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2020 年 广州市民政局 部门预算

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2020 年

广州市民政局 部门预算

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

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四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科

目)

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

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第一部分 部门概况 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政

策和法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订民政事业

发展规划和相关的民政政策,并组织实施和监督检查。

(二)组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救

助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工

作,统筹推进城乡社会救助体系建设。

(三)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工

作,负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构

监督管理工作,承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工

作,牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(四)促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作。

(五)负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻登记和收养

登记管理工作,指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构

管理工作。

(六)会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策、推

进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(七)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动

基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和

城乡社区治理,指导城乡社区服务体系建设。

(八)负责全市街(镇)及以上行政区划的设立、撤销、

调整、更名,界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。

负责市际行政区域界线的勘定和管理,负责边界争议的调处

事务。负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名标志

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设置和管理工作。监督检查地名工作。

(九)按权限负责我市行政区域福利彩票销售管理工

作,负责民政事业计划财务工作,承担民政事业费和福利彩

票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作。

(十)统一领导和管理市社会组织管理局。

(十一)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他

任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳

入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:事业单位

18 个(含参照公务员管理事业单位 4 个、财政核拨事业单

位 1 个、公益一类事业单位 10 个、公益二类事业单位 1 个、

公益三类事业单位 2 个)。具体如下:

序号 单位名称 单位性质

1 广州市民政局 行政单位

2 广州市殡葬管理处 参公事业单位

3 广州市救助管理站 参公事业单位

4 广州市救助管理站市区分站 参公事业单位

5 广州市接收社会捐赠工作站 参公事业单位

6 广州市民政局机关服务中心 财政核拨事业单位

7 广州市老年人服务中心 公益一类事业单位

8 广州市银河烈士陵园管理处 公益一类事业单位

9 广州市社区服务中心 公益一类事业单位

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10 广州市社会福利企业管理中心 公益一类事业单位

11 广州市老人院 公益一类事业单位

12 广州市民政局精神病院 公益一类事业单位

13 广州市社会福利院 公益一类事业单位

14 广州市慈善服务中心 公益一类事业单位

15 广州市居民家庭经济状况核对中心 公益一类事业单位

16 广州市民政局房屋管理所 公益一类事业单位

17 广州市东升医院 公益二类事业单位

18 广州市殡葬服务中心 公益三类事业单位

19 广州市福利彩票发行中心 公益三类事业单位

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第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策

2020 年是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社

会的决胜之年。我市民政工作将以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二

中、三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记对广东重

要讲话指示精神以及对民政工作重要指示精神,贯彻中央决

策部署和省、市工作要求,聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众

关切,更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服

务等职责,突出为民行政,推动七项根本工作高质量发展,

深化五项重点领域改革,做优五个方面更实,为广州实现老

城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标

部门整体支出绩效

目标

关键指标 预期实现值

以习近平新时

代中国特色社会主

义思想为指导,全面

贯彻落实党的十九

大和十九届二中、三

中、四中全会精神,

民政事业费支出占

地方财政支出比重 0.80%

部门年度整体预算

完成率 98%

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贯彻落实习近平总

书记对广东重要讲

话指示精神以及对

民政工作重要指示

精神,贯彻中央决策

部署和省、市工作要

求,聚焦脱贫攻坚、

特殊群体、群众关

切,更好履行基本民

生保障、基层社会治

理、基本社会服务等

职责,突出为民行

政,推动七项根本工

作高质量发展,深化

五项重点领域改革,

做优五个方面更实,

为广州实现老城市

新活力、“四个出新

出彩 ”作出应有贡

献。

其中:部门年度整体预算完成率:98%

年度主要支出计划

(对应任务、政策)

任务(政策)的绩效

目标

任务(政策)关键指

预期实现值

继续用心做好为老

服务

积极探索“大城

市大养老”模式,增

加优质养老服务供

给,推进社区嵌入式

养老机构建设。持之

以恒办好长者饭堂,

逐步推动实现“家政

+养老”村居全覆盖。

推进护理站试点,筹

建广州老年医院,拓

展康复辅具社区租

赁服务。

每千名户籍老年人

拥有养老床位数

40 张

社区居家养老服务

设施覆盖率

100%

养老机构护理型床

位比例

50%

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具有医养结合服务

功能的养老机构覆

盖率

90%

不断夯实底线民生

保障

继续稳步提高

低保等社会救助标

准。实施救助申请

“一证一书”改革,

积极推动社会力量

参与救助,提高社会

救助便捷性、易及

性。全面实施民政服

务对象能力提升工

作。持续提升儿童福

利保障综合水平,强

化儿童福利机构和

未成年人救助保护

机构规范化建设,不

断完善各项工作标

准体系。落实残疾人

“两项补贴”提标工

作,保障残疾人基本

权益。

低保标准提高率

5%

救助业务公示率

100%

救助审批准确率

98%

深入推进社区治理

创新

加快构建充满

活力的基层群众自

治制度体系,加强社

区“三共”中心实体

化建设,推广“社区

随约服务网上驿站”

试点经验,搭建“线

上线下”服务治理平

台。推进民政联络专

员进村(居)工作。

深化城乡社区协商

议事。继续推进社区

当年幸福(和谐)村

居创建率

10%

推进社区随约服务

网上驿站、社区共建

共治共享中心建设

7 个村(社区)

社区居委会标准化

试点

18 个

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居委会标准化建设

试点。

建立民主协商机制

的城乡社区比例

100%

深化“社工﹢”战略

推动街(镇)社

区慈善捐赠站点设

置、公益时间银行志

愿服务站设置和社

工站标准化建设全

面铺开。加快推进

《广州市志愿服务

条例》修订工作。全

面推广“时间银行”,

加强城乡社区志愿

者团队规范化建设。

鼓励和支持社会工

作全面参与社会公

共服务、社区治理创

新、社会心理服务

等,促进专业社工发

挥更大作为。

每万名常住人口拥

有持证社工数

10 名

社工服务人次

300 万人次

注册志愿者人数占

常住人口比例

16%

社工服务在全市镇

街覆盖率 95%

推进“慈善之城”创

推动《广州市慈

善促进条例》立法工

作。深入推动慈善与

社会工作、志愿服务

高质量融合发展,打

造品牌慈善组织和

项目。研究建立慈善

信托评估制度。推动

广州慈善大楼、慈善

老人院建设。强化慈

善信息公开和共享,

深入挖掘慈善典型,

提升慈善影响力。

年度捐赠总额占全

市 GDP 总额

0.10%

重要慈善活动(含公

开募捐项目)数量的

年增长率

5%

慈善标志总数量

260 个

提升民政专项服务

水平

依法依规审核

地名,推进《广州市

地名管理条例》修订

工作。大力推动广州

基本殡葬服务费减

免政策覆盖率

100%

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深圳婚姻登记跨市

异地办理试点等工

作。全面加强和改进

流浪乞讨人员救助

管理服务工作。不断

深化殡葬改革,加大

殡葬执法力度,规范

殡葬行业管理。继续

加快市老年病医院

等民生重点工程建

设,打造普惠性、基

础性、兜底性民生建

设精品项目。

骨灰撒海活动覆盖

100%

地名审核上网办理

100%

自愿并符合救助条

件的救助率

100%

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第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市民政局 所有收入和支出均纳入

部门预算管理。2020年收支总预算 227,112.11 万元,较上年减少

49,696.18 万元,下降 17.95%, 主要原因是机构改革后部分职能

和直属单位划转相关部门。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 227,112.11 万元,较上年减少 49,696.18 万

元,下降 17.95%, 主要原因是机构改革后部分职能和直属单位

划转相关部门 。其中:一般公共预算收入 149,502.54 万元,政府

性基金收入 17,043.69 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他

资金 60,555.86 万元,上年预结转 10.02 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 227,112.11 万元,较上年减少 49,696.18 万

元,下降 17.95%, 主要原因是机构改革后部分职能和直属单位

划转相关部门 。其中:一般公共预算支出 149,502.54 万元,政府

性基金支出 17,043.69 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他

资金 60,555.86 万元,上年预结转 10.02 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排 129,547.93 万元,其中:越秀

区安排 19,617.68 万元,海珠区安排 20,956.72 万元,荔湾区安排

15,844.70万元,天河区安排 13,487.71万元,白云区安排 17,771.90

万元,黄埔区安排 2,266.17 万元,南沙区安排 579.10 万元,花

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都区安排 5,359.03 万元,番禺区安排 7,637.47 万元,从化区安排

14,760.61 万元,增城区安排 11,266.84 万元,待分配安排 0.00 万

元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 306.18 万元,

较上年减少 449.58 万元,下降 59.49%, 主要原因是:一是机构

改革后部分职能和直属单位划转相关部门;二是未安排公务用车

更新购置费。 其中:

因公出国(境)经费预算 83.40 万元,较上年增加 0 万元,

主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费 192.34 万元(公务用车购置费 0.00

万元,公务用车运行维护费 192.34 万元),较上年减少 166.80 万

元,下降 46.44%, 主要原因是机构改革后部分职能和直属单位

划转相关部门;

公务接待费预算 30.44 万元,较上年减少 11.78 万元,下降

27.90%, 主要原因是进一步控制公务接待次数和规模。

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位

机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 1,579.01

万元,较上年减少 1,287.66 万元,下降 44.92%, 主要原因是:一

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是机构改革减少一个参公单位;二是进一步优化财政支出结构,

压减一般性支出在 15%以上。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 39,645.60 万元,其中:货物类

采购预算 19,172.77 万元,工程类采购预算 336 万元,服务类采

购预算 20,136.83 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 212,799 万

元。分布构成情况为:房屋 39.99 万 平方米,车辆 168 辆,单价

在100万元以上的设备86 台等。本年度拟购置固定资产15,117.44

万元,主要是医疗设备和日常办公设备等,已列入政府采购预算 。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称 2020 年预算(万元) 绩效目标

社会养老服务计划(局机关) 2,459.18

大力发展居家养老服务,深入推

进医养结合,提升养老机构服务

质量。

基层政权与社区治理和社会工作

计划(局机关) 2,262.55

深化社区议事协商,开展社区居

委会标准化试点,建设幸福村居,

推进社区“随约服务网上驿站”、

社区共建共治共享中心建设,加

快社会工作发展提升社区治理水

平。

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民政专项事务支出计划(广州市

救助管理站市区分站) 2,630.52

通过民政专项事务支出计划,加

强流浪人员和流浪精神病人救治

工作力度,提高救助管理工作水

平。减少肇事肇祸行为,创设良

好的城市环境,达到重要城市更

干净、更整洁、更平安、更有序

的目标,营造共建共治共享社会

治理格局。

儿童福利保障计划(广州市社会

福利院) 6,093.44

本着“一切为了孩子”的服务宗

旨,通过改善养育环境,提高养

育水平,努力为孤残儿童提供人

性化、亲情化、家庭化养育服务,

让更多的孤残儿童融入社区、回

归家庭,感受政府的支持、社会

的关爱及家庭的温暖。

民政专项事务支出计划(广州市

殡葬管理处) 1,504.16

推进殡葬改革,推行殡葬惠民政

策,节约土地资源。免除殡葬基

本费用,举办海葬、骨灰还林和

墓园节地生态葬,为扩大生态葬

活动的参与率,免除群众撒海活

动费用,并发放补贴,推动惠民

绿色殡葬的发展。

十、专业名词解释

1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其

行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

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发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用

车、因公出国(境)等方面的经费。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

收 入 支 出

收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算

一、财政拨款 166546.23 一、一般公共服务支出 11.39

(一)一般公共预算 149502.54 二、科学技术支出 1960.36

(二)政府性基金预算 17043.69 三、社会保障和就业支出 158688.86

(三)国有资本经营预算 0.00 四、医疗卫生与计划生育支出 16476.84

二、财政专户管理资金 0.00 五、住房保障支出 29921.29

三、其他资金 56705.86 六、其他支出 20053.37

(一)事业收入 54436.50

(二)经营收入 0.00

(三)其他收入 2269.36

本年收入合计 223252.09 本年支出合计 227112.11

四、上级补助收入 0.00 七、对附属单位补助支出 0.00

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表 1

收支总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

收 入 支 出

收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00 八、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 3850.00 九、结转下年 0.00

七、上年预结转 10.02

收入总计 227112.11 支出总计 227112.11

注:

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表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目

编码单位

编码)

功能科目名称(单位

名称) 总计

本年收入

上级补

助收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

总额

上年

预结转 合计

财政拨款 财政专户拨款 其他资金

小计 一般公

共预算

政府性

基金预

国有资

本经营

预算

小计 教育收

其他财

政拨款

收入

小计 事业收

事业单

位经营

收入

其他收

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

总 计 227112.11 223252.09 166546.23 149502.54 17043.69 0.00 0.00 0.00 0.00 56705.86 54436.50 0.00 2269.36 0.00 0.00 3850.00 10.02

201 一般公共服务支出 11.39 11.39 11.39 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20111 纪检监察事务 11.39 11.39 11.39 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2011105 派驻派出机构 11.39 11.39 11.39 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 1960.36 1960.02 1935.32 1935.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.70 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

20605 科技条件与服务 1960.36 1960.02 1935.32 1935.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.70 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

2060599 其他科技条件与服

务支出 1960.36 1960.02 1935.32 1935.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.70 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

208 社会保障和就业支

出 158688.86 154838.86 110678.96 110678.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44159.90 42029.54 0.00 2130.36 0.00 0.00 3850.00 0.00

20802 民政管理事务 21601.33 21601.33 21601.33 21601.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080201 行政运行 14947.77 14947.77 14947.77 14947.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080202 一般行政管理事务 736.10 736.10 736.10 736.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080203 机关服务 591.40 591.40 591.40 591.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目

编码单位

编码)

功能科目名称(单位

名称) 总计

本年收入

上级补

助收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

总额

上年

预结转 合计

财政拨款 财政专户拨款 其他资金

小计 一般公

共预算

政府性

基金预

国有资

本经营

预算

小计 教育收

其他财

政拨款

收入

小计 事业收

事业单

位经营

收入

其他收

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2080206 社会组织管理 257.00 257.00 257.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080208 基层政权建设和社

区治理 2262.55 2262.55 2262.55 2262.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080299 其他民政管理事务

支出 2806.51 2806.51 2806.51 2806.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老

支出 12960.16 12960.16 12124.26 12124.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835.90 835.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 行政单位离退休 2678.12 2678.12 2678.12 2678.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 4535.37 4535.37 3809.97 3809.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725.40 725.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本

养老保险缴费支出 3842.55 3842.55 3768.89 3768.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.66 73.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业

年金缴费支出 1904.12 1904.12 1867.28 1867.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.84 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 3533.93 3533.93 2639.76 2639.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894.17 776.17 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 66.15 66.15 66.15 66.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080804 优抚事业单位支出 3467.78 3467.78 2573.61 2573.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894.17 776.17 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目

编码单位

编码)

功能科目名称(单位

名称) 总计

本年收入

上级补

助收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

总额

上年

预结转 合计

财政拨款 财政专户拨款 其他资金

小计 一般公

共预算

政府性

基金预

国有资

本经营

预算

小计 教育收

其他财

政拨款

收入

小计 事业收

事业单

位经营

收入

其他收

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20810 社会福利 109061.26 105211.26 64543.29 64543.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40667.97 38655.61 0.00 2012.36 0.00 0.00 3850.00 0.00

2081001 儿童福利 4334.72 4334.72 4322.00 4322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081002 老年福利 5201.21 5201.21 2367.83 2367.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2833.38 2833.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081005 社会福利事业单位 99525.33 95675.33 57853.46 57853.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37821.87 35809.51 0.00 2012.36 0.00 0.00 3850.00 0.00

20820 临时救助 9770.32 9770.32 9770.32 9770.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082002 流浪乞讨人员救助

支出 9770.32 9770.32 9770.32 9770.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20899 其他社会保障和就

业支出 1761.86 1761.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1761.86 1761.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2089901 其他社会保障和就

业支出 1761.86 1761.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1761.86 1761.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生

育支出 16476.84 16476.84 10148.93 10148.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6327.91 6188.91 0.00 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21002 公立医院 14367.49 14367.49 8425.11 8425.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5942.38 5803.38 0.00 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100210 行业医院 14367.49 14367.49 8425.11 8425.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5942.38 5803.38 0.00 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目

编码单位

编码)

功能科目名称(单位

名称) 总计

本年收入

上级补

助收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

总额

上年

预结转 合计

财政拨款 财政专户拨款 其他资金

小计 一般公

共预算

政府性

基金预

国有资

本经营

预算

小计 教育收

其他财

政拨款

收入

小计 事业收

事业单

位经营

收入

其他收

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21007 计划生育事务 1712.85 1712.85 1468.82 1468.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.03 244.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务

支出 1712.85 1712.85 1468.82 1468.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.03 244.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 396.50 396.50 255.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.50 141.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 311.50 311.50 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.50 141.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 29921.29 29921.29 23727.94 23727.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6193.35 6193.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 29921.29 29921.29 23727.94 23727.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6193.35 6193.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 7690.92 7690.92 6252.08 6252.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1438.84 1438.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 22230.37 22230.37 17475.86 17475.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4754.51 4754.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 20053.37 20043.69 20043.69 3000.00 17043.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68

22908 彩票发行销售机构

业务费安排的支出 7159.88 7159.88 7159.88 0.00 7159.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2290804 福利彩票销售机构

的业务费支出 7159.88 7159.88 7159.88 0.00 7159.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目

编码单位

编码)

功能科目名称(单位

名称) 总计

本年收入

上级补

助收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

总额

上年

预结转 合计

财政拨款 财政专户拨款 其他资金

小计 一般公

共预算

政府性

基金预

国有资

本经营

预算

小计 教育收

其他财

政拨款

收入

小计 事业收

事业单

位经营

收入

其他收

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

22960 彩票公益金安排的

支出 9893.49 9883.81 9883.81 0.00 9883.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68

2296002 用于社会福利的彩

票公益金支出 7443.49 7433.81 7433.81 0.00 7433.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68

2296011 用于扶贫的彩票公

益金支出 350.00 350.00 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296099

用于其他社会公益

事业的彩票公益金

支出

2100.00 2100.00 2100.00 0.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2299901 其他支出 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:

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表 3

支出总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级

支出

结转下年

1 2 3 4 5 6 7 8 9

总计 227112.11 92234.89 134877.22 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 11.39 0.00 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00

20111 纪检监察事务 11.39 0.00 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00

2011105 派驻派出机构 11.39 0.00 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 1960.36 0.00 1960.36 0.00 0.00 0.00 0.00

20605 科技条件与服务 1960.36 0.00 1960.36 0.00 0.00 0.00 0.00

2060599 其他科技条件与服

务支出 1960.36 0.00 1960.36 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支

出 158688.86 60476.54 98212.32 0.00 0.00 0.00 0.00

20802 民政管理事务 21601.33 17012.77 4588.56 0.00 0.00 0.00 0.00

2080201 行政运行 14947.77 14947.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080202 一般行政管理事务 736.10 0.00 736.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2080203 机关服务 591.40 367.27 224.13 0.00 0.00 0.00 0.00

2080206 社会组织管理 257.00 0.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 3

支出总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级

支出

结转下年

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2080208 基层政权建设和社

区治理 2262.55 0.00 2262.55 0.00 0.00 0.00 0.00

2080299 其他民政管理事务

支出 2806.51 1697.73 1108.78 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老

支出 12960.16 12234.76 725.40 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 行政单位离退休 2678.12 2678.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 4535.37 3809.97 725.40 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本

养老保险缴费支出 3842.55 3842.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业

年金缴费支出 1904.12 1904.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 3533.93 1293.53 2240.40 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 66.15 66.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080804 优抚事业单位支出 3467.78 1227.38 2240.40 0.00 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 109061.26 29935.48 79125.78 0.00 0.00 0.00 0.00

2081001 儿童福利 4334.72 0.00 4334.72 0.00 0.00 0.00 0.00

2081002 老年福利 5201.21 0.00 5201.21 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 3

支出总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级

支出

结转下年

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2081005 社会福利事业单位 99525.33 29935.48 69589.85 0.00 0.00 0.00 0.00

20820 临时救助 9770.32 0.00 9770.32 0.00 0.00 0.00 0.00

2082002 流浪乞讨人员救助

支出 9770.32 0.00 9770.32 0.00 0.00 0.00 0.00

20899 其他社会保障和就

业支出 1761.86 0.00 1761.86 0.00 0.00 0.00 0.00

2089901 其他社会保障和就

业支出 1761.86 0.00 1761.86 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生

育支出 16476.84 5559.83 10917.01 0.00 0.00 0.00 0.00

21002 公立医院 14367.49 3694.51 10672.98 0.00 0.00 0.00 0.00

2100210 行业医院 14367.49 3694.51 10672.98 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 1712.85 1468.82 244.03 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务

支出 1712.85 1468.82 244.03 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 396.50 396.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 311.50 311.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 3

支出总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级

支出

结转下年

1 2 3 4 5 6 7 8 9

221 住房保障支出 29921.29 26198.52 3722.77 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 29921.29 26198.52 3722.77 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 7690.92 6329.15 1361.77 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 22230.37 19869.37 2361.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 20053.37 0.00 20053.37 0.00 0.00 0.00 0.00

22908 彩票发行销售机构

业务费安排的支出 7159.88 0.00 7159.88 0.00 0.00 0.00 0.00

2290804 福利彩票销售机构

的业务费支出 7159.88 0.00 7159.88 0.00 0.00 0.00 0.00

22960 彩票公益金安排的

支出 9893.49 0.00 9893.49 0.00 0.00 0.00 0.00

2296002 用于社会福利的彩

票公益金支出 7443.49 0.00 7443.49 0.00 0.00 0.00 0.00

2296011 用于扶贫的彩票公

益金支出 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296099

用于其他社会公益

事业的彩票公益金

支出

2100.00 0.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 3

支出总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级

支出

结转下年

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2299901 其他支出 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:

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表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

收 入 支 出

收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算

一、一般公共预算 149502.54 一、一般公共服务支出 11.39

二、政府性基金预算 17043.69 二、科学技术支出 1935.66

三、国有资本经营预算 0.00 三、社会保障和就业支出 110678.96

四、医疗卫生与计划生育支出 10148.93

五、住房保障支出 23727.94

六、其他支出 20053.37

本年收入合计 166546.23 本年支出合计 166556.25

上年预结转 10.02 结转下年 0.00

收入总计 166556.25 支出总计 166556.25

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

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表 5

非税收入预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(资金来

源) 收入科目 项目名称

非税收入预算

备注 合计 上缴中央

上缴

省财政专户 本级收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 7073.55 2.00 0.00 7071.55

其中:一般公共预算 6472.51 2.00 0.00 6470.51

政府性基金预算 601.04 0.00 0.00 601.04

国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市民政局 2.00 0.00 0.00 2.00

一般公共预算 2.00 0.00 0.00 2.00

一般公共预算 行政单位国有资产

处置收入

行政单位国有资产

处置收入 2.00 0.00 0.00 2.00

306007 广州市老年人服务

中心 390.67 0.00 0.00 390.67

一般公共预算 390.67 0.00 0.00 390.67

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 1.00 0.00 0.00 1.00

一般公共预算 事业单位国有资产

出租出借收入 租金收入 336.00 0.00 0.00 336.00

一般公共预算 其他收入 非强制性培训收入 53.67 0.00 0.00 53.67

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表 5

非税收入预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(资金来

源) 收入科目 项目名称

非税收入预算

备注 合计 上缴中央

上缴

省财政专户 本级收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9

306008 广州市老人院 17.65 0.00 0.00 17.65

一般公共预算 17.65 0.00 0.00 17.65

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 15.00 0.00 0.00 15.00

一般公共预算 事业单位国有资产

处置收入 固定资产残值收入 1.00 0.00 0.00 1.00

一般公共预算 事业单位国有资产

出租出借收入 租金收入 1.65 0.00 0.00 1.65

306012 广州市救助管理站

市区分站 1.21 0.00 0.00 1.21

一般公共预算 1.21 0.00 0.00 1.21

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 0.01 0.00 0.00 0.01

一般公共预算 事业单位国有资产

处置收入 固定资产残值收入 1.20 0.00 0.00 1.20

306013 广州市民政局精神

病院 25.70 0.00 0.00 25.70

一般公共预算 25.70 0.00 0.00 25.70

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 22.00 0.00 0.00 22.00

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表 5

非税收入预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(资金来

源) 收入科目 项目名称

非税收入预算

备注 合计 上缴中央

上缴

省财政专户 本级收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9

一般公共预算 事业单位国有资产

处置收入 固定资产残值收入 2.50 0.00 0.00 2.50

一般公共预算 其他收入 管理费 1.20 0.00 0.00 1.20

306014 广州市社会福利院 21.10 0.00 0.00 21.10

一般公共预算 21.10 0.00 0.00 21.10

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 8.00 0.00 0.00 8.00

一般公共预算 事业单位国有资产

处置收入 固定资产残值收入 0.68 0.00 0.00 0.68

一般公共预算 其他国有资源(资

产)有偿使用收入

报纸等废品处理收

入 0.26 0.00 0.00 0.26

一般公共预算 国内捐赠收入 社会捐赠收入 1.80 0.00 0.00 1.80

一般公共预算 其他收入 托养费 10.00 0.00 0.00 10.00

一般公共预算 其他收入 收养托育费 0.36 0.00 0.00 0.36

306015 广州市慈善服务中

心 189.00 0.00 0.00 189.00

一般公共预算 189.00 0.00 0.00 189.00

一般公共预算 其他收入 管理费 189.00 0.00 0.00 189.00

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表 5

非税收入预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(资金来

源) 收入科目 项目名称

非税收入预算

备注 合计 上缴中央

上缴

省财政专户 本级收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9

306016 广州市社会福利企

业管理中心 0.75 0.00 0.00 0.75

一般公共预算 0.75 0.00 0.00 0.75

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 0.75 0.00 0.00 0.75

306019 广州市社区服务中

心 0.90 0.00 0.00 0.90

一般公共预算 0.90 0.00 0.00 0.90

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 0.80 0.00 0.00 0.80

一般公共预算 事业单位国有资产

处置收入 固定资产残值收入 0.10 0.00 0.00 0.10

306026 广州市民政局机关

服务中心 209.38 0.00 0.00 209.38

一般公共预算 209.38 0.00 0.00 209.38

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 0.75 0.00 0.00 0.75

一般公共预算 事业单位国有资产

处置收入 固定资产残值收入 0.10 0.00 0.00 0.10

一般公共预算 事业单位国有资产

出租出借收入 租金收入 167.00 0.00 0.00 167.00

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表 5

非税收入预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(资金来

源) 收入科目 项目名称

非税收入预算

备注 合计 上缴中央

上缴

省财政专户 本级收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9

一般公共预算 其他收入 管理费 41.53 0.00 0.00 41.53

306027 广州市殡葬服务中

心 2709.00 2.00 0.00 2707.00

一般公共预算 2709.00 2.00 0.00 2707.00

一般公共预算 殡葬收费 火化费 730.00 0.00 0.00 730.00

一般公共预算 殡葬收费 运尸费 585.00 0.00 0.00 585.00

一般公共预算 殡葬收费 骨灰寄存费 1390.00 0.00 0.00 1390.00

一般公共预算 事业单位国有资产

处置收入 固定资产残值收入 2.00 2.00 0.00 0.00

一般公共预算 事业单位国有资产

出租出借收入

租金收入 (百分之

十) 2.00 0.00 0.00 2.00

306029 广州市民政局房屋

管理所 2905.00 0.00 0.00 2905.00

一般公共预算 2905.00 0.00 0.00 2905.00

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 5.00 0.00 0.00 5.00

一般公共预算 事业单位国有资产

出租出借收入 租金收入 2900.00 0.00 0.00 2900.00

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表 5

非税收入预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(资金来

源) 收入科目 项目名称

非税收入预算

备注 合计 上缴中央

上缴

省财政专户 本级收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9

306037 广州市居民家庭经

济状况核对中心 0.15 0.00 0.00 0.15

一般公共预算 0.15 0.00 0.00 0.15

一般公共预算 其他利息收入 利息收入 0.15 0.00 0.00 0.15

306200 广州市福利彩票发

行中心 601.04 0.00 0.00 601.04

政府性基金预算 601.04 0.00 0.00 601.04

政府性基金预

福利彩票销售机构

的业务费用 福利彩票发行费 601.04 0.00 0.00 601.04

注:

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表 6

一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能分类科目 一般公共预算支出

科目编码 科目名称 总计 基本支出

项目支出

小计 部门

项目支出

财政

专项资金

(本级支出)

1 2 3 4 5 6 7

合 计 149502.54 85362.52 64140.02 64140.02 0.00

201 一、一般公共服务支出 11.39 0.00 11.39 11.39 0.00

20111 纪检监察事务 11.39 0.00 11.39 11.39 0.00

2011105 派驻派出机构 11.39 0.00 11.39 11.39 0.00

206 二、科学技术支出 1935.32 0.00 1935.32 1935.32 0.00

20605 科技条件与服务 1935.32 0.00 1935.32 1935.32 0.00

2060599 其他科技条件与服务

支出 1935.32 0.00 1935.32 1935.32 0.00

208 三、社会保障和就业支出 110678.96 57456.63 53222.33 53222.33 0.00

20802 民政管理事务 21601.33 17012.77 4588.56 4588.56 0.00

2080201 行政运行 14947.77 14947.77 0.00 0.00 0.00

2080202 一般行政管理事务 736.10 0.00 736.10 736.10 0.00

2080203 机关服务 591.40 367.27 224.13 224.13 0.00

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表 6

一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能分类科目 一般公共预算支出

科目编码 科目名称 总计 基本支出

项目支出

小计 部门

项目支出

财政

专项资金

(本级支出)

1 2 3 4 5 6 7

2080206 社会组织管理 257.00 0.00 257.00 257.00 0.00

2080208 基层政权建设和社区

治理 2262.55 0.00 2262.55 2262.55 0.00

2080299 其他民政管理事务支

出 2806.51 1697.73 1108.78 1108.78 0.00

20805 行政事业单位养老支出 12124.26 12124.26 0.00 0.00 0.00

2080501 行政单位离退休 2678.12 2678.12 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 3809.97 3809.97 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养

老保险缴费支出 3768.89 3768.89 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业年

金缴费支出 1867.28 1867.28 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 2639.76 1293.53 1346.23 1346.23 0.00

2080801 死亡抚恤 66.15 66.15 0.00 0.00 0.00

2080804 优抚事业单位支出 2573.61 1227.38 1346.23 1346.23 0.00

20810 社会福利 64543.29 27026.07 37517.22 37517.22 0.00

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表 6

一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能分类科目 一般公共预算支出

科目编码 科目名称 总计 基本支出

项目支出

小计 部门

项目支出

财政

专项资金

(本级支出)

1 2 3 4 5 6 7

2081001 儿童福利 4322.00 0.00 4322.00 4322.00 0.00

2081002 老年福利 2367.83 0.00 2367.83 2367.83 0.00

2081005 社会福利事业单位 57853.46 27026.07 30827.39 30827.39 0.00

20820 临时救助 9770.32 0.00 9770.32 9770.32 0.00

2082002 流浪乞讨人员救助支

出 9770.32 0.00 9770.32 9770.32 0.00

210 四、医疗卫生与计划生育支

出 10148.93 4177.95 5970.98 5970.98 0.00

21002 公立医院 8425.11 2454.13 5970.98 5970.98 0.00

2100210 行业医院 8425.11 2454.13 5970.98 5970.98 0.00

21007 计划生育事务 1468.82 1468.82 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支

出 1468.82 1468.82 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 255.00 255.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00

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表 6

一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

功能分类科目 一般公共预算支出

科目编码 科目名称 总计 基本支出

项目支出

小计 部门

项目支出

财政

专项资金

(本级支出)

1 2 3 4 5 6 7

2101102 事业单位医疗 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00

221 五、住房保障支出 23727.94 23727.94 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 23727.94 23727.94 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 6252.08 6252.08 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 17475.86 17475.86 0.00 0.00 0.00

229 六、其他支出 3000.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00

22999 其他支出 3000.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00

2299901 其他支出 3000.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00

注:

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表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出

项目支出

小计 部门

项目支出

财政

专项资金

(本级支出)

1 2 3 4 5 6 7

合 计 17043.69 0.00 17043.69 17043.69 0.00

229 一、其他支出 17043.69 0.00 17043.69 17043.69 0.00

22908 彩票发行销售机构业

务费安排的支出 7159.88 0.00 7159.88 7159.88 0.00

2290804 福利彩票销售机构的

业务费支出 7159.88 0.00 7159.88 7159.88 0.00

22960 彩票公益金安排的支

出 9883.81 0.00 9883.81 9883.81 0.00

2296002 用于社会福利的彩票

公益金支出 7433.81 0.00 7433.81 7433.81 0.00

2296011 用于扶贫的彩票公益

金支出 350.00 0.00 350.00 350.00 0.00

2296099 用于其他社会公益事

业的彩票公益金支出 2100.00 0.00 2100.00 2100.00 0.00

注:

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表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 支出项目类别(单

位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资

经营收入资

金 其他资金

小 计 一般公共预

政府性

基金预算

国有资本经

营预算 小计

当年收入安

排 净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合 计 92234.89 85362.52 85362.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6872.37 0.00 0.00

306001 广州市民政局 7073.40 7073.40 7073.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(统

发) 1512.39 1512.39 1512.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 3793.39 3793.39 3793.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 444.36 444.36 444.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(统

发)

127.03 127.03 127.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

1196.23 1196.23 1196.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306002 广州市东升医

院 6850.54 4925.69 4925.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1924.85 0.00 0.00

人员支出(统

发) 629.41 629.41 629.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 4945.62 3162.27 3162.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1783.35 0.00 0.00

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表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 支出项目类别(单

位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资

经营收入资

金 其他资金

小 计 一般公共预

政府性

基金预算

国有资本经

营预算 小计

当年收入安

排 净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

公用经费 406.33 406.33 406.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

869.18 727.68 727.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.50 0.00 0.00

306004 广州市银河烈

士陵园管理处 2299.18 2299.18 2299.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(统

发) 229.71 229.71 229.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 1648.31 1648.31 1648.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 169.99 169.99 169.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

251.17 251.17 251.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306007 广州市老年人

服务中心 953.33 953.33 953.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(统

发) 93.57 93.57 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 716.00 716.00 716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 支出项目类别(单

位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资

经营收入资

金 其他资金

小 计 一般公共预

政府性

基金预算

国有资本经

营预算 小计

当年收入安

排 净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

公用经费 75.62 75.62 75.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

68.14 68.14 68.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 广州市老人院 13813.37 13034.45 13034.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 778.92 0.00 0.00

人员支出(统

发) 1417.47 1417.47 1417.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 10700.13 9921.21 9921.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 778.92 0.00 0.00

公用经费 921.30 921.30 921.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

774.47 774.47 774.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306009 广州市接收社

会捐赠工作站 767.73 767.73 767.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(统

发) 190.85 190.85 190.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 449.34 449.34 449.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 支出项目类别(单

位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资

经营收入资

金 其他资金

小 计 一般公共预

政府性

基金预算

国有资本经

营预算 小计

当年收入安

排 净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

公用经费 77.80 77.80 77.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

49.74 49.74 49.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 广州市救助管

理站市区分站 7136.19 7136.19 7136.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(统

发) 1734.54 1734.54 1734.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 3938.80 3938.80 3938.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 577.29 577.29 577.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(统

发)

14.71 14.71 14.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

870.85 870.85 870.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 广州市民政局

精神病院 21097.04 17184.94 17184.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3912.10 0.00 0.00

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表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 支出项目类别(单

位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资

经营收入资

金 其他资金

小 计 一般公共预

政府性

基金预算

国有资本经

营预算 小计

当年收入安

排 净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

人员支出(统

发) 2142.57 2142.57 2142.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 16524.51 12612.41 12612.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3912.10 0.00 0.00

公用经费 1233.92 1233.92 1233.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

1196.04 1196.04 1196.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 广州市社会福

利院 11983.65 11727.15 11727.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.50 0.00 0.00

人员支出(统

发) 1201.11 1201.11 1201.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 9141.76 8885.26 8885.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.50 0.00 0.00

公用经费 844.03 844.03 844.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

796.75 796.75 796.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306015 广州市慈善服

务中心 563.27 563.27 563.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 支出项目类别(单

位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资

经营收入资

金 其他资金

小 计 一般公共预

政府性

基金预算

国有资本经

营预算 小计

当年收入安

排 净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

人员支出(统

发) 54.23 54.23 54.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 434.01 434.01 434.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 48.18 48.18 48.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

26.85 26.85 26.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306016 广州市社会福

利企业管理中心 771.24 771.24 771.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(统

发) 42.71 42.71 42.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 503.13 503.13 503.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 48.81 48.81 48.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

176.59 176.59 176.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 广州市社区服

务中心 1710.86 1710.86 1710.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 支出项目类别(单

位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资

经营收入资

金 其他资金

小 计 一般公共预

政府性

基金预算

国有资本经

营预算 小计

当年收入安

排 净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

人员支出(统

发) 146.83 146.83 146.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 1240.90 1240.90 1240.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 124.53 124.53 124.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

198.60 198.60 198.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 广州市救助管

理站 12601.69 12601.69 12601.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(统

发) 3213.12 3213.12 3213.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 7189.88 7189.88 7189.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 1066.78 1066.78 1066.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

1131.91 1131.91 1131.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306026 广州市民政局

机关服务中心 610.67 610.67 610.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 支出项目类别(单

位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资

经营收入资

金 其他资金

小 计 一般公共预

政府性

基金预算

国有资本经

营预算 小计

当年收入安

排 净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

人员支出(统

发) 25.14 25.14 25.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 386.42 386.42 386.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 117.80 117.80 117.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

81.31 81.31 81.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 广州市殡葬管

理处 607.85 607.85 607.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(统

发) 169.28 169.28 169.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 336.61 336.61 336.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 66.91 66.91 66.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

35.05 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306029 广州市民政局

房屋管理所 2710.98 2710.98 2710.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 支出项目类别(单

位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资

经营收入资

金 其他资金

小 计 一般公共预

政府性

基金预算

国有资本经

营预算 小计

当年收入安

排 净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

人员支出(统

发) 222.81 222.81 222.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 1857.98 1857.98 1857.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 160.24 160.24 160.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

469.95 469.95 469.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306037

广州市居民家

庭经济状况核对

中心

683.90 683.90 683.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(统

发) 64.36 64.36 64.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人员支出(其

他) 537.58 537.58 537.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公用经费 61.95 61.95 61.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对个人和家庭

的补助支出(其

他)

20.01 20.01 20.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:

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表 9

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

政府预算经济分类 部门预算经济分类 2020 年预算

合 计 85362.52

[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 20425.66

[50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 2149.64

[50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 8901.96

[50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 5.70

[50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1068.99

[50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 530.65

[50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 24.86

[50103]住房公积金 [30113]住房公积金 1843.52

[50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 73.00

[50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 5827.34

[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 2039.59

[50201]办公经费 [30201]办公费 99.93

[50201]办公经费 [30202]印刷费 2.90

[50201]办公经费 [30204]手续费 1.70

[50201]办公经费 [30205]水费 29.80

[50201]办公经费 [30206]电费 87.10

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表 9

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

政府预算经济分类 部门预算经济分类 2020 年预算

[50201]办公经费 [30207]邮电费 162.66

[50201]办公经费 [30209]物业管理费 281.68

[50201]办公经费 [30211]差旅费 11.50

[50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 80.81

[50201]办公经费 [30214]租赁费 4.00

[50202]会议费 [30215]会议费 4.04

[50203]培训费 [30216]培训费 24.10

[50206]公务接待费 [30217]公务接待费 8.10

[50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 95.20

[50205]委托业务费 [30226]劳务费 61.00

[50205]委托业务费 [30227]委托业务费 59.14

[50201]办公经费 [30228]工会经费 136.02

[50201]办公经费 [30229]福利费 229.53

[50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 54.63

[50201]办公经费 [30239]其他交通费用 439.51

[50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 166.24

[503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出 162.99

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表 9

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

政府预算经济分类 部门预算经济分类 2020 年预算

[50306]设备购置 [31002]办公设备购置 157.39

[50306]设备购置 [31003]专用设备购置 5.60

[505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 45641.07

[50501]工资福利支出 [30101]基本工资 6295.50

[50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 8350.20

[50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 1.00

[50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 8019.82

[50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 2699.90

[50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 1336.63

[50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 152.81

[50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 4408.56

[50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 14376.65

[505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 3799.46

[50502]商品和服务支出 [30201]办公费 186.51

[50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 58.75

[50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 26.50

[50502]商品和服务支出 [30204]手续费 23.03

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表 9

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

政府预算经济分类 部门预算经济分类 2020 年预算

[50502]商品和服务支出 [30205]水费 125.25

[50502]商品和服务支出 [30206]电费 253.44

[50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 83.60

[50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 138.35

[50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 56.50

[50502]商品和服务支出 [30213]维修(护)费 249.66

[50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 15.64

[50502]商品和服务支出 [30215]会议费 6.96

[50502]商品和服务支出 [30216]培训费 78.36

[50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 8.64

[50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 391.58

[50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 62.85

[50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 201.96

[50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 386.43

[50502]商品和服务支出 [30229]福利费 773.05

[50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 137.71

[50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 4.51

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表 9

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

政府预算经济分类 部门预算经济分类 2020 年预算

[50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 530.18

[506]对事业单位资本性补助 [310]资本性支出 259.43

[50601]资本性支出(一) [31002]办公设备购置 102.92

[50601]资本性支出(一) [31003]专用设备购置 116.86

[50601]资本性支出(一) [31007]信息网络及软件购置更新 35.25

[50601]资本性支出(一) [31099]其他资本性支出 4.40

[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 13034.32

[50905]离退休费 [30301]离休费 341.45

[50905]离退休费 [30302]退休费 10833.95

[50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 66.15

[50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 182.00

[50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 1468.82

[50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 141.95

注:

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

合 计 134877.22 81183.71 64140.02 17043.69 0.00 0.00 47564.13 0.00 6119.36 10.02

其中:部门项目支

134877.22 81183.71 64140.02 17043.69 0.00 0.00 47564.13 0.00 6119.36 10.02

市级财政

专项资金(本级支

出)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市民政局 9539.53 9529.85 7081.85 2448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68

运行保障类 1773.36 1773.36 1773.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 运行经费 886.89 886.89 886.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:根据广州

市委、市政府对民政

和社会组织工作的要

求,根据民政局和社

会组织管理局工作职

能和计划,申请工作

经费按时完成各项工

作任务。开支内容:

专项工作经费、因公

出国(境)经费、派

驻纪检组相关经费

等。

通过开展专项工作经

费、派驻纪检组相关经

费等项目,落实市委、

市政府对民政和社会组

织工作的要求,加强对

民政和社会组织政策宣

传引导,提高市民对民

政和社会组织工作的满

意度。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

开支明细:办公费、

会议费、培训费、其

他商品和服务支出

等。

306001

信息化建设

开发经费

675.35 675.35 675.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、为了实现全城通

办低保低收业务,方

便业务人员快速办理

业务,升级低保低收

业务系统功能。二、

核对信用信息管理,

系统需要辅助业务了

解救助对象的个人信

用情况。三、污水补

贴发放管理功能 。

四、现有系统功能完

善。五、建设救助情

况数据分析。六、实

现与外部系统对接。

通过开展广州市民政综

合生活保障平台之低保

低收业务管理系统升级

项目,对现有系统功能

进行完善调整,实现全

城通办低保低收业务,

方便业务人员快速办理

业务,升级低保低收业

务等系统功能。

306001 信息化运维

服务经费 211.12 211.12 211.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1、桌面端设备维护;

2、服务器及相关设备

管理;3、网络及安全

维护;4、机房维护;

5、音视频设备维护;

6、业务系统维护;7、

本期运维项目的目标是

维护广州市民政局信息

业务系统的正常运行、

记录各类业务系统的运

行情况、进行相关业务

系统的软硬件更新、提

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

信息系统安全服务;

8、操作系统及第三方

软件。

高各业务系统的性能,

确保业务系统在有效工

作时间内正常运行,保

证各业务系统数据的完

整安全性,确保日常办

公信息平台的稳定运

行。

经济和社会发

展类 7766.17 7756.49 5308.49 2448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68

306001 社会救助支

出计划 77.76 77.76 77.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

根据我局相关职能设

立该项目,用于对全

市困难群众慰问、生

活救济等。

稳步提高社会救助标

准,加强社会救助信息

化建设,拓宽核对信息

共享。

306001 社会养老服

务计划 2459.18 2459.18 2459.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

根据我局相关职能设

立该项目,用于高龄

老人长护险,社会养

老工作专项经费等。

大力发展居家养老服

务,深入推进医养结合,

提升养老机构服务质

量。

306001

基层政权与

社区治理和社会

工作计划

2262.55 2262.5

5 2262.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

根据我局相关职能设

立该项目,用于开展

社区居委会标准化试

点,建设幸福村居,

推进社区“随约服务

网上驿站”、社区共

建共治共享中心建设

深化社区议事协商,开

展社区居委会标准化试

点,建设幸福村居,推

进社区“随约服务网上

驿站”、社区共建共治

共享中心建设,加快社

会工作发展提升社区治

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

等。 理水平。

306001 社会组织管

理计划 257.00 257.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

根据市社会组织管理

局工作职能设立该项

目,用于社会组织登

记审查,社会组织监

管,社会组织党建等

工作。

规范做好社会组织登记

审查工作,强化社会组

织综合监管,进一步深

化社会组织党的建设,

提升社会组织党组织的

组织力。

306001 儿童福利保

障计划 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

根据我局相关职能设

立该项目,用于儿童

工作机构平台建设,

完善儿童福利保障制

度机制,加强基层儿

童福利工作力量。

完善儿童福利保障制度

机制,强化儿童工作机

构平台建设,加强基层

儿童福利工作力量。

306001 民政专项事

务支出计划 222.00 222.00 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

根据我局相关职能设

立该项目,用于区划

地名工作,落实审批

服务便民化要求,推

进婚姻登记“全城通

办”服务等工作。

加强区划地名工作,落

实审批服务便民化要

求,推进婚姻登记“全

城通办”服务,开展常

态化骨灰撒海服务。

306001 彩票公益金

(福利) 2457.68 2448.00 0.00 2448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68

根据《彩票管理条例》

(国务院令第 554

号)、《彩票公益金

管理办法》(财综

〔2012〕15 号)和《广

市福利彩公益金使用范

围严格遵循福利彩票

“扶老、助残、救孤、

济困、赈灾”的发行宗

旨,资助老年人福利、

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

州市福利彩票公益金

使用管理办法》(穗

民〔2016〕62 号)规

定,我市 2020 年福利

彩票发行收入中提取

彩票公益金和使用历

年结余福利彩票公益

金,用于社会福利公

益事业方面的资金。

残疾人福利、困境儿童、

困难救济、慈善公益等

项目,使广大老年人、

残疾人、困境儿童和女

性受惠。

306002 广州市东升医院 11593.12 6891.12 5991.12 900.00 0.00 0.00 4563.00 0.00 139.00 0.00

运行保障类 5660.87 958.87 958.87 0.00 0.00 0.00 4563.00 0.00 139.00 0.00

306002 运行经费 5573.31 871.31 871.31 0.00 0.00 0.00 4563.00 0.00 139.00 0.00

一、安排理由:根据

公安部、卫生部《关

于维护医院秩序的联

合通告》要求,符合

《医院候诊室卫生标

准》,落实《公共场

所卫生管理条例》等

规范,为解决东升医

院住院部市老年病康

复医院、人民中综合

门诊部和万寿门诊部

通过开展该项目,有力

地保障市东升医院(市

老年病康复医院)稳定

有序运营,积极有效承

担起广州困难群众医疗

救治和老年群体老年病

康复医疗任务的社会责

任,全心全意地为广大

人民群众提供防病治病

的医疗服务。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

管理。二、项目预算

构成:(一)专项工

作经费;(二)业务

用房物业管理费(三)

车辆租用经费;(四)

编外人员聘用经费;

(五)其他运行经费。

306002 信息化建设

开发经费 29.02 29.02 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:为满足医

疗卫生服务体系的信

息化需求,实现医院

服务电子化流程,提

高工作效率和管理水

平,为患者提供更便

捷更优质的医疗服

务。开支内容:1、项

目管理及其他服务;

2、信息化硬件基础设

施维护;3、软件开发;

4、线路租赁。 开支

明细:项目管理、验

收测评、安全测评、

工程监理、咨询设计、

LIS 系统升级改造、网

络数据链路租赁、医

通过 HIS 和 LIS 系统的

升级改造,提高医务人

员工作效率和管理水

平。优化医院信息化服

务流程,准确、快捷地

服务一线,为病患提供

更优质的服务,实现患

者最大满意度。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

院 HIS系统升级改造。

306002 信息化运维

服务经费 58.54 58.54 58.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:2019 年广

州市政府投资信息化

项目(运行维护类)

方案编写规范(2020)

及广州市财政投资信

息化项目管理办法

项目开支:该项目通

过对医院基础硬件设

施设备、软件及信息

资源以及市民政局 OA

系统等方面的运维,

保障医院信息化运

作,优化信息化服务

流程,从而提升医院

现代化水平。项目明

细:(一)医院基础

设施运行维护支出;

(二)软件及信息资

源的维护支出;(三)

OA 系统运维支出

通过运维保障医院信息

化运作,保证医院软硬

件设施能够提供及时的

运维服务,提高工作效

率和管理水平,优化医

院信息化服务流程,准

确、快捷地服务一线,

为病患提供更优质的服

务,实现病患者最大满

意度。

经济和社会发

展类 5932.25 5932.25 5032.25 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306002 社会养老服

务计划 5032.25 5032.25 5032.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:广州市人

民政府办公厅文件处

理表(政保【2014】

78 号文)。开支内容:

根据广州市卫生健康

部门批准的执业科

目,结合市老年病康

复医院运营需要,购

置科室或部门的医疗

设备、临床医师常规

诊疗设备,进一步完

善医院配套医疗设

备,同时响应国家建

设绿色、智慧医院的

号召,建设医院轨道

小车物流系统,进一

步提高医院智能化服

务水平,深入推进医

院医养结合。开支明

细:一招聘信息服务

费;二市老年病康复

医院标识系统;三

2019 年广州市老年病

康复医院医疗设备购

开展社会养老服计划,

通过广州市老年病康复

医院医疗设备及器械购

置经费、医用轨道小车

项目,有力保障医院顺

利有序投入运营使用,

积极发挥市老年病康复

医院作为市重点项目的

引领示范作用,有效承

担起广州困难群众医疗

救治和老年群体老年病

康复医疗任务。深入推

进医养结合。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

置经费;四广州市老

年病康复医院医疗设

备及器械购置经费;

五医用轨道小车;六

广州市东升医院人民

中门诊消防改造项

目;七广州市老年病

康复医院项目二期工

程。

306002 彩票公益金

(福利) 900.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

根据《广州市福利彩

票公益金使用管理办

法》(穗民〔2016〕

62号)规定,我市 2020

年福利彩票发行收入

中提取彩票公益金和

使用历年结余福利彩

票公益金,按照特定

使用比例,用于养老

服务体系建设资金不

低于 50%。

支持老年福利机构建

设,提高居家和社区养

老服务设施覆盖率,健

全养老服务体系。

306004 广州市银河烈士

陵园管理处 2413.04 1518.87 1518.87 0.00 0.00 0.00 776.17 0.00 118.00 0.00

运行保障类 2182.91 1338.74 1338.74 0.00 0.00 0.00 726.17 0.00 118.00 0.00

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306004 运行经费 2010.27 1166.10 1166.10 0.00 0.00 0.00 726.17 0.00 118.00 0.00

开支内容:一、专项

工作经费(包括:爱

国主义教育基地业务

工作经费、清明专项

业务工作经费、墓葬

业务支出工作经费)。

二、业务用房物业管

理费(包括:保安服

务费、陵园护理费、

公墓维修维护、陵园

零星维修)。三、车

辆租用经费。四、编

外人员聘用经费。

通过开展系列主题纪念

宣传活动,不断加强教

育基地硬件与软件建

设,传播全市爱国主义

教育正能量。通过开展

保安服务项目,加强陵

园安全保卫。通过开展

陵园护理项目,为拜祭

群众提供更舒适的环

境。通过开展维修维护,

确保业务设备设施正常

运转,从而确保业务各

项工作正常有序开展。

通过租车,提供福山公

墓业务用车保障。

306004 信息化建设

开发经费 124.80 124.80 124.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

对园区内监控点位、

园区出入口监控、监

控指挥室的升级改

造,增设内部道路的

边界入侵告警、园区

内路车位诱导、人流

量状况监控、福山园

区视频接入等,共改

造与新增 325 个高清

完成广州市银河烈士陵

园园区内监控点位、园

区出入口监控、监控指

挥室的升级改造,增设

内部道路的边界入侵告

警、园区内路车位诱导、

人流量状况监控、福山

二堂改造、福山园区的

视频接入统一管理调度

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

摄像设备、1 套监控屏

幕墙、96 套周界、人

车流量监测系统等。

等,实现园区区域内监

控无盲点,及时发现存

在的安全隐患,并在事

故发生时做到及时处

理,最大程度地保障园

区安全。

306004 信息化运维

服务经费 47.84 47.84 47.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:《广州市

革命公墓安放骨灰规

定》(穗民规字〔2018〕

3 号);穗工信[2017]3

号 ; 穗 政 数 函

[2019]652 号;开支内

容:1、对基础设施进

行维护;2、开展各信

息系统软件维护;3、

对云平台租赁进行续

期;4、开展信息资源

维护;5、聘请运维人

员开展 ITSS 认证培

训;6、请运维人员提

供驻场服务费用;7、

工程监理和招标代理

服务费用。开支明细:

基础设施、软件及信

通过开展信息系统运行

维护项目,加强两个墓

园现有信息化基础设施

和软件的日常运维工

作,提高信息安全的工

作水平。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

息资源维护费;云平

台租赁续期费;ITSS

认证培训费;驻场人

员服务费用;工程监

理和招标代理服务费

用。

经济和社会发

展类 230.13 180.13 180.13 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

306004 民政专项事

务支出计划 230.13 180.13 180.13 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

包括的二级项目有:

1.广州市福山公墓高

边坡运营期监测项目

(上年结转,已入库

项目);2.广州市福

山公墓高边坡支护工

程;3.陵园墓地开发

工程;4.陵园广场新

建大门牌坊项目;5.

艺术 A 型六区五期墓

地开发维修工程项目

(上年结转,已入库

项目);6.生态安葬

纪念园项目;7.汽车

充电桩采购安装项

目;8.五堂停车场改

通过 8 个项目(1.广州

市福山公墓高边坡运营

期监测项目;2.广州市

福山公墓高边坡支护工

程;3.陵园墓地开发工

程;4.陵园广场新建大

门牌坊项目;5.艺术 A

型六区五期墓地开发维

修工程项目;6.生态安

葬纪念园项目;7.汽车

充电桩采购安装项目;

8.五堂停车场改造项

目),为群众做好骨灰

安存放和拜祭服务。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

造项目。

306007 广州市老年人服

务中心 2151.84 2151.84 349.36 1802.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行保障类 138.84 138.84 138.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306007 运行经费 96.54 96.54 96.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:穗府办规

〔2016〕16 号、穗财

编〔2018〕4 号、穗财

编〔2018〕206 号、穗

民〔2016〕395 号、穗

府〔2015〕27 号、穗

编字〔2013〕204 号、

穗民规字〔2017〕6 号、

穗民规字〔2017〕9 号、

国发〔2006〕15 号、

粤府[2006]101 号、

广州市人民政府令

[2008]第 12 号、TSG

T5002-2017 等开支内

容:1.召开全市平安

通工作会议;公办养

老机构评估轮候业务

培训;2、开展护理员、

康复工作人员等养老

通过开展各项为老服务

工作培训会议,提升我

市为老服务工作智能化

水平,发挥广州市居家

养老服务指导中心职

能,实现全市养老服务

机构一线从事护理、康

复 工 作 人 员 培 训 率

100%的目标。通过大院

物业管理,确保中心大

院全年无大的安全事故

发生。通过做好中心大

院设施设备的维护和保

养工作,确保使用安全,

保障日常工作运行。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

服务人才培训等;3、

开展社区居家养老服

务培训及经验交流

会;5、大院物业管理

6、设施设备维护。

开支明细:会议费、

培训费、委托业务费、

维修(护)费等 。

306007 信息化运维

服务经费 42.30 42.30 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、基础设施维护。

二、软件及信息资源

维护。三、互联网出

口租赁。四、云服务

平台硬件及软件租

赁。五、应用支撑基

础设施信息安全管理

服务。六、IT 运维管

理体系咨询服务。七、

驻点服务:安排专职

维护人员 1 名。八、

其它服务

本期项目的总体目标是

建立市老年中心 IT 运

维服务体系,完善信息

化服务体系,并进一步

为我会各系统的正常稳

定运行服务。提供数据

的收集、检索和分析等

服务,以提高工作效率

和决策能力。

经济和社会发

展类 2013.00 2013.00 210.52 1802.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306007 社会养老服

务计划 210.52 210.52 210.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:穗编字

〔2016〕41 号、穗府

发挥广州市居家养老服

务指导中心职能,开展

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

办规〔2016〕16 号 、

穗民〔2018〕420 号、

穗民规字〔2019〕9 号、

穗府办规〔2019〕2 号、

粤咨协[2016]28 号、

穗编字[2009]209 号、

国办发[2016]74 号、

穗编字〔2013〕204 号、

穗民规字〔2017〕9 号

开支内容:1、广州市

居家养老服务指导中

心项目工作;2、社区

居家养老服务机构星

级评定经费;3、居家

养老服务供需对接交

流活动;4、PPP 项目

合同咨询;5、招聘老

师、老年大学教学成

果文艺汇演;6、广州

博览会老年健康展;

7、市平安通呼援服务

运营管理及评估轮候

管理工作项目:8、

“平安通”服务项

社区居家养老服务巡

查、督导、服务质量监

管、星级评定,推动养

老服务专业人才培养,

引导社会力量参与居家

养老服务,推动全覆盖、

多层次、多支撑、多主

体的社区居家养老服务

体系建立,深化社区居

家养老服务改革,提升

老年人幸福感。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

目。

开支明细:委托业务

费、会费

306007 彩票公益金

(福利) 1802.48 1802.48 0.00 1802.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:《广

州市民政局广州市财

政局关于进一步提升

“平安通”服务的通

知》(穗民规字〔2017〕

9 号 ) 和穗工信审

【2016】585 号 。二、

项目预算构成:1.用

于资助对象基本项目

服务套餐费用和终端

设备维护费用(委托

业务费)。2.2020 年

质保期结束后按照合

同支付方式支付居家

养老综合平台(三期)

质保金。

1.资助 8.20 万人平安

通基本项目服务套餐费

用及终端设备维护费

用,服务对象满意率

90%以上。满足老年人居

家养老所需的紧急呼

援、定位、定期关怀等

服务,进一步提高老年

人晚年生活质量,确保

老年人居家安全。2.补

强已建成的居家养老平

台核心业务处理系统,

完成对二期项目的优化

升级。

306008 广州市老人院 19568.16 15842.62 12405.22 3437.40 0.00 0.00 2833.38 0.00 892.16 0.00

运行保障类 3542.82 2650.66 2650.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892.16 0.00

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306008 运行经费 2092.73 1200.57 1200.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892.16 0.00

一、开支内容:1.从

社工顾问督导服务、

社工人员等继续教育

与培训、社会工作服

务示范创建及社区居

家养老服务试点项

目、社工实训基地项

目运营、社工宣传科

研等六个方面提升两

个院区社工人才队伍

建设与管理服务质

量;2.举办养老机构

社会工作、老年认知

症非药物治疗及照

护、养老机构管理人

员、养老机构标准化

建设、养老机构膳食

与营养培训班等方面

进行养老服务人才培

训;3.计划分两批赴

港学习全人照顾,此

外,选派一批去日本

学习养老机构先进的

照顾模式;4.拟租赁 8

保障两个院区业务工作

正常开展,为本院老人

提供更加全面、专业的

服务。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

辆 49 座大客车(含司

机)、4 辆 9 座客车(不

含司机);5.支付临

聘人员工资;6.其他

运行经费。二、开支

明细:商品和服务支

出、车辆租赁经费、

临工工资、运行经费。

306008 购置经费 995.00 995.00 995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、开支内容:1.购

置两辆 7 座小汽车;

2.扩建工程开办费;

3.养老服务设施设备

购置经费;4.医疗设

备、护理设施购置经

费;5.智能化养老设

备购置经费;6.舒缓

减压设施设备;7.养

老服务人才培训建设

与养老护理员技能鉴

定培训基地购置培训

设备、教具、教具柜。

二、开支明细:车辆

购置经费、设备购置

费。

保障两个院区业务工作

正常开展,为本院老人

提供更加全面、专业的

服务。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306008 房屋维护维

修经费 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、开支内容:1.上

水院区南片道路及周

边老人休闲广场维修

工程;2.上水院区老

人住房设施零星维修

工程;3.慈慧楼维修

工程项目(跨年度项

目);4.老人住房设

施维修工程项目(跨

年度项目)。二、开

支明细:房屋维修

(护)费。

做好老人住房基本生活

设施保障,积极建设老

年人宜居环境。

306008 信息化建设

开发经费 273.77 273.77 273.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1) 数据库审计:部署

专业的数据库审计设

备。2) 恶意代码防

范:主机恶意代码防

护通过部署终端病毒

查杀软件实现,网络

边界恶意代码防护需

要部署入侵防御系

统。3)互联网出口安

全审计:需要部署上

网行为管理产品来保

障网络关键应用和服

通过网络安全建设,保

障网络免受干扰、破坏

或者未经授权的访问,

防止网络数据泄露或者

被窃取、篡改。提高信

息安全保障能力和水

平,提高服务水平的同

时,降低运行成本。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

务的带宽,对网络流

量、用户上网行为进

行深入分析与全面的

审计。4) 加强网络结

构:增加核心交换机,

实现双机冗余部署,

提高通信网络高可用

性。5) 加强院区内的

无线部署,增加无线

控制器及无线 AP。6)

增加统一网管平台:

网络设备需要统一的

网管平台纳管,网络

设备、服务器及应用

进程的信息统一收集

到网管平台上,通过

平台可以及时看到设

备有无故障及设备性

能利用率,应用进程

是否正常等。

306008 信息化运维

服务经费 81.32 81.32 81.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、开支内容:将信

息化设备的维护以及

统一的协调管理外包

通过网络安全建设,保

障网络免受干扰、破坏

或者未经授权的访问,

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

给专业 IT 企业,全面

提升服务层次和信息

化建设的总体效能。

二、开支明细:(一)

信息维护费;(二)

管理服务费;(三)

租赁费用。

防止网络数据泄露或者

被窃取、篡改。提高信

息安全保障能力和水

平,提高服务水平的同

时,降低运行成本。

经济和社会发

展类 16025.34 13191.96 9754.56 3437.40 0.00 0.00 2833.38 0.00 0.00 0.00

306008 社会养老服

务计划 12587.94 9754.56 9754.56 0.00 0.00 0.00 2833.38 0.00 0.00 0.00

一、开支内容:1.收

养人员供养费用;2.

每个老人按节日安排

活动费用;3.每月组

织政府供养人员生日

会费用;4.相关慰问

活动费用;5.医疗设

备、护理设施购置经

费;6.九龙院区开办

费购置经费;7.广州

市老人院扩建工程费

用;8.广州市第二老

人院项目一期及二期

工程费用;9.广州市

老年医院项目一期工

深入推进医养结合,提

升养老机构服务质量。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

程费用;10.广州市老

人院停车场及周边环

境设施改造工程质保

金。二、开支明细:

收养人员供养费、节

日活动费、春节慰问

金、设备购置经费。

306008 彩票公益金

(福利) 3437.40 3437.40 0.00 3437.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

根据《广州市福利彩

票公益金使用管理办

法》(穗民〔2016〕

62号)规定,我市 2020

年福利彩票发行收入

中提取彩票公益金和

使用历年结余福利彩

票公益金,按照特定

使用比例,用于养老

服务体系建设资金不

低于 50%。

支持老年福利机构建

设,提高居家和社区养

老服务设施覆盖率,健

全养老服务体系。

306009 广州市接收社会

捐赠工作站 74.90 74.90 74.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行保障类 53.25 53.25 53.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306009 运行经费 51.14 51.14 51.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:《广州市

档案管理规定》、《广

东省机关档案综合管

切实保护好国有资产,

管理好场内财产,加强

治安防控,确保项目用

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

理达标升级办法》

项目预算构成:开支

内容:1.专项工作经

费;2. 编外人员聘用

经费;3.业务用房租

赁经费。开支明细:

会议费、委托业务费

地安全事故发生率为

0;通过开展市捐赠站综

合档案整理及档案升级

达标项目,加强档案管

理工作,提高档案管理

工作水平,达到省一级

档案管理标准评定。

306009 信息化运维

服务经费 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:为确

保办公政务系统能够

良好运行,安排此项

目;二、项目预算构

成:(一)办公协同

系统服务费;(二)

政务外网租赁费,

(三)广州市救灾物

资仓储管理信息系统

软硬件维护服务。

通过广州市民政局协同

办公服务系统,实现一

体化办公;租赁政府外

网,实现与外界网络连

接,满足日常工作需要,

确保数据传输安全。

经济和社会发

展类 21.65 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306009 慈善事业改

革发展计划 21.65 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:〔2008〕

29 号、粤民电〔2010〕

1 号开支内容:社会捐

赠款物的常年接收和

做好日常接收社会捐赠

工作,开展好对贵州黔

南州等地的对口帮扶工

作,同时做好物资的清

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

捐赠物资的集中清

洗、消毒、包装、管

理、仓储和物资整理

工作;运输费。开支

明细:印刷费、水费、

电费、差旅费、维修

(护)费、专用材料

费等。

洗、消毒、包装等工作,

保证发往对口帮扶地区

的物资质量。

306012 广州市救助管理

站市区分站 2942.09 2942.09 2942.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行保障类 311.57 311.57 311.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 运行经费 311.57 311.57 311.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:国务院第

381 号令、民政部第

24 号令、民函〔2004〕

128 号、穗民(2004)

37号、国务院令第 649

号。开支内容:业务

用房物业管理、聘请

编外人员费用、公务

接待等。开支明细:

物业管理费、救济费、

公务接待费、委托业

务费等。

通过开展救助管理工作

项目,加强救助管理工

作,提高城市救助体系

工作水平。年护送救助

流浪乞讨到救助机构

400 人次/年,救助流浪

乞讨未成年人 15 人次/

年,救助人数达到 8000

人次,护送精神病人返

乡 350 人次/年,视频监

控发现流浪乞讨人员

15000 人次/年,街面劝

导流浪乞讨人员离开

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4000 人次

经济和社会发

展类 2630.52 2630.52 2630.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 民政专项事

务支出计划 2630.52 2630.52 2630.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:国务院第

381 号令、民政部第

24 号令、民函〔2004〕

128 号、穗民(2004)

37号、国务院令第 649

号。开支内容:1.主

动救助费用;2.生活

救助费用;3.医疗救

治费用;4.教育矫治

费用;5.返乡救助费

用;6.委托业务费等。

开支明细:救济费、

委托业务费。

通过民政专项事务支出

计划,加强流浪人员和

流浪精神病人救治工作

力度,提高救助管理工

作水平。减少肇事肇祸

行为,创设良好的城市

环境,达到重要城市更

干净、更整洁、更平安、

更有序的目标,营造共

建共治共享社会治理格

局。

306013 广州市民政局精

神病院 13428.18 7847.54 7649.89 197.65 0.00 0.00 5580.64 0.00 0.00 0.00

运行保障类 4323.79 869.68 869.68 0.00 0.00 0.00 3454.11 0.00 0.00 0.00

306013 运行经费 4030.85 687.16 687.16 0.00 0.00 0.00 3343.69 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:为实

现单位职能,保障该

院工作的正常运行及

不断提高业务水平,

通过开展该项目,保障

单位完成机构日常履职

任务,使全院工作稳步

推进,不断发展。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

安排此项目。二、项

目预算构成:(一)

医疗废物、污水处理

及绿化养护服务等运

维经费、(二)清理

排污管服务费、(三)

医务专技人员继续教

育经费、(四)精神

病人才艺展示活动

费、(五)职业康复

训练奖励费、(六)

农疗康复训练基地运

作经费、(七)社工

试点专项经费、(八)

医疗卫生等成本性支

出;(九)医务社会

工作经费;(十)购

买医疗责任险;(十

一)基建工程前期费;

(十二)因公出国

(境)经费;(十三)

保安服务费;(十四)

业务用房综合管理及

日常维修等;(十五)

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

车辆租用费;(十六)

护工费;(十七)救

治病人安全管理及生

活护理费;(十八)

编外人员经费。

306013 购置经费 85.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.72 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:该院

主要任务为:承担无

劳动能力、无生活来

源、无赡养人或抚养

人的精神病人收治工

作;为优抚对象中的

精神病人提供医疗服

务;承担城市流浪精

神病人医疗救助工

作;为重大疾病医疗

救助的特困病人提供

临终关怀服务;为其

他有需要的精神病人

提供医疗服务等,为

适应医院业务工作的

需要以及保障其他行

政后勤工作的开展,

安排此项目。二、项

目预算构成:(一)

通过开展该项目,确保

住院病人基本医疗物资

保障,提高疾病的确诊

率、治疗好转率和危重

病人抢救成功率,保障

医疗安全;改善职工工

作生活环境,改善工作

硬件设施,提高工作效

率,推进医院不断发展。

解决该院公务用车使用

紧张的问题,提高工作

效率和服务水平。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

医疗设备及医疗器械

购置费;(二)消防

设备及消防器材购置

费;(三)防汛设施

购置费;(四)后勤

保障设备费;(五)

院安防管理系统购置

费;(六)空调设备

购置费;(七)办公

家具购置费;(八)

办公设备购置费、

(九)车辆购置费。

306013 房屋维护维

修经费 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:加强

基础设施建设,消除

内部安全管理存在风

险,维护维修病区环

境及防护设施,保障

该院工作顺利正常开

展以及医院长远规

划,安排此项目。二、

项目预算构成:(一)

院区围墙维修工程二

期项目;(二)救治

病区维修工程项目;

通过开展该项目,对本

院的病房、医技室、排

水渠道以及防护设施加

以维护维修,加强病区

和医院内部管理,防止

病人逃逸,减少安全隐

患,建设住院病人安全

的康复治疗环境,促进

医院远期规划,保障医

院各项工作持续发展。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(三)中片排水渠道

维修项目(六区后鱼

塘至住院大楼);(四)

救治及供养病区纱窗

排气扇等安装维修项

目;(五)药房、X 光

室和检验室等维修项

目。

306013 信息化建设

开发经费 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.70 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:通过

该项目建设,在软件

系统方面,一是优化

升级现有模块,二是

构建以病人为中心的

全新的电子病历系统

(EMR),三是建设基

本药品知识库的合理

用药管理系统。在网

络环境方面,一是对

临床科室的网络重新

铺设,主干光纤的铺

设充分利用现有监控

改造的主干管井、减

少了主干路由施工上

的投资。二是采用内

通过该项目,提高医疗

工作的效率,同时加强

医疗质量的监督与控

制 ,进一步规范医疗行

为,提高医疗质量和医

疗水平;能为医院管理

决策服务,降低运营成

本,提高管理效能,提高

医院的核心竞争能力;

能进一步提升医院信息

化管理水平,促进医院

全面发展。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

外网物理隔离的方式

部署医院内部的数据

传输网络,对网络内

部数据服务器和客户

端之间的边界部署安

全设备进行升级改

造,提高内部数据的

安全性。三是外网尽

量使用原有的网络设

备,无缝切换,对部

分超过使用年限的、

老化严重的设备进行

调整更换。二、项目

预算构成:信息系统

及临床部门网络环境

升级改造费。

306013 信息化运维

服务经费 82.52 82.52 82.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:该院

目前正在进行申报认

定为高等医学院校非

直属附属医院的工

作,该项工作对该院

的信息化建设各方面

提出了更高的要求,

同时为保障日常的信

保障日常的信息化资产

的正常运行、以及通过

机房设施优化等工作,

提高资产使用效率和性

能优化;建立统一的信

息化资产运维体系,减

轻了运维管理人员和技

术人员的工作强度,服

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

息化资产的正常运

行、以及通过机房设

施优化等工作,提高

资产使用效率和性能

优化,安排此项目。

二、项目预算构成:

(一)服务器及机房

设备运维费;(二)

服务器及机房设备运

维费;(三)基础软

件运维费;(四)应

用软件及信息资源运

维费;(五)网络通

信维护费;(六)安

全管理服务费;(七)

云平台资源租赁费;

(八)运维人力资源

费。

务流程简洁清晰,提高

工作效率。

经济和社会发

展类 9104.39 6977.86 6780.21 197.65 0.00 0.00 2126.53 0.00 0.00 0.00

306013 民政专项事

务支出计划 8906.74 6780.21 6780.21 0.00 0.00 0.00 2126.53 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:根据

广州市机构编制委员

会 2013 年下发《关于

广州市民政局所属事

通过开展该项目,及时

为病人提供必要的医疗

服务和生活护理,充分

保障精神病人的生存权

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

业单位分类改革方案

的批复》(穗编字

〔2013〕204 号),为

实现单位职能任务,

安排此项目。二、项

目预算构成:(一)

政府供养人员人员供

养费;(二)其他供

养人员供养费;(三)

政府供养人员慰问

金;(四)救治病人

供养及管理费;(五)

广州市受助人员安置

中心开办购置经费;

(六)广州市民政局

精神病院康复训练中

心项目开办购置经

费;(七)市民政局

精神病院医疗及后勤

保障设备购置经费;

(八)广州市民政局

精神病院后勤保障设

备及正版软件项目购

置经费;(九)救治

利和人身安全,做到让

社会弱势群体病有所

医,提高病情好转率和

病人出院率,降低病人

死亡率、病人外逃率和

病人及其家属投诉率,

同时使救治流浪精神病

人病情得到有效的控

制,对于病情好转的病

人协助其成功返乡,与

家人团聚,创造社会效

益。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

供养病区材料及不锈

钢设施购置经费。

306013 彩票公益金

(福利) 197.65 197.65 0.00 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

根据《广州市福利彩

票公益金使用管理办

法》(穗民〔2016〕

62号)规定,我市 2020

年福利彩票发行收入

中提取彩票公益金和

使用历年结余福利彩

票公益金,用于养老

福利类、残疾人、儿

童福利类、困难救济、

慈善和社会公益类的

资金。

通过开展该项目,提升

残疾人的服务水平。

306014 广州市社会福利

院 12103.09 12065.37 11267.09 798.28 0.00 0.00 12.72 0.00 25.00 0.00

运行保障类 5173.65 5173.65 5173.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 运行经费 4863.51 4863.51 4863.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、申请依据:穗府

〔2008〕52 号、穗水

排设[2009]第 139号;

民政部 2013 年 12 月

发布的《中华人民共

和国民政行业标准-

儿童福利机构基本规

通过开展污水处理、绿

化养护、生活保障设备

设施日常维护、专业保

安和消防安全设备设施

维保服务;聘用编外工

作人员解决人手不足的

问题,租用职工上下班

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

范》;法院判决书;

为了提升单位形象,

保障日常工作正常开

展;穗财编【2015】

192 号。二、开支内容:

开展污水处理和系统

营运维护、绿化养护

工作;维修 (护)孤

残儿童日常生活设备

设施;安全保卫服务、

消防安全设备设施维

保;聘用编外人员;

租用车辆,保障萝岗

院区职工上下班和孤

弃儿童、特困人员外

出社会实践等活动;

支付员工死亡工伤赔

偿款;购置工作服一

批。三、开支明细:

委托业务费、维修

(护)费、专用材料

费、劳务费、其他交

通费用、抚恤金、其

他对个人和家庭的补

车和孤弃儿童、特困人

员外出社会实践等活动

用车,为孤残儿童提供

一个优良的生活环境,

实现全年平安无事故,

设备维护保养合格率达

到 100%,物资验收合格

率达到 100%。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

助。

306014 房屋维护维

修经费 77.76 77.76 77.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、申请依据:残疾

儿童康复中心大楼及

洗衣房的消防问题涉

及孤弃儿童生命财产

安全,急需根据消防

规范对原有建筑进行

改 造 。 穗 财 评

[2018]243 号;穗财评

审 [2018]502 号 。

二、开支内容:(1)

残疾儿童康复中心大

楼及洗衣房消防设施

改造工程;(2)福利院

房屋建筑物维修工程

项目。

三、开支明细:维修

(护)费。

通过开展残疾儿童康复

中心大楼及洗衣房消防

设施改造工程,继续对

恤孤楼水电消防设施和

综合厨房进行维修,有

效消除火灾隐患的危害

性,防止安全事故发生,

确保孤残儿童和工作人

员的生命财产安全,安

全事故发生数为零,验

收合格率达到 100%。

306014 信息化建设

开发经费 165.17 165.17 165.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:穗工信审

【2018】646 号。

开支内容:开展广州

市社会福利院收养人

员信息管理系统(一

期)项目建设工作。

通过本次业务

系统的上线,进一步提

升福利院的服务和管理

模式,实现收养人员服

务工作结构化、数据化、

规范化,同时,提升业

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

开支明细:信息网络

及软件购置更新、办

公设备购置、租赁费。

务审批效率,提高福利

院的服务水平和质量,

并对公立福利机构对儿

童信息的数据公开模式

进行了探索,为儿童福

利信息数据化提供经验

参考。

306014 信息化运维

服务经费 67.21 67.21 67.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:穗工信

[2017]3 号

开支内容:萝岗院区

及龙洞院区所有信息

化设备

开支明细:维修(护)

1.确保信息化设备正常

运行。在故障出现时能

快速响应。2.确保业务

软件系统及其他基础软

件的正常运行,保障业

务系统的正常运行,降

低平均故障时间。3.确

保广州市社会福利院、

所有信息化线路畅通,

包括信息化网络、电话

网络、视频监控网络等。

经济和社会发

展类 6929.44 6891.72 6093.44 798.28 0.00 0.00 12.72 0.00 25.00 0.00

306014 彩票公益金

(福利) 798.28 798.28 0.00 798.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:穗发

改【2015】241 号、穗

发改〔2017〕254 号、

穗财评审〔2018〕424

通过申请市福利彩公益

金资助,开展市第二福

利院项目一期、二期工

程建设,以及新收弃婴

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

号、穗发改〔2012〕

491 号 、 穗 发 改

〔2013〕173 号。二、

项目预算构成:工程

款。

童观察楼(富力慈善楼)

水电消防维修, 完成两

期工程的建设规模,消

除安全隐患,改善孤弃

儿童和特困人员养育环

境,提高养育水平。

306014 儿童福利保

障计划 6131.16 6093.44 6093.44 0.00 0.00 0.00 12.72 0.00 25.00 0.00

申 请 依 据 : 民 发

〔2006〕52 号、穗文

[2011]1 号、广州市第

十五届人民代表大会

常务委员会公告第 24

号、穗民〔2016〕246

号 、 穗 教 基 教 二

〔2017〕41 号;

开支内容:收养人员

供养费,孤残儿童学

杂费,社工寄送养工

作经费,成年孤儿安

置补贴,孤残儿童抚

育、物品设备购置等

费用,特殊教育经费,

教育康复设备购置经

费,康乐园

本着“一切为了孩子”

的服务宗旨,通过改善

养育环境,提高养育水

平,努力为孤残儿童提

供人性化、亲情化、家

庭化养育服务,让更多

的孤残儿童融入社区、

回归家庭,感受政府的

支持、社会的关爱及家

庭的温暖。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

设备购置经费,监控

项目,市第二福利院

二期医疗特教生活设

备物资购置经费;

开支明细:救济费、

劳务费、公务接待费、

办公费、委托业务费、

差旅费、专用材料费、

其他交通费用、其他

商品和服务支出、办

公设备购置。

306015 广州市慈善服务

中心 719.52 719.18 719.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

运行保障类 119.52 119.18 119.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

306015 运行经费 115.06 115.06 115.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、项目依据:根据

粤府办〔2015〕39 号

和粤农扶办〔2019〕

47 号、新时期精准扶

贫精准脱贫工作,紧

紧围绕省“三年攻

坚、两年巩固,到 2020

年如期完成脱贫攻坚

任务”和广州市深化

“羊城慈善为民”行

通过开展广东扶贫济困

日活动及“羊城慈善为

民”行动系列活动,广

泛动员社会各界积极参

与扶贫济困捐赠活动,

全面完成省市制定的三

年脱贫攻坚任务推动形

成规范管理规范管理、

公开透明、人人参与、

惠及大众的广州慈善新

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

动创建全国“慈善之

城”2017-2020 年行

动部署、政保〔2013〕

71 号二、开支内容:

扶贫济困及羊城慈善

为民主题活动费用;

安保费用;策划制作

费用;宣传资料设计

费用,宣传短片制作

费用;专题活动登报

公告费用;审计监督

慈善组织;专业研究

费;开展慈善之城创

建交流调研、课题调

研费用;培育发展品

牌慈善组织和项目费

用等。

格局。

306015 信息化运维

服务经费 4.46 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

1.通过对信息化设备

运维,确保我单位的

信息化设备正常运

行,从而保障日常办

公的信息化设备正常

运行,降低平均故障

时间。 2.通过对办公

进一步完善和提升信息

化设备运维的手段和内

容,维护本中心信息化

设备、信息业务系统的

正常运行、记录各类信

息化设备、信息业务系

统的运行情况、进行相

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

软硬件维护手段,确

保我单位办公 OA系统

的正常运行,从而保

障业务系统的正常运

行,降低平均故障时

间。

关的软硬件更新。

经济和社会发

展类 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306015 慈善事业改

革发展计划 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请市财政每年对市

慈善医院日常运营情

况适当给与补助,其

中,申请住院收治病

人补助 300 万元,门

诊收治病人补助 300

万元,合计 600 万元。

通过本项目弥补慈善医

院的运行困难,促进医

院健康持续发展和综合

服务能力提升,为临床

医疗工作提供强有力的

支撑条件,使各种疑难

危重病得到及时诊治,

保障医疗安全,为患者

提供更加优质的医疗服

务;医院各项业务稳步

增长,在慈善医疗救助

服务和公共医疗服务中

发挥更大作用,为广州

建设“慈善之城”作出

贡献。

306016 广州市社会福利 22.09 22.09 22.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

企业管理中心

运行保障类 22.09 22.09 22.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306016 运行经费 22.09 22.09 22.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:穗国资

[2013]45 号;穗国资

改革[2016]6-9 号、13

号、21 号、24-28 号;

穗国资改革 [2019]1

号;综二民政〔2019〕

5 号、局长会纪〔2018〕

19 号、穗财编〔2019〕

194 号。内容概述:企

业移交市国资委后,

留有大量历史档案和

历史遗留问题需处

理,现申请整理历史

档案和聘请法律顾问

推进解决。为借鉴相

关城市 PPP 模式建设

福利机构的先进经

验,拟外出参观考察。

按单位编制人数的 8%

聘用临时工。为新进

人员采购办公设备。

通过档案整理,提高档

案管理水平、使用效率

和质量。通过聘请法律

顾问,提高依法管理水

平。通过调研,对民政

园子项目市医养结合综

合服务中心的建设和运

营提供较好的参考和借

鉴。通过聘请临时工,

解决单位人手紧缺的问

题。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

开支明细:1.档案整

理费;2.律师顾问费;

3.外出调研费;4.办

公设备购置费用;5..

临时工经费。

306019 广州市社区服务

中心 399.70 399.70 249.70 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行保障类 102.79 102.79 102.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 运行经费 91.30 91.30 91.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:为推

进全市 45个社会组织

培育基地建设运营,

创造营造良好的服务

环境,确保市社会组

织培育基地日常保

安、保洁、绿化等方

面安全稳定,为社会

组织机构提供良好的

服务环境,安排此项

目;二、项目预算构

成:(一)物业管理

服务费;(二)安保

服务费.

通过开展市社会组织培

育基地物业管理项目,

加强社会组织培育基地

保安、保洁、绿化等管

理,提高物业管理满意

度和规范化水平,确保

社会组织培育基地大楼

全年无重大安保事故,

环境整洁,为社会组织

机构提供良好的服务环

境。

306019 信息化运维

服务经费 11.49 11.49 11.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目内容包括:信息

系统等级保护备案和

完成信息系统等级保护

备案和测评工作、保障

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

测评;云平台租赁服

务;应用软件及信息

资源维护。

云平台租赁服务、保障

广州市民政局政务协同

办公服务平台广州市社

区服务中心子系统及广

州市社会组织交流服务

信息系统(一期)正常

运行。

经济和社会发

展类 296.91 296.91 146.91 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 社会组织管

理计划 146.91 146.91 146.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:为继续加

强我市社会组织服务

交流,强化培育服务,

创新社会治理,保障

社会组织培育基地信

息化条件,提升政府

购买社会工作服务水

平,发动和依托全市

各级各类志愿服务组

织和团队,深入推动

全市志愿服务蓬勃开

展,安排此项目。

开支内容:委托或联

合专业机构开展相关

社会组织、社工、志

继续加强我市社会组织

服务交流,强化培育服

务,创新社会治理,保

障社会组织培育基地信

息化条件,提升政府购

买社会工作服务水平,

发动和依托全市各级各

类志愿服务和团队,深

入推动全市志愿服务蓬

勃开展。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

愿服务等活动;开展

课题调研;对培育基

地入驻社会组织进行

评估;开展宣传印刷

业务;开展党建活动;

开展社会组织交流活

动等。开支明细:委

托业务费、租赁费、

宣传活动费、印刷费、

交流活动费、调研费、

劳务费、党建及工青

妇工作业务费等。

306019 彩票公益金

(福利) 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:进一

步推进社区志愿服务

发展工作,培育社区

助老志愿服务组织和

助老志愿服务队伍,

建立社区志愿服务工

作网络,深入社区,

为老年人提供合适的

助老志愿服务,搭建

社区老年人志愿服务

支持网络。二、项目

预算构成:开展全市

整合社会各界资源,培

育一批优秀的助老志愿

服务队伍,打造一批优

秀的助老志愿服务培育

示范基地,通过实施大

型主题助老志愿服务活

动和开展助老志愿服务

宣传,搭建社区老年人

志愿服务支持网络,提

升社区老年人生活质

量。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

社区助老志愿服务。

306021 广州市救助管理

站 6978.23 6978.23 6828.23 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行保障类 1483.59 1483.59 1483.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 运行经费 1483.59 1483.59 1483.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、专项工作经费:1、

生活救助(基本生活

用品、伙食费、水电

费、被服费、寻亲广

告费、消毒防疫费、

治安服务费、站内护

理费、外聘人员费用、

殡葬火化费、法律顾

问费、生活救助杂项

费用。2、医疗救治(自

治药品费、住院治疗

费伙食费及护理费)

3、教育矫治(节日活

动费、社工及康复服

务费);4、返乡救助

(交通费、伙食费、

差旅费、通信费等)5、

农村留守儿童和困境

未成年人政策宣传

1、预计救助流浪乞讨人

员 2,500 人次,救助保

护流浪未成年人 280 人

次;2、业务用房物业管

理费为受助人员提供良

好的生活环境;3、租用

交通车,解决单位职工

每天上下班交通问题,

确保救助管理及受助人

员安置工作的正常开

展。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(宣传资料费、地铁

公交等公益广告宣传

费、各区、街道儿童

督导员培训费、外出

误餐费) ;二、业务

用房物业管理费:业

务用房的各类日常养

护、维修、管理等各

项工作;三、车辆租

用经费:市救助站租

用 2辆 51座大客车用

于正常工作日上下

班。

经济和社会发

展类 5494.64 5494.64 5344.64 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 民政专项事

务支出计划 5344.64 5344.64 5344.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

广州市受助人员安置

中心工作经费:1、受

助人员生活照料费用

(受助人员供养费、

联系核实通信费、生

活照料杂项费用);2、

受助人员医疗救治费

用(受助人员单位内

部 24小时医疗服务费

1、对滞留时间超过 3

个月的受助人员安置工

作和对市政府或市卫生

行政部门指定的全市医

疗机构救治的流浪乞讨

精神病人、危重病人、

传染病人的安置工作,

提供受助人员的生活照

料、医疗救治、教育矫

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

用、24 小时护理服务

费、重大疾病住院治

疗费用);3、受助人

员教育矫治费用(文

体活动费、社工服务

费用)。

治。首批安置受助人员

800 人。

306021 彩票公益金

(福利) 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:根据

国家、省、市等文件

要求,通过加大政府

购买服务力度,委托

社会组织开展专业服

务,成立专家委员会,

为全市困境儿童提供

精准、专业、规范的

服务。二、项目预算

构成:一是购买社会

工作机构服务;二是

购买法律服务;三是

购买精神鉴定、行为

矫正和特殊护理等儿

童健康医疗服务。

计划通过开展项目,构

建一个学校、社区、企

业、医院、司法服务机

构和各类社会组织共同

参与、相互协作的困境

儿童社会保护综合平

台,动员和组织社会各

届参与未成年人社会保

护服务,切实维护好未

成年人权益,解决好未

成年人实际困境,并不

断提升儿童及其家庭自

我解决问题、融入社会

发展的能力,合力打造

广州儿童福利工作品

牌。

306026 广州市民政局机

关服务中心 392.42 392.42 392.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

运行保障类 392.42 392.42 392.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306026 运行经费 224.13 224.13 224.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申报依据:为保证市

民政大楼日常安全运

作,提供相关后勤保

障服务。开支内容:

1、大楼供水、供电、

照明、保洁、绿化、

水电维修维护的费

用,垃圾分类及清运

等费用。2、大楼安保

费用及各种监控安保

设备设施年度维护

费。3、大楼消防安全

应急有关的设施、器

材、用具按期更新费

用,开展消防安全演

习和学习费用,及消

防设备年度维保费。

4、大楼供冷及机电设

备设施维修维护费

用。5、保障大楼后勤

服务编外人员费用。

6、机关大楼玻璃幕墙

维修费。开支明细:

通过委托服务保障机关

办公大楼的安保、供水

供电供冷及水电维修维

护、保洁绿化等后勤工

作,通过更新消防安全

应急设备设施及开展消

防演习,保证大楼消防

安全。通过进行日常机

电维修维护等保证机关

大楼整体正常运转,提

高大楼工作人员满意

度。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

物业管理费、委托业

务费、维修(护)费、

其它商品和服务支

出、其它工资福利支

出。

306026 信息化运维

服务经费 168.29 168.29 168.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:保证广州

市民政局信息业务系

统的正常运行。开支

内容:1、服务器及存

储设备 2、网络设备

维护 3、网络通信维

护 4、机房环境设备

5、音视频及其他设备

6、业务系统 7、基础

软件 8、运维人力服

务 9、云平台租赁

10、信息安全服务

11、配套费用

通过开展信息化维护项

目,完善和提升民政系

统信息运维的手段和内

容,维护广州市民政局

信息业务系统的正常运

行、记录各类业务系统

的运行情况、进行相关

业务系统的软硬件更

新、提高各业务系统的

性能,确保业务系统在

有效工作时间内正常运

行。

306027 广州市殡葬服务

中心 42982.12 4238.70 4238.70 0.00 0.00 0.00 33798.22 0.00 4945.20 0.00

运行保障类 33942.69 1147.50 1147.50 0.00 0.00 0.00 31926.94 0.00 868.25 0.00

306027 运行经费 30779.33 1147.50 1147.50 0.00 0.00 0.00 29193.21 0.00 438.62 0.00

一、安排理由:广州

市殡葬服务中心是专

门负责广州市辖区内

保障殡葬中心自身正常

运作,满足殡葬事业发

展的需要,依法依规履

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

遗体接运、防腐、殡

殓、火化、骨灰安置

和拜祭、开展殡葬用

品、殡仪设备的生产

和经营等工作的事业

单位,为保障殡葬机

构自身正常运作,满

足殡葬事业发展的需

要,依法依规履行殡

葬机构职能,完成殡

葬工作任务,解决殡

葬机构日常运营管理

费用和殡葬、殡仪、

落葬等业务开展费

用,安排此项目;二、

项目预算构成:(一)

专项工作经费;(二)

因公出国(境)经费;

(三) 编外人员聘用

经费;(四) 业务用

房物业管理费;(五)

其他运行经费。

行殡葬机构职能,完成

殡葬、殡仪、落葬等业

务工作任务。

306027 购置经费 1693.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1693.65 0.00 0.00 0.00 一、安排理由:为保

障殡葬机构自身正常

通过完善更新办公家

具、办公设备、办公软

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

运作,满足殡葬事业

发展的需要,依法依

规履行殡葬机构职

能,完成殡葬工作任

务,完善更新办公家

具、办公设备、办公

软件、殡仪工作设备、

火化炉大修材料、计

算机机房设备材料及

车辆等购置,安排此

项目;二、项目预算

构成:1.办公家具购

置;2.办公设备购置;

3.办公软件购置;4.

火化炉大修材料购

置;5.殡仪工作设备

购置;6.计算机机房

设备材料购置;7.殡

仪运输车辆购置。

件、殡仪工作设备、火

化炉大修材料、计算机

机房设备材料及车辆等

购置经费,保证我中心

及时做好遗体接运、防

腐、殡殓、火化、骨灰

安置、遗殖、遗体安葬

等工作,满足殡葬机构

服务运营需要。

306027 房屋维护维

修经费 1469.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1040.08 0.00 429.63 0.00

一、安排理由:确保

殡葬中心正常工作开

展,满足业务开展的

管理要求,对业务用

房、中心建筑物进行

通过开展房屋维护维修

工程项目,修复部分建

筑物、墓园绿化等,确

保殡葬中心正常工作开

展,满足业务开展。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

维护维修,安排此项

目。二、项目预算构

成:1.殡葬中心 2019

年度绿化更新维修工

程等 20个以往年度维

护维修类项目;2.殡

葬中心维护维修经

费。

经济和社会发

展类 9039.43 3091.20 3091.20 0.00 0.00 0.00 1871.28 0.00 4076.95 0.00

306027 民政专项事

务支出计划 9039.43 3091.20 3091.20 0.00 0.00 0.00 1871.28 0.00 4076.95 0.00

一、安排理由:为满

足殡葬事业发展的需

要,完成殡葬工作任

务,申请民政专项事

务支出计划用于市观

音公墓首期工程、火

化车间扩建工程等大

型基建工程、往年购

置类项目、“互联网+

殡葬”建设等;二、

项目预算构成:1.殡

仪馆遗体存放妆容综

合楼施工工程;2.殡

仪馆存放妆容综合楼

通过购置安装遗体存放

的冷柜及遗体传送系统

设备,铭恩楼骨灰柜等,

同时加强殡仪馆新建遗

体存放妆容综合楼的工

程、市观音公墓首期工

程、火化车间扩建工程

等大型基建工程建设,

满足单位遗体冷藏、防

腐、清洗、妆容、火化、

骨灰存放、安葬、互联

网+殡葬业务深入融合

等的业务功能。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

冷柜及传送系统设备

购置经费;3.市观音

山公墓(含市第二思

园)首期工程项目经

费(自有资金);4.

铭恩楼骨灰柜购置经

费;5.建设广州市殡

葬网上(数字)博物

馆;6.火葬场火化车

间扩建工程(土建);

7.信息系统运行维护

项目;8.广州市“互

联网+殡葬服务”一

体化信息服务平台项

目;9 广州市观音山公

墓(含市第二思园)

首期工程;10 广州市

殡葬服务中心智能服

务平台(一期)项目。

306028 广州市殡葬管理

处 1766.22 1766.22 1766.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行保障类 262.06 262.06 262.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 运行经费 97.00 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、安排理由:为推

进《广州市殡葬事业

开展全市殡葬管理执法

工作,落实全市殡葬目

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

第十三个五年规划》

落实,进行殡葬目标

考核、殡葬改革宣传

活动、殡葬管理、信

访、执法及执法检查

等工作、殡葬信息公

众网维护及清明等工

作,安排此项目;二、

项目预算构成:(一)

清明工作经费,(二)

殡葬立法执法、殡葬

目标考核、年检工作

经费,(三)举办殡

葬业务培训,(四)

业务会议费,(五)

生态葬及葬业务申请

表宣传印刷

标考核,协助市政府清

明指挥部处理清明期间

宣传工作,做好殡葬行

业管理人员培训。组织

殡葬业务培训,组织完

成由市政府办公厅、民

政局、公安局等八个部

门联合组成的检查组,

完成对各区进行殡葬目

标考核评定工作。

306028 信息化建设

开发经费 83.54 83.54 83.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

将全市重要祭拜场所

视频数据接入到广州

市殡葬管理服务视频

监控站。充分考虑清

明及重阳拜祭高峰期

间,人流及车辆大量

聚集,通过在市内全

通过接入视频数据重要

祭拜场所视频数据接入

到广州市殡葬管理服务

视频监控站。掌握拜祭

高峰期间人流及车辆大

量聚集,更好的为市民

提供公共服务。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

部重要祭拜场所,包

括公墓及骨灰楼建立

人流及车辆情况监控

系统、在全市主要祭

拜场所建设人脸识别

系统,加强对人流车

辆情况进行有效监控

及数据分析,为各级

行政管理部门提供有

效的决策支持。项目

需根据视频接入点的

增加存储要求,对首

期建设的视频存储服

务器进行容量升级,

以满足存储视频图像

的需要(数据资料拟

保存 30 天)。

306028 信息化运维

服务经费 81.52 81.52 81.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:实现

市殡葬管理处接入市

民政局政务协同办公

平台,加强平台信息

等级保护测评,实施

殡葬服务监控等工

作,安排此项目。二、

通过开展相关运维工

作,实现 1、市殡葬管

理处接入市民政局政务

协同办公平台、市骨灰

撒海活动微信公众号、

殡葬管理信息专页、市

殡葬管理信息平台、市

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

项目预算构成:(一)

广州市殡葬管理处接

入广州市民政局政务

协同办公平台运行维

护;(二)广州市骨

灰撒海活动微信公众

号的迁移及运行维

护;(三)广州市殡

葬管理信息专页运行

维护;(四)广州市

殡葬管理信息管理平

台运行维护;(五)

广州市殡葬管理处市

级殡葬管理服务视频

监控站运行维护;

(六)广州市殡葬管

理信息管理平台进行

二级等级保护测评审

核;(七)广州市殡

葬管理处市级殡葬管

理服务视频监控站系

统光纤链路租用;

(八)广州市殡葬业

务集中化统一管理平

级殡葬管理服务视频监

控站正常运行;2 完成

市殡葬管理信息平台进

行二级等级保护测评审

核。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

台租用云平台资源;

(九)项目监理。

经济和社会发

展类 1504.16 1504.16 1504.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 民政专项事

务支出计划 1504.16 1504.16 1504.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、安排理由:为实

施广州市殡葬管理

“十三五”规划,推

进殡葬改革,节约土

地资源,提倡移风易

俗,为扩大骨灰撒海

和骨灰还林活动的宣

传,实施撒海补贴,

提高海葬活动的参与

率。安排此项目。二、

项目预算构成:(一)

白云山思园树葬维护

经费;(二)对在公

墓实行生态葬的家属

和墓园给予补贴;

(三)撒海工作费用,

含全年群众预约登

记、撒海仪式等工作

委托业务,撒海家属

补贴。(四)殡葬基

根据广州市殡葬管理

“十三五”规划内容,

为推进殡葬改革,推行

殡葬惠民政策,节约土

地资源。免除殡葬基本

费用,举办海葬、骨灰

还林和墓园节地生态

葬,为扩大生态葬活动

的参与率,免除群众撒

海活动费用,并发放补

贴,推动惠民绿色殡葬

的发展。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

本服务费减免;(五)

无名尸体处理费用;

(六)公益性骨灰楼

规划、殡葬管理服务

监控。

306029 广州市民政局房

屋管理所 481.47 481.47 481.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行保障类 216.40 216.40 216.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306029 运行经费 192.45 192.45 192.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:根据广州

市编委文件穗编字

【2010】29 号,广州

市民政局基建办是推

进全局重点工程和局

直属单位基建工程的

重要部门,为推进

2020 年基建项目约

100 项(其中市重点项

目 20 项);提升三千

多套公房综合管理能

力及管理产生费用。

开支内容:报建手续

督工程质量,协助工

程完工验收等相关业

务办理费,日常办公

通过开展基建工程推进

工作,促进局系统基建

项目推进,提高系统基

建工作效率。开展各类

房屋整治、安全巡查工

作,提高公房管理水平,

更好地管理公房,合理

利用资源更好地帮助住

房困难户,提高社会效

益。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

用品购买费,外出培

训、往来驻点村帮扶

工作差旅费,基建、

房屋系统维护费,系

统服务器租用费,工

程项目建设问题、可

研、设计、节能、环

评等研讨会,物业管

理培训,房屋安全巡

查培训,管道燃气安

装费,房屋普查、基

建办工程误餐费,房

屋回迁时超面积补偿

款等。开支明细:办

公费;维修(护)费;

培训费;会议费

306029 信息化建设

开发经费 23.95 23.95 23.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:《国务院

关于加快推进“互联

网+政务服务”工作

的指导意见》(国发

【2016】55 号)。开

支内容:报建手续组

织招标协助工程完工

验收等相关业务办理

通过此次房屋系统升

级,达到优化服务流程,

创新服务方式,推进数

据共享,打通信息孤岛,

推行公开透明服务,加

快推进“互联网+政务服

务”,逐步实现业务智

能管理,提供高效便民

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

费,日常办公用品购

买费,外出培训、往

来驻点村帮扶工作差

旅费,基建、房屋系

统维护费,系统服务

器租用费,工主要包

括对客服咨询 app 模

块、业务接口、信息

安全模块、系统接口、

系统管理模块、修缮

审批模块、GIS 地图、

巡查管理模块、修缮

内控模块等模块的开

发。开支明细:管理

费、咨询费、工程监

理费、第三方测评费、

培训费、安全测评费

服务。

经济和社会发

展类 265.07 265.07 265.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306029 民政专项事

务支出计划 265.07 265.07 265.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:代管房屋

3082 间,总面积 14.7

万平方米。租户多为

广州市住房困难群体

和民政救济对象,为

通过对近 3000 多套房

屋的日常零星维修(包

括水电、化粪池、厨房、

厕所漏水等的抢修,门

窗、地面、外墙面等的

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2000 多户居民解决了

住房问题,是政府保

障性住房的重要组成

部分。房屋主要分布

在老城区,多为上世

纪五、六十年代建造,

随着时间的推移,房

屋损坏严重、部分房

屋经鉴定为危房,房

屋电线、水管、设施

设备老化现象严重,

消防设备达不到安全

标准。为保证房屋的

正常使用和住户的生

命财产安全,构建和

谐居住环境。

开支内容:房屋维修、

房屋零星维修及原状

维修。开支明细:劳

务费

日常零星维修)及房屋

的升级改造,进一步维

护我所代管房的结构安

全和宜居性,进一步提

高和保护租户的生命财

产和国有资产的安全,

达到以房养房和广大租

户共享改革开放成果的

目的。

306037

广州市居民家庭

经济状况核对中

161.62 161.62 161.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行保障类 76.62 76.62 76.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306037 运行经费 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、申请依据:根据

《广州市居民家庭经

济状况核对办法》(穗

府办规[2016]1 号)、

《广州市居民家庭经

济状况核对办法实施

细则》(穗民规字

[2016]4 号)等文件的

规定,核对信息系统

已将民政、市场监管、

公安、规划与自然资

源、税务、住房公积

金、人社、残联等部

门以及商业银行、证

券、商业保险资产、

彩票奖金收入的信息

纳入到核对范畴,并

开展车辆价格评估、

房产价格评估等资产

核查工作。2020 年,

根据相关社会救助政

策的需求对我市核对

业务政策进一步完

善,同时我市居民家

通过开展核对全市核对

工作人员政策、业务培

训;举办核对工作总结

会议;召开核对信息共

享协调会,保障核对信

息共享正常运转,拓展

核对信息共享范围;做

好核对业务政策宣传,

保障我市核对业务正常

有序开展。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

庭经济状况核对信息

系统将进一步升级改

造,并将实现与相关

社会救助信息系统等

实现对接。需对全市

核对工作人员进行业

务、信息系统操作等

培训。

306037 信息化建设

开发经费 30.90 30.90 30.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.与省救助申请家庭

经济状况核对系统对

接。2.代管房业务核

对管理。3.为老业务

核对管理。4.经济适

用房业务核对管理。

5.电子印章功能,包

括电子签章绑定管

理、电子印章接口封

装、核对报告签章管

理、复核报告签章管

理、终止报告签章管

理、电子签章接口联

调、广州市电子认证

公共服务平台接入等

6.核对功能完善。

1.实现电子签章管理,

保障核对报告的准确性

和安全性;2.实现统一

生物特征识别身份认证

服务;3.实现与各个业

务系统的业务数据对

接;4.扩充金融对接范

围,丰富核对数据内容。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7.10 家商业保险与 2

家商业银行信息共享

8 系统对接,房管所代

管房业务系统、广州

市为老服务综合信息

管理平台、工信委公

共信用平台对接等。

306037 信息化运维

服务经费 36.12 36.12 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.实现核对系统一

期、二期及三期项目

一年的维护服务和技

术支持服务。 2.构建

规范的系统维护服务

体系,保证广州市居

民家庭经济核对系统

一期、二期及三期项

目的日常运行,保障

低保救助、低收入救

助、医疗救助、住房

保障、教育救助、法

律援助、交通困难补

助、临时救助、公租

房审计等业务的核对

工作正常开展。 3.做

好数据共享交换接口

按要求完成绩效目标

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

功能的维护及相关数

据故障的处理等。 4.

达到统一云平台运行

环境的目标。 5.做好

中心相关系统应用端

及专线网络的日常维

护。

经济和社会发

展类 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306037 社会救助支

出计划 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、申请依据:目前

核对信息系统已将民

政、市场监管、公安、

规划与自然资源、税

务、住房公积金、人

社、残联等部门以及

商业银行、证券、商

业保险资产、彩票奖

金收入的信息纳入到

核对范畴,并开展车

辆价格评估、房产价

格评估等实物类财产

价格评估及复核工

作。该经常性项目主

要用于委托相关机构

委托相关机构开展实物

类财产价格评估;完善

资产信息共享;开展相

关业务的交流考察费

用;印制核对业务表格

及相关宣传资料,开展

核对政策宣传工作;整

理核对业务档案。保障

我市核对业务正常有序

开展。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

开展实物类财产价格

评估;完善资产信息

共享;开展相关业务

的交流考察费用;开

展核对政策宣传及核

对业务档案整理。

306200 广州市福利彩票

发行中心 7159.88 7159.88 0.00 7159.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

经济和社会发

展类 7159.88 7159.88 0.00 7159.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306200

福利彩票销

售机构业务工作

经费

7159.88 7159.88 0.00 7159.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

申请依据:根据《彩

票发行销售管理办

法》及福利彩票销售

管理工作要求

开支内容:福利彩票

销售机构业务工作经

费。开支明细:1.人

员支出;2.商品和服

务支出(日常公用支

出),其中培训费预

计 19.35 万;3.福利

彩票发行销售信息网

络购建;4.其他基本

建设支出;5.彩票销

通过开展福利彩票销售

管理工作,不断促进我

市福利彩票销售工作,

2020 年预计全市福利

彩票销售 33 亿元以上、

年 筹 集 福 彩 公 益 金

9.07 亿元以上、其中市

本级留存福彩公益金

3.3 亿元以上目标。

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表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 项目名称

(项目类别) 总计

财政拨款 财政专户

管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金 其他资金

上年预结

转 项目内容 绩效目标

合计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

售渠道建设费,其中

会议费预计 5 万;6.

广告费;7.市场营销

费,其中福利彩票发

行销售市场营销培训

经费 38.5 万元,;8.

市场宣传推广费;9.

福利彩票发行销售其

他业务工作经费。

注:

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表 11

部门预算转移支付项目预算表 部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称

(项目名称) 总计

一般公

共预算

政府性

基金预

国有资

本经营

预算

其他

资金

上年

预结转

其中:

绩效目标 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分配

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

合 计 129547.93 124178.61 5369.32 0.00 0.00 0.00 19617

.68

20956

.72

15844

.70

13487

.71

1777

1.90

2266.

17

579.1

0

5359.

03

7637.4

7

14760

.61

11266

.84 0.00

306001 广州市民政

局 129547.93 124178.61 5369.32 0.00 0.00 0.00

19617

.68

20956

.72

15844

.70

13487

.71

1777

1.90

2266.

17

579.1

0

5359.

03

7637.4

7

14760

.61

11266

.84 0.00

306001 社会救

助支出计划 8344.09 8344.09 0.00 0.00 0.00 0.00

461.

62

339.

23

449.

10

53.8

8

296.

51

17.7

6 7.44

216.

81 98.39

5620

.40

782.

95 0.00

稳步提高社会救

助标准,加强社

会救助信息化建

设,拓宽核对信

息共享。

306001 社会养

老服务计划 23288.21 23288.21 0.00 0.00 0.00 0.00

4837

.42

4174

.82

3343

.91

1692

.38

2372

.65 0.00 0.00

1514

.00

1352.

77

1519

.09

2481

.17 0.00

大力发展居家养

老服务,深入推

进医养结合,提

升养老机构服务

质量。

306001

基层政

权与社区治

理和社会工

作计划

76032.80 76032.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1199

2.91

1407

1.10

9962

.34

1044

8.41

1262

7.63

1733

.54 0.00

2194

.96

4796.

16

3679

.96

4525

.79 0.00

深化社区议事协

商,开展社区居

委会标准化试

点,建设幸福村

居,推进社区“随

约服务网上驿

站”、社区共建

共治共享中心建

设,加快社会工

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表 11

部门预算转移支付项目预算表 部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称

(项目名称) 总计

一般公

共预算

政府性

基金预

国有资

本经营

预算

其他

资金

上年

预结转

其中:

绩效目标 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分配

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

作发展提升社区

治理水平。

306001

民政专

项事务支出

计划

16513.51 16513.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1931

.69

1889

.05

1728

.57

657.

72

1656

.12 0.05 1.83

1353

.76

1101.

92

3084

.16

3108

.64 0.00

加强区划地名工

作,落实审批服

务便民化要求,

推进婚姻登记

“全城通办”服

务,开展常态化

骨灰撒海服务。

306001 彩票公

益金(福利) 5369.32 0.00 5369.32 0.00 0.00 0.00

394.

04

482.

52

360.

78

635.

32

818.

99

514.

82

569.

83

79.5

0

288.2

3

857.

00

368.

29 0.00

市福利彩公益金

使用范围严格遵

循福利彩票“扶

老、助残、救孤、

济困、赈灾”的

发行宗旨,资助

老年人福利、残

疾人福利、困境

儿童、困难救济、

慈善公益等项

目,使广大老年

人、残疾人、困

境儿童和女性受

惠。

注:

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表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

1 2 3 4 5

行政经费 1579.01 1579.01 0.00 0.00

“三公”经费总额 306.18 306.18 0.00 0.00

其中:(一)因公出国(境)费 83.40 83.40 0.00 0.00

(二)公务用车购置及运行维护费 192.34 192.34 0.00 0.00

1.公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00

2.公务用车运行维护费 192.34 192.34 0.00 0.00

(三)公务接待费 30.44 30.44 0.00 0.00

注:

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

合 计 39645.60 29169.67 27847.67 1322.00 0.00 0.00 10475.93

其中:货物类 19172.77 9413.43 8291.43 1122.00 0.00 0.00 9759.34

工程类 336.00 336.00 136.00 200.00 0.00 0.00 0.00

服务类 20136.83 19420.24 19420.24 0.00 0.00 0.00 716.59

306001 广州市民政局 4209.28 4209.28 4209.28 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 31.60 31.60 31.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306001

在职人员公用经费

(行政编制)

传真机购置项

A020216 传真

机 A020216 4 台 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 在职人员公用经费

(行政编制)

台式电脑购置

项目

A02010104 台

式计算机 A02010104 6 台 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 在职人员公用经费

(行政编制)

复合机购置项

A020204 多功

能一体机 A020204 2 台 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 在职人员公用经费

(行政编制)

平板电脑购置

项目

A02010107 平

板式微型计算

A02010107 2 台 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306001 在职人员公用经费

(行政编制)

彩色双面打印

机购置项目

A0201060102

激光打印机 A0201060102 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 在职人员公用经费

(行政编制)

打印机购置项

A0201060101

喷墨打印机 A0201060101 10 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 在职人员公用经费

(行政编制)

数码相机购置

项目

A0202050102

通用照相机 A0202050102 2 台 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 在职人员公用经费

(行政编制)

碎纸机购置项

A02021101 碎

纸机 A02021101 7 台 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 在职人员公用经费

(行政编制)

笔记本电脑购

置项目

A02010105 便

携式计算机 A02010105 2 台 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 公务用车运行维护费 汽车加油服务

项目

C050302 车辆

加油服务 C050302 6 辆/年 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 公务用车运行维护费 汽车维修和保

养服务项目

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 6 辆/年 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 4177.68 4177.68 4177.68 0.00 0.00 0.00 0.00

社会养老服务计划 2119.68 2119.68 2119.68 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市高龄老年人照

护商业保险经费

广州市高龄老

年人照护商业

保险经费

C150401 人寿

保险服务 C150401 1 项 2119.68 2119.68 2119.68 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

社会组织管理计划 257.00 257.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 社会组织管理工作经

社会组织年度

报告形式审查

及社会组织信

息公示初审

C0803 审计服

务 C0803 1 项 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 社会组织管理工作经

社会组织执法

检查财务审计

C0803 审计服

务 C0803 1 项 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 社会组织管理工作经

社会组织法定

代表人离任审

计、社会组织注

销清算审计

C0803 审计服

务 C0803 1 项 87.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基层政权与社区治理

和社会工作计划 1381.00 1381.00 1381.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 政府购买社会工作专

项服务及评估费

购买社会工作

专项服务及评

估费

C1902 社会服

务 C1902 1 项 1139.00 1139.00 1139.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 幸福社区建设指导督

导经费

福社区建设指

导督导

C1902 社会服

务 C1902 1 项 242.00 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306001 专项工作经费

政府资金支持

社会工作人才

培训项目

C1806 专业技

能培训服务 C1806 1 项 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 专项工作经费 社会工作督导

人才培训项目

C1806 专业技

能培训服务 C1806 1 项 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 专项工作经费

社会组织人员

能力提升培训

服务项目

C1806 专业技

能培训服务 C1806 1 项 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306002 广州市东升医院 6801.62 2536.62 2536.62 0.00 0.00 0.00 4265.00

基本支出 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306002 在职人员公用经费

(核补事业编制) 印刷服务项目

C081401 印刷

服务 C081401 1 项 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 6751.62 2486.62 2486.62 0.00 0.00 0.00 4265.00

运行经费 4890.35 625.35 625.35 0.00 0.00 0.00 4265.00

306002 车辆租用经费 车辆租用服务

项目

C0403 车辆及

其他运输机械

租赁服务

C0403 3 台 69.55 69.55 69.55 0.00 0.00 0.00 0.00

306002 业务用房物业管理费 物业管理服务

项目

C1204 物业管

理服务 C1204 1 项 408.40 408.40 408.40 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306002 业务用房物业管理费 医院保安联防

费采购项目

C1204 物业管

理服务 C1204 1 项 147.40 147.40 147.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306002 专项工作经费 药品医疗耗材

采购项目

A1199 其他医

药品 A1199 1 批 4265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4265.00

社会养老服务计划 1832.25 1832.25 1832.25 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

其他医疗设备

采购项目

A032099 其他

医疗设备 A032099 26 台 77.51 77.51 77.51 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

医用 X线设备采

购项目

A032011 医用

X 线设备 A032011 7 台 127.73 127.73 127.73 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

医用低温、冷疗

设备采购项目

A032026 医用

低温、冷疗设

A032026 1 台 2.65 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

医用内窥镜采

购项目

A032007 医用

内窥镜 A032007 7 台 171.58 171.58 171.58 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

医用激光仪器

及设备采购项

A032006 医用

激光仪器及设

A032006 2 台 73.40 73.40 73.40 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

医用电子生理

参数检测设备

采购项目

A032003 医用

电子生理参数

检测仪器设备

A032003 11 台 61.48 61.48 61.48 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

医用磁共振设

备采购项目

A032010 医用

磁共振设备 A032010 1 台 82.33 82.33 82.33 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

医用超声波仪

器及设备采购

项目

A032005 医用

超声波仪器及

设备

A032005 3 台 68.32 68.32 68.32 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

口腔科设备及

技工室器具采

购项目

A032023 口腔

科设备及技工

室器具

A032023 1 台 2.36 2.36 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

手术急救设备

及器具采购项

A032022 手术

急救设备及器

A032022 9 台 64.93 64.93 64.93 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

普通诊察器械

采购项目

A032002 普通

诊察器械 A032002 1 台 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

物理治疗、康复

及体育治疗仪

器设备采购项

A032008 物理

治疗、康复及

体育治疗仪器

设备

A032008 17 台 100.96 100.96 100.96 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

2019年广州市老年病

康复医院医疗设备购

置经费

病房护理及医

院通用设备采

购项目

A032024 病房

护理及医院通

用设备

A032024 9 台 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

中医器械设备

采购项目

A032009 中医

器械设备 A032009 121 台 3.45 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

临床检验设备

采购项目

A032017 临床

检验设备 A032017 109 台 356.68 356.68 356.68 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

其他医疗设备

采购项目

A032099 其他

医疗设备 A032099 119 台 78.61 78.61 78.61 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

医用 X线设备采

购项目

A032011 医用

X 线设备 A032011 3 台 60.17 60.17 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

医用 X线附属设

备及部件采购

项目

A032012 医用

X 线附属设备

及部件

A032012 1 台 43.29 43.29 43.29 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

医用低温、冷疗

设备采购项目

A032026 医用

低温、冷疗设

A032026 30 台 5.04 5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

医用光学仪器

采购项目

A032004 医用

光学仪器 A032004 17 台 7.57 7.57 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

医用内窥镜采

购项目

A032007 医用

内窥镜 A032007 2 台 9.67 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

医用射线防护

材料及设备采

购项目

A032015 医用

射线防护材料

和设备

A032015 47 台 3.14 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

医用激光仪器

及设备采购项

A032006 医用

激光仪器及设

A032006 11 台 12.12 12.12 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

医用电子生理

参数检测仪器

设备采购项目

A032003 医用

电子生理参数

检测仪器设备

A032003 9 台 8.54 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

医用超声波仪

器及设备采购

项目

A032005 医用

超声波仪器及

设备

A032005 8 台 102.44 102.44 102.44 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

口腔设备采购

项目

A032023 口腔

科设备及技工

室器具

A032023 342 台 21.39 21.39 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

手术器械采购

项目

A032001 手术

器械 A032001 1 台 5.77 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

手术急救设备

及器具采购项

A032022 手术

急救设备及器

A032022 17 台 9.29 9.29 9.29 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

普通诊察器械

采购项目

A032002 普通

诊察器械 A032002 8 台 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

消毒灭菌设备

及器具采购项

A032025 消毒

灭菌设备及器

A032025 9 台 40.32 40.32 40.32 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

物理治疗、康复

及体育治疗仪

器设备采购项

A032008 物理

治疗、康复及

体育治疗仪器

设备

A032008 220 台 161.00 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

病房护理及医

院通用设备采

购项目

A032024 病房

护理及医院通

用设备

A032024 1070 台 36.36 36.36 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市老年病康复医

院医疗设备及器械购

置经费

药房设备及器

具采购项目

A032018 药房

设备及器具 A032018 3 台 29.01 29.01 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00

信息化建设开发经费 29.02 29.02 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00

306002

广州市东升医院 HIS

系统及 LIS 系统升级

改造工程

医院 HIS系统及

LIS 系统升级改

造工程

C0201 软件开

发服务 C0201 1 项 29.02 29.02 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00

306004 广州市银河烈士陵园

管理处 1020.53 936.94 936.94 0.00 0.00 0.00 83.59

基本支出 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306004 公务用车运行维护费 汽车加油服务

项目

C050302 车辆

加油服务 C050302 7 辆/年 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306004 公务用车运行维护费 汽车维修和保

养服务项目

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 7 辆/年 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 1011.53 927.94 927.94 0.00 0.00 0.00 83.59

运行经费 827.69 744.10 744.10 0.00 0.00 0.00 83.59

306004 车辆租用经费 车辆租用服务

项目

C0403 车辆及

其他运输机械

租赁服务

C0403 1 项 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306004 专项工作经费 会议服务项目 C0601 会议服

务 C0601 1 项 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60

306004 专项工作经费 会议服务项目 C0601 会议服

务 C0601 1 项 8.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.91

306004 业务用房物业管理费 保安服务项目 C1204 物业管

理服务 C1204 项 287.04 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 7.04

306004 业务用房物业管理费 物业管理服务

项目

C1204 物业管

理服务 C1204 项 490.14 429.10 429.10 0.00 0.00 0.00 61.04

民政专项事务支出计

划 136.00 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306004 广州市福山公墓高边

坡支护工程 工程服务项目

B99 其他建筑

工程 B99 1 项 136.00 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

信息化运维服务经费 47.84 47.84 47.84 0.00 0.00 0.00 0.00

306004

广州市银河烈士陵园

2020年信息系统运行

维护项目

2020 年信息系

统运行维护项

C0206 运行维

护服务 C0206 1 项 47.84 47.84 47.84 0.00 0.00 0.00 0.00

306007 广州市老年人服务中

心 11.26 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 10.04 10.04 10.04 0.00 0.00 0.00 0.00

306007 在职人员公用经费

(核拨事业编制) 会议服务项目

C0601 会议服

务 C0601 1 项 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306007 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

台式电脑购置

项目

A02010104 台

式计算机 A02010104 9 台 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306007 公务用车运行维护费 汽车加油服务

项目

C050302 车辆

加油服务 C050302 2 辆/年 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00

306007 公务用车运行维护费 汽车维修和保

养服务项目

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 2 辆/年 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00

306007 专项工作经费 会议服务项目 C0601 会议服

务 C0601 1 项 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306007 专项工作经费 会议服务项目 C0601 会议服

务 C0601 1 项 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 广州市老人院 5697.37 3075.40 1753.40 1322.00 0.00 0.00 2621.97

基本支出 62.25 62.25 62.25 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

1.5 匹冷暖空调

购置项目

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 5 台 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

3 匹冷暖空调购

置项目

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 5 台 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

42 寸液晶电视

机购置项目

A02091001 普

通 电 视 设 备

(电视机)

A02091001 10 台 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

55 寸液晶电视

机购置项目

A02091001 普

通 电 视 设 备

(电视机)

A02091001 10 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

5 匹冷暖空调购

置项目

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 5 台 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

复印机购置项

A020201 复印

机 A020201 2 台 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

多功能一体机

购置项目

A020204 多功

能一体机 A020204 10 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

投影仪购置项

A020202 投影

仪 A020202 5 台 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

打印机购置项

A020212 条码

打印机 A020212 20 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

激光打印机购

置项目

A0201060102

激光打印机 A0201060102 30 台 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

电冰箱购置项

A0206180101

电冰箱 A0206180101 10 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

笔记本电脑购

置项目

A02010105 便

携式计算机 A02010105 10 台 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

针式打印机购

置项目

A0201060104

针式打印机 A0201060104 10 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 5635.12 3013.15 1691.15 1322.00 0.00 0.00 2621.97

信息化建设开发经费 246.77 246.77 246.77 0.00 0.00 0.00 0.00

306008

2020年广州市老人院

扩建工程(一期)信

息化建设项目

智能化系统项

C0201 软件开

发服务 C0201 1 项 246.77 246.77 246.77 0.00 0.00 0.00 0.00

信息化运维服务经费 81.32 81.32 81.32 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 广州市老人院 2020

年信息化运维项目 咨询设计项目

C0208 信息技

术咨询服务 C0208 1 项 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306008 广州市老人院 2020

年信息化运维项目 监理服务项目

C0204 信息化

工程监理服务 C0204 1 项 3.05 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 广州市老人院 2020

年信息化运维项目 运维服务项目

C0206 运行维

护服务 C0206 1 项 76.31 76.31 76.31 0.00 0.00 0.00 0.00

社会养老服务计划 2775.26 153.29 153.29 0.00 0.00 0.00 2621.97

306008 收养人员供养费财政

补助项目

厨房燃料采购

项目

A1701 化学原

料及化学制品 A1701 1 批 643.97 35.57 35.57 0.00 0.00 0.00 608.40

306008 收养人员供养费财政

补助项目 食材采购项目

A1501 农副食

品,动、植物

油制品

A1501 1 批 2131.29 117.72 117.72 0.00 0.00 0.00 2013.57

彩票公益金(福利) 1322.00 1322.00 0.00 1322.00 0.00 0.00 0.00

306008 第二老人院一期设备

购置经费

医疗、护理等设

备一批

A032099 其他

医疗设备 A032099 1 批 1122.00 1122.00 0.00 1122.00 0.00 0.00 0.00

306008 医养结合养老服务设

施项目 工程服务项目

B06 建筑安装

工程 B06 1 项 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00

购置经费 995.00 995.00 995.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306008 其他购置经费 购置设备一批 A020299 其他

办公设备 A020299 1 批 995.00 995.00 995.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 214.77 214.77 214.77 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306008 车辆租用经费 车辆租用服务

项目

C0403 车辆及

其他运输机械

租赁服务

C0403 12 台 214.77 214.77 214.77 0.00 0.00 0.00 0.00

306009 广州市接收社会捐赠

工作站 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306009 在职人员公用经费

(参公事业编制)

办公椅购置项

A0609 办公家

具 A0609 1 张 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306009 在职人员公用经费

(参公事业编制)

台式电脑购置

项目

A02010104 台

式计算机 A02010104 2 台 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306009 公务用车运行维护费 汽车加油服务

项目

C050302 车辆

加油服务 C050302 2 辆/年 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306009 公务用车运行维护费 汽车维修和保

养服务项目

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 2 辆/年 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 广州市救助管理站市

区分站 2437.98 2437.98 2437.98 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 95.94 95.94 95.94 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

1.5 匹空调购置

项目

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 1 台 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

3 匹空调购置项

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 3 台 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

打印机购置项

A0201060199

其他打印设备 A0201060199 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

台式电脑购置

项目

A02010104 台

式计算机 A02010104 12 台 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

喷墨打印机购

置项目

A0201060101

喷墨打印机 A0201060101 6 台 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

激光打印机购

置项目

A0201060102

激光打印机 A0201060102 1 项 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

物业管理服务

项目

C1204 物业管

理服务 C1204 1 项 58.33 58.33 58.33 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

1 匹空调购置项

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

高清红外半球

摄像机购置项

A02091102 通

用摄像机 A02091102 42 台 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

高清红外枪形

摄像机购置项

A02091102 通

用摄像机 A02091102 13 台 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

高清高拍仪购

置项目

A02010608 识

别输入设备 A02010608 2 台 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 公务用车运行维护费 汽车加油服务

项目

C050302 车辆

加油服务 C050302 11 辆/年 12.98 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 公务用车运行维护费 汽车维修和保

养服务项目

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 11 辆/年 5.94 5.94 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 2342.04 2342.04 2342.04 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 143.52 143.52 143.52 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 专项工作经费 安保服务项目 C0810 安全服

务 C0810 1 项 143.52 143.52 143.52 0.00 0.00 0.00 0.00

民政专项事务支出计

划 2198.52 2198.52 2198.52 0.00 0.00 0.00 0.00

306012

市民政局市区分站滞

穗流浪精神病人救治

工作经费

市民政局市区

分站滞穗流浪

精神病人救治

工作项目

C1901 医疗卫

生服务 C1901 1 项 1545.00 1545.00 1545.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 市民政局市区分站救

助工作经费

救助对象住院

护理服务项目

C1901 医疗卫

生服务 C1901 1 项 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306012 市民政局市区分站救

助工作经费

滞穗流浪人员

躯体疾病治疗

项目

C1901 医疗卫

生服务 C1901 1 项 573.52 573.52 573.52 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 广州市民政局精神病

院 317.76 232.04 232.04 0.00 0.00 0.00 85.72

基本支出 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

传真机购置项

A020216 传真

机 A020216 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

台式电脑购置

项目

A02010104 台

式计算机 A02010104 2 台 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

档案盒打印机

购置项目

A0201060101

喷墨打印机 A0201060101 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

电冰箱购置项

A0206180101

电冰箱 A0206180101 4 台 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

电视机购置项

A02091001 普

通 电 视 设 备

(电视机)

A02091001 5 台 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

碎纸机购置项

A02021101 碎

纸机 A02021101 1 台 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 在职人员公用经费

(核拨事业编制) 空调购置项目

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

项目支出 311.66 225.94 225.94 0.00 0.00 0.00 85.72

运行经费 143.42 143.42 143.42 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 车辆租用经费 车辆租用服务

项目

C0403 车辆及

其他运输机械

租赁服务

C0403 6 台 143.42 143.42 143.42 0.00 0.00 0.00 0.00

信息化运维服务经费 82.52 82.52 82.52 0.00 0.00 0.00 0.00

306013

广州市民政局精神病

院 2020 年信息化运

行维护服务项目

2020 年信息化

运维费

C0206 运行维

护服务 C0206 1 项 82.52 82.52 82.52 0.00 0.00 0.00 0.00

购置经费 85.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.72

306013 其他购置经费 医用冷藏柜购

置项目

A0206180101

电冰箱 A0206180101 1 台 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 其他购置经费 医疗设备及器

械购置项目

A032099 其他

医疗设备 A032099 1 批 85.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.72

306013 其他购置经费 普通冷藏柜购

置项目

A0206180101

电冰箱 A0206180101 1 台 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 其他购置经费 电冰箱(单门)

购置项目

A0206180101

电冰箱 A0206180101 6 台 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306013 其他购置经费 电视机(42 寸)

购置项目

A02091001 普

通 电 视 设 备

(电视机)

A02091001 8 台 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306013 其他购置经费 电视机(60 寸)

购置项目

A02091001 普

通 电 视 设 备

(电视机)

A02091001 4 台 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 广州市社会福利院 9773.96 9773.96 9773.96 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 605.92 605.92 605.92 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

1.5 匹普通空调

机采购项目

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 1 批 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

2 匹普通空调机

采购项目

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 1 批 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

65 寸普通电视

设备采购项目

A02091001 普

通 电 视 设 备

(电视机)

A02091001 1 批 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

办公用品采购

项目

A0999 其他办

公消耗用品及

类似物品

A0999 1 批 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

开水器采购项

A02061899 其

他生活用电器 A02061899 1 批 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

日常用品采购

项目 A99 其他货物 A99 1 批 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

服装及床上用

品采购项目

A070399 其他

被服装具 A070399 1 批 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

电冰箱采购项

A0206180101

电冰箱 A0206180101 1 批 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

电瓶车采购项

目 A99 其他货物 A99 1 批 76.50 76.50 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

维修材料采购

项目 A99 其他货物 A99 1 批 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(核拨事业编制) 耗材采购项目

A0902 硒鼓、

粉盒 A0902 1 批 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(后勤服务人员)

电梯维修和保

养服务项目

C0507 空调、

电梯维修和保

养服务

C0507 1 项 11.34 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 在职人员公用经费

(后勤服务人员)

电梯维修和保

养服务项目

C0507 空调、

电梯维修和保

养服务

C0507 1 项 15.60 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 公务用车运行维护费 车辆加油服务 C050302 车辆

加油服务 C050302 9 辆/年 12.78 12.78 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306014 公务用车运行维护费 车辆维修和保

养服务

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 9 辆/年 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 9168.04 9168.04 9168.04 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 4743.15 4743.15 4743.15 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 编外人员聘用经费 政府供养人员

护工服务项目 C99 其他服务 C99 1 项 4047.21 4047.21 4047.21 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 车辆租用经费 车辆租用服务

项目

C0403 车辆及

其他运输机械

租赁服务

C0403 1 项 177.70 177.70 177.70 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 业务用房物业管理费 五金材料采购

项目 A99 其他货物 A99 1 批 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 业务用房物业管理费 保安服务项目 C0810 安全服

务 C0810 1 项 299.87 299.87 299.87 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 业务用房物业管理费 污水处理和系

统维护服务

C1602 水污染

治理服务 C1602 1 项 46.15 46.15 46.15 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 业务用房物业管理费 消防设备设施

维护保养

C0599 其他维

修和保养服务 C0599 1 项 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 业务用房物业管理费 绿化养护服务

项目

C1303 园林绿

化管理服务 C1303 1 项 105.22 105.22 105.22 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

儿童福利保障计划 4357.68 4357.68 4357.68 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 收养人员供养费 儿童奶粉采购

A1501 农副食

品,动、植物

油制品

A1501 1 批 210.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 收养人员供养费 日常用品采购 A99 其他货物 A99 1 批 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 收养人员供养费 服装及床上用

A070399 其他

被服装具 A070399 1 批 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 收养人员供养费 粮油蔬果配送

采购

A1501 农副食

品,动、植物

油制品

A1501 1 批 1960.00 1960.00 1960.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 收养人员供养费 纸尿裤采购 A99 其他货物 A99 1 批 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 社工寄送养工作经费 社会工作专业

服务

C1902 社会服

务 C1902 1 项 132.00 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 监控项目 监控项目 A02091107 视

频监控设备 A02091107 1 批 470.68 470.68 470.68 0.00 0.00 0.00 0.00

306014

市第二福利院二期医

疗特教生活设备物资

购置经费

后勤设备用品

购置项 A99 其他货物 A99 1 批 112.00 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306014

市第二福利院二期医

疗特教生活设备物资

购置经费

多媒体、文艺设

备购置项目

A033599 其他

文艺设备 A033599 1 批 236.83 236.83 236.83 0.00 0.00 0.00 0.00

306014

市第二福利院二期医

疗特教生活设备物资

购置经费

家具用具购置

项目

A0699 其他家

具用具 A0699 1 批 326.79 326.79 326.79 0.00 0.00 0.00 0.00

306014

市第二福利院二期医

疗特教生活设备物资

购置经费

特殊教育物资

购置项目 A99 其他货物 A99 1 批 319.38 319.38 319.38 0.00 0.00 0.00 0.00

信息化运维服务经费 67.21 67.21 67.21 0.00 0.00 0.00 0.00

306014 广州市社会福利院

2020 年运维项目

2020 年度运维

项目

C0206 运行维

护服务 C0206 1 项 67.21 67.21 67.21 0.00 0.00 0.00 0.00

306015 广州市慈善服务中心 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

306015 公务用车运行维护费 公务用车燃料

C050302 车辆

加油服务 C050302 1 辆/年 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

306015 公务用车运行维护费 公务用车维修

和保养服务

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 1 辆/年 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306016 广州市社会福利企业

管理中心 4.46 4.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00

306016 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

台式电脑购置

项目

A02010104 台

式计算机 A02010104 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306016 在职人员公用经费

(核拨事业编制) 会议服务项目

C0601 会议服

务 C0601 1 项 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00

306016 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

打印机购置项

A0201060102

激光打印机 A0201060102 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

306016 公务用车运行维护费 车辆加油服务

项目

C050302 车辆

加油服务 C050302 1 辆/年 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306016 公务用车运行维护费 车辆维护和保

养服务项目

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 1 辆/年 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306016 专项工作经费 台式电脑购置

项目

A02010104 台

式计算机 A02010104 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 广州市社区服务中心 70.50 70.50 70.50 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

基本支出 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 在职人员公用经费

(核拨事业编制) 会议服务项目

C0601 会议服

务 C0601 1 项 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

1.5 匹空调购置

项目

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 3 台 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

打印机购置项

A020212 条码

打印机 A020212 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

碎纸机购置项

A02021101 碎

纸机 A02021101 2 台 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 公务用车运行维护费 车辆加油服务

项目

C050302 车辆

加油服务 C050302 1 辆/年 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 公务用车运行维护费 车辆维护和保

养服务项目

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 1 辆/年 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 66.30 66.30 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 66.30 66.30 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 业务用房物业管理费 保洁服务项目 C1204 物业管

理服务 C1204 1 项 40.30 40.30 40.30 0.00 0.00 0.00 0.00

306019 业务用房物业管理费 安保服务项目 C0810 安全服

务 C0810 1 项 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306021 广州市救助管理站 4834.50 4834.50 4834.50 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 187.64 187.64 187.64 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 会议费

C0601 会议服

务 C0601 1 项 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 办公家具

A0609 办公家

具 A0609 1 批 42.34 42.34 42.34 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 办公软件

A02010801 基

础软件 A02010801 100 套 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 印刷费

C081401 印刷

服务 C081401 1 项 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 台式计算机

A02010104 台

式计算机 A02010104 21 台 10.50 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 培训会议费

C0601 会议服

务 C0601 2 项 15.90 15.90 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制)

基础宣泄放松

系统、自信天使

引导系统

A020199 其他

计算机设备及

软件

A020199 2 套 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 心理测试软件

A020199 其他

计算机设备及

软件

A020199 2 套 2.82 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 户外音响

A020999 其他

广播、电视、

电影设备

A020999 1 套 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 指纹锁

A02061899 其

他生活用电器 A02061899 1 套 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 摄像机

A02091102 通

用摄像机 A02091102 1 台 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制)

服装及相关用

A070399 其他

被服装具 A070399 280 套 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 洗衣机

A02061899 其

他生活用电器 A02061899 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 消毒机

A02061899 其

他生活用电器 A02061899 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 液晶电视

A02091099 其

他电视设备 A02091099 5 台 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 激光 打印机

A0201060102

激光打印机 A0201060102 4 台 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 烘干机

A02061899 其

他生活用电器 A02061899 2 台 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 电热开水器

A020699 其他

电气设备 A020699 1 台 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 空调机

A02061802030

1 普通空调机

A02061802030

1 20 台 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 缝纫机(衣车)

A02061899 其

他生活用电器 A02061899 1 台 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 在职人员公用经费

(参公事业编制) 针式打印机

A0201060104

针式打印机 A0201060104 2 台 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 公务用车运行维护费 车辆加油服务

项目

C050302 车辆

加油服务 C050302 12 辆/年 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 公务用车运行维护费 车辆维护和保

养服务项目

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 12 辆/年 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 4646.86 4646.86 4646.86 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 1236.62 1236.62 1236.62 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 车辆租用经费 车辆租用服务

项目

C0403 车辆及

其他运输机械

租赁服务

C0403 6 台 105.45 105.45 105.45 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 车辆租用经费 车辆租用服务

项目

C0403 车辆及

其他运输机械

租赁服务

C0403 3 台 63.14 63.14 63.14 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306021 业务用房物业管理费 保安服务项目 C0810 安全服

务 C0810 1 项 226.41 226.41 226.41 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 业务用房物业管理费 物业管理项目 C1204 物业管

理服务 C1204 1 项 93.59 93.59 93.59 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 专项工作经费 受助人员护理

费用 C99 其他服务 C99 1 项 473.76 473.76 473.76 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 专项工作经费 受助人员救助

食堂食材采购 C99 其他服务 C99 1 项 166.32 166.32 166.32 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 专项工作经费 受助人员档案、

表格等印刷费

C081401 印刷

服务 C081401 1 项 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 专项工作经费

受助人员被服

购置费(棉衣、

夏服、秋冬服、

拖鞋、袜子、草

席等)

A070399 其他

被服装具 A070399 1 批 66.15 66.15 66.15 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 专项工作经费

各区、街道儿童

督导员(主任)

培训

C0601 会议服

务 C0601 1 项 16.80 16.80 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00

民政专项事务支出计

划 3410.24 3410.24 3410.24 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306021 广州市受助人员安置

中心工作经费

安置中心内医

疗服务项目

C1901 医疗卫

生服务 C1901 1 项 1564.50 1564.50 1564.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 广州市受助人员安置

中心工作经费 护理服务项目 C99 其他服务 C99 1 项 1027.50 1027.50 1027.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 广州市受助人员安置

中心工作经费 救助被服项目

A070399 其他

被服装具 A070399 1 批 156.24 156.24 156.24 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 广州市受助人员安置

中心工作经费

救助食堂食材

项目 C99 其他服务 C99 1 项 422.00 422.00 422.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 广州市受助人员安置

中心工作经费

社工及康复服

务项目

C1902 社会服

务 C1902 1 项 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306026 广州市民政局机关服

务中心 341.63 341.63 341.63 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306026 公务用车运行维护费 车辆加油 C050302 车辆

加油服务 C050302 2 辆/年 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306026 公务用车运行维护费 车辆维修

C050301 车辆

维修和保养服

C050301 2 辆/年 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 339.63 339.63 339.63 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 171.34 171.34 171.34 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306026 业务用房物业管理费 民政大楼安保

服务

C1204 物业管

理服务 C1204 1 项 104.17 104.17 104.17 0.00 0.00 0.00 0.00

306026 业务用房物业管理费

民玫大楼水电

维修、保洁、绿

化等服务

C1204 物业管

理服务 C1204 1 项 67.17 67.17 67.17 0.00 0.00 0.00 0.00

信息化运维服务经费 168.29 168.29 168.29 0.00 0.00 0.00 0.00

306026

广州市民政局 2020

年信息化设备与系统

运行维护项目

信息化设备与

系统运行维护

C0206 运行维

护服务 C0206 1 项 165.36 165.36 165.36 0.00 0.00 0.00 0.00

306026

广州市民政局 2020

年信息化设备与系统

运行维护项目

信息化项目监

理费

C1006 工程监

理服务 C1006 1 项 2.93 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00

306027 广州市殡葬服务中心 3419.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3419.65

项目支出 3419.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3419.65

民政专项事务支出计

划 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00

306027 建设广州市殡葬网上

(数字)博物馆

多媒体设备采

A02010299 其

他网络设备 A02010299 1 套 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00

306027 建设广州市殡葬网上

(数字)博物馆

多媒体设备采

A02091199 其

他视频设备 A02091199 1 套 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306027 建设广州市殡葬网上

(数字)博物馆

殡葬数字博物

馆项目建设 C99 其他服务 C99 1 项 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.00

运行经费 1462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1462.00

306027 专项工作经费

清明重阳临时

保安、绿化、保

洁服务采购

C99 其他服务 C99 1 项 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00

306027 专项工作经费

清明重阳设备

设施维修维护

服务采购

C0599 其他维

修和保养服务 C0599 1 项 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00

306027 其他运行经费 办公及业务印

刷服务采购

C081401 印刷

服务 C081401 1 项 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00

306027 其他运行经费 办公耗材采购

A0999 其他办

公消耗用品及

类似物品

A0999 1 批 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00

306027 其他运行经费 柴油采购 A99 其他货物 A99 1 批 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00

306027 其他运行经费

殡葬专用工作

服装(冬夏)订

做采购

A99 其他货物 A99 1 批 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00

306027 其他运行经费 纺织品采购 A0701 纺织用

料 A0701 1 批 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306027 其他运行经费 设备设施维修

维护服务采购

C0599 其他维

修和保养服务 C0599 1 项 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00

购置经费 1693.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1693.65

306027 车辆购置经费 殡葬专用车辆

购置

A02030799 其

他专用车辆 A02030799 10 辆 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00

306027 办公家具和办公设备

购置经费

办公、开发、设

计等软件

A02010803 应

用软件 A02010803 14 套 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00

306027 办公家具和办公设备

购置经费 办公家具采购

A0609 办公家

具 A0609 1 批 61.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.96

306027 办公家具和办公设备

购置经费

办公设备、空调

及电器采购

A020299 其他

办公设备 A020299 1 批 306.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.59

306027 其他购置经费 业务专用殡葬

设备采购

A0329 殡葬设

备及用品 A0329 1 批 357.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.33

306027 其他购置经费

殡葬中心新塘

公墓综合机房

设备购置经费

A02010399 其

他信息安全设

A02010399 1 套 147.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.65

306027 其他购置经费

殡葬中心液压

提升系统及电

器五金维修配

件材料购置经

A0329 殡葬设

备及用品 A0329 1 批 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306027 其他购置经费

殡葬中心火化

炉大修用铸件

及型材配件材

料购置

A0329 殡葬设

备及用品 A0329 1 批 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

306027 其他购置经费

殡葬中心火化

炉大修筑炉材

料购置经费

A0329 殡葬设

备及用品 A0329 1 批 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00

306027 其他购置经费

殡葬中心烟气

处理系统大修

材料配件购置

A0329 殡葬设

备及用品 A0329 1 批 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00

306027 其他购置经费

殡葬中心热交

换系统及压缩

空气系统大修

材料配件购置

A0329 殡葬设

备及用品 A0329 1 批 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00

306027 其他购置经费

殡葬中心计算

机房升级改造

材料配件购置

经费

A02010399 其

他信息安全设

A02010399 1 套 28.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.12

306027 其他购置经费 殡葬中心除尘

布袋购置

A0329 殡葬设

备及用品 A0329 1 批 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

306027 其他购置经费

殡葬中心鼓风

机及支架维修

配件材料购置

A0329 殡葬设

备及用品 A0329 1 批 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

306028 广州市殡葬管理处 667.74 667.74 667.74 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 在职人员公用经费

(参公事业编制) 办公设备购置

A02010104 台

式计算机 A02010104 3 台 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 665.94 665.94 665.94 0.00 0.00 0.00 0.00

民政专项事务支出计

划 538.40 538.40 538.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 殡管处骨灰处理工作

经费

公益性骨灰楼

布局规划项目

C1301 城市规

划和设计服务 C1301 1 项 58.40 58.40 58.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 殡管处骨灰处理工作

经费 骨灰撒海项目 C99 其他服务 C99 1 项 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 专项工作经费 会议 C0601 会议服

务 C0601 2 项 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 专项工作经费 印刷 C081401 印刷

服务 C081401 1 项 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

信息化建设开发经费 83.54 83.54 83.54 0.00 0.00 0.00 0.00

306028

广州市殡葬管理处市

级殡葬管理服务视频

监控站(二期)

广州市殡葬管

理处市级殡葬

管理服务视频

监控站(二期)

C0202 信息系

统集成实施服

C0202 1 项 83.54 83.54 83.54 0.00 0.00 0.00 0.00

306029 广州市民政局房屋管

理所 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00

306029 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

固定资产管理

系统

A02010608 识

别输入设备 A02010608 1 套 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306029 在职人员公用经费

(核拨事业编制) 碎纸机

A02021101 碎

纸机 A02021101 4 台 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306029 在职人员公用经费

(核拨事业编制) 针式打印机

A0201060104

针式打印机 A0201060104 1 台 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

306037 广州市居民家庭经济

状况核对中心 11.90 11.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00

306037 在职人员公用经费

(核拨事业编制)

办公设备购置

项目

A02010104 台

式计算机 A02010104 4 台 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 13

政府采购预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目

名称)

政府釆购项目

数量 计量

单位 总计

财政拨款 财政专户

管理资金 其他资金 政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购品目

编号 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

社会救助支出计划 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00

306037 核对业务工作经费 印刷服务 C081401 印刷

服务 C081401 1 项 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306037 专项工作经费 会议服务 C0601 会议服

务 C0601 1 项 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:

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表 14

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(支出项目名称)

政府购买服务项目

购买

方式 总计

财政拨款

财政专户管

理资金 其他资金 一级

目录

二级

目录

三级

目录 合计

一般公共预

政府性基金

预算

国有

资本

经营

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合 计 12666.46 12666.46 12666.46 0.00 0.00 0.00 0.00

其中:基本支出 58.33 58.33 58.33 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 12608.13 12608.13 12608.13 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市民政局 4447.75 4447.75 4447.75 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 4447.75 4447.75 4447.75 0.00 0.00 0.00 0.00

社会养老服务计划 2184.68 2184.68 2184.68 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 社会养老服务工作经

政府履职所

需辅助性和

技术性事务

后勤管理服

务 消防工作 服务外包 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市高龄老年人照

护商业保险经费

基本公共服

务事项 民政类

养老和孤残

儿童护理服

补助或奖励 2119.68 2119.68 2119.68 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 老年人照顾需求评估

机构社会督导服务项目

基本公共服

务事项 民政类

民政事务信

息收集 服务外包 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

社会组织管理计划 190.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 14

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(支出项目名称)

政府购买服务项目

购买

方式 总计

财政拨款

财政专户管

理资金 其他资金 一级

目录

二级

目录

三级

目录 合计

一般公共预

政府性基金

预算

国有

资本

经营

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

306001 社会组织管理工作经

政府履职所

需辅助性和

技术性事务

审计服务 其他政府审

计服务 服务外包 190.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00

儿童福利保障计划 27.60 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市儿童福利工作

经费

社会事务服

务事项 其他

其他政府社

会事务服务

事项

服务外包 27.60 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00

基层政权与社区治理和社

会工作计划 1700.47 1700.47 1700.47 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 政府购买社会工作专

项服务及评估费

社会事务服

务事项 社区事务类

其他政府委

托的社区服

服务外包 1139.00 1139.00 1139.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 幸福社区建设指导督

导经费

社会事务服

务事项 公益服务类

其他政府委

托的公益服

服务外包 242.00 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 社区居委会标准化试

点建设经费

社会事务服

务事项 社区事务类

社区治理与

服务政策研

究、规划及

宣传服务

服务外包 31.47 31.47 31.47 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市民政局社会工

作人才队伍建设经费

政府履职所

需辅助性和

技术性事务

审计服务 其他政府审

计服务 服务外包 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 14

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(支出项目名称)

政府购买服务项目

购买

方式 总计

财政拨款

财政专户管

理资金 其他资金 一级

目录

二级

目录

三级

目录 合计

一般公共预

政府性基金

预算

国有

资本

经营

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

306001 广州市民政局社会工

作人才队伍建设经费

社会事务服

务事项 社区事务类

政府委托的

社区人才培

补助或奖励 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市民政局社会工

作人才队伍建设经费

社会事务服

务事项 社区事务类

社区治理与

服务政策研

究、规划及

宣传服务

服务外包 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市民政局社会工

作人才队伍建设经费

社会事务服

务事项 社工服务类

社工服务规

划和政策研

究服务

服务外包 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 广州市民政局社会工

作人才队伍建设经费

社会事务服

务事项 社工服务类

社工队伍监

督管理的辅

助性工作

服务外包 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 345.00 345.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 专项工作经费 基本公共服

务事项 民政类

民政业务培

训 服务外包 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 专项工作经费 基本公共服

务事项 民政类

民政事务信

息收集 服务外包 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306001 专项工作经费 社会事务服

务事项 社工服务类

政府组织的

社工人才的

培养

服务外包 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 14

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(支出项目名称)

政府购买服务项目

购买

方式 总计

财政拨款

财政专户管

理资金 其他资金 一级

目录

二级

目录

三级

目录 合计

一般公共预

政府性基金

预算

国有

资本

经营

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

306009 广州市接收社会捐赠工作

站 51.14 51.14 51.14 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 51.14 51.14 51.14 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 51.14 51.14 51.14 0.00 0.00 0.00 0.00

306009 业务用房物业管理费 基本公共服

务事项 社会保障类

其他社会保

障类服务 服务外包 51.14 51.14 51.14 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 广州市救助管理站市区分

站 2484.37 2484.37 2484.37 0.00 0.00 0.00 0.00

基本支出 58.33 58.33 58.33 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 在职人员公用经费

(参公事业编制)

政府履职所

需辅助性和

技术性事务

其他

政府履职所

需辅助性和

服务性事务

服务外包 58.33 58.33 58.33 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 2426.04 2426.04 2426.04 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 227.52 227.52 227.52 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 专项工作经费

政府履职所

需辅助性和

技术性事务

后勤管理服

安全保卫工

作 服务外包 143.52 143.52 143.52 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 其他运行经费

政府履职所

需辅助性和

技术性事务

其他

政府履职所

需辅助性和

服务性事务

服务外包 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00

民政专项事务支出计划 2198.52 2198.52 2198.52 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 14

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(支出项目名称)

政府购买服务项目

购买

方式 总计

财政拨款

财政专户管

理资金 其他资金 一级

目录

二级

目录

三级

目录 合计

一般公共预

政府性基金

预算

国有

资本

经营

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

306012

市民政局市区分站滞

穗流浪精神病人救治工作

经费

基本公共服

务事项

基本医疗卫

生类

其他政府委

托的医疗卫

生服务

服务外包 1545.00 1545.00 1545.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306012 市民政局市区分站救

助工作经费

基本公共服

务事项

基本医疗卫

生类

其他政府委

托的医疗卫

生服务

服务外包 653.52 653.52 653.52 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 广州市救助管理站 4732.44 4732.44 4732.44 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 4732.44 4732.44 4732.44 0.00 0.00 0.00 0.00

运行经费 1038.98 1038.98 1038.98 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 业务用房物业管理费 基本公共服

务事项 民政类

其他民政类

服务 服务外包 320.00 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 专项工作经费 基本公共服

务事项 民政类

其他民政类

服务 服务外包 718.98 718.98 718.98 0.00 0.00 0.00 0.00

民政专项事务支出计划 3693.46 3693.46 3693.46 0.00 0.00 0.00 0.00

306021 广州市受助人员安置

中心工作经费

基本公共服

务事项 民政类

其他民政类

服务 服务外包 3693.46 3693.46 3693.46 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 广州市殡葬管理处 950.76 950.76 950.76 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 950.76 950.76 950.76 0.00 0.00 0.00 0.00

民政专项事务支出计划 950.76 950.76 950.76 0.00 0.00 0.00 0.00

306028 无名尸体处理工作经

基本公共服

务事项 民政类 丧葬服务 服务外包 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 14

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市民政局 单位:万元

单位编码 单位名称(支出项目名称)

政府购买服务项目

购买

方式 总计

财政拨款

财政专户管

理资金 其他资金 一级

目录

二级

目录

三级

目录 合计

一般公共预

政府性基金

预算

国有

资本

经营

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

306028 殡葬基本服务减免项

目工作经费

基本公共服

务事项 民政类 丧葬服务 服务外包 550.76 550.76 550.76 0.00 0.00 0.00 0.00

注: