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苏州市
二○一七年本级财政总决算情况表
苏州市财政局
二〇一八年六月
附表1 2017年苏州市一般公共预算收入执行情况表……………………………………………… 1
附表2 2017年苏州市一般公共预算支出执行情况表……………………………………………………………2
附表3 2017年苏州市政府性基金预算收入执行情况表………………………………………………3
附表4 2017年苏州市政府性基金预算支出执行情况表………………………………………………4
附表5 2017年苏州市国有资本经营预算收入执行情况表………………………………………………5
附表6 2017年苏州市国有资本经营预算支出执行情况表………………………………………………6
附表7 2017年苏州市社会保险基金预算收入执行情况表………………………………………………7
附表8 2017年苏州市社会保险基金预算支出执行情况表………………………………………………8
附表9 2017年市级一般公共预算收入执行情况表………………………………………………………………9
附表10 2017年市级一般公共预算支出执行情况表………………………………………………………………10
附表11 2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)…………………………………………………………11
附表12 2017年市级一般公共预算基本支出执行情况明细表(按经济科目)…………………………………………………………12
附表13 2017年一般公共预算市对区、县税收返还和转移支付执行情况表(分地区)…………………………………………………………13
附表14 2017年一般公共预算市对区、县专项转移支付执行情况表(分地区、分项目)…………………………………………………………14
附表15 2017年市级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费执行情况表………………………………………………15
附表16 2017年市级政府性基金预算收入执行情况表……………………………………………………16
附表17 2017年市级政府性基金预算支出执行情况表……………………………………………………17
附表18 2017年市对区、县政府性基金预算转移支付执行情况表(分地区)…………………………………………………………18
附表19 2017年市级国有资本经营预算收入执行情况表………………………………………………19
附表20 2017年市级国有资本经营预算支出执行情况表………………………………………………20
附表21 2017年市级社会保险基金预算收入执行情况表………………………………………………21
附表22 2017年市级社会保险基金预算支出执行情况表………………………………………………22
附表23 2017年苏州市地方政府一般债务限额和余额情况表………………………………………………………………………………………………23
附表24 2017年苏州市地方政府专项债务限额和余额情况表………………………………………………………………………………………………24
目 录
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 18,618,100 18,695,700 19,081,002 1,780,604 10.29 102.06
一、市区 9,888,100 9,965,700 10,129,103 930,863 10.12 101.64
(一)本级 3,890,000 3,890,000 4,014,455 412,139 11.44 103.20
1、市级 779,000 779,000 836,375 115,089 15.96 107.37
2、园区 3,111,000 3,111,000 3,178,080 297,050 10.31 102.16
(二)区级 5,998,100 6,075,700 6,114,648 518,724 9.27 100.64
1、姑苏区 510,000 510,000 510,098 10,074 2.01 100.02
2、高新区 1,400,000 1,428,000 1,430,017 131,989 10.17 100.14
3、吴中区 1,438,400 1,438,400 1,439,304 95,049 7.07 100.06
4、相城区 865,000 865,000 900,031 98,939 12.35 104.05
5、吴江区 1,784,700 1,834,300 1,835,198 182,673 11.05 100.05
二、市(县) 8,730,000 8,730,000 8,951,899 849,741 10.49 102.54
1、张家港市 2,042,000 2,042,000 2,100,088 200,069 10.53 102.84
2、昆山市 3,443,000 3,443,000 3,525,088 335,900 10.53 102.38
3、太仓市 1,379,000 1,379,000 1,408,616 131,470 10.29 102.15
4、常熟市 1,866,000 1,866,000 1,918,107 182,302 10.50 102.79
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
2017年苏州市一般公共预算收入执行情况表
(附表 1)
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 15,778,470 18,419,063 17,714,698 1,543,628 9.55 96.18
一、市区 8,782,827 10,348,276 9,924,965 1,037,801 11.68 95.91
(一)本级 4,336,613 5,118,538 4,921,801 634,950 14.81 96.16
1、市级 2,648,617 2,975,921 2,831,530 385,164 15.74 95.15
2、园区 1,687,996 2,142,617 2,090,271 249,786 13.57 97.56
(二)区级 4,446,214 5,229,738 5,003,164 402,851 8.76 95.67
1、姑苏区 302,000 511,304 477,815 -39,606 -7.65 93.45
2、高新区 827,093 979,370 934,526 89,046 10.53 95.42
3、吴中区 1,110,292 1,224,854 1,168,325 87,949 8.14 95.38
4、相城区 647,314 710,349 678,902 114,736 20.34 95.57
5、吴江区 1,559,515 1,803,861 1,743,596 150,726 9.46 96.66
二、市(县) 6,995,643 8,070,787 7,789,733 505,827 6.94 96.52
1、张家港市 1,707,777 1,971,347 1,936,161 88,102 4.77 98.22
2、昆山市 2,682,000 3,063,189 2,930,442 240,413 8.94 95.67
3、太仓市 1,119,025 1,316,230 1,265,111 106,697 9.21 96.12
4、常熟市 1,486,841 1,720,021 1,658,019 70,615 4.45 96.40
注:调整后预算数为年初预算加上年结转、上级补助等支出后的调整预算数。(下同)
(附表 2)
2017年苏州市一般公共预算支出执行情况表
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 12,944,675 14,175,905 15,633,346 -4,390,893 -21.93 110.28
一、市区 10,278,473 9,952,032 10,546,496 -5,582,184 -34.61 105.97
(一)本级 3,296,764 3,490,139 3,754,946 -705,645 -15.82 107.59
1、市级 2,488,764 2,283,356 2,355,727 -1,138,570 -32.58 103.17
2、园区 808,000 1,206,783 1,399,219 432,925 44.80 115.95
(二)区级 6,981,709 6,461,893 6,791,550 -4,876,539 -41.79 105.10
1、姑苏区
2、高新区 1,236,000 1,526,000 1,543,283 -27,628 -1.76 101.13
3、吴中区 1,053,875 1,676,878 1,594,511 -512,534 -24.32 95.09
4、相城区 1,453,434 1,125,592 1,131,664 -2,623,209 -69.86 100.54
5、吴江区 3,238,400 2,133,423 2,522,092 -1,713,168 -40.45 118.22
二、市(县) 2,666,202 4,223,873 5,086,850 1,191,291 30.58 120.43
1、张家港市 761,500 1,628,600 1,644,295 844,020 105.47 100.96
2、昆山市 883,310 970,799 963,151 -992,039 -50.74 99.21
3、太仓市 330,351 933,433 944,155 370,248 64.51 101.15
4、常熟市 691,041 691,041 1,535,249 969,062 171.16 222.16
2017年苏州市政府性基金预算收入执行情况表
(附表 3)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 12,398,180 18,165,569 16,046,605 -3,359,772 -17.31 88.34
一、市区 9,764,697 12,266,343 10,569,800 -5,198,899 -32.97 86.17
(一)本级 3,296,676 4,505,232 3,649,318 -720,839 -16.49 81.00
1、市级 2,488,676 3,058,800 2,248,864 -1,017,906 -31.16 73.52
2、园区 808,000 1,446,432 1,400,454 297,067 26.92 96.82
(二)区级 6,468,021 7,761,111 6,920,482 -4,478,060 -39.29 89.17
1、姑苏区 66,376 6,459 947 17.18 9.73
2、高新区 1,236,000 1,638,086 1,584,276 -56,558 -3.45 96.72
3、吴中区 1,116,641 1,776,147 1,662,544 -407,632 -19.69 93.60
4、相城区 1,453,434 1,524,047 1,283,495 -2,342,282 -64.60 84.22
5、吴江区 2,661,946 2,756,455 2,383,708 -1,672,535 -41.23 86.48
二、市(县) 2,633,483 5,899,226 5,476,805 1,839,127 50.56 92.84
1、张家港市 760,300 1,739,821 1,682,335 921,366 121.08 96.70
2、昆山市 883,310 1,429,352 1,144,344 -432,385 -27.42 80.06
3、太仓市 299,065 976,118 969,301 337,041 53.31 99.30
4、常熟市 690,808 1,753,935 1,680,825 1,013,105 151.73 95.83
注:调整后预算数为年初预算加上年结转、上级补助等支出后的调整预算数。(下同)
2017年苏州市政府性基金预算支出执行情况表
(附表 4)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 112,852 259,376 262,745 -111,175 -29.73 101.30
一、市区 81,215 231,704 235,089 -90,257 -27.74 101.46
(一)本级 48,465 114,103 114,157 -182,050 -61.46 100.05
1、市级 16,665 74,369 74,423 -6,184 -7.67 100.07
2、园区 31,800 39,734 39,734 -175,866 -81.57 100.00
(二)区级 32,750 117,601 120,932 91,793 315.02 102.83
1、姑苏区 1,568 1,568 1,568 915 140.12 100.00
2、高新区 2,800 8,642 8,642 6,449 294.07 100.00
3、吴中区 1,929 2,863 2,863 1,619 130.14 100.00
4、相城区 2,528 2,528 2,528 572 29.24 100.00
5、吴江区 23,925 102,000 105,331 82,238 356.12 103.27
二、市(县) 31,637 27,672 27,656 -20,918 -43.06 99.94
1、张家港市 12,000 10,618 10,618 -3,466 -24.61 100.00
2、昆山市 6,000 6,000 5,858 -13,771 -70.16 97.63
3、太仓市 6,721 4,138 4,138 -4,670 -53.02 100.00
4、常熟市 6,916 6,916 7,042 989 16.34 101.82
2017年苏州市国有资本经营预算收入执行情况表
(附表 5)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 95,964 279,508 275,335 -57,037 -17.16 98.51
一、市区 72,382 255,140 250,968 -55,511 -18.11 98.36
(一)本级 40,384 134,237 134,118 -146,833 -52.26 99.91
1、市级 8,584 94,502 94,384 29,506 45.48 99.88
2、园区 31,800 39,735 39,734 -176,339 -81.61 100.00
(二)区级 31,998 120,903 116,850 91,322 357.73 96.65
1、姑苏区 1,568 1,568 1,568 915 140.12 100.00
2、高新区 2,800 8,613 8,613 6,420 292.75 100.00
3、吴中区 1,929 2,863 2,775 1,532 123.25 96.93
4、相城区 2,528 2,528 2,528 572 29.24 100.00
5、吴江区 23,173 105,331 101,366 81,883 420.28 96.24
二、市(县) 23,582 24,368 24,367 -1,526 -5.89 100.00
1、张家港市 7,000 10,000 10,000 4,072 68.69 100.00
2、昆山市 6,000 6,378 6,378 -4,731 -42.59 100.00
3、太仓市 5,242 3,176 3,175 -2,777 -46.66 99.97
4、常熟市 5,340 4,814 4,814 1,910 65.77 100.00
注:调整后预算数为年初预算加上年结转、上级补助等支出后的调整预算数。(下同)
2017年苏州市国有资本经营预算支出执行情况表
(附表 6)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 10,582,184 10,292,486 9,739,120 1,119,997 12.99 94.62
一、市区 5,617,813 5,335,267 5,582,081 520,647 10.29 104.63
(一)本级 3,485,345 3,330,862 3,463,129 238,572 7.40 103.97
1、市级 1,911,317 1,756,834 1,840,997 185,646 11.21 104.79
2、园区 1,574,028 1,574,028 1,622,132 52,926 3.37 103.06
(二)区级 2,132,468 2,004,405 2,118,952 282,075 15.36 105.71
1、姑苏区
2、高新区
3、吴中区 854,303 726,240 793,393 123,472 18.43 109.25
4、相城区 547,420 547,420 465,254 35,998 8.39 84.99
5、吴江区 730,745 730,745 860,305 122,605 16.62 117.73
二、市(县) 4,964,371 4,957,219 4,157,039 599,350 16.85 83.86
1、张家港市 1,089,646 1,089,646 807,585 75,570 10.32 74.11
2、昆山市 1,751,134 1,751,134 1,687,934 263,832 18.53 96.39
3、太仓市 723,862 716,710 560,838 78,823 16.35 78.25
4、常熟市 1,399,729 1,399,729 1,100,682 181,125 19.70 78.64
姑苏区、新区社会保险基金收支均由苏州市统一管理
2017年苏州市社会保险基金预算收入执行情况表
(附表 7)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 8,794,883 8,240,968 7,222,622 899,305 14.22 87.64
一、市区 4,118,759 3,964,507 3,741,750 492,371 15.15 94.38
(一)本级 2,422,811 2,380,874 2,258,632 298,602 15.23 94.87
1、市级 1,902,999 1,819,942 1,728,577 214,670 14.18 94.98
2、园区 519,812 560,932 530,055 83,932 18.81 94.50
(二)区级 1,695,948 1,583,633 1,483,118 193,769 15.03 93.65
1、姑苏区
2、高新区
3、吴中区 668,560 541,650 510,717 67,565 15.25 94.29
4、相城区 335,176 335,176 269,827 41,364 18.11 80.50
5、吴江区 692,212 706,807 702,574 84,840 13.73 99.40
二、市(县) 4,676,124 4,276,461 3,480,872 406,934 13.24 81.40
1、张家港市 1,185,545 1,185,545 885,704 63,923 7.78 74.71
2、昆山市 1,278,033 1,278,033 1,046,179 170,133 19.42 81.86
3、太仓市 766,726 754,056 545,192 54,354 11.07 72.30
4、常熟市 1,445,820 1,058,827 1,003,797 118,524 13.39 94.80
姑苏区、新区社会保险基金收支均由苏州市统一管理
注:调整后预算数为年初预算加上年结转、上级补助等支出后的调整预算数。
2017年苏州市社会保险基金预算支出执行情况表
(附表 8)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别
项 目 增减额 增减%
779,000 779,000 836,375 115,089 15.96 107.37
一、税收收入 333,100 333,100 381,591 83,221 27.89 114.56
1、增值税 85,500 85,500 139,268 67,089 92.95 162.89
2、营业税 -1,176 -17,332 -107.28
3、企业所得税 12,600 12,600 30,191 18,757 164.05 239.61
4、个人所得税 45,000 45,000 49,674 8,570 20.85 110.39
5、城市维护建设税 76,000 76,000 41,822 -32,935 -44.06 55.03
6、房产税 10,600 10,600 12,491 1,945 18.44 117.84
7、印花税 8,200 8,200 9,616 1,957 25.55 117.27
8、城镇土地使用税 900 900 1,345 462 52.32 149.44
9、土地增值税 568 568
10、车船税 53,000 53,000 55,504 5,259 10.47 104.72
11、耕地占用税 1,300 1,300 46 -5 -9.80 3.54
12、契税 40,000 40,000 42,242 28,886 216.28 105.61
二、非税收入 445,900 445,900 454,784 31,868 7.54 101.99
1、专项收入 134,000 134,000 96,834 -13,600 -12.32 72.26
2、行政事业性收费收入 106,000 106,000 79,578 -26,868 -25.24 75.07
3、罚没收入 41,900 41,900 43,330 2,093 5.08 103.41
4、国有资源(资产)有偿使用收入
84,000 84,000 125,093 31,485 33.63 148.92
5、政府住房基金收入 30,000 30,000 42,966 18,392 74.84 143.22
6、捐赠收入 -64 -100.00
7、其他收入 50,000 50,000 66,983 20,430 43.89 133.97
比上年实绩
一般公共预算收入
(附表9)
2017年市级一般公共预算收入执行情况表
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 2,648,617 2,975,921 2,831,530 385,164 15.74 95.15
一、一般公共服务支出 172,727 199,138 182,328 32,362 21.58 91.56
二、国防支出 4,724 4,012 2,157 -3,581 -62.41 53.76
三、公共安全支出 324,177 393,453 370,491 36,635 10.97 94.16
四、教育支出 279,267 308,947 301,744 31,704 11.74 97.67
五、科学技术支出 103,356 60,507 55,886 11,755 26.64 92.36
六、文化体育与传媒支出 102,258 110,010 106,977 23,615 28.33 97.24
七、社会保障和就业支出 250,805 265,431 251,454 51,199 25.57 94.73
八、医疗卫生与计划生育支出 189,456 217,522 206,590 15,720 8.24 94.97
九、节能环保支出 58,500 41,873 29,352 -12,059 -29.12 70.10
十、城乡社区支出 541,363 696,538 682,342 80,070 13.29 97.96
十一、农林水支出 103,171 91,568 85,276 34,196 66.95 93.13
十二、交通运输支出 268,666 319,538 315,637 25,671 8.85 98.78
十三、资源勘探信息等支出 24,743 21,557 16,266 7,240 80.21 75.46
十四、商业服务业等支出 31,931 43,019 24,391 12,913 112.50 56.70
十五、金融支出 21,910 8,261 8,245 -184 -2.18 99.81
十六、援助其他地区支出 2,975 3,741 3,741 816 27.90 100.00
十七、国土海洋气象等支出 10,123 12,585 12,092 475 4.09 96.08
十八、住房保障支出 92,359 149,627 149,168 28,943 24.07 99.69
十九、粮油物资储备支出 2,249 2,834 2,044 211 11.51 72.12
二十、预备费 20,000
二十一、其他支出 21,000 366 11 11 3.01
二十二、债务付息支出 22,857 25,048 25,048 7,327 41.35 100.00
二十三、债务发行费用支出 346 290 125 75.76 83.82
2017年市级一般公共预算支出执行情况表
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
(附表 10)
类 别
项 目
一般公共预算支出 2,831,530
一般公共服务支出 182,328
人大事务 2,914
行政运行 2,046
一般行政管理事务 230
人大会议 243
人大立法 145
人大监督 10
人大代表履职能力提升 230
人大信访工作 10
政协事务 3,229
行政运行 2,149
一般行政管理事务 685
政协会议 40
委员视察 123
参政议政 173
事业运行 26
其他政协事务支出 33
政府办公厅(室)及相关机构事务 39,107
行政运行 16,791
一般行政管理事务 3,846
机关服务 7,009
法制建设 328
信访事务 405
事业运行 2,141
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,587
发展与改革事务 13,688
行政运行 4,655
一般行政管理事务 3,302
机关服务 1,582
物价管理 1,028
事业运行 861
其他发展与改革事务支出 2,260
统计信息事务 2,021
行政运行 990
一般行政管理事务 638
专项普查活动 169
事业运行 224
财政事务 9,748
行政运行 5,505
一般行政管理事务 2,561
财政国库业务 20
事业运行 892
其他财政事务支出 770
税收事务 20,656
行政运行 8,036
一般行政管理事务 1,676
税务办案 83
代扣代收代征税款手续费 1,524
税务宣传 122
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
协税护税 374
信息化建设 1,590
其他税收事务支出 7,251
审计事务 3,469
行政运行 2,046
一般行政管理事务 1,314
审计业务 19
事业运行 90
海关事务 1,000
一般行政管理事务 1,000
人力资源事务 4,551
行政运行 1,475
一般行政管理事务 129
军队转业干部安置 498
事业运行 685
其他人力资源事务支出 1,764
纪检监察事务 6,788
行政运行 2,452
一般行政管理事务 4,070
大案要案查处 240
事业运行 26
商贸事务 7,137
行政运行 5,411
一般行政管理事务 1,302
事业运行 267
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
其他商贸事务支出 157
知识产权事务 2,446
行政运行 545
一般行政管理事务 55
专利执法 4
知识产权宏观管理 1,001
事业运行 388
其他知识产权事务支出 453
工商行政管理事务 5,935
行政运行 3,347
一般行政管理事务 754
工商行政管理专项 768
执法办案专项 226
消费者权益保护 168
信息化建设 330
事业运行 342
质量技术监督与检验检疫事务 21,904
行政运行 1,218
一般行政管理事务 3,270
质量技术监督行政执法及业务管理 9,069
质量技术监督技术支持 1,844
事业运行 4,885
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1,618
民族事务 204
一般行政管理事务 134
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
民族工作专项 70
宗教事务 1,113
行政运行 766
一般行政管理事务 110
宗教工作专项 237
港澳台侨事务 1,699
行政运行 1,316
一般行政管理事务 24
台湾事务 232
华侨事务 127
档案事务 3,876
行政运行 989
一般行政管理事务 105
档案馆 1,418
其他档案事务支出 1,364
民主党派及工商联事务 2,417
行政运行 2,125
一般行政管理事务 229
参政议政 63
群众团体事务 5,507
行政运行 1,530
一般行政管理事务 888
事业运行 660
其他群众团体事务支出 2,429
党委办公厅(室)及相关机构事务 2,179
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
行政运行 1,892
一般行政管理事务 272
专项业务 15
组织事务 2,756
行政运行 1,604
一般行政管理事务 811
事业运行 1
其他组织事务支出 340
宣传事务 5,232
行政运行 1,312
一般行政管理事务 494
事业运行 27
其他宣传事务支出 3,399
统战事务 911
行政运行 603
一般行政管理事务 41
其他统战事务支出 267
其他共产党事务支出(款) 11,718
行政运行 5,777
一般行政管理事务 3,086
事业运行 524
其他共产党事务支出(项) 2,331
其他一般公共服务支出(款) 123
其他一般公共服务支出(项) 123
国防支出 2,157
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
国防动员 2,157
人民防空 1,165
民兵 992
公共安全支出 370,491
武装警察 17,713
内卫 2,497
消防 15,216
公安 298,578
行政运行 234,275
一般行政管理事务 350
治安管理 5,348
刑事侦查 3,559
出入境管理 321
行动技术管理 2,958
禁毒管理 110
道路交通管理 22,039
网络侦控管理 5,929
反恐怖 378
拘押收教场所管理 4,818
信息化建设 13,282
事业运行 969
其他公安支出 4,242
国家安全 16,845
行政运行 6,555
一般行政管理事务 1,885
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
安全业务 8,405
检察 15,854
行政运行 6,758
一般行政管理事务 3,310
查办和预防职务犯罪 661
控告申诉 47
“两房”建设 3,646
其他检察支出 1,432
法院 15,888
行政运行 8,914
一般行政管理事务 1,309
案件审判 4,889
“两庭”建设 98
其他法院支出 678
司法 3,967
行政运行 2,379
一般行政管理事务 656
基层司法业务 45
律师公证管理 5
司法统一考试 63
仲裁 584
其他司法支出 235
国家保密 1,646
行政运行 475
一般行政管理事务 629
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
保密管理 115
其他国家保密支出 427
教育支出 301,744
教育管理事务 4,400
行政运行 2,349
其他教育管理事务支出 2,051
普通教育 144,009
学前教育 1,922
小学教育 8,079
初中教育 63,616
高中教育 62,425
高等教育 4,000
其他普通教育支出 3,967
职业教育 111,733
中专教育 45,652
技校教育 9,062
职业高中教育 1,550
高等职业教育 51,526
其他职业教育支出 3,943
成人教育 301
成人中等教育 301
特殊教育 2,245
特殊学校教育 1,727
工读学校教育 518
进修及培训 8,620
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
干部教育 8,620
教育费附加安排的支出 1,692
城市中小学校舍建设 324
其他教育费附加安排的支出 1,368
其他教育支出(款) 28,744
其他教育支出(项) 28,744
科学技术支出 55,886
科学技术管理事务 12,241
行政运行 1,683
一般行政管理事务 268
其他科学技术管理事务支出 10,290
基础研究 2,150
自然科学基金 2,150
应用研究 7,293
社会公益研究 7,293
技术研究与开发 20,388
应用技术研究与开发 15,086
产业技术研究与开发 1,302
其他技术研究与开发支出 4,000
科技条件与服务 1,457
机构运行 102
科技条件专项 1,355
社会科学 3
社科基金支出 3
科学技术普及 1,507
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
机构运行 173
学术交流活动 164
其他科学技术普及支出 1,170
其他科学技术支出(款) 10,847
科技奖励 78
其他科学技术支出(项) 10,769
文化体育与传媒支出 106,977
文化 58,312
行政运行 4,125
图书馆 10,109
文化展示及纪念机构 5,174
艺术表演团体 6,813
文化创作与保护 1,480
其他文化支出 30,611
文物 12,443
行政运行 208
文物保护 1,485
博物馆 8,128
其他文物支出 2,622
体育 19,321
行政运行 966
一般行政管理事务 416
运动项目管理 522
体育竞赛 2,435
体育训练 3,662
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
体育场馆 2,164
群众体育 4,008
体育交流与合作 22
其他体育支出 5,126
新闻出版广播影视 920
出版发行 120
其他新闻出版广播影视支出 800
其他文化体育与传媒支出(款) 15,981
宣传文化发展专项支出 4,031
文化产业发展专项支出 7,305
其他文化体育与传媒支出(项) 4,645
社会保障和就业支出 251,454
人力资源和社会保障管理事务 81,319
行政运行 7,302
一般行政管理事务 59,271
劳动保障监察 797
就业管理事务 2,027
信息化建设 3,761
社会保险经办机构 5,099
劳动关系和维权 342
公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,191
其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,529
民政管理事务 4,605
行政运行 1,929
拥军优属 1,399
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
民间组织管理 20
行政区划和地名管理 150
部队供应 297
其他民政管理事务支出 810
行政事业单位离退休 115,383
归口管理的行政单位离退休 4,467
事业单位离退休 8,640
未归口管理的行政单位离退休 41,332
机关事业单位基本养老保险缴费支出 59,590
机关事业单位职业年金缴费支出 1,337
其他行政事业单位离退休支出 17
就业补助 4,335
就业创业服务补贴 18
职业培训补贴 446
高技能人才培养补助 1,504
其他就业补助支出 2,367
抚恤 1,275
优抚事业单位支出 381
义务兵优待 894
退役安置 10,310
退役士兵安置 1,480
军队移交政府的离退休人员安置 7,177
军队移交政府离退休干部管理机构 1,395
退役士兵管理教育 228
其他退役安置支出 30
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
社会福利 15,723
老年福利 120
殡葬 4,368
社会福利事业单位 11,186
其他社会福利支出 49
残疾人事业 4,661
行政运行 674
一般行政管理事务 451
残疾人康复 163
残疾人就业和扶贫 1,530
残疾人体育 520
其他残疾人事业支出 1,323
红十字事业 858
行政运行 384
一般行政管理事务 474
最低生活保障 114
城市最低生活保障金支出 114
临时救助 5,263
临时救助支出 2,168
流浪乞讨人员救助支出 3,095
财政对基本养老保险基金的补助 1,444
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1,444
其他社会保障和就业支出(款) 6,164
其他社会保障和就业支出(项) 6,164
医疗卫生与计划生育支出 206,590
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
医疗卫生与计划生育管理事务 3,641
行政运行 1,893
一般行政管理事务 1,717
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 31
公立医院 114,504
综合医院 31,507
中医(民族)医院 21,369
传染病医院 27,158
精神病医院 29,878
处理医疗欠费 100
其他公立医院支出 4,492
基层医疗卫生机构 65
其他基层医疗卫生机构支出 65
公共卫生 25,009
疾病预防控制机构 6,964
卫生监督机构 2,644
妇幼保健机构 903
应急救治机构 1,943
采供血机构 10,967
重大公共卫生专项 1,282
突发公共卫生事件应急处理 13
其他公共卫生支出 293
中医药 402
中医(民族医)药专项 402
计划生育事务 5,001
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
计划生育服务 8
其他计划生育事务支出 4,993
食品和药品监督管理事务 13,110
行政运行 2,073
一般行政管理事务 820
药品事务 193
食品安全事务 2,554
事业运行 5,712
其他食品和药品监督管理事务支出 1,758
行政事业单位医疗 16,488
其他行政事业单位医疗支出 16,488
财政对基本医疗保险基金的补助 10,949
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 884
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 10,065
医疗救助 49
城乡医疗救助 49
其他医疗卫生与计划生育支出(款) 17,372
其他医疗卫生与计划生育支出(项) 17,372
节能环保支出 29,352
环境保护管理事务 3,170
行政运行 2,626
一般行政管理事务 544
环境监测与监察 300
核与辐射安全监督 300
污染防治 10,275
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
固体废弃物与化学品 306
其他污染防治支出 9,969
能源节约利用(款) 4,160
能源节约利用(项) 4,160
污染减排 2,941
环境监测与信息 2,683
环境执法监察 258
其他节能环保支出(款) 8,506
其他节能环保支出(项) 8,506
城乡社区支出 682,342
城乡社区管理事务 71,052
行政运行 19,711
一般行政管理事务 23,629
城管执法 218
工程建设管理 3,232
市政公用行业市场监管 1,618
其他城乡社区管理事务支出 22,644
城乡社区规划与管理(款) 302
城乡社区规划与管理(项) 302
城乡社区公共设施 97,430
小城镇基础设施建设 6,449
其他城乡社区公共设施支出 90,981
城乡社区环境卫生(款) 12,625
城乡社区环境卫生(项) 12,625
建设市场管理与监督(款) 909
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
建设市场管理与监督(项) 909
其他城乡社区支出(款) 500,024
其他城乡社区支出(项) 500,024
农林水支出 85,276
农业 16,454
行政运行 4,619
一般行政管理事务 646
事业运行 2,844
科技转化与推广服务 759
病虫害控制 294
农产品质量安全 1,853
执法监管 752
统计监测与信息服务 176
农业生产支持补贴 2
农业组织化与产业化经营 1
农村公益事业 473
农业资源保护修复与利用 647
成品油价格改革对渔业的补贴 6
其他农业支出 3,382
林业 2,305
林业事业机构 806
森林培育 211
林业技术推广 85
森林资源管理 120
森林生态效益补偿 1
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
湿地保护 278
林业防灾减灾 40
其他林业支出 764
水利 58,291
行政运行 1,305
一般行政管理事务 3,599
水利行业业务管理 403
水利工程建设 29,745
水利工程运行与维护 19,279
水利前期工作 412
水利执法监督 1,205
水资源节约管理与保护 1,021
防汛 634
农田水利 230
砂石资源费支出 110
其他水利支出 348
农业综合开发 260
产业化经营 260
农村综合改革 13
对村级一事一议的补助 3
其他农村综合改革支出 10
普惠金融发展支出 1,489
其他普惠金融发展支出 1,489
其他农林水支出(款) 6,464
其他农林水支出(项) 6,464
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
交通运输支出 315,637
公路水路运输 260,318
行政运行 1,928
一般行政管理事务 11
公路建设 25,642
公路运输管理 10,871
航道维护 2,157
救助打捞 987
海事管理 1,051
其他公路水路运输支出 217,671
铁路运输 400
其他铁路运输支出 400
成品油价格改革对交通运输的补贴 30,305
对城市公交的补贴 25,925
对农村道路客运的补贴 47
对出租车的补贴 4,014
成品油价格改革补贴其他支出 319
邮政业支出 42
一般行政管理事务 12
行业监管 30
车辆购置税支出 23,293
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 2,682
车辆购置税其他支出 20,611
其他交通运输支出(款) 1,279
其他交通运输支出(项) 1,279
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
资源勘探信息等支出 16,266
工业和信息产业监管 363
一般行政管理事务 3
无线电监管 299
工业和信息产业支持 31
其他工业和信息产业监管支出 30
安全生产监管 3,017
行政运行 1,399
一般行政管理事务 417
安全监管监察专项 749
其他安全生产监管支出 452
国有资产监管 953
行政运行 858
一般行政管理事务 95
支持中小企业发展和管理支出 11,843
一般行政管理事务 15
中小企业发展专项 2,000
其他支持中小企业发展和管理支出 9,828
其他资源勘探信息等支出(款) 90
其他资源勘探信息等支出(项) 90
商业服务业等支出 24,391
商业流通事务 3,284
行政运行 873
一般行政管理事务 1,265
民贸民品贷款贴息 2
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
其他商业流通事务支出 1,144
旅游业管理与服务支出 9,163
行政运行 1,466
其他旅游业管理与服务支出 7,697
涉外发展服务支出 215
其他涉外发展服务支出 215
其他商业服务业等支出(款) 11,729
服务业基础设施建设 183
其他商业服务业等支出(项) 11,546
金融支出 8,245
金融发展支出 8,245
其他金融发展支出 8,245
援助其他地区支出 3,741
其他支出 3,741
国土海洋气象等支出 12,092
国土资源事务 10,065
行政运行 2,505
一般行政管理事务 2,513
土地资源储备支出 1,505
地质及矿产资源调查 110
事业运行 2,259
其他国土资源事务支出 1,173
海洋管理事务 46
海洋调查评价 46
地震事务 623
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
行政运行 82
地震监测 279
地震灾害预防 88
地震应急救援 52
防震减灾信息管理 122
气象事务 1,209
气象事业机构 800
其他气象事务支出 409
其他国土海洋气象等支出(款) 149
其他国土海洋气象等支出(项) 149
住房保障支出 149,168
保障性安居工程支出 1,136
棚户区改造 388
其他保障性安居工程支出 748
住房改革支出 146,103
住房公积金 47,651
提租补贴 62,705
购房补贴 35,747
城乡社区住宅 1,929
其他城乡社区住宅支出 1,929
粮油物资储备支出 2,044
粮油事务 2,044
行政运行 1,219
粮食信息统计 10
粮食专项业务活动 620
类 别
项 目
2017年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)(附表 11)
单位:万元
决算数
其他粮油事务支出 195
其他支出(类) 11
其他支出(款) 11
其他支出(项) 11
债务付息支出 25,048
地方政府一般债务付息支出 25,048
地方政府一般债券付息支出 25,048
债务发行费用支出 290
地方政府一般债务发行费用支出 290
注:根据政府收支分类科目,支出按其功能分类分为类、款、项。
科目名称 决算数
合计 1,306,826
1、工资福利支出 592,387
其中:基本工资 98,033
津贴补贴 137,259
奖金 99,569
社会保障缴费 53,883
伙食补助费 1,172
绩效工资 106,623
机关事业单位基本养老保险缴费 40,457
职业年金缴费 7,183
其他工资福利支出 48,208
2、商品和服务支出 429,376
其中:办公费 10,880
印刷费 4,184
咨询费 2,102
手续费 820
水费 2,686
电费 16,220
邮电费 6,701
取暖费 671
物业管理费 27,071
差旅费 23,247
因公出国(境)费用 1,512
维修(护)费 54,769
租赁费 10,369
(按经济科目)
2017年市级一般公共预算基本支出执行情况明细表
(附表 12)
单位:万元
科目名称 决算数
(按经济科目)
2017年市级一般公共预算基本支出执行情况明细表
(附表 12)
单位:万元
会议费 3,159
培训费 9,689
公务接待费 2,224
专用材料费 20,393
被装购置费 354
专用燃料费 890
劳务费 44,215
委托业务费 96,659
工会经费 6,281
福利费 2,294
公务用车运行维护费 5,766
其他交通费用 10,223
税金及附加费用 2,515
其他商品和服务支出 63,482
3、对个人和家庭的补助 285,063
其中:离休费 10,786
退休费 80,900
退职(役)费 1,491
抚恤金 2,869
生活补助 2,539
救济费 4,530
医疗费 3,915
助学金 3,572
奖励金 6,217
生产补贴
科目名称 决算数
(按经济科目)
2017年市级一般公共预算基本支出执行情况明细表
(附表 12)
单位:万元
住房公积金 49,057
提租补贴 71,277
购房补贴 37,444
其他对个人和家庭的补助支出 10,466
注:根据政府收支分类科目,基本支出按其经济分类分为类、款。
合计 1190921 104441 11591 180683 3932 -310814 373117 827971
园区 343724 25038 120 18506 487 -175687 110992 364268
姑苏区 305546 18349 23291 638 82331 97254 83683
高新区 109552 24886 536 15987 421 -54670 36689 85703
吴中区 181314 12892 3003 45597 1231 -19470 33497 104564
相城区 99916 4675 2133 24019 629 -47968 44291 72137
吴江区 150869 18601 5799 53283 526 -95350 50394 117616
张家港市 17137 17137
昆山市 13647 13647
太仓市 9270 9270
常熟市 14309 14309
2017年一般公共预算市对区、县税收返还和转移支付执行情况表(分地区)
(附表 13)
单位:万元
增值税“五五分享”税收返还支出
其他税收返还支出
一般性转移支付支
出
专项转移支付支出
合计 类别地区
所得税基数返还支
出
成品油税费改革税收返还支
出
增值税税收返还支
出
消费税税收返还支
出
项 目 2017执行数 园区 姑苏区 高新区 吴中区 相城区 吴江区 张家港市 昆山市 太仓市 常熟市
一般公共服务 4867 1439 228 1180 745 416 829 15 0 0 15
知识产权专项资金 4867 1439 228 1180 745 416 829 15 0 0 15
科学技术 80295 33200 2828 16834 7289 4770 10868 1341 1627 553 985
工业经济升级版专项资金 23588 5626 1132 4620 3507 1973 6730 0 0 0 0
科技创新专项资金 56498 27500 1639 12210 3776 2774 4096 1339 1627 552 985
科普专项资金 160 46 57 0 6 7 42 2 1 2 0
人才开发专项资金 50 29 0 5 0 17 0 0 0 0 0
文化体育与传媒 4375 1733 781 413 467 192 646 58 25 12 50
宣传文化发展专项资金 633 70 269 50 72 51 36 47 8 9 22
非物质文化遗产保护专项资金 152 1 7 0 62 17 7 11 17 3 28
文化产业发展专项资金 2910 1303 475 283 253 95 503 0 0 0 0
体育产业发展引导资金 680 360 30 80 80 30 100 0 0 0 0
节能环保 15809 1062 80 2108 7139 4259 1161 0 0 0 0
环境保护和污染防治专项资金 2800 95 80 190 210 2130 95 0 0 0 0
生态补偿资金 10328 524 0 1494 6797 1513 0 0 0 0 0
绿色发展专项资金 1987 334 0 250 77 261 1066 0 0 0 0
推进新型工业化专项资金 695 110 0 175 55 355 0 0 0 0 0
资源勘探电力信息等事务 5320 2165 420 800 570 810 555 0 0 0 0
社会企业信息化建设专项资金 1880 555 320 280 270 200 255 0 0 0 0
服务业引导专项资金 3440 1610 100 520 300 610 300 0 0 0 0
商业服务业等事务 387 195 71 31 49 41 0 0 0 0 0
单位:万元
(附表 14)
2017年一般公共预算市对区、县专项转移支付执行情况表(分地区、分项目)
项 目 2017执行数 园区 姑苏区 高新区 吴中区 相城区 吴江区 张家港市 昆山市 太仓市 常熟市
单位:万元
(附表 14)
2017年一般公共预算市对区、县专项转移支付执行情况表(分地区、分项目)
价格调节基金 387 195 71 31 49 41 0 0 0 0 0
金融监管等事务 4337 804 173 433 433 263 455 585 533 243 415
金融改革发展专项资金 4337 804 173 433 433 263 455 585 533 243 415
单位:万元
2016年度决算数 2017年度决算数
12,333 10,400
1,908 1,512
7,451 6,689
928 1,005
6,523 5,684
2,974 2,199
3,651 3,158
9,140 9,637
58,414 57,960
项目 统计数 项目 统计数
因公出国(境)团组数(个) 245 因公出国(境)人次数(人) 738
公务用车购置数(辆) 22 公务用车保有量(辆) 1001
国内公务接待批次(个) 9140 国内公务接待人数(人) 129819
国(境)外公务接待批次(个) 146 国(境)外公务接待人次(人) 1317
召开会议次数(个) 2753 参加会议人次(人) 131391
组织培训次数(个) 4057 参加培训人次(人) 241980
2017年相关统计数(公开部分)
(2)公务用车运行维护费
3.公务接待费
二、会议费
三、培训费
四、机关运行经费
(1)公务用车购置费
项 目
2017年市级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费执行情况表
(附表 15)
一、“三公”经费支出
1.因公出国(境)费
2.公务用车购置及运行维护费
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金收入 2,488,764 2,283,356 2,355,727 -1,138,570 -32.58 103.17
一、散装水泥专项资金收入
-19 -100.00
二、新型墙体材料专项基金收入
587 587 588 71 13.73 100.17
三、城市公用事业附加收入
10,790 2,947 4,488 -6,242 -58.17 152.29
四、国有土地使用权出让收入
2,338,837 2,159,637 2,160,059 -1,142,143 -34.59 100.02
五、国有土地收益基金收入
119,681 99,681 123,135 -38,575 -23.85 123.53
六、农业土地开发资金收入
1,209 409 414 -332 -44.50 101.22
七、城市基础设施配套费收入
8,000 10,435 52,081 43,831 531.28 499.10
八、新菜地开发建设基金收入
-7 -100.00
九、污水处理费收入 9,660 9,660 14,962 4,846 47.90 154.89
2017年市级政府性基金预算收入执行情况表
(附表 16)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金支出 2,488,676 3,058,800 2,248,864 -1,017,906 -31.16 73.52
一、文化体育与传媒支出 3 3 -1,412 -99.79 100.00
二、城乡社区支出 2,472,212 2,954,133 2,204,916 -1,020,208 -31.63 74.64
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2,322,872 2,730,476 2,057,569 -998,210 -32.67 75.36
2、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
10,790 7,223 5,661 -3,567 -38.65 78.37
3、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
119,681 144,630 121,176 -19,039 -13.58 83.78
4、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,209 649 25 22 733.33 3.85
5、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
-97 -100.00
6、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
8,000 53,645 8,749 1,758 25.15 16.31
7、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
9,660 17,510 11,736 -1,075 -8.39 67.02
三、交通运输支出 7,604 6,796 -1,091 -13.83 89.37
四、资源勘探电力信息等支出 499 558 465 64 15.96 83.33
五、商业服务业等支出 50 0 0.00
六、其他支出 80,375 20,607 -2,105 -9.27 25.64
七、债务付息支出 15,755 15,755 15,755 6,759 75.13 100.00
八、债务发行费用支出 210 322 322 87 37.02 100.00
(附表 17)
2017年市级政府性基金预算支出执行情况表
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
合计 147415 459 113486 2797 73 60 30540
园区 687 47 0 0 30 610
姑苏区 65506 210 63486 0 1810
高新区 1087 27 0 0 13 30 1017
吴中区 10279 75 0 0 10204
相城区 56020 56 50000 0 5964
吴江区 12108 38 0 2612 60 9398
张家港市 629 3 0 185 441
昆山市 268 0 0 0 268
太仓市 330 1 0 0 329
常熟市 501 2 0 0 499
科目地区
单位:万元
(附表 18)
2017年市对区、县政府性基金预算转移支付执行情况表(分地区)
文化体育与传媒支出
城乡社区支出
交通运输支出
资源勘探电力信息等支出
商业服务业等支出
其他支出合计
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
国有资本经营收入 16,665 74,369 74,423 -6,184 -7.67 100.07
一、利润收入 16,665 29,117 29,117 -38,075 -56.67 100.00
二、股利、股息收入 60 60 60 100.00
三、产权转让收入 54 16 42.11
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
45,192 45,192 31,815 237.83 100.00
2017年市级国有资本经营预算收入执行情况表(草案)
(附表 19)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
国有资本经营支出 8,584 94,502 94,384 29,506 45.48 99.88
一、国有资本经营预算支出
8,584 94,502 94,384 29,506 45.48 99.88
2017年市级国有资本经营预算支出执行情况表(草案)
(附表 20)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
社会保险基金收入 1,911,317 1,756,834 1,840,997 185,646 11.21 104.79
一、企业职工基本养老保险基金收入
1,052,572 1,052,572 1,097,265 82,598 8.14 104.25
二、失业保险基金收入 77,689 53,060 53,669 -22,005 -29.08 101.15
三、城镇职工基本医疗保险基金收入
461,451 461,451 494,151 48,896 10.98 107.09
四、工伤保险基金收入 32,912 32,912 34,078 1,834 5.69 103.54
五、生育保险基金收入 24,697 24,697 24,965 -473 -1.86 101.09
六、城乡居民基本养老保险基金收入
9,647 7,395 7,150 -1,377 -16.15 96.69
七、机关事业单位基本养老保险基金收入
213,944 86,342 86,992 86,992 100.75
八、城乡居民基本医疗保险基金收入
38,405 38,405 42,727 -10,819 -20.21 111.25
2017年市级社会保险基金预算收入执行情况表(草案)
(附表 21)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
社会保险基金支出 1,902,999 1,819,942 1,728,577 214,670 14.18 94.98
一、企业职工基本养老保险基金支出
1,104,776 1,104,776 1,080,948 81,808 8.19 97.84
二、失业保险基金支出 77,689 77,689 66,085 -840 -1.26 85.06
三、城镇职工基本医疗保险基金支出
380,849 380,849 355,915 23,567 7.09 93.45
四、工伤保险基金支出 16,422 16,422 14,800 -30 -0.20 90.12
五、生育保险基金支出 50,473 62,000 56,866 8,314 17.12 91.72
六、城乡居民基本养老保险基金支出
9,010 9,010 5,628 -2,345 -29.41 62.46
七、机关事业单位基本养老保险基金支出
213,944 119,360 101,405 101,405 84.96
八、城乡居民基本医疗保险基金支出
49,836 49,836 46,930 2,791 6.32 94.17
2017年市级社会保险基金预算支出执行情况表(草案)
(附表 22)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
单位:万元
项目 金额
1.上年末地方政府债务余额 1,158,856
2.本年地方政府债务(转贷)收入 322,550
3.本年偿还债务 341,021
4.年末地方政府债务余额 1,140,385
5.本年地方政府债务余额限额 1,367,700
2017年苏州市地方政府一般债务限额和余额情况表
(附表 23)
单位:万元
项目 金额
1.上年末地方政府债务余额 1,395,876
2.本年地方政府债务(转贷)收入 483,100
3.本年偿还债务 641,700
4.年末地方政府债务余额 1,237,276
5.本年地方政府债务余额限额 2,964,300
2017年苏州市地方政府专项债务限额和余额情况表
(附表 24)