6
halaman 1 dari 6 Nama Sekolah : ………………………………………….. Desa/Kecamatan : ………………………………………….. Kabupaten : GUNUNGKIDUL Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA A. PENERIMAAN SALDO BOS PUSAT 2012 BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah 1 3 5 7 8 9 1 Saldo Tahun Lalu 12.500.000 12.500.000 2 BOS PUSAT (576 x Rp 710.000 ) 408.960.000 408.960.000 3 BOSDA PROP. ( 576 X Rp. 96.100) 55.353.600 55.353.600 4 BOSDA KAB. ( 576 x Rp 200.000 )+100000000 215.200.000 215.200.000 5 Subsidi SSN dari Pusat 25.000.000 25.000.000 6 Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll) 7 Lain-lain 717.013.600 215.200.000 12.500.000 408.960.000 55.353.600 25.000.000 0 B. PENGGUNAAN DANA 4 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Uraian Kegiatan JUMLAH 2 Komite Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOSDA PROP BOS Pusat BOS PUSAT 2013 No Jumlah BOS PUSAT 2013 6 Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No Kode Rekening' Uraian Kegiatan RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Volume Satuan Tarif/ Harga Bantuan RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013 FORMAT RAPBS/RKAS Dibuat oleh sekolah dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten SSN dari Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal 1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 0 0 0 0 16.685.000 47.540.000 0 4.922.500 0 0 1 1 Kompetensi Lulusan 1 1 1 Penyusunan KKM 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 201 0s 7.500 1.507.500 1.507.500 1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS 200.000 200.000 200.000 5 2 2 11 02 402 0s 7.500 3.015.000 3.015.000 1 1 3 Penajaman Materi UN 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN Ketua (1 orang x 4 bulan) 4 OB 75.000 300.000 300.000 Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4 OB 60.000 240.000 240.000 Anggota ( 7 orang x 4 bulan) 28 OB 50.000 1.400.000 1.400.000 5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) 1080 jpl 5.000 5.400.000 5.400.000 5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) 15 OK 20.000 300.000 300.000 5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) 405 OK 20.000 8.100.000 8.100.000 5 2 1 03 01 Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7) 189 jpl 5.000 945.000 945.000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5 2 2 06 01 384 bundel 7.500 2.880.000 2.880.000 5 2 2 06 02 129600 lembar 150 19.440.000 19.440.000 5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) 450 OS 20.000 9.000.000 9.000.000 5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari) 81 OS 20.000 1.620.000 1.620.000 5 2 2 11 02 Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan) 45 OS 20.000 900.000 900.000 1 1 4 Tutor Sebaya 5 2 2 02 08 Komite Sekolah BOSDA PROP SALDO BOS PUSAT 2012 Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang) Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif) Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2) Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2) Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 192 siswa) SSN dari PUSAT Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 paket 25.000 3900000 3.900.000 Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket 25.000 3900000 3.900.000 Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket 25.000 3900000 3.900.000

contohrapbsrkas2013-130221005402-phpapp02

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: contohrapbsrkas2013-130221005402-phpapp02

halaman 1 dari 6

Nama Sekolah : …………………………………………..Desa/Kecamatan : …………………………………………..Kabupaten : GUNUNGKIDULProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENERIMAAN

SALDO BOSPUSAT 2012

BOSDA PROPSSN dariPUSAT

KomiteSekolah

1 3 5 7 8 9

1 Saldo Tahun Lalu 12.500.000 12.500.0002 BOS PUSAT (576 x Rp 710.000 ) 408.960.000 408.960.0003 BOSDA PROP. ( 576 X Rp. 96.100) 55.353.600 55.353.6004 BOSDA KAB. ( 576 x Rp 200.000 )+100000000 215.200.000 215.200.0005 Subsidi SSN dari Pusat 25.000.000 25.000.0006 Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll)7 Lain-lain

717.013.600 215.200.000 12.500.000 408.960.000 55.353.600 25.000.000 0

B. PENGGUNAAN DANA

4

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

BantuanUraian Kegiatan JUMLAH

2

KomiteSekolah

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

BOSDA PROP

BOS Pusat

BOS PUSAT 2013

No

Jumlah

BOS PUSAT 2013

6

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Volume Satuan Tarif/ Harga

Bantuan

SALDO BOSPUSAT 2012

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN ANGGARAN 2013

FORMAT RAPBS/RKASDibuat oleh sekolah

dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten

SSN dariPUSATBelanja

PegawaiBelanja

Barang & jasaBelanja Modal Belanja Pegawai

Belanja Barang& jasa

Belanja Modal

1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 0 0 0 0 16.685.000 47.540.000 0 4.922.500 0 0

1 1 Kompetensi Lulusan

1 1 1 Penyusunan KKM

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 201 0s 7.500 1.507.500 1.507.500

1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 402 0s 7.500 3.015.000 3.015.000

1 1 3 Penajaman Materi UN5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN

Ketua (1 orang x 4 bulan) 4 OB 75.000 300.000 300.000Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4 OB 60.000 240.000 240.000Anggota ( 7 orang x 4 bulan) 28 OB 50.000 1.400.000 1.400.000

5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) 1080 jpl 5.000 5.400.000 5.400.0005 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) 15 OK 20.000 300.000 300.0005 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) 405 OK 20.000 8.100.000 8.100.0005 2 1 03 01 Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7) 189 jpl 5.000 945.000 945.0005 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000

5 2 2 06 01 384 bundel 7.500 2.880.000 2.880.000

5 2 2 06 02 129600 lembar 150 19.440.000 19.440.000

5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) 450 OS 20.000 9.000.000 9.000.0005 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari) 81 OS 20.000 1.620.000 1.620.0005 2 2 11 02 Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan) 45 OS 20.000 900.000 900.0001 1 4 Tutor Sebaya

5 2 2 02 08

KomiteSekolah

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

BOSDA PROPBOS PUSAT 2013No Kode Rekening' Uraian Kegiatan JUMLAH

Volume Satuan Tarif/ HargaSALDO BOSPUSAT 2012

Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tuapeserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)

Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris, Matematika, Produktif)

Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tuapeserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)

Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2)

Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x192 siswa)

SSN dariPUSAT

5 2 2 02 08

Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 paket 25.000 3900000 3.900.000Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket 25.000 3900000 3.900.000Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket 25.000 3900000 3.900.000

Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris, Matematika, Produktif)

Page 2: contohrapbsrkas2013-130221005402-phpapp02

halaman 2 dari 6

BelanjaPegawai

BelanjaBarang & jasa

Belanja Modal Belanja PegawaiBelanja Barang

& jasaBelanja Modal

KomiteSekolah

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

BOSDA PROP

BOS Pusat

BOS PUSAT 2013No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Volume Satuan Tarif/ Harga

Bantuan

SALDO BOSPUSAT 2012

SSN dariPUSAT

2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 0 0 0 0 1.610.000 8.830.000 0 1.940.000 0 0

2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)2 1 1 Pengembangan Buku KTSP5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM

Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000Anggota ( 7 orang) 7 OB 50.000 350.000 350.000

5 2 1 01 05 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 15 JPL 75.000 1.125.000 1.125.0005 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1 LS 500.000 500.000 500.0005 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK 94 Bendel 25.000 2.350.000 2.350.0005 2 2 11 02 Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.0002 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 1 LS 300.000 300.000 300.0005 2 2 11 02 48 OH 20.000 960.000 960.0002 1 3 Penyusunan Program Tahunan5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1 LS 200.000 200.000 200.0005 2 2 11 02 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.0002 1 4 Penyusunan Program Semesteran5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1 LS 200.000 200.000 200.0005 2 2 11 02 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.0002 1 5 Pengembangan Sillabus5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 1 LS 500.000 500.000 500.0005 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000

3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 0 4.000.000 0 0 7.067.000 19.815.000 54.311.500 6.561.000 0 0

Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94

Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari)

BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari)

3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 0 4.000.000 0 0 7.067.000 19.815.000 54.311.500 6.561.000 0 0

3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar3 1 1 Pengembangan RPP5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 1 LS 300.000 300.000 300.000

5 2 2 06 02 73 Bundel 3.500 255.500 255.500

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP 40 OS 7.500 300.000 300.0003 1 2 Pembuatan media pembelajaran berbasis IT

Honorarium Tim Pelaksana KegiatanKetua 1 OB 75.000 75.000 75.000Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000Anggota (3 orang) 3 OB 50.000 150.000 150.000

5 2 1 02 01 Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari) 30 jpl 150.000 4.500.000 4.500.0005 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 1 LS 300.000 300.000 300.0005 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar) 240 Lembar 150 36.000 36.0005 2 2 11 02 Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.0003 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM5 2 2 01 01 ATK KBM 1 LS 4.000.000 4.000.000 4.000.0003 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)3 2 2 1 Bahan Praktik Membatik5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.0003 1 2 2 Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.0003 1 2 3 Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.0003 1 2 4 Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.0003 1 2 5 Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.0003 1 2 6 Pengadaan Alat Pembelajaran Boga5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.0003 1 2 7 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.0003 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.0003 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.0003 1 2 10 Pengadaan Alat Pembelajaran ICT5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41Tahun 2007

3 1 2 10 Pengadaan Alat Pembelajaran ICT5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.0003 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM

5 2 3 27 13 192 Exs. 18.000 3.456.000 3.456.000

3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik

Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOSBuku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku

Page 3: contohrapbsrkas2013-130221005402-phpapp02

halaman 3 dari 6

BelanjaPegawai

BelanjaBarang & jasa

Belanja Modal Belanja PegawaiBelanja Barang

& jasaBelanja Modal

KomiteSekolah

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

BOSDA PROP

BOS Pusat

BOS PUSAT 2013No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Volume Satuan Tarif/ Harga

Bantuan

SALDO BOSPUSAT 2012

SSN dariPUSAT

3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll)

5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 48 JPL 5.000 240.000 240.000

5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 1 LS 500.000 500.000 500.000

5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1 LS 1.500.000 1.500.000 1.500.000

5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 5 Keg 300.000 1.500.000 1.500.000

5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 100 OH 20.000 2.000.000 2.000.0003 3 Program Kesiswaan3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB

Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000Anggota (7 orang) 7 OB 50.000 350.000 350.000

5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 192 Lembar 1.000 192.000 192.0005 2 1 03 01 Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl) 270 JPL 5.000 1.350.000 1.350.0005 2 2 01 01 ATK 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.0005 2 2 01 10 Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) 2 Lembar 150.000 300.000 300.0005 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1 LS 750.000 750.000 750.0005 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari) 18 OH 20.000 360.000 360.0005 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari) 54 OS 7.500 405.000 405.0003 4 Program Ekstrakurikuler3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka

5 2 1 01 01 160 JPL 5.000 800.000 800.000

5 2 1 01 01 80 OH 20.000 1.600.000 1.600.000 Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10bulan)

Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x10 bulan)

5 2 1 01 01 80 OH 20.000 1.600.000 1.600.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 1 LS 500.000 500.000 500.0003 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga

5 2 1 01 01 160 JPL 5.000 800.000 800.000

5 2 1 01 01 80 OH 20.000 1.600.000 1.600.000

5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0 0 0 29.730.000 1.063.500 0 32.974.000 0 0

4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik4 1 1 Pelatihan Komputer bagi guru5 2 1 01 01 Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl) 72 jpl 20.000 1.440.000 1.440.0005 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 1 LS 150.000 150.000 150.0005 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar) 320 Lembar 200 64.000 64.0005 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari) 126 OH 20.000 2.520.000 2.520.0004 1 2 Pembinaan Guru di gugus4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 10 Org 35.000 350.000 350.0004 1 3 Honorarium Guru Tidak Tetap5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72 OB 600.000 43.200.000 21.600.000 21.600.0004 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan4 2 1 1 Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan5 2 1 01 01 Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl) 24 jpl 20.000 480.000 480.0005 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 1 LS 150.000 150.000 150.0005 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar) 90 Lembar 150 13.500 13.5005 2 2 11 02 Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari) 45 OH 20.000 900.000 900.0004 2 1 2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 1 Org 100.000 100.000 100.0004 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24 OB 600.000 14.400.000 7.200.000 7.200.000

5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 740.000 28.787.200 73.500.000 12.500.000 1.680.000 24.000.000 22.500.000 0 0 0

5 1 Bangunan gedung5 1 1 Penambahan Daya dan jasa Listrik

Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10bulan)

Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10bulan)

Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x10 bulan)

5 1 1 Penambahan Daya dan jasa Listrik5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 1 Titik 3.500.000 3.500.000 3.500.0005 1 2 Biaya pemeliharaan bangunan5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.0005 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 5.500.000 5.500.000 5.500.0005 1 3 Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit

Page 4: contohrapbsrkas2013-130221005402-phpapp02

halaman 4 dari 6

BelanjaPegawai

BelanjaBarang & jasa

Belanja Modal Belanja PegawaiBelanja Barang

& jasaBelanja Modal

KomiteSekolah

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

BOSDA PROP

BOS Pusat

BOS PUSAT 2013No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Volume Satuan Tarif/ Harga

Bantuan

SALDO BOSPUSAT 2012

SSN dariPUSAT

5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.0005 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.0005 1 4 Biaya perbaikan pintu dan jendela5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.0005 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.0005 1 5 Biaya perbaikan lantai5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.0005 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.0005 1 6 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.0005 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 5.000.000 5.000.000 5.000.0005 1 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor5 2 3 33 01 Belanja modal tralis 1 LS 18.000.000 18.000.000 18.000.0005 2 Pengadaan dan Perawatan Meubelair

5 2 1 Biaya pemeliharaan mebelair5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 8 OH 40.000 320.000 320.0005 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 1.700.000 1.700.000 1.700.0005 2 2 Pengadaan Meubelair5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 2 paket 12.500.000 25.000.000 12.500.000 12.500.0005 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah

5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1 LS 5.487.200 5.487.200 5.487.2005 2 3 2 Biaya pemeliharaan komputer5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 20 Unit 500.000 10.000.000 10.000.0005 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium5 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium5 2 2 18 03 Belanja perawatan alat laboratorium 1 LS 1.500.000 1.500.000 1.500.0005 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 3 Unit 5.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.0005 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan printer 2 Unit 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.0005 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor 8 Unit 5.500.000 44.000.000 44.000.0005 3 Lahan

5 3 1 Biaya sewa tanah sekolah5 2 2 07 05 Belanja sewa tanah 1 Tahun 500.000 500.000 500.0005 4 Kebersihan dan Keindahan

5 4 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 LS 3.600.000 3.600.000 3.600.0005 4 2 Pembangunan Taman Sekolah5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.0005 5 Ruang Perpustakaan

5 5 1 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000

6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 0 0 0 0 0 2.630.000 0 4.545.000 0 0

6 1 Perencanaan Program6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM

Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000Anggota (7 orang) 7 OB 50.000 350.000 350.000

5 2 1 01 01 16 jpl 75.000 1.200.000 1.200.000

5 2 2 01 01 ATK 1 LS 500.000 500.000 500.000

5 2 2 06 02 30 bendel 20.000 600.000 600.000

5 2 2 11 02 88 OS 20.000 1.760.000 1.760.000

6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)5 2 2 01 01 ATK 1 LS 500.000 500.000 500.0005 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman) 1500 Lembar 200 300.000 300.000

Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1hari)

Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri)

Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedomankegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl)

5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman) 1500 Lembar 200 300.000 300.0005 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari) 84 OS 20.000 1.680.000 1.680.0005 2 2 01 10 Dekorasi 1 LS 150.000 150.000 150.000

7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 8.100.000 36.300.000 0 0 6.400.000 8.640.000 0 0 0 0

Page 5: contohrapbsrkas2013-130221005402-phpapp02

halaman 5 dari 6

BelanjaPegawai

BelanjaBarang & jasa

Belanja Modal Belanja PegawaiBelanja Barang

& jasaBelanja Modal

KomiteSekolah

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

BOSDA PROP

BOS Pusat

BOS PUSAT 2013No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Volume Satuan Tarif/ Harga

Bantuan

SALDO BOSPUSAT 2012

SSN dariPUSAT

7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 LS 4.500.000 4.500.000 4.500.000

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 1 LS 500.000 500.000 500.000

5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 LS 350.000 350.000 350.000

5 2 2 03 01 Belanja telephon 12 bulan 250.000 3.000.000 3.000.000

5 2 2 03 02 Belanja air 12 bulan 300.000 3.600.000 3.600.000

5 2 2 03 03 Belanja listrik 12 bulan 450.000 5.400.000 5.400.000

5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 85.000 1.020.000 1.020.000

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 550.000 6.600.000 6.600.000

5 2 2 05 01 Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua 2 Kend. 300.000 600.000 600.000

5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 LS 500.000 500.000 500.000

5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2 Kend. 150.000 300.000 300.000

5 2 2 06 01 Belanja cetak 1 LS 500.000 500.000 500.000

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.000

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5760 OS 1.500 8.640.000 8.640.000

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 159 OH 20.000 3.180.000 3.180.000

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Golongan IV 30 OP 60.000 1.800.000 1.800.000

Golongan III 23 OP 50.000 1.150.000 1.150.000

Golongan III 20 OP 40.000 800.000 800.000

7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana

5 2 1 01 03 Honorarium bendahara, pembantu bendahara 36 OB 175.000 6.300.000 6.300.000

5 2 1 01 04 Honorarium petugas arsip 12 OB 150.000 1.800.000 1.800.000

5 2 1 01 03 Honorarium bendahara, pembantu bendahara

Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 24 OB 250.000 6.000.000 6.000.000

Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank 20 OK 20.000 400.000 400.000

8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 0 0 0 0 12.960.000 12.600.000 0 0 0 0

8 1 Penyusunan Kisi-kisi

8 1 1 Ulangan Harian

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian 24 OS 7.500 180.000 180.000

8 1 2 Ulangan Tengah Semester

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 24 OS 7.500 180.000 180.000

8 1 3 Ulangan Akhis Semester

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 24 OS 7.500 180.000 180.000

8 1 4 Ujian Sekolah

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 24 OS 7.500 180.000 180.000

8 2 Penyusunan Soal 0

8 2 1 Ulangan Harian

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan harian 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian 24 OS 7.500 180.000 180.000

8 2 2 Ulangan Tengah Semester

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.0005 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester 24 OS 7.500 180.000 180.000

8 2 3 Ulangan Akhis Semester

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester 12 OM 20.000 240.000 240.000

Page 6: contohrapbsrkas2013-130221005402-phpapp02

halaman 6 dari 6

BelanjaPegawai

BelanjaBarang & jasa

Belanja Modal Belanja PegawaiBelanja Barang

& jasaBelanja Modal

KomiteSekolah

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

BOSDA PROP

BOS Pusat

BOS PUSAT 2013No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Volume Satuan Tarif/ Harga

Bantuan

SALDO BOSPUSAT 2012

SSN dariPUSAT

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester 24 OS 7.500 180.000 180.000

8 2 4 Ujian Sekolah

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah 24 OS 7.500 180.000 180.000

8 3 Pelaksanaan Penilaian

8 3 1 Ulangan Harian

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan harian 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

8 3 2 Ulangan Tengah Semester

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 576 siswa 7.500 4.320.000 4.320.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester 72 OS 7.500 540.000 540.000

8 3 3 Ulangan Akhis Semester

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 576 siswa 7.500 4.320.000 4.320.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.0005 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 72 OS 7.500 540.000 540.000

8 3 4 Ujian Sekolah

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ujian sekolah 12 OM 20.000 240.000 240.000

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 192 siswa 7.500 1.440.000 1.440.000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian sekolah 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ujian sekolah 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ujian sekolah 72 OS 7.500 540.000 540.000

8 3 5 Ujian Nasional

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian nasional 1 LS 200.000 200.000 200.000

5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan ujian nasional 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000

8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian

8 4 1 Remidi

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

8 4 2 Pengayaan

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 1 LS 500.000 500.000 500.000

8.840.000 69.087.200 73.500.000 12.500.000 76.132.000 125.118.500 76.811.500 50.942.500 0 0

Menyetujui ......................, ..............................

Kepala Bidang Perencanaan Ketua Komite Kepala Sekolah 1. Bendahara Rutin 2. Bendahara BOS Pusat

Dinas Dikpora

JOHAN MAPRANTYA, SH, MM …………………………………………… ……………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

NIP. 19660623 199102 1 002

Mengetahui,

T O T A L