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도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

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도 시 계 획 국

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도시계획국

도 시 계 획 국개 요

□ 조 직 : 1국 5과(도시계획과, 도시관리과, 시설계획과, 토지관리과, 도시빛정책과) 1반(생활권계획 추진반)

2단(도시계획상임기획단, 캠퍼스타운조성단)

□ 인 력 : 149명(3급 1명, 4급 6명, 5급이하 142명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2018 예산 2017 예산 증 감% % %

총 계

계 33,187 100.0 29,582 100.0 3,605 12.2

행정운영경비 554 1.7 527 1.8 27 5.1

재무활동 1 - - - 1 -

사 업 비 32,632 98.3 29,055 98.2 3,577 12.3

일반회계

계 27,827 83.8 24,207 81.8 3,620 15.0

행정운영경비 554 1.7 527 1.8 27 5.1

재무활동 1 - - - 1 -

사 업 비 27,272 82.2 23,680 80.0 3,592 15.2

도시개발특별회계

계 5,360 16.2 5,375 18.2 △15 △0.3

사 업 비 5,360 16.2 5,375 18.2 △15 △0.3

기관임무

도시계획적 틀과 병행한 맞춤형 지역발전을 통한 미래 일자리 창출, 도시활력 증진

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도시계획국

예산규모

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도시계획국 29,581,919 33,187,015 3,605,096

(X71,062) (X△71,062)

도시계획국 도시계획과부서 : 4,242,656 4,768,292 525,636

도시계획의 발전기반 제고정책 : 3,930,940 4,435,020 504,080

도시발전연구 3,930,940 4,435,020 504,080단위 :

(일반회계)

도시계획위원회 운영 362,800 380,004 17,204

33,288(100-101-04) 기간제근로자등보수

33,288,000원 = 33,288ㅇ 초단시간근로자보수

156,100(100-201-01) 사무관리비

= 4,000ㅇ 도시계획 상임기획단 운영

10,000원*500부*80% = 4,000 · 도시계획홍보 및 자료집 발간

= 144,480ㅇ 도시계획위원회 운영

= 86,400 · 도시계획위원회 위원 회의참석수당

150,000원*21명*24회*80% = 60,480 - 본회의

150,000원*9명*24회*80% = 25,920 - 분과위원회(3개분과)

= 40,320 · 도시계획위원회 위원 안건 검토수당

70,000원*21명*24회*80% = 28,224 - 본회의

70,000원*9명*24회*80% = 12,096 - 분과위원회

= 17,760 · 도시계획위원회 속기사 수수료

200,000원*4시간*1명*24회*0.8 = 15,360 - 본회의

200,000원*3시간*1명*5회*0.8 = 2,400 - 분과위원회

7,620,000원 = 7,620ㅇ 워크숍 경비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

1 도시계획국

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30,000(100-202-03) 국외업무여비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국외업무여비

53,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

53,000,000원 = 53,000ㅇ 시책추진업무추진비

93,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*155명*12월 = 93,000ㅇ 대민활동비

14,616(100-301-11) 기타보상금

= 14,616ㅇ 도시계획위원회 조사활동비

30,000원*20명*24회*70% = 10,080 · 본회의

30,000원*9명*24회*70% = 4,536 · 분과위원회(3개)

도시계획 정책자문단 운영 60,000 60,000 0

60,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 자문단 정책 조사연구비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 자문단 운영비(전체)

25,000,000원 = 25,000ㅇ 자문단 운영비(분과 및 소위)

2018 도시정책 컨퍼런스 운영 190,000 140,000 △50,000

140,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 수도권미래발전포럼운영

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국제컨퍼런스 개최

30,000,000원 = 30,000ㅇ 학술대회 사전기획

30,000,000원 = 30,000ㅇ 도시계획 시민아카데미 운영

서울 도시기본계획 상시 모니터링체계 운영 150,000 100,000 △50,000

100,000(100-207-01) 연구용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 학술용역비

도시계획정보시스템(UPIS) 및 도시계획포털 유지보수

225,963 186,919 △39,044

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

2 도시계획국

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186,919(100-201-02) 공공운영비

85,973,000원 = 85,973ㅇ UPIS 유지보수

25,793,000원 = 25,793ㅇ 도시계획포털 유지보수

27,934,000원 = 27,934ㅇ 상용SW 유지보수

47,219,000원 = 47,219ㅇ UPIS DB현행화(도면입력) 유지보수

도시계획정보시스템 웹기반 업무포털 환경 구축 0 600,000 600,000

600,000(100-207-02) 전산개발비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 도시계획정보시스템 웹방식 전환

용도지역 재정비 300,000 258,727 △41,273

258,727(100-207-01) 연구용역비

258,727,000원 = 258,727ㅇ 연구용역비

SETEC 일대 종합관리방안 연구 0 112,500 112,500

112,500(100-207-01) 연구용역비

112,500,000원 = 112,500ㅇ 학술용역

용산공원 디자인랩 운영 및 시민참여 방안 마련 450,000 420,000 △30,000

420,000(100-201-01) 사무관리비

= 220,000ㅇ 시민소통 공간운영

40,000,000원 = 40,000 · 시민참여 홍보

50,000,000원 = 50,000 · 시민소통공간 운영

130,000,000원 = 130,000 · 시민참여 프로그램 운영

200,000,000원 = 200,000ㅇ 용산공원 디자인랩 설치 리모델링

도시계획정책연구 수행 100,000 100,000 0

100,000(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

3 도시계획국

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100,000,000원 = 100,000ㅇ 도시계획정책수행 등

생활권계획 실현을 위한 실행방안 수립 100,000 300,000 200,000

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 생활권계획 책자 인쇄 등

280,000(100-401-01) 시설비

280,000,000원 = 280,000ㅇ 기술용역비

구로차량기지 이적지 활용구상 0 298,870 298,870

298,870(100-401-01) 시설비

298,870,000원 = 298,870ㅇ 기술용역비

도시여건 변화에 따른 도시계획체계 재정립방안 연구 0 150,000 150,000

150,000(100-207-01) 연구용역비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 학술용역비

도시공간정책 차원의 부담가능 임대주택 확충기반 마련

0 150,000 150,000

150,000(100-207-01) 연구용역비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 학술용역비

토지이용 합리화를 위한 용도지구 조정 0 250,000 250,000

250,000(100-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 기술용역비

도시계획위원회 통합관리운영 시스템 구축 0 148,000 148,000

148,000(100-207-02) 전산개발비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

4 도시계획국

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148,000,000원 = 148,000ㅇ 시스템 구축

서울역 공간구조 개선 구상 0 380,000 380,000

380,000(100-401-01) 시설비

380,000,000원 = 380,000ㅇ 기술용역비

생활권계획 홈페이지 개편 0 100,000 100,000

100,000(100-207-02) 전산개발비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 생활권계획 홈페이지 개편

청량리역 일대 중심지 육성을 위한 발전계획 수립용역

0 300,000 300,000

300,000(100-403-01) 자치단체자본보조

300,000,000원 = 300,000ㅇ 기술용역비

행정운영경비(도시계획국 도시계획과)정책 : 311,716 333,272 21,556

기본경비 311,716 333,272 21,556단위 :

(일반회계)

기본경비 311,716 333,272 21,556

126,832(100-201-01) 사무관리비

= 71,522ㅇ 공통기본경비

21,000원*41명*0.9 = 775 · 기본사무용종이류

5,000원*41명 = 205 · 소규모수선비

280,000원*21대*0.9 = 5,292 · 행정장비수리비

450,000원 = 450 · 도서구입비

960,000원*45명*1.5 = 64,800 · 급량비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

5 도시계획국

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= 55,310ㅇ 조직별경비

= 30,490 · 업무보고서 및 행정감사자료

7,000,000원 = 7,000 - 업무보고서 작성

45,900원*100건 = 4,590 - 의견청취자료

63,000원*300부 = 18,900 - 행정감사자료

40,000원*3단*8cm*7회*3개일간지 = 20,160

· 도시계획 용도지역, 지구, 구역(입안)공고

= 4,660 · 도시계획 관련업무 수행비

1,260원*1,000부 = 1,260 - 도시계획 법령관련 직원교육 자료 제작

1,000,000원 = 1,000 - 결산서

5,000원*40매*12회 = 2,400 - 도시계획관련 회의자료 작성

187,600(100-202-01) 국내여비

187,600,000원 = 187,600ㅇ 여비(관내,관외)

9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 9,900ㅇ 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900 · 2~3급 기관

8,940(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 8,940ㅇ 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000 · 정원 15인 이하

400,000원*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하

5,000원*19명*12월 = 1,140 · 정원 30인 초과

도시계획국 도시관리과부서 : 9,587,133 8,596,525 △990,608

도시관리의 질적수준제고정책 : 9,532,116 8,540,692 △991,424

도시건축공동위원회 운영 등 4,607,016 3,180,692 △1,426,324단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

6 도시계획국

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도시·건축 공동위원회 운영 125,992 126,692 700

108,252(100-201-01) 사무관리비

150,000원*15명*24회*80% = 43,200ㅇ 본위원회 참석수당

150,000원*8명*24회*80% = 23,040ㅇ 소위원회 참석수당

70,000원*23명*24회*80% = 30,912ㅇ 안건검토 수당(본위원회+소위원회)

200,000원*2시간*24회 = 9,600ㅇ 본위원회 속기사 수수료

1,500,000원 = 1,500ㅇ 회의자료 인쇄 등

9,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

9,800,000원 = 9,800ㅇ 시책업무추진비

8,640(100-301-11) 기타보상금

30,000원*15명*24회*80% = 8,640ㅇ 본위원회 조사활동비

소외·낙후지역 도시경관개선 4,310,500 1,574,000 △2,736,500

15,500(100-201-01) 사무관리비

15,500,000원 = 15,500ㅇ 경관전문가 자문비 등

3,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,500,000원 = 3,500ㅇ 시책업무추진비

1,550,000(100-401-01) 시설비

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 2018년 사업비

450,000,000원 = 450,000

ㅇ 성수동 지하철2호선 주변 건축물 옥상 경관개선사업(자치구비 확보조건)

5,000(100-401-03) 시설부대비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비

서울시 지구단위계획 관리 기본계획 수립 0 480,000 480,000

480,000(100-401-01) 시설비

480,000,000원 = 480,000ㅇ 서울시 지구단위계획 관리 기본계획 수립 용역비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

7 도시계획국

Page 11: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

제도변화에 따른 지구단위계획 일괄 재정비 0 400,000 400,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 155개 지구단위계획 재정비 용역

성북동 역사문화지구 지구단위계획 재정비 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 지구단위계획 재정비 용역비

서울 GREEN 마을 만들기 지구단위계획 수립 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 지구단위계획수립용역비

환경개선 및 도시개발 관련사업 4,925,100 5,360,000 434,900단위 :

(도시개발특별회계)

지구단위계획 수립 및 재정비 용역비(자치구 예산지원)

3,275,003 3,320,000 44,997

3,320,000(205-403-01) 자치단체자본보조

3,200,000,000원 = 3,200,000ㅇ 지구단위계획 수립 및 재정비 자치구 예산지원

120,000,000원 = 120,000ㅇ 천호대로 남측 지구단위계획 수립

목동·상계 등 대규모 택지개발지구 도시관리방안 마련

405,000 410,000 5,000

410,000(205-401-01) 시설비

410,000,000원 = 410,000ㅇ 도시관리방안 마련 용역(2차)

개포 택지개발지구 지구단위계획 재정비 250,000 250,000 0

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

8 도시계획국

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250,000(205-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 지구단위계획 재정비 용역

오류동 동부제강부지 일대 마스터플랜 수립 300,000 167,000 △133,000

167,000(205-401-01) 시설비

167,000,000원 = 167,000ㅇ 오류동 동부제강부지 일대 마스터플랜 수립

반포·서초·여의도 아파트지구 지구단위계획 수립 0 758,000 758,000

758,000(205-401-01) 시설비

390,000,000원 = 390,000ㅇ 지구단위계획 수립

368,000,000원 = 368,000ㅇ 교통영향평가

서빙고·잠실 아파트지구 지구단위계획 수립 0 455,000 455,000

455,000(205-401-01) 시설비

345,000,000원 = 345,000ㅇ 지구단위계획 수립

110,000,000원 = 110,000ㅇ 교통영향평가

행정운영경비(도시계획국 도시관리과)정책 : 55,017 55,833 816

기본경비 55,017 55,833 816단위 :

(일반회계)

기본경비 55,017 55,833 816

51,633(100-201-01) 사무관리비

21,000원*21명*0.9 = 397ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비

280,000원*9대*0.9 = 2,268ㅇ 행정장비수리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

9 도시계획국

Page 13: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

960,000원*21명 = 20,160ㅇ 주요업무추진급량비

7,950,000원 = 7,950ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

20,160,000원 = 20,160ㅇ 지구단위계획 결정 관련 신문공고료

343,000원 = 343ㅇ 지구단위계획 결정용 도면 구입

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 25인 이하

도시계획국 시설계획과부서 : 6,529,770 12,837,841 6,308,071

도시 발전기반 제고정책 : 6,467,429 12,773,700 6,306,271

도시계획 시설정비 843,969 753,230 △90,739단위 :

(일반회계)

비오톱 평가등급 관리 35,840 36,340 500

25,840(100-201-01) 사무관리비

150,000원*14인*2회*0.8 = 3,360ㅇ 평가위원 수당

50,000원*14인*2회*0.8 = 1,120ㅇ 평가위원 안건검토

743,000원*20일 = 14,860ㅇ 비오톱 현장조사 비용

160,000원*5회 = 800ㅇ 사무용잡비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 인쇄비

270,000원*5인*2회 = 2,700ㅇ 현장조사 피복비

10,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,500,000원 = 10,500ㅇ 시책추진비

공공시설 정책토론 운영 9,300 9,300 0

7,200(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

10 도시계획국

Page 14: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

230,000원*10명 = 2,300ㅇ 발제자 강사료

150,000원*10명 = 1,500ㅇ 발제자 원고료

200,000원*3회 = 600ㅇ 사무용 잡비 등

100,000원*4명*7회 = 2,800ㅇ 토론자수당

2,100(100-301-09) 행사실비보상금

300,000원*7회 = 2,100ㅇ 정책토론 운영비

글로벌 신성장거점의 관문 김포공항 육성·관리방안 마련

0 275,440 275,440

275,440(100-401-01) 시설비

275,440,000원 = 275,440ㅇ 기술용역비

공공청사 재생 가이드라인 마련 0 192,150 192,150

192,150(100-401-01) 시설비

192,150,000원 = 192,150ㅇ 기술용역비

도로공간 입체적 활용 법제화에 따른 가이드라인 연구

0 240,000 240,000

240,000(100-207-01) 연구용역비

240,000,000원 = 240,000ㅇ 연구용역비

캠퍼스타운 조성 5,173,560 12,020,470 6,846,910단위 :

(일반회계)

캠퍼스타운 정책협의회 운영 148,560 68,200 △80,360

68,200(100-201-01) 사무관리비

23,180,000원 = 23,180ㅇ 캠퍼스타운 정책협의회(시장-총장)운영

45,020,000원 = 45,020ㅇ 캠퍼스타운 전문가협의회(MP)운영

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

11 도시계획국

Page 15: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

안암동 캠퍼스타운 추진 922,000 2,192,640 1,270,640

150,360(100-201-01) 사무관리비

1,500,000원*12월 = 18,000ㅇ 안암동 추진센터 사무실 운영비

32,440,000원 = 32,440ㅇ 총괄계획가 활동비

35,040,000원 = 35,040ㅇ 사무국장 활동비

64,880,000원 = 64,880ㅇ 분야별사업 활동가

478,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

30,000,000원*5개소 = 150,000ㅇ 청년창업스튜디오 추가

10,000,000원*12월 = 120,000ㅇ 창업스튜디오(5개점) 임대료 등

6,000,000원*16팀 = 96,000ㅇ 청년창업지원프로그램 운영

62,000,000원 = 62,000ㅇ 지역연계수업, 학생서포터즈

50,000,000원 = 50,000ㅇ 축제연계, 지역 활성화 사업

1,564,280(100-403-01) 자치단체자본보조

364,280,000원 = 364,280ㅇ 창업문화 특화가로 조성

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 스마트 거점센터 조성

대학과 도시의 미래발전전략 수립 100,000 100,000 0

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 기술용역

캠퍼스타운 조성확대(1단계) 3,803,000 9,059,630 5,256,630

1,241,624(100-201-01) 사무관리비

1,201,624,000원 = 1,201,624ㅇ 거점임차료 및 프로그램 기획비 등

40,000,000원 = 40,000ㅇ 캠퍼스타운 조성사업 홍보

4,757,716(100-308-01) 자치단체경상보조금

4,757,716,000원 = 4,757,716ㅇ 프로그램 기획 및 사업 등 시행

3,060,290(100-403-01) 자치단체자본보조

3,060,290,000원 = 3,060,290ㅇ 인테리어 등 물리적 개선 시행

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

12 도시계획국

Page 16: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

캠퍼스타운 실행계획 수립 0 600,000 600,000

600,000(100-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 기술용역비

행정운영경비(도시계획국 시설계획과)정책 : 62,341 64,141 1,800

기본경비 62,341 64,141 1,800단위 :

(일반회계)

기본경비 62,341 64,141 1,800

59,341(100-201-01) 사무관리비

= 29,912ㅇ 공통기본경비

21,000원*24명*0.9 = 454 · 기본사무용 종이류

5,000원*24명 = 120 · 소규모 수선비

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

280,000원*24대*0.9 = 6,048 · 행정장비수리비

960,000원*24명 = 23,040 · 주요업무추진급량비

= 29,429ㅇ 조직별경비

= 10,221 · 도시계획시설(입안) 신문공고료

5,760,000원 = 5,760 - 중앙지

4,461,000원 = 4,461 - 경제지

= 6,196 · 도시계획시설 결정 심의

2,226,000원 = 2,226 - 시의회 및 도시계획위원회 설명용 자료제작

3,970,000원 = 3,970 - 시의회 및 도시계획위원회 입안서 복사

50,000원*5종*12월 = 3,000 · 도시계획 현황판 제작

6,500원*100부*10회 = 6,500 · 인쇄비 및 유인물 제작

= 3,512 · 도시계획시설사업관리

3,512,000원 = 3,512 - 기술용역 자문회의비

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

13 도시계획국

Page 17: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 부서운영업무추진비(정원 30인 이하)

도시계획국 토지관리과부서 : 504,812 738,446 233,634

(X71,062) (X△71,062)

도시계획관련 인프라 구축정책 : 442,747 673,637 230,890

(X71,062) (X△71,062)

관련 위원회 운영 69,800 69,800 0단위 :

(일반회계)

지방토지수용위원회 등 운영 69,800 69,800 0

62,500(100-201-01) 사무관리비

1,800,000원*13회 = 23,400ㅇ 재결서 인쇄비 등

100,000원*13회 = 1,300ㅇ 운영경비

250,000원*8명*13회 = 26,000ㅇ 지방토지수용위원회 사전검토 및 참석수당

2,000,000원 = 2,000ㅇ 자치구 및 SH공사 보상담당 교육 책자 제작

150,000원*7명*4회 = 4,200ㅇ 지방지적위원회 사전검토 및 참석수당

100,000원*4회 = 400ㅇ 지방지적위원회 운영경비

150,000원*8명*4회 = 4,800ㅇ 지적재조사위원회 사전검토 및 참석수당

100,000원*4회 = 400ㅇ 지적재조사위원회 운영경비

7,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,300,000원 = 7,300ㅇ 시책추진업무추진비

효율적 토지관리를 위한 인프라 구축 등 372,947 603,837 230,890

(X71,062) (X△71,062)

단위 :

(일반회계)

부동산정보포털시스템 유지보수 188,552 190,871 2,319

190,871(100-201-02) 공공운영비

65,745,000원 = 65,745ㅇ 시스템 유지 보수 용역

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

14 도시계획국

Page 18: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

105,497,000원 = 105,497ㅇ 시스템 운영

19,629,000원 = 19,629ㅇ 상용SW 유지보수

부동산정보포털시스템 고도화 및 통합 구현 0 300,000 300,000

300,000(100-207-02) 전산개발비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 부동산정보포털시스템 고도화 및 통합

네트워크 RTK시스템 및 KRAS 유지보수 59,730 59,162 △568

59,162(100-201-02) 공공운영비

35,317,000원 = 35,317ㅇ Network-RTK 시스템 유지보수

3,300,000원 = 3,300ㅇ GNSS수신기 업그레이드

8,580,000원 = 8,580ㅇ VPN 회선비

10,465,000원 = 10,465ㅇ KRAS S/W유지보수

1,500,000원 = 1,500ㅇ 손해배상책임의 보장(한국지방재정공제회)

부동산종합공부시스템 데이터베이스 개인정보보호 강화

0 28,700 28,700

28,700(100-207-02) 전산개발비

28,700,000원 = 28,700ㅇ 전산개발비

수용재결통합관리시스템(홈페이지) 유지관리 35,903 7,404 △28,499

7,404(100-201-02) 공공운영비

7,404,000원 = 7,404ㅇ 수용재결통합관리시스템 유지관리비

부동산 중개 서비스 개선 17,700 17,700 0

15,000(100-201-01) 사무관리비

1,500,000원 = 1,500ㅇ 글로벌 중개사무소 심사비

9,500,000원 = 9,500ㅇ 부동산 중개업소 지도단속 및 홍보

4,000,000원 = 4,000ㅇ 공인중개사 자격증 교부

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

15 도시계획국

Page 19: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

2,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,700,000원 = 2,700ㅇ 시책추진업무추진비

행정운영경비(도시계획국 토지관리과)정책 : 61,650 64,290 2,640

기본경비 61,650 64,290 2,640단위 :

(일반회계)

기본경비 61,650 64,290 2,640

51,225(100-201-01) 사무관리비

= 33,119ㅇ 공통기본경비

960,000원*31명 = 29,760 · 주요업무추진급량비

21,000원*31명*0.9 = 586 · 기본사무용 종이류

5,000원*31명 = 155 · 소규모수선비

280,000원*9대*0.9 = 2,268 · 행정장비수리비

50,000원*7팀 = 350 · 도서구입비

= 18,106ㅇ 조직별경비

= 4,325 · 지적법규제도의 운영

10원*100,000매 = 1,000 - 지가조사 안내문 제작

100원*10,000매 = 1,000 - 공인중개사 자격증 제작

150원*5,000부*2종 = 1,500 - 지가조사 공고문 등

5,500원*150매 = 825 - 개발업 및 측량업 등록증 제작

= 3,742 · 지적 및 토지정보 기록 소모품

1,000원*600장 = 600 - 토지정보 제공용 디스크

40,000원*3개*12월 = 1,440 - 플로터용 잉크

24,000원*2개*12월 = 576 - 측량결과도

25,000원*12월 = 300 - 프로젝터 유지보수

200,000원*2회 = 400 - 플로터유지보수

3,500원*3개*12회 = 126 - 독취용 매직테이프

15,000원*20개 = 300 - 롤플로터용지(A0)

= 739 · 지적측량 및 지가조사

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

16 도시계획국

Page 20: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

3,300원*60매 = 198 - 서울시 지번약도

11,840원*20매 = 237 - 서울시 도시계획총괄도(1/25,000)

32,000원*2매 = 64 - 서울시 행정구역도(1/25,000)

10,000원*10매 = 100 - 서울시 백도(1/25,000)

1,400원*100매 = 140 - 서울시 기본도(지형도)(1/25,000)

= 9,300 · 토지관련분야 자료제작

1,400,000원 = 1,400 - 토지관련 예규 및 사례집 발간

7,000원*700권 = 4,900 - 지적 토지 업무운영 지침

6,000원*500권 = 3,000 - 부동산 정보 책자 인쇄

8,205(100-201-02) 공공운영비

= 4,405ㅇ 지적측량장비 유지보수

27,531,000원*2대*0.08 = 4,405 · GPS R6등

= 3,800ㅇ 지적측량업무용 차량유지비

150,000원*12월 = 1,800 · 차량유류대

1,000,000원*2대 = 2,000 · 차량정비유지비 및 차량소모품비

4,860(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월+5,000원*1명*12월 = 4,860ㅇ 부서운영업무추진비

재무활동(도시계획국 토지관리과)정책 : 415 519 104

보전지출 415 519 104단위 :

(일반회계)

국고보조금 반납 415 519 104

519(100-802-01) 국고보조금반환금

344,000원 = 344ㅇ 지적관리사업 국고보조금 반납

175,000원 = 175ㅇ 지적재조사사업 국고보조금 반납

도시계획국 도시빛정책과부서 : 8,717,548 6,245,911 △2,471,637

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

17 도시계획국

Page 21: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

도시 야간경관 수준 향상정책 : 8,681,505 6,209,268 △2,472,237

야간경관 및 광고물 관리 등 8,681,505 6,209,268 △2,472,237단위 :

(일반회계)

한양도성 경관조명 유지관리 및 시설개선 632,000 629,756 △2,244

132,000(100-201-02) 공공운영비

132,000,000원 = 132,000ㅇ 전기요금, 자재비 및 보수비

468,756(100-401-01) 시설비

468,756,000원 = 468,756ㅇ 성북지구 및 주변 경관조명 개선

29,000(100-401-02) 감리비

29,000,000원 = 29,000ㅇ 감리비

에너지절약형 LED 간판 교체 1,630,000 1,772,700 142,700

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

1,767,700(100-307-02) 민간경상사업보조

1,017,700,000원 = 1,017,700ㅇ 간판개선사업(자치구비 확보조건)

750,000,000원 = 750,000ㅇ 간판개선사업 추가(자치구비 확보조건)

서울시 좋은간판 발굴 · 확산 89,000 108,000 19,000

73,000(100-201-01) 사무관리비

= 44,000ㅇ 사무관리비

20,000,000원 = 20,000 · 서울좋은간판홈페이지 관리

15,000,000원 = 15,000 · 간판 디자인 업그레이드

9,000,000원 = 9,000 · 표찰 및 인증패 제작, 기타 공모전 심사 준비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 옥외광고 심의위원회 운영

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

18 도시계획국

Page 22: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

19,000,000원 = 19,000ㅇ 광고물담당공무원 워크숍

22,000(100-201-03) 행사운영비

22,000,000원 = 22,000ㅇ 서울좋은간판 온라인 공모 및 전시기획 용역

13,000(100-301-11) 기타보상금

13,000,000원 = 13,000ㅇ 수상자 시상금

국제도시 조명연맹 정책교류사업 120,000 99,300 △20,700

90,000(100-201-01) 사무관리비

= 90,000ㅇ 사무관리비

90,000,000원 = 90,000 · 국제조명포럼 개최 등

9,300(100-310-02) 국제부담금

= 9,300ㅇ 국제부담금

9,300,000원 = 9,300 · LUCI 연회비

시민안전을 위한 주택가 빛환경 개선 890,000 810,000 △80,000

105,000(100-201-01) 사무관리비

= 50,000ㅇ 사무관리비

50,000,000원 = 50,000 · 빛공해방지 및 시민공감대 형성 홍보

45,000,000원 = 45,000ㅇ 서울시 좋은빛위원회 운영비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울시 좋은빛위원회 워크숍

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

700,000(100-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 보안등 시설개선(자치구비 확보조건)

덕수궁 돌담길 경관조명 개선 400,000 400,000 0

370,000(100-401-01) 시설비

370,000,000원 = 370,000

ㅇ 덕수궁 돌담 경관조명 조성(정동분수대~미국대사관저)

30,000(100-401-02) 감리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

19 도시계획국

Page 23: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

30,000,000원 = 30,000ㅇ 감리비

옥외조명 실태조사 분석용역 760,000 62,000 △698,000

62,000(100-403-01) 자치단체자본보조

62,000,000원 = 62,000ㅇ 옥외조명 실태조사 분석 등

2030 도시빛종합계획 수립 용역 150,000 91,512 △58,488

91,512(100-207-01) 연구용역비

91,512,000원 = 91,512ㅇ 도시빛 기본계획 수립 용역(2차)

불법현수막 수거 보상제 추진 및 기동정비반 운영 862,000 1,262,000 400,000

500,000(100-201-01) 사무관리비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 불법현수막 기동반 용역비

762,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

762,000,000원 = 762,000ㅇ 불법현수막 수거보상비 등

서울로에서 보는 야간경관 기본계획 수립 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000

ㅇ 서울로에서 보는 야간경관 기본계획 수립 용역(1차)

조명환경관리구역 실효성 확보방안 연구 0 100,000 100,000

100,000(100-207-01) 연구용역비

100,000,000원 = 100,000

ㅇ 조명환경관리구역 실효성 확보방안 연구용역(1차)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

20 도시계획국

Page 24: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

미디어파사드 시설기준 수립 0 70,000 70,000

70,000(100-401-01) 시설비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 미디어파사드 시설기준 수립 용역

옥외조명 상관색온도 기술기준 마련 0 40,000 40,000

40,000(100-401-01) 시설비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 옥외조명 상관색온도 기술기준 마련 용역

빛공해 보안등 개선사업(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(100-403-01) 자치단체자본보조

800,000원 * 250개 = 200,000ㅇ LED보안등 교체

마포용강 불법광고물 부착방지 시트 설치(시민참여) 0 10,000 10,000

10,000(100-403-01) 자치단체자본보조

200,000원 * 50개 = 10,000ㅇ 불법광고물 부착방지 시트 설치

노원공릉 불법광고물 부착방지 시트 설치(시민참여) 0 4,000 4,000

4,000(100-403-01) 자치단체자본보조

200,000원 * 20개 = 4,000ㅇ 불법광고물 부착방지 시트 설치

선유로 경관조명 개선 0 50,000 50,000

50,000(100-403-01) 자치단체자본보조

50,000,000원 = 50,000ㅇ 선유로 경관조명 개선

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

21 도시계획국

Page 25: 도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204 (100-101-04)기간제근로자등보수 33,288 ㅇ 초단시간근로자보수 33,288,000원

장안교 경관조명 설치 0 400,000 400,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 장안교 경관조명 설치

행정운영경비(도시계획국 도시빛정책과)정책 : 36,043 36,643 600

기본경비 36,043 36,643 600단위 :

(일반회계)

기본경비 36,043 36,643 600

28,893(100-201-01) 사무관리비

21,000원*17명*0.9원 = 322ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*17명 = 85ㅇ 소규모수선비

280,000원*8대*0.9 = 2,016ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

960,000원*17명 = 16,320ㅇ 주요업무추진급량비

= 6,400ㅇ 조직별경비

= 6,400 · 인쇄비 및 유인물제작비

4,000원*25부*12회 = 1,200 - 각종 회의자료 인쇄

4,000원*25부*12회 = 1,200 - 의회 및 국감자료 등 인쇄

40,000원*10개*10회 = 4,000 - 대형칼라 출력비

150,000원*5명*5회*96% = 3,600ㅇ 전문가 자문회의

4,150(100-201-02) 공공운영비

= 4,150ㅇ 차량 유지관리비

3,020,000원 = 3,020 · 연료비

1,130,000원 = 1,130 · 차량유지보수비

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비(정원 20인 이하)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

22 도시계획국