RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPerangkat Daerah),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kewajiban
tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses
perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan
yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud
meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan
Tahunan. Tahapan selanjutnya setelah Pemerintah Daerah menyusun
dokumen perencanaan tersebut kemudian harus ditindaklanjuti penyusunan
perencanaan pada Perangkat Daerah (Perangkat Daerah). Kewajiban adalah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
(RENJA).
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul juga berkewajiban
menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021
dan Rencana Kerja Tahun 2018 sesuai dengan Surat Edaran Bupati
Gunungkidul Nomor 050/2470 tertanggal 13 Juni 2017 perihal Pedoman
Penyempurnaan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Penyusunan Rencana Kerja ini harus berpedoman pada visi dan misi Kepala
Daerah.
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah memuat beberapa
tahapan, antara lain :
1. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :
a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.
2. Keterkaitan dokumen perencanaan
a. Renja Perangkat Daerah dengan RKPerangkat Daerah;
2
RKperangkat Daerah menjadi acuan dalam perumusan program,
kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Perangkat Daerah
disesuaikan dengan Program Prioritas RK Perangkat Daerah.
b. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan
maju berdasarkan program prioritas Perangkat Daerah.
c. Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian Dan Lembaga dan
Perangkat Daerah Provinsi.
Renja Perangkat Daerah memperhatikan program dan kegiatan Renja
Kementerian Dan Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi.
3. Tindak lanjut proses penyusunan RAPBD
Setelah Renja Perangkat Daerah ini terbentuk kemudian dapat diolah lagi
untuk penentuan pagu indikatif dalam penyusunan RAPBD kabupaten.
Dalam berjalannya waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemenrintahan Daerah, berimplikasi pada perubahan
urusan pemerintahan daerah yang selanjutnya diikuti dengan perubahan
susunan organisasi perangkat daerah. Berkaitan dengan itu Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut untuk Satuan Kerja Perangkat
Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga
Berencana mengalami perubahan organisasi, yakni menjadi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam organisasi perangkat daerah yang
baru tersebut maka urusan, tugas dan fungsi mengalami perubahan sehingga
dokumen perencanaan yang telah dibuat menjadi tidak sesuai lagi karena
dokumen perencanaan telah dibuat memakai dasar urusan dan susunan
perangkat daerah yang lama.
Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan
perubahan dan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018 sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul.
3
1.2. Landasan Hukum
Landasan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Gunungkidul adalah :
1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
a. Sebagai pedoman untuk merealisasikan sasaran RPJMD Perangkat Daerah
terutama terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat di desa,
pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta
keluarga berencana melalui penentuan target kinerja serta prioritas
program dan kegiatan jangka 1 (satu) tahun;
b. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana APBD pada tahun 2018 dengan
susunan organisasi perangkat daerah yang baru; dan
c. Sebagai salah satu dasar pembinaan dan pengendalian program/kegiatan
Tahun 2018.
1.3.2.Tujuan
4.1. Meningkatkan kualitas perencanaan periode 1 (satu) tahun organisasi
perangkat daerah yang baru agar selaras dengan kaidah perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah.
4.2. Mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan.
4.3. Mempermudah pengendalian dan pembinaan program/kegiatan jangka
menengah serta program/kegiatan tahunan organisasi perangkat daerah
yang baru.
4.4. Untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPerangkat Daerah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
5
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
4.1. Catatan Penting
4.2. Kaidah Pelaksanaan
4.3. Rencana Tindak Lanjut
6
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masrayakat dan Desa (DP3AKBPM&D)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun. Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih
banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik
dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka
semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata
lain, apabila program/kegiatan yang penyerapannya keuangan dan fisiknya 100%
atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil.
Untuk saat ini disamping pencapaian fisik dan keuangan juga dilihat sejauhmana
tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar
seperti yang diharapkan.
DP3AKBPM&D sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai komitmen untuk berusaha
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan
berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan
begitu pula dengan capaian target di Renstra. Meskipun demikian, dalam
pelaksanaannya masih ada program/kegiatan yang belum bisa mencapai target
sesuai yang telah ditetapkan, yaitu pada Program Perlindungan Perempuan, Anak
dan Pengarusutamaan Gender, hal tersebut disebabkan keterbatasan personil
SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran yang belum mencukupi, dan Korban yang
tidak kooperatif. Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AKBPM&D. Untuk
mengukur kajian capaian target di tahun 2016 dilaksanakan dengan melihat dari
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk
Perangkat Daerah melalui aplikasi E-Monev yang ada di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DP3AKBPM&D
Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.1 sebagai berikut :
7
8
9
10
11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Uraian kinerja pelayanan DP3AKBPM&D yang berkaitan dengan Indikator
Standar Pelayanan Minimal dan MDGs di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Standar Pelayanan Minimal di bidang KB, Kegiatan yang masuk dalam Standar
Pelayanan Minimal bidang Pemberdayaan Perempuan adalah Standar Pelayanan
Minimal (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan yang terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar
dengan 8 (delapan) indikator. Ada 2 (dua) jenis pelayanan yang diampu oleh
Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan indikatornya yaitu :
1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak, jenis indikator utama : cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan
terpadu.
2. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan,
jenis indikator utama : cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak.
Sedangkan pelayanan yang diampu oleh Perangkat Daerah dan instansi
vertikal terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (Standar Pelayanan Minimal)
Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah ada
3 layanan lain yaitu:
1. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, indikator
utama : cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu
tatalaksana Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (KtP/A) dan Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Kesehatan Terpadu (PKT) di Rumah Sakit.
Jenis pelayanan ini diampu oleh Dinas kesehatan.
2. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, jenis indikator
: cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu. Jenis pelayanan ini diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi.
3. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan, jenis indikator : cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan
anak korban kekerasan. Jenis pelayanan ini diampu oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
12
Untuk Bidang Keluarga Berencana terdiri dari 3 jenis Standar Pelayanan
Minimal dan 9 indikatornya yaitu:
1. Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, dengan indikator : Cakupan PUS ( Pasangan Usia Subur ) yang
isterinya dibawah usia 20 tahun. Juga indikator Cakupan PUS yang ingin ber
KB tidak terpenuhi (Unmet Need ) dengan penjelasan bahwa pengertian yang
masih aktif adalah PUS yang masih menstruasi walaupun umurnya 49
tahun. Cakupan anggota (BKB) Bina Keluarga Balita, Cakupan PUS peserta
KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang
ber KB, Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB). Ratio Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dengan indicator : Cakupan
penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat 30% setiap tahun.
3. Penyediaan informasi data mikro, dengan indikator : Cakupan penyediaan
informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap
tahunnya.
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Standar
Pelayanan Minimal dan MDGs dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut :
13
14
15
16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Perangkat Daerah
Yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah
adalah kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi DP3AKBPM&D pada Tahun 2016 antara lain :
a. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km2 merupakan kabupaten
terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kondisi
geomorfologi yang bervariasi memberikan peluang investasi yang bervariasi
pula sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing.
b. Penambahan jumlah Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari
tahun ke tahun menunjukkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan
masyarakat.
c. Akan ada peralihan status kepegawaian dari Penyuluh Keluarga Berencana
(PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dimana dari
status kepegawaian daerah akan kembali menjadi pegawai pusat.
d. Masih belum optimalnya pedoman dari Pusat dalam penyusunan
perencanaan sehingga masih banyak terjadi perubahan di tengah-tengah
pelaksanaan program.
e. Kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas untuk memenuhi
tuntutan kebutuhan masyarakat.
f. Semakin baik peran serta masyarakat dalam proses perumusan,
pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.
g. Efek dari kebijakan pemilukada secara serentak sehingga untuk tahun
2016 ini pembuatan dokumen perencanaan dilaksanakan secara simultan.
h. Alokasi dana yang langsung ke Desa sudah semakin besar.
Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan
tantangan yang dihadapi DP3AKBPM&D dalam meningkatkan kinerja
pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tinjauan
eksternal ini tidak dapat diPagu Indikatif Sektoralahkan dari posisi
DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul baik dalam lingkup pemerintahan
daerah kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat kementerian. Posisi
DP3AKBPM&D dalam konteks pemerintahan daerah sangat potensial untuk
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan urusan
bersama bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
17
Berdasarkan analisis diatas dan kondisi riil saat ini dapat disimpulkan faktor-
faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi DP3AKBPM&D Kabupaten
Gunungkidul dalam meningkatkan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :
a. Peluang.
1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya.
2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
3. Pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi desa yang
diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan
pengelolaan program pemberdayaan masyarakat
5. Adanya program-program terpadu dari pusat dan provinsi secara lintas
sektor.
6. Wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau 46 % dari total
wilayah Provinsi DIY sehingga mempunyai potensi kekurangan untuk
pengembangan wilayah yang memadai.
7. Adanya budaya gotong royong di mkasyarakat sehingga menunjang
pemberdayaan dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelestarian hasil
pembangunan di desa.
8. Masih banyak potensi masyarakat yang ada di masyarakat, yang perlu
kreativitas untuk mengali sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
9. Potensi dukungan penduduk perempuan dalam upaya pencapaian
sasaran penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan
yang ditandai dengan sex rasio penduduk Kabupaten Gunungkidul
adalah 93,69 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 6,31 persen lebih
sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
10. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang belum sesuai
dengan yang diharapkan sehingga masih perlu ditingkatkan.
11. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan
capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat
secara signifikan, sehingga kesejahteraan anak, perlindungan anak,
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih terus untuk
diupayakan.
18
12. Proporsi perempuan pada jabatan struktural, jabatan publik, anggota
legislatif hingga pengusaha skala besar sudah meningkat, namun
demikian kompetensi dan rasio perbandingan perempuan terhadap laki-
laki masih perlu dioptimalkan.
13. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi
mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan
menyelenggarakan program KB Nasional.
14. Telah terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta
Peraturan Teknis Operasionalnya.
15. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung program KB
Nasional
16. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem
Informasi Keluarga
b. Ancaman
1. Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan
yang semakin besar kepada pemerintah pusat
2. Sarana dan prasarana daerah yang belum dapat berkompetisi dalam
lingkup regional.
3. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa, longsor
dan angin puting beliung. Juga masih belum teratasinya permasalahan
kekeringan di musim kemarau.
4. Persaingan antar daerah yang semakin meningkat.
5. Pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial yang tidak
terbatas.
6. Pemahaman kenyakinan yang mempengaruhi ketidakikutsertaan ber-
keluarga berencana.
7. Dana Desa yang sudah besar dalam pelaksanaannya belum bisa
berjalan optimal.
Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas, kemudian diidentifikasi
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki DP3AKBPM&D Kabupaten
Gunungkidul sabagai berikut :
a. Kekuatan.
1. Aparatur pemerintah yang cukup memadai baik dari aspek kualitas dan
menguasai bidang tugasnya.
2. Suasana interaksi lingkungan kerja kondusif.
19
3. Adanya Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta tugas
pokok dan fungsi BPMPKB dan terdapat uraian tugas dari penjabaran
tugas pokok dan fungsi.
4. Semangat kerja yang cukup baik.
5. Adanya komitmen dari aparat/pegawai BPMPKB dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi yang akan menguatkan etos kerja.
6. Kondisi gedung kantor yang sudah semakin representatif.
7. Sudah adanya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan.
8. Adanya moto jumlah anak ideal “2 (dua) anak cukup”.
9. Sudah tersusunnya Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan rincian dana desa untuk Tahun 2016.
10. Sudah terbitnya SK Bupati tentang penyaluran tahap pertama (60%)
dana desa Tahun 2016.
b. Kelemahan
1. Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal.
2. Belum adanya regenerasi aparatur pemerintah akibat kebijakan
moratorium PNS.
3. Belum optimalnya penataan personil sesuai kompetensi yang dimiliki.
4. Sarana dan prasarana belum memadai.
5. Keterlambatan terbitnya Permendes, PDT & Transmigrasi beserta
Permenkeu (PMK) sehingga berpengaruh terhadap penyusunan Perbup
Dana Desa.
6. Perubahan rincian dan perubahan tahapan penyaluran Dana Desa yang
mengakibatkan terlambatnya penyusunan Peraturan Bupati tentang
Dana Desa.
7. Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa baru disusul munculnya
Permendes, PDT, Transmigrasi tentang penggunaan Dana Desa yang
berakibat kegiatan tidak sesuai baik waktu dan anggaran.
Berdasarkan analisa tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan isu
strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAKBPMD,
antara lain :
1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan serta pelestarian hasil pembangunan di desa
belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan.
2. Potensi masyarakat belum digali dan dikelola secara maksimal, sehingga
belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara signifikan.
20
3. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang belum sesuai
dengan yang diharapkan sehingga masih perlu ditingkatkan.
4. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan
capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat
secara signifikan, sehingga kesejahteraan anak, perlindungan anak,
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih terus untuk
diupayakan.
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana
sudah baik, namun masih perlu dioptimalkan
6. Akses dan kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan
7. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat
Daerah dalam rangka good governance.
8. Masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki.
Rata-rata lamanya sekolah pada perempuan lebih rendah daripada laki-
laki.
9. Masih tingginya angka kematian ibu. Prevalensi anemia pada ibu hamil
masih tinggi.
10. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD.
11. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam jabatan publik dapat
dilihat dari rendahnya persentase perempuan PNS yang menjabat
sebagai Eselon II, III, IV.
12. Masih banyak peraturan perundang-undangan serta pelaksanaanya
yang bias gender dan diskriminasi terhadap perempuan, seperti KUHP,
undang-undang kesehatan.
13. Para penegak hukum belum sepenuhnya paham mengenai HAM
perempuan.
14. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi, sebagian besar adalah
perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga, janda dan lanjut
usia.
15. Belum digunakannya data pembangunan yang terpilah menurut jenis
kelamin, sehingga kajian dalam mengatasi masalah-masalah belum
optimal.
16. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di
Kabupaten Gunungkidul.
21
17. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus
kekerasan terhadap perempuan adan anak.
18. Kurangnya tenaga terlatih dalam pembayaran dan pendampingan
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
19. Minimnya lembaga bantuan hukum di Kabupaten Gunungkidul yang
memberikan layanan hukum secara gratis kepada korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
20. Masih minimnya tenaga psikologi yang membantu menangani masalah
traumatis korban kekerasan.
21. Masih perlu kerja keras dari para pelaksana kegiatan terkait dana desa
untuk dapat melaksanakan Undang-Undang Desa sebagaimana yang
diharapkan.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi DPPPAKBPMD yang meliputi tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga
berencana diantaranya :
1. Kemandirian masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan,
pelaksanaan kegiatan serta pelestarian hasil pembangunan di desa
masih rendah.
2. Belum tercapainya upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat.
3. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang masih rendah.
4. Penyelesaian kasus dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan
anak belum optimal.
5. Akses dan kualitas pelayanan KB belum optimal.
Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu :
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi dan pelestarian pembangunan serta pelestarian
hasil pembangunan di desa masih rendah.
2. Turunnya Permendes PDT & Transmigrasi yang terkait petunjuk teknis
Dana Desa perlu pemahaman di tingkat daerah dan desa.
3. Potensi ekonomi masyarakat belum digali dan dikelola secara maksimal.
22
4. Tingkat partisipasi perempuan dalam upaya pencapaian kesetaraan dan
keadilan gender di segala bidang masih rendah.
5. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan
capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat
secara signifikan.
6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana
kurang maksimal dan perlu komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
yang berkelanjutan.
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional (Standar Pelayanan Minimal
dan MDGs/Millenium Development Goals)
Untuk mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul terkait dengan
tugas pokok fungsi DP3AKBPM&D, berikut dijabarkan secara rinci kedua
hal tersebut yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang
fisik, bidang pemberdayaan perempuan, bidang keluarga berencana, dan
bidang pemerintahan. Gambaran kondisi dan permasalahan ini selanjutnya
dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan arah kebijakan
pembangunan, strategi, dan program kegiatan.
a. Kondisi Saat Ini.
1. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
2. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
3. Masih tingginya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
4. Masih tingginya kasus perdagangan anak dan perempuan.
5. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
6. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
7. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan
produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.
8. Kondisi sebagian jalan masih belum sempurna khususnya jalan
kabupaten dan desa.
9. Belum seluruh kecamatan terjangkau trayek angkutan umum.
10. Masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan
urusan pemerintahan.
11. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur daerah.
12. Belum efektifnya pengawasan melekat.
13. Kecenderungan dari tahun ke tahun meningkat dalam pelanggaran
disiplin aparatur daerah.
23
14. Masih tingginya angka kelahiran oleh perempuan dibawah usia 20
tahun.
15. Perlunya pengetahuan terkait dampak kependudukan dan Keluarga
Berencana.
b. Permasalahan
1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
2. Masih tingginya angka Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian
Bayi.
3. Tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan.
4. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan
kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
5. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum
memadai.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif.
7. Kualitas sumber daya manusia Pemerintah belum merata, hal ini
dilihat dari jenjang pendidikan yang ada tingkat SLTA masih
mendominasi.
8. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS
belum maksimal.
9. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.
10. Kesadaran terhadap norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
belum optimal
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut telah dirumuskan
misi, tujuan (grand strategy) dan sasaran pembangunan jangka panjang
yang sekaligus merupakan tujuan dan sasaran yang harus diemban dan
diwujudkan oleh DP3AKBPMD tahun 2016 – 2021, antara lain :
c. Misi
1. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance).
2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya
saing.
d. Grand Strategy.
1. Membangun infrastruktur yang handal.
2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan
perekonomian daerah secara lestari.
24
3. Mengembangkan SDM yang terampil, profesional, berintegritas,
religius, dan peduli.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
dan bebas dari KKN.
e. Sasaran.
1. Harapan hidup masyarakat meningkat.
2. Harapan lama sekolah penduduk meningkat.
3. Jumlah penduduk miskin menurun.
4. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat.
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat.
6. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan
menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang
akurat.
8. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
9. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam
melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.
10. Pasangan usia subur mengikuti program kependudukan dan
keluarga berencana.
11. Dana Desa dapat teralisasi secara optimal.
2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah
a. Tantangan.
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan program KB terutama di
tingkat kabupaten/kota.
2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas
KB (PPLKB)di tingkat kecamatan dan petugas lapangan KB (PLKB)
di tingkat kelurahan/desa.
3. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga
lapangan merata.
4. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program
KB di kabupaten/kota yang kurang memadai.
5. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini
lapangan.
6. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan
kependudukan dan KB baik di pusat maupun di daerah.
25
7. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap perempuan dan anak
korban kekerasan.
8. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa
b. Peluang.
1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka
BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian
penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional
2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan
kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya
revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional
dalam RPJMN 2010-2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjelas pembagian
kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan
Kabupaten/Kota.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukungan
program KB Nasional.
5. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan.
6. Telah terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
beserta Peraturan Teknis Operasionalnya.
7. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal rencana kerja
Pembangunan Daerah (RK Perangkat Daerah) tahun 2018 merupakan
rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari
para pemangku kepentingan (stakeholders). Rancangan awal RK Perangkat
Daerah yang terdiri dari rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah
termasuk DP3AKBPM&D, dalam perkembangannya rancangan awal tersebut
mengalami beberapa perubahan dengan adanya Pagu Indikatif Sektoral dan
Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan. Beberapa perubahan dimaksud dapat
digambarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :
34
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan antara lain sebagai
berikut:
1. Melalui usulan dari bawah lewat musrendus, musrendes, musrebang
kecamatan dan musrenbang kabupaten.
2. Melalui proposal dari masyarakat/organisasi kemasyarakatan, PKK yang
masuk ke DP3AKBPM&D.
3. Berdasarkan koordinasi dari forum pencegahan dan penanganan korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak, tim pembina peningkatan peran
wanita menuju keluarga sehat, pokja gugus tugas/pencegahan tindak
pidana perdagangan anak.
4. Berdasarkan usulan dari dinas terkait.
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun
2018 sebagaimana dalam tabel 2.4
36
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.1.1. Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri
Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan,
Kementerian Dalam Negeri menetapkan 13 (tiga belas) program strategik
terbagi atas 8 (delapan) program utama dan 5 (lima) program penunjang,
meliputi:
a. Program Utama
1. Program Penguatan Integrasi nasional
2. Program Pengembangan Manajemen Perlindungan dan Ketentraman
Masyarakat, serta Ketertiban Umum
3. Program Fasilitas dan Pemantapan Implementasi Kebijakan
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
4. Program Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pengembangan kelembagaan dan sistem politik demokratis
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan
Kemiskinan
7. Program Pembinaan Pembangunan daerah dan Wilayah
8. Program Pengembangan dan Pembinaan administrasi Kependudukan
b. Program Penunjang
1. Program Pengembangan Kerjasama Internasional;
2. Program Pembinaan dan Penegakan Hukum serta Peningkatan
Kepemerintahan yang Baik;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Politik
Dalam Negeri;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Program Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Konservasi Lingkungan.
3.1.2 Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Isu Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak :
1. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai
bidang pembangunan.
37
2. Pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak
kekerasan belum optimal.
3. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta
masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan.
4. Rendahnya kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
anak
5. Belum terwujudnya perlindungan anak dari segala bentuk
perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan
diskriminasi.
6. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta
masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.
3.1.3 Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
a. Potensi BKKBN :
1. Reputasi dan pengalaman dalam pengendalian penduduk melalui
program KB.
2. Keberadaan Pusdiklat dan penelitian pembangunan kependudukan
dan KB yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan
dan mitra kerja.
3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai
4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah serta
non pemerintah.
5. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan kependudukan
dan KB yang mengharuskan menerapkan manajemen pelayanan
prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem
pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
6. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal.
b. Permasalahan.
1. Kesenjangan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur BKKBN.
2. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat yang
kurang memadai.
3. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat
kepada kabupaten /kota dalam pelaksanaan program KB tidak
optimal.
c. Tantangan.
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan program KB terutama di
tingkat kabupaten/kota.
38
2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas
KB (PPLKB) di tingkat kecamatan dan petugas lapangan KB (PLKB) di
tingkat kelurahan/desa.
3. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga
lapangan merata.
4. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program
KB di kabupaten/kota yang kurang memadai.
5. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini lapangan.
6. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan kependudukan
dan KB baik di pusat maupun di daerah.
d. Peluang
1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka
BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk
dan menyelenggarakan program KB Nasional.
2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan
kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya
revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam
RPJMN 2010-2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjelas pembagian
kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan
Kabupaten/Kota.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukungan
program KB Nasional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan
misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan. Visi dan Misi.
Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat
dicapai.
Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2025 dan Rencana
Stratgis BPMPKB/DPPPAKBPMD Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan
sasaran sebagai berikut
39
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat guna pembangunan infrastruktur
pedesaan yang handal, yang meliputi 4 sasaran :
a). Memacu partisipasi masyarakat melalui evaluasi lomba desa.
b). Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun sarana prasara
pedesaan melalui pelaksanaan bulan bhakti gotong royong.
c). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui
TMMD dan Karya bakti.
d) Pemantapan data profil desa.
2. Menguatkan kelembagaan masyarakat, yang meliputi 3 sasaran :
a). Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
b). Pendampingan dan Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan.
c) Pendampingan dan Pemberdayaan Badan Kerja Sama Antar Desa.
3. Meningkatkan kapasitas usaha ekonomi masyarakat desa untuk
menggerakkan perekonomian daerah secara lestari, yang meliputi 2
sasaran:
a). Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan Pendampingan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa.
b). Pendampingan Pengelolaan Pasar Desa.
4. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam penerapan teknologi
produksi dan pengelolaan yang tepat guna, yang meliputi 2 sasaran :
a). Pendataan dan pendampingan posyantekdes
b). Pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna.
5. Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Anak, yang meliputi 3 sasaran :
a). Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Anak.
b). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
anak.
c). Peningkatan Kesejahteraan Anak.
6. Penguatan Pengarusutamaan Gender, yang meliputi 7 sasaran :
a). Pengarusutamaan genderdalam pembangunan daerah.
b) Pembinaan dan Pendampingan Desa Prima.
c). Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
d). Pendampingan Pengarusutamaan Responsif Gender (PPRG).
e). Pembinaan dan Pengembangan P2WKSS.
f). Pembinaan Organisasi Perempuan.
7. Peningkatan Penguatan Perlindungan Perempuan, yang meliputi 2
sasaran:
a). Advokasi Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan.
b). Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan.
40
8. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga
kecil bahagia sejahtera, yang meliputi 2 sasaran :
a). Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
b). Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan
reproduksi remaja
9. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang meliputi 1
sasaran:
a). Pembinaan kader kesehatan dan keluarga berencana
10.Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perkantoran dengan
memanfaatkan teknologi informasi, yang meliputi 1 sasaraan:
a). Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa administrasi perkantoran
11.Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan serta akuntabilitas kinerja yang efektif dan komperhensif, yang
meliputi 1 sasaran:
a). Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
Berikut Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel
3.1.
41
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama DP3AKBPM&D
No Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
(outcome)
Sasaran
Perangkat
Daerah
Indikator
Sasaran
Perangkat
Daerah
(outcome)
1 Sosial, Budaya,
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Harapan
Hidup
Masyarakat
Meningkat
Angka
Harapan
Hidup
1. Indeks
Pembangunan
Gender
Meningkat
2. Peserta KB aktif
meningkat
3. Pemberdayaan
masyarakat
meningkat
1.Presentase
perempuan
dan anak
korban
kekerasan
yang
mendapatkan
layanan
rehabilitasi
2.presentase
cakupan
sasaran PUS
menjadi
peserta KB
aktif
3.Presentase
cakupan desa
yang memiliki
data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
5 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Persentas
e
pemenuh
an
kebutuha
n
adminidt
rasi
perkanto
ran
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
desa meningkat
Persentase
penyusunan
LPP desa tepat
waktu
42
Nilai
Akuntabi
litas
Kinerja
Instansi
Pemerint
ah (AKIP)
Sedangkan sasaran pendukung tugas dan fungsi DP3AKBPM&D disampaikan
dalam tabel 3.2 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi DP3AKBPM&D
No Sasaran Perangkat
Daerah
Indikator Sasaran Perangkat Daerah
(outcome)
1
Kesesuaian antar
lembaga dalam
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Presentase kesesuaian program dalam
Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra
PD terhadap RPJMD
2 Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
Nilai IKM Perangkat Daerah
3 Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Meningkat
Presentase Laporan Keuangan yang
disusun tepat waktu dan akuntabel
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah
dengan sasaran Perangkat Daerah dengan tabel 3.3 sebagai berikut :
Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran PD
No Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan
Sasaran PD
Target Kinerja
Tujuan dan
Sasaran Tahun
2018
43
1 Tujuan : Peningkatan
partisipasi perempuan
dalam pembangunan
Sasaran : Indeks
Pembangunan Gender
Meningkat
Persentase Perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
rehabilitasi 88 %
2 Tujuan : Peningkatan
kualitas KB aktif dan
ketahanan keluarga
Sasaran :
Peserta KB aktif
meningkat
Persentase Cakupan
sasaran PUS menjadi
peserta KB aktif 72 %
3 Tujuan : Meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Sasaran : Pemberdayaan
masyarakat meningkat
Persentase cakupan desa
yang memiliki data dasar
keluarga dan tingkat
perkembangan desa
93,50 %
4 Tujuan : Peningkatan
akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah
Sasaran :
1. Keseuaian antar
lembaga dalam
perencanaan
pembangunan daerah
2. Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap
penyelengaaran
pelayanan public
3. Akuntabilits
pengelolaan
keuangan meningkat
4. Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan APBDesa
tepat waktu dan benar
60 %
44
Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan
tabel 3.4 sebagai berikut :
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama PD
No IKU Indikator IKU Target Kinerja
IKU
1 Indeks Pembangunan
Gender Meningkat
Persentase Perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
rehabilitasi
90 %
2 Peserta KB aktif
meningkat
Persentase Cakupan
sasaran PUS menjadi
peserta KB aktif
75 %
3 Pemberdayaan
Masyarakat meningkat
Persentase cakupan desa
yang memiliki data dasar
keluarga dan tingkat
perkembangan desa
97,01 %
4 Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan APBDesa
tepat waktu dan benar 80 %
3.3 Program dan Kegiatan
Program DP3AKBPM&D merupakan program prioritas RPJP Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah. Kelompok sasaran program dan kegiatan DP3AKBPM&D
adalah pihak yang menerima terdiri dari masyarakat meliputi kelompok
masyarakat, keluarga, perempuan, anak serta lembaga desa. Sehingga
program dan kegiatan yang ditetapkan mengacu pada ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2006.
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
45
Dalam implementasi misi sebagai upaya terwujudnya visi Kabupaten
Gunungkidul diarahkan pada sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu bagian dari agenda
Pemerintah Indonesia sejalan dengan mandat Pembukaan UUD 1945.
Peningkatan kesejahteraan umum tidak hanya diterjemahkan sebagai
perhatian penuh pada pembangunan perkotaan, tetapi juga pemerataan
kepada seluruh warga bangsa dengan cara meningkatkan pembangunan
perdesaan. Terkait dengan upaya ini, Pemerintah melalui Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang dan kesepakatan
dalam MDGs.
Berkaitan upaya penanggulangan kemiskinan terutama di perdesaan,
telah diupayakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain :
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan telah dibentuknya
Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) untuk melestarikan hasil-hasil
program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai
penyempurnaan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan
(PPK).
2. Bidang Pemberdayaan Desa yaitu dengan berlakunya Undang-Undang
tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana
Desa (ADD) diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, sesuai yang tertuang dalam Bab II
Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan
dengan SPM dan Millenium Development Goals yang kedepan
bertujuan dalam peningkatan kemiskinan dan peningkatan kesehatan
maka dengan memberdayakan kelompok perempuan untuk bisa maju
dan mandiri dalam membantu menopang kehidupan keluarga untuk
menuju hidup yang sejahtera.
4. Bidang Keluarga Berencana, dengan pembinaan kader kesehatan dan
penyediaan alat KB bagi keluarga miskin diharapkan akan ada
kesadaran untuk ber-KB baik untuk wanita maupun pria di seluruh
Kabupaten Gunungkidul dan dengan keberhasilan ber-KB juga akan
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Perdesaan.
46
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Jumah program dan kegiatan selalu mengacu sesuai yang dijabarkan
lewat Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, jumlah program
ada 15, sedangkan jumlah kegiatan ada 63. Untuk program
peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan
kegiatan evaluasi lomba desa dilaksanakan di 18 desa se Kabupaten
Gunungkidul, untuk kegiatan TMMD dialokasikan 2 desa dan Karya
Bakti TNI 4 desa.
Untuk bidang Keluarga Berencana, berlokasi di 18 kecamatan dan 144
desa dengan sasaran keluarga miskin. Dan untuk bidang
Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan pembinaan di bidang
kesehatan (kegiatan Gerakan Sayang Ibu, Kecamatan Sayang Ibu),
bidang ekonomi sosial (desa Prima, P2WKSS). Rencana Program dan
Kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp3.300.000.000,00
dari APBD Kabupaten.
Program lintas Perangkat Daerah merupakan program yang
dilaksanakan DP3AKBPM&D dengan melibatkan Perangkat Daerah lain. Pada
rencana tahun 2018 program ini meliputi :
1. Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Pengembangan Otonomi Desa
3. Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender
4. Program Pembinaan keluarga berencana dan sejahtera
Sasaran dan program/kegiatan DP3AKBPM&D tahun 2018 disajikan
dalam tabel 3.5 berikut:
Tabel 3.5
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1 Indeks Pembangunan
Gender Meningkat
Program : Perlindungan Perempuan, Anak, dan
Pengarusutamaan Gender
Kegiatan : Perlindungan Perempuan dan
Pemenuhan Hak Anak.
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender
2 Peserta KB aktif meningkat Program : Pembinaan Keluarga Berencana dan
Sejahtera
Kegiatan : Pengembangan kelembagaan dan
Pembinaan keluarga sejahtera
Kegiatan : Promosi, konseling, dan pelayanan
47
keluarga berencana
3
4
Pemberdayaan masyarakat
meningkat
Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan desa
meningkat
Program : Peningkatan Partisipasi dan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan : Pembinaan kelembagaan masyarakat
desa
Kegiatan : Pembinaan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Kegiatan : Pembinaan lembaga ekonomi pedesaan
Program : Pengembangan Otonomi Desa
Kegiatan : Pembinaan pengelolaan kekayaan
Kegiatan : Pembinaan administrasi dan perangkat
desa
Kegiatan : Pembinaan pengelolaan keuangan desa
5 Kesesuaian antar lembaga
dalam dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kegiatan : Perencanaan kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
Kegiatan : Pengelolaan data dan sistem informasi
Perangkat Daerah
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Kegiatan : Penyelenggaraan pelayanan publik
Kegiatan : Implementasi, Evaluasi, dan pelaporan
pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
6 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan
koordinasi
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kegiatan : Pengadaan/pembangunan sarana dan
prasarana perkantoran
Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
Program : Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Kegiatan : Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan
48
pengelolaan kepegawaian Perangkat
Daerah
Kegiatan : Pengembangan kapasitas aparatur
Kegiatan : Penilaian angka kredit tenaga
fungsional Perangkat Daerah
7 Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Meningkat
Program : Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan
Perangkat Daerah
Untuk rencana program kegiatan tahun 2018 DP3AKBPM&D telah mengakomodir
usulan dari bawah melalui musrenbang kecamatan, usulan tersebut diteruskan ke
jenjang musrenbang kabupaten dalam penyusunan program prioritas pembangunan
dan perhitungan pagu indikatif wilayah kecamatan, dan telah diterbitkannya
Peraturan Bupati Gunungkidul Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu
Indikatif Wilayah Kecamatan dan penyusunan program pembangunan prioritas.
Rekapitulasi program dan kegiatan DP3AKBPM&D tahun 2018
berdasarkan prioritas pembangunan disajikan dalam tabel 3.6 berikut:
Tabel 3.6
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2018
No Prioritas
Pembangunan
Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp )
Ket
1 Ekonomi dan
Pariwisata
2 Sosial, Budaya,
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Program : Perlindungan
Perempuan, Anak,
dan
Pengarusutamaan
Gender
Kegiatan : Perlindungan
Perempuan dan
Pemenuhan Hak
Anak.
Kegiatan : Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaan
Gender
641.200.000
49
Program : Pembinaan Keluarga
Berencana dan
Sejahtera
Kegiatan : Pengembangan
kelembagaan dan
Pembinaan keluarga
sejahtera
Kegiatan : Promosi, konseling,
dan pelayanan
keluarga berencana
Program : Peningkatan
Partisipasi dan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
Kegiatan : Pembinaan
kelembagaan
masyarakat desa
Kegiatan : Pembinaan partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Kegiatan : Pembinaan lembaga
ekonomi pedesaan
Program : Pengembangan
Otonomi Desa
Kegiatan : Pembinaan
pengelolaan kekayaan
Kegiatan : Pembinaan
administrasi dan
perangkat desa
Kegiatan : Pembinaan
pengelolaan keuangan
desa
1.043.000.000
954.500.000
2.111.262.500
3
Infrastruktur
Pengembangan
Wilayah dan Tata
Ruang
50
4 Ketahanan Pangan,
lingkungan hidup
dan pengelolaan
Bencana
5 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan Publik
Program : Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Kegiatan : Perencanaan kinerja
Perangkat Daerah
Kegiatan : Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Kegiatan : Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
Program : Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Kegiatan : Penyelenggaraan
pelayanan publik
Kegiatan : Implementasi,
Evaluasi, dan
pelaporan pencapaian
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Program : Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan rapat-
rapat, konsultasi, dan
koordinasi
Program : Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Kegiatan :
Pengadaan/pembang
unan sarana dan
prasarana
24.485.000
4.287.500
253.930.000
326.600.000
51
perkantoran
Kegiatan :
Pemeliharaan/rehabili
tasi sarana dan
prasarana
perkantoran
Program : Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Kegiatan : Penyelenggaraan
ketatalaksanaan dan
pengelolaan
kepegawaian
Perangkat Daerah
Kegiatan : Pengembangan
kapasitas aparatur
Kegiatan : Penilaian angka kredit
tenaga fungsional
Perangkat Daerah
Program : Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kegiatan : Penyusunan laporan
keuangan Perangkat
Daerah
14.000.000
58.050.000
Usulan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 (Non DAK Fisik) dapat dilihat dalam tabel 3.7
sebagai berikut :
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Usulan rencana program dan kegiatan tahun 2018 untuk DAK Fisik dapat dilihat
dalam tabel 3.8 sebagai berikut :
64
66
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan kebijakan program dan
kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2018 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
1. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau
pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan
dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan, Musrenbang tingkat
Kecamatan hingga Forum Gabungan PD.
2. Rencana Kegiatan Pilihan Kepala Desa Serentak belum terakomodir karena
terkendala pagu indikatif yang tersedia. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan
apabila ada penambahan pagu indikatif PD.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci
sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan
dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan
daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku
pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan
atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,
kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus
dikedepankan.
66
c. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang
telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan
dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian
antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan
tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja
ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun Anggaran 2018.
Wonosari, 2017
KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SUJOKO, S.Sos, M.Si.
NIP. 196010117 198903 1 004
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Perkiraan realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Peningkatan
Pelayanan Publik
Persentase kesesuaian
program dalam renja PD
terhadap RKPD dan
Renstra PD terhadap
RPJMD
100%
100 100 100 100 100 100
Keg. Perencanaan
Kinerja Perangkat
daerah
Dokumen Renja dan
evaluasi, forum PD 1 dokumen
1 1 100 1 1 100
Keg. Evaluasi kinerja
PD
Dokumen LKjIP 1 dokumen
1 1 100 1 1 100
Keg. Pengelolaan data
dan sistem informasi
PD
Dokumen informasi PD 1 dokumen
1 1 100 1 1 100
Keg. Evaluasi dan
pelaporan pencapaian
standar pelayanan
minimal (SPM)
Dokumen SPM 1 dokumen
1 1 100 1 1 100
Program Peningkatan
Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 78,07
78,07 76,95 98,57 78,5 78 99,36
Keg. Penyusunan
standar pelayanan
publik
Dokumen RTP/Rencana
Tindak Lanjut 1 dokumen1 1 100 1 1 100
Keg. Penyelenggaraan
pelayanan publik
Dokumen monev PMPRB
1 dokumen
1 1 100 1 1 100
Target
program/kegiatan
Renja PD tahun
berjalan (Tahun
2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renja PD tahun
2017Catatan
TABEL 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPPPAKBPMD Tahun 2016
Kabupaten Gunungkidul
KODE
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Capaian kinerja
RENSTRA PD Tahun
2021 (akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran 100%
100 100 100 100 100 100
Program Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan sarana
Prasarana Aparatur 90%
90 90 100 100 100 100
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
PNS/aparatur sipil taat
aturan 100%
100 100 100 100 100 100
Pengadaan pakaian
dinas/khusus
jumlah pakaian dinas
khusus hari tertentu
tersedia115 orang
115 115 100 115 115 100
Keg. Penatalaksanaan
kepegawaian PD
Hak dan kewajiban
pegawai dapat
terlaksana sesuai
ketentuan
100%
100 100 100 100 100 100
Keg. Pengembangan
kapasitas aparatur
Kinerja aparatur
semakin optimal
90%
Keg. Penilaian angka
kredit tenaga
fungsional PD
Kenaikan pangkat dapat
berjalan dengan lancar100%
100 100 100 100 100 100
Program
PeningkatanKualitas
Pelaporan Keuangan
Persentase laporan
keuangan yang disusun
tepat waktu dan
akuntabel100%
100 100 100 100 100 100
Program
Perlindungan
Perempuan, Anak dan
Pengaurutamaan
Gender
Persentase perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
rehabilitasi
87,50%
87,5 85 97,14 88 88 100
Keg. Perlindungan
perempuan dan
pemenuhan anak
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi
kesejahteraan dan
perlindungan anak180 orang
180 180 100 180 180 100
Keg. Pemberdayaan
perempuan dan
pengaurutamaan
gender
Jumlah SDM terlatih
pengasuhan anak
berperspektif gender
20 orang
20 20 100 20 20 100
Program Pembinaan
Keluarga Berencana
dan Sejahtera
Persentase cakupan
sasaran PUS menjadi
peserta KB aktif 70,00%
70 70 100 71 71 100
Keg. Pelayanan
Keluarga Berencana
dan pembinaan
keluarga sejahtera
Jumlah peserta KB aktif
13.500 orang
13500 13500 100 13600 13600 100
Keg. Promosi dan
konseling keluarga
berencana
Jumlah kader KB dan
Kader pendukung yang
dibina
4.030 PPKBD
4030 4030 100 4000 4000 100
Jumlah kader UPPKS dan
Bina Keluarga Sejahtera
yang di fasilitasi
594 orang
594 594 100 600 600 100
Program Peningkatan
Partisipasi dan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
Persentase cakupan
desa yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat perekembangan
desa
90.09%
90,09 90,09 100 93,5 93,5 100
Keg. Pembinaan
partisipasi masyarakat
dalam membangun
desa
Jumlah desa yang
mengikuti perlombaan
desa 18
18 18 100 18 18 100
Jumlah Desa yang
terfasilitasi
TMMD/Karya Bhakti
4 Desa
4 4 100 4 4 100
Jumlah desa yang telah
menyusun profil desa
secara online
50 Desa
50 50 100 58 58 100
Frekuensi pencanangan
BBGRM tingkat
kabupaten di desa
berprestasi1
1 1 100 1 1 100
Keg. Pembinaan
kelembagaan
masyarakat desa
Evaluasi kegiatan
kelembagaan LPMD,
LPMP, RW, Posyandu,
Pokjanal PKK
18 kecamatan
18 18 100 18 18 100
Jumlah BKAD yang
dibina
1818 18 100 18 18 100
Keg. Pembinaan
lembaga ekonomi
perdesaan
Jumlah BUMDesa yang
aktif 30
30 30 100 35 35 100
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A IKU (Indikator Kinerja Utama)
1 Persentase kesesuaian program dalam Renja
DP3AKBPMD terhadap RKPD dan Renstra BPMPKB /
DP3AKBPMD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Nilai IKM BPMPKB/DP3AKBPMD 80% 78,50% 78,50% 79% 79,50% 80% 78,07 78,25% 78,50% 78,50%
3 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
aparatur
95% 90% 90% 90% 90%
5 Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat
waktu dan akuntabel
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Persentase perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan rehabilitasi
90% 87,50% 88% 88,50% 89% 90% 87.5% 87,50% 87,50% 88%
8 Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta
KB aktif
75% 71% 72% 73% 74% 75% 70% 71% 71% 72%
9 Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar
keluarga dan tingkat perkembangan desa
97,01% 91,10% 93,50% 95% 96,35% 97.01% 90.09% 91,10% 91,10% 93,50%
B SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan
1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di unit pel ayanan terpadu
100% 55 46 50 54 50 40 22 55 50
2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan bantuan hukum
100% 20 23 25 27 25 15 11 20 20
C SPM Bidang Keluarga Berencana
1 Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun 100% 1,90% 1,50% 1,45% 1,40% 1,80% 1,78% 1,45% 1,90% 1,80%
2 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 100% 81,90% 81,60% 81,65% 81,70% 81,90% 82,54% 81,65% 81,90% 81,90%
3 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak tidak terpenuhi
( Unmet Need )
100% 8,54% 7,00% 6,51% 6,50% 6,50% 7,07% 6,51% 8,54% 6,50%
Catatan
Analisis
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKBPM&D
Kabupaten Gunungkidul
Angka/Nilai
Target/Standard
(IKU, SPM, IKK)
Indikator (IKU, SPM, IKK)
Proyeksi Capaian
Tahun
2018
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2017
Target Renstra DP3AKBPMD
Tahun
2017
Realisasi capaian
Tahun
2016
Tahun
2020
Tahun
2021Tahun 2015
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Cakupan Anggota Bina keluarga Balita (BKB) 100% 92,80% 92,86% 92,90% 92,95% 92,78% 83,61% 82,79% 92,80% 92,78%
5 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber KB
100% 91,50% 91,47% 91,54% 91,60% 91,32% 92.4% 91,4% 91,50% 91,50%
6 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKP) 100% 72 PKB 72 PKB 72 PKB 72 PKB 72 PKB 47 PKB 64 PKB 72 PKB 72 PKB
D MDGs (Milenium Development Goals)
I Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
Keluarga Berencana
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
III Mendorong Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan PerempuanRasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di
tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang
diukur melalui angka partisipasi murni anak
perempuan terhadap anak laki-laki
Menghilangkan
ketimpangan gender
di tingkat pendidikan
dasar dan lanjutan
pada tahun 2015
dan disemua jenjang
pendidikan tidak
lebih dari tahun
2015
Data ada di
Dinas Dikpora
Rasio melek hurup perempuan terhadap laki-laki usia
15 - 24 tahun, yang diukur melalui angka melek
huruf/laki-laki ( Indeks paritas melek huruf gender)
Data ada di
Dinas Dikpora
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan
disektor pertanian
Data di
Dinsosnanertra
nsProporsi kursi DPR yang diduduki perempuan 7 7 7 7 7 6 7 7 7
D MDGs (Milenium Development Goals)
I Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
Keluarga Berencana
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
III Mendorong Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peningktan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
IV Menurunkan angka kematian anak
Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan
Penguatan kelembagaan pengarustutamaan
gender dan anak
V Meningkatkan kesehatan ibu
Keluarga Berencana
15
SKPD: DP3AKBPMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
253.930 I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
253.930
1 Penyediaan jasa, peralatan, dan
perlengkapan kantor
DP3AKBPMD Jumlah surat yang dikirim 75 Buah 750 1 Penyediaan jasa, peralatan,
dan perlengkapan kantor
DP3AKBPMD Jumlah surat yang dikirim 75 Buah 750
DP3AKBPMD Jumlah sarana jasa listrik,
air,telepon, dan internet
2 rek listrik, 2
rek air, 3 rek
telepon , 1 rek
internet
29.000 DP3AKBPMD Jumlah sarana jasa listrik,
air,telepon, dan internet
2 rek listrik, 2 rek
air, 3 rek telepon
, 1 rek internet
29.000
DP3AKBPMD Jumlah kendaraan dinas yang
terbayar pajaknya
Roda empat 7
unit, roda dua 123
unit
39.000 DP3AKBPMD Jumlah kendaraan dinas yang
terbayar pajaknya
Roda empat 7 unit,
roda dua 123 unit
39.000
DP3AKBPMD Pembayaran jasa kebersihan
kantor
2 Orang 26.400 DP3AKBPMD Pembayaran jasa kebersihan
kantor
2 Orang 26.400
DP3AKBPMD Jumlah peralatan kerja
terfasilitasi: komputer,mesin
ketik,kamera,
faximil,wireles,telepon,printer,lapt
op, LCD
komputer 37
unit,mesin ketik 5
unit,kamera 3
unit, faximil 1
unit,wireles 24
unit,telepon 8
unit,printer 36
unit, laptop 29
unit, LCD 3 unit
handicam 2 buah
15.000 DP3AKBPMD Jumlah peralatan kerja
terfasilitasi: komputer,mesin
ketik,kamera,
faximil,wireles,telepon,printer,la
ptop, LCD
komputer 37
unit,mesin ketik 5
unit,kamera 3 unit,
faximil 1 unit,wireles
24 unit,telepon 8
unit,printer 36 unit,
laptop 29 unit, LCD
3 unit handicam 2
buah
15.000
DP3AKBPMD Jumlah alat tulis 12 paket 6.500 DP3AKBPMD Jumlah alat tulis 12 paket 6.500
DP3AKBPMD Jumlah barang cetakan dan
fotokopy
12 paket 14.000 DP3AKBPMD Jumlah barang cetakan dan
fotokopy
12 paket 14.000
DP3AKBPMD Komponen listrik tersedia lampu 50 Buah,
roll kabel 10
buah, baterai
kotak, besar kecil
80 buah
3.000 DP3AKBPMD Komponen listrik tersedia lampu 50 Buah, roll
kabel 10 buah,
baterai kotak, besar
kecil 80 buah
3.000
DP3AKBPMD Peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia: laptop 1 ,
handycame 1, exhaustfan 6 ,LCD
1, PC 2
Laptop 2 unit, PC
2 unit, mesin ketik
1 unit, Printer 1
Unit
18.000 DP3AKBPMD Peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia: laptop 1 ,
handycame 1, exhaustfan 6
,LCD 1, PC 2
Laptop 2 unit, PC 2
unit, mesin ketik 1
unit, Printer 1 Unit
18.000
DP3AKBPMD Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan
30 buah sapu , 12
buah sulak, 36
pembrsih lantai,
15 buah
pengharum
ruangan, londry
3.000 DP3AKBPMD Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan
30 buah sapu , 12
buah sulak, 36
pembrsih lantai, 15
buah pengharum
ruangan, londry
3.000
DP3AKBPMD Jenis data(arsip) yang terkelola
dan terpelihara
15 jenis 3.000 DP3AKBPMD Jenis data(arsip) yang terkelola
dan terpelihara
15 jenis 3.000
DP3AKBPMD jumlah buku bacaan/refrensi,
majalah, surat kabar
2 buah surat
kabar
2.000 DP3AKBPMD jumlah buku bacaan/refrensi,
majalah, surat kabar
2 buah surat kabar 2.000
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator KinerjaTarget
CapaianLokasi
Pagu
Indikati(Rp.000)
Kebutuhan
dana
(Rp.000)
Catatan
pentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerjaTarget
capaian
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DP3AKBPMD Biaya Angkut Peralatan Kantor (
Sewa Kendaraan dan Tenaga )
200 Kursi Rapat,
100 Kursi Kerja,
15 Meja Rapat,
Meja Pejabat 15,
Almari 15, Filling
Cabinet 17
12.000 DP3AKBPMD Biaya Angkut Peralatan Kantor (
Sewa Kendaraan dan Tenaga )
200 Kursi Rapat,
100 Kursi Kerja, 15
Meja Rapat, Meja
Pejabat 15, Almari
15, Filling Cabinet
17
12.000
DP3AKBPMD Jumlah tenaga administrasi
/teknik perkantoran
2 orang 39.600 DP3AKBPMD Jumlah tenaga administrasi
/teknik perkantoran
2 orang 39.600
2 Penyediaan Rapat-rapat
Konsultasi dan Koordinasi
DP3AKBPMD Jumlah makanan dan minuman
tersedia untuk rapat dan tamu
615 os 9.000 2 Penyediaan Rapat-rapat
Konsultasi dan Koordinasi
DP3AKBPMD Jumlah makanan dan minuman
tersedia untuk rapat dan tamu
615 os 9.000
Jumlah rakor, konsultasi ke luar
daerah yang terlaksana
16 op 27.300 Jumlah rakor, konsultasi ke luar
daerah yang terlaksana
16 op 27.300
Jumlah rakor dalam daerah 120 op 6.300 Jumlah rakor dalam daerah 120 op 6.300
II Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
326.600 II Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
326.600
1 Pengadaaan / Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPMD Jumlah dan jenis perlengkapan
kantor yang dibeli (Bidang Pem
Desa & Subbag Keuangan)
Lemari 4 unit 22.000 1 Pengadaaan / Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPMD Jumlah dan jenis perlengkapan
kantor yang dibeli (Bidang Pem
Desa & Subbag Keuangan)
Lemari 4 unit 22.000
DP3AKBPMD Pengadaan Peralatan Gedung
PLKB
Kabel STP 100 M,
Wifi Router ,
Radio Nano
40.100 DP3AKBPMD Pengadaan Peralatan Gedung
PLKB
Kabel STP 100 M,
Wifi Router , Radio
Nano
40.100
DP3AKBPMD Peralatan P2TP2A Camera 1 Unit,
Jaringan Internet,
Computer 1 Unit,
Printer 1 Unit,
Filing Cabinet 1
unit, Peralatan
Dapur
20.500 DP3AKBPMD Peralatan P2TP2A Camera 1 Unit,
Jaringan Internet,
Computer 1 Unit,
Printer 1 Unit, Filing
Cabinet 1 unit,
Peralatan Dapur
20.500
DP3AKBPMD Jumlah instalasi telepon yang
terpasang
1 unit 1.000 DP3AKBPMD Jumlah instalasi telepon yang
terpasang
1 unit 1.000
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPMD Jumlah dan jenis kendaraan dinas
yang dipelihara
7 roda empat, 123
roda dua
234.000 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPMD Jumlah dan jenis kendaraan
dinas yang dipelihara
7 roda empat, 123
roda dua
234.000
DP3AKBPMD Jumlah perlengkapan kantor yang
terpelihara
100% 4.000 DP3AKBPMD Jumlah perlengkapan kantor
yang terpelihara
100% 4.000
DP3AKBPMD Jumlah instalasi listrik yang
terpasang
1 unit 4.000 DP3AKBPMD Jumlah instalasi listrik yang
terpasang
1 unit 4.000
DP3AKBPMD Pengisian tabung pemadam
kebakaran dapat terlaksana
1 unit 1.000 DP3AKBPMD Pengisian tabung pemadam
kebakaran dapat terlaksana
1 unit 1.000
III Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
14.000 III Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
14.000
1 Penyelenggaraan Ketalaksanaan
dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
DP3AKBPMD Jumlah ASN yg terfasilitasi 115 orang 4.000 1 Penyelenggaraan
Ketalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
DP3AKBPMD Jumlah ASN yg terfasilitasi 115 orang 4.000
2 Pengembangan Kapasitas
Aparatur
DP3AKBPMD Jumlah ASN yang dikirim
mengikuti diklat
5 orang 5.000 2 Pengembangan Kapasitas
Aparatur
DP3AKBPMD Jumlah ASN yang dikirim
mengikuti diklat
5 orang 5.000
3 Penilaian angka kredit tenaga
fungsional Perangkat Daerah
DP3AKBPMD Jumlah tenaga fungsional yang
dinilai
67 orang 5.000 3 Penilaian angka kredit tenaga
fungsional Perangkat Daerah
DP3AKBPMD Jumlah tenaga fungsional yang
dinilai
67 orang 5.000
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV Program Peningkatan \Kualitas
Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
58.050 IV Program Peningkatan
\Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
58.050
1 Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
DP3AKBPMD Jumlah petugas penatausahaan
keuangan dan aset terfasilitasi
10 orang 38.750 1 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah
DP3AKBPMD Jumlah petugas penatausahaan
keuangan dan aset terfasilitasi
10 orang 38.750
dokumen laporan keuangan
semesteran
2 dokumen 800 dokumen laporan keuangan
semesteran
2 dokumen 800
dokumen laporan keuangan akhir
tahun
1 dokumen 2.500 dokumen laporan keuangan
akhir tahun
1 dokumen 2.500
dokumen laporan keuangan
bulanan/spj, metrai 400 lembar
12 Dokumen 16.000 dokumen laporan keuangan
bulanan/spj, metrai 400 lembar
12 Dokumen 16.000
V Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
24.485 V Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
24.485
1 Perencanaan Kinerja PD DP3AKBPMD Dokumen LAKIP/LKjIP 1 dokumen 2.750 1 Perencanaan Kinerja PD DP3AKBPMD Dokumen LAKIP/LKjIP 1 dokumen 2.750
DP3AKBPMD Dokumen Renja dan
perubahannya
2 dokumen 2.000 DP3AKBPMD Dokumen Renja dan
perubahannya
2 dokumen 2.000
DP3AKBPMD Dokumen Monev Pengendalian
Program Kegiatan PD
1 dokumen 7.025 DP3AKBPMD Dokumen Monev Pengendalian
Program Kegiatan PD
1 dokumen 7.025
2 Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
DP3AKBPMD Tersusunnya laporan SPIP 1 dokumen 4.000 2 Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
DP3AKBPMD Tersusunnya laporan SPIP 1 dokumen 4.000
3 Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Perangkat Daerah
DP3AKBPMD dokumen profil SKPD 1 dokumen 8.650 3 Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Perangkat Daerah
DP3AKBPMD dokumen profil SKPD 1 dokumen 8.650
VI Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
4.288 VI Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
4.288
1 Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
DP3AKBPMD Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 3.288 1 Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
DP3AKBPMD Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 3.288
2 Implementasi, Evaluasi dan
Pelaporan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal
DP3AKBPMD Dokumen Monev pencapaian
SPM
2 dokumen 1.000 2 Implementasi, Evaluasi dan
Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
DP3AKBPMD Dokumen Monev pencapaian
SPM
2 dokumen 1.000
Urusan Wajib Pemberdayaan
Masyarakat
Urusan Wajib
Pemberdayaan Masyarakat
VII Program Peningkatan partisipasi dan
keberdayaan masyarakat Perdesaan
954.500 VII Program Peningkatan partisipasi dan
keberdayaan masyarakat Perdesaan
954.500
1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa 18 Desa Desa yang mendapatkan evaluasi
kelembagaanya (LPMD,
Posyandu)
18 Desa 56.000 1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
Desa
18 Desa Desa yang mendapatkan
evaluasi kelembagaanya
(LPMD, Posyandu)
18 Desa 56.000
67 desa Jumlah Posyandu yang
mendapatkan pelatihan
67 67.000 67 desa Jumlah Posyandu yang
mendapatkan pelatihan
67 67.000
20 BKM BKM yang mendapatkan
pembinaan dan pendampingan
20 BKM 26.500 20 BKM BKM yang mendapatkan
pembinaan dan pendampingan
20 BKM 26.500
Kecamatan Jumlah BKAD yang mendapatkan
pembinaan
18 kecamatan 56.000 Kecamatan Jumlah BKAD yang
mendapatkan pembinaan
18 kecamatan 56.000
2 Pembinaan Partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
kecamatan, desa Desa yang mendapatkan evaluasi
dalam perlombaan desa
18 desa 150.000 2 Pembinaan Partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
kecamatan, desa Desa yang mendapatkan
evaluasi dalam perlombaan
desa
18 desa 150.000
Jumlah desa yang terfasilitasi
TMMd dan KB TNI
2 desa dan 4
Desa
100.000 Jumlah desa yang terfasilitasi
TMMd dan KB TNI
2 desa dan 4 Desa 100.000
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Desa yang mendapatkan
pembinaan dan fasilitasi
penyusunan profil
desa/pengenalan SID
50 desa 45.000 Desa yang mendapatkan
pembinaan dan fasilitasi
penyusunan profil
desa/pengenalan SID
50 desa 45.000
Frekuensi pencanangan BBGRM
tingkat kabupaten di desa
berprestasi
1 kali 78.000 Frekuensi pencanangan
BBGRM tingkat kabupaten di
desa berprestasi
1 kali 78.000
Desa yang mendapatkan
pelatihan Dana Desa
144 desa 58.000 Desa yang mendapatkan
pelatihan Dana Desa
144 desa 58.000
Desa yang mendapatkan
pelatihan pengelolaan KPM
144 desa 69.000 Desa yang mendapatkan
pelatihan pengelolaan KPM
144 desa 69.000
3 Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan kecamatan, desa BUMDES yang mendapatkan
pembinaan, pendampingan dan
pelatihan manajemen
25 BUMDesa 98.000 3 Pembinaan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
kecamatan, desa BUMDES yang mendapatkan
pembinaan, pendampingan dan
pelatihan manajemen
25 BUMDesa 98.000
Jumlah Pengelola BUMDesa yang
mengikuti pelatihan
25 desa Jumlah Pengelola BUMDesa
yang mengikuti pelatihan
25 desa
Kec. Saptosari (7
desa)
Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200 Kec. Saptosari (7
desa)
Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200
Kecamatan
Karangmojo
Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200 Kecamatan
Karangmojo
Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200
Kecamatan
Gedangsari
Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200 Kecamatan
Gedangsari
Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200
Kecamatan Patuk Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200 Kecamatan Patuk Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200
Kecamatan Playen Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200 Kecamatan Playen Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan Manajemen dan
Pendampingan BUMDes
1 paket 10.200
Kecamatan
Karangmojo (Desa
Bejiharjo)
Terlaksananya Pelatihan
Pengelolaan Pasar Desa
1 paket 21.000 Kecamatan
Karangmojo (Desa
Bejiharjo)
Terlaksananya Pelatihan
Pengelolaan Pasar Desa
1 paket 21.000
Kecamatan Playen Terlaksananya Pelatihan
Pengelolaan Pasar Desa
1 paket 21.000 Kecamatan Playen Terlaksananya Pelatihan
Pengelolaan Pasar Desa
1 paket 21.000
Desa, Kecamatan Jumlah TTG yang dikembangkan 3 penemu
TTG; TTG
Nasional
58.000 Desa, Kecamatan Jumlah TTG yang
dikembangkan 3 penemu TTG;
TTG Nasional
58.000
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VIII Program Pengembangan Otonomi Desa 2.111.263 VIII Program Pengembangan Otonomi
Desa
2.111.263
1 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan 144 desa Jumlah desa yang terfasilitasi
pembinaan pengelolaan
kekayaan/aset desa, Bimtek
pengelolaan aset
144 desa, 1
dokumen, 1
bimtek
103.995 1 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan 144 desa Jumlah desa yang terfasilitasi
pembinaan pengelolaan
kekayaan/aset desa, Bimtek
pengelolaan aset
144 desa, 1
dokumen, 1 bimtek
103.995
2 Pembinaan Administrasi dan Perangkat
Desa
144 desa Desa terfasilitasi permasalahan
penyelenggaraan pem des,
bimtek, pembinaan, koordinasi,
pemberian penghargaan
perangkat, Raperda dan
Raperbup
144 desa, 2
bimtek, 2
sosialisasi/penjari
ngan, 1
pembinaan
administrasi, 1
pembinaan BPD,
2 Raperda, 5
Raperbub;
1.922.268 2 Pembinaan Administrasi dan Perangkat
Desa
144 desa Desa terfasilitasi permasalahan
penyelenggaraan pem des,
bimtek, pembinaan, koordinasi,
pemberian penghargaan
perangkat, Raperda dan
Raperbup
144 desa, 2 bimtek,
2
sosialisasi/penjaring
an, 1 pembinaan
administrasi, 1
pembinaan BPD, 2
Raperda, 5
Raperbub;
1.922.268
31 desa Pemilihan Kepala Desa 31 desa 31 desa Pemilihan Kepala Desa 31 desa Belum
terakomodir
oleh Pagu
Anggaran
3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 144 desa Evaluasi siklus tahunan desa,
evaluasi pelaksanaan ADD,
Bimtek keuangan desa
144 desa, 1
bimtek
85.000 3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Desa
144 desa Evaluasi siklus tahunan desa,
evaluasi pelaksanaan ADD,
Bimtek keuangan desa
144 desa, 1 bimtek 85.000
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
IX Program Perlindungan
Perempuan, Anak, dan
Pengarusutamaan Gender
641.200 IX Program Perlindungan
Perempuan, Anak, dan
Pengarusutamaan Gender
641.200
1 Perlindungan Perempuan dan
Pemenuhan Hak anak
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pengetahuan
tentang pentingnya pelaporan
terhadap kasus tindak
kekerasan terhadap anak
………. Orang, ………..
Kelompok
1 Perlindungan Perempuan dan
Pemenuhan Hak anak
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pengetahuan
tentang pentingnya
pelaporan terhadap kasus
tindak kekerasan terhadap
anak
………. Orang, ……….. Kelompok
4 Desa Frekuensi Sosialisasi UUPA dan
UUPKDRT, UUPTPPPO
4 kali 12.000 4 Desa Frekuensi Sosialisasi UUPA
dan UUPKDRT, UUPTPPPO
4 kali 12.000
3 Desa Jumlah kelompopk sadar
HIV/Aids
3 kelompok/ 90
orang
8.500 3 Desa Jumlah kelompopk sadar
HIV/Aids
3 kelompok/ 90
orang
8.500
Desa Jumlah peserta Rakor dan
Workshop KLA
150 orang 13.000 Desa Jumlah peserta Rakor dan
Workshop KLA
150 orang 13.000
Desa Jumlah peserta Worksop gugus
tugas PTPPO
50 orang 4.500 Desa Jumlah peserta Worksop gugus
tugas PTPPO
50 orang 4.500
7 Desa(kec.Nglipar) Inisiasi KLA (Kecamatan Ramah
Anak)
290 orang 27.000 7 Desa(kec.Nglipar) Inisiasi KLA (Kecamatan Ramah
Anak)
290 orang 27.000
5 Desa
(Kec.Purwosari)
Inisiasi KLA (Kecamatan Ramah
Anak)
230 orang 22.000 5 Desa
(Kec.Purwosari)
Inisiasi KLA (Kecamatan Ramah
Anak)
230 orang 22.000
Desa Jumlah forum anak yang
mandapatkan pembinaan dan
kegiatan
24 forum anak(1
forum 30 anak)
47.500 Desa Jumlah forum anak yang
mandapatkan pembinaan dan
kegiatan
24 forum anak(1
forum 30 anak)
47.500
Kecamatan dan Desa Pembentukan forum anak 250 orang 14.000 Kecamatan dan Desa Pembentukan forum anak 250 orang 14.000
Kabupaten/Provinsi Penyelenggaraan rakor dan
Konggres anak, jambore anak
250 orang 18.500 Kabupaten/Provinsi Penyelenggaraan rakor dan
Konggres anak, jambore anak
250 orang 18.500
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Provinsi/Nasional jumlah anak yg dikirim mengikuti
forum anak daerah dan nasional
14 anak 4.500 Provinsi/Nasional jumlah anak yg dikirim
mengikuti forum anak daerah
dan nasional
14 anak 4.500
Kab Kasus kekerasan terhadap
perempuan yang dilaporkan
60 kasus 26.500 Kab Kasus kekerasan terhadap
perempuan yang dilaporkan
60 kasus 26.500
DP3AKBPM&D Jumlah SDM pengelola,
pendamping dan konselor
P2TP2A
5 orang/12 bulan 79.200 DP3AKBPM&D Jumlah SDM pengelola,
pendamping dan konselor
P2TP2A
5 orang/12 bulan 79.200
DP3AKBPM&D Biaya operasional P2TP2A ls dalam setahun 17.000 DP3AKBPM&D Biaya operasional P2TP2A ls dalam setahun 17.000
Kec. Tepus (Desa
Giripanggung)
Terlaksananya workshop Desa
Layak Anak
1 paket 7.500 Kec. Tepus (Desa
Giripanggung)
Terlaksananya workshop Desa
Layak Anak
1 paket 7.500
Kec. Karangmojo Terlaksananya workshop Desa
Layak Anak
1 paket 7.500 Kec. Karangmojo Terlaksananya workshop Desa
Layak Anak
1 paket 7.500
Kec. Semanu (5
Desa)
Terlaksananya workshop Desa
Layak Anak
1 paket 3.000 Kec. Semanu (5 Desa) Terlaksananya workshop Desa
Layak Anak
1 paket 3.000
Kec. Panggang
(Desa Girikarto)
Terlaksananya Pendampingan
Desa Prima
1 paket 6.000 Kec. Panggang (Desa
Girikarto)
Terlaksananya Pendampingan
Desa Prima
1 paket 6.000
2 Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender
Kab Masyarakat yang dilatih pola
pengasuhan anak berperspektif
gender
60 orang 12.000 2 Pemberdayaan Perempuan
dan Pengarusutamaan
Gender
Kab Masyarakat yang dilatih pola
pengasuhan anak berperspektif
gender
60 orang 12.000
2 desa (kec.
Ponjong) Desa
Sawahan dan
Umbulrejo
Desa yang mendapatkan
pendampingan dan pembinaan
untuk menjadi desa prima
60 orang (2 angkt
x 30 orang) 2 hari
20.000 2 desa (kec. Ponjong)
Desa Sawahan dan
Umbulrejo
Desa yang mendapatkan
pendampingan dan pembinaan
untuk menjadi desa prima
60 orang (2 angkt x
30 orang) 2 hari
20.000
4 Desa Kelompok masyarakat yang
mendapatkan pelatihan dan
pengetahuan sadar gender
4 klpk/satu klpk
20 orang
20.000 4 Desa Kelompok masyarakat yang
mendapatkan pelatihan dan
pengetahuan sadar gender
4 klpk/satu klpk 20
orang
20.000
DP3AKBPM&D Desa yang mendapatkan
Pelatihan implementasi PPRG
dalam pemerintahan desa
144 desa 25.000 DP3AKBPM&D Desa yang mendapatkan
Pelatihan implementasi PPRG
dalam pemerintahan desa
144 desa 25.000
DP3AKBPM&D Jumlah buku tentang KKG yang
diterbitkan
1000 booklet/
leaflet
100 buku
20.000 DP3AKBPM&D Jumlah buku tentang KKG yang
diterbitkan
1000 booklet/
leaflet 100
buku
20.000
8 desa Kec.
Ponjong; Kec.
Saptosari; Kec.
Gedangsari; Kec.
Semin
Jumlah desa yang mendapatkan
pengenalan program, pembinaan
lanjutan dan evaluasi
P2WKSS,evaluasi KSI/GSI dan
pembentukan KP Ibu
6 Desa dan 2
desa
76.000 8 desa Kec. Ponjong;
Kec. Saptosari; Kec.
Gedangsari; Kec.
Semin
Jumlah desa yang
mendapatkan pengenalan
program, pembinaan lanjutan
dan evaluasi P2WKSS,evaluasi
KSI/GSI dan pembentukan KP
Ibu
6 Desa dan 2 desa 76.000
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Kabupaten Jumlah organisasi perempuan
yang mendapatkan pembinaan
dan kegiatan
10 organisasi
perempuan
20.000 Kabupaten Jumlah organisasi perempuan
yang mendapatkan pembinaan
dan kegiatan
10 organisasi
perempuan
20.000
Kabupaten - Jumlah seminar hari-hari besar
perempuan dan anak
3 kegiatan 20.000 Kabupaten - Jumlah seminar hari-hari
besar perempuan dan anak
3 kegiatan 20.000
Kabupaten Jumlah kaukus perempuan
parlemen yang mendapatkan
pendidikan politik perempuan
Kabupaten 15.000 Kabupaten Jumlah kaukus perempuan
parlemen yang mendapatkan
pendidikan politik perempuan
Kabupaten 15.000
Desa Jumlah desa yang mengikuti
evaluasi tingkat nasional
3 jenis lomba 25.000 Desa Jumlah desa yang mengikuti
evaluasi tingkat nasional
3 jenis lomba 25.000
Kabupaten (18
Kecamatan)
Jumlah Pembinaan PKK
Kabupaten
144 desa 70.000 Kabupaten (18
Kecamatan)
Jumlah Pembinaan PKK
Kabupaten
144 desa 70.000
X Program Pembinaan Keluarga
Berencana dan Sejahtera
1.878.000 X Program Pembinaan
Keluarga Berencana dan
Sejahtera
1.043.000
1 Pengembangan Kelembagaan dan
Pembinaan Keluarga Sejahtera
Kabupaten,
kecamatan, desa
- Masyarakat yang telah
mendapatkan pembinaan
tentang KB
900 orang 90.000 1 Pengembangan Kelembagaan dan
Pembinaan Keluarga Sejahtera
Kabupaten,
kecamatan, desa
- Masyarakat yang telah
mendapatkan pembinaan
tentang KB
900 orang 90.000
- Penambahan sarpras dan
terpenuhinya operasional balai
penyuluh KB
18 kecamatan - Penambahan sarpras dan
terpenuhinya operasional
balai penyuluh KB
18 kecamatan
kabupaten,
kecamatan
kegiatan DAK non fisik 18 kecamatan 760.000 kabupaten, kecamatan kegiatan DAK non fisik 18 kecamatan 760.000
kabupaten,
kecamatan
pengadaan sarana prasarana
kader KB (DAK)
18 kecamatan 835.000 kabupaten, kecamatan pengadaan sarana prasarana
kader KB (DAK)
18 kecamatan
DAK FISIK
Kabupaten,
kecamatan, desa
Kader KB yang telah
mendapatkan pembinaan
keterpaduan BKB posyandu
paud bagi anggota PKK
125 kader 30.000 Kabupaten,
kecamatan, desa
Kader KB yang telah
mendapatkan pembinaan
keterpaduan BKB posyandu
paud bagi anggota PKK
125 kader 30.000
Desa Frekuensi sarsehan PIkR 3 kecamatan 18.000 Desa Frekuensi sarsehan PIkR 3 kecamatan 18.000
Desa Jumlah kelompok PIKR yang
dibina
4 desa 10.000 Desa Jumlah kelompok PIKR yang
dibina
4 desa 10.000
Kabupaten,
kecamatan
Jumlah kader UPPKS dan Bina
Keluarga Sejahtera yang
difasilitasi
90 kader 30.000 Kabupaten, kecamatan Jumlah kader UPPKS dan Bina
Keluarga Sejahtera yang
difasilitasi
90 kader 30.000
kecamatan Masyarakat yang mendapatkan
pelayanan pemasangan
kontrasepsi IUD dan Implant
300 orang 45.000 kecamatan Masyarakat yang
mendapatkan pelayanan
pemasangan kontrasepsi IUD
dan Implant
300 orang 45.000
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2Promosi, Konseling, dan Pelayanan
Keluarga Berencana
Kecamatan Jumlah Pembinaan KB Pria 9 lokasi 30.000 2
Promosi, Konseling, dan Pelayanan
Keluarga Berencana
Kecamatan Jumlah Pembinaan KB Pria 9 lokasi 30.000
Kecamatan Jumlah Pembinaan KB MKJP 9 lokasi 30.000 Kecamatan Jumlah Pembinaan KB MKJP 9 lokasi 30.000
JUMLAH 6.266.315 JUMLAH 5.431.315
39
SKPD : DP3AKBPM&D
NO Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 3 4 5 6
I Program Peningkatan partisipasi
dan keberdayaan
masyarakat pedesaan
I Kegiatan Pembinaan lembaga
ekonomi pedesaan Kecamatan
Saptosari
Pelatihan ketrampilan
manajemen dan
pendampingan Bumdes
1 paket
Kecamatan
Karangmojo
Pelatihan ketrampilan
manajemen dan
pendampingan Bumdes
1 paket
Kecamatan
Gedangsari
Pelatihan ketrampilan
manajemen dan
pendampingan Bumdes
1 paket
Kecamatan
Patuk
Pelatihan ketrampilan
manajemen dan
pendampingan Bumdes
1 paket
Kecamatan
Playen
Pelatihan ketrampilan
manajemen dan
pendampingan Bumdes
1 paket
Kecamatan
Karangmojo
Pelatihan Pengelolaan
Pasar Desa
1 paket
Kecamatan
Playen
Pelatihan Pengelolaan
Pasar Desa
1 paket
II Program Perlindungan
Perempuan, Anak, dan
Pengarusutamaan
Gender
1 Kegiatan Perlindungan Perempuan
dan Pemenuhan Hak
Anak
Kecamatan
Tepus
Workshop Desa Layak
Anak
1 paket
Kecamatan
Karangmojo
Workshop Desa Layak
Anak
1 paket
Kecamatan
Semanu
Workshop Desa Layak
Anak
1 paket
2 Kegiatan Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaan
Gender
Kecamatan
Panggang
Pendampingan Desa
Prima1 paket
III Program Pembinaan Keluarga
Berencana dan
Sejahtera
Kegiatan Pelayanan KB dan
Pembinaan Keluarga
Sejahtera
Kecamatan,
Desa
Pembinaan kampung
KB1 Kecamatan, 1
Desa
Kabupaten,
Kecamatan
Kegiatan DAK non fisik
(DAK)18 Kecamatan
Kabupaten,
Kecamatan
pengadaan sarana
prasarana Kader KB
(DAK)
18 Kecamatan
Program/Kegiatan
2
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
dari Para Pemangku Kepentingan
42
IV Program Program
Pengembangan
Otonomi Desa
Kegiatan Pembinaan Administrasi
dan Perangkat DesaKecamatan,
Desa
Pemilihan Kepala Desa
Serentak31 Desa Usulan penting
dan mendesak
untuk kegiatan
pilkades
serentak
42
Jenis
KegiatanSKPD
Uraian Target Uraian Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 02 2 02 01 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100%
253.930.000 239.425.000 APBD
2 02 2 02 01 01 01 Penyediaan jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah surat yang
dikirim
75 Buah Rasio surat yang
dikirm sampai
sasaran
100% 750.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah sarana jasa
listrik, air,telepon, dan
internet
2 rek listrik, 2 rek
air, 3 rek
telepon , 1 rek
internet
Persentase
terbayarnya jasa
rekening,
listrik,telepon, air
dan internet
100% 29.000.000 29.350.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah kendaraan
dinas yang terbayar
pajaknya
Roda empat 7 unit,
roda dua 123 unit
persentase
legalitas kendaraan
dinas di SKPD
100% 39.000.000 39.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Pembayaran jasa
kebersihan kantor
2 Orang Persentase jasa
kebersihan yang
terbayarkan
100% 26.400.000 16.000.000
DP3AKBPM&D Jumlah peralatan kerja
terfasilitasi:
komputer,mesin
ketik,kamera,
faximil,wireles,telepon,
printer,laptop, LCD
komputer 37
unit,mesin ketik 5
unit,kamera 3 unit,
faximil 1 unit,wireles
24 unit,telepon 8
unit,printer 36 unit,
laptop 29 unit, LCD
3 unit handicam 2
buah
Persentase
peralatan kerja
dalam kondisi baik
100% 15.000.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah alat tulis 12 paket Persentase
ketersediaan ATK
yang memadahi
100% 6.500.000 6.475.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah barang cetakan
dan fotokopy
12 paket persentase barang
cetakan dan
fotokopy yang
tersedia dalam
kondisi baik
100% 14.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Tabel 3.7
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
SUMBER DANA APBD ( NON DAK FISIK )
Organisasi/Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA
Kode Rekening
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Rp. Perkiraan Maju Rp.
Sumber
Dana
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD
DP3AKBPM&D Komponen listrik
tersedia
lampu 50 Buah, roll
kabel 10 buah,
baterai kotak, besar
kecil 80 buah
persentase
komponen listrik
tersedia dengan
baik
100% 3.000.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedia: laptop 1 ,
handycame 1,
exhaustfan 6 ,LCD 1,
PC 2
Laptop 2 unit, PC 2
unit, mesin ketik 1
unit, Printer 1 Unit
Persentase
peralatan dan
perlengkapan
kantor tersedia
dengan baik
100% 18.000.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan
30 buah sapu , 12
buah sulak, 36
pembrsih lantai, 15
buah pengharum
ruangan, londry
Presentase
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
tersdia dengan baik
100% 3.000.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jenis data(arsip) yang
terkelola dan
terpelihara
15 jenis persentase Jenis
data yang terkelola
dan terpelihara
100% 3.000.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D jumlah buku
bacaan/refrensi,
majalah, surat kabar
2 buah surat kabar Persentase jumlah
buku
bacaan/refrensi,maj
alah surat kabar
tersedia dengan
baik
100% 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Biaya Angkut Peralatan
Kantor ( Sewa
Kendaraan dan
Tenaga )
200 Kursi Rapat,
100 Kursi Kerja, 15
Meja Rapat, Meja
Pejabat 15, Almari
15, Filling Cabinet
17
Persetase Barang
yang di angkut ke
gedung baru
100% 12.000.000 12.000.000
DP3AKBPM&D Jumlah tenaga
administrasi /teknik
perkantoran
2 orang Persentase tenaga
admistrasi /teknik
perkantoran
terfasilitasi dengan
baik
100% 39.600.000 39.600.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 01 02 Penyediaan rapat-
rapat,Konsultasi dan
Koordinasi
DP3AKBPM&D Jumlah makanan dan
minuman tersedia
untuk rapat dan tamu
615 os Persentase
makanan dan
minuman tersedia
untuk rapat dan
tamu dengan baik
100% 9.000.000 9.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah rakor,
konsultasi ke luar
daerah yang
terlaksana
16 op Persentase rapat,
konsultasi dan
koordinasi yang
terfasilitasi
100% 27.380.000 28.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah rakor dalam
daerah
120 op Persentase rapat,
konsultasi dan
koordinasi yang
terfasilitasi
100% 6.300.000 8.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan sarana
prasarana
aparatur
90% Persentase
pemenuhan
perlengkapan
kantor
100%
326.600.000 291.200.000
2 02 2 02 01 02 01 Pengadaaan /
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis
perlengkapan kantor
yang dibeli (Bidang
Pem Desa & Subbag
Keuangan)
Lemari 4 unit Persentase
pemenuhan
kebutuhaan
mebelair baru
100% 22.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Pengadaan Peralatan
Gedung PLKB
Kabel STP 100 M,
Wifi Router , Radio
Nano
Presentase
jaringan komunikasi
dengan baik
100% 40.100.000 40.100.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Peralatan P2TP2A Camera 1 Unit,
Jaringan Internet,
Computer 1 Unit,
Printer 1 Unit, Filing
Cabinet 1 unit,
Peralatan Dapur
Presentase
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
tersdia dengan baik
100% 20.500.000 12.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah instalasi
telepon yang terpasang
1 unit Persentase
pemenuhan
instalasi telepon
100% 1.000.000 1.000.000
2 02 2 02 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis
kendaraan dinas yang
dipelihara
7 roda empat, 123
roda dua
Persentase
kendaraan dinas
dalam kondisi baik
100% 234.000.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah perlengkapan
kantor yang terpelihara
100% Persentase
perlengkapan
kantor dalam
kondisi baik
80% 4.000.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah instalasi listrik
yang terpasang
1 unit keamanan
pemakaian listrik
terjaga
100% 4.000.000 2.000.000
DP3AKBPM&D Pengisian tabung
pemadam kebakaran
dapat terlaksana
1 unit keamanan situasi
gawat darurat
(kebakaran) terjaga
100% 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat
Persentase
Aparatur Sipil Tata
Aturan
100%
14.000.000 13.000.000
2 02 2 02 01 03 02 Penyelenggaraan
Ketalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian
Perangkat Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah ASN yg
terfasilitasi
115 orang Persentase ASN
SKPD yang
memiliki
kompetensi sesuai
bidang tugas
100% 4.000.000 4.000.000
2 02 2 02 01 03 03 Pengembangan
Kapasitas Aparatur
DP3AKBPM&D Jumlah ASN yang
dikirim mengikuti diklat
5 orang Persentase tenaga
fungsional yang
terfasilitasi
100% 5.000.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 03 04 Penilaian angka kredit
tenaga fungsional
Perangkat Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah tenaga
fungsional yang dinilai
67 orang 5.000.000 4.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 04 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Reformasi Birokrasi
dan pelayanan
publik
16.Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Persentase
Laporan Keuangan
yang disusun tepat
waktu
dokumen laporan
akhir tahun
tersusun tepat
waktu dan baik
100% 58.050.000 43.800.000
2 02 2 02 01 04 01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah petugas
penatausahaan
keuangan dan aset
terfasilitasi
10 orang Honor Penata
Usahaan Aset dan
Keuangan(PPK,
Pembantu
PPK,Bedahara,Pem
bantu Bendahara,
Penguna Barang,
PPB,Pengurus
Barang, Penyimpan
Barang)
100% 38.750.000 13.200.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D dokumen laporan
keuangan semesteran
2 dokumen Dokumen laporan
semesteran
tersusun tepat
waktu dan benar
800.000 800.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D dokumen laporan
keuangan akhir tahun
1 dokumen 2.500.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D dokumen laporan
keuangan bulanan/spj,
metrai 400 lembar
12 Dokumen 100% 16.000.000 27.800.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 05 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah meningkat
Persentase
Dokumen
perencanaan, dan
Pelaporan SKPD
disusun tepat
waktu
Persentase usulan
yang terealisasi
90%
24.485.000 28.150.000
2 02 2 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja
PD
DP3AKBPM&D Dokumen LAKIP/LKjIP 1 dokumen Dokumen lakip
tersusun tepat
waktu dan benar
100% 2.750.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Dokumen Renja dan
perubahannya
2 dokumen Dokumen RENJA
tersusun tepat
waktu dan benar
100% 2.000.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Dokumen Monev
Pengendalian Program
Kegiatan PD
1 dokumen Persentase
kegiatan SKPD
yang terlaksana
dengan baik
90% 7.025.000 9.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 05 02 Pengendalian Internal
Perangkat daerah
DP3AKBPM&D Tersusunnya laporan
SPIP
1 dokumen SPIP
terimplementasi
dengan baik
100% 4.060.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 05 03 Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
DP3AKBPM&D dokumen profil SKPD 1 dokumen Dokuemn profil
SKPD tersusun
dengan baik
100% 8.650.000 8.650.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah meningkat 4.287.500 5.500.000
2 02 2 02 01 06 01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
DP3AKBPM&D Dokumen Pengukuran
IKM
2 dokumen Dokumen
pengukuran IKM
tersusun dengan
baik dan tepat
waktu
100% 3.287.500 3.500.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 06 02 Implementasi, Evaluasi
dan Pelaporan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
DP3AKBPM&D Dokumen Monev
pencapaian SPM
2 dokumen Dokumen
pengukuran SPM
tersusun dengan
baik dan tepat
waktu
100% 1.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Wajib Pemberdayaan
Masyarakat
2 07 2 02 01 15 Program Peningkatan
partisipasi dan
keberdayaan
masyarakat
Perdesaan
Sosial budaya dan
penanggulangan
kemiskinan
7.Jumlah Penduduk
Miskin Tutun
Persentase
lembaga
kemasyarakatan
yang aktif 954.500.000 944.000.000
2 07 2 02 01 15 01 Pembinaan
Kelembagaan
Masyarakat Desa
18 kecamatan Desa yang
mendapatkan evaluasi
kelembagaanya
(LPMD, Posyandu)
18 Desa Meningkatnya
cakupan desa yang
telah di evaluasi
kelembagaannya
20 persen 56.000.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
67 Jumlah Posyandu yang
mendapatkan pelatihan
67 Meningkatnya
kapasitas layanan
kesehatan
67.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
18 kecamatan BKM yang
mendapatkan
pembinaan dan
pendampingan
20 BKM Persentase BKM
yang aktif/sehat
90% 26.500.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
18 kecamatan Jumlah BKAD yang
mendapatkan
pembinaan
18 kecamatan Persentase
lembaga
masyarakat yang
berdaya
100% 56.000.000 56.000.000 Sedang
Berjalan
2 07 2 02 01 15 02 Pembinaan Partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
18 desa Desa yang
mendapatkan evaluasi
dalam perlombaan
desa
18 kecamatan Terpilihnya
perwakilan desa
yang akan maju
lomba ke tingkat
prop/nasional
1 desa 150.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
2 Desa/2
kecamatan
Jumlah desa yang
terfasilitasi TMMd dan
KB TNI
2 desa dan 4 Desa persentase desa
yang terfasilitasi
TMMD dan KB TNI
100% 100.000.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan, Desa Desa yang
mendapatkan
pembinaan dan
fasilitasi penyusunan
profil desa/pengenalan
SID
50 desa Persentase desa
yang telah
menyelesaikan
penyusunan profil
desa secara on line
100% 45.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Frekuensi
pencanangan BBGRM
tingkat kabupaten di
desa berprestasi
1 kali Persentase desa
yang melaksanakan
keigatan BBGRM
100% 78.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Desa yang
mendapatkan pelatihan
Dana Desa
144 desa 90% 58.000.000 60.000.000
Desa yang
mendapatkan pelatihan
pengelolaan KPM
144 desa Desa dapat
melaksanakan
penggunaan dana
desa dengan baik
90% 69.000.000 70.000.000 Sedang
Berjalan
2 07 2 02 01 15 03 Pembinaan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
kecamatan, desa BUMDES yang
mendapatkan
pembinaan,
pendampingan dan
pelatihan manajemen
25 BUMDesa Meningkatnya
jumlah desa yang
memiliki BUMDES
aktif
25% 98.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Jumlah Pengelola
BUMDesa yang
mengikuti pelatihan
25 desa Peningkatan kinerja
BUMDesa
50%
Kec. Saptosari (7
desa)
Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 PIWK
Kecamatan
Karangmojo
Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK
Kecamatan
Gedangsari
Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK
Kecamatan Patuk Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK
Kecamatan Playen Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK
Kecamatan
Karangmojo (Desa
Bejiharjo)
Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Pengelolaan
Pasar Desa
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 21.000.000 21.000.000 APBD PIWK
Kecamatan Playen Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Pengelolaan
Pasar Desa
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 21.000.000 21.000.000 APBD PIWK
Desa, Kecamatan Jumlah TTG yang
dikembangkan 3 penemu TTG;
TTG Nasional
Peningkatan
penggunaan TTG
bagi kesejahteraan
masyarakat
50% 58.000.000 60.000.000
2 07 2 02 01 16 Program
Pengembangan
Otonomi Desa
Prosentase
penyusunan
LPPDesa tepat
waktu
55,00% 2.111.262.500 2.375.000.000
2 07 2 02 01 16 01 Pembinaan
Pengelolaan Kekayaan
144 desa Jumlah desa yang
terfasilitasi pembinaan
pengelolaan
kekayaan/aset desa,
Bimtek pengelolaan
aset
144 desa, 1
dokumen, 1 bimtek
terwujudnya
pengelolaan
kekayaan/aset yang
tertib dan akuntabel
100% 103.995.000 105.000.000
2 07 2 02 01 16 02 Pembinaan
Administrasi dan
Perangkat Desa
144 desa Desa terfasilitasi
permasalahan
penyelenggaraan pem
des, bimtek,
pembinaan, koordinasi,
pemberian
penghargaan
perangkat, Raperda
dan Raperbup
144 desa, 2 bimtek,
2
sosialisasi/penjarin
gan, 1 pembinaan
administrasi, 1
pembinaan BPD, 2
Raperda, 5
Raperbub;
terselesainya
permasalahan
pemdes,
terlaksananya
bimtek, sosialisasi,
pembinaan per
desa, dan BPD;
Pilkades
berlangsung lancar
sesuai aturan
100% 1.922.267.500 2.200.000.000
2 07 2 02 01 16 03 Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Desa
144 desa Evaluasi siklus tahunan
desa, evaluasi
pelaksanaan ADD,
Bimtek keuangan desa
144 desa, 1 bimtek terwujudnya
pengelolaan
keuangan desa
yang tertib dan
akuntabel
100% 85.000.000 70.000.000
2.111.262.500 2.375.000.000
Wajib Pemberdayaan
Perempuan
2 02 2 02 01 15 Program
Perlindungan
Perempuan, Anak,
dan
Pengarusutamaan
Gender
Sosial, budaya dan
penanggulangan
kemiskinan
Harapan hidup
masyarakat
meningkat
Cakupan Korban
Tindak Kekerasan
terhadap Anak
yang dilayani
50 kasus
641.200.000 495.000.000
2 02 2 02 01 15 01 Perlindungan
Perempuan dan
Pemenuhan Hak anak
Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
pengetahuan tentang
pentingnya
pelaporan terhadap
kasus tindak
kekerasan terhadap
anak
………. Orang, ……….. Kelompok
Persentase
lembaga
penanganan
perlindungan anak
yang terbentuk
100% Sedang
Berjalan
4 Desa Frekuensi Sosialisasi
UUPA dan UUPKDRT,
UUPTPPPO
4 kali Persentase
penyelesaian kasus
UUPA dan
UUPKDRT,
UUPTPPPO
100% 12.000.000 12.000.000 Sedang
Berjalan
3 Desa Jumlah kelompopk
sadar HIV/Aids
3 kelompok/ 90
orang
Persentase
Kecamatan yang
bebas HIV/AIDS
100% 8.500.000 8.500.000 Sedang
Berjalan
Desa Jumlah peserta Rakor
dan Workshop KLA
150 orang Persentase
kecamatan yang
ramah anak
100% 13.000.000 13.000.000 Sedang
Berjalan
Desa Jumlah peserta
Worksop gugus tugas
PTPPO
50 orang Persentase RAD
yang direalisasikan
100% 4.500.000 4.500.000 Sedang
Berjalan
7
Desa(kec.Nglipar)
Inisiasi KLA
(Kecamatan Ramah
Anak)
290 orang Jumlah peserta
workshop KLA
100% 27.000.000 6.000.000 Sedang
Berjalan
5 Desa
(Kec.Purwosari)
Inisiasi KLA
(Kecamatan Ramah
Anak)
230 orang Jumlah peserta
workshop KLA
100% 22.000.000 6.000.000 Sedang
Berjalan
Desa Jumlah forum anak
yang mandapatkan
pembinaan dan
kegiatan
24 forum anak(1
forum 30 anak)
Persentase
pemenuhan forum
anak yang
mendapatkan
pembinaan dan
kegiatan
100% 47.500.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan dan Desa Pembentukan forum
anak
250 orang Persentase
terbentuknya forum
anak kecamatan
dan desa
100% 14.000.000 16.000.000 Sedang
Berjalan
Kabupaten/Provins
i
Penyelenggaraan rakor
dan Konggres anak,
jambore anak
250 orang Persentase anak
yang menjadi duta
anak mengikuti
jambore anak
100% 18.500.000 16.000.000
Provinsi/Nasional jumlah anak yg dikirim
mengikuti forum anak
daerah dan nasional
14 anak Persentase forum
anak tingkat
nasional yang
diikuti
4.500.000 35.000.000
Kab Kasus kekerasan
terhadap perempuan
yang dilaporkan
60 kasus Persentase
penyelesaian kasus
kekerasan yang
dilaporkan
100% 26.500.000 17.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah SDM
pengelola, pendamping
dan konselor P2TP2A
5 orang/12 bulan Persentase
pemenuhan SDM
pengelola,
pendamping dan
konselor P2TP2A
100% 79.200.000 45.000.000 baru
DP3AKBPM&D Biaya operasional
P2TP2A
ls dalam setahun tersedianya ATK,
rapat-rapat, alat
kebersihan di
P2TP2A
100% 17.000.000 25.000.000 segera
dikonsultasi
kan dgn
bappeda
2 07 2 07 01 15 01 Workshop Desa Layak
Anak
Kapasitas Sumber
daya meningkat
Kec. Tepus (Desa
Giripanggung)
Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket Terlaksabanya
workshop Desa Layak
Anak
1 paket Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket% 7.500.000 7.500.000 APBD PIWK
Kec. Karangmojo Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket Terlaksabanya
workshop Desa Layak
Anak
1 paket Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket% 7.500.000 7.500.000 APBD PIWK
Kec. Semanu (5
Desa)
Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket Terlaksabanya
workshop Desa Layak
Anak
1 paket Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket% 3.000.000 3.000.000 APBD PIWK
2 07 2 07 01 15 02 Desa Prima
(Perempuan Indonesia
Maju Mandiri)
Kapasitas Sumber
daya meningkat
Kec. Panggang
(Desa Girikarto)
Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket Terlaksabanya
Pendampingan Desa
Prima
1 paket Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket% 6.000.000 6.000.000 APBD PIWK
318.200.000 248.000.000
2 02 2 02 01 15 02 Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaan
Gender
Sosial, budaya dan
penanggulangan
kemiskinan
Harapan hidup
masyarakat
meningkat
Kab Persentase SKPD
yang memiliki
dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
Responsif Gender
Masyarakat yang
dilatih pola
pengasuhan anak
berperspektif gender
60 orang Persentase
peserta pelatihan
yang berubah
pola asuhnya
100% 12.000.000 12.000.000 Sedang
Berjalan
2 desa (kec.
Ponjong) Desa
Sawahan dan
Umbulrejo
Desa yang
mendapatkan
pendampingan dan
pembinaan untuk
menjadi desa prima
60 orang (2 angkt x
30 orang) 2 hari
Persentase desa
yang menjadi desa
prima
20% 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
4 Desa Kelompok masyarakat
yang mendapatkan
pelatihan dan
pengetahuan sadar
gender
4 klpk/satu klpk 20
orang
Penambahan
jumlah kelompok
sadar gender
100% 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Desa yang
mendapatkan
Pelatihan
implementasi PPRG
dalam pemerintahan
desa
144 desa Peningkatan
jumlah desa yang
memiliki vokal
point PPRG
100% 25.000.000 25.000.000
DP3AKBPM&D Jumlah buku tentang
KKG yang diterbitkan
1000 booklet/
leaflet 100
buku
Persentase
leaflet/buku yang
terpublikasikan
tepat tempat
100% 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
8 desa Kec.
Ponjong; Kec.
Saptosari; Kec.
Gedangsari; Kec.
Semin
Jumlah desa yang
mendapatkan
pengenalan program,
pembinaan lanjutan
dan evaluasi
P2WKSS,evaluasi
KSI/GSI dan
pembentukan KP Ibu
6 Desa dan 2 desa Persentase desa
yang mendapatkan
pembinaan,
evaluasi
P2WKSS,KSI dan
KP Ibu
100% 76.000.000 20.000.000
Kabupaten Jumlah organisasi
perempuan yang
mendapatkan
pembinaan dan
kegiatan
10 organisasi
perempuan
Peningkatan
kapasitas
kelompok
perempuan
100% 20.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Kabupaten - Jumlah seminar hari-
hari besar perempuan
dan anak
3 kegiatan Persentase
terselenggaranya
seminar hari-hari
besar perempun
dan anak
100% 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Kabupaten Jumlah kaukus
perempuan parlemen
yang mendapatkan
pendidikan politik
perempuan
Kabupaten Persentase
Perempuan yang
duduk diparlemen
100% 15.000.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
Desa Jumlah desa yang
mengikuti evaluasi
tingkat nasional
3 jenis lomba persentase desa
yang mengikuti
lomba di tingkat
nasional
100% 25.000.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Kabupaten (18
Kecamatan)
Jumlah Pembinaan
PKK Kabupaten
144 desa Persentase desa
yang mendapatkan
pembinaan dan
kegiatan PKK
100% 70.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
323.000.000 247.000.000
2 08 2 02 01 15 Program Pembinaan
Keluarga Berencana
dan Sejahtera
Sosial, budaya dan
penanggulangan
kemiskinan
Harapan hidup
masyarakat
meningkat
Cakupan sasaran
PUS menjadi
peserta KB aktif
Meningkatnya
jumlah peserta KB
aktif
100%
1.043.000.000 1.043.000.000
2 08 2 02 01 15 01 Pengembangan
Kelembagaan dan
Pembinaan Keluarga
Sejahtera
Kabupaten,
kecamatan, desa
- Masyarakat yang
telah mendapatkan
pembinaan tentang
KB
900 orang 90.000.000 90.000.000 Sedang
Berjalan
- Penambahan
sarpras dan
terpenuhinya
operasional balai
penyuluh KB
18 kecamatan Persentase
keberhasilan
cakupan program
yang diatas rata-
rata
85%
kabupaten,
kecamatan
kegiatan DAK non fisik 18 kecamatan Peningkatan
pelayanan
masyarakat
80% 760.000.000 760.000.000 baru
Kabupaten,
kecamatan, desa
Kader KB yang telah
mendapatkan
pembinaan
keterpaduan BKB
posyandu paud bagi
anggota PKK
125 leader Persentase
pemenuhan kader
Kb dan kader
pendukung yang
dibina
100% 30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Jumlah sarana kerja
PPKBD (DAK)
144 paket Persentase
pememnuhan saran
kerja PPKBD
100%
Desa Frekuensi sarsehan
PIkR
3 kecamatan Persentase anggota
kelompok yang
memahami
kesehatan
reproduksi remaja
100% 18.000.000 18.000.000
Desa Jumlah kelompok PIKR
yang dibina
4 desa Persentase
kelompok PIKR
yang mandiri
10.000.000 10.000.000
Kabupaten,
kecamatan
Jumlah kader UPPKS
dan Bina Keluarga
Sejahtera yang
difasilitasi
90 kader Peningkatan
pengetahuan dan
pendapatan
kelompok UPPKS
60% 30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
kecamatan Masyarakat yang
mendapatkan
pelayanan
pemasangan
kontrasepsi IUD dan
Implant
300 orang Persentase calon
peserta KB yang
menggunakan IUD
dan implant
20 persen 45.000.000 45.000.000 Sedang
Berjalan
983.000.000 983.000.000
2 08 2 02 01 15 02 Promosi, Konseling,
dan Pelayanan
Keluarga Berencana
Kecamatan Jumlah Pembinaan KB
Pria
9 lokasi Masyarakat
mendapatkan
pemahaman KB
Pria
20% 30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Jumlah Pembinaan KB
MKJP
9 lokasi Masyarakat yang
mendapatkan
konseling tentang
alat kontrasepsi
IUD dan Implant
30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
60.000.000 60.000.000
JUMLAH 5.431.315.000 5.478.075.000
SUJOKO, S. Sos., M. Si.
-
Wonosari, Juni 2017
Kepala DP3AKBPM&D
SUJOKO, S.Sos. Msi
NIP. 19601017 198903 1 004
Jenis
KegiatanSKPD
Uraian Target Uraian Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 08 2 02 01 15 Program
Pembinaan
Keluarga
Berencana
dan
Sejahtera
Sosial,
budaya dan
penanggulan
gan
kemiskinan
Harapan
hidup
masyarakat
meningkat
Cakupan
sasaran PUS
menjadi
peserta KB
aktif
Meningkatn
ya jumlah
peserta KB
aktif
100%
835.000 835.000 DP3AKBPMD
2 08 2 02 01 15 01 Pengembang
an
Kelembagaa
n dan
Pembinaan
Keluarga
Sejahtera
Kabupaten,
kecamatan,
desa
kabupaten,
kecamatan
pengadaan
sarana
prasarana
Kader KB
(DAK)
18
kecamatan
Peningkatan
pelayanan
masyarakat
80% 835.000.000 835.000.000 DAK baru
DP3AKBPMD
JUMLAH 835.000.000 835.000.000
SUJOKO, S. Sos., M. Si.
-
Tabel 3.8
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK PHISIK)
Organisasi/Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA
Kode Rekening
Urusan/Bida
ng Urusan
Pemerintaha
n Daerah
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Rp.
Perkiraan
Maju
Rp.
Sumber
Dana
1
Wonosari, Juni 2017
Kepala DP3AKBPM&D
SUJOKO, S.Sos. Msi
NIP. 19601017 198903 1 004
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD
Jenis
KegiatanSKPD
Uraian Target Uraian Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 02 2 02 01 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100%
253.930.000 239.425.000 APBD
2 02 2 02 01 01 01 Penyediaan jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah surat yang
dikirim
75 Buah Rasio surat yang
dikirm sampai
sasaran
100% 750.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah sarana jasa
listrik, air,telepon, dan
internet
2 rek listrik, 2 rek
air, 3 rek
telepon , 1 rek
internet
Persentase
terbayarnya jasa
rekening,
listrik,telepon, air
dan internet
100% 29.000.000 29.350.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah kendaraan
dinas yang terbayar
pajaknya
Roda empat 7 unit,
roda dua 123 unit
persentase
legalitas kendaraan
dinas di SKPD
100% 39.000.000 39.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Pembayaran jasa
kebersihan kantor
2 Orang Persentase jasa
kebersihan yang
terbayarkan
100% 26.400.000 16.000.000
DP3AKBPM&D Jumlah peralatan kerja
terfasilitasi:
komputer,mesin
ketik,kamera,
faximil,wireles,telepon,
printer,laptop, LCD
komputer 37
unit,mesin ketik 5
unit,kamera 3 unit,
faximil 1 unit,wireles
24 unit,telepon 8
unit,printer 36 unit,
laptop 29 unit, LCD
3 unit handicam 2
buah
Persentase
peralatan kerja
dalam kondisi baik
100% 15.000.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah alat tulis 12 paket Persentase
ketersediaan ATK
yang memadahi
100% 6.500.000 6.475.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah barang cetakan
dan fotokopy
12 paket persentase barang
cetakan dan
fotokopy yang
tersedia dalam
kondisi baik
100% 14.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Komponen listrik
tersedia
lampu 50 Buah, roll
kabel 10 buah,
baterai kotak, besar
kecil 80 buah
persentase
komponen listrik
tersedia dengan
baik
100% 3.000.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Rp.
Perkiraan Maju
Rp.
Sumber
Dana
Tabel 3.6
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
SUMBER DANA APBD ( NON DAK FISIK )
Organisasi/Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA
Kode Rekening
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
DP3AKBPM&D Peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedia: laptop 1 ,
handycame 1,
exhaustfan 6 ,LCD 1,
PC 2
Laptop 2 unit, PC 2
unit, mesin ketik 1
unit, Printer 1 Unit
Persentase
peralatan dan
perlengkapan
kantor tersedia
dengan baik
100% 18.000.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan
30 buah sapu , 12
buah sulak, 36
pembrsih lantai, 15
buah pengharum
ruangan, londry
Presentase
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
tersdia dengan baik
100% 3.000.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jenis data(arsip) yang
terkelola dan
terpelihara
15 jenis persentase Jenis
data yang terkelola
dan terpelihara
100% 3.000.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D jumlah buku
bacaan/refrensi,
majalah, surat kabar
2 buah surat kabar Persentase jumlah
buku
bacaan/refrensi,maj
alah surat kabar
tersedia dengan
baik
100% 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Biaya Angkut Peralatan
Kantor ( Sewa
Kendaraan dan
Tenaga )
200 Kursi Rapat,
100 Kursi Kerja, 15
Meja Rapat, Meja
Pejabat 15, Almari
15, Filling Cabinet
17
Persetase Barang
yang di angkut ke
gedung baru
100% 12.000.000 12.000.000
DP3AKBPM&D Jumlah tenaga
administrasi /teknik
perkantoran
2 orang Persentase tenaga
admistrasi /teknik
perkantoran
terfasilitasi dengan
baik
100% 39.600.000 39.600.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 01 02 Penyediaan rapat-
rapat,Konsultasi dan
Koordinasi
DP3AKBPM&D Jumlah makanan dan
minuman tersedia
untuk rapat dan tamu
615 os Persentase
makanan dan
minuman tersedia
untuk rapat dan
tamu dengan baik
100% 9.000.000 9.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah rakor,
konsultasi ke luar
daerah yang
terlaksana
16 op Persentase rapat,
konsultasi dan
koordinasi yang
terfasilitasi
100% 27.380.000 28.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah rakor dalam
daerah
120 op Persentase rapat,
konsultasi dan
koordinasi yang
terfasilitasi
100% 6.300.000 8.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan sarana
prasarana
aparatur
90% Persentase
pemenuhan
perlengkapan
kantor
100%
326.600.000 291.200.000
2 02 2 02 01 02 01 Pengadaaan /
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis
perlengkapan kantor
yang dibeli (Bidang
Pem Desa & Subbag
Keuangan)
Lemari 4 unit Persentase
pemenuhan
kebutuhaan
mebelair baru
100% 22.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Pengadaan Peralatan
Gedung PLKB
Kabel STP 100 M,
Wifi Router , Radio
Nano
Presentase
jaringan komunikasi
dengan baik
100% 40.100.000 40.100.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Peralatan P2TP2A Camera 1 Unit,
Jaringan Internet,
Computer 1 Unit,
Printer 1 Unit, Filing
Cabinet 1 unit,
Peralatan Dapur
Presentase
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
tersdia dengan baik
100% 20.500.000 12.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah instalasi
telepon yang terpasang
1 unit Persentase
pemenuhan
instalasi telepon
100% 1.000.000 1.000.000
2 02 2 02 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis
kendaraan dinas yang
dipelihara
7 roda empat, 123
roda dua
Persentase
kendaraan dinas
dalam kondisi baik
100% 234.000.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah perlengkapan
kantor yang terpelihara
100% Persentase
perlengkapan
kantor dalam
kondisi baik
80% 4.000.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah instalasi listrik
yang terpasang
1 unit keamanan
pemakaian listrik
terjaga
100% 4.000.000 2.000.000
DP3AKBPM&D Pengisian tabung
pemadam kebakaran
dapat terlaksana
1 unit keamanan situasi
gawat darurat
(kebakaran) terjaga
100% 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat
Persentase
Aparatur Sipil Tata
Aturan
100%
14.000.000 13.000.000
2 02 2 02 01 03 02 Penyelenggaraan
Ketalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian
Perangkat Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah ASN yg
terfasilitasi
115 orang Persentase ASN
SKPD yang
memiliki
kompetensi sesuai
bidang tugas
100% 4.000.000 4.000.000
2 02 2 02 01 03 03 Pengembangan
Kapasitas Aparatur
DP3AKBPM&D Jumlah ASN yang
dikirim mengikuti diklat
5 orang Persentase tenaga
fungsional yang
terfasilitasi
100% 5.000.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 03 04 Penilaian angka kredit
tenaga fungsional
Perangkat Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah tenaga
fungsional yang dinilai
67 orang 5.000.000 4.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 04 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Reformasi Birokrasi
dan pelayanan
publik
16.Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Persentase
Laporan Keuangan
yang disusun tepat
waktu
dokumen laporan
akhir tahun
tersusun tepat
waktu dan baik
100% 58.050.000 43.800.000
2 02 2 02 01 04 01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
DP3AKBPM&D Jumlah petugas
penatausahaan
keuangan dan aset
terfasilitasi
10 orang Honor Penata
Usahaan Aset dan
Keuangan(PPK,
Pembantu
PPK,Bedahara,Pem
bantu Bendahara,
Penguna Barang,
PPB,Pengurus
Barang, Penyimpan
Barang)
100% 38.750.000 13.200.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D dokumen laporan
keuangan semesteran
2 dokumen Dokumen laporan
semesteran
tersusun tepat
waktu dan benar
800.000 800.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D dokumen laporan
keuangan akhir tahun
1 dokumen 2.500.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D dokumen laporan
keuangan bulanan/spj,
metrai 400 lembar
12 Dokumen 100% 16.000.000 27.800.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 05 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah meningkat
Persentase
Dokumen
perencanaan, dan
Pelaporan SKPD
disusun tepat
waktu
Persentase usulan
yang terealisasi
90%
24.485.000 28.150.000
2 02 2 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja
PD
DP3AKBPM&D Dokumen LAKIP/LKjIP 1 dokumen Dokumen lakip
tersusun tepat
waktu dan benar
100% 2.750.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Dokumen Renja dan
perubahannya
2 dokumen Dokumen RENJA
tersusun tepat
waktu dan benar
100% 2.000.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Dokumen Monev
Pengendalian Program
Kegiatan PD
1 dokumen Persentase
kegiatan SKPD
yang terlaksana
dengan baik
90% 7.025.000 9.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 05 02 Pengendalian Internal
Perangkat daerah
DP3AKBPM&D Tersusunnya laporan
SPIP
1 dokumen SPIP
terimplementasi
dengan baik
100% 4.060.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 05 03 Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
DP3AKBPM&D dokumen profil SKPD 1 dokumen Dokuemn profil
SKPD tersusun
dengan baik
100% 8.650.000 8.650.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
15.Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah meningkat 4.287.500 5.500.000
2 02 2 02 01 06 01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
DP3AKBPM&D Dokumen Pengukuran
IKM
2 dokumen Dokumen
pengukuran IKM
tersusun dengan
baik dan tepat
waktu
100% 3.287.500 3.500.000 Sedang
Berjalan
2 02 2 02 01 06 02 Implementasi, Evaluasi
dan Pelaporan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
DP3AKBPM&D Dokumen Monev
pencapaian SPM
2 dokumen Dokumen
pengukuran SPM
tersusun dengan
baik dan tepat
waktu
100% 1.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Wajib Pemberdayaan
Masyarakat
2 07 2 02 01 15 Program Peningkatan
partisipasi dan
keberdayaan
masyarakat
Perdesaan
Sosial budaya dan
penanggulangan
kemiskinan
7.Jumlah Penduduk
Miskin Tutun
Persentase
lembaga
kemasyarakatan
yang aktif 954.500.000 944.000.000
2 07 2 02 01 15 01 Pembinaan
Kelembagaan
Masyarakat Desa
18 kecamatan Desa yang
mendapatkan evaluasi
kelembagaanya
(LPMD, Posyandu)
18 Desa Meningkatnya
cakupan desa yang
telah di evaluasi
kelembagaannya
20 persen 56.000.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
67 Jumlah Posyandu yang
mendapatkan pelatihan
67 Meningkatnya
kapasitas layanan
kesehatan
67.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
18 kecamatan BKM yang
mendapatkan
pembinaan dan
pendampingan
20 BKM Persentase BKM
yang aktif/sehat
90% 26.500.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
18 kecamatan Jumlah BKAD yang
mendapatkan
pembinaan
18 kecamatan Persentase
lembaga
masyarakat yang
berdaya
100% 56.000.000 56.000.000 Sedang
Berjalan
2 07 2 02 01 15 02 Pembinaan Partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
18 desa Desa yang
mendapatkan evaluasi
dalam perlombaan
desa
18 kecamatan Terpilihnya
perwakilan desa
yang akan maju
lomba ke tingkat
prop/nasional
1 desa 150.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
2 Desa/2
kecamatan
Jumlah desa yang
terfasilitasi TMMd dan
KB TNI
2 desa dan 4 Desa persentase desa
yang terfasilitasi
TMMD dan KB TNI
100% 100.000.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan, Desa Desa yang
mendapatkan
pembinaan dan
fasilitasi penyusunan
profil desa/pengenalan
SID
50 desa Persentase desa
yang telah
menyelesaikan
penyusunan profil
desa secara on line
100% 45.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Frekuensi
pencanangan BBGRM
tingkat kabupaten di
desa berprestasi
1 kali Persentase desa
yang melaksanakan
keigatan BBGRM
100% 78.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Desa yang
mendapatkan pelatihan
Dana Desa
144 desa 90% 58.000.000 60.000.000
Desa yang
mendapatkan pelatihan
pengelolaan KPM
144 desa Desa dapat
melaksanakan
penggunaan dana
desa dengan baik
90% 69.000.000 70.000.000 Sedang
Berjalan
2 07 2 02 01 15 03 Pembinaan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
kecamatan, desa BUMDES yang
mendapatkan
pembinaan,
pendampingan dan
pelatihan manajemen
25 BUMDesa Meningkatnya
jumlah desa yang
memiliki BUMDES
aktif
25% 98.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Jumlah Pengelola
BUMDesa yang
mengikuti pelatihan
25 desa Peningkatan kinerja
BUMDesa
50%
Kec. Saptosari (7
desa)
Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 PIWK
Kecamatan
Karangmojo
Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK
Kecamatan
Gedangsari
Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK
Kecamatan Patuk Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK
Kecamatan Playen Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen dan
Pendampingan
BUMDes
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK
Kecamatan
Karangmojo (Desa
Bejiharjo)
Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Pengelolaan
Pasar Desa
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 21.000.000 21.000.000 APBD PIWK
Kecamatan Playen Persentase
cakupan desa
yang memiliki data
dasar keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket Terlaksananya
Pelatihan Pengelolaan
Pasar Desa
1 paket Persentase
cakupan desa yang
memiliki data dasar
keluarga dan
tingkat
perkembangan
desa
1 paket 21.000.000 21.000.000 APBD PIWK
Desa, Kecamatan Jumlah TTG yang
dikembangkan 3 penemu TTG;
TTG Nasional
Peningkatan
penggunaan TTG
bagi kesejahteraan
masyarakat
50% 58.000.000 60.000.000
2 07 2 02 01 16 Program
Pengembangan
Otonomi Desa
Prosentase
penyusunan
LPPDesa tepat
waktu
55,00% 4.071.262.500 2.375.000.000
2 07 2 02 01 16 01 Pembinaan
Pengelolaan Kekayaan
144 desa Jumlah desa yang
terfasilitasi pembinaan
pengelolaan
kekayaan/aset desa,
Bimtek pengelolaan
aset
144 desa, 1
dokumen, 1 bimtek
terwujudnya
pengelolaan
kekayaan/aset yang
tertib dan akuntabel
100% 103.995.000 105.000.000
2 07 2 02 01 16 02 Pembinaan
Administrasi dan
Perangkat Desa
144 desa Desa terfasilitasi
permasalahan
penyelenggaraan pem
des, bimtek,
pembinaan, koordinasi,
pemberian
penghargaan
perangkat, Raperda
dan Raperbup ,
Pilkades Serentak
144 desa, 2 bimtek,
2
sosialisasi/penjarin
gan, 1 pembinaan
administrasi, 1
pembinaan BPD, 2
Raperda, 5
Raperbub; Pilkades
serentak 31 Desa
terselesainya
permasalahan
pemdes,
terlaksananya
bimtek, sosialisasi,
pembinaan per
desa, dan BPD;
Pilkades
berlangsung lancar
sesuai aturan
100% 3.882.267.500 2.200.000.000
2 07 2 02 01 16 03 Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Desa
144 desa Evaluasi siklus tahunan
desa, evaluasi
pelaksanaan ADD,
Bimtek keuangan desa
144 desa, 1 bimtek terwujudnya
pengelolaan
keuangan desa
yang tertib dan
akuntabel
100% 85.000.000 70.000.000
4.071.262.500 2.375.000.000
Wajib Pemberdayaan
Perempuan
2 02 2 02 01 15 Program
Perlindungan
Perempuan, Anak,
dan
Pengarusutamaan
Gender
Sosial, budaya dan
penanggulangan
kemiskinan
Harapan hidup
masyarakat
meningkat
Cakupan Korban
Tindak Kekerasan
terhadap Anak
yang dilayani
50 kasus
641.200.000 495.000.000
2 02 2 02 01 15 01 Perlindungan
Perempuan dan
Pemenuhan Hak anak
Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
pengetahuan tentang
pentingnya
pelaporan terhadap
kasus tindak
kekerasan terhadap
anak
………. Orang, ……….. Kelompok
Persentase
lembaga
penanganan
perlindungan anak
yang terbentuk
100% Sedang
Berjalan
4 Desa Frekuensi Sosialisasi
UUPA dan UUPKDRT,
UUPTPPPO
4 kali Persentase
penyelesaian kasus
UUPA dan
UUPKDRT,
UUPTPPPO
100% 12.000.000 12.000.000 Sedang
Berjalan
3 Desa Jumlah kelompopk
sadar HIV/Aids
3 kelompok/ 90
orang
Persentase
Kecamatan yang
bebas HIV/AIDS
100% 8.500.000 8.500.000 Sedang
Berjalan
Desa Jumlah peserta Rakor
dan Workshop KLA
150 orang Persentase
kecamatan yang
ramah anak
100% 13.000.000 13.000.000 Sedang
Berjalan
Desa Jumlah peserta
Worksop gugus tugas
PTPPO
50 orang Persentase RAD
yang direalisasikan
100% 4.500.000 4.500.000 Sedang
Berjalan
7
Desa(kec.Nglipar)
Inisiasi KLA
(Kecamatan Ramah
Anak)
290 orang Jumlah peserta
workshop KLA
100% 27.000.000 6.000.000 Sedang
Berjalan
5 Desa
(Kec.Purwosari)
Inisiasi KLA
(Kecamatan Ramah
Anak)
230 orang Jumlah peserta
workshop KLA
100% 22.000.000 6.000.000 Sedang
Berjalan
Desa Jumlah forum anak
yang mandapatkan
pembinaan dan
kegiatan
24 forum anak(1
forum 30 anak)
Persentase
pemenuhan forum
anak yang
mendapatkan
pembinaan dan
kegiatan
100% 47.500.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan dan Desa Pembentukan forum
anak
250 orang Persentase
terbentuknya forum
anak kecamatan
dan desa
100% 14.000.000 16.000.000 Sedang
Berjalan
Kabupaten/Provins
i
Penyelenggaraan rakor
dan Konggres anak,
jambore anak
250 orang Persentase anak
yang menjadi duta
anak mengikuti
jambore anak
100% 18.500.000 16.000.000
Provinsi/Nasional jumlah anak yg dikirim
mengikuti forum anak
daerah dan nasional
14 anak Persentase forum
anak tingkat
nasional yang
diikuti
4.500.000 35.000.000
Kab Kasus kekerasan
terhadap perempuan
yang dilaporkan
60 kasus Persentase
penyelesaian kasus
kekerasan yang
dilaporkan
100% 26.500.000 17.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Jumlah SDM
pengelola, pendamping
dan konselor P2TP2A
5 orang/12 bulan Persentase
pemenuhan SDM
pengelola,
pendamping dan
konselor P2TP2A
100% 79.200.000 45.000.000 baru
DP3AKBPM&D Biaya operasional
P2TP2A
ls dalam setahun tersedianya ATK,
rapat-rapat, alat
kebersihan di
P2TP2A
100% 17.000.000 25.000.000 segera
dikonsultasi
kan dgn
bappeda
2 07 2 07 01 15 01 Workshop Desa Layak
Anak
Kapasitas Sumber
daya meningkat
Kec. Tepus (Desa
Giripanggung)
Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket Terlaksabanya
workshop Desa Layak
Anak
1 paket Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket% 7.500.000 7.500.000 APBD PIWK
Kec. Karangmojo Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket Terlaksabanya
workshop Desa Layak
Anak
1 paket Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket% 7.500.000 7.500.000 APBD PIWK
Kec. Semanu (5
Desa)
Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket Terlaksabanya
workshop Desa Layak
Anak
1 paket Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket% 3.000.000 3.000.000 APBD PIWK
2 07 2 07 01 15 02 Desa Prima
(Perempuan Indonesia
Maju Mandiri)
Kapasitas Sumber
daya meningkat
Kec. Panggang
(Desa Girikarto)
Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket Terlaksabanya
Pendampingan Desa
Prima
1 paket Persentase
perempuan dan
anakkorban
kekerasan yang
mendapat layanan
rehabilitasi
1 paket% 6.000.000 6.000.000 APBD PIWK
318.200.000 248.000.000
2 02 2 02 01 15 02 Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaan
Gender
Sosial, budaya dan
penanggulangan
kemiskinan
Harapan hidup
masyarakat
meningkat
Kab Persentase SKPD
yang memiliki
dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
Responsif Gender
Masyarakat yang
dilatih pola
pengasuhan anak
berperspektif gender
60 orang Persentase
peserta pelatihan
yang berubah
pola asuhnya
100% 12.000.000 12.000.000 Sedang
Berjalan
2 desa (kec.
Ponjong) Desa
Sawahan dan
Umbulrejo
Desa yang
mendapatkan
pendampingan dan
pembinaan untuk
menjadi desa prima
60 orang (2 angkt x
30 orang) 2 hari
Persentase desa
yang menjadi desa
prima
20% 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
4 Desa Kelompok masyarakat
yang mendapatkan
pelatihan dan
pengetahuan sadar
gender
4 klpk/satu klpk 20
orang
Penambahan
jumlah kelompok
sadar gender
100% 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
DP3AKBPM&D Desa yang
mendapatkan
Pelatihan
implementasi PPRG
dalam pemerintahan
desa
144 desa Peningkatan
jumlah desa yang
memiliki vokal
point PPRG
100% 25.000.000 25.000.000
DP3AKBPM&D Jumlah buku tentang
KKG yang diterbitkan
1000 booklet/
leaflet 100
buku
Persentase
leaflet/buku yang
terpublikasikan
tepat tempat
100% 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
8 desa Kec.
Ponjong; Kec.
Saptosari; Kec.
Gedangsari; Kec.
Semin
Jumlah desa yang
mendapatkan
pengenalan program,
pembinaan lanjutan
dan evaluasi
P2WKSS,evaluasi
KSI/GSI dan
pembentukan KP Ibu
6 Desa dan 2 desa Persentase desa
yang mendapatkan
pembinaan,
evaluasi
P2WKSS,KSI dan
KP Ibu
100% 76.000.000 20.000.000
Kabupaten Jumlah organisasi
perempuan yang
mendapatkan
pembinaan dan
kegiatan
10 organisasi
perempuan
Peningkatan
kapasitas
kelompok
perempuan
100% 20.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Kabupaten - Jumlah seminar hari-
hari besar perempuan
dan anak
3 kegiatan Persentase
terselenggaranya
seminar hari-hari
besar perempun
dan anak
100% 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Kabupaten Jumlah kaukus
perempuan parlemen
yang mendapatkan
pendidikan politik
perempuan
Kabupaten Persentase
Perempuan yang
duduk diparlemen
100% 15.000.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
Desa Jumlah desa yang
mengikuti evaluasi
tingkat nasional
3 jenis lomba persentase desa
yang mengikuti
lomba di tingkat
nasional
100% 25.000.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Kabupaten (18
Kecamatan)
Jumlah Pembinaan
PKK Kabupaten
144 desa Persentase desa
yang mendapatkan
pembinaan dan
kegiatan PKK
100% 70.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
323.000.000 247.000.000
2 08 2 02 01 15 Program Pembinaan
Keluarga Berencana
dan Sejahtera
Sosial, budaya dan
penanggulangan
kemiskinan
Harapan hidup
masyarakat
meningkat
Cakupan sasaran
PUS menjadi
peserta KB aktif
Meningkatnya
jumlah peserta KB
aktif
100%
1.043.000.000 1.043.000.000
2 08 2 02 01 15 01 Pengembangan
Kelembagaan dan
Pembinaan Keluarga
Sejahtera
Kabupaten,
kecamatan, desa
- Masyarakat yang
telah mendapatkan
pembinaan tentang
KB
900 orang 90.000.000 90.000.000 Sedang
Berjalan
- Penambahan
sarpras dan
terpenuhinya
operasional balai
penyuluh KB
18 kecamatan Persentase
keberhasilan
cakupan program
yang diatas rata-
rata
85%
kabupaten,
kecamatan
kegiatan DAK non fisik 18 kecamatan Peningkatan
pelayanan
masyarakat
80% 760.000.000 760.000.000 baru
Kabupaten,
kecamatan, desa
Kader KB yang telah
mendapatkan
pembinaan
keterpaduan BKB
posyandu paud bagi
anggota PKK
125 leader Persentase
pemenuhan kader
Kb dan kader
pendukung yang
dibina
100% 30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Jumlah sarana kerja
PPKBD (DAK)
144 paket Persentase
pememnuhan saran
kerja PPKBD
100%
Desa Frekuensi sarsehan
PIkR
3 kecamatan Persentase anggota
kelompok yang
memahami
kesehatan
reproduksi remaja
100% 18.000.000 18.000.000
Desa Jumlah kelompok PIKR
yang dibina
4 desa Persentase
kelompok PIKR
yang mandiri
10.000.000 10.000.000
Kabupaten,
kecamatan
Jumlah kader UPPKS
dan Bina Keluarga
Sejahtera yang
difasilitasi
90 kader Peningkatan
pengetahuan dan
pendapatan
kelompok UPPKS
60% 30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
kecamatan Masyarakat yang
mendapatkan
pelayanan
pemasangan
kontrasepsi IUD dan
Implant
300 orang Persentase calon
peserta KB yang
menggunakan IUD
dan implant
20 persen 45.000.000 45.000.000 Sedang
Berjalan
983.000.000 983.000.000
2 08 2 02 01 15 02 Promosi, Konseling,
dan Pelayanan
Keluarga Berencana
Kecamatan Jumlah Pembinaan KB
Pria
9 lokasi Masyarakat
mendapatkan
pemahaman KB
Pria
20% 30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Jumlah Pembinaan KB
MKJP
9 lokasi Masyarakat yang
mendapatkan
konseling tentang
alat kontrasepsi
IUD dan Implant
30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
60.000.000 60.000.000
JUMLAH 7.391.315.000 5.478.075.000
SUJOKO, S. Sos., M. Si.
-
Wonosari, Juni 2017
Kepala DP3AKBPM&D
SUJOKO, S.Sos. Msi
NIP. 19601017 198903 1 004