.000.000,00

1 03 02 19 72 Pembangunan Senderan Tebing

Darmaloka

- - 100.000.000,00 100.000.000,00

22

Page 23: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 02 19 74 Tembok Penahan Tebing Saluran

Irigasi Blok Cikarag Desa Cineumbeuy

Kec. Lebakwangi

- - 100.000.000,00 100.000.000,00

1 03 02 19 76 Perkuatan Tebing Sungai Cisarongge

Desa Babatan Kec. Kadugede

4.200.000,00 5.800.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 77 Perkuatan Tebing Sungai Cisrigading

Desa Mekarsari Kecamatan Maleber

(BP)

6.360.000,00 8.640.000,00 285.000.000,00 300.000.000,00

1 03 02 19 78 Perkuatan Tebing Sungai Cibugang

Kelurahan Cijoho Kecamatan

Kuningan (BP)

4.560.000,00 5.440.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 19 79 Perkuatan Tebing Sungai Citaal Desa

Karangkancana Kecamatan

Karangkancana (BP)

2.700.000,00 4.800.000,00 142.500.000,00 150.000.000,00

1 03 02 23 Program Pengendalian Banjir - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 03 02 23 01 Pengadaan Bahan Baku Banjiran - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 03 02 15 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan

26.700.000,00 315.300.000,00 58.000.000,00 400.000.000,00

1 03 02 15 01 Pemasangan papan larangan dan

portal

1.950.000,00 15.050.000,00 58.000.000,00 75.000.000,00

1 03 02 15 04 Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Penambangan

Galian C

9.450.000,00 65.550.000,00 - 75.000.000,00

1 03 02 15 05 Penyusunan dan Perhitungan Nilai

Perolehan Air (NPA) untuk dasar

perhitungan Pajak Air Tanah

9.400.000,00 65.600.000,00 - 75.000.000,00

1 03 02 15 06 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan

Panas bumi

5.900.000,00 169.100.000,00 - 175.000.000,00

1 03 03 Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya

1.323.512.500,00 5.290.957.500,00 42.545.047.000,00 49.159.517.000,00

1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

257.250.000,00 372.260.000,00 - 629.510.000,00

1 03 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 34.760.000,00 - 34.760.000,00

1 03 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.500.000,00 - 7.500.000,00

1 03 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 75.000.000,00 - 75.000.000,00

1 03 03 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 03 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 03 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 03 03 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

23

Page 24: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 03 03 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 72.000.000,00 - - 72.000.000,00

1 03 03 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

185.250.000,00 - - 185.250.000,00

1 03 03 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

23.000.000,00 412.000.000,00 150.000.000,00 585.000.000,00

1 03 03 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 75.000.000,00 75.000.000,00

1 03 03 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 75.000.000,00 75.000.000,00

1 03 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

23.000.000,00 77.000.000,00 - 100.000.000,00

1 03 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 03 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1 03 03 02 39 Pemeliharaan rutin/berkala DAMKAR - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 03 03 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.362.500,00 11.637.500,00 - 15.000.000,00

1 03 03 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.362.500,00 11.637.500,00 - 15.000.000,00

1 03 03 19 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Sungai, Danau dan

Konservasi Sumber Daya Air

Lainnya

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 19 73 Pembuatan Senderan Saluran Air

Lapangan Sepak Bola RT. 06

Karangtawang Kec. Kuningan

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 20 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Infrastruktur

527.750.000,00 1.358.750.000,00 19.463.500.000,00 21.350.000.000,00

1 03 03 20 01 Pembangunan Taman Kota Eks

Terminal Cirendang dan Sentra

Oleh-oleh Khas Kuningan

- 25.000.000,00 1.975.000.000,00 2.000.000.000,00

1 03 03 20 02 Perencanaan Teknis dan

Pengawasan Pembangunan Taman

Kota Eks Terminal Cirendang

1.140.000,00 98.860.000,00 - 100.000.000,00

1 03 03 20 03 Pembangunan Kantor PDAU 4.340.000,00 45.660.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00

1 03 03 20 04 Pembangunan Gedung Pengujian

Kendaraan Bermotor

4.460.000,00 140.540.000,00 1.355.000.000,00 1.500.000.000,00

1 03 03 20 05 Pemagaran Lingkungan Kantor Dinas

Pertanian

17.960.000,00 30.040.000,00 552.000.000,00 600.000.000,00

1 03 03 20 06 Rehabilitasi Gedung Lembaga

Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

14.960.000,00 25.040.000,00 460.000.000,00 500.000.000,00

1 03 03 20 07 Pembangunan Pintu Gerbang Pemda

Jl. DR.Ir. Soekarno Hatta

4.340.000,00 58.160.000,00 437.500.000,00 500.000.000,00

24

Page 25: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 20 08 Perluasan Lahan Parkir PD.BPR 11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 09 Pemagaran Kantor BPLHD 5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 20 10 Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit Ibu

dan Anak Linggajati

8.370.000,00 11.630.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00

1 03 03 20 11 Penyelesaian Gedung UPTD

Pemadam Kebakaran

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 12 Pembangunan Garasi Bus Pemda 17.960.000,00 30.040.000,00 552.000.000,00 600.000.000,00

1 03 03 20 13 Penyelesaian Fasilitas Umum Taman

Bubulak

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 14 Relokasi Kantor UPTD Dinas Bina

Marga Wilayah Cilimus

11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 15 Relokasi Kantor UPTD DTRCK

Wilayah Cilimus

11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 16 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD

DTRCK Wilayah Luragung

5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 20 17 Pembangunan Gedung Kantor UPTD

SDAP Kecamatan Ciawigebang

11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 18 Pembangunan Gedung Kantor UPTD

SDAP Kecamatan Darma

11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 19 Pembangunan Gedung Kantor UPTD

SDAP Kecamatan Cibeureum

11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 20 Penataan Gedung Kantor UPTD

DTRCK Wilayah Ciawigebang

5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 20 21 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD

DTRCK Wilayah Kadugede

5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 20 22 Penataan Kantor UPTD SDAP

Kecamatan Mandirancan

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 23 Penataan Komplek Perkantoran

Kecamatan Cilimus

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 24 Rehabilitasi Gedung Kantor Ex.

Kemantren Kecamatan Cimahi

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 25 Pembangunan Kantor Kecamatan

Ciwaru

14.960.000,00 25.040.000,00 460.000.000,00 500.000.000,00

1 03 03 20 26 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Kalimanggis

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 27 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Cidahu

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 28 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Cilebak

8.370.000,00 11.630.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00

1 03 03 20 29 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Darma

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 30 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Garawangi

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

25

Page 26: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 20 31 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Mandirancan

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 32 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Pasawahan

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 33 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Ciawigebang

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 34 Penataan Gedung Kantor Kecamatan

Nusaherang

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 35 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Pancalang

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 36 Rehabilitasi Gedung Kantor

Kecamatan Cibeureum

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 37 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat

Kuningan

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 38 Lanjutan Pembangunan Gedung

Serbaguna Kelurahan

Windusengkahan

11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 39 Penyelesaian Kantor Kelurahan

Purwawinangun

11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 40 Penyelesaian Aula Kantor Kelurahan

Awirarangan

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 41 Penyelesaian Kantor Kelurahan

Cirendang

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 42 Rehabilitasi (Lanjutan) Gedung

Serbaguna Kantor Kelurahan

Kuningan

10.500.000,00 14.500.000,00 225.000.000,00 250.000.000,00

1 03 03 20 43 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cigugur 6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 44 Pemagaran Kantor Kelurahan

Ciporang

5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 20 45 Pembangunan Tugu Batas Kabupaten

di Desa Tangkolo

11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 46 Penataan Lingkungan dan Pemagaran

Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

22.460.000,00 37.540.000,00 690.000.000,00 750.000.000,00

1 03 03 20 47 Penataan Lapangan Olahraga 11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 48 Pembangunan Puskesmas Tangkolo 11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 49 Penataan Lingkungan Kelurahan

Cigugur

8.370.000,00 11.630.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00

1 03 03 20 50 Rehabilitasi (Lanjutan) Gedung

Serbaguna Kelurahan Winduherang

5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 20 51 Pembangunan Gedung Serbaguna

Kelurahan Cipari

11.950.000,00 15.050.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 20 52 Pembangunan Gedung Serbaguna

dan Kantor Kelurahan Winduhaji

(Lanjutan)

8.370.000,00 11.630.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00

26

Page 27: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 20 53 Pembangunan Gerbang Hutan Kota

Mayasih (P2KH)

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 54 Rehabilitasi Gedung Kantor

Inspektorat

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 55 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas

Pariwisata

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 56 Penataan Bumi Perkemahan

Palutungan

5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 20 57 Rehabilitasi Gedung UPTD

Puskesmas jalaksana

6.270.000,00 8.730.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00

1 03 03 20 58 Penyelesaian Rehabilitasi dan

Penataan Kantor Diskominfo (BP)

14.960.000,00 25.040.000,00 460.000.000,00 500.000.000,00

1 03 03 20 59 Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor

UPTD Wilayah Dinas Bina Marga

sebanyak 4 (empat) Unit (BP)

23.960.000,00 36.040.000,00 940.000.000,00 1.000.000.000,00

1 03 03 20 60 Pembangunan Gedung Kantor Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya

4.460.000,00 115.540.000,00 1.380.000.000,00 1.500.000.000,00

1 03 03 20 61 Pembangunan Gedung Kantor Dinas

SDAP

4.340.000,00 80.660.000,00 915.000.000,00 1.000.000.000,00

1 03 03 20 62 Rehabilitasi Kantor Kecamatan

Cigandamekar

5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 20 63 Revitalisasi Pasar Pujasera

Kabupaten Kuningan (BP)

4.340.000,00 80.660.000,00 915.000.000,00 1.000.000.000,00

1 03 03 21 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

128.910.000,00 135.840.000,00 2.607.757.000,00 2.872.507.000,00

1 03 03 21 01 DAK Infrastruktur Air Minum - - 1.171.970.000,00 1.171.970.000,00

1 03 03 21 02 Pendamping DAK - - 117.197.000,00 117.197.000,00

1 03 03 21 03 Penunjang DAK 12.560.000,00 11.440.000,00 - 24.000.000,00

1 03 03 21 04 DAK Infrastruktur Sanitasi - - 789.400.000,00 789.400.000,00

1 03 03 21 05 Pendamping DAK 40.000.000,00 - 38.940.000,00 78.940.000,00

1 03 03 21 06 Penunjang DAK 7.270.000,00 8.730.000,00 - 16.000.000,00

1 03 03 21 13 Penunjang PAMSIMAS 27.000.000,00 23.000.000,00 - 50.000.000,00

1 03 03 21 14 Penunjang PPSP 18.000.000,00 57.000.000,00 - 75.000.000,00

1 03 03 21 15 Normalisasi Saluran Drainase di

belakang Kantor Dinas Kesehatan dan

Gang Permata

4.800.000,00 7.200.000,00 113.000.000,00 125.000.000,00

1 03 03 21 16 Pembangunan MCK di Komplek

Stadion Mashud Wisnusaputra

10.510.000,00 14.490.000,00 225.000.000,00 250.000.000,00

1 03 03 21 17 Pengadaan Stok Pipa dan Asesoris

Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus

4.920.000,00 8.080.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

27

Page 28: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 21 18 Pengadaan Stok Pipa dan Asesoris

Desa Nanggela Kecamatan

Mandirancan

3.850.000,00 5.900.000,00 65.250.000,00 75.000.000,00

1 03 03 16 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

292.350.000,00 1.103.225.000,00 11.011.925.000,00 12.407.500.000,00

1 03 03 16 101 Perbaikan Ruas Jalan Lingkungan

Desa Ciawigebang

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 102 Penataan Jalan LIngkungan Desa

Dukuhmaja Kec. LUragung

8.400.000,00 10.550.000,00 181.050.000,00 200.000.000,00

1 03 03 16 103 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Jambar Kec. Nusaherang

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 104 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Purwasari kec. Garawangi

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 105 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Maniskidul Kec. Jalaksana

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 106 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Sidamulya Kec. Jalaksana

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 110 Pengaspalan Jalan Lingkungan Ds.

Parakan Kec. Maleber

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 111 Penataan Jalan Lingkungan Blok

Babakan ds. Ciherang

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 112 Penataan Jalan Lingkungan Blok

Cilaut - Cibogo Ds. Babatan

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 113 Hotmix Jalan RT 14-15-16 RW 05 Kel.

WInduherang Kec. Cigugur

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 116 Penataan Jalan Lingkungan Ds.

Cikesal Kec. Cimahi

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 117 Penataan Jalan Lingkungan dan

Lapang Sepak Bola Desa Silebu Kec.

Pancalang

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 118 Perbaikan pengaspalan Jalan Lingk.

Blok Pajaten Ds. Sampora Kec.

Cilimus

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 119 Perbaikan Pengaspalan JHalan Lingk.

Ds. Cikeleng Kec. Japara

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 120 Perbaikan Jalan dan Riul Sarana

Ekonomi Produktif Cigeureung

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 121 Penataan Alun-alun Kadugede 3.180.000,00 10.550.000,00 186.270.000,00 200.000.000,00

1 03 03 16 123 Penataan Lingkungan dan Perbaikan

Lapang Bola Desa Mekarjaya Kec.

Cimahi

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 125 Penataan Jalan/Gang di Blok

Kedungmulya Ds. Gewok Kec.

Garawangi

1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00

1 03 03 16 126 Penataan Gang di Desa Padarama

Kec. Ciawigebang

1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00

28

Page 29: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 16 128 Penataan Jalan dan Lingkungan Ds.

Sagara Hiang Kec. Darma

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 129 Penataan Jalan dan LIngkungan ds.

Andamui Kec. Ciwaru

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 130 Penataan Jalan Lingkungan Dusun

Cikoneng dan Dusun Pabuaran Ds.

Linggajaya Kec. Ciwaru

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 131 Penataan Jalan DusuN Cimanggang

Ds. Ciwaru Kec. Ciwaru

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 132 Penataan Jalan Desa Salareuma Kec.

Cipicung

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 134 Pengaspalan Jalan Penghubung

Dusun Ciawi Ds. Selajambe ke Dusun

Sunaherang Ds. Bagawat Kec.

Subang

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 136 Pembangunan Jalan Lingkungan

Mekarwangi Kampung Cikondanglor

RT. 04/02 Desa Cibingbin

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 138 Penataan Jalan Lingkungan Blok A

Perumahan RSS Kel. Cigintung Kec.

Kuningan

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 139 Penataan Jalan LIngkungan Desa

Bandorasakulon Kec. CIlimus

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 140 Penataan Jalan LIngkungan Desa

Manislor Kec. Jalaksana

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 141 Penataan Jalan LIngkungan Desa

Bojong Kecamatan CIlimus

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 142 Penataan Jalan LIngkungan Desa

Mekarjaya Kec. Pancalang

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 143 Penataan Jalan LIngkungan Desa

Sindangbarang dan Desa Nanggerang

Kec. Jalaksana

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 144 Penataan Lingkungan Desa

Linggamekar Kecamatan Cilimus

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 145 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa

Subang Kecamatan Subang

5.200.000,00 6.375.000,00 88.425.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 146 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa

Kramatmulya Kecamatan

Ciawigebang

1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00

1 03 03 16 147 Peningkatan Jalan Blok Dukuh Kulon

Desa Dukuhpicung Kecamatan

Luragung

5.200.000,00 6.375.000,00 88.425.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 148 Penataan Lingkungan Desa Cipedes

Kec. Ciniru

1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00

1 03 03 16 149 Penataan Jalan Lingkungan Desa

Walaharcageur Kec. Luragung

5.200.000,00 6.375.000,00 88.425.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 19 Pendamping BLM P2KP - 230.000.000,00 - 230.000.000,00

1 03 03 16 20 Penunjang P2KP 32.850.000,00 67.150.000,00 - 100.000.000,00

29

Page 30: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 16 21 Penunjang PPIP 16.800.000,00 35.700.000,00 - 52.500.000,00

1 03 03 16 22 Penunjang PKP (Peningkatan Kualitas

Perumahan)

15.000.000,00 35.000.000,00 - 50.000.000,00

1 03 03 16 27 Pembangunan Jalan Masuk dan

Tanggul-tanggul SLB Negeri

Perbatasan Cibingbin

20.000.000,00 25.000.000,00 455.000.000,00 500.000.000,00

1 03 03 16 29 Pembangunan Jalan Lingkungan dan

Saluran Air Desa Parung Kecamatan

Darma

1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00

1 03 03 16 30 Penataan Jalan Lingkungan Desa

Darma Blok Pakuwon Kecamatan

Darma

1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00

1 03 03 16 31 Pengerasan jalan dan Jembatan Desa

Gunung Sirah Kecamatan Darma

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 33 Pengaspalan/Pengeplooran Jalan

Lingkungan Ds. Cengal Kec. Japara

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 34 Pengaspalan/Pengeplooran Jalan

Lingkungan Ds. Rajadanu Kec. Japara

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 35 Rehab Gedung Balai Desa dan

Penataan Lingkungan Desa

Sangkanmulya Kec. Cigandamekar

6.300.000,00 7.650.000,00 136.050.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 36 Pengaspalan/Pengeplooran Jalan

Lingkungan Ds. Cibingbin Kec.

Cibingbin

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 37 Pembangunan Senderan Lapang

Sepak Bola Ds. Citapen Kecamatan

Hantara

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 38 Pemeluran Gang dan Jembatan

Dusun Cimahi Ds. Gunung Manik Kec.

Ciniru

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 39 Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.

Balong Blok Pamijen

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 40 Pembangunan Jalan Lingkungan Blok

Ciketir Ds. Kertawangunan

Kecamatan Sindangagung

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 41 Penataan Jalan Lingkungan Bayuning

Kecamatan Kadugede

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 42 Penataan Jalan Lingkungan Ciawi

Kecamatan Selajambe

6.300.000,00 7.650.000,00 136.050.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 43 Penataan Lingkungan Desa

Tugumulya Kecamatan Darma

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 44 Penataan Jalan Lingkungan Blok

Tonjong dan Dusun Manis Kidul Ds.

Sangkanhurip

10.500.000,00 14.500.000,00 225.000.000,00 250.000.000,00

1 03 03 16 45 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa

Japara Kecamatan Japara

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 46 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa

Jalaksana Kecamatan Jalaksana

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

30

Page 31: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 16 47 Pembangunan Jalan Lingkungan

Desa Kapandayan Kecamatan

Ciawigebang

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 49 Pembangunan Jalan Lingkungan

Dusun Puhun Ds. Jatimulya

Kecamatan Cidahu

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 50 Pengecoran Jalan LIngkungan Ds.

Cijagamulya

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 51 Penataan Lapang Bola Desa Ciomas

Kecamatan Ciawigebang

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 52 Penataan Lingkungan Citundun Desa

Citundun Kecamatan Ciwaru

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 53 Penataan Lingkungan Desa

Linggajaya Kecamatan Ciwaru

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 54 Pembangunan Jalan LIngkungan

Desa Luragung Landeuh

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 56 Rehabilitasi Lapang Sepakbola Ds.

Karangkancana Kecamatan

Karangkancana

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 57 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Ds.

Sukasari Kecamatan Karangkancana

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 58 Penataan Jalan Lingkungan Desa

Segong Kecamatan Karangkancana

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 59 Penataan Jalan Lingkungan Ds.

Cimahi Kecamatan Cimahi

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 61 Penataan Jalan Lingkungan

Ds.Cileuya Kecamatan Cimahi

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 62 Penataan Lingkungan Ds. Pajambon

Kecamatan Kramatmulya

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 63 Penataan Lingkungan Ds. Tarikolot

Kecamatan Pancalang

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 64 Penataan Lingkungan Kelurahan

Winduherang Kecamatan Cigugur

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 65 Penataan Lingkungan Blok Babakan

Kelurahan Cigadung Kecamatan

Cigugur

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 66 Penataan Lingkungan Kelurahan

Sukamulya dan Ds. Babakan Mulya

Kecamatan Cigugur

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 67 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Mandala Kecamatan Maleber

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 68 Penataan Tugu Batas Desa dan

Pembangunan Jalan Baru Ds. Cisaat

Kecamatan Cibingbin

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 69 Penataan Jalan Lingkungan dan

Lapang Bola Ds. Tangkolo Kecamatan

Subang

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

31

Page 32: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 16 70 Penataan Jalan Lingkungan

Sarangkole Desa Pamulihan

Kecamatan Subang

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 71 Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.

Kadatuan Kecamatan Garawangi

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 72 Penataan Halaman Kantor Kelurahan

Cijoho dan Penataan Jalan

Lingkungan Kelurahan Cijoho

kecamatan Kuningan

13.000.000,00 16.250.000,00 295.750.000,00 325.000.000,00

1 03 03 16 73 Pembuatan Jalan Tembus

Bojong-Ancaran Blok Pakuwon Ds.

Kedungarum Kecamatan Kuningan

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 74 Pembangunan dan Penataan Jalan

Lingkungan Ancaran Kecamatan

Kuningan

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 75 Penataan Lingkungan Kantor

Pemerintahan Ds. Sukasari

Kecamatan Mandirancan

1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00

1 03 03 16 77 Penataan Jalan Lingkungan Desa

Ragawacana Kecamatan

Kramatmulya

8.400.000,00 10.550.000,00 181.050.000,00 200.000.000,00

1 03 03 16 78 Penataan Jalan Lingkungan Ds.

Randusari Kecamatan Kramatmulya

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 79 Penataan Jalan Lingkungan Dusun

Calingcing Ds. Cileuya Kecamatan

Cimahi

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 80 Penataan Lapang Bola Ds.

Wilanagara

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 81 Penataan Jalan Lingkungan dan

Tembok Penahan Air Ds. Cikadu Kec.

Nusaherang

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 82 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Pamulihan Kecamatan Subang

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 83 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Kertaungaran Kecamatan

Sindangagung

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 84 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Sukamukti Kecamatan Jalaksana

2.160.000,00 7.650.000,00 140.190.000,00 150.000.000,00

1 03 03 16 85 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Bojong Kecamatan Kramatmulya

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 87 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Muncangela Kecamatan Cipicung

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 88 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Maleber Kecamatan Maleber

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 89 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Gresik Kecamatan Ciawigebang

1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00

1 03 03 16 90 Perbaikan Jalan Lingkungan Sidem

Patiloka Ds. Sindangjawa Kecamatan

Cibingbin

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

32

Page 33: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 16 91 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Sukaharja Kecamatan Cibingbin

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 92 Perbaikan Jalan Lingkungan dan

Tembok Penahan Tebing Ds.

Kadugede Kecamatan Kadugede

2.160.000,00 6.395.000,00 116.445.000,00 125.000.000,00

1 03 03 16 93 Perbaikan Jalan Lingkungan Ds.

Haurkuning Kecamatan Nusaherang

1.200.000,00 4.945.000,00 68.855.000,00 75.000.000,00

1 03 03 16 94 Perbaikan Jalan Lingkungan dan

Jembatan Ds. Babakanmulya

Kecamatan Cigugur

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 96 Perbaikan Lapang Bola Ds. Cilimus

Kecamatan Cilimus

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 97 Pengaspalan Jalan Desa Paniis

Kecamatan Pasawahan

1.260.000,00 7.800.000,00 90.940.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 98 Penataan Jalan Lingkungan Ds.

Sukamukti Kecamatan Cipicung

1.260.000,00 6.375.000,00 92.365.000,00 100.000.000,00

1 03 03 16 99 Penataan Jalan Lingkungan Dusun

Pahing, Cantilan dan Gupitan Ds.

Ciawilor Kecamatan Ciawigebang

12.000.000,00 15.000.000,00 273.000.000,00 300.000.000,00

1 03 03 15 Program Perencanaan Tata Ruang 52.200.000,00 847.800.000,00 - 900.000.000,00

1 03 03 15 10 Penyusunan RDTR Perkotaan

Kadugede

10.800.000,00 189.200.000,00 - 200.000.000,00

1 03 03 15 11 Penyusunan RDTR Perkotaan

Ciawigebang

10.800.000,00 189.200.000,00 - 200.000.000,00

1 03 03 15 12 Penyusunan RDTR Perkotaan

Luragung

10.800.000,00 189.200.000,00 - 200.000.000,00

1 03 03 15 14 Penyusunan Masterplan Bantaran

Sungai Citamba

10.800.000,00 189.200.000,00 - 200.000.000,00

1 03 03 15 15 Penyusunan Masterplan Kawasan

Hutan Kota Kasturi

9.000.000,00 91.000.000,00 - 100.000.000,00

1 03 03 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

5.120.000,00 194.880.000,00 - 200.000.000,00

1 03 03 15 10 Penyusunan DED Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Sampah

5.120.000,00 194.880.000,00 - 200.000.000,00

1 03 03 15 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

32.310.000,00 848.190.000,00 9.219.500.000,00 10.100.000.000,00

1 03 03 15 06 Penataan Tempat Pariwisata Cibunar 4.340.000,00 58.160.000,00 437.500.000,00 500.000.000,00

1 03 03 15 07 Penataan Tempat Pariwisata

Cibeureum

4.340.000,00 58.160.000,00 437.500.000,00 500.000.000,00

1 03 03 15 08 Penataan Tempat Pariwisata Cigugur 4.340.000,00 58.160.000,00 437.500.000,00 500.000.000,00

1 03 03 15 09 Penyelesaian Penataan Wisata Objek

Wisata Ciangir

5.190.000,00 7.810.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00

33

Page 34: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 03 03 15 10 Lanjutan Penataan Obyek Wisata

Waduk Darma Kec. Darma (BP)

4.700.000,00 235.300.000,00 2.760.000.000,00 3.000.000.000,00

1 03 03 15 11 Lanjutan Penataan Obyek Wisata

Talagaremis Kec. Pasawahan (BP)

4.700.000,00 195.300.000,00 2.300.000.000,00 2.500.000.000,00

1 03 03 15 12 Lanjutan Penataan Obyek Wisata

Balongdalem Kec. Jalaksana (BP)

4.700.000,00 235.300.000,00 2.760.000.000,00 3.000.000.000,00

1 06 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1.666.590.000,00 3.985.060.000,00 165.100.000,00 5.816.750.000,00

1 06 01 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.666.590.000,00 3.985.060.000,00 165.100.000,00 5.816.750.000,00

1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

30.150.000,00 546.600.000,00 - 576.750.000,00

1 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00

1 06 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.400.000,00 16.600.000,00 - 25.000.000,00

1 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 06 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 06 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 06 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 120.000.000,00 - 120.000.000,00

1 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1 06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak

Tetap

9.750.000,00 - - 9.750.000,00

1 06 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000,00 - - 12.000.000,00

1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

14.930.000,00 237.470.000,00 157.600.000,00 410.000.000,00

1 06 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

1.200.000,00 - 91.800.000,00 93.000.000,00

1 06 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 1.200.000,00 - 65.800.000,00 67.000.000,00

1 06 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

12.530.000,00 37.470.000,00 - 50.000.000,00

1 06 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 175.000.000,00 - 175.000.000,00

1 06 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 06 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 06 01 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

34

Page 35: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 06 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 06 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

8.700.000,00 16.300.000,00 - 25.000.000,00

1 06 01 06 04 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8.700.000,00 16.300.000,00 - 25.000.000,00

1 06 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.750.000,00 11.250.000,00 - 15.000.000,00

1 06 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.750.000,00 11.250.000,00 - 15.000.000,00

1 06 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 154.550.000,00 220.450.000,00 - 375.000.000,00

1 06 01 15 07 Fasilitasi Kegiatan BKPRD Kab.

Kuningan

110.400.000,00 89.600.000,00 - 200.000.000,00

1 06 01 15 08 Penyusunan Rencana Induk Penataan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Perkotaan

14.650.000,00 85.350.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 15 09 Penunjang PPSP 29.500.000,00 45.500.000,00 - 75.000.000,00

1 06 01 15 Program Pengembangan

Data/Informasi

280.720.000,00 569.280.000,00 - 850.000.000,00

1 06 01 15 01 Penyusunan Kuningan Dalam Angka

(KDA)

82.050.000,00 42.950.000,00 - 125.000.000,00

1 06 01 15 04 Pengembangan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan (RKPD

Online)

12.000.000,00 138.000.000,00 - 150.000.000,00

1 06 01 15 05 Survey Kepuasan Masyarakat atas

Layanan Pemerintah Daerah

24.550.000,00 75.450.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 15 07 Penyusunan Dokumen RKPD Tahun

2014

39.150.000,00 60.850.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 15 08 Musrenbang tingkat Kecamatan.

Kabupaten, Provinsi dan Pusat

71.920.000,00 178.080.000,00 - 250.000.000,00

1 06 01 15 09 Penyusunan Dokumen RKPD

Perubahan Tahun 2013

36.650.000,00 63.350.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 15 10 Updating Data Web Site Bappeda 14.400.000,00 10.600.000,00 - 25.000.000,00

1 06 01 16 Program Kerjasama Pembangunan 319.970.000,00 322.530.000,00 7.500.000,00 650.000.000,00

1 06 01 16 01 Fasilitasi Koordinasi Komisi Irigasi

Kabupaten Kuningan

33.800.000,00 58.700.000,00 7.500.000,00 100.000.000,00

1 06 01 16 02 Penunjang PAMSIMAS 32.150.000,00 67.850.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 16 03 Penunjang penanganan lahan kritis

sumber daya air berbasis masyarakat

216.100.000,00 133.900.000,00 - 350.000.000,00

1 06 01 16 08 Penunjang Program Pengelolaan dan

Pengembangan Ekowisata berbasis

masyarakat

37.920.000,00 62.080.000,00 - 100.000.000,00

35

Page 36: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 06 01 17 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

240.960.000,00 684.040.000,00 - 925.000.000,00

1 06 01 17 02 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati

Tahun 2012

31.200.000,00 118.800.000,00 - 150.000.000,00

1 06 01 17 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

50.700.000,00 124.300.000,00 - 175.000.000,00

1 06 01 17 07 Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Dana

Alokasi Khusus (DAK)

31.500.000,00 68.500.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 17 10 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati

Akhir Masa Jabatan Tahun 2009-2013

31.200.000,00 118.800.000,00 - 150.000.000,00

1 06 01 17 13 Identifikasi elemen perencanaan pada

SKPD lingkup pemerintah Kabupaten

Kuningan bagi implementasi

kabupaten konservasi

43.510.000,00 56.490.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 17 14 Penyusunan Rancangan Awal (Draft)

RPJMD 2014 - 2018

20.000.000,00 80.000.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 17 15 Penyusunan Profil Pembangunan

Daerah Tahun 2012

32.850.000,00 117.150.000,00 - 150.000.000,00

1 06 01 18 Program Perencanaan Sosial

Budaya dan Pemerintahan

416.900.000,00 473.100.000,00 - 890.000.000,00

1 06 01 18 04 Sinergitas perencanaan pembangunan

bidang sosial budaya

46.490.000,00 23.510.000,00 - 70.000.000,00

1 06 01 18 05 Fasilitasi pengembangan kabupaten

sehat

57.850.000,00 42.150.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 18 06 Penyusunan strategi penanggulangan

kemiskinan

57.900.000,00 42.100.000,00 - 100.000.000,00

1 06 01 18 07 Poperty mapping / pemetaan

kemiskinan di Kabupaten Kuningan

73.570.000,00 126.430.000,00 - 200.000.000,00

1 06 01 18 08 Penyusunan rencana aksi pelestarian

seni dan Budaya kuningan

32.140.000,00 42.860.000,00 - 75.000.000,00

1 06 01 18 09 Pengendalian IPM 43.350.000,00 31.650.000,00 - 75.000.000,00

1 06 01 18 10 Sinergitas kerjasama antar daerah

perbatasan

57.300.000,00 142.700.000,00 - 200.000.000,00

1 06 01 18 11 Evaluasi capaian tahapan

pembangunan bidang sosial budaya

48.300.000,00 21.700.000,00 - 70.000.000,00

1 06 01 19 Program Perencanaan Ekonomi 195.960.000,00 854.040.000,00 - 1.050.000.000,00

1 06 01 19 03 Pengendalian Implementasi Program

dan Evaluasi MDGs

50.300.000,00 24.700.000,00 - 75.000.000,00

1 06 01 19 05 Sinkronisasi dan Koordinasi

Perencanaan Bidang Ekonomi

22.580.000,00 102.420.000,00 - 125.000.000,00

1 06 01 19 06 Survey Sosial Ekonomi Daerah

(SUSEDA) Tahun. 2013

50.120.000,00 249.880.000,00 - 300.000.000,00

1 06 01 19 07 Fasilitasi Forum Pengembangan

Ekonomi Daerah (FPED)

18.380.000,00 31.620.000,00 - 50.000.000,00

36

Page 37: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 06 01 19 08 Penyusunan Tabel Input Output (IO)

Kabupaten Kuningan

54.580.000,00 445.420.000,00 - 500.000.000,00

1 07 PERHUBUNGAN 391.830.000,00 1.427.005.000,00 1.395.659.000,00 3.214.494.000,00

1 07 01 Dinas Perhubungan 391.830.000,00 1.427.005.000,00 1.395.659.000,00 3.214.494.000,00

1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

145.000.000,00 614.440.000,00 560.000,00 760.000.000,00

1 07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000,00 20.000.000,00 - 65.000.000,00

1 07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 07 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 230.000.000,00 - 230.000.000,00

1 07 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 07 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 19.440.000,00 560.000,00 20.000.000,00

1 07 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 80.000.000,00 - 80.000.000,00

1 07 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.000.000,00 - - 45.000.000,00

1 07 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

55.000.000,00 - - 55.000.000,00

1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

21.340.000,00 198.660.000,00 55.000.000,00 275.000.000,00

1 07 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 25.000.000,00 25.000.000,00

1 07 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 30.000.000,00 30.000.000,00

1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

10.600.000,00 39.400.000,00 - 50.000.000,00

1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00

1 07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 07 01 02 32 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pengujian

10.740.000,00 39.260.000,00 - 50.000.000,00

1 07 01 03 Program Peningkatan disiplin

aparatur

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 07 01 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 07 01 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

37

Page 38: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 07 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 07 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

8.650.000,00 21.350.000,00 - 30.000.000,00

1 07 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 6.650.000,00 8.350.000,00 - 15.000.000,00

1 07 01 08 05 Penyelenggaraan Hari Perhubungan

Nasional

2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00

1 07 01 15 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitasi LLAJ

57.750.000,00 352.250.000,00 - 410.000.000,00

1 07 01 15 01 Pemeliharaan terminal/sub terminal 6.750.000,00 13.250.000,00 - 20.000.000,00

1 07 01 15 02 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

dan traffic light

6.000.000,00 34.000.000,00 - 40.000.000,00

1 07 01 15 03 Pemeliharaan sarana lampu

penerangan jalan umum

45.000.000,00 305.000.000,00 - 350.000.000,00

1 07 01 16 Program peningkatan pelayanan

angkutan

36.790.000,00 68.210.000,00 487.494.000,00 592.494.000,00

1 07 01 16 01 DAK Bidang Perhubungan - - 429.540.000,00 429.540.000,00

1 07 01 16 02 Pendamping DAK - - 42.954.000,00 42.954.000,00

1 07 01 16 03 Penunjang DAK 6.050.000,00 3.950.000,00 - 10.000.000,00

1 07 01 16 04 Pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 07 01 16 07 Penyelenggaraan angkutan lebaran 18.840.000,00 6.160.000,00 - 25.000.000,00

1 07 01 16 10 Pembinaan teknis pengoperasian

kendaraan tidak bermotor

6.600.000,00 18.400.000,00 - 25.000.000,00

1 07 01 16 11 Penyusunan Data Base Angkutan 5.300.000,00 9.700.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00

1 07 01 17 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

49.550.000,00 24.785.000,00 575.665.000,00 650.000.000,00

1 07 01 17 01 Pengadaan lampu penerangan jalan

umum (PJU)

7.900.000,00 10.835.000,00 481.265.000,00 500.000.000,00

1 07 01 17 02 Pengadaan dan pemasangan

meterisasi lampu penerangan jalan

umum

5.200.000,00 5.400.000,00 89.400.000,00 100.000.000,00

1 07 01 17 03 Inventarisasi Sarana Penerangan

Jalan Umum

36.450.000,00 8.550.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00

1 07 01 18 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

67.750.000,00 12.310.000,00 276.940.000,00 357.000.000,00

1 07 01 18 03 Pengadaan dan pemasangan pagar

pengamanan jalan (guardrail)

4.950.000,00 5.610.000,00 109.440.000,00 120.000.000,00

1 07 01 18 04 Pengadaan dan pemasangan traffic

light

5.800.000,00 6.700.000,00 167.500.000,00 180.000.000,00

38

Page 39: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 07 01 18 05 Pengaturan lalu lintas di titik rawan

kemacetan

25.000.000,00 - - 25.000.000,00

1 07 01 18 06 Pengaturan dan pengamanan lalu

lintas pada hari-hari besar nasional

32.000.000,00 - - 32.000.000,00

1 07 01 19 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

5.000.000,00 20.000.000,00 - 25.000.000,00

1 07 01 19 03 Sosialisasi keselamatan operasional

kendaraan bermotor

5.000.000,00 20.000.000,00 - 25.000.000,00

1 07 01 20 Program Peningkatan Fasilitas

Parkir

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1 07 01 20 02 Pengadaan kelengkapan atribut

petugas parkir

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1 08 LINGKUNGAN HIDUP 2.172.410.000,00 3.983.960.000,00 3.021.227.368,00 9.177.597.368,00

1 08 01 Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

2.172.410.000,00 3.983.960.000,00 3.021.227.368,00 9.177.597.368,00

1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.882.250.000,00 451.000.000,00 - 2.333.250.000,00

1 08 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 55.000.000,00 - 55.000.000,00

1 08 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 453.650.000,00 69.880.000,00 - 523.530.000,00

1 08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 08 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 08 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 08 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 08 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 116.120.000,00 - 116.120.000,00

1 08 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 08 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

1.428.600.000,00 - - 1.428.600.000,00

1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

51.100.000,00 2.372.250.000,00 169.550.000,00 2.592.900.000,00

1 08 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 71.000.000,00 71.000.000,00

1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 60.000.000,00 60.000.000,00

1 08 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

39

Page 40: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 08 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 1.514.500.000,00 - 1.514.500.000,00

1 08 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 7.400.000,00 - 7.400.000,00

1 08 01 02 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala TPSA 6.000.000,00 364.000.000,00 30.000.000,00 400.000.000,00

1 08 01 02 34 Pemeliharaan rutin/berkala Lapangan

Stadion dan Pandapa Paramarta

2.400.000,00 47.600.000,00 - 50.000.000,00

1 08 01 02 35 Pemeliharaan rutin/berkala Taman 37.500.000,00 312.500.000,00 - 350.000.000,00

1 08 01 02 37 Pemeliharaan rutin/berkala

Penangkaran Burung

5.200.000,00 11.250.000,00 8.550.000,00 25.000.000,00

1 08 01 02 38 Penyediaan Operasional Laboratorium - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 08 01 03 Program Peningkatan disiplin

aparatur

- 47.400.000,00 - 47.400.000,00

1 08 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

- 47.400.000,00 - 47.400.000,00

1 08 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.600.000,00 11.400.000,00 - 15.000.000,00

1 08 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.600.000,00 11.400.000,00 - 15.000.000,00

1 08 01 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

73.450.000,00 284.050.000,00 342.500.000,00 700.000.000,00

1 08 01 15 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat

dalam Gerakan K3

17.250.000,00 82.750.000,00 - 100.000.000,00

1 08 01 15 06 Pembuatan Pagar Pembatas dan

Dokumen Lingkungan (TPSA)

13.350.000,00 4.150.000,00 82.500.000,00 100.000.000,00

1 08 01 15 07 Pembinaan Pembentukan Bank

Sampah

12.250.000,00 187.750.000,00 - 200.000.000,00

1 08 01 15 08 Pembuatan Zona Sampah di TPSA 15.300.000,00 4.700.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00

1 08 01 15 09 Pembuatan Tembok Penahan

Sampah dan Drainase di TPSA

15.300.000,00 4.700.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00

1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan

100.450.000,00 444.550.000,00 1.396.633.968,00 1.941.633.968,00

1 08 01 16 01 DAK Bidang Lingkungan Hidup - 181.818.182,00 892.471.820,00 1.074.290.002,00

1 08 01 16 02 Pendamping DAK Bidang Lingkungan

Hidup

- 18.181.818,00 89.247.180,00 107.428.998,00

1 08 01 16 03 Penunjang DAK Bidang Lingkungan

Hidup

9.700.000,00 10.300.000,00 - 20.000.000,00

1 08 01 16 04 Koordinasi Penilaian Adipura 27.000.000,00 73.000.000,00 - 100.000.000,00

1 08 01 16 06 Pemantauan kualitas lingkungan 12.600.000,00 37.400.000,00 - 50.000.000,00

1 08 01 16 07 Penyusunan status lingkungan hidup

daerah Kab. Kuningan

26.450.000,00 23.550.000,00 - 50.000.000,00

40

Page 41: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 08 01 16 08 Pembinaan Sekolah Berbudaya

Lingkungan

17.500.000,00 82.500.000,00 - 100.000.000,00

1 08 01 16 10 Pembuatan Unit Pengelolaan Limbah

Ternak Sapi Cigeureung Kecamatan

Cigugur

7.200.000,00 17.800.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00

1 08 01 16 11 DAK Bidang Lingkungan Hidup

(Luncuran)

- - 309.013.607,00 309.013.607,00

1 08 01 16 12 Pendamping DAK Bidang Lingkungan

Hidup (Luncuran)

- - 30.901.361,00 30.901.361,00

1 08 01 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

53.610.000,00 363.260.000,00 1.030.543.400,00 1.447.413.400,00

1 08 01 17 01 Peningkatan konservasi daerah

tangkapan air dan sumber air

6.800.000,00 93.200.000,00 - 100.000.000,00

1 08 01 17 05 Pembangunan Taman KEHATI 7.130.000,00 9.870.000,00 83.000.000,00 100.000.000,00

1 08 01 17 06 Pengadaan pohon pelindung kanan

kiri jalan

11.800.000,00 188.200.000,00 - 200.000.000,00

1 08 01 17 07 Sosialisasi Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.410.000,00 22.590.000,00 - 25.000.000,00

1 08 01 17 08 Koordinasi pengelolaan konservasi

SDA Menuju Indonesia Hijau

7.870.000,00 17.130.000,00 - 25.000.000,00

1 08 01 17 09 Pembangunan Hutan Kota Cariang

Cibingbin dan Penataan Lahan Desa

Cibingbin (berbatasan dengan Brebes)

dalam Kerangka Kuningan Summit

(BP)

17.600.000,00 32.270.000,00 947.543.400,00 997.413.400,00

1 08 01 19 Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

7.950.000,00 10.050.000,00 82.000.000,00 100.000.000,00

1 08 01 19 01 Pengadaan Sarana Pertamanan 7.950.000,00 10.050.000,00 82.000.000,00 100.000.000,00

1 10 KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

606.410.000,00 2.149.990.000,00 118.800.000,00 2.875.200.000,00

1 10 01 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

606.410.000,00 2.149.990.000,00 118.800.000,00 2.875.200.000,00

1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

43.200.000,00 363.000.000,00 - 406.200.000,00

1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 63.000.000,00 - 63.000.000,00

1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.000.000,00 - 7.000.000,00

1 10 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 10 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 10 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 13.000.000,00 - 13.000.000,00

41

Page 42: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 10 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 10 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 10 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 43.200.000,00 - - 43.200.000,00

1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

7.000.000,00 128.000.000,00 69.000.000,00 204.000.000,00

1 10 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 40.000.000,00 40.000.000,00

1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 29.000.000,00 29.000.000,00

1 10 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

7.000.000,00 18.000.000,00 - 25.000.000,00

1 10 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 10 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 10 01 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

19.790.000,00 30.210.000,00 - 50.000.000,00

1 10 01 05 05 Pembinaan Teknis Wilayah 19.790.000,00 30.210.000,00 - 50.000.000,00

1 10 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

5.170.000,00 9.830.000,00 - 15.000.000,00

1 10 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.170.000,00 9.830.000,00 - 15.000.000,00

1 10 01 15 Program Penataan dan Pelayanan

Administrasi Kependudukan

191.500.000,00 455.500.000,00 3.000.000,00 650.000.000,00

1 10 01 15 01 Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

191.500.000,00 455.500.000,00 3.000.000,00 650.000.000,00

1 10 01 16 Program Implementasi Sistem

Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

23.450.000,00 426.550.000,00 - 450.000.000,00

1 10 01 16 01 Pengelolaan Jaringan SIAK 7.100.000,00 392.900.000,00 - 400.000.000,00

1 10 01 16 02 Pelatihan Operator SIAK 16.350.000,00 33.650.000,00 - 50.000.000,00

1 10 01 17 Program Pembinaan dan

Koordinasi bidang Administrasi

Kependudukan

30.050.000,00 35.950.000,00 34.000.000,00 100.000.000,00

1 10 01 17 01 Penyusunan Profil Kependudukan 25.050.000,00 24.950.000,00 - 50.000.000,00

1 10 01 17 02 penyusunan dan Pelayanan Informasi

kependudukan

5.000.000,00 11.000.000,00 34.000.000,00 50.000.000,00

1 10 01 18 Program Pelayanan Akta-akta

Pencatatan Sipil

286.250.000,00 700.950.000,00 12.800.000,00 1.000.000.000,00

42

Page 43: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 10 01 18 01 Pelayanan Pembuatan Akta-akta

Pencatatan sipil

93.250.000,00 406.750.000,00 - 500.000.000,00

1 10 01 18 02 Pembuatan Akta Kelahiran bagi

masyarakat tidak mampu

193.000.000,00 294.200.000,00 12.800.000,00 500.000.000,00

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

987.845.000,00 1.286.755.000,00 1.515.222.000,00 3.789.822.000,00

1 12 01 Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan

Perempuan

987.845.000,00 1.286.755.000,00 1.515.222.000,00 3.789.822.000,00

1 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

19.800.000,00 320.200.000,00 - 340.000.000,00

1 12 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 12 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 12 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 12 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 12 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 12 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.800.000,00 200.000,00 - 20.000.000,00

1 12 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

21.500.000,00 178.500.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00

1 12 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 12 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

9.500.000,00 15.500.000,00 - 25.000.000,00

1 12 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 12 01 02 44 Pemeliharaan Gedung Wanita 12.000.000,00 63.000.000,00 - 75.000.000,00

1 12 01 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

20.610.000,00 177.390.000,00 - 198.000.000,00

1 12 01 05 06 Pembinaan dan Penilaian Kinerja

Penyuluh KB

8.100.000,00 11.900.000,00 - 20.000.000,00

1 12 01 05 07 Pelatihan aplikasi sistem pencatatan

pelaporan KB berbasis Teknologi

12.510.000,00 12.490.000,00 - 25.000.000,00

1 12 01 05 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur UPT KB

- 153.000.000,00 - 153.000.000,00

43

Page 44: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 12 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.270.000,00 10.730.000,00 - 15.000.000,00

1 12 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.270.000,00 10.730.000,00 - 15.000.000,00

1 12 01 16 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Anak dan

Perempuan

130.570.000,00 119.430.000,00 - 250.000.000,00

1 12 01 16 01 Peningkatan Usaha Ekonomi

Perempuan

49.240.000,00 50.760.000,00 - 100.000.000,00

1 12 01 16 02 Fasilitasi dan perluasan kesempatan

hak-hak perempuan dan anak

26.300.000,00 23.700.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 16 03 Pembentukan Gender Focal

Point/Rapat Kerja GFP/Diklat Teknis

Analisis gender GFP bagi Perencana

Program

24.600.000,00 25.400.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 16 05 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, KDRT dan

Trafiking

30.430.000,00 19.570.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 17 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

38.090.000,00 21.910.000,00 - 60.000.000,00

1 12 01 17 01 Pembinaan dan Sosialisasi PUG bagi

organisasi Perempuan

38.090.000,00 21.910.000,00 - 60.000.000,00

1 12 01 15 Program Keluarga Berencana 291.640.000,00 309.960.000,00 1.465.222.000,00 2.066.822.000,00

1 12 01 15 01 DAK Kependudukan/KB - - 1.332.020.000,00 1.332.020.000,00

1 12 01 15 02 Pendamping DAK - - 133.202.000,00 133.202.000,00

1 12 01 15 03 Penunjang DAK 16.500.000,00 10.100.000,00 - 26.600.000,00

1 12 01 15 04 Pelayanan Advokasi dan KIE

(Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

3.650.000,00 21.350.000,00 - 25.000.000,00

1 12 01 15 05 Pembinaan Teknis Pelayanan

Keluarga Berencana

32.400.000,00 17.600.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 15 06 Penggarapan Pelayanan KB

Momentum

25.370.000,00 74.630.000,00 - 100.000.000,00

1 12 01 15 07 Pengembangan Desa Kampung

Keluarga Berancana

32.960.000,00 42.040.000,00 - 75.000.000,00

1 12 01 15 08 Pelatihan Bina Keluarga, Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga

23.500.000,00 26.500.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 15 09 Penguatan Lini Lapangan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan

31.680.000,00 68.320.000,00 - 100.000.000,00

1 12 01 15 12 Peningkatan Pengelolaan

Pemberdayaan Keluarga melalui

Institusi Masyarakat

125.580.000,00 49.420.000,00 - 175.000.000,00

1 12 01 16 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

43.550.000,00 56.450.000,00 - 100.000.000,00

44

Page 45: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 12 01 16 01 KRR Berbasis Sekolah 20.550.000,00 29.450.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 16 02 KRR Berbasis Masyarakat 23.000.000,00 27.000.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 17.650.000,00 17.350.000,00 - 35.000.000,00

1 12 01 17 02 Intensifikasi Pelayanan KB 17.650.000,00 17.350.000,00 - 35.000.000,00

1 12 01 18 Program Peningkatan Usaha

Ekonomi Keluarga

100.815.000,00 74.185.000,00 - 175.000.000,00

1 12 01 18 01 Peningkatan Peran Wanita menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

41.930.000,00 33.070.000,00 - 75.000.000,00

1 12 01 18 02 Penyusunan Potensi dan Profil

Gender

38.295.000,00 11.705.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 18 03 Pemberdayaan Perempuan Kepala

Keluarga (PEKKA)

20.590.000,00 29.410.000,00 - 50.000.000,00

1 12 01 19 Program Penguatan Institusi

Masyarakat dan Tenaga Lini

Lapangan

299.350.000,00 650.000,00 - 300.000.000,00

1 12 01 19 01 Peningkatan Sosok Institusi

Masyarakat dan Tenaga Lini

Lapangan

299.350.000,00 650.000,00 - 300.000.000,00

1 13 SOSIAL 1.336.040.000,00 3.638.981.000,00 573.579.000,00 5.548.600.000,00

1 13 01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 977.520.000,00 2.482.501.000,00 268.579.000,00 3.728.600.000,00

1 13 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

33.600.000,00 450.000.000,00 - 483.600.000,00

1 13 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 65.000.000,00 - 65.000.000,00

1 13 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 13 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 13 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 13 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 13 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 13 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 13 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 13 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 13 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 33.600.000,00 - - 33.600.000,00

45

Page 46: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

12.800.000,00 198.800.000,00 68.400.000,00 280.000.000,00

1 13 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

1.600.000,00 - 68.400.000,00 70.000.000,00

1 13 01 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

2.200.000,00 27.800.000,00 - 30.000.000,00

1 13 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

9.000.000,00 41.000.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 13 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 13 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 13 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

5.940.000,00 9.060.000,00 - 15.000.000,00

1 13 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.940.000,00 9.060.000,00 - 15.000.000,00

1 13 01 15 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

239.350.000,00 474.650.000,00 11.000.000,00 725.000.000,00

1 13 01 15 01 Penunjang Program Kelompok Usaha

Bersama Fakir Miskin (Kube FM)

47.400.000,00 27.600.000,00 - 75.000.000,00

1 13 01 15 02 Penunjang Program Keluarga

Harapan (PKH)

59.600.000,00 15.400.000,00 - 75.000.000,00

1 13 01 15 08 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak

dalam Panti

6.000.000,00 44.000.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 15 09 Bimbingan sosial dan keterampilan

bagi penyandang cacat

10.850.000,00 39.150.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 15 10 Bimbingan UEP bagi eks korban

penyalahgunaan Napza

12.750.000,00 12.250.000,00 - 25.000.000,00

1 13 01 15 11 Bimbingan sosial dan keterampilan

bagi Tuna Sosial

11.150.000,00 38.850.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 15 12 Pendataan PMKS dan PSKS 54.700.000,00 34.300.000,00 11.000.000,00 100.000.000,00

1 13 01 15 13 Fasilitasi Penanggulangan Bahaya

Narkoba

36.900.000,00 263.100.000,00 - 300.000.000,00

1 13 01 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

35.750.000,00 164.250.000,00 - 200.000.000,00

1 13 01 16 03 Pendampingan Jaminan Sosial

Penyandang Cacat (JSPC)

23.200.000,00 26.800.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 16 06 Jaminan Sosial Penyandang Cacat

(JSPC)/Jaminan Sosial Orang dengan

Kecacatan (JSODK)

12.550.000,00 137.450.000,00 - 150.000.000,00

46

Page 47: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 13 01 19 Program Penanggulangan Bencana

Alam dan Sosial

27.350.000,00 172.650.000,00 - 200.000.000,00

1 13 01 19 01 Pelatihan TAGANA dalam

penanggulangan bencana

19.150.000,00 30.850.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 19 02 Pengadaan Bufferstock tanggap

darurat bencana

8.200.000,00 141.800.000,00 - 150.000.000,00

1 13 01 20 Program Pembinaan Anak Terlantar 18.050.000,00 6.950.000,00 - 25.000.000,00

1 13 01 20 01 Peningkatan keterampilan tenaga

pembinaan anak terlantar

18.050.000,00 6.950.000,00 - 25.000.000,00

1 13 01 21 Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo

40.800.000,00 259.200.000,00 - 300.000.000,00

1 13 01 21 02 Operasi dan pemeliharaan sarana dan

prasarana panti asuhan/ jompo

13.250.000,00 86.750.000,00 - 100.000.000,00

1 13 01 21 03 Bimbingan Sosial dan Usaha

Ekonomis Produktif Panti Asuhan /

Panti Jompo

27.550.000,00 172.450.000,00 - 200.000.000,00

1 13 01 26 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

86.850.000,00 113.150.000,00 - 200.000.000,00

1 13 01 26 01 Bulan Bhakti Karang Taruna 17.850.000,00 57.150.000,00 - 75.000.000,00

1 13 01 26 02 Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan sosial

Kecamatan dalam kegiatan Usaha

Kesejahteraan Sosial

52.050.000,00 22.950.000,00 - 75.000.000,00

1 13 01 26 03 Bimbingan dan Fasilitasi Peningkatan

Pelayanan Lembaga Kesejahteraan

Sosial

16.950.000,00 33.050.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 15 Program Perluasan dan

Pengembangan Kesempatan Kerja

21.000.000,00 29.000.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 15 01 Penyebaran informasi pasar kerja 21.000.000,00 29.000.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 16 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

36.590.000,00 13.410.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 16 02 Pemberdayaan Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

36.590.000,00 13.410.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 17 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

127.260.000,00 183.561.000,00 189.179.000,00 500.000.000,00

1 13 01 17 01 Pelatihan Keterampilan dan

Perlindungan Kerja bagi Perusahaan

Bidang Konstruksi

21.860.000,00 28.140.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 17 05 Pelatihan berbasis kompetensi 96.550.000,00 153.450.000,00 - 250.000.000,00

1 13 01 17 06 Peningkatan fungsi dan revitalisasi

BLK dalam pelatihan berbasis

kompetensi

8.850.000,00 1.971.000,00 189.179.000,00 200.000.000,00

47

Page 48: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 13 01 18 Program Perluasan dan

Pengembangan Kesempatan Kerja

(PPKK)

211.390.000,00 88.610.000,00 - 300.000.000,00

1 13 01 18 01 Penyelenggaraan Padat Karya

Produktif

211.390.000,00 88.610.000,00 - 300.000.000,00

1 13 01 19 Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

27.540.000,00 22.460.000,00 - 50.000.000,00

1 13 01 19 02 Sosialisasi peraturan pelaksanaan

ketenagakerjaan

13.770.000,00 11.230.000,00 - 25.000.000,00

1 13 01 19 03 Sosialisasi dan pembinaan hubungan

industrial

13.770.000,00 11.230.000,00 - 25.000.000,00

1 13 01 18 Penyelenggaraan Transmigrasi

Antar Daerah dan Transmigrasi

Lokal

53.250.000,00 296.750.000,00 - 350.000.000,00

1 13 01 18 01 Pembinaan di 2 Lokasi Transmigrasi

Lokal

8.800.000,00 16.200.000,00 - 25.000.000,00

1 13 01 18 02 Peninjauan calon lokasi transmigrasi

dan pelaksanaan kerjasama antar

daerah dalam rangka

penyelenggaraan transmigrasi

12.350.000,00 237.650.000,00 - 250.000.000,00

1 13 01 18 03 Pemberian bantuan stimulan kepada

calon transmigran yang memenuhi

syarat untuk diberangkatkan

32.100.000,00 42.900.000,00 - 75.000.000,00

1 13 02 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

358.520.000,00 1.156.480.000,00 305.000.000,00 1.820.000.000,00

1 13 02 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.800.000,00 217.200.000,00 - 228.000.000,00

1 13 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00

1 13 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.800.000,00 5.200.000,00 - 10.000.000,00

1 13 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 13 02 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 13 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 7.500.000,00 - 7.500.000,00

1 13 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 13 02 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1 13 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 92.500.000,00 - 92.500.000,00

1 13 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00

1 13 02 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

800.000,00 86.200.000,00 50.000.000,00 137.000.000,00

1 13 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

48

Page 49: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 13 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

800.000,00 4.200.000,00 - 5.000.000,00

1 13 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 72.000.000,00 - 72.000.000,00

1 13 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 13 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 13 02 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 13 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 13 02 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

6.400.000,00 8.600.000,00 - 15.000.000,00

1 13 02 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 6.400.000,00 8.600.000,00 - 15.000.000,00

1 13 02 22 Program Peningkatan Pencegahan

dan Mitigasi Bencana

161.100.000,00 288.900.000,00 - 450.000.000,00

1 13 02 22 06 Pembuatan dan penempatan

tanda-tanda peringatan, bahaya,

larangan memasuki daerah rawan

bencana dan sejenisnya

21.050.000,00 78.950.000,00 - 100.000.000,00

1 13 02 22 08 Pelatihan dasar kebencanaan bagi

aparatur dan relawan

38.100.000,00 61.900.000,00 - 100.000.000,00

1 13 02 22 09 Penyuluhan dan peningkatan

kewaspadaan bagi masyarakat

70.350.000,00 79.650.000,00 - 150.000.000,00

1 13 02 22 10 Monitoring dan Evaluasi

Penanggulangan Bencana

31.600.000,00 68.400.000,00 - 100.000.000,00

1 13 02 23 Program Peningkatan Fungsi

Sumber Daya

133.570.000,00 161.430.000,00 255.000.000,00 550.000.000,00

1 13 02 23 01 Aktifasi pos-pos siaga bencana 17.270.000,00 142.730.000,00 140.000.000,00 300.000.000,00

1 13 02 23 04 Mobilisasi personil dan sarana

prasarana

84.500.000,00 15.500.000,00 - 100.000.000,00

1 13 02 23 05 Penyiapan sistem informasi dan

komunikasi pendukung tugas

kebencanaan.

31.800.000,00 3.200.000,00 115.000.000,00 150.000.000,00

1 13 02 24 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

30.350.000,00 184.650.000,00 - 215.000.000,00

1 13 02 24 02 Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan

Daerah Pasca Bencana

30.350.000,00 184.650.000,00 - 215.000.000,00

1 13 02 25 Program Penyediaan Sarana dan

Prasarana Penanggulangan

Bencana :

15.500.000,00 184.500.000,00 - 200.000.000,00

1 13 02 25 01 Penyediaan dukungan mobilisasi dan

logistik untuk pemenuhan kebutuhan

dasar.

15.500.000,00 184.500.000,00 - 200.000.000,00

49

Page 50: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

559.270.000,00 1.945.350.000,00 165.900.000,00 2.670.520.000,00

1 15 01 Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

559.270.000,00 1.945.350.000,00 165.900.000,00 2.670.520.000,00

1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

17.520.000,00 326.800.000,00 11.200.000,00 355.520.000,00

1 15 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 27.000.000,00 - 27.000.000,00

1 15 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 15 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 15 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 15 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 15 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 10.000.000,00 10.000.000,00

1 15 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 18.800.000,00 1.200.000,00 20.000.000,00

1 15 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 15 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 17.520.000,00 - - 17.520.000,00

1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

6.200.000,00 168.800.000,00 100.000.000,00 275.000.000,00

1 15 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 15 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 15 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

6.200.000,00 18.800.000,00 - 25.000.000,00

1 15 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 120.000.000,00 - 120.000.000,00

1 15 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 15 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 15 01 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 15 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 15 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.900.000,00 11.100.000,00 - 15.000.000,00

1 15 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.900.000,00 11.100.000,00 - 15.000.000,00

50

Page 51: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 15 01 15 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Mikro Kecil

Menengah

205.450.000,00 594.550.000,00 - 800.000.000,00

1 15 01 15 02 Fasilitasi legal formal produk UMKM 36.000.000,00 114.000.000,00 - 150.000.000,00

1 15 01 15 03 Pelatihan pembukuan bagi pelaku

UMKM

24.650.000,00 75.350.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 15 05 Pemberdayaan Usaha Masyarakat

Kawasan Taman Nasional Gunung

Ceremai (TNGC)

77.200.000,00 172.800.000,00 - 250.000.000,00

1 15 01 15 07 Peningkatan Kemampuan Kelompok

UMKM wanita

25.500.000,00 74.500.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 15 08 Fasilitasi Bantuan Tekhnologi Tepat

Guna (TTG) Kemasan

16.100.000,00 83.900.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 15 09 Pelatihan Kewirausahaan dan Studi

Kelayakan Usaha

26.000.000,00 74.000.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 16 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

5.000.000,00 95.000.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 16 09 Fasilitasi Promosi Produk UMKM

melalui pameran.

5.000.000,00 95.000.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 17 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

170.000.000,00 230.000.000,00 - 400.000.000,00

1 15 01 17 01 Penyebaran model-model pola

pengembangan koperasi

22.350.000,00 77.650.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 17 02 Bimbingan teknis pendirian koperasi di

Kelompok Masyarakat

22.700.000,00 27.300.000,00 - 50.000.000,00

1 15 01 17 05 Klasifikasi koperasi 37.400.000,00 37.600.000,00 - 75.000.000,00

1 15 01 17 08 Peningkatan SDM Aparatur

Kecamatan dan Desa

55.700.000,00 44.300.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 17 09 Pelatihan Akuntansi Koperasi. 31.850.000,00 43.150.000,00 - 75.000.000,00

1 15 01 18 Program Peningkatan

Pemberdayaan Usaha Koperasi

121.800.000,00 428.200.000,00 - 550.000.000,00

1 15 01 18 04 Peningkatan peran usaha koperasi

wanita

27.700.000,00 122.300.000,00 - 150.000.000,00

1 15 01 18 09 Intermediasi perkuatan permodalan

koperasi

41.550.000,00 58.450.000,00 - 100.000.000,00

1 15 01 18 10 Bintek usaha koperasi produksi susu

cup

7.850.000,00 42.150.000,00 - 50.000.000,00

1 15 01 18 11 Sosialisasi peningkatan peran

koperasi di kawasan sentra komoditi

unggulan

22.300.000,00 27.700.000,00 - 50.000.000,00

1 15 01 18 12 Penilaian Koperasi Berprestasi dan

tokoh koperasi

8.550.000,00 41.450.000,00 - 50.000.000,00

51

Page 52: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 15 01 18 13 Penataan PKL 13.850.000,00 136.150.000,00 - 150.000.000,00

1 15 01 19 Program Penataan Sistem Informasi

dan Pendukung Usaha Koperasi

29.400.000,00 65.900.000,00 54.700.000,00 150.000.000,00

1 15 01 19 03 Fasilitasi pengembangan sarana

informasi KUMKM (baliho, buku profil

dan leaflet)

7.150.000,00 42.850.000,00 - 50.000.000,00

1 15 01 19 04 Pengembangan sentra pelayanan

informasi koperasi dan UKM (SENPIK)

22.250.000,00 23.050.000,00 54.700.000,00 100.000.000,00

1 16 PENANAMAN MODAL 187.920.000,00 1.019.980.000,00 393.400.000,00 1.601.300.000,00

1 16 01 Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

187.920.000,00 1.019.980.000,00 393.400.000,00 1.601.300.000,00

1 16 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

18.000.000,00 428.300.000,00 2.600.000,00 448.900.000,00

1 16 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 36.300.000,00 - 36.300.000,00

1 16 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 16 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 16 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 16 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00

1 16 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.400.000,00 2.600.000,00 4.000.000,00

1 16 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 16 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 141.000.000,00 - 141.000.000,00

1 16 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 115.600.000,00 - 115.600.000,00

1 16 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 - - 18.000.000,00

1 16 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

7.950.000,00 129.450.000,00 100.000.000,00 237.400.000,00

1 16 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 16 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 16 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

7.950.000,00 17.050.000,00 - 25.000.000,00

1 16 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 16 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 16 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 7.400.000,00 - 7.400.000,00

52

Page 53: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 16 01 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

8.420.000,00 41.580.000,00 - 50.000.000,00

1 16 01 05 09 Pendidikan dan pelatihan pelayanan

prima

8.420.000,00 41.580.000,00 - 50.000.000,00

1 16 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

5.000.000,00 10.000.000,00 - 15.000.000,00

1 16 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.000.000,00 10.000.000,00 - 15.000.000,00

1 16 01 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

6.390.000,00 18.610.000,00 - 25.000.000,00

1 16 01 15 02 Penyelenggaraan Pameran Investasi 6.390.000,00 18.610.000,00 - 25.000.000,00

1 16 01 17 Program Peningkatan Informasi

Pelayanan Perijinan

20.850.000,00 29.150.000,00 - 50.000.000,00

1 16 01 17 02 Pelaksanaan sosialisasi pelayanan

perizinan

20.850.000,00 29.150.000,00 - 50.000.000,00

1 16 01 18 Program Peningkatan Kualitas &

Kuantitas Pelayanan Publik

98.450.000,00 300.750.000,00 290.800.000,00 690.000.000,00

1 16 01 18 01 Intensifikasi dan ekstensifikasi

pelayanan

39.320.000,00 135.680.000,00 - 175.000.000,00

1 16 01 18 02 Survey indeks kepuasan masyarakat

(IKM)

6.850.000,00 18.150.000,00 - 25.000.000,00

1 16 01 18 04 Monev Pelayanan Perizinan 23.750.000,00 51.250.000,00 - 75.000.000,00

1 16 01 18 05 Pendampingan ISO9001-2008 7.890.000,00 67.110.000,00 - 75.000.000,00

1 16 01 18 06 Updating sistem informasi data dan

perizinan

6.550.000,00 10.950.000,00 32.500.000,00 50.000.000,00

1 16 01 18 07 Penyediaan Pelayanan Perizinan

keliling (Mobile Sevice)

12.640.000,00 15.560.000,00 221.800.000,00 250.000.000,00

1 16 01 18 08 Penataan Ruang Front Office 1.450.000,00 2.050.000,00 36.500.000,00 40.000.000,00

1 16 01 19 Program Penyiapan Potensi

Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

Daerah

22.860.000,00 62.140.000,00 - 85.000.000,00

1 16 01 19 01 Fasilitasi Kerjasama Strategi antara

Usaha Besar dan UKM

22.860.000,00 62.140.000,00 - 85.000.000,00

1 17 KEBUDAYAAN 558.075.000,00 1.374.645.000,00 448.530.000,00 2.381.250.000,00

1 17 01 Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

558.075.000,00 1.374.645.000,00 448.530.000,00 2.381.250.000,00

1 17 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

281.250.000,00 420.000.000,00 - 701.250.000,00

1 17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

53

Page 54: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 17 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 17 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 17 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 17 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 17 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 17 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 17 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 120.000.000,00 - 120.000.000,00

1 17 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 135.000.000,00 - - 135.000.000,00

1 17 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

146.250.000,00 - - 146.250.000,00

1 17 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

22.700.000,00 257.550.000,00 219.750.000,00 500.000.000,00

1 17 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 80.000.000,00 80.000.000,00

1 17 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 17 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

6.000.000,00 19.000.000,00 - 25.000.000,00

1 17 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 17 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 17 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 17 01 02 29 Pemeliharaan objek wisata 10.800.000,00 39.200.000,00 - 50.000.000,00

1 17 01 02 47 Pengadaan Alat - Alat Kesenian 5.900.000,00 79.350.000,00 89.750.000,00 175.000.000,00

1 17 01 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

8.500.000,00 16.500.000,00 - 25.000.000,00

1 17 01 05 19 Pembinaan dan Penilaian Kinerja

Pamong Budaya

8.500.000,00 16.500.000,00 - 25.000.000,00

1 17 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

6.000.000,00 9.000.000,00 - 15.000.000,00

1 17 01 06 14 Penyelenggaraan Perencanaan,

monitoring, dan pelaporan keuangan

6.000.000,00 9.000.000,00 - 15.000.000,00

1 17 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.875.000,00 12.125.000,00 - 15.000.000,00

1 17 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.875.000,00 12.125.000,00 - 15.000.000,00

54

Page 55: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 17 01 15 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

153.450.000,00 246.550.000,00 - 400.000.000,00

1 17 01 15 01 Pasanggiri Mojang dan Jajaka 43.100.000,00 81.900.000,00 - 125.000.000,00

1 17 01 15 02 Apresiasi Seni Tradisi Masyarakat

Kuningan/Sapton dan panahan

tradisional

50.200.000,00 49.800.000,00 - 100.000.000,00

1 17 01 15 03 Pekan seni budaya daerah (heleran

dan pentas seni)

42.750.000,00 57.250.000,00 - 100.000.000,00

1 17 01 15 04 Pasanggiri seni budaya 17.400.000,00 57.600.000,00 - 75.000.000,00

1 17 01 16 Program Pengembangan Nilai

Budaya

26.700.000,00 173.300.000,00 - 200.000.000,00

1 17 01 16 01 Apresiasi seni tingkat lokal, regional

dan nasional

16.650.000,00 108.350.000,00 - 125.000.000,00

1 17 01 16 02 Penelusuran sejarah Kuningan 6.150.000,00 18.850.000,00 - 25.000.000,00

1 17 01 16 03 Pembuatan Buku Profil Seni Budaya

Daerah

3.900.000,00 46.100.000,00 - 50.000.000,00

1 17 01 15 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

42.500.000,00 229.500.000,00 28.000.000,00 300.000.000,00

1 17 01 15 01 Pengadaan sarana promosi dan

informasi pariwisata

5.350.000,00 66.650.000,00 28.000.000,00 100.000.000,00

1 17 01 15 02 Pameran tingkat lokal, regional dan

nasional

12.850.000,00 87.150.000,00 - 100.000.000,00

1 17 01 15 03 Peningkatan kualitas sdm

kepariwisataan

24.300.000,00 75.700.000,00 - 100.000.000,00

1 17 01 16 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

14.100.000,00 10.120.000,00 200.780.000,00 225.000.000,00

1 17 01 16 03 Pengembangan dan Penataan Open

Space Galery

4.400.000,00 2.320.000,00 93.280.000,00 100.000.000,00

1 17 01 16 06 Pengadaan CD Profil Pariwisata

Kabupaten Kuningan

4.400.000,00 3.100.000,00 67.500.000,00 75.000.000,00

1 17 01 16 07 Penataan Halaman / Tempat Parkir

Taman Purbakala Cipari

5.300.000,00 4.700.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00

1 19 KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

6.922.180.000,00 2.394.330.000,00 385.790.000,00 9.702.300.000,00

1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan

Masyarakat

3.655.810.000,00 984.290.000,00 97.900.000,00 4.738.000.000,00

1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

64.750.000,00 322.250.000,00 - 387.000.000,00

1 19 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 19 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.750.000,00 2.250.000,00 - 25.000.000,00

55

Page 56: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 19 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 19 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 19 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 19 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 19 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 42.000.000,00 - - 42.000.000,00

1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

11.100.000,00 136.000.000,00 97.900.000,00 245.000.000,00

1 19 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

1.050.000,00 - 48.950.000,00 50.000.000,00

1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 1.050.000,00 - 48.950.000,00 50.000.000,00

1 19 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

9.000.000,00 16.000.000,00 - 25.000.000,00

1 19 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 19 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 19 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

5.000.000,00 10.000.000,00 - 15.000.000,00

1 19 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.000.000,00 10.000.000,00 - 15.000.000,00

1 19 01 15 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

99.200.000,00 100.800.000,00 - 200.000.000,00

1 19 01 15 01 Peningkatan kesadaran berbangsa &

bernegara bagi masyarakat dan

aparatur dalam pemahaman

berbangsa dan bernegara

23.100.000,00 26.900.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 15 02 Penataan bela negara 24.400.000,00 25.600.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 15 03 Fasilitasi pembauran masyarakat

dalam pemahaman berbangsa dan

bernegara

24.400.000,00 25.600.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 15 04 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Forum

Keagamaan dalam upaya

Peningkatan wawasan Kebangsaan

27.300.000,00 22.700.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 16 Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

26.350.000,00 23.650.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 16 01 Sosialisasi forum kerukunan umat

beragama dalam upaya peningkatan

wawasan kebangsaan

26.350.000,00 23.650.000,00 - 50.000.000,00

56

Page 57: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 19 01 17 Program Pemberdayaan Masyarakat

untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

1.407.210.000,00 208.790.000,00 - 1.616.000.000,00

1 19 01 17 01 Pembinaan Sistem Keamanan

Lingkungan

43.050.000,00 52.950.000,00 - 96.000.000,00

1 19 01 17 02 Forum ketentraman dan ketertiban

masyarakat

23.660.000,00 26.340.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 17 03 Komunitas Intelejen Daerah

(KOMINDA) dan peningkatan

sinergitas antar segenap komponen

KOMINDA

124.200.000,00 25.800.000,00 - 150.000.000,00

1 19 01 17 05 Penunjang pemberdayaan Babinsa 248.160.000,00 1.840.000,00 - 250.000.000,00

1 19 01 17 12 Pemutakhiran Data Linmas 30.000.000,00 20.000.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 17 13 Penunjang Operasional Anggota

Linmas Desa / Kelurahan

661.420.000,00 39.380.000,00 - 700.800.000,00

1 19 01 17 14 Pembinaan Anggota Linmas 19.600.000,00 30.400.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 17 16 Pemantauan Jalur perbatasan 47.520.000,00 2.480.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 17 17 Penunjang Polsek dan Koramil 159.600.000,00 9.600.000,00 - 169.200.000,00

1 19 01 17 18 Penunjang Badan Koordinasi

pengawasan Aliran Kepercayaan

(BAKORPAKEM)

50.000.000,00 - - 50.000.000,00

1 19 01 18 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

81.150.000,00 143.850.000,00 - 225.000.000,00

1 19 01 18 01 Fasilitasi forum komunikasi dan

koordinasi Orsospol, Ormas dan LSM

di Kabupaten Kuningan

36.600.000,00 63.400.000,00 - 100.000.000,00

1 19 01 18 03 Pemutakhiran data Parpol, Ormas dan

LSM

28.700.000,00 21.300.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 18 04 Penunjang kegiatan tim verifikasi dana

partai politik

8.900.000,00 16.100.000,00 - 25.000.000,00

1 19 01 18 05 Sosialisasi Pemilukada dan Legislatif 6.950.000,00 43.050.000,00 - 50.000.000,00

1 19 01 22 Program Pemeliharaan Kantribmas

dan Pencegahan Tindakan Kriminal

1.961.050.000,00 38.950.000,00 - 2.000.000.000,00

1 19 01 22 15 Pengamanan Pemilu Kepala Daerah

Tahun 2013

1.961.050.000,00 38.950.000,00 - 2.000.000.000,00

1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 3.266.370.000,00 1.410.040.000,00 287.890.000,00 4.964.300.000,00

1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.836.480.000,00 434.310.000,00 17.090.000,00 2.287.880.000,00

1 19 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 19 02 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

57

Page 58: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 19 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 19 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 45.000.000,00 - 45.000.000,00

1 19 02 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 19 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 16.400.000,00 - 16.400.000,00

1 19 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.460.000,00 12.540.000,00 15.000.000,00

1 19 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.450.000,00 4.550.000,00 25.000.000,00

1 19 02 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 125.000.000,00 - 125.000.000,00

1 19 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 125.000.000,00 - 125.000.000,00

1 19 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 588.480.000,00 - - 588.480.000,00

1 19 02 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

1.248.000.000,00 - - 1.248.000.000,00

1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

17.050.000,00 273.570.000,00 270.800.000,00 561.420.000,00

1 19 02 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 82.500.000,00 82.500.000,00

1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 19 02 02 12 Pengadaan Peralatan Drumband 3.800.000,00 2.900.000,00 43.300.000,00 50.000.000,00

1 19 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

9.600.000,00 40.400.000,00 - 50.000.000,00

1 19 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 183.920.000,00 - 183.920.000,00

1 19 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 19 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 19 02 02 45 Pengadaan Peralatan Komunikasi 3.650.000,00 1.350.000,00 95.000.000,00 100.000.000,00

1 19 02 03 Program Peningkatan disiplin

aparatur

11.550.000,00 223.450.000,00 - 235.000.000,00

1 19 02 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas 7.750.000,00 167.250.000,00 - 175.000.000,00

1 19 02 03 06 Pengadaan Pakaian Drumband Pol

PP

3.800.000,00 56.200.000,00 - 60.000.000,00

1 19 02 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 19 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 70.000.000,00 - 70.000.000,00

58

Page 59: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 19 02 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

20.350.000,00 4.650.000,00 - 25.000.000,00

1 19 02 06 17 Penatausahaan Keuangan dan

Kepegawaian

20.350.000,00 4.650.000,00 - 25.000.000,00

1 19 02 09 Program Peringatan Hari-hari Besar 398.700.000,00 1.300.000,00 - 400.000.000,00

1 19 02 09 01 Peringatan Hari-hari Besar Nasional

dan Hari Jadi Kuningan

398.700.000,00 1.300.000,00 - 400.000.000,00

1 19 02 21 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

73.140.000,00 26.860.000,00 - 100.000.000,00

1 19 02 21 02 Penertiban spanduk/banner tidak

berizin atau kadaluwarsa

36.840.000,00 13.160.000,00 - 50.000.000,00

1 19 02 21 03 Pembinaan dan Penertiban PKL 36.300.000,00 13.700.000,00 - 50.000.000,00

1 19 02 22 Program Pemeliharaan Kantribmas

dan Pencegahan Tindakan Kriminal

774.460.000,00 310.540.000,00 - 1.085.000.000,00

1 19 02 22 01 Pembinaan Korsik/Drum band 23.900.000,00 6.100.000,00 - 30.000.000,00

1 19 02 22 02 Pembinaan kesemaptaan dan

Penanggulangan Anti Huru Hara

Anggota Sat. Pol. PP

82.600.000,00 42.400.000,00 - 125.000.000,00

1 19 02 22 04 Penyelenggaraan rapat koordinasi

trantibum

63.300.000,00 36.700.000,00 - 100.000.000,00

1 19 02 22 07 Sosialisasi Perda No 23 Tahun 2003

sebagaimana telah diubah menjadi

Perda No. 26 Tahun 2010

27.750.000,00 22.250.000,00 - 50.000.000,00

1 19 02 22 08 Pemberdayaan PPNS dalam

penegakkan Perda

7.250.000,00 42.750.000,00 - 50.000.000,00

1 19 02 22 09 Pembekalan dan Peningkatan

Pengetahuan, Keterampilan Pol PP

53.300.000,00 71.700.000,00 - 125.000.000,00

1 19 02 22 10 Optimalisasi dan Koordinasi PPNS

Kabupaten

20.400.000,00 4.600.000,00 - 25.000.000,00

1 19 02 22 11 Monitoring dan evaluasi Trantibum - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 19 02 22 12 Pembekalan dan Peningkatan

Kemampuan Anggota Satpol PP

menghadapi Pemilukada

46.700.000,00 28.300.000,00 - 75.000.000,00

1 19 02 22 13 Peningkatan Kesiagaan Anggota

Satpol PP menjelang dan setelah

Pemilukada

74.750.000,00 250.000,00 - 75.000.000,00

1 19 02 22 14 Fasilitasi Penyelenggaraan

Pengamanan Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Barat Tahun 2013 (BP)

374.510.000,00 35.490.000,00 - 410.000.000,00

1 19 02 23 Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat

134.640.000,00 65.360.000,00 - 200.000.000,00

1 19 02 23 01 Penertiban dan Penanggulangan

Penyakit Masyarakat (PEKAT)

134.640.000,00 65.360.000,00 - 200.000.000,00

59

Page 60: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 PEMERINTAHAN UMUM 13.081.682.000,00 61.752.281.555,00 11.323.607.600,00 86.157.571.155,00

1 20 03 Sekretariat Daerah 7.037.525.000,00 31.504.652.155,00 4.797.934.000,00 43.340.111.155,00

1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

189.820.000,00 17.302.730.000,00 61.700.000,00 17.554.250.000,00

1 20 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 7.500.000.000,00 - 7.500.000.000,00

1 20 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00

1 20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.170.000,00 475.830.000,00 - 500.000.000,00

1 20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 850.000.000,00 - 850.000.000,00

1 20 03 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 1.450.000.000,00 - 1.450.000.000,00

1 20 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 190.000.000,00 - 190.000.000,00

1 20 03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 38.300.000,00 61.700.000,00 100.000.000,00

1 20 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00

1 20 03 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00

1 20 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 1.150.000.000,00 - 1.150.000.000,00

1 20 03 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak

Tetap

64.250.000,00 - - 64.250.000,00

1 20 03 01 27 Penyediaan Bahan Logistik Rumah

Tangga Kepda/Wakepda

101.400.000,00 848.600.000,00 - 950.000.000,00

1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

141.860.000,00 4.157.340.000,00 1.250.800.000,00 5.550.000.000,00

1 20 03 02 11 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

20.400.000,00 7.800.000,00 671.800.000,00 700.000.000,00

1 20 03 02 20 Penataan Lingkungan Kantor Setda 31.800.000,00 568.200.000,00 - 600.000.000,00

1 20 03 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

44.340.000,00 555.660.000,00 - 600.000.000,00

1 20 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

33.320.000,00 866.680.000,00 - 900.000.000,00

1 20 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00

1 20 03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 650.000.000,00 - 650.000.000,00

1 20 03 02 48 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran, Pengadaan Mebeulair

Kantor pada Bagian Keuangan dan

Sarana Sekretariat Daerah Kab.

Kuningan (BP)

12.000.000,00 9.000.000,00 579.000.000,00 600.000.000,00

60

Page 61: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 03 03 Program Peningkatan disiplin

aparatur

- 248.800.000,00 - 248.800.000,00

1 20 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

- 248.800.000,00 - 248.800.000,00

1 20 03 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 95.000.000,00 - 95.000.000,00

1 20 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 95.000.000,00 - 95.000.000,00

1 20 03 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

237.850.000,00 206.100.000,00 31.050.000,00 475.000.000,00

1 20 03 06 01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kabupaten Kuningan 2012

46.800.000,00 43.500.000,00 9.700.000,00 100.000.000,00

1 20 03 06 02 Penyusunan LPPD Tahun 2012 32.600.000,00 42.400.000,00 - 75.000.000,00

1 20 03 06 08 Pengelolaan Laporan Kekayaan

Penyelenggara Negara

26.450.000,00 12.000.000,00 11.550.000,00 50.000.000,00

1 20 03 06 14 Penyelenggaraan Perencanaan,

monitoring, dan pelaporan keuangan

55.800.000,00 44.200.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 06 17 Penatausahaan Keuangan dan

Kepegawaian

40.200.000,00 - 9.800.000,00 50.000.000,00

1 20 03 06 18 Penyusunan LPPD dan ILPPD Akhir

Masa Jabatan Bupati dan Wakil

Bupati Kuningan Periode 2009-2013

36.000.000,00 64.000.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00

1 20 03 08 02 Pembuatan Dokumentasi Hasil

Pembangunan

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00

1 20 03 09 Program Peringatan Hari-hari Besar 464.500.000,00 535.500.000,00 - 1.000.000.000,00

1 20 03 09 01 Peringatan Hari-hari Besar Nasional

dan Hari Jadi Kuningan

464.500.000,00 535.500.000,00 - 1.000.000.000,00

1 20 03 16 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

64.300.000,00 85.700.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 16 42 Sosialisasi 4 (empat) Pilar

Kebangsaan

64.300.000,00 85.700.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 20 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

77.800.000,00 72.200.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 20 20 Pelaksanaan Program UKS 77.800.000,00 72.200.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 15 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

304.550.000,00 43.441.000,00 3.152.009.000,00 3.500.000.000,00

1 20 03 15 08 Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Kantor Camat Ciwaru

26.200.000,00 6.320.000,00 467.480.000,00 500.000.000,00

61

Page 62: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 03 15 09 Pendataan Tanah dan Bangunan

Persiapan Pembangunan Waduk

Kuningan

183.050.000,00 16.950.000,00 - 200.000.000,00

1 20 03 15 10 Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Akses Jalan Menuju

Kebun Raya Kuningan

33.150.000,00 9.582.000,00 1.457.268.000,00 1.500.000.000,00

1 20 03 15 11 Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Infrastruktur Gapura

Pembangunan Gedung Kantor Pemda

Kuningan

21.250.000,00 2.247.000,00 126.503.000,00 150.000.000,00

1 20 03 15 12 Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Akses Jalan dan Lahan

Parkir Taman Makam Pahlawan Haur

Duni

20.150.000,00 3.550.000,00 976.300.000,00 1.000.000.000,00

1 20 03 15 13 Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kalimati-Loji

20.750.000,00 4.792.000,00 124.458.000,00 150.000.000,00

1 20 03 15 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

259.200.000,00 215.800.000,00 - 475.000.000,00

1 20 03 15 05 Bantuan Beras untuk Rumah Tangga

Miskin

96.950.000,00 103.050.000,00 - 200.000.000,00

1 20 03 15 06 Pembinaan Kemampuan dan

Keterampilan Kerja Remaja Putus

Sekolah dilingkungan Industri

Penghasil Tembakau (DBHCT)

158.050.000,00 91.950.000,00 - 250.000.000,00

1 20 03 15 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

4.200.000,00 20.800.000,00 - 25.000.000,00

1 20 03 17 Program Pembinaan Penyandang

Penyakit Sosial

139.850.000,00 185.150.000,00 - 325.000.000,00

1 20 03 17 01 Sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS 42.250.000,00 57.750.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 17 02 Optimalisasi pengembangan potensi

anak berkebutuhan khusus

64.600.000,00 85.400.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 17 03 Kaderisasi Atlet Olahraga Khusus 33.000.000,00 42.000.000,00 - 75.000.000,00

1 20 03 16 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

169.665.000,00 475.496.155,00 28.500.000,00 673.661.155,00

1 20 03 16 04 Monitoring dan evaluasi dana bergulir 66.300.000,00 33.700.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 16 10 Fasilitasi DEKRANASDA 46.965.000,00 124.535.000,00 28.500.000,00 200.000.000,00

1 20 03 16 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

GEMAR

28.200.000,00 21.800.000,00 - 50.000.000,00

1 20 03 16 12 Diseminasi Fasilitasi Tanggung Jawab

Sosial (CSR) untuk Pelaku UKM dan

IKM

18.400.000,00 81.600.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 16 13 Penguatan Kelembagaan Asosiasi

Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)

9.800.000,00 213.861.155,00 - 223.661.155,00

62

Page 63: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 03 15 Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan dalam Pembangunan

67.500.000,00 132.500.000,00 - 200.000.000,00

1 20 03 15 02 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

(OKP)

67.500.000,00 132.500.000,00 - 200.000.000,00

1 20 03 17 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

22.200.000,00 277.800.000,00 - 300.000.000,00

1 20 03 17 02 Pengadaan perlengkapan olah raga 22.200.000,00 277.800.000,00 - 300.000.000,00

1 20 03 25 Program Pemberdayaan Umat dan

Lembaga Keagamaan

554.475.000,00 895.525.000,00 - 1.450.000.000,00

1 20 03 25 03 Penyelenggaraan peringatan hari

besar Islam

98.000.000,00 2.000.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 25 06 Penyelenggaraan MTQ Kabupaten 208.725.000,00 191.275.000,00 - 400.000.000,00

1 20 03 25 08 Pasar Peduli Ramadhan/Baazar

Ramadhan

10.500.000,00 39.500.000,00 - 50.000.000,00

1 20 03 25 09 Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an

(STQ) Tingkat Provinsi

136.600.000,00 113.400.000,00 - 250.000.000,00

1 20 03 25 10 Penyelenggaraan Umroh bagi PNS

yang berprestasi dan Tokoh

Masyarakat

99.000.000,00 401.000.000,00 - 500.000.000,00

1 20 03 25 11 Pengadaan Pakaian Jemaah Haji 1.650.000,00 148.350.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 26 Program Peningkatan SDM

Keagamaan

516.700.000,00 887.700.000,00 45.600.000,00 1.450.000.000,00

1 20 03 26 01 Peningkatan kualitas kerukunan umat

beragama dan kesalehan sosial

81.100.000,00 18.900.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 26 02 Penyelenggaraan Tarling, Jumling,

Idul Fitri dan Idul Adha

230.800.000,00 769.200.000,00 - 1.000.000.000,00

1 20 03 26 04 peningkatan kualitas pengelolaan dan

pemeliharaan Masjid Agung Syiarul

Islam dan Masjid KIC

128.400.000,00 26.000.000,00 45.600.000,00 200.000.000,00

1 20 03 26 05 Fasilitasi Tim Koordinasi Madrasah

Diniyah (MD)

76.400.000,00 73.600.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 15 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

999.350.000,00 1.480.650.000,00 - 2.480.000.000,00

1 20 03 15 01 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pemimpin/anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan

47.400.000,00 352.600.000,00 - 400.000.000,00

1 20 03 15 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/depertemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar

negeri

47.700.000,00 202.300.000,00 - 250.000.000,00

1 20 03 15 03 Rapat koordinasi unsur forum

koordinasi pimpinan daerah

840.000.000,00 60.000.000,00 - 900.000.000,00

1 20 03 15 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah

daerah

64.250.000,00 215.750.000,00 - 280.000.000,00

63

Page 64: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 03 15 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala

daerah/wakil kepala daerah

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 15 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah lainnya

- 500.000.000,00 - 500.000.000,00

1 20 03 18 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

625.860.000,00 778.640.000,00 45.500.000,00 1.450.000.000,00

1 20 03 18 01 Pengendalian kegiatan pembangunan 61.000.000,00 135.500.000,00 3.500.000,00 200.000.000,00

1 20 03 18 02 Penunjang Operasional Unit Layanan

Pengadaan (ULP) Barang/Jasa

145.400.000,00 54.600.000,00 - 200.000.000,00

1 20 03 18 05 Desk Pemilihan Gubernur 85.050.000,00 114.950.000,00 - 200.000.000,00

1 20 03 18 06 Desk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati

133.600.000,00 166.400.000,00 - 300.000.000,00

1 20 03 18 07 Pelaksanaan Car Free Day 112.250.000,00 29.750.000,00 8.000.000,00 150.000.000,00

1 20 03 18 08 Gerakan Disiplin Daerah (GDD) 8.700.000,00 57.300.000,00 34.000.000,00 100.000.000,00

1 20 03 18 09 Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Hibah dan Bantuan Sosial

15.500.000,00 34.500.000,00 - 50.000.000,00

1 20 03 18 10 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi

Pengadaan Barang/Jasa

22.460.000,00 127.540.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 18 11 Bimbingan Teknis Pengawasan

Lapangan dan Direksi Teknis

41.900.000,00 58.100.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 19 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

479.020.000,00 220.980.000,00 - 700.000.000,00

1 20 03 19 01 Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

249.900.000,00 50.100.000,00 - 300.000.000,00

1 20 03 19 02 Harmonisasi Rencana Peraturan

Perundang-undangan

129.520.000,00 20.480.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 19 03 Penyusunan naskah akademik dasar

pembentukan peraturan

perundang-undangan

69.600.000,00 30.400.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 19 04 Penerbitan Himpunan Lembaran

Daerah dan Himpunan Peraturan

Bupati

30.000.000,00 120.000.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 20 Program Peningkatan Kesadaran

Hukum Masyarakat

274.160.000,00 237.115.000,00 77.125.000,00 588.400.000,00

1 20 03 20 01 Penyuluhan hukum 50.400.000,00 49.600.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 20 02 Sistem jaringan dokumentasi dan

informasi (SJDI) hukum

16.200.000,00 6.675.000,00 77.125.000,00 100.000.000,00

1 20 03 20 04 Desiminasi Ranham Kabupaten 48.900.000,00 51.100.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 20 05 Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

112.560.000,00 75.840.000,00 - 188.400.000,00

64

Page 65: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 03 20 07 Sosialisasi Penyusunan Produk

Hukum Desa

46.100.000,00 53.900.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 21 Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan Pemerintah

Daerah

959.750.000,00 716.400.000,00 98.850.000,00 1.775.000.000,00

1 20 03 21 05 Pemeliharaan peralatan sanditel (

tower, radio rig dan radio HT) 32

kecamatan dan kantor setda

6.000.000,00 69.000.000,00 - 75.000.000,00

1 20 03 21 06 Pemeliharaan PABX dan jaringan

telepon

7.800.000,00 92.200.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 21 07 Analisis Jabatan (Tahap 1) 527.300.000,00 61.500.000,00 11.200.000,00 600.000.000,00

1 20 03 21 08 Pembinaan Aparatur Desa dan

Kelurahan

47.350.000,00 52.650.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 21 09 Pembinaan Aparatur Kecamatan 28.050.000,00 21.950.000,00 - 50.000.000,00

1 20 03 21 10 Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan

Publik

61.700.000,00 82.050.000,00 56.250.000,00 200.000.000,00

1 20 03 21 11 Standar Operasional Prosedur (SOP) 65.250.000,00 73.550.000,00 11.200.000,00 150.000.000,00

1 20 03 21 12 Penyusunan Pedoman

Ketatalaksanaan

69.600.000,00 80.400.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 21 13 Evaluasi Kinerja Kecamatan 25.750.000,00 24.250.000,00 - 50.000.000,00

1 20 03 21 14 Penataan Kelembagaan Perangkat

Daerah

70.900.000,00 108.900.000,00 20.200.000,00 200.000.000,00

1 20 03 21 15 Penyusunan Tupoksi Perangkat

Daerah

50.050.000,00 49.950.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 16 'Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa

54.400.000,00 1.040.600.000,00 5.000.000,00 1.100.000.000,00

1 20 03 16 23 Pembangunan Jaringan Listrik untuk

Masyarakat Miskin

17.600.000,00 977.400.000,00 5.000.000,00 1.000.000.000,00

1 20 03 16 24 Diklat Management bagi Kasi/Kaur

Kesra Kecamatan, Desa/Kel Se-Kab

Kuningan

36.800.000,00 63.200.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 17 Program Kerjasama Informasi dan

Media Massa

134.890.000,00 190.110.000,00 - 325.000.000,00

1 20 03 17 02 Kemitraan pers 86.640.000,00 13.360.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 17 06 Seminar Jurnalistik untuk Pers 20.650.000,00 29.350.000,00 - 50.000.000,00

1 20 03 17 07 Optimalisasi Kehumasan 27.600.000,00 147.400.000,00 - 175.000.000,00

1 20 03 18 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat

106.950.000,00 391.250.000,00 1.800.000,00 500.000.000,00

1 20 03 18 01 Pengadaan majalah Purbawisesa dan

Buku Sambutan Bupati Kuningan

Tahun 2011-2012

72.400.000,00 227.600.000,00 - 300.000.000,00

65

Page 66: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 03 18 02 Ngawangkong di Pendopo 18.400.000,00 56.600.000,00 - 75.000.000,00

1 20 03 18 03 Pembuatan buku Press Relese tahun

2012

13.500.000,00 36.500.000,00 - 50.000.000,00

1 20 03 18 04 Pembuatan Film dokumentasi

pembangunan

2.650.000,00 70.550.000,00 1.800.000,00 75.000.000,00

1 20 03 19 Peningkatan Informasi

Pembangunan

122.775.000,00 177.225.000,00 - 300.000.000,00

1 20 03 19 01 Sosialisasi bagi keprotokolan SKPD

se Kabupaten Kuningan

41.750.000,00 33.250.000,00 - 75.000.000,00

1 20 03 19 02 Penunjang Kegiatan Keprotokolan 40.800.000,00 59.200.000,00 - 100.000.000,00

1 20 03 19 03 Pelatihan MC bagi Pelajar, Mahasiswa

dan Umum

8.500.000,00 16.500.000,00 - 25.000.000,00

1 20 03 19 04 Uji Kompetensi wartawan 15.600.000,00 9.400.000,00 - 25.000.000,00

1 20 03 19 05 Biografi prestasi Bupati Kuningan 16.125.000,00 58.875.000,00 - 75.000.000,00

1 20 03 15 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

70.100.000,00 104.900.000,00 - 175.000.000,00

1 20 03 15 09 Pengendalian, Monitoring dan

Koordinasi BBM Bersubsidi dan LPG 3

Kg di Kabupaten Kuninngan

62.500.000,00 87.500.000,00 - 150.000.000,00

1 20 03 15 11 Survey Pengawasan Niaga

Pengawasan Niaga SPBU dan SPBG

7.600.000,00 17.400.000,00 - 25.000.000,00

1 20 04 Sekretariat DPRD 402.900.000,00 12.134.600.000,00 384.500.000,00 12.922.000.000,00

1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.850.000,00 2.597.535.000,00 244.000.000,00 2.843.385.000,00

1 20 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 130.000.000,00 - 130.000.000,00

1 20 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 20 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 100.585.000,00 - 100.585.000,00

1 20 04 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 550.000.000,00 - 550.000.000,00

1 20 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00

1 20 04 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- - 170.000.000,00 170.000.000,00

1 20 04 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 36.000.000,00 24.000.000,00 60.000.000,00

1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 350.000.000,00 50.000.000,00 400.000.000,00

1 20 04 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 400.000.000,00 - 400.000.000,00

1 20 04 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 502.800.000,00 - 502.800.000,00

66

Page 67: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 04 01 23 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD

1.850.000,00 298.150.000,00 - 300.000.000,00

1 20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

62.700.000,00 1.976.800.000,00 140.500.000,00 2.180.000.000,00

1 20 04 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 30.000.000,00 30.000.000,00

1 20 04 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 100.000.000,00 100.000.000,00

1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

18.000.000,00 832.000.000,00 - 850.000.000,00

1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 850.000.000,00 - 850.000.000,00

1 20 04 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 20 04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 20 04 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Taman, Lapangan Upacara, dan

Fasilitas Parkir

40.080.000,00 59.920.000,00 - 100.000.000,00

1 20 04 02 36 Pemeliharaan rutin/berkala ruang

ibadah

4.620.000,00 34.880.000,00 10.500.000,00 50.000.000,00

1 20 04 03 Program Peningkatan disiplin

aparatur

8.850.000,00 291.150.000,00 - 300.000.000,00

1 20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

8.850.000,00 291.150.000,00 - 300.000.000,00

1 20 04 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.900.000,00 25.100.000,00 - 30.000.000,00

1 20 04 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.900.000,00 25.100.000,00 - 30.000.000,00

1 20 04 22 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

324.600.000,00 7.244.015.000,00 - 7.568.615.000,00

1 20 04 22 01 Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

- 1.525.500.000,00 - 1.525.500.000,00

1 20 04 22 02 Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD - 3.050.700.000,00 - 3.050.700.000,00

1 20 04 22 03 Reses - 1.355.150.000,00 - 1.355.150.000,00

1 20 04 22 04 Rapat-rapat Paripurna - 311.640.000,00 - 311.640.000,00

1 20 04 22 05 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

- 312.150.000,00 - 312.150.000,00

1 20 04 22 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Dalam dan Luar

Provinsi Lainnya

- 463.475.000,00 - 463.475.000,00

1 20 04 22 07 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 74.600.000,00 75.400.000,00 - 150.000.000,00

1 20 04 22 09 Rapat - rapat Penerimaan Aspirasi - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

67

Page 68: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 04 22 10 Penyediaan Tenaga Ahli dan

Sekretariat Fraksi

250.000.000,00 - - 250.000.000,00

1 20 05 Dinas Pendapatan 2.023.440.000,00 2.548.118.000,00 1.074.442.000,00 5.646.000.000,00

1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

12.000.000,00 821.000.000,00 - 833.000.000,00

1 20 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 24.000.000,00 - 24.000.000,00

1 20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4.500.000,00 - 4.500.000,00

1 20 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 110.000.000,00 - 110.000.000,00

1 20 05 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 337.500.000,00 - 337.500.000,00

1 20 05 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1 20 05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 20 05 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 20 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 20 05 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12.000.000,00 - - 12.000.000,00

1 20 05 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

6.990.000,00 346.160.000,00 246.850.000,00 600.000.000,00

1 20 05 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 20 05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

4.500.000,00 45.500.000,00 - 50.000.000,00

1 20 05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 250.000.000,00 - 250.000.000,00

1 20 05 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 05 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1 20 05 02 49 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran, Pengadaan Meubelair

Kantor pada Dinas Pendapatan

Kabupaten Kuningan (BP)

2.490.000,00 660.000,00 196.850.000,00 200.000.000,00

1 20 05 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.000.000,00 11.000.000,00 - 15.000.000,00

1 20 05 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.000.000,00 11.000.000,00 - 15.000.000,00

1 20 05 23 Program Peningkatan Pendapatan

Daerah

1.995.080.000,00 1.125.328.000,00 827.592.000,00 3.948.000.000,00

1 20 05 23 01 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

433.200.000,00 316.800.000,00 - 750.000.000,00

68

Page 69: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 05 23 03 Rekonsiliasi Target dan Realisasi

Penerimaan Pendapatan Daerah

21.820.000,00 33.180.000,00 - 55.000.000,00

1 20 05 23 05 Kajian/Review terhadap Pajak daerah

dan retribusi Daerah Pasca

Pemberlakuan UU nomor 28 Th. 2009

tentang PDRD

27.000.000,00 18.000.000,00 - 45.000.000,00

1 20 05 23 06 Penyusunan Himpunan Perda Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, serta

Selayang Pandang Dinas Pendapatan.

16.200.000,00 31.800.000,00 - 48.000.000,00

1 20 05 23 07 Pendataan Objek Pajak 7.350.000,00 142.650.000,00 - 150.000.000,00

1 20 05 23 08 Penghargaan Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan

602.750.000,00 47.250.000,00 - 650.000.000,00

1 20 05 23 09 Operasionalisasi Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan

714.960.000,00 35.040.000,00 - 750.000.000,00

1 20 05 23 10 Penataan Sarana dan Prasarana

(PBB)

171.800.000,00 500.608.000,00 827.592.000,00 1.500.000.000,00

1 20 05 24 Program Sosialisasi Pajak dan

Retribusi Daerah

5.370.000,00 244.630.000,00 - 250.000.000,00

1 20 05 24 01 Pembuatan media sosialisasi

himbauan pajak dan retribusi daerah

3.450.000,00 196.550.000,00 - 200.000.000,00

1 20 05 24 02 Pemeliharaan billboard himbauan dan

sosialisasi pajak

1.920.000,00 48.080.000,00 - 50.000.000,00

1 20 06 Inspektorat Kabupaten 354.140.000,00 1.664.340.000,00 131.520.000,00 2.150.000.000,00

1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

36.000.000,00 367.480.000,00 1.520.000,00 405.000.000,00

1 20 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 26.500.000,00 - 26.500.000,00

1 20 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 20 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 49.500.000,00 - 49.500.000,00

1 20 06 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 20 06 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 20 06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 21.480.000,00 1.520.000,00 23.000.000,00

1 20 06 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 20 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 130.000.000,00 - 130.000.000,00

1 20 06 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00 - - 36.000.000,00

1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

17.550.000,00 182.450.000,00 130.000.000,00 330.000.000,00

1 20 06 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 80.000.000,00 80.000.000,00

69

Page 70: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 20 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

17.550.000,00 42.450.000,00 - 60.000.000,00

1 20 06 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 120.000.000,00 - 120.000.000,00

1 20 06 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 06 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.320.000,00 10.680.000,00 - 15.000.000,00

1 20 06 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.320.000,00 10.680.000,00 - 15.000.000,00

1 20 06 26 Program Peningkatan Kapasitas

SDM Pengawasan

64.610.000,00 185.390.000,00 - 250.000.000,00

1 20 06 26 01 Pendidikan dan latihan JFA dan

P2UPD

9.350.000,00 40.650.000,00 - 50.000.000,00

1 20 06 26 02 Pelatihan kantor sendiri 19.960.000,00 30.040.000,00 - 50.000.000,00

1 20 06 26 03 Penilaian angka kredit 26.400.000,00 23.600.000,00 - 50.000.000,00

1 20 06 26 04 Peningkatan SDM APIP untuk

mengikuti diklat substansif bidang

pengawasan

8.900.000,00 91.100.000,00 - 100.000.000,00

1 20 06 27 Program Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan

102.360.000,00 677.640.000,00 - 780.000.000,00

1 20 06 27 01 Pelaksanaan pengawasan reguler 63.560.000,00 636.440.000,00 - 700.000.000,00

1 20 06 27 02 Pemeriksaan Khusus 4.800.000,00 25.200.000,00 - 30.000.000,00

1 20 06 27 03 Reviu Laporan Keuangan Daerah 34.000.000,00 16.000.000,00 - 50.000.000,00

1 20 06 28 Program Pembinaan Objek

Pengawasan

19.650.000,00 30.350.000,00 - 50.000.000,00

1 20 06 28 01 Pengkajian dan penilaian pajak-pajak

pribadi (LP2P)

19.650.000,00 30.350.000,00 - 50.000.000,00

1 20 06 29 Program Peningkatan Koordinasi

Pengawasan

73.850.000,00 196.150.000,00 - 270.000.000,00

1 20 06 29 01 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

18.750.000,00 81.250.000,00 - 100.000.000,00

1 20 06 29 07 Pengembangan sistem informasi

pengawasan

6.300.000,00 38.700.000,00 - 45.000.000,00

1 20 06 29 09 Evaluasi berkala Temuan Hasil

Pengawasan

14.750.000,00 60.250.000,00 - 75.000.000,00

1 20 06 29 10 Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)

34.050.000,00 15.950.000,00 - 50.000.000,00

70

Page 71: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 06 30 Program Peningkatan Kinerja

Instansi Pemerintah Daerah

35.800.000,00 14.200.000,00 - 50.000.000,00

1 20 06 30 01 Evaluasi LAKIP 35.800.000,00 14.200.000,00 - 50.000.000,00

1 20 07 Badan Kepegawaian Daerah 1.088.225.000,00 3.718.135.000,00 117.200.000,00 4.923.560.000,00

1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

39.150.000,00 449.650.000,00 - 488.800.000,00

1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.600.000,00 10.400.000,00 - 20.000.000,00

1 20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 20 07 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 20 07 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

750.000,00 19.250.000,00 - 20.000.000,00

1 20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 20 07 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 20 07 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 130.000.000,00 - 130.000.000,00

1 20 07 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 28.800.000,00 - - 28.800.000,00

1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

8.800.000,00 209.000.000,00 117.200.000,00 335.000.000,00

1 20 07 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 20 07 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 2.600.000,00 200.000,00 67.200.000,00 70.000.000,00

1 20 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3.950.000,00 21.050.000,00 - 25.000.000,00

1 20 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 20 07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2.250.000,00 17.750.000,00 - 20.000.000,00

1 20 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 20 07 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.900.000,00 10.100.000,00 - 15.000.000,00

1 20 07 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.900.000,00 10.100.000,00 - 15.000.000,00

1 20 07 31 Program Pendidikan Kedinasan 481.730.000,00 1.853.030.000,00 - 2.334.760.000,00

1 20 07 31 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan

bagi calon PNS daerah

- 84.760.000,00 - 84.760.000,00

71

Page 72: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 07 31 03 Pendidikan dan pelatihan

teknis/fungsional bagi PNSD

65.630.000,00 184.370.000,00 - 250.000.000,00

1 20 07 31 04 Pendidikan dan pelatihan Struktural

bagi PNSD

416.100.000,00 1.583.900.000,00 - 2.000.000.000,00

1 20 07 32 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

553.645.000,00 1.196.355.000,00 - 1.750.000.000,00

1 20 07 32 01 Pelayanan Kenaikan Pangkat

Pegawai

107.170.000,00 142.830.000,00 - 250.000.000,00

1 20 07 32 04 Pengangkatan dalam jabatan 73.600.000,00 76.400.000,00 - 150.000.000,00

1 20 07 32 06 Sidang Penetapan NIP CPNS 18.790.000,00 31.210.000,00 - 50.000.000,00

1 20 07 32 11 Pembinaan disiplin pegawai dan

penyelesaian pelanggaran hukum

kepegawaian

94.500.000,00 205.500.000,00 - 300.000.000,00

1 20 07 32 12 Evaluasi Kinerja Pegawai dan Tes

Kesehatan

12.550.000,00 37.450.000,00 - 50.000.000,00

1 20 07 32 13 Pelayanan Pensiun Satu Atap 40.060.000,00 109.940.000,00 - 150.000.000,00

1 20 07 32 14 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai 16.390.000,00 33.610.000,00 - 50.000.000,00

1 20 07 32 15 Sidang Angka Kredit 11.340.000,00 13.660.000,00 - 25.000.000,00

1 20 07 32 16 Inpassing Pegawai 36.620.000,00 38.380.000,00 - 75.000.000,00

1 20 07 32 17 Pengadaan CPNS dari Tenaga

Honorer Kategori 2

69.425.000,00 330.575.000,00 - 400.000.000,00

1 20 07 32 18 Penyusunan Bezzeting Pegawai 33.750.000,00 66.250.000,00 - 100.000.000,00

1 20 07 32 19 Pengembanagn Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian Daerah

(SIMPEG)

39.450.000,00 110.550.000,00 - 150.000.000,00

1 20 08 Badan Pengelolaaan

Keuangan dan Aset Daerah

1.183.970.000,00 4.151.222.000,00 4.358.808.000,00 9.694.000.000,00

1 20 08 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

19.450.000,00 809.550.000,00 - 829.000.000,00

1 20 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000,00 7.000.000,00 - 22.000.000,00

1 20 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 20 08 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 20 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 20 08 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 125.000.000,00 - 125.000.000,00

1 20 08 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1 20 08 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - 12.000.000,00 - 12.000.000,00

72

Page 73: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 08 01 28 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan

Bermotor

4.450.000,00 195.550.000,00 - 200.000.000,00

1 20 08 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

10.000.000,00 191.500.000,00 223.500.000,00 425.000.000,00

1 20 08 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- 11.500.000,00 88.500.000,00 100.000.000,00

1 20 08 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 135.000.000,00 135.000.000,00

1 20 08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

10.000.000,00 15.000.000,00 - 25.000.000,00

1 20 08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 20 08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 20 08 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

7.800.000,00 7.200.000,00 - 15.000.000,00

1 20 08 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 7.800.000,00 7.200.000,00 - 15.000.000,00

1 20 08 15 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

12.800.000,00 237.200.000,00 - 250.000.000,00

1 20 08 15 01 Persertifikatan tanah aset daerah 12.800.000,00 237.200.000,00 - 250.000.000,00

1 20 08 16 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.034.720.000,00 2.379.972.000,00 4.135.308.000,00 7.550.000.000,00

1 20 08 16 01 Penyusunan Rancangan Perda dan

Rancangan Perbup Tentang APBD

108.200.000,00 341.800.000,00 - 450.000.000,00

1 20 08 16 02 Penyusunan KUA dan PPAS

Perubahan Tahun Anggaran 2013

45.580.000,00 79.420.000,00 - 125.000.000,00

1 20 08 16 04 Penyusunan Rancangan Perda dan

Rancangan Perbup tentang

Perubahan APBD Tahun 2013

89.700.000,00 260.300.000,00 - 350.000.000,00

1 20 08 16 05 Penyusunan KUA dan PPAS APBD

Tahun Anggaran 2014

53.740.000,00 121.260.000,00 - 175.000.000,00

1 20 08 16 07 Penyusunan SIKD Aplikasi Anggaran 3.600.000,00 96.400.000,00 - 100.000.000,00

1 20 08 16 08 Penyusunan Petunjuk Teknis APBD

dan Standar Satuan Harga

62.750.000,00 162.250.000,00 - 225.000.000,00

1 20 08 16 09 Pengendalian Administrasi Keuangan

Daerah

41.100.000,00 158.900.000,00 - 200.000.000,00

1 20 08 16 10 Pengendalian pelaksanaan dana kas

daerah

88.400.000,00 111.600.000,00 - 200.000.000,00

1 20 08 16 11 Penyusunan laporan semesteran dan

Laporan Keuangan

120.250.000,00 304.750.000,00 - 425.000.000,00

1 20 08 16 26 Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Daerah

38.850.000,00 86.150.000,00 - 125.000.000,00

73

Page 74: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 08 16 27 Perubahan Perda Nomor 7 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

10.100.000,00 64.900.000,00 - 75.000.000,00

1 20 08 16 28 Sensus Barang Daerah 307.600.000,00 492.400.000,00 - 800.000.000,00

1 20 08 16 29 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

30.750.000,00 43.300.000,00 2.925.950.000,00 3.000.000.000,00

1 20 08 16 30 Pengadaan Mebeulair 8.800.000,00 9.142.000,00 82.058.000,00 100.000.000,00

1 20 08 16 31 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran/Pengadaan Mebelair

Kantor (BP)

25.300.000,00 47.400.000,00 1.127.300.000,00 1.200.000.000,00

1 20 08 17 Program Peningkatan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

99.200.000,00 525.800.000,00 - 625.000.000,00

1 20 08 17 02 Pengelolaan dan pemeliharaan sistem

informasi manajemen gaji (SIM GAJI)

54.600.000,00 195.400.000,00 - 250.000.000,00

1 20 08 17 03 Aplikasi penatausahaan keuangan

daerah

22.950.000,00 127.050.000,00 - 150.000.000,00

1 20 08 17 05 Pendampingan SIPKD 7.250.000,00 92.750.000,00 - 100.000.000,00

1 20 08 17 06 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah

14.400.000,00 110.600.000,00 - 125.000.000,00

1 20 09 Kecamatan Kuningan 27.900.000,00 162.100.000,00 - 190.000.000,00

1 20 09 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

16.800.000,00 103.080.000,00 - 119.880.000,00

1 20 09 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 20 09 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 20 09 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 09 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 6.560.000,00 - 6.560.000,00

1 20 09 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 20 09 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 20 09 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 29.520.000,00 - 29.520.000,00

1 20 09 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16.800.000,00 - - 16.800.000,00

1 20 09 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

3.600.000,00 39.520.000,00 - 43.120.000,00

1 20 09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3.600.000,00 7.400.000,00 - 11.000.000,00

74

Page 75: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 09 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 27.320.000,00 - 27.320.000,00

1 20 09 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.700.000,00 - 2.700.000,00

1 20 09 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.100.000,00 - 2.100.000,00

1 20 09 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.800.000,00 6.200.000,00 - 10.000.000,00

1 20 09 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.800.000,00 6.200.000,00 - 10.000.000,00

1 20 09 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

3.700.000,00 13.300.000,00 - 17.000.000,00

1 20 09 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

3.700.000,00 13.300.000,00 - 17.000.000,00

1 20 10 Kecamatan Ciawigebang 35.950.000,00 147.550.000,00 6.500.000,00 190.000.000,00

1 20 10 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

25.200.000,00 71.680.500,00 - 96.880.500,00

1 20 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 9.600.000,00 - 9.600.000,00

1 20 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000,00 2.025.000,00 - 8.025.000,00

1 20 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.658.500,00 - 8.658.500,00

1 20 10 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 9.524.000,00 - 9.524.000,00

1 20 10 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.095.000,00 - 1.095.000,00

1 20 10 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 19.578.000,00 - 19.578.000,00

1 20 10 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 21.200.000,00 - 21.200.000,00

1 20 10 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.200.000,00 - - 19.200.000,00

1 20 10 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

4.400.000,00 55.219.500,00 6.500.000,00 66.119.500,00

1 20 10 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 6.500.000,00 6.500.000,00

1 20 10 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

1.200.000,00 2.369.500,00 - 3.569.500,00

1 20 10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3.200.000,00 6.435.000,00 - 9.635.000,00

1 20 10 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 45.065.000,00 - 45.065.000,00

1 20 10 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.350.000,00 - 1.350.000,00

75

Page 76: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 10 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00

1 20 10 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00

1 20 10 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

3.500.000,00 13.500.000,00 - 17.000.000,00

1 20 10 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

3.500.000,00 13.500.000,00 - 17.000.000,00

1 20 11 Kecamatan Cilimus 17.780.000,00 172.220.000,00 - 190.000.000,00

1 20 11 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.000.000,00 105.900.000,00 - 114.900.000,00

1 20 11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 8.100.000,00 - 8.100.000,00

1 20 11 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1 20 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.600.000,00 - 14.600.000,00

1 20 11 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 12.900.000,00 - 12.900.000,00

1 20 11 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1 20 11 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

1 20 11 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 26.000.000,00 - 26.000.000,00

1 20 11 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 34.800.000,00 - 34.800.000,00

1 20 11 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9.000.000,00 - - 9.000.000,00

1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

1.080.000,00 47.020.000,00 - 48.100.000,00

1 20 11 02 06 pengadaan Perlengkapan Rumah

jabatan /dinas

- 2.100.000,00 - 2.100.000,00

1 20 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1.080.000,00 8.920.000,00 - 10.000.000,00

1 20 11 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 34.000.000,00 - 34.000.000,00

1 20 11 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 11 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.850.000,00 6.150.000,00 - 10.000.000,00

1 20 11 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.850.000,00 6.150.000,00 - 10.000.000,00

1 20 11 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

3.850.000,00 13.150.000,00 - 17.000.000,00

1 20 11 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

3.850.000,00 13.150.000,00 - 17.000.000,00

76

Page 77: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 12 Kecamatan Luragung 18.825.000,00 132.175.000,00 14.000.000,00 165.000.000,00

1 20 12 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 70.490.000,00 - 77.690.000,00

1 20 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 20 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 20 12 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 9.700.000,00 - 9.700.000,00

1 20 12 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.700.000,00 - 2.700.000,00

1 20 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

1 20 12 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 18.590.000,00 - 18.590.000,00

1 20 12 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 24.000.000,00 - 24.000.000,00

1 20 12 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00

1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

4.375.000,00 51.225.000,00 14.000.000,00 69.600.000,00

1 20 12 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 14.000.000,00 14.000.000,00

1 20 12 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

1.925.000,00 6.075.000,00 - 8.000.000,00

1 20 12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2.450.000,00 7.550.000,00 - 10.000.000,00

1 20 12 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 33.400.000,00 - 33.400.000,00

1 20 12 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 12 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 12 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

5.000.000,00 5.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 12 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 12 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.250.000,00 5.460.000,00 - 7.710.000,00

1 20 12 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.250.000,00 5.460.000,00 - 7.710.000,00

1 20 13 Kecamatan Jalaksana 23.100.000,00 141.900.000,00 - 165.000.000,00

1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

14.400.000,00 95.647.000,00 - 110.047.000,00

77

Page 78: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

1 20 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.417.000,00 - 2.417.000,00

1 20 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.800.000,00 - 8.800.000,00

1 20 13 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 10.067.500,00 - 10.067.500,00

1 20 13 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.140.000,00 - 1.140.000,00

1 20 13 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 16.342.500,00 - 16.342.500,00

1 20 13 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 53.280.000,00 - 53.280.000,00

1 20 13 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.400.000,00 - - 14.400.000,00

1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

3.200.000,00 31.753.000,00 - 34.953.000,00

1 20 13 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

1.600.000,00 1.083.000,00 - 2.683.000,00

1 20 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1.600.000,00 3.320.000,00 - 4.920.000,00

1 20 13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 20 13 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 750.000,00 - 750.000,00

1 20 13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.600.000,00 - 1.600.000,00

1 20 13 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00

1 20 13 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00

1 20 13 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.650.000,00 7.350.000,00 - 10.000.000,00

1 20 13 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.650.000,00 7.350.000,00 - 10.000.000,00

1 20 14 Kecamatan Kramatmulya 28.460.000,00 136.540.000,00 - 165.000.000,00

1 20 14 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

14.400.000,00 88.579.000,00 - 102.979.000,00

1 20 14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 8.700.000,00 - 8.700.000,00

1 20 14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.467.000,00 - 2.467.000,00

1 20 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 4.788.000,00 - 4.788.000,00

1 20 14 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 6.264.000,00 - 6.264.000,00

78

Page 79: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 14 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00

1 20 14 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 2.700.000,00 - 2.700.000,00

1 20 14 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 11.060.000,00 - 11.060.000,00

1 20 14 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 51.600.000,00 - 51.600.000,00

1 20 14 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.400.000,00 - - 14.400.000,00

1 20 14 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

4.200.000,00 37.451.000,00 - 41.651.000,00

1 20 14 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

4.200.000,00 8.080.000,00 - 12.280.000,00

1 20 14 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 26.771.000,00 - 26.771.000,00

1 20 14 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 14 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.400.000,00 - 1.400.000,00

1 20 14 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00

1 20 14 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00

1 20 14 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

6.550.000,00 3.820.000,00 - 10.370.000,00

1 20 14 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

6.550.000,00 3.820.000,00 - 10.370.000,00

1 20 15 Kecamatan Darma 15.600.000,00 149.400.000,00 - 165.000.000,00

1 20 15 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.600.000,00 86.480.000,00 - 90.080.000,00

1 20 15 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 7.200.000,00 - 7.200.000,00

1 20 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.000.000,00 - 7.000.000,00

1 20 15 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 9.000.000,00 - 9.000.000,00

1 20 15 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 3.580.000,00 - 3.580.000,00

1 20 15 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 22.700.000,00 - 22.700.000,00

1 20 15 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 34.000.000,00 - 34.000.000,00

1 20 15 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00

79

Page 80: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 15 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

4.000.000,00 51.750.000,00 - 55.750.000,00

1 20 15 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

2.000.000,00 7.700.000,00 - 9.700.000,00

1 20 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2.000.000,00 6.610.000,00 - 8.610.000,00

1 20 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 32.920.000,00 - 32.920.000,00

1 20 15 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.320.000,00 - 1.320.000,00

1 20 15 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.200.000,00 - 3.200.000,00

1 20 15 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.700.000,00 7.300.000,00 - 10.000.000,00

1 20 15 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.700.000,00 7.300.000,00 - 10.000.000,00

1 20 15 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

5.300.000,00 3.870.000,00 - 9.170.000,00

1 20 15 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

5.300.000,00 3.870.000,00 - 9.170.000,00

1 20 16 Kecamatan Mandirancan 9.260.000,00 155.740.000,00 - 165.000.000,00

1 20 16 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- 101.100.000,00 - 101.100.000,00

1 20 16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.200.000,00 - 4.200.000,00

1 20 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.500.000,00 - 5.500.000,00

1 20 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.640.000,00 - 11.640.000,00

1 20 16 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 13.600.000,00 - 13.600.000,00

1 20 16 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 5.340.000,00 - 5.340.000,00

1 20 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 720.000,00 - 720.000,00

1 20 16 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.200.000,00 - 20.200.000,00

1 20 16 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 39.900.000,00 - 39.900.000,00

1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

1.000.000,00 43.900.000,00 - 44.900.000,00

1 20 16 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

400.000,00 1.900.000,00 - 2.300.000,00

1 20 16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

600.000,00 4.300.000,00 - 4.900.000,00

80

Page 81: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 16 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 34.000.000,00 - 34.000.000,00

1 20 16 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 16 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.700.000,00 - 1.700.000,00

1 20 16 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.060.000,00 5.940.000,00 - 10.000.000,00

1 20 16 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.060.000,00 5.940.000,00 - 10.000.000,00

1 20 16 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

4.200.000,00 4.800.000,00 - 9.000.000,00

1 20 16 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

4.200.000,00 4.800.000,00 - 9.000.000,00

1 20 17 Kecamatan Garawangi 16.270.000,00 128.730.000,00 20.000.000,00 165.000.000,00

1 20 17 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 75.680.000,00 - 82.880.000,00

1 20 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 6.080.000,00 - 6.080.000,00

1 20 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.000.000,00 - 8.000.000,00

1 20 17 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 17 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 17 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

1 20 17 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 14.000.000,00 - 14.000.000,00

1 20 17 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 20 17 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00

1 20 17 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

2.500.000,00 39.620.000,00 20.000.000,00 62.120.000,00

1 20 17 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 20.000.000,00 20.000.000,00

1 20 17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2.500.000,00 10.220.000,00 - 12.720.000,00

1 20 17 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 24.000.000,00 - 24.000.000,00

1 20 17 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.700.000,00 - 2.700.000,00

81

Page 82: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 17 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.700.000,00 - 2.700.000,00

1 20 17 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.220.000,00 7.780.000,00 - 10.000.000,00

1 20 17 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.220.000,00 7.780.000,00 - 10.000.000,00

1 20 17 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

4.350.000,00 5.650.000,00 - 10.000.000,00

1 20 17 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

4.350.000,00 5.650.000,00 - 10.000.000,00

1 20 18 Kecamatan Cigugur 19.680.000,00 145.320.000,00 - 165.000.000,00

1 20 18 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.000.000,00 87.630.000,00 - 96.630.000,00

1 20 18 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 5.400.000,00 - 5.400.000,00

1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.600.000,00 3.496.000,00 - 7.096.000,00

1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.946.000,00 - 9.946.000,00

1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 9.050.000,00 - 9.050.000,00

1 20 18 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.870.000,00 - 1.870.000,00

1 20 18 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 2.208.000,00 - 2.208.000,00

1 20 18 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 17.140.000,00 - 17.140.000,00

1 20 18 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 38.520.000,00 - 38.520.000,00

1 20 18 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5.400.000,00 - - 5.400.000,00

1 20 18 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

1.800.000,00 46.570.000,00 - 48.370.000,00

1 20 18 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1.800.000,00 2.620.000,00 - 4.420.000,00

1 20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 38.890.000,00 - 38.890.000,00

1 20 18 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1 20 18 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.660.000,00 - 2.660.000,00

1 20 18 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.280.000,00 6.720.000,00 - 10.000.000,00

1 20 18 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.280.000,00 6.720.000,00 - 10.000.000,00

82

Page 83: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 18 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

5.600.000,00 4.400.000,00 - 10.000.000,00

1 20 18 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

5.600.000,00 4.400.000,00 - 10.000.000,00

1 20 19 Kecamatan Maleber 16.450.000,00 141.050.000,00 7.500.000,00 165.000.000,00

1 20 19 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.600.000,00 84.040.000,00 - 87.640.000,00

1 20 19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1 20 19 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1 20 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.400.000,00 - 10.400.000,00

1 20 19 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 7.460.000,00 - 7.460.000,00

1 20 19 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.960.000,00 - 2.960.000,00

1 20 19 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 2.100.000,00 - 2.100.000,00

1 20 19 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 24.000.000,00 - 24.000.000,00

1 20 19 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 30.720.000,00 - 30.720.000,00

1 20 19 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00

1 20 19 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

5.500.000,00 44.360.000,00 7.500.000,00 57.360.000,00

1 20 19 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 5.500.000,00 5.500.000,00

1 20 19 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 2.000.000,00 2.000.000,00

1 20 19 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5.500.000,00 13.930.000,00 - 19.430.000,00

1 20 19 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 24.530.000,00 - 24.530.000,00

1 20 19 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 3.400.000,00 - 3.400.000,00

1 20 19 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.500.000,00 - 2.500.000,00

1 20 19 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.550.000,00 6.450.000,00 - 10.000.000,00

1 20 19 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.550.000,00 6.450.000,00 - 10.000.000,00

1 20 19 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

3.800.000,00 6.200.000,00 - 10.000.000,00

1 20 19 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

3.800.000,00 6.200.000,00 - 10.000.000,00

83

Page 84: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 20 Kecamatan Lebakwangi 17.460.000,00 147.540.000,00 - 165.000.000,00

1 20 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 102.462.000,00 - 109.662.000,00

1 20 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.560.000,00 - 4.560.000,00

1 20 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1.900.000,00 - 1.900.000,00

1 20 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.432.000,00 - 10.432.000,00

1 20 20 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 12.380.000,00 - 12.380.000,00

1 20 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.890.000,00 - 1.890.000,00

1 20 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.920.000,00 - 1.920.000,00

1 20 20 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 23.300.000,00 - 23.300.000,00

1 20 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 46.080.000,00 - 46.080.000,00

1 20 20 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00

1 20 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

400.000,00 31.973.000,00 - 32.373.000,00

1 20 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

400.000,00 3.782.000,00 - 4.182.000,00

1 20 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 25.216.000,00 - 25.216.000,00

1 20 20 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.475.000,00 - 1.475.000,00

1 20 20 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

1 20 20 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00

1 20 20 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00

1 20 20 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

6.550.000,00 6.415.000,00 - 12.965.000,00

1 20 20 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

6.550.000,00 6.415.000,00 - 12.965.000,00

1 20 21 Kecamatan Cigandamekar 16.760.000,00 143.940.000,00 4.300.000,00 165.000.000,00

1 20 21 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.300.000,00 80.835.500,00 - 87.135.500,00

1 20 21 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.960.000,00 - 3.960.000,00

1 20 21 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.077.500,00 - 3.077.500,00

84

Page 85: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 21 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.855.000,00 - 11.855.000,00

1 20 21 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 12.490.000,00 - 12.490.000,00

1 20 21 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.678.000,00 - 2.678.000,00

1 20 21 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 14.975.000,00 - 14.975.000,00

1 20 21 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 31.800.000,00 - 31.800.000,00

1 20 21 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.300.000,00 - - 6.300.000,00

1 20 21 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

4.000.000,00 49.684.500,00 4.300.000,00 57.984.500,00

1 20 21 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 2.200.000,00 2.200.000,00

1 20 21 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 2.100.000,00 2.100.000,00

1 20 21 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

4.000.000,00 9.140.000,00 - 13.140.000,00

1 20 21 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 37.544.500,00 - 37.544.500,00

1 20 21 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 600.000,00 - 600.000,00

1 20 21 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1 20 21 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00

1 20 21 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.310.000,00 6.690.000,00 - 10.000.000,00

1 20 21 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

3.150.000,00 6.730.000,00 - 9.880.000,00

1 20 21 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

3.150.000,00 6.730.000,00 - 9.880.000,00

1 20 22 Kecamatan Ciwaru 8.495.000,00 156.505.000,00 - 165.000.000,00

1 20 22 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.000.000,00 82.452.000,00 - 85.452.000,00

1 20 22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 22 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.000.000,00 4.090.000,00 - 7.090.000,00

1 20 22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.697.000,00 - 11.697.000,00

1 20 22 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 10.295.000,00 - 10.295.000,00

1 20 22 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.210.000,00 - 2.210.000,00

85

Page 86: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 22 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.050.000,00 - 1.050.000,00

1 20 22 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 21.110.000,00 - 21.110.000,00

1 20 22 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 29.000.000,00 - 29.000.000,00

1 20 22 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

1.000.000,00 58.548.000,00 - 59.548.000,00

1 20 22 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

500.000,00 3.000.000,00 - 3.500.000,00

1 20 22 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

500.000,00 3.855.000,00 - 4.355.000,00

1 20 22 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 46.693.000,00 - 46.693.000,00

1 20 22 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.300.000,00 - 2.300.000,00

1 20 22 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.700.000,00 - 2.700.000,00

1 20 22 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.495.000,00 7.505.000,00 - 10.000.000,00

1 20 22 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.495.000,00 7.505.000,00 - 10.000.000,00

1 20 22 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 22 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 23 Kecamatan Cibingbin 12.600.000,00 140.400.000,00 12.000.000,00 165.000.000,00

1 20 23 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.600.000,00 61.397.000,00 - 64.997.000,00

1 20 23 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.540.000,00 - 3.540.000,00

1 20 23 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.500.000,00 - 2.500.000,00

1 20 23 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 4.677.000,00 - 4.677.000,00

1 20 23 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 8.500.000,00 - 8.500.000,00

1 20 23 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.500.000,00 - 2.500.000,00

1 20 23 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.980.000,00 - 1.980.000,00

1 20 23 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.600.000,00 - 20.600.000,00

1 20 23 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 17.100.000,00 - 17.100.000,00

1 20 23 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00

86

Page 87: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 23 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

2.200.000,00 67.158.000,00 12.000.000,00 81.358.000,00

1 20 23 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 12.000.000,00 12.000.000,00

1 20 23 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

1.000.000,00 7.700.000,00 - 8.700.000,00

1 20 23 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1.000.000,00 8.488.000,00 - 9.488.000,00

1 20 23 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 46.970.000,00 - 46.970.000,00

1 20 23 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

200.000,00 1.000.000,00 - 1.200.000,00

1 20 23 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 23 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.750.000,00 7.250.000,00 - 10.000.000,00

1 20 23 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.750.000,00 7.250.000,00 - 10.000.000,00

1 20 23 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

4.050.000,00 4.595.000,00 - 8.645.000,00

1 20 23 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

4.050.000,00 4.595.000,00 - 8.645.000,00

1 20 24 Kecamatan Kadugede 18.360.000,00 146.640.000,00 - 165.000.000,00

1 20 24 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.600.000,00 85.550.000,00 - 89.150.000,00

1 20 24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00

1 20 24 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 12.200.000,00 - 12.200.000,00

1 20 24 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 9.900.000,00 - 9.900.000,00

1 20 24 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.500.000,00 - 2.500.000,00

1 20 24 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 900.000,00 - 900.000,00

1 20 24 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 23.450.000,00 - 23.450.000,00

1 20 24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 29.800.000,00 - 29.800.000,00

1 20 24 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00

1 20 24 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

9.600.000,00 46.250.000,00 - 55.850.000,00

1 20 24 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

2.400.000,00 2.760.000,00 - 5.160.000,00

87

Page 88: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 24 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

7.200.000,00 9.140.000,00 - 16.340.000,00

1 20 24 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 28.950.000,00 - 28.950.000,00

1 20 24 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

1 20 24 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

1 20 24 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.260.000,00 7.740.000,00 - 10.000.000,00

1 20 24 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.260.000,00 7.740.000,00 - 10.000.000,00

1 20 24 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00

1 20 24 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00

1 20 25 Kecamatan Cidahu 14.470.000,00 143.530.000,00 7.000.000,00 165.000.000,00

1 20 25 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 80.200.000,00 - 87.400.000,00

1 20 25 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 25 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.320.000,00 - 3.320.000,00

1 20 25 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 5.560.000,00 - 5.560.000,00

1 20 25 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 20 25 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.300.000,00 - 1.300.000,00

1 20 25 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.020.000,00 - 1.020.000,00

1 20 25 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 20 25 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 36.000.000,00 - 36.000.000,00

1 20 25 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00

1 20 25 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

1.920.000,00 51.680.000,00 7.000.000,00 60.600.000,00

1 20 25 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 4.000.000,00 4.000.000,00

1 20 25 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 3.000.000,00 3.000.000,00

1 20 25 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

960.000,00 1.840.000,00 - 2.800.000,00

1 20 25 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

960.000,00 3.040.000,00 - 4.000.000,00

88

Page 89: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 25 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 43.600.000,00 - 43.600.000,00

1 20 25 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 25 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 25 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00

1 20 25 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.850.000,00 7.150.000,00 - 10.000.000,00

1 20 25 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.500.000,00 4.500.000,00 - 7.000.000,00

1 20 25 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.500.000,00 4.500.000,00 - 7.000.000,00

1 20 26 Kecamatan Pancalang 16.640.000,00 143.360.000,00 5.000.000,00 165.000.000,00

1 20 26 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.600.000,00 52.984.000,00 - 62.584.000,00

1 20 26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00

1 20 26 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1.322.000,00 - 1.322.000,00

1 20 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.676.000,00 - 7.676.000,00

1 20 26 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 7.590.000,00 - 7.590.000,00

1 20 26 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 792.000,00 - 792.000,00

1 20 26 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 840.000,00 - 840.000,00

1 20 26 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 12.444.000,00 - 12.444.000,00

1 20 26 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 17.520.000,00 - 17.520.000,00

1 20 26 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9.600.000,00 - - 9.600.000,00

1 20 26 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

1.800.000,00 75.616.000,00 5.000.000,00 82.416.000,00

1 20 26 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 5.000.000,00 5.000.000,00

1 20 26 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1.800.000,00 6.267.000,00 - 8.067.000,00

1 20 26 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 68.709.000,00 - 68.709.000,00

1 20 26 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 640.000,00 - 640.000,00

89

Page 90: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 26 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.540.000,00 6.460.000,00 - 10.000.000,00

1 20 26 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.540.000,00 6.460.000,00 - 10.000.000,00

1 20 26 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

1.700.000,00 8.300.000,00 - 10.000.000,00

1 20 26 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

1.700.000,00 8.300.000,00 - 10.000.000,00

1 20 27 Kecamatan Ciniru 16.835.000,00 132.665.000,00 15.500.000,00 165.000.000,00

1 20 27 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.800.000,00 71.735.000,00 - 76.535.000,00

1 20 27 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.200.000,00 - 4.200.000,00

1 20 27 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 27 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.075.000,00 - 9.075.000,00

1 20 27 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 10.450.000,00 - 10.450.000,00

1 20 27 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 3.015.000,00 - 3.015.000,00

1 20 27 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 900.000,00 - 900.000,00

1 20 27 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 15.095.000,00 - 15.095.000,00

1 20 27 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 26.000.000,00 - 26.000.000,00

1 20 27 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00

1 20 27 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

5.810.000,00 48.843.000,00 15.500.000,00 70.153.000,00

1 20 27 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 13.500.000,00 13.500.000,00

1 20 27 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 2.000.000,00 2.000.000,00

1 20 27 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

1.050.000,00 2.613.000,00 - 3.663.000,00

1 20 27 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

4.760.000,00 11.480.000,00 - 16.240.000,00

1 20 27 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 30.750.000,00 - 30.750.000,00

1 20 27 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1 20 27 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.425.000,00 6.575.000,00 - 10.000.000,00

1 20 27 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.425.000,00 6.575.000,00 - 10.000.000,00

90

Page 91: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 27 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.800.000,00 5.512.000,00 - 8.312.000,00

1 20 27 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.800.000,00 5.512.000,00 - 8.312.000,00

1 20 28 Kecamatan Cimahi 12.680.000,00 152.320.000,00 - 165.000.000,00

1 20 28 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.800.000,00 66.100.000,00 - 70.900.000,00

1 20 28 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

1 20 28 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 28 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.000.000,00 - 7.000.000,00

1 20 28 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 9.875.000,00 - 9.875.000,00

1 20 28 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.950.000,00 - 2.950.000,00

1 20 28 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.400.000,00 - 1.400.000,00

1 20 28 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 15.875.000,00 - 15.875.000,00

1 20 28 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 23.400.000,00 - 23.400.000,00

1 20 28 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00

1 20 28 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

3.000.000,00 75.100.000,00 - 78.100.000,00

1 20 28 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 1.500.000,00 - 1.500.000,00

1 20 28 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3.000.000,00 17.500.000,00 - 20.500.000,00

1 20 28 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 52.500.000,00 - 52.500.000,00

1 20 28 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 800.000,00 - 800.000,00

1 20 28 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.800.000,00 - 2.800.000,00

1 20 28 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.580.000,00 7.420.000,00 - 10.000.000,00

1 20 28 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.580.000,00 7.420.000,00 - 10.000.000,00

1 20 28 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.300.000,00 3.700.000,00 - 6.000.000,00

1 20 28 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.300.000,00 3.700.000,00 - 6.000.000,00

91

Page 92: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 29 Kecamatan Sindangagung 13.230.000,00 139.770.000,00 12.000.000,00 165.000.000,00

1 20 29 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.000.000,00 70.380.000,00 - 76.380.000,00

1 20 29 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 5.100.000,00 - 5.100.000,00

1 20 29 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 29 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 20 29 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 7.000.000,00 - 7.000.000,00

1 20 29 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 29 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 29 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.080.000,00 - 20.080.000,00

1 20 29 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 26.000.000,00 - 26.000.000,00

1 20 29 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00

1 20 29 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

2.500.000,00 52.620.000,00 12.000.000,00 67.120.000,00

1 20 29 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 12.000.000,00 12.000.000,00

1 20 29 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2.500.000,00 11.623.500,00 - 14.123.500,00

1 20 29 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 34.696.500,00 - 34.696.500,00

1 20 29 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 29 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.300.000,00 - 3.300.000,00

1 20 29 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.930.000,00 7.070.000,00 - 10.000.000,00

1 20 29 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.930.000,00 7.070.000,00 - 10.000.000,00

1 20 29 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

1.800.000,00 9.700.000,00 - 11.500.000,00

1 20 29 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

1.800.000,00 9.700.000,00 - 11.500.000,00

1 20 30 Kecamatan Subang 13.400.000,00 144.500.000,00 7.100.000,00 165.000.000,00

1 20 30 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.400.000,00 70.401.000,00 - 72.801.000,00

1 20 30 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.201.000,00 - 3.201.000,00

92

Page 93: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 30 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 30 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 20 30 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00

1 20 30 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.200.000,00 - 2.200.000,00

1 20 30 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 18.000.000,00 - 18.000.000,00

1 20 30 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 22.000.000,00 - 22.000.000,00

1 20 30 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2.400.000,00 - - 2.400.000,00

1 20 30 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

5.555.000,00 61.544.000,00 7.100.000,00 74.199.000,00

1 20 30 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 7.100.000,00 7.100.000,00

1 20 30 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

655.000,00 2.545.000,00 - 3.200.000,00

1 20 30 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

4.900.000,00 13.099.000,00 - 17.999.000,00

1 20 30 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 44.100.000,00 - 44.100.000,00

1 20 30 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

1 20 30 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.895.000,00 7.105.000,00 - 10.000.000,00

1 20 30 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.895.000,00 7.105.000,00 - 10.000.000,00

1 20 30 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.550.000,00 5.450.000,00 - 8.000.000,00

1 20 30 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.550.000,00 5.450.000,00 - 8.000.000,00

1 20 31 Kecamatan Cipicung 25.120.000,00 135.554.000,00 4.326.000,00 165.000.000,00

1 20 31 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

14.400.000,00 90.004.000,00 - 104.404.000,00

1 20 31 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00

1 20 31 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.800.000,00 5.213.500,00 - 10.013.500,00

1 20 31 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19.374.000,00 - 19.374.000,00

1 20 31 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 18.640.000,00 - 18.640.000,00

1 20 31 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.424.000,00 - 2.424.000,00

93

Page 94: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 31 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.830.000,00 - 1.830.000,00

1 20 31 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 16.362.500,00 - 16.362.500,00

1 20 31 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 21.360.000,00 - 21.360.000,00

1 20 31 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9.600.000,00 - - 9.600.000,00

1 20 31 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

1.950.000,00 30.095.000,00 4.326.000,00 36.371.000,00

1 20 31 02 11 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

- - 4.326.000,00 4.326.000,00

1 20 31 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1.950.000,00 4.000.000,00 - 5.950.000,00

1 20 31 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 21.295.000,00 - 21.295.000,00

1 20 31 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 31 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

1 20 31 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.670.000,00 6.330.000,00 - 10.000.000,00

1 20 31 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.670.000,00 6.330.000,00 - 10.000.000,00

1 20 31 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

5.100.000,00 9.125.000,00 - 14.225.000,00

1 20 31 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

5.100.000,00 9.125.000,00 - 14.225.000,00

1 20 32 Kecamatan Cibeureum 9.550.000,00 150.500.000,00 4.950.000,00 165.000.000,00

1 20 32 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.600.000,00 66.561.000,00 - 70.161.000,00

1 20 32 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 32 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.920.000,00 - 2.920.000,00

1 20 32 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.707.000,00 - 6.707.000,00

1 20 32 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 11.475.000,00 - 11.475.000,00

1 20 32 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 5.404.000,00 - 5.404.000,00

1 20 32 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 2.580.000,00 - 2.580.000,00

1 20 32 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 18.875.000,00 - 18.875.000,00

1 20 32 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 15.600.000,00 - 15.600.000,00

94

Page 95: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 32 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00

1 20 32 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

- 71.389.000,00 4.950.000,00 76.339.000,00

1 20 32 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 4.950.000,00 4.950.000,00

1 20 32 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 3.375.000,00 - 3.375.000,00

1 20 32 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

- 16.649.000,00 - 16.649.000,00

1 20 32 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 46.275.000,00 - 46.275.000,00

1 20 32 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.220.000,00 - 2.220.000,00

1 20 32 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.870.000,00 - 2.870.000,00

1 20 32 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.750.000,00 7.250.000,00 - 10.000.000,00

1 20 32 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.750.000,00 7.250.000,00 - 10.000.000,00

1 20 32 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

3.200.000,00 5.300.000,00 - 8.500.000,00

1 20 32 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

3.200.000,00 5.300.000,00 - 8.500.000,00

1 20 33 Kecamatan Nusaherang 15.350.000,00 149.650.000,00 - 165.000.000,00

1 20 33 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.600.000,00 71.850.000,00 - 75.450.000,00

1 20 33 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 5.250.000,00 - 5.250.000,00

1 20 33 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 33 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.000.000,00 - 14.000.000,00

1 20 33 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 13.000.000,00 - 13.000.000,00

1 20 33 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 33 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 600.000,00 - 600.000,00

1 20 33 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 20 33 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 18.000.000,00 - 18.000.000,00

1 20 33 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00

1 20 33 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

7.150.000,00 62.400.000,00 - 69.550.000,00

95

Page 96: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 33 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

7.150.000,00 18.050.000,00 - 25.200.000,00

1 20 33 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 35.850.000,00 - 35.850.000,00

1 20 33 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1 20 33 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 4.500.000,00 - 4.500.000,00

1 20 33 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

1.700.000,00 8.300.000,00 - 10.000.000,00

1 20 33 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 1.700.000,00 8.300.000,00 - 10.000.000,00

1 20 33 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00

1 20 33 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00

1 20 34 Kecamatan Pasawahan 14.750.000,00 142.376.000,00 7.874.000,00 165.000.000,00

1 20 34 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 68.897.000,00 - 76.097.000,00

1 20 34 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.440.000,00 - 4.440.000,00

1 20 34 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.399.000,00 - 3.399.000,00

1 20 34 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.743.000,00 - 15.743.000,00

1 20 34 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 11.640.000,00 - 11.640.000,00

1 20 34 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.990.000,00 - 2.990.000,00

1 20 34 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

1 20 34 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 13.825.000,00 - 13.825.000,00

1 20 34 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 15.360.000,00 - 15.360.000,00

1 20 34 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00

1 20 34 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

1.900.000,00 61.685.000,00 7.874.000,00 71.459.000,00

1 20 34 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 7.874.000,00 7.874.000,00

1 20 34 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1.900.000,00 7.395.000,00 - 9.295.000,00

1 20 34 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 50.640.000,00 - 50.640.000,00

1 20 34 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

96

Page 97: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 34 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.450.000,00 - 2.450.000,00

1 20 34 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.650.000,00 6.350.000,00 - 10.000.000,00

1 20 34 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.650.000,00 6.350.000,00 - 10.000.000,00

1 20 34 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.000.000,00 5.444.000,00 - 7.444.000,00

1 20 34 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.000.000,00 5.444.000,00 - 7.444.000,00

1 20 35 Kecamatan Hantara 14.650.000,00 139.600.000,00 10.750.000,00 165.000.000,00

1 20 35 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.000.000,00 77.900.000,00 - 83.900.000,00

1 20 35 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 35 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 35 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 18.500.000,00 - 18.500.000,00

1 20 35 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 35 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 35 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1 20 35 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 20 35 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 18.000.000,00 - 18.000.000,00

1 20 35 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00

1 20 35 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

4.000.000,00 46.350.000,00 10.750.000,00 61.100.000,00

1 20 35 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 10.750.000,00 10.750.000,00

1 20 35 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 4.200.000,00 - 4.200.000,00

1 20 35 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

4.000.000,00 12.100.000,00 - 16.100.000,00

1 20 35 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 20.450.000,00 - 20.450.000,00

1 20 35 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

1 20 35 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00

97

Page 98: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 35 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.200.000,00 7.800.000,00 - 10.000.000,00

1 20 35 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.200.000,00 7.800.000,00 - 10.000.000,00

1 20 35 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.450.000,00 7.550.000,00 - 10.000.000,00

1 20 35 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.450.000,00 7.550.000,00 - 10.000.000,00

1 20 36 Kecamatan Kalimanggis 15.215.000,00 142.285.000,00 7.500.000,00 165.000.000,00

1 20 36 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 74.705.000,00 - 81.905.000,00

1 20 36 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00

1 20 36 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1.140.000,00 - 1.140.000,00

1 20 36 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.602.500,00 - 7.602.500,00

1 20 36 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 10.210.000,00 - 10.210.000,00

1 20 36 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.275.000,00 - 1.275.000,00

1 20 36 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.860.000,00 - 1.860.000,00

1 20 36 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.817.500,00 - 20.817.500,00

1 20 36 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 27.000.000,00 - 27.000.000,00

1 20 36 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00

1 20 36 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

2.040.000,00 53.555.000,00 7.500.000,00 63.095.000,00

1 20 36 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 7.500.000,00 7.500.000,00

1 20 36 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2.040.000,00 12.275.000,00 - 14.315.000,00

1 20 36 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 38.930.000,00 - 38.930.000,00

1 20 36 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 36 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.150.000,00 - 1.150.000,00

1 20 36 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00

1 20 36 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.075.000,00 6.925.000,00 - 10.000.000,00

1 20 36 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00

98

Page 99: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 36 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00

1 20 37 Kecamatan Selajambe 17.660.000,00 133.515.000,00 13.825.000,00 165.000.000,00

1 20 37 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.400.000,00 61.043.000,00 - 69.443.000,00

1 20 37 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

1 20 37 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 729.000,00 - 729.000,00

1 20 37 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.800.000,00 - 6.800.000,00

1 20 37 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 12.280.000,00 - 12.280.000,00

1 20 37 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.137.000,00 - 1.137.000,00

1 20 37 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 18.257.000,00 - 18.257.000,00

1 20 37 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 20.040.000,00 - 20.040.000,00

1 20 37 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 8.400.000,00 - - 8.400.000,00

1 20 37 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

3.520.000,00 59.744.000,00 13.825.000,00 77.089.000,00

1 20 37 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 13.500.000,00 13.500.000,00

1 20 37 02 11 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

- - 325.000,00 325.000,00

1 20 37 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

600.000,00 2.266.000,00 - 2.866.000,00

1 20 37 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2.920.000,00 7.913.000,00 - 10.833.000,00

1 20 37 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 49.565.000,00 - 49.565.000,00

1 20 37 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.790.000,00 7.210.000,00 - 10.000.000,00

1 20 37 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.790.000,00 7.210.000,00 - 10.000.000,00

1 20 37 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.950.000,00 5.518.000,00 - 8.468.000,00

1 20 37 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.950.000,00 5.518.000,00 - 8.468.000,00

1 20 38 Kecamatan Cilebak 13.700.000,00 141.400.000,00 9.900.000,00 165.000.000,00

1 20 38 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.400.000,00 86.836.000,00 - 92.236.000,00

99

Page 100: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 38 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.500.000,00 - 4.500.000,00

1 20 38 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 38 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.256.000,00 - 14.256.000,00

1 20 38 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 12.250.000,00 - 12.250.000,00

1 20 38 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 38 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00

1 20 38 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 19.880.000,00 - 19.880.000,00

1 20 38 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 30.950.000,00 - 30.950.000,00

1 20 38 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5.400.000,00 - - 5.400.000,00

1 20 38 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

5.000.000,00 38.664.000,00 9.900.000,00 53.564.000,00

1 20 38 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 9.900.000,00 9.900.000,00

1 20 38 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5.000.000,00 11.775.000,00 - 16.775.000,00

1 20 38 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 22.189.000,00 - 22.189.000,00

1 20 38 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00

1 20 38 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.700.000,00 - 3.700.000,00

1 20 38 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00

1 20 38 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00

1 20 38 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

1.900.000,00 7.300.000,00 - 9.200.000,00

1 20 38 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

1.900.000,00 7.300.000,00 - 9.200.000,00

1 20 39 Kecamatan Karangkancana 8.020.000,00 156.980.000,00 - 165.000.000,00

1 20 39 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.200.000,00 96.100.000,00 - 100.300.000,00

1 20 39 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 2.700.000,00 - 2.700.000,00

1 20 39 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 20 39 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.600.000,00 - 10.600.000,00

100

Page 101: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 39 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 9.000.000,00 - 9.000.000,00

1 20 39 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1 20 39 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 600.000,00 - 600.000,00

1 20 39 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 20 39 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 43.200.000,00 - 43.200.000,00

1 20 39 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.200.000,00 - - 4.200.000,00

1 20 39 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

720.000,00 43.980.000,00 - 44.700.000,00

1 20 39 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

720.000,00 5.710.000,00 - 6.430.000,00

1 20 39 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 35.270.000,00 - 35.270.000,00

1 20 39 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

1 20 39 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

1 20 39 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 39 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 39 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

2.100.000,00 7.900.000,00 - 10.000.000,00

1 20 39 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

2.100.000,00 7.900.000,00 - 10.000.000,00

1 20 40 Kecamatan Japara 13.725.000,00 149.900.000,00 1.375.000,00 165.000.000,00

1 20 40 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.800.000,00 92.176.000,00 - 96.976.000,00

1 20 40 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.860.000,00 - 4.860.000,00

1 20 40 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.945.000,00 - 2.945.000,00

1 20 40 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.901.000,00 - 10.901.000,00

1 20 40 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 12.422.000,00 - 12.422.000,00

1 20 40 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.838.000,00 - 2.838.000,00

1 20 40 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 15.760.000,00 - 15.760.000,00

1 20 40 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 42.450.000,00 - 42.450.000,00

101

Page 102: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 40 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00

1 20 40 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

4.000.000,00 43.390.000,00 1.375.000,00 48.765.000,00

1 20 40 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 1.375.000,00 1.375.000,00

1 20 40 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 40 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

4.000.000,00 6.546.000,00 - 10.546.000,00

1 20 40 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 31.834.000,00 - 31.834.000,00

1 20 40 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 500.000,00 - 500.000,00

1 20 40 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.510.000,00 - 2.510.000,00

1 20 40 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

3.000.000,00 7.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 40 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 3.000.000,00 7.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 40 10 Program Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

1.925.000,00 7.334.000,00 - 9.259.000,00

1 20 40 10 01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

1.925.000,00 7.334.000,00 - 9.259.000,00

1 20 41 Kelurahan Kuningan 15.800.000,00 51.200.000,00 8.000.000,00 75.000.000,00

1 20 41 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.200.000,00 33.300.000,00 - 43.500.000,00

1 20 41 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

1 20 41 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.000.000,00 2.500.000,00 - 5.500.000,00

1 20 41 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.500.000,00 - 9.500.000,00

1 20 41 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 20 41 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 41 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1 20 41 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 20 41 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 5.100.000,00 - 5.100.000,00

1 20 41 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00

1 20 41 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

5.600.000,00 17.900.000,00 8.000.000,00 31.500.000,00

102

Page 103: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 41 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 4.000.000,00 4.000.000,00

1 20 41 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 4.000.000,00 4.000.000,00

1 20 41 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5.600.000,00 6.400.000,00 - 12.000.000,00

1 20 41 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 3.700.000,00 - 3.700.000,00

1 20 41 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 3.800.000,00 - 3.800.000,00

1 20 41 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1 20 42 Kelurahan Winduherang 11.962.000,00 44.538.000,00 18.500.000,00 75.000.000,00

1 20 42 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.780.000,00 20.320.000,00 - 30.100.000,00

1 20 42 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 42 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.780.000,00 1.020.000,00 - 4.800.000,00

1 20 42 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 20 42 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1 20 42 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 800.000,00 - 800.000,00

1 20 42 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.100.000,00 - 1.100.000,00

1 20 42 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 42 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 42 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00

1 20 42 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

2.182.000,00 24.218.000,00 18.500.000,00 44.900.000,00

1 20 42 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 6.500.000,00 6.500.000,00

1 20 42 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 12.000.000,00 12.000.000,00

1 20 42 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2.182.000,00 12.818.000,00 - 15.000.000,00

1 20 42 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 5.750.000,00 - 5.750.000,00

1 20 42 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.650.000,00 - 2.650.000,00

1 20 42 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

103

Page 104: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 43 Kelurahan Windusengkahan 8.925.000,00 56.575.000,00 9.500.000,00 75.000.000,00

1 20 43 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.200.000,00 38.217.000,00 - 42.417.000,00

1 20 43 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 43 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.747.500,00 - 2.747.500,00

1 20 43 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.092.500,00 - 9.092.500,00

1 20 43 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 6.702.000,00 - 6.702.000,00

1 20 43 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.215.000,00 - 2.215.000,00

1 20 43 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 7.200.000,00 - 7.200.000,00

1 20 43 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 7.260.000,00 - 7.260.000,00

1 20 43 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.200.000,00 - - 4.200.000,00

1 20 43 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

4.725.000,00 18.358.000,00 9.500.000,00 32.583.000,00

1 20 43 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 2.350.000,00 2.350.000,00

1 20 43 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 7.150.000,00 7.150.000,00

1 20 43 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3.600.000,00 7.250.000,00 - 10.850.000,00

1 20 43 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 6.784.000,00 - 6.784.000,00

1 20 43 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

1.125.000,00 1.894.000,00 - 3.019.000,00

1 20 43 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.430.000,00 - 2.430.000,00

1 20 44 Kelurahan Cirendang 10.620.000,00 38.380.000,00 26.000.000,00 75.000.000,00

1 20 44 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.000.000,00 27.024.000,00 - 33.024.000,00

1 20 44 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 1.560.000,00 - 1.560.000,00

1 20 44 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 600.000,00 - 600.000,00

1 20 44 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.300.000,00 - 8.300.000,00

1 20 44 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 2.840.000,00 - 2.840.000,00

1 20 44 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 464.000,00 - 464.000,00

1 20 44 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 4.200.000,00 - 4.200.000,00

104

Page 105: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 44 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 9.060.000,00 - 9.060.000,00

1 20 44 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00

1 20 44 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

4.620.000,00 11.356.000,00 26.000.000,00 41.976.000,00

1 20 44 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 18.000.000,00 18.000.000,00

1 20 44 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 8.000.000,00 8.000.000,00

1 20 44 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

4.620.000,00 5.380.000,00 - 10.000.000,00

1 20 44 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 3.576.000,00 - 3.576.000,00

1 20 44 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 44 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 45 Kelurahan Awirarangan 12.270.000,00 56.777.000,00 5.953.000,00 75.000.000,00

1 20 45 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.120.000,00 38.717.500,00 - 47.837.500,00

1 20 45 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

1 20 45 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.920.000,00 3.232.500,00 - 5.152.500,00

1 20 45 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.704.000,00 - 9.704.000,00

1 20 45 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 5.466.000,00 - 5.466.000,00

1 20 45 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.790.000,00 - 1.790.000,00

1 20 45 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.080.000,00 - 1.080.000,00

1 20 45 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 7.095.000,00 - 7.095.000,00

1 20 45 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 8.550.000,00 - 8.550.000,00

1 20 45 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 7.200.000,00 - - 7.200.000,00

1 20 45 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

3.150.000,00 18.059.500,00 5.953.000,00 27.162.500,00

1 20 45 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 2.903.000,00 2.903.000,00

1 20 45 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 3.050.000,00 3.050.000,00

1 20 45 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3.150.000,00 8.990.000,00 - 12.140.000,00

105

Page 106: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 45 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 6.049.500,00 - 6.049.500,00

1 20 45 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 45 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.820.000,00 - 1.820.000,00

1 20 46 Kelurahan Purwawinangun 6.650.000,00 52.350.000,00 16.000.000,00 75.000.000,00

1 20 46 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.000.000,00 34.160.000,00 - 40.160.000,00

1 20 46 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 5.400.000,00 - 5.400.000,00

1 20 46 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.400.000,00 1.200.000,00 - 3.600.000,00

1 20 46 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 5.160.000,00 - 5.160.000,00

1 20 46 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1 20 46 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00

1 20 46 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 600.000,00 - 600.000,00

1 20 46 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 8.400.000,00 - 8.400.000,00

1 20 46 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 8.400.000,00 - 8.400.000,00

1 20 46 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00

1 20 46 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

650.000,00 18.190.000,00 16.000.000,00 34.840.000,00

1 20 46 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 4.000.000,00 4.000.000,00

1 20 46 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 12.000.000,00 12.000.000,00

1 20 46 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

650.000,00 9.350.000,00 - 10.000.000,00

1 20 46 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00

1 20 46 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 46 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.840.000,00 - 2.840.000,00

1 20 47 Kelurahan Cijoho 6.910.000,00 51.690.000,00 16.400.000,00 75.000.000,00

1 20 47 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.200.000,00 29.993.000,00 - 34.193.000,00

1 20 47 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

106

Page 107: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 47 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.800.000,00 1.316.000,00 - 3.116.000,00

1 20 47 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.377.000,00 - 9.377.000,00

1 20 47 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 3.290.000,00 - 3.290.000,00

1 20 47 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 47 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 6.050.000,00 - 6.050.000,00

1 20 47 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 6.160.000,00 - 6.160.000,00

1 20 47 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2.400.000,00 - - 2.400.000,00

1 20 47 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

2.710.000,00 21.697.000,00 16.400.000,00 40.807.000,00

1 20 47 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 4.900.000,00 4.900.000,00

1 20 47 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 11.500.000,00 11.500.000,00

1 20 47 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2.710.000,00 13.026.000,00 - 15.736.000,00

1 20 47 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 3.891.000,00 - 3.891.000,00

1 20 47 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.380.000,00 - 2.380.000,00

1 20 47 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1 20 48 Kelurahan Cigintung 7.700.000,00 44.832.400,00 22.467.600,00 75.000.000,00

1 20 48 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.400.000,00 29.833.100,00 - 35.233.100,00

1 20 48 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 780.000,00 - 780.000,00

1 20 48 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.400.000,00 1.201.000,00 - 3.601.000,00

1 20 48 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 12.106.510,00 - 12.106.510,00

1 20 48 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 4.023.090,00 - 4.023.090,00

1 20 48 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.590.000,00 - 1.590.000,00

1 20 48 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 900.000,00 - 900.000,00

1 20 48 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 5.317.500,00 - 5.317.500,00

1 20 48 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 3.915.000,00 - 3.915.000,00

1 20 48 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.000.000,00 - - 3.000.000,00

107

Page 108: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 48 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

2.300.000,00 14.999.300,00 22.467.600,00 39.766.900,00

1 20 48 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 15.734.600,00 15.734.600,00

1 20 48 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 6.733.000,00 6.733.000,00

1 20 48 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2.300.000,00 5.533.300,00 - 7.833.300,00

1 20 48 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 7.016.000,00 - 7.016.000,00

1 20 48 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.250.000,00 - 1.250.000,00

1 20 48 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 49 Kelurahan Ciporang 9.870.000,00 50.317.000,00 14.813.000,00 75.000.000,00

1 20 49 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.720.000,00 33.303.000,00 - 40.023.000,00

1 20 49 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 4.440.000,00 - 4.440.000,00

1 20 49 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.920.000,00 2.774.000,00 - 4.694.000,00

1 20 49 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.140.000,00 - 9.140.000,00

1 20 49 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 4.544.000,00 - 4.544.000,00

1 20 49 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

1 20 49 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.020.000,00 - 1.020.000,00

1 20 49 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 6.540.000,00 - 6.540.000,00

1 20 49 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 3.345.000,00 - 3.345.000,00

1 20 49 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00

1 20 49 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

3.150.000,00 17.014.000,00 14.813.000,00 34.977.000,00

1 20 49 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 3.996.000,00 3.996.000,00

1 20 49 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 10.817.000,00 10.817.000,00

1 20 49 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3.150.000,00 7.712.000,00 - 10.862.000,00

1 20 49 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 5.402.000,00 - 5.402.000,00

1 20 49 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

108

Page 109: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 49 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.100.000,00 - 2.100.000,00

1 20 50 Kelurahan Cigugur 10.080.000,00 54.070.000,00 10.850.000,00 75.000.000,00

1 20 50 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.800.000,00 28.730.000,00 - 33.530.000,00

1 20 50 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 2.580.000,00 - 2.580.000,00

1 20 50 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.400.000,00 1.800.000,00 - 4.200.000,00

1 20 50 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.600.000,00 - 7.600.000,00

1 20 50 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 4.850.000,00 - 4.850.000,00

1 20 50 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.100.000,00 - 1.100.000,00

1 20 50 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.980.000,00 - 1.980.000,00

1 20 50 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 7.200.000,00 - 7.200.000,00

1 20 50 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 1.620.000,00 - 1.620.000,00

1 20 50 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2.400.000,00 - - 2.400.000,00

1 20 50 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

5.280.000,00 25.340.000,00 10.850.000,00 41.470.000,00

1 20 50 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 5.100.000,00 5.100.000,00

1 20 50 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 5.750.000,00 5.750.000,00

1 20 50 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5.280.000,00 15.140.000,00 - 20.420.000,00

1 20 50 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

1 20 50 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 4.900.000,00 - 4.900.000,00

1 20 50 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.700.000,00 - 1.700.000,00

1 20 51 Kelurahan Cigadung 12.980.000,00 53.520.000,00 8.500.000,00 75.000.000,00

1 20 51 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.960.000,00 30.041.000,00 - 37.001.000,00

1 20 51 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.240.000,00 - 3.240.000,00

1 20 51 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.160.000,00 1.640.000,00 - 3.800.000,00

1 20 51 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.000.000,00 - 7.000.000,00

109

Page 110: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 51 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 4.700.000,00 - 4.700.000,00

1 20 51 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00

1 20 51 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 600.000,00 - 600.000,00

1 20 51 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 5.621.000,00 - 5.621.000,00

1 20 51 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 6.040.000,00 - 6.040.000,00

1 20 51 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.800.000,00 - - 4.800.000,00

1 20 51 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

6.020.000,00 23.479.000,00 8.500.000,00 37.999.000,00

1 20 51 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 2.650.000,00 2.650.000,00

1 20 51 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 5.850.000,00 5.850.000,00

1 20 51 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

6.020.000,00 11.479.000,00 - 17.499.000,00

1 20 51 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 5.700.000,00 - 5.700.000,00

1 20 51 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 3.300.000,00 - 3.300.000,00

1 20 51 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 52 Kelurahan Sukamulya 10.000.000,00 46.600.000,00 18.400.000,00 75.000.000,00

1 20 52 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.960.000,00 29.640.000,00 - 36.600.000,00

1 20 52 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1 20 52 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 960.000,00 2.310.000,00 - 3.270.000,00

1 20 52 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.480.000,00 - 8.480.000,00

1 20 52 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 3.840.000,00 - 3.840.000,00

1 20 52 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.200.000,00 - 2.200.000,00

1 20 52 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.380.000,00 - 1.380.000,00

1 20 52 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 3.630.000,00 - 3.630.000,00

1 20 52 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 5.400.000,00 - 5.400.000,00

1 20 52 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6.000.000,00 - - 6.000.000,00

110

Page 111: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 52 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

3.040.000,00 16.960.000,00 18.400.000,00 38.400.000,00

1 20 52 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 9.000.000,00 9.000.000,00

1 20 52 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 9.400.000,00 9.400.000,00

1 20 52 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3.040.000,00 6.960.000,00 - 10.000.000,00

1 20 52 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 20 52 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 52 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 20 53 Kelurahan Winduhaji 18.120.000,00 49.210.000,00 7.670.000,00 75.000.000,00

1 20 53 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

17.400.000,00 30.630.000,00 - 48.030.000,00

1 20 53 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00

1 20 53 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.400.000,00 1.740.000,00 - 10.140.000,00

1 20 53 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.039.500,00 - 9.039.500,00

1 20 53 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 3.152.000,00 - 3.152.000,00

1 20 53 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

1 20 53 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 1.080.000,00 - 1.080.000,00

1 20 53 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 5.318.500,00 - 5.318.500,00

1 20 53 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 4.300.000,00 - 4.300.000,00

1 20 53 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9.000.000,00 - - 9.000.000,00

1 20 53 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

720.000,00 18.580.000,00 7.670.000,00 26.970.000,00

1 20 53 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 4.000.000,00 4.000.000,00

1 20 53 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 3.670.000,00 3.670.000,00

1 20 53 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

720.000,00 3.120.000,00 - 3.840.000,00

1 20 53 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 10.060.000,00 - 10.060.000,00

1 20 53 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

111

Page 112: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 53 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

1 20 54 Kelurahan Cipari 10.260.000,00 49.840.000,00 14.900.000,00 75.000.000,00

1 20 54 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.160.000,00 21.445.000,00 - 26.605.000,00

1 20 54 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 54 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 960.000,00 2.040.000,00 - 3.000.000,00

1 20 54 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 4.000.000,00 - 4.000.000,00

1 20 54 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 4.940.000,00 - 4.940.000,00

1 20 54 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 54 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 900.000,00 - 900.000,00

1 20 54 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 2.145.000,00 - 2.145.000,00

1 20 54 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 1.420.000,00 - 1.420.000,00

1 20 54 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4.200.000,00 - - 4.200.000,00

1 20 54 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

5.100.000,00 28.395.000,00 14.900.000,00 48.395.000,00

1 20 54 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 4.900.000,00 4.900.000,00

1 20 54 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 10.000.000,00 10.000.000,00

1 20 54 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5.100.000,00 15.395.000,00 - 20.495.000,00

1 20 54 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 20 54 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 20 54 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1 20 55 Kelurahan Citangtu 6.300.000,00 53.150.000,00 15.550.000,00 75.000.000,00

1 20 55 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.560.000,00 34.010.000,00 - 38.570.000,00

1 20 55 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 1.080.000,00 - 1.080.000,00

1 20 55 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 960.000,00 1.120.000,00 - 2.080.000,00

1 20 55 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.900.000,00 - 11.900.000,00

112

Page 113: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 55 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 6.655.000,00 - 6.655.000,00

1 20 55 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 2.300.000,00 - 2.300.000,00

1 20 55 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 960.000,00 - 960.000,00

1 20 55 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 8.195.000,00 - 8.195.000,00

1 20 55 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 1.800.000,00 - 1.800.000,00

1 20 55 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3.600.000,00 - - 3.600.000,00

1 20 55 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

1.740.000,00 19.140.000,00 15.550.000,00 36.430.000,00

1 20 55 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 4.100.000,00 4.100.000,00

1 20 55 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 11.450.000,00 11.450.000,00

1 20 55 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1.740.000,00 5.260.000,00 - 7.000.000,00

1 20 55 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 6.230.000,00 - 6.230.000,00

1 20 55 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 4.050.000,00 - 4.050.000,00

1 20 55 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

1 20 57 Sekretariat KORPRI 295.090.000,00 632.510.000,00 74.300.000,00 1.001.900.000,00

1 20 57 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

33.600.000,00 156.500.000,00 - 190.100.000,00

1 20 57 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00

1 20 57 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.800.000,00 - - 16.800.000,00

1 20 57 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 20 57 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 20 57 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 4.820.000,00 - 4.820.000,00

1 20 57 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 7.500.000,00 - 7.500.000,00

1 20 57 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 37.180.000,00 - 37.180.000,00

1 20 57 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 20 57 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16.800.000,00 - - 16.800.000,00

113

Page 114: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 20 57 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

8.100.000,00 64.400.000,00 74.300.000,00 146.800.000,00

1 20 57 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 74.300.000,00 74.300.000,00

1 20 57 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

8.100.000,00 21.900.000,00 - 30.000.000,00

1 20 57 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1 20 57 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 2.500.000,00 - 2.500.000,00

1 20 57 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 20 57 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

58.330.000,00 106.670.000,00 - 165.000.000,00

1 20 57 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.070.000,00 10.930.000,00 - 15.000.000,00

1 20 57 08 03 HUT KORPRI 23.100.000,00 76.900.000,00 - 100.000.000,00

1 20 57 08 06 Media Lingkaran KORPRI 31.160.000,00 18.840.000,00 - 50.000.000,00

1 20 57 36 Program Peningkatan Sumber Daya

Aparatur Bagi Anggota KORPRI

195.060.000,00 304.940.000,00 - 500.000.000,00

1 20 57 36 01 Pembinaan Anggota Korpri 20.250.000,00 29.750.000,00 - 50.000.000,00

1 20 57 36 02 Pembinaan Kerohanian dan Olahraga

Anggota Korpri

52.810.000,00 47.190.000,00 - 100.000.000,00

1 20 57 36 04 Sosialisasi Aturan Korpri 19.100.000,00 30.900.000,00 - 50.000.000,00

1 20 57 36 07 Penyelenggaraan PORPEMDA (BP) 102.900.000,00 197.100.000,00 - 300.000.000,00

1 21 KETAHANAN PANGAN 1.597.390.000,00 9.741.719.000,00 1.615.135.000,00 12.954.244.000,00

1 21 01 Dinas Pertanian, Peternakan

dan Perikanan

736.890.000,00 8.384.219.000,00 1.528.535.000,00 10.649.644.000,00

1 21 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

139.450.000,00 409.050.000,00 - 548.500.000,00

1 21 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 21 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 21 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1 21 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1 21 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 21 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

114

Page 115: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 21 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 21 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1 21 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 21 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak

Tetap

6.500.000,00 - - 6.500.000,00

1 21 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 90.000.000,00 - - 90.000.000,00

1 21 01 01 32 Penunjang Operasional Balai Benih 42.950.000,00 107.050.000,00 - 150.000.000,00

1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

7.750.000,00 176.250.000,00 60.000.000,00 244.000.000,00

1 21 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 60.000.000,00 60.000.000,00

1 21 01 02 14 Penyediaan Jasa Sewa Gedung

Kantor

- 9.000.000,00 - 9.000.000,00

1 21 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1.000.000,00 49.000.000,00 - 50.000.000,00

1 21 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 21 01 02 46 Renovasi Gudang Balai Benih Padi

dan Palawija

6.750.000,00 18.250.000,00 - 25.000.000,00

1 21 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.200.000,00 10.800.000,00 - 15.000.000,00

1 21 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.200.000,00 10.800.000,00 - 15.000.000,00

1 21 01 15 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

188.490.000,00 628.410.000,00 8.100.000,00 825.000.000,00

1 21 01 15 01 Pemantapan ketahanan pangan 37.200.000,00 112.800.000,00 - 150.000.000,00

1 21 01 15 02 Pengembangan desa mandiri pangan 28.100.000,00 46.900.000,00 - 75.000.000,00

1 21 01 15 03 Penunjang pengembangan cadangan

pangan daerah

19.040.000,00 55.960.000,00 - 75.000.000,00

1 21 01 15 06 Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

7.100.000,00 17.900.000,00 - 25.000.000,00

1 21 01 15 07 Pengembangan perbenihan/

perbibitan 5 Kecamatan di Kab.

Kuningan

31.100.000,00 263.400.000,00 5.500.000,00 300.000.000,00

1 21 01 15 08 Peningkatan produksi, produktivitas

dan mutu produktivitas pertanian

18.650.000,00 78.750.000,00 2.600.000,00 100.000.000,00

1 21 01 15 09 Pengendalian Hama Terpadu

Tanaman Pangan dan Hortikultura

47.300.000,00 52.700.000,00 - 100.000.000,00

1 21 01 15 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

84.450.000,00 3.926.450.000,00 1.364.180.000,00 5.375.080.000,00

1 21 01 15 03 Kegiatan DAK Bidang Pertanian - 3.392.727.000,00 1.230.073.000,00 4.622.800.000,00

115

Page 116: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 21 01 15 04 Pendamping DAK Bidang Pertanian - 339.273.000,00 123.007.000,00 462.280.000,00

1 21 01 15 05 Penunjang DAK Bidang Pertanian 44.950.000,00 42.450.000,00 2.600.000,00 90.000.000,00

1 21 01 15 13 Ekstensifikasi Bawang Merah

"Sumenep"

12.350.000,00 37.650.000,00 - 50.000.000,00

1 21 01 15 14 Promosi atas hasil produksi Pertanian/

perkebunan unggulan daerah

7.800.000,00 33.700.000,00 8.500.000,00 50.000.000,00

1 21 01 15 16 Pengembangan Perbenihan 19.350.000,00 80.650.000,00 - 100.000.000,00

1 21 01 16 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

56.600.000,00 436.450.000,00 6.950.000,00 500.000.000,00

1 21 01 16 03 Ekstensifikasi Ternak Domba 43.700.000,00 299.350.000,00 6.950.000,00 350.000.000,00

1 21 01 16 04 Ekstensifikasi Ternak Sapi 12.900.000,00 137.100.000,00 - 150.000.000,00

1 21 01 17 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

133.850.000,00 390.845.000,00 50.305.000,00 575.000.000,00

1 21 01 17 02 Peningkatan inseminasi buatan (IB) 23.850.000,00 101.150.000,00 - 125.000.000,00

1 21 01 17 03 Penyusunan data base sapi potong,

sapi perah dan kerbau

53.100.000,00 39.900.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00

1 21 01 17 04 Peningkatan Sarana Poskeswan 11.000.000,00 95.695.000,00 43.305.000,00 150.000.000,00

1 21 01 17 05 Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit menular

45.900.000,00 154.100.000,00 - 200.000.000,00

1 21 01 21 Program Peningkatan Produksi dan

Pemasaran Hasil

Pertanian/Perkebunan

36.750.000,00 288.250.000,00 - 325.000.000,00

1 21 01 21 13 Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa

Dukuh Tengah Kecamatan Maleber

12.250.000,00 112.750.000,00 - 125.000.000,00

1 21 01 21 14 Pengadaan Pipa Pertanian Kelompok

Tani Salak Desa Cimara Kecamatan

Pasawahan

12.250.000,00 87.750.000,00 - 100.000.000,00

1 21 01 21 15 Pembuatan Jalan Usaha Tani Blok

Dukuh - Huludayeuh Desa Tinggar

Kecamatan Kadugede

12.250.000,00 87.750.000,00 - 100.000.000,00

1 21 01 15 'Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

42.250.000,00 1.985.814.000,00 39.000.000,00 2.067.064.000,00

1 21 01 15 02 Kegiatan DAK Bidang Perikanan - 1.652.785.455,00 35.454.545,00 1.688.240.000,00

1 21 01 15 03 Pendamping DAK Bidang Perikanan - 165.278.545,00 3.545.455,00 168.824.000,00

1 21 01 15 04 Penunjang DAK Bidang Perikanan 21.800.000,00 13.200.000,00 - 35.000.000,00

1 21 01 15 08 Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan

2.700.000,00 47.300.000,00 - 50.000.000,00

1 21 01 15 09 Ekstensifikasi Budidaya Ikan Mas dan

Gurame

4.500.000,00 45.500.000,00 - 50.000.000,00

1 21 01 15 10 Pengembangbiakan bibit ikan unggul 13.250.000,00 61.750.000,00 - 75.000.000,00

116

Page 117: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 21 01 16 Program Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Tawar :

43.100.000,00 131.900.000,00 - 175.000.000,00

1 21 01 16 01 Pengembangan Kawasan Budidaya

Perairan Umum

4.100.000,00 45.900.000,00 - 50.000.000,00

1 21 01 16 02 Pengembangan Perikanan Rakyat 2.700.000,00 47.300.000,00 - 50.000.000,00

1 21 01 16 03 Pelatihan Pembudidaya Ikan 36.300.000,00 38.700.000,00 - 75.000.000,00

1 21 02 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

860.500.000,00 1.357.500.000,00 86.600.000,00 2.304.600.000,00

1 21 02 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

225.400.000,00 642.000.000,00 8.000.000,00 875.400.000,00

1 21 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00

1 21 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

1 21 02 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 21 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 21 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 21 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 12.000.000,00 8.000.000,00 20.000.000,00

1 21 02 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 21 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 75.000.000,00 - 75.000.000,00

1 21 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 86.400.000,00 - - 86.400.000,00

1 21 02 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

139.000.000,00 - - 139.000.000,00

1 21 02 01 31 Penyediaan Operasional Administrasi

Kantor BP3K

- 360.000.000,00 - 360.000.000,00

1 21 02 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

18.000.000,00 158.400.000,00 78.600.000,00 255.000.000,00

1 21 02 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 21 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - 1.400.000,00 28.600.000,00 30.000.000,00

1 21 02 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

12.000.000,00 38.000.000,00 - 50.000.000,00

1 21 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

6.000.000,00 19.000.000,00 - 25.000.000,00

1 21 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

117

Page 118: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 21 02 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

10.000.000,00 - - 10.000.000,00

1 21 02 05 20 Bimbingan Teknis dan Penilaian

Angka Kredit Fungsional Penyuluh

10.000.000,00 - - 10.000.000,00

1 21 02 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

5.400.000,00 9.600.000,00 - 15.000.000,00

1 21 02 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 5.400.000,00 9.600.000,00 - 15.000.000,00

1 21 02 16 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

482.000.000,00 417.200.000,00 - 899.200.000,00

1 21 02 16 02 Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh pertanian, perikanan dan

kehutanan

21.600.000,00 78.400.000,00 - 100.000.000,00

1 21 02 16 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian, perikanan dan kehutanan

32.900.000,00 47.100.000,00 - 80.000.000,00

1 21 02 16 04 Peringatan hari krida pertanian (HKP) 1.800.000,00 23.200.000,00 - 25.000.000,00

1 21 02 16 05 Penilaian kelas kemampuan kelompok

tani tahun 2013

14.350.000,00 10.650.000,00 - 25.000.000,00

1 21 02 16 06 Penyusunan data base penyuluhan 31.200.000,00 43.800.000,00 - 75.000.000,00

1 21 02 16 07 Penyusunan programa penyuluhan

tahun 2014

30.100.000,00 69.900.000,00 - 100.000.000,00

1 21 02 16 08 Penunjang Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP)

17.400.000,00 32.600.000,00 - 50.000.000,00

1 21 02 16 09 Penilaian/lomba petani dan penyuluh

pertanian, perikanan dan kehutanan

tahun 2013

5.800.000,00 69.200.000,00 - 75.000.000,00

1 21 02 16 10 Pertemuan teknis penyuluh pertanian,

perikanan dan kehutanan tahun 2013

5.850.000,00 19.150.000,00 - 25.000.000,00

1 21 02 16 14 Jambore Karya Penyuluh 1.800.000,00 23.200.000,00 - 25.000.000,00

1 21 02 16 15 Biaya Operasional Penyuluh Pertanian

(BP)

248.520.000,00 - - 248.520.000,00

1 21 02 16 16 Biaya Operasional Penyuluh

Perikanan dan Kelautan (BP)

2.280.000,00 - - 2.280.000,00

1 21 02 16 17 Biaya Operasional Penyuluh

Kehutanan (BP)

68.400.000,00 - - 68.400.000,00

1 21 02 20 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

119.700.000,00 130.300.000,00 - 250.000.000,00

1 21 02 20 01 Pemberdayaan petani melalui

teknologi dan informasi pertanian/FMA

45.100.000,00 54.900.000,00 - 100.000.000,00

1 21 02 20 05 Demplot Persemaian dan Kebun

Koleksi tanaman Kehutanan

50.300.000,00 49.700.000,00 - 100.000.000,00

1 21 02 20 06 Demplot Penyuluhan Kehutanan

Terpadu

24.300.000,00 25.700.000,00 - 50.000.000,00

118

Page 119: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 22 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

1.275.295.000,00 6.177.705.000,00 100.000.000,00 7.553.000.000,00

1 22 01 Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1.275.295.000,00 6.177.705.000,00 100.000.000,00 7.553.000.000,00

1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

25.200.000,00 348.350.000,00 - 373.550.000,00

1 22 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 22 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000,00 12.800.000,00 - 20.000.000,00

1 22 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 22 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 22 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 5.550.000,00 - 5.550.000,00

1 22 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 22 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 22 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 130.000.000,00 - 130.000.000,00

1 22 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 - - 18.000.000,00

1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

9.375.000,00 165.075.000,00 100.000.000,00 274.450.000,00

1 22 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 22 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 22 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

9.375.000,00 15.625.000,00 - 25.000.000,00

1 22 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 125.000.000,00 - 125.000.000,00

1 22 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 9.450.000,00 - 9.450.000,00

1 22 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 22 01 05 Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

12.150.000,00 12.850.000,00 - 25.000.000,00

1 22 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.150.000,00 12.850.000,00 - 25.000.000,00

1 22 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.750.000,00 10.250.000,00 - 15.000.000,00

1 22 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.750.000,00 10.250.000,00 - 15.000.000,00

119

Page 120: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

141.290.000,00 4.158.710.000,00 - 4.300.000.000,00

1 22 01 15 01 Perlombaan Desa 109.290.000,00 40.710.000,00 - 150.000.000,00

1 22 01 15 02 Penunjang Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Kelurahan untuk Aspal dan

Semen

32.000.000,00 4.118.000.000,00 - 4.150.000.000,00

1 22 01 16 'Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa

772.830.000,00 942.170.000,00 - 1.715.000.000,00

1 22 01 16 04 Biaya Umum PAP PNPM mandiri

perdesaan

309.850.000,00 140.150.000,00 - 450.000.000,00

1 22 01 16 05 Bimbingan teknis kepala desa dan

perangkat desa

51.350.000,00 148.650.000,00 - 200.000.000,00

1 22 01 16 06 Bulan bakti gotong royong masyarakat

(BBGRM)

6.150.000,00 193.850.000,00 - 200.000.000,00

1 22 01 16 08 Lomba posyandu 27.900.000,00 22.100.000,00 - 50.000.000,00

1 22 01 16 14 Evaluasi Pelaksanaan ADD

Semesteran

29.050.000,00 20.950.000,00 - 50.000.000,00

1 22 01 16 15 Evaluasi Akhir Tahun

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

28.300.000,00 21.700.000,00 - 50.000.000,00

1 22 01 16 20 Fasilitasi Penyusunan APBDes 29.050.000,00 20.950.000,00 - 50.000.000,00

1 22 01 16 26 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan

dan Pelantikan Kepala Desa

60.900.000,00 139.100.000,00 - 200.000.000,00

1 22 01 16 27 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

93.500.000,00 106.500.000,00 - 200.000.000,00

1 22 01 16 28 Fasilitasi Penunjang Pemetaan dan

Pengelolaan Penyaluran Bantuan

kepada Pemerintah Desa lainnya

64.780.000,00 60.220.000,00 - 125.000.000,00

1 22 01 16 29 Peningkatan Partisipasi melalui

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat dan Temu Kader

Pemberdayaan Masyarakat (BP)

70.000.000,00 - - 70.000.000,00

1 22 01 16 30 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta

Masyarakat melalui TMMD dan

BSMSS

2.000.000,00 68.000.000,00 - 70.000.000,00

1 22 01 17 Program Peningkatan Usaha

Ekonomi Masyarakat Perdesaan

309.700.000,00 540.300.000,00 - 850.000.000,00

1 22 01 17 02 Pelatihan pengelola/pengguna TTG

bagi kelompok usaha mikro

perdesaan

25.300.000,00 174.700.000,00 - 200.000.000,00

1 22 01 17 03 Pelatihan pengelola/pengurus

lembaga keuangan mikro

17.650.000,00 32.350.000,00 - 50.000.000,00

1 22 01 17 04 Fasilitasi Kegiatan TP.PKK 150.650.000,00 49.350.000,00 - 200.000.000,00

1 22 01 17 05 Peningkatan dan Pengembangan

UP2K

62.400.000,00 12.600.000,00 - 75.000.000,00

120

Page 121: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 22 01 17 06 Peningkatan Kapasitas Kader PKK 47.600.000,00 52.400.000,00 - 100.000.000,00

1 22 01 17 07 Evaluasi Kegiatan 10 Program PKK 6.100.000,00 68.900.000,00 - 75.000.000,00

1 22 01 17 08 Peningkatan Program Terpadu PKK - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1 24 KEARSIPAN 159.400.000,00 588.550.000,00 203.450.000,00 951.400.000,00

1 24 01 Kantor Arsip dan

Perpustakaan Daerah

159.400.000,00 588.550.000,00 203.450.000,00 951.400.000,00

1 24 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

24.000.000,00 180.800.000,00 1.600.000,00 206.400.000,00

1 24 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 11.400.000,00 - 11.400.000,00

1 24 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 24 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 24 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1 24 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 24 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 24 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.400.000,00 1.600.000,00 5.000.000,00

1 24 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 24 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1 24 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 24 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 24.000.000,00 - - 24.000.000,00

1 24 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

20.900.000,00 59.100.000,00 50.000.000,00 130.000.000,00

1 24 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00

1 24 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

20.900.000,00 4.100.000,00 - 25.000.000,00

1 24 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 24 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 24 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

4.800.000,00 10.200.000,00 - 15.000.000,00

1 24 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 4.800.000,00 10.200.000,00 - 15.000.000,00

1 24 01 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

47.800.000,00 152.200.000,00 - 200.000.000,00

121

Page 122: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 24 01 15 02 Pelatihan para pengelola arsip SKPD 24.650.000,00 75.350.000,00 - 100.000.000,00

1 24 01 15 03 Pelatihan para pengelola arsip

kelurahan/desa

23.150.000,00 76.850.000,00 - 100.000.000,00

1 24 01 16 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

19.600.000,00 130.400.000,00 - 150.000.000,00

1 24 01 16 01 Pemilahan dan Penataan arsip SKPD 17.100.000,00 32.900.000,00 - 50.000.000,00

1 24 01 16 02 Pengadaan Sarana Kearsipan

Desa/Kelurahan

2.500.000,00 97.500.000,00 - 100.000.000,00

1 24 01 15 Program Peningkatan Sarana

Prasarana dan Pengelolaan

Perpustakaan

18.650.000,00 34.500.000,00 146.850.000,00 200.000.000,00

1 24 01 15 03 Pembinaan para pengelola

perpustakaan sekolah dan perguruan

tinggi

15.800.000,00 31.700.000,00 2.500.000,00 50.000.000,00

1 24 01 15 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan Umum

2.850.000,00 2.800.000,00 144.350.000,00 150.000.000,00

1 24 01 16 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

23.650.000,00 21.350.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00

1 24 01 16 04 Pelatihan para pengelola

Perpustakaan desa / kelurahan

23.650.000,00 21.350.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00

1 25 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

378.040.000,00 1.419.979.050,00 455.080.950,00 2.253.100.000,00

1 25 01 Dinas Komunikasi dan

Informatika

378.040.000,00 1.419.979.050,00 455.080.950,00 2.253.100.000,00

1 25 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

39.000.000,00 399.100.000,00 - 438.100.000,00

1 25 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 86.400.000,00 - 86.400.000,00

1 25 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 25 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.000.000,00 2.500.000,00 - 11.500.000,00

1 25 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

- 5.200.000,00 - 5.200.000,00

1 25 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 25 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 25 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 25 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 25 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

122

Page 123: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 25 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 25 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000,00 - - 30.000.000,00

1 25 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

5.000.000,00 175.000.000,00 145.000.000,00 325.000.000,00

1 25 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung

kantor

- - 64.400.000,00 64.400.000,00

1 25 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 80.600.000,00 80.600.000,00

1 25 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5.000.000,00 20.000.000,00 - 25.000.000,00

1 25 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 125.000.000,00 - 125.000.000,00

1 25 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 25 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 25 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.350.000,00 12.650.000,00 - 15.000.000,00

1 25 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.350.000,00 12.650.000,00 - 15.000.000,00

1 25 01 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

293.890.000,00 791.110.000,00 265.000.000,00 1.350.000.000,00

1 25 01 15 01 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

18.450.000,00 31.550.000,00 - 50.000.000,00

1 25 01 15 03 Fasilitasi akses informasi dan

komunikasi bagi masyarakat

(Pemberdayaan M-CAP)

28.000.000,00 32.000.000,00 - 60.000.000,00

1 25 01 15 04 Pengelolaan website resmi pemkab

Kuningan

17.950.000,00 48.050.000,00 34.000.000,00 100.000.000,00

1 25 01 15 05 Peningkatan pelayanan informasi

pembangunan kepada masyarakat

6.300.000,00 68.700.000,00 - 75.000.000,00

1 25 01 15 06 Fasilitasi akses internet untuk desa

(Desa Pinter)

10.800.000,00 164.200.000,00 - 175.000.000,00

1 25 01 15 08 Layanan pengadaan secara elektronik

(LPSE)

21.600.000,00 28.400.000,00 - 50.000.000,00

1 25 01 15 10 Media Center 74.040.000,00 70.960.000,00 - 145.000.000,00

1 25 01 15 12 Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Bidang Komunikasi

59.800.000,00 40.200.000,00 - 100.000.000,00

1 25 01 15 18 Sistem Informasi Pengendalian

Menara Telekomunikasi

7.750.000,00 34.250.000,00 58.000.000,00 100.000.000,00

1 25 01 15 19 Monitoring dan Evaluasi Penataan dan

Pengendalian Menara Telekomunikasi

10.300.000,00 39.700.000,00 - 50.000.000,00

1 25 01 15 20 Peningkatan Sarana LPSE 8.100.000,00 204.400.000,00 37.500.000,00 250.000.000,00

123

Page 124: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 25 01 15 21 Sistem Informasi Terpadu melalui

VPN IP

7.400.000,00 7.100.000,00 135.500.000,00 150.000.000,00

1 25 01 15 22 Migrasi Operating System IGOS

(Indonesia Go Open Source SKPD di

Lingkup Pemkab. Kuningan

23.400.000,00 21.600.000,00 - 45.000.000,00

1 25 01 16 Program Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

37.800.000,00 42.119.050,00 45.080.950,00 125.000.000,00

1 25 01 16 07 Pengadaan Sarana Bidang

Komunikasi

1.650.000,00 3.269.050,00 45.080.950,00 50.000.000,00

1 25 01 16 08 Pelatihan Aplikasi Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik

15.400.000,00 9.600.000,00 - 25.000.000,00

1 25 01 16 09 Pelatihan SDM LPSE 1.250.000,00 23.750.000,00 - 25.000.000,00

1 25 01 16 10 Seleksi Dewan Pengawas LPPL 19.500.000,00 5.500.000,00 - 25.000.000,00

2 URUSAN PILIHAN 1.548.672.500,00 4.713.416.500,00 1.327.533.000,00 7.589.622.000,00

2 02 KEHUTANAN 789.376.500,00 3.135.671.500,00 392.500.000,00 4.317.548.000,00

2 02 01 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

789.376.500,00 3.135.671.500,00 392.500.000,00 4.317.548.000,00

2 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

215.880.000,00 420.270.000,00 - 636.150.000,00

2 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

2 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.880.000,00 8.120.000,00 - 11.000.000,00

2 02 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

15.000.000,00 - - 15.000.000,00

2 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 56.000.000,00 - 56.000.000,00

2 02 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

2 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00

2 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

2 02 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 80.000.000,00 - 80.000.000,00

2 02 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 102.150.000,00 - 102.150.000,00

2 02 01 01 22 Penunjang Operasional UPTD - 96.000.000,00 - 96.000.000,00

2 02 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

198.000.000,00 - - 198.000.000,00

2 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

6.100.000,00 181.900.000,00 60.000.000,00 248.000.000,00

124

Page 125: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2 02 01 02 11 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

- - 60.000.000,00 60.000.000,00

2 02 01 02 13 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas - 28.000.000,00 - 28.000.000,00

2 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

6.100.000,00 23.900.000,00 - 30.000.000,00

2 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 130.000.000,00 - 130.000.000,00

2 02 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

2.900.000,00 12.100.000,00 - 15.000.000,00

2 02 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan 2.900.000,00 12.100.000,00 - 15.000.000,00

2 02 01 21 Program Peningkatan Produksi dan

Pemasaran Hasil

Pertanian/Perkebunan

44.710.000,00 130.290.000,00 - 175.000.000,00

2 02 01 21 09 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

Rakyat

17.400.000,00 32.600.000,00 - 50.000.000,00

2 02 01 21 10 Perluasan areal tanaman pala 5.280.000,00 19.720.000,00 - 25.000.000,00

2 02 01 21 12 Peningkatan Penanganan Pasca

Panen dan Pengolahan Hasil Produksi

Perkebunan

22.030.000,00 77.970.000,00 - 100.000.000,00

2 02 01 15 Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

513.686.500,00 2.347.211.500,00 332.500.000,00 3.193.398.000,00

2 02 01 15 01 DAK Bidang Kehutanan 89.727.273,00 812.452.727,00 275.000.000,00 1.177.180.000,00

2 02 01 15 02 Pendamping DAK 8.972.727,00 81.245.273,00 27.500.000,00 117.718.000,00

2 02 01 15 03 Penunjang DAK 17.610.000,00 5.890.000,00 - 23.500.000,00

2 02 01 15 05 Pemeliharan Hutan Kota 59.000.000,00 91.000.000,00 - 150.000.000,00

2 02 01 15 06 Pengembangan kebun bibit permanen

(KBP) Cijoho dan kebun dinas (KBD)

Puncak

42.840.000,00 32.160.000,00 - 75.000.000,00

2 02 01 15 08 Pengembangan model agroforestry di

kawasan berfungsi lindung

25.550.000,00 49.450.000,00 - 75.000.000,00

2 02 01 15 09 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan hutan melalui

sistem PHBM

46.300.000,00 28.700.000,00 - 75.000.000,00

2 02 01 15 11 Penunjang Gerakan Rehabilitasi lahan

Kritis (GRLK)

18.600.000,00 31.400.000,00 - 50.000.000,00

2 02 01 15 12 Pelestarian Kawasan Lindung 41.600.000,00 58.400.000,00 - 100.000.000,00

2 02 01 15 13 Gerakan Penanaman dan

Penghijauan Lingkungan

51.160.000,00 98.840.000,00 - 150.000.000,00

2 02 01 15 14 Penataan Kebun Raya Kuningan

(KRK)

92.456.500,00 277.543.500,00 30.000.000,00 400.000.000,00

2 02 01 15 15 Pengembangan Kebun Raya

Kuningan (KRK) sebagai Destinasi

Ekowisata Kab. Kuningan (BP)

19.870.000,00 780.130.000,00 - 800.000.000,00

125

Page 126: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2 02 01 17 Program Perencanaan dan

Pengembangan Hutan

6.100.000,00 43.900.000,00 - 50.000.000,00

2 02 01 17 01 Penataan Penggunaan Lahan sesuai

Fungsinya untuk Perencanaan

Kegiatan RHL

6.100.000,00 43.900.000,00 - 50.000.000,00

2 06 PERDAGANGAN 759.296.000,00 1.577.745.000,00 935.033.000,00 3.272.074.000,00

2 06 01 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

759.296.000,00 1.577.745.000,00 935.033.000,00 3.272.074.000,00

2 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

379.246.000,00 398.850.000,00 - 778.096.000,00

2 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan Listrik

- 33.500.000,00 - 33.500.000,00

2 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

2 06 01 01 11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

2 06 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

2 06 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.350.000,00 - 10.350.000,00

2 06 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

2 06 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman - 70.000.000,00 - 70.000.000,00

2 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - 130.000.000,00 - 130.000.000,00

2 06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak

Tetap

14.950.000,00 - - 14.950.000,00

2 06 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15.600.000,00 - - 15.600.000,00

2 06 01 01 26 Penyediaan Jasa Tenaga Harian

Lepas

348.696.000,00 - - 348.696.000,00

2 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

3.000.000,00 157.000.000,00 60.000.000,00 220.000.000,00

2 06 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor - - 60.000.000,00 60.000.000,00

2 06 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00

2 06 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

2 06 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00

2 06 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- 17.000.000,00 - 17.000.000,00

2 06 01 08 Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

126

Page 127: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2 06 01 08 01 Pameran Pembangunan Tahunan - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

2 06 01 15 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

96.100.000,00 349.900.000,00 4.000.000,00 450.000.000,00

2 06 01 15 01 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

12.450.000,00 83.550.000,00 4.000.000,00 100.000.000,00

2 06 01 15 02 Promosi produk unggulan daerah,

regional dan nasional

5.900.000,00 94.100.000,00 - 100.000.000,00

2 06 01 15 08 Pembentukan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK)

64.650.000,00 85.350.000,00 - 150.000.000,00

2 06 01 15 12 Food Festival Kuningan 13.100.000,00 86.900.000,00 - 100.000.000,00

2 06 01 17 Program Peningkatan Efesiensi

Perdagangan Dalam Negeri

47.200.000,00 127.800.000,00 - 175.000.000,00

2 06 01 17 01 Pemantapan dan tindaklanjut

operasional sistem resi gudang

5.500.000,00 69.500.000,00 - 75.000.000,00

2 06 01 17 02 Pendataan Sarana Perdagangan 19.700.000,00 30.300.000,00 - 50.000.000,00

2 06 01 17 04 Pelatihan Manajemen Usaha 22.000.000,00 28.000.000,00 - 50.000.000,00

2 06 01 18 Program Pembinaan dan

Pengembangan Pasar Daerah dan

Desa

83.900.000,00 159.045.000,00 871.033.000,00 1.113.978.000,00

2 06 01 18 01 Pengadaan sarana dan prasarana

keamanan dan ketertiban pasar

11.100.000,00 13.045.000,00 25.855.000,00 50.000.000,00

2 06 01 18 02 Pengadaan sarana dan Prasarana

Kebersihan Pasar

15.450.000,00 84.550.000,00 - 100.000.000,00

2 06 01 18 08 Pembinaan Aparatur Pengelola Pasar

Tradisional se-Kabupaten Kuningan

24.750.000,00 50.250.000,00 - 75.000.000,00

2 06 01 18 10 Penataan dan Pengamanan Pasar

Daerah pada bulan Puasa dan

Lebaran 1434H/2013

26.800.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 30.000.000,00

2 06 01 18 11 DAK Bidang Perdagangan - - 766.980.000,00 766.980.000,00

2 06 01 18 12 Pendamping DAK Bidang

Perdagangan

- - 76.698.000,00 76.698.000,00

2 06 01 18 13 Penunjang DAK Bidang Perdagangan 5.800.000,00 9.500.000,00 - 15.300.000,00

2 06 01 15 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

84.450.000,00 285.550.000,00 - 370.000.000,00

2 06 01 15 01 Pelatihan berproduksi yang baik/good

manufacturing practice (GMP) dan

pengembangan produk

16.550.000,00 23.450.000,00 - 40.000.000,00

2 06 01 15 10 Pengembangan Industri Bambu 11.600.000,00 28.400.000,00 - 40.000.000,00

2 06 01 15 12 Penguatan Hasil Industri Agro dan

Aneka Industri melalui Fasilitasi

Pameran

5.450.000,00 84.550.000,00 - 90.000.000,00

127

Page 128: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) · PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja ... 1 01 01 01 12 Penyediaan

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2 06 01 15 13 Penumbuhan Industri Kecil Menengah

di lokasi P2WKSS tahun 2013

17.400.000,00 57.600.000,00 - 75.000.000,00

2 06 01 15 14 Sosialisasi Pendaftaran Merk Hak

Kekayaan Intelektual (HKI)

25.300.000,00 49.700.000,00 - 75.000.000,00

2 06 01 15 15 Pelatihan dan Bantuan Mesin untuk

pengembangan Industri Kasur Lantai

Kuningan

8.150.000,00 41.850.000,00 - 50.000.000,00

2 06 01 16 Program Peningkatan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi Sistem

Produksi

65.400.000,00 84.600.000,00 - 150.000.000,00

2 06 01 16 01 Sosialisasi/fasilitasi dan sertifikasi

P-IRT

65.400.000,00 84.600.000,00 - 150.000.000,00

JUMLAH 65.526.269.536,00 180.762.844.519,00 241.236.834.518,00 487.525.948.573,00

BUPATI KUNINGAN

H. AANG HAMID SUGANDA

128