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( 歳 出 )
一 般 会 計
−32−
一 般 会 計 歳 出歳 出
決算書
頁 数科 目
予算現額
A (円)
決 算 額
B (円)
翌年度繰越額
C (円)
5 1. 議 会 費 1,158 ,532 , 000 1 ,046 , 624 , 864 0
5 2. 総 務 費 20 ,064 ,451 , 000 18 ,262 , 605 , 029 0
5 3. 地 域 振 興 費 31 ,716 ,515 , 000 25 ,308 , 459 , 799 2 ,547 , 886 , 000
5 4. 福 祉 保 険 費 91 ,471 ,782 , 000 89 ,602 , 793 , 398 503 ,133 , 000
6 5. 医 療 政 策 費 12 ,982 ,051 , 000 12 ,378 , 725 , 992 0
6 6. く ら し 創 造 費 4,055 ,335 , 000 3 ,806 , 995 , 257 9 ,746 , 000
6 7. 雇 用 政 策 費 1,239 ,613 , 000 1 ,023 , 129 , 609 0
6 8. 農 林 水 産 業 費 16 ,801 ,592 , 000 12 ,428 , 871 , 565 2 ,500 , 609 , 000
7 9. 産 業 振 興 費 4,061 ,336 , 000 3 ,843 , 357 , 213 3 ,916 , 000
7 10. 県 土 マ ネ ジ メ ン ト 費 102 ,146 ,676 , 000 75 ,335 , 492 , 393 20 ,487 , 742 , 000
7 11. 警 察 費 29 ,451 ,459 , 000 29 ,088 , 694 , 193 101 ,640 , 000
7 12. 教 育 費 109 ,026 ,583 , 000 105 ,905 , 237 , 244 1 ,467 , 561 , 000
8 13. 災 害 復 旧 費 7,436 ,176 , 000 3 ,690 , 754 , 809 983 ,487 , 000
8 14. 公 債 費 89 ,781 ,404 , 000 89 ,659 , 682 , 149 0
8 15. 諸 支 出 金 40 ,061 ,800 , 000 39 ,984 , 128 , 872 0
8 16. 予 備 費 33,429 ,000 0 0
合 計 561 ,488 ,734 , 000 511 ,365 , 552 , 386 28 ,605 , 720 , 000
上記のとおり予算現額に対する執行率は91.07%で、これを科目別に大別し、予算現額、
○予算現額に占める割合
総 額
100% 県土マネジ
メント費
18.19%
教育費
19.42%
公債費
15.99%福祉保険費
16.29%
諸支出金
7.13%
災害復旧費 1.32%
医療政策費 2.31%
農林水産業費 2.99%
総務費 3.57%
警察費 5.25%
地域振興費 5.65%
くらし創造費 0.72%
産業振興費 0.72%
議会費 0.21%
雇用政策費 0.22%
予備費 0.01%
−33−
決 算 概 要 説 明(総括)
不 用 額
D (円)
A − C
E (円)
B―――
E(%)
B総額に対する
割 合 (%)
(B+C)―――
A(%)
111 ,907 ,136 1 ,158 ,532 ,000 90 .34 0 . 21 90 .34
1 , 801 , 845 , 971 20 ,064 ,451 ,000 91 .02 3 . 57 91 .02
3 , 860 , 169 , 201 29 ,168 ,629 ,000 86 .77 4 . 95 87 .83
1 , 365 , 855 , 602 90 ,968 ,649 ,000 98 .50 17 .52 98 .51
603 ,325 , 008 12 ,982 ,051 ,000 95 .35 2 . 42 95 .35
238 ,593 , 743 4 ,045 ,589 ,000 94 .10 0 . 75 94 .12
216 ,483 , 391 1 ,239 ,613 ,000 82 .54 0 . 20 82 .54
1 , 872 , 111 , 435 14 ,300 ,983 ,000 86 .91 2 . 43 88 .86
214 ,062 , 787 4 ,057 ,420 ,000 94 .72 0 . 75 94 .73
6 , 323 , 441 , 607 81 ,658 ,934 ,000 92 .26 14 .73 93 .81
261 ,124 , 807 29 ,349 ,819 ,000 99 .11 5 . 69 99 .11
1 , 653 , 784 , 756 107 ,559 ,022 ,000 98 .46 20 .71 98 .48
2 , 761 , 934 , 191 6 ,452 ,689 ,000 57 .20 0 . 72 62 .86
121 ,721 , 851 89 ,781 ,404 ,000 99 .86 17 .53 99 .86
77 ,671 , 128 40 ,061 ,800 ,000 99 .81 7 . 82 99 .81
33 ,429 , 000 33 ,429 ,000 0 .00 0 . 00 0 . 00
21 ,517 ,461 ,614 532 ,883 ,014 ,000 95 .96 100 .00 96 .17
決算額に占める割合を図解すれば次のとおりです。
○決算額に占める割合
総 額
100%
県土マネジ
メント費
14.73%
教育費
20.71%
公債費
17.53%
福祉保険費
17.52%
諸支出金
7.82%
警察費5.69%
くらし創造費 0.75%
産業振興費 0.75%
医療政策費 2.42%
農林水産業費 2.43%
総務費 3.57%
地域振興費 4.95%
災害復旧費 0.72%
議会費 0.21%
雇用政策費 0.20%
予備費 0.00%
−34−
第 1 款 議 会 費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
150 1.議 会 費 1,158 ,532 1 ,046 , 625 0 111 ,907
150 1.議 会 費 1,158 ,532 1 ,046 , 625 0 111 ,907
(主な内訳)
150 1.議 会 費 1,158 ,532 1 ,046 , 625 0 111 ,907
150 1.議 会 費 870 ,220 766 ,260 0 103 ,960
第 2 款 総 務 費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
154 2.総 務 費 20 ,064 ,451 18 ,262 , 605 0 1 ,801 , 846
154 1.総 務 管 理 費 12 ,150 ,219 10 ,581 , 524 0 1 ,568 , 695
166 2.統 計 費 447 ,848 334 ,913 0 112 ,935
168 3.徴 税 費 4,345 ,732 4 ,268 , 559 0 77 ,173
170 4.選 挙 費 1,131 ,147 1 ,126 , 586 0 4 ,561
174 5.防 災 費 1,685 ,404 1 ,660 , 993 0 24 ,411
180 6.人 事 委 員 会 費 110 ,604 99 ,755 0 10 ,849
180 7.監 査 委 員 費 193 ,497 190 ,275 0 3 ,222
(主な内訳)
154 1.総 務 管 理 費 12 ,150 ,219 10 ,581 , 524 0 1 ,568 , 695
154 1.一 般 管 理 費 3,735 ,411 3 ,428 , 886 0 306 ,525
154 2.人 事 管 理 費 2,819 ,003 2 ,755 , 366 0 63 ,637
158 4.広 報 広 聴 費 603 ,714 569 ,046 0 34 ,668
158 5.財 政 管 理 費 2,470 ,526 1 ,479 , 790 0 990 ,736
160 7.財 産 管 理 費 879 ,342 826 ,039 0 53 ,303
162 8.情 報 管 理 費 829 ,252 804 ,204 0 25 ,048
164 9.国 際 交 流 推 進 費 273 ,987 206 ,403 0 67 ,584
164 10.総 合 庁 舎 管 理 費 131 ,767 118 ,822 0 12 ,945
166 2.統 計 費 447 ,848 334 ,913 0 112 ,935
166 1.統 計 総 務 費 189 ,125 167 ,852 0 21 ,273
168 2.委 託 統 計 費 258 ,723 167 ,061 0 91 ,662
168 3.徴 税 費 4,345 ,732 4 ,268 , 559 0 77 ,173
−35−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
1,158 ,532 90 .34
1 , 158 , 532 90 .34
1 , 158 , 532 90 .34
870 ,220 88 .05 諸経費の節減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
20 ,064 ,451 91 .02
12 ,150 , 219 87 .09
447 ,848 74 .78
4 , 345 , 732 98 .22
1 , 131 , 147 99 .60
1 , 685 , 404 98 .55
110 ,604 90 .19
193 ,497 98 .33
12 ,150 , 219 87 .09
3 , 735 , 411 91 .79 諸経費の節減による減少
2,819 ,003 97 .74 諸経費の節減による減少
603 ,714 94 .26 諸経費の節減による減少
2,470 ,526 59 .90 諸経費の節減による減少
879 ,342 93 .94 諸経費の節減による減少
829 ,252 96 .98 諸経費の節減による減少
273 ,987 75 .33 諸経費の節減による減少
131 ,767 90 .18 諸経費の節減による減少
447 ,848 74 .78
189 ,125 88 .75 諸経費の節減による減少
258 ,723 64 .57 国庫認証減による減少
4,345 ,732 98 .22
−36−
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
168 1.税 務 総 務 費 950 ,418 908 ,172 0 42 ,246
170 2.賦 課 徴 収 費 3,395 ,314 3 ,360 , 387 0 34 ,927
174 5.防 災 費 1,685 ,404 1 ,660 , 993 0 24 ,411
174 2.防 災 対 策 費 1,012 ,003 993 ,950 0 18 ,053
180 6.人 事 委 員 会 費 110 ,604 99 ,755 0 10 ,849
180 2.事 務 局 費 103 ,952 93 ,264 0 10 ,688
第 3 款 地域振興費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
184 3.地 域 振 興 費 31 ,716 ,515 25 ,308 , 460 2 ,547 , 886 3 ,860 , 169
184 1.地 域 振 興 調 整 費 8,720 ,566 5 ,432 , 946 2 ,218 , 013 1 ,069 , 607
188 2.市 町 村 振 興 費 4,448 ,931 3 ,099 , 577 271 ,475 1 ,077 , 879
190 3.文 化 ・ 教 育 費 16 ,850 ,197 15 ,331 , 350 40 ,398 1 ,478 , 449
206 4.観 光 費 1,696 ,821 1 ,444 , 586 18 ,000 234 ,235
(主な内訳)
184 1.地 域 振 興 調 整 費 8,720 ,566 5 ,432 , 946 2 ,218 , 013 1 ,069 , 607
184 1.地 域 振 興 総 務 費 6,925 ,553 4 ,021 , 036 2 ,097 , 045 807 ,472
184 2.南 部 東 部 振 興 費 290 ,967 202 ,877 0 88 ,090
186 3.エネルギー・土地水資源調整費 1,390 ,761 1 ,109 , 222 120 ,968 160 ,571
188 4.うだ・アニマルパーク費 113 ,285 99 ,810 0 13 ,475
188 2.市 町 村 振 興 費 4,448 ,931 3 ,099 , 577 271 ,475 1 ,077 , 879
188 1.市 町 村 振 興 費 4,448 ,931 3 ,099 , 577 271 ,475 1 ,077 , 879
190 3.文 化 ・ 教 育 費 16 ,850 ,197 15 ,331 , 350 40 ,398 1 ,478 , 449
190 2.文 化 振 興 費 276 ,609 247 ,234 0 29 ,375
192 3.文 化 財 保 存 費 1,575 ,923 1 ,138 , 425 25 ,398 412 ,100
194 4.重要文化財等修理受託事業費 1,512 ,197 1 ,198 , 016 15 ,000 299 ,181
196 5.文 化 資 源 活 用 費 728 ,949 675 ,732 0 53 ,217
196 6.教 育 施 策 振 興 費 10 ,076 ,545 9 ,465 , 751 0 610 ,794
202 10.美 術 館 費 282 ,445 263 ,310 0 19 ,135
204 11.万 葉 文 化 館 費 365 ,685 345 ,522 0 20 ,163
−37−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
950 ,418 95 .56 人件費の減による減少
3,395 ,314 98 .97 諸経費の節減による減少
1,685 ,404 98 .55
1 , 012 , 003 98 .22 諸経費の節減による減少
110 ,604 90 .19
103 ,952 89 .72 諸経費の節減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
29 ,168 ,629 86 .77
6 , 502 , 553 83 .55
4 , 177 , 456 74 .20
16 ,809 , 799 91 .20
1 , 678 , 821 86 .05
6 , 502 , 553 83 .55
4 , 828 , 508 83 .28 事業費の減による減少
290 ,967 69 .73 補助対象事業費の減等による減少
1,269 ,793 87 .35 補助対象事業費の減等による減少
113 ,285 88 .11 事業費の減による減少
4,177 ,456 74 .20
4 , 177 , 456 74 .20 事業費の減による減少
16 ,809 ,799 91 .20
276 ,609 89 .38 事業費の減による減少
1,550 ,525 73 .42 受託発掘事業費の減による減少
1,497 ,197 80 .02 文化財修理に係る受託額の減による減少
728 ,949 92 .70 事業費の減による減少
10 ,076 ,545 93 .94 補助対象事業費の減等による減少
282 ,445 93 .23 事業費の減による減少
365 ,685 94 .49 事業費の減による減少
−38−
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
206 13.附 属 博 物 館 費 121 ,231 105 ,157 0 16 ,074
206 4.観 光 費 1,696 ,821 1 ,444 , 586 18 ,000 234 ,235
208 2.観 光 振 興 対 策 費 1,401 ,187 1 ,149 , 123 18 ,000 234 ,064
第 4 款 福祉保険費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
210 4.福 祉 保 険 費 91 ,471 ,782 89 ,602 , 793 503 ,133 1 ,365 , 856
210 1.地 域 福 祉 費 5,293 ,835 5 ,007 , 832 4 ,840 281 ,163
214 2.生 活 保 護 費 5,952 ,776 5 ,761 , 946 0 190 ,830
216 3.障 害 福 祉 費 13 ,336 ,547 13 ,008 , 217 177 ,002 151 ,328
226 4.医 療 保 険 費 33 ,833 ,676 33 ,816 , 950 0 16 ,726
226 5.介 護 保 険 費 19 ,607 ,814 19 ,149 , 624 264 ,148 194 ,042
228 6.こ ど も ・ 女 性 費 13 ,447 ,134 12 ,858 , 225 57 ,143 531 ,766
(主な内訳)
210 1.地 域 福 祉 費 5,293 ,835 5 ,007 , 832 4 ,840 281 ,163
210 1.地 域 福 祉 総 務 費 738 ,896 684 ,462 0 54 ,434
210 2.地 域 福 祉 推 進 費 3,246 ,659 3 ,114 , 021 4 ,840 127 ,798
212 3.保 健 所 費 1,036 ,799 965 ,688 0 71 ,111
212 4.保 健 研 究 セ ン タ ー 費 271 ,481 243 ,661 0 27 ,820
214 2.生 活 保 護 費 5,952 ,776 5 ,761 , 946 0 190 ,830
216 2.扶 助 費 5,883 ,072 5 ,698 , 027 0 185 ,045
216 3.障 害 福 祉 費 13 ,336 ,547 13 ,008 , 217 177 ,002 151 ,328
216 2.障 害 福 祉 対 策 費 12 ,301 ,168 12 ,006 , 482 177 ,002 117 ,684
222 7.登 美 学 園 費 379 ,083 364 ,416 0 14 ,667
226 4.医 療 保 険 費 33 ,833 ,676 33 ,816 , 950 0 16 ,726
226 2.医 療 保 険 対 策 費 33 ,681 ,300 33 ,665 , 859 0 15 ,441
226 5.介 護 保 険 費 19 ,607 ,814 19 ,149 , 624 264 ,148 194 ,042
226 1.介 護 保 険 総 務 費 186 ,062 174 ,129 0 11 ,933
228 2.介 護 保 険 対 策 費 19 ,421 ,752 18 ,975 , 495 264 ,148 182 ,109
228 6.こ ど も ・ 女 性 費 13 ,447 ,134 12 ,858 , 225 57 ,143 531 ,766
−39−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
121 ,231 86 .74 事業費の減による減少
1,678 ,821 86 .05
1 , 383 , 187 83 .08 補助対象事業費の減等による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
90 ,968 ,649 98 .50
5 , 288 , 995 94 .68
5 , 952 , 776 96 .79
13 ,159 , 545 98 .85
33 ,833 , 676 99 .95
19 ,343 , 666 99 .00
13 ,389 , 991 96 .03
5 , 288 , 995 94 .68
738 ,896 92 .63 人件費の減による減少
3,241 ,819 96 .06 事業費の減による減少
1,036 ,799 93 .14 人件費の減による減少
271 ,481 89 .75 人件費の減による減少
5,952 ,776 96 .79
5 , 883 , 072 96 .85 生活保護支給対象者数の減による減少
13 ,159 ,545 98 .85
12 ,124 , 166 99 .03 事業費の減による減少
379 ,083 96 .13 人件費の減による減少
33 ,833 ,676 99 .95
33 ,681 , 300 99 .95 事業費の減による減少
19 ,343 ,666 99 .00
186 ,062 93 .59 人件費の減による減少
19 ,157 ,604 99 .05 補助対象事業費の減等による減少
13 ,389 ,991 96 .03
−40−
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
228 1.こ ど も・女 性 総 務 費 288 ,793 277 ,949 0 10 ,844
230 2.女 性 活 躍 推 進 費 272 ,997 246 ,529 0 26 ,468
230 3.子 育 て 支 援 対 策 費 9,620 ,963 9 ,230 , 670 57 ,143 333 ,150
232 4.児 童 保 護 費 2,168 ,492 2 ,104 , 487 0 64 ,005
232 5.家 庭 福 祉 対 策 費 181 ,420 157 ,835 0 23 ,585
234 6.女 性 セ ン タ ー 費 99 ,699 85 ,401 0 14 ,298
236 8.こども家庭相談センター費 600 ,023 548 ,115 0 51 ,908
第 5 款 医療政策費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
240 5.医 療 政 策 費 12 ,982 ,051 12 ,378 , 726 0 603 ,325
240 1.地 域 医 療 費 5,913 ,932 5 ,452 , 806 0 461 ,126
244 2.健 康 推 進 費 3,124 ,588 3 ,085 , 493 0 39 ,095
248 3.疾 病 対 策 費 3,677 ,760 3 ,589 , 507 0 88 ,253
252 4.薬 務 費 265 ,771 250 ,920 0 14 ,851
(主な内訳)
240 1.地 域 医 療 費 5,913 ,932 5 ,452 , 806 0 461 ,126
240 1.地 域 医 療 総 務 費 3,499 ,633 3 ,473 , 051 0 26 ,582
240 2.地 域 医 療 対 策 費 925 ,237 573 ,588 0 351 ,649
242 3.救 急 医 療 対 策 費 715 ,233 662 ,216 0 53 ,017
244 5.医 療 人 材 確 保 対 策 費 616 ,158 589 ,099 0 27 ,059
244 2.健 康 推 進 費 3,124 ,588 3 ,085 , 493 0 39 ,095
246 2.健 康 推 進 費 2,714 ,943 2 ,687 , 534 0 27 ,409
248 3.疾 病 対 策 費 3,677 ,760 3 ,589 , 507 0 88 ,253
248 2.疾 病 対 策 推 進 費 615 ,843 571 ,633 0 44 ,210
250 3.精 神 保 健 費 2,830 ,488 2 ,787 , 717 0 42 ,771
252 4.薬 務 費 265 ,771 250 ,920 0 14 ,851
252 2.薬 務 費 71 ,086 57 ,626 0 13 ,460
−41−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
288 ,793 96 .25 人件費の減による減少
272 ,997 90 .30 補助対象事業費の減等による減少
9,563 ,820 96 .52 補助対象事業費の減等による減少
2,168 ,492 97 .05 補助対象事業費の減等による減少
181 ,420 87 .00 補助対象事業費の減等による減少
99 ,699 85 .66 人件費の減による減少
600 ,023 91 .35 人件費の減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
12 ,982 ,051 95 .35
5 , 913 , 932 92 .20
3 , 124 , 588 98 .75
3 , 677 , 760 97 .60
265 ,771 94 .41
5 , 913 , 932 92 .20
3 , 499 , 633 99 .24 人件費の減による減少
925 ,237 61 .99 補助対象事業費の減等による減少
715 ,233 92 .59 事業費の減による減少
616 ,158 95 .61 事業費の減による減少
3,124 ,588 98 .75
2 , 714 , 943 98 .99 事業費の減による減少
3,677 ,760 97 .60
615 ,843 92 .82 事業費の減による減少
2,830 ,488 98 .49 事業費の減による減少
265 ,771 94 .41
71 ,086 81 .07 事業費の減による減少
−42−
第 6 款 くらし創造費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
256 6.く ら し 創 造 費 4,055 ,335 3 ,806 , 995 9 ,746 238 ,594
256 1.青少年・社会活動推進費 395 ,588 354 ,673 0 40 ,915
260 2.ス ポ ー ツ 振 興 費 787 ,583 742 ,359 0 45 ,224
262 3.人 権 施 策 費 354 ,762 326 ,695 0 28 ,067
264 4.消 費 生 活 安 全 費 528 ,825 500 ,111 0 28 ,714
270 5.環 境 管 理 費 1,054 ,025 978 ,958 0 75 ,067
274 6.景 観 ・ 自 然 環 境 費 934 ,552 904 ,199 9 ,746 20 ,607
(主な内訳)
256 1.青少年・社会活動推進費 395 ,588 354 ,673 0 40 ,915
256 1.く ら し 創 造 総 務 費 210 ,556 188 ,707 0 21 ,849
256 2.青少年・社会活動推進費 67 ,182 53 ,160 0 14 ,022
260 2.ス ポ ー ツ 振 興 費 787 ,583 742 ,359 0 45 ,224
260 2.ス ポ ー ツ 振 興 推 進 費 352 ,638 325 ,392 0 27 ,246
262 3.橿 原 公 苑 費 250 ,944 236 ,634 0 14 ,310
262 3.人 権 施 策 費 354 ,762 326 ,695 0 28 ,067
262 2.人 権 啓 発 推 進 費 274 ,103 247 ,239 0 26 ,864
264 4.消 費 生 活 安 全 費 528 ,825 500 ,111 0 28 ,714
266 2.消 費 生 活 安 全 対 策 費 115 ,132 101 ,460 0 13 ,672
270 5.環 境 管 理 費 1,054 ,025 978 ,958 0 75 ,067
270 1.環 境 管 理 総 務 費 509 ,274 492 ,981 0 16 ,293
270 2.環 境 政 策 費 64 ,113 49 ,405 0 14 ,708
270 3.環 境 保 全 対 策 費 237 ,956 206 ,971 0 30 ,985
272 4.廃 棄 物 対 策 費 242 ,682 229 ,600 0 13 ,082
274 6.景 観 ・ 自 然 環 境 費 934 ,552 904 ,199 9 ,746 20 ,607
274 2.景観 ・ 自然環境推進費 728 ,161 697 ,828 9 ,746 20 ,587
−43−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
4,045 ,589 94 .10
395 ,588 89 .66
787 ,583 94 .26
354 ,762 92 .09
528 ,825 94 .57
1 , 054 , 025 92 .88
924 ,806 97 .77
395 ,588 89 .66
210 ,556 89 .62 人件費等の減による減少
67 ,182 79 .13 事業費の減による減少
787 ,583 94 .26
352 ,638 92 .27 事業費の減による減少
250 ,944 94 .30 事業費の減による減少
354 ,762 92 .09
274 ,103 90 .20 事業費の減による減少
528 ,825 94 .57
115 ,132 88 .12 事業費の減による減少
1,054 ,025 92 .88
509 ,274 96 .80 人件費等の減による減少
64 ,113 77 .06 事業費の減による減少
237 ,956 86 .98 事業費の減による減少
242 ,682 94 .61 事業費の減による減少
924 ,806 97 .77
718 ,415 97 .13 事業費の減による減少
−44−
第 7 款 雇用政策費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
278 7.雇 用 政 策 費 1,239 ,613 1 ,023 , 130 0 216 ,483
278 1.雇 用 政 策 費 142 ,167 127 ,856 0 14 ,311
280 2.職 業 訓 練 費 996 ,444 802 ,679 0 193 ,765
286 3.労 働 委 員 会 費 101 ,002 92 ,594 0 8 ,408
(主な内訳)
278 1.雇 用 政 策 費 142 ,167 127 ,856 0 14 ,311
278 1.雇 用 政 策 総 務 費 76 ,333 65 ,874 0 10 ,459
280 2.職 業 訓 練 費 996 ,444 802 ,679 0 193 ,765
282 2.高 等 技 術 専 門 校 費 664 ,594 501 ,710 0 162 ,884
284 3.雇 用 促 進 費 71 ,080 53 ,548 0 17 ,532
第 8 款 農林水産業費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
288 8.農 林 水 産 業 費 16 ,801 ,592 12 ,428 , 872 2 ,500 , 609 1 ,872 , 111
288 1.農 業 費 4,024 ,857 3 ,222 , 031 92 ,348 710 ,478
296 2.畜 産 業 費 1,296 ,839 1 ,041 , 565 110 ,000 145 ,274
300 3.農 地 費 4,935 ,510 3 ,360 , 145 1 ,307 , 926 267 ,439
308 4.林 業 費 6,509 ,848 4 ,775 , 675 990 ,335 743 ,838
316 5.水 産 業 費 34 ,538 29 ,456 0 5 ,082
(主な内訳)
288 1.農 業 費 4,024 ,857 3 ,222 , 031 92 ,348 710 ,478
288 1.農 業 総 務 費 1,632 ,648 1 ,512 , 701 0 119 ,947
288 2.マーケティング推進費 108 ,403 68 ,539 0 39 ,864
292 5.農 産 物 振 興 費 582 ,650 376 ,109 0 206 ,541
292 6.担い手・農地マネジメント推進費 616 ,779 235 ,089 92 ,348 289 ,342
294 7.農業研究開発センター費 628 ,500 598 ,141 0 30 ,359
294 8.なら食と農の魅力創造国際大学校費 389 ,402 368 ,327 0 21 ,075
296 2.畜 産 業 費 1,296 ,839 1 ,041 , 565 110 ,000 145 ,274
296 2.畜 産 振 興 費 469 ,225 219 ,041 110 ,000 140 ,184
300 3.農 地 費 4,935 ,510 3 ,360 , 145 1 ,307 , 926 267 ,439
−45−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
1,239 ,613 82 .54
142 ,167 89 .93
996 ,444 80 .55
101 ,002 91 .68
142 ,167 89 .93
76 ,333 86 .30 人件費の減による減少
996 ,444 80 .55
664 ,594 75 .49 委託訓練生の減による減少
71 ,080 75 .33 事業費の減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
14 ,300 ,983 86 .91
3 , 932 , 509 81 .93
1 , 186 , 839 87 .76
3 , 627 , 584 92 .63
5 , 519 , 513 86 .52
34 ,538 85 .29
3 , 932 , 509 81 .93
1 , 632 , 648 92 .65 対象事業費の減による減少
108 ,403 63 .23 対象事業費の減による減少
582 ,650 64 .55 対象事業費の減による減少
524 ,431 44 .83 対象事業費の減による減少
628 ,500 95 .17 対象事業費の減による減少
389 ,402 94 .59 対象事業費の減による減少
1,186 ,839 87 .76
359 ,225 60 .98 対象事業費の減による減少
3,627 ,584 92 .63
−46−
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
300 1.農 地 総 務 費 437 ,309 413 ,543 0 23 ,766
302 2.土 地 改 良 事 業 費 1,735 ,943 1 ,229 , 261 392 ,447 114 ,235
306 5.農 地 等 調 整 費 1,012 ,718 885 ,690 8 ,391 118 ,637
308 4.林 業 費 6,509 ,848 4 ,775 , 675 990 ,335 743 ,838
308 1.林 業 総 務 費 730 ,033 697 ,055 0 32 ,978
308 2.林 業 振 興 費 1,462 ,819 1 ,050 , 475 146 ,967 265 ,377
310 3.森 林 環 境 保 全 費 534 ,035 506 ,054 0 27 ,981
312 5.造 林 費 644 ,537 583 ,413 2 ,120 59 ,004
314 6.治 山 費 2,395 ,515 1 ,399 , 461 692 ,754 303 ,300
314 7.森 林 技 術 セ ン タ ー 費 305 ,399 256 ,011 0 49 ,388
第 9 款 産業振興費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
320 9.産 業 振 興 費 4,061 ,336 3 ,843 , 357 3 ,916 214 ,063
320 1.地 域 産 業 費 1,375 ,794 1 ,350 , 636 0 25 ,158
322 2.産 業 政 策 費 2,358 ,879 2 ,240 , 696 3 ,916 114 ,267
326 3.金 融 対 策 費 326 ,663 252 ,025 0 74 ,638
(主な内訳)
320 1.地 域 産 業 費 1,375 ,794 1 ,350 , 636 0 25 ,158
320 2.地 域 産 業 振 興 費 1,155 ,157 1 ,135 , 391 0 19 ,766
322 2.産 業 政 策 費 2,358 ,879 2 ,240 , 696 3 ,916 114 ,267
322 2.産 業 政 策 推 進 費 248 ,020 218 ,857 0 29 ,163
324 3.企 業 立 地 推 進 費 1,151 ,755 1 ,118 , 267 3 ,916 29 ,572
324 4.産業振興総合センター費 751 ,637 696 ,113 0 55 ,524
326 3.金 融 対 策 費 326 ,663 252 ,025 0 74 ,638
326 1.中 小 企 業 金 融 対 策 費 326 ,663 252 ,025 0 74 ,638
−47−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
437 ,309 94 .57 対象事業費の減による減少
1,343 ,496 91 .50 対象事業費の減による減少
1,004 ,327 88 .19 対象事業費の減による減少
5,519 ,513 86 .52
730 ,033 95 .48 対象事業費の減による減少
1,315 ,852 79 .83 対象事業費の減による減少
534 ,035 94 .76 対象事業費の減による減少
642 ,417 90 .82 対象事業費の減による減少
1,702 ,761 82 .19 対象事業費の減による減少
305 ,399 83 .83 対象事業費の減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
4,057 ,420 94 .72
1 , 375 , 794 98 .17
2 , 354 , 963 95 .15
326 ,663 77 .15
1 , 375 , 794 98 .17
1 , 155 , 157 98 .29 事業費の減による減少
2,354 ,963 95 .15
248 ,020 88 .24 事業費の減による減少
1,147 ,839 97 .42 事業費の減による減少
751 ,637 92 .61 事業費の減による減少
326 ,663 77 .15
326 ,663 77 .15 制度融資利子補給金の減による減少
−48−
第 10 款 県土マネジメント費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
330 10.県 土 マ ネ ジ メ ン ト 費 102 ,146 ,676 75 ,335 , 492 20 ,487 , 742 6 ,323 , 442
330 1.県土マネジメント総務費 1,980 ,225 1 ,788 , 391 0 191 ,834
334 2.道 路 橋 り よ う 費 45 ,518 ,163 31 ,012 , 074 11 ,375 , 073 3 ,131 , 016
340 3.地 域 交 通 費 574 ,456 477 ,175 24 ,871 72 ,410
342 4.河 川 費 25 ,573 ,341 16 ,970 , 294 7 ,184 , 170 1 ,418 , 877
350 5.ま ち づ く り 推 進 費 26 ,487 ,442 23 ,158 , 812 1 ,903 , 628 1 ,425 , 002
358 6.下 水 道 費 108 ,459 108 ,438 0 21
358 7.住 ま い ま ち づ く り 費 1,560 ,217 1 ,481 , 558 0 78 ,659
362 8.建 築 行 政 費 344 ,373 338 ,750 0 5 ,623
(主な内訳)
330 1.県土マネジメント総務費 1,980 ,225 1 ,788 , 391 0 191 ,834
330 1.県土マネジメント総務管理費 1,087 ,650 997 ,919 0 89 ,731
330 2.土 木 事 務 所 費 639 ,756 604 ,340 0 35 ,416
332 3.県土マネジメント諸費 176 ,233 136 ,839 0 39 ,394
332 4.収 用 委 員 会 費 76 ,586 49 ,294 0 27 ,292
334 2.道 路 橋 り よ う 費 45 ,518 ,163 31 ,012 , 074 11 ,375 , 073 3 ,131 , 016
334 1.道 路 橋 り よ う 総 務 費 2,780 ,243 2 ,656 , 490 0 123 ,753
336 2.道路橋りよう維持管理費 14 ,054 ,394 8 ,199 , 367 4 ,146 , 231 1 ,708 , 796
338 3.道路橋りよう新設改良費 19 ,185 ,867 11 ,905 , 513 6 ,157 , 356 1 ,122 , 998
338 4.道 路 環 境 整 備 費 2,992 ,659 1 ,745 , 767 1 ,071 , 486 175 ,406
340 3.地 域 交 通 費 574 ,456 477 ,175 24 ,871 72 ,410
340 2.地 域 交 通 対 策 費 486 ,162 393 ,331 24 ,871 67 ,960
342 4.河 川 費 25 ,573 ,341 16 ,970 , 294 7 ,184 , 170 1 ,418 , 877
342 1.河 川 総 務 費 443 ,713 336 ,906 0 106 ,807
344 2.河 川 維 持 修 繕 費 1,488 ,650 1 ,311 , 028 9 ,554 168 ,068
344 3.河 川 改 良 費 12 ,401 ,270 7 ,495 , 782 4 ,066 , 569 838 ,919
346 4.砂 防・ 災 害 対 策 費 8,234 ,734 4 ,904 , 853 3 ,086 , 989 242 ,892
348 5.ダ ム 建 設 費 301 ,707 218 ,459 21 ,058 62 ,190
350 5.ま ち づ く り 推 進 費 26 ,487 ,442 23 ,158 , 812 1 ,903 , 628 1 ,425 , 002
350 1.まちづくり推進総務費 15 ,075 ,247 14 ,761 , 583 0 313 ,664
350 2.街 路 事 業 費 7,262 ,447 5 ,216 , 514 1 ,640 , 697 405 ,236
352 3.土 地 区 画 整 理 費 21 ,732 0 0 21 ,732
−49−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
81 ,658 ,934 92 .26
1 , 980 , 225 90 .31
34 ,143 , 090 90 .83
549 ,585 86 .82
18 ,389 , 171 92 .28
24 ,583 , 814 94 .20
108 ,459 99 .98
1 , 560 , 217 94 .96
344 ,373 98 .37
1 , 980 , 225 90 .31
1 , 087 , 650 91 .75 人件費等の減による減少
639 ,756 94 .46 人件費等の減による減少
176 ,233 77 .65 事業費の減による減少
76 ,586 64 .36 事業費の減による減少
34 ,143 ,090 90 .83
2 , 780 , 243 95 .55 人件費等の減による減少
9,908 ,163 82 .75 事業費の減による減少
13 ,028 ,511 91 .38 事業費の減による減少
1,921 ,173 90 .87 事業費の減による減少
549 ,585 86 .82
461 ,291 85 .27 事業費の減による減少
18 ,389 ,171 92 .28
443 ,713 75 .93 人件費等の減による減少
1,479 ,096 88 .64 事業費の減による減少
8,334 ,701 89 .93 事業費の減による減少
5,147 ,745 95 .28 事業費の減による減少
280 ,649 77 .84 事業費の減による減少
24 ,583 ,814 94 .20
15 ,075 , 247 97 .92 人件費等の減による減少
5,621 ,750 92 .79 事業費の減による減少
21 ,732 0 .00 不執行による
−50−
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
352 4.公 園 事 業 費 3,604 ,224 2 ,659 , 823 262 ,931 681 ,470
358 7.住 ま い ま ち づ く り 費 1,560 ,217 1 ,481 , 558 0 78 ,659
358 1.住まいまちづくり総務費 771 ,665 716 ,183 0 55 ,482
360 2.住まいまちづくり建設費 788 ,552 765 ,375 0 23 ,177
第 11 款 警 察 費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
364 11.警 察 費 29 ,451 ,459 29 ,088 , 694 101 ,640 261 ,125
364 1.警 察 管 理 費 27 ,026 ,928 26 ,779 , 264 101 ,640 146 ,024
368 2.警 察 活 動 費 2,424 ,531 2 ,309 , 430 0 115 ,101
(主な内訳)
364 1.警 察 管 理 費 27 ,026 ,928 26 ,779 , 264 101 ,640 146 ,024
364 2.警 察 本 部 費 25 ,941 ,914 25 ,837 , 463 421 104 ,030
366 3.警 察 施 設 費 442 ,001 308 ,856 101 ,219 31 ,926
368 2.警 察 活 動 費 2,424 ,531 2 ,309 , 430 0 115 ,101
368 1.警 察 活 動 費 2,424 ,531 2 ,309 , 430 0 115 ,101
第 12 款 教 育 費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
370 12.教 育 費 109 ,026 ,583 105 ,905 , 237 1 ,467 , 561 1 ,653 , 785
370 1.教 育 総 務 費 3,335 ,564 2 ,621 , 133 406 ,730 307 ,701
378 2.小 学 校 費 38 ,757 ,255 38 ,514 , 548 0 242 ,707
378 3.中 学 校 費 23 ,808 ,336 23 ,626 , 440 0 181 ,896
380 4.高 等 学 校 費 25 ,881 ,840 24 ,978 , 355 193 ,633 709 ,852
384 5.特 別 支 援 学 校 費 9,633 ,418 9 ,572 , 491 0 60 ,927
388 6.保 健 体 育 費 304 ,445 277 ,595 0 26 ,850
390 7.大 学 費 7,305 ,725 6 ,314 , 676 867 ,198 123 ,851
−51−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
3,341 ,293 79 .60 事業費の減による減少
1,560 ,217 94 .96
771 ,665 92 .81 人件費等の減による減少
788 ,552 97 .06 事業費の減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
29 ,349 ,819 99 .11
26 ,925 , 288 99 .46
2 , 424 , 531 95 .25
26 ,925 , 288 99 .46
25 ,941 , 493 99 .60 人件費の減及び諸経費の節減による減少
340 ,782 90 .63 事業費の減による減少
2,424 ,531 95 .25
2 , 424 , 531 95 .25 事業費の減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
107 ,559 ,022 98 .46
2 , 928 , 834 89 .49
38 ,757 , 255 99 .37
23 ,808 , 336 99 .24
25 ,688 , 207 97 .24
9 , 633 , 418 99 .37
304 ,445 91 .18
6 , 438 , 527 98 .08
−52−
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
(主な内訳) 千円 千円 千円 千円
370 1.教 育 総 務 費 3,335 ,564 2 ,621 , 133 406 ,730 307 ,701
372 3.教 職 員 人 事 管 理 費 222 ,056 197 ,049 0 25 ,007
372 4.学 校 教 育 推 進 費 264 ,028 191 ,937 0 72 ,091
376 7.教 育 研 究 所 費 1,214 ,473 615 ,759 406 ,730 191 ,984
378 2.小 学 校 費 38 ,757 ,255 38 ,514 , 548 0 242 ,707
378 1.教 職 員 費 38 ,757 ,255 38 ,514 , 548 0 242 ,707
378 3.中 学 校 費 23 ,808 ,336 23 ,626 , 440 0 181 ,896
378 1.教 職 員 費 23 ,807 ,319 23 ,625 , 500 0 181 ,819
380 4.高 等 学 校 費 25 ,881 ,840 24 ,978 , 355 193 ,633 709 ,852
380 1.高 等 学 校 総 務 費 18 ,774 ,878 18 ,572 , 347 0 202 ,531
380 2.高 等 学 校 管 理 費 3,022 ,053 2 ,922 , 212 0 99 ,841
382 4.教 育 振 興 費 1,096 ,728 966 ,993 0 129 ,735
384 5.高 等 学 校 建 設 費 2,913 ,799 2 ,443 , 406 193 ,633 276 ,760
384 5.特 別 支 援 学 校 費 9,633 ,418 9 ,572 , 491 0 60 ,927
386 2.特 別 支 援 学 校 管 理 費 529 ,104 493 ,030 0 36 ,074
386 3.特 別 支 援 学 校 建 設 費 253 ,549 230 ,378 0 23 ,171
388 6.保 健 体 育 費 304 ,445 277 ,595 0 26 ,850
388 1.保 健 体 育 総 務 費 121 ,034 109 ,087 0 11 ,947
388 2.保 健 体 育 振 興 費 183 ,411 168 ,508 0 14 ,903
390 7.大 学 費 7,305 ,725 6 ,314 , 676 867 ,198 123 ,851
390 1.県 立 大 学 費 1,873 ,045 951 ,548 867 ,198 54 ,299
390 2.医 科 大 学 費 5,432 ,680 5 ,363 , 128 0 69 ,552
第 13 款 災害復旧費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
392 13.災 害 復 旧 費 7,436 ,176 3 ,690 , 755 983 ,487 2 ,761 , 934
392 1.農林水産施設災害復旧費 902 ,105 698 ,730 121 ,952 81 ,423
394 2.土 木 施 設 災 害 復 旧 費 6,355 ,471 2 ,909 , 090 806 ,335 2 ,640 , 046
396 3.障害者福祉施設災害復旧費 27 ,600 0 27 ,600 0
396 4.公立学校施設災害復旧費 151 ,000 82 ,935 27 ,600 40 ,465
−53−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
2,928 ,834 89 .49
222 ,056 88 .74 諸経費の節減による減少
264 ,028 72 .70 諸経費の節減による減少
807 ,743 76 .23 諸経費の節減による減少
38 ,757 ,255 99 .37
38 ,757 , 255 99 .37 人件費の減及び諸経費の節減による減少
23 ,808 ,336 99 .24
23 ,807 , 319 99 .24 人件費の減及び諸経費の節減による減少
25 ,688 ,207 97 .24
18 ,774 , 878 98 .92 人件費の減及び諸経費の節減による減少
3,022 ,053 96 .70 諸経費の節減による減少
1,096 ,728 88 .17 諸経費の節減による減少
2,720 ,166 89 .83 諸工事等の節減による減少
9,633 ,418 99 .37
529 ,104 93 .18 諸経費の節減による減少
253 ,549 90 .86 諸工事等の節減による減少
304 ,445 91 .18
121 ,034 90 .13 人件費の減による減少
183 ,411 91 .87 諸経費の節減による減少
6,438 ,527 98 .08
1 , 005 , 847 94 .60 補助対象事業費の減等による減少
5,432 ,680 98 .72 公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計への繰出金の減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
6,452 ,689 57 .20
780 ,153 89 .56
5 , 549 , 136 52 .42
0 0 .00
123 ,400 67 .21
−54−
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
(主な内訳) 千円 千円 千円 千円
392 1.農林水産施設災害復旧費 902 ,105 698 ,730 121 ,952 81 ,423
392 1.農地及び農業用施設災害復旧費 316 ,760 258 ,762 4 ,146 53 ,852
394 3.林地荒廃防止施設災害復旧費 84 ,826 64 ,613 0 20 ,213
394 2.土 木 施 設 災 害 復 旧 費 6,355 ,471 2 ,909 , 090 806 ,335 2 ,640 , 046
394 1.土 木 施 設 災 害 復 旧 費 6,355 ,471 2 ,909 , 090 806 ,335 2 ,640 , 046
396 4.公立学校施設災害復旧費 151 ,000 82 ,935 27 ,600 40 ,465
396 1.公立学校施設災害復旧費 151 ,000 82 ,935 27 ,600 40 ,465
第 14 款 公 債 費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
398 14.公 債 費 89 ,781 ,404 89 ,659 , 682 0 121 ,722
398 1.公 債 費 89 ,781 ,404 89 ,659 , 682 0 121 ,722
(主な内訳)
398 1.公 債 費 89 ,781 ,404 89 ,659 , 682 0 121 ,722
398 1.元 金 83 ,283 ,282 83 ,267 , 615 0 15 ,667
398 2.利 子 6,337 ,792 6 ,286 , 392 0 51 ,400
398 3.公 債 諸 費 160 ,330 105 ,675 0 54 ,655
第 15 款 諸支出金
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
400 15.諸 支 出 金 40 ,061 ,800 39 ,984 , 129 0 77 ,671
400 1.県 税 交 付 金 等 39 ,930 ,100 39 ,877 , 729 0 52 ,371
400 2.公 営 企 業 助 成 金 131 ,700 106 ,400 0 25 ,300
(主な内訳)
400 1.県 税 交 付 金 等 39 ,930 ,100 39 ,877 , 729 0 52 ,371
400 5.地 方 消 費 税 交 付 金 21 ,367 ,689 21 ,334 , 271 0 33 ,418
400 8.環 境 性 能 割 交 付 金 225 ,000 212 ,942 0 12 ,058
400 2.公 営 企 業 助 成 金 131 ,700 106 ,400 0 25 ,300
−55−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
780 ,153 89 .56
312 ,614 82 .77 対象事業費の減による減少
84 ,826 76 .17 対象事業費の減による減少
5,549 ,136 52 .42
5 , 549 , 136 52 .42 事業費の減による減少
123 ,400 67 .21
123 ,400 67 .21 諸経費の節減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
89 ,781 ,404 99 .86
89 ,781 , 404 99 .86
89 ,781 , 404 99 .86
83 ,283 , 282 99 .98 償還額の減による減少
6,337 ,792 99 .19 借入利率の低下等による減少
160 ,330 65 .91 手数料等の減による減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
40 ,061 ,800 99 .81
39 ,930 , 100 99 .87
131 ,700 80 .79
39 ,930 , 100 99 .87
21 ,367 , 689 99 .84 地方消費税の減による交付金の減少
225 ,000 94 .64 環境性能割自動車税の税収減による交付金の減少
131 ,700 80 .79
−56−
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
400 1.水 道 企 業 助 成 金 131 ,700 106 ,400 0 25 ,300
第 16 款 予 備 費
決算書
頁 数科 目
予算現額
A
支出済額
B
翌年度繰越額
C
不 用 額
D
千円 千円 千円 千円
404 16.予 備 費 33 ,429 0 0 33 ,429
404 1.予 備 費 33 ,429 0 0 33 ,429
(主な内訳)
404 1.予 備 費 33 ,429 0 0 33 ,429
404 1.予 備 費 33 ,429 0 0 33 ,429
−57−
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
131 ,700 80 .79 出資対象事業費の減による出資金の減少
A−C
E
B―――E
不 用 額 を 生 じ た 主 な 理 由
千円 %
33 ,429 0 .00
33 ,429 0 .00
33 ,429 0 .00
33 ,429 0 .00
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