Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNGTAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNGTAHUN 2017
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 4 5 6 7 8 9 11
Meningkatnya Aksesdan mutu pelayanankesehatan Dasar
Persentase kepesertaanSJSN Kesehatan
100% PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
94.535.746.192
Layanan Jaminan KesehatanKrama Badung Sehat (KBS)
Jumlah layanan JaminanKesehatan Krama BadungSehat (KBS)
139029Orang
Penyusunan MOUlayanan KBS
-
Penyusunanperaturan bupatitentang layanan KBS
-
Penunjukan fasilitaskesehatan yangberkerjasam
-
kapitasi layanan KBSkepada fasilitaskesehatan
92.171.400.100
Sosialisasi Jaminan KesehatanKrama Badung Sehat
Jumlah Desa/Kelurahandilaksanakan sosialisasi
membuat kerangkaacuan sosialisasi
-
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTARGET
KEGIATANRENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)
3 10
PENANGGUNGJAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Sosialisasi Jaminan KesehatanKrama Badung Sehat
Jumlah Desa/Kelurahandilaksanakan sosialisasi
membuat kerangkaacuan sosialisasi
-
Membuat suratpelaksanaansosialisasi
-
Pelaksanaansosialisasi
154.829.200
Pengelolaan Jaminan KesehatanKrama Badung Sehat (KBS)
Jumlah JaminanKesehatan Krama BadungSehat (KBS) yang dilkelola
571.928.200
Monitoring Layanan KesehatanKrama Badung Sehat
Jumlah faskes yangdilakukan monitoring
membuat kerangkaacuan monev
-
Membuat suratpelaksanaan monev
-
Pelaksanaan monev 93.374.200
Pemantauan Kartu Badung Sehat Jumlah desa/kelurahanyang dipantau kartu KBS
520.272.600
Pembayaran Klaim JaminanKesehatan Krama Badung (JKKB)Manguwaras Tahun 2016
Jumlah PembayaranKlaim Jaminan KesehatanKrama Badung (JKKB)Manguwaras Tahun 2016
818.500.792
Peningkatan PelayananPuskesmas Rawat Inap
205.441.100
PROGRAM PENGADAANBAHAN PENUNJANG MEDIS
4.297.538.212
Penyelenggaraan LayananJaminan Kesehatan Nasional(JKN)
4.297.538.212Penyelenggaraan LayananJaminan Kesehatan Nasional(JKN)
4.297.538.212
Indeks Keluarga Sehat - - - 0,5 Workshop Program Indonesia Jumlah Tenaga 30 orang Menyiapkan 83.065.100 Kabid YankesIndonesia Sehat dengan Sehat dengan Pendekatan Puskesmas yang sarana prasarana
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Pendekatan Keluarga Keluarga mengikuti Wokshop dan danamenyiapkanNarasumber
Prosentase Screening 100 100 100 100 Screening Gangguan Jumlah masyarakat yg 6 Kec Menyiapkan 48.149.700 Kabid YankesGangguan Kesehatan Kesehatan Mata dilakukan screening MOU denganMata Masyarakat Masyarakat RSMBM
menyiapkan Pasien
Cakupan pelayanankesehatan gigi dan mulut
100% Monitoring dan evaluasi hasilkegiatan pelayanan puskesmas
Prosentase laporankesehatan gigi dan mulut
100% 21.412.500
a. Rekapitulasi laporankesehatan gigi dan mulutpuskesmas
a. jumlah laporanpuskesmas yang diterima
13 lap a. Setiap awal bulanmemantau laporanmasuk
seksi PelayananKesehatan
Rujukan
b. Menyusun laporan kesehatangigi dan mulut
b. Jumlah Laporanterkirim ke Dikes Propinsi
12 lap b. Mengirim laporanvia email
c. Menganalisa laporankesehatan gigi dan mulut
c. Jumlah arsip laporanyang dianalisa
4 eksp c. Analisa berbasiskomputer
jumlah Pembinaan danPengawasan klinik/ rumahsakit swasta/ dokter/bidan/ fisioterapi/perawat/ optikal
100% Pembinaan dan Pengawasanklinik/ rumah sakit swasta/dokter/ bidan/ fisioterapi/perawat/ optikal
Jumlah Pembinaan danPengawasan ke klinik/rumah sakit swasta/dokter/ bidan/fisioterapi/ perawat/optikal
50 sarana Pembinaan danPengawasan keklinik/ rumah sakitswasta/ dokter/bidan/ fisioterapi/perawat/ optikal
10.125.900 seksi PelayananKesehatan
Rujukan
jumlah Pembinaan danPengawasan klinik/ rumahsakit swasta/ dokter/bidan/ fisioterapi/perawat/ optikal
100% Pembinaan dan Pengawasanklinik/ rumah sakit swasta/dokter/ bidan/ fisioterapi/perawat/ optikal
Jumlah Pembinaan danPengawasan ke klinik/rumah sakit swasta/dokter/ bidan/fisioterapi/ perawat/optikal
50 sarana Pembinaan danPengawasan keklinik/ rumah sakitswasta/ dokter/bidan/ fisioterapi/perawat/ optikal
10.125.900 seksi PelayananKesehatan
Rujukan
Persentase PelayananKesehatan keliling untukmasyarakat desa/kelurahan
100% Pelayanan Kesehatan kelilinguntuk masyarakat desa/kelurahan
Jumlah PelayananKesehatan keliling untukmasyarakat desa/kelurahan
62 desa/kel.PelayananKesehatan kelilinguntuk masyarakatdesa/ kelurahan
13.082.375.568,96 seksi PelayananKesehatan
Rujukan
Persentase PelaksanaanP3K
100% - Jumlah Pelaksanaan P3K 100% Pelaksanaan P3K seksi PelayananKesehatan
Rujukan
Persentase penyusunanlaporan perkesmas
100% - Jumlah laporanperkesmas
1 laporan Laporan perkesmas - seksi PelayananKesehatan
Rujukan
Cakupan penanggulanganpenyalahgunaan narkoba
100 PenanggulanganPenyalahgunaan Narkoba
Terlaksananya kegiatantest urine di sekolahmenengah dan kelompokberesiko
100% Koordinasi denganpetugas pemeriksadar Polresta danPolre Badung
24.328.400
a. Test Urine pada anak sekolahmenengah
a. Jumlah sekolahmenengah yangberpartisipasi dalam testurine
14 sekolah a. Koordinasi denganDinas Pendidikan,Pemuda dan olahraga tentangrencana kegiatantest urine di sekolahmenengah
seksi KesehatanKhusus
b. Sosialisasi dan test urine padakelompok masyarakat beresiko
b. Jumlah pesertasosialisasi dan jumlahdilakukan test urine
2kelompokmasyaraka
t
b. Koordinasi denganlintas progran terkaitdalam hal inipemegang programHIV/AID Dikes
b. Sosialisasi dan test urine padakelompok masyarakat beresiko
b. Jumlah pesertasosialisasi dan jumlahdilakukan test urine
2kelompokmasyaraka
t
b. Koordinasi denganlintas progran terkaitdalam hal inipemegang programHIV/AID Dikes
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
c. Menyusun laporan hasil testurine
c. Tersusunnya laporanhasil test urine
1 lap
d. Menganalisa laporan hasil testurine
d. Jumlah arsip laporanyang dianalisa
1 lap c. Analisa berbasiskomputer
Persentase Puskesmas - 6 4 2 Pendampingan dan Penilaian Jumlah Puskesmas 12 Pusk menyiapkan 1.661.384.100 Kabid YankesTerakreditasi dengan Akreditasi Pelayanan di terakreditasi Sarana danKategori madya Puskesmas Prasarana , dana
menyiapkan SDM( Tim Pendamping )
Cakupan Pelayanan 13 13 13 13 Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah konsep 13 Pusk menyiapkanKesehatan Primer penyusunan laporan mengumpulkan
menganalisadan melaporkan
Prosentase Pembinaan - 1 - - Lomba Peningkatan Upaya Jumlah Puskesmas 1 Pusk menyiapkan 106.694.500 Kabid Yankesdan Lomba Pusk/ Pustu Kesehatan di Puskesmas yang akan ikut lomba sarana prasarana,Berprestasi dana dan
bahan untukProsentase Pembinaan 9 9 - - Jumlah Tenaga Kes 9 Nakes pembinaandan Penilaian Tenaga yang akan dibina dan dan lombaKesehatan Teladan dilombakan Pusk berprestasi
dan lombaNakesNakes
Cakupan Peningkatan 3 3 3 3 Peningkatan Pelayanan Jumlah Puskesmas 3 Pusk menyiapkan 205.441.100 kabid YankesPelayanan Puskesmas Puskesmas Rawat Inap yang melayani rawat sarana danrawat Inap inap prasarana ,dana
untuk pusk.rawat inap
Prosentase Tenaga - 13 - - Pelatihan Badan Layanan Jumlah Tenaga yg 26 orang menyiapkan 207.000.000 Kabid YankesPuskesmas Umum daerah ( BLUD ) mendapatkan sarana ,yang dapat pelatihan Pelatihan Badan prasarana , danaBadan Layanan Umum Layanan Umum Daerah narasumberDaerah ( BLUD )
Ratio sarana kesehatanterhadap saranapelayanan kesehatan
8,877pendu
duk
Pengadaan mobil ambulance Jumlah mobil ambulancepuskesmas
4 unit Jumlah mobilambulancepuskesmas
2.201.686.400 seksi PelayananKesehatan
Rujukan
Persentase Puskesmasyang
23% Program : UpayaKesehatan Masyarakat
Jumlah Hatra yang dibinadan diawasi
60 orang
menyelenggarakankesehatan tradisional
Kegiatan : Pembinaan danprngawasan pengobattradisional
1. SK Narasumberkegiatan sarasehan
1 dok - membuat SKNarasumber
- Kabid Yankes
2. Jumlah kegiatansarasehan hatra
60 OH - Narasumber yangmendapat
5.400.000 Kabid Yankes- Pembelianmakanan dan
3.120.000 Kabid Yankes
3. Jumlah Pembinaan danpengawasan ke hatra
26 kl - Jumlah pembinaandan pengawasan kehatra
5.400.000 Kabid Yankes
- PembelianPremium
2.860.000 Kabid Yankes
4. Jumlah pengadaan sarana prasarana4 dok - Pembelian ATK 1.736.400 Kabid Yankes4. Jumlah pengadaan sarana prasarana4 dok - Pembelian ATK 1.736.400 Kabid Yankes- Belanja Cetak bukuhusada
12.350.000 Kabid Yankes
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
- Belanja alat tulispeserta
1.538.800
- Belanjadokumentasi
149.200
5.Jumlah laporanYankestrad
3 dok - membuat laporanbulanan,
- Kabid Yankes
- membuat laporansemester- membuat laporantahunan
6. koordinasi denganlintas program dan lintassektor terkait
4 dok - Validasi data hatrake Dinkes Provinsi
- Kabid Yankes
- Sosialisasi Programyankestrad keDinkes provinsi
- Kabid yankes
- SosialisasiPengobat tradisionaldengan linsek
- Kabid yankes
Persentase penerbitanRekomendasi SPA danPenerbitan STPT
100% Program : StandarisasiPelayanan Kesehatan
Penerbitan RekomendasiSPA dan Penerbitan DTPT
16 SPAdan 400terapis
Persentase penerbitanRekomendasi SPA danPenerbitan STPT
100% Program : StandarisasiPelayanan Kesehatan
Penerbitan RekomendasiSPA dan Penerbitan DTPT
16 SPAdan 400terapis
Kegiatan : PenerbitanRekomendasi SPA danPenerbitan STPT
1. Jumlah rapat program yankestrad25 OH - Jumlah rapatpemegang programyankestrad
375.000 Kabid Yankes
2. Jumlah SK timpembina penyehattradisional
1 dok - membuat SK TimPembina penyehattradisional
- Kabid Yankes
3. Koordinasi denganlintas program dan lintassektor terkait
1 dok - koordinasi denganlintas program danlintas sektor terkait
- Kabid Yankes
4.Jumlah kegiatansosialisasi penerbitanSTPT
1 kl - sosialisasipenerbitan STPT
2.250.000 Kabid Yankes
5.Jumlah kegiatanpembinaan ke SPA
16 kl - Kegiatan pembinaan ke SPA 2.880.000 Kabid Yankes
- PembelianPremium
1.760.000 Kabid Yankes
6. Jumlah pengadaanbelanja cetak danPenggandaan
4 dok - Pembelian ATK 1.845.860 Kabid Yankes
- Belanja Cetaksertifikat
4.800.000 Kabid Yankes
- BelanjaPenggandaan BukuPMK Nomor 8 Tahun2014
7.500.000 Kabid Yankes
- Belanja Fotocopy 640.000 Kabid YankesPersentase PeningkatanKompetensi tenaga medis
Program : PeningkatanPelayanan Keehatan
Kabid YankesPersentase PeningkatanKompetensi tenaga medis
Program : PeningkatanPelayanan Keehatan
Kabid Yankes
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Kegiatan : Pengabdianmasyarakat dan peningkatankompetensi tenaga medis
1. Jumlah rapatpersiapan dan evaluasibaksos
2 kl - Jumlah rapatpersiapan danevaluasi baksos
1.125.000
2. Jumlah rapatpersiapan dan evaluasiseminar
2 kl - Jumlah rapatpersiapan danevaluasi seminar
750.000
3.Jumlah kegiatan baksos1 kl - Kegiatan baksos 1.125.000
4. Jumlah kegiatanseminar
1 kl - Kegiatan seminar 9.000.000
- Belanja Premium 330.0005. Jumlah honornarasumber kegiatan 1 dok - Jumlah honor
narasumber1.650.000
6. Jumlah belanja bahanalat kerja dan bahan 2 dok - Belanja bahan alat
kerja1.580.000
- Belanja bahanpelatihan
3.260.000- Belanja aci-acisesajen
200.000
- Belanja dekorasi 1.700.000- Belanja obat-obatan
5.000.000
7. Jumlah pengadaanbelanja cetak danPenggandaan
2 dok - Belanjadokumentasi
668.8007. Jumlah pengadaanbelanja cetak danPenggandaan
2 dok - Belanjadokumentasi
668.800
- Belanja cetak 4.000.000- Belanja Fotocopy 750.000- Belanja ATK 635.300
Meningkatnya kualitaskesehatan Masyarakat
1.Angka kematian ibumelahirkan
Program : peningkatanKesehatan Ibu Melahirkan dananak Kegiatan :
25% 37.5% 37.5% a.pelatihan SNPKPR Terlatihnya petugaskesehatan dalampenanganan StandarNasional PelayananKesehatan Peduli remaja
28 orang -Konsultasi/koordinasi ke Diskes Provinsidan BPKKTK tentangpelatihan SNPKPR ,Pengajuan AkreditasiPelatihan Ke DinasKesehatan Prov ,Pelatihan snpkprbagi 28 petugaskesehatan di 13puskesmas dan dinaskesehatan ,Pengadaan saranadan prasarana ygmendukungpelayangan remajadi puskesmas ,Monev pelaksanaanSNPKPR dipuskesmas
56.356.150 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
25% 37.5% 37.5% a.pelatihan SNPKPR Terlatihnya petugaskesehatan dalampenanganan StandarNasional PelayananKesehatan Peduli remaja
28 orang -Konsultasi/koordinasi ke Diskes Provinsidan BPKKTK tentangpelatihan SNPKPR ,Pengajuan AkreditasiPelatihan Ke DinasKesehatan Prov ,Pelatihan snpkprbagi 28 petugaskesehatan di 13puskesmas dan dinaskesehatan ,Pengadaan saranadan prasarana ygmendukungpelayangan remajadi puskesmas ,Monev pelaksanaanSNPKPR dipuskesmas
56.356.150 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
25% 37.5% 25% 12.5% b. Pembinaan , pemantauan danmanajemen pelayanan KB
Terpantaunya danterlayaninya peserta KBbaru dan peserta KB Aktif
6kecamatan
-Konsultasi/koordinasi ke Diskes Provtentang program KB,Monev programpelayanan KB ,Auditprogram pelayananKB , pelacakan kasusefek samping,komplikasi dankegagalan alatkontrasepsi, rapatteknis program KB ,Pengadaan saranadan prasarana,Pemberian PMTpada ibu denganefek samping ,komplikasi dankegagalan alatkontrasepsi
66.450.200 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
-Konsultasi/koordinasi ke Diskes Provtentang upayapenurunan AKI ,Sosialisasi danpelaksanaan Sufas ,Pembinaan BPM ,Pengadaan saranadan prasarana
292.762.200 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
-Konsultasi/koordinasi ke Diskes Provtentang upayapenurunan AKI ,Sosialisasi danpelaksanaan Sufas ,Pembinaan BPM ,Pengadaan saranadan prasarana
292.762.200 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
25% 37.5% 25% 12.5% c. Pengawasan institusi pemberipelayanan kesehatan ibu hamildalam upaya penurunan AKI
Terbinanya petugaskesehatan danterpantauanya ibu hamilsecara optimal dalamupaya penurunan AKI
89 Institusipemberilayanan
kesehatan
-Konsultasi/koordinasi ke Diskes Provtentang pengawasaninstitusi ,pelaksanaanSosialisasi ,Pelaksanaansupervisi Fasilitatif, PelaksanaanKunjungan Rumahpelaksanaan P4Kpada ibu hamil ,Pengadaan saranadan prasarana
308.673.100 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
25% 37% 25% 13% d. Pembinaaan dan PemantauanWilayah Setempat Kesehatan Ibudan Anak (PWS KIA)
Terbina danterpantauanya kesehatanibu hamil, ibumelahirkan, ibu nifas, danbayi baru lahir
6kecamatan
- Konsultasiprogram ke DiskesProv , PembinaanPWS KIA , Auditmaternal Perinataldan pembelajarankasus , Pelacakankasus kematian ,Sosialisasi PPIA ,Pengadaan saranadan prasarana
488.083.250 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
25% 37% 25% 13% d. Pembinaaan dan PemantauanWilayah Setempat Kesehatan Ibudan Anak (PWS KIA)
Terbina danterpantauanya kesehatanibu hamil, ibumelahirkan, ibu nifas, danbayi baru lahir
6kecamatan
- Konsultasiprogram ke DiskesProv , PembinaanPWS KIA , Auditmaternal Perinataldan pembelajarankasus , Pelacakankasus kematian ,Sosialisasi PPIA ,Pengadaan saranadan prasarana
488.083.250 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
25% 25% 50% e.pelatihan PenangananKegawadaruratan Kasus Obstetridan Neonatal
Terlatihmya petugaskesehatan dalampenanganankegawatdaruratan kasusobstetri dan neonatal
24 orang -Konsultasi/koordinasi ke Dinkes Provinsidan RSUP Sanglahtentang pelatihanponed, PengajuanAkreditasi PelatihanKe JNPKKR, PelatihanPONED bagi 24petugas kesehatandi 3 puskesmas ,Pengadaan saranadan prasarana ygmendukungpelayangan remajadi puskesmas ,Monev pelaksanaanPONED di puskesmas
97.965.750 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
25% 25% 50% f. Pelatihan PenangananKegawatdaruratan Kasus Osbteridan Perinatal
terlatihnya bidan danbidan praktek mandiridalam penanganan kasusobstetri dan perinatal
74 orang -Konsultasi/koordinasi ke Dinkes Provinsidan BPKKTK tentangpelatihan ,Pengajuan AkreditasiPelatihan Ke DinasKesehatan Provinsi ,Pelatihan bagi 13petugas kesehatandi 13 puskesmas danBidan PraktekMandiri ,Pengadaan saranadan prasarana ygmendukungpelayangan dipuskesmas ,Monev pelaksanaankegawatdaruratanObstetri danPerinatal dipuskesmas
67.880.700 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
v v v
25% 25% 50% f. Pelatihan PenangananKegawatdaruratan Kasus Osbteridan Perinatal
terlatihnya bidan danbidan praktek mandiridalam penanganan kasusobstetri dan perinatal
74 orang -Konsultasi/koordinasi ke Dinkes Provinsidan BPKKTK tentangpelatihan ,Pengajuan AkreditasiPelatihan Ke DinasKesehatan Provinsi ,Pelatihan bagi 13petugas kesehatandi 13 puskesmas danBidan PraktekMandiri ,Pengadaan saranadan prasarana ygmendukungpelayangan dipuskesmas ,Monev pelaksanaankegawatdaruratanObstetri danPerinatal dipuskesmas
67.880.700 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
v v v
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
15% 85% b.Pelatihan Asuhan persalinannormal
meningkat nyapengetahuan danpemahaman petugasdalam menangani kasuspersalinan
74 orang -Konsultasi/koordinasi ke Dinkes Provinsidan BPKKTK tentangpelatihan ,Pengajuan AkreditasiPelatihan Ke DinasKesehatan Provinsi ,Pelatihan bagipetugas kesehatandi 13 puskesmas danBidan PraktekMandiri , Pengadaansarana danprasarana ygmendukungpelayangan dipuskesmas , Monevpelaksanaan APNpuskesmas
76.794.450 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
2.Angka Kematian Balita(AKABA)
15% 85% Program peningkatan pelayanankesehatan anak balitaa. Pelatihan MTBS
Terlatihnya peguskesehatan dalampenanganan manajementerpadu balita sakit
28 orang -Konsultasi/koordinasi ke Dinkes Provinsidan BPKKTK tentangpelatihan ,Pengajuan AkreditasiPelatihan Ke DinasKesehatan Provinsi ,Pelatihan bagipetugas kesehatandi 13 puskesmas danBidan PraktekMandiri ,Pengadaan saranadan prasarana ygmendukungpelayangan dipuskesmas ,Monev pelaksanaanMTBS puskesmas
54.395.100 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
2.Angka Kematian Balita(AKABA)
15% 85% Program peningkatan pelayanankesehatan anak balitaa. Pelatihan MTBS
Terlatihnya peguskesehatan dalampenanganan manajementerpadu balita sakit
28 orang -Konsultasi/koordinasi ke Dinkes Provinsidan BPKKTK tentangpelatihan ,Pengajuan AkreditasiPelatihan Ke DinasKesehatan Provinsi ,Pelatihan bagipetugas kesehatandi 13 puskesmas danBidan PraktekMandiri ,Pengadaan saranadan prasarana ygmendukungpelayangan dipuskesmas ,Monev pelaksanaanMTBS puskesmas
54.395.100 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat
Program Perbaikan Gizimasyarakat
Meningkatnya statusgizi masyarakat
Prevalensi kekurangangizi
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
100%
- Menyiapkan datadan informasi untukpenyusunanpetunjuk teknisPemberian MakananTambahan padabalita kuranggizi,Melaksanakanpengadaan PMTuntuk balita kuranggizi, Monitoring PMT, Pengadaan Saranaprasarana
Melaksanakanpengadaan garamberyodium,Melaksaanakanrapat PenggalanganTim PenanggulanganGAKY di Tingkat Kecdan Kabupaten,Pemantauan danpengolahan hasilPemantauan Rumahtanggamengkonsumsigaram beryodium,Pengadaan saranaprasarana
Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat,Pusk
Meningkatnya statusgizi masyarakat
Prevalensi kekurangangizi
Kegiatan : Penanggulangankurang energi protein (KEP),Anemia gizi besi,Gangguanakibat kurang yodium (GAKY),kurang vitamin A dankekurangan zat gizi lainnya
Jumlah balita kurang gizimendapat pemberianmakanan tambahan
(PMT)
147 balita 1.202.159.300
Melaksanakanpengadaan garamberyodium,Melaksaanakanrapat PenggalanganTim PenanggulanganGAKY di Tingkat Kecdan Kabupaten,Pemantauan danpengolahan hasilPemantauan Rumahtanggamengkonsumsigaram beryodium,Pengadaan saranaprasarana
25% 25% 50%Jumlah balita yangdipantau status gizinya
1,800 balita
-menyiapkan datadalam rangkapenentuan sampelpemantauan statusgizi,mengadakanrapat dalamrangkapersiapanpengumpulan datapemantauan statusgizi, Pengumpulandata dan Pengolahandata PSG,Pengadaan saranaprasarana
25.575.000
Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat,Pusk
20% 80%
Sosialisasi peningkatanpemberian ASI (PP ASI), InisiasiMenyusu Dini (IMD) dan GiziSeimbang
Jumlah kader yangmendapat sosialisasipeningkatan pemberianASI (PP ASI), InisiasiMenyusu Dini (IMD) danGizi Seimbang
240 orang
67.286.700 Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat,Pusk
Cakupan pelayanankesehatan kerja
39 78 117 156 Monitoring dan evaluasi hasilpembinaan kelompok upayakesehatan kerja
Prosentase laporankesehatan kerja
100% 0
- Menyiapkan bahandan saranaprasarana,berkoordinasidengan narasumber,melaksanakansosialisasi PPASI ,IMD dan Gizi
Kabid kesmas,Kasie Kesga dangizi masyarakat,Pusk
Meningkatnya statusgizi masyarakat
Prevalensi kekurangangizi
Kegiatan : Penanggulangankurang energi protein (KEP),Anemia gizi besi,Gangguanakibat kurang yodium (GAKY),kurang vitamin A dankekurangan zat gizi lainnya
Jumlah balita kurang gizimendapat pemberianmakanan tambahan
(PMT)
147 balita 1.202.159.300
Cakupan pelayanankesehatan kerja
39 78 117 156 Monitoring dan evaluasi hasilpembinaan kelompok upayakesehatan kerja
Prosentase laporankesehatan kerja
100% 0
a. Rekapitulasi laporankesehatan kerja
a. jumlah laporanpuskesmas yang diterima
13 lap a. Setiap awal bulanmemantau laporanmasuk
seksi lingjaga
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
b. Menyusun laporan kesehatankerja
b. Jumlah Laporanterkirim ke Dikes Propinsi
12 lap b. Mengirim laporanvia email
c. Menganalisa laporankesehatan kerja
c. Jumlah arsip laporanyang dianalisa
4 eksp c. Analisa berbasiskomputer
Cakupan pembinaankelompok UpayaKesehatan Kerja
6 7 Pembinaan kelompok kerja Jumlah kelompok kerjayang dikunjungi
13kelompok
Berkordinas denganKa. UPT sertamengajak pemegangprogram ke lokasipembinaan
13.608.750 seksi lingjaga
Persentase rumah sehat 22 44 67 85 a. Survey rumah sehat a. Jumlah rumahdilakukan survey
210/desa a. survey rumah sehatRp190.231.100
seksi lingjaga
b. Pembinaan dan Penyuluhan rumah sehatb. Jumlah pembinaan danpenyuluhan rumah sehat
26 kl b. pembinaan danpenyuluhan rumahsehat
c. Pengawasan kualitas air bersih dan air minum c. Jumlah pembinaan 26 kl c. peningkatan akses ( Pengambilan sampel bakteri rumah sehat air bersih & penga ologis , kimia dan kaporitisasi d. Jumlah pengawasan 425 spl wasan kualitasnya
kualitas air bersih dan d. pelaksanaan kegi air minum atan sanitasi total
berbasis masyara kat ( STBM )
Persentase tempat -tempat umum sehat
22 45 68 90 a. Pembinaan & pengawasanHygiene sanitasi TTU(pengambilan sampelbakteriologis dan kimia)
a. Jumlah pembinaan &pengawasan hygienesanitasi TTU(pengambilan sampelbakteriologia dan kimia)
26kl a. Pembinaan &pengawasan hygienesanitasi TTU
170.976.400 seksi lingjaga
Meningkatnya Aksesmasyarakat terhadapsanitasi dasar
Persentase tempat -tempat umum sehat
22 45 68 90 a. Pembinaan & pengawasanHygiene sanitasi TTU(pengambilan sampelbakteriologis dan kimia)
a. Jumlah pembinaan &pengawasan hygienesanitasi TTU(pengambilan sampelbakteriologia dan kimia)
26kl a. Pembinaan &pengawasan hygienesanitasi TTU
170.976.400 seksi lingjaga
b . Pengawasan kualitas air lim- b. Jumlah pengawasan 24 spl b. pengawasan kua 185.079.900 bah medis di fasilitas yankes kualitas air limbah di litas air limbah di
fasilitas yankes fasilitas yankes c. Pengawasan kualitas air c. Jumlah pengawasan 28 spl c. pengawasan kuali kolam renang kualitas air kolam renang tas air kolam renang
d. Pengambilan sampel bakte d. Jumlah pengambilan 225 spl d. pengambilan sampl riologis , kimia dan kaporitisasi sampel bakteriologis, bakteriologis, kimia
kimia dan kaporitisasi dan kaporitisasi
Cakupan pembinaankelompok UpayaKesehatan Kerja
6 7 Pembinaan kelompok kerja Jumlah kelompok kerjayang dikunjungi
13kelompok
Berkordinas denganKa. UPT sertamengajak pemegangprogram ke lokasipembinaan
13.608.750 seksi KesehatanKhusus
Meningkatnyakemandirianmasyarakat untukhidup kesehatan
1. Prosentase RumahTangga yang memenuhiIndikator PHBS RumahTangga
82% PROGRAM : Upaya KesehatanMasyarakat
KEGIATAN : 1.Pembinaan danPemberdayaan Masyarakatuntuk melaksanakan PHBS dirumah tangga
1.1. Jumlah Pembinaandan pemberdayaankeluarga untuk berPHBSdi rumah tangga
3020rumahtangga
Pembinaan danPengkajian PHBS dirumah tangga
22.205.000 Kabid kesmas
1.2. Jumlah Pertemuanteknis pembinaan PHBSdi rumah tangga bagikader PKK desa
1 kali (124 kaderPKK desa)
Bimbingan teknisbagi kader PKK desadan pengadaanmedia penyuluhanPHBS
41.715.000 Kabid kesmas1.2. Jumlah Pertemuanteknis pembinaan PHBSdi rumah tangga bagikader PKK desa
1 kali (124 kaderPKK desa)
Bimbingan teknisbagi kader PKK desadan pengadaanmedia penyuluhanPHBS
41.715.000 Kabid kesmas
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
2. Persentase Posyandukatagori Purnama danMandiri
92% PROGRAM UpayaKesehatan Masyarakat
KEGIATAN : Meningkatnya Kinerja danKemandirian Posyandu
2.1 Jumlah Posyanduyang dibina menjadiPosyandu Purnama danmandiri
12Posyandu
MenyelenggarakanPosyandu Paripurnadi 6 Kecamatan
851.604.400 Kabid Kesmas
2.2. Jumlah kader yangmendapat pelatihanteknis pengelolaanPosyandu
100 kader Pelatihan KaderPosyandu
55.798.000 Kabid Kesmas
2.3. Pembinaan danMonev kinerja Posyandu
30Posyandu
MenyelenggaraanPembinaan terhadapPosyandu yangkatagori Pratamadan Madya
89.008.600 Kabid Kesmas
2.4 Jumlah Posyandudan jumlah kader yangmendapat faslitas kinerja
547Posyandu
(2735kader)
Penyediaanpenunjang kinerjaKader danPenyediaan PMT diPosyandu
2.965.982.800 Kabid Kesmas
3. Proentase Sekolahyang menyelenggarakanPromosi Kesehatan
100% PROGRAM : Upaya KesehatanMasyarakat
3. Proentase Sekolahyang menyelenggarakanPromosi Kesehatan
100% PROGRAM : Upaya KesehatanMasyarakat
KEGIATAN : Pembinaan dan lomba sekolahsehat
3.1. Jumlah sekolah yangdibina dan di evaluasi
24 sekolah Pembinaan danevalusi sekolah sehatTingkat TK. SD, SMPdan SMA
241.853.400 Bidang Kesmas
3.2. Jumlah sekolah yangmaju lomba sekolahsehat Tk. Prov.
4 sekolah Maju sebagaipeserta lombasekolah sehatTk.Provinsi
56.995.600 Bidang Kesmas
3.3 Jumlah petugaskantin sekolah yangmendapat pelatihankantin sekolah sehat
50 orang Pelatihan petugaskantin sekolah
32.012.400 Bidang Kesmas
4. Prosentase anak usiapendidikan dasarmendapat skriningkesehatan sesuai standar
100% PROGRAM : Upaya KesehatanMasyarakat
KEGIATAN : Penjaringan kesehatan kepadaanak usia pendidikan dasar
4.1. Jumlah anak usiapendidikan dasar yangmendapat pelayananskrining kesehatan sesuaistandar
10.376siswa
Penjaringankesehatan kepadaanak usiapendidikan dasar
175.820.100 Kabid Kesmas
5. Prosentase Lansia(warga umur 60 tahun keatas) mendapat skriningkesehatan sesuai standar
100% PROGRAM : PeningkatanPelayanan Kesehatan Lansia
5. 1. JUmlah Lansia(warga umur 60 tahun keatas) mendapat skriningkesehatan sesuai standar
14.280lansia
Pelayanan skriningkesehatan kepadaLansia ( warga usia60 th. Ke atas)minimal sekalisetahun).
277.360.400 Kabid Kesmas5. Prosentase Lansia(warga umur 60 tahun keatas) mendapat skriningkesehatan sesuai standar
100% PROGRAM : PeningkatanPelayanan Kesehatan Lansia
5. 1. JUmlah Lansia(warga umur 60 tahun keatas) mendapat skriningkesehatan sesuai standar
14.280lansia
Pelayanan skriningkesehatan kepadaLansia ( warga usia60 th. Ke atas)minimal sekalisetahun).
277.360.400 Kabid Kesmas
Terskendalinya Kesembuhan 30 45 65 85 Program : Pencegahan dan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
penyakit menular Pengobatan Pemberantasan Penyakitdan tidak menular TBC (85 %) Menular (TBC)
Kegiatan :1. Penemuan Kasus Jumlah pasien TBC BTA (+) Menyusun SK Ka. - TBC yang ditemui, yang 64 per Diskes ttg tim TB
tercatat dalam 100.000 Kab.TB 07 pddk (CDR)
CNR Melaksanakanmeningkat skrining TBC
5% per di Puskesmas,tahun Pustu, Posyandu -
dan Poskesdes
skrining TBC bagi -ODHA
Melaksanakan -skrining TBC
Menegakkandiagnosa TBC
-
Pemeriksaan kontak serumah -
2. Pemeriksaan Jumlah suspek TBC 100% Menyusun SK Ka. -mikroskopis yang memeriksa Diskes ttg tenagaTBC dahak dan laboratorium
jumlah pasien TBCyang melaksanakan Mengadakan bahan alat kerja 102.500.000follow up TB
Mencetak Register TB 04 900.000
Mencetak Fomulir TB 05 4.500.000
Mengamprah regaen ZN ke -Diskes Provinsisesuai kebutuhan
Melaksanakan uji silang -sediaan dahak TB
3. Menjamin Jumlah pasien TBC 100% Melakukan -Keberlangsungan yang diobati perencanaanPengobatan TB pada kurun waktu kebutuhan OAT
setahun
Pengambilan OAT keDikes Propinsi
-
Menyiapkan PMO -Menyiapkan PMO -
Melakukan pencatatan dan -pelaporan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Mengadakan bahancetak TBC - TB 01 - TB 02 - TB 03 UPK - TB 06- Form InformedConsent
Melaksanakan monev dan -supervisi kefasyankes untukmemantaupelaksanaan prog.
Melaksanakanmonev dan
-
supervisi ke DokterPraktekMandiri untukmemantaupelaksanaanprogram
4. Rapat Tiap Triwulan 100% Membuat draf suratundangan
-4. Rapat Tiap Triwulan 100% Membuat draf suratundangan
-Validasi Data (4 kali setahun) rataiTBC
Mengumpulkanbahan rapat
-
Mengamprakkonsumsi rapat
1.200.000
Membuat notulenrapat
-
Belanja Cetak 17.150.000
Makan dan minum rapat 1.440.000
Belanja Alat Tulis Kantor 3.873.400
BBM Operasional 2.640.000BBM Penyuluhan 2.640.000BBM PengirimanPMT
1.430.000
Belanja PMT untukpenderita
43.200.000
TBC
Belanja BahanPelatihan
558.000
Belanja Jasa Kantor
Honor petugasPendamping
369.600.000Honor petugasPendamping
369.600.000
TubercolosisHonor Petugasadministrasi
211.200.000
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
penanggulanganTubercolosis
Uang saku peserta 3.000.000
Belanja Cetak 9.500.000
Makan minumKegiatan
34.560.000
Narasumber 14.400.000
25 50 75 100 Program :
Kegiatan :92% 1.306.375.700 Seksi P3
80%
Melaksanakan PWSimunisasi
Pemberian imunisasi lanjutanpada balita
Tercapaianya cakupanimunisasi lanjutan umurdan 24 bulan ( DPT-HB-HIB dan campak)
Melaksankansweping imunisasi
Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapatImunisasi Dasar Lengkap
Pencegahan penyakit denganimunisasi
Pemberian imunisasi dasarpada bayi dan balita
Tercapaianya cakupanimunisasi dasar lengkap
Pemberian imunisasipada bayi baru lahir
10 jam 10 jam 10 jam 10 jam Program :
Kegiatan :100% 54.470.300 Seksi P3
Melaksanakanpemeliharaanperalatan dan mesin(genset, kulkas,
Rata-rata waktu kerjapenyelidikan epidemiologiKLB pada desa yangmengalami KLB
Pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
Pengamatan danpenanggulangan KLB penyakityang berpotensi wabah
Tertanggulanginya KLBpenyakit yang berpotensiwabah
Melaksanakansterilisasi alat bahanKLB
Melaksanakan BulanImunisasi Anak
Pemantauanimunisasi ke praktisi
Melaksanakankegiatan koordinasidengan Tim KOMDAKIPI Kabupaten
Melaksanakanpertemuan rutin
Menyiapkan barangcetak imunisasi
Tercapaianya cakupanimunisasi lanjutan umurdan 24 bulan ( DPT-HB-HIB dan campak)
Melaksankansweping imunisasi
Menyiapkan logistikimunisasi
100% 54.470.300 Seksi P3Pengamatan danpenanggulangan KLB penyakityang berpotensi wabah
Tertanggulanginya KLBpenyakit yang berpotensiwabah
Melaksanakansterilisasi alat bahanKLB
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Penemuan kasus diRS
Pelacakan KLB
Cakupan pelayanan 25 50 75 100 Program :kesehatan penderitapenyakit tidakmenular (PTM) Kegiatan :
Melaksanakanpenanggulangan KLBpenyakit berpotensi
Pengendalian Penyakit TidakMenular (PTM)
Pelaksanaan deteksi dini faktorresiko penyakit tidak menular
% penduduk yangmelaksanakan deteksidini hipertensi
Menyiapkan bahandan alat kerja
Menyiapkan barangcetak imunisasi
MelaksanakanPertemuan tingkat
Melaksanakanpertemuan TGCMelaksanakanpertemuan rutin
Melaksanakansosialisasi penyakitberpotensi wabah di
penyakit tidakmenular (PTM) Kegiatan :
10% 391.250.100 Seksi P3
Cakupan IVA 5%
10%
Melaksanakanvaksinasikanker ke sekolah
Angka Kesakitan 275 275 275 275 Program :Demam Berdarah Pemberantasan danDengue ( DBD) Pencegahan Penyakit( per 100.000 Bersumber Binatang pddk )
Kegiatan :1.Pelaksanaan Jumlah fogging 500 1.Pelacakan - Ka sie P3Fogging Fokus fokus fokus/ kasus DBD ke Rs
tahun pemerintah &Swasta2. Pelaksanaan PE - Ka Sie P3( PenyelidikanEpidemiologi )Belanja Aalt Tulis Kantor 2.055.000
Belanja alat kerja petugas 4.068.000
Melaksanakanpertemuan rutin
% penduduk yangmelaksanakan deteksidini kencing manis
Melaksanakanpembinaan danmonitoring
Melaksanakansosialisasi kanker ke
Pengendalian Penyakit TidakMenular (PTM)
Pelaksanaan deteksi dini faktorresiko penyakit tidak menular
% penduduk yangmelaksanakan deteksidini hipertensi
Menyiapkan bahandan alat kerja
Belanja alat kerja petugas 4.068.000jumantik
Pengadaan BBM Ka.Sie P2M
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
untukpenyemprotan - Untuk ULV 117.800.000 - Untuk Fogging 437.000.000
Belanja bahan obat-obat Fogging
800.000.000
Fogging
4. Pemberian honorpetugas penyemprot
Ka.Sie P2M
Untuk ULV 30.000.000Untuk Fogging 360.000.000Untuk Jumantik 233.280.000
Penggantian sukucadang ULV
4.000.000 Ka.Sie P2M
Belanja Cetak 12.444.000
Makanan danminuman rapat
1.440.000
Makanan danminuman kegiatan
6.780.000
BelanjaPemeliharaan mesin
14.400.000BelanjaPemeliharaan mesin
14.400.000
ULV dan fogging
Belanja Modal 196.000.000 Ka.Sie P2M
Meningkatnyamanajemen pelayanankesehatan yangakuntabel, berkinerja
Persentase laporankeuangan tepat waktudan berkualitas sesuaiSAP
100% PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
582.226.000
didukung sisteminformasi yang andaldan mudah diakses
Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah Honor kegiatanyang dibayarkan
1 Paket Penyusunan SK PA,PPK SKPD, PPK, danPPTK
-
Pembuatan SPJpenerimaan Honor
-
Pembayaran honor 575.820.000
Pemeriksaan Hasil Pekerjaanoleh panitia Pemeriksa HasilPekerjaan Dinas Kesehatan
Jumlah pekerjaan barangdan jasa yang diperiksa
Pemeriksaandokumen yangmasuk
Pemeriksaan Hasil Pekerjaanoleh panitia Pemeriksa HasilPekerjaan Dinas Kesehatan
Jumlah pekerjaan barangdan jasa yang diperiksa
Pemeriksaandokumen yangmasukPembuatan jadualpemeriksaan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Pemeriksaanpengadaan barangdan jasaPembuatandokumenPembayaran honor 6.406.000
PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
22.710.000
Pelayanan Jasa AdministrasiKeuangan
Jumlah materai yangdibeli
1 Paket Pembelian Materai 22.710.000
Persentase FasilitasPelayanan Kesehatandengan akses data secarareal time
100% PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA
652.379.400
Sistem Informasi Kesehatan danPengembangan KomunikasiBadung Sehat (KBS)
Jumlah akses aplikasi epuskesmas
14 Lokasi Penyusunan MOUantara kadis denganPT Telkom
-Sistem Informasi Kesehatan danPengembangan KomunikasiBadung Sehat (KBS)
Jumlah akses aplikasi epuskesmas
14 Lokasi Penyusunan MOUantara kadis denganPT Telkom
-
Pelaksanaan aplikasie puskesmas
652.379.400
Nilai evaluasi LKjIP BB PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
32.289.000
Penyusunan Profil DinasKesehatan
Jumlah Dokumen Profil 50 Buku Pengambilan dataprofilVerifikasi data profil
Penyusunan danperbanyak buku pofil
11.284.700
Penyusunan Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)
Jumlah Dokumen Sakip 50 Buku Pengambilan dataLKjIP
Penyusunan danperbanyak bukuLKjIP
6.002.150
Penyusunan dokumenperencanaan SKPD (Renstra danRKA)
Jumlah Dokumen RKA 50 Buku Pengambilan dataRenstra dan RKA
Verifikasi dataRenstra dan RKAPenyusunan danperbanyak bukuRenstra dan RKA
15.002.150
Persentase KinerjaPegawai dengan nilai baik
98% PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
311.958.200Persentase KinerjaPegawai dengan nilai baik
98% PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
311.958.200
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yangdibeli
1 Paket Pengumpulan datattg Kebutuhan ATK
-
Pengadaan ATK kePejabat Pengadaan
-
Pengadaan dandistribusi ATK
311.958.200
PROGRAM KEMITRAANPENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN
31.774.100
Pengabdian Masyarakat danPeningkatan Kompetensi TenagaMedis di Kabupaten Badung
Jumlah kegiatanpengabdian masyarakatyang dilaksanakan
1 Kali Pelaksanaan seminar 31.774.100
Meningkatnya kuantitasdan kualitas sumber
Persentase ketersediaanobat dan vaksin esensialdi puskesmas
65% PROGRAM PENGADAAN OBATDAN PERBEKALAN KESEHATAN
daya kesehatan Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
Jumlah pengadaan obatdan perbekalankesehatan
1 Paket Pengadaan Obat danperbekalan
3.743.118.700daya kesehatan Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
Jumlah pengadaan obatdan perbekalankesehatan
1 Paket Pengadaan Obat danperbekalan
3.743.118.700
Optimalisasi Pengelolaan Obat jumlah pengawasanterhadap pengelolaanobat
2 kali pengawasan obat 67.383.300
PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKATPenyelenggaraaan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)Kefarmasian
Jumlah distribusi obat kepuskesmas
12 kali Distribusi Obat kepuskesmas
86.074.000
PROGRAM PENGAWASAN OBATDAN MAKANANPengawasan Obat di Apotik danToko Obat Swasta di WilayahKabupaten Badung
jumlah pengawasan obatterhadap apotik dan tokoobat
1 paket Pengawasan obat diapotik
11.597.400
Rata-rata waktupenyelesaian ijin tenagakesehatan
5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN
Persentase klinik swastaberprestasi
100% Lomba Klinik Swasta berprestasi Persentase klinik yangmengikuti lomba
100% 21.270.200
a. Pembinaan Lomba KlinikSwasta Berprestasi
a. jumlah pembinaanlomba klinik swastaberprestasi
4 kali a. jumlah pembinaanlomba klinik swastaberprestasi
seksi PelayananKesehatan
Rujukan
b. Menyusun laporan hasilkegiatan penilaian
b. Jumlah Laporan hasilkegiatan penilaian
1 laporan Laporan kegiatanlomba klinik
Persentase penerbitanrekomendasi klinik danrumah sakit
100% - Jumlah penerbitanrekomendasi klinik danrumah sakit
5 klinik, 1rumahsakit
Penerbitanrekomendasi klinikdan rumah sakit
- seksi PelayananKesehatan
Rujukan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGETKEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.)PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKet.TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Persentase kuantitas dankualitas sarana, prasaranadan alat kesehatan sesuaistandar
65% PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA
19.331.387.800
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas
Jumlah alat kesehatandibeli
1 paket Pengadaan alatkesehatan
19.331.387.800
PROGRAM PEMELIHARAANALAT KESEHATAN
249.984.900
Biaya Pemeliharaan AlatKesehatan
Jumlah alat kesehatandipelihara
1 paket Pemeliharaan alatkesehatan
71.717.100
Kalibrasi Alat Kesehatan Jumlah alat kesehatandikalibrasi
1 paket Alat kesehatan yangdikalibrasi
178.267.800
PROGRAM PENGADAANBAHAN PENUNJANG MEDIS
3.252.036.900
Penyediaan Bahan - BahanPenunjang Medis
Jumlah bahan -bahanpenunjang medis dibeli
1 paket Pengadaan bahan-bahan peniunjangmedis
3.252.036.900
Mangupura, Januari 2017Kepala Dinas KesehatanKabupaten Badung
dr. I Gede Putra SutejaPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19600407 1987 1 001