27
세출예산사업명세서 부서: 관광정책과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 관광정책과 12,686,514 7,095,936 5,590,578 103,739 2,462,000 4,860 1,340,027 8,775,888 관광산업 진흥 3,246,130 1,398,504 1,847,626 356,000 4,860 3,000 2,882,270 관광홍보체계구축 490,940 527,011 36,071 50,000 440,940 관광홍보자원관리 167,340 354,496 187,156 101 인건비 7,040 2,496 4,544 04 기간제근로자등보수 7,040 2,496 4,544 ○ 축제행사 홍보 기간제 근로자 인부임 3,840 ○ 관광홍보부스 박람회 운영 인부임 3,200 80,000*3*4*480,000*2*4*5201 일반운영비 31,300 51,000 19,700 01 사무관리비 4,000 30,100 26,100 ○ 관광홍보 PPT 제작 2,000 ○ 농어촌민박업소 요금표 제작 2,000 2,000,000*110,000* 200개소 *102 공공운영비 18,300 9,900 8,400 ○ 군정 및 관광홍보물 송부료 14,700 * 등기우편 8,400 * 일반우편 1,500 * 택배비 4,800 ○ 관광카드 등기발송료 3,600 2,000* 350* 12250* 500* 125,000* 80개소 * 122,000* 150* 1203 행사운영비 9,000 11,000 2,000 ○ 내나라여행박람회 관광홍보전 참가 2,500 ○ 부산국제관광전 관광홍보 참가 2,000 ○ 축제홍보 및 홍보사진 전시부스 운영 2,000 ○ 일산 대한민국 관광박람회 관광홍보 참가 2,500 2,500,000*12,000,000*12,000,000*12,500,000*1301 일반보상금 8,000 205,000 197,000 09 행사실비보상금 8,000 5,000 3,000 ○ 관광관련 팸투어 추진 8,000 4,000,000*2- 143 -

세출예산사업명세서 - wando.go.kr · 중국관광객유치홍보물제작 ... 문화관광해설사관리 134,750 0 134,750 기 4,860 도 3,000 군 126,890-145- ... 도내2대축제전시음식및상달음식출품

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

관광정책과 12,686,514 7,095,936 5,590,578

국 103,739

지 2,462,000

기 4,860

도 1,340,027

군 8,775,888

관광산업 진흥 3,246,130 1,398,504 1,847,626

지 356,000

기 4,860

도 3,000

군 2,882,270

관광홍보체계구축 490,940 527,011 △36,071

지 50,000

군 440,940

관광홍보자원관리 167,340 354,496 △187,156

101 인건비 7,040 2,496 4,544

04 기간제근로자등보수 7,040 2,496 4,544

○ 축제행사 홍보 기간제 근로자 인부임

3,840

○ 관광홍보부스 박람회 운영 인부임

3,200

80,000원 * 3인 * 4일 * 4회

80,000원 * 2인 * 4일 * 5회

201 일반운영비 31,300 51,000 △19,700

01 사무관리비 4,000 30,100 △26,100

○ 관광홍보 PPT 제작 2,000

○ 농어촌민박업소 요금표 제작

2,000

2,000,000원 * 1식

10,000원 * 200개소 * 1회

02 공공운영비 18,300 9,900 8,400

○ 군정 및 관광홍보물 송부료 14,700

* 등기우편 8,400

* 일반우편 1,500

* 택배비 4,800

○ 관광카드 등기발송료

3,600

2,000원 * 350건 * 12월

250원 * 500건 * 12월

5,000원 * 80개소 * 12월

2,000원 * 150건 * 12월

03 행사운영비 9,000 11,000 △2,000

○ 내나라여행박람회 관광홍보전 참가

2,500

○ 부산국제관광전 관광홍보 참가

2,000

○ 축제홍보 및 홍보사진 전시부스 운영

2,000

○ 일산 대한민국 관광박람회 관광홍보 참가

2,500

2,500,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

2,500,000원 * 1회

301 일반보상금 8,000 205,000 △197,000

09 행사실비보상금 8,000 5,000 3,000

○ 관광관련 팸투어 추진 8,0004,000,000원 * 2회

- 143 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 121,000 69,000 52,000

01 시설비 100,000 48,000 52,000

○ 관광안내판제작 설치비(3개읍면)

30,000

○ 관광안내판 개보수사업(영문, 중문 제작)

30,000

○ 완도항여객터미널 종합관광안내판 설치

40,000

10,000,000원 * 3식

3,000,000원 * 10식

40,000,000원 * 1식

04 행사관련시설비 21,000 21,000 0

○ 내나라여행박람회 참가 부스설치비

7,000

○ 부산국제관광전 참가 부스설치비

7,000

○ 일산 대한민국 관광박람회 참가 부스설치비

7,000

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

관광안내체계구축지원(시군보조) 40,000 40,000 0

지 20,000

군 20,000

201 일반운영비 20,000 20,000 0

지 10,000

군 10,000

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○ 관광안내지도제작 20,00020,000,000원 * 1식

지 10,000

군 10,000

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

지 10,000

군 10,000

01 시설비 20,000 20,000 0

○ 관광안내표지판 정비사업

20,00020,000,000원 * 1식

지 10,000

군 10,000

관광진흥마케팅(자체) 73,000 34,502 38,498

201 일반운영비 73,000 34,502 38,498

01 사무관리비 73,000 34,502 38,498

○ 관광안내 홍보책자 제작 20,000

○ 종합관광안내지도 제작(한글, 중문, 영문)

40,000

○ 관광홍보물 발송용 봉투제작

3,000

○ 관광홍보물 쇼핑백 제작 10,000

8,000원 * 2,500부

2,000원 * 20,000부

300원 * 10,000부

2,000원 * 5,000개

관광안내소 운영 46,600 0 46,600

101 인건비 1,800 0 1,800

- 144 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 무기계약근로자보수 1,500 0 1,500

○ 관광안내소 근무자(공무직) 근무복 구입(하

복, 동복) 1,500150,000원 * 5인 * 2회

04 기간제근로자등보수 300 0 300

○ 관광안내소 근무자(기간제) 근무복 구입(하

복, 동복) 300150,000원 * 1인 * 2회

201 일반운영비 4,800 0 4,800

01 사무관리비 4,800 0 4,800

○ 관광안내소 운영물품 구입

4,800100,000원 * 4개소 * 12월

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○ 관광안내소 및 관광지 주변 소규모 정비사업

10,000

○ 완도항여객터미널 관광안내소 신설

30,000

2,000,000원 * 5개소 * 1회

30,000,000원 * 1식

단체관광객 유치 104,000 0 104,000

201 일반운영비 4,000 0 4,000

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○ 중국 관광객유치 홍보물 제작

4,0002,000원 * 2,000부

301 일반보상금 100,000 0 100,000

11 기타보상금 100,000 0 100,000

○ 외래관광객유치 여행사 지원 40,000

* 국내 20,000

* 국외 20,000

○ 단체관광객유치 여행사 지원 60,000

* 국내 30,000

* 국외 30,000

10,000원 * 2,000명

10,000원 * 2,000명

10,000원 * 3,000명

10,000원 * 3,000명

관광안내소운영(보조) 60,000 0 60,000

지 30,000

군 30,000

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

지 30,000

군 30,000

01 시설비 60,000 0 60,000

○ 관광안내소 신설 60,00060,000,000원 * 1식

지 30,000

군 30,000

문화관광해설사 관리 134,750 0 134,750

기 4,860

도 3,000

군 126,890

- 145 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 문화관광해설사 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

문화관광해설가 운영 116,600 0 116,600

201 일반운영비 3,100 0 3,100

01 사무관리비 3,100 0 3,100

○ 문화관광해설가 활동지원 교재 제작

1,500

○ 문화관광해설가 관광안내 무선마이크 구입

1,600

10,000원 * 150부

160,000원 * 10대

301 일반보상금 110,000 0 110,000

11 기타보상금 110,000 0 110,000

○ 문화관광해설가 활동비

70,000

○ 문화관광해설가 타시도답사 실비보상

10,500

○ 관광해설인력(해설가, 해설사) 근무복 구입

7,500

○ 내고장자랑 콘테스트 대회참석 실비보상

2,000

○ 문화관광해설가 신규자교육 강사료

2,500

○ 문화관광해설가 신규자교육 참석자 교통비

3,000

○ 문화관광해설가 정기보수 교육

6,500

○ 문화관광해설사 도 위탁 교육

8,000

70,000,000원 * 1년액

70,000원 * 50인 * 3일

150,000원 * 50명 * 1회

50,000원 * 20인 * 2회

500,000원 * 5인

30,000원 * 20인 * 5회

50,000원 * 65인 * 2일

50,000원 * 20인 * 8일

307 민간이전 3,500 0 3,500

06 보험금 3,500 0 3,500

○ 문화관광해설사(가) 상해보험가입

3,50070,000원 * 50인

문화관광해설사 육성(활동비지원,시군보조) 18,150 0 18,150

기 4,860

도 3,000

군 10,290

301 일반보상금 18,150 0 18,150

기 4,860

도 3,000

군 10,290

11 기타보상금 18,150 0 18,150

○ 관광객 만족도 모니터링

6,00010,000원 * 50부 * 12월

도 3,000

군 3,000

○ 문화관광해설사 활동비 12,15012,150,000원 * 1식

기 4,860

군 7,290

관광상품 및 체험프로그램 개발 1,207,720 440,773 766,947

- 146 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 306,000

군 901,720

관광상품 프로그램 개발 217,000 137,500 79,500

201 일반운영비 62,000 40,000 22,000

01 사무관리비 25,000 18,000 7,000

○ 완도군 관광상품 홍보 광고비 지급

15,000

○ 테마별 체류형 관광 안내 홍보 리플릿 제작

10,000

5,000,000원 * 3식

1,000원 * 10,000부

02 공공운영비 10,000 0 10,000

○ 완도관광 모바일스탬프투어 유지관리

10,00010,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 27,000 22,000 5,000

○ 관광상품 및 기타 체험프로그램 운영

12,000

○ 관광상품개발에 따른 관광협회 등 업무협약

1,000

○ 여행사, 여행블러거, 관광업 관계자 팸투어

4,000

○ 관광객 유치 홍보이벤트 운영(온,오프라인)

10,000

2,000,000원 * 6회

1,000,000원 * 1회

2,000,000원 * 2회

5,000,000원 * 2회

206 재료비 5,000 10,000 △5,000

01 재료비 5,000 10,000 △5,000

○ 관광상품개발에 따른 홍보용 샘플 구입

5,00025,000원 * 20개 * 10회

301 일반보상금 50,000 40,000 10,000

11 기타보상금 50,000 40,000 10,000

○ 장보고대교개통에 따른 관광상품 운영여행사

인센티브 지급 50,00050,000,000원 * 1식

307 민간이전 60,000 25,000 35,000

02 민간경상사업보조 60,000 25,000 35,000

○ 어촌 체험 프로그램 운영

40,000

○ 농촌 체험 프로그램 운영

20,000

40,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○ 특색있는 포토존 설치(신규시책)

40,00040,000,000원 * 1식

시군역량강화(완도섬여행등대) 383,000 0 383,000

지 306,000

군 77,000

201 일반운영비 290,000 0 290,000

지 231,600

- 147 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 58,400

01 사무관리비 102,000 0 102,000

○ 완도섬 여행등대 홍보(신문, 방송, 포털 등)

45,00045,000,000원 * 1식

지 36,000

군 9,000

○ 완도섬 사진첩 제작 발간

10,00010,000,000원 * 1식

지 8,000

군 2,000

○ 완도섬 여행 기자상 시상(상하반기)

7,0003,500,000원 * 2회

지 5,600

군 1,400

○ 섬여행패스 상품 홍보물 제작

40,00020,000,000원 * 2종

지 32,000

군 8,000

03 행사운영비 188,000 0 188,000

○ 관광객 참여 유도 이벤트 시행

35,00035,000,000원 * 1식

지 28,000

군 7,000

○ 완도섬 사진전 개최 20,00020,000,000원 * 1식

지 16,000

군 4,000

○ 완도섬 여행 홍보단 및 운영단 교육

90,00030,000,000원 * 3회

지 72,000

군 18,000

○ 완도섬 여행 팸투어 시행

43,00021,500,000원 * 2회

지 34,000

군 9,000

207 연구개발비 75,000 0 75,000

지 60,000

군 15,000

01 연구용역비 75,000 0 75,000

○ 완도섬 여행등대 상품 디자인 개발 및 제작

45,00045,000,000원 * 1식

지 36,000

군 9,000

○ 완도섬 여행패스 개발 30,00030,000,000원 * 1식

지 24,000

군 6,000

301 일반보상금 18,000 0 18,000

지 14,400

군 3,600

09 행사실비보상금 10,000 0 10,000

- 148 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 완도섬 여행 팸투어 시행

10,0005,000,000원 * 2회

지 8,000

군 2,000

11 기타보상금 8,000 0 8,000

○ 완도섬 여행 기사상 시상금

8,0004,000,000원 * 2회

지 6,400

군 1,600

슬로시티 개발 및 홍보 347,720 303,273 44,447

201 일반운영비 85,000 54,753 30,247

01 사무관리비 30,000 46,753 △16,753

○ 슬로시티 관광자원화 홍보영상 제작

10,000

○ 관광상품 홍보 유인물 제작(국문,중문)

20,000

10,000,000원 * 1식

1,000원 * 20,000부

02 공공운영비 25,000 0 25,000

○ 한국슬로시티 시장, 군수협의회 회비

5,000

○ 국제슬로시티 인증지역 연간회비

20,000

5,000,000원 * 1년액

20,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 30,000 8,000 22,000

○ 가을향기 축제 30,00030,000,000원 * 1식

301 일반보상금 2,720 12,520 △9,800

09 행사실비보상금 2,720 12,520 △9,800

○ 슬로시티 운영위원 실비보상

800

○ 한국슬로시티 본부 관계자 실비보상

1,920

40,000원 * 10명 * 2회

40,000원 * 12명 * 4회

401 시설비및부대비 260,000 36,000 224,000

01 시설비 260,000 36,000 224,000

○ 슬로길 및 관광안내표지판 정비사업

50,000

○ 느린섬 여행학교 노후 시설정비(방수, 벽체

단열보강 등) 60,000

○ 범바위 주변 재정비사업

150,000

50,000,000원 * 1식

60,000,000원 * 1식

150,000,000원 * 1식

청산도 슬로걷기축제 260,000 0 260,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 슬로걷기축제 스크린 홍보

10,0005,000,000원 * 2개소

307 민간이전 250,000 0 250,000

04 민간행사사업보조 250,000 0 250,000

- 149 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 슬로걷기 축제 250,000250,000,000원 * 1식

관광축제운영 1,412,720 430,720 982,000

관광축제프로그램 운영 6,720 430,720 △424,000

201 일반운영비 2,720 21,720 △19,000

01 사무관리비 2,000 14,000 △12,000

○ 도내 2대축제 참가 차량 임대료

2,000500,000원 * 2일 * 2대

03 행사운영비 720 7,720 △7,000

○ 도내 2대축제 참가 현수막 제작

72060,000원 * 12개읍면

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0

○ 도내 2대 축제 전시음식 및 상달음식출품

1,500

○ 축제 홍보전시용 특산품 구입

2,500

1,500,000원 * 1식

2,500,000원 * 1식

관광진흥기금 150,000 0 150,000

306 출연금 150,000 0 150,000

01 출연금 150,000 0 150,000

○ 관광진흥기금 출연금 150,000150,000,000원 * 1식

읍면 축제 지원(격년제) 181,000 0 181,000

307 민간이전 181,000 0 181,000

04 민간행사사업보조 181,000 0 181,000

○ 읍면 축제지원 181,000

* 노화읍 49,000

* 군외면 45,000

* 청산면 43,000

* 소안면 44,000

49,000,000원 * 1식

45,000,000원 * 1식

43,000,000원 * 1식

44,000,000원 * 1식

장보고 수산물 축제 795,000 0 795,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 장보고수산물 축제 KTX열차 및 다중집합장소

홍보 10,0005,000,000원 * 2식

307 민간이전 785,000 0 785,000

04 민간행사사업보조 785,000 0 785,000

○ 2018 장보고 수산물 축제 785,000

* 행사대행비 450,000

* 읍면대항 한마음 대회 지원금

240,000

* 읍면대항 한마음 대회 행사지원

40,000

450,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 12개읍면

40,000,000원 * 1식

- 150 -

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광축제운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 장보고노젓기 대회 지원

35,000

* 완도바다음식 및 특산품 전시판매장 운영

20,000

35,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

청정완도 가을빛 여행 250,000 0 250,000

307 민간이전 250,000 0 250,000

04 민간행사사업보조 250,000 0 250,000

○ 청정완도 가을빛 여행 250,000250,000,000원 * 1식

해맞이 행사 30,000 0 30,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

03 행사운영비 30,000 0 30,000

○ 해맞이 행사 30,00030,000,000원 * 1식

관광기반확충및관리 5,466,000 3,742,349 1,723,651

지 1,224,000

도 1,200,000

군 3,042,000

관광지관리 5,466,000 3,742,349 1,723,651

지 1,224,000

도 1,200,000

군 3,042,000

관광지 시설물 관리 1,026,000 791,016 234,984

201 일반운영비 38,000 86,332 △48,332

01 사무관리비 20,000 35,332 △15,332

○ 읍면 관광지(노화 산양진 터미널등) 국유재

산 대부료 3,000

○ 관광시설물 감정평가, 등기이전 수수료

8,000

○ 관광지 시설물 안내판, 홍보판 교체

9,000

3,000,000원 * 1년액

8,000,000원 * 1식

1,500,000원 * 6개소

02 공공운영비 18,000 50,000 △32,000

○ 관광 시설물 하수도 원인자부담금, 오물처리

18,00018,000,000원 * 1식

301 일반보상금 1,000 4,500 △3,500

09 행사실비보상금 1,000 3,000 △2,000

○ 관광지시설물관리 평가회 참가자 보상

1,00050,000원 * 10인 * 2회

401 시설비및부대비 987,000 550,864 436,136

01 시설비 983,940 548,416 435,524

○ 신지 명사십리 관광지 도로확포장공사 편입

토지 보상 200,000

○ 지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리

19,000

200,000,000원 * 1식

19,000,000원 * 1식

- 151 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 비지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리

19,000

○ 청산 당리주차장 화장실 신축

50,000

○ 고금대교 관광휴게소 리모델링

297,840

○ 노화 건강테마촌 조경 정비사업

20,000

○ 생일 용출 방풍림 솔밭 환경 정비사업

20,000

○ 청산 화랑포 슬로길 노후구간 황토 덧씌우기

50,000

○ 청산면 방문자센터 리모델링 공사

20,000

○ 청산 서편제길 황토 재포장

20,000

○ 소안 미라 아부산 둘레길 진입로 정비사업

20,000

○ 소안 서중리 물치기미 전망대(난간, 파고라)

보수공사 40,000

○ 노화 북고리 개매기체험장 화장실 샤워장 신

축 99,100

○ 장보고대교 개통에 따른 동부권역 관광활성

화 루트개발 용역 19,000

○ 신지 명사십리 관광지 사후환경 영향조사 용

역 90,000

19,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

300,000,000원 * 1식 * 99.28%

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식 * 99.1%

19,000,000원 * 1식

90,000,000원 * 1식

03 시설부대비 3,060 2,448 612

○ 고금대교 관광휴게소 리모델링

2,160

○ 노화 북고리 개매기체험장 화장실 샤워장 신

축 900

300,000,000원 * 0.72%

100,000,000원 * 1식 * 0.90%

신지명사십리관광지조성사업 500,000 0 500,000

지 300,000

군 200,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

지 300,000

군 200,000

01 시설비 496,400 0 496,400

○ 신지명사십리관광지조성사업

496,400496,400,000원 * 1식

지 297,840

군 198,560

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○ 신지명사십리관광지조성사업

3,6003,600,000원 * 1식

지 2,160

군 1,440

소안 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0

- 152 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 400,000

군 400,000

101 인건비 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

04 기간제근로자등보수 12,000 12,000 0

○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원

12,00012,000,000원 * 1식

도 6,000

군 6,000

201 일반운영비 10,000 50,000 △40,000

도 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

301 일반보상금 6,000 15,000 △9,000

도 3,000

군 3,000

09 행사실비보상금 6,000 15,000 △9,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

6,0006,000,000원 * 1식

도 3,000

군 3,000

401 시설비및부대비 772,000 251,000 521,000

도 386,000

군 386,000

01 시설비 772,000 251,000 521,000

○ 소안 가고 싶은 섬 가꾸기

772,000772,000,000원 * 1식

도 386,000

군 386,000

생일 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0

도 400,000

군 400,000

101 인건비 8,000 12,000 △4,000

도 4,000

군 4,000

04 기간제근로자등보수 8,000 12,000 △4,000

○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원

8,0008,000,000원 * 1식

도 4,000

군 4,000

201 일반운영비 28,000 20,000 8,000

도 14,000

- 153 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 14,000

01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

03 행사운영비 18,000 0 18,000

○ 가고 싶은 섬 여는날 행사

18,00018,000,000원 * 1식

도 9,000

군 9,000

301 일반보상금 8,000 15,000 △7,000

도 4,000

군 4,000

09 행사실비보상금 8,000 15,000 △7,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량 강화

8,0008,000,000원 * 1식

도 4,000

군 4,000

401 시설비및부대비 706,000 0 706,000

도 353,000

군 353,000

01 시설비 706,000 0 706,000

○ 생일 가고 싶은 섬 가꾸기

706,000706,000,000원 * 1식

도 353,000

군 353,000

402 민간자본이전 50,000 713,000 △663,000

도 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 713,000 △663,000

○ 주민소득사업 발굴 / 운영 지원사업

50,00050,000,000원 * 1식

도 25,000

군 25,000

생태녹색관광자원개발(군외 수목원~천둥골) 640,000 583,333 56,667

지 384,000

군 256,000

401 시설비및부대비 640,000 583,333 56,667

지 384,000

군 256,000

01 시설비 635,968 579,133 56,835

○ 군외 수목원 ~ 천둥골 생태녹색 관광지 조성

635,968640,000,000원 * 99.37/100

지 381,581

군 254,387

03 시설부대비 4,032 4,200 △168

- 154 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 군외 수목원 ~ 천둥골 생태녹색 관광지 조성

4,032640,000,000원 * 0.63/100

지 2,419

군 1,613

생태녹색관광자원개발(소안 이목해양) 400,000 500,000 △100,000

지 240,000

군 160,000

401 시설비및부대비 400,000 500,000 △100,000

지 240,000

군 160,000

01 시설비 397,120 496,400 △99,280

○ 소안이목 해양생태공원 조성

397,120400,000,000원 * 99.28/100

지 238,272

군 158,848

03 시설부대비 2,880 3,600 △720

○ 소안이목 해양생태공원 조성

2,880400,000,000원 * 0.72/100

지 1,728

군 1,152

해신 장보고지구 관광지 조성사업 500,000 0 500,000

지 300,000

군 200,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

지 300,000

군 200,000

01 시설비 496,400 0 496,400

○ 해신장보고지구 관광지 조성사업

496,400500,000,000원 * 99.28/100

지 297,840

군 198,560

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○ 해신장보고지구 관광지 조성사업

3,600500,000,000원 * 0.72/100

지 2,160

군 1,440

여서도 가고 싶은 섬 가꾸기(보조) 800,000 0 800,000

도 400,000

군 400,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

- 155 -

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

207 연구개발비 22,000 0 22,000

도 11,000

군 11,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

○ 가고 싶은 섬 가꾸기 기본계획수립 용역

22,00022,000,000원 * 1식

도 11,000

군 11,000

301 일반보상금 12,000 0 12,000

도 6,000

군 6,000

09 행사실비보상금 12,000 0 12,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

12,00012,000,000원 * 1식

도 6,000

군 6,000

402 민간자본이전 756,000 0 756,000

도 378,000

군 378,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 756,000 0 756,000

○ 주민소득사업 발굴 및 운영 지원사업

756,000756,000,000원 * 1식

도 378,000

군 378,000

해수욕장 관리 운영 2,914,392 535,974 2,378,418

지 750,000

도 77,000

군 2,087,392

해수욕장 운영 2,914,392 535,974 2,378,418

지 750,000

도 77,000

군 2,087,392

해양관광자원시설지원(금일명사십리해수욕장명품해변

조성)

500,000 0 500,000

지 250,000

군 250,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

지 250,000

군 250,000

01 시설비 496,400 0 496,400

○ 금일 명사십리 해수욕장 명품해변조성

496,400500,000,000원 * 99.28/100

지 248,200

군 248,200

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○ 금일 명사십리 해수욕장 명품해변조성

3,6003,600,000원 * 1식

- 156 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 1,800

군 1,800

해양관광자원시설지원(신지명사십리해수욕장리모델링

)

1,000,000 0 1,000,000

지 500,000

군 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

지 500,000

군 500,000

01 시설비 993,700 0 993,700

○ 신지 명사십리 해수욕장 리모델링

993,7001,000,000,000원 * 99.37/100

지 496,850

군 496,850

03 시설부대비 6,300 0 6,300

○ 신지 명사십리 해수욕장 리모델링

6,3006,300,000원 * 1식

지 3,150

군 3,150

해수욕장 관리운영 978,188 535,974 442,214

101 인건비 277,218 203,756 73,462

03 무기계약근로자보수 600 0 600

○ 청소근무자 피복비 600150,000원 * 2인 * 2회

04 기간제근로자등보수 276,618 203,756 72,862

○ 해수욕장 쓰레기수거 인부임(비수기)

21,960

○ 해수욕장 운영 인부임(성수기) 157,380

* 화장실 46,970

* 분리수거장 17,080

* 백사장 42,700

* 경운기 12,810

* 상가쓰레기수거 17,080

* 화물차운전 3,660

* 화물차 상차 17,080

○ 해수욕장 주변 풀베기 인부임

4,880

○ 주차 안내요원 9,516

○ 청소근무자 피복비 1,200

○ 해수욕장 야간 안내요원 인부임

14,274

○ 해수욕장 야간 안내요원 급식비

1,248

○ 해수욕장 기간제근로자 보험료 25,660

* 국민연금 9,361

61,000원 * 6인 * 60일

61,000원 * 11인 * 70일

61,000원 * 4인 * 70일

61,000원 * 10인 * 70일

61,000원 * 3인 * 70일

61,000원 * 4인 * 70일

61,000원 * 1인 * 60일

61,000원 * 4인 * 70일

61,000원 * 4인 * 10일 * 2회

61,000원 * 3인 * 52일

150,000원 * 4인 * 2회

61,000원 * 150% * 3인 * 52일

8,000원 * 3인 * 52일

208,010,000원 * 9.0% * 1/2

- 157 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 고용보험 3,121

* 국민건강보험료

6,314

* 장기요양보험료

207

* 산재보험료 6,657

○ 물놀이시설 안전관리요원 인부임

30,500

○ 물놀이시설 안전요원 인부임

10,000

208,010,000원 * 1.5%

208,010,000원 * 6.07% * 1/2

6,313,104원 * 6.55% * 1/2

208,010,000원 * 3.2%

61,000원 * 10인 * 50일

100,000원 * 2인 * 50일

201 일반운영비 239,820 158,668 81,152

01 사무관리비 92,760 64,048 28,712

○ 해수욕장 쓰레기수거 화물차 임차료

9,000

○ 해수욕장 쓰레기수거 경운기 임차료

7,500

○ 안전감시탑 설치장비 임차료

4,000

○ 해수욕장 정비 개장 전후 장비 임차료

5,000

○ 물놀이 안내수칙 및 현수막 제작

1,600

○ 근무자 작업복(쿨조끼) 및 안전화 구입

1,000

○ 해수욕장 개장기간중 이동식 화장실 임차료

7,800

○ 해수욕장 안전선 및 부표 설치·철거 선박

임차료 3,000

○ 심장충격기 패드 구입 2,700

○ 심장충격기 구입 5,000

○ 해수욕장 근무자 일직수당

3,420

○ 해수욕장 근무자 숙직수당

9,360

○ 물놀이 안전 경보용 깃발 제작

1,000

○ 관내 해수욕장 정비 장비 임차(개장 전, 중)

25,000

○ 신지명사십리 해변 국유재산 대부료

300

○ 해수욕장안전요원 비품(모자, 신발, 호루라

기 등) 3,480

○ 해수욕장 폐장에 따른 이용제한 안내 현수막

제작 1,200

○ 전기안전대행 수수료 2,400

100,000원 * 2대 * 45일

50,000원 * 3대 * 50일

500,000원 * 2대 * 4회

250,000원 * 5대 * 2일 * 2회

200,000원 * 8개소

200,000원 * 5인 * 1회

150,000원 * 52일

250,000원 * 6대 * 1일 * 2회

90,000원 * 30개

1,000,000원 * 5대

60,000원 * 19일 * 3인

60,000원 * 52일 * 3인

10,000원 * 10개소 * 10개

500,000원 * 10개소 * 5일

300,000원 * 1년액

60,000원 * 58인

60,000원 * 10개소 * 2매

200,000원 * 12월

02 공공운영비 147,060 86,620 60,440

- 158 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공중화장실 화장지 구입

8,640

○ 화장실 및 관리사무소 청소용품 구입

2,400

○ 종량제 쓰레기봉투 구입

1,680

○ 쓰레기 수거용 마대 구입

4,400

○ 해수욕장 관리 연료비 24,000

* 트렉터 3,600

* 경운기 1,248

* 4륜오토바이

1,440

* 화물차 1,872

* 다목적운반차

1,800

* 제트스키 9,360

* 고무보트(20마력 선외기)

4,680

○ 샤워장 및 화장실 물탱크 청소

2,000

○ 관리사무소 유선방송료

370

○ 화장실 분뇨처리 수수료 3,200

○ 해수욕장 운영 장비 유지보수비 15,500

* 경운기 1,000

* 트렉터 3,000

* 4륜 오토바이 1,500

* 다목적운반차 2,000

* 제트스키 6,000

* 고무보트(20마력 선외기)

2,000

○ 공중화장실 방역약품 구입

1,440

○ 공중화장실 공기청정제 구입

3,000

○ 샤워장 자체샤워꼭지 구입 3,000

○ 자폐수도꼭지 구입 2,750

○ 가로등 전구구입 3,000

○ 해수욕장 방송장비(스피커, 앰프) 유지보수

비 5,000

○ 해수욕장 일주 탐방로 보수 데크목 구입 9,680

* 일반목 4,680

* 합성목 5,000

○ 안전선 설치 물품 구입(로크, 부자, 닻)

5,000

36,000원 * 12개소 * 20박스

200,000원 * 12개소 * 1년액

1,400원 * 10매 * 12개소 * 10회

1,100원 * 4,000매

1,200원 * 10ℓ * 25일 * 12월

1,200원 * 10ℓ * 52일 * 2대

1,500원 * 2ℓ * 2대 * 20일 * 12월

1,200원 * 30ℓ * 1대 * 52일

1,500원 * 5ℓ * 20일 * 12월

1,500원 * 30ℓ * 4대 * 52일

1,500원 * 15ℓ * 4대 * 52일

500,000원 * 4개소

7,700원 * 4대 * 12월

400,000원 * 8개소

1,000,000원 * 1년액

3,000,000원 * 1년액

1,500,000원 * 1년액

2,000,000원 * 1년액

1,500,000원 * 4대

500,000원 * 4대

10,000원 * 12통 * 12월

50,000원 * 5통 * 12개소

60,000원 * 50개

55,000원 * 50개

150,000원 * 20박스

5,000,000원 * 1년액

7,800원 * 600개

25,000원 * 200개

1,000원 * 5,000m

- 159 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 수영금지구역 경계선 설치 물품 구입

2,000

○ 10개 해수욕장안전관리용 연료비(수상오토바

이, 관리선) 30,000

○ 물놀이시설 상수도 사용요금

20,000

10,000원 * 200m

30,000,000원 * 1년액

20,000,000원 * 1식

301 일반보상금 2,950 2,000 950

09 행사실비보상금 1,450 2,000 △550

○ 해수욕장 배치전 수상구조훈련 참가자 보상

1,45025,000원 * 58인 * 1회

11 기타보상금 1,500 0 1,500

○ 해수욕장 운영 유공 민간인 표창패 제작

1,500150,000원 * 10인

401 시설비및부대비 367,500 112,500 255,000

01 시설비 367,500 112,500 255,000

○ 신지명사십리해수욕장 물놀이시설(신규시책)

100,000

○ 신지명사십리해수욕장 탐방데크 보수 공사

40,000

○ 신지명사십리해수욕장 숲속 탐방로 조성

20,000

○ 신지명사십리해수욕장 1번 화장실 계단보수

10,000

○ 신지명사십리해수욕장 제7주차장 배수로 정

비사업 10,000

○ 울몰숙박단지 미개설 도로 시설사업

20,000

○ 오토캠핑장 나무식재 조성사업

100,000

○ 신지명사십리해수욕장 해변써치 설치

10,000

○ 신지명사십리해수욕장 가로등 교체 및 보수

7,500

○ 제트스키 수상계류 플로핑 도크 설치

10,000

○ 금일 명사십리해수욕장 상황실 보수공사

20,000

○ 보길 해수욕장 정비(모래사장, 갯돌)

20,000

100,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

2,500,000원 * 3개소

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

402 민간자본이전 88,200 50,400 37,800

03 민간위탁사업비 88,200 50,400 37,800

○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(혼합쓰레기)

50,400

○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(바다쓰레기)

37,800

42,000원 * 300㎥ * 4회

42,000원 * 300㎥ * 3회

405 자산취득비 2,500 0 2,500

- 160 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500

○ 해수욕장 관리 예초기 구매

2,5002,500,000원 * 1대

2018 신지명사십리해수욕장 블루 COOL 콘서트 50,000 0 50,000

201 일반운영비 50,000 0 50,000

03 행사운영비 50,000 0 50,000

○ 2018 신지명사십리해수욕장 블루 쿨 콘서트

50,00050,000,000원 * 1식

신지명사십리해수욕장 개장식 8,000 0 8,000

201 일반운영비 8,000 0 8,000

03 행사운영비 8,000 0 8,000

○ 신지명사십리해수욕장 개장행사

8,0008,000,000원 * 1회

블루 플래그 국제인증 해수욕장 42,000 0 42,000

207 연구개발비 42,000 0 42,000

01 연구용역비 42,000 0 42,000

○ 블루플래그 국제인증 용역

42,00042,000,000원 * 1식

해수욕장안전요원 182,204 0 182,204

101 인건비 182,204 0 182,204

04 기간제근로자등보수 182,204 0 182,204

○ 해수욕장 수상인명구조요원(제트스키) 인건

비 72,000

○ 해수욕장안전요원 근무자 급식비

55,680

○ 해수욕장안전요원 근무자복

11,600

○ 해수욕장안전요원 보험료 42,924

* 국민연금 15,660

* 고용보험 5,220

* 국민건강보험료

10,562

* 장기요양보험료

346

* 산재보험료 11,136

150,000원 * 8인 * 60일

8,000원 * 58인 * 60일 * 2식

100,000원 * 58인 * 2벌

348,000,000원 * 9.0% * 1/2

348,000,000원 * 1.5%

348,000,000원 *6.07% * 1/2

10,561,800원 * 6.55% *1/2

348,000,000원 * 3.2%

해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대지원 154,000 0 154,000

도 77,000

군 77,000

101 인건비 154,000 0 154,000

도 77,000

군 77,000

04 기간제근로자등보수 154,000 0 154,000

- 161 -

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 해수욕장 안전요원 인건비

154,000100,000원 * 44인 * 35일

도 77,000

군 77,000

위생업소관리 669,347 1,190,666 △521,319

국 103,739

도 60,027

군 505,581

식품·공중위생업소관리 77,377 83,614 △6,237

국 3,739

도 7,520

군 66,118

식품위생업소 관리 50,520 61,970 △11,450

201 일반운영비 15,120 20,270 △5,150

01 사무관리비 13,600 11,390 2,210

○ 음식점 서비스 실천 매뉴얼 제작

2,000

○ 식품제조가공업 점검 관리 및 교육책자 제작

2,000

○ 일반음식점 식중독 예방 등 홍보 책자 제작

3,200

○ 식품수거(압류)증 제작 1,000

○ 유통식품 검사용 검체 구입비

1,200

○ 소비자식품위생감시원 모니터링 서류가방 구

입 1,000

○ 영업 인허가 신고증 서식 제작

1,200

○ 식중독 및 식품안전관리 예방 캠페인 홍보물

2,000

1,000원 * 2,000매

10,000원 * 200권

8,000원 * 400개소

20,000원 * 50권

10,000원 * 10품목 * 12개월

100,000원 * 10인

1,200원 * 1,000권

1,000원 * 1,000개 * 2종

02 공공운영비 480 480 0

○ 위생업소 현장보급장비(테블릿pc) 사용료

48010,000원 * 4대 * 12월

03 행사운영비 1,040 8,400 △7,360

○ 식품위생업소 간담회 현수막 제작

240

○ 식품위생업소 간담회 800

60,000원 * 4회

200,000원 * 4회

206 재료비 8,200 8,200 0

01 재료비 8,200 8,200 0

○ 채수병 등 수질검사용 기자재 구입

200

○ 식중독 예방 기자재 구입 8,000

* 세균(ATP)검사 시약

4,000

* 살균소독제 2,000

* 손소독제 2,000

1,000원 * 200개

5,000원 * 800개소 * 1회

2,500원 * 1종 * 800개소

2,500원 * 1종 * 800개소

- 162 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 25,200 11,000 14,200

11 기타보상금 25,200 11,000 14,200

○ 소비자식품위생감시원 활동비

20,000

○ 소비자식품위생감시원 활동복 구입

1,000

○ 식품접객업소 친절 청결서비스 위생교육 강

사료 지급 2,000

○ 식품위생감시원 직무교육 실비보상

1,000

○ 식품위생감시원 활동 실비보상

1,200

50,000원 * 20인 * 5일 * 4월

100,000원 * 10인 * 1회

500,000원 * 4회

50,000원 * 10인 * 2일

30,000원 * 20인 * 2일

307 민간이전 2,000 0 2,000

06 보험금 2,000 0 2,000

○ 소비자식품위생감시원 단체보험료

2,000100,000원 * 20인

유통식품검체수거비 1,000 1,000 0

도 500

군 500

301 일반보상금 1,000 1,000 0

도 500

군 500

11 기타보상금 1,000 1,000 0

○ 유통식품 검사용 검체수거비

1,000100,000원 * 10월

도 500

군 500

소비자식품 위생감시원활동비 11,200 11,200 0

도 5,600

군 5,600

301 일반보상금 11,200 11,200 0

도 5,600

군 5,600

11 기타보상금 11,200 11,200 0

○ 소비자식품위생감시원 및 음식문화개선 모니

터요원 활동비 11,20011,200,000원 * 1식

도 5,600

군 5,600

어린이기호식품 전담관리원 운영 4,000 6,000 △2,000

국 2,000

도 1,000

군 1,000

301 일반보상금 4,000 6,000 △2,000

국 2,000

도 1,000

군 1,000

- 163 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 4,000 6,000 △2,000

○ 어린이 먹을거리 안전관리 감시단 활동비

4,00050,000원 * 20일 * 4인

국 2,000

도 1,000

군 1,000

시니어 감시원 활동비 1,681 1,684 △3

국 841

도 420

군 420

301 일반보상금 1,681 1,684 △3

국 841

도 420

군 420

11 기타보상금 1,681 1,684 △3

○ 시니어 감시원 활동비 1,6811,681,000원 * 1년

국 841

도 420

군 420

공중위생업소 관리 7,180 0 7,180

201 일반운영비 7,180 0 7,180

01 사무관리비 6,140 0 6,140

○ 공중위생서비스평가 홍보물 제작

2,500

○ 공중위생등급평가 우수업소 표지판 제작

1,000

○ 숙박업소 바가지요금 근절 요금표 제작

2,640

5,000원 * 500매

100,000원 * 10개소

22,000원 * 120개소

03 행사운영비 1,040 0 1,040

○ 공중위생업소 간담회 800

○ 공중위생업소 간담회 현수막 제작

240

200,000원 * 4회

60,000원 * 4회

현장보고장비 운영(공공요금) 1,796 0 1,796

국 898

군 898

201 일반운영비 1,796 0 1,796

국 898

군 898

02 공공운영비 1,796 0 1,796

○ 현장보고장비 사용료(공공요금)

1,7961,796,000원 * 1년액

국 898

군 898

음식개발및식생활개선 391,970 907,052 △515,082

도 2,507

군 389,463

- 164 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 음식개발및식생활개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

음식문화개선및축제관리 128,400 48,816 79,584

도 722

군 127,678

201 일반운영비 20,444 18,122 2,322

도 722

군 19,722

01 사무관리비 15,444 15,122 322

○ 음식문화개선 교육 홍보물 제작

1,000

○ 음식점 3대 청결운동 위생용품 구입

1,444

2,000원 * 500매

1,444,000원 * 1식

도 722

군 722

○ 좋은식단실천업소 홍보물 제작

1,000

○ 나트륨저감화사업 홍보물품 제작

1,000

○ 모범음식점 내 외국인 겸용 메뉴판

1,140

○ 모범음식점 지정 표지판 제작

1,320

○ 위생등급제 지정 표지판 제작

1,760

○ 위생업소 시설개선자금 심의위원 회의수당

280

○ 외부 메뉴 안내판 제작 5,000

○ 전복개발음식 홍보용 전단지 제작

1,500

1,000원 * 1,000매

100,000원 * 10개소

30,000원 * 38개소

88,000원 * 15개소

88,000원 * 20개소

70,000원 * 4인

50,000원 * 100개소

1,000원 * 3종 * 500매

03 행사운영비 5,000 3,000 2,000

○ 전복구이소스 보급 및 확산을 위한 교육 및

시식회 5,0001,000,000원 * 5회

206 재료비 19,856 14,694 5,162

01 재료비 19,856 14,694 5,162

○ 좋은식단실천 음식문화개선 위생용품 구입 5,700

* 리턴용기 1,000

* 푸드백 1,000

* 나트륨 저감사업(염도계)

1,000

* 투명마스크 2,700

○ 모범음식점 위생용품 구입 9,156

* 위생복 3,420

* 쓰레기봉투 2,736

* 테이블, 수저 세팅지

3,000

○ 전복구이 소스 보급 및 확산을 위한 재료 구

입 2,500

500원 * 40개소 * 50개 * 1종

500원 * 40개소 * 50개 * 1종

100,000원 * 10개소

15,000원 * 36개소 * 5개

18,000원 * 5벌 * 38개소

720원 * 50매 * 38개소 * 2회

30원 * 100개소 * 1,000매 * 1회

50,000원 * 10종 * 5회

- 165 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 음식개발및식생활개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 전복구이 소스 우수 취급업소 위생용품 구입

2,50025,000원 * 5종 * 20개소

301 일반보상금 9,700 7,600 2,100

09 행사실비보상금 9,700 7,600 2,100

○ 음식문화개선 및 식품안전의 날 행사 참석자

실비보상 2,000

○ 모범음식점 대표자 결의대회 참석자 실비 보

상 950

○ 모범음식점 대표자 선진지 벤치마킹

3,000

○ 숙박업소 대표자 선진지 벤치마킹

3,000

○ 남도음식문화축제 참석자 실비보상

750

50,000원 * 20인 * 2회

25,000원 * 38인

50,000원 * 20인 * 3일

50,000원 * 20인 * 3일

50,000원 * 5인 * 3일

307 민간이전 8,400 8,400 0

05 민간위탁금 8,400 8,400 0

○ 어린이급식관리지원센터 시설 임대료

8,400700,000원 * 12개월

402 민간자본이전 70,000 0 70,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 70,000 0 70,000

○ 일반음식점 시설개선자금 지원

50,000

○ 숙박업소 시설개선자금 지원

20,000

5,000,000원 * 10개소

5,000,000원 * 4개소

완도 토요싱싱콘서트 260,000 258,236 1,764

201 일반운영비 253,000 194,816 58,184

03 행사운영비 253,000 187,400 65,600

○ 토요싱싱콘서트 253,000253,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 7,000 34,400 △27,400

01 시설비 7,000 27,400 △20,400

○ 토요싱싱콘서트 부스 철거 및 설치공사

7,0007,000,000원 * 1식

음식점 위생등급제 운영 지원 3,570 0 3,570

도 1,785

군 1,785

201 일반운영비 3,570 0 3,570

도 1,785

군 1,785

01 사무관리비 3,570 0 3,570

○ 음식점 위생등급제 지정을 위한 평가수수료

3,5703,570,000원 * 1식

도 1,785

군 1,785

급식관리지원센터 관리 200,000 200,000 0

- 166 -

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 급식관리지원센터 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 100,000

도 50,000

군 50,000

어린이급식관리지원센터 관리 운영 200,000 200,000 0

국 100,000

도 50,000

군 50,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

국 100,000

도 50,000

군 50,000

05 민간위탁금 200,000 200,000 0

○ 어린이급식관리지원센터 운영

200,000200,000,000원 * 1년액

국 100,000

도 50,000

군 50,000

농촌개발사업지원 188,000 94,000 94,000

지 132,000

군 56,000

시군역량강화사업 188,000 94,000 94,000

지 132,000

군 56,000

시군역량강화 188,000 94,000 94,000

지 132,000

군 56,000

201 일반운영비 113,000 31,000 82,000

지 79,500

군 33,500

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○ 완도 바다의 향 추억의 사진첩 제작

20,00020,000,000원 * 1식

지 14,000

군 6,000

03 행사운영비 93,000 11,000 82,000

○ 싱싱 sing운영 58,00058,000,000원 * 1식

지 41,000

군 17,000

○ 함께하는 생일도 밥상 운영

10,00010,000,000원 * 1식

지 7,000

군 3,000

○ 전복음식 무료 시식체험

25,00025,000,000원 * 1식

지 17,500

군 7,500

301 일반보상금 50,000 15,000 35,000

지 35,000

- 167 -

부서: 관광정책과

정책: 농촌개발사업지원

단위: 시군역량강화사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 15,000

11 기타보상금 50,000 0 50,000

○ 생생원정대 팸투어 50,00050,000,000원 * 1식

지 35,000

군 15,000

307 민간이전 25,000 30,000 △5,000

지 17,500

군 7,500

02 민간경상사업보조 25,000 30,000 △5,000

○ 숲속 치유음악대 운영 25,00025,000,000원 * 1식

지 17,500

군 7,500

행정운영경비(관광정책과) 202,645 98,043 104,602

인력운영비 85,565 78,843 6,722

인력운영비(관광정책과) 85,565 78,843 6,722

101 인건비 85,565 78,843 6,722

01 보수 85,565 78,843 6,722

○ 초과근무수당 85,565

* 6급 35,880

* 7급 16,205

* 8급 29,096

* 9급 4,384

11,074원 * 6인 * 45시간 * 12월

10,003원 * 3인 * 45시간 * 12월

8,980원 * 6인 * 45시간 * 12월

8,117원 * 1인 * 45시간 * 12월

기본경비 117,080 19,200 97,880

기본경비(관광정책과) 117,080 19,200 97,880

201 일반운영비 32,360 15,000 17,360

01 사무관리비 32,360 15,000 17,360

○ 부서운영비 17,000

○ 특근 매식비 15,360

* 관광진흥담당

2,880

* 관광시설담당

2,880

* 관광마케팅담당

2,880

* 위생관리담당

3,840

* 해수욕장담당

2,880

1,000,000원 * 17인

8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월

8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월

8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월

8,000원 * 4인 * 10시간 * 12월

8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월

202 여비 76,500 0 76,500

01 국내여비 76,500 0 76,500

○ 관광정책과 국내여비 76,500

* 관광진흥담당

18,00025,000원 * 4인 * 15일 * 12월

- 168 -

부서: 관광정책과

정책: 행정운영경비(관광정책과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 관광시설담당

13,500

* 관광마케팅담당

13,500

* 위생관리담당

18,000

* 해수욕장 담당

13,500

25,000원 * 3인 * 15일 * 12월

25,000원 * 3인 * 15일 * 12월

25,000원 * 4인 * 15일 * 12월

25,000원 * 3인 * 15일 * 12월

203 업무추진비 8,220 4,200 4,020

03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000

○ 관광발전 업무 추진 3,0003,000,000원 * 1년액

04 부서운영업무추진비 5,220 4,200 1,020

○ 30인 이상 5,220435,000원 * 12월

- 169 -