Upload
doandien
View
248
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan
perkenan Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017.
Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban
Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017 atas pelaksanaan program dan kegiatan
selama tahun 2017.
LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Bekasi Timur Kota
Bekasi Tahun 2017 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
program / kegagalan / kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran
yang telah dilakukan.
LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga
diyakini telah memenuhi prinsip – prinsip akuntabilitas yang berlaku dan
diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih
(good govermance and clean govermance).
Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan
kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat
diselesaikannya LAKIP ini.
Bekasi, Desember 2017
1
CAMAT BEKASI TIMUR
GUTUS HERMAWAN E.P, S.IPPembinaNIP. 19710817 199803 1 013
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Visi Kota Bekasi yaitu : “ Bekasi Yang Maju Sejahtera dan Ihsan “, maka
Kecamatan Bekasi Timur sebagai salah satu bagian dari wilayah Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) memiliki visi dan misi untuk mendukung visi misi Kota
Bekasi, yaitu : Kecamatan Bekasi Timur “ BERSINAR “, Bersih, Inovatif dan Sejahtera,
dengan menjalankan misi “ Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik,
profesional, akuntabel, dan transparasi serta mewujudkan kehidupan masyarakat
aman, nyaman dan sejahtera.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Bekasi Timur 2017, merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja
sesuai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Bekasi Timur untuk
direalisasikan sepanjang tahun 2017 , serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun
2017 yang didasari oleh rencana stratejik Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2013 –
2018. Laporan Akuntabilitas ini dapat dievaluasi dalam rangka penetapan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang.
Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Bekasi Timurtelah
menetapkan 3(tiga) sasaran antara lain :
1) Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3) Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Ketentraman dan Ketertiban umum
2
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah
dicapai, sangat diharapkan adanya bimbingan serta pembinaan dan kerjasama yang
baik antara perangkat Kecamatan Bekasi Timur dengan Pemerintah Kota Bekasi,
sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih terarah dalam rangka
mewujudkan KECAMATAN BEKASI TIMUR BERSIH INOVATIF DAN SEJAHTERA
3
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................................................
1..............................................................................................................................................................
A. LATAR BELAKANG...........................................................................................................
1
B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN............................................................................
2
C. TUGAS DAN FUNGSI........................................................................................................
5
D. ISU STRATEGIS..................................................................................................................
6
E. DASAR HUKUM..................................................................................................................
8
F. SISTEMATIKA PENULISAN..........................................................................................
9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.................................................
10
II.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI TIMUR......................................
10
A. VISI..........................................................................................................................................
10
B. MISI.........................................................................................................................................
12
4
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
C. TUJUAN DAN SASARAN.................................................................................................
14
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN........................................................................................
15
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....................................................................................
18
II.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2017.............................................................................
21
A. RENCANA KINERJA TAHUN 2017.............................................................................
21
II.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017..................................................................................
31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.......................................................................
45
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI................................................................................
48
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA......................................................................................
51
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....................................................................................
74
BAB IV PENUTUP............................................................................................................................................
77
LAMPIRAN..........................................................................................................................................
79
DAFTAR TABEL
5
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
TABEL II.I.A.1 MISI - TUJUAN................................................................................................................
......................................................................................................................................... 14
TABEL II.I.A.2 TUJUAN -SASARAN.......................................................................................................
......................................................................................................................................... 15
TABEL II.I.A.3 TUJUAN –SASARAN- STRATEGI.............................................................................
......................................................................................................................................... 16
TABEL II.I.A.4 TUJUAN –SASARAN- STRATEGI - KEBIJAKAN.................................................
......................................................................................................................................... 17
TABEL II.I.E.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA.................................................................................
......................................................................................................................................... 19
TABEL II.II.A.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2017.........................................................................
......................................................................................................................................... 22
TABEL II.III.A.1 LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA.....................................................................
......................................................................................................................................... 32
TABEL II.III.A.2 LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA.....................................................................
......................................................................................................................................... 34
TABEL II.III.A.3 LAMPIRAN 3A PERJANJIAN KINERJA..................................................................
......................................................................................................................................... 36
TABEL II.III.A.4 LAMPIRAN 3B PERJANJIAN KINERJA..................................................................
......................................................................................................................................... 38
TABEL II.III.A.5 LAMPIRAN 3C PERJANJIAN KINERJA..................................................................
......................................................................................................................................... 41
6
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
TABEL III.I.A KERANGKA PENGUKURAN KINERJA...................................................................
......................................................................................................................................... 46
TABEL III.I.B SASARAN STRATEGIS.................................................................................................
......................................................................................................................................... 47
TABEL III.II.A PENGUKURAN PENCAPAIAN..................................................................................
......................................................................................................................................... 49
TABEL III.3.1.1A ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR 1 DARI SASARAN 1........................
52
TABEL III.3.1.1B ALOKASI DAN REALISASI INDIKATOR 1 DARI SASARAN 1.....................
55
TABEL III.3.3.1A ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR 4 DARI SASARAN 2........................
71
TABEL III.3.3.1B ALOKASI DAN REALISASI INDIKATOR 4 DARI SASARAN 2.....................
72
TABEL III.D AKUNTABILITAS KEUANGAN ..............................................................................
74
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
7
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman
penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bekasi
Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta
fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017
8
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan
yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian
indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
B. Gambaran Umum Kecamatan
Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang - undang
Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah
yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi
Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana
Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat
kewilayahan.
Kecamatan Bekasi Timur merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada
dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Timur sebagai pintu gerbang
masuk ke Kota Bekasi dari bagian timur. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Timur
adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :
• Kelurahan Bekasi Jaya dengan luas area : 350.000 Ha.
• Kelurahan Margahayu dengan luas area : 242.174 Ha.
• Kelurahan Duren Jaya dengan luas area : 242.174 Ha.
• Kelurahan Aren Jaya dengan luas area : 444.150 Ha.
Secara administratif dibatasi oleh :
• Bagian Selatan : Kecamatan Rawa Lumbu
• Bagian Utara : Kecamatan Bekasi Utara
• Bagian Barat : Kecamatan Bekasi Selatan
• Bagian Timur : Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
Gambar I.I.A
9
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Peta Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
PETA
Kecamatan Bekasi
Timur
1.1.B BAGAN STRUKTUR10
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
ORGANISASI KECAMATAN BEKASI TIMUR
C. TUGAS DAN FUNGSI
1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Bekasi Timur
Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi adalah unsur perangkat daerah yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan
tugas pokok membantu Walikota melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
11
JABATAN
CAMAT
GUTUS HERMAWAN EP, S.IP
SEKRETARIS CAMAT
FITRI WIDYATI, S.STP., M.Si
KASUBAG TATA USAHAHANNA MARTIYANA PUTRI, SE
KASUBAG KEUANGAN
ESTU NINGSIH ANGGRAENI, SE
SEKSI PEMERINTAHAN
EMIWATI, S.SOS., M.Si
SEKSI EKBANG
SUTRISNO REY, S.H., M.Si
SEKSI KESSOS
DJAIRIDAH, SE
SEKSI TRANTIB
BASIRUDDIN YUSUF, SE
LURAH MARGAHAYU
ANDI WIDYO SURYONO, S.SOS
LURAH DUREN JAYA
HADI PRABOWO, S.SIT.,M.Sc
LURAH BEKASI JAYA
NGADINO, S.AP
LURAH AREN JAYA
TOTO YULIANTO, S.SOS, M.Si
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan
sebagaian kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan Walikota kepada
Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian
kewenangan Walikota kepada Camatdan hubungan kerja antara perangkat daerah
Kota, Kecamatan dan kelurahan.Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian
kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan
pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya
pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan Pemerintah
Kecamatan.
Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya
otoritas dan kapasitas Camat untuk :
1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing
sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang
telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas
warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan
prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.
Secara subtantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan
yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-
fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang
menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan
keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan
yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan
secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang
berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai
dengan kemampuan yang dimilikinya.
12
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Bekasi
Timur memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan;
b. Pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
g. Pengoordinasian UPTD dan UPTB;
h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
kelurahan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
D. Isu Strategis
Isu-isu Strategis organisasi pada kantor Kecamatan Bekasi Timur adalah
Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat.
Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari
kekuatan yang beum difungsikan secara opimal, kelemahan yang tidak diatasi,
peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi, sebagai
berikut :
1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, maka adanya keterbukaan dan persaingan dalam dunia kerja
13
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Pemerintahan sehingga menuntut Aparatur Sipil Negara untuk dapat lebih
meningkatkan Profesionalitas dalam melaksanakan tugas.
2. Adanya Program Penghargaan Piala Adipura, sehingga memacu Pemerintah
Kota Bekasi dalam Hal ini Kecamatan bekasi Timur untuk terus meningkatkan
Kebersihan, ketertiban dan Kenyamanan lingkungan.
3. Sehubungan dengan adanya Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tingkat
Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018, maka
diperlukan pengamanan untuk mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.
4. Antisipisasi terhadap maraknya tindakan Terorisme maka perlu dilakukan
pendataan terhadap pendatang dan penghuni Rumah Sewa.
5. PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Kecamatan sebagai
salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bekasi yang menyelenggarakan pelayanan
publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima
kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum
dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan
atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan Prima tersebut
maka diperlukan Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang secara normatif
harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan
prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong
berkembangnya dinamika ativitas masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu perangkat
daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan Bekasi Timur
merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sumber daya
manusia, anggaran, sarana dan prasaranan, serta kelembagaan menjadi faktor
penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat .
E. Dasar Hukum
14
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Dalam penyusunannya, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kecamatan Bekasi Timur Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017 ini juga
memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain:
a. Undang-undang Dasar 1945;
b. Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
c. Undang-undang Nomor 9 Tahun1996 tetang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas KKN;
d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tetang Tata Cara
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
k. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
m. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
n. Keputusan Walikota Bekasi No 3 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
15
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
o. Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah ( RTRW ), Arah Kebijakan
Umum (AKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi.
F. Sistematika Penyajian
Penyajian Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kecamatan Bekasi Timur Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017 ini adalah
sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Pada Bagian ini akan dijabarkan mengenai : Gambaran Umum
Organisasi, Kedudukan, Tupoksi dan Aspek-aspek Sratejik Organisasi,
Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.
BAB II Rencana Stratejik Kinerja dan Penetapan Kinerja
Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai : Rencana Stratejik 2013 -
2018, Penetapan Kinerja Tahun 2017
BAB. III Akuntabilitas Kinerja
Pada bagian ini akan di jabarkan mengenai Kerangka Pengukuran
Kinerja, evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja dan akuntabilitas
Keuangan
BAB. IV Penutup
Bab ini berisi penjelasan keberhasil, kegagalan, langkah-langkah
antisipatif yang harus dilaksanakan.
16
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
BAB IIRENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA
II.1 Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2013-2018
Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
II.1.A Rencana Strategis
Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur adalah merupakan dokumen
yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi
dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan.
Renstra Kecamatan Bekasi Timur ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi
daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi
Timur telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kota
Bekasi Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum
SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bekasi Timur merupakan hasil kesepakatan
bersama antara Kecamatan Bekasi Timur dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra
Kecamatan Bekasi Timur tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
(Renja) Bekasi Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bekasi Timur dimuat program
dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun
mendatang.
A. VISI
Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan
instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal
17
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis
instansi pemeintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan
sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang
bersifat strategis dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu
eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang
berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.
Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Kota Bekasi yaitu : “ BEKASI YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN IHSAN “, maka Kecamatan Bekasi Timur sebagai salah satu bagian
dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Visi Misi untuk
mendukung Visi Misi Kota Bekasi, sebagai berikut :
“KECAMATAN BEKASI TIMUR BERSIH, INOVATIF DAN SEJAHTERA”.
“(BERSINAR)”
Penjelasan Visi
Visi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur mengandung makna :
1. BERSIH
- Mewujudkan aparatur yang “Bersih” dari Praktek Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. mencerminkan Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur
- Menciptakan Wilayah Kecamatan Bekasi Timur yang Bersih, tertib dan
tertata.
2. INOVATIF
- Berinovasi dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat
melalui peningkatan kualitas aparatur.
- Berinovasi dalam kegiatan fisik dan non fisik atas kebutuhan dasar
masyarakat agar dapat terpenuhi baik dari segi sosial, ekonomi dan
budaya.
18
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
3. SEJAHTERA
Menggambarkan masyarakat Kecamatan Bekasi Timur yang sejahtera Baik
dari segi Ekonomi, Fisik, Sosial dan Religius sebagai bentuk perwujudan
masyarakat yang sejahtera :
a. Ekonomi : meningkatkan kemampuan / daya beli masyarakat dengan
menyediakan ruang dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha
untuk mengembangkan usahanya;
b. Lingkungan fisik : meningkatnya pembangunan di Wilayah Kecamatan
Bekasi Timur melalui Penyampaian aspirasi pada Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bekasi Timur;
c. Sosial : Meningkatkan Jiwa Sosial Masyarakat melalui gerakan Gotong
Royong, Kerja Bakti dan Sosial Kemasyarakatan;
d. Religius : Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan melalui kegiatan
Keagamaan.
B. MISI
Misi Kecamatan Bekasi Timur merupakan penjabaran dari Visi yang telah
ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur, BEKASI TIMUR BERSIH, INOVATIF DAN
SEJAHTERA. Adapun misi kecamatan Bekasi Timur adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik
Misi ini bermakna bahwa Tata Kelola kepemerintahan yang baik dalam
mewujudkan Visi Kecamatan Bekasi Timur dilakukan melalui pelaksanaan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang Profesional, Akuntabel,
Transparansi dan adanya Partisipasi dan Kepastian Hukum, seperti:
19
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
- Transparansi Informasi dan Data Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
melalui PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN.
- Melaksanakan Monitoring & Evaluasi terhadap Kinerja Pegawai melalui
PENILAIAN EVALUASI KINERJA KELURAHAN & KECAMATAN;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui
MUSRENBANG, KOORDINASI LINTAS SEKTOR;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
melalui PELATIHAN, BIMTEK
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Aman, Nyaman dan Sejahtera
Misi ini bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga
Kecamatan Bekasi Timur harus diimbangi dengan kebutuhan Masyarakat akan
rasa Aman, Nyaman dan Sejahtera.
Pendekatan misi ini antara lain melalui :
- Aman : peningkatan keamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi
Timur melalui Gerakan Siskamling
- Nyaman : Tertatanya Lingkungan yang Bersih dan Nyaman, misal melalui
Gerakan K3 dan Penghijauan, Penertiban PKL, Bangunan Liar dan Pengelolaan
Sampah.
- Sejahtera
Mewujudkan masyarakat Sejahtera baik Sejahtera Jasmani dan Rohani
a. Sejahtera Jasmani
- meningkatkan kemampuan / daya beli masyarakat dengan
menyediakan ruang dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha
untuk mengembangkan usahanya
- Kegiatan Olahraga, Kewanitaan da Pemuda
b. Sejahtera Rohani :
- Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan Seni Budaya
- Melakukan penyuluhan/ sosialisasi tentang pentingnya Kerukunan
Hidup Bergama di masyarakat melalui Kegiatan Forum Kerukunan
Antar Umat Beragama (FKUB)
20
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
C. TUJUAN DAN SASARAN
Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai
dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Bekasi Timur. Tujuan adalah hasil akhir yang
akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan
perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.
Adapun tujuan dan sasaran dari dari 2 (dua) Misi Kecamatan Bekasi Timur
adalah sebagai berikut :
Tabel II.I.A.1Misi – Tujuan
21
MISITUJUAN
Misi Kesatu :
Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan
yang baik
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Publik
Misi Kedua :
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Aman,
Nyaman dan Sejahtera
2. Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan
3. Meningkatkan Kebersihan
Lingkungan, Ketentraman dan
Ketertiban umum
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 tahun ke depan. Dengan mengacu kepada indicator kinerja dari pelaksanaan
RPJMD Tahun 2013 – 2018 tersebut, maka indicator kinerja (ukuran keberhasilan)
yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana strategis Kecamatan
Bekasi Timur periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel II.I.A.2
Tujuan – Sasaran
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Publik
Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatkan Kebersihan
Lingkungan, Ketentraman dan
Ketertiban umum
Terpeliharanya Kebersihan
Lingkungan, Ketentraman dan
Ketertiban umum
Persentase Wilayah
Tertib K3
D. Strategi Dan Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
mengenai bagamana OPD Kecamatan Bekasi Timur mencapai tujuan dan sasaran
Rentra dengan efektif dan efisien. Seain itu Renstra juga dapat digunakan untuk
melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi, system
manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.
22
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Berdasarkan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan
diatas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi,
merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi misi.. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran yang akan diapai yang diperjelas dengan arah
kebijakan.Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan
dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga
strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program.
Untuk mencapai visi dan misi Walikota Bekasi dan organisasi, Kecamatan
Bekasi Timur menetapkan strategi yang diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel II.I.A.3Tujuan - Sasaran - Strategi
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik
Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kinerja/Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
2. Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan
3. Meningkatkan
Kebersihan Lingkungan
Ketentraman dan
Ketertiban umum
Terpeliharanya Kebersihan
Lingkungan, Ketentraman
dan Ketertiban umum
-Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Gerakan Kebersihan Dan Pelestarian Lingkungan
-Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan strategi - strategi yang diuraikan di atas, untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan maka disusun kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk
memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip dasar dalam menyusun program dan
23
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
merupakan penjabaran dari Kebijakan yang ada dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013
– 2018. Kebijakan - kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur Kota
Bekasi antara lain :
Tabel II.I.A.4
Tujuan – Sasaran – Strategi - Kebijakan
TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN
1. Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik
Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kinerja/Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Semua Sektor Pelayanan
2. Meningkatkan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatkan
Kebersihan
Lingkungan,
Ketentraman dan
Ketertiban umum
Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum
-Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Gerakan Kebersihan Dan Pelestarian Lingkungan
-Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan Kebersihan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum
24
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis instansi pemerintah.Salah satu upaya untuk memperkuat
akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kota Bekasi
diterbitkannya Peraturan Walikota Bekasi nomor 66 tahun 2013 tentang Penetapan
indikator kinerja utama (iku) pemerintah kota bekasi tahun 2014-2018.
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Timur
25
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
26
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
TABEL II.I.E.1
NO SASARAN RENCANA STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB KET
URAIAN TARGET
2014 2015 2016 2017 2018
1. Tersedianya Pelayanana Publik yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat
72 74 76 78 80 -Sekretariat-Kasi Ekbang
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
35% 35% 40% 40% 45% -Kasi Permas-Kasi Kessos-Kasi Pemerintahan-Kasi Ekbang
3. Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Masyarakat
Persentase Wilayah Tertib K3
100% 100% 100% 100% 100% - Kasi Pemerintahan- Kasi Trantib
27
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
II.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2017
A. Rencana KinerjaTahun 2017
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Timur pada Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
28
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
TABEL 1.
RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Kode Uraian Indikator Kinerja Kegiatan
(Output)
Kinerja Tahun 2017 Pagu Anggaran
Target
Belanja Langsung
Belanja Langsung Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 % 4.286.420.000
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya honorarium bagi tenaga kontrak kerja 70 Orang 3.031.180.000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor
30 Orang 350.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja
2 Unit mesin tik17 unit Komputer18 unit Printer11 Unit AC
32.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi
295 OH 55.000.000
29
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah
8 Jenis Koran harian dan 1 jenis majalah
25.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Penyediaan Cetakan Kantor dan Penggandaan
18 jenis barang cetakan 102.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, Listrik dan Dana
5 Bandwith Online1 rekening telepon5 rekening listrik
205.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Jasa Pengiriman surat di Kecamatan dan 4 Kelurahan
3 orang4 Paket Dokumen
14.740.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen instalasi listrik
15 jenis 26.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kantor Kecamatan dan ATK 4 Kelurahan
3762 unit atk 105.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan gedung kantor dan perlengkapan kebersihan
8 orang13 jenis
65.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya jamuan makan dan minum
2685 Box35 Dus
80.000.000
30
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
8 buah rebusan
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Advetorial 50 kali/ spot 150.000.000
Penataan Arsip Arsip Kecamatan Bekasi Timur 790 Box 45.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 660.000.000
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpelirahanya pemeliharaan kendaraan, belanja BBM dan perpanjangan STNK
12 mobil33 motor5 baktor
225.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya ACTersedianya KameraTersedianya Komputer, PC, Printer dan UPSTersedanya Sound SistemTersedianya sofaTersedianya lemari arsipTersedianya filling kabinetTersedianya Mesin Tik ManualTersedianya Meja Kerja dan Kursi Kerja Pejabat
4 unit2 unit6 unit, 9 unit, 8 unit
1 Paket4 unit6 Unit5 unit6 unit7 Unit, 7 Unit
345.000.000
Pemeliharaan Rutin Gedung Terpeliharanya gedung kantor Mushola, aula kantor dan 4 gedung kantor kelurahan
90.000.000
31
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Optimalisasi Disiplin Aparatur
100% 270.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas 160 Stel 78.000.000
Pengadaian Pakaian OlahRaga
Pakaian Olah Raga, Training Pack, Sepatu OR dan Topi
189 stel 117.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Adat/Batik untuk PNS dan TKK
160 stel 75.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 % 87.500.000
Penyusunan Laporan Keuangan
Terlaksananya penyusunan laporan Semester dan akhir tahun
2 Dokumen 59.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tercapainya penyusun LAKIP, TAPKIN, dan LPPD dan Evaluasi RENJATersusunnya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
1 Dokumen Tapkin3 Buah Laporan,1 Dokumen
28.500.000
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Indeks Kepuasan Masyarakat
80380.000.000
- Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non
1. Bimtek Petugas Pelayanan Perijinan Paten
1. 45 Orang2. 1 Kegiatan 380.000.000
32
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur
2. Sarana dan Prasarana Paten Online3. Penyelenggaraan Perijinan PatenPerijinan dan Non Perijinan
3. 4 Kali
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
1. PKK Aktif2. Posyandu Mandiri3. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat4. Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan5. Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui
1. 1002. 103. 404. 905. 100
22.258.700.000
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
1. Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur2. Terlaksananya Pembinaan Rt dan RW
1. 83 RW, 708 RT2. 4 Kali
10.089.900.000
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
- 1. Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan TK. Kecamatan Bekasi Timur2. Terlaksananya Musrembang Kecamatan dan Kelurahan3. Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders Perencanaan
1. 15 kali2. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan3. 4 kali
330.000.000
33
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Pembangunan KecamatanPenyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga Dan Kewanitaan Di Kecamatan Bekasi Timur
1. Terlaksananya Kegiatan Lomba Volley antar Unit Kerja di Kecamatan Bekasi Timur2. Terfasilitasinya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kota Bekasi3. Terfasilitasinya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bekasi4. Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan BEkasi Timur5. Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota Bekasi6. Terlaksananya Honorarium Pemimpin dan Pelayan Ibadah
1. 1 Kegiatan2. 1 Kegiatan3. 1 Kegiatan4. 1 Kegiatan5. 1 Kegiatan6. 2 orang x 158 rmh ibadah
1.416.960.000
Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur
1. Terlaksananya Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan2. Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi3. Tersosialisasinya Monografi Kelurahan dan Kecamatan
1. 1 kali2. 1 Kegiatan3. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
260.000.000
Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi
1. Tersusunnya Laporan per Triwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK, dan PKP
1. 12 Bulan2. 1 kali
7.161.840.000
34
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Timur 2. Terlaksananya Pembinaan Posyandu
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Margahayu
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan3. Terselenggaranya Pemelirahaan Saluran Jalan / Jaringan Air4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan5. Gedung Sekretariat RT
1. 7 Unit2.. 5 Lokasi3. 4 Lokasi4. 7 Paket5. 2 Unit
750.000.000
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Aren Jaya
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan3. Terselenggaranya Pemelirahaan Saluran Jalan / Jaringan Air
1. 10 unit2. 12 Lokasi3. 1 Lokasi
750.000.000
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan
1. 10 Unit2.. 9 Lokasi3. 6 Lokasi4. 4 Paket
750.000.000
35
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Lingkungan3. Terselenggaranya Pemelirahaan Saluran Jalan / Jaringan Air4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Bekasi Jaya
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan3. Terselenggaranya Pemelirahaan Saluran Jalan / Jaringan Air4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan5. Gedung Sekretariat RT6. Terselenggaranya Pengadaan Penunjang Kegiatan
1. 6Unit2.8 Lokasi3. 4 Lokasi4. 3 Paket5. 1 Unit6. 3 unit
750.000.000
Program Peningkatan Keamanan, Ketertibabn dan Kebersihan
Persentase Wilayah Tertib K3
100 % 760.000.000
36
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur
1. Pembuatan Lubang Biopori2. Gerakan Kebersihan3. Terfasilitasinya Pemeliharan Taman dan Pembelian Tanaman Hias4. Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tingkat Kelurahan5. Pembinaan Bank Sampah6. Tersedianya Lomba Hadiah K3
1. 72000 Lubang biopori2. 1 Kec 4 Kel3. Kecamatan dan 4 Kelurahan4. 4 Kelurahan5. 4 Kelurahan6. 4 unit
500.000.000
Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
1. Penertiban PKL, Reklame, Bangli, PMKS dan Pendataan Perijinan2. Terselenggaranya Pembinaan Linmas Kelurahan3. Tersedianya Plang Tertib K34. Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Ketertiban dan Keamanan5.Terselenggaranya Rapat Kordinasi Keamanan dan Ketertiban
1. 4 Kelurahan2. 4 Kali3. 16 buah4. 2 buah Tangga5. 35 orang , 4 kali
260.000.000
TOTAL 28.688.300.000
37
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
II.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017 mengacu pada dokumen
Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2013-2018,dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan
dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan Bekasi Timur telah
menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:
38
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
39
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN BEKASI TIMUR
NOSASARAN STRATEGIS
RPJMDINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
RPJMD
TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
RPJMD
PROGRAM INDIKATOR KINERJATARGET
RPJMD RENSTRA
1 2 3 4 5 6 7 8
1Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
78 pointProgram Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
78 point 78 point
2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% 40%
Persentase PKK Aktif 100% 100%
Persentase Posyandu Mandiri
9% 9%
Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan
90% 90%
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
100% 100%
3 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Wilayah Tertib K3 100% Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Persentase Wilayah Tertib K3
100% 100%
40
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Lampiran IIPerjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA
INDIKATOR KINERJA RENSTRA
TARGET KINERJA RENSTRA
PROGRAM (BLU + BLPU) INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET KINERJA PROGRAM
1 Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat
78 Point Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat 78 Point
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Optimalisasi Disiplin Aparatur 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persentase PKK Aktif
40%
100%
Persentase Posyandu Mandiri 9%Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan
90%
41
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
100%
3
Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Masyarakat
Persentase Wilayah yang sudah Tertib K3
100% Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Persentase Wilayah Tertib K3 100%
42
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.. Kecamatan Bekasi
Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bekasi Timur yang
dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun
Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi
Kecamatan Bekasi Timur.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan
publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan
klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi
43
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan
Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Bekasi Timur diukur
berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja
yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan
tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran
dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan
realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan
target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir PK ( Pengukuran Kinerja).
Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait
dengan visi dan misi Kecamatan Bekasi Timur untuk mempermudah interprestasi
atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai
tersebut yaitu :
No CAPAIAN KINERJA INTERPRESTASI
1.
2.
3.
>100%
= 100%
< 100%
Melebihi/Melampaui Target
Sesuai Target
Tidak Mencapai Target
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa
pencapaian kinerja kegiatan yang ditempuh untuk memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai sebab-sebab tercapaianya atau tidak tercapainya kinerja yang
diharapkan.
44
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Dalam Laporan ini, Kecamatan Bekasi Timur dapat menggambarkan penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing - masing kelompok indikator kinerja
kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2013 -2018
maupun Rencana Kerja Tahun 2017.
Berikut rincian sasaran kinerja dan indikator kinerja RPJMD berdasarkan
Perjanjian Kinerja Lampiran 1 Tahun 2017 :
- Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 5 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indkator
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1 2 3 4
1 Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78point
2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40%
Persentase PKK Aktif 100%Persentase Posyandu Mandiri
9%
Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan
90%
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
100%
3 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Wilayah Tertib K3 100%
45
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Bekasi Timur diukur berdasarkan
tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.
Kecamatan Bekasi Timur di Tahun Anggaran 2017 melaksanakan Tujuan dan
Sasaran yang ditunjang oleh 7 (tujuh) Program dengan 34 (tiga puluh empat)
Kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada tahun
2017 realisasi 99,72 % untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 97,28%,
hal ini dalam kategori baik. Capaian tersebut dipengaruhi adanya program/kegiatan
yang tidak dilaksanakan Yaitu
1. Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar Daerah yaitu tidak diserapnya SP2D karena tidak
lengkapnya Data untuk peng SPJan.
2. Program Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan pada kegiatan
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan yaitu tidak
terserapnya Jamuan Makanan dan Minuman gerakan kebersihan lingkungan
dikarenakan Terbatasnya Limit Maksimal Penyerapan Makanan dan Minuman
pada triwulan ke 4 (empat).
46
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan pada
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur yaitu
tidak terlaksananya Forum Group Discussion Sinergitas Lintas Sektor Pada
Triwulan IV. Dikarenakan Pada Tahun 2017 ini banyak FGD pada Kegiatan
lain Kecamatan yang membuat Kebosanan Masyarakat untuk mengikuti
kegiatan tersebut.
Capaian Kinerja yang telah dicapai Kecamatan Bekasi Timur selama Tahun
2017 berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator Kinerja yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi untuk Pencapaian sasaran strategis dan
indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PADA INDIKATOR KINERJA RPJMD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Program (outcome)
Satuan Kondisi
Kinerja
Pada Awal
RPJMD
TA 2017
Target Realisasi Capaian
1 3 4 5 6 7
Tersedianya
Pelayanan Publik Yang
Prima
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Nilai 70 78 81,74 102,17
Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan
Persentase
Partisipasi Swadaya
Masyarakat Terhadap
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
% 30 40 40 100
Terpeliharanya Persentase Wilayah % 100 100 100 100
47
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Ketentraman,
Ketertiban dan
Kebersihan
Masyarakat
Tertib K3
Total Capaian 100,72
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator yang telah dicapai pada tahun 2017
dan membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran pada RPJMD
tahun 2013-2018 dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran
dengan realisasi 100,72%. hal ini dalam kategori Melebihi/Melampaui Target.
C. Analisis Capaian Kinerja
Analisis Pencapaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Bekasi Timur secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
MISI PERTAMA :
MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan
kapasitas dan kualitas organisasi dan aparatur pemerintah, perencanaan
pembangunan serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk
mewujudkan pelayanan publik yang prima, Adapun Program-program yang telah
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indicator Kinerja sasaran strategis ini
antara lain :
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
48
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) sasaran dan
1 (satu) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran, target, realisais
dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada uraian berikut:
SASARAN 1 : TERSEDIANYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Analisis Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Metode untuk mengukur seberapa
besar kualitas layanan Kecamatan Bekasi Timur yang diberikan dan dirasakan
oleh masyarakat.
Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Skor Penilaian Survei
Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Pertengahan semester 1 dan
Pertengahan semester 2 di tahun 2017.
Capaian Target serta perbandingan indicator ini dengan capaian tahun
sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.1.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 1
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan Capaian
Tahun
2015
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Nilai 80 76 79,44 104,52 78 81,74 102,
17
Dari Tabel 3.3 diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada
indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini sebesar 81,74. Hasil ini termasuk ke
dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar
102,17 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Nilai IKM Kecamatan
Bekasi Timur meningkat 2,3 ( dua koma tiga) dari nilai 79,44 menjadi 81,74 persen.
49
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di
Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Hasil SurveyX 100 %
Target IKM
Berbagai Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Indeks
Kepuasaan Masyarakat diantaranya memperbaiki sistem pelayanan yang mengacu
kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan serta perbaikan
loket pelayanan melalui peningkatan sarana penunjang pelayanan sehingga
mempercepat waktu pelayanan.
Pada Tahun 2017, Kecamatan Bekasi Timur Melaksanakan Survei Kepuasan
Masyarakat melalui metode swakelola. Survei dilakukan terhadap 250 orang yang
disurvey secara acak yang tersebar di 4 Kelurahan dan Kecamatan Bekasi Timur Oleh
Tim Penyurvei yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Nomor : 660/SK. -
Kec.BT . Survei Kepuasaan Masyarakat memiliki 2 (dua) penilaian yaitu Kualitas
Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat dengan Quesioner yang disebar berdasarkan
kriteria sebagai berikut:
1. Bukti Langsung: - Ruang tunggu yang bersih,
- Loket Pelayanan yang nyaman dan bersih
- Penampilan Karyawan yang rapih
- Keramahan Karyawan dalam melayani
2. Kehandalan: - Menyampaikan Jasa Secara Benar sejak Pertama Kali
- Kecepatan Pelayanan Yang Diberikan Oleh Karyawan
- Karyawan menyelesaikan pelayanan tepat waktu
3. Daya Tanggap: -Karyawan selalu menanyakan keperluan masyarakat yang
datang
- Cepat Tanggap terhadap permohonan masyarakat
- Cepat dan Tanggap terhadap keluhan Masyarakat
- Cepat dan Tanggap terhadap Masalah Masyarakat
- Karyawan mampu menjawab semua pertanyaan masyarakat
50
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
- Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya kepada
masyarakat
- Membuat Masyarakat Merasa Nyaman sewaktu melakukan
prosedur
- Karyawan yang secara konsisten bersikap sopan
4. Empaty: - Berkomunikasi baik dengan masyarakat
- Kepeduliaan kepada masalah masyarakat
Perhitungan hasil jawaban Quesioner ditentukan dengan menggunakan skala
likert.Dari Penilaian pertama yaitu Kualitas Pelayanan dapat direkapitulasi skor
penilaian sebagaimana data dibawah ini :
WILAYAH SKOR KETERANGAN
KECAMATAN BEKASI TIMUR 83,91 SANGAT BAIK
KELURAHAN MARGAHAYU 81,29 SANGAT BAIK
KELURAHAN BEKASI JAYA 81,38 SANGAT BAIK
KELURAHAN DUREN JAYA 81,50 SANGAT BAIK
KELURAHAN AREN JAYA 80,09 BAIK
TOTAL 408,18
RATA-RATA 81,64 SANGAT BAIK
IKM Unit Pelayanan : 81,64
Dengan Mutu Pelayanan : A ( Sangat baik ) : 81,26 – 100,00
B ( Baik) : 62,51 – 81,25
C ( Kurang Baik) : 43,76 – 62,50
D ( Tidak Baik) : 25,00 – 43,75
Dari Penilaian kedua yaitu Kepuasaan Masyarakat dapat direkapitulasi skor
penilaian sebagaimana data dibawah ini :
WILAYAH SKOR KETERANGAN
KECAMATAN BEKASI TIMUR 84,50 SANGAT BAIK
KELURAHAN MARGAHAYU 81.32 SANGAT BAIK
KELURAHAN BEKASI JAYA 82,03 SANGAT BAIK
KELURAHAN DUREN JAYA 81.38 SANGAT BAIK
KELURAHAN AREN JAYA 80,03 BAIK
51
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
TOTAL 409,26
RATA-RATA 81,85 SANGAT BAIK
IKM Unit Pelayanan : 81,85
Dari Tabel diatas Hasil survey IKM tahun 2017 pada penilaian pertama dan
kedua mendapatkan hasil 81,74, Dengan menggunakan perhitungan rumus = Hasil
indeks Penilaian pertama + Hasi Indeks penilaian kedua / 2.
Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang Prima yang
diberikan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor
lain yang mempengaruhi indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat pada sasaran
Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima adalah Alokasi anggaran yang telah
ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis.
Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table
berikut:
TABEL 3.3.1.1bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 1
No Indikator
Sasaran
Bidang
Urusan dan
Program
Jumlah
Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu
atas
target
Realisasi anggaran
RP %
1 Indeks Kepuasaan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
1 (satu) 380.000.000 100 374.827.000 98,64
Dengan melihat table 3.3.1 tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran
dari 1 Program dan 1 Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.374.827.000 dengan capaian
98,64%. 1 Kegiatan dalam program tersebut adalah Kegiatan Pelayanan Perijinan
52
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Dan Non Perijinan Di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan
sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Perijinan Paten = 1 Kegiatan, yang berupa pemberian honor
kepada petugas pelayanan.
2. Sarana prasarana paten online = 1 Unit computer, 1 unit printer dan 1 unit
scanner.
3. Sosialisasi Pelayanan Perijinan = 89 orang, sosialisasi tersebut di laksanakan di
Lembang.
3 (tiga) Indikator kegiatan diatas sudah dilaksanakan 100 % tetapi dalam
realisasi anggaran 98,64% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam
penyerapan anggaran.
Hasil Pencapaian Program dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
Realisasi Indikator Program X 100 %
Target yang ditentukan
Hasil Pencapaian Kegiatan dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
Realisasi Indikator Kegiatan X 100 %
Target yang ditentukan
53
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
MISI KEDUA :
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN, NYAMAN DAN SEJAHTERA
Dinamika Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur
harus diimbangi dengan Upaya Meningkatnya Pasrtisipati Masyarakat dalam
Program Pemberdayaan serta dalam kegiatan pembangunan dan Pengendalian
terhadap potensi Kerawanan Sosial, Gangguan Ketertiban dan Penegakkan Peraturan
Daerah Penanggulangan Bencana serta Kesatuan dan Ketahanan Bangsa,
Keurukunan Hidup dan Umat Beragama, Adapun Program-program yang telah
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Kinerja sasaran strategis ini
antara lain :
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) sasaran
dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran, target,
realisais dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada uraian berikut:
SASARAN KEDUA: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
1. Analisis Indikator pertama: Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya masyarakat
terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur. Capaian
Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat
dilihat pada table berikut:
54
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
TABEL 3.3.2.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 2
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Capaian Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017Target Realisasi Capaian Target Realisas
iCapaian
1. Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persen 30 35 35 100 40 40 100
Dari Tabel 3.3.2.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ini
sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian
Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun
2016 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat dari 35 persen menjadi 40 persen. Hal ini menggambarkan adanya
peningkatan pada Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Swadaya Masyarakat X 100 %
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
55
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan
Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang
mempengaruhi indikator Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi
penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan
realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 2
No Indikator Sasaran Bidang Urusan dan Program
Indikator Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %
1 Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
5 (lima) 9
(sembilan)
22.258.880.000 100 21.887.279.169.000 98,33
Dengan melihat tabel 3.3.2.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Program dari 5 (lima) Indikator Program dan 9 (sembilan)
Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 21.887.279.999 dengan capaian 98,33 %. 5 (lima)
Indikator Program dari 9 (Sembilan) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Analisis Indikator Program Kesatu = Persentase PKK Aktif
Persentase PKK Aktif adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan
Anggota PKK Kecamatan Bekasi Timur untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin
yang diadakan oleh TP. PKK Kecamatan Bekasi Timur serta seberapa tertibnya
anggota PKK terhadap administrasi dalam menyusun laporan setiap bulan. Ukuran
Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Keaktifan PKK Kecamatan Bekasi
Timur. Dari data yang diterima Jumlah PKK Kecamatan Bekasi Timur berjumlah 50
56
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
orang Kelurahan dan Kecamatan. Capaian Target serta perbandingan indikator ini
dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.1a
Analisis Pencapaian Indikator Program 1
No Indikator
Program
Satuan Capaia
n
Tahun
2015
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian Target Realisas
i
Capaian
1. Persentase
PKK Aktif
Persen 80 80 80 100 100 100 100
Dari Tabel 3.3.2.1.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur
pada Persentase PKK Aktif ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam
kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100
persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase PKK Aktif dari 80
persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pada
keaktifan PKK di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah PKK aktif X 100 %
Target PKK Aktif
Persentasi PKK Aktif terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase PKK Aktif pada sasaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran
yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian
sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat
dilihat pada table berikut:57
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
TABEL 3.3.2.1.1b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 1
No Indikator
Program
Jumlah
Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas
target
Realisasi anggaran
RP %
1 Persentase PKK Aktif
2 (dua) 8.578.980.000 100 8.320.510.000 97,06
Dengan melihat table 3.3.2.1.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.8.578.960.000 dengan
capaian 97,06%. 2 (dua) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK dan
PKP = 12 Bulan.
Kegiatan Tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk dalam
sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1(satu) indikator kegiatan yaitu
tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan kader posyandu dan PKK
Kecamatan Bekasi Timur dan Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan
100%. tetapi dalam realisasi anggaran 96,95% tidak mencapai 100%
dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, pemuda, olah raga dan
kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan Rincian sebagai berikut:
- Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota
Bekasi = 1 Kegiatan
58
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Kegiatan Tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk dalam
sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1(satu) indikator kegiatan yaitu
Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota Bekasi =
1 Kegiatan dan Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi
dalam realisasi anggaran 97,17% tidak mencapai 100% dikarenakan ada Silpa
dalam penyerapan anggaran.
2. Analisis Indikator Program Kedua: Persentase Posyandu Mandiri
Persentase Posyandu Mandiri adalah Metode untuk mengukur seberapa besar
keaktifan Posyandu yang mandiri yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur.
Dari Data tersebut Total Posyandu yang ada di Kecamatan Bekasi Timur berjumlah
193 dan 20 posyandu yang Mandiri. Capaian Target serta perbandingan indikator ini
dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.2a
Analisis Pencapaian Indikator Program 2
No Indikator
Program
Satuan Capaia
n
Tahun
2015
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian Target Realisas
i
Capaian
1. Persentase
Posyandu
Mandiri
Persen N/A 8 8 100 10 10 100
Dari Tabel 3.3.2.1.2a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur
pada Persentase Posyandu Mandiri ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke
59
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100
persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Keaktifan Posyandu
Mandiri dari 8 persen menjadi 10 persen. Hal ini menggambarkan adanya
peningkatan pada keaktifan Posyandu Mandiri di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Posyandu Mandiri X 100 %
Jumlah Posyandu Aktif
Persentasi Posyandu Mandiri terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Posyandu Mandiri
pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah
Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk
pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan
anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.2b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 2
No Indikator
Program
Jumlah Kegiatan Pagu Anggaran % Pagu
atas
target
Realisasi anggaran
RP %
1 Persentase
Posyandu
Mandiri
1 (satu) 7.162.020.000 100 6.943.629.999 96,95
60
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Dengan melihat table 3.3.2.1.2b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 6.943.629.999 dengan
capaian 96,95%. 1(satu) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK dan
PKP = 12 Bulan.
- Terselenggaranya Pembinaan Posyandu = 1 kali
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 96,95% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan
anggaran.
3. Analisis Indikator Program Ketiga: Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya masyarakat
terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur. Capaian
Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat
dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.3a
Analisis Pencapaian Indikator Program 3
No Indikator Program
Satuan Capaian Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017Target Realisasi Capaian Target Realisas
iCapaian
1. Persentase Swadaya
Persen 30 35 35 100 40 40 100
61
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan MasyarakatDari Tabel 3.3.2.1.3a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ini
sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian
Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun
2016 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat dari 35 persen menjadi 40 persen. Hal ini menggambarkan adanya
peningkatan pada Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Swadaya Masyarakat X 100 %
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan
Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang
mempengaruhi indikator Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi
penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan
realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.3bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 3
62
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
No Indikator Program
Jumlah Kegiatan Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %1 Persentase
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
5 (lima) 4.416.900.000 100 4.376.125.110 99,96
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.3b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 5 (lima) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 4.376.125.110 dengan
capaian 99,96 %. 5 (lima) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur. Degan Rincian Indikator Kegiatan
Sebagai Berikut :
- Terlaksananya Kegiatan Lomba Volley antar Unit Kerja di Kecamatan Bekasi
Timur = 1 kegiatan
- Terfasilitasinya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan
- Terfasilitasinya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan
- Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan BEkasi Timur = 1 Kegiatan
- Terlaksananya Honorarium Pemimpin dan Pelayan Ibadah = 2 orang x 158
rumah ibadah
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam
realisasi anggaran 97,17% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam
penyerapan anggaran.
2. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Bekasi Jaya. Degan Rincian Indikator
Kegiatan Sebagai Berikut :
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 6 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 8 Lokasi
63
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 4 Lokasi
- Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan = 3 Paket
- Gedung Sekretariat RT = 1 Unit
- Terselenggaranya Pengadaan Penunjang Kegiatan = 3 Unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 99,94% tidak mencapai 100% dikarenakan ada Silpa dalam penyerapan
anggaran.
3. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Margahayu. Degan Rincian Indikator
Kegiatan Sebagai Berikut:
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 7 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 5 Lokasi
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 4 Lokasi
- Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan = 7 Paket
- Gedung Sekretariat RT = 2 Unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 99,94% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan
anggaran.
3. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya. Degan Rincian Indikator
Kegiatan Sebagai Berikut:
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 10 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 9 Lokasi
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 6 Lokasi
- Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan = 4 Paket
64
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. dan realisasi anggaran
mencapai 100%.
4. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Aren Jaya. Degan Rincian Indikator
Kegiatan Sebagai Berikut:
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 10 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 12 Lokasi
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 1 Lokasi
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 99,99% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan
anggaran.
3. Analisis Indikator Program Keempat: Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan
Pembangunan adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Keikutsertaan
masyarakat proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur. Capaian
Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat
dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.4a
Analisis Pencapaian Indikator Program 4
No Indikator Program
Satuan Capaian Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017Target Realisasi Capaian Target Realisas
iCapaian
1. Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Persen 60 80 80 100 90 90 100
65
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Dari Tabel 3.3.2.1.4a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur
pada Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan
Pembangunan ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat
Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila
dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam
Proses Perencanaan Pembangunan dari 80 persen menjadi 90 persen. Hal ini
menggambarkan adanya peningkatan pada Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses
Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Keikutsertaan Masyarakat X 100 %
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan
Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang
mempengaruhi indikator Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses
Perencanaan Pembangunan pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi
penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan
realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.4bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 4
No Indikator Sasaran
Jumlah Kegiatan Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %1 Persentase
Keikutsertaan 1 (satu) 330.000.000 100 258.390.000 88,08
66
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.4b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 258.390.000 dengan capaian
78,70%. 1 (satu) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur. Dengan
rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan TK. Kecamatan Bekasi
Timur = 1 Dokumen
- Terlaksananya Musrembang Kecamatan dan Kelurahan
- Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders =4 Kali
Indikator Kegiatan tersebut tidak mencapai 100% Karena Tidak
melaksanakan Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders 1(satu) kali pada
triwulan ke IV, sehingga hanya terealisasi 97,5 % dan Realisasi Penyerapan
Anggaranya hanya 78,70 %.
5. Analisis Indikator Program Kelima: Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap
dan terbaharui adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Kecamatan dan
Kelurahan memperbaharui Data Monografi yang Lengkap Setiap Tahunnya. Capaian
Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat
dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.5a
67
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Analisis Pencapaian Indikator Program 5
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Capaian Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017Target Realisasi Capaian Target Realisas
iCapaian
1. Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Dari Tabel 3.3.2.1.5a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur
pada Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan
terbaharui ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat
Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila
dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam
Proses Perencanaan Pembangunan dari 100 persen menjadi 100 persen. Hal ini
menggambarkan adanya Kestabilan pada Tersedianya Monografi Kelurahan dan
Kecamatan yang lengkap dan terbaharui di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Monografi yang diperbaharui X 100 %
Jumlah Monografi
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan
terbaharui terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Kecamatan Bekasi Timur mengalami Kestabilan setiap tahunnya. Faktor lain yang
mempengaruhi indikator Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan
Kecamatan yang lengkap dan terbaharui pada sasaran Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan
68
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk
melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.5bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 5
No Indikator Sasaran Jumlah Kegiatan Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %1 Persentase Tersedianya
Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
2 (dua) 10.349.900.000 100 10.308.030.169 93,29
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.5b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.10.308.030.169,- dengan
capaian 93,29%. 2 (dua) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur.
Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Terlaksananya Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan = 1 kali
- Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kecamatan Bekasi Timur =
1 Kegiatan
- Tersosialisasinya Monografi Kelurahan dan Kecamatan = 1 Kecamatan & 4
Kelurahan.
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 86,65% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan
anggaran dan tidak diserapnya Honorarium Panitia Kegiatan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Timur.
Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
69
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
- Tersedianya Laporan Kependudukan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 708 RT dan 83 RW.
- Terlaksananya Pembinaan RT dan RW = 4 Kali
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 99,93 % tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam
penyerapan anggaran.
SASARAN KETIGA: TERPELIHARANYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN
KEBERSIHAN MASYARAKAT
1. Analisis Indikator pertama: Persentase Wilayah Tertib K3
Persentase Wilayah Tertib K3 adalah Metode untuk mengukur seberapa besar
Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan diLingkungan Kecamatan
Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun
sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.3.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 3
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Capaian Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017Target Realisasi Capaian Target Realisas
iCapaian
1. Persentase Wilayah Tertib K3
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Dari Tabel 3.3.3.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada
Persentase Wilayah Tertib K3 ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam
kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100
persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Wilayah Tertib K3 dari
70
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
100 persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya Kestabilan pada
Persentase Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Wilayah Tertib K3 X 100 %
Jumlah Wilayah
Persentase Wilayah Tertib K3 terhadap Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban Dan
Kebersihan Masyarakat mengalami Kestabilan setiap tahunnya. Faktor lain yang
mempengaruhi indikator Persentase Wilayah Tertib K3 pada sasaran Terpeliharanya
Ketentraman, Ketertiban Dan Kebersihan Masyarakat adalah Alokasi anggaran yang
telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran
strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat
pada table berikut:
TABEL 3.3.3.1bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 3
-No Indikator
SasaranBidang Urusan dan Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %1 Persentase
Wilayah Tertib K3
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2 (dua) 760.000.000 100 736.958.000 96,97
Dengan melihat tabel 3.3.3.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari
1 (satu) Program dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.736.958.000,- dengan
capaian 96,97%. 2 (dua) Kegiatan dalam program tersebut adalah
71
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
1. Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur.
Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Pembuatan Lubang Biopori = 72.000
- Gerakan Kebersihan = 1 Kec & 4 Kel
- Terfasilitasinya Pemeliharaan Taman dan Pembelian Tanaman Hias
= 1 Kec & 4 Kel
- Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tungkat Kecamatan = 4 Kelurahan
- Pembinaan Bank Sampah = 4 Kelurahan
- Tersedianya Lomba Hadiah K3 = 4 Unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 96,50% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan
anggaran.
2. Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur.
Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Penertiban PKL, Reklame, Bangli, PMKS dan Pendataan Perijinan = 4
Kelurahan
- Terselenggaranya Pembinaan Linmas Kelurahan = 4 Kali
- Tersedianya Plang Tertib K3 = 16 Buah
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan = 2 Buah Tangga
- Terselenggaranya Rapat Kordinasi Keamanan dan Ketertiban = 35 orang, 4
kali
72
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi
anggaran 97,86% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan
anggaran.
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017
Kecamatan Bekasi Timur telah mengupayakan ketersediaan anggaran yang
tertuang didalam dokumen anggaran satuan kerja RKA dan DPA dengan
rincian sesuai berikut.
TABEL 1
Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2017
NOPROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI RP %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,099,690,000
3,829,832,706.00 93,421 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
14,740,000 14,600,000.00
99,05
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
212,200,000
179,283,406.00
84,49
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
65,000,000
65,000,000.00
100
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
32,500,000
32,500,000.00
100
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105,000,000
102,651,000.00
97,76
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
102,000,000
99,398,300.00
97,45
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
26,000,000
26,000,000.00
100
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
25,000,000
25,000,000.00
100
73
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
undangan9 Penyediaan Makanan dan
Minuman
80,000,000 80,000,000.00
100
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
5,000,000
-
0
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2,887,250,000
2,678,400,000.00
92,77
12 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
150,000,000
132,870,000.00
88,58
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
350,000,000
349,920,000.00
99,98
14 Penataan Arsip 45,000,000
44,210,000.00
98,24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
695,000,000
626,645,490.00
90,16
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
380,000,000
350,007,090.00
92,11
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
90,000,000
90,000,000.00
100
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
225,000,000
186,638,400.00
82,95
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
270,000,000
254,501,700.00
94,26
18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
78,000,000
74,109,000.00
95,01
19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
75,000,000
73,210,000.00
97,61
20 Pengadaan Pakaian Olah Raga 117,000,000
107,182,700.00
91,61
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
87,500,000
64,106,000.00
73,26
21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
28,500,000
28,500,000.00
100
22 Penyusunan Laporan Keuangan
59,000,000
35,606,000.00
60,35
74
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan
760,000,000
736,958,000.00
96,97
23 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur
500,000,000
482,513,200.00
96,50
24 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
260,000,000
254,444,800.00
97,86
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
22,258,880,000
21,887,279,169.00
98,33
25 Penyelenggaraan Kegiatan RT. dan RW. di Kecamatan Bekasi Timur
10,089,900,000
10,082,730,000.00
99,93
26 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur
260,000,000
225,300,169.00
86,65
27 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Kewanitaan di Kec. Bekasi Timur
1,416,960,000
1,376,890,000.00
97,17
28 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
330,000,000
259,699,000.00
78,70
29 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur
7,162,020,000
6,943,620,000.00
96,95
30 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Bekasi Jaya
750,000,000
749,580,000.00
99,94
31 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Margahayu
750,000,000
749,520,000.00
99,94
32 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Aren Jaya
750,000,000
749,940,000.00
99,99
33 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya
750,000,000
750,000,000.00
100
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
380,000,000
374,827,000.00
98,64
34 Penyelenggaran Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur
380,000,000
374,827,000.00
98,64
75
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
TOTAL 28,551,070,000
27,774,150,065.00
97,28
BAB IV
PENUTUP
76
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Pembuatan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Bekasi Timur untuk masa
satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari pada Tap
MPR RI no. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diharapkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang akuntable dapat segera terwujud
A. Tinjauan Umum dan Tingkat Keberhasilan
Pada Bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan
program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Bekasi Timur untuk Tahun Anggaran
2017 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari Analisa Evaluasi Kinerja dan
aspek akuntabilitas keuangan pada table di atas, Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Keuangan SKPD Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017 untuk Belanja Langsung dari
pagu sebesar Rp. 28.551.070.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 27.774.150.065
atau 97,28 %,
Dari keseluruhan analisa di atas dapat simpulkan bahwa tingkat keberhasilan
kinerja pada SKPD kecamatan Bekasi Timur dalam melaksanakan tugas sehari-hari
pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2017 dapat dinyatakan ”Sangat Baik”. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator
yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi
pada indicator sasaran pada RPJMD tahun 2013-2018 dari 3 (tiga) sasaran strategis
dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran dengan realisasi 100,31 %. hal ini dalam kategori
Melebihi/Melampaui Target.
B. Permasalahan Yang Dihadapi
77
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Pada prinsipnya terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa
kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :
1. . Belum optimalnya realisasi hasil Penyusunan Rencana Pembangunan baik fisik
maupun non fisik
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan dalam program
dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bekasi
Melalui penyusunan dan penyajian LAKIP Kecamatan Bekasi Timur
diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak
tentang pertanggung jawaban yang dilaksanakan Instansi Pemerintah terdepan
dalam pelayanan masyarakat.
Mudah mudahan LAKIP Kecamatan Bekasi Timur ini menjadi barometer
dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja sesuai kebijakan Pemerintah Kota
Bekasi dan harapan masyarakat Bekasi Timur pada umumnya.
Bekasi, Desember 2017
78
CAMAT BEKASI TIMUR
GUTUS HERMAWAN E.P, S.IPPembinaNIP. 19710817 199803 1 013
LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017
Lampiran
79