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― 212 ―
3款民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
l福祉計画費 3,115,836 657, 156 2,458,680
92,605,479千円
30,293,203千円
本年度予算額の財源内 訳
特 疋,..,ー, 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
414,070 2,202,399 499,367
都支出金 使用料及び
414,070 手数料
1
繰入金
2,200,000
諸収入
2,398
― 213 ―
分節112--to -1 説区
1報酬
2給料
3職員手当等
4共済費
8報償費
千円
2,4721福祉計画課職員給与費【人事課]
高齢者安否確認事業[福祉計画課184,746 ;
! 地域見守りネットワーク事業
80, 127 緊急通報システム、福祉電話
21人
高齢者お祝い事業 長寿祝品 3,959人33,839
高齢者福祉施設整備費[福祉計画課}
61,660 地域密着型サービス施設等整備費助成 5カ所
一一一一一千 小山台二丁目用地取得経費9旅費 391 .
| 社会福祉法人認可・指導監査事務費[福祉計画課}」 一一寸
11 需用費 35,746 r 地域福祉推進費【福祉計画課}
12役務費
164,822 i
14使用料及び賃 4,259
借料
支え愛・ほっとステーション事業 13地区
ユニバーサルデザイン普及啓発事業
特別養護老人ホーム地域交流室運営費
施設維持管理費
屋内運動場冷暖房設備設置工事費
地域福祉推進経費等
15 工事請負費 57,750 民生委員活動経費[福祉計画課]
明
日有財産購人11函 19
費
民生委員経費 民生委員299人主任児童委員26人
19負担金補助及 339,636 I
び交付金
20扶助費 533
高齢者相談等事業相談員(民生委員) 299人
成年後見制度経費[福祉計画課]
成年後見制度区長申立経費(高齢者)
成年後見センター運営助成
市民後見人養成事業助成
利用促進検討経費
福祉計画事務費【福祉計画課】
事業助成 ほっとサロン5カ所
訪問看護ステーション運営助成
事務費
千円
198,712
54,657
3,837
23, 705
27, 115
2,554,956
304,477
2,250,479
2,501
197,322
125, 138
2,960
68, 092
5,911
62,181
1, 132
79,838
53,291
26,547
20,474
2,074
15,500
2, 700
200
7,376
4,454
1,200
1, 722
3款民生費
― 214 ―
3款民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
2高齢者福祉 6,320,498 6,500,565 ム180,067
費
92,605,479千円
30,293,203千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
園都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
191,214 636,086 5,493,198
国庫支出金 分担金及び
94,853 負担金
都支出金 130,079
96,361 繰入金
200,000
諸収入
306,007
― 215 ―
節
区 分 Jギ七、~ 額言見 明
千円 千円
2給料 111,306 高齢者福祉課職員給与費【人事課] 33人 249,495
在宅高齢者支援事業{高齢者福祉課] 563, 160 3職員手当等 96, 148
在宅サービスセンタ一事業費 5カ所 111,088
4共済費 42,041 介護予防支援ケアマネジメント等事業 215,491
千主宅療養推進事業 1,967 8報償費 2, 377
入院中の紙おむつ代助成事業 5,440
9旅費 自立支援住宅改修給付事業 19,616
社会福祉協議会助成 209, 558 11 需用費
本部 69, 063
12役務費 さわやかサービス 29,635
ボランティアセンター 36,860 13委託料 611, 186 i
紙おむつ支給 72, 000
14使用料及び賃| 18,843 訪問理美容 2, 000
借料 !認知症高齢者支援事業【高齢者福祉課] 18,301
1高齢者安否確認事業[高齢者福祉課] 3,982 15 工事請負費 354, 729
自動消火装置等 380
19負担金補助及 738, 782 熱中症等予防対策 1,602
び交付金 外出同行支援 2,000
高齢者福祉施設運営費{高齢者福祉課] 1,025,278 20扶助費 242,897 I
特別養護老人ホーム運営費 戸越台ほか6カ所 352, 097
21 貸付金 施設運営委託費 186,088
施設維持管理費等 61,372 28繰出金 3,976,669
電気、ガス、水道料 62,004
借地料 15,561
施設整備費 23,329
訪問歯科診療事業助成 1,320
入所調整会議運営費 328
介護保険利用者負担金軽減措置事業 250
高齢者災害対策支援事業 1,845
3款民生費
― 216 ―
3款民生費
1項社会福祉費
目 |本年度予算額[前年度予算額l 比
千円 千円
92,605,479千円
30,293,203千円
較I円凶特都本主 i:f度予算額の財源内訳定財源仙l又
出金|特別区債 その他 財源
千円 千円[ 千円| 千円
― 217 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
在宅サービスセンター運営費 八潮ほか8カ所 231, 787
施設運営委託費 143,369
施設維持管理費 9,618
電気、ガス、水道料 10,904
ふれあいデイホーム 27,970
施設整備費 39,926
在宅介護支援センター運営費 東品川ほか19カ所 49,251
施設運営委託費 3,256
施設維持管理費 19, 167
電気、ガス、水道料 3,015
施設整備費 23,813
戸越台特別養護老人ホーム等大規模改修工事 333, 100
工事費(平成30年度債務負担行為分) 297,400
工事監理委託(平成30年度債務負担行為分) 35, 700
地域密着型サービス施設運営費 小山倶楽部ほか13カ所 59,043
高齢者福祉施設支援事業【高齢者福祉課] 329,916
養護老人ホーム 103人 223,657
法人に対する助成金 98,111
さくら会 89,357
春光福祉会 5, 500
こうほうえん 2,500
三徳会 754
高齢者安心の住まい等運営検討経費 8, 148
福祉人材確保・定着事業[高齢者福祉課] 109,958
品川介護福祉専門学校修学資金貸付事務 36, 154
品川介護福祉専門学校運営助成 40, 187
福祉カレッジ事業助成 5,830
社会福祉士資格取得助成 300
介護職員資質向上事業 3,880
3款民生費
― 218 ―
3款民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
3 高齢者地域 1,164,331 900, 104 264,227
支援費
92,605,479千円
30,293,203千円
本年度予算額の財源 内 訳
特厄炉4 司・
財 源一般財源
園都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
114,312 312,691 737,328
国庫支出金 使用料及び
36,597 手数料
都支出金 110,206
77,715 繰入金
200,000
諸収入
2,485
― 219 ―
節
人』ム
千円
区 分
2給料
3職員手当等
4 共済費
8報償費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び賃
借料
15工事請負費
18備品購入費
説 明
福祉人材ネットワーク化助成
初任者研修資格取得助成
緊急介護人材確保・定着支援
700
3, 550
15,900
すけっと品川養成事業 957
訪問・通所介護事業所人材育成支援 2,500
福祉サービス評価・向上支援事業[高齢者福祉課]
| 高齢者福祉サービス第三者評価受審支援
| 要介護度改善ケア奨励助成事業
介護保険特別会計繰出金[高齢者福祉課]
40,469
12, 309
28, 160
3,976,669
高齢者福祉事務費[高齢者福祉課]
安心しながわネットワーク経費
事務費
3,270
398
2, 872
61. 1ー齢者地域支援課職員給与費[人事課1 17人
高齢者社会参加促進事業[高齢者地域支援課]59,644
高齢者社会参加支援
24,757| 健康づくり・生きがし、活動事業
高齢者作品展5,666
グラウンドゴ、ルフ大会
175 高齢者輪投げ大会
シルバーダンスパーティー73,097
し、きいき健康マージャン広場
いきいきカラオケ広場
ふれあい給食287,405 I
シルバー成年式
高齢者外出習慣化事業
高齢者クラブ支援事業 I高齢者地域支援課]
高齢者クラブ連合会助成金等349,614
145,516
25, 108
9, 294
4,119
1,062
200
432
309
2,082
34
302
6, 102
5,291
49,334
5,965
37,986
5,383 6,063
高齢者クラブ助成金 115クラブ
花づくり助成金
3款民生費
― 220 ―
3款民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
30,293,203千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
― 221 ―
トー
区分
19負担金補助及
び交付金
20扶助費
22補償,補填及
び賠償金
金一千円|
168,275 I高齢者福祉施設運営費[高齢者地域支援課}
介護予防活動拠点運営費
節
可一「
説
荏原いきいき倶楽部
いきいきラボ関ヶ原
山中いきいき広場
大井三丁目高齢者憩いの場
シルバーセンター運営費 東品川ほか12カ所
維持管理費
マッサージサービス経費
西大井いきいきセンタ一助成
東品川シルバーセンター改修工事
費事
費
工事
総工
491,000
明
千円
824, 763
26,382
4, 198
11,371
1,430
9, 383
464,047
211,743
3, 652
21,002
227,650
196,400
債務負担行為額 294,600
差引計上額 196,400
工事監理委託 10,350
総委託費 13,500
債務負担行為額 3,150
20,900
90,447
40,629
29,082
20, 736
243,887
111,428
132,459
110,463
1,816
差引計上額
開設準備経費
10,350
! 高齢者多世代交流支援施設運営費
平塚橋
大崎
平塚
高齢者住宅運営費 八潮わかくさ荘ほか10カ所
建設型 190戸
借上型 123戸
高齢者住宅対策事業【高齢者地域支援課]
家具転倒防止対策助成
3款民生費
― 222 ―
3款民生費
1項社会福祉費
自 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
4障害者福祉 11,546,120 11,892,076 ム345,956
費
92,605,479千円
30,293,203千円
本年度予算額の財源内訳
特 疋,...._,砂 財 源一般財源
園都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
4,170,821 2,980,719 4,394,580
国庫支出金 使用料及び
2,651,529 手数料
都支出金 5,040
1,519,292 財産収入
1
繰入金
2,893,828
諸収入
81,850
― 223 ―
節
区 分二ーム 言見
住宅あっせん事業
高齢者住宅生活支援サービス事業
高齢者優良賃貸住宅家賃助成
サービス付高齢者住宅家賃助成
サービス付高齢者住宅整備費助成
高齢者地域支援事務費[高齢者地域支援課]
介護予防事業参加者募集事務等業務委託
事務費
1報酬 16,545 障害者福祉課職員給与費[人事課] 32人
J権利擁護支援事業[障害者福祉課1120,079
i 権利擁護支援2給料
卜一一一一…
3職員手当等
ト一一一一………
4共済費
ト一一一…8報償費
9旅費
11 需用費
12役務費
13 委託料
qtu
n叶U
ハUnU
4lA
噌
14 成年後見制度区長申立経費(障害者)
障害者虐待防止対策費
障害者理解・普及啓発事業
障害者週間・記念のつどい
障害者まつり
障害者レクリエーション
7
69,748 I 障害者作品展
| 福祉ショップ運営費20.044 I
| 事務費
1,272,0ム|障害福祉相談事業{障害者福祉課]
基幹相談支援センター運営費
障害者福祉サービス第三者評価受審支援
障害者介護給付費等支給審査会費
精神障害者地域生活支援センター運営費
支援相談体制促進事業
自立支援給付事務【障害者福祉課l
377,4円 障害者介護給付事務
居宅介護
借料
14使用料及び賃 17,671
15 工事請負費 3,176,450
18備品購入費 96,000
19負担金補助及
び交付金
明
千円
2,067
9,000
44,250
10,080
43, 250
9,147
7,807
1,340
278,240
13,843
2,652
1,776
876
11,191
2, 383
1,700
1,650
272
4,748
438
104,023
35,220
4,510
5,477
35,894
22,922
4,700,260
2,364,149
88, 776
3款 民生費
― 224 ―
3款 民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
30,293,203千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
― 225 ―
節
区 分 戸且Z、L 額言克 明
ト一一
千円 千円
20扶助費 6,208,489 重度訪問介護 210,168
同行援護 59,616
療養介護 82, 782
生活介護 1,304, 160
短期入所 129, 120
施設入所支援 445,960
療養介護医療費等 23, 592
知的障害者施設送迎事業 6, 000
利用者負担軽減事業 9,711
事務費 4,264
障害者訓練等給付事務 2,240,896
共同生活援助 435,408
自立訓練 50,616
就労移行支援等 1,008,624
自立支援(更生)医療 576,888
補装具費 51,383
日中活動系サービス推進事業助成 98,994
障害者グノレーフ。ホーム整備等助成 14,380
就労継続支援A型運営助成 4,258
事務費 345
相談支援給付等事務 95,215
|地域生活支援事業【障害者福祉課] 1,508,981
地域生活の支援 263, 708
日中一時支援事業 88,033
移動支援事業(ガイドヘルプ) 46,359
知的障害者 17,148
精神障害者 1,056
身体障害者 7,020
児意 16,962
3款民生費
― 226 ―
3款 民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額l前年度予算額l 比
千円 l 千円|
92,605,479千円
30, 293, 203千円
| 本年度予算額の財源
較「日 定 財一面二
リ国都支出金| 特別区債 i その他
千円( 千円l ペ ー
内訳
一般財源
千円
― 227 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
難病・高次脳機能障害者 315
短時間派遣 3,858
日常生活用具給付事業 63,836
知的障害者地域生活サポート事業 7,852
精神障害者地域生活サポート事業 6,591
精神障害者交流スペース運営事業 5,531
精神障害者地域生活安定化支援事業 11,780
発達障害児思春期サポート事業 23,943
地域生活支援拠点マネージャー 8,500
事務費 1,283
社会参加支援事業 213,882
社会参加への支援 211,142
自動車改造費助成 469
自動車運転免許取得経費助成 495
福祉タクシー・自動車燃料費助成 194,442
リフト・寝台付福祉タクシー 1台 4,001
福祉車両購入費等助成 1,800
中等度難聴児発達支援事業 548
杖の交付 201
外出支援事業 9, 186
団体助成 190
福祉団体に対する助成金 2,550
品川区手をつなぐ育成会 600
品川区肢体不自由児・者父母の会 400
品川区重症心身障害児(者)を守る会 400
品川区視覚障害者福祉協会 400
品川区聴覚障害者協会 300
品川区身体障害者友和会 250
品川区精神保健福祉家族会 200
3款民生費
― 228 ―
3款民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
30,293,203千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
― 229 ―
節
区 分 人旦L 額
ト千円
言見
在宅生活支援事業
住宅設備改善費給付事業
福祉電話
緊急通報システム 民間型 19台
住宅支援
ハウスクリーニング 56回
重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業
医療短期入所事業
共同生活援助家賃助成
巡回入浴
事務費
障害者福祉手当等支給事務
手当の支給
障害者福祉手当 延 63,864人
特別障害者手当等 延 3,120人
重度脳性麻庫者介護人手当
被爆者見舞金の支給 137人
事務費
障害児者福祉施設運営費[障害者福祉課]
J心身障害者福祉会館運営費
運営委託費
施設運営費
維持管理費
自立訓練センター運営費
障害者地域活動支援センター運営費
障害者生活支援センター運営費
高次脳機能障害相談
要医療的ケア者受入促進
重症心身障害者受入促進助成
明
千円
40,611
7,772
1,499
605
370
383
8,056
820
3,648
17,290
168
990, 780
988,026
891, 192
76,052
20, 782
1,644
1, 110
601,001
178, 183
159,651
9,485
28, 144
32, 198
38,847
34,282
3,981
12,714
13,626
3款 民生費
― 230 ―
3款民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額|桝-l比
| 千円|
92,605,479千円
30, 293, 203千円
本 年 度 予 算 額 の 財 掠 内 訳
較 | 特 定 財 源 |
― 231 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
修繕工事費等 4,906
西大井福祉園等運営費 62,367
運営委託費 38,478
施設運営費 24,585
維持管理費 13,893
修繕工事費等 23,889
かがやき園運営費 49,544
運営委託費 40, 140
施設運営費 23,771
維持管理費 16,369
修繕工事費等 9,404
北品川つばさの家運営費 40,915
運営委託費 5, 180
施設運営費 240
維持管理費 4,940
借地料 1,516
修繕工事費 34,219
障害者訓棟センター運営費 30,049
重症,心身障害者通所施設運営費 59,294
発達障害者支援施設等運営費 47,427
障害児者福祉施設管理経費 133,222
障害児支援事業【障害者福祉課】 4,305,831
障害児支援給付事務 634, 130
児童発達支援 318, 720
障害児通所支援 296, 385
知的障害児支援事業助成 3,208
障害児通所支援事業助成 10,000
重症心身障害児受入促進助成 4,544
事務費 1,273
3款民生費
― 232 ―
3款民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
6国保医療年 8,146,418 7,982,974 163,444
金費
92,605,479千円
30,293,203千円
本年度予算額の財源内訳
特 厄...... 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
1,775,329 10 6,371,079
国庫支出金 諸収入
416,210 10
都支出金
1,359, 119
― 233 ―
節
額説 明
区 分 a 1乙
千円!
品川児童学園運営費
品川児童学園
戸越ルーム
千円
3,671,701
92,307
18,532
障害児者総合支援施設建設経費
工事費(平成30年度債務負担行為分)
工事監理委託(平成30年度債務負担行為分)
開設準備経費
初度調弁費等
障害児者総合支援施設運営経費
運営委託費等
維持管理費
診療所等運営助成
1障害者福祉事務費{障害者福祉課]
3,385,600
2,950,000
18,000
258,633
158,967
175,262
147,107
13,241
14,914
33,941
障害者施設援護経費助成
障害児者福祉計画基礎調査
障害者災害対策支援事業
18, 508
8, 148
1,081
2給料 44,392 i国民年金事務費【人事課、国保医療年金課]
一一一」 国保医療年金課職員給与費[人事課]34.088 i
| 国民年金事務費【国保医療年金課1
15,4461特別会計繰出金【国保医療年金課]
事務費 6, 204
101,617
13人 93,921
7,696
4 共済費 8,044,801
7賃金 531 国民健康保険事業会計繰出金
後期高齢者医療特別会計繰出金
3,797,419
4,247,382
9旅費 256
11需用費 3,027
12役務費 755
13委託料 3, 107
3款民生蓑
― 234 ―
3款民生費
1項社会福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
計 30,293,203 27,932,875 2,360,328
3款民生費
2項児童福祉費
l子ども育成 3,643,349 3,177,789 465,560
費
92,605,479千円
30,293,203千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財
国都支出金 特別区債
千円 千円
6,665,746 。
354,028
国庫支出金
123,994
都支出金
230,034
源一般財源
その他
千円 千円
6,131,905 山 95,552
92,605,479千円
49,197,154千円
432,458 2,856,863
使用料及び
手数料
676
繰入金
300,000
諸収入
131,782
― 235 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
19負担金補助及 15
び交付金
28繰出金 8,044,801
1報酬 86, 755 職員給与費【人事課】 1,138,290
子ども育成課職員給与費 38人 298, 780 2給料 523,521
児童センター職員給与費 70人 506,774
3職員手当等 419,645 すまいるスクール職員給与費 42人 332, 736
子育て支援事業[子ども育成課】 50,929 4共済費 213,497
子育て支援推進費 20,999
7賃金 4,645 子育て応援プログラム事業 13,291
子育て支援情報発信アプリ運用等 7,708 8報償費 42,165
プレイパーク運営 2カ所 29,930
9旅費 8,600 地域子育て支援拠点事業費[子ども育成課] 11,264
地域子育て支援センター運営費 11,264 11需用費 179,234
家庭あんしんセンター運営費【子ども育成課] 56,823
12役務費 24,931 子育て支援センター運営費 56,823
児童相談事業【子ども育成課] 14,571 13委託料 1,637,605
専門相談員経費 10,678
14使用料及び賃 15,744 児童相談員活動経費等 1,597
借料 要保護児童対策地域協議会等 1,504
児童家庭相談管理システム運用経費 792 15工事請負費 442, 762
しながわネウボラネットワーク事業[子ども育成課】 42,586
18備品購入費 20,016 子育てネウボラ相談経費 32,317
産後家事育児支援 10,269
3款民生費
― 236 ―
92,605,479千円
49,197,154千円
3款民生費
2項児童福祉費
訳
一般財掠
千円
内財源
源 i
その他
千円|
σ〉度予算額
定財
特別区債
千円
較プ年千円置きtit
本年間額[前年度予算額[比
苛一目
― 237 ―
節
区 分 λ 』 ム 額説 明
ト一一一一一
千円 千円
19負担金補助及 24, 169 児童センター運営費[子ども育成課] 939, 708
び交付金 維持管理費 437,078
電気、ガス、水道料 34,315 22補償,補填及 60
施設管理費 122,587 び賠償金
施設整備費 270,937
設備充実費 9,239
児童センタ一事業 331,919
施設運営委託 248, 597
指導員謝礼等 21,733
教材費、行事用消耗品等 35,979
劇団委託、合同文化事業等 5, 302
親育ち支援事業 9, 555
子育て支援スタッフ育成事業 1,396
わっくわくランドしながわ 7,437
多世代交流支援事業 1,920
人材育成経費 515
南ゆたか児童センター改築 168,810
改築工事 162,520
総工事費 406,980
債務負担行為額 244,460
差引計上額 162,520
改築工事監理委託 5,440
総委託費 14,960
債務負担行為額 9,520
差引計上額 5,440
防災無線移設工事 850
事務費 1,386
すまいるスクール運営費[子ども育成課] 1,237,134
指導員費 35人 62, 732
3款民生費
― 238 ―
3款民生費
2項児章福祉費
日 本年度予算額 前年度予算額 上じ 較
千円 千円 千円
2子ども家庭 9,004,793 9,018,050 ム13,257
支援費
92,605,479千円
49,197,154千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
4,744,498 23,448 4,236,847
国産支出金 分担金及び
3,956,729 負担金
都支出金 119
787, 769 使用料及び
手数料
1,004
― 239 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
臨時職員腫用費 3, 750
電気、ガス、水道料 26,241
運営等委託 1,021,194
入退室システム導入経費 12,095
キャリアアップ処遇改善事業 9,250
間食、教材費等 101,872
青少年育成事業[子ども育成課】 54,668
青少年問題協議会経費 3,856
委員報酬 1,568
親子ネイチャー・プロジェクト 537
冊子作成等 1, 751
青少年育成活動 50,812
ジュニアリーダー教室 7,797
青少年委員活動経費 7,034
体験型育成事業 1,758
青少年地域貢献活動支援事業等 2,056
子ども・若者応援事業 29,244
事務費 2,923
児童相談所移管推進事業【子ども育成課} 97,376
児童相談所実施設計委託 80,383
児童相談所開設準備経費 16,993
I報酬 8,655 子ども家庭支援課職員給与費{人事課】 26人 200, 188
ファミリーサポートセンター運営費【子ども家庭支援課} 2カ所2給料 90,423
24,637
3職員手当等 75,412 奨学金貸付事業[子ども家庭支援課】 21, 106
委員、面接官報酬 336 4共済費 36,246
貸付金 14, 180 在学資金 1人 在学応援資金 40人 入学準備金 5人
8報償費 1,890 債権回収業務等委託 3,300
3款民生費
― 240 ―
3款民生費
2項児童福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
49,197,154千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
財産収入
4
寄附金
3,000
諾収入
19,321
― 241 ―
節
| 千円
9旅費 |
11 需用費 11, 103 i
子どもすこやか医療費助成事業[子ども家庭支援課1
12役務費 | 21,6361 0歳児~中学 3年生医療費助成 48,611人
f---- -I 高校生等入院医療費助成 250件113 委託料 253,831
14使用料及び賃, I 5,544 ,各種手当事業[子ども家庭支援課】
借料 各種手当事務
卜一一一一 一一
19負担金補助及.I 9,683 1
区 分 金額
び交付金
20扶助費 8,474,814
21 貸付金 14,612
説 明
奨学金管理システム保守委託
円千円、
υ口。口む
事務費 2,407
1, 792, 193
1,718,302
8,039
事務費 65,852
6,738,074
60,908
児童福祉総合システム改修 21,604
各種手当事務経費 37,003
事務費
児童手当給付金
児童手当
3歳未満 15,000円延 95,686人
3歳~小学校修了前(第 1・2子) 10,000円延 200,745人
3歳~小学校修了前(第 3子以降) 15,000円延 17,953人
中学生 10,000円延 57,421人
所得制限以上世帯 5,000円 延 161,949人
事務費
児童育成手当給付金
2, 301
5,110,472
5,095,990
1,435,290
2, 007, 450
269, 295
574,210
809,745
14,482
592,953
育成手当
障害手当
事務費
児童扶養手当給付金
13,500円延 41,400人 558,900
15,500円延 2,040人 31,620
2,433
969,346
児童扶養手当
全部支給 42,500円延 12,735人
一部支給 延 12,255人
2人目加算 延 8,340人
966,984
541,237
339, 709
75,288
3款民生費
― 242 ―
3款 民生費
2項児童福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
3児童保育費 13,953,604 12,580,709 1,372,895
92,605,479千円
49,197,154千円
本年度予算額の財源内訳
特 疋,ーι~ 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
175,705 2,346,225 11,431,674
― 243 ―
節」
説 明区 分 金額
千円 i 千円
3人目加算 延 1,980人
事務費
10,750
2, 362
母子家庭等対策総合支援事業費 4,395
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 4,095
事務費 300
家庭あんしんセンター運営費【子ども家庭支援課]
母子生活支援施設運営費
女性福祉事業[子ども家庭支援課]
婦人相談員の活動
福祉資金貸付・債権管理事務
債権回収業務等委託
!子どもの未来応援事業{子ども家庭支援課]
未来を拓く学管支援
子ども食堂開設・運営支援等
77,954
77,954
5,280
485
999
3, 796
19,643
5,200
11,913
しあわせ食卓事業 2, 530
l入院助産費{子ども家庭支援課}
ひとり親家庭支援事業{子ども家庭支援課]
ひとり親家庭自立等支援
家庭相談事業
母子・父子自立支援プログラム策定
家庭福祉事業
一時介護事業
学習支援ボランティア事業
親子体験事業
自立支援助成事業
団体助成
ひとり親家庭医療費助成事務 2,291人
3,863
121,855
31, 700
9, 691
2, 735
5,389
270
3,800
150
8,665
1,000
90, 155
1報酬 四 1,門職員給与費{人事課】
保育課職員給与費 44人
6, 129, 145
358,277
3款民生費
― 244 ―
3款民生費
2項児童梧祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
49, 197, 154千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
国庫支出金 分担金及び
71,549 負担金
都支出金 1,121,685
104, 156 使用料及び
手数料
33,594
繰入金
1,000,000
諸収入
190,946
― 245 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円|
2給料 2,872,922 保育園職員給与費 726人 4,951,150
幼保一体施設職員給与費 118人 819, 718 3職員手当等 2,228,459
区立保育園費【保育課】 37固定員 3,714人 5,134,521
4共済費 1,150,077 保育園運営費 3,309,285
非常勤職員・臨時職員経費 774, 185 7賃金 15,311
育児休業代替等人材派遣 989, 193
8報償費 64,173 環境整備業務委託 80,217
賠費、教材費等 525,805 9旅費 29,645
給食関連業務委託 853,235
11需用費 864,894 シーツクリーニング委託等 24,807
保育園給食放射性物質検査費 1,524 12役務費 2,309,798
嘱託医報酬 74人 34,430
13委託料 1,350,839 特別支援保育 14,583
保育園サーピス第三者評価受審 11,306 14使用料及び賃 253,140
保育園維持管理費 818, 778 借料
電気、ガス、水道料等 169,903
15工事請負費 1,634,088 空調設備保守委託等 91,308
保育用備品等購入 35,097 18備品購入費 74,644
施設改修経費 522,470
19負担金補助及 200,461 保育園改築事業 1,006,458
び交付金 南ゆたか保育園・一本橋保育園改築 381,671
南ゆたか保育園本園舎整備工事 315,480 23償還金利子及 13,385
総工事費 790,020 び割引料
債務負担行為額 474,540
差引計上額 315,480
南ゆたか保育園工事監理委託 10,560
総委託費 29,040
債務負担行為額 18,480
差引計上額 10,560
3款民生費
― 246 ―
3款 民生費
2項児童福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
49,197,154千円
本年度予算額の財源内訳
特 疋,....,. 財 源一般財源
園都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
― 247 ―
節
区分 金
一円
額…千
説明
千円
1,650
47,716
6,265
590,541
513,334
15,971
18, 333
35,313
7,590
10,500
16, 700
8, 735
7,965
7,046
35,939
2, 751
9,083
16,170
3,513
4,422
823,852
546, 705
110,426
175,867
防災無線移設工事
仮園舎借上げ(平成30年度債務負担行為分)
!日荏原第四中学校敷地内管理経費等
八潮地区保育園改築
八潮北保育園改築工事
八潮北保育園改築工事監理委託
八潮西保育園改築実施設計委託
八潮北保育園・八潮西保育園、備品・消耗品等購入
八潮北保育園・八潮西保育園、移転費用等
三ツ木保育園改築本園舎基本・実施設計委託
総委託費 35,000
債務負担行為額 24,500
差引計上額 10, 500
東大井保育園・大井保育園改築
東大井保育園改築基本・実施設計委託(平成30年度債務負担行為分)
大井保育園改築基本・実施設計委託(平成30年度債務負担行為分)
l 保育園改築推進経費
l就学前教育推進費[保育課}
ICT体験事業
のびしなプロフェッショナルスクール
教材・教具整備等
保幼小ジョイント事業
オリンピック・パラリンピック啓発事業
幼保一体施設費【保育課1 6園
幼保一体施設保育園運営費 定員 547人
非常勤職員・臨時職員経費
育児休業代替等人材派遣
3款民生費
― 248 ―
3款民生費
2項児童福祉費
自 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
49,197,154千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
園都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
― 249 ―
区分 金 額
千円 i
環境整備業務委託
賄費、教材費等
給食関連業務委託
説
シーツクリーニング委託等
保育園給食放射性物質検査費
嘱託医報酬 12人
特別支援保育
幼保一体施設幼稚園運営費 定員 471人
嘱託医報酬 30人
障害児保育介助員
預かり保育事業
特別支援保育
消耗品、園具費等
幼保一体施設維持管理費
電気、ガス、水道料等
設備保守委託等
保育用備品等購入
施設改修工事費等
運営経費
特別支援保育
園舎借上げ
ひろまち保育園
3園定員 465人
(平成27年度債務負担行為分)
ひがしやつやま保育園(平成28年度債務負担行為分)
ほうさん保育園(平成30年度債務負担行為分)
保育従事職員宿舎借上支援事業
保育士等キャリアアップ補助金
保育サービス推進事業助成等
明
千円
13,610
44,613
190,488
4, 700
355
5,926
720
151,448
4,090
26,811
109,985
1,056
9, 506
125,699
42,246
46,653
11,678
25, 122
949, 308
648, 303
576
186, 736
88,517
47,796
50,423
47,355
37,913
28,425
3款 民生費
― 250 ―
3款民生費
2項児童福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
49,197,154千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その飽
千円 千円 千円 千円
― 251 ―
節
分 人』乙ー 額言克 明
区
千円 i 千円
lぷりすくーる西五反田経費[保育課] 定員 100人 292,409
i各種児童保育委託【保育課] 87,324
病後児保育 I園 定員 4人 12,652
病児保育 4カ所 定員 28人 64,217
保育士等キャリアアップ補助金 7,872
保育従事職員宿舎借上支援事業 2, 583
区立幼稚園費【保育課] 3園 iE疋貝口 189人 397,516
幼稚園運営費 50,915
嘱託医報酬 15人 2,045
障害児保育介助員 16,216
預かり保育事業 22,958
特別支援保育 482
消耗品、園具費等 9,214
幼稚園維持管理費 346,601
電気、ガス、水道料 3,954
警備、清掃、各種設備保守点検等委託 2,986
維持用消耗品等 2,891
維持修繕費 64, 733
城南幼稚園改築 264,437
改築工事(平成29年度債務負担行為分) 227,133
改築工事監理委託(平成29年度債務負担行為分) 2,257
外構工事 20,400
総工事費 50,900
債務負担行為額 30,500
差引計上額 20,400
外構工事監理委託 300
総委託費 1, 100
債務負担行為額 800
差引計上額 300
3款民生費
― 252 ―
3款民生費
2項児童福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
4保育支援費 22,595,408 20,891,863 1,703,545
92,605,479千円
49, 197, 154千円
本年度予算額の財源 内 訳
特是炉品目.
財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
10,418,347 1,234,533 10,942,528
国庫支出金 分担金及び
4,172,678 負担金
都支出金 1,186,569
6,245,669 使用料及び
手数料
l
財産収入
5,554
諸収入
42,409
― 253 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
仮園舎借上げ(平成28年度債務負担行為分) 690
初度調弁等 13,657
浜川幼稚園改築実施設計 7,600
保育関係、事務費【保育課] 103,590
専門非常勤職員経費 22,277
子ども子育て支援システム更新 25,677
子ども・子育て会議 8, 100
事務費 47,536
2給料 62,349 保育支援課職員給与費{人事課】 18人 151,757
私立保育園費【保育支援課】 17,059,055 3職員手当等 63,015
区内私立保育園経費 77園定員 6,147人 14,560,566
4共済費 26,393 運営費 11,840,260
公定価格 8,289,733 8報償費 4,128
区加算 3,550,527
9旅費 100 定期利用保育事業 66,096
休日保育事業 I園 4, 775 11需用費 4,881
インフルエンザ予防接種費用助成 5,313
12役務費 7,572 保育サービス推進事業助成 195,681
保育士等キャリアアップ補助金 554,342 13委託料 369,038
防犯カメラ整備費助成 12,000
14使用料及び賃 17,740 ICT化推進事業助成 38,000
借料 学校 110番設置費助成 5,100
AED設置費助成 3,600 15工事請負費 29
代替職員費助成 11,269
19負担金補助及 22,040,163 開設後家賃助成 1,161,311
び交付金 保育従事職員資格取得支援事業 1,250
保育従事職員宿舎借上支援事業 609,588
就業継続支援事業 50
児童の安全対策強化事業助成 29, 760
3款民生費
― 254 ―
3款民生費
2項児童福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
49,197,154千円
本年度予算額の財糠内訳
特 ,員孟二ー・・ 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
― 255 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
遊戯場提供支援事業 5, 760
国家公務員宿舎跡地借料 5,554
私立保育閤連合会研修費助成 360
特別支援巡回相談 2,400
事務費 8,097
区内私立保育園開設経費 2,498,489
新規開設助成 9園 2,364,412
認可保育所への移行支援 1園 24,000
区有地保育園開設準備経費 107,500
事務費 2,577
地域型保育事業費【保育支援課】 1,134,231
運営費 947,932
家庭的保育 2固定員 8人 25, 784
小規模保育 21園定員 265人 883,444
事業所内保育 3園(区外) 6,114
居宅訪問型保育 32,590
インフノレエンザ予防接種費用助成 759
保育サービス推進事業助成 25, 770
保育士等キャリアアップ補助金 80,211
防犯カメラ整備費助成 6,600
ICT化推進事業助成 12,000
学校 110番設置費助成 1,800
AED設置費助成 1,600
開設後家賃助成 3,870
保育従事職員資格取得支援事業 250
保育従事職員宿舎借上支援事業 50, 799
児童の安全対策強化事業助成 2,640
認証保育所経費【保育支援課] 2,239,429
認証保育所経費 1,918,364
3款民生費
― 256 ―
3款民生費
2項児童橋祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
49,197,154千円
本年度予算額の財源内訳
特 瓦A:司・ 財 源、一般財源
園都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
― 257 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
運営費 1,494,344
A型 24園 定員 894人 1,239,630
B型 2園 定員 40人 70,522
区外 184, 192
修繕費補助 27,500
インフ/レエンザ予防接種費用助成 1,248
保育力強化事業助成 26,930
保育土等キャリアアップ補助金 206, 187
防犯カメラ整備費助成 1,800
ICT化推進事業助成 10,000
学校 11 0番設置費助成 900
AED設置費助成 1,200
開設後家賃助成 49,840
保育従事職員資格取得支援事業 900
保育従事職員宿舎借上支援事業 90,405
児童の安全対策強化事業助成 7,110
認証保育所保育料助成 321,065
認可外保育施設等経費【保育支援課】 199,024
認可外保育施設等運営費 44,402
運営費 子育て交流ルーム 2カ所 21,042
保育士等キャリアアップ補助金 12,528
保育従事職員資格取得支援事業 500
保育従事職員宿舎借上支援事業 10,332
認可外保育施設等保育料助成 154,622
認可外保育施設 142,780
認可外居宅訪問型保育 11,002
要医療障害児保育施設 840
区外保育園委託【保育支援課I 62,172
私立幼稚園費【保育支援課】 1,381,320
3款民生費
― 258 ―
3款民生費
2項児童福祉費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
計 49, 197, 154 45,668,411 3,528,743
3款民生費
3項生活保護費
1生活保護費 13,115,122 13,513,281 ム398,159
本年度予算額
特 厄...... 財
園都支出金 特別区債
千円 千円
15,692,578 。
9,576,083
92,605,479千円
49, 197, 154千円
の財源 内訳
源一般財源
その他
千円 千円
4,036,664 29,467,912
92,605,479千円
13,115,122千円
157,454 3,381,585
国庫支出金 諸収入
9,231,588 157,454
― 259 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
私立幼稚園経費 139, 721
私立幼稚園協会補助金 5,500
私立幼稚園振興費等補助金 44, 139
衛生管理費用助成 1,210
私立幼稚園預かり保育事業補助金 18,640
インフルエンザ予防接種費用助成 1,080
私立幼稚園施設型給付費 66,746
特別支援巡回相談 1, 728
事務費 678
私立幼稚園保育料助成 1,241,599
私立幼稚園就圏奨励費補助金 2,009人 303,036
私立幼稚園保護者補助金 494,092
保育料 3,350人 364,092
入園料 1,300人 130,000
幼児教育無償化に伴う保育料助成 439,632
事務費 4,839
地域子育て支援拠点事業費{保育支援課】 368,420
オアシスルーム・ポップンルームの運営 368,420
運営経費 11カ所 355,618
インターネット予約システム経費 6,540
コールセンター経費 6,262
l報酬 81, 767 生活福祉課職員給与費【人事課] 65人 506,442
生活保護経費【生活福祉課】 12,460,480 2給料 221,568
生活保護法施行事務 91,956
3款民生費
― 260 ―
3款民生費
3項生活保護費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
13,115,122千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
都支出金
344,495
― 261 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
3職員手当等 198,987 嘱託医報酬 3人 5,940
支援員経費 5人 19,073 4共済費 109, 745
郵便料等 20,407
8報償費 205 診療報酬関係業務等委託 8,599
生活保護システム改修・保守委託 24,404 9旅費 8,033
電算機等借料 3,699
11需用費 8,115 行旅死亡人等取扱事務 481
事務費 9,353 12役務費 25,013
生活保護適正化事業 60,502
13委託料 110,015 専門調査員等経費 11人 35,688
生活保護適正化事務委託 24,814 14使用料及び賃 3,739
生活保護者自立支援事業 54,359 借料
相談員等経費 5人 18,829
19負担金補助及 8,006 就職力アップ支援 13,015
び交付金 ホームレス緊急保護事業 1, 183
金銭管理支援 19,372 20扶助費 12,338,625
進学資金貯蓄支援 652
21貸付金 1,304 自立支援プログラム管理システム保守 1,308
生活保護費 12,206,326
生活扶助費 3,427,681
基準分 5,570人 3, 104, 164
期末一時扶助 5,570人 69,699
救護施設生活扶助 22人 16,606
更生施設生活扶助 18人 14,385
被服等一時扶助 延 8,101件 116,562
介護保険料 73,920
介護施設入所者生活費 32,345
住宅扶助費 2,588,944
家賃間代 4,630世帯 2,444,640
3款民生費
― 262 ―
3款民生費
3項生活保護費
自 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
92,605,479千円
13,115,122千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
― 263 ―
説
敷金・住宅維持費等 延 1,514世帯
教育扶助費
基準分 150人
給食費 150人
教材費等 150人
介護扶助費
国保連支払分
居宅 1,440人
施設介護 175人
介護予防 600人
福祉事務所支払分
医療扶助費
基金支払分
入院 510人
入院外 4,590人
福祉事務所支払分
診療報酬費 10人
治療材料費等 414人
出産扶助費 3人
生業扶助費
技能習得費 15件
高等学校就学費 75人
就職支度費等 6人
葬祭扶助費 179人
施設事務費
救護施設 25人
更生施設 20人
宿所提供施設 1人
就労自立支援給付金
明
千円
144,304
24,068
6,984
9,823
7, 261
293, 784
292,440
157,200
105,000
30,240
1,344
5,739,025
5, 682, 000
3,274,200
2,407,800
57,025
14,400
42, 625
885
16,046
300
15,545
201
32,917
78,876
57,000
21,600
276
2,500
3款民生費
― 264 ―
3款民生費
3項生活保護費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
計 13,115,122 13,513,281 ム398,159
92,605,479千円
13,115,122千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 財 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
9,576,083 。 157,454 3,381,585