Upload
graiden-sykes
View
38
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ. Отчет главы города Березники о результатах деятельности администрации города Березники за 2013 год Глава города Березники Дьяков Сергей Петрович. Березники – второй по величине город Пермского края Основные социально – экономические показатели: - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ
Отчет
главы города Березники о результатах
деятельности администрации
города Березники
за 2013 год
Глава города Березники
Дьяков Сергей Петрович
Березники –
второй по величине город Пермского края
Основные социально – экономические показатели:
• Численность населения составляет 152 966 человек• Территория города 43 тыс. га• Предприятий и организаций 2 554 ед.• Индивидуальных предпринимателей 2 783 ед. • Объем отгруженной продукции 136 255,1 млн. руб.• Оборот розничной торговли 22 534,9 млн. руб.• Оборот общественного питания 1 720,9 млн. руб.• Среднесписочная численность работающих 54 349 чел.• Средняя заработная плата 29 028,3 руб.• Объем инвестиций в основной капитал 16 623 млн.руб.• Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» 8 987,7 млн.руб.
2
В структуре экономики Пермского края удельный вес основных социально – экономических показателей города составляет: Показатели 2012 год 2013 год
Численность населения 5,81% 5,81%
Численность работающих
8,56% 7,93%
Объем производства 12,68% 10,79%
Объем инвестиций 6,98% 8,81%
Оборот общественного питания
6,95% 6,59%
Оборот розничной торговли
5,03% 4,97%
Объем платных услуг 2,61% 2,09%
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
8,1% 10,58%3
Социально – экономическое развитиеПоказатели
4
Наименование показателя Факт за 2012 год
План на 2013 год
Факт за 2013 год
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя, руб.
71 041 73 366 108 370
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.
25 549 27 546 29 028
Развитие здравоохранения города Березники 160,6 млн руб.
(3,6%)
ФинансыВ рамках реализации одной из важнейших задач, поставленных
Президентом страны, бюджет города Березники на 2014-2016 годы сформирован на основе принципов программно-целевого управления
Комплексное благоустройство
территории города Березники
404,9 млн руб.
(9,1%)
Развитие сферы культуры города
Березники
174,3 млн руб.
(3,9%)
Развитие физической
культуры, спорта
157,2 млн руб.
(3,5%)
Жилище и транспорт
105,4 млн руб.
Развитие сферы молодежной политики
города Березники
19,4 млн руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства
в города Березники
1,3 млн руб.5
Непрограммные расходы 1 481,3 (33,3%)
Развитие системы образования
города Березники1 946,6 млн руб
(43,7%)
Расходы бюджета, всего 4 451 млн руб.
В 2013 году утверждены 8 (восемь) муниципальных программ. Общий объем финансирования программ в 2014 году составит 2 970 млн руб. или 66,7% всех расходов бюджета.
(2,4%)
(0,4%)
(0,03%)
6
Исполнение бюджета города Березники
Показатели 2011 год 2012 год 2013 год
Доходы 3 647 3 956 3 998
Расходы 3 300 3 654 4 458
Дефицит (-), профицит(+) + 347 +302 - 460
млн. руб.
2011 год 2012 год 2013 год
Доходы
Расходы
Дефицит (-), Профицит (+)
7
Исполнение плановых показателей по доходам
Наименование Уточненный
планФактическое исполнение
Отклонение%
исполнения
Всего доходов, в том числе:
4 723 3 998 -725 84,6
Налоговые и неналоговые доходы
2 218 2 238 +20 100,9
Межбюджетные трансферты
2 505 1 760 -745 70,2
млн руб.
8
Структура налоговых и неналоговых доходовбюджета города
2 2382 152
Отклонение
- 9
+253
+18
-74
-105
+86
+ 3
млн руб.
Исполнение плановых показателей по расходам
Направления
Справочно 2012 год (факт)
2013 годУточненный
план Факт % исп.
Всего расходов 3 654 5 927 4 458 75
Расходы, осуществляемые за счет собственных доходов бюджета города и дотации
2 255 3 469 2 846 82
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов
1 399 2 458 1 612 66
Всего расходов Расходы, осуществляемые за счет собственных доходов бюджета города и дотации
Расходы, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов
Уточненный план 2013 год
Факт 2013 год
9
млн. руб.
10
Структура расходов бюджета города по разделам
2013 год
2012 год
Показатели
11
Наименование показателяФакт за 2012 год
План на 2013 год
Факт за 2013 год
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %
0 0 0
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %
69,3 72,5 70,1
Здравоохранение Участие в региональных проектах и программах
УчреждениеНаименование
корпуса, отделения
Средства на 2013 года (млн.руб.)
Наименование мероприятия
ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края
на период 2010-2014 годов»
МБУЗ "Родильный дом"Акушерство и гинекология
45,3Завершение капитального ремонта ММЦ 39,2 млн. руб., приобретение аппарата УЗИ 6,1 млн. руб.
МБУЗ «Городская больница № 1 им. академика Е.А. Вагнера»
Корпус №№ 1, 2 3,9
Ремонт зданий и помещений 1,8 млн. руб., приобретение эндоскопического оборудования 2,1 млн. руб.
МБУЗ 26,1
Приобретение медицинского оборудования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ
ИТОГО: 75,4
12
Участие в региональных проектах и программах
ДЦП «Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы»
Наименование мероприятия Средства на 2013 г.(тыс.руб.)
Примечание
Оплата прохождения подготовки выпускников медицинских учреждений высшего профессионального образования в интернатуре
186,0 Для реализации мероприятий ДЦП разработан План неотложных мер. Согласно плану приняты следующие меры:1) информация о наличии вакансии помещена на специализированных интернет-сайтах, включая сайт МБУЗ и сайты партнеров; 2) еженедельно велась работа с ЦЗН края, г.Казань, г.Ижевск, 3) велся мониторинг объявлений соискателей в сети Интернет и в печатных СМИ; 4) проведены выезды в Медакадемию г. Пермь на встречу со студентами и выпускниками; 5) помещена наглядная информация о поиске врача требуемой специальности в фойе учреждения, с указанием мер социальной поддержки.
Оплата профессиональной переподготовки медицинских работников
110,0
Частичная компенсация арендной платы по договору аренды (найма) жилья выпускникам, врачам, прибывшим и приступившим к работе из других субъектов РФ, иностранных государств
196,0
Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья выпускникам, врачам, прибывшим и приступившим к работе из других субъектов РФ, иностранных государств
2 447,6
13
Реализация ведомственной целевой Программы «Привлечение и закрепление врачебных кадров
для работы в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения»
14
Наименование показателяПлан на 2013 год
Факт за 2013 год
Привлечение на работу врачей – стажистов3 3
Предоставление служебных квартир
нуждающимся врачам
10 10
Выплата материальной помощи врачам
молодым-специалистам, фактически
отработавшим 3 года
12 5
Обеспеченность врачами на 10 тыс.чел.37,1 37,1
Реализация ведомственной целевой Программы
«Приведение муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в нормативное состояние»
Наименование показателяПлан на
2013 год
Факт за
2013 год
Восстановление ограждений территорий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения
2 021,0
пог. м
2 021,0
пог. м
Оснащение мебелью межмуниципальных медицинских центров в соответствии со стандартами оснащения кабинетов, отделений и санитарным законодательством
45 % 45 %
15
Здравоохранение
Обеспечено оказание медицинской помощи 30 пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
Обеспечена локализация очагов неблагополучной эпидемиологической ситуации :
- локализован очаг кори - привито 126 человек
- привито от гриппа 36 506 человек
Заготовлено цельной донорской крови 2,3 т.
Приобретено новое медицинское оборудование и техника на сумму 34,3 млн. руб.
Обучено 146 врачей, в том числе прошли первичную переподготовку 20 человек и 126 повысили квалификацию.
В учреждениях установлены приборы учета коммунальных ресурсов, экономия по оплате расходов за потребленные ресурсы составила более 10 млн. руб.
16
Здравоохранение Показатели
Наименование показателяФакт за 2012 год
Факт за 2013 год
Оказана медицинская помощь в круглосуточном стационаре, чел.
29 846 28 677
Оказана медицинская помощь в дневном стационаре, чел.
4 897 3 599
Количество посещений в поликлиниках
1 308 933/8,5 посещений на
1 жителя в год
1 312 458/ 8,6 посещений на
1 жителя в год
Оказана медицинская помощь станцией скорой помощи, вызовов
57 791 58 727
17
18
Коэффициенты рождаемости и смертности на 1 000 населения
11,9 11,88 11,8
2011 2012 2013
Рождаемость
15 14,93 14,7
2011 2012 2013
Смертность
18
19
Структура смертности трудоспособного населения, %
29,1%
14,9%28,2%
27,8%
сердечно-сосудистые заболевания
новообразования
внешние причины
прочие
Смертность в трудоспособном возрастена 1 000 населения
7,06,5
5,5
2011 2012 2013
19
20
17 54821 962
2012 2013
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
здравоохранения, руб.
Структура учреждений здравоохранения
Многопрофильные стационары - 2Многопрофильные поликлиники - 2Детская больница - 1Родильный дом - 1Стоматологическая поликлиника - 1Станция скорой помощи - 1
2 7752 558
2012 2013
Численность работающих, человек
21
57 792,2
958,571059,02 958,57
краевой бюджет местный бюджет
Утверждено в бюджете
Исполнение
Реализация регионального проекта «Новая школа»
тыс.руб.
Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы»
22
Наименование показателя План на
2013 года
Факт за
2013 года
1.Охват детей в возрасте от 6 до 18 лет всего, в т.ч. 13600 13683
2. в ГОЦ 4040 4135
3. в ЗОЦ 5150 5300
4. в трудовых формированиях 1899 1898
5. в турпоходах, экскурсиях, слетах 1000 1000
6. в других формах отдыха и оздоровления (городские проф. лагеря) 2200 2212
7. Снижение заболеваемости детей и подростков общей заболеваемости (%): на 1,5 на 1,8
8.со снижением остроты зрения 25 25,3
9.с недостаточностью питания 4,8 4,7
10.с избыточной массой тела 5,7 5,8
11.с нарушением осанки 6,7 6,5
12. Увеличение кол-ва детей с 1 группой здоровья
14,9 14,9
13. Увеличение кол-ва детей с 2 группой здоровья
61,3 61,5
14. Уровень удовлетворенности (%)в ГОЦ
85 85
15.в ЗОЦ 95 98
16. Уровень эффективности оздоровления (%) в ГОЦ не менее 66 79
17.в ЗОЦ не менее 86 91,8
18. Кол-во преступлений на 1000 чел. не более 3 2,8
19. Сохранение квоты на б\п и льготные путевки детям приоритетных категорий
760 579
23
Реализация долгосрочной целевой программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и
токсикомании в детской, подростковой и молодежной среде г.Березники «Рывок из Зазеркалья»
Наименование показателя План на
2013 год
Факт за 2013 год
-Охват психологическим сопровождением учащихся, состоящих на учете за употребление ПАВ, чел.
-Число несовершеннолетних, проконсультированных врачом-наркологом, психотерапевтом и другими специалистами, чел.
-количество детей, подростков, молодежи, употребляющих ПАВ(на 1000 детского населения)
-Уровень заболеваемости токсикоманией и алкоголизмом среди детско-подросткового населения и молодежи
- количество детей и молодежи, зависимых от ПАВ, вовлеченных в программы реабилитации, чел.
-количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянений, на 1000 детского населения
- количество подростков и молодежи, вовлеченных субъектами профилактики в профилактические мероприятия(конкурсы, акции и т.п.), чел.
-количество кадров, прошедших курсовую подготовку и переподготовку, чел.
340
2000
5,6
1,6
150
1,8
30 500
11
342
2272
3,62
0,22
99
0,8
130 805
11
24
Реализация долгосрочной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольные
образовательные учреждения»
Наименование показателя План на
2013 год
Факт за
2013 года
Количество переоборудованных групп,
в том числе дополнительных мест
Объем финансирования, тыс.руб.
17 групп
на 290 мест
34 193,07
17 групп
на 290 мест
34 193,07
Количество детских садов, введенных в действие после реконструкция,
в том числе мест в них
Объем финансирования, тыс.руб.
1 ДОУ
на 105 мест
20 970,51
1 ДОУ
на 105 мест
20 970,51
Реализация ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных
образовательных учреждений»
Наименование показателя План на
2013 год
Факт за
2013 год
Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию
100% 100%
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых соответствие материально-технических условий ФГОС НОО и ФГТ составляет 30%
100% 100%
25
262626
Реализация средств муниципальной инвестиционной программы
тыс.руб.
Наименование объекта План на
2013 год
Факт за
2013 год
Реконструкция здания МС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15 VII вида» под детский сад № 65 по адресу: ул.Ломоносова,127
36000,0 0,0
Реконструкция здания детского сада № 125 по ул.Л.Толстого, 27
47300,0 20970,51
Реконструкция здания МОУ «НОШ № 18» под детский сад 39123,7 970,47
Реконструкция зданий по адресу: ул.Сарычева,1, и по адресу: ул.Пятилетки, 26а под детский сад
5299,62 0,0
27272727
Наименование показателя Факт за
2012 год
План на
2013 год
Факт за
2013 год
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, %
20 19 20
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
78 80 80
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %
0 0 0
ОбразованиеПоказатели
282828
Наименование показателя Факт за 2012 год
План на 2013 год
Факт за 2013 год
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %
2,8 2,8 4,6
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %
0 0 0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %
100 100 100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
97,2 97,2 95,4
Показатели
292929
Наименование показателя Факт за 2012 год
План на 2013 год
Факт за 2013 год
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %
20,5 20,5 19,5
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. рублей)
5,92 5,71 5,56
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, %
81,1 81,1 88,0
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %
71,3 71,3 76,5
Показатели
30303030
Структура учреждений образования
Тип учреждения Количество учреждений
Количество
детей, чел.
Количество работающих, чел.
План на
2013 год
Факт за
2013 год
Дошкольные учреждения 63 8878 2195 2161
Общеобразовательные
учреждения
1914930 1220 1212
Специальные (коррекционные)
учреждения
31086 203 201
Учреждения дополнительного
образования
1112642 357 357
Средняя заработная плата работников образованияруб.
31
9814
18735
2012 2013
Детские сады
21570
25622
2012 2013
Школы
1446616507
2012 2013
Дополнительное образование
Средняя заработная плата педагогических работников руб.
32
333333
Физическая культура и спорт Реализация долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта»Наименование показателя
Факт за 2012 год
План на 2013 год
Факт за 2013 год
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) 21,6 23,5 22,17Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста (%) 54 57 54,3Доля граждан в возрасте от 7 до 17 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (%) 27 32 26,1Доля учащихся общеобразовательных школ с 1-й группой здоровья (%) 14,9 15,5 15,7Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) 7,1 8,2 8,2Ежегодное количество спортсменов города в составе сборных команд России (чел.) 9 5 9Количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях 106 30 66Количество квалифицированных тренерских и педагогических кадров (чел.) 284 294 314Количество построенных спортивных объектов (шт.) 1 0 1Количество реконструированных спортивных объектов (шт.) 0 1 0Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности(%) 24,3 26 25,9
Реализация инвестиционных проектов в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта»
34
Наименование объектаПлан на 2013 год (тыс.руб.)
Факт за 2013 год (тыс.руб.)
Реконструкция городского стадиона 7 264,2 1 780,12
Освещение лыжероллерной трассы в МАУ «Лыжная база «Снежинка»
4 064,0 2 651,75
Реконструкция МБОУ «Спортивно-туристический лагерь «Темп»
8 445,2 455,16
Реконструкция МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп»
22 073,6 15 494,4
Выполнение ПСД по реконструкции автономного электрического подогрева водоснабжения МАОУ ДОД "ДЮСШ "КРИСТАЛЛ"
330,0 330,0
Физическая культура и спорт Показатели
Доля населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
35
3344833905
2012 2013
В числовом выражении
21,6
22,17
2012 2013
В процентном выражении
Структура учреждений спортаДЮСШ – 5
Лыжная база – 1
Лагерь – 1
Прочие – 1
36
333
305
2012 2013
Численность работающих, человек
11792
16076
2012 2013
Средняя заработная плата, рублей
Культурареализация ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города Березники»
37
Наименование показателя Ед.изм. План на 2013 год
Факт за 2013 год
Доля учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федеральных государственных стандартов
% 80 80
Количество посещений театрально-концертных мероприятий
тыс.чел.
337,0 329,3
Охват населения библиотечным обслуживанием чел. 42 600 42 606Создание системы электронной книговыдачи ед. 1 1Количество экспонатов музейного фонда, внесенных в электронную базу данных (нарастающим итогом)
экспонат 15 000 23 021
Количество пользователей услугами музея чел. 30 000 35 900Количество фестивалей, конкурсов ед. 8 8Количество творческих проектов проект 11 11Доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку
% 16,2 36,9
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города Березники»
38
Наименование показателя Ед.изм. План на 2013 год
Факт за 2013 год
Количество проектов, направленных на формирование положительного имиджа города
проект 8 8
Количество общественных объединений, получивших поддержку
ед. 4 4
Количество приобретенных книг экз. 6 000 9 904
Количество творческих коллективов коллектив 3 8
Количество проектов-победителей конкурсов ед. 3 7Доля призеров и победителей краевых, всероссийских и международных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного образования сферы культуры
% 3,513,0
Количество арт-объектов, установленных на территории города
кол-во 3 4
Количество изданий и иных материалов, формирующих положительный имидж города
ед. 1 4
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Наименование показателя Факт за 2012 год
Факт за2013 год
Культурно-деловой центр
Количество зрителей, тыс. чел. 42 752 38 000
Количеств участников коллективов 231 324
Березниковский драматический театр, Театр «Бенефис»
Количество спектаклей 288 294
Количество зрителей, чел.45 068 48 629
Парк культуры и отдыха
Количество пользователей аттракционов 139 343 147 048
Количество механических аттракционов,
прошедших капитальный ремонт6 10
39
Создание и деятельность музеев
40
41
Проект «Березники – город-авангард»
Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры
3 учреждения дополнительного образования сферы культуры
940 учащихся
лауреаты и победители международных российских и краевых конкурсов и фестивалей:
в 2012 г. – 122, в 2013 г. - 124
42
Наименование показателя Факт за 2012 год
План на 2013 год
Факт за 2013 год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей)
13 027 14 584 16 780,5
Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, %)
4,3 4,3 4,3
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (процентов):
11 11 11
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процентов):
33 33 33
43
КультураПоказатели
Наименование показателя Факт за 2012 год
План на 2013 год
Факт за 2013 год
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов):
клубами и учреждениями клубного типа 47 47 47библиотеками 63 63 63парками культуры и отдыха 100 100 100Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону, %
- 59,9 65,8
средняя зарплата работников учреждений культуры (без ДО), руб.
- 14 476,82 15 891,6
Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (ДШИ, ДМШ) к средней заработной плате по региону, %
- 75 73,0
средняя зарплата педагогических работников учреждений ДО
- 18 123,75 17 649,6
44
КультураПоказатели
Учреждения культуры
45
Реализация ведомственной целевой программы «Молодежь города Березники»
Наименование показателя План на 2013 год
Факт за 2013 год
Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет обеспеченной временной трудовой занятостью
630 630
Количество образовательных учреждений, охваченных программами профориентации молодежи
15 15
Число молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города
5% 9,1%
Количество клубов молодых семей, действующих на территории г.Березники
5 8
Уровень информированности целевой группы о возможностях личностного и общественного развития в г.Березники (от общего количества молодежи)
Увеличе
ние на 40%
Увеличе
ние на 40%
.Количество побед молодых березниковцев на краевом и федеральном уровне
12 62
Доля молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты
25% 48,5%
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности (от общего количества молодежи)
14% 14%
Доля молодежи, связывающей свою жизнь с городом Березники 89% 89% 46
Реализация ведомственной целевой программы«Обеспечение жильем молодых семей»
Наименование показателя План на
2013 год
Факт за
2013 год
Количество молодых семей, получивших консультацию
1 500 1 806
Количество публикаций, теле- и радиосюжетов в СМИ
5 5
Количество молодых семей, поставленных на учет 250 138
Количество выданных свидетельств 90 133
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
90 144
Площадь жилья приобретенного и построенного в рамках реализации программы
3 803,33 6 408,3
47
48
Малообеспеч. один. пенс. и
инвал.
Дети из малообеспеч. многодет. сем.
Дети из малообеспеч. неполн. сем.
Люди, попавшие в экстрем. сит.
Дети-инвал. в малообеспеч. сем.
20
225275
15 102
301(80 семей)
234(166 семей)
130
Фактически оказана помощьПланируемое количество нуждающихся в помощи
Реализация ведомственной целевой программы «Поддержка и защита»
49
Малообеспеч. один. пенс. и
инвал. (по 1 т.р.)
Дети из малообеспеч. многодет. сем.
(по 1,5т.р.)
Дети из малообеспеч.
неполн. сем. (по 1,5т.р.)
Люди, попавшие в экстрем. сит.
(до 15т.р.)
Дети-инвал. в малообеспеч. сем. (до 5т.р.)
20
337,5
412,5
155
502
451,5
378
143,5
0
Планируемые затраты (тыс.руб.) Фактические затраты (тыс.руб.)
Реализация ведомственной целевой программы «Поддержка и защита»
18,55
7,85
20
6,7
18,8
13,09
4,5
7,3
13,09
2011 2012 2013
прогноз
факт
в т.ч. ИЖС
0,11
0,05
0,13
0,04
0,12
0,086
2011 2012 2013
прогноз
факт
Архитектура и градостроительство Ввод жилья, тыс. кв.м
Ввод жилья на 1 чел., кв.м
50