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甲、財務摘要-----------------------------------------------------------------------------1

乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍-------------------------------------------------------------------3

二、願景及策略目標----------------------------------------------------3

三、最近5年經營趨勢分析---------------------------------------------------4

貳、經營政策

一、關於執行政府政策者----------------------------------------------------------7

二、關於經營管理者--------------------------------------------------------------7

三、關於供需配合者-----------------------------------------------------------8

參、業務計畫

一、營運計畫------------------------------------------------------------------------9

10

三、長期債務之舉借及償還-----------------------------------------------------28

四、資金之轉投資及其盈虧之估計---------------------------------------------------------28

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計--------------------------------------------------------29

二、盈虧撥補之預計------------------------------------------------------------30

三、現金流量之預計------------------------------------------------------------31

四、補辦預算事項------------------------------------------------------------31

桃園國際機場股份有限公司

目 次

中華民國109年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資

計畫之成本與效益分析--------------------------

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伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法--------------------------------------------32

二、較上年度預算各項目增減原因說明--------------------------------------34

三、財務狀況分析--------------------------------------------------------------35

四、投資報酬分析--------------------------------------------------------------------38

五、其他有關說明------------------------------------41

丙、預算主要表

一、損益預計表---------------------------------------------------------------------43

二、盈虧撥補預計表---------------------------------------------------------------45

三、現金流量預計表---------------------------------------------------------------46

丁、預算明細表

壹、損益明細科目

一、勞務收入明細表-------------------------------------------------------------48

二、其他營業收入明細表-------------------------------------------------------51

三、營業外收入明細表-----------------------------------------------------------53

四、勞務成本明細表------------------------------------------------------------54

五、其他營業成本明細表-------------------------------------------------------------59

六、業務費用明細表--------------------------------------------------------64

七、管理費用明細表--------------------------------------------------------------69

八、營業外費用明細表-------------------------------------74

貳、現金流量明細科目

一、固定資產建設改良擴充明細表-------------------------------------------------------------76

二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表-------------------------------------------------------------78

三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-------------------------------------------------------------80

四、資產折舊明細表-------------------------------------------------------------86

五、資本增減與股額明細表----------------------------------------------------87

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戊、預算參考表

一、資產負債預計表-----------------------------------------------------------89

二、員工人數彙計表-----------------------------------------------------------91

三、用人費用彙計表------------------------------------------------------------92

四、繳納各項稅捐與規費明細表------------------------------------------------------94

五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----------------------------------------95

六、5年來主要營運項目量值明細表------------------------------------------96

七、會費、捐助與分攤費用彙計表----------------------------------------------------------97

八、各項費用彙計表---------------------------------------------------------98

己、附錄

一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----------------------------------------------------------103

106二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議

及附帶決議辦理情形報告表----------------------

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甲、財 務 摘 要

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單位:新臺幣億元

項 目 本年度 上年度 比較增減數 %

經 營 成 績:

營業總收入 228.55 217.36 11.19 5.15

營業總支出 166.13 158.35 7.78 4.91

淨利(淨損) 62.42 59.01 3.41 5.78

盈 虧 撥 補:

提撥地方政府 7.30 6.90 0.40 5.80

其他依法分配 33.27 31.45 1.82 5.79

留存事業機關盈餘 21.85 20.65 1.20 5.81

現 金 流 量(1):

增加不動產、廠房及設備 65.49 91.27 -25.78 28.25

增加長期債務 35.72 -35.72 100.00

現金及約當現金淨減 11.97 4.68 7.29 155.77

財 務 狀 況:

營運資金餘額(2) -16.35 -3.89 -12.46 320.31

不動產、廠房及設備餘額 563.84 530.29 33.55 6.33

長期負債餘額 104.72 104.72

權益 435.14 413.29 21.85 5.29

四捨五入關係。

甲、財務摘要

附註:(1)現金流量係採現金及約當現金基礎,包括現金、自存款日起3個

月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到

期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

(3)以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入,係

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乙、業務計畫及預算概要

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乙、業務計畫及預算概要

壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍:

本公司係依據「國際機場園區發展條例」暨「國營國際機場園區

股份有限公司設置條例」成立,主要任務為開發、營運及管理桃園國

際機場(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)。依「國際

機場園區發展條例」第12條第1項規定,本公司業務範圍包括:

(一)機場專用區之規劃、建設及營運管理。

(二)機場專用區航空運輸關聯服務之經營及提供。

(三)園區內自由港區之開發及營運。

(四)投資或轉投資經營國內外航空、運輸相關之事業。

(五)投資或轉投資經營自由港區事業。

(六)其他依法令規定航空站、航空站經營人應辦理之事項。

(七)其他經主管機關核准之事項。

二、願景及策略目標:

(一)願景:創造國門榮耀,推動桃園機場成為用心連接世界的門戶機

場。

(二)使命:持續追求桃園機場卓越的軟、硬體設施及服務,與合作夥伴

建立「機場服務聯盟」,致力於:

1.建構安全穩定服務體系,創造最佳營運效率;

2.接軌國際,展現臺灣多元文化;

3.追求創新,善用智慧科技;

4.落實公司治理,創造永續健康事業環境;落實企業社會責任;

5.重視員工價值,形塑信賴的企業文化。

進而實現桃園國際機場成為「東亞樞紐機場」之發展定位。

(三)核心價值:秉持「安全、正直、專業、創新、熱情」五大核心價值,

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作為穩固經營的基石,全力向前衝刺。

(四)策略目標:

1.高效.轉運節點:

(1)透過機場服務完善,強化桃園機場國際航網密度,創造起迄

(OD)及中轉型客源。

(2)增強機場本身接待能力與效率,吸引中轉型客源。

2.服務.營運中心:

(1)強化產業經營環境與服務設施,打造亞太區貨品運籌、航空

服務與國際商務中心。

(2)促進維修服務產業聚落發展,結合桃園航空城產業發展用地

成為東亞民航機維修服務(MRO)基地。

3.永續.安全空港:

(1)從空側與陸側營運層面,推動機場減排措施。

(2)訂立氣候變遷調適策略,提出機場韌性發展方針。

(3)投資資通訊科技基礎建設,建置機場營運整合決策平台,提

升意外維安預警及應變能力。

4.活力.機場城市:

(1)強化機場服務市民的設施與機能,打造為城市休憩據點。

(2)與桃園航空城內產業協力合作,並與機場周邊城市建立友好

關係,以帶動桃園航空城市發展,促進共榮雙贏。

(3)審慎修改法規,增加收益,強化營運能力。

三、最近5年經營趨勢:

(一)產業整體經營環境:

1.全球航空市場發展:

(1)依據航機製造商預測,未來20年,全球航空客運量年均成長

率將達4.7%,其中亞太航空市場擁有豐厚的潛在運量,對未

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來全球航空運輸影響力越來越大,亦將帶動桃園國際機場旅

客量成長。

(2)航空公司朝向策略聯盟發展,透過聯盟的服務及串聯,航網

將不再侷限於自身服務之航點,將觸及所有聯盟會員航空公

司所抵達的航點,增加航空運輸的可及性,可為桃園國際機

場帶來無形的服務品質提升,及有形的旅客數增加之效益。

(3)低成本航空市場發展蓬勃,惟低成本航空於桃園國際機場市

佔率仍低於亞太地區平均值,顯示桃園國際機場之低成本航

空市場仍有成長空間及發展潛力。

(4)新型航空器發展趨勢將影響機場設施需求及機場功能定位,

桃園國際機場配合航空器發展趨勢亦推動相關設施改善工程,

以符合航機作業所需,增加機場營運彈性。

2.國內政策與經濟發展:

(1)國內整體經濟發展趨勢與航空客貨運量發展息息相關,且航

空客貨運趨勢亦與 GDP(國內生產毛額)成長相近,依據近 5

年GDP,皆持續成長,經濟之成長將帶動航空市場需求。

(2)我國政府持續洽簽自由貿易協定與經濟合作協議等,透過貿

易協議之簽訂,將有助於經濟成長、有利客、貨、金流之互

動,對我國航空市場及桃園機場發展具有正面意義。此外,

我國於雙邊通航協定之洽簽與修訂、開放天空及航網建構亦

持續推動,有利於桃園機場營運發展。

(3)政府積極推動觀光行銷,營造友善觀光環境,來臺旅客持續

成長,我國觀光產業發展帶動桃園機場客運發展。

(4)政府推動新南向政策,開拓多元市場,活絡雙邊經貿及旅遊

產業,可望帶動航空客貨運量成長。

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(二)主要營運項目經營趨勢:

本公司主要營運項目為機場旅客服務及航空器服務,近年來桃

園國際機場年旅客量持續成長,說明如下:

1.機場旅客服務:為滿足入出境旅客需求,本公司將持續透過擴充

服務設施、強化機場基礎建設,為旅客創造寬廣

舒適的使用空間、減少辦理手續等候時間,並持

續強化航廈設施與管線維護品質,及提升保全、

清潔、手推車等服務,積極改善機場服務品質,

因應持續成長的旅客量。

2.航空器服務:隨著桃園國際機場年旅客量成長帶動之下,航空器

營運量也將隨之大幅成長。本公司持續推動「空側

設施全面強化工程」,提升飛航安全及營運品質,

加強機場發展競爭力及提升國家形象。

本公司依據行政院核定之桃園國際機場園區綱要計畫及交通

部核定之桃園國際機場園區實施計畫,據以規劃第三航廈、多功能

大樓區,並推動新設自由貿易港區、第三跑道等新興建設,積極推

動桃園國際機場各項短、中、長期建設規劃,適時反應世界機場營

運的趨勢與潮流,落實機場發展政策,並善盡國營機場公司之管理

責任,以因應未來旅客量成長、滿足旅運需求、提升機場服務品質。

(三)主要營運項目趨勢表:

主要營運項目 單位

105年度決算數 106年度決算數 107年度決算數 108年度預算數 109年度預算數

營運量 環比

(%) 營運量

環比

(%) 營運量

環比

(%) 營運量

環比

(%) 營運量

環比

(%)

機場旅客服務 人次 42,296,322 109.94 44,878,703 106.11 46,535,180 103.69 48,062,012 103.28 49,080,927 102.12

航空器服務 架次 244,464 110.52 246,104 100.67 256,069 104.05 260,000 101.54 267,000 102.69

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貳、經營政策

本公司依上開願景及策略目標訂定以下經營政策:

一、關於執行政府政策者:

(一)發展「桃園航空城」之政策,藉由公司化體制之經營,持續

提升機場之營運效率。

(二)運用國家門戶之優越地位,帶動整體產業及經濟發展,並促

進周邊區域繁榮,建設成為現代化多功能之航空都會城。

(三)藉由臺灣之地理優勢及「新南向政策」,積極開發航線及航點,

吸引航空公司,發展航空客、貨運業務。

(四)健全機場園區整體規劃,充分利用機場周邊土地,積極招商

以促進機場園區之產業開發,進而帶動航空城整體經濟發

展。

二、關於經營管理者:

(一)確保機場運作及建設符合國際飛航安全及保安規範。

(二)以企業化經營角度,引進商業發展模式,規劃新興商業設施,並藉

由商業活動與活化機場土地資產,積極提升機場非航空收入比重,

活絡機場的經營。

(三)為強化本公司非航空收入,以「大面積」、「長租期」、「多元性」

為規劃方針,吸引具有大型商業規劃經驗之廠商進駐,融入多元文

化體驗,結合臺灣地方及產業文創特色,以提供商業及餐飲服務,

增加旅客的選擇。

(四)推動機場成為現代化多功能之航空都會城,匯聚國際商貿、會展、

物流、金融、通信、科技、研發、遊憩、休閒、生活之產業與機能。

(五)以財務規劃為導向,引進創新開發方式及資金籌措計畫,健全公司

財務,使機場及園區永續經營及穩定發展。

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(六)加速機場第三航廈的興建,並推動機場園區綱要計畫,以統籌機場

園區發展策略、土地開發、聯外運輸、公共設施與財務規劃等整體

架構。

(七)提升航空貨運站及自由港區作業效率及服務品質,並強化產官交流

互動平台,協助推動關務法令鬆綁,提供優質產業加值環境,吸引

國際物流業者來臺以促成亞太中轉中心。

(八)引進公司治理制度,落實內部稽核、內部控制及風險管理機制,確

保本公司健全營運。

(九)持續推動機場整體服務概念,結合機場園區公民營單位辦理整體服

務推動工作會報;協助駐站公務單位提升通關檢查效率、進行政令

宣導等,並協調民營單位快速反應機場日常營運問題與旅客需求等

相關工作。

三、關於供需配合者:

(一)面對外部國際航線客運需求成長快速,旅客量不斷攀升,內部亦不

斷推動整擴建機場建設,為兼顧日常營運品質與設施品質,持續強

化維護桃園機場目前營運中之設施,並同步推動各項建設。

(二)為維持機場營運,維護基礎設施及設備:

1.為提供安全場站環境,推動停車場火警及監控系統設備汰換、建

置跑道遠距監控系統及自動異物偵測系統等;持續辦理第一、二

航廈火災警報系統汰換改善工程、監控及電子圍籬系統汰換更新

工程,另將完成園區門禁安全管理系統汰換。

2.為維持航廈營運功能,積極辦理各項電力改善工程,並辦理營運

所需設施(備)汰換工程,包含中央監控系統、通訊平台設備、

航班資訊暨多媒體顯示設備、第一航廈空橋等。

(三)為提升營運效率及服務品質,推動機場重要建設,包含積極趕辦第

三航站區建設計畫及相關工程、舊圓山空廚區域改建機坪工程等;

另將完成空側設施全面強化工程。

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(四)為因應機場長期發展所須,配合實施計畫建設期程,推動西側自來

水儲水加壓站遷建工程、EC 滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道

工程及貨運區停車場新建工程。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)機場旅客服務

機場旅客服務為本公司之主要營運項目,係透過提供各式航廈設

施與服務,並積極創造各種衍生的商業活動,以滿足往來機場旅

客的需求。

(二)航空器服務

航空器服務亦為本公司之主要營運項目,係藉由跑道、助導航設

施及場站空間之建置,提供航空器降落、停留及相關地勤服務之

用。

(三)本年度營運目標

主要營運項目 數量 金額(新臺幣千元)

機場旅客服務(人次) 49,080,927 5,261,475

航空器服務(架次) 267,000 7,285,492

(四)員工訓練

1.預算金額:本年度自辦請學者專家講課費用、委託考選訓練費合

計1,264萬2千元。

2.工作目標:

(1)基於人才是企業運作最重要的資源,本公司辦理員工在職

訓練,傳遞現代化企業之運作觀念予全體員工,以造就優

秀的機場公司團隊。

(2)致力於機場專業基礎知能養成,落實安全與保安、航空管

理、共同管理等專業知識養成,確保機場營運管理從業人

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員之專業提升。

(3)為求兼顧訓練效益及訓練費用之平衡,本公司教育訓練模

式將以自辦學者專家蒞本公司演講教學及指派同仁參加外

部專業訓練為主。針對航務、消防及護理等人員特殊專長

職務訓練,委請專業訓練機構辦理,並輔以實地操作教學,

以達訓用合一。

(五)環境保護

為減輕航空器操作及機場營運所產生之污染物對居民之影響,本

公司設有焚化爐及污水廠等設施,其相關維護費預算為6,321萬

9 千元,俾使排放物符合放流水標準及空氣污染排放標準;此外

本公司依據國際機場園區發展條例規定向機場專用區設施使用

人收取噪音防制費,供所在地桃園市政府辦理噪音防制業務之用,

冀能為環境保護及本地居民之健康盡其心力。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效

益分析

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計65億4,923萬5千元,

悉數為不動產、廠房及設備,內容說明如下:

(一)本年度預算總額 65億4,923萬5千元

1.專案計畫部分 41億2,425萬6千元

(1)繼續計畫 40億3,925萬6千元

(2)新興計畫 8,500萬元

2.一般建築及設備計畫 24億2,497萬9千元

(1)分年性項目 22億3,447萬5千元

(2)一次性項目 1億9,050萬4千元

(二)資金來源 65億4,923萬5千元

1.專案計畫部分 41億2,425萬6千元

自有資金 41億2,425萬6千元

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2.一般建築及設備計畫 24億2,497萬9千元

自有資金 24億2,497萬9千元

(三)109年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表 單位:新臺幣千元

建設改良擴充 109年度預算 資金來源 109年度預算

不動產、廠房及設備 6,549,235 自有資金 6,549,235

土地改良物 2,423,639 營運資金 6,549,235

房屋及建築 2,518,919

機械及設備 1,512,197

交通及運輸設備 8,600

什項設備 85,880

合 計 6,549,235 合 計 6,549,235

土地改良物

37.01%

房屋及建築

38.46%

機械及設備

23.09%

交通及運輸設

備 0.13%什項設備

1.31%

建設改良擴充

營運資金100.00%

資金來源

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(四)專案計畫

本年度專案計畫計有8 案,其中繼續計畫7 案,包含「臺灣桃園

國際機場第三航站區建設計畫」、「臺灣桃園國際機場WC滑行道

遷建及雙線化工程計畫」、「第二航廈擴建工程」、「桃園國際

機場空側設施全面強化工程」、「臺灣桃園國際機場EC滑行道南

段整建雙向化暨穿越地下道工程」、「西側污水處理廠新建工程」、

「T1至T2之PMS與T3系統整合工程」,及新興計畫1案,為「貨

運區停車場新建工程」。

1. 繼續計畫

1.1臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫

(1)計畫目的:

本公司依照101年6月28日交通部核定之「臺灣桃園國際機

場園區實施計畫」推動第三航站區之新建計畫,以宏觀且具前

瞻性之思維,打造符合世界級水準之旅客航廈,並提供優質之

機場服務與使用經驗。

(2)計畫內容:

第三航站區範圍如下圖所示,包含空側停機坪、滑行道(WC 滑

行道遷移)、勤務道路;陸側道路系統、停車場、航廈、多功

能大樓(MFB)、及各項公用設施等。

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(3)投資總額、執行期間及各年度分配額:

本計畫預計投資總額為789億700萬元,計畫執行期間自101

年1月起至113年12月止,本年度所需預算及各年度分配額

如次: 單位:新臺幣千元

年度 預算數 資金來源

自有資金 外借資金

101 42,250 42,250 0

102 126,748 0 126,748

103 50,000 50,000 0

104 60,000 60,000 0

105 490,000 490,000 0

106 3,600,000 3,600,000 0

107 8,265,000 4,965,000 3,300,000

108 5,000,000 1,428,222 3,571,778

109 1,585,000 1,585,000 0

110 16,003,000 4,334,000 11,669,000

111 14,760,000 3,420,000 11,340,000

112 17,790,000 4,430,000 13,360,000

113 11,135,002 1,892,528 9,242,474

合計 78,907,000 26,297,000 52,610,000 註:

1.本案奉行政院104年3月6日院臺交字第1040009869號函核定,計畫總經費為746億

8,900萬元,完成期程為111年12月。

2.本案因物價波動、法令變更、增加系統備援能力,提升營運穩定性、結構體限制調整設

計、配合環境變遷等因素故配合修正計畫期程及經費,奉行政院108年1月9日院臺交

字第1080160836號函核定修正「臺灣桃園國際機場第三航站區第一次修正建設計畫」,

計畫總經費為789億700萬元,完成期程為113年12月。

3.101至104年度為本案先期規劃階段,本案奉行政院核定後,自105年度起改列專案計畫

賡續編列相關工程預算

(4)效益分析:

本計畫建設項目除第三航廈、多功能大樓等可創造直接收益之

設施外,亦包含旅客運輸系統等不具收益性但為營運必要之輔

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助設施,計畫財務效益分析結果,現值報酬率0.73%,自償率

85.45%。另第三航站區完成後,可提升每年2,000萬旅客人次

(未含衛星廊廳),以利帶動國內經濟發展並提升服務水準。

1.2臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫

(1)計畫目的:

本公司依照101年6月28日交通部核定之「臺灣桃園國際機

場園區實施計畫」辦理,並於103年8月7日奉交通部交航字

第1030023988號函核定通過。WC滑行道遷建與雙線化工程為

第三航站區開發之先期要徑工程,需於啟動第三航站區建設前

完成;本計畫之啟動亦可成為推動桃園航空城之領頭羊。

(2)計畫內容:

A、確保第二航廈至華航園區間用地之完整性,提高航機運作

與拖行效率,以及靠站與接駁停機位數量之最大化。

B、WC滑行道工程之工區為機場主要進出動線,除了在設計及

施工過程中必須審慎規劃各項交通維持及營運維持等項

目外,亦與航廈區設計概念整體考量,表達「國家門戶」

之意象。

C、新WC滑行道將符合F類航機標準,未來可同時有兩台A380

飛機滑行於W1和W2滑行道。

D、完成後機場共有三條滑行道(W1,W2,EC),當其中一條滑行

道進行維修時,仍可擁有二條滑行道營運。

WC 滑行道遷建及雙線化位置

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(3)投資總額、執行期間及各年度分配額:

本計畫預計投資總額為37億5,020萬1千元,執行期間自103

年 1月至109年 9月止,本年度所需預算及各年度分配額如

次: 單位:新臺幣千元

年度 預算數 資金來源

自有資金 外借資金

103 225,896 225,896 0

104 100,000 100,000 0

105 1,603,938 1,603,938 0

106 600,000 600,000 0

107 678,447 678,447 0

108 400,000 400,000 0

109 141,920 141,920 0

合計 3,750,201 3,750,201 0

註:1.本案奉交通部103年8月7日交航字第1030023988號函核定,計畫總經費為36億828

萬1千元,完成期程為106年12月。

2.本公司已就代辦單位(交通部高速公路局)之分段工作項目、期程及預算進行滾動式檢討,

經奉交通部107年1月26日交航字第1075000833號函請本公司本於權責核處,第一次

修正計畫期程至108年12月;第二次修正計畫期程至109年9月,計畫總經費修正為37

億5,020萬1千元。

3.本計畫依立法院104年10月29日交通委員會第7次全體委員會議決議,由「一般建築

及設備計畫」項下轉列於「專案計畫」。

(4)效益分析:

滑行道雙線化提升航機移動與拖行效率,節省航空旅客時間及

空運業者成本。滑行道遷建保持第三航廈用地完整性,使第二

航廈(T2)及第三航廈(T3)之登機廊廳得以串連,縮短轉機旅客

之步行距離 ,並可於T2 與 T3之間規劃更完整之地面運輸中

心及多功能商業大樓(MFB)以有效改善機場目前陸側地面運輸

設施不足的情形,並活化機場商業活動與增加非航空收入。航

站南北路拓寬及地下化工程可提高交通容量及增加車輛行駛

效率,節省航空旅客、接送機者、機場員工等行車時間。

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1.3第二航廈擴建工程

(1)計畫目的:

桃園機場一、二航廈年設計容量合計為 3,200 萬人次, 103

年運量達 3,580 萬人次,已超過年設計容量,航廈空間及設

施略顯不足,迭有尖峰時段入出境大廳旅客大排長龍之情況。

本案擴建工程主要為銜接至第三航廈完工啟用前,旅客持續

成長之使用空間及設施擴充,預估第二航廈可較目前再增加

500萬人次之服務容量,擴建後第一、二航廈設計容量達3,700

萬人次,紓解第三航廈完工前機場容量嚴重不足的問題。

(2)計畫內容:

A、結構工程:為考量工程進度,主要工項採用鋼構工程。

B、空調工程:擴建區域之新增空調設施。

C、電梯工程:擴建區域新增電梯。

D、機電工程:將與本公司既有之機電、空調及消防等系統整

合及銜接。

E、建築工程:建築裝修工程。

F、管線設備遷移工程:於施工期間辦理管線設置及遷移工

程。

G、房舍搬遷工程:駐站單位擴建後之房舍搬遷。

H、其它零星設施:其他零星設施。

北側擴建區 航站大廈 南側擴建區

2F 1F

5F 4F 3F

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(3)投資總額、執行期間及各年度分配額:

本計畫預計投資為24億9,500萬元,執行期間自104年1月

起至109年1月止,本年度所需預算及各年度分配額如次:

單位:新臺幣千元

年度 預算數 資金來源

自有資金 外借資金

104 300,000 300,000 0

105 500,000 500,000 0

106 200,000 200,000 0

107 947,460 947,460 0

108 350,125 350,125 0

109 197,415 197,415 0

合計 2,495,000 2,495,000 0 註:

1.本案奉交通部103年10月6日交航字第1030029901號函核定,計畫總經費為20億4,735

萬5千元整,完成期程為106年底。

2.本案為確保施工期間機場正常營運,進行滾動式檢討後,確有設計變更之必要,經奉交通

部105年11月10日交航字第1050606771號函請本公司本於權責核處,第一次修正計畫期

程至108年12月,計畫總經費修正為22億9,758萬5千元;第二次修正計畫期程至109

年1月,計畫總經費修正為24億9,500萬元。

3.本計畫依立法院104年10月29日交通委員會議決議,由「一般建築及設備計畫」項下轉

列於「專案計畫」。

(4)效益分析:

本案財務效益分析之現值報酬率為5.18%。因應國內經濟成長

需要,國內外商務人員及國內外旅遊人數日益成長,既有機

場空間已無法因應旅運量之成長,本案完成後預期將達到提

升機場容量、改善第二航廈營運品質、促進機場服務功能及

提供友善觀光旅遊環境之目標。

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1.4桃園國際機場空側設施全面強化工程

(1)計畫目的:

因桃園國際機場停機坪後方滑行道啟用迄今已30餘年,鑑於

滑行道道面劣化速率加快致維護費用日益增高,故計畫將原

道整計畫尚未整建之滑行道進行全面性整建作業,以徹底改

善道面結構現況,減輕維護及航務作業壓力。俾提升飛航安

全及營運品質,加強機場發展競爭力,提升國家形象。

(2)計畫內容:

A、整建NP滑行道(含NN、N6、N7交口)。

B、整建Q滑行道(含Q5、Q6)。

C、整建S滑行道(601~613遠端機坪)。

D、整建NC滑行道(501~515貨運機坪、N4~N8不含NN~N6)。

F、整建EC滑行道(北段)。

G、將上述整建區域(除EC滑行道外)空側場面設施幾何條件,

由現行4E類等級提升至F類等級。(滑行道由現寬50公尺

提升為60公尺)。

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(3)投資總額、執行期間及各年度分配額:

本計畫預計投資總額為30億2,654萬元,執行期間自106年

1月起至109年9月止,本年度所需預算及各年度分配額如次:

單位:新臺幣千元

年度 預算數 資金來源

自有資金 外借資金

106 1,020,000 1,020,000 0

107 675,925 675,925 0

108 590,615 590,615 0

109 740,000 740,000 0

合計 3,026,540 3,026,540 0 註:依立法院107年12月13日交通委員會第14次全體委員會議決議,本公司108年度重大之

建設事業減列28億元,其中本計畫減列6,000萬元,108年度原列預算650,615千元,修正

為590,615千元。

(4)效益分析:

由於近年來航機大型化趨勢,以及航機起降次數較為頻繁,

部份使用頻率較高之道面損壞情形日趨嚴重,致機場投入道

面維護之人力及金額逐年遞增。本項專案計畫完工後,將可

顯著改善滑行道鋪面狀況,有助紓解維護及航務單位之壓力、

改善飛航安全及提升國家形象等。

1.5臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程

(1)計畫目的:

將單線之EC滑行道南段擴建雙線化,使南北場面航機運作更

為順暢並減少延滯。整建既有EC滑行道南段,更新老舊滑行

道面,增進營運效率及飛航安全。新建航站-航勤南路地下道,

形成園區配對單向道路,改善區內交通動線。

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(2)計畫內容:

A、新建EC滑行道雙向化南段。

B、整建既有EC滑行道南段(含Q7)。

C、新建航站-航勤南路地下道。

D、配合上述工程之助導航燈光、排水、勤務道路、給水加壓

站遷移等工程。

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額:

本計畫預計投資總額為25億7,537萬元,執行期間自108年

1月起至111年12月止,本年度所需預算及各年度分配額如

次: 單位:新臺幣千元

年度 預算數 資金來源

自有資金 外借資金

108 10,440 10,440 0

109 729,152 729,152 0

110 1,075,613 1,075,613 0

111 760,165 760,165 0

合計 2,575,370 2,575,370 0

20

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(4)效益分析:

近年來臺灣桃園國際機場航班數量持續增加,隨著本項專案

計畫完工後,將可使南北場面航機運作更為順暢並減少延滯,

節省旅客時間及空運業者成本等效益,並可更新既有EC滑行

道南段老舊滑行道面,增進營運效率及飛航安全。

配合完成新建航站-航勤南路地下道,形成園區配對單向道路,

改善區內交通動線,使得原本由航站南路往東之駕駛不必再

繞行至航站北路,縮短約 480 公尺之行駛距離,另因航站南

路地下化,航站南北路擴為雙向三車道,可使尖峰時段雙向

行駛速率大幅提升。

1.6西側污水處理廠新建工程

(1)計畫目的:

為配合第三航廈興建,擬新設污水處理廠用以處理第三航廈

及附屬設施新增污水量,以符合機場環保政策及環評承諾。

(2)計畫內容:

本污水處理廠所規劃之污水處理容量為7,500立方公尺/日,

可滿足未來第三航站區所產生約5,600立方公尺/日之廢(污)

水處理需求。

西側污水處理廠平面位置圖

桃園機場西側污水處理廠

放流管線佈設

放流口

圳頭新堰取水口

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(3)投資總額、執行期間及各年度分配額:

本計畫預計投資總額為11億736萬1千元,執行期間自108

年1月至112年12月止,本年度所需預算及各年度分配額如

下:

單位:新臺幣千元

年度 預算數 資金來源

自有資金 外借資金

108 85,877 85,877 0

109 371,552 371,552 0

110 396,522 396,522 0

111 246,285 246,285 0

112 7,125 7,125 0

合計 1,107,361 1,107,361 0

(4)效益分析:

A、依據本案環境影響說明書承諾事項,本廠擬規劃45%污水

回收再利用,放流水量可減少為 3,080 立方公尺 /日,排

放至承受水體(埔心溪)。

B、直接回收5%放流水作為機場的路面清潔、景觀澆灌用;另

直接回收10%放流水作為第三航廈能源中心密閉式冷卻水

塔的補給水。

C、設置放流水再生用的高級水處理設施(再生處理設施容量

為2,800 CMD),將30%放流水再生處理後,提供空調設備

所需用水。

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1.7 T1至T2之PMS與T3系統整合工程

(1)計畫目的:

A、配合T3航廈動線設計,整合T2、T1航廈PMS旅客動線。

B、串聯多座航廈便利管制區內(入境、出境、轉機)各類旅客

及人員搭乘,提升整體機場區域的營運效率與員工便利。

C、提升旅客對機場品質的觀感以及航廈空間的商業效益。

D、提升T1至T2的PMS(旅客運輸系統)運能、系統備援能力,

優化既有系統空間之不足。

(2)計畫內容:

A、本計畫範圍包括T1航廈、T2航廈間之所有路線,路線全

長約1.4公里,包括配合T3航廈至T2航廈新建路段雙軌

車道形成複線迴路連接成一U型配置之環線系統,並整合

優化既有之T2航廈南、北側車站(N2、S2)與T1航廈南、

北側車站(N1、S1)間既有之PMS路線。

B、以T3新建路段之系統為基礎,向T1航廈擴充連接T2至

T1航廈間之既有PMS系統,列車控制、電車、牽引力、通

訊、控制室、系統操作與維修設計都將配合新設系統整合

更新及優化。

PMS 優化整合配置

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(3)投資總額、執行期間及各年度分配額:

本計畫預計投資總額為18億6,962萬4千元,執行期間自108

年1月至112年12月止,本年度所需預算及各年度分配額如

次: 單位:新臺幣千元

年度 預算數 資金來源

自有資金 外借資金

108 103,535 103,535 0

109 274,217 274,217 0

110 1,050,028 1,050,028 0

111 251,978 251,978 0

112 189,866 189,866 0

合計 1,869,624 1,869,624 0

(4)效益分析:

A、串聯多座航廈便利管制區內(入境、出境、轉機)各類旅客

及人員搭乘,提升整體機場區域的營運效率與員工便利。

B、提升旅客對機場品質的觀感以及航廈空間的商業效益。

C、整合新設及既有PMS成為單一系統,減省未來系統操作、

設備維修、備品儲備等營運成本。

2. 新興計畫

2.1貨運區停車場新建工程

(1)計畫目的:

貨運區停車場以提供貼心、暢心、安心及順心之停車服務為

設計目標,將服務貨運區員工、機場工作人員,以及國內外

旅客等。本計畫提供國家門戶的停車服務,應具備最新的停

車場規劃概念,提供優質的停車環境與服務系統,期望達到

臺灣門戶機場意象的國際級停車場。

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(2)計畫內容:

A、滿足旅客短時停車及員工停車需求為主,吸納客運區部分

員工停車及分擔長時間旅客為輔。

B、擴充辦公室與服務設施空間,提升貨運區員工辦公環境與

生活機能品質。

C、若有餘裕再分擔部分長時間旅客停車需求。

D、擴充並提升員工辦公與生活機能品質。

計畫範圍示意圖

(3)投資總額、執行期間及各年度分配額:

本計畫預計投資為47億1,454萬元,執行期間自109年1月

起至112年12月止,本年度所需預算及各年度分配額如次:

單位:新臺幣千元

年度 預算數 資金來源

自有資金 外借資金

109 85,000 85,000 0

110 940,660 940,660 0

111 1,826,178 1,826,178 0

112 1,862,702 1,862,702 0

合計 4,714,540 4,714,540 0

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(4)效益分析:

A、滿足短期旅客短時間停車以及員工停車需求

預估本計畫於2023年完成後,即可提供4,250席停車位,

不僅滿足實施計畫修正版2020年貨運區須達2,952席停車

位短期目標;同時也達到實施計畫修正版 2042 年貨運區

4,000席停車位供給目標。

B、提高基地及周邊土地開發效益

為因應桃機公司未來發展趨勢及員工需求,本計畫以貨運區

停車場綜合規劃為基礎調整規劃內容,提出測試方案。本計

畫測試方案將停車空間集中設置於貨一與貨三立體停車場,

並於貨四新建商辦大樓,擴充辦公室及轉運中心、運動中心、

餐飲、超商、賣場、幼兒園及宿舍等附屬服務設施。貨五則

為綠地使用,保留未來開發成長彈性,以配合長期發展需

要。

(五)一般建築及設備計畫

不動產、廠房及設備部分:本年度編列24億2,497萬9千元,分別

如下:

1.土地改良物8億1,256萬7千元:

(1)西側共同管道新建工程-土建部份3億7,003萬7千元。

(2)南側共同管道新建工程-土建部份4億4,253萬元。

2.房屋及建築2億7,995萬2千元:

(1)西側自來水儲水加壓站工程1億8,915萬3千元。

(2)新建總務處庫房工程9,079萬9千元。

3.機械及設備12億3,798萬元:

(1)第一航廈空橋汰換工程1億238萬9千元。

(2)四號焚化爐主燃燒室及汙染防制相關設備整建工程5,789萬6

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千元。

(3)桃園國際機場第一航廈及其周邊空調系統設備整建案1億320

萬6千元。

(4)汰換桃園國際機場園區門禁安全管理系統6,212萬6千元。

(5)桃園國際機場第二航廈報到櫃台行李設備汰換工程 5,500 萬

元。

(6)第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程5,759萬元。

(7)第二航廈空調設備更新及零星改善工程3,900萬元。

(8)第二航廈主體自動分揀中控室遷建工程5,000萬元。

(9)第二航廈LED工程、斷路器及變壓器汰換工程2,100萬元。

(10)監控及電子圍籬系統汰換更新工程6,578萬5千元。

(11)航班資訊暨多媒體顯示設備汰換工程及系統升級 6,000 萬

元。

(12)汰換桃園國際機場通訊平台設備工程6,450萬元。

(13)油庫區調油泵浦汰換案1,314萬9千元。

(14)油庫區CCTV監視系統汰換案3,118萬7千元。

(15)汰換第二航廈東西側停車場火警、廣播及監控系統設備工程

120萬元。

(16)第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程1億6,997

萬8千元。

(17)第二航廈消防水砲系統整建案596萬7千元。

(18)污水處理廠生物池暨相關設施改善工程5,885萬3千元。

(19)變電站電力設備汰換、擴充與環路開關汰換工程1,125萬2

千元。

(20)虛擬化平台擴充建置案627萬7千元。

(21)航空燃油油料回收系統過濾器汰換與新增617萬4千元。

(22)汰換暨新購應用服務系統伺服器296萬1千元。

27

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(23)新增網路整合擴充及提升儲存設備974萬8千元。

(24)增購及汰換個人電腦及週邊設備425萬元。

(25)第一航廈配電設備汰換及照明系統改善工程 3,815 萬 4 千

元。

(26)建置桃園機場跑道遠距監控系統 400萬元。

(27)建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫1億3,000萬元。

(28)防毒和系統更新整合案133萬8千元。

(29)第一、第二航廈BIM模型與維運系統介接資料庫建置計畫500

萬元。

4.交通及運輸設備860萬元:

(1)汰換消防後勤車3輛278萬元。

(2)汰換維護作業車1輛150萬元。

(3)汰換機場警備車1輛132萬元。

(4)汰換輸油系統安全巡檢作業車1輛150萬元。

(5)汰換機場維護作業車輛1輛150萬元。

5.什項設備8,588萬元:

(1)第一、二航廈火災警報系統汰換改善工程5,609萬5千元。

(2)汰換中央監控系統設備1,376萬4千元。

(3)旅客休憩設施等其他服務設備採購案760萬9千元。

(4)航空器移離裝備用平板車及白鐵箱376萬6千元。

(5)什項設備464萬6千元。

三、長期債務之舉借及償還:無。

四、資金轉投資及其盈虧之估計:無。

28

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肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計:

本年度預計營業收入228億1,909萬元,營業外收入3,612萬1

千元,收入合計228 億 5,521 萬 1 千元;預計營業成本130 億 193

萬4千元,營業費用20億5,090萬5千元,營業外費用20萬元,支

出合計150億5,303萬9千元;預計稅前淨利78億217萬2千元,

扣除所得稅費用15億 6,043 萬 4千元,本期淨利62億 4,173 萬 8

千元。

最近5年淨利折線圖

6,411 6,812 7,267

5,901 6,242

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

105 106 107 108 109 年度

百萬元淨利

29

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最近5年收入與支出表

單位:新臺幣千元

年度

項目 105 106 107 108 109

收入事項

營業收入 19,513,026 20,123,664 21,721,378 21,712,669 22,819,090

營業外收入 95,157 183,482 91,823 22,906 36,121

收入合計 19,608,183 20,307,146 21,813,201 21,735,575 22,855,211

支出事項

營業成本 10,242,860 10,454,085 11,069,654 12,311,304 13,001,934

營業費用 1,607,480 1,626,169 1,676,410 1,915,431 2,050,905

營業外費用 33,014 23,112 6,200 133,206 200

所得稅費用 1,313,390 1,391,977 1,794,009 1,475,127 1,560,434

支出合計 13,196,744 13,495,343 14,546,273 15,835,068 16,613,473

淨利 6,411,439 6,811,803 7,266,928 5,900,507 6,241,738

註:105至107年度為審定決算數(105年度含機場保全子公司);108年度為預算案數。

二、盈虧撥補之預計:

本年度預計本期淨利62億4,173萬8千元,其預計分配情形如下:

(一)分配予民航事業作業基金33億2,684萬6千元:

依「國際機場園區發展條例」第22條第2項規定,按本年度淨利

扣減留存事業機關後之82%分配予民航事業作業基金。

(二)提撥地方政府7億3,028萬3千元:

依「國際機場園區發展條例」第22條第2項規定,按本年度淨利

扣減留存事業機關後之18%提撥予地方政府。

(三)留存事業機關21億8,460萬9千元,其項目如下:

1.法定公積6億2,417萬4千元。

2.特別公積15億6,043萬5千元。

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三、現金流量之預計:

(一)營業活動之淨現金流入94億9,683萬2千元。

(二)投資活動之現金流量:

1.投資活動之淨現金流出66億 3,718 萬 8千元,包括無形資產

淨增8,795 萬 3 千元,增加不動產、廠房及設備65 億 4,923

萬5千元。

2.上述增加不動產、廠房及設備65億4,923萬5千元,屬固

定資產之建設、改良、擴充,其中:

(1)專案計畫:41億2,425萬6千元,計有8案,其中繼續計

畫 7 案,包括「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」

15億8,500萬元、「臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙

線化工程計畫」1 億 4,192 萬元、「第二航廈擴建工程」1

億9,741萬5千元、「桃園國際機場空側設施全面強化工程」

7億4,000萬元、「臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙

向化暨穿越地下道工程」7億2,915萬2千元、「西側污水

處理廠新建工程」3億 7,155 萬 2千元、「T1 至 T2 之 PMS

與T3系統整合工程」2億7,421萬 7千元,及新興計畫1

案,為「貨運區停車場新建工程」8,500萬元。

(2)一般建築及設備計畫:24億2,497萬9千元,包括土地改良

物8億1,256萬7千元,房屋及建築2億7,995萬2千元,

機械及設備12億3,798萬元,交通及運輸設備860萬元,

什項設備8,588萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出40億5,712萬9千元,包括盈餘分配民航

事業作業基金33億2,684萬6千元及提撥地方政府7億3,028萬

3千元。

(四)現金及約當現金淨減11億9,748萬5千元,係期末現金13億3,088

萬7千元,較期初現金25億2,837萬2千元減少之數。

四、補辦預算事項:無。

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伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法

(一)收入之估計基礎及計算方法

本年度有關營業收入科目之估計基礎及計算方法,已分別在有關各

科目明細表內詳列,並予說明。各項業務營運量係按目前實績,參

酌主要業務可能發展趨勢予以估列。各項營業收入之費率均依主管

機關核定之收費基準或契約規定訂定。

(二)支出之估計基礎及計算方法

1.用人費用

(1)正式員額薪資

依奉核定預算員額702人覈實編列,包括公務人員15人銓

審之薪俸等級及從業人員687人之薪給標準編列。

(2)超時工作報酬

依據附屬單位預算共同項目編列標準、勞動基準法等規定

及業務實際需要覈實編列。

(3)獎金

A、績效獎金:按從業人員687人之薪給標準以1.2個月計

算編列。

B、考核獎金:依公務人員考績法及本公司核發經營績效獎

金應行注意事項規定,按公務人員15人及從業人員687

人之薪給標準,分別編列 1.5 個月及 2 個月之考核獎

金。

C、其他獎金:按公務人員15人之薪給標準,編列1.5個

月年終獎金。另按服務獎章獎勵標準編列退休人員服務

獎章獎勵金。

(4)退休及卹償金

依公務人員退休資遣撫卹法、勞動基準法、勞工退休準備

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金提撥及管理辦法、勞工退休金條例等規定覈實編列。

(5)福利費

A、分擔保險費:按雇主分擔員工參加公務人員保險、全民

健康保險及勞工保險之保險費等覈實編列。

B、傷病醫藥費:依據附屬單位預算共同項目編列標準、職

業安全衛生法、勞工健康保護規則及需用情形覈實編

列。

C、提撥福利金:依據附屬單位預算共同項目編列標準、職

工福利金條例,及「交通部所屬事業機構職工福利金提

撥率標準表(二)」規定,按營業收入總額0.15%提撥職

福金。

D、體育活動費:依據附屬單位預算共同項目編列標準,每

人每年600元編列。

E、其他福利費:依據「全國軍公教員工待遇支給要點」,

公務人員15人按需用情形覈實編列子女教育補助費、

結婚、生育、喪葬補助費,本公司預算員額687人之員

工休假補助費,及公務人員及工級人員之退休人員三節

慰問金。

2.服務費用

依據附屬單位預算共同項目編列標準及參酌歷年實際數與本

公司業務發展需要,本撙節原則編列。

3.材料及用品費

依據附屬單位預算共同項目編列標準及參酌歷年實際數覈實

編列。

4.租金與利息

依據「交通部民用航空局經管國際機場園區公有土地提供使用

辦法」編列土地租金,及業務發展需要覈實編列交通及運輸設

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備等租金。

5.折舊及攤銷

依折舊性及無形資產數額,按平均法提列。

6.稅捐與規費

按各項稅法及業務發展需要覈實編列。

7.會費、捐助與分攤

依業務發展需要編列。

8.損失與賠償給付

按實際需要編列呆帳損失。

9.營業外費用

按實際需要編列利息等費用。

二、較上年度預算各項目增減原因說明

(一)營運量值方面

本年度預計機場旅客服務 4,908 萬 927 人次,較上年度預算數

4,806萬2,012人次,增加101萬8,915人次,約成長2.12%;

航空器服務26萬 7,000架次,較上年度預算數26萬架次,增加

7,000架次,約成長2.69%。

(二)損益各科目方面

1.營業收入:

本年度預計228億1,909萬元,較上年度預算數217億1,266

萬9千元,增加11億642萬1千元,約5.10%,主要係其他

營業收入增加所致。

2.營業成本:

本年度預計130億193萬4千元,較上年度預算數123億1,130

萬4千元,增加6億9,063萬元,約5.61%,主要係折舊費

用增加所致。

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3.營業費用:

本年度預計20億5,090萬5千元,較上年度預算數19億1,543

萬1千元,增加1億3,547萬4千元,約7.07%,主要係折

舊費用增加所致。

4.營業外收入:

本年度預計3,612萬1千元,較上年度預算數2,290萬6千元,

增加1,321萬5千元,約57.69%,主要係什項收入增加所致。

5.營業外費用:

本年度預計20萬元,較上年度預算數1億3,320萬6千元,

減少1億3,300萬6千元,約99.85%,係利息費用減少所致。

三、財務狀況分析

(一)資產之組成

本年12月31日預計資產總額609億3,978萬1千元,係由下列4

項所組成:

1.流動資產42億5,289萬6千元,占資產總額6.98%。

2.不動產、廠房及設備563億8,353萬5千元,占資產總額之92.52

%。

3.無形資產1億1,917萬元,占資產總額之0.20%。

4.其他資產1億8,418萬元,占資產總額之0.30%。

(二)負債之狀況

本年12月31日預計負債總額174億2,575萬2千元,係由下列3

項所組成:

1.流動負債58億8,787萬3千元,占負債與權益總額之9.66%。

2.長期負債104億7,197萬元,占負債與權益總額之17.18%。

3.其他負債10億6,590萬9千元,占負債與權益總額之1.75%。

(三)權益之內容

本年12月31日預計權益435億1,402萬9千元,係由下列2項

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所組成:

1.資本248億3,246萬3千元,占負債與權益總額之40.75%。

2.保留盈餘186億8,156萬6千元,占負債與權益總額之30.66

%。

(四)最近5年重要財務分析項目及比率

年度

分析項目

最近 5 年度財務分析

105 106 107 108 109

負債占資產比率(%) 17.37 17.52 20.34 27.71 28.60

長期資金占固定資產比率(%)

104.46 106.84 105.58 102.68 95.75

流動比率(%) 130.24 139.58 132.53 139.63 72.23

速動比率(%) 128.83 138.23 131.55 137.47 70.73

利息保障倍數(%) 453046950 5645.34

應收款項週轉率(次) 11.85 9.58 8.28 8.29 8.20

平均收現日數(天) 30.80 38.10 44.08 44.01 44.54

固定資產週轉率(次) 0.63 0.61 0.61 0.46 0.42

總資產週轉率(次) 0.50 0.47 0.46 0.41 0.38

現金流量比率(%) 124.47 156.96 123.63 206.73 161.29

現金流量允當比率(%) 92.96 97.20 94.14 83.81 96.42

現金再投資比率(%) 7.84 13.30 11.81 7.43 7.30

註:1.105至107年度為審定決算數(105年度含機場保全子公司);108年度為預算案數。

2.表內固定資產為不動產、廠房及設備。

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1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額÷資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率=(權益總額+長期負債)÷固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產÷流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)÷流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益÷本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項週轉率=營業收入÷各期平均應收款項餘額。

(2)平均收現日數=365÷應收款項週轉率。

(3)固定資產週轉率=營業收入÷平均固定資產淨額。

(4)總資產週轉率=營業收入÷平均資產總額。

4.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量÷流動負債。

(2)淨現金流量允當比率=最近 5年度營業活動淨現金流量÷最近 5年度(資本

支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)÷(固定資產毛額+

長期投資+其他資產+營運資金)。

註:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:

(1)營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

(2)資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

(3)存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減

少,則以零計算。

(4)現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

(5)固定資產毛額係指扣除累計折舊前的固定資產總額。

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39.27% 39.97% 41.32%

34.48% 34.03%

32.86% 33.85% 33.46%

27.18% 27.35%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

105 106 107 108 109 年度

百分比營業利益率

淨利率

四、投資報酬分析

(一) 最近5年營業利益率及淨利率圖表

單位:新臺幣千元

年度

項目 105 106 107 108 109

營業利益率(%) 39.27 39.97 41.32 34.48 34.03

營業利益 7,662,686 8,043,411 8,975,314 7,485,934 7,766,251

營業收入 19,513,026 20,123,664 21,721,378 21,712,669 22,819,090

淨利率(%) 32.86 33.85 33.46 27.18 27.35

本期淨利 6,411,439 6,811,803 7,266,928 5,900,507 6,241,738

營業收入 19,513,026 20,123,664 21,721,378 21,712,669 22,819,090

註:105至107年度為審定決算數(105年度含機場保全子公司);108年度為預算案數。

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(二) 最近5年每股盈餘及每股股利圖表

單位:新臺幣千元

註:

1.105至107年度為審定決算數(105年度含機場保全子公司);108年度為預算案數。

2.每股盈餘係「損益預計表」中之本期淨利(淨損),不含其他綜合損益。

3.普通股流通在外股數按加權平均已發行股數計算。

年度

項目 105 106 107 108 109

每股盈餘(元) 2.74 2.81 2.93 2.38 2.51

淨利-特別股股利(千元) 6,411,439 6,811,803 7,266,928 5,900,507 6,241,738

普通股流通在外股權(千股) 2,340,866 2,426,210 2,483,246 2,483,246 2,483,246

每股股利(元)

0 0 0 0 0

股(官)息紅利(千元)

普通股流通在外股權(千股)

2.74 2.81 2.93

2.382.51

0

1

2

3

4

5

105 106 107 108 109 年度

每股盈餘(元)

每股股利(元)

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(三) 最近5年總資產報酬率及權益報酬率圖表

單位:新臺幣千元

註:105至107年度為審定決算數(105年度含機場保全子公司);108年度為預算案數。

16.57% 16.05%15.49%

11.01% 10.44%

20.12% 19.44% 19.13%

14.81% 14.71%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

105 106 107 108 109 年度

百分比總資產報酬率

權益報酬率

年度

項目 105 106 107 108 109

總資產報酬率(%) 16.57 16.05 15.49 11.01 10.44

本期淨利 6,411,439 6,811,803 7,266,928 5,900,507 6,241,738

平均資產總額 38,702,002 42,450,274 46,905,592 53,579,215 59,801,239

權益報酬率(%) 20.12 19.44 19.13 14.81 14.71

本期淨利 6,411,439 6,811,803 7,266,928 5,900,507 6,241,738

平均權益總額 31,858,682 35,044,223 37,993,698 39,837,081 42,421,725

40

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五、其他有關說明:

(一)經營績效獎金

1.本年度預算部分:

(1)考核 (績) 獎金:

A、公務人員:依「公務人員考績法」及「公務人員考績法

施行細則」規定,按編制內人員每人1.5個月薪資總額

核算,計編列164萬9千元。

B、從業人員:依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營

績效獎金實施要點」及「桃園國際機場股份有限公司核

發經營績效獎金應行注意事項」規定,按編制內人員每

人2個月薪資總額核算,計編列9,512萬4千元。

(2)績效獎金:

A、本年度預算稅前淨利78億217萬2千元。

B、經衡酌經營狀況、用人費負擔情形等,在公營事業機構

員工待遇授權訂定基本原則所定用人費用限額內,共編

列1.2個月薪資總額之績效獎金,計5,707萬5千元。

(3)本年度經營績效獎金係按預算稅前淨利並考量政策因素等

編列,惟實際執行時,其中考核獎金仍視行政院核定考成

情形核發;至績效獎金須依決算營業收入與淨利審定情形,

以及主管機關核定政策因素影響情形,依獎金核發規定核

算發給。

2.107年度考核 (績) 及績效獎金核發情形:

(1)考核 (績) 獎金發放情形:

A、考核(績)獎金核發總額為7,992萬6,269元,核發月數

依人員類別適用規定發給。

B、公務人員之考績獎金:

核發總額為126萬979元。核發0.5個月人數2名,

計5萬710元;核發1個月人數9名,計60萬3,150

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元;核發1.5個月人數2名,計20萬4,189元;核發

2個月人數3名,計40萬2,930元。

C、從業人員之考核獎金:

本獎金107年度發放情形如下:

核發總額為7,866萬5,290元,工作考核列甲等,考

核獎金提撥總額以不超過從業人員2個月薪給總額為

限。

核發1個月以下人數15人,計37萬452元;核發超

過1個月以上人數582人,計7,829萬4,838元。

(2)績效獎金發放情形:

A、核發對象:本公司從業人員依「交通部所屬實施用人費

率事業機構經營績效獎金實施要點」及「桃園國際機場

股份有限公司核發經營績效獎金應行注意事項」規定辦

理。

B、107年度獎金發放情形如下:

核發總額為9,439萬8,540元,發放月數2.4月。其中

核發1個月以下人數10人,計27萬6,289元;核發超

過1個月及2個月以下人數22人,計196萬5,730元;

核發超過2個月以上人數565人,計9,172萬6,521元;

另有團體獎金43萬元。

(3)本年度預算中有關政策因素影響部分為1億870萬4千元,

其項目如下:

A.預辦登機行李運送勞務案:2,212萬8千元。

B.機場捷運預辦登機行李服務勞務案:6,595萬元。

C.機場園區捷運接駁外包案:2,016萬元。

D.租金費用:46萬6千元。

(二)各保險精算或有負債假設條件及金額等之說明:無。

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丙、預 算 主 要 表

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金 額 % 名 稱 編號 金 額 % 金 額 % 金 額 %

21,721,378 100.00 營業收入 41 22,819,090 100.00 21,712,669 100.00 1,106,421 5.10

11,608,889 53.44 勞務收入 4102 12,546,967 54.98 12,022,721 55.37 524,246 4.36

11,608,889 53.44 服務收入 410203 12,546,967 54.98 12,022,721 55.37 524,246 4.36

10,112,489 46.56 其他營業收入 4198 10,272,123 45.02 9,689,948 44.63 582,175 6.01

10,112,489 46.56 租賃收入 419802 10,272,123 45.02 9,689,948 44.63 582,175 6.01

11,069,654 50.96 營業成本 51 13,001,934 56.98 12,311,304 56.70 690,630 5.61

6,120,565 28.18 勞務成本 5102 7,301,395 32.00 6,903,769 31.80 397,626 5.76

6,120,565 28.18 服務費用 510203 7,301,395 32.00 6,903,769 31.80 397,626 5.76

4,949,089 22.78 其他營業成本 5198 5,700,539 24.98 5,407,535 24.90 293,004 5.42

4,949,089 22.78 租賃成本 519802 5,700,539 24.98 5,407,535 24.90 293,004 5.42

10,651,724 49.04 營業毛利(毛損) 61 9,817,156 43.02 9,401,365 43.30 415,791 4.42

1,676,410 7.72 營業費用 52 2,050,905 8.99 1,915,431 8.82 135,474 7.07

1,129,511 5.20 業務費用 5202 1,328,842 5.82 1,256,616 5.79 72,226 5.75

1,129,511 5.20 業務費用 520201 1,328,842 5.82 1,256,616 5.79 72,226 5.75

546,899 2.52 管理費用 5203 722,063 3.16 658,815 3.03 63,248 9.60

546,899 2.52 管理費用 520301 722,063 3.16 658,815 3.03 63,248 9.60

8,975,314 41.32 營業利益(損失) 62 7,766,251 34.03 7,485,934 34.48 280,317 3.74

91,823 0.42 營業外收入 49 36,121 0.16 22,906 0.11 13,215 57.69

91,823 0.42 其他營業外收入 4998 36,121 0.16 22,906 0.11 13,215 57.69

20,105 0.09 賠償收入 499802 15,210 0.07 15,210 0.07

41,967 0.19 利息收入 499804 800 0.00 800 0.00

29,751 0.14 什項收入 499898 20,111 0.09 6,896 0.03 13,215 191.63

6,200 0.03 營業外費用 59 200 0.00 133,206 0.61 -133,006 -99.85

2 0.00 財務成本 5901 133,006 0.61 -133,006 -100.00

2 0.00 利息費用 590101 133,006 0.61 -133,006 -100.00

6,198 0.03 其他營業外費用 5998 200 0.00 200 0.00

6,198 0.03 什項費用 599898 200 0.00 200 0.00

85,623 0.39 營業外利益(損失) 63 35,921 0.16 -110,300 -0.51 146,221 -132.57

9,060,937 41.71 稅前淨利(淨損) 64 7,802,172 34.19 7,375,634 33.97 426,538 5.78

1,794,009 8.26 所得稅費用(利益) 65 1,560,434 6.84 1,475,127 6.79 85,307 5.78

1,794,009 8.26 所得稅費用(利益) 6501 1,560,434 6.84 1,475,127 6.79 85,307 5.78

7,266,928 33.46 繼續營業單位本期淨利(淨損) 66 6,241,738 27.35 5,900,507 27.18 341,231 5.78

7,266,928 33.46 本期淨利(淨損) 68 6,241,738 27.35 5,900,507 27.18 341,231 5.78

註: 1、前年度決算數為審定決算數;上年度預算數為預算案數。

2、百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

桃園國際機場股份有限公司損益預計表

中華民國109年度 單位:新臺幣千元

前年度決算數 科 目 本年度預算數 上年度預算數 比 較 增 減(-)

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一、損益說明:

營業收入

勞務收入 參見第48-50頁勞務收入明細表。

其他營業收入 參見第51-52頁其他營業收入明細表。

營業成本

勞務成本 參見第54-58頁勞務成本明細表。

其他營業成本 參見第59-63頁其他營業成本明細表。

營業費用

業務費用 參見第64-68頁業務費用明細表。

管理費用 參見第69-73頁管理費用明細表。

營業外收入 參見第53頁營業外收入明細表。

營業外費用 參見第74-75頁營業外費用明細表。

二、其他綜合損益說明:

單位:新臺幣千元

前年度

決算數科目

本年度

預算數

上年度

預算數

-6,678 不重分類至損益之項目

-8,347 確定褔利計畫之再衡量數

1,669 減:相關之所得稅

-6,678 其他綜合損益(稅後淨額)

桃園國際機場股份有限公司

損益預計表說明中華民國109年度

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單位:新臺幣千元

盈餘之部 81 6,241,738

本期淨利 8101 6,241,738

分配之部 82 6,241,738

其他所得者 8206 4,057,129

提撥地方政府 820601 730,283 按本期淨利扣減留存事業機關者後

之18%提撥予桃園市政府

其他依法分配數 820602 3,326,846 按本期淨利扣減留存事業機關者後

之82%分配予民航事業作業基金

留存事業機關者 8207 2,184,609

法定公積 820703 624,174 按本期淨利10%提列

特別公積 820704 1,560,435 按本期淨利25%提列

桃園國際機場股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國109年度

項 目

預算數 說 明名 稱 編號

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號

營業活動之現金流量 90

繼續營業單位稅前淨利(淨損) 9001 7,802,172

稅前淨利(淨損) 9003 7,802,172 詳見損益預計表

利息股利之調整 9004 -800

扣除銀行存款利息收入800千元。

未計利息股利之稅前淨利(淨損) 9005 7,801,372

調整項目 9006 3,169,787

備抵呆帳及損失101千元。

折舊3,195,107千元。

攤銷電腦軟體11,200千元。

應收帳款增加43,789千元。

應付費用淨增7,168千元。

未計利息股利之現金流入(流出) 9007 10,971,159

收取利息 9008 800 加回銀行存款利息收入

退還(支付)所得稅 9012 -1,475,127 上年度所得稅費用

營業活動之淨現金流入(流出) 91 9,496,832

投資活動之現金流量 92

無形資產及其他資產淨減(淨增) 9208 -87,953 無形資產增加87,953千元。

增加不動產、廠房及設備 9215 -6,549,235 詳見固定資產建設改良擴充明細表

投資活動之淨現金流入(流出) 93 -6,637,188

籌資活動之現金流量 94

其他籌資活動之現金流出 9415 -4,057,129

盈餘分配予民航事業作業基金

3,326,846千元。

提撥地方政府730,283千元。

籌資活動之淨現金流入(流出) 95 -4,057,129

現金及約當現金之淨增(淨減) 97 -1,197,485

期初現金及約當現金 98 2,528,372

期末現金及約當現金 99 1,330,887

註:1.本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日

起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列,包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負

債、外幣兌換損失(利益) 、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、

、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流

動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

桃園國際機場股份有限公司

現金流量預計表中華民國109年度

項 目預 算 數 說 明

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丁、預 算 明 細 表

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本 頁 空 白

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服務收入 410203 12,546,967

機場旅客服務 934090 人次 49,080,927 107.20 5,261,475

航空器服務 934091 架次 267,000 27,286.49 7,285,492

合 計 12,546,967

桃園國際機場

勞務收入

中華民國

科 目 及 營 運 項 目單

國 內 部 分

名 稱 編 號 數 量單價

(元)金 額

48

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單位:新臺幣千元

單 價 金 額

12,546,967

49,080,927 107.20 5,261,475

267,000 27,286.49 7,285,492

12,546,967

股份有限公司

明細表

109年度

國 外 部 分 合 計

加權平均單價

(元)金 額數量

外 幣折 合 率 折合新臺幣 數 量

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桃園國際機場股份有限公司

勞務收入說明中華民國109年度

服務收入編列12,546,967千元,包括:

1.降落費─依桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收費基準及預估架次

,編列4,218,600千元。

2.停留費─依桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收費基準及預估架次

,編列574,050千元。

3.空橋使用費─依桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收費基準及預估

架次,編列440,550千元。

4.行李設施使用費─依桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收費基準及

預估架次,編列128,160千元。

5.噪音防制費─依桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收費基準及預估

架次,編列594,075千元。

6.航空站地勤業機坪使用費─依桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收

費基準,編列292,500千元。

7.自辦航空站地勤業務機坪使用費─依桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區

設施收費基準,編列4,599千元。

8.空廚業機坪使用費─依桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收費基準

,編列145,990千元。

9.機場服務費收入─依出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法,編列5,261,475

千元。

10.輸油設備使用費─依桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收費基準

,編列886,968千元。

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單位:新臺幣千元

名 稱 編號 幣

原幣

金額折合率 折合新臺幣

租賃收入 419802 10,272,123 10,272,123

土地租金收入 419802 01 795,631 795,631

廠房租金收入 419802 02 960,346 960,346

權利金收入 419802 03 8,350,500 8,350,500

其他租賃收入 419802 98 165,646 165,646

合 計 10,272,123 10,272,123

桃園國際機場股份有限公司

其他營業收入明細表中華民國109年度

科 目新臺幣

部 分

外 幣 部 分

合 計

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桃園國際機場股份有限公司

其他營業收入說明中華民國109年度

租賃收入計編列10,272,123千元,包括:

一、土地租金收入―依桃園國際機場股份有限公司土地、建築物及其他設備使用費與公

共設施建設費用收取規定,編列795,631千元。

二、廠房租金收入―編列960,346千元

1.房屋使用費―依桃園國際機場股份有限公司土地、建築物及其他設備使用費與公共

設施建設費用收取規定,編列822,453千元。

2.行李寄存費―按桃園國際機場股份有限公司管制區行李寄存收費規定,編列4,080

千元。

3.報到櫃檯使用費―依桃園國際機場股份有限公司土地、建築物及其他設備使用費與

公共設施建設費用收取規定,編列73,200千元。

4.飛機修護棚廠使用費―依桃園國際機場股份有限公司土地、建築物及其他設備使用

費與公共設施建設費用收取規定,編列60,613千元。

三、權利金收入―包括商店、餐廳、停車場、販賣機等。

依桃園國際機場股份有限公司土地、建築物及其他設備使用費與公共

設施建設費用收取規定及雙方訂定之經營契約規定,編列8,350,500

千元。

四、其他租賃收入―編列165,646千元

1.廣告使用費―依桃園國際機場股份有限公司土地、建築物及其他設備使用費與公共

設施建設費用收取規定及雙方訂定之經營契約規定,編列163,190千

元。

2.飛航資訊系統信號使用費收入―依桃園國際機場股份有限公司土地、建築物及其他

設備使用費收取規定,編列48千元。

3.動產使用費―依一期航空貨運站動產租賃契約書,編列1,200千元。

4.設備使用費―依桃園國際機場股份有限公司土地、建築物及其他設備使用費與公共

設施建設費用收取規定,編列608千元。

5.停車費收入―依桃園國際機場股份有限公司停車場管理與收費須知,編列600千元。

52

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單位:新臺幣千元

名 稱 編號 幣

原幣

金額折合率

折合新臺

其他營業外收入 4998 36,121 36,121

賠償收入 499802 15,210 15,210 廠商逾期違約罰款

或滯納金。

利息收入 499804 800 800 以存放國內銀行存

款按市場利率計算

編列。

什項收入 499898 20,111 20,111 包括換發機場通行

工作證、機評駕

照、車證等收入。

合 計 36,121 36,121

桃園國際機場股份有限公司

營業外收入明細表中華民國109年度

科 目新臺幣

部 分

外 幣 部 分

合計 說明

53

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號 合 計 固 定 變 動

6,120,565 6,903,769 服務費用 510203 7,301,395 6,127,630 1,173,765

436,148 489,120 用人費用 510203 1 501,763 484,553 17,210

237,638 288,071 正式員額薪資 510203 11 294,575 294,575

35,565 43,133 超時工作報酬 510203 13 45,400 45,400

88,702 76,509 獎金 510203 15 78,225 78,225

27,549 24,127 退休及卹償金 510203 16 24,488 24,488

570 資遣費 510203 17 581 581

46,694 56,710 福利費 510203 18 58,494 41,284 17,210

1,552,795 1,956,764 服務費用 510203 2 2,145,489 2,145,489

257,053 275,401 水電費 510203 21 294,928 294,928

1,788 3,056 郵電費 510203 22 2,804 2,804

1,408 2,782 旅運費 510203 23 4,104 4,104

71 100 印刷裝訂與廣告費 510203 24 8 8

765,236 1,062,572 修理保養與保固費 510203 25 1,160,206 1,160,206

3,644 5,545 保險費 510203 26 5,099 5,099

491,264 537,178 棧儲、包裝、代理及加工費 510203 27 589,553 589,553

32,332 70,130 專業服務費 510203 28 88,787 88,787

30,562 35,465 材料及用品費 510203 3 44,260 44,260

4,823 7,342 使用材料費 510203 31 9,439 9,439

25,739 28,123 用品消耗 510203 32 34,821 34,821

2,215,399 2,344,938 租金與利息 510203 4 2,368,756 2,368,756

2,215,399 2,344,926 地租及水租 510203 41 2,368,744 2,368,744

12 機器租金 510203 43 12 12

818,851 876,903 折舊及攤銷 510203 5 1,036,788 1,036,788

418,428 429,616 土地改良物折舊 510203 51 574,614 574,614

262,208 286,215 房屋折舊 510203 52 286,215 286,215

65,956 86,333 機械及設備折舊 510203 53 97,428 97,428

50,574 54,720 交通及運輸設備折舊 510203 54 58,628 58,628

16,382 13,648 什項設備折舊 510203 55 14,272 14,272

桃園國際機場股份有限公司

勞務成本明細表中華民國109年度

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

54

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號 合 計 固 定 變 動

桃園國際機場股份有限公司

勞務成本明細表中華民國109年度

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

5,304 6,371 攤銷 510203 58 5,631 5,631

9,210 46,996 稅捐與規費 510203 6 47,701 47,701

7,183 45,539 房屋稅 510203 64 45,539 45,539

767 729 消費與行為稅 510203 65 709 709

1,260 728 規費 510203 67 1,453 1,453

1,056,118 1,153,500 會費、捐助與分攤 510203 7 1,156,555 1,156,555

1,056,118 1,153,500 捐助 510203 72 1,156,555 1,156,555

1,481 83 損失與賠償給付 510203 8 83 83

1,481 83 各項損失 510203 81 83 83

6,120,565 6,903,769 總 計 7,301,395 6,127,630 1,173,765

55

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桃園國際機場股份有限公司

勞務成本說明中華民國109年度

一、用人費用―編列501,763千元。

(一)正式員額薪資―按預算員額依銓審之薪俸等級及核定之用人費率待遇標準編列

294,575千元。

(二)超時工作報酬―依據附屬單位預算共同項目編列標準、勞動基準法等規定及業務

實際需要編列45,400千元,包括:加班費8,976千元,不休假加

班費9,619千元,值班費26,805千元。

(三)獎金―編列78,225千元。

1.績效獎金―依交通部106年6月23日交人字第10650074061號函核備之桃園國際

機場(股)公司核發經營績效獎金應行注意事項規定,按從業人員

薪給標準以1.2個月計算編列28,697千元。

2.考核獎金―依公務人員考績法及本公司核發經營績效獎金應行注意事項規定,

按預算員額員級及從業人員之薪給標準,分別以1.5個月及2個月計

算編列48,657千元。

3.其他獎金―依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定,按預算員額員級之

薪給標準編列1.5個月年終獎金871千元。

(四)退休及卹償金―依公務人員退休資遣撫卹法、勞動基準法、勞工退休準備金提撥

及管理辦法、勞工退休金條例等規定覈實編列24,488千元。

(五)資遣費―依勞動基準法及實際需要編列581千元。

(六)福利費―編列58,494千元。

1.分擔員工保險費―依有關法令規定,按雇主分擔員工參加公保、全民健保及勞

保保險費等編列34,807千元。

2.傷病醫藥費―依據附屬單位預算共同項目編列標準、職業安全衛生法、勞工健

康保護規則及需用情形覈實編列728千元。

3.提撥福利金―依據附屬單位預算共同項目編列標準、職工福利金條例及需用情

形覈實編列17,210千元。

4.體育活動費―依據附屬單位預算共同項目編列標準,每人每年600元編列,共

212千元。

5.退休福利費―編列146千元。

6.其他福利費―依據附屬單位預算共同項目編列標準及需用情形覈實編列5,391

千元。

二、服務費用―編列2,145,489千元。

(一)水電費―參酌歷年實際數本撙節原則編列294,928千元,包括:工作場所電費

276,275千元,工作場所水費18,653千元。

(二)郵電費―依實際需要編列2,804千元,包括:郵費386千元,電話費719千元,數

據通信費1,699千元。

(三)旅運費―依國內及國外出差旅費標準,出差人數及天數按業務實際需要覈實編列

4,104千元。

56

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桃園國際機場股份有限公司

勞務成本說明中華民國109年度

(四)印刷裝訂與廣告費―依業務需要本撙節原則印刷各單位所需業務表單,編列8千元。

(五)修理保養與保固費―編列1,160,206千元。

1.土地改良物維護費―跑滑道、停機坪等維護費241,163千元。

2.一般房屋修護費―航站大廈、辦公房屋等修護費92,633千元。

3.機械及設備修護費―助導航燈光系統、行李分揀及輸送系統設備、電力系統、

空調設施及空橋等設備修護費810,487千元。

4.交通及運輸設備修護費―旅客自動電車輸送系統及公務車輛修護費14,199千元

5.什項設備修護費―零星設備修護費1,724千元。

(六)保險費―一般房屋、交通及運輸設備保險費編列5,099千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費―編列589,553千元。

1.佣金、匯費及手續費―依出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法編列航空公

司代收機場服務費之手續費等,編列131,537千元。

2.外包費―辦理空橋操作、清潔及噪音監測等外包,編列458,016千元。

(八)專業服務費―按實際需要編列88,787千元。

1.工程及管理諮詢服務費―依業務需要編列土木設施維護契約管理及委託設計監

造技術服務費、委託資訊技術服務費等,編列50,411

千元。

2.講課鐘點及稿費―各項訓練課程講師鐘點費、各類委員出席交通費及審查費、

演習費等,編列3,792千元。

3.委託檢驗試驗費―輸油作業各項檢驗費等,編列1,113千元。

4.教育訓練費―員工教育訓練(員工協助方案講座編列14萬元)、新進人員考選費

用等,編列7,873千元。

5.電腦軟體服務費―購置套裝軟體及資訊系統維護費等,編列25,518千元。

6.其他專業服務費―建物安全檢查及消防設備安檢費等,編列80千元。

三、材料及用品費―編列44,260千元。

(一)使用材料費―耗用物料、作業車輛用油及設備燃油費用等編列9,439千元。

(二)用品消耗―依據附屬單位預算共同項目編列標準及參酌歷年實際數覈實編列

34,821千元,包括:辦公(事務)用品33,005千元,服裝1,481千元

,醫療用品135千元,其他用品消耗200千元。

四、租金與利息―編列2,368,756千元。

(一)地租及水租―依國際機場園區發展條例規定編列承租民航局土地租金及支付國防

部軍備局土地租金等,編列2,368,744千元。

(二)機器租金―依業務實際需要編列12千元。

五、折舊及攤銷―依固定或無形資產數額,按耐用或效益年限計算編列1,036,788千元

(一)土地改良物折舊―編列574,614千元。

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桃園國際機場股份有限公司

勞務成本說明中華民國109年度

(二)房屋折舊―編列286,215千元。

(三)機械及設備折舊―編列97,428千元。

(四)交通及運輸設備折舊―編列58,628千元。

(五)什項設備折舊―編列14,272千元。

(六)攤銷―編列5,631千元。

六、稅捐與規費―編列47,701千元。

(一)房屋稅―按稅法規定一般房屋繳納稅捐,覈實編列45,539千元。

(二)消費與行為稅―按稅法規定及業務需要覈實編列印花稅及使用牌照稅,共709千

元。

(三)規費―按有關法令規定及業務需要覈實編列汽車燃料使用費、空氣污染防制費及

水污染防制費等,共1,453千元。

七、會費、捐助與分攤―編列1,156,555千元。

捐助―依業務實際需要編列1,156,555千元,包括:依國際機場園區發展條例規

定編列機場回饋金562,480千元,噪音防制費594,075千元。

八、損失與賠償給付―編列83千元。

各項損失―依實際需要編列呆帳83千元。

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號 合 計 固 定 變 動

4,949,089 5,407,535 租賃成本 519802 5,700,539 5,692,440 8,099

205,192 230,164 用人費用 519802 1 236,114 228,015 8,099

111,824 135,557 正式員額薪資 519802 11 138,618 138,618

16,736 20,299 超時工作報酬 519802 13 21,365 21,365

41,741 36,002 獎金 519802 15 36,810 36,810

12,920 11,351 退休及卹償金 519802 16 11,522 11,522

268 資遣費 519802 17 274 274

21,972 26,687 福利費 519802 18 27,525 19,426 8,099

1,475,250 1,738,196 服務費用 519802 2 1,835,874 1,835,874

206,534 221,218 水電費 519802 21 236,906 236,906

2,202 4,081 郵電費 519802 22 3,706 3,706

5,581 4,770 旅運費 519802 23 8,886 8,886

10,765 9,600 印刷裝訂與廣告費 519802 24 13,902 13,902

500,259 645,368 修理保養與保固費 519802 25 698,764 698,764

19,170 25,672 保險費 519802 26 25,205 25,205

405,386 474,957 棧儲、包裝、代理及加工費 519802 27 502,103 502,103

325,353 352,530 專業服務費 519802 28 346,402 346,402

9,101 9,788 材料及用品費 519802 3 17,452 17,452

5,404 4,739 使用材料費 519802 31 4,745 4,745

3,698 5,049 用品消耗 519802 32 12,707 12,707

1,592,062 1,685,149 租金與利息 519802 4 1,704,288 1,704,288

1,590,850 1,683,862 地租及水租 519802 41 1,700,965 1,700,965

999 907 房租 519802 42 466 466

138 機器租金 519802 43 138 138

214 242 交通及運輸設備租金 519802 44 235 235

什項設備租金 519802 45 2,484 2,484

1,655,718 1,703,166 折舊及攤銷 519802 5 1,864,255 1,864,255

300,468 308,502 土地改良物折舊 519802 51 412,623 412,623

210,653 229,940 房屋折舊 519802 52 229,940 229,940

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其他營業成本明細表中華民國109年度

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

59

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號 合 計 固 定 變 動

桃園國際機場股份有限公司

其他營業成本明細表中華民國109年度

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

796,355 830,692 機械及設備折舊 519802 53 850,752 850,752

142,836 161,038 交通及運輸設備折舊 519802 54 162,954 162,954

202,911 169,996 什項設備折舊 519802 55 205,336 205,336

2,496 2,998 攤銷 519802 58 2,650 2,650

11,763 41,054 稅捐與規費 519802 6 42,538 42,538

5,771 36,585 房屋稅 519802 64 36,585 36,585

3,367 3,253 消費與行為稅 519802 65 3,258 3,258

2,626 1,216 規費 519802 67 2,695 2,695

1 18 損失與賠償給付 519802 8 18 18

1 18 各項損失 519802 81 18 18

4,949,089 5,407,535 總 計 5,700,539 5,692,440 8,099

60

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桃園國際機場股份有限公司

其他營業成本說明中華民國109年度

一、用人費用―編列236,114千元。

(一)正式員額薪資―按預算員額依銓審之薪俸等級及核定之用人費率待遇標準編列

138,618千元。

(二)超時工作報酬―依據附屬單位預算共同項目編列標準、勞動基準法規等規定及業

務實際需要編列21,365千元,包括:加班費4,224千元,不休假

加班費4,526千元,值班費12,615千元。

(三)獎金―編列36,810千元。

1.績效獎金―依交通部106年6月23日交人字第10650074061號函核備之桃園國際

機場(股)公司核發經營績效獎金應行注意事項規定,按從業人員

薪給標準以1.2個月計算編列13,504千元。

2.考核獎金―依公務人員考績法及本公司核發經營績效獎金應行注意事項規定,

按預算員額員級及從業人員之薪給標準,分別以1.5個月及2個月計

算編列22,896千元。

3.其他獎金―依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定,按預算員額員級之

薪給標準編列1.5個月年終獎金410千元。

(四)退休及卹償金―依公務人員退休資遣撫卹法、勞動基準法、勞工退休準備金提撥

及管理辦法、勞工退休金條例等規定覈實編列11,522千元。

(五)資遣費―依勞動基準法及實際需要編列274千元。

(六)福利費―編列27,525千元。

1.分擔員工保險費―依有關法令規定,按雇主分擔員工參加公保、全民健保及勞

保保險費等編列16,378千元。

2.傷病醫藥費―依據附屬單位預算共同項目編列標準、職業安全衛生法、勞工健

康保護規則及需用情形覈實編列344千元。

3.提撥福利金―依據附屬單位預算共同項目編列標準、職工福利金條例及需用情

形覈實編列8,099千元。

4.體育活動費―依據附屬單位預算共同項目編列標準,每人每年600元編列,共

99千元。

5.退休福利費―編列68千元。

6.其他福利費―依據附屬單位預算共同項目編列標準及需用情形覈實編列2,537

千元。

二、服務費用―編列1,835,874千元。

(一)水電費―參酌歷年實際數本撙節原則編列236,906千元,包括:工作場所電費

221,920千元,工作場所水費14,986千元。

(二)郵電費―依實際需要編列3,706千元,包括:郵費182千元,電話費1,047千元,

數據通信費2,477千元。

(三)旅運費―依國內及國外出差旅費標準,出差人數及天數按業務實際需要覈實編列

8,886千元。

61

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桃園國際機場股份有限公司

其他營業成本說明中華民國109年度

(四)印刷裝訂與廣告費―編列13,902千元。

1.印刷及裝訂費―依業務需要本撙節原則印刷各單位所需業務表單,編列392千

元。

2.業務宣導費―推廣旅客自助行李托運設備、商業活動行銷推廣、飛安宣導、貨

運招商參展等宣傳及活動費用,編列13,510千元。

(五)修理保養與保固費―編列698,764千元。

1.土地改良物維護費―跑滑道、停機坪等維護費181,177千元。

2.一般房屋修護費―航站大廈、辦公房屋等修護費74,418千元。

3.機械及設備修護費―機場管理系統、空調設施、電力系統及焚化爐等維護費

323,023千元。

4.交通及運輸設備修護費―旅客自動電車輸送系統及公務車輛維護費104,660千

元。

5.什項設備修護費―零星設備修護費15,486千元。

(六)保險費―一般房屋、交通及運輸設備保險費、責任保險費等,編列25,205千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費―辦理行李手推車、航廈清潔及機場捷運等外包,編

列502,103千元。

(八)專業服務費―編列346,402千元。

1.會計師及精算師公費―辦理促參案委聘會計師費用,編列300千元。

2.工程及管理諮詢服務費―依業務需要編列土木設施維護契約管理及委託設計監

造技術服務費、工程圖資整合、機電環工維護工程技

術服務費等,編列50,634千元。

3.講課鐘點及稿費―各項訓練課程講師鐘點費、各類委員出席交通費及審查費、

演習費等,編列1,738千元。

4.委託調查研究費―辦理貨運園區雲端多功能管理系統及機場改善相關規劃研究

案等,編列11,000千元。

5.委託檢驗試驗費―辦理機場碳認證等,編列5,612千元。

6.教育訓練費―員工教育訓練等,編列1,696千元。

7.電腦軟體服務費―購置套裝軟體及資訊系統維護費等,編列12,771千元。

8.保警及保全費用―委託駐衛及巡邏保全服務等委外保全費,編列261,531千元

9.其他專業服務費―辦理建物安全檢查及消防設備安檢等,編列1,120千元。

三、材料及用品費―編列17,452千元。

(一)使用材料費―耗用物料及作業車輛用油等編列4,745千元。

(二)用品消耗―依據附屬單位預算共同項目編列標準及參酌歷年實際數覈實編列

12,707千元,包括:辦公(事務)用品11,610千元,服裝697千元,

其他用品消耗400千元。

四、租金與利息―編列1,704,288千元。

62

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桃園國際機場股份有限公司

其他營業成本說明中華民國109年度

(一)地租及水租―依國際機場園區發展條例規定編列承租民航局土地租金及支付國防

部軍備局土地租金等,編列1,700,965千元。

(二)房租―依實際需要編列房屋租金466千元。

(三)機器租金―依業務實際需要編列138千元。

(四)交通及運輸設備租金―依實際需要編列電信設備租金235千元。

(五)什項設備租金―辦理AED租賃,編列2,484千元。

五、折舊及攤銷―依固定或無形資產數額,按耐用或效益年限計算編列1,864,255千元

(一)土地改良物折舊―編列412,623千元。

(二)房屋折舊―編列229,940千元。

(三)機械及設備折舊―編列850,752千元。

(四)交通及運輸設備折舊―編列162,954千元。

(五)什項設備折舊―編列205,336千元。

(六)攤銷―編列2,650千元。

六、稅捐與規費―編列42,538千元。

(一)房屋稅―按稅法規定一般房屋繳納稅捐,覈實編列36,585千元。

(二)消費與行為稅―按稅法規定及業務需要覈實編列印花稅及使用牌照稅,共3,258

千元。

(三)規費―按有關法令規定及業務需要覈實編列水污染防制費、行政規費及空氣污染

防制費等,共2,695千元。

七、損失與賠償給付―編列18千元。

(一)各項損失―依實際需要編列呆帳18千元。

63

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號 合 計 固 定 變 動

1,129,511 1,256,616 業務費用 520201 1,328,842 1,327,072 1,770

44,835 50,291 用人費用 520201 1 51,589 49,819 1,770

24,435 29,621 正式員額薪資 520201 11 30,289 30,289

3,657 4,435 超時工作報酬 520201 13 4,667 4,667

9,121 7,868 獎金 520201 15 8,043 8,043

2,823 2,481 退休及卹償金 520201 16 2,517 2,517

59 資遣費 520201 17 60 60

4,799 5,827 福利費 520201 18 6,013 4,243 1,770

267,807 337,646 服務費用 520201 2 358,990 358,990

35,096 37,576 水電費 520201 21 40,241 40,241

445 629 郵電費 520201 22 572 572

3,775 4,851 旅運費 520201 23 2,347 2,347

60,596 74,646 印刷裝訂與廣告費 520201 24 74,646 74,646

78,385 103,387 修理保養與保固費 520201 25 121,239 121,239

365 953 保險費 520201 26 975 975

60,908 74,525 棧儲、包裝、代理及加工費 520201 27 77,269 77,269

22,447 35,079 專業服務費 520201 28 35,701 35,701

5,789 6,000 公共關係費 520201 29 6,000 6,000

1,807 2,771 材料及用品費 520201 3 3,089 3,089

362 956 使用材料費 520201 31 1,315 1,315

1,445 1,815 用品消耗 520201 32 1,774 1,774

653,105 691,291 租金與利息 520201 4 698,312 698,312

653,105 691,291 地租及水租 520201 41 698,312 698,312

160,360 167,593 折舊及攤銷 520201 5 209,851 209,851

123,354 126,652 土地改良物折舊 520201 51 169,398 169,398

35,777 39,053 房屋折舊 520201 52 39,053 39,053

87 478 機械及設備折舊 520201 53 353 353

262 交通及運輸設備折舊 520201 54 286 286

597 493 什項設備折舊 520201 55 182 182

545 655 攤銷 520201 58 579 579

桃園國際機場股份有限公司

業務費用明細表中華民國109年度

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

64

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號 合 計 固 定 變 動

桃園國際機場股份有限公司

業務費用明細表中華民國109年度

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

980 6,284 稅捐與規費 520201 6 6,284 6,284

980 6,214 房屋稅 520201 64 6,214 6,214

45 消費與行為稅 520201 65 45 45

25 規費 520201 67 25 25

618 740 會費、捐助與分攤 520201 7 727 727

618 740 會費 520201 71 727 727

1,129,511 1,256,616 總 計 1,328,842 1,327,072 1,770

65

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業務費用說明中華民國109年度

一、用人費用―編列51,589千元。

(一)正式員額薪資―按預算員額依銓審之薪俸等級及核定之用人費率待遇標準編列

30,289千元。

(二)超時工作報酬―依據附屬單位預算共同項目編列標準、勞動基準法等規定及業務

實際需要編列4,667千元,包括:加班費923千元,不休假加班費

989千元,值班費2,755千元。

(三)獎金―編列8,043千元。

1.績效獎金―依交通部106年6月23日交人字第10650074061號函核備之桃園國際

機場(股)公司核發經營績效獎金應行注意事項規定,按從業人員

薪給標準以1.2個月計算編列2,951千元。

2.考核獎金―依公務人員考績法及本公司核發經營績效獎金應行注意事項規定,

按預算員額員級及從業人員之薪給標準,分別以1.5個月及2個月計

算編列5,003千元。

3.其他獎金―依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定,按預算員額員級之

薪給標準編列1.5個月年終獎金89千元。

(四)退休及卹償金―依公務人員退休資遣撫卹法、勞動基準法、勞工退休準備金提撥

及管理辦法、勞工退休金條例等規定覈實編列2,517千元。

(五)資遣費―依勞動基準法及實際需要編列60千元。

(六)福利費―編列6,013千元。

1.分擔員工保險費―依有關法令規定,按雇主分擔員工參加公保、全民健保及勞

保保險費等編列3,579千元。

2.傷病醫藥費―依據附屬單位預算共同項目編列標準、職業安全衛生法、勞工健

康保護規則及需用情形覈實編列74千元。

3.提撥福利金―依據附屬單位預算共同項目編列標準、職工福利金條例及需用情

形覈實編列1,770千元。

4.體育活動費―依據附屬單位預算共同項目編列標準,每人每年600元編列,共

21千元。

5.退休福利費―依實際需要編列15千元。

6.其他福利費―依據附屬單位預算共同項目編列標準及需用情形覈實編列554千

元。

二、服務費用―編列358,990千元。

(一)水電費―參酌歷年實際數本撙節原則編列40,241千元,包括:工作場所電費

37,696千元,工作場所水費2,545千元。

(二)郵電費―依實際需要編列572千元,包括:郵費40千元,電話費158千元,數據通

信費374千元。

(三)旅運費―依國內及國外出差旅費標準,出差人數及天數按業務實際需要覈實編列

2,347千元。

66

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業務費用說明中華民國109年度

(四)印刷裝訂與廣告費―編列74,646千元。

1.廣(公)告費―促進機場航線發展、推動各項重大工程、智慧服務等,編列

57,000千元。

2.業務宣導費―辦理國際機場論壇、各項業務推展等,編列17,646千元。

(五)修理保養與保固費―編列121,239千元。

1.土地改良物維護費―跑滑道、停機坪等維護費71,096千元。

2.一般房屋修護費―航站大廈、辦公房屋等修護費12,639千元。

3.機械及設備修護費―電力系統維修檢驗費、空調設施維護費等34,646千元。

4.交通及運輸設備修護費―公務車輛等修護費2,858千元。

(六)保險費―一般房屋、交通及運輸設備保險費編列975千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費―辦理清潔、服務台及遺失物招領等外包,編列

77,269千元。

(八)專業服務費―編列35,701千元。

1.工程及管理諮詢服務費―依業務需要編列土木設施維護契約管理及委託設計監

造技術服務費等,編列4,933千元。

2.講課鐘點及稿費―各項訓練課程講師鐘點費、各類委員出席交通費及審查費等

,編列980千元。

3.委託調查研究費―辦理委託國際標竿機場設計營運專業諮詢顧問案、旅客特色

及滿意度調查暨KPI調查案、航線發展研究計畫等,編列

26,300千元。

4.教育訓練費―員工教育訓練費等,編列978千元。

5.電腦軟體服務費―購置套裝軟體及資訊系統維護費等,編列2,510千元。

(九)公共關係費―依業務實際需要編列6,000千元。

三、材料及用品費―編列3,089千元。

(一)使用材料費―作業車輛用油及設備燃油費用編列1,315千元。

(二)用品消耗―依據附屬單位預算共同項目編列標準及參酌歷年實際數覈實編列

1,774千元,包括:辦公(事務)用品321千元,報章雜誌1,300千元

,服裝153千元。

四、租金與利息―編列698,312千元。

地租及水租―依國際機場園區發展條例規定編列承租民航局土地租金及支付國防

部軍備局土地租金等,編列698,312千元。

五、折舊及攤銷―依固定或無形資產數額,按耐用或效益年限計算編列209,851千元。

(一)土地改良物折舊―編列169,398千元。

(二)房屋折舊―編列39,053千元。

(三)機械及設備折舊―編列353千元。

(四)交通及運輸設備折舊―編列286千元。

(五)什項設備折舊―編列182千元。

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業務費用說明中華民國109年度

(六)攤銷―編列579千元。

六、稅捐與規費―編列6,284千元。

(一)房屋稅―按稅法規定一般房屋繳納稅捐,覈實編列6,214千元。

(二)消費與行為稅―按稅法規定及業務需要覈實編列使用牌照稅,共45千元。

(三)規費―按有關法令規定及業務需要覈實編列汽車燃料使用費,共25千元。

七、會費、捐助與分攤―編列727千元。

會費―依實際需要覈實編列727千元。

68

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號 合 計 固 定 變 動

546,899 658,815 管理費用 520301 722,063 714,913 7,150

181,168 203,211 用人費用 520301 1 208,469 201,319 7,150

98,732 119,685 正式員額薪資 520301 11 122,389 122,389

14,776 17,920 超時工作報酬 520301 13 18,862 18,862

36,853 31,787 獎金 520301 15 32,502 32,502

11,408 10,022 退休及卹償金 520301 16 10,174 10,174

236 資遣費 520301 17 241 241

19,399 23,561 福利費 520301 18 24,301 17,151 7,150

142,665 205,099 服務費用 520301 2 235,784 235,784

20,389 21,845 水電費 520301 21 23,265 23,265

1,319 2,062 郵電費 520301 22 1,882 1,882

276 558 旅運費 520301 23 458 458

2,053 4,754 印刷裝訂與廣告費 520301 24 5,470 5,470

33,717 46,656 修理保養與保固費 520301 25 54,823 54,823

435 660 保險費 520301 26 709 709

49,888 59,507 棧儲、包裝、代理及加工費 520301 27 60,766 60,766

34,588 69,057 專業服務費 520301 28 88,411 88,411

12,429 17,024 材料及用品費 520301 3 18,646 18,646

725 1,611 使用材料費 520301 31 2,378 2,378

11,704 15,413 用品消耗 520301 32 16,268 16,268

146,809 156,186 租金與利息 520301 4 157,524 157,524

146,465 155,026 地租及水租 520301 41 156,604 156,604

房租 520301 42 460 460

343 1,160 什項設備租金 520301 45 460 460

60,725 71,137 折舊及攤銷 520301 5 95,413 95,413

27,663 28,403 土地改良物折舊 520301 51 37,988 37,988

19,050 20,794 房屋折舊 520301 52 20,794 20,794

10,033 17,247 機械及設備折舊 520301 53 32,063 32,063

582 887 交通及運輸設備折舊 520301 54 560 560

1,194 1,159 什項設備折舊 520301 55 1,668 1,668

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管理費用明細表中華民國109年度

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

69

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號 合 計 固 定 變 動

桃園國際機場股份有限公司

管理費用明細表中華民國109年度

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

2,204 2,647 攤銷 520301 58 2,340 2,340

1,414 4,309 稅捐與規費 520301 6 4,319 4,319

522 3,309 房屋稅 520301 64 3,309 3,309

130 141 消費與行為稅 520301 65 152 152

762 859 規費 520301 67 858 858

1,690 1,849 會費、捐助與分攤 520301 7 1,908 1,908

1,690 1,849 會費 520301 71 1,908 1,908

546,899 658,815 總 計 722,063 714,913 7,150

70

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管理費用說明中華民國109年度

一、用人費用―編列208,469千元。

(一)正式員額薪資―按預算員額依銓審之薪俸等級及核定之用人費率待遇標準編列

122,389千元。

(二)超時工作報酬―依據附屬單位預算共同項目編列標準、勞動基準法等規定及業務

實際需要編列18,862千元,包括:加班費3,729千元,不休假加

班費3,997千元,值班費11,136千元。

(三)獎金―編列32,502千元。

1.績效獎金―依交通部106年6月23日交人字第10650074061號函核備之桃園國際

機場(股)公司核發經營績效獎金應行注意事項規定,按從業人員

薪給標準以1.2個月計算編列11,923千元。

2.考核獎金―依公務人員考績法及本公司核發經營績效獎金應行注意事項規定,

按預算員額員級及從業人員之薪給標準,分別以1.5個月及2個月計

算編列20,217千元。

3.其他獎金―依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定,按預算員額員級之

薪給標準編列1.5個月年終獎金362千元。

(四)退休及卹償金―依公務人員退休資遣撫卹法、勞動基準法、勞工退休準備金提撥

及管理辦法、勞工退休金條例等規定覈實編列10,174千元。

(五)資遣費―依勞動基準法及實際需要編列241千元。

(六)福利費―編列24,301千元。

1.分擔員工保險費―依有關法令規定,按雇主分擔員工參加公保、全民健保及勞

保保險費等編列14,459千元。

2.傷病醫藥費―依據附屬單位預算共同項目編列標準、勞工健康保護規則及需用

情形覈實編列303千元。

3.提撥福利金―依據附屬單位預算共同項目編列標準、職業安全衛生法、職工福

利金條例及需用情形覈實編列7,150千元。

4.體育活動費―依據附屬單位預算共同項目編列標準,每人每年600元編列,共

89千元。

5.退休福利費―依實際需要編列60千元

6.其他福利費―依據附屬單位預算共同項目編列標準及需用情形覈實編列2,240

千元。

二、服務費用―編列235,784千元。

(一)水電費―參酌歷年實際數本撙節原則編列23,265千元,包括:工作場所電費

21,909千元,工作場所水費1,356千元。

(二)郵電費―依實際需要編列1,882千元,包括:郵費160千元,電話費512千元,數

據通信費1,210千元。

(三)旅運費―依國內及國外出差旅費標準,出差人數及天數按業務實際需要覈實編列

458千元。

71

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管理費用說明中華民國109年度

(四)印刷裝訂與廣告費―編列5,470千元。

1.印刷及裝訂費―印製各單位所需表報、公文封、名片、會計預、決算書等,編

列1,360千元。

2.業務宣導費―推廣企業發展、職業安全、人力資源(其中機場園區員工協助方

案宣導編列30萬元)等業務,編列4,110千元。

(五)修理保養與保固費―編列54,823千元。

1.土地改良物維護費―跑滑道、停機坪等維護費15,944千元。

2.一般房屋修護費―航站大廈、辦公房屋等修護費6,728千元。

3.機械及設備修護費―電腦設備維護費、電力系統維修檢驗費、空調設施維護費

等27,016千元。

4.交通及運輸設備修護費―公務車輛等修護費695千元。

5.什項設備修護費―零星設備修護費4,440千元。

(六)保險費―一般房屋、交通及運輸設備保險費編列709千元。

(七)棧儲、包裝、代理及加工費―編列60,766千元。

1.佣金、匯費及手續費―票券附條件買賣之帳戶維護費、電匯款項手續費等70千

元。

2.外包費―辦理環境綠美化、清潔等外包,編列60,696千元。

(八)專業服務費―編列88,411千元。

1.會計師及精算師公費―委託會計師查核簽證、精算師精算退休金及內控專審之

費用,編列1,800千元。

2.法律事務費―委任律師辦理訴訟或法律諮詢費用,編列4,550千元。

3.工程及管理諮詢服務費―依業務需要編列土木設施維護契約管理及委託設計監

造技術服務費、委託資訊技術服務費等,編列19,929

千元。

4.講課鐘點及稿費―各項訓練課程講師鐘點費、各類委員出席交通費及審查費,

編列189千元。

5.委託調查研究費―辦理機場關聯產業資料蒐集、調查及分析研究、創新服務案

等,編列16,700千元。

6.委託檢驗試驗費―辦理系統驗證及認證等,編列630千元。

7.教育訓練費―員工教育訓練等,編列1,453千元。

8.電腦軟體服務費―購置套裝軟體及資訊系統維護費等,編列23,253千元。

9.其他專業服務費―入侵紅火蟻防治作業費、機場滅蚊消毒費及委託評鑑費等,

編列19,907千元。

三、材料及用品費―編列18,646千元。

(一)使用材料費―耗用物料、作業車輛用油及設備燃油費用等編列2,378千元。

(二)用品消耗―依據附屬單位預算共同項目編列標準及參酌歷年實際數覈實編列

16,268千元,包括:辦公(事務)用品2,169千元,報章雜誌1,953千

72

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管理費用說明中華民國109年度

元,農業與園藝用品8,100千元,服裝616千元,食品1,800千元,其

他用品消耗1,630千元。

四、租金與利息―編列157,524千元。

(一)地租及水租―依國際機場園區發展條例規定編列承租民航局土地租金及支付國防

部軍備局土地租金等,編列156,604千元。

(二)房租―依業務需要編列460千元。

(三)什項設備租金―依業務需要編列460千元。

五、折舊及攤銷―依固定或無形資產數額,按耐用或效益年限計算編列95,413千元。

(一)土地改良物折舊―編列37,988千元。

(二)房屋折舊―編列20,794千元。

(三)機械及設備折舊―編列32,063千元。

(四)交通及運輸設備折舊―編列560千元。

(五)什項設備折舊―編列1,668千元。

(六)攤銷―編列2,340千元。

六、稅捐與規費―編列4,319千元。

(一)房屋稅―按稅法規定一般房屋繳納稅捐,覈實編列3,309千元。

(二)消費與行為稅―按稅法規定及業務需要覈實編列使用牌照稅,共152千元。

(三)規費―按有關法令規定及業務需要覈實編列行政規費及汽車燃料使用費等,共

858千元。

七、會費、捐助與分攤―編列1,908千元。

會費―依實際需要覈實編列1,908千元。

73

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單位:新臺幣千元

名 稱 編 號 合 計 固 定 變 動

6,200 133,206 營業外費用 59 200 200

2 133,006 財務成本 5901

2 133,006 利息費用 590101

2 133,006 租金與利息 590101 4

2 133,006 利息 590101 46

6,198 200 其他營業外費用 5998 200 200

6,198 200 什項費用 599898 200 200

200 會費、捐助與分攤 599898 7 200 200

200 捐助 599898 72 200 200

6,198 其他 599898 9

6,198 其他費用 599898 91

6,200 133,206 總 計 200 200

桃園國際機場股份有限公司

營業外費用明細表中華民國109年度

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

74

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營業外費用說明中華民國109年度

其他營業外費用―編列200千元,包括:

什項費用―捐助機場公司企業工會編列200千元。

75

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專案計畫 951 1,611,072 2,238,967 274,217

繼續計畫 9511 1,611,072 2,153,967 274,217

臺灣桃園國際機場第

三航站區建設計畫

951110103 1,585,000

臺灣桃園國際機場WC

滑行道遷建及雙線化

工程計畫

951110330 141,920

第二航廈擴建工程 951110435 197,415

桃園國際機場空側設

施全面強化工程

951110631 740,000

臺灣桃園國際機場EC

滑行道南段整建雙向

化暨穿越地下道工程

951110805 729,152

西側污水處理廠新建

工程

951110811 371,552

T1至T2之PMS與T3系統

整合工程

951110839 274,217

新興計畫 9512 85,000

貨運區停車場新建工

951210916 85,000

一般建築及設備計畫 952 812,567 279,952 1,237,980

分年性項目 9521 812,567 189,153 1,162,896

一次性項目 9522 90,799 75,084

合 計 2,423,639 2,518,919 1,512,197

土 地 土 地

改良物

房 屋

及建築

機 械

及設備

項 目 不動產、

名 稱 編號

桃園國際機場

固定資產建設中華民國

76

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109年度

單位:新臺幣千元

4,124,256 4,124,256 各項計畫依「中央政府各機

關工程管理費支用要點」規

定,按0.5%~3%估算工程管

理費,本年度編列64,347千

元。4,039,256 4,039,256

1,585,000 1,585,000

141,920 141,920

197,415 197,415

740,000 740,000

729,152 729,152

371,552 371,552

274,217 274,217

85,000 85,000

85,000 85,000

8,600 85,880 2,424,979 2,424,979

69,859 2,234,475 2,234,475

8,600 16,021 190,504 190,504

8,600 85,880 6,549,235 6,549,235

備註交通及

運輸設備

什項

設備

廠房及設備 投資

性不

動產

合計

股份有限公司

改良擴充明細表

小計

77

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桃園國際機場

固定資產建設改良中華民國

出售不適 小 計

用資產 金 額 %

專案計畫 951 4,124,256 4,124,256 100

繼續計畫 9511 4,039,256 4,039,256 100

臺灣桃園國際機場第三

航站區建設計畫

951110103 1,585,000 1,585,000 100

臺灣桃園國際機場WC滑

行道遷建及雙線化工程

951110330 141,920 141,920 100

第二航廈擴建工程 951110435 197,415 197,415 100

桃園國際機場空側設施

全面強化工程

951110631 740,000 740,000 100

臺灣桃園國際機場EC滑

行道南段整建雙向化暨

穿越地下道工程

951110805 729,152 729,152 100

西側污水處理廠新建工

951110811 371,552 371,552 100

T1至T2之PMS與T3系統整

合工程

951110839 274,217 274,217 100

新興計畫 9512 85,000 85,000 100

貨運區停車場新建工程 951210916 85,000 85,000 100

一般建築及設備計畫 952 2,424,979 2,424,979 100

分年性項目 9521 2,234,475 2,234,475 100

一次性項目 9522 190,504 190,504 100

合 計 6,549,235 6,549,235 100

項 目 自 有 資 金

名 稱 編號 營運資金 增資其他

78

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股份有限公司

擴充資金來源明細表109年度

單位:新臺幣千元

外 借 資 金 合 計

銀行借款 公司債 其他 金 額 %

4,124,256 100

4,039,256 100

1,585,000 100

141,920 100

197,415 100

740,000 100

729,152 100

371,552 100

274,217 100

85,000 100

85,000 100

2,424,979 100

2,234,475 100

190,504 100

6,549,235 100

國 內 借 款國外借款

小 計金 額 %

79

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編號 投 資 外借

總 額 營運 出售不適

資金 用資產 資金

專案計畫 951 98,445,636 44,031,496 54,414,140

繼續計畫 9511 93,731,096 39,316,956 54,414,140

臺灣桃園國際機場

WC滑行道遷建及雙

線化工程計畫

951110330 3,750,201 1,946,061 1,804,140

桃園國際機場空側

設施全面強化工程

951110631 3,026,540 3,026,540

臺灣桃園國際機場

EC滑行道南段整建

雙向化暨穿越地下

道工程

951110805 2,575,370 2,575,370

桃園國際機場

固定資產建設改良擴中華民國

項 目 全 部 計 畫

資 金 來 源

名 稱 自 有 資 金

增資其他

80

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股份有限公司

充計畫預期進度明細表109年度

單位:新臺幣千元

目標 進度起 資金 現值 收回 占全部 占全部

能量 訖年月 成本率 報酬率 年限 金 額 計畫% 金 額 計畫%

(%) (%) (年)

4,124,256 4.19 30,150,512 30.63

4,039,256 4.31 30,065,512 32.08

確保第二航廈至華

航園區間用地完整

性,亦與航廈區設

計概念整體考量,

表達「國家門戶」

之意象,未來將符

合F類航機標準,可

同時有2台A380飛機

滑行於W1和W2滑行

道。

103.01 ~109.09

5.35 6.41 141,920 3.78 3,750,201 100.00

全面強化停機坪後

方滑行道使用可靠

度,減輕維護與航

務作業壓力。

106.01 ~109.09

5.35 9.90 740,000 24.45 3,026,540 100.00

將單線之EC滑行道

南段擴建雙線化,

使南北場面航機運

作更為順暢並減少

延滯;整建既有EC

滑行道南段,更新

老舊滑行道面,增

進營運效率及飛航

安全;新建航站-航

勤南路地下道,形

成園區配對單向道

路,改善區內交通

動線。

108.01 ~111.12

5.35 9.49 729,152 28.31 739,592 28.72

預 算 數 全 部 計 畫

本 年 度 截至本年度累計

81

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編號 投 資 外借

總 額 營運 出售不適

資金 用資產 資金

桃園國際機場

固定資產建設改良擴中華民國

項 目 全 部 計 畫

資 金 來 源

名 稱 自 有 資 金

增資其他

臺灣桃園國際機場

第三航站區建設計

951110103 78,907,000 26,297,000 52,610,000

第二航廈擴建工程 951110435 2,495,000 2,495,000

西側污水處理廠新

建工程

951110811 1,107,361 1,107,361

82

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充計畫預期進度明細表109年度

單位:新臺幣千元

目標 進度起 資金 現值 收回 占全部 占全部

能量 訖年月 成本率 報酬率 年限 金 額 計畫% 金 額 計畫%

(%) (%) (年)

預 算 數 全 部 計 畫

本 年 度 截至本年度累計

容納持續成長運量

,提升服務水準,

並發展成為航空城

之商業及文化中

心。

101.01 ~113.12

5.06 0.73 1,585,000 2.01 19,218,998 24.36

打造太陽能、節

能、植栽綠化之綠

建築,空間大幅增

加,提升服務能量

及品質,年服務旅

客量從1,700萬人次

增至2,200萬人次,

及導入自助報到、

自助行李托運、智

慧安檢及智慧化旅

客通關,並有觀景

餐廳、購物空間成

為市民休憩熱點。

104.01 ~109.01

5.06 5.18 47 197,415 7.91 2,495,000 100.00

為配合第三航廈興

建,本案規劃新建

污水處理廠用以處

理第三航廈及附屬

設施新增污水量,

以符合機場環保政

策及環評承諾。本

污水處理廠所規劃

之污水處理容量為

7,500立方公尺/日

,可滿足未來第三

航站區所產生約

5,600立方公尺/日

之廢(污)水處理需

求。

108.01 ~112.12

5.35 371,552 33.55 457,429 41.31

83

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編號 投 資 外借

總 額 營運 出售不適

資金 用資產 資金

桃園國際機場

固定資產建設改良擴中華民國

項 目 全 部 計 畫

資 金 來 源

名 稱 自 有 資 金

增資其他

T1至T2之PMS與T3

系統整合工程

951110839 1,869,624 1,869,624

新興計畫 9512 4,714,540 4,714,540

貨運區停車場新建

工程

951210916 4,714,540 4,714,540

一般建築及設備計畫 952 11,697,978 11,697,978

分年性項目 9521 11,507,474 11,507,474

一次性項目 9522 190,504 190,504

合 計 110,143,614 55,729,474 54,414,140

84

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股份有限公司

充計畫預期進度明細表109年度

單位:新臺幣千元

目標 進度起 資金 現值 收回 占全部 占全部

能量 訖年月 成本率 報酬率 年限 金 額 計畫% 金 額 計畫%

(%) (%) (年)

預 算 數 全 部 計 畫

本 年 度 截至本年度累計

合併新建T3至T2航

廈PMS與現有T2至T1

航廈PMS,使成為單

一系統,連結機場

各航廈,提供T1、

T2航廈與未來衛星

廳間旅客運輸系統

(APM)的連接,並提

升T1至T2的PMS運

能、系統備援能力

,優化既有系統。

108.01 ~112.12

5.35 274,217 14.67 377,752 20.20

85,000 1.80 85,000 1.80

立體化停車場可提

供約4,250席汽車停

車位。

109.01 ~112.12

4.00 3.07 26 85,000 1.80 85,000 1.80

2,424,979 20.73 4,563,069 39.01

105.01 ~113.12

2,234,475 19.42 4,372,565 38.00

109.01 ~109.12

190,504 100.00 190,504 100.00

6,549,235 5.95 34,713,581 31.52

85

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土 地

改良物

房 屋

及建築

機 械

及設備

交 通 及

運輸設備

什 項

設 備

前年度決算資產原值 11,609,685 17,752,044 7,292,456 2,260,055 1,566,444 40,480,684

上年度預計增減資產原值 62,667 1,549,383 284,000 120,450 2,016,500

本年度預計增減資產原值 6,776,741 2,585,799 577,591 8,600 89,341 10,038,072

資產重估增值額

累計減損數

本年度資產總額 18,449,093 20,337,843 9,419,430 2,552,655 1,776,235 52,535,256

折舊方法 平均法 平均法 平均法 平均法 平均法

折舊率 6.48% 2.83% 10.41% 8.71% 12.47%

本年度應提折舊 1,194,623 576,002 980,596 222,428 221,458 3,195,107

勞務成本 574,614 286,215 97,428 58,628 14,272 1,031,157

其他營業成本 412,623 229,940 850,752 162,954 205,336 1,861,605

業務費用 169,398 39,053 353 286 182 209,272

管理費用 37,988 20,794 32,063 560 1,668 93,073

合 計 1,194,623 576,002 980,596 222,428 221,458 3,195,107

桃園國際機場股份有限公司

資產折舊明細表中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目

不動產、廠房及設備

合 計

86

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桃園國際機場股份有限公司

單位:新臺幣千元

項 目 期初資本額 本年度增減額 期 末 資 本 額

實 收 資 本

股數

每股

金額

(元)

金額 %預收

資本

中央政府資本 942010 24,832,463 0 0 2,483,246,344 10 24,832,463 100.00

總 計 24,832,463 0 0 2,483,246,344 10 24,832,463 100.00

資本增減與股額明細表中華民國109年度

名 稱 編號實收

資本

預收

資本現金 轉帳

87

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本 頁 空 白

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戊、預 算 參 考 表

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單位:新臺幣千元

107年 科 目 109年 108年

12月31日

實際數名 稱 編號

12月31日

預計數

12月31日

預計數

49,290,161 資產 1 60,939,781 58,662,697 2,277,08411,874,927 流動資產 11 4,252,896 5,406,693 -1,153,7979,049,410 現金 1101 1,330,887 2,528,372 -1,197,4859,048,910 銀行存款 110102 1,330,387 2,527,872 -1,197,485

500 零用金及週轉金 110104 500 5002,709,851 應收款項 1105 2,806,344 2,762,656 43,6882,705,972 應收帳款 110504 2,802,666 2,758,877 43,789

10 備抵呆帳-應收帳款 110505 212 111 1011,450 應收其他退稅款 110510 1,450 1,4501,701 應收利息 110515 1,701 1,701

739 其他應收款 110598 739 73948,822 存貨 1108 48,822 48,82249,169 物料 110817 49,169 49,169

347 備抵存貨跌價 110821 347 34740,685 預付款項 1111 40,685 40,6851,081 用品盤存 111102 1,081 1,081

39,604 預付費用 111103 39,604 39,60426,158 短期墊款 1112 26,158 26,15826,141 短期墊款 111201 26,141 26,141

17 代繳保費 111204 17 1737,190,159 不動產、廠房及設備 14 56,383,535 53,029,407 3,354,1288,115,615 土地改良物 1402 12,867,226 7,285,108 5,582,118

11,609,685 土地改良物 140201 18,449,093 11,672,352 6,776,7413,494,071 累計折舊-土地改良物 140204 5,581,867 4,387,244 1,194,623

14,068,585 房屋及建築 1403 15,502,380 13,492,583 2,009,79717,752,044 房屋及建築 140301 20,337,843 17,752,044 2,585,7993,683,459 累計折舊-房屋及建築 140304 4,835,463 4,259,461 576,0022,794,686 機械及設備 1404 3,006,314 3,409,319 -403,0057,292,456 機械及設備 140401 9,419,430 8,841,839 577,5914,497,770 累計折舊-機械及設備 140404 6,413,116 5,432,520 980,5961,226,794 交通及運輸設備 1405 1,080,058 1,293,886 -213,8282,260,055 交通及運輸設備 140501 2,552,655 2,544,055 8,6001,033,262 累計折舊-交通及運輸設備 140504 1,472,597 1,250,169 222,428

726,967 什項設備 1406 530,005 662,122 -132,1171,566,444 什項設備 140601 1,776,235 1,686,894 89,341

839,476 累計折舊-什項設備 140604 1,246,230 1,024,772 221,45810,257,513 購建中固定資產 1408 23,397,552 26,886,389 -3,488,83710,257,513 未完工程 140801 23,397,552 26,886,389 -3,488,837

40,895 無形資產 17 119,170 42,417 76,75340,895 無形資產 1701 119,170 42,417 76,75340,895 電腦軟體 170105 119,170 42,417 76,753

184,181 其他資產 19 184,180 184,180114,946 遞延所得稅資產 1903 114,946 114,946114,946 遞延所得稅資產 190301 114,946 114,94669,235 什項資產 1997 69,234 69,234

桃園國際機場股份有限公司

資產負債預計表中華民國109年12月31日

比較增

減(-)數

註:1.108年12月31日預計數係就預算案數按實際業務狀況調整。

2.信託代理與保證資產(負債)935,481千元係廠商提供履約之擔保。

89

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單位:新臺幣千元

107年 科 目 109年 108年

12月31日

實際數名 稱 編號

12月31日

預計數

12月31日

預計數

桃園國際機場股份有限公司

資產負債預計表中華民國109年12月31日

比較增

減(-)數

25,797 催收款項 199702 25,797 25,7973,906 備抵呆帳-催收款項 199705 3,906 3,906

39,454 暫付及待結轉帳項 199708 39,454 39,4547,889 存出保證金 199721 7,889 7,889

49,290,161 資產總計 60,939,781 58,662,697 2,277,084

10,025,919 負債 2 17,425,752 17,333,277 92,4758,960,010 流動負債 21 5,887,873 5,795,398 92,4757,810,664 應付款項 2105 4,299,031 4,291,863 7,168

72,670 應付代收款 210503 72,670 72,6701,710,383 應付費用 210505 1,333,122 1,325,954 7,168

7,530 應付其他稅款 210506 7,530 7,5302,824,189 應付工程款 210507 2,824,189 2,824,1893,195,892 其他應付款 210598 61,520 61,5201,120,938 本期所得稅負債 2106 1,560,434 1,475,127 85,3071,120,938 應付所得稅款 210601 1,560,434 1,475,127 85,307

28,408 預收款項 2108 28,408 28,40828,391 預收收入 210803 28,390 28,390

18 其他預收款 210898 18 18 長期負債 24 10,471,970 10,471,970 長期債務 2401 10,471,970 10,471,970

長期借款 240104 10,471,970 10,471,9701,065,909 其他負債 28 1,065,909 1,065,909

489,375 負債準備 2801 489,375 489,375489,375 員工福利負債準備 280120 489,375 489,375576,534 什項負債 2897 576,534 576,534434,360 存入保證金 289701 434,360 434,360142,174 暫收及待結轉帳項 289703 142,174 142,174

39,264,242 權益 3 43,514,029 41,329,420 2,184,60924,832,463 資本 31 24,832,463 24,832,46324,832,463 資本 3101 24,832,463 24,832,46324,832,463 資本 310101 24,832,463 24,832,46314,431,779 保留盈餘(或累積虧損) 33 18,681,566 16,496,957 2,184,60914,431,779 已指撥保留盈餘 3301 18,681,566 16,496,957 2,184,6094,148,858 法定公積 330101 5,363,083 4,738,909 624,174

10,282,921 特別公積 330102 13,318,483 11,758,048 1,560,43549,290,161 負債與權益總計 60,939,781 58,662,697 2,277,084

90

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單位:人

上年度預計數 本年度增減數 本年度預計數

名 稱 編號國內

部分

國外

部分

國內

部分

國外

部分

國內

部分

國外

部分

營業總支出部分 972 702 702

生產部分 9721 501 501

服務 320 320

正式職員 97211 320 320

租賃 181 181

正式職員 97211 181 181

行銷及業務部分 9722 59 59

正式職員 97221 59 59

管理部分 9723 142 142

正式職員 97231 142 142

正式職員小計 702 702

總 計 702 702

註:表內不含下列人員

1.勞務承攬:預計進用1,435人辦理清潔、空橋操作、手推車、機場捷運預辦登機等委外業務。

2.臨時人員:資本支出部分預計進用15人辦理工程及工程庶務等業務。

桃園國際機場股份有限公司

員工人數彙計表中華民國109年度

項 目

增減原因

91

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績效 考核 其他

獎金 獎金 獎金

營業總支出部分 974

生產部分 433,193 66,765 42,201 71,553 1,281

勞務成本 9745102 294,575 45,400 28,697 48,657 871

董(理)監事 97451021 974

國內部分 974510211 974

職員 97451023 293,601 45,400 28,697 48,657 871

國內部分 974510231 293,601 45,400 28,697 48,657 871

工員 97451024

國內部分 974510241

其他營業成本 9745198 138,618 21,365 13,504 22,896 410

董(理)監事 97451981 459

國內部分 974519811 459

職員 97451983 138,159 21,365 13,504 22,896 410

國內部分 974519831 138,159 21,365 13,504 22,896 410

工員 97451984

國內部分 974519841

行銷及業務部分 30,289 4,667 2,951 5,003 89

業務費用 9745202 30,289 4,667 2,951 5,003 89

董(理)監事 97452021 100

國內部分 974520211 100

職員 97452023 30,189 4,667 2,951 5,003 89

國內部分 974520231 30,189 4,667 2,951 5,003 89

管理部分 122,389 18,862 11,923 20,217 362

管理費用 9745203 122,389 18,862 11,923 20,217 362

董(理)監事 97452031 405

國內部分 974520311 405

職員 97452033 121,984 18,862 11,923 20,217 362

國內部分 974520331 121,984 18,862 11,923 20,217 362

工員 97452034

國內部分 974520341

總 計 585,871 90,294 57,075 96,773 1,732註1.表內不含下列費用

1.臨時人力:預計以工程管理費13,150千元辦理工程所需之各項管理費用。

2.承攬人力:預計以棧儲、包裝、代理及加工費1,098,084千元辦理清潔、空橋操作、手推車、機場捷運預辦登機等委外業務。

桃園國際機場

用人費用中華民國

單位:新臺幣千元

部 門 別

正式員

額薪資

臨時人

員薪資

超時工

作報酬

獎 金

名 稱 編號

92

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資遣費 分擔保 傷病醫 提撥福 體育活 其 他

險 費 藥 費 利 金 動 費 福利費

30,398 5,612 855 51,185 1,072 25,309 311 8,142 737,877

20,672 3,816 581 34,807 728 17,210 212 5,537 501,763

974

974

20,672 3,816 581 34,807 728 17,210 212 5,535 500,787

20,672 3,816 581 34,807 728 17,210 212 5,535 500,787

2 2

2 2

9,726 1,796 274 16,378 344 8,099 99 2,605 236,114

459

459

9,726 1,796 274 16,378 344 8,099 99 2,604 235,654

9,726 1,796 274 16,378 344 8,099 99 2,604 235,654

1 1

1 1

2,124 393 60 3,579 74 1,770 21 569 51,589

2,124 393 60 3,579 74 1,770 21 569 51,589

100

100

2,124 393 60 3,579 74 1,770 21 569 51,489

2,124 393 60 3,579 74 1,770 21 569 51,489

8,589 1,585 241 14,459 303 7,150 89 2,300 208,469

8,589 1,585 241 14,459 303 7,150 89 2,300 208,469

405

405

8,589 1,585 241 14,459 303 7,150 89 2,299 208,063

8,589 1,585 241 14,459 303 7,150 89 2,299 208,063

1 1

1 1

41,111 7,590 1,156 69,223 1,449 34,229 421 11,011 997,935註2.各項獎金之編列

1.績效獎金─依交通部106年6月23日交人字第10650074061號函核備之桃園國際機場(股)公司核發經營績效獎金應行注意事項

規定,按從業人員 687 人之薪給標準以1.2個月計算編列57,075千元。

2.考核獎金─依公務人員考績法及本公司核發經營績效獎金應行注意事項規定,按預算員額員級15人及從業人員687人

之薪給標準,分別以1.5個月及2個月計算編列96,773千元。

3.其他獎金─依軍公教人員年終工作獎金規定,按預算員額員級15人之薪給標準編列1.5個月年終獎金1,732千元。

註3.職工福利金:依交通部102年4月29日交人字第10250054431號函核定之「交通部所屬事業機構職工福利金提撥率標準表(二)」規定

提撥,按預算年度所編營業收入金額提撥0.15%。

股份有限公司

彙計表109年度

單位:新臺幣千元

退休、卹償金 福 利 費 提繳

工資

墊償

費用

合 計退休及

離職金卹償金

93

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單位:新臺幣千元

名 稱 編號中央

政府

地方

政府

外國

政府

中央

政府

地方

政府

外國

政府

中央

政府

地方

政府

中央

政府

地方

政府

外國

政府

所得稅 9761 1,560,434 1,560,434

營利事業所得稅 97611 1,560,434 1,560,434

房屋稅 9764 91,647 91,647

一般房屋稅 97641 91,647 91,647

消費與行為稅 9765 4,164 4,164

印花稅 97656 3,500 3,500

使用牌照稅 97657 664 664

規費 9767 2,120 2,911 2,120 2,911

行政規費 97671 1,647 1,647

汽車燃料使用費 97672 473 473

空氣污染防制費 97674 1,311 1,311

水污染防制費 97675 1,600 1,600

合 計 1,562,554 98,722 1,562,554 98,722

桃園國際機場股份有限公司

繳納各項稅捐與規費明細表中華民國109年度

科 目 營業總支出部分 資本支出部分 代徵部分 合 計

94

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單位:新臺幣千元

名稱 编號 數量 金額 數量 金額 數量 金額

註:1.管理用車輛:2輛。

2.其他車輛汰舊換新後共84輛:

(1)貨車:1輛。

(2)工程車:汰舊換新維護作業車2輛及輸油系統安全巡檢作業車1輛後共38輛。

(3)特種車:汰舊換新消防後勤車3輛及機場警備車1輛,汰舊換新後共45輛。

桃園國際機場股份有限公司

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表中華民國109年度

項 目單位

增購部分 汰舊換新部分 合計說明

95

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單位:新臺幣千元

名 稱 及 年 度編

本年度預算數

儲運 9340 12,546,967

機場旅客服務 934090 人次 49,080,927 107.20 5,261,475

航空器服務 934091 架次 267,000 27,286.49 7,285,492

上年度預算數

儲運 9340 12,022,721

機場旅客服務 934090 人次 48,062,012 106.64 5,125,333

航空器服務 934091 架次 260,000 26,528.42 6,897,388

前年度決算數

儲運 9340 11,608,889

機場旅客服務 934090 人次 46,535,180 109.33 5,087,567

航空器服務 934091 架次 256,069 25,467.05 6,521,322

106年度決算數

儲運 9340 10,928,423

機場旅客服務 934090 人次 44,878,703 109.15 4,898,639

航空器服務 934091 架次 246,104 24,500.96 6,029,784

105年度決算數

儲運 9340 10,409,278

機場旅客服務 934090 人次 42,296,322 109.55 4,633,577

航空器服務 934091 架次 244,464 23,625.98 5,775,701

桃園國際機場股份有限公司

5年來主要營運項目量值明細表中華民國109年度

營 運 項 目

單位 營 運 量平均

(新臺幣元)營 運 值

96

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單位:新臺幣千元

項 目 費用別 項 目 及 對 象 金 額 備 註

會費 2,635

國際組織會費 2,312

業務費用 國際機場協會(ACI)之機場 635

服務品質(ASQ)

管理費用 國際機場協會(ACI) 1,677

學術團體會費 205

業務費用 財團法人中華民國台灣飛行 90

安全基金會會員、中華機場

協會、中華航空氣象協會

管理費用 台灣智慧航空城產業聯盟 115

職業團體會費 118

業務費用 桃園市商業會 2

管理費用 法律律師公會、內部稽核 116

協會

捐助 1,156,755

捐助政府機關(構) 服務費用 1.提撥噪音防制費 594,075

辦理航空噪音監測、防

制、審查作業及技術研

發等相關工作之費用

服務費用 2.提撥回饋金 562,480

桃園機場附近相關居民健

康維護、電費、房屋稅及

地價稅

捐助國內團體 200

營業外費用 捐助機場公司企業工會 200

合 計 1,159,390

桃園國際機場股份有限公司

會費、捐助與分攤費用彙計表中華民國109年度

97

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合 計 勞務成本 其他營業成本

867,343 972,786 用人費用 997,935 501,763 236,114

472,629 572,934 正式員額薪資 585,871 294,575 138,618

70,734 85,787 超時工作報酬 90,294 45,400 21,365

176,416 152,166 獎金 155,580 78,225 36,810

54,700 47,981 退休及卹償金 48,701 24,488 11,522

1,133 資遣費 1,156 581 274

92,864 112,785 福利費 116,333 58,494 27,525

3,438,517 4,237,705 服務費用 4,576,137 2,145,489 1,835,874

519,072 556,040 水電費 595,340 294,928 236,906

5,754 9,828 郵電費 8,964 2,804 3,706

11,040 12,961 旅運費 15,795 4,104 8,886

73,485 89,100 印刷裝訂與廣告費 94,026 8 13,902

1,377,597 1,857,983 修理保養與保固費 2,035,032 1,160,206 698,764

23,615 32,830 保險費 31,988 5,099 25,205

1,007,446 1,146,167 棧儲、包裝、代理及加工費 1,229,691 589,553 502,103

414,720 526,796 專業服務費 559,301 88,787 346,402

5,789 6,000 公共關係費 6,000

53,899 65,048 材料及用品費 83,447 44,260 17,452

11,313 14,648 使用材料費 17,877 9,439 4,745

42,585 50,400 用品消耗 65,570 34,821 12,707

4,607,377 5,010,570 租金與利息 4,928,880 2,368,756 1,704,288

4,605,819 4,875,105 地租及水租 4,924,625 2,368,744 1,700,965

999 907 房租 926 466

150 機器租金 150 12 138

214 242 交通及運輸設備租金 235 235

343 1,160 什項設備租金 2,944 2,484

2 133,006 利息

2,695,655 2,818,799 折舊及攤銷 3,206,307 1,036,788 1,864,255

869,913 893,173 土地改良物折舊 1,194,623 574,614 412,623

527,687 576,002 房屋折舊 576,002 286,215 229,940

872,431 934,750 機械及設備折舊 980,596 97,428 850,752

桃園國際機場

各項費用中華民國

前年度

決算數

上年度

預算數科 目 名 稱

本 年

98

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單位:新臺幣千元

業務費用 管理費用 財務成本其他

營業外費用

所得稅

費用

51,589 208,469

30,289 122,389

4,667 18,862

8,043 32,502

2,517 10,174

60 241

6,013 24,301

358,990 235,784

40,241 23,265

572 1,882

2,347 458

74,646 5,470

121,239 54,823

975 709

77,269 60,766

35,701 88,411

6,000

3,089 18,646

1,315 2,378

1,774 16,268

698,312 157,524

698,312 156,604

460

460

209,851 95,413

169,398 37,988

39,053 20,794

353 32,063

股份有限公司

彙計表109年度

度 預 算 數

99

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合 計 勞務成本 其他營業成本

桃園國際機場

各項費用中華民國

前年度

決算數

上年度

預算數科 目 名 稱

本 年

193,991 216,907 交通及運輸設備折舊 222,428 58,628 162,954

221,084 185,296 什項設備折舊 221,458 14,272 205,336

10,549 12,671 攤銷 11,200 5,631 2,650

1,817,376 1,573,770 稅捐與規費 1,661,276 47,701 42,538

1,794,009 1,475,127 所得稅 1,560,434

14,455 91,647 房屋稅 91,647 45,539 36,585

4,264 4,168 消費與行為稅 4,164 709 3,258

4,648 2,828 規費 5,031 1,453 2,695

1,058,426 1,156,289 會費、捐助與分攤 1,159,390 1,156,555

2,307 2,589 會費 2,635

1,056,118 1,153,700 捐助 1,156,755 1,156,555

1,481 101 損失與賠償給付 101 83 18

1,481 101 各項損失 101 83 18

6,198 其他

6,198 其他費用

14,546,273 15,835,068 成本及費用總計 16,613,473 7,301,395 5,700,539

100

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單位:新臺幣千元

業務費用 管理費用 財務成本其他

營業外費用

所得稅

費用

股份有限公司

彙計表109年度

度 預 算 數

286 560

182 1,668

579 2,340

6,284 4,319 1,560,434

1,560,434

6,214 3,309

45 152

25 858

727 1,908 200

727 1,908

200

1,328,842 722,063 200 1,560,434

101

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本 頁 空 白

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己、 附 錄

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單位︰新臺幣千元

以前年度 本年度 以後年度

土地改良物 2,352,050 714,270 812,567 825,213

桃園國際機場舊圓山

空廚區域改建機坪工

106.01 ~

110.12

519,936 329,358 190,578

西側共同管道新建工

程-土建部份

108.01 ~

111.12

834,442 175,387 370,037 289,018

南側共同管道新建工

程-土建部份

108.01 ~

111.12

997,672 209,525 442,530 345,617

房屋及建築 2,857,527 695,756 189,153 1,972,618

西側自來水儲水加壓

站工程

新設桃機[東]161kV

變電站暨桃機[一]16

1kV變電站設備汰換

工程

新消防西站新建工程

108.01 ~

111.06

723,129 68,476 189,153 465,500

108.01 ~

110.12

994,214 589,000 405,214

108.01 ~

111.08

299,007 38,280 260,727

多功能大樓區辦公大

樓室內裝修工程案

109.01 ~

113.12

841,177 841,177

機械及設備 6,224,577 724,603 1,162,896 4,337,078

第一航廈空橋汰換工

105.01 ~

110.06

500,000 377,611 102,389 20,000

四號焚化爐主燃燒室

及汙染防制相關設備

整建工程

107.01 ~

109.12

94,724 36,828 57,896

桃園國際機場第一航

廈及其周邊空調系統

設備整建案

107.01 ~

109.12

189,556 86,350 103,206

汰換桃園國際機場園

區門禁安全管理系統

107.01 ~

109.08

135,316 73,190 62,126

桃園國際機場第二航

廈報到櫃台行李設備

汰換工程

107.01 ~

110.12

219,944 56,510 55,000 108,434

第一、二航廈及外場

變電站電力電纜汰換

工程

108.01 ~

112.12

564,450 9,010 57,590 497,850

桃園國際機場股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表中華民國109年度

科目名稱 項 目 名 稱 期 間投資

總額

分年預算數備註

103

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單位︰新臺幣千元

以前年度 本年度 以後年度

桃園國際機場股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表中華民國109年度

科目名稱 項 目 名 稱 期 間投資

總額

分年預算數備註

第二航廈空調設備更

新及零星改善工程

108.01 ~

111.12

193,701 3,700 39,000 151,001

第二航廈主體自動分

揀中控室遷建工程

108.01 ~

110.12

132,076 3,500 50,000 78,576

第二航廈LED工程、

斷路器及變壓器汰換

工程

108.01 ~

112.03

213,800 4,700 21,000 188,100

監控及電子圍籬系統

汰換更新工程

108.01 ~

110.12

77,725 1,940 65,785 10,000

航班資訊暨多媒體顯

示設備汰換工程及系

統升級

108.01 ~

110.12

95,690 2,820 60,000 32,870

桃園國際機場助航燈

光系統技術轉移計畫

108.01 ~

109.12

16,862 16,862

南側共同管道機電工

108.01 ~

111.09

909,793 27,692 882,101

第三航廈機電輔助設

施工程

108.01 ~

111.09

734,455 22,341 712,114

汰換桃園國際機場通

訊平台設備工程

108.01 ~

109.08

66,049 1,549 64,500

汰換第二航廈東西側

停車場火警、廣播及

監控系統設備工程

109.01 ~

111.12

48,134 1,200 46,934

第一、二航廈發電機

汰換及相關變電設備

改善工程

109.01 ~

112.12

777,593 169,978 607,615

第二航廈消防水砲系

統整建案

109.01 ~

111.12

185,534 5,967 179,567

污水處理廠生物池暨

相關設施改善工程

109.01 ~

110.10

98,853 58,853 40,000

變電站電力設備汰

換、擴充與環路開關

汰換工程

109.01 ~

111.12

52,263 11,252 41,011

104

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單位︰新臺幣千元

以前年度 本年度 以後年度

桃園國際機場股份有限公司

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表中華民國109年度

科目名稱 項 目 名 稱 期 間投資

總額

分年預算數備註

第一航廈配電設備汰

換及照明系統改善工

109.01 ~

112.12

175,842 38,154 137,688

建置桃園機場跑道遠

距監控系統

109.01 ~

110.12

76,340 4,000 72,340

建置航機跑道自動異

物偵測系統工程計畫

109.01 ~

111.10

655,377 130,000 525,377

第一、第二航廈BIM

模型與維運系統介接

資料庫建置計畫

109.01 ~

112.12

10,500 5,000 5,500

什項設備 73,320 3,461 69,859

第一、二航廈火災警

報系統汰換改善工程

108.01 ~

109.12

57,556 1,461 56,095

汰換中央監控系統設

108.01 ~

109.12

15,764 2,000 13,764

合 計 11,507,474 2,138,090 2,234,475 7,134,909

105

Page 124: 乙、業務計畫及預算概要 - taoyuanairport.com.tw · (1)強化產業經營環境與服務設施,打造亞太區貨品運籌、航空 服務與國際商務中心。 (2)促進維修服務產業聚落發展,結合桃園航空城產業發展用地

桃園國際機場股份有限公司

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 及 附 帶 決 議 辦 理 情 形

項 次 內 容

1 0 8 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。

106