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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

관광정책과 12,686,514 7,095,936 5,590,578

국 103,739

지 2,462,000

기 4,860

도 1,340,027

군 8,775,888

관광산업 진흥 3,246,130 1,398,504 1,847,626

지 356,000

기 4,860

도 3,000

군 2,882,270

관광홍보체계구축 490,940 527,011 △36,071

지 50,000

군 440,940

관광홍보자원관리 167,340 354,496 △187,156

101 인건비 7,040 2,496 4,544

04 기간제근로자등보수 7,040 2,496 4,544

○ 축제행사 홍보 기간제 근로자 인부임

3,840

○ 관광홍보부스 박람회 운영 인부임

3,200

80,000원 * 3인 * 4일 * 4회

80,000원 * 2인 * 4일 * 5회

201 일반운영비 31,300 51,000 △19,700

01 사무관리비 4,000 30,100 △26,100

○ 관광홍보 PPT 제작 2,000

○ 농어촌민박업소 요금표 제작

2,000

2,000,000원 * 1식

10,000원 * 200개소 * 1회

02 공공운영비 18,300 9,900 8,400

○ 군정 및 관광홍보물 송부료 14,700

* 등기우편 8,400

* 일반우편 1,500

* 택배비 4,800

○ 관광카드 등기발송료

3,600

2,000원 * 350건 * 12월

250원 * 500건 * 12월

5,000원 * 80개소 * 12월

2,000원 * 150건 * 12월

03 행사운영비 9,000 11,000 △2,000

○ 내나라여행박람회 관광홍보전 참가

2,500

○ 부산국제관광전 관광홍보 참가

2,000

○ 축제홍보 및 홍보사진 전시부스 운영

2,000

○ 일산 대한민국 관광박람회 관광홍보 참가

2,500

2,500,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

2,500,000원 * 1회

301 일반보상금 8,000 205,000 △197,000

09 행사실비보상금 8,000 5,000 3,000

○ 관광관련 팸투어 추진 8,0004,000,000원 * 2회

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부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 121,000 69,000 52,000

01 시설비 100,000 48,000 52,000

○ 관광안내판제작 설치비(3개읍면)

30,000

○ 관광안내판 개보수사업(영문, 중문 제작)

30,000

○ 완도항여객터미널 종합관광안내판 설치

40,000

10,000,000원 * 3식

3,000,000원 * 10식

40,000,000원 * 1식

04 행사관련시설비 21,000 21,000 0

○ 내나라여행박람회 참가 부스설치비

7,000

○ 부산국제관광전 참가 부스설치비

7,000

○ 일산 대한민국 관광박람회 참가 부스설치비

7,000

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

관광안내체계구축지원(시군보조) 40,000 40,000 0

지 20,000

군 20,000

201 일반운영비 20,000 20,000 0

지 10,000

군 10,000

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○ 관광안내지도제작 20,00020,000,000원 * 1식

지 10,000

군 10,000

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

지 10,000

군 10,000

01 시설비 20,000 20,000 0

○ 관광안내표지판 정비사업

20,00020,000,000원 * 1식

지 10,000

군 10,000

관광진흥마케팅(자체) 73,000 34,502 38,498

201 일반운영비 73,000 34,502 38,498

01 사무관리비 73,000 34,502 38,498

○ 관광안내 홍보책자 제작 20,000

○ 종합관광안내지도 제작(한글, 중문, 영문)

40,000

○ 관광홍보물 발송용 봉투제작

3,000

○ 관광홍보물 쇼핑백 제작 10,000

8,000원 * 2,500부

2,000원 * 20,000부

300원 * 10,000부

2,000원 * 5,000개

관광안내소 운영 46,600 0 46,600

101 인건비 1,800 0 1,800

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부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 무기계약근로자보수 1,500 0 1,500

○ 관광안내소 근무자(공무직) 근무복 구입(하

복, 동복) 1,500150,000원 * 5인 * 2회

04 기간제근로자등보수 300 0 300

○ 관광안내소 근무자(기간제) 근무복 구입(하

복, 동복) 300150,000원 * 1인 * 2회

201 일반운영비 4,800 0 4,800

01 사무관리비 4,800 0 4,800

○ 관광안내소 운영물품 구입

4,800100,000원 * 4개소 * 12월

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○ 관광안내소 및 관광지 주변 소규모 정비사업

10,000

○ 완도항여객터미널 관광안내소 신설

30,000

2,000,000원 * 5개소 * 1회

30,000,000원 * 1식

단체관광객 유치 104,000 0 104,000

201 일반운영비 4,000 0 4,000

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○ 중국 관광객유치 홍보물 제작

4,0002,000원 * 2,000부

301 일반보상금 100,000 0 100,000

11 기타보상금 100,000 0 100,000

○ 외래관광객유치 여행사 지원 40,000

* 국내 20,000

* 국외 20,000

○ 단체관광객유치 여행사 지원 60,000

* 국내 30,000

* 국외 30,000

10,000원 * 2,000명

10,000원 * 2,000명

10,000원 * 3,000명

10,000원 * 3,000명

관광안내소운영(보조) 60,000 0 60,000

지 30,000

군 30,000

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

지 30,000

군 30,000

01 시설비 60,000 0 60,000

○ 관광안내소 신설 60,00060,000,000원 * 1식

지 30,000

군 30,000

문화관광해설사 관리 134,750 0 134,750

기 4,860

도 3,000

군 126,890

- 145 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 문화관광해설사 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

문화관광해설가 운영 116,600 0 116,600

201 일반운영비 3,100 0 3,100

01 사무관리비 3,100 0 3,100

○ 문화관광해설가 활동지원 교재 제작

1,500

○ 문화관광해설가 관광안내 무선마이크 구입

1,600

10,000원 * 150부

160,000원 * 10대

301 일반보상금 110,000 0 110,000

11 기타보상금 110,000 0 110,000

○ 문화관광해설가 활동비

70,000

○ 문화관광해설가 타시도답사 실비보상

10,500

○ 관광해설인력(해설가, 해설사) 근무복 구입

7,500

○ 내고장자랑 콘테스트 대회참석 실비보상

2,000

○ 문화관광해설가 신규자교육 강사료

2,500

○ 문화관광해설가 신규자교육 참석자 교통비

3,000

○ 문화관광해설가 정기보수 교육

6,500

○ 문화관광해설사 도 위탁 교육

8,000

70,000,000원 * 1년액

70,000원 * 50인 * 3일

150,000원 * 50명 * 1회

50,000원 * 20인 * 2회

500,000원 * 5인

30,000원 * 20인 * 5회

50,000원 * 65인 * 2일

50,000원 * 20인 * 8일

307 민간이전 3,500 0 3,500

06 보험금 3,500 0 3,500

○ 문화관광해설사(가) 상해보험가입

3,50070,000원 * 50인

문화관광해설사 육성(활동비지원,시군보조) 18,150 0 18,150

기 4,860

도 3,000

군 10,290

301 일반보상금 18,150 0 18,150

기 4,860

도 3,000

군 10,290

11 기타보상금 18,150 0 18,150

○ 관광객 만족도 모니터링

6,00010,000원 * 50부 * 12월

도 3,000

군 3,000

○ 문화관광해설사 활동비 12,15012,150,000원 * 1식

기 4,860

군 7,290

관광상품 및 체험프로그램 개발 1,207,720 440,773 766,947

- 146 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 306,000

군 901,720

관광상품 프로그램 개발 217,000 137,500 79,500

201 일반운영비 62,000 40,000 22,000

01 사무관리비 25,000 18,000 7,000

○ 완도군 관광상품 홍보 광고비 지급

15,000

○ 테마별 체류형 관광 안내 홍보 리플릿 제작

10,000

5,000,000원 * 3식

1,000원 * 10,000부

02 공공운영비 10,000 0 10,000

○ 완도관광 모바일스탬프투어 유지관리

10,00010,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 27,000 22,000 5,000

○ 관광상품 및 기타 체험프로그램 운영

12,000

○ 관광상품개발에 따른 관광협회 등 업무협약

1,000

○ 여행사, 여행블러거, 관광업 관계자 팸투어

4,000

○ 관광객 유치 홍보이벤트 운영(온,오프라인)

10,000

2,000,000원 * 6회

1,000,000원 * 1회

2,000,000원 * 2회

5,000,000원 * 2회

206 재료비 5,000 10,000 △5,000

01 재료비 5,000 10,000 △5,000

○ 관광상품개발에 따른 홍보용 샘플 구입

5,00025,000원 * 20개 * 10회

301 일반보상금 50,000 40,000 10,000

11 기타보상금 50,000 40,000 10,000

○ 장보고대교개통에 따른 관광상품 운영여행사

인센티브 지급 50,00050,000,000원 * 1식

307 민간이전 60,000 25,000 35,000

02 민간경상사업보조 60,000 25,000 35,000

○ 어촌 체험 프로그램 운영

40,000

○ 농촌 체험 프로그램 운영

20,000

40,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○ 특색있는 포토존 설치(신규시책)

40,00040,000,000원 * 1식

시군역량강화(완도섬여행등대) 383,000 0 383,000

지 306,000

군 77,000

201 일반운영비 290,000 0 290,000

지 231,600

- 147 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 58,400

01 사무관리비 102,000 0 102,000

○ 완도섬 여행등대 홍보(신문, 방송, 포털 등)

45,00045,000,000원 * 1식

지 36,000

군 9,000

○ 완도섬 사진첩 제작 발간

10,00010,000,000원 * 1식

지 8,000

군 2,000

○ 완도섬 여행 기자상 시상(상하반기)

7,0003,500,000원 * 2회

지 5,600

군 1,400

○ 섬여행패스 상품 홍보물 제작

40,00020,000,000원 * 2종

지 32,000

군 8,000

03 행사운영비 188,000 0 188,000

○ 관광객 참여 유도 이벤트 시행

35,00035,000,000원 * 1식

지 28,000

군 7,000

○ 완도섬 사진전 개최 20,00020,000,000원 * 1식

지 16,000

군 4,000

○ 완도섬 여행 홍보단 및 운영단 교육

90,00030,000,000원 * 3회

지 72,000

군 18,000

○ 완도섬 여행 팸투어 시행

43,00021,500,000원 * 2회

지 34,000

군 9,000

207 연구개발비 75,000 0 75,000

지 60,000

군 15,000

01 연구용역비 75,000 0 75,000

○ 완도섬 여행등대 상품 디자인 개발 및 제작

45,00045,000,000원 * 1식

지 36,000

군 9,000

○ 완도섬 여행패스 개발 30,00030,000,000원 * 1식

지 24,000

군 6,000

301 일반보상금 18,000 0 18,000

지 14,400

군 3,600

09 행사실비보상금 10,000 0 10,000

- 148 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 완도섬 여행 팸투어 시행

10,0005,000,000원 * 2회

지 8,000

군 2,000

11 기타보상금 8,000 0 8,000

○ 완도섬 여행 기사상 시상금

8,0004,000,000원 * 2회

지 6,400

군 1,600

슬로시티 개발 및 홍보 347,720 303,273 44,447

201 일반운영비 85,000 54,753 30,247

01 사무관리비 30,000 46,753 △16,753

○ 슬로시티 관광자원화 홍보영상 제작

10,000

○ 관광상품 홍보 유인물 제작(국문,중문)

20,000

10,000,000원 * 1식

1,000원 * 20,000부

02 공공운영비 25,000 0 25,000

○ 한국슬로시티 시장, 군수협의회 회비

5,000

○ 국제슬로시티 인증지역 연간회비

20,000

5,000,000원 * 1년액

20,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 30,000 8,000 22,000

○ 가을향기 축제 30,00030,000,000원 * 1식

301 일반보상금 2,720 12,520 △9,800

09 행사실비보상금 2,720 12,520 △9,800

○ 슬로시티 운영위원 실비보상

800

○ 한국슬로시티 본부 관계자 실비보상

1,920

40,000원 * 10명 * 2회

40,000원 * 12명 * 4회

401 시설비및부대비 260,000 36,000 224,000

01 시설비 260,000 36,000 224,000

○ 슬로길 및 관광안내표지판 정비사업

50,000

○ 느린섬 여행학교 노후 시설정비(방수, 벽체

단열보강 등) 60,000

○ 범바위 주변 재정비사업

150,000

50,000,000원 * 1식

60,000,000원 * 1식

150,000,000원 * 1식

청산도 슬로걷기축제 260,000 0 260,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 슬로걷기축제 스크린 홍보

10,0005,000,000원 * 2개소

307 민간이전 250,000 0 250,000

04 민간행사사업보조 250,000 0 250,000

- 149 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 슬로걷기 축제 250,000250,000,000원 * 1식

관광축제운영 1,412,720 430,720 982,000

관광축제프로그램 운영 6,720 430,720 △424,000

201 일반운영비 2,720 21,720 △19,000

01 사무관리비 2,000 14,000 △12,000

○ 도내 2대축제 참가 차량 임대료

2,000500,000원 * 2일 * 2대

03 행사운영비 720 7,720 △7,000

○ 도내 2대축제 참가 현수막 제작

72060,000원 * 12개읍면

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0

○ 도내 2대 축제 전시음식 및 상달음식출품

1,500

○ 축제 홍보전시용 특산품 구입

2,500

1,500,000원 * 1식

2,500,000원 * 1식

관광진흥기금 150,000 0 150,000

306 출연금 150,000 0 150,000

01 출연금 150,000 0 150,000

○ 관광진흥기금 출연금 150,000150,000,000원 * 1식

읍면 축제 지원(격년제) 181,000 0 181,000

307 민간이전 181,000 0 181,000

04 민간행사사업보조 181,000 0 181,000

○ 읍면 축제지원 181,000

* 노화읍 49,000

* 군외면 45,000

* 청산면 43,000

* 소안면 44,000

49,000,000원 * 1식

45,000,000원 * 1식

43,000,000원 * 1식

44,000,000원 * 1식

장보고 수산물 축제 795,000 0 795,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 장보고수산물 축제 KTX열차 및 다중집합장소

홍보 10,0005,000,000원 * 2식

307 민간이전 785,000 0 785,000

04 민간행사사업보조 785,000 0 785,000

○ 2018 장보고 수산물 축제 785,000

* 행사대행비 450,000

* 읍면대항 한마음 대회 지원금

240,000

* 읍면대항 한마음 대회 행사지원

40,000

450,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 12개읍면

40,000,000원 * 1식

- 150 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광축제운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 장보고노젓기 대회 지원

35,000

* 완도바다음식 및 특산품 전시판매장 운영

20,000

35,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

청정완도 가을빛 여행 250,000 0 250,000

307 민간이전 250,000 0 250,000

04 민간행사사업보조 250,000 0 250,000

○ 청정완도 가을빛 여행 250,000250,000,000원 * 1식

해맞이 행사 30,000 0 30,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

03 행사운영비 30,000 0 30,000

○ 해맞이 행사 30,00030,000,000원 * 1식

관광기반확충및관리 5,466,000 3,742,349 1,723,651

지 1,224,000

도 1,200,000

군 3,042,000

관광지관리 5,466,000 3,742,349 1,723,651

지 1,224,000

도 1,200,000

군 3,042,000

관광지 시설물 관리 1,026,000 791,016 234,984

201 일반운영비 38,000 86,332 △48,332

01 사무관리비 20,000 35,332 △15,332

○ 읍면 관광지(노화 산양진 터미널등) 국유재

산 대부료 3,000

○ 관광시설물 감정평가, 등기이전 수수료

8,000

○ 관광지 시설물 안내판, 홍보판 교체

9,000

3,000,000원 * 1년액

8,000,000원 * 1식

1,500,000원 * 6개소

02 공공운영비 18,000 50,000 △32,000

○ 관광 시설물 하수도 원인자부담금, 오물처리

18,00018,000,000원 * 1식

301 일반보상금 1,000 4,500 △3,500

09 행사실비보상금 1,000 3,000 △2,000

○ 관광지시설물관리 평가회 참가자 보상

1,00050,000원 * 10인 * 2회

401 시설비및부대비 987,000 550,864 436,136

01 시설비 983,940 548,416 435,524

○ 신지 명사십리 관광지 도로확포장공사 편입

토지 보상 200,000

○ 지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리

19,000

200,000,000원 * 1식

19,000,000원 * 1식

- 151 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 비지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리

19,000

○ 청산 당리주차장 화장실 신축

50,000

○ 고금대교 관광휴게소 리모델링

297,840

○ 노화 건강테마촌 조경 정비사업

20,000

○ 생일 용출 방풍림 솔밭 환경 정비사업

20,000

○ 청산 화랑포 슬로길 노후구간 황토 덧씌우기

50,000

○ 청산면 방문자센터 리모델링 공사

20,000

○ 청산 서편제길 황토 재포장

20,000

○ 소안 미라 아부산 둘레길 진입로 정비사업

20,000

○ 소안 서중리 물치기미 전망대(난간, 파고라)

보수공사 40,000

○ 노화 북고리 개매기체험장 화장실 샤워장 신

축 99,100

○ 장보고대교 개통에 따른 동부권역 관광활성

화 루트개발 용역 19,000

○ 신지 명사십리 관광지 사후환경 영향조사 용

역 90,000

19,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

300,000,000원 * 1식 * 99.28%

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식 * 99.1%

19,000,000원 * 1식

90,000,000원 * 1식

03 시설부대비 3,060 2,448 612

○ 고금대교 관광휴게소 리모델링

2,160

○ 노화 북고리 개매기체험장 화장실 샤워장 신

축 900

300,000,000원 * 0.72%

100,000,000원 * 1식 * 0.90%

신지명사십리관광지조성사업 500,000 0 500,000

지 300,000

군 200,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

지 300,000

군 200,000

01 시설비 496,400 0 496,400

○ 신지명사십리관광지조성사업

496,400496,400,000원 * 1식

지 297,840

군 198,560

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○ 신지명사십리관광지조성사업

3,6003,600,000원 * 1식

지 2,160

군 1,440

소안 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0

- 152 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 400,000

군 400,000

101 인건비 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

04 기간제근로자등보수 12,000 12,000 0

○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원

12,00012,000,000원 * 1식

도 6,000

군 6,000

201 일반운영비 10,000 50,000 △40,000

도 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

301 일반보상금 6,000 15,000 △9,000

도 3,000

군 3,000

09 행사실비보상금 6,000 15,000 △9,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

6,0006,000,000원 * 1식

도 3,000

군 3,000

401 시설비및부대비 772,000 251,000 521,000

도 386,000

군 386,000

01 시설비 772,000 251,000 521,000

○ 소안 가고 싶은 섬 가꾸기

772,000772,000,000원 * 1식

도 386,000

군 386,000

생일 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0

도 400,000

군 400,000

101 인건비 8,000 12,000 △4,000

도 4,000

군 4,000

04 기간제근로자등보수 8,000 12,000 △4,000

○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원

8,0008,000,000원 * 1식

도 4,000

군 4,000

201 일반운영비 28,000 20,000 8,000

도 14,000

- 153 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 14,000

01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

03 행사운영비 18,000 0 18,000

○ 가고 싶은 섬 여는날 행사

18,00018,000,000원 * 1식

도 9,000

군 9,000

301 일반보상금 8,000 15,000 △7,000

도 4,000

군 4,000

09 행사실비보상금 8,000 15,000 △7,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량 강화

8,0008,000,000원 * 1식

도 4,000

군 4,000

401 시설비및부대비 706,000 0 706,000

도 353,000

군 353,000

01 시설비 706,000 0 706,000

○ 생일 가고 싶은 섬 가꾸기

706,000706,000,000원 * 1식

도 353,000

군 353,000

402 민간자본이전 50,000 713,000 △663,000

도 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 713,000 △663,000

○ 주민소득사업 발굴 / 운영 지원사업

50,00050,000,000원 * 1식

도 25,000

군 25,000

생태녹색관광자원개발(군외 수목원~천둥골) 640,000 583,333 56,667

지 384,000

군 256,000

401 시설비및부대비 640,000 583,333 56,667

지 384,000

군 256,000

01 시설비 635,968 579,133 56,835

○ 군외 수목원 ~ 천둥골 생태녹색 관광지 조성

635,968640,000,000원 * 99.37/100

지 381,581

군 254,387

03 시설부대비 4,032 4,200 △168

- 154 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 군외 수목원 ~ 천둥골 생태녹색 관광지 조성

4,032640,000,000원 * 0.63/100

지 2,419

군 1,613

생태녹색관광자원개발(소안 이목해양) 400,000 500,000 △100,000

지 240,000

군 160,000

401 시설비및부대비 400,000 500,000 △100,000

지 240,000

군 160,000

01 시설비 397,120 496,400 △99,280

○ 소안이목 해양생태공원 조성

397,120400,000,000원 * 99.28/100

지 238,272

군 158,848

03 시설부대비 2,880 3,600 △720

○ 소안이목 해양생태공원 조성

2,880400,000,000원 * 0.72/100

지 1,728

군 1,152

해신 장보고지구 관광지 조성사업 500,000 0 500,000

지 300,000

군 200,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

지 300,000

군 200,000

01 시설비 496,400 0 496,400

○ 해신장보고지구 관광지 조성사업

496,400500,000,000원 * 99.28/100

지 297,840

군 198,560

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○ 해신장보고지구 관광지 조성사업

3,600500,000,000원 * 0.72/100

지 2,160

군 1,440

여서도 가고 싶은 섬 가꾸기(보조) 800,000 0 800,000

도 400,000

군 400,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

- 155 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

207 연구개발비 22,000 0 22,000

도 11,000

군 11,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

○ 가고 싶은 섬 가꾸기 기본계획수립 용역

22,00022,000,000원 * 1식

도 11,000

군 11,000

301 일반보상금 12,000 0 12,000

도 6,000

군 6,000

09 행사실비보상금 12,000 0 12,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

12,00012,000,000원 * 1식

도 6,000

군 6,000

402 민간자본이전 756,000 0 756,000

도 378,000

군 378,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 756,000 0 756,000

○ 주민소득사업 발굴 및 운영 지원사업

756,000756,000,000원 * 1식

도 378,000

군 378,000

해수욕장 관리 운영 2,914,392 535,974 2,378,418

지 750,000

도 77,000

군 2,087,392

해수욕장 운영 2,914,392 535,974 2,378,418

지 750,000

도 77,000

군 2,087,392

해양관광자원시설지원(금일명사십리해수욕장명품해변

조성)

500,000 0 500,000

지 250,000

군 250,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

지 250,000

군 250,000

01 시설비 496,400 0 496,400

○ 금일 명사십리 해수욕장 명품해변조성

496,400500,000,000원 * 99.28/100

지 248,200

군 248,200

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○ 금일 명사십리 해수욕장 명품해변조성

3,6003,600,000원 * 1식

- 156 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 1,800

군 1,800

해양관광자원시설지원(신지명사십리해수욕장리모델링

)

1,000,000 0 1,000,000

지 500,000

군 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

지 500,000

군 500,000

01 시설비 993,700 0 993,700

○ 신지 명사십리 해수욕장 리모델링

993,7001,000,000,000원 * 99.37/100

지 496,850

군 496,850

03 시설부대비 6,300 0 6,300

○ 신지 명사십리 해수욕장 리모델링

6,3006,300,000원 * 1식

지 3,150

군 3,150

해수욕장 관리운영 978,188 535,974 442,214

101 인건비 277,218 203,756 73,462

03 무기계약근로자보수 600 0 600

○ 청소근무자 피복비 600150,000원 * 2인 * 2회

04 기간제근로자등보수 276,618 203,756 72,862

○ 해수욕장 쓰레기수거 인부임(비수기)

21,960

○ 해수욕장 운영 인부임(성수기) 157,380

* 화장실 46,970

* 분리수거장 17,080

* 백사장 42,700

* 경운기 12,810

* 상가쓰레기수거 17,080

* 화물차운전 3,660

* 화물차 상차 17,080

○ 해수욕장 주변 풀베기 인부임

4,880

○ 주차 안내요원 9,516

○ 청소근무자 피복비 1,200

○ 해수욕장 야간 안내요원 인부임

14,274

○ 해수욕장 야간 안내요원 급식비

1,248

○ 해수욕장 기간제근로자 보험료 25,660

* 국민연금 9,361

61,000원 * 6인 * 60일

61,000원 * 11인 * 70일

61,000원 * 4인 * 70일

61,000원 * 10인 * 70일

61,000원 * 3인 * 70일

61,000원 * 4인 * 70일

61,000원 * 1인 * 60일

61,000원 * 4인 * 70일

61,000원 * 4인 * 10일 * 2회

61,000원 * 3인 * 52일

150,000원 * 4인 * 2회

61,000원 * 150% * 3인 * 52일

8,000원 * 3인 * 52일

208,010,000원 * 9.0% * 1/2

- 157 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 고용보험 3,121

* 국민건강보험료

6,314

* 장기요양보험료

207

* 산재보험료 6,657

○ 물놀이시설 안전관리요원 인부임

30,500

○ 물놀이시설 안전요원 인부임

10,000

208,010,000원 * 1.5%

208,010,000원 * 6.07% * 1/2

6,313,104원 * 6.55% * 1/2

208,010,000원 * 3.2%

61,000원 * 10인 * 50일

100,000원 * 2인 * 50일

201 일반운영비 239,820 158,668 81,152

01 사무관리비 92,760 64,048 28,712

○ 해수욕장 쓰레기수거 화물차 임차료

9,000

○ 해수욕장 쓰레기수거 경운기 임차료

7,500

○ 안전감시탑 설치장비 임차료

4,000

○ 해수욕장 정비 개장 전후 장비 임차료

5,000

○ 물놀이 안내수칙 및 현수막 제작

1,600

○ 근무자 작업복(쿨조끼) 및 안전화 구입

1,000

○ 해수욕장 개장기간중 이동식 화장실 임차료

7,800

○ 해수욕장 안전선 및 부표 설치·철거 선박

임차료 3,000

○ 심장충격기 패드 구입 2,700

○ 심장충격기 구입 5,000

○ 해수욕장 근무자 일직수당

3,420

○ 해수욕장 근무자 숙직수당

9,360

○ 물놀이 안전 경보용 깃발 제작

1,000

○ 관내 해수욕장 정비 장비 임차(개장 전, 중)

25,000

○ 신지명사십리 해변 국유재산 대부료

300

○ 해수욕장안전요원 비품(모자, 신발, 호루라

기 등) 3,480

○ 해수욕장 폐장에 따른 이용제한 안내 현수막

제작 1,200

○ 전기안전대행 수수료 2,400

100,000원 * 2대 * 45일

50,000원 * 3대 * 50일

500,000원 * 2대 * 4회

250,000원 * 5대 * 2일 * 2회

200,000원 * 8개소

200,000원 * 5인 * 1회

150,000원 * 52일

250,000원 * 6대 * 1일 * 2회

90,000원 * 30개

1,000,000원 * 5대

60,000원 * 19일 * 3인

60,000원 * 52일 * 3인

10,000원 * 10개소 * 10개

500,000원 * 10개소 * 5일

300,000원 * 1년액

60,000원 * 58인

60,000원 * 10개소 * 2매

200,000원 * 12월

02 공공운영비 147,060 86,620 60,440

- 158 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공중화장실 화장지 구입

8,640

○ 화장실 및 관리사무소 청소용품 구입

2,400

○ 종량제 쓰레기봉투 구입

1,680

○ 쓰레기 수거용 마대 구입

4,400

○ 해수욕장 관리 연료비 24,000

* 트렉터 3,600

* 경운기 1,248

* 4륜오토바이

1,440

* 화물차 1,872

* 다목적운반차

1,800

* 제트스키 9,360

* 고무보트(20마력 선외기)

4,680

○ 샤워장 및 화장실 물탱크 청소

2,000

○ 관리사무소 유선방송료

370

○ 화장실 분뇨처리 수수료 3,200

○ 해수욕장 운영 장비 유지보수비 15,500

* 경운기 1,000

* 트렉터 3,000

* 4륜 오토바이 1,500

* 다목적운반차 2,000

* 제트스키 6,000

* 고무보트(20마력 선외기)

2,000

○ 공중화장실 방역약품 구입

1,440

○ 공중화장실 공기청정제 구입

3,000

○ 샤워장 자체샤워꼭지 구입 3,000

○ 자폐수도꼭지 구입 2,750

○ 가로등 전구구입 3,000

○ 해수욕장 방송장비(스피커, 앰프) 유지보수

비 5,000

○ 해수욕장 일주 탐방로 보수 데크목 구입 9,680

* 일반목 4,680

* 합성목 5,000

○ 안전선 설치 물품 구입(로크, 부자, 닻)

5,000

36,000원 * 12개소 * 20박스

200,000원 * 12개소 * 1년액

1,400원 * 10매 * 12개소 * 10회

1,100원 * 4,000매

1,200원 * 10ℓ * 25일 * 12월

1,200원 * 10ℓ * 52일 * 2대

1,500원 * 2ℓ * 2대 * 20일 * 12월

1,200원 * 30ℓ * 1대 * 52일

1,500원 * 5ℓ * 20일 * 12월

1,500원 * 30ℓ * 4대 * 52일

1,500원 * 15ℓ * 4대 * 52일

500,000원 * 4개소

7,700원 * 4대 * 12월

400,000원 * 8개소

1,000,000원 * 1년액

3,000,000원 * 1년액

1,500,000원 * 1년액

2,000,000원 * 1년액

1,500,000원 * 4대

500,000원 * 4대

10,000원 * 12통 * 12월

50,000원 * 5통 * 12개소

60,000원 * 50개

55,000원 * 50개

150,000원 * 20박스

5,000,000원 * 1년액

7,800원 * 600개

25,000원 * 200개

1,000원 * 5,000m

- 159 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 수영금지구역 경계선 설치 물품 구입

2,000

○ 10개 해수욕장안전관리용 연료비(수상오토바

이, 관리선) 30,000

○ 물놀이시설 상수도 사용요금

20,000

10,000원 * 200m

30,000,000원 * 1년액

20,000,000원 * 1식

301 일반보상금 2,950 2,000 950

09 행사실비보상금 1,450 2,000 △550

○ 해수욕장 배치전 수상구조훈련 참가자 보상

1,45025,000원 * 58인 * 1회

11 기타보상금 1,500 0 1,500

○ 해수욕장 운영 유공 민간인 표창패 제작

1,500150,000원 * 10인

401 시설비및부대비 367,500 112,500 255,000

01 시설비 367,500 112,500 255,000

○ 신지명사십리해수욕장 물놀이시설(신규시책)

100,000

○ 신지명사십리해수욕장 탐방데크 보수 공사

40,000

○ 신지명사십리해수욕장 숲속 탐방로 조성

20,000

○ 신지명사십리해수욕장 1번 화장실 계단보수

10,000

○ 신지명사십리해수욕장 제7주차장 배수로 정

비사업 10,000

○ 울몰숙박단지 미개설 도로 시설사업

20,000

○ 오토캠핑장 나무식재 조성사업

100,000

○ 신지명사십리해수욕장 해변써치 설치

10,000

○ 신지명사십리해수욕장 가로등 교체 및 보수

7,500

○ 제트스키 수상계류 플로핑 도크 설치

10,000

○ 금일 명사십리해수욕장 상황실 보수공사

20,000

○ 보길 해수욕장 정비(모래사장, 갯돌)

20,000

100,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

2,500,000원 * 3개소

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

402 민간자본이전 88,200 50,400 37,800

03 민간위탁사업비 88,200 50,400 37,800

○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(혼합쓰레기)

50,400

○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(바다쓰레기)

37,800

42,000원 * 300㎥ * 4회

42,000원 * 300㎥ * 3회

405 자산취득비 2,500 0 2,500

- 160 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500

○ 해수욕장 관리 예초기 구매

2,5002,500,000원 * 1대

2018 신지명사십리해수욕장 블루 COOL 콘서트 50,000 0 50,000

201 일반운영비 50,000 0 50,000

03 행사운영비 50,000 0 50,000

○ 2018 신지명사십리해수욕장 블루 쿨 콘서트

50,00050,000,000원 * 1식

신지명사십리해수욕장 개장식 8,000 0 8,000

201 일반운영비 8,000 0 8,000

03 행사운영비 8,000 0 8,000

○ 신지명사십리해수욕장 개장행사

8,0008,000,000원 * 1회

블루 플래그 국제인증 해수욕장 42,000 0 42,000

207 연구개발비 42,000 0 42,000

01 연구용역비 42,000 0 42,000

○ 블루플래그 국제인증 용역

42,00042,000,000원 * 1식

해수욕장안전요원 182,204 0 182,204

101 인건비 182,204 0 182,204

04 기간제근로자등보수 182,204 0 182,204

○ 해수욕장 수상인명구조요원(제트스키) 인건

비 72,000

○ 해수욕장안전요원 근무자 급식비

55,680

○ 해수욕장안전요원 근무자복

11,600

○ 해수욕장안전요원 보험료 42,924

* 국민연금 15,660

* 고용보험 5,220

* 국민건강보험료

10,562

* 장기요양보험료

346

* 산재보험료 11,136

150,000원 * 8인 * 60일

8,000원 * 58인 * 60일 * 2식

100,000원 * 58인 * 2벌

348,000,000원 * 9.0% * 1/2

348,000,000원 * 1.5%

348,000,000원 *6.07% * 1/2

10,561,800원 * 6.55% *1/2

348,000,000원 * 3.2%

해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대지원 154,000 0 154,000

도 77,000

군 77,000

101 인건비 154,000 0 154,000

도 77,000

군 77,000

04 기간제근로자등보수 154,000 0 154,000

- 161 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 해수욕장 안전요원 인건비

154,000100,000원 * 44인 * 35일

도 77,000

군 77,000

위생업소관리 669,347 1,190,666 △521,319

국 103,739

도 60,027

군 505,581

식품·공중위생업소관리 77,377 83,614 △6,237

국 3,739

도 7,520

군 66,118

식품위생업소 관리 50,520 61,970 △11,450

201 일반운영비 15,120 20,270 △5,150

01 사무관리비 13,600 11,390 2,210

○ 음식점 서비스 실천 매뉴얼 제작

2,000

○ 식품제조가공업 점검 관리 및 교육책자 제작

2,000

○ 일반음식점 식중독 예방 등 홍보 책자 제작

3,200

○ 식품수거(압류)증 제작 1,000

○ 유통식품 검사용 검체 구입비

1,200

○ 소비자식품위생감시원 모니터링 서류가방 구

입 1,000

○ 영업 인허가 신고증 서식 제작

1,200

○ 식중독 및 식품안전관리 예방 캠페인 홍보물

2,000

1,000원 * 2,000매

10,000원 * 200권

8,000원 * 400개소

20,000원 * 50권

10,000원 * 10품목 * 12개월

100,000원 * 10인

1,200원 * 1,000권

1,000원 * 1,000개 * 2종

02 공공운영비 480 480 0

○ 위생업소 현장보급장비(테블릿pc) 사용료

48010,000원 * 4대 * 12월

03 행사운영비 1,040 8,400 △7,360

○ 식품위생업소 간담회 현수막 제작

240

○ 식품위생업소 간담회 800

60,000원 * 4회

200,000원 * 4회

206 재료비 8,200 8,200 0

01 재료비 8,200 8,200 0

○ 채수병 등 수질검사용 기자재 구입

200

○ 식중독 예방 기자재 구입 8,000

* 세균(ATP)검사 시약

4,000

* 살균소독제 2,000

* 손소독제 2,000

1,000원 * 200개

5,000원 * 800개소 * 1회

2,500원 * 1종 * 800개소

2,500원 * 1종 * 800개소

- 162 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 25,200 11,000 14,200

11 기타보상금 25,200 11,000 14,200

○ 소비자식품위생감시원 활동비

20,000

○ 소비자식품위생감시원 활동복 구입

1,000

○ 식품접객업소 친절 청결서비스 위생교육 강

사료 지급 2,000

○ 식품위생감시원 직무교육 실비보상

1,000

○ 식품위생감시원 활동 실비보상

1,200

50,000원 * 20인 * 5일 * 4월

100,000원 * 10인 * 1회

500,000원 * 4회

50,000원 * 10인 * 2일

30,000원 * 20인 * 2일

307 민간이전 2,000 0 2,000

06 보험금 2,000 0 2,000

○ 소비자식품위생감시원 단체보험료

2,000100,000원 * 20인

유통식품검체수거비 1,000 1,000 0

도 500

군 500

301 일반보상금 1,000 1,000 0

도 500

군 500

11 기타보상금 1,000 1,000 0

○ 유통식품 검사용 검체수거비

1,000100,000원 * 10월

도 500

군 500

소비자식품 위생감시원활동비 11,200 11,200 0

도 5,600

군 5,600

301 일반보상금 11,200 11,200 0

도 5,600

군 5,600

11 기타보상금 11,200 11,200 0

○ 소비자식품위생감시원 및 음식문화개선 모니

터요원 활동비 11,20011,200,000원 * 1식

도 5,600

군 5,600

어린이기호식품 전담관리원 운영 4,000 6,000 △2,000

국 2,000

도 1,000

군 1,000

301 일반보상금 4,000 6,000 △2,000

국 2,000

도 1,000

군 1,000

- 163 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 4,000 6,000 △2,000

○ 어린이 먹을거리 안전관리 감시단 활동비

4,00050,000원 * 20일 * 4인

국 2,000

도 1,000

군 1,000

시니어 감시원 활동비 1,681 1,684 △3

국 841

도 420

군 420

301 일반보상금 1,681 1,684 △3

국 841

도 420

군 420

11 기타보상금 1,681 1,684 △3

○ 시니어 감시원 활동비 1,6811,681,000원 * 1년

국 841

도 420

군 420

공중위생업소 관리 7,180 0 7,180

201 일반운영비 7,180 0 7,180

01 사무관리비 6,140 0 6,140

○ 공중위생서비스평가 홍보물 제작

2,500

○ 공중위생등급평가 우수업소 표지판 제작

1,000

○ 숙박업소 바가지요금 근절 요금표 제작

2,640

5,000원 * 500매

100,000원 * 10개소

22,000원 * 120개소

03 행사운영비 1,040 0 1,040

○ 공중위생업소 간담회 800

○ 공중위생업소 간담회 현수막 제작

240

200,000원 * 4회

60,000원 * 4회

현장보고장비 운영(공공요금) 1,796 0 1,796

국 898

군 898

201 일반운영비 1,796 0 1,796

국 898

군 898

02 공공운영비 1,796 0 1,796

○ 현장보고장비 사용료(공공요금)

1,7961,796,000원 * 1년액

국 898

군 898

음식개발및식생활개선 391,970 907,052 △515,082

도 2,507

군 389,463

- 164 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 음식개발및식생활개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

음식문화개선및축제관리 128,400 48,816 79,584

도 722

군 127,678

201 일반운영비 20,444 18,122 2,322

도 722

군 19,722

01 사무관리비 15,444 15,122 322

○ 음식문화개선 교육 홍보물 제작

1,000

○ 음식점 3대 청결운동 위생용품 구입

1,444

2,000원 * 500매

1,444,000원 * 1식

도 722

군 722

○ 좋은식단실천업소 홍보물 제작

1,000

○ 나트륨저감화사업 홍보물품 제작

1,000

○ 모범음식점 내 외국인 겸용 메뉴판

1,140

○ 모범음식점 지정 표지판 제작

1,320

○ 위생등급제 지정 표지판 제작

1,760

○ 위생업소 시설개선자금 심의위원 회의수당

280

○ 외부 메뉴 안내판 제작 5,000

○ 전복개발음식 홍보용 전단지 제작

1,500

1,000원 * 1,000매

100,000원 * 10개소

30,000원 * 38개소

88,000원 * 15개소

88,000원 * 20개소

70,000원 * 4인

50,000원 * 100개소

1,000원 * 3종 * 500매

03 행사운영비 5,000 3,000 2,000

○ 전복구이소스 보급 및 확산을 위한 교육 및

시식회 5,0001,000,000원 * 5회

206 재료비 19,856 14,694 5,162

01 재료비 19,856 14,694 5,162

○ 좋은식단실천 음식문화개선 위생용품 구입 5,700

* 리턴용기 1,000

* 푸드백 1,000

* 나트륨 저감사업(염도계)

1,000

* 투명마스크 2,700

○ 모범음식점 위생용품 구입 9,156

* 위생복 3,420

* 쓰레기봉투 2,736

* 테이블, 수저 세팅지

3,000

○ 전복구이 소스 보급 및 확산을 위한 재료 구

입 2,500

500원 * 40개소 * 50개 * 1종

500원 * 40개소 * 50개 * 1종

100,000원 * 10개소

15,000원 * 36개소 * 5개

18,000원 * 5벌 * 38개소

720원 * 50매 * 38개소 * 2회

30원 * 100개소 * 1,000매 * 1회

50,000원 * 10종 * 5회

- 165 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 음식개발및식생활개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 전복구이 소스 우수 취급업소 위생용품 구입

2,50025,000원 * 5종 * 20개소

301 일반보상금 9,700 7,600 2,100

09 행사실비보상금 9,700 7,600 2,100

○ 음식문화개선 및 식품안전의 날 행사 참석자

실비보상 2,000

○ 모범음식점 대표자 결의대회 참석자 실비 보

상 950

○ 모범음식점 대표자 선진지 벤치마킹

3,000

○ 숙박업소 대표자 선진지 벤치마킹

3,000

○ 남도음식문화축제 참석자 실비보상

750

50,000원 * 20인 * 2회

25,000원 * 38인

50,000원 * 20인 * 3일

50,000원 * 20인 * 3일

50,000원 * 5인 * 3일

307 민간이전 8,400 8,400 0

05 민간위탁금 8,400 8,400 0

○ 어린이급식관리지원센터 시설 임대료

8,400700,000원 * 12개월

402 민간자본이전 70,000 0 70,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 70,000 0 70,000

○ 일반음식점 시설개선자금 지원

50,000

○ 숙박업소 시설개선자금 지원

20,000

5,000,000원 * 10개소

5,000,000원 * 4개소

완도 토요싱싱콘서트 260,000 258,236 1,764

201 일반운영비 253,000 194,816 58,184

03 행사운영비 253,000 187,400 65,600

○ 토요싱싱콘서트 253,000253,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 7,000 34,400 △27,400

01 시설비 7,000 27,400 △20,400

○ 토요싱싱콘서트 부스 철거 및 설치공사

7,0007,000,000원 * 1식

음식점 위생등급제 운영 지원 3,570 0 3,570

도 1,785

군 1,785

201 일반운영비 3,570 0 3,570

도 1,785

군 1,785

01 사무관리비 3,570 0 3,570

○ 음식점 위생등급제 지정을 위한 평가수수료

3,5703,570,000원 * 1식

도 1,785

군 1,785

급식관리지원센터 관리 200,000 200,000 0

- 166 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 급식관리지원센터 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 100,000

도 50,000

군 50,000

어린이급식관리지원센터 관리 운영 200,000 200,000 0

국 100,000

도 50,000

군 50,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

국 100,000

도 50,000

군 50,000

05 민간위탁금 200,000 200,000 0

○ 어린이급식관리지원센터 운영

200,000200,000,000원 * 1년액

국 100,000

도 50,000

군 50,000

농촌개발사업지원 188,000 94,000 94,000

지 132,000

군 56,000

시군역량강화사업 188,000 94,000 94,000

지 132,000

군 56,000

시군역량강화 188,000 94,000 94,000

지 132,000

군 56,000

201 일반운영비 113,000 31,000 82,000

지 79,500

군 33,500

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○ 완도 바다의 향 추억의 사진첩 제작

20,00020,000,000원 * 1식

지 14,000

군 6,000

03 행사운영비 93,000 11,000 82,000

○ 싱싱 sing운영 58,00058,000,000원 * 1식

지 41,000

군 17,000

○ 함께하는 생일도 밥상 운영

10,00010,000,000원 * 1식

지 7,000

군 3,000

○ 전복음식 무료 시식체험

25,00025,000,000원 * 1식

지 17,500

군 7,500

301 일반보상금 50,000 15,000 35,000

지 35,000

- 167 -

부서: 관광정책과

정책: 농촌개발사업지원

단위: 시군역량강화사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 15,000

11 기타보상금 50,000 0 50,000

○ 생생원정대 팸투어 50,00050,000,000원 * 1식

지 35,000

군 15,000

307 민간이전 25,000 30,000 △5,000

지 17,500

군 7,500

02 민간경상사업보조 25,000 30,000 △5,000

○ 숲속 치유음악대 운영 25,00025,000,000원 * 1식

지 17,500

군 7,500

행정운영경비(관광정책과) 202,645 98,043 104,602

인력운영비 85,565 78,843 6,722

인력운영비(관광정책과) 85,565 78,843 6,722

101 인건비 85,565 78,843 6,722

01 보수 85,565 78,843 6,722

○ 초과근무수당 85,565

* 6급 35,880

* 7급 16,205

* 8급 29,096

* 9급 4,384

11,074원 * 6인 * 45시간 * 12월

10,003원 * 3인 * 45시간 * 12월

8,980원 * 6인 * 45시간 * 12월

8,117원 * 1인 * 45시간 * 12월

기본경비 117,080 19,200 97,880

기본경비(관광정책과) 117,080 19,200 97,880

201 일반운영비 32,360 15,000 17,360

01 사무관리비 32,360 15,000 17,360

○ 부서운영비 17,000

○ 특근 매식비 15,360

* 관광진흥담당

2,880

* 관광시설담당

2,880

* 관광마케팅담당

2,880

* 위생관리담당

3,840

* 해수욕장담당

2,880

1,000,000원 * 17인

8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월

8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월

8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월

8,000원 * 4인 * 10시간 * 12월

8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월

202 여비 76,500 0 76,500

01 국내여비 76,500 0 76,500

○ 관광정책과 국내여비 76,500

* 관광진흥담당

18,00025,000원 * 4인 * 15일 * 12월

- 168 -

부서: 관광정책과

정책: 행정운영경비(관광정책과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 관광시설담당

13,500

* 관광마케팅담당

13,500

* 위생관리담당

18,000

* 해수욕장 담당

13,500

25,000원 * 3인 * 15일 * 12월

25,000원 * 3인 * 15일 * 12월

25,000원 * 4인 * 15일 * 12월

25,000원 * 3인 * 15일 * 12월

203 업무추진비 8,220 4,200 4,020

03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000

○ 관광발전 업무 추진 3,0003,000,000원 * 1년액

04 부서운영업무추진비 5,220 4,200 1,020

○ 30인 이상 5,220435,000원 * 12월

- 169 -


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