43
세입예산사업명세서 2019년도 본예산 일반회계 : 500 보조금 : 510 국고보조금등 : 511 국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감 3,130,121 2,323,920 806,201 500 보조금 3,130,121 2,323,920 806,201 510 국고보조금등 2,553,572 1,870,415 683,157 511 국고보조금등 2,553,572 1,870,415 683,157 511-01 국고보조금 769,146 340,591 428,555 [ 일반회계 ] 769,146 340,591 428,555 < 보건소 > 769,146 340,591 428,555 ○농어촌 보건의료서비스 개선사업 558,239 ○분만취약지 지원사업 100,000 ○방문건강관리사업 98,507 ○기저귀 및 조제분유 지원 12,400 511-02 국가균형발전특별회계보조금 46,630 26,700 19,930 [ 일반회계 ] 46,630 26,700 19,930 < 보건소 > 46,630 26,700 19,930 ○지역자율형 사회서비스 투자사업 46,630 511-03 기금 1,737,796 1,503,124 234,672 [ 일반회계 ] 1,737,796 1,503,124 234,672 < 보건소 > 1,737,796 1,503,124 234,672 ○보건소 신속대응반 운영지원 1,400 ○취약지응급의료기관 운영지원 200,000 ○에이즈 및 성병예방 1,380 ○생물테러 대비대응 역량강화 1,500 ○보건소결핵관리사업 23,088 ○국가예방접종 실시 200,366 ○예방접종등록센터 운영 12,910 ○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조) 182,690 ○중풍 사전예방 기초검사 1,247 ○지역사회중심 금연지원 서비스 127,380 ○치매치료관리비 지원 23,049

세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

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Page 1: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

세 입 예 산 사 업 명 세 서2019년도 본예산 일반회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 3,130,121 2,323,920 806,201

500 보조금 3,130,121 2,323,920 806,201

510 국고보조금등 2,553,572 1,870,415 683,157

511 국고보조금등 2,553,572 1,870,415 683,157

511-01 국고보조금 769,146 340,591 428,555

[ 일반회계 ] 769,146 340,591 428,555

< 보건소 > 769,146 340,591 428,555

○농어촌 보건의료서비스 개선사업 558,239

○분만취약지 지원사업 100,000

○방문건강관리사업 98,507

○기저귀 및 조제분유 지원 12,400

511-02 국가균형발전특별회계보조금 46,630 26,700 19,930

[ 일반회계 ] 46,630 26,700 19,930

< 보건소 > 46,630 26,700 19,930

○지역자율형 사회서비스 투자사업 46,630

511-03 기금 1,737,796 1,503,124 234,672

[ 일반회계 ] 1,737,796 1,503,124 234,672

< 보건소 > 1,737,796 1,503,124 234,672

○보건소 신속대응반 운영지원 1,400

○취약지응급의료기관 운영지원 200,000

○에이즈 및 성병예방

1,380

○생물테러 대비대응 역량강화 1,500

○보건소결핵관리사업

23,088

○국가예방접종 실시

200,366

○예방접종등록센터 운영 12,910

○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조)

182,690

○중풍 사전예방 기초검사

1,247

○지역사회중심 금연지원 서비스

127,380

○치매치료관리비 지원

23,049

Page 2: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영

30,326

○심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조

1,470

○재가암 관리사업

3,000

○치매안심센터 운영비 지원 676,578

○의료급여수급권자 건강검진비 지원 10,800

○국가암관리 지자체 지원 45,000

○암환자 의료비 지원

35,000

○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업

30,000

○선천성대사이상 검사 및 환아관리

634

○난임부부 지원

554

○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 360

○표준모자보건수첩 제작

52

○영유아 건강검진비 지원

640

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

2,660

○난청조기진단 1,300

○청소년산모 임신출산 의료비 지원

600

○고위험임산부의료비 지원

1,202

○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 520

○치매노인 공공후견 지원 370

○자살예방 및 정신건강증진사업

15,270

○정신건강복지센터 운영

106,450

520 시ㆍ도비보조금등 576,549 453,505 123,044

521 시ㆍ도비보조금등 576,549 453,505 123,044

521-01 시ㆍ도비보조금등 576,549 453,505 123,044

[ 일반회계 ] 576,549 453,505 123,044

Page 3: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 보건소 > 576,549 453,505 123,044

○난청조기진단 650

○보건소 신속대응반 운영지원 600

○기저귀 및 조제분유 지원 6,200

○분만취약지 지원사업 60,000

○에이즈 및 성병예방

414

○보건소결핵관리사업

1,550

○국가예방접종 실시

60,111

○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조)

36,538

○중풍 사전예방 기초검사

1,247

○지역사회중심 금연지원 서비스

25,476

○치매치료관리비 지원

6,915

○재가암 관리사업

900

○국가암관리 지자체 지원 13,500

○농어촌 보건의료서비스 개선사업 139,560

○암환자 의료비 지원

10,500

○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업

9,000

○의료급여수급권자 건강검진비 지원 810

○선천성대사이상 검사 및 환아관리

317

○난임부부 지원

277

○표준모자보건수첩 제작

26

○영유아 건강검진비 지원

48

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

1,330

○청소년산모 임신출산 의료비 지원

300

Page 4: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○고위험임산부의료비 지원

601

○자살예방 및 정신건강증진사업

4,581

○정신건강복지센터 운영

42,580

○보건진료소 보수교육

1,224

○보건진료소 보조인력 지원

24,529

○생물테러 대비대응 역량강화 1,500

○경동맥초음파 검사비지원(보조)

882

○청소년 한방치료 지원 사업 180

○치매환자 돌봄 재활지원

10,890

○인지재활프로그램 운영

2,000

○치매안심센터 운영비 지원 33,828

○방문건강관리사업 19,701

○출산장려금 지급

43,000

○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 27

○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 39

○산모·신생아건강관리 지원사업 예외지원 2,220

○치매노인 공공후견 지원 18

○정신건강증진센터 종사자 처우개선비 지원 2,880

○자살위험자 응급개입치료비 지원

1,800

○우울증환자 치료관리비 지원 6,900

○지역사회 자살예방 네트워크 구축 900

Page 5: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건기관 시설·장비 보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 7,753,516 7,196,608 556,908

국 769,146

균 46,630

기 1,737,796

도 576,549

군 4,623,395

공공보건의료서비스 기능강화 3,224,597 2,309,305 915,292

국 658,239

기 201,400

도 225,913

군 2,139,045

공공보건기관 시설·장비 보강 1,129,392 401,970 727,422

국 558,239

도 139,560

군 431,593

농어촌 보건의료서비스 개선사업 1,129,392 179,400 949,992

국 558,239

도 139,560

군 431,593

401 시설비및부대비 1,089,392 0 1,089,392

국 533,239

도 133,310

군 422,843

01 시설비 1,064,357 0 1,064,357

○부흥보건지소 신축 1,064,357

국 522,526

도 130,632

군 411,199

02 감리비 20,000 0 20,000

○부흥보건지소 신축 감리비 20,000

국 7,356

도 1,839

군 10,805

03 시설부대비 5,035 0 5,035

○부흥보건지소 신축 시설부대비 5,035

국 3,357

도 839

군 839

405 자산취득비 40,000 179,400 △139,400

국 25,000

도 6,250

군 8,750

01 자산및물품취득비 40,000 179,400 △139,400

○탱크트럭 40,000

국 25,000

도 6,250

군 8,750

Page 6: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

공공보건의료서비스 지원 2,095,205 1,907,335 187,870

국 100,000

기 201,400

도 86,353

군 1,707,452

보건의료서비스 지원 24,482 50,482 △26,000

201 일반운영비 910 26,910 △26,000

01 사무관리비 910 910 0

○지역보건심의위원회 참석수당

91070,000원 * 13명 * 1회

202 여비 21,372 21,372 0

01 국내여비 21,372 21,372 0

○지소·진료소 복무 점검 11,760

○보건의료 서비스 교육 7,612

○보건서비스 업무추진(보건지소·진료소) 2,000

203 업무추진비 2,200 2,200 0

03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0

○공공보건 및 의료서비스 시책추진 2,200

환자진료 727,946 594,659 133,287

101 인건비 104,126 114,239 △10,113

04 기간제근로자등보수 104,126 114,239 △10,113

○보건기관 보조인부임

89,424

○4대보험료 14,702

69,000원 * 4명 * 324일

89,424,000원 * 16.44%

202 여비 6,720 6,720 0

01 국내여비 6,720 6,720 0

○순회진료업무 추진 6,720

307 민간이전 617,100 473,700 143,400

01 의료및구료비 617,100 473,700 143,400

○환자진료 약품 및 기자재 구입 457,500

-양 방 427,500

-한 방 10,000

-순회진료 및 의료지원 20,000

○보건진료소 약품 및 기자재 구입 159,600

보건의료장비 관리 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

02 공공운영비 10,000 10,000 0

○보건의료장비 유지비 10,000

민원서식 제작 1,000 1,000 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

Page 7: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○영수원부 및 운전면허 응시원서 제작 1,000

적출물 및 폐수처리 8,400 8,400 0

307 민간이전 8,400 8,400 0

05 민간위탁금 8,400 8,400 0

○폐수 위탁처리 240

○적출물 위탁처리 8,160

-보 건 소 2,400

-보건지소 5,760

5,000원 * 4통 * 12월

200,000원 * 12월

40,000원 * 12개소 * 12월

공중보건의사 지원 296,750 256,110 40,640

201 일반운영비 1,760 1,320 440

01 사무관리비 1,760 1,320 440

○공로패 제작 800

○근무복 구입 960

100,000원 * 8명

60,000원 * 2착 * 8명

202 여비 9,990 9,990 0

01 국내여비 9,990 9,990 0

○공중보건의 업무추진 9,990

301 일반보상금 285,000 244,800 40,200

12 기타보상금 285,000 244,800 40,200

○공중보건의 업무활동 장려금

270,000

○공중보건의 위험수당

15,000

900,000원 * 25명 * 12월

50,000원 * 25명 * 12월

보건소·지소 운영 312,638 311,252 1,386

101 인건비 35,940 32,409 3,531

04 기간제근로자등보수 35,940 32,409 3,531

○청사관리 인부임 11,980

-급여 10,288

-4대보험료 1,692

○세탁물 관리 및 청소인부임 11,980

-급여 10,288

-4대보험료 1,692

○시설물관리(보일러 등) 11,980

-급여 10,288

-4대보험료 1,692

66,800원 * 154일

10,287,200원 * 16.44%

66,800원 * 154일

10,287,200원 * 16.44%

66,800원 * 154일

10,287,200원 * 16.44%

201 일반운영비 275,243 272,343 2,900

01 사무관리비 48,410 48,170 240

○전기설비안전관리 13,560

-보 건 소 3,360

-보건지소 10,200

280,000원 * 12월

850,000원 * 12월

Page 8: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○무인경비시스템 유지비 17,040

-보 건 소 2,640

-보건지소 14,400

○전기안전점검 수수료 1,710

-보건지소 270

-보건진료소 1,440

○승강기 안전관리 2,280

○소방설비 안전관리 4,200

○정화조 수거료 1,000

-보건지소 1,000

○청사 소독비 1,000

○정수기 관리 2,880

○근무복 360

○공중보건의사 숙소 임차료 4,380

220,000원 * 12월

100,000원 * 12개소 * 12월

90,000원 * 3개소 * 1회

90,000원 * 16개소 * 1회

190,000원 * 12월

350,000원 * 12월

1,000,000원 * 1회

200,000원 * 5회

15,000원 * 16대 * 12월

60,000원 * 6착

365,000원 * 12월

02 공공운영비 226,833 224,173 2,660

○전기료 128,640

-보 건 소 51,600

-보건지소 77,040

○수도료 22,640

-보 건 소 2,640

-보건지소 20,000

○환경개선 부담금 890

-보 건 소 80

-보건지소 450

-자 동 차 360

○유선방송 수신료 843

-보 건 소 420

-보건지소 423

○자동차세 1,720

-소형화물 50

-소형승합 270

-승 용 차 1,400

○자동차 보험료 3,900

-소형화물 600

-소형승합 500

-승 용 차 2,800

○난방 연료비 22,000

-보 건 소 5,000

-보건지소 17,000

○청사건물 유지비 20,000

○관용차량 유지비 20,000

-소형화물 4,000

4,300,000원 * 12월

535,000원 * 12개소 * 12월

220,000원 * 12월

80,000원 * 1개소

50,000원 * 9개소

60,000원 * 6대

35,000원 * 12월

8,800원 * 4개소 * 12월

50,000원 * 1대 * 1회

270,000원 * 1대 * 1회

200,000원 * 7대 * 1회

600,000원 * 1대

500,000원 * 1대

400,000원 * 7대

Page 9: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-소형승합 6,000

-승 용 차 10,000

○공중보건의 숙소 관리비 4,200

○자동차 사고시 자기부담금(20%) 2,000

350,000원 * 12월

405 자산취득비 1,455 6,500 △5,045

01 자산및물품취득비 1,455 6,500 △5,045

○보건소 사무용 의자 1,455291,000원 * 5개

보건진료소 보수교육 4,080 4,080 0

도 1,224

군 2,856

201 일반운영비 4,080 4,080 0

도 1,224

군 2,856

01 사무관리비 4,080 4,080 0

○보건진료 전담공무원 보수교육 4,080

도 1,224

군 2,856

보건진료소 운영 220,726 388,435 △167,709

201 일반운영비 198,335 198,335 0

01 사무관리비 76,872 76,872 0

○운영위원 회의수당

15,300

○보건교육 및 홍보물 제작

6,800

○정화조 수거료 1,500

○보건진료소 정수기 임대료

3,360

○행복건강마을 프로그램 운영

17,000

○기본수용비(사무용품 등)

11,900

○정수기 관리 1,620

○무인경비 시스템 유지비

18,360

○전기설비 안전관리(강천)

1,032

30,000원 * 15명 * 17개소 * 2회

400,000원 * 17개소

40,000원 * 7개소 * 12월

1,000,000원 * 17개소

700,000원 * 17개소

15,000원 * 9개소 * 12월

90,000원 * 17개소 * 12월

86,000원 * 1개소 * 12월

02 공공운영비 121,463 121,463 0

○전기료 36,720

○전화료 14,280

○수도료 2,040

○난방연료비 51,000

○유선방송 수신료 423

○진료소 청사건물(관리) 유지비

17,000

180,000원 * 17개소 * 12월

70,000원 * 17개소 * 12월

10,000원 * 17개소 * 12월

600,000원 * 17개소 * 5월

8,800원 * 4개소 * 12월

1,000,000원 * 17개소

Page 10: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 14,960 14,960 0

09 행사실비보상금 4,760 4,760 0

○보건진료소운영협의회 운영위원 선진지견학

및 행사 참가보상 4,76070,000원 * 17개소 * 4명

12 기타보상금 10,200 10,200 0

○보건진료소운영협의회장 활동수당

10,20050,000원 * 17개소 * 12월

307 민간이전 7,140 175,140 △168,000

05 민간위탁금 7,140 7,140 0

○감염성 폐기물 위탁 처리비

7,14035,000원 * 17개소 * 12월

405 자산취득비 291 0 291

01 자산및물품취득비 291 0 291

○강천보건진료소 진료용 의자

291291,000원 * 1개

보건진료소 보조인력 지원 81,763 69,397 12,366

도 24,529

군 57,234

101 인건비 81,763 69,397 12,366

도 24,529

군 57,234

04 기간제근로자등보수 81,763 69,397 12,366

○보건진료소 보조인부임(17개소) 81,763

도 24,529

군 57,234

보건소 신속대응반 운영지원 2,000 1,500 500

기 1,400

도 600

201 일반운영비 2,000 1,500 500

기 1,400

도 600

01 사무관리비 2,000 1,500 500

○지역재난현장출동 지원 용품 구입 2,000

기 1,400

도 600

지역응급의료 지원 5,420 10,420 △5,000

201 일반운영비 300 300 0

01 사무관리비 300 300 0

○강사수당 300

202 여비 3,120 3,120 0

01 국내여비 3,120 3,120 0

○지역응급의료 업무 추진 3,120

301 일반보상금 1,000 0 1,000

Page 11: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 1,000 0 1,000

○구조 및 응급처치교육 참가자 보상 1,000

401 시설비및부대비 1,000 7,000 △6,000

01 시설비 1,000 7,000 △6,000

○응급구조안내판 설치 1,0001,000,000원 * 1개

분만취약지 지원사업 200,000 200,000 0

국 100,000

도 60,000

군 40,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

국 100,000

도 60,000

군 40,000

02 민간경상사업보조 200,000 200,000 0

○분만취약지 산부인과 지원 200,000

국 100,000

도 60,000

군 40,000

취약지응급의료기관 운영지원 200,000 0 200,000

기 200,000

307 민간이전 200,000 0 200,000

기 200,000

02 민간경상사업보조 200,000 0 200,000

○취약지응급의료기관 운영 지원 200,000

기 200,000

감염병관리체계 확립 및 예방활동강화 1,030,145 1,312,135 △281,990

기 239,244

도 63,575

군 727,326

감염병 관리 295,297 268,193 27,104

기 25,968

도 3,464

군 265,865

방역소독 154,087 165,759 △11,672

101 인건비 15,557 14,029 1,528

04 기간제근로자등보수 15,557 14,029 1,528

○방역소독 업무보조 15,557

-급여 13,360

-4대보험료 2,197

66,800원 * 200일

13,360,000원 * 16.44%

201 일반운영비 2,500 3,190 △690

01 사무관리비 2,500 3,190 △690

○방역장비 수선 및 운영용품 구입 2,500

206 재료비 136,030 142,530 △6,500

Page 12: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 재료비 136,030 142,530 △6,500

○살충제 49,000

○유충구제 30,000

○기피제 52,500

○손소독제 3,000

○방역소독장비 유류 1,530

-휘발유 1,530

35,000원 * 1,400통

25,000원 * 1,200통

2,500원 * 21,000가구

10,000원 * 300개

1,700원 * 900ℓ

기생충 검사 950 950 0

307 민간이전 950 950 0

01 의료및구료비 950 950 0

○기생충 치료 약품 500

○기생충 검변 450

-요충 4501,500원 * 300명

감염병 등 검사 57,904 55,808 2,096

101 인건비 24,104 22,008 2,096

04 기간제근로자등보수 24,104 22,008 2,096

○법정 감염병검사 인부임 24,104

-급여 20,700

-4대보험료 3,404

69,000원 * 300일

20,700,000원 * 16.44%

201 일반운영비 4,800 4,800 0

02 공공운영비 4,800 4,800 0

○방사선 장비(pacs server)유지 관리

4,800400,000원 * 12월

307 민간이전 29,000 29,000 0

01 의료및구료비 29,000 29,000 0

○검사실 시약 및 기자재 29,000

감염병 예방 13,320 13,320 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○감염병 예방 운영용품 3,000

202 여비 10,320 10,320 0

01 국내여비 10,320 10,320 0

○감염병 예방 및 확산방지 10,320

에이즈 및 성병예방 2,760 2,760 0

기 1,380

도 414

군 966

307 민간이전 2,760 2,760 0

기 1,380

도 414

Page 13: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 966

01 의료및구료비 2,760 2,760 0

○성매개감염병검진 및 치료지원 760

기 380

도 114

군 266

○에이즈감염인 진료비 1,000

기 500

도 150

군 350

○에이즈진단시약 1,000

기 500

도 150

군 350

한센복지협회 지원 17,100 17,100 0

307 민간이전 17,100 17,100 0

05 민간위탁금 17,100 0 17,100

○한센복지협회 위탁금 17,100

보건소결핵관리사업 46,176 12,496 33,680

기 23,088

도 1,550

군 21,538

101 인건비 34,400 0 34,400

기 17,200

군 17,200

04 기간제근로자등보수 34,400 0 34,400

○기간제근로자 인부임 32,860

기 16,430

군 16,430

○피복비 100

기 50

군 50

○출장여비 1,440

기 720

군 720

201 일반운영비 1,440 1,440 0

기 720

도 216

군 504

01 사무관리비 1,440 1,440 0

○홍보비 및 검체배송비 1,440

기 720

도 216

군 504

202 여비 1,440 1,440 0

기 720

군 720

Page 14: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 1,440 1,440 0

○소집단관리 업무추진 1,440

기 720

군 720

307 민간이전 8,896 9,616 △720

기 4,448

도 1,334

군 3,114

01 의료및구료비 8,896 9,616 △720

○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

○결핵약품 기자재 및 잠복결핵검진시약 등 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

○결핵환자 가족접촉자 조사 1,000

기 500

도 150

군 350

○결핵고위험군 및 잠복결핵감염관리 896

기 448

도 134

군 314

생물테러 대비대응 역량강화 3,000 0 3,000

기 1,500

도 1,500

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 1,500

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○생물테러대비 초동대응요원 훈련 소모품 구입

및 임차료 3,000

기 1,500

도 1,500

예방접종사업 734,848 1,043,942 △309,094

기 213,276

도 60,111

군 461,461

자체예방접종 308,295 568,892 △260,597

201 일반운영비 1,500 3,000 △1,500

01 사무관리비 1,500 3,000 △1,500

○소모품 및 홍보물 구입 1,500

307 민간이전 306,795 565,892 △259,097

01 의료및구료비 306,795 565,892 △259,097

Page 15: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○성인 예방접종 55,295

-인플루엔자 43,200

-B형간염 1,400

-Td(디프테리아, 파상풍) 5,535

-Tdap(디프테리아, 파상풍, 백일해)

5,160

○대상포진 250,000

○예방접종 소모품 1,500

8,000원 * 5,400명

3,500원 * 400명

11,070원 * 500명

17,200원 * 300명

국가예방접종 실시 400,733 449,698 △48,965

기 200,366

도 60,111

군 140,256

307 민간이전 400,733 449,698 △48,965

기 200,366

도 60,111

군 140,256

01 의료및구료비 400,733 449,698 △48,965

○어린이 예방접종 150,556

-보건소 약품비 45,742

기 22,871

도 6,861

군 16,010

-민간병의원접종비 104,814

기 52,407

도 15,722

군 36,685

○어린이집·유치원생 및 초등학생 독감 예방접

종 35,176

-보건소 약품비 1,012

기 506

도 152

군 354

-민간병의원접종비 34,164

기 17,082

도 5,125

군 11,957

○성인예방접종 213,697

-노인폐렴구균 9,600

기 4,800

도 1,440

군 3,360

-노인인플루엔자 200,943

기 100,471

도 30,142

군 70,330

-고위험예방접종 약품비(장티푸스) 218

기 109

도 33

Page 16: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 76

-고위험예방접종 약품비(신증후군출혈열) 2,936

기 1,468

도 440

군 1,028

○B형간염 주산기감염 예방 1,304

기 652

도 196

군 456

예방접종등록센터 운영 25,820 25,352 468

기 12,910

군 12,910

101 인건비 25,820 25,352 468

기 12,910

군 12,910

04 기간제근로자등보수 25,820 25,352 468

○예방접종등록센터 운영 25,820

-인부임 21,0001,750,000원 * 1명 * 12월

기 10,500

군 10,500

-4대보험료 2,280190,000원 * 1명 * 12월

기 1,140

군 1,140

-퇴직수당 2,4802,480,000원 * 1명

기 1,240

군 1,240

-피복비 6060,000원 * 1명

기 30

군 30

건강관리사업 활성화 3,352,986 3,278,045 74,941

국 110,907

균 46,630

기 1,297,152

도 287,061

군 1,611,236

건강생활실천사업 737,584 643,180 94,404

기 312,787

도 64,323

군 360,474

지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조) 459,990 376,274 83,716

기 182,690

도 36,538

군 240,762

101 인건비 274,210 180,310 93,900

기 89,800

도 17,960

군 166,450

03 무기계약근로자보수 244,210 67,750 176,460

Page 17: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공무직 인부임 244,210

-기본급 131,4001,825,000원 * 6명 * 12월

기 18,395

도 3,679

군 109,326

-기말수당 43,8001,825,000원 * 6명 * 4회

기 21,900

도 4,380

군 17,520

-명절휴가비 13,1401,095,000원 * 6명 * 2회

기 6,570

도 1,314

군 5,256

-정액급식비 9,360130,000원 * 6명 * 12월

기 4,680

도 936

군 3,744

-교통보조비 7,200100,000원 * 6명 * 12월

기 3,600

도 720

군 2,880

-근속가산금 9,200

기 4,600

도 920

군 3,680

-시간외 근무수당 18,260

기 9,130

도 1,826

군 7,304

-휴일근무수당 7,310

기 3,655

도 731

군 2,924

-연차수당 1,800

기 900

도 180

군 720

-관외출장여비 1,200200,000원 * 6명

기 600

도 120

군 480

-가족수당 1,440120,000원 * 1명 * 12월

기 720

도 144

군 576

-피복비 100100,000원 * 1명

기 50

도 10

군 40

04 기간제근로자등보수 30,000 112,560 △82,560

Page 18: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기간제근로자 인부임

26,4002,200,000원 * 1명 * 12월

기 13,200

도 2,640

군 10,560

○퇴직수당 2,200

기 1,100

도 220

군 880

○전문인력 교육 및 출장여비 1,400

기 700

도 140

군 560

201 일반운영비 54,280 50,220 4,060

기 27,140

도 5,428

군 21,712

01 사무관리비 54,280 50,220 4,060

○건강생활실천(운동, 영양, 비만예방사업) 17,400

-강사수당 및 운영용품 구입 17,400

기 8,700

도 1,740

군 6,960

○영양플러스 기자재 및 홍보물 구입

5,50010,000원 * 550명

기 2,750

도 550

군 2,200

○심뇌혈관질환 예방관리 7,000

-강사수당 및 운영용품 구입 7,000

기 3,500

도 700

군 2,800

○지역사회 재활사업 6,900

-강사수당 및 운영용품 구입 5,920

기 2,960

도 592

군 2,368

-위원회 참석 수당 98070,000원 * 7명 * 2회

기 490

도 98

군 392

○여성 어린이 특화 3,000

-강사수당 및 홍보물 제작 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

○구강건강관리 3,300

-교육자료 및 홍보물품 구입 3,300

Page 19: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,650

도 330

군 1,320

○절주사업 1,500

-강사수당 및 홍보물품 구입 1,500

기 750

도 150

군 600

○한의약 건강증진 8,000

-운영기자재 및 강사수당 8,000

기 4,000

도 800

군 3,200

○전문인력 위탁교육 1,680240,000원 * 7명

기 840

도 168

군 672

301 일반보상금 117,000 116,464 536

기 58,500

도 11,700

군 46,800

01 사회보장적수혜금 113,100 113,100 0

○임산부영유아 보충식품비

113,10072,500원 * 130명 * 12월

기 56,550

도 11,310

군 45,240

09 행사실비보상금 3,900 3,364 536

○운동교실 및 재활사업 운영 간식

2,9002,000원 * 1,450명

기 1,450

도 290

군 1,160

○심뇌혈관질환 예방관리 교육 간식

1,0002,000원 * 500명

기 500

도 100

군 400

307 민간이전 14,500 29,280 △14,780

기 7,250

도 1,450

군 5,800

01 의료및구료비 14,500 29,280 △14,780

○심뇌혈관질환 예방관리 교육 10,000

-혈압, 혈당 및 콜레스테롤 측정용 소모품 10,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○여성 어린이 특화 1,500

Page 20: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-철분제 및 엽산제 지원 1,500

기 750

도 150

군 600

○구강건강관리 3,000

-불소사업용품 및 실란트 구입 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

중풍 사전예방 기초검사 2,494 2,494 0

기 1,247

도 1,247

307 민간이전 2,494 2,494 0

기 1,247

도 1,247

01 의료및구료비 2,494 2,494 0

○중풍 사전예방 기초검사 2,494

기 1,247

도 1,247

경동맥초음파 검사비지원(보조) 3,600 1,764 1,836

도 882

군 2,718

307 민간이전 3,600 1,764 1,836

도 882

군 2,718

01 의료및구료비 3,600 1,764 1,836

○경동맥초음파 검사 3,600

도 882

군 2,718

지역사회중심 금연지원 서비스 254,760 258,700 △3,940

기 127,380

도 25,476

군 101,904

101 인건비 96,070 83,800 12,270

기 48,035

도 9,607

군 38,428

03 무기계약근로자보수 40,070 0 40,070

○공무직 인부임 40,070

-기본급 21,9001,825,000원 * 1명 * 12월

기 10,950

도 2,190

군 8,760

-기말수당(3, 6, 9, 12월)

7,3001,825,000원 * 1명 * 4회

기 3,650

도 730

Page 21: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,920

-명절휴가비 2,1901,095,000원 * 1명 * 2회

기 1,095

도 219

군 876

-정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월

기 780

도 156

군 624

-교통보조비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 120

군 480

-근속가산금 1,100

기 550

도 110

군 440

-시간외근무수당 3,050

기 1,525

도 305

군 1,220

-휴일근무수당 1,220

기 610

도 122

군 488

-연차수당 30060,000원 * 1명 * 5일

기 150

도 30

군 120

-관외출장여비 250

기 125

도 25

군 100

04 기간제근로자등보수 56,000 83,800 △27,800

○기간제근로자 인건비

52,8002,200,000원 * 12월 * 2명

기 26,400

도 5,280

군 21,120

○기간제근로자 피복비 200100,000원 * 2명 * 1착

기 100

도 20

군 80

○기간제근로자 출장여비

2,400100,000원 * 2명 * 12월

기 1,200

도 240

군 960

○기간제근로자 및 금연지도원 교육 여비 600

기 300

Page 22: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 60

군 240

201 일반운영비 102,610 94,820 7,790

기 51,305

도 10,261

군 41,044

01 사무관리비 76,470 84,820 △8,350

○금연성공자 기념품 구입 10,00050,000원 * 200명

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○금연실천모범업소 선정 및 운영 용품 구입 8,700

기 4,350

도 870

군 3,480

○금연교육 강사수당 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

○금연사업 전문인력 교육비 900

기 450

도 90

군 360

○금연사업 운영용품 및 홍보물품 구입 26,370

기 13,185

도 2,637

군 10,548

○금연환경조성사업 홍보 27,500

기 13,750

도 2,750

군 11,000

03 행사운영비 26,140 10,000 16,140

○금연의 날 행사운영 1,500

기 750

도 150

군 600

○흡연예방교육 인형극 11,000550,000원 * 20개교

기 5,500

도 1,100

군 4,400

○흡연예방교육 마술쇼 8,250550,000원 * 15개교

기 4,125

도 825

군 3,300

○금연체험관 운영(성인*3회, 학교*2회) 5,390

기 2,695

도 539

군 2,156

202 여비 4,080 4,080 0

Page 23: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,040

도 408

군 1,632

01 국내여비 4,080 4,080 0

○금연업무추진여비 4,080170,000원 * 2명 * 12월

기 2,040

도 408

군 1,632

301 일반보상금 12,000 8,000 4,000

기 6,000

도 1,200

군 4,800

12 기타보상금 12,000 8,000 4,000

○금연지도원 활동비 12,00040,000원 * 3명 * 100회

기 6,000

도 1,200

군 4,800

307 민간이전 40,000 50,000 △10,000

기 20,000

도 4,000

군 16,000

01 의료및구료비 40,000 50,000 △10,000

○금연보조제 구입(1,2,3단계 및 껌,트로키 등) 40,000

기 20,000

도 4,000

군 16,000

심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 1,200 588 612

307 민간이전 1,200 588 612

01 의료및구료비 1,200 588 612

○심뇌혈관질환 합병증 검진 1,20012,000원 * 100명

심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

201 일반운영비 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

01 사무관리비 2,940 2,920 20

○보건소 심뇌혈관 전문가 육성(FMTP)

2,9402,940,000원 * 1명

기 1,470

군 1,470

청소년 한방치료 지원 사업 600 440 160

도 180

군 420

307 민간이전 600 440 160

도 180

Page 24: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 420

01 의료및구료비 600 440 160

○월경곤란증 청소년 한방치료 지원 600

도 180

군 420

지역사회 통합건강증진사업(자체) 12,000 0 12,000

101 인건비 12,000 0 12,000

04 기간제근로자등보수 12,000 0 12,000

○기간제근로자 4대보험료 기관부담금

12,000200,000원 * 5명 * 12월

방문보건사업 1,404,887 1,422,452 △17,565

국 98,507

기 733,323

도 74,252

군 498,805

치매치료관리비 지원 46,098 48,552 △2,454

기 23,049

도 6,915

군 16,134

308 자치단체등이전 46,098 48,552 △2,454

기 23,049

도 6,915

군 16,134

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 46,098 48,552 △2,454

○치매치료관리비 지원 46,098

기 23,049

도 6,915

군 16,134

치매환자 돌봄 재활지원 54,450 54,450 0

도 10,890

군 43,560

307 민간이전 54,450 54,450 0

도 10,890

군 43,560

01 의료및구료비 54,450 54,450 0

○치매환자 돌봄·재활지원 54,450

도 10,890

군 43,560

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 60,652 52,438 8,214

기 30,326

군 30,326

201 일반운영비 500 500 0

기 250

군 250

01 사무관리비 500 500 0

Page 25: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○지역사회건강조사 홍보물 구입 500

기 250

군 250

307 민간이전 60,152 51,938 8,214

기 30,076

군 30,076

05 민간위탁금 60,152 51,938 8,214

○지역사회건강조사 위탁 60,152

기 30,076

군 30,076

맞춤형 방문보건사업 11,776 10,776 1,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○방문보건사업용 홍보물 2,000

202 여비 4,776 4,776 0

01 국내여비 4,776 4,776 0

○재가환자 방문업무 추진 4,776

307 민간이전 5,000 4,000 1,000

01 의료및구료비 5,000 4,000 1,000

○맞춤형 보건사업 약품 및 기자재 구입 5,000

재가암 관리사업 6,000 7,066 △1,066

기 3,000

도 900

군 2,100

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○운영용품 및 홍보물 구입 1,700

기 850

도 255

군 595

○강사수당 300

기 150

도 45

군 105

301 일반보상금 800 500 300

기 400

도 120

군 280

09 행사실비보상금 800 500 300

○암환자 교육 및 참석자 보상 800

기 400

도 120

Page 26: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 280

307 민간이전 3,200 4,566 △1,366

기 1,600

도 480

군 1,120

01 의료및구료비 3,200 4,566 △1,366

○재가암 관리 의료용품 3,200

기 1,600

도 480

군 1,120

인지재활프로그램 운영 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

201 일반운영비 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○인지재활프로그램 강사수당 6,500

도 1,300

군 5,200

○인지재활프로그램 운영용품 구입 3,500

도 700

군 2,800

지역사회중심 재활사업 4,998 10,285 △5,287

201 일반운영비 552 0 552

01 사무관리비 552 0 552

○재활사업 운영용품 552

307 민간이전 3,000 3,000 0

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

○의료소모품비 3,000

405 자산취득비 1,446 7,285 △5,839

01 자산및물품취득비 1,446 7,285 △5,839

○집게 저항 운동기 484

○이층 수평 볼트보드 198

○단계적 관절가동 운동호 253

○순서연습 구슬탑 92

○파워웹 운동도구 298

○컵쌓기(교체형 컵 12개 세트)

121

484,000원 * 1개

198,000원 * 1개

253,000원 * 1개

92,000원 * 1개

298,000원 * 1set

121,000원 * 1개

치매안심센터 운영비 지원 845,721 881,875 △36,154

기 676,578

도 33,828

군 135,315

101 인건비 399,095 586,247 △187,152

Page 27: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 319,276

도 15,963

군 63,856

04 기간제근로자등보수 399,095 586,247 △187,152

○치매안심센터 인부임 399,095

-인건비 272,7402,098,000원 * 10명 * 13월

기 218,192

도 10,910

군 43,638

-명절휴가비 25,176

기 20,141

도 1,007

군 4,028

-특수근무수당 6,00050,000원 * 10명 * 12월

기 4,800

도 240

군 960

-4대보험

41,3902,098,000원 * 16.44% * 10명 * 12월

기 33,112

도 1,656

군 6,622

-가족수당 5,04060,000원 * 7명 * 12월

기 4,032

도 200

군 808

-시간외 근무수당

18,06915,057원 * 10명 * 12월 * 10시간

기 14,455

도 723

군 2,891

-관내출장여비 24,000200,000원 * 10명 * 12월

기 19,200

도 960

군 3,840

-관외출장여비 4,68039,000원 * 10명 * 12월

기 3,744

도 187

군 749

-피복비 2,000100,000원 * 10명 * 2착

기 1,600

도 80

군 320

201 일반운영비 346,309 252,436 93,873

기 277,048

도 13,852

군 55,409

01 사무관리비 328,309 224,436 103,873

○치매교육 강사수당 및 운영용품 구입 48,250

기 38,600

Page 28: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,930

군 7,720

○배회감지기 이용료 1,75035,000원 * 50명

기 1,400

도 70

군 280

○자문위원 수당 1,40070,000원 * 10명 * 2회

기 1,120

도 56

군 224

○치매교육자료 제작 20,000

기 16,000

도 800

군 3,200

○치매전문인력 교육비

2,400240,000원 * 10명 * 1회

기 1,920

도 96

군 384

○맞춤형사례관리 대상자 건강관리용품 구입 24,509

기 19,608

도 980

군 3,921

○치매환자 쉼터 운영용품 구입 60,000

기 48,000

도 2,400

군 9,600

○보건지소 인지건강프로그램 운영용품 구입 30,000

기 24,000

도 1,200

군 4,800

○치매가족교실 및 자조모임 강사수당 8,500

기 6,800

도 340

군 1,360

○치매가족교실 및 자조모임 운영용품 구입 21,500

기 17,200

도 860

군 3,440

○치매예방교실 강사수당 8,500

기 6,800

도 340

군 1,360

○치매예방교실 운영용품 구입 21,500

기 17,200

도 860

군 3,440

○치매가족카페 프로그램 강사수당 5,000

기 4,000

도 200

군 800

Page 29: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○치매가족카페 운영용품 구입 25,000

기 20,000

도 1,000

군 4,000

○치매안심센터 홍보물 제작 50,000

기 40,000

도 2,000

군 8,000

02 공공운영비 18,000 28,000 △10,000

○공공요금(난방비, 전화료, 전기료 등) 18,000

기 14,400

도 720

군 2,880

301 일반보상금 34,317 28,192 6,125

기 27,454

도 1,373

군 5,490

09 행사실비보상금 8,925 2,800 6,125

○치매교육 참석자 보상 2,0005,000원 * 400명

기 1,600

도 80

군 320

○보건지소 인지건강프로그램 운영

4,1255,000원 * 165명 * 5회

기 3,300

도 165

군 660

○치매가족교실 및 자조모임 운영

2,0005,000원 * 10명 * 40회

기 1,600

도 80

군 320

○자원봉사자 활동비 80010,000원 * 20명 * 4회

기 640

도 32

군 128

12 기타보상금 25,392 25,392 0

○협력의사 수당 25,3922,116,000원 * 1명 * 12월

기 20,314

도 1,016

군 4,062

307 민간이전 66,000 15,000 51,000

기 52,800

도 2,640

군 10,560

01 의료및구료비 66,000 15,000 51,000

○치매환자 조호물품 및 기자재 구입 50,000

기 40,000

도 2,000

Page 30: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 8,000

○치매조기검진비 지원 16,00080,000원 * 200명

기 12,800

도 640

군 2,560

방문건강관리사업 364,730 332,620 32,110

국 98,507

도 19,701

군 246,522

101 인건비 355,570 323,460 32,110

국 93,927

도 18,785

군 242,858

03 무기계약근로자보수 295,570 266,980 28,590

○공무직 인부임(방문건강관리) 295,570

-기본급 153,3001,825,000원 * 7명 * 12월

국 10,000

도 2,000

군 141,300

-기말수당 51,1001,825,000원 * 7명 * 4회

국 8,342

도 1,668

군 41,090

-명절휴가비 15,3301,095,000원 * 7명 * 2회

국 7,665

도 1,533

군 6,132

-정액급식비 10,920130,000원 * 7명 * 12월

국 5,460

도 1,092

군 4,368

-교통보조비 8,400100,000원 * 7명 * 12월

국 4,200

도 840

군 3,360

-근속가산금 16,860

국 8,430

도 1,686

군 6,744

-시간외근무수당 18,900225,000원 * 7명 * 12회

국 9,450

도 1,890

군 7,560

-휴일근무수당 5,04060,000원 * 7명 * 12월

국 2,520

도 504

군 2,016

-연차수당 4,20060,000원 * 7명 * 10일

국 2,100

Page 31: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 420

군 1,680

-관외출장 여비 1,400200,000원 * 7명

국 700

도 140

군 560

-가족수당 6,72080,000원 * 7명 * 12월

국 3,360

도 672

군 2,688

-자녀학비보조수당 2,400600,000원 * 4회

국 1,200

도 240

군 960

-피복비 1,000200,000원 * 5명

국 500

도 100

군 400

04 기간제근로자등보수 60,000 56,480 3,520

○기간제근로자 인부임

57,2002,200,000원 * 2명 * 13월

국 28,600

도 5,720

군 22,880

○전문인력 교육 및 출장 여비

2,400100,000원 * 2명 * 12월

국 1,200

도 240

군 960

○피복비 400200,000원 * 2명

국 200

도 40

군 160

201 일반운영비 9,160 9,160 0

국 4,580

도 916

군 3,664

01 사무관리비 9,160 9,160 0

○전문인력 위탁 교육비 2,160240,000원 * 9명

국 1,080

도 216

군 864

○취약계층 건강관리 용품 7,000

국 3,500

도 700

군 2,800

치매노인 공공후견 지원 462 0 462

기 370

도 18

군 74

Page 32: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 462 0 462

기 370

도 18

군 74

12 기타보상금 462 0 462

○치매노인 공공후견 지원 462

기 370

도 18

군 74

질병 조기검진 및 의료비 지원 233,500 136,840 96,660

기 120,800

도 33,810

군 78,890

국가암관리 지자체 지원 90,000 45,000 45,000

기 45,000

도 13,500

군 31,500

201 일반운영비 4,500 2,250 2,250

기 2,250

도 675

군 1,575

01 사무관리비 4,500 2,250 2,250

○암 조기검진 홍보물 4,500

기 2,250

도 675

군 1,575

308 자치단체등이전 85,500 42,750 42,750

기 42,750

도 12,825

군 29,925

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 85,500 42,750 42,750

○국가 암 조기검진 85,500

기 42,750

도 12,825

군 29,925

암환자 의료비 지원 70,000 49,000 21,000

기 35,000

도 10,500

군 24,500

307 민간이전 70,000 49,000 21,000

기 35,000

도 10,500

군 24,500

01 의료및구료비 70,000 49,000 21,000

○암환자 치료비 지원 70,000

기 35,000

도 10,500

Page 33: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 질병 조기검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 24,500

희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 60,000 30,000 30,000

기 30,000

도 9,000

군 21,000

308 자치단체등이전 60,000 30,000 30,000

기 30,000

도 9,000

군 21,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 60,000 30,000 30,000

○희귀난치성 질환자 의료비 지원 60,000

기 30,000

도 9,000

군 21,000

의료급여수급권자 건강검진비 지원 13,500 5,340 8,160

기 10,800

도 810

군 1,890

308 자치단체등이전 13,500 5,340 8,160

기 10,800

도 810

군 1,890

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 13,500 5,340 8,160

○의료급여수급권자 건강검진 13,500

기 10,800

도 810

군 1,890

모자보건사업 532,123 703,723 △171,600

국 12,400

균 46,630

기 8,522

도 55,035

군 409,536

선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,268 2,392 △1,124

기 634

도 317

군 317

307 민간이전 1,268 2,392 △1,124

기 634

도 317

군 317

01 의료및구료비 1,268 2,392 △1,124

○선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,268

기 634

도 317

군 317

모자보건사업 지원 21,332 12,612 8,720

Page 34: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 6,000 3,780 2,220

01 사무관리비 6,000 3,780 2,220

○모자보건사업 강사수당 1,620

○모자보건사업 운영용품 및 홍보물품 구입 4,380

202 여비 5,832 5,832 0

01 국내여비 5,832 5,832 0

○모자보건사업 추진 5,832

307 민간이전 1,500 3,000 △1,500

01 의료및구료비 1,500 3,000 △1,500

○모자보건사업 약품 및 기자재 1,500

405 자산취득비 8,000 0 8,000

01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000

○유모차 소독기 8,0008,000,000원 * 1대

난임부부 지원 1,108 3,938 △2,830

기 554

도 277

군 277

307 민간이전 1,108 3,938 △2,830

기 554

도 277

군 277

01 의료및구료비 1,108 3,938 △2,830

○체외수정 시술비 지원(4명) 1,108

기 554

도 277

군 277

건강관리사업 지원 6,720 6,720 0

202 여비 6,720 6,720 0

01 국내여비 6,720 6,720 0

○건강관리업무 추진 6,720

표준모자보건수첩 제작 104 201 △97

기 52

도 26

군 26

308 자치단체등이전 104 201 △97

기 52

도 26

군 26

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 104 201 △97

○표준모자보건수첩 제작(48명) 104

기 52

도 26

군 26

Page 35: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

출산육아용품 지원 70,000 120,000 △50,000

301 일반보상금 70,000 120,000 △50,000

01 사회보장적수혜금 70,000 120,000 △50,000

○출산장려금 지급(첫째아) 70,000

출산장려금 지급 250,000 392,000 △142,000

도 43,000

군 207,000

301 일반보상금 250,000 392,000 △142,000

도 43,000

군 207,000

01 사회보장적수혜금 250,000 392,000 △142,000

○출산장려금 지원 250,000

-둘째아 150,0003,000,000원 * 50명

도 27,000

군 123,000

-셋째아 이상 100,0005,000,000원 * 20명

도 16,000

군 84,000

영유아 발달장애 정밀검사비 지원 450 300 150

기 360

도 27

군 63

307 민간이전 450 300 150

기 360

도 27

군 63

01 의료및구료비 450 300 150

○발달장애 의심아동 정밀검사비 지원 450

기 360

도 27

군 63

난청조기진단 2,600 920 1,680

기 1,300

도 650

군 650

307 민간이전 2,600 874 1,726

기 1,300

도 650

군 650

01 의료및구료비 2,600 874 1,726

○신생아 청각선별검사비 지원 2,600

기 1,300

도 650

군 650

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 5,320 6,530 △1,210

기 2,660

Page 36: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,330

군 1,330

307 민간이전 5,320 0 5,320

기 2,660

도 1,330

군 1,330

01 의료및구료비 5,320 0 5,320

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 5,320

기 2,660

도 1,330

군 1,330

청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200 1,154 46

기 600

도 300

군 300

308 자치단체등이전 1,200 1,154 46

기 600

도 300

군 300

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,200 1,154 46

○청소년산모 임신출산 의료비 지원(1명) 1,200

기 600

도 300

군 300

지역자율형 사회서비스 투자사업 58,288 33,375 24,913

균 46,630

군 11,658

308 자치단체등이전 58,288 33,375 24,913

균 46,630

군 11,658

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 58,288 33,375 24,913

○산모·신생아 건강관리 지원 58,288

균 46,630

군 11,658

고위험임산부의료비 지원 2,404 4,000 △1,596

기 1,202

도 601

군 601

307 민간이전 2,404 0 2,404

기 1,202

도 601

군 601

01 의료및구료비 2,404 0 2,404

○고위험 임산부 의료비 지원(3명) 2,404

기 1,202

도 601

군 601

Page 37: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기저귀 및 조제분유 지원 24,800 24,452 348

국 12,400

도 6,200

군 6,200

308 자치단체등이전 24,800 24,452 348

국 12,400

도 6,200

군 6,200

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 24,800 24,452 348

○저소득층 기저귀·조제분유 지원(44명) 24,800

국 12,400

도 6,200

군 6,200

산모·신생아 건강관리사 지원사업(자체) 72,679 86,829 △14,150

301 일반보상금 63,439 77,589 △14,150

12 기타보상금 63,439 77,589 △14,150

○산모·신생아 건강관리사 본인부담금 지원 63,439

308 자치단체등이전 9,240 9,240 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 9,240 9,240 0

○산모·신생아 건강관리사 지원 9,240

영유아 건강검진비 지원 800 1,300 △500

기 640

도 48

군 112

308 자치단체등이전 800 1,300 △500

기 640

도 48

군 112

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 800 1,300 △500

○영유아 건강검진 800

기 640

도 48

군 112

의료급여수급권자 건강검진 홍보비 650 600 50

기 520

도 39

군 91

201 일반운영비 650 600 50

기 520

도 39

군 91

01 사무관리비 650 600 50

○의료급여수급권자 건강검진 홍보 650

기 520

도 39

Page 38: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 91

산모·신생아건강관리 지원사업 예외지원 7,400 6,400 1,000

도 2,220

군 5,180

308 자치단체등이전 7,400 6,400 1,000

도 2,220

군 5,180

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,400 6,400 1,000

○산모·신생아 건강관리 예외지원 7,400

도 2,220

군 5,180

숲 태교교실 운영 5,000 0 5,000

201 일반운영비 4,000 0 4,000

03 행사운영비 4,000 0 4,000

○숲 태교교실 운영 4,000

301 일반보상금 1,000 0 1,000

09 행사실비보상금 1,000 0 1,000

○숲 태교교실 참가자 급식 1,000

구강보건사업 15,700 15,700 0

구강보건 지원 15,700 15,700 0

201 일반운영비 6,700 6,700 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0

○구강교육자료 및 홍보물품 구입 3,200

03 행사운영비 3,500 3,500 0

○구강보건의 날 행사 3,500

-운영용품 및 현수막 제작 1,500

-연극공연 2,0002,000,000원 * 1회

307 민간이전 9,000 9,000 0

01 의료및구료비 9,000 9,000 0

○치과환자 진료약품 및 기자재 9,000

정신보건사업 429,192 356,150 73,042

기 121,720

도 59,641

군 247,831

정신재활시설운영 지원 99,960 92,958 7,002

307 민간이전 99,960 92,958 7,002

10 사회복지시설법정운영비보조 99,960 92,958 7,002

○정신재활시설운영 지원 99,960

자살예방 및 정신건강증진사업 30,540 30,000 540

기 15,270

도 4,581

Page 39: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 10,689

101 인건비 28,457 28,457 0

기 14,229

도 4,268

군 9,960

04 기간제근로자등보수 28,457 28,457 0

○자살예방 인부임 28,457

-인건비 28,4572,189,000원 * 1명 * 13월

기 14,229

도 4,268

군 9,960

201 일반운영비 2,083 1,543 540

기 1,041

도 313

군 729

01 사무관리비 2,083 1,543 540

○운영용품 구입 및 홍보물 제작 2,083

기 1,041

도 313

군 729

정신건강복지센터 운영 212,900 176,000 36,900

기 106,450

도 42,580

군 63,870

101 인건비 174,499 158,793 15,706

기 87,249

도 34,900

군 52,350

04 기간제근로자등보수 174,499 158,793 15,706

○정신건강복지센터 인부임 149,865

-인건비 118,820

기 59,410

도 23,764

군 35,646

-명절휴가비 10,9452,189,000원 * 5명

기 5,472

도 2,189

군 3,284

-특근수당 2,40040,000원 * 5명 * 12월

기 1,200

도 480

군 720

-4대보험 12,9002,580,000원 * 5명

기 6,450

도 2,580

군 3,870

-가족수당 4,80080,000원 * 5명 * 12월

기 2,400

Page 40: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 960

군 1,440

○관내출장 여비 12,000200,000원 * 5명 * 12월

기 6,000

도 2,400

군 3,600

○관외출장 여비 3,60060,000원 * 5명 * 12월

기 1,800

도 720

군 1,080

○시간외근무수당 9,034

기 4,517

도 1,807

군 2,710

201 일반운영비 33,401 15,760 17,641

기 16,701

도 6,680

군 10,020

01 사무관리비 28,401 11,660 16,741

○정신건강 운영용품 구입 4,000

기 2,000

도 800

군 1,200

○임상자문의 수당 1,200100,000원 * 12회

기 600

도 240

군 360

○정신건강증진 및 자살예방 자문위원 수당

1,40070,000원 * 10명 * 2회

기 700

도 280

군 420

○무인경비시스템 유지비 72060,000원 * 12월

기 360

도 144

군 216

○정수기 관리비 18030,000원 * 6월

기 90

도 36

군 54

○주간(기타)재활프로그램운영 물품 구입 2,000

기 1,000

도 400

군 600

○주간(기타)재활프로그램 강사수당 2,000

기 1,000

도 400

군 600

○정신건강프로그램 운영용품 구입 3,474

기 1,737

Page 41: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 695

군 1,042

○정신건강증진교육 강사수당 7,000

기 3,500

도 1,400

군 2,100

○정신건강 홍보물품 구입 6,427

기 3,214

도 1,285

군 1,928

02 공공운영비 5,000 4,100 900

○공공요금(난방비, 전화료, 전기료 등) 5,000

기 2,500

도 1,000

군 1,500

301 일반보상금 4,500 1,447 3,053

기 2,250

도 900

군 1,350

09 행사실비보상금 4,500 1,447 3,053

○주간(기타)재활프로그램 참석자 급식비 보상 2,500

기 1,250

도 500

군 750

○정신건강증진프로그램운영 급식비 보상 2,000

기 1,000

도 400

군 600

307 민간이전 500 0 500

기 250

도 100

군 150

06 보험금 500 0 500

○주간(기타)재활프로그램 참석자 보험료 500

기 250

도 100

군 150

정신건강증진센터 종사자 처우개선비 지원 7,200 7,200 0

도 2,880

군 4,320

101 인건비 7,200 7,200 0

도 2,880

군 4,320

04 기간제근로자등보수 7,200 7,200 0

○종사자 처우개선비 7,200100,000원 * 6명 * 12월

도 2,880

군 4,320

정신건강심의(심사)위원회 운영 5,760 5,760 0

Page 42: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 5,760 5,760 0

01 사무관리비 5,760 5,760 0

○정신건강심의(심사)위원회 참석수당

3,360

○계속입원심사위원장 사전자료검토비

2,400

70,000원 * 4명 * 12회

200,000원 * 1명 * 12회

자살위험자 응급개입치료비 지원 6,000 5,000 1,000

도 1,800

군 4,200

307 민간이전 6,000 5,000 1,000

도 1,800

군 4,200

01 의료및구료비 6,000 5,000 1,000

○정신질환자 응급입원 이송 및 치료비 6,000

도 1,800

군 4,200

자살예방사업 40,832 39,232 1,600

201 일반운영비 13,500 3,400 10,100

01 사무관리비 13,500 3,400 10,100

○자살예방 홍보물품 구입 3,500

○자살예방 프로그램 운영용품 구입 7,000

○자살예방 프로그램 강사수당 3,000

202 여비 5,832 5,832 0

01 국내여비 5,832 5,832 0

○자살예방사업 추진 5,832

301 일반보상금 1,500 0 1,500

09 행사실비보상금 1,500 0 1,500

○자살예방 프로그램운영 참석자 보상

1,5005,000원 * 300명

307 민간이전 20,000 30,000 △10,000

01 의료및구료비 20,000 30,000 △10,000

○우울증환자 치료비 지원 20,000

우울증환자 치료관리비 지원 23,000 0 23,000

도 6,900

군 16,100

307 민간이전 23,000 0 23,000

도 6,900

군 16,100

01 의료및구료비 23,000 0 23,000

○우울증환자 치료관리비 지원 23,000

도 6,900

군 16,100

Page 43: 세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856 보건진료소운영 220,726 388,435 167,709 201일반운영비 198,335 198,335 0

부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역사회 자살예방 네트워크 구축 3,000 0 3,000

도 900

군 2,100

201 일반운영비 1,320 0 1,320

도 396

군 924

01 사무관리비 1,320 0 1,320

○자살예방 네트워크 운영 강사비

1,320120,000원 * 11회

도 396

군 924

301 일반보상금 1,680 0 1,680

도 504

군 1,176

09 행사실비보상금 1,680 0 1,680

○자살예방 네트워크 참석자 급식비 1,680

도 504

군 1,176

행정운영경비(보건소) 145,788 297,123 △151,335

기본경비(보건소) 145,788 143,198 2,590

기본경비(보건소) 145,788 143,198 2,590

201 일반운영비 52,464 50,324 2,140

01 사무관리비 46,116 43,976 2,140

○기본수용비 22,572

○기본급량비 9,504

○일직비 14,04060,000원 * 2명 * 117일

02 공공운영비 6,348 6,348 0

○우편요금 4,500

○전화요금 1,848

202 여비 83,244 83,244 0

01 국내여비 5,484 5,484 0

○보건소 기본업무추진 2,484

○보건소 관외출장 여비 3,000

02 월액여비 77,760 77,760 0

○보건요원 및 보건진료원 월액여비

77,760180,000원 * 36명 * 12월

203 업무추진비 10,080 9,630 450

02 정원가산업무추진비 2,952 2,772 180

○직원 사기진작 경비

2,95240,000원 * 82명 * 90/100

04 부서운영업무추진비 7,128 6,858 270

○보건소 부서운영업무추진비

7,128660,000원 * 12월 * 90/100