59
нийслэлийн ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай 7, Утас/Факс: (976-11) 32-71-99, НКр:/Лмут.и1аапЬаа(аг.тп Ш- 05. 06|<6Й танаи -ны № НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ С.ОНОНБАЯР ТАНАА Таны ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулинд нийслэлийн Засаг даргын төсөв, санхүүгийн эрх үүрэг, бусад нийслэлийн орон нутгийн төсвийн чиг үүргийг заасан хуулийн заалтууд, Нийслэлийн 2014 оны төсөв баталсан тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн “Нийалэл, дүүргийн Засаг даргын нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох журам” болон нийслэлийн 2014 оны эхний 04 сарын төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, тайланг хавсралтаар хүргүүлж байна. ДАРГА САНХ'! САНГк Э.ГАНХҮҮ

нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

нийслэлийнЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай 7,

Утас/Факс: (976-11) 32-71-99, НКр:/Лмут.и1аапЬаа(аг.тп

Ш - 05. 06 |<6Йтанаи -ны № -т

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ С.ОНОНБАЯР

ТАНАА

Таны ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулинд нийслэлийн Засаг даргын төсөв, санхүүгийн эрх үүрэг, бусад нийслэлийн орон нутгийн төсвийн чиг үүргийг заасан хуулийн заалтууд, Нийслэлийн 2014 оны төсөв баталсан тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн “Нийалэл, дүүргийн Засаг даргын нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох журам” болон нийслэлийн 2014 оны эхний 04 сарын төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, тайланг хавсралтаар хүргүүлж байна.

ДАРГА

САНХ'!САНГк

Э.ГАНХҮҮ

Page 2: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

НИЙСЛЭЛИЙН 2014 ОНЫ ЭХНИЙ 4 ДҮГЭЭР САрЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

1. Нийслэлийн 20114 оны эхний 4 сарын төсвийн орлогын гүйцэтгэл

2014 онд нийслэлийн төсөвт 855 тэрбум 948,4 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс 558,6 тэрбум төгрөг буюу 65 3 хувь нь хууль тогтоомжийн дагуу ниислэлийн төсөвт төвлөрөх татварын болон татварын бус орлогын эх үүсвэрээс, 297,3 тэрбум төгрөг буюу 34,7 хувииг тусламжийн орлого буюу улсын төсвөөс ниислэлд хуваарилах тусгай зориулафын шилжүүлэг, орон нутгийн хөгжпийн нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн орлогоос тус тус бүрдэж байна.

2014 оны эхний 4 дүгээр сарын төсвийн орлогын г\|йцэтгэлийн мэдээгээр нийслэлийн төсөвт 247,5 тэрбум төгрөгийн орлого төвл^рч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө 3,0 тэрбум төгрөгөөр буюу 1,2 хувиар давж б|иелсэн дүнтэй байгаа бөгөөд үүнийг эх үүсвэрээр нь задлан авч үзвэл хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 8,7 пгэрбум төгрөгөөр давж биелсэн, Сангийн яамнаас хуваарилагдан иррк буй ОНХНС-гийн шилжүүлгийн орлогын тасалдалтай холбоотойгоор тусламжийн орлого дүнгээрээ 5,7 тэрбум төгрөгөөр тасарсан дүнтэй байна.

Орлогын төлөвлөгөө нийслэлийн дүнгээр 6 тэрбум 93/,1 сая төгрөгөөр буюу 5,7 хувиар давж биелснээс хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6 тэрбум 756,3 сая төгрөгөөр буюу 5,6 хувиар, давж биелсэн брл улсын төсвөөс нийслэлийн төсөрт олгох шилжүүлгийн орлого, тэр дундаа орон нутгийн хөгжпийн нэгдсэн сэнгийн шилжүүлгийн орлого 180 сая 795,6 мянган төгрөгийн давалттай байгаа нь дүүргүүдрүү шилжүүлэх ОНХС шилжээгүйтэй холбоотойгоор тусламжийн орлого 0,15 хувиар давсан дүнтэй байна.

Нийслэлийн төсвийн урсгал орлогын төлөвлөгөө^ий биелэлтийг хот, дүүргээр нь харуулбал дараахь байдалтай байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨфИЙН ОРЛОГЫН 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

/мянган төгрегөөр/№ Нийслэл, дүүрэг Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь

1 Улаанбаатар хот 109,639,813.20 116,396;158.32' 6,756,345.12 106% 12 Баянгол дүүрэг 4,782,995.60 4,994,977.791 211,982.19 104%3 Баянзүрх дүүрэг 5,363,551.00 '6,233,086.95 , 869,535.95 116%:4 Сүхбаатар дүүрэг 9,915,092.20 9,039,688.26 1-875,403.94 91%5 Хан-уул дүүрэг 6Д01; 491.60 -5^561,831.73 ^Й В в Я В » 91%!6 Чингэлтэй дүүрэг 7,122,461.50 8,458,123.13 1,335,661.63 1 119%7 Сонгинохайрхан дүүрэг 2,018,289,70 2,514,741.31 ! ш Ш М т 125% •8 Багануур дүүрэг 0.00 478,887.16 478,887.16

Page 3: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

9 Налайх дүүрэг 279,132.90 236,421.66 -42,711.24 85%

10 Багахангай дүүрэг 30,840.00 33,362.63 2,522.63 108%

Нийт дүн 145,253,667.70 153,947,278.95 8,693,611.25 106%

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцэн баталдаг хотын шуудын төсвийн хувьд 2014 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэлээр нийтдээ 123 тэрбум 38,1 сая төгрөгийн орлого төвлөрч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6 тэрбум 937,1 сая төгрөгөөр буюу 5,8 хувиар давж биелсэн дүнтэй байна.

Үүнд: Хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6 тэрбум 937,1 сая төгрөгөөр буюу 5,8 хувиар давж биелсэн хэдий ч улсын төсвөөс нийслэлд олгож буй тусгай зориулалтын шилжүүлэг болон орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн орлого дүнгээрээ 180,8 сая төгрөгөөр буюу 1,7 хувийн давалттай байна.

ХОТЫН ШУУДЫН ОРЛОГЫН 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ/мянган тегрөгеөр/

Орлогын нэр төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Давалт,тасралт Хувиар

НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 116,100,973.30 123,038,113.91 6,937,140.61 105.8%

УРСГАЛ ОРЛОГО 109,639,813.20 116,396,158.32 6,756,345.12 106.2%

ТАТВАРЫН 0РЛ0Г0 102,031,967.00 108,288,705.69 6,256,738.69 106.1%

Орлогын албан татвар 75,029,275.80 79,961,597.52 4,932,321.72 106.6%

Хувь хүний орлогын албан татвар 88,529,275.80 86,812,454.03 -1,716,821.77 98.1%Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэ 88,529,275.80 86,812,454.03 -1,716,821.77 98.1%Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй) (13,500,000.00) (6,850,856.52) 6,649,143.48 50.7%

Өмчийн татвар 7,814,393.60 7,242,289.89 -572,103.71 92.7%

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,814,393.60 7,242,289.89 -572,103.71 92.7%Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын албан татвар 5,268,965.60 4,391,248.07 -877,717.53 83.3%

Тусгай зориулалтын орлого 5,268,965.60 4,391,248.07 -877,717.53 83.3%Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 5,268,965.60 4,391,248.07 -877,717.53 83.3%

Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 13,919,332.00 16,693,570.22 2,774,238.22 119.9%

Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,490.28 2,799,490.28 1 2 1 .0 %

Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,490.28 2,799,490.28 1 2 1 .0 %

Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 599,332.00 574,079.95 -25,252.05 95.8%

Ойн нөөц ашигласны төлбөр 16,000.00 9,706.78 -6,293.23 60.7%

Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 583,332.00 564,373.17 -18,958.83 96.7%

ТАТВАРЫН БУСОРЛОГО 7,607,846.20 8,107,452.62 499,606.42 106.6%

Хувьцааны ногдол ашиг - 5,579.46 5,579.46

Түрээсийн орлого 315,000.00 315,185.15 185.15 1 0 0 .1%

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,875,979.40 1,873,148.90 -2,830.50 99.8%

Хүү, торгуулийн орлого 2,819,866.80 3,894,731 12 1,074,864.32 138.1%

Page 4: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Бусад орлого 1,897,000.00 1,878,962.70 -18,037.30 99.0%

Өмч хувьчлалын орлого 700,000.00 139,845.30 -560,154.70 20.0%

ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 6 46 1 1 6 0 ,1 0 6 641955,59 180,795.50 101.7%

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс 1,926,266.20 1,926,266.00 -0.20 100.0%

ОНХСангийн шилжүүлэг 4,534,893.90 4,715,689.60 180,795.70 104.0%

Хууль тогтоомжийн дагуу хотын шуудын төсвийг бүрдүүлж буй төсвийн орлогын төлөвлөгөө 4 дүгээр сарын байдлаар 6,7 тэрбум төгрөгөөр давж биелснээс 6 ,6 тэрбум төгрөг нь ХХОАТ-ын буцааан олголтын санхүүжилтийг сар дамжин олгосноос үүссэн хэмнэлтийн дүн нөлөөлсөн байна.

2014 онд Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу нийт17,5 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг Арилжааны 12 банкаар дамжуулан иргэдэд олгохоор төлөвлөснөөс эхний 2 ээлжийн гүйлгээгээр нийт 25021 иргэнд 12,6 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг олгоод байна.

Төсвийн орлогын төлөвлөгөө нийт дүнгээрээ давж биелсэн ч орлогын нэр төрлөөр нь задлан үзвэл үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, ойн нөөц ашигласны төлбөр, өмч хувьчлалын орлого гэсэн орлогын нэр төрөл тасарсан дүнтэй байна.

Үүнд, НИТХ-ын 2013 оны 13/47 дүгээр тогтоолоор батлагдсан автозам ашигласны төлбөрийг Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвартай хамтатган хураах ажлыг зохион байгуулах, холбогдох газруудын ажил үүргийг уялдуулан шаардлагатай гэрээ контрактыг үйлдэн, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэнтэй холбоотойгоор татвар, төлбөр хураах ажлын хугацаа хойшилж, цаг алдсан нь автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын орлого тасалдахад нөлөөлсөн.

2. Нийслэлийн 2014 оны эхний 4 дүгээр сарын орон нутгийн төсвийнзарлагын гүйцэтгэл

Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвөөс 2014 оны эхний 4 сард 205 тэрбум406,3 сая төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийхээр төлөвлөснөөс 103 тэрбум512,9 сая төгрөг буюу батлагдсан төлөвлөгөөний 50,4 хувийг зарцуулсан гүйцэтгэлтэй байна.

Нийслэлийн төсөвт батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүд худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалт, гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд Монгол Улсын орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлгийн орлого орж ирэхгүй байгаа, нийслэлийн төсөвт батлагдсан бичил зээлийн сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, Улаанбаатар - Орон сууц сангуудын үйл ажиллагаа

Page 5: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

эхлээгүй байгаатай холбоотойгоор нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн хувь бага

байна.

Нийслэлийн оны 4 дүгээр сарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн 26 тэрбум225,3 сая төгрөг буюу 31,2 хувийг нийгмийн халамжийн зардалд, 12 тэрбум395,5 сая төгрөг буюу 14,7 хувийг хөрөнгө оруулалтын зардалд, 10 тэрбум231,9 сая төгрөг буюу 12,2 хувийг хот тохижуулах зардалд, 35 тэрбум 190,8 сая төгрөг буюу 41.8 хувийг цалин хөлс, бараа үйлчилгээний бусад зардалд зарцуулсан байна.

Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 2014 оны 04 дүгээр сарын мэдээгээр 103,7 сая төгрөгийн авлага, 389,3 сая төгрөгийн өртэй гарсан байна. Нийт өрийн 43,5 хувь буюу 169,6 сая төгрөг нь Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн шуудан холбооны зардлын өр, 31,8 хувь буюу123,7 сая төгрөгийг өр нь Сонгинохайрхан дүүргийн төсвийн байгууллагуудын өр голлох хувийг эзэлж байна.

Орон нутгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг хот, дүүргээр ангилж харуулбал

/мянган төгрөгөөр/

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь

Багануур дүүрэг - 900,993.98 (900,993.98)

Багахангай дүүрэг 1,364,823.30 774,873.13 589,950.17 57%

Баянгол дүүрэг 5,503,164.50 3,909,178.94 1,593,985.56 71%

Баянзүрх дүүрэг 7,272,141.70 3,339,469.76 3,932,671.94 46%

Налайх дүүрэг 2,201,019.80 1,553,697.27 647,322.53 71%

Сонгинохайрхан дүүрэг 3,951,712.10 2,793,003.67 1,158,708.43 71%

Сүхбаатар дүүрэг 6,085,785.70 2,959,332.88 3,126,452.82 49%

Улаанбаатар хот 266,346,426.70 60,547,888.42 205,798,538.28 23%

Хан-уул дүүрэг 7,476,934.00 3,218,911.77 4,258,022.23 43%

Чингэлтэй дүүрэг 9,152,882.20 4,046,185.24 5,106,696.96 44%

Нийт дүн 309,354,890.00 84,043,535.07 225,311,354.93 27%

Улсын тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих нийслэлийн төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэл

Улсын тусгай зориулалтын шилжүүлгээр Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд, Барилга хот байгуулалтын сайдын багцаас 2014 оны эхний 4 сард 8 8 ,8 тэрбум төгрөгийн тусгай зориулалтын шилжүүлэгийн санхүүжилтийг төлөвлөгөөний дагуу олгож 78,5 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна.

Page 6: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг салбар сайдын багцаар ангилж харуулбал.

/Мянган төгрөгөөр/Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь

Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын багц

81,311,113.60 71,317,526.34 9,993,587.26 88%

Эрүүл мэндийн сайдын багц 4,687,012.30 4,787,214.14 (100,201.84) 102%Соёл, спорт аялал жуулчлалын сайдын багц

1,171,428.60 1,148,769.89 22,658.71 98%

Барилга, хот байгуулалтын сайдын багц

697,024.40 596,740.90 100,283.50 86%

Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгаалалын сайдын багц

766,513.40 676,857.08 89,656.32 88%

Нийт дүн 88,633,092.30 78,527,108.36 10,105,983.94 89%

Багануур дүүрэг нь төсвөө батлаагүйтэй холбоотойгоор төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд төлөвлөгөөнд ороогүй учир эрүүл мэндийн сайдын багцын гүйцэтгэл илүү харагдаж байна.

Нийслэл, дүүргийн тусгай шилжүүлгээс санхүүжиж байгаа нийслэлийн төсвийн байгууллагууд 297,4 сая төгрөгийн авлага, 2 тэрбум 884,6 сая төгрөгийн өртэй гарсан байна. Нийт өрийн 2 тэрбум 831,0 сая төгрөгийг боловсролын салбар эзэлж байгаагийн 1 тэрбум 360,7 сая төгрөг нь өмнөх онд үүссэн өр байна. Боловсролын салбарт үүссэн өрийг шийдвэрлүүлэх саналыг Нийслэлийн Засаг даргын зүгээс Монгол Улсын Сангийн яам, Боловсрол, Шинжлэх ухааны яаманд хүргүүлээд байна.

3. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 257 ажилд 210,9 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх 602 ажилд 48,7 тэрбум төгрөг, он дамжин хэрэгжүүлэх 257 ажилд 97,5 тэрбум төгрөг буюу нийт357,1 тэрбум төгрөг батлагдсан бөгөөд 4-р сарын байдлаар захиалагч байгууллагын хянан баталгаажуулж ирүүлсэн гүйцэтгэлийг үндэслэн 11,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон.

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэлд олгох орлогыншилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэл хотод 2014 оны эхний 4 дүгээр сарын байдлаар 10 тэрбум 373,3 сая төгрөгийн орлогын шилжүүлэг олгох төлөвлөгөөтэйгөөс 4 тэрбум 715,7 сая төгрөг буюу 43 хувийг шилжүүллээ.

Нийслэлийн төсвөөс Улсад төвлөрүүлэх орлого Нийслэл хот 2014 оны эхний 4 сард орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд

9,0 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөг бүрэн шилжүүлж, Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж байна.

Нийслэлийн төсвөөс дүүргүүдэд олгох санхүүгийн дэмжлэг

Page 7: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Нийслэл хот 2014 оны эхний 4 сарын байдлаар Багануур, Багахангай, Налайх, Сонгинохайрхан дүүргүудэд нийт 3 тэрбум 915,1 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олголоо.

Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь дүүргийн 2014 оны төсвийг өнөөг хүртэл батлаагүй байгаа тул нийслэлийн Засаг даргаас Багануур дүүрэгт төсвийн тухай хуулийн дагуу санхүүгийн түр горим тогтоон ажиллаж байна.

Санхүүгийн дэмжлэгийг дүүргээр ангилж харуулбал _________ _______________ ________________ /мянган төгрөгөөр/

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь

Сонгинохайрхан дүүрэг 889 422,4 899 422,4 0 101%Багануур дүүрэг 1 038 200,0 665 483,8 372 716,2 64%

Налайх дүүрэг 1 381 316,4 1 381 316,4 0 100%

Багахангай дүүрэг 868 848,8 868 848,8 0 100%

Нийт дүн 4 177 787,6 3 815 017,4 372 716,2 91,3%

Дүүргийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого

Сүхбаатар, Хан - Уул, Чингэлтэй дүүргүүд 2014 онд нийслэлийн төсөвт нийт 14 тэрбум 243.9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй.

Дээрх дүүргүүд оны эхний 04 сард нийслэлийн төсөвт 4 тэрбум 349,8 сая төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөгөө бүрэн биелүүллээ.

Дүүргийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг ангилж харуулбал:

__________________________ _______________ _____________ /мянган төгрөгөөр/______Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь

Хан-уул дүүрэг 1 675 000,0 1 675 000,0 0 100%Сүхбаатар дүүрэг 1 756 004,0 1 756 004,0 0 10 0%Чингэлтэй дүүрэг 918 800,0 918 800,0 0 10 0%

Нийт дүн 4 349 804,0 4 349 804,0 0 100%

Орон нутгийн дансны үлдэгдэл

Нийслэлийн Засаг даргын багцын дансуудад 2014 оны 4 дүгээр сарын эцэст 251 тэрбум 509,9 сая төгрөгийн үлдэгдэл байна.

Дансны нэр төрлөөр харуулбал:/Мянган төгрөгөөр/

Нийслэлийн орлогын ерөнхий дансанд 207 622 381,1Төсөвт байгууллага, барьцаа, сангийн дансны үлдэгдэл 45 537 392,6

Валютын дансны харилцах (1$=1796.19?) 11 178 241,3Нийт дүн 264 338 015,0

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН хэлтэс

Page 8: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Нийслэлийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ

ҮЗҮҮЛ Э Л Т Төлөвлөгөө | /өссөн ПУНГЭЭО/

Гүйцэтгэл /өссөн лунгээо/

0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 5,063,357,150.33

0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 394,967,982,300.00 162,570,643,421.34

0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 63,431,072,200.00 55,698,854,860.29

0003 Үндсэн цалин 56,440,939,000.00 50,540,717,362.82

0004 Нэмэгдэл 3,288,939,500.00 2,004,693,833.72

0005 Гэрээт ажлын цалин 391,845,900.00 242,642,736.41

0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 1,304,979,600.00 1,082,430,418.05

0007 Урамшуулал 2,004,368,200.00 1,828,370,509.29

0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 7,020,960,300.00 6,137,630,004.02

0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 9,200,333,700.00 8,397,812,567.04

0016 Гэрэл, цахилгаан 1,814,343,900.00 1,805,868,744.17

0017 Түлш, халаалт 5,781,782,100.00 5,434,741,487.47

0018 Цэвэр, бохир ус 1,365,521,000.00 1,030,469,815.40

0019 Байрны түрээс 238,686,700.00 126,732,520.00

0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 18,636,168,700.00 12,050,543,706.44

0 0 2 1 Бичиг хэрэг 754,517,700.00 470,753,159.40

0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 743,728,900.00 528,140,876.14

0023 Ш уудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 570,569,900.00 451,174,573.29

0024 Ном, хэвлэл 194,708,500.00 175,998,021.70

0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 307,847,600.00 181,344,483.80

0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариу 16,064,796,100.00 10,243,132,592.11

0027 Нормативт зардал 6,430,487,700.00 6,041,766,411.49

0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 466,829,700.00 250,436,812.90

0029 Хоол, хүнс 5,884,876,400.00 5,764,520,758.59

0030 Эм, бэлдмэл, эм нэлгийн хэрэгсэл 78,781,600.00 26,808,840.00

0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 4,764,952,000.00 1,614,595,472.37

0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 1,143,733,000.00 271,745,359.00

0033 Тавилга 1,121,307,500.00 247,947,645.00

0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 5,027,800.00 1 1 0 ,0 0 0 .0 0

0035 Урсгал засвар 2,494,883,700.00 1,094,792,468.37

0036 Томилолт зочны зардал 1,870,440,500.00 921,476,806.00

0037 Д отоод албан томилолт 118,412,700.00 36,102,950.00

0038 Гадаад албан томилолт 1,437,127,800.00 826,569,840.00

0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 314,900,000.00 58,804,016.00

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураг 56,298,162,000.00 11,069,800,314.50

0041 Уран бүтээл хийлгэх 62,052,400.00 18,953,340.00

0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 3,151,362,400.00 837,476,566.73

0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 98,887,000.00 58,093,729.37

0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1,571,966,800.00 225,445,945.00

0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2,518,558,700.00 2,037,502,049.00

0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 81,134,000.00 73,407,800.00

0053 Газрын хянан баталгааны зардал 1,848,100,000.00 628,690,000.00

0054 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 119,416,000.00 0 .0 0

0055 Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээний хөлс 50,000,000.00 0 .0 0

0056 Эрдэм ш инжилгээ, судалгааны ажил 803,392,400.00 300,000.000057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 44,951,928,800.00 6,513,085,969.40

0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 87,721,300.00 17,766,425.00

0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 6,699,700.00 0 .0 0

0060 Банк, санхуүгийн байпл/ллагын уйлчилгээний хүоаамж 28.046.800.00 11.569.728.00

Page 9: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 694,475,000.00 523,135,388.00

0065 Газрын төлбөр 34,545,800.00 4,932,192.00

0066 Тээврийн хэрэгслийн татвар 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 347,200.00

0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 19,433,936,700.00 13,646,835,150.90

0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2,598,786,100.00 543,717,153.00

0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 440,493,600.00 278,626,689.00

0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 1,945,125,500.00 298,359,719.00

0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 4,298,000,500.00 2,351,044,777.90

0074 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5,820,000.00

0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 8,282,469,300.00 10,123,591,123.00

0076 М өрийн хөтөлбөрттусгагдсан зарим арга хэмжээгхэрэ 857,000,000.00 0 .0 0

0079 Төсвийн урамшуулал 1,000,061,700.00 45,675,689.00

0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 642,800,200.00 642,767,014.68

0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 642,800,200.00 642,767,014.68

0090 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгохтатаас 642,203,200.00 0 .0 0

0091 Бусадтатаас шилжүүлэг 642,203,200.00 0 .0 0

0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 141,876,200.00 128,479,197.00

0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэл* 141,876,200.00 128,479,197.00

0104 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг 240,000,000.00 201,684,527.00

0105 Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэл 240,000,000.00 201,684,527.00

0118 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 29,497,328,600.00 26,225,366,400.00

0119 Халамжийн тэтгэвэр 18,994,524,900.00 17,602,633,590.00

0 1 2 0 Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж 7,021,627,300.00 6,011,566,267.00

0 1 2 2 Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ 0 .0 0 39,400,000.00

0127 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлч 2,349,920,000.00 1,740,920,350.00

0132 Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг 1,131,256,400.00 830,846,193.00

0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 7,263,358,500.00 3,721,984,703.190136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэгудаагийн мөнгөн тэтгэмж 3,469,310,100.00 1,604,098,232.00

0138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 897,600.00 0 .0 0

0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 3,667,487,700.00 2,062,243,371.19

0143 Хөдөө орон нутагттогтвор суурьшилтай ажилласан ал( 125,663,100.00 55,643,100.00

0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 3,586,377,500.00 2,929,544,242.91

0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 17,558,600.00 9,390,834.00

0151 Үдийн цай хөтөлбөр 3,568,818,900.00 2,920,153,408.91

0155 Хөрөнгө оруулалт 165,078,895,100.00 12,395,506,681.000157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 156,596,295,100.00 10,022,538,128.00

0158 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих 8,482,600,000.00 2,372,968,553.00

0163 Тоногтөхөөрөмж 180,000,000.00 24,950,000.00

0165 Тоногтөхөөрөмж : Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 180,000,000.00 24,950,000.00

0184 Бусад 608,629,200.00 721,045,362.51

0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 608,629,200.00 721,045,362.510186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 394,967,982,300.00 203,044,678,871.070188 Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих 4,308,729,700.00 0 .0 0

0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхуүжих 3813351800 24771537160192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,024,118,300.00 349,197,484.70

0195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 84,210,894,000.00 3,152,252,897.00

0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 85,831,245,500.00 88,837,427,100.00

0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са1 10,373,270,900.00 4,715,689,595.620 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 205,406,372,100.00 103,512,958,078.020 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 45,537,392,600.06Багануур дүүрэг0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0.050001 НИЙТЗАРЛАГА 11111 3,548,072,743.24

Page 10: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0004 Нэмэгдэл 0 .0 0 68,469,341.00

0005 Гэрээт ажлын цалин 0 .0 0 1,134,246.00

0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 0 .0 0 27,535,400.00

0007 Урамшуулал 0 .0 0 54,737,365.88

0008 А ж ил олгогчоос н и й гм и й н даатгалд төлөх шимтгэл 0 .0 0 214,104,053.97

0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 0 .0 0 389,890,042.10

0016 Гэрэл, цахилгаан 0 .0 0 57,943,008.73

0017 Түлш, халаалт 0 .0 0 292,830,637.80

0018 Цэвэр, бохир ус 0 .0 0 39,116,395.57

0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 0 .0 0 57,324,108.20

0 0 2 1 Бичиг хэрэг 0 .0 0 18,632,585.00

0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 0 .0 0 16,951,188.00

0023 Ш уудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 0 .0 0 13,042,735.20

0024 Ном, хэвлэл 0 .0 0 4,000,600.00

0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 0 .0 0 697,000.00

0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 0 .0 0 4,000,000.00

0027 Нормативт зардал 0 .0 0 211,668,532.80

0028 Н ормы н хүвцас, зөөлөн эдлэл 0 .0 0 10,119,900.00

0029 Хоол,хүнс 0 .0 0 200,976,797.80

0030 Эм, бэлдмэл, эм нэлгийн хэрэгсэл 0 .0 0 571,835.00

0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 0 .0 0 10,915,746.00

0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 0 .0 0 1,407,766.00

0033 Тавилга 0 .0 0 406,000.00

0035 Урсгал засвар 0 .0 0 9,101,980.00

0036 Томилолт зочны зардал 0 .0 0 19,024,200.00

0037 Дотоод албан томилолт 0 .0 0 9,881,500.00

0038 Гадаад албан томилолт 0 .0 0 9,142,700.00

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 0 .0 0 40,083,207.04

0041 Уран бүтээл хийлгэх 0 12565000042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 0 .0 0 14,603,716.04

0043 Холбооны суваг аш игласны хөлс 0 .0 0 1,607,154.00

0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 0 .0 0 22,538,649.00

0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 0 .0 0 77,188.00

0067 Бараа үйлчилгээний бусадзардал 0 .0 0 194,363,227.00

0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 0 .0 0 21,614,595.00

0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 0 .0 0 12,324,462.000072 Орон нутгийн нөө ц хө р ө нгө 0 .0 0 32,987,070.00

0075 Нэг иргэнд ногдох норм ативаар тооцсон зардал 0 .0 0 127,437,100.00

0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 0 .0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 0 .0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэм жлэг 0 .0 0 35,767,635.00

0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн м өнгөн тэтгэмж 0 .0 0 29,732,232.00

0141 Нэг удаагийн тэтгэм ж , шагнал, урамш уулал 0 .0 0 6,035,403.000146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэм жлэг 0 .0 0 80,347,800.00

0151 Үдийн цай хөтөлбөр 0 .0 0 80,347,800.00

0155 Хөрөнгө оруулалт 0 .0 0 12,376,458.00

0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 0 .0 0 12,376,458.00

0184 Бусад 0 .0 0 250,254,500.00

0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 0 .0 0 250,254,500.00

0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 0 .0 0 4,151,644,513.800191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 0 .0 0 300,086,013.800198 Тусгай зориулалты н ш илжүүлгээс санхүүж их 0 .0 0 3,006,134,200.000 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 0 .0 0 845,424,300.00

Page 11: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

ообо Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 158,173.04

0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 1,840,875,600.00 1,185,293,859.73

0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 557,609,000.00 504,333,438.53

0003 Үндсэн цалин 481,870,400.00 446,602,160.46

0004 Нэмэгдэл 30,125,800.00 26,450,454.07

0005 Гэрээтажлын цалин 1,016,000.00 762,000.00

0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 35,088,300.00 21,222,500.00

0007 Урамшуулал 9,508,500.00 9,296,324.00

0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 61,500,400.00 52,618,580.88

0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 156,569,000.00 110,888,201.61

0016 Гэрэл, цахилгаан 43,873,100.00 26,319,358.09

0017 Түлш, халаалт 96,296,000.00 78,433,487.00

0018 Цэвэр, бохир ус 13,247,900.00 5,735,356.52

0019 Байрны түрээс 3,152,000.00 400,000.00

0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 32,876,700.00 27,429,302.52

0 0 2 1 Бичиг хэрэг 7,224,700.00 5,426,760.00

0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 12,798,000.00 11,699,640.00

0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 4,117,600.00 3,325,099.520024 Ном, хэвлэл 1,999,800.00 1,026,803.00

0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1,916,600.00 1,311,000.000026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 4,820,000.00 4,640,000.000027 Нормативт зардал 31,793,000.00 22,433,950.000028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 2 ,2 1 1 ,1 0 0 .0 0 1,768,250.00

0029 Хоол, хүнс 29340500 206657000030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 241,400.00 0 .0 0

0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 42,863,800.00 23,490,940.000032 Багаж, техник, хэрэгсэл 2,910,000.00 2,510,000.000033 Тавилга 25,650,000.00 11,404,160.000035 Урсгал засвар 14,303,800.00 9,576,780.000036 Томилолт зочны зардал 15,044,200.00 7,615,900.000037 Дотоод албан томилолт 7,044,200.00 6,515,900.00

0038 Гадаад албан томилолт 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 , 1 0 0 ,0 0 0 .0 0

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 108,966,300.00 103,621,220.000041 Уран бүтээл хийлгэх 856,000.00 855,700.000042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 8,716,300.00 7,149,953.000043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 830,000.00 242,181.000045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 2,500,000.00 1,960,000.000057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 95,464,000.00 93,413,386.00

0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 600,000.00 0 .0 0

0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0

0065 Газрын төлбөр 0 .0 0 0 .0 0

0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 56,267,300.00 43,255,400.000068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 7,336,900.00 3,038,800.000069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 6,330,400.00 2,193,600.000070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 3,500,000.00 989,400.00

0072 Орон нутгийн нөөцхөрөнгө 39,100,000.00 37,033,600.000087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 152,000,000.00 151,966,814.680088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 152,000,000.00 151,966,814.680095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 2,833,200.00 1,899,997.000096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 2,833,200.00 1,899,997.000134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 10,319,500.00 4,220,000.000136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 1,776,500.00 0 .0 0

0141 Нэгудаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 8,543,000.00 4,220,000.00

Page 12: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0 1 !э1 Үдийн цай хөтөлбер 12,210,300.00 7,749,000.00

0155 Хөрөнгө оруүлалт 466,694,500.00 0 .0 0

0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 466,694,500.00 0 .0 0

0184 Бусад 133,328,400.00 123,771,114.51

0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 133,328,400.00 123,771,114.51

0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1,840,875,600.00 1,365,611,182.00

0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 3,060,000.00 3,071,982.00

0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 474,492,300.00 474,492,400.00

0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс сг 466,694,500.00 0 .0 0

0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 896,628,800.00 888,046,800.00

0 2 0 1 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 180,475,495.31

Баянгол дүүрэг

0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0 .0 1

0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 19,992,388,400.00 16,884,960,137.07

0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 9,921,782,500.00 8,135,607,596.50

0003 Үндсэн цалин 8,920,877,300.00 7,493,372,950.50

0004 Нэмэгдэл 509,541,300.00 233,046,436.00

0005 Гэрээт ажлын цалин 49,397,600.00 27,115,454.00

0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 113,460,400.00 74,985,795.00

0007 Урамшуулал 328505900 3070869610008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,091,138,800.00 882,329,335.49

0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,101,057,800.00 915,482,325.38

0016 Гэрэл, цахилгаан 159,301,400.00 157,713,162.00

0017 Түлш, халаалт 738,867,800.00 633,620,134.00

0018 Цэвэр, бохир ус 194,706,700.00 124,149,029.38

0019 Байрны түрээс 8,181,900.00 0 .0 0

0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 791,993,900.00 790,760,793.70

0 0 2 1 Бичиг хэрэг 84,846,400.00 53,642,958.00

0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 36,015,200.00 21,544,100.00

0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 40,432,000.00 27,347,290.70

0024 Ном, хэвлэл 14,055,600.00 6,214,625.00

0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 20,644,700.00 86,511,820.00

0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут! 596,000,000.00 595,500,000.00

0027 Нормативт зардал 1,245,324,600.00 1,175,006,663.00

0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 52,777,300.00 20,532,813.00

0029 Хоол,хүнс 1,181,948,700.00 1,152,407,110.00

0030 Эм, бэлдмэл, эм нэлгийн хэрэгсэл 10,598,600.00 2,066,740.00

0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 216,773,100.00 49,479,275.00

0033 Тавилга 162,085,500.00 1,329,980.00

0035 Урсгал засвар 54,687,600.00 48,149,295.00

0036 Томилолт зочны зардал 102,158,100.00 58,838,492.00

0037 Дотоод албан томилолт 7,158,100.00 567,600.00

0038 Гадаад албан томилолт 95,000,000.00 58,270,892.00

0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 0 .0 0 0 .0 0

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 814,890,600.00 596,326,916.00

0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 39,047,000.00 16,354,505.00

0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 13,130,800.00 7,643,856.00

0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 278,032,800.00 259,016,400.00

0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 31,100,000.00 30,654,000.00

0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 426,713,200.00 272,667,115.000059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0

0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 26,866,800.00 9,991,040.000067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,555,813,800.00 2,307,028,424.00

Page 13: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 2 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 118,037,525.00

0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 339,000,000.00 318,023,745.00

0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 785,416,500.00 1,772,020,380.00

0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 20,500,000.00 19,375,000.00

0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмм 20,500,000.00 19,375,000.00

0134 Ажил олгогчоос олгохтэтгэм ж , урамшуулал, дэмжлэг 790,855,100.00 955,377,348.00

0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 616,095,000.00 342,873,948.00

0141 Н эгудаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 174,760,100.00 612,503,400.00

0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 616,693,600.00 472,120,200.00

0151 Үдийн цай хөтөлбөр 616,693,600.00 472,120,200.00

0155 Хөрөнгө оруулалт 1,685,134,500.00 503,709,151.00

0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,685,134,500.00 503,709,151.00

0184 Бусад 38,272,000.00 23,518,617.00

0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 38,272,000.00 23,518,617.00

0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 19,992,388,400.00 19,814,960,117.00

0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 17,520,000.00 51,448,017.00

0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 18,475,600.00 0 .0 0

0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 14,470,748,300.00 14,470,750,200.00

0199 Орон нутгийн хөгж лийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са 738,644,200.00 0 .0 0

0200 Төсвөөс санхүүжих 4747000300 52927619000 2 0 1 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 2,929,999,979.94

Баянзүрх дүүрэг0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0.05

0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 25,203,390,000.00 18,937,850,093.19

0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 10,505,922,400.00 9,318,670,218.68

0003 Үндсэн цалин 9,484,008,700.00 8,467,133,262.16

0004 Нэмэгдэл 400,330,900.00 315,085,217.07

0005 Гэрээтажлын цалин 81,380,800.00 55,359,245.00

0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 135,549,800.00 129,829,520.00

0007 Урамшуүлал 404,652,200.00 351,262,974.45

0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,155,701,900.00 1,025,382,219.86

0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,648,313,200.00 1,345,287,959.33

0016 Гэрэл, цахилгаан 259,293,100.00 238,378,367.32

0017 Түлш, халаалт 1,103,085,200.00 897,477,514.35

0018 Цэвэр, бохир ус 260,708,900.00 184,566,977.66

0019 Байрны түрээс 25,226,000.00 24,865,100.00

0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 1,597,275,100.00 559,161,911.29

0 0 2 1 Бичиг хэрэг 93,944,100.00 37,043,645.00

0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 51,060,300.00 32,846,192.00

0023 Ш уудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 48,674,900.00 25,507,492.29

0024 Ном, хэвлэл 26,103,900.00 83,873,184.00

0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 52,683,900.00 21,372,535.00

0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариул 1,324,808,000.00 358,518,863.000027 Нормативт зардал 996,999,300.00 849,574,541.500028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 50,013,100.00 42,764,947.50

0029 Хоол,хүнс 924,623,400.00 801,315,750.00

0030 Эм, бэлдмэл, эм нэлгийн хэрэгсэл 22,362,800.00 5,493,844.00

0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 322,795,000.00 66,202,256.00

0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 14,475,000.00 2,876,130.000033 Тавилга 131,898,000.00 10,038,500.000034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0

0035 Урсгал засвар 176,322,000.00 53,287,626.000036 Том илолтзочны зардал 135,755,700.00 51,872,165.00

Page 14: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 2,500,000.00 0 .0 0

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 1,408,387,200.00 1,145,857,038.62

0041 Уран бүтээл хийлгэх 2,700,400.00 0 .0 0

0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 98,689,500.00 110,092,628.00

0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 21,679,600.00 10,402,731.57

0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 1,284,192,700.00 1,025,361,679.05

0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 900,000.00 0 .0 0

0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0

0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0

0065 Газрын төлбөр 125,000.00 0 .0 0

0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,559,392,700.00 3,474,175,697.00

0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 73,527,500.00 34,384,749.00

0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 22,959,100.00 11,505,350.00

0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 189,530,500.00 161,179,698.00

0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 3,273,375,600.00 3,267,105,900.00

0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 20500000 205000000096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 20,500,000.00 20,500,000.00

0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 1,098,147,500.00 481,897,330.00

0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн м өнгөн тэтгэмж 661,802,300.00 293,716,844.00

0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 385,641,600.00 188,180,486.00

0143 Хөдөө орон нутагттогтвор суурьшилтай ажилласан алба 50,703,600.00 0 .0 0

0146 ТбфӨӨС иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 761,463,800.00 599,268,755.91

0151 Үдийн цай хөтөлбөр 761,463,800.00 599,268,755.910155 Хөрөнгө оруулалт 1,992,736,200.00 0 .0 0

0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,992,736,200.00 0 .0 0

0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 25,203,390,000.00 23,514,225,410.00

0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 90,000,000.00 165,774,914.00

0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 25,015,200.00 7,213,869.000198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 17,911,150,300.00 17,911,196,000.000199 ОрОН НуТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН СаНГИЙН ЭХ үүСВЭрЭЭС СЭ1 1,152,736,200.00 0 .0 0

0 2 0 0 Төсвөөс санхүүжих 6,024,488,300.00 5,430,040,627.00

0 2 0 1 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 4,576,375,316.86

Налайх дүүрэг0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0 .0 1

0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 5,552,244,200.00 4,498,390,509.380 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,518,123,900.00 2,212,741,070.170003 Үндсэн цалин 2,327,439,500.00 2,070,117,561.170004 Нэмэгдэл 53,880,400.00 24,745,508.000005 Гэрээтажлын цалин 21,424,400.00 12,729,706.00

0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 38,158,000.00 30,549,599.000007 Урамшуулал 77,221,600.00 74,598,696.000008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 279,177,300.00 254,780,116.210015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 546,375,700.00 491,891,391.000016 Гэрэл, цахилгаан 77,170,700.00 63,763,592.000017 Түлш, халаалт 391,482,900.00 362,110,008.000018 Цэвэр, бохир ус 75,957,700.00 64,801,891.000019 Байрны түрээс 1,764,400.00 1,215,900.000 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 268,162,500.00 271,662,045.000 0 2 1 Бичиг хэрэг 33,780,600.00 35,631,810.000 0 2 2 'Гээвэр, шатахуун 24,375,400.00 18,163,900.000023 Ш уудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 12,655,600.00 11,847,000.500024 Ном, хэвлэл 3,799,000.00 2,814,021.700025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,441,100.00 2,094,512.80

Page 15: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0028 Нормын хувцас, зөелөн эдлэл 10,011,900.00 8 ,1 0 1 ,1 0 0 .0 0

0029 Хоол, хүнс 165,705,400.00 144,867,456.00

0030 Эм, бэлдмэл, эм нэлгийн хэрэгсэл 1,975,900.00 849,000.00

0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 107,843,700.00 94,570,154.00

0033 Тавилга 44,502,500.00 20,285,610.00

0035 Урсгал засвар 63,341,200.00 74,284,544.00

0036 Томилолт зочны зардал 31,912,600.00 24,638,600.00

0037 Дотоод албан томилолт 7,112,600.00 6,052,700.00

0038 Гадаад албан томилолт 22000000 17256900

0039 Зочин төлеөлегч хүлээн авах 2,800,000.00 1,329,000.00

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 348,885,200.00 323,219,026.00

0041 Уран бүтээл хийлгэх 1,284,000.00 1,284,000.00

0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 46,001,500.00 44,047,776.00

0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 5,910,200.00 3,886,989.00

0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 79,603,500.00 61,102,264.00

0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 209,936,000.00 209,934,997.00

0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,838,000.00

0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0

0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 150,000.00 125,000.00

0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 230,661,200.00 214,696,351.00

0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 24,584,400.00 21,285,050.00

0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 13,840,900.00 13,122,600.00

0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 56,358,568.00

0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 122,235,900.00 121,930,133.00

0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 230,800,200.00 230,800,200.00

0088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 230,800,200.00 230,800,200.00

0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 4,168,000.00 4,079,200.000096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмн 4,168,000.00 4,079,200.000134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэм жлэг 155,655,900.00 126,453,676.000136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 115,399,500.00 87,916,594.00

0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 40,256,400.00 38,537,082.00

0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэм жлэг 109,803,100.00 95,041,124.00

0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 1,166,800.00 547,974.000151 Үдийн цай хөтөлбөр 108,636,300.00 94,493,150.000155 Хөрөнгө оруулалт 542,981,700.00 0 .0 0

0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 542,981,700.00 0 .0 0

0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5,552,244,200.00 5,020,421,695.00

0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 9,912,900.00 11,072,095.00

0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 3,348,813,200.00 3,348,813,200.00

0199 Орон нутгийн ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН сангийн эхүүсвэрээс СЭ1 542,981,700.00 0 .0 0

0200 'Төсвөөс санхүүжих 1,650,536,400.00 1,660,536,400.000 2 0 1 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 522,031,185.63Со н ги н оха й рха н д үүрэ г0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 0.040 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 22,149,981,600.00 17,923,650,899.910 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 11,751,380,200.00 10,245,107,370.62

0003 Үндсэн цалин 10,913,014,600.00 9,571,413,027.330004 Нэмэгдэл 319,478,100.00 195,531,490.800005 Гэрээт ажлын цалин 47,781,600.00 24,951,146.570006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 99,896,500.00 124,808,517.880007 Урамшуулал 371,209,400.00 328,403,188.040008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,293,437,600.00 1,172,273,545.31 ' ' '

Page 16: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0 0 1 7 Түлш, халаалт 1,006,437,200.00 921,571,762.90

0018 Цэвэр, бохир ус 316,135,900.00 251,395,740.82

0019 Байрны түрээс 3,462,000.00 3,644,500.00

0020 Хангамж бараа материалын зардал 962,909,700.00 1,047,216,550.76

0021 Бичигхэрэг 94,494,600.00 50,274,549.00

0022 Тээвэр, шатахуун 53,405,100.00 40,869,421.00

0023 Ш уудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 48,998,800.00 28,866,334.76

0024 Ном, хэвлэл 16,541,300.00 5,939,688.00

0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 23,487,100.00 5,390,400.00

0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 725,982,800.00 915,876,158.00

0027 Нормативтзардал 1,378,684,700.00 1,314,627,403.80

0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 71491900 310028490029 Хоол, хүнс 1,292,744,400.00 1,276,025,648.80

0030 Эм, бэлдмэл, эм нэлгийн хэрэгсэл 14,448,400.00 7,598,906.00

0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 252,008,700.00 109,303,694.00

0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 36,600,000.00 48,969,471.00

0033 Тавилга 100,090,500.00 10,944,120.00

0035 Урсгал засвар 115,318,200.00 49,390,103.00

0036 Томилолт зочны зардал 27,915,200.00 34,621,555.00

0037 Дотоод албан томилолт 3,415,200.00 775,000.00

0038 Гадаад албан том илолт 19,000,000.00 33,846,555.00

0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 5,500,000.00 0 .0 0

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамя 454,188,300.00 356,565,358.70

0041 Уран бүтээл хийлгэх 642,000.00 642,000.00

0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 97,765,000.00 78,872,905.00

0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 16,126,900.00 7,900,020.70

0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 333,884,400.00 268,036,733.000058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 5,770,000.00 0 .0 0

0059 Аудит, баталгаажүулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0

0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 0 .0 0 1,113,700.000067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,935,967,800.00 1,299,103,061.000068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 783,701,400.00 133,913,281.00

0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 22,231,100.00 11,798,780.000070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0

0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 115,000,000.00 140,000,000.000075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 1,014,035,300.00 1,013,391,000.000095 Засгийн газры н д отоод ш илж үүлэг 5,125,000.00 5,125,000.000096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 5,125,000.00 5,125,000.000134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэм жлэг 675,897,400.00 220,684,428.000136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 624,423,700.00 196,118,278.000138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 230,800.00 0 .0 0

0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 31,926,500.00 24,566,150.000143 Хөдөө орон нутагттогтвор суурьшилтай ажилласан алба 19,316,400.00 0 .0 0

0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэм ж , д эм ж л эг 813,923,700.00 724,141,300.000151 Үдийн цай хөтөлбөр 813,923,700.00 724,141,300.000155 Хөрөнгө оруулалт 1,068,094,400.00 0 .0 0

0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,068,094,400.00 0 .0 0

0184 Бусад 37,329,600.00 37,329,600.000185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 37,329,600.00 37,329,600.000186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 22,149,981,600.00 21,281,861,035.000191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 12,180,000.00 258,113,494.000192 'Гуслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 22,914,700.00 23,704,641.000198 "Гусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 18,174,174,800.00 18,174,174,500.00

Page 17: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0 2 0 1 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 3,358,210,135.13

Сүхбаатар дүүрэг0 0 0 0 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 2 ,0 2 0 ,0 0 0 .0 1

0 0 0 1 НИЙТ ЗАРЛАГА 19,992,181,200.00 13,322,643,660.92

0 0 0 2 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 7,991,674,200.00 6,407,502,217.84

оооз Үндсэн цалин 7,366,493,100.00 5,929,107,673.45

0004 Нэмэгдэл 227,008,300.00 152,041,870.26

ОО05 Гэрээт ажлын цалин 16,706,400.00 11,145,965.00

0 0 0 6 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 104,294,500.00 91,119,137.00

0007 Урамшуулал 277,171,900.00 224,087,572.13

0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 878,600,900.00 682,206,823.61

0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 884,081,300.00 791,046,750.37

0 0 ^ 6 Гэрэл, цахилгаан 159,768,400.00 167,517,555.79

0017 Түлш, халаалт 582,854,500.00 498,505,695.32

0018 Цэвэр, бохир ус 132,491,400.00 110,744,557.26

0019 Байрны түрээс 8,967,000.00 14,278,942.00

0 0 2 0 Хангамж бараа материалын зардал 1,498,013,600.00 972,531,070.32

0 0 2 1 Бичиг хэрэг 65,579,800.00 38,071,140.00

0 0 2 2 Тээвэр, шатахуун 49,392,400.00 26,833,179.00

0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 37,566,500.00 24,107,461.32

0024 Ном, хэвлэл 15,117,600.00 8,199,628.00

0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 53,039,700.00 5,767,999.00

0 0 2 6 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут 1,277,317,600.00 869,551,663.00

002*7 Нормативт зардал 860,262,400.00 783,484,597.08

0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 42,950,400.00 18,516,731.40

0029 Хоол, хүнс 809,021,500.00 763,213,781.68

0030 Эм, бэлдмэл, эм нэлгийн хэрэгсэл 8,290,500.00 1,754,084.00

003(1 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 438,982,000.00 50,119,857.00

0032 Багаж, техник, хэрэгсэл 35,311,800.00 29,828,927.00

0033 Тавилга 99,133,800.00 4,888,060.00

003(5 Урсгал засвар 304,536,400.00 15,402,870.00

0036 Томилолт зочны зардал 179,341,400.00 59,576,623.00

0037 Дотоод албан томилолт 10,081,400.00 82,500.00

0038 Гадаад албан томилолт 144,760,000.00 59,494,123.00

0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 24,500,000.00 0 .0 0

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 576,232,800.00 364,637,441.80

0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 199,450,000.00 96,810,640.00

0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 12,207,200.00 8,552,664.100045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 65,900,000.00 24,143,895.00

0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 8,333,200.00 7,775,800.00

0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 252,815,600.00 224,273,927.70

0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 24,730,000.00 2 2 0 ,0 0 0 .0 0

0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 00060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 330,000.00 262,800.00

0063 Улсын мэдээллийн маягтхэвлэх, бэлтгэх 1,666,800.00 307,715.000064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 1 0 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,290,000.00

006^ Газрын төлбөр 700,000.00 0 .0 0

0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,046,035,900.00 1,979,680,467.90

0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 731,198,700.00 23,364,306.00

0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 20,056,900.00 8,294,900.00

007^2 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 294,370,000.00 180,112,761.90

007$ Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 2,000,410,300.00 1,767,908,500.000095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 17,500,000.00 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

Page 18: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

01^6 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 592,226,500.00 288,496,638.00

0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 411,200,600.00 218,664,892.00

0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 429,314,600.00 300,472,934.00

0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 5,000,000.00 3,422,000.00

0 Ц 1 Үдийн цай хөтөлбөр 424,314,600.00 297,050,934.00

01!?5 Хөрөнгө оруулалт 1,984,385,000.00 298,090,348.00

01$7 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 1,984,385,000.00 298,090,348.00

01$4 Бусад 204,330,000.00 115,133,000.00

01$5 Гудамжны гэрэлтүүлэг 204,330,000.00 115,133,000.00

0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 19,992,181,200.00 15,252,945,817.00

0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 2,236,056,300.00 13,731,880.000192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 447,164,400.00 2,086,000.00

0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 11,228,708,000.00 11,228,708,600.000199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са 604,385,000.00 0 .0 0

0200 Төсвөөс санхүүжих 5,475,867,500.00 4,008,419,337.000201 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 1,932,322,156.09Улаанбаатар хот0000 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 5,009,024,040.260001 НИЙТ ЗАРЛАГА 268,295,321,100.00 62,275,650,182.610002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 7,963,876,000.00 6,314,625,885.380003 Үндсэн цалин 5,931,506,700.00 4,927,688,248.740004 Нэмэгдэл 1,298,518,100.00 801,028,349.800005 Гэрээт ажлын цалин 125,165,900.00 88,163,003.840006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 607,185,300.00 497,746,283.000007 Урамшуулал 1,500,000.00 0 .0 0

0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 914,607,600.00 714,495,884.84

0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,182,883,900.00 966,261,471.68001)6 Гэрэл, цахилгаан 635,716,700.00 574,118,831.240017 Түлш, халаалт 327,272,600.00 286,061,426.750018 Цэвэр, бохир ус 56,261,200.00 37,516,635.69001)9 Байрны түрээс 163,633,400.00 68,564,578.000020 Хангамж бараа материалын зардал 10,545,686,600.00 5,777,252,270.090021 Бичигхэрэг 242,433,000.00 149,541,913.400 0 Й Тээвэр, шатахуун 438,749,700.00 306,411,553.14

0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 297,394,000.00 262,675,075.540024 Ном, хэвлэл 45,015,200.00 16,950,302.000025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 79,400,000.00 13,933,233.00002;6 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут! 9,442,694,700.00 5,027,740,193.01002[7 Нормативт зардал 470,151,900.00 342,807,447.310028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 168,431,600.00 83,317,935.000029 Хоол, хүнс 294,562,300.00 254,547,559.310030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 7,158,000.00 4,941,953.000031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 2,422,237,700.00 992,175,295.37003^ Багаж, техник, хэрэгсэл 532,636,200.00 158,301,069.00003В Тавилга 400,642,200.00 72,084,745.000034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 4,138,000.00 110,000.00003^ Урсгал засвар 1,484,821,300.00 761,679,481.370036 Томилолт зочны зардал 1,149,270,700.00 516,956,070.60003|7 Дотоод албан томилолт 59,573,100.00 6,767,750.000038 Гадаад албан томилолт 822,097,600.00 455,481,304.60ООЗр Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 267,600,000.00 54,707,016.000040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 50,431,288,900.00 6,585,000,991.150041 Уран бүтээл хийлгэх 15,500,000.00 14,515,140.00

Page 19: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1,406,000,000.00 135,693,000.00

0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2,096,522,400.00 1,714,913,385.00

0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 26,464,800.00 24,178,000.00

0053 Газрын хянан баталгааны зардал 1,848,100,000.00 628,690,000.00

0054 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 119,416,000.00 . 0 .0 0

0055 Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээний хөлс 50,000,000.00 0 .0 0

0056 Эрдэм ш инжилгээ, судалгааны ажил 803,392,400.00 300,000.00

0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 40,851,247,300.00 3,206,031,005.46

0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 38,421,300.00 12,175,300.00

0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 2,032,700.00 0 .0 0

0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 400,000.00 0 .0 0

0061 Даатгалын үйлчилгээ 325,000.00 0 .0 0

0063 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 186,636,300.00 118,786,267.00

0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 632,875,000.00 499,196,388.00

0065 Газры нтөлбөр 33,720,800.00 4,932,192.000066 Тээврийн хэрэгслийн татвар 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0

0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6,638,690,700.00 1,503,815,280.000068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 620,357,900.00 150,557,318.00

0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 173,291,100.00 113,877,612.00

0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 1,114,980,000.00 83,415,615.00

0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 2,873,000,000.00 1,155,964,735.00

0076 М өрийн хөтөлбөрттусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэг> 857,000,000.00 0 .0 0

0079 Төсвийн урамшуулал 1,000,061,700.00 0 .0 0

0087 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 260,000,000.00 260,000,000.000088 Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас 260,000,000.00 260,000,000.00

0090 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 642,203,200.00 0 .0 0

0091 Бусад татаас шилжүүлэг 642,203,200.00 0 .0 0

0095 Засгийн газрын дотоод ш илжүүлэг 45,000,000.00 44,000,000.00

0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмя 45,000,000.00 44,000,000.00

0104 Засгийн газрын гадаад ш илж үүлэг 240,000,000.00 201,684,527.00

0105 Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэли 240,000,000.00 201,684,527.000118 Н ийгмийн халамжийн үйлчилгээ 29,497,328,600.00 26,185,966,400.00

0119 Халамжийн тэтгэвэр 18,994,524,900.00 17,602,633,590.00

0120 Ж ирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж 7,021,627,300.00 6,011,566,267.00

0127 Олон нийтийн орол ц оонд түш иглэсэн халам ж и йн үйлч 2,349,920,000.00 1,740,920,350.00

0132 Хоол тэжээлийн түсламж, дэм ж лэг 1,131,256,400.00 830,846,193.00

0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 1,754,884,600.00 293,907,075.19

0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн м өнгөн тэтгэмж 270,063,200.00 115,482,538.00

0138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 666,800.00 0 .0 0

0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 1,484,154,600.00 178,424,537.19

0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэм ж , дэм ж лэг 11,391,800.00 5,420,860.00

0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 11,391,800.00 5,420,860.00

0155 Хөрөнгө оруулалт 153,945,818,900.00 11,546,330,724.00

0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 145,463,218,900.00 9,173,362,171.00

0158 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих 8,482,600,000.00 2,372,968,553.00

0163 Т оногтөхөөрөм ж 180,000,000.00 24,950,000.00

0165 'Гоног төхөөрөм ж : Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 180,000,000.00 24,950,000.00

0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 268,295,321,100.00 82,188,837,491.19

0188 Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих 4,308,729,700.00 0 .0 0

0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,394,512,600.00 1,591,606,855.93

0192 'Гуслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 481,466,800.00 281,542,040.62

0195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 81,941,225,000.00 3,152,252,897.00

0198 'Гусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 1,926,266,200.00 1,926,266,000.00

Page 20: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0201, М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 24,922,211,348.84

Хан-уул дүүрэг0000 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 52,051,679.05

0001 НИЙТ ЗАРЛАГА 13,391,412,400.00 11,449,657,927.81

0002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 5,962,867,300.00 5,180,327,686.53

0003 Үндсэн цалин 5,441,261,600.00 4,979,465,578.74

0004 Нэмэгдэл 223,292,600.00 12,911,001.00

0005 Гэрээт ажлын цалин 20,625,200.00 3,072,000.00

0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 72,057,200.00 4,368,000.00

0007 Урамшуулал 205,630,700.00 180,511,106.79

0008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 658,348,300.00 557,221,825.93

0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,023,753,900.00 949,829,936.87

0016 Гэрэл, цахилгаан 124,374,700.00 152,879,805.00

0017 Түлш, халаалт 740,591,900.00 720,090,885.000018 Цэвэр, бохир ус 158,187,300.00 76,859,246.870019 Байрны түрээс 600,000.00 0 .0 0

0020 Хангамж бараа материалын зардал 1,042,927,400.00 671,896,849.08

0021 Бичигхэрэг 65,005,000.00 45,878,454.00

0022 Тээвэр, шатахуун 47,243,400.00 35,518,380.00

0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 40,839,000.00 29,959,618.07

0024 Ном, хэвлэл 35,199,400.00 24,911,670.000025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 12,040,600.00 7,890,800.000026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутг 842,600,000.00 527,737,927.010027 Нормативтзардал 625,454,000.00 604,395,310.000028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 31,215,700.00 22,299,587.000029 Хоол, хүнс 588,222,300.00 580,370,475.000030 Эм, бэлдмэл, эм нэлгийн хэрэгсэл 6,016,000.00 1,725,248.00

0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 147,207,200.00 118,442,745.000033 Тавилга 101,000,000.00 95,552,170.000035 Урсгал засвар 46,207,200.00 22,890,575.000036 Томилолт зочны зардал 178,007,600.00 136,021,197.400037 Дотоод албан томилолт 13,707,600.00 0 .0 0

0038 Гадаад албан томилолт 164,300,000.00 136,021,197.40

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 965,698,600.00 1,206,682,003.00004 1 Уран бүтээл хийлгэх 41,070,000.00 400,000.00

0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 302,547,300.00 233,807,305.00

0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 13,997,300.00 10,684,257.00

0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 50,066,800.00 43,415,550.00

0046 Байгаль орчны г хамгаалах, нөхөн сэргээх 64,400,000.00 2,470,000.00005 7 'Гөрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 443,017,200.00 894,255,891.00

0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 500,000.00 0 .0 0

0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0 .0 0 0 .0 0

0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 100,000.00 0 .0 0

0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 50,000,000.00 21,649,000.00

0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,149,360,900.00 1,224,967,729.000068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 106,806,000.00 54,411,625.000069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 50,816,100.00 45,853,900.000070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 362,316,800.00 23,465,375.00

I4"ОО

2 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 140,000,000.00 95,967,440.00

0074 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5,820,000.00

о о 5 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 477,422,000.00 953,773,700.00

0079 'Гөсвийн урамшуулал 0 .0 0 45,675,689.000095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 17,500,000.00 17,500,000.00

Page 21: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн м өнгөн тэтгэмж 332,456,800.00 146,242,176.00

0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 203,988,400.00 187,856,800.00

0143 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан алба 55,643,100.00 55,643,100.00

0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 342,015,300.00 273,762,569.000151 Үдийн цай хөтөлбөр 342,015,300.00 273,762,569.00

0155 Хөрөнгө оруулалт 567,315,600.00 0 .0 0

0157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 567,315,600.00 0 .0 0

0184 Бусад 118,868,000.00 118,868,000.000185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 118,868,000.00 118,868,000.000186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 13,391,412,400.00 12,576,593,726.000191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 39,010,000.00 24,312,014.000192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 13,063,200.00 0 .0 0

0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 8,917,605,200.00 8,917,605,200.000199 Орон нутгийн хөгж лийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са 567,315,600.00 0 .0 0

0200 Төсвөөс санхүүжих 3,854,418,400.00 3,634,676,512.000201 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 1,178,987,477.24Чингэлтэй дүүрэг0000 М өнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0 .0 0 103,257.810001 НИЙТ ЗАРЛАГА 18,550,187,800.00 12,544,473,407.480002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 6,257,836,700.00 5,349,986,142.910003 Үндсэн цалин 5,574,467,100.00 4,777,740,020.020004 Нэмэгдэл 226,764,000.00 175,384,165.72

0005 Гэрээт ажлын цалин 28,348,000.00 18,209,970.000006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 99,289,600.00 80,265,666.170007 Урамшуулал 328,968,000.00 298,386,321.000008 Ажил олгогчоос нийгм ийн даатгалд төлөх шимтгэл 688,447,500.00 582,217,617.920015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,164,179,600.00 1,079,682,455.980016 Гэрэл, цахилгаан 187,761,600.00 186,295,035.000017 Түлш, халаалт 794,894,000.00 744,039,936.350018 Цэвэр, бохир ус 157,824,000.00 135,583,984.630019 Байрны түрээс 23,700,000.00 13,763,500.000020 Хангамж бараа материалын зардал 1,896,323,200.00 1,875,308,805.480021 Бичигхэрэг 67,209,500.00 36,609,345.00

0022 Тээвэр, шатахуун 30,689,400.00 17,303,323.00

0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 39,891,500.00 24,496,465.39

0024 Ном, хэвлэл 36,876,700.00 22,067,500.00

0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 62,193,900.00 36,375,184.000026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариүп 1,659,462,200.00 1,738,456,988.09

0027 Нормативтзардал 644,124,600.00 583,950,410.000028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 37,726,700.00 12,012,700.00

0029 Хоол, хүнс 598,707,900.00 570,130,480.00

0030 Эм, бэлдмэл, эм нэлгийн хэрэгсэл 7,690,000.00 1,807,230.00

0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 814,240,800.00 99,895,510.00

00312 Багаж, техник, хэрэгсэл 521,800,000.00 27,851,996.00

0033 ‘Гавилга 56,305,000.00 21,014,300.000034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 789,800.00 0 .0 0

0035 Урсгал засвар 235,346,000.00 51,029,214.00

0036 Томилолт зочны зардал 51,035,000.00 12,312,003.00

0037 Д отоод албан томилолт 1 , 1 0 0 ,1 0 0 .0 0 0 .0 0

0038 Гадаад албан томилолт 37,934,900.00 9,544,003.00

0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2,768,000.00

0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам> 1,189,624,100.00 347,807,112.19

0042 'Гөлбөр хураамж болон бусад зардал 39,390,900.00 10,311,825.00

Page 22: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0050 Харуул, хамгаалалтын зардал 15,236,000.00 10,800,000.00

0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 1,054,658,400.00 296,572,586.19

0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 10,800,000.00 2,533,125.00

0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 4,667,000.00 0 .0 0

0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0

0061 Даатгалын үйлчилгээ 1,146,800.00 0 .0 0

0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 1,500,000.00 0 .0 0

0065 Газрынтөлбөр 0 .0 0 0 .0 0

00^6 Тээврийн хэрэгслийн татвар 0 .0 0 347,200.00

0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,261,746,400.00 1,405,749,514.00

00б8 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 58,714,500.00 12,580,950.00

00^9 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 112,129,500.00 49,275,190.00

0070 Төвлөрсөн арга хэмжээ 241,328,700.00 70,451,804.00

ОО7 2 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 240,000,000.00 173,417,160.00

0075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 609,573,700.00 1,100,024,410.000095 Засгийн газрын дотоод ш илжүүлэг 8,750,000.00 3,000,000.000096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэм 8,750,000.00 3,000,000.000118 Н ийгмийн халамжийн үйлчилгээ 0 .0 0 39,400,000.00

0 Ц 2 Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ 0 .0 0 39,400,000.00

0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэм жлэг 1,182,083,100.00 706,773,605.00

0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 255,066,600.00 103,518,984.000141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 927,016,500.00 603,254,621.00014|б Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэм жлэг 489,561,300.00 371,219,700.0001^1 Үдийн цай хөтөлбөр 489,561,300.00 371,219,700.0001^5 Хөрөнгө оруулалт 2,825,734,300.00 35,000,000.000157 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар 2,825,734,300.00 35,000,000.000184 Бусад 76,501,200.00 52,170,531.000185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 76,501,200.00 52,170,531.000186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 18,550,187,800.00 1 7,877,577,884.080191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1 1 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 57,936,450.000192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 16,018,400.00 34,650,934.080195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 2,269,669,000.00 0 .0 0

0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 9,379,287,200.00 9,379,286,800.00

0199 Орон нутгийн хөгж лийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс са1 697,525,400.00 0 .0 0

0200 Төсвөөс санхүүжих 6,176,587,800.00 8,405,703,700.000201 М өнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0 .0 0 5,333,207,734.41

Page 23: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Нийслэлийн орон нутгийн 2014 оны 4-р сарын орлогын мэдээ

ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө/ӨССӨН ДУНГЭЭО/

Гүйцэтгэл /ӨССӨН ДҮНГЭЭЯ/.

д авал т /+ /тасоалт/-/

002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 244,464,365,600.00 247,500,395,6411.69 3,036,030,041.69

ОФЗ УРСГАЛ ОРЛОГО 145,253,667,700.00 153,947,278,946.07 8,693,611,246.07

0Й4 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 130,263,507,300.00 138,903,900,238.30 8,640,392,938.30

005 Орлогын албан татвар 89,816,628,000.00 99,659,898,869.92 9,843,270,869.92

006 Хувь хүний орлогын албан татвар 103,316,628,000.00 106,510,755,388.92 3,194,127,388.92

007 Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах х 88,529,275,800.00 86,812,454,034.28 -1,716,821,765.72

008 Үйл ажиллагааны орлогын 3,555,734,500.00 8,120,847,147.92 4,565,112,647.92

010 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 4,799,235,700.00 4,531,969,925.00 -267,265,775.00

013 Бусад орлого 5,853,047,300.00 6,532,602,134.05 679,554,834.05

014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 579,334,700.00 512,882,147.67 -66,452,552.33

015 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй) -13,500,000,000.00 -6,850,856,519.00 6,649,143,481.00

016 Өмчийн татвар 7,830,627,400.00 7,256,663,688.21 -573,963,711.79

017 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,814,393,600.00 7,242,289,888.21 -572,103,711.79

018 Бууны албан татвар 16,233,800.00 14,373,800.00 -1,860,000.00

019 Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын албан татвар 5,268,965,600.00 4,391,248,068.27 -877,717,531.73

020 Тусгай зориулалтын орлого 5,268,965,600.00 4,391,248,068.27 -877,717,531.73

021 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 5,268,965,600.00 4,391,248,068.27 -877,717,531.73

022 Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 27,347,286,300.00 27,596,089,611.90 248,803,311.90

013 Улсын тэмдэгтийн хураамж 9,550,445,900.00 7,384,332,842.94 -2,166,113,057.06

024 Газрын төлбөр 13,320,000,000.00 16,119,490,276.44 2,799,490,276.44

025 Газрын төлбөр 13,320,000,000.00 16,119,490,276.44 2,799,490,276.44

027 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 602,337,000.00 594,420,770.19 -7,916,229.81

0 |8 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 16,000,000.00 9,706,775.00 -6,293,225.00

030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 586,337,000.00 584,713,995.19 -1,623,004.81

о |з Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 49,892,000.00 8,654,000.00 -41,238,000.00

034 Бусад татвар, хураамж 0.00 23,581,527.29 23,581,527.29

035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 3,824,611,400.00 3,465,610,195.04 -359,001,204.96

0$6 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 14,990,160,400.00 15,043,378,707.77 53,218,307.77

037 Хувьцааны ногдол ашиг 0.00 5,579,460.00 5,579,460.00

038 Түрээсийн орлого 315,000,000.00 315,185,152.53 185,152.53039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 4,837,470,100.00 2,826,351,200.43 -2,011,118,899.57040 Хүү, торгуулийн орлого 6,950,262,200.00 9,416,086,490.55 2,465,824,290.550^1 Бусад орлого 2,187,428,100.00 2,340,331,104.26 152,903,004.26

042 Өмч хувьчлалын орлого 700,000,000.00 139,845,300.00 -560,154,700.00

045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 99,210,697,900.00 93,553,116,695.62 -5,657,581,204.38

047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 88,837,427,100.00 88,837,427,100.00 0.00

048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 10,373,270,800.00 4,715,689,595.62 -5,657,581,204.38

Улаанбаатар хот002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 116,100,973.30 123,038,И З Ш 6,937,140.61003 УРСГАЛ ОРЛОГО 109,639,813.20 116,396,158 32 6,756,345.12004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 102,031,967.00 108,288,705 69 6,256,738.690ф5 Орлогын албан татвар 75,029,275.80 79,961,597 52 4,932,321.72Офб Хувь хүний орлогын албан татвар 88,529,275.80 86,812,45403 -1,716,821.77

0*7 Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах х 88,529,275.80 86,812,45403 -1,716,821.77

015 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй) (13,500,000.00) (6,850,856 52) 6,649,143.48

0^6 Өмчийн татвар 7,814,393.60 7,242,28989 -572,103.71

0*7 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 7,814,393.60 7,242,28989 -572,103.71

0*9 Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын албан татвар 5,268,965.60 4,391,24807 -877,717.53020 Тусгай зориулалтын орлого 5,268,965.60 4,391,24807 -877,717.53021 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 5,268,965.60 4,391,24807 -877,717.53022 Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 13,919,332.00 16,693,570 22 2,774,238.22024 Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,49028 2,799,490.280?5 Газрын төлбөр 13,320,000.00 16,119,490 28 2,799,490.280?7 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 599,332.00 574,07995 -25,252.05028 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 16,000.00 9,70678 -6,293.23

030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 583,332.00 564,373 17 -18,958.83036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 7,607,846.20 8,107,452 62 499,606.42037 Хувьцааны ногдол ашиг - 5,57946 5,579.460$8 Түрээсийн орлого 315,000.00 315,185 15 185.15039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1,875,979.40 1,873,14890 -2,830.50040 Хүү, торгуулийн орлого 2,819,866.80 3,894,73112 1,074,864.32041 Бусад орлого 1,897,000.00 1,878,96270 -18,037.30042 Өмч хувьчлалын орлого 700,000.00 139,84530 -560,154.700^5 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 6,461,160.10 6,641,95560 180,795.500^7 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 1,926,266.20 1,926,266^00 -0.20

Page 24: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0 0 2 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 18,606,412,400.00 14,479,436,933|86 -4,126,975,466.14

003 УРСГАЛ ОРЛОГО 6,101,491,600.00 5,561,831,733 8 6 -539,659,866.14

004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 5,508,149,800.00 5,164,769,503 02 -343,380,296.98

005 Орлогын албан татвар 1,476,179,900.00 3,365,926,518 44 1,889,746,618.44

006 Хувь хүний орлогын албан татвар 1,476,179,900.00 3,365,926,518 44 1,889,746,618.44

008 Үйл ажиллагааны орлогын 976,830,400.00 2,569,375,28000 1,592,544,880.00

0 1 0 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 463,235,700.00 771,206,93000 307,971,230.00

013 Бусад орлого 18,800,000.00 9,524,708)44 -9,275,291.56

014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 17,313,800.00 15,819,600)00 -1,494,200.00

016 Өмчийн татвар 1,642,000.00 2 ,1 1 2 ,0 0 0 0 0 470,000.00

018 Бууны албан татвар 1,642,000.00 2 ,1 1 2 ,0 0 0 0 0 470,000.00

0 2 2 Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 4,030,327,900.00 1,796,730,984 58 -2,233,596,915.42

023 Улсын тэмдэгтийн хураамж 3,647,608,200.00 1,420,451,802 05 -2,227,156,397.95

027 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр * 2,370,34000 2,370,340.00

030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр - 2,370,34000 2,370,340.00

033 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр - 7,154,000 00 7,154,000.00

034 Бусад татвар, хураамж - 9,694,279 53 9,694,279.53

035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 382,719,700.00 357,060,56300 -25,659,137.00

036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 593,341,800.00 397,062,230 84 -196,279,569.16

039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 52,073,200.00 24,312,014 00 -27,761,186.00

040 Хүү, торгуулийн орлого 526,628,600.00 341,812,116 84 -184,816,483.16

041 Бусад орлого 14,640,000.00 30,938,10000 16,298,100.00

045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 12,504,920,800.00 8,917,605,200 00 -3,587,315,600.00

047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 8,917,605,200.00 8,917,605,200 00 0 .0 0

048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 3,587,315,600.00 | -3,587,315,600.00Багануур дуүрэг0 0 2 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 0 .0 0 4,150,505,162.28 4,150,505,162.28003 УРСГАЛ ОРЛОГО 0 .0 0 478,887,162.28 478,887,162.28004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 0 .0 0 161,848,677.97 161,848,677.97

005 Орлогын албан татвар 0 .0 0 84,944,817.00 84,944,817.00

006 Хувь хүний орлогын албан татвар 0 .0 0 84,944,817.00 84,944,817.00

008 Үйл ажиллагааны орлогын 0 .0 0 5,337,093.00 5,337,093.00

0 1 0 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 0 .0 0 41,471,000.00 41,471,000.00

013 Бусад орлого 0 .0 0 20,515,824.00 20,515,824.00014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 0 .0 0 17,620,900.00 17,620,900.00016 Өмчийн татвар 0 .0 0 465,800.00 465,800.00018 Бууны албан татвар 0 .0 0 465,800.00 465,800.000 2 2 Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 0 .0 0 76,438,060.97 76,438,060.97

023 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 .0 0 22,860,835.21 22,860,835.21

027 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 0 .0 0 13,610,538.00 13,610,538.00

030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 .0 0 13,610,538.00 13,610,538.00

034 Бусад татвар, хураамж 0 .0 0 8,667,247.76 8,667,247.76

035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 0 .0 0 31,299,440.00 31,299,440.00

036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 0 .0 0 317,038,484.31 317,038,484.31

039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 0 .0 0 300,086,013.80 300,086,013.80040 Хүү, торгуулийн орлого 0 .0 0 16,952,470.51 16,952,470.51045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0 .0 0 3,671,618,ООб.ОО 3,671,618,000.00047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 0 .0 0 3,006,134,200.00 3,006,134,200.00

049 Аймаг нийслэлээс авсан санхүүгийн дэмжлэг 0 .0 0 665,483,800.00 665,483,800.00

Баянзүрх дуүрэг0 0 2 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 24,427,437,500.00 24,144,282,948.39 -283,154,551.61

003 УРСГАЛ ОРЛОГО 5,363,551,000.00 6,233,086,948.39 869,535,948.39

004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 4,455,535,800.00 4,946,423,923.39 490,888,123.39

005 Орлргын албан татвар 2,880,543,800.00 3,472,335,295.39 591,791,495.39

006 Хувь хүний орлогын албан татвар 2,880,543,800.00 3,472,335,295.39 591,791,495.39008 Үйл ажиллагааны орлогын 385,000,000.00 562,328,817.00 177,328,817.000 1 0 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 1,440,000,000.00 1,343,948,815.00 -96,051,185.00013 Бусад орлого 932,157,300.00 1,438,737,513.39 506,580,213.39014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 123,386,500.00 127,320,150.00 3,933,650.00016 Өмчийн татвар 3,800,000.00 2,784,000.00 -1,016,000.00

018 Бууны албан татвар 3,800,000.00 2,784,000.00 -1,016,000.00

0 2 2 Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 1,571,192,000.00 1,471,304,628.00 -99,887,372.00023 Улсын тэмдэгтийн хураамж 590,000,000.00 551,329,125.00 -38,670,875.00033 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 1,192,000.00 0 .0 0 -1,192,000.00034 Бусадтатвар, хураамж 0 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0

035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 980,000,000.00 919,955,503.00 -60,044,497.00036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 908,015,200.00 1,286,663,025.00 378,647,825.00039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 115,015,200.00 172,988,783.00 57,973,583.00040 Хүү, торгуулийн орлого 735,000,000.00 1,113,674,242.00 378,674,242.00041 Бусад орлого 58,000,000.00 с(.оо -58,000,000.00

Page 25: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 1,152,736,200.00 6.00 -1,152,736,200.00

Налайх дүүрэг002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 5,552,244,200.00 4,966,551,263.26 -585,692,936.74

003 УРСГАЛ ОРЛОГО 279,132,900.00 236,421,665).26 -42,711,236.74

004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 213,120,000.00 189,339,816.86 -23,780,183.14

005 Орлогын албан татвар 114,500,000.00 97,718,495.59 -16,781,504.41

006 Хувь хүний орлогын албан татвар 114,500,000.00 97,718,495.59 -16,781,504.41

008 Үйл ажиллагааны орлогын 6,900,000.00 8,741,097.92 1,841,097.92

010 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 34,000,000.00 25,928,000.00 -8,072,000.00

014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 73,600,000.00 63,049,397.67 -10,550,602.33

016 Өмчийн татвар 720,000.00 652,000.00 -68,000.00

018 Бууны албан татвар 720,000.00 652,000.00 -68,000.00

022 Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 97,900,000.00 90,969,321.27 -6,930,678.73

023 Улсын тэмдэгтийн хураамж 20,000,000.00 20,854,249.26 854,249.26027 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 1,900,000.00 2,498,500.01 598,500.01

030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 1,900,000.00 2,498,500-01 598,500.01035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 76,000,000.00 67,616,572.00 -8,383,428.00

036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 66,012,900.00 47,081,846.40 -18,931,053.60

039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 9,912,900.00 11,072,095.00 1,159,195.00

040 Хүү, торгуулийн орлого 56,100,000.00 36,009,751.40 -20,090,248.60

045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 5,273,111,300.00 4,730,129,600.00 -542,981,700.00

047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 3,348,813,200.00 3,348,813,200-00 0.00

048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 542,981,700.00 0.00 -542,981,700.00049 Аймаг нийслэлээс авсан санхүүгийн дэмжлэг 1,381,316,400.00 1,381,316,400.00 0.00

Баянгол дүүрэг002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 19,992,388,100.00 19,465,727,991.79 -526,660,108.21003 УРСГАЛ ОРЛОГО 4,782,995,600.00 4,994,977,791.79 211,982,191.79004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 3,987,000,000.00 3,955,579,200.00 -31,420,800.00005 Орлогын албан татвар 2,860,000,000.00 2,825,815,681.74 -34,184,318.26

006 Хувь хүний орлогын албан татвар 2,860,000,000.00 2,825,815,681.74 -34,184,318.26

008 Үйл ажиллагааны орлогын 500,000,000.00 341,949,360.00 -158,050,640.00

010 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 1,590,000,000.00 1,145,425,280.00 -444,574,720.00013 Бусад орлого 660,000,000.00 1,230,741,641.74 570,741,641.74014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 110,000,000.00 107,699,400.00 -2,300,600.00

016 Өмчийн татвар 3,000,000.00 3,286,00^.00 286,000.00018 Бууны албан татвар 3,000,000.00 3,286,000-00 286,000.00022 Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 1,124,000,000.00 1,126,477,518.26 2,477,518.26023 Улсын тэмдэгтийн хураамж 260,000,000.00 505,492,62^.22 245,492,626.22035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 864,000,000.00 620,984,892-04 -243,015,107.96036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 795,995,600.00 1,039,398,59179 243,402,991.79039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 35,995,600.00 51,448,017-00 15,452,417.00040 Хүү, торгуулийн орлого 660,000,000.00 840,638,437.79 180,638,437.79041 Бусад орлого 100,000,000.00 147,312,137.00 47,312,137.00045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 15,209,392,500.00 14,470,750,200.00 -738,642,300.00047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 14,470,748,300.00 14,470,750,200-00 1,900.00048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 738,644,200.00 0.00 -738,644,200.00Сүхбаатар дүүрэг002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 21,748,185,200.00 20,268,396,85 >( 00 -1,479,788,343.00003 УРСГАЛ ОРЛОГО 9,915,092,200.00 9,039,688,25^.00 -875,403,943.00004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 6,117,987,600.00 8,089,418,546.48 1,971,430,946.48005 Орлогын албан татвар 3,872,617,400.00 5,867,194,446.48 1,994,577,046.48006 Хувь хүний орлогын албан татвар 3,872,617,400.00 5,867,194,44^.48 1,994,577,046.48008 Үйл ажиллагааны орлогын 975,000,000.00 1,559,388,100.00 584,388,100.00010 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 567,800,000.00 401,013,900.00 -166,786,100.00013 Бусад орлого 2,259,433,000.00 3,833,082,446-48 1,573,649,446.48014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 70,384,400.00 73,710,00(^.00 3,325,600.00016 Өмчийн татвар 2,941,800.00 2,300,000.00 -641,800.00018 Бууны албан татвар 2,941,800.00 2,300,000-00 -641,800.00022 Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 2,242,428,400.00 2,219,924,100.00 -22,504,300.00023 Улсын тэмдэгтийн хураамж 1,637,336,700.00 1,692,184,100.00 54,847,400.00027 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 500,000.00 352,500.00 -147,500.00030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 500,000.00 352,500.00 -147,500.00035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 604,591,700.00 527,387,500.00 -77,204,200.00036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 3,797,104,600.00 950,269,710.52 -2,846,834,889.48039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 2,683,220,700.00 15,817,880.00 -2,667,402,820.00040 Хүү, торгуулийн орлого 1,067,945,800.00 934,451,830.52 -133,493,969.48041 Бусад орлого 45,938,100.00 0.00 -45,938,100.00045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 11,833,093,000.00 11,228,708,600.00 -604,384,400.00047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 11,228,708,000.00 11,228,708,600.00 600.00048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 604,385,000.00 0.00 -604,385,000.00

Page 26: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

003 УРСГАЛ ОРЛОГО 7Д22,461,500.00 8,458,123,133.29 1,335,661,633.29

004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 6,442,322,100.00 6,258,504,000.00 -183,818,100.00

005 Орлогын албан татвар 2,725,261,100.00 2,755,958,500.00 30,697,400.00006 Хувь хүний орлогын албан татвар 2,725,261,100.00 2,755,958,500.00 30,697,400.00007 Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах х 0.00 0.00 0.00008 Үйл ажиллагааны орлогын 389,004,100.00 2,433,613,200.00 2,044,609,100.00010 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 294,400,000.00 299,843,800.00 5,443,800.00013 Бусад орлого 1,982,657,000.00 р.оо -1,982,657,000.00014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 59,200,000.00 22,501,500.00 -36,698,500.00016 Өмчийн татвар 2,460,000.00 1,369,000.00 -1,091,000.00018 Бууны албан татвар 2,460,000.00 1,369,000.00 -1,091,000.00022 Бусадтатвар (төлбөр, хураамж) 3,714,601,000.00 3,501,176,500.00 -213,424,500.00023 Улсын тэмдэгтийн хураамж 3,247,901,000.00 3,044,967,600.00 -202,933,400.00035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 466,700,000.00 456,208,900.00 -10,491,100.00036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 680,139,400.00 2,199,619,133.29 1,519,479,733.29039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 27,118,400.00 92,587,384.08 65,468,984.08040 Хүү, торгуулийн орлого 644,221,000.00 1,824,009,649.21 1,179,788,649.21041 Бусад орлого 8,800,000.00 283,022,100.00 274,222,100.00045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 10,076,812,600.00 9,379,286,800.00 -697,525,800.00047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 9,379,287,200.00 9,379,286,800.00 -400.00048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 697,525,400.00 0.00 -697,525,400.00Багахангай дүүрэг 0.00002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,840,875,600.00 1,376,703,828.30 -464,171,771.70003 УРСГАЛ ОРЛОГО 30,840,000.00 33,362,623.30 2,522,628.30004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 17,230,000.00 17,600,576.30 370,576.30005 Орлогын албан татвар 14,050,000.00 11,660,000.00 -2,390,000.00006 Хувь хүний орлогын албан татвар 14,050,000.00 11,660,000.00 -2,390,000.00010 Хөрөнгө борлуулсны ррлогын 1,800,000.00 1,600,000.00 -200,000.00014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 12,250,000.00 10,060,000-00 -2,190,000.00016 Өмчийн татвар 40,000.00 44,000.00 4,000.00018 Бууны албан татвар 40,000.00 44,000.00 4,000.00022 Бусад татвар (төлбөр, хураамж) 3,140,000.00 5,896,576.30 2,756,576.30023 Улсын тэмдэгтийн хураамж 100,000.00 812,005.20 712,005.20027 Байгалын нөөц ашигласны төлбөр 440,000.00 400,546.10 -39,453.90030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 440,000.00 400,546.10 -39,453.90035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 2,600,000.00 4,684,025.00 2,084,025.00036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 13,610,000.00 15,762,052.00 2,152,052.00039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 3,060,000.00 3,071,982.00 11,982.00040 Хүү, торгуулийн орлого 10,500,000.00 12,594,000.00 2,094,000.00041 Бусад орлого 50,000.00 96,070-00 46,070.00045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 1,810,035,600.00 1,343,341,200.00 -466,694,400.00047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 474,492,300.00 474,492,400.00 100.00048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 466,694,500.00 0.00 -466,694,500.00049 Аймаг нийслэлээс авсан санхүүгийн дэмжлэг 868,848,800.00 868,848,800.00 0.00Сонгинохайрхан дүүрэг 0.00002 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 22,159,981,300.00 21,588,338,209.68 -571,643,090.32003 УРСГАЛ ОРЛОГО 2,018,289,700.00 2,514,741,309.68 496,451,609.68004 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 1,490,195,000.00 1,831,710,300,00 341,515,300.00005 Орлогын албан татвар 844,200,000.00 1,216,747,600.00 372,547,600.00006 Хувь хүний орлогын албан татвар 844,200,000.00 1,216,747,600.00 372,547,600.00008 Үйл ажиллагааны орлогын 323,000,000.00 640,114,200.00 317,114,200.00010 Хөрөнгө борлуулсны орлогын 408,000,000.00 501,532,200,00 93,532,200.00014 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгэ 113,200,000.00 75,101,200,00 -38,098,800.00016 Өмчийн татвар 1,630,000.00 1,361,000.00 -269,000.00018 Бууны албан татвар 1,630,000.00 1,361,000.00 -269,000.00022 Бусадтатвар (төлбор, хураамж) 644,365,000.00 613,601,700.00 -30,763,300.00023 Улсын тэмдэгтийн хураамж 147,500,000.00 125,380,500^00 -22,119,500.00027 Байгалын ноөц ашигласны төлбөр 165,000.00 1,108,400,00 943,400.00030 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 165,000.00 1,108,400,00 943,400.00033 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 48,700,000.00 1,500,000.00 -47,200,000.00034 Бусад татвар, хураамж 0.00 5,200,000.00 5,200,000.00035 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 448,000,000.00 480,412,800.00 32,412,800.00036 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 528,094,700.00 683,031,009.68 154,936,309.68039 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 35,094,700.00 281,818,135.00 246,723,435.00040 Хүү, торгуулийн орлого 430,000,000.00 401,212,874.68 -28,787,125.32041 Бусад орлого 63,000,000.00 0 00 -63,000,000.00045 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 20,141,691,600.00 19,073,596,900,00 -1,068,094,700.00047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 18,174,174,800.00 18,174,174,500ДО -300.00048 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг 1,068,094,400.00 0.00 -1,068,094,400.00049 Аймаг нийслэлээс авсан санхүүгийн дэмжлэг 899,422,400.00 899,422,400.00 0.00

Page 27: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Нийслэлийн 2014 оны 4-р сарын өглөг, авлагын мэдээ

Үзүүлэлт4-р сарын эхний

I үлдэгдэл :Нэмэгдсэн Хасагдсан

4-р сарын эцсийн

үлдэгдэл

0000 НИЙТАВЛАГА 425,168,981.88 0.00 2,795,539.70 401,125,298.09

0001 НИЙТӨГЛӨГ 2,204,962,362.91 1,072,680,263.01 3,699,799.64 3,273,942,826.28

0003 Үндсэн цалин 385,959,174.11 219,214,413.28 0.00 605,173,587.39

0004 Нэмэгдэл 0.00 1,795,200.00 0.00 1,795,200.00

0007 Урамшуулал 0.00 3,883,600.00 0.00 3,883,600.00

0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 195,551,296.02 42,925,434.30 0.00 238,476,730.32

0016 Гэрэл, цахилгаан 6,560,257.00 23,940,972.70 0.00 30,501,229.70

0017 Түлш, халаалт 621,294,474.68 149,083,299.68 0.00 770,377,774.36

0018 Цэвэр, бохир ус 63,380,104.30 10,699,432.11 0.00 74,079,536.41

0021 Бичигхэрэг 3,139,200.00 0.00 313,850.00 2,825,350.000022 Тээвэр, шатахуун 12,548,330.00 0.00 1,944,800.00 10,603,530.000023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 1,337,833.00 605,808.90 0.00 1,943,641.90

0024 Ном, хэвлэл 4,685,000.00 0.00 973,000.00 3,712,000.00

0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 187,000.00 630,000.00 0.00 817,000.00

0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари\ 12,000.00 22,733,106.00 0.00 22,745,106.00

0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1,151,550.00 1,238,850.00 0.00 2,390,400.00

0029 Хоол, хүнс 741,507,297.64 346,655,393.72 0.00 1,088,162,691.36

0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 18,200.00 2,500,000.00 0.00 2,518,200.000032 Багаж, техник, хэрэгсэ/ 2,000,000.00 2,709,800.00 0.00 4,709,800.000035 Урсгал засвар 25,937,150.00 782,480.00 0.00 26,719,630.000037 Дотоод албан томилолт 6,984,000.00 167,500.00 0.00 7,151,500.000038 Гадаад албан томилол'г 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.000042 Төлбөр хураамж болон1 бусад зардал 43,694,257.49 177,513,777.00 0.00 221,208,034.490043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 99,760.00 575,845.00 0.00 675,605.000057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 978,200.00 0.00 10.00 978,200.00

0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийнI дадлага хийх 3,878,700.00 857,000.00 |0.00 4,735,700.000075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 3,465,069.14 1,402,354.03 0.00 4,867,423.170141 Нэгудаагийн тэтгэмж, (иагнал, урамшуулал 340,000.00 0.00 340,000.00 0.000151 Үдийн цай хөтөлбөр 64,837,058.82 0.00 128,149.64 64,708,909.180185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 51,598,039.00 24,084,408.00 0.00 75,682,447.00Багануур дүүрэг0000 НИЙТАВЛАГА 11,883,568.00 0.00 212,000.00 11,671,568.000001 НИЙТӨГЛӨГ 73,956,719.24 13,748,556.28 12,621,401.63 75,083,873.890003 Үндсэн цалин 13,716,916.80 3,498,759.81 0.00 17,215,676.610008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 5,809,241.81 2,350,101.47 0.00 8,159,343.280017 Түлщ, халаалт 12,173,412.39 0.00 7,202,601.63 4,970,810.760018 Цэвэр, бохир ус 11,379,768.36 1,304,100.00 0.00 12,683,868.360021 Бичигхэрэг 665,800.00 144,150.00 0.00 809,950.000022 Тээвэр, шатахуун 9,128,780.00 0.00 78,800.00 9,049,980.000023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 778,450.00 432,530.00 0.00 1,210,980.000024 Ном, хэвлэл 3,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.000025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 187,000.00 0.00 0.00 187,000.000026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари^ 0.00 0.00 4,000,000.00 -4,000,000.000028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1,151,550.00 527,650.00 0.00 1,679,200.000029 Хоол, хүнс 4,432,080.00 696,220.00 0.00 5,128,300.000030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 18,200.00 0.00 0.00 18,200.000032 Багаж, техник, хэрэгсэл 0.00 2,578,900.00 0.00 2,578,900.000035 Урсгал засвар 1,213,100.00 1,096,380.00 0.00 2,309,480.000037 Дотоод албан томилол т 6,984,000.00 167,500.00 0.00 7,151,500.000042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 1,753,219.88 740,500.00 0.00 2,493,719.880043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 0.00 54,765.00 0.00 54,765.000057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 883,200.00 0.00 0.00 883,200.000068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 342,000.00 157,000.00 0.00 499,000.000141 Нэгудаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 340,000.00 0.00 340,000.00 0.00Багахангай дүүрэгОООО НИЙТ АВЛАГА 1,232,188.00 0.00 0.00 1,232,188.000001 НИЙТӨГЛӨГ 16,572,435.15 4,998,316.38 527,96^.17 21,042,791.360003 Үндсэн цалин 2,402,762.18 3,588,960.38 0.00 5,991,722.56

Page 28: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0008 Ажил олгогчоос нийгмййн даатгалдтөлөх шимтгэл 822,273.00 1,409,356.00 0.00 2,231,629.00

0017 Түлш, халаалт 10,421,699.97 0.00 527,960.17 9,893,739.80

0035 Урсгал засвар 2,925,700.00 0.00 0.00 2,925,700.00

Баянгол дүүрэг0000 НИЙТАВЛАГА 34,973,995.62 0.00 731,702.00 34,242,293.62

0001 НИЙТӨГЛӨГ 101,709,118.18 170,891,555.99 90,650.00 272,510,024.17

0003 Үндсэн цалин 18,138,486.00 47,703,288.00 0.00 65,841,774.00

0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 9,500,030.00 19,609,804.17 0.00 29,109,834.17

0016 Гэрэл, цахилгаан 0.00 752,956.00 0.00 752,956.00

0017 Түлш, халаалт 24,841,415.18 9,566,074.82 0.00 34,407,490.00

0018 Цэвэр, бохир ус 4,097,469.00 2,146,166.00 0.00 6,243,635.00

0022 Тээвэр, шатахуун 40,000.00 40,000.00 0.00 80,000.00

0029 Хоол,хүнс 43,828,918.00 91,073,267.00 0.00 134,902,185.00

0151 Үдийн цай хөтөлбөр 1,262,800.00 0.00 90,630.00 1,172,150.00

Баянзүрх дүүрэгОООО НИЙТ АВЛАГА 14,937,904.00 0.00 (0.00 14,937,904.000001 НИЙТӨГЛӨГ 21,874,408.00 51,367,089.00 1,537,000.00 71,704,497.00

0003 Үндсэн цалин 344,150.00 4,208,263.00 0.00 4,552,413.00

0007 Урамшуулал 0.00 3,883,600.00 0.00 3,883,600.00

0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 2,692,008.00 0.00 812,5Й0.00 1,879,508.00

0016 Гэрэл, цахилгаан 0.00 13,429,100.00 0.00 13,429,100.00

0017 Түлш, халаалт 938,400.00 0.00 724,500.00 213,900.00

0022 Тээвэр, шатахуун 0.00 235,000.00 0.00 235,000.00

0023 Шуудан, холбоо, интер^этийн төлбөр 75,000.00 44,136.00 0.00 119,136.00

0028 Нормын хувцас, зөөлөН эдлэл 0.00 11,200.00 0.00 11,200.00

0029 Хоол, хүнс 17,781,750.00 29,502,290.00 0.00 47,284,040.00

0042 Төлбөр хураамж боло^1 бусад зардал 43,100.00 53,500.00 10.00 96,600.00

Налайх дүүрэг0001 НИЙТӨГЛӨГ 333,812,753.00 15,387,200.00 19,482,711.00 329,717,242.000003 Үндсэн цалин 36,108,483.00 0.00 6,124,687.00 29,983,796.00

0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 41,549,396.00 0.00 11,023,404.00 30,525,992.00

0016 Гэрэл, цахилгаан 1,535,500.00 0.00 96,100.00 1,439,400.00

0017 Түлш, халаалт 193,116,700.00 4,611,200.00 р.оо 197,727,900.000018 Цэвэр, бохир ус 9,824,783.00 0.00 924,62^.00 8,900,163.000023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 457,100.00 102,100.00 р.оо 559,200.00

0029 Хоол, хүнс 39,423,791.00 10,137,200.00 р.оо 49,560,991.00

0035 Урсгал засвар 11,480,200.00 0.00 1,313,900.00 10,166,300.00

0042 Төлбөр хураамж болок ̂бусад зардал 0.00 304,200.00 р.оо 304,200.00

0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 98,000.00 232,500.00 р.оо 330,500.00

0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 218,800.00 0.00 р.оо 218,800.00

Сонгинохайрхан дүүрэгОООО НИЙТ АВЛАГА 5,036,401.50 0.00 о.оо 5,036,401.500001 НИЙТӨГЛӨГ 1,027,091,529.61 247,449,467.04 12,644,699.64 1,261,896,297.010003 Үндсэн цалин 93,414,056.64 27,981,761.38 0.00 121,395,818.020004 Нэмэгдэл 0.00 1,100,000.00 р.оо 1,100,000.00

0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалдтөлөх шимтгэл 45,525,897.84 11,107,723.43 0.00 56,633,621.27

0016 Гэрэл, цахилгаан 1,625,543.00 2,446,126.70 р.оо 4,071,669.70

0017 Түлш, халаалт 234,033,525.49 61,180,460.80 р.оо 295,213,986.29

0018 Цэвэр, бохир ус 20,750,638.18 7,990,079.11 0.00 28,740,717.290021 Бичиг хэрэг 415,400.00 0.00 0.00 415,400.000022 Тээвэр, шатахуун 1,827,000.00 0.00 1,373,000.00 454,000.000023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 0.00 12,109.90 Ь.оо 12,109.900025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 0.00 630,000.00 р.оо 630,000.000026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари^ 0.00 26,705,106.00 р.оо 26,705,106.000029 Хоол,хүнс 509,952,426.64 79,080,791.72 р.оо 589,033,218.360030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгирн хэрэгсэл 0.00 2,500,000.00 р.оо 2,500,000.000032 Багаж, техник, хэрэгсэ/1 2,000,000.00 130,900.00 р.оо 2,130,900.000035 Урсгал засвар 10,318,150.00 0.00 р.оо 10,318,150.000038 Гадаад албан томилоЛ'I 0.00 2,500,000.00 р.оо 2,500,000.000042 Төлбөр хураамж боло»-1 бусад зардал 1,147,994.00 0.00 р.оо 1,147,994.000068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн{ дадлага хийх 2,300,900.00 0.00 1р.оо 2,300,900.000151 Үдийн цай хөтөлбөр 52,181,958.82 0.00 11,271,699.64 40,910,259.18

Page 29: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг 51,598,039.00 24,084,408.00 0.00 75,682,447.00

Сүхбаатар дүүрэг0001 НИЙТӨГЛӨГ 123,435,069.87 173,800,809.10 2,021,100.00 295,214,778.970003 Үндсэн цалин 38,837,262.60 34,284,653.50 0.00 73,121,916.100004 Нэмэгдэл 0.00 695,200.00 0.00 695,200.000008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 16,068,965.87 3,451,001.57 0.00 19,519,967.440016 Гэрэл, цахилгаан 0.00 820,000.00 0.00 820,000.000017 Түлш, халаалт 14,036,476.00 64,909,097.03 0.00 78,945,573.030018 Цэвэр, бохир ус 8,861,441.76 2,080,000.00 0.00 10,941,441.760021 Бичигхэрэг 2,058,000.00 0.00 458,000.00 1,600,000.000022 Тээвэр, шатахуун 868,000.00 0.00 768,0(^0.00 100,000.000024 Ном, хэвлэл 1,685,000.00 0.00 0.00 1,685,000.000028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 0.00 700,000.00 0.00 700,000.000029 Хоол, хүнс 35,342,909.00 56,105,857.00 0.00 91,448,766.000042 Төлбөр хураамж болон1 бусад зардал 2,535,014.64 0.00 795,100.00 1,739,914.640043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 0.00 200,000.00 0.00 200,000.000068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн1 дадлага хийх 1,017,000.00 700,000.00 0.00 1,717,000.000151 Үдийн цай хөтөлбөр 2,125,000.00 9,855,000.00 0.00 11,980,000.00Улаанбаатар хот0000 НИЙТАВЛАГА 323,715,243.62 0.00 1,298,907.70 322,416,335.920001 НИЙТӨГЛӨГ 37,677,428.97 176,672,734.00 0.00 214,350,162.970042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 37,677,428.97 176,672,734.00 0.00 214,350,162.97Хан-уул дүүрэг0001 нийт өглөг 362,775,581.59 80,068,286.79 10.00 442,843,868.380003 Үндсэн цалин 160,405,768.32 29,047,726.00 0.00 189,453,494.320008 Ажил олгогчоос нийгм1||йн даатгалд төлөх шимтгэл 57,586,075.65 3,262,532.96 0.00 60,848,608.610016 Гэрэл, цахилгаан 2,681,764.00 5,857,300.00 0.00 8,539,064.000017 Түлш, халаалт 118,907,704.62 3,715,836.83 0.00 122,623,541.450018 Цэвэр, бохир ус 829,203.00 1,786,797.00 0.00 2,616,000.000022 Тээвэр, шатахуун 85,000.00 0.00 0.00 85,000.000023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 8,983.00 14,933.00 0.00 23,916.000029 Хоол,хүнс 12,767,023.00 34,193,438.00 р.оо 46,960,461.000042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 235,000.00 721,943.00 о.оо 956,943.000043 Холбооны суваг ашигласны хөлс 1,760.00 88,580.00 0.00 90,340.000151 Үдийн цай хөтөлбөр 9,267,300.00 1,379,200.00 0.00 10,646,500.00Чингэлтэй дүүрэгОООО НИЙТАВЛАГА 12,141,537.05 0.00 552,930.00 11,588,607.050001 НИЙТӨГЛӨГ 142,238,907.59 151,207,472.94 3,867,091.100 289,579,290.530003 Үндсэн цалин 22,591,288.57 75,025,688.21 р.оо 97,616,976.780008 Ажил олгогчоос нийгми|йн даатгалдтөлөх шимтгэл 15,997,407.85 13,570,818.70 р.оо 29,568,226.550016 Гэрэл, цахилгаан 717,450.00 731,590.00 0.00 1,449,040.000017 Түлш, халаалт 12,825,141.03 13,555,692.00 0.00 26,380,833.030018 Цэвэр, бохир ус 7,636,801.00 0.00 3,683,090.00 3,953,711.000022 Тээвэр, шатахуун 599,550.00 0.00 р.оо 599,550.000023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 18,300.00 0.00 0.00 18,300.000024 Ном, хэвлэл 0.00 27,000.00 о.оо 27,000.000026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари^ 12,000.00 28,000.00 6.00 40,000.000029 Хоол, хүнс 77,978,400.00 45,866,330.00 р.оо 123,844,730.000035 Урсгал засвар 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.000042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 302,500.00 0.00 184,000.00 118,500.000057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 95,000.00 0.00 Ь.оо 95,000.000075 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 3,465,069.14 1,402,354.03 0.00 4,867,423.17

Page 30: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

ТӨСӨВ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААНЫ 4-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ/мянган төгрөгөөр/

ҮзуүлэлтТөсвийн урсгал орлого Дүүргийн төсвөөс хотын төсөвт

төвлөрүүлсэн орлогоОНХН сангаас хотын төсөвт олгосон

орого Хотын төсвөөс ОНХН санд төвлөрүүлсэн дүн Нийт орлого

Төлөвлөгөө Г үйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Г үйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэттэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

атар хот 109,639,813.20 116,396,158.30 106% 4,349,804.00 4,349,804.00 100% 4,534,893.90 4,715,689.60 104% 9,000,000.00 9,000,000.00 100% 114,174,707.10 121,111,847.90 106%Хотын төсвөөс дуургуудэл олгосон санхуугийн

дэмжлэгцүүрэг 6,101,491.60 5,561,831.70 91% 1,675,000.00 1,675,000.00 100% 567,315.60 - - 8,343,807.20 7,236,831.70 87%

дүүрэг 478,887.10 - 1 ■■ 1,038,200.00 665,483.80 —64% 1,038,200.00 1,144,370.90 110%

< дүүрэг 5,363,551.00 6,233,086.90 116% 1,152,736.20 - - 6,516,287.20 6,233,086.90 96%

»үүрэг

дүүрэг

ар дүүрэг

279,132.90

4,782,995.60

9,915,092.20

236,421.60

4,994,977.80

9,039,688.20

85%

104%

91% 1,756,004.00 1,756,004.00 100%

542,981.70

738,644.20

604,385.00

-

1,381,316.40 1,381,316.40 100% 2,203,431.00

5,521,639.80

12,275,481.20

1,617,738.00

4,994,977.80

10,795,692.20

73%

90%

88%

й дүүрэг

ай дүүрэг

«айрхан дүүрэг

7,122,461.50

30,840.00

2,018,289.70

8,458,123.20

33,362.70

2,514,741.40

119%

108%

125%

918,800.00 918,800.00 100% 697,525.40

466,694.50

1,068,094.40

- 868,848.80

889,422.40

868,848.80

899,422.40

100%

101%

8,738,786.90

1,366,383.30

3,975,806.50

9,376,923.20

902,211.50

3,414,163.80

107%

66%

86%

л 145,253,667.70 153,947,278.90 106% 4,349,804.00 4,349,804.00 100% 10,373,270.90 4,715,689.60 45% 13,177,787.60 12,815,071.40 97% 149,788,561.60 158,662,968.50 106%

ТӨСВИИН ЗАРЛАГЫН 4-Р САРЫН ГҮИЦЭТГЭЛ /нийслэл, дүүргзэр//мянган төфөгөөр/

ҮзүүлэлтОрон нутгийн төсвийн зарлага Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн төсвийн зарлага Нийт төсвийн зарлага

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Өглөг Авлага Төлөвлөгөө Г үйцэтгэл Хувь Өглөг Авлага Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Өглөг Авлага

атар хот 266,346,426.70 60,547,888.40 23% 213,673.90 70,304.30 1,948,894.40 1,727,761.80 89% 676.20 252,112.00 268,295,321.10 62,275,650.20 23% 214,350.10 322,416.30

*үүрэг 7,476,934.00 3,218,911.80 43% 5,914,478.40 8,230,746.10 139% 442,843.80 - 13,391,412.40 11,449,657.90 86% 442,843.80

дүүрэг 900,994.00 45,349.70 11,656.00 - 2,647,078.70 29,734.10 15.50 3,548,072.70 75,083.80 11,671.50

Дүүрэг 7,272,141.70 3,339,469.70 46% 1,039.00 2,078.40 17,931,248.30 15,598,380.40 87% 70,665.50 12,859.50 25,203,390.00 18,937,850.10 75% 71,704.50 14,937.90

үүрэг 2,201,019.80 1,553,697.20 71% 3,351,224.40 2,944,693.30 88% 329,717.20 - 5,552,244.20 4,498,390.50 81% 329,717.20 -

иүүрэг 5,503,164.50 3,909,178.90 71% - 7,580.20 14,489,223.90 12,975,781.20 90% 272,510.00 26,662.00 19,992,388.40 16,884,960.10 84% 272,510.00 34,242.20

>р дүүрэг 6,085,785.70 2,959,332.80 49% 13,906,395.50 10,363,310.80 75% 295,214.80 - 19,992,181.20 13,322,643.60 67% 295.214.80 -

й дүүрэг 9,152,882.20 4,046,185.20 44% 2,302.80 10,753.30 9,397,305.60 8,498,288.30 90% 287,276.40 835.30 18,550,187.80 12,544,473.50 68% 289,579.20 11,588.60

ай дүүрэг 1,364,823.30 774,873.20 57% 3,142.30 670.20 476,052.30 410,420.70 86% 17,900.50 562.00 1,840,875.60 1,185,293.90 64% 21,042.80 1,232.20

.айрхан дүүрэг 3,951,712.10 2,793,003.80 71% 123,764.20 664.00 18,198,269.50 15,130,647.10 83% 1,138,132.10 4,372.40 22,149,981.60 17,923,650.90 81% 1,261,896.30 5,036.40

309,354,890.00 84,043,535.00 27% 389,271.90 103,706.40 85,613,092.30 78,527,108.40 92% 2,884,670.60 297,418.70 394,967,982.30 162,570,643.40 41% 3,273,942.50 401,125.10

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН 4-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /сайдын багцаар//мянган төфөгөөр/

ҮзүүлэлтБоловсрол ШУ-ын сайд ЭМ-ын сайд Барилга ХБ-ын сайд Соёл САЖ-ын сайд ХАХ, НХ-ын сайд

Нийт д үнЦэцэрлэг Сургууль Өрхийн эмнэлэг

Газрын харилцаа кадастрын үйлчилгээ

Биеийн тамир Соёлын үйлчилгээ Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээ

зтар хот 697,024.50 123,248.70 351,401.60 754,591.30 1,926,266.10

1ҮҮРЭГ 3,120,475.40 5,197,210.40 477,422.00 65,390.00 57,107.20 ||1 1 1 8,917,605.00

дүүрэг 960,670.00 1,793,392.30 105,677.00 65,519.00 80,875.90 3,006,134.20

ДҮҮРЭГ 5,130,570.40 11,569,599.00 1,127,429.60 31,599.20 51,997.70 17,911,195.90

үүрэг 786,075.20 2,303,364.40 122,235.80 44,343.20 92,794.50 3,348,813.10

1ҮҮРЭГ 5,477,806.90 8,159,787.70 785,416.50 47,739.20 14,470,750.30

р дүүрэг 3,543,739.20 7,103,031.10 550,899.30 31,038.80 11,228,708.40

й дүүрэг 3,029,118.80 5,670,137.80 609,573.50 70,456.80 9,379,286.90

ай дүүрэг 149,876.50 234,507.70 46,372.80 43,735.70 474,492.70

айрхан дүүрэг 6,220,051.10 10,849,006.90 1,014,034.90 46,322.60 44,759.00 18,174,174.50

28,418,383.50 52,880,037.30 4,792,688.60 697,024.50 572,030.30 722,671.60 754,591.30 88,837,427.10

Page 31: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

ТАНИЛЦУУЛГА

/Нийслэлийн төсвийн орлогын талаар/

Өнөөгийн байдлаар Улаанбаатар хотод 1 сая 277,3 мянган хүн байнга амьдарч байгаа бөгөөд түр оршин суугч, орж гарч байгаа хүмүүсийн урсгалыг оролцуулан тооцоход нэг сая хол давсан хүн амтай улс орны эдийн засаг, нийгэм, соёл, улс төрийн амьдралын цогц төв болсон дэлхийн томоохон хотуудын жишигт хүрсэн хот болоод байна.

"Төсвийн тухай" хуулийн 23 дугаар зүйлд заагдсан төсвийн орлогын ангиллын дагуу нийслэлийн төсвийн орлого нь нийтдээ 22 нэр төрлийн татварын болон татварын бус орлогын нэр төрлөөс бүрдэж байгаагаас 16 нэр төрөл нь татварын орлогоос, 4 нь татварын бус орлогоос, 2 нь хөрөнгийн түрээс болон хувьчлалын орлогын нэр төрлөөс бүрдэж байна.

Төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заагдсан төсвийн орлогын ангиллаар нийслэлийн төсөвт төвлөрч буй 22 нэр төрлийн орлогоос 9 нэр төрөл нь хотын шуудын орлогод, 9 нь дүүргийн төсвийн орлогод, 4 нэр төрөл НЬ ХОТ[ЫН болон дүүргийн төсөвт аль алинд нь хуваарилагдан хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрч байна.

Төсвийн тухай хууль болон Татварын багц хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу 2011 оноос аймаг нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь зарим нэр терлийн татварын хувь хэмжээг хуулинд заагдсан хязгаарын хүрээнд тогтоон тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд мөрдүүлэхээр хуульчлагдан мөрдөж эхэлсэн нь нийслэл хот иргэдтэйгээ харьцах эдийн засгийн хөшүүргийг бий болгон, орон нутгийн санхүү, төсвийн талаархи эрх зүйн хэм хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чухал алхам болсон.

Тухайлбал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2010 онд газрын бүсчлэл, итгэлцүүрийг хууль тогтоомжийн хүрээнд шинэчлэн баталж, 2011 онд улсын тэмдэгтийн хураамж болон автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын х/вь хэмжээг, 2012 онд үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг, 2013 онд рашаан ашигласны төлбөр болон нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хайрга дайрга, хар шороо ашигласны төлбөрийг хуулинд заагдсан хязгаарын хүрээнд шинэчлэн тогтоож,2013 оны 13/47 дүгээр тогтоолоор Нийслэлийн авто зам ашигласны төлбөр, түүнийг бүрдүүлэх журмыг батлан нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд мөрдөн ажиллаж байна.

2014 онд нийслэлийн төсөвт 855 тэрбум 948,4 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс 558,6 тэрбум төгрөг буюу 65,3 хувь нь хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх татварын болон татварын бус орлогын эх үүсвэрээс, 297,3 тэрбум төгрөг буюу 34,7 хувийг тусламжийн орлого буюу упсын төсвөөс нийслэлд хуваарилах тусгай зориулалтын шилжүүлэг, орон нутгийн хөпжлийн нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн орлогоос тус тус бүрдэж байна.

2014 оны эхний 4 дүгээр сарын төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийслэлийн төсөвт 247,5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө 3,0 тэрбум төгрөгөөр буюу 1,2 хувиар давж биелсэн дүнтэй байгаа бөгөөд үунийг эх үүсвэрээр нь задлан авч үзвэл хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт тевлөрөх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 8,7 тэрбум төгрөгөөр давж биелсэн, Сангийн яамнаас хуваарилагдан ирж буй ОНХНС-гийн шилжүүлгийн орлогын таЬалдалтай холбоотойгоор тусламжийн орлого дүнгээрээ 5,7 тэрбум төгрөгөөр тасарсан дүнтэй байна.

Page 32: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Хууль тогтоомжийн дагуу хотын шуудын төсвийг бүрдүүлж буй төсвийн орлогын төлөвлөгөө 4 дүгээр сарын байдлаар 6,7 тэрбум төгрөгөөр давж биелснээс 6 ,6 тэрбум тегрөг нь ХХОАТ-ын буцааан олголтын санхүүжилтийг сар дамжин олгоснфос үүссэн хэмнэлтийн дүн нөлөөлсөн байна.

2014 онд Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу нийт 17,5 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг Арилжааны 12 банкаар дамжуулан иргэдэд олгохоор төлөвлөснөөс эхний 2 ээлжийн гүйлгээгээр нийт 25021 иргэнд 12,6 тэрбум төгрөгийн татварын буцаан олголтыг олгоод байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН хэ л тэ с

Page 33: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ2011 оны 12 сарын 23 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хотТӨСВИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

14 дүгээр зүйл.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний бүрэн эрх

14.1.15.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргатухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төсвийн;

14.1.16.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ажлаа хариуцан тайлагнадаг байгууллагын дарга тухайн байгууллагын төсвийн;

14.1.17.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга тухайн шатны орон нутгийн энэ хуулийн 14.1.15, 14.1.16-д зааснаас бусад төсвийн.

14.2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн удирдлагын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

14.2.1.Цилийн төсвийн хязгаарт багтаан төсвийн төслийг боловсруулах)

14.2.2.өөрийн эрхпэх асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн санхүүжилтийг бодитой тодорхойлох;

14.2.3.рөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд төсвийг үр ашигтай удирдах, гүйцэтгэлийг хангах;

14.2.4.өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд тухайн төсөв хэрэгжих жил болон дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг жилийн төсвийн хязгаарт баггаан санхүүжилтийн бүх төрлийн эх үүсвэртэй нь уялдуулан боловсруулах;

14.2.5.өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсвийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаап хангах;

14.2.6.хөтөлбөрийн үр дүн, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг гарган, Зас|гийн газрын хуралдаанд та1-|илцуулах;

Page 34: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

14.2.7.өөрийн эрхлэх асуудлын хурээний агентлаг, төсвийн бусад байгууллага, Засгийн газрын тусгай сан, гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжсэн төслийн тайлан бүхий хагас жилийн болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг нэгтгэн, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

14.2.8.хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний хэрэгжилтийг төсвийн гүйцэтгэлийн явцад хянаж, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргаан^ төв байгууллагад улирал бүр тайлагнах;

14.2.9.хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ хэрэгжиж дууссаны дараа хөрөнгө оруулалтын үр дүнгийн талаарх тайланг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

14.2.10.өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд дотоод аудитын үйл ажиллагаагхэрэгжүүлэх.

14.3.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч өөрийн эрхлэх асуудлын төсвийн орлого, зарлагын зүй зохистой, үр ашигтай байдал, үр дүнгийн гүйцэтгэлийг хангаж, өөрт хамаарах төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засгийн газар, Улсын Их Хурлын өмнө бүрэн хариуцна.

14.4.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь төсөв хуваарилах, зарцуулахтай холбо^дсон бүрэн эрхээ төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, эсхүл харьяалах төсвийн шууд захирагчид шилжүүлж болох бөгөөд ийнхүү шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

14.5.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь түүнд хамаарах төсвийн асуудлыг хариуцан гүйцэтгэх санхүүгийн нэгж, нягтлан бодогч, ажилтантай байна.

23 дугаар зүйл.Төсвийн орлого

23.1.Төсвийн орлого нь татварын орлого, татварын бус орлогоос бүрдэнэ.

23.2.Татварын орлого нь Татварын ерөнхий хуулиар[6 ] тогтоосон албан татвар, төлбөр, хураамжаас бүрдэнэ.

23.3.Татварын бус орлого нь төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нуггийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төрийн болон орон нутгийн өмчид ногдох хуЕзьцааны ногдол ашиг, төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашиглрсны төлбөр, төрийн болон орон нутгийн өмчийг хувьчилсан, худалдсан, түрээслэсний орлого, торгуулийн орлого, төсвийн байгууллагын туслах үйл ажиллагааны орлого, гадаад улс, олон улсын байгууллагаас авсан зээл, тусламж болон хууль тогтоомжийн дагуу төсөвт төЕзлөрүүлэх бусад орлогоос бүрдэнэ.

23.6.Аймаг, нийслэлийн төсвийн татварын орлого дараах орлогоос бүрдэнэ:

23.6.1.нийслэл хотын албан татвар;

23.6.2.газрын төлбөр;

23.6.3.үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар;

Page 35: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

23.6.4.автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар.

23.6.5.үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр;

23.6.6.Хувь хүний орлогын албан тагварын тухай[81 хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвар

23.6.7.өв залгамжлал, бэлэглэлийн албан татвар;

23.6.8.энэ хуулийн 23.4.9-д зааснаас бусад улсын тэмдэгтийн хураамж.

23.7.Аймаг, нийслэлийн төсвийн татварын бус орлого дараах орлогоос бүрдэнэ:

23.7.1.орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн орон нутгийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашиг;

23.7.2.орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр фэлон бсрлуулсны орлого, хүү, торгуулийн орлого;

23.7.3.хууль тогтоомжийн дагуу аймаг, нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэхбусад орлого.

23.8.Сум, дүүргийн төсвийн татварын орлого дараах орлогоос бүрдэнэ:

23.8.1.Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д з^асан орлогод ногдох албан татвараас бусад хувь хүний орлогын албан татвар;

23.8.2.бууны албан татвар;

23.8.3.ЭНЭ хуулийн 23.4.9-д зааснаас бусад улсын тэмдэгтийн хураамж;

23.8.4.агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, 0арих зөвшөөрлийн хураамж;

23.8.5.ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглахад олгох эрхийн зөвшөөрлийн хураамж;

23.8.6.байгалийн ургамал ашигласны төлбөр;

23.8.7.ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр;

23.8.8.түгээмэл тархацтай ашипг малтмал ашигласны төлбөр;

23.8.9.хүн амын унд, ахуйн хэрэгцээний зориулалтаар ус, рашаан ашигласны төлбөр;

23.8.10.орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч хувь хүний орлогын албан татвар;

23.8.11-нохойны албан татвар.

Page 36: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

23.8.12.хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

/Энэ заалтыг 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

23.9.Сум, дүүргийн төсвийн татварын бус орлого дараах орлогоос бүрдэнэ:

23.9.1.орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн орон нутгийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашиг;

23.9.2.орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр б°л° н борлуулсны орлого, хүү, торгуулийн орлого;

23.9.3.хууль тогтоомжийн дагуу сум, дүүргийн төсөвт орох бусад орлогй».

23.10.Энэ хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан тусламжийн орлого нь төсвийн ор^огын бүрэлдэхүүн хэсэг байна.

23.11.Газар, байгалийн баялгийн нөөцийг хуульд заасан хэлбэрээр эзэ^ших, ашиглах, захиран зарцуулахтай холбогдон бий болох орлого нь төсвийн орлого байна.

24 дүгээр зүйл.Төсвийн зарлага

24.1.Төсвийн зарлага нь урсгал зардал, хөрөнгийн зардлаас бүрдэнэ.

24.2.Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн өөрөө санхүүжүүлснээс бусад хэлбэрээр төрийн болон орон нутгийн өмч бий болгох, худалдан авах, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах зардал, хувь оролцоо, дүрмийн санд оруулсан хөрөнгө, түүнтэй холбогдсон бүх төрлийн санхүүгийн хэрэгсэл нь тухайн шатны төсвийн зарлага байна.

24.3.Татварын зарлагыг нэр төрөл, салбар бүрээр нь төлөвлөж, төсвийн гүйцэ(тгэлд тусган дэлгэрэнгүй тайлагнана.

24.4.Төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагаа кууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулагдаагүй бол төсвөөс санхүүжилт гаргахыг хориглон<р.

24.5.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон түүний эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, харьяа байгууллагын хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээг тухайн тө<рвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх аль нэг хөтөлбөрт хамруулсан байна.

57 дугаар зүйл.Орон нутгийн төсөв

57.1.0рон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх чиг үүрэг, орон нутгийн төсөвт хуваарилах орлогын нэр төрлийг энэ хуулиар тогтооно.

57.2.0рон нутгийн төсвийг алдагдалгүй төлөвлөн баталж, хэрэгжүүлнэ.

57.3.0рон нутгийн төсвийн урьд оны үлдэгдлээс санхүүжүүлэх зарлагыг төсөвт тусган баталж хэрэгжүүлэх ба зарлага нь санхүүжүүлэх эх үүсвэрээсээ хэтрэхгүй байна.

57.4.Сум, дүүргийн төсвийн орлогын улирлын чанартай дутагдлыг санхүүж^үлэх зорилгоор аймаг, нийслэлийн төсвөөс богино хугацаатай зээл олгож болно.

Page 37: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

57.5.0рон нутгийн төсөвт энэ хуулийн 41.5, 50.1.1, 57.4, 62.2-т зааснаас русад тохиолдолд өр үүсгэх, баталгаа гаргахыг хориглоно.

58 дугаар зүйл.Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх чиг үүрэг

58.1.Нийслэл өөрийн төсвөөр дараах чиг үүргийг бие даан хэрэгжүүлнэ:

58.1.1 .нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх;

58.1.2.хоттөлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий болгох;

58.1.3.нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө оруулалт хийх;

58.1.4.НИЙГМИЙН асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион байгуул|ах;

58.1.5.хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр, арга хзмжээг хэрэгжүүлэх;

58.1.6-жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх;

58.1.7.бэлчээрийн менежмент хийх;

58.1.8.усан хангамж, бохир ус, цэвэрлэх байгууламж бий болгох;

58.1.9.орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх;

58.1.10.үерийн хамгаалалтыг зохион байгуулах;

58.1.11.нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх;

58.1.12.мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавжийн устгал, хяналтыг хэрэгжүүлэх;

58.1.13.гамшгаас урьдчилан сэргийлэх;

58.1.14.байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх;

58.1.15.нийслэлийн доторх томоохон авто зам, гүүр, тэдгээрийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох байгууламжийг бий болгох;

58.1.16.НИЙСЛЭЛИЙН нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх том хэмжээний тохижилт, нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, гудамж та^байн гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, хог зайлуулалтыг зохион байгуулах;

58.1.17.нийслэлийн доторх өндөр хүчдэлийн болон цахилгааны шугам, дэд өртөөний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдсон бусад үйл ажиллагааг эрхлэх;

58.1.18.хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Page 38: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

58.3.Дүүрэг өөрийн төсвөөр дараах чиг үүргийг бие даан хэрэгжүүлнэ:

58.3.1 .дүүргийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх;

58.3.2.дүүргийн Засаг даргын шийдвэрээр олгодог нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээг үзүүлэх, зохион байгуулах;

58.3.3.дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн үйлч^лгээ, нийтийн ариун цэвэр, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, хог зайлуулалтыг хийх;

58.3.4.эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх;

58.3.5.дүүргийн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах;

58.3.6.дүүргийн доторх нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар, арчилгааг хийх, зохион байгуулах;

58.3.7.дүүргийн тохижилт, мод, ургамал цэцэрлэгжүүлэлт, явган зам, амралт бо.пон хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулах, арчлах;

58.3.8.хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Page 39: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны

44 дүгээр тогтоолын хавсралт

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫ Н НӨӨЦ САНГ ТӨЛӨВЛӨХ, ЗАРЦУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ

ТООЦОХ ЖУРАМ

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Урьдчилан төлөвлөх, нарийвчлан тооцож төсөвт тусгах боломжгүй, төсвийн жилийн явцад гарах зардап болон Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиар Нийслэл, дүургийн Засаг даргад олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, нийслэл дүүргийн төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зориулалт бүхий Засаг даргын нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцоход энэхүү журмыг мөрдөнө.

Хоёр. ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ САНГ ТӨЛӨВЛӨХ ЗАРЦУУЛАХ

Засаг даргын нөөц санг дараах зориулалтаар төлөвлөж Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар зарцуулна. Үүнд:

1.3асаг даргын бүрэн эрхийн хүрээнд байгууллага, хүмүүст олгох шагнал, Засаг даргын зөвлөлийн гишүүдэд болон хотын ажип амьдралтай холбоотой асуудал боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр томилогдон ажилласан хүмүүст ажлын үр дүнгээр олгох урамшил, гЗасаг даргад байгууллага, иргэдээс санхүүгийн дэмжлэг хүсч тавьсан хусэлт. урьдчилан тохиролиож төсөвт тусгагдаагүй гадаад, дотоодын зочин төлөөлөгчдийг хүлээн авах, олон~упсБГн Оайгууллага, гадаадын хотуудын урилгаар айлчлал хийхтэй холбогдсон зардал, нийслэлийн нэрэмжит урлаг, спортын тэмцээн, наадам зохион байгуулах, тэмдэглэлт ойн арга хэмжээ, нийслэл хотыг гадаадад сурталчлах, соёлын өдрүүд зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх;

2 .Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үйл ажиллагаатай хамааралтайгаар Засгийн газраас орон нутгийн төсвөөс төлбөр хийхээр шийдвэрлэсэн арга хэмжээг санхүүжүүлэх.

3.Төсвийн жилийн дундуур шинээр батлагдан гарсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, Засгийн газар,

145

Page 40: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

дэзд шатны байгууллагын шийдвэрээр тодорхой нэр зааса ажиллагаа, арга хэмжээг санхүүжүүлэх;

4.Улс орныг хамарсан болон нутаг дэвсгэрийн хэм гарсан байгалийн гамшиг /ган, зуд, үер, салхи, шуурга, газар хө, хүн малын хагщварт өвчин г.м/ тохиолдсон нөхцөпд хүн м алы г н шилжүүлэх, тусгай анги хЗСэг зохион байгуулах, хүн хүч, тэс хэрэгсэл дайчлан ажиллуулах, байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн х\ хүнсний зүйл, хувцас, эм, малд өвс тэжээл гэх мэт олгох, мал а болон мал амьтнаас хүнд халдварладаг халдварт өвчнөөс урь,с сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулах;

б.Нийтийг хамарсан аюул болон үйлдвэрлэлийн у осол гарсантай холбогдож хохирсон иргэдэд тэтгэмж, тусламж ослын үр дагаврыг арилгах чиглэлээр авах арга хэмжээнд санх' дэмжлэг, тусламж үзүүлэх;

6 . Амьдралын нэн хүнд нөхцөлтэй, орон гэргүй, тэнэмэл хүүхдүүдэд зориулан гэр орон олгох, ажлын байраар хангах, санх' дэмжлэг тусламж үзүүлэх;

7.Магадлан итгэмжлэл бүхий эмнэлгийн байгуул шийдвэрээр гадаад оронд эмчлүүлэх зайлшгүй шаардлага I төрийн албан хаагчдын эмчилгээний зардлын зохих хэсгийг 1 хариуцах;

в.Нийслэлийн төрийн албан хаагчийн мэргэшил дээшл давтан сургаптад хамрагдах, амьдрах нөхцлийг сайжруула> орон байртай болоход нь туслалцаа үзүүлэх, амьдралд нь га1

тохиолдсон үед дэмжлэг үзүүлэх зэргээр нийгмийн асуудл шийдвэрлэх;

Э.Нийслэлийн болон нийслэл, дүүргийн төр захир байгууллагын ахмад настнууд, төрийн албан хаагчдад нийсг өдөр, түүхэн тэмдэглэлт ойг тохиолдуулан бэлэг дурсгал гард хүндэтгэл үзүүлэхэд;

Ю .Дээр дурдсанаас бусад тулгамдсан асуудлыг ш и й д е

зайлшгүй шаардлага гарвал Хурлын байгууллагатай зөвш шийдвэрлэх;

Засаг даргын нөөц санг Иргэдийн Төлеөлөгчдийн Ху тухайн жилийн төсөв батлахад дүнгээр нь батална.

146

Page 41: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

М № оны ^ сарын $$ өдөр Дугаар_ сарын <л 0 өдөр Дугаар ! и’ Улаанбаатар хот

Нийслэлийн 2014 оны төсөв батлах тухай

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дугаар заалт, Засаг захиргаа, нутап дэвсгэрийн нэгж, туүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, МонгРл УлСын 2014 оны төсөв батлах тухай хуулийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Нийслэлийн 2014 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмм^ээг дор дурдсанаар баталсугай.

д/д Хотын төсвийн нийт орлого

1. Төсвийн орлого

1.1 Татварын орлого

/Мянган төгрөгөөр/

485959061.4

460649429.8

422907506.0

1 .1.1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах 339917400.0орлогын албан татвар

1 .1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан -17500000.0олголт

1.1.3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 29170406.01.1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч 19266100.0

хэрэгслийн албан татвар1.1.5 Газрын төлбөрийн орлого 50243600.0

Үүнээс: Газрын төлбөр 25243000.0Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 25000000.0

шалгаруулалт1 .1.6 Ус ашигласны төлбөр 1750000.01.1,7 Ойгоос мод ашигласны төлбөр 60000.0

1.2 Татварын бус орлого 37741923.8

Page 42: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

1 .2.1 Хувьцааны ногдол ашиг 404715.01 .2 ,2 Төрийн өмч түрээслүүлсний төлбөр 1140000.01.2,3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6752208.81.2.4 Авто зам ашигласны төлбөр 9320000.01.2.5 Хүү торгуулийн орлого 12505000.01 .2 .6 Ангидагдаагүй бусад орлого 1 2 0 0 0 0 .01.2.7 Өмч хувьчлалын орлого 7500000.0

Тусламжийн орлого 25309631.62.1 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас

олгох шилжүүлэг19504141.9

2,2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 5751649.8,2.3 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих

байгууллагуудын өөрийн орлого53839.9

Хоёр. Нийслэлийн 2014 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

Мийслэлийн Засагдарга 478149429.8Харьяа газар, агентлагуудын төсөвт төвлөрүүлэх 471397221.0орлого2 .1 .1.1 Иийслэлийн Татварын газар 396103906.02 .1 .1.2 Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар 59293315.02.1.1.3 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн

газар280000.0

2.1.1.4 Замын Цагдаагийн газар 2400000.02.1.1.5 Нийслэлийн Цагдаагийн газар 900000.02 .1 .1.6 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 60000.02 .1 .1 ,7 Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар 12 0000 0 .02 .1 .1.8 Нийслэлийн Бүртгэлийн газар 2 0 0 0 0 0 .02.1.1.9 Авто замын газар 9200000.02 .1 .1.10 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэптэл 12 0000 .02 .1 .1.11 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 1340000.02 .1 .1.12 Нийслэлийн Аудитын газар 300000.0Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6752208..82 .1 .2.1 Нийслэлийн Засагдаргын Тамгын газар 30000.02 .1 .2.2 Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 6000.02 .1.2.3 Мэдээллийн технологийн газар 10 000 .02.1.2.4 Хүүхдийн урлан бүтээх төв 6500.02 .1 .2 .6 Соёлын төв өргөө 1349531.22 .1 .2 .7 Хотын тээврийн татварын тасаг 135817.62 .1 .2 .8 Нийтлэг үйлчилгээний газар 490000.02 .1 .2 .9 Авто замын газар 2170000.02 .1 .2 .1 0 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 75000.02 .1 .2.11 Улаанбаатар Лифт НӨҮГ 83200.02 .1 .2 .1 2 Улаанбаатар чуулга 10 2000 .0

Page 43: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

2.1.2.13 Нийслэлийн Тээврийн газар 774800.02.1.2.13 Архивийн газар 2 0 0 0 0 .0

2.1.2.14 Монголын Хүүхдийн ордон 600000.02.1.2.15 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 624360.02.1.2.16 Худалдан авах ажиллагааны газар 1 1 0 0 0 0 .0

2.1.2.17 Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 15000.02.1.2.18 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж 150000.0

Гурав. Нийслэлийн төсвөөс 2014 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.

/Мянган төгрөгөөр/

Хотын төсвийн нийт урсгал 223636497.0

3.1

зарлага

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 7607993.1

3.1.1даргаНийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 5751993.1

3.1.2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 1856000.0Үүнээс: Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын үйл 956000.0ажиллагааны зардалГэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 900000.0

3.2зардалНийслэлийн Засагдарга 216028503.9

3.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 6297051.73.2.2 Захирагчийн Ажлын алба 740492.73.2.3 Авто замын газар 2231012.63.2.4 Агаарын чанарын алба 466093.73.2.5 Аялал жуулчлалын газар 218884.63.2.6 Архивын газар 369063.73.2.7 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 2115724.43.2.8 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 1351373.83.2.9 Мэдээллийн технологийн газар 370028.5

3.2.10 Өмчийн харилцааны газар 2025816.73.2.11 Нийтийн тээврийн газар 2075201.83.2.12 Нийтлэг үйлчилгээний газар 4746485.53.2.13 Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 795853.03.2.14 Хөдөлмөрийн газар 228081.43.2.15 Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар 476889.33.2.16 Дотоод Аудитын алба 387699.83.2.17 Эдийн засгийн Хөгжпийн газар 571563.43.2.18 Гэр хорооллын Хөгжлийн газар 362315.03.2.19 Худалдан авах ажиллагааны газар 921602.63.2.20 Хотын тээврийн татварын тасаг 135817.63.2.21 Монголын хүүхдийн ордон 923581.73.2.22 Хүүхдийн урлан бүтээх төв 794467.43.2.23 Зам тээврийн удирдлага мэдээллийн төв 1754205.13.2.24 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ 3597532.73.2.25 Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл 9 4 7 5 4 7 .4

Page 44: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

3.2.26 Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв3.2.27 Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай

цогцолбор3.2.28 Улаанбаатар чуулга3.2.29 Соёлын төв өргөө3.2.30 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ3.2.31 Улаанбаатар бүсийн зөвлөл3.2.32 Улаанбаатар Лифт НӨҮГ3.2.33 Минж нутагшуулах багийн үйл ажиллагааны зардал3.2.34 Туул, Био, Өлзийт дахь ажпын алба3.2.3в5 Дэнжийн 1000, Хайлааст, Чингэлтэй дахь ажлын алба3.2.36 Шархад, Амгалан, Улиастай дахь ажпын алба3.2.37 Дарь Эх, Цайз дахь ажлын алба3.2.38 Баянхошуу дахь ажпын алба3.2.39 Яармаг, Нисэх дахь ажлын алба3.2.40 Наран дахь ажлын алба3.2.41 Толгойт дахь ажлын алба3.2.42 Дамбадаржаа, Сэлбэ.Бэлх дэх ажлын алба3.2.43 Зурагг, Гандан, Дэвшил дэх ажлын алба3.2.44 Терроризмтай тэмцэх үйл ажиллагааны зардал3.2.45 Газар хянан баталгаажуулах зардал3.2.46 Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр3.2.47 Хэвлэл мэдээллийн зардал3.2.48 Төсвийн нөөц хөрөнгө3.2.49 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал3.2.50 Халаалтын зуухны үнийн зөрүү3.2.51 Ахмадын сан3.2.52 Ахмадын хороо3.2.53 Хот нийтийн аж ахуйн тохижилт, үйлчилгээний зардал3.2.54 Замын хөдөлгөөний ачаалалыг бууруулах,

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зардал

3.2.55 Үртсэн, шахмал, түлшний үйлдвэрийн үнийн зөрүү3.2.56 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд шилжүүлэх

шилжүүлэг

3.2.57 Улаанбаатар хотын багц дүрэм боловсруулах ажл|ын хэсгийн зардал

3.2.58 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж3.2.59 Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал3.2.60 Нийслэлийн дүүрэг, хороодыг эрүүл аюулгүй байдл|ын

индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлэх3.2.61 Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуупь,

сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын чанар хүртээмжийг индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлэх

3.2.62 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг үр дүнгээр тооцож урамшуулдаг тогтолцоог бий болгох

3.2.63 Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх, орон

422549.61246231.7

598468.21349531.2271718.5

20876.5276193.5 423729.4

51056.451056.451056.451056.451056.451056.451056.451056.451056.451056.426423.0

1868100.075591.7

500000.09372137.7

302680.0586869.2

10000.073129.5

35893563.91701257.3

441127.61926610.0

300000.0

150000.0100000.0

1000000.0

1000000.0

1000000.0

540000.0

Page 45: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

байраар хангах зардал3.2.64 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ 916539.43.2.65 Аудитын үйлчилгээний төлбөр 350000.03.2.66 Улаанбаатар - Орон сууц сан 10000000.03.2.67 Бичил зээлийн сан 15200000.03.2.68 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан 5000000.03.2.69 Хэвлзх үйлдвэрийн өрийг барагдуулах 1000061.73.2.70 Ус, дулаан дамжуулах ЦТП - ийн байруудад 1000000.0

менежментийн багийн оруулсан хөрөнгийг буцаанолгох

3.2.71 Баянхошуу дэд төв байгуулах төслийн нэгжийн \йл 249498.6 ажиллагааны зардал

3.2.72 Сэлбэ дэд төв байгуулах төслийн нэгжийн үйл 249498.6 ажиллагааны зардал

3.2.73 Нарийн мэргэжлээр гадаадын өндөр хөгжилтэй 400000.0 орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх зардал

3.2.74 Нийгмийн халамжийн сан 83878767.03.2.75 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, мэдээлл^йн 810000.0

төв3.2.76 Нийслэлийн хүүхэд багачуудын дунд "Дуулиан - 2020’’ 82400.0

заалны хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулахзардал

Дөрөв. Хотын шуудын 2014 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн нийт зарлагын хэмжээг 466 тэрбум 975 сая 884.5 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Хотын шуудын 2014 оны төсвийн жилд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардалд нийслэлийн төсвөөс 184 тэрбум 255 сая 938.9 мянган төгрөг, замын сангийн хөрөнгөнөөс 26 тэрбум 659 сая 490.0 мянган төгрөг, нийт 210 тэрбум 915 сая 428,9 мянган төгрөгийг зарцуулсугай.

Зургаа. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох орлогын шилжүүлгээс нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шил>|<үүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөгөөр/

48760349.96.1 Хотын шууд 19504141.96 .2 Багануур 2376019.06.3 Багахангай 2148685.06.4 Баянгол 3400756.06.5 Баянзүрх 5307257.06 .6 Налайх 2499916.06.7 Сонгинохайрхан 4917562.06 .8 Сүхбаатар 2782620.06.9 Хан - Уул 2611950.06 .1 0 Чингэлтэй 3211443.0

Page 46: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Долоо. Хотын төсвөөс дүүргүүдийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

төсөвт олгох санхүүгиин дэмжпэгиин

/Мянган төгрөгөөр/10768735.7

7.1 Дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг7.1.1 Багануур 2876774.37.1.2 Багахангай 2311864.07.1.3 Налайх 3621786.27.1.4 Сонгинохайрхан 1958311.2

Н^айм. Дүүргүүдийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

8.1 Дүүргүүдийн төсвөөс төвлөрүүлэх орлого8.1.1 Сүхбаатар8.1.2 Х а н -У у л8.1.3 Чингэлтэй

нийслэлийн төсөвт 14243905.2

6367684.45119082.02757138.8

Ес. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсвийн байгууллагуудын тусгай шил^күүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян.төг/Хот, дүүрги^н

нэрСургуулийн

өмнөхболовсрол

Ерөнхий боловсрол -

ын үйлчилгээ

ЭрүүлМЭНДИЙН

анханшатны

тусламжүйлчилгээ

Газрынхарилцаакадастрынүйлчилгээ

Хүүхдийнхөгжил

хамгааллын

үйлчилгээ

Нийтийнбиеийнтамир

Соёлынүйлчилгээ

9.1 Хотын шууд 2,066,307,1 2,226,738,7 343,144,1 1,115,459,9260,733.09.2 Багануур 2,559,642.7 4,800,077.1 325,415.3 195,925.0

9.3 Багахангай 396,364.6 608,998.7 116,164.0 139,917.9

9 4 Баянгол 14,747,476.0 22,034,207.2 2,347,328.4 140,286.7

9 5 Баянзүрх 13,877,054.2 31,047,677.1 3,360,543.2 99,525 169,913.89.6 Налайх 2,090,000 6,101,339.6 377,575.0 138,716.0 280,145.49.7 Чингэлтэй 8,121,397.7 15,166,394.6 1,823,791.7 210,688,2

9.8 Сонгинохайрхан 16,712,492.7 28,974,975.2 3,041,637.8 130,756.5 141.302.69.9 Сүхбаатар 9,532,895.8 21,988,409.6 1,655,739.4 100,943.49.10 Хан - Уул 8,389,821.3 13,714,872.1 1,430,353.0 192,885.7 181,086.8

I ДҮн 76,427,145.2 144,436,951.4 14,362,383.8 2,066,307.1 2,226,738.7 1,669,035 | 2,288,559.4

| Нийт 243,477,120./

Арав. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

Page 47: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

/мян.төг/

Хот, дүү|Ьгийн нэр

Сургуулийнөмнөх

боловсрол

Ерөнхий боловсрол -

ын үйлчилгээ

Эрүүлмэндийн

анханшатны

тусламжүйлчилгээ

Газрынхарилцаакадастрынүйлчилгээ

Хүүхдийнхөгжил

хамгааллын

үйлчилгээ

Нийтийнбиеийнтамир

Соёлынүйлчилгээ

10.1 Хотын шууд 22,071.2 31,768.710.2 Багануур 6,400 2 ,0 00 5,00010.3 Багахангай 1,595 3,00010.4 Баянгол „ 41,570.3 2 ,0 0010.5 Баянзүрх 42,970.1 2 ,0 00 3,00010.6 Налайх 2 ,0 00 5,00010.7 Чингэлтэй 36,041.4 2 ,0 0010.8 Сонгинохайрхан 45,011 2 ,0 00 1,993.710.9 Сүхбаатар 4,769,519.5 2 ,0 00

10.10 Хан - Уул 29,391.9 2 ,0 00 4,000Дүн 4,970,904.2 22,071.2 17,595 53,762.4Нийт 5,064,332.8

Арван нэг. Нийслэлийн төсвөөс орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг 44 тэрбум 44.0 сая 173,4 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Арван хоёр. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Арван гурав. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөг), арга хэмжээ, барилга байгууламжийн хэмнэлтийн жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван дөрөв. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн хэмнэлт 4 тэрбум 471.5 сая, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжихээр шилжиж буй Баянзүрх дүүрэгт төлөвлөгдсөн

Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын хөл бөмбөгийн ордоны барилгын 10,0 тэрбум төгрөгийг батлагдсан төсвөөс хасаж, нийт 14 тэрбум 471.5 сая төгрөгийг нийслэлийн 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардалд нэмж зарцуулсугай.

Арван тав. Гадаадын зээлийн эх үүсвэрээр дамжин санхүүжиж хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван зургаа. 2013 - 2014 онд он дамжин хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.

&ДАРГА V Д.БАТТУЛГА

I

Page 48: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 1.1..сарын^.төдрийн

/^то гто о л ы н нэгдүгээр хавсралт.

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 1

ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИ||Н„Ж|5кССААЛ1..............

/сая тегрег/

№ 1 Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвтөртөг

2014 онд санхүүжих

А 1 2 3 4

1 НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 285,062.1 184,255.9

1.1 ШИЛЖИХ 99,289.5 26,393.2

1

Темөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ /БЗД/

2013-2015 10,901.8 2,586.4

2Хорооллын доторх зам, талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажил /СБД, 1, 5 дугаар хороо/

2013-2014 970.0 470.0

3Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай /БГД, ХУД/

2013-2014 1,435.0 435.0

4 "Шинэ Хан-Уул" төсөл /ХУД/ 2013-2014 1,458.2 648.2

5 5-р цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилга /ЧД, 1-р хороо/

2013-2014 2,144.0 544.0

6 20-р сургуулийн давхрын өргетгөл /БГД/ 2013-2014 1,800.0 1,500.0

7 Цэцэрлэгийн барилга 240 ортой /ХУД, 8 -р хороо/ 2013-2014 1,670.0 1,340.0

8Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р хороо/

2013-2015 2 ,2 0 0 .0 1,570.0

9Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/

2013-2015 2 ,2 0 0 .0 890.4

10Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/

2013-2015 2 ,2 0 0 .0 1 ,1 2 0 .0

11Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7 дугаар хороолол /132 айл *3ш/

2012-2014 23,334.2 7,962.4

12Цахилгаан тээвэр компанийн автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилга

2013-2014 481.6 181.6

13 Соёлын ордоны барилга 850 хүний суудалтай /БНД/ 2012-2014 3,921.4 2 ,0 0 0 .0

14Зайсангийн уерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж /3.9 км/ ХУД, 11-р хороо/

2012-2014 3,648.1 1,848.1

15Зүүн уулын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг шинээр барих ажпын хоёрдугаар ээлжийн ажлын нэмэлт хөрөнге 12.7 км /БЗД 5,8,12,13,14,16,19,22 -р хороо/

2012-2014 9,507.9 797.1

16Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/

2012-2015 31,417.3 2,500.0

Page 49: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

1.2 ш и н э 185,772.6 157,862.7

1.2.1 ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАР 52,598.0 51,098.0

1

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын дагуу Улаанбаатар хотын бүсүүд, дагуул, хаяа хот, тосгодын ерөнхий төлөвлөгөө, хотын төвүүд болон дэд төвүүдийн төлөвлөлтийн зураг төсөл

2014 4,000.0 4,000.0

2Дахин төлөвлөлтийн байршлуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний зурагтөсөл

2014 3,500.0 3,500.0

3 Газар чөлөөлөх, нөхөн олговор 2014 1 0 ,0 0 0 .0 1 0 ,0 0 0 .0

4Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээ, авто зам

2014 18,565.5 18,565.5

5 Х®тын шинэ төвийн зөвлөх үйлчилгээ /СХД/ 2014 1 ,0 0 0 .0 500.0

6 Улаанбаатар хотын баруун хэсгийн хөрсний усны судалгаа 2014 3,000.0 2 ,0 0 0 .0

7Удирдлагын академи орчмын 0.6 км урттай, Ф400мм-ийн бохир усны шугамыг Өмнөдийн Ф1000 мм-ийн коллекторт холбох /ХУД/

2014 350.0 350.0

8Дулааны 6 Ж магистралийн өргөтгөл, шинэчлэлт /0.9 км/ /СБД, 7,11-р хороо/

2014 2 ,2 0 0 .0 2 ,2 0 0 .0

9Цэвэр, бохир усны шугам хоолой доторлох тоног төхөөрөмж, технологи нэвтрүүлэх

2014 3,500.0 3,500.0

10Эмээлтийн шинэ суурьшлийн бүсийн цэвэр усны хайгуул судалгаа /ХУД, СХД/

2014 450.0 450.0

11Хайлаастын гэр хорооллын бохир усны "Хайлааст" коллекторын барилга угсралт /ЧД/

2014 1,127.5 1,127.5

12Буянт-Ухаа, Гачууртын цэвэр усны эх үүсвэрийн 41 ш гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын хашаа

2014 385.0 385.0

13 Нийслэлийн Газрын бирж байгуулах, газрын цахим бүртгэл 2014 1,500.0 1,500.0

14

Гурвалжингийн гүүр, “Тэх” зах орчмын байгууллагуудын бкэхир усны систөмийг баруун Өмнөдийн 1200 мм-ийн коллекторт холбох, үерийн усны далан, авто зогсоолын өргөтгөл /БГД/

2014 680.0 680.0

15Ус сувгийн удирдах газрын техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт

2014 2 ,0 0 0 .0 2 ,0 0 0 .0

16Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 3,5 тн-оос дээш и^интэй тээврийн хэрэгслийг зөөх тусгай зориулалтын автомашин

2014 340.0 340.0

1.2.2НИЙСЛЭЛД ГАДААДЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАРИУЦАХ ХӨРӨНГӨ

27,248.7 27,248.7

1

ДХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Улаанбаатар хотын гэр хррооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"- ийн I шатны ажил /СХД, СБД/

2014 16,600.0 16,600.0

2Японы улсын Засгийн газрын зээлээр хэрэгжих Улаанбаатар хотын Метро байгуулах төслийн бэлтгэл ажил

2014 3,000.0 3,000.0

3Японы улсын Засгийн газрын зээлээр хэрэгжих Ажилчны гүүрийн бэлтгэл ажил

2014 1 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0

Page 50: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

4^поны улсын Засгийн газрын зээлээр хэрэгжих Төв цэвэрлэх

бййгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ /СХД/

2014 6 ,0 0 0 .0 6 ,0 0 0 .0

5БНХАУ-ын тусламжаар хэрэгжих Бээжингийн гудамжны

өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажилтай уялдуулан гаргах түр зам, гүүр болон бусад ажил /СБД/

2014 648.7 648.7

1.2.3 Ү.ЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ 17,987.3 3,237.4

1Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км

2014-2015 16,749.9 2 ,0 0 0 .0

2 ^агануур дүүргийн үөрийн хамгаалалт /БНД, 6 км/ 2014 1,237.4 1,237.4

1.2.4 ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙ 5,439.2 5,439.2

1%

Улаанбаатар хотын удирдлага зохицуулалтын төв 2014 2 ,0 0 0 .0 2 ,0 0 0 .0

2Орон сууцны хороолол доторхи гадна дулаан, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг өргөтгөл, шинэчлэлт

2014 3,000.0 3,000.0

3 Ус дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт4 уддт/ 2014 439.2 439.2

1.2.5 ХОТ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ 5,854.4 5,854.4

1 Хот тохижилтын тусгай зориулалтын машин механизм 2014 2 ,0 0 0 .0 2 ,0 0 0 .0

2 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн баруун салбарын офисс, гражийн барилга

2014 1,861.7 1,861.7

3 Үндэсний цэцэрлэпг хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон бййгууламжийн ажил

2014 1,992.7 1,992.7

1.2.6 НИЙТИЙН ТЭЭВЭР 10,055.4 7,055.4

1 Нийслэлийн тээврийн газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн тоног төхөөрөмж, явуулын үзлэгийн станц

2014 852.0 852.0

2 "Автобус-1" НӨҮГ-ын гражийн өргөтгөлийн барилга 40 автобус

2014 2,361.4 2,361.4

3 "Автобус-3" НӨҮГ-ын Автобусны засвар, үйлчилгээний байр, 80 автобусны дулаан зогсоол, угаалгын газрын барилга

2014-2015 6,842.0 3,842.0

1.2.7 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 11,924.1 9,424.1

1 УХаалаг хот хөтөлбөр 2014 4,200.0 4,200.0

2 Төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 2014 500.0 500.0

3 Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга

2014-2015 4,500.0 2 ,0 0 0 .0

4Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас авран хамгаалах төхник хЗрэгсэл

2014 490.0 490.0

5 Ц^гдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилга /БГД/ 2014 1,500.0 1,500.0

6 Сухбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын техник, трног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил

2014 734.1 734.1

1.2.8 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ 8,315.4 8,315.4

1 С^нсарын туннелийн гудамж замын шинэчлэлт 0.5 км /БЗД/ 2014 325.0 325.0

Page 51: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

2Налайх дүүрэг, Петровисын ШТС-аас Цайз захын замын уулзвар хүртэлх 1,3 км авто зам

2014 1,090.4 1,090.4

3Нарны замаас Соёолжийн нүхэн гарцаар гаран Их Монгол уЛсын гудамжны авто замтай холбогдох авто зам, нүхэн гарц, гү|үр 0.7 км, 25у/м /БЗД, 26-р хороо/

2014 2,700.0 2,700.0

4 Шаргаморьтын амны 2.5км авто замын шинэчлэлт, 3.1 км авто зам шинээр барих

2014 4,200.0 4,200.0

1.2.9 АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 4,000.0 4,000.0

Сайжруулсан зуухны үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээний төв 2014 3,000.0 3,000.0

2 Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах 2014 1 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0

1.2.10Хуй долоон худаг дахь Монгол наадам цогцолборын хөрөнгө оруулалт

2014 5,158.0 5,158.0

1.2.11 НИЙГМИЙН САЛБАР 37,192.1 31,032.1

1 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /8 ш/ 2014 17,600.0 17,600.0

2Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р хороо/

2014-2015 2 ,2 0 0 .0 1,870.0

3 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга Зш /ЧД/ 2014-2015 6,600.0 3,600.0

4Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р хрроо/

2014-2015 2 ,2 0 0 .0 1,870.0

5 4ф-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ 2014-2015 2 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0

6 2^р сургуулийн өргөтгөл /СБД/ 2014-2015 2 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0

7 ЦЭцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ 2014-2015 1,500.0 1 ,0 0 0 .0

8 Цэцэрлэгийн гэрлийг ионжуулагч гэрлээр солих 2014 442.1 442.1

9 Нийслэлийн Яаралтай түргэн тусламжийн төвийн парк шинэчлэлт /2 0 ш/

2014 1,700.0 1,700.0

10 Чингэлтэй дүүргийн Түргэн тусламжийн төв 2014 950.0 950.0

II НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 26,659.5 26,659.5

11.1Авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, засвар, арчлалтын ажил

25,447.5 25,447.5

1 Хртын гол болон туслах гудамж замуудын засвар 2014 2 ,2 0 0 .0 2 ,2 0 0 .0

2 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар 2014 3,000.0 3,000.0

3Хотын авто зам, замын байгууламжийн байнгын засвар, арчлалт

2014 2,633.9 2,633.9

4 Гүүр, хоолой, туннелийн урсгал засварын ажил 2014 500.0 500.0

5 Авто замын тэмдэгийн ажил 2014 300.0 300.0

6 А$то замын тэмдэглэгээний ажил 2014 1 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0

7 Авто замын тоноглолын ажил 2014 500.0 500.0

8 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар 2014 500.0 500.0

9 Нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийн зориулалтын зогсоол 2014 260.0 260.0

Page 52: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

10 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2014 167.2 167.2

11 Багахангай дүүргийн авто замын засвар 2014 2 1 .6 2 1 .6

12 Н&лайх дүүргийн авто замын засвар 2014 159.6 159.6

13 Замын гэрэл дохионы засвар, арчлалт/ЗХУТөв/ 2014 879.6 879.6

14 Энхтайваны өргөн чөлөө, Их тойруу дотор болон щаардлагатай уулзваруудыг удирдлагын төвтэй холбох

2014 207.0 207.0

15 СБД, 1-р хороо, Чойдогийн гудамж, Улсын нийтийн номын с&нгийн уулвараас I эмнэлэг хүртлэх өргөтгөл, шинэчлэлт

2014 862.0 862.0

16Хувьсгалчдын гудамж Зурагтын шинэ эцсээс Баянхошууны тойруугийн уулзвар хүртэлх 4.6 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт

2014 7,565.5 7,565.5

17ЧД, 1-р хороо, Жуулчны гудамж, Гутлын 22-р дэлгүүр, Жигжиджавын гудамж орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам

2014 419.7 419.7

18БГД, 3-р хороо, Төмөр замын ЗЦГ, Ган зам зочид буудлын орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам

2014 622.7 622.7

19БЗД, 13-р хороолол, 21-р байр орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам

2014 94.5 94.5

20Чингэлтэй дүүргийн 5, 6 -р хорооны нутаг дэвсгэр дэх зам т^лбайн борооны ус зайлуулах шугам

2014 404.2 404.2

21

А|мгалан-Ботаникийн троллейбусны эцсийн буудлаас Уриастайн гүүр хүртэлх 2,3 км замын борооны ус зайлуулах шугам /БЗД/

2014 1 ,1 0 0 .0 1 ,1 0 0 .0

2:2Яармагийн гүүрийн дэргэдэх түр гүүрийн 2 талын холбоос

авто зам 0.5 км /ХУД/2014 250.0 250.0

23 Багахангай дүүргийн 1,2 км авто зам 2014 800.0 800.0

24 Монел Зүүн Алтан-Өлгийн авто зам /БЗД, 22-р хороо/ 2014 1 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0

II.2 Бусад 1,212.0 1,212.0

25Ураанбаатар хотын гол гудамж замын болон явган зррчигчийн хөдөлгөөний эрчмийн ээлжит тооллого

2014 2 0 .0 2 0 .0

26Хотын гудамж замууд дахь гүүрүүдийн ТАТ тогтоох, паспортжуулалт

2014 62.0 62.0

27 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2014 130.0 130.0

28 Магадлашгүй ажил 2014 1 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0

НИЙТ 311,721.6 210,915.4

Page 53: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Нийслэлийн Иргэдийн Төлеөлөгчдийн ^ хурлын 2013 оны и. сары н*» ’ өдрийн Ш . тогтоолын хоөрдугаар хавсралт '

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2013 ОНД ХЭРЭрКҮҮЛЭХ ХӨРӨИГӨо р у у л а л т ы н т ө с ө л , а р г а х э м ж э э , б а р и л г а в а й г у ү На ш к у »4н -х э м н э н т и й н

ЖАГСААЛТ/сая.төг/

д /д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Хэрэгжиххугацаа

2013 онд санхүүжих

Хэмнэлт

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

* Шилжих хөрөнгө оруулалт1 Бохир усны 38-р коллекторын угсралтын ажил /СБД/ 2012-2013 596.5 42.0

2Сэлбэ гол, Дунд голын 2.6 км үерийн далангийн засвар

шинэчлэл 2012-2013 3,641.5 276.8

3 Цэвэр усны төв шугамын шинэчлэл 13 км /БНД/ 2012-2013 3,399.2 140.5

4 Ханын материалын бохирын шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил /1-р хэсэг/ /СХД/ 2012-2013 142.8 2.5

5Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна цахилгаан, үерээс хамгаалах байгууламжийн ажил /ЧД, 19-р хороо/

2012-2013 107.0 0.9

6УСУГ-ын засвар үйлчилгээний болон зөөврийн зориулалтын машин механизм авах

2012-2013 168.0 0.01

7Нийслэлийн Засаг даргын 2011-2012 онд гарсан захирамжаар чөлөөлөгдөөгүй газрын нөхөх олговор

2011-2013 392.2 5.8

8Туул голын усан цогцолбор байгуулах ажлын урьдчилсан судалгааны ажлын нэмэлт хөрөнгө

2012-2013 154.9 4.1

Шилжих хөрөнгө оруулалтын д үн 8,602.1 472.5

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалтАВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАИГУУЛАМЖ

9"Зүүн Сэлбэ" орон сууцны хороолол доторх 0.6 км авто зам

/Дамдинсүрэнгийн гудамжийг Нарны замтай холбох авто замыг шинээр барих//БЗД, 25-р хороо/

2013 1,093.2 56.8

10Нарны зам, Баянмонгол хорооллыг холбосон 0.2 км авто

зам, автомашины нүхэн гарцын хамт /БЗД 26-р хороо/2013 886.4 13.6

11 Олимпийн гудамжны шинэчлэлт 1.1 км /СБД, 1-р хороо/ 2013 1,295.7 54.3

12Дандарбаатарын гудамжны шинэчлэлт /Цайзын уулзвараас Эскадрилын хөшөө хүртэлх/ 0.9 км /БЗД, 16, 22-р хороо/

2013 1,048.7 51.3

13 Шүүхийн гудамжнуудын авто замын шинэчлэлт 1.0 км /БГД/ 2013 816.9 33.1

14 Сөүлийн гудамжны Гранд Плазагийн уулзварын шинэчлэлт 1916.7 м2 /БГД, 3-р хороо/

2013 647.8 52.2

15Доржийн гудамжийг шинэчлэхтэй холбогдуулан гэрэлтүүлгийг шинэчлэх /Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш-Цайз зах хүртэлх 2.8 км авто замд/

2013 558.9 743.7

16 Сэлхийн зүслангийн 4.5 км авто зам /СБД/ 2013 3,027.2 1 2 2 .8

17Цагаан давааны хогийн цэг хүрэх хайрган хучилттай авто

зам 1.66 км /БЗД/2013 472.8 27.2

18Энхтайваны өргөн чөлөөнөөс Сэлбийн баруун эргээр

Бээжингийн гудамж хүрэх 0.7 км авто зам2013 893.5 6.5

19Түр гүүр /өргөн 7.35м, урт 300 у/м/ /Онцгой байдлын нөхцөлд

болон барилгын ажлын явцад авто замын хөдөлгөөний саадгуй байдлыг хангах/

2013 4,604.8 395.2

2 0Авто замын түгжрэл ихтэй газруудад явган хүний гүүрэн гарц

барих /3 байршилд/2013 2 ,1 0 1 .6 0.03

Page 54: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ДҮН 17*447.3 1,556.9

ҮЕРИЙН ДАЛАН СУВГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

21Гачууртын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг шинээр барих ажил бООм /БЗД/

2013 420.8 379.2

ҮЕРИЙН ДАЛАН СУВГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙНд ү н . ■-, 'ч':- '. ■ - , , .

420.8 379.2

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ

22Оргил сувилалын орчимд 10 кВ-ын хувиарлах байгууламж

барих2013 759.3 140.7

23 Стадион орчимд 6 кВ-ын хувиарлах байгууламж барих 2013 846.7 53.3

24 Улаанбаатар хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах ажил 2013 280.0 2 0 .0

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮН 1,886.0 214.0НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦАА

25Өмчийн харилцааны газрын конторын барилгын гадна, дотор

засвар2013 37.3 11 .2

26Үртсэн «шахмал түлшний үйлдвэрийн түүхий эдийн неөц нэмэгдүүлэхэд шаардагдах техникийн шинэчлэлт

2013 833.4 3.3

27Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ-ын Асфальтын

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

2013 913.0 187.0

28Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажилчдын ажлын байрны барилга

2013 596.2 3.8

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ДҮН 2,379.9 205.3ОРОН СУУЦ, НИИТИИН АЖ АХУИ

29Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил

2013 8,535.1 464.9

30Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлт

2013 1,481.2 18.8

31Орон сууцны хорооллын доторх инженерийн шугам сүлжээ, тоног техөөрөмжийг шинэчлэх ажил

2013 1,894.0 106.4

32 Гэр хорооллын ус түгээх цэг /10ш/ 2013 246.8 3.2

ОРОН СУУЦ, НИИТИИН АЖ АХУИН ДҮН 12,157.1 593.3

НИИТИИН ТЭЭВЭР

33Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл дуобус, монбус угсарч

үйлдвэрлэх / 1 0 ш/2013 2,099.1 0.9

НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ДҮН 2,099.1 0.9

ТӨРИИН ҮИЛЧИЛГЭЭ

34 Нийслэл дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн автомашины парк шинэчлэлт

2013 943.2 28.8

35 Хайлаастын Цагдаагийн хэлтсийн барилга /ЧД/ 2013 1,387.0 113.036 Баянхошууны цагдаагийн хэлтсийн барилга /СХД/ 2013 1,500.0 0.0437 Яармаг, Нисэхийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга /ХУД/ 2013 1,490.0 10 .0

38 Сансарын цагдаагийн хэлтсийн барилга /БЗД/ 2013 1,491.8 8 .2

39 Дамбадаржаагийн цагдаагийн хэлтсийн барилга /СБД/ 2013 1,468.0 32.040 Галын автомашин цэнэглэх худаг 2ш /БГД, ХУД/ 2013 48.8 1.2

41Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын харьяа ангиудын

гамшиг ослын үед хэрэглэх цахилгааны хөделгөөнт нөөц эх үүсвэр /Зш/

2013 99.8 0 .2

42Нийслэлийн Замын цагдаагийн газрын гэрээт тасгийн

микроавтобус, автомашин /Зш/2013 1 2 1 .2 28.8

43Тохижилт үйлчилгээний автомашинуудад (ЗРЗ хяналтын

систем нэвтрүүлэх2013 281.8 6 8 .2

44Иргэдэд зориулж "МоЬПе 11В ди1с1е" програм хангамжийг

нэвтрүүлэх2013 29.5 0.5

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДҮН 8,861.0 291.0

НИИГМИИН САЛБАР

45Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төвийн барилгын их засварын ажил

2013 570.3 56.9

46 Улаанбаатар хотын чуулгын барилгын засварын ажил 2013 551.5 4.2

47 Улаанбаатар номын сангийн барилгын их засварын ажил 2013 495.0 2 1 .8

Page 55: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

48Шинээр баригдаж буй Эрүүл мэндийн төвийн тавилга, тоног

төхөөрөмж /БГД/2013 370.5 79.5

49 Тохижилтын ажил /БЗД 3-р хороо/ 2013 48.2 1.850 Соёлын төв өргөөний барилгын их засвар 2013 558.6 0.04

51 Хүүхдийн цэцэрлэгийн багш хөгжлийн төв, сэрүүн өрөөг засварлан шинээр өдрийн бүлэг ажиллуулах /25 цэцэрлэг/

2013 983.6 8 .0

52"Оюуны ундраа" цогцолбор 96 дугаар сургуулийн хичээлийн Б байрны сантехникийн их засварын ажил /БГД/

2013 117.5 1 0

53 Налай* дүүргийн Амбулатори Поликлиникийн барилгын засварын ажил

2013 94.0 18.0

54Клиникийн нэгдүгээр амаржих газрын өргөтгөлийн барилгын тавилга, эд хогшил, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /СБД/

2013 395.1 4.9

НИЙГМИЙН САЛБАРЫН ДҮН 4,184.5 196.1БАРИЛГА ХОТ, БАИГУУЛАЛТ

55Хот байгуулалтын болон барилга байгууламжийн зураг, хаяг

дугаарыг нэгдсэн стандартаар хэвлэх, олшруулах төхөөрөмж2013 128.9 1.1

56

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн газар дээрхи болон доорхи инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн байршил, хэмжээг тодорхойлох геодезийн хэмжилт, бүртгэлийн иж бүрдэл төхөөрөмж

2013 231.1 10 .0

57Хүй дрлоон худагт "Монгол наадам" цогцолборын гадна цахилгаан хангамжийн ажил 2013 837.4 0.1

58Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн сангийн шинэчилсэн программ хангамж

2013 140.9 0.1

59Авто замын газарт хяналтын өндрийн болон байрлалын хэмжилтийн багаж худалдан авах

2013 39.5 1.5

БАРИЛГА ХОТ, БАЙГУУЛАЛТЫН ДҮН 1,377.9 12.7ЖИЖИГ ДУНД ҮИЛДВЭРИИГ ДЭМЖИХ

60Улаанбаатар бизнес хөгжлийн төвийг түшиглэн үзэсгэлэнгийн танхим байгуулах

2013 64.0 1.0

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХИЙН дүн 64.0 1.0БУСАД

61Нийслэлийн агаарын бохирдлыг хэмжигч 4 суурин автомат харуулын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх

2013 500.0 60.0

62 Түлш хадгалах агүүлах /СХД, БГД/ 2013 530.2 69.863 Мал эмнэлэгийн лабораторийн тоног төхөөрөмж 2013 191.7 8.3

БУСАД ДҮН 1,221.9 138.1нийслэлийн тө с в и й н н ийт дүн 60,701.4 4,061.2

ЗАМЫН САНГИИН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ11.1 ЗАМЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН АЖИЛ

64 Хотын гол болон туслах гудамж авто замуудын засвар 2013 4,273.2 8 6 .8

65 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар 2013 3,155.3 49.66 6 Гүүр, хоолой, туннелийн урсгал засварын ажил 2013 597.7 2.367 Авто замын тэмдэглэгээний ажил 2013 987.9 12.1

6 8 Авто замын тоноглолын ажил 2013 499.9 0.1

69 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2013 145.2 1.0

70 Багахангай дүүргийн авто замын засвар. 2013 21.5 0.1

71 Налайх дүүргийн авто замын засвар 2013 149.9 9.7

Замын засвар, арчлалтын ажлын дүн 9,830.6 161.7

БУСАД

72

АХБ-ны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Хот байгуулалтын салбарын МОН-2301 төсөл”-ийн Улаанбаатар хотын авто замыг сайжруулах дэд төсөлд хотын хариуцах хөрөнгө

2013 116.0 248.6

БУСАД ДҮН 116.0 248.6

ЗАМЫН САНГИИН ДҮН 9,946.6 410.3

НИЙТ ХЭМНЭЛТИЙН ДҮН 70,648.1 4,471.5

Page 56: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлжчдийн Хурлын 8 2013 оны .//.чсарын^&дрийн

/^.тофгооЛын гуравдугаар хадсралтг |] р ц р ц .

ГАДААДЫН ЗЭЭЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ДАМЖИНОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

/мян.төг/

Д/Д Төсөл, арга хэмжээний нэр2014 онд

санхүүжих

1 УБ Цэвэр агаар төслийн нэгж 7114327,0

Дүн 7114327,0

Page 57: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийк хурлы^2 0 йЗ оны / / са р ы н ^ө д р и й н /^ тогтоолын дөрөвдүгээр ха^сралт /

ИИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2013-2014 ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫНАЖЛЫН ЖАГСААЛТ 1

й И '■ :;Ч1] /сая.тёг/---- ----------------------- !--------------------------------------------- - 1 Я— -------------------------------- " ........................... .. ~ "I------------------------------------- ----------- -------- ----------------| Т " ,№Д» Г ,Ч|ЛЧЯДГ Т 1.'> . ,; 1 ■ 1 1Й-----1

д /д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршилХэрэгжиххугацаа

Т ө с | »т!1; ,-2013 онд 2014 огеВ^.өртвг,‘“Т

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ

ШИЛЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ1 Бохир усны^38-р коллөкторын угсралтын ажил /СБД/ 2012-2014 1,653.5 638.5 59.72 Товчоодын байр 2012-2014 3,133.9 386.3 206.3

3Улаанбаатар хотын бохир усны Туул-1 коллөкторын аваарын шүгамын ажил

2007-2014 14,044.3 941.7 941.7

4 Төрийн үйлчилгээний төв байрны барилга байгууламжийн нэмэлт ажил /СБД/

2011-2014 6 ,6 6 6 .8 728.8 150.0

5Хан-Уул дүүргийн оюутан, залуучууд, хүүхдүүд, олон нийтэд зориулсан усан бассөйн бүхий биөийн тамир, спортын төвийн нэмэлт хөрөнгө

2011-2014 1,714.8 349.0 349 0

6Хороо, өрхийн эмнэлэг цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /БГД, 20-р хороо/

2011-2014 692.0 172.0 172.0

7^ороо, өрх|*1йн эмнэлэг цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /БГД, 6 -р хороо/

2011-2014 530.7 180.7 180.7

8[Гөрийн үйлчилгээний төв байрны барилга байгууламжийн хөргөлтийнсистем, гадна холбоо, барилгын нэмэлт ажил /ХУД/

2011-2014 5,749.9 749.9 299.9

9Сонгинохайрхан дүүргийн оюутан, залуучууд, хүүхдүүд, олон нийтэд зориулсан усан бассейн бүхий биеийн тамир, спортын төвийн нэмэлт хөрөнгө

2011-2014 2,139.0 492.0 125.0

Шилжих хөренгө оруулалтын дүн 36,324.9 4,638.9 2,484.2

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖ

10 Сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто зам /СБД/ 2013-2014 3,150.0 3,150.0 1,130.7

11Энхтайваны өргөн чөлөөнөөс Сэлбийн баруун эргээр

1Бээжингийн гудамж хүрэх 0.7 км авто зам2013-2014 900.0 900.0 493.5

12Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/

2013-2014 1 1 ,0 0 0 .0 6,515 4 4,335.0

13Авто замын түгжрэл ихтэй газруудад явган хүний гүүрэн гарц барих /3 байршилд/

2013-2014 2 ,1 0 1 .6 2 ,1 0 1 .6 1,1208

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ДҮН 17,151.6 12,667.0 7,080.0

ҮЕРИЙН ДАЛАН СУВГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

14Баянгол дуүргийн 20 дугаар хороо хотын баруун хэсгийн

хөрсний уфы түвшин доошлуулах насос станцын шинэчлэлт2013-2014 1 ,2 0 0 .0 1 ,1200.0 1 ,2 0 0 .0

ҮЕРИЙН ДАЛАН СУВГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ДҮН 1 ,2 0 0 .0 1 ,2 0 0 .0 1 ,2 0 0 .0

ИНЖЕНЕРИИН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ15 Гэр хорооллыг инжөнерийн шугам сүлжээнд холбох ажил 2013-2014 40,000.0 40,000.0 37,817.2

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮН 40*000.0 40,000.0 37,817.2

НИИСЛЭЛИИН ӨМЧИИН ХАРИЛЦАА

16Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажилчдын ажлын байрны барилга

2013-2014 600.0 600.0 596.2

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ДҮН 600.0 600.0 596.2

ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙ

17Орон сууЦны хорооллын доторх шугам сүлжээг хонгилын

системд щилжүүлэх ажил 2013-2014 1,675.7 1,675.7 1,675.7

18Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн

засварын ажил2013-2014 9,000.0 9,000.0 1,180.6

19Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны

шинэчлэл|ийн дүн2013-2014 1,500.0 1,500.0 856.1

Page 58: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

. - | ; 12175 7 12,175 7 3,7-12.4

НИЙТИЙН ТЭЭВЭР

20Нийтийн тээврийн үйчилгээний автобусны эцсийн зогсоолыг

тохижуулах /4ш/2013-2014 1 ,2 0 0 .0 1 ,2 0 0 .0 1 ,2 0 0 .0

21 Таксины зориулалтын зогсоол байгүүлах /5ш/ 2013-2014 10 0 .0 100.0 100 .0

22

(■

Цахилгаан тээвэр компаний автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилга

п п й к ш ш . ш и т2013-2014 300.0 300.0 300.0

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

23

щИргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг,

цагдаагийн хэсгийн цогцолборын барилга 2013-2014 12,330.0

Ш Н м ’т 9

12,330.0 4,897.9

НИЙГМИЙН САЛБАР

24 Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай байгуулах 2013-2014 1,435.0 1 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0

25 "Шинэ Хан»Уул" төсөл 2013-2014 810.0 810.0 752.1

26 5-р цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилга /ЧД, 1-р хороо/ 2013-2014 1,600.0 1,600.0 1,600.0

27 Төрийн албан хаагч, гачигдалтай иргэдэд орон сууцны дэмжлэг 2013-2014 1 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0 1 ,0 0 0 .0

28 20-р сургүулийн давхрын ергөтгөл /БГД/ 2013-2014 1,800.0 300.0 250.529 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД 8 -р хороо/ 2013-2014 1,670.0 330.0 294.030 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БЗД 19-р хороо/ 2013-2014 1,850.0 300.0 228.031 Цэцэрлэгийн барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/ 2013-2014 1,850.0 979.6 943.6

32 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/ 2013-2014 2,500.0 750.0 750.0

33 "Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн халаалтын зуухны шинэчлэлтийн ажил /БГД/ 2013-2014 280.0 280.0 280.0

34 Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг тээвэрлэх дунд оврын автрбус /10ш/ 2013-2014 900.0 900.0 900.0

35 Яаралтай 'гусламжийн төвд түргэн тусламжийн автомашин авах /5ш/ 2013-2014 400.0 400.0 400.0

36 Хүүхдийн түргэн тусламжийн автомашин /9 дүүрэгт/ 2013-2014 765.0 765.0 765.0||и и гм и и Н 'сал б ар ;ындү№ ?!1!' $ Р -■■I ' ‘ .у ? .--* ЩЩ 1 1Щ Щ 16.860.0- 1Ш Я® т а т

БАРИЛГА ХОТ, БАЙГУУЛАЛТ

37Шинээр барих барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ,

авто замын зураг төсөв, ТЭЗҮ, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил

2013-2014 11,091.9 11,091.9 9,479.7

38 Нийслэл хотын аналоги, өргөн нэвтрүүлгийн төлевизийн станцуудыг тоон технологид шилжуүлэх ажил 2013-2014 2,185.2 1,500.0 1,500.0

39Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хорооны VII хорооллын гадна дулаан хангамжийн 1-р хэлхээний шугам, ЦТП-ийн барилга, тоног төхөөрөмжийн ажил

2013-2014 1,347.5 1,347.5 134.8

40Төмөр зам дагуух орон сууц, гэр хороололд амьдрагсдад зориулж дуу тусгаарлагч хийх зураг төслийн ажил /СХД, БГД, БЗД/

2013-2014 76.0 76.0 76.0

41 Налайх дүүргийн аж үйлдвэр, технологийн парк байгуулах ажлын ТЭЗҮ 2013-2014 300.0 300.0 300.0

42"Урьдчилсан цэвэрлэх байгууламж" НӨҮГ-ын арьс ширний үйлдвэрүүдийн технологийн хаягдал усны шугамын гаргалгаан дээр бохир усны тоолуур тавих. автоматжуулах

2013-2014 722.0 722.0 722.0

Г « Ш 1 И 1 в е т й 'Ш Й Ш ||1 Ш Ш @ А Р Ь 1 Н ДҮН ■ . шшшшшшш <^15.722,6 З Ш Ж Ш ЖХОТ ТОХИЖИЛТЫН САЛБАР

43 Хот тохижилтын машин механизмын ларк шинэчлэлт 2013-2014 2,060.0 2,060.0 1,314.8

44 Баянзүрх ^Уүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын нэгдсэн авто баазын барилга /БЗД/ 2013-2014 2,483.0 2,483.0 2,483.0

х о Г т о х и ж и л т ы н 'с а л б а р ы н д у н ;У 1 ■ 1 Ш 1 Н Щ У 1'^үМ^-МЗ.О Д Д Р 1 У

БУСАД

45 |Гүлш1 хадгалах агуулах /СХД, БГД/ 2013-2014 600.0 600.0 265.1

46 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин авах 2013-2014 1 ,0 0 0 .0 1 ,00 0 .0 640.7

47 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг хэмжигч 4 суурин автомат харуулын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 2013-2014 560.0 560.0 500.0

Page 59: нийслэлийн засаг даргын төсөв, түүний зарцуулалтын 1 р улирлын тайлан,

48 "Улаанбаатар сан" ОНӨААТҮГ-ын "УВ Со1ог" хэвлэх үйлдвэрийн техник. таног та*вэрөмж^

2013-2014 1 ,00 0 .0 1 ,000 .0 1 ,000 .0

| |В Д

н и и с л э п и и й т ө с в й й н д ү Г -

' 3,160.0

161,667.8 •117 366 61•»* Щ 9 6 7 :0

ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ49 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар 2013-2014 3,204.9 3,204.9 1,512.3

50 Нийтийн тээврийн хэрэгслүүдэд зориулалтын зогсоол гаргах 2013-2014 150.0 150.0 150.0

51Хотын гог| болон туслах гудамж замуудын ТАТ тогтоох, паспортжүулах /60 км/ 2013-2014 120.0 120.0 120.0

52

ШЖ

Хороолль|н доторх зам, талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажил /СБД, 1, 5 дугаа^ хороо/ 2013-2014

■ 1500.0

1 1 | 8 | 1

53 Соёлын ордоны барилга 850 хүний суудалтай /БНД/ 2012-2014 6,700.0 1,921.4 1,921.4

54 Хямд өртөгтэй орон сууцны барилга /СБД 7-р хороолол/ /98 айл *3ш/ «

.....2012-2014 23,579.0 10 ,000.0 3,500.0

55 Жанжин клубын барилгыг шинээр барих /БЗД 12-р хороо/ 2012-2014 5,800.0 4,740.3 1,422.156 Нийтийн бие засах газар /10ш/ 2012-2014 1,300.0 1,300.0 943.0

57 Хүй 7 худагт Монгол наадам үндэсний спор- ажлын ХЕТ ажлын зураг төсөв /900 га/

цогцолбор барих 2012-2014 430.9 430.9 430.9