40
세출예산사업명세서 부서: 건강증진과 정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료) 단위: 통합건강증진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2018년도 본예산 일반회계 건강증진과 건강증진과 6,305,318 4,320,832 1,984,486 289,458 69,758 1,802,779 646,256 3,497,067 보건의료서비스지원(보건/보건의료) 5,912,635 3,902,695 2,009,940 289,458 69,758 1,688,874 622,261 3,242,284 통합건강증진 393,956 426,732 32,776 196,978 59,094 137,884 지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진인력운영) 22,700 40,180 17,480 11,350 3,405 7,945 101 인건비 19,700 38,180 18,480 9,850 2,955 6,895 04 기간제근로자등보수 19,700 38,180 18,480 ○지역사회 통합건강증진사업관리 19,700 ― 기본급 18,000 1,800,000*1*109,000 2,700 6,300 ― 연차수당 300 60,000*1*5150 45 105 ― 출장여비 1,000 100,000*1*10500 150 350 ― 교육여비 300 300,000*1150 45 105 ― 피복비 100 100,000*150 15 35 201 일반운영비 3,000 2,000 1,000 1,500 450

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 건강증진과

건강증진과 6,305,318 4,320,832 1,984,486

국 289,458

지 69,758

기 1,802,779

도 646,256

시 3,497,067

보건의료서비스지원(보건/보건의료) 5,912,635 3,902,695 2,009,940

국 289,458

지 69,758

기 1,688,874

도 622,261

시 3,242,284

통합건강증진 393,956 426,732 △32,776

기 196,978

도 59,094

시 137,884

지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진인력운영) 22,700 40,180 △17,480

기 11,350

도 3,405

시 7,945

101 인건비 19,700 38,180 △18,480

기 9,850

도 2,955

시 6,895

04 기간제근로자등보수 19,700 38,180 △18,480

○지역사회 통합건강증진사업관리 19,700

― 기본급 18,0001,800,000원*1명*10월

기 9,000

도 2,700

시 6,300

― 연차수당 30060,000원*1명*5일

기 150

도 45

시 105

― 출장여비 1,000100,000원*1명*10월

기 500

도 150

시 350

― 교육여비 300300,000원*1회

기 150

도 45

시 105

― 피복비 100100,000원*1명

기 50

도 15

시 35

201 일반운영비 3,000 2,000 1,000

기 1,500

도 450

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,050

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

○전문인력위탁교육비 3,000

기 1,500

도 450

시 1,050

지역사회 통합건강증진사업(건강취약지역 관리사업) 19,730 19,730 0

기 9,865

도 2,960

시 6,905

201 일반운영비 19,730 19,730 0

기 9,865

도 2,960

시 6,905

01 사무관리비 19,730 19,730 0

○일반수용비 13,830

― 취약지역 프로그램 운영 물품 및 홍보 13,830

기 6,915

도 2,075

시 4,840

○운영수당 5,200

― 건강증진 프로그램 강사수당

5,200130,000원*40회

기 2,600

도 780

시 1,820

○임차료 700

― 음향기기 장비 임차 700

기 350

도 105

시 245

지역사회 통합건강증진사업(신체활동) 58,450 0 58,450

기 29,225

도 8,768

시 20,457

201 일반운영비 43,650 0 43,650

기 21,825

도 6,548

시 15,277

01 사무관리비 43,650 0 43,650

○일반수용비 19,450

― 운동사업홍보물 11,000

기 5,500

도 1,650

시 3,850

― 실버코치 보수교육 프로그램 1,000

기 500

도 150

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 350

― 노르딕워킹 지도자 프로그램 1,000

기 500

도 150

시 350

― 기타 운동교실 운영 소모품 6,450

기 3,225

도 968

시 2,257

○운영수당 24,200

― 노인운동교실 강사수당 9,80070,000원*140회

기 4,900

도 1,470

시 3,430

― 성인운동교실 강사수당 10,50070,000원*150회

기 5,250

도 1,575

시 3,675

― 노르딕워킹지도자 양성 강사수당

3,900130,000원*30회

기 1,950

도 585

시 1,365

301 일반보상금 14,800 0 14,800

기 7,400

도 2,220

시 5,180

09 행사실비보상금 14,800 0 14,800

○실버코치 양성교육 2,00010,000원*40명*5회

기 1,000

도 300

시 700

○실버코치 실비보상 6,00010,000원*40명*15회

기 3,000

도 900

시 2,100

○노르딕워킹지도자 자원봉사 실비보상

4,80010,000원*30명*16회

기 2,400

도 720

시 1,680

○노르딕워킹지도자 양성(보수)교육 실비보상

2,00010,000원*40명*5일

기 1,000

도 300

시 700

지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화 및 영양

플러스)

106,240 101,240 5,000

기 53,120

도 15,936

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 37,184

201 일반운영비 12,320 7,320 5,000

기 6,160

도 1,848

시 4,312

01 사무관리비 12,320 7,320 5,000

○일반수용비 11,000

― 리플렛,모유수유 홍보물 제작(5종) 11,000

기 5,500

도 1,650

시 3,850

○운영수당 1,320

― 모유수유 및 영양교육 1,320110,000원*12회

기 660

도 198

시 462

307 민간이전 93,920 93,920 0

기 46,960

도 14,088

시 32,872

01 의료및구료비 93,920 93,920 0

○임산부 및 영유아 보충 식품비 80,120

기 40,060

도 12,018

시 28,042

○철분제 12,000

기 6,000

도 1,800

시 4,200

○엽산제 1,800

기 900

도 270

시 630

지역사회 통합건강증진사업(치매조기발견관리) 53,700 108,752 △55,052

기 26,850

도 8,055

시 18,795

307 민간이전 53,700 65,000 △11,300

기 26,850

도 8,055

시 18,795

01 의료및구료비 53,700 65,000 △11,300

○치매선별검사자 13,0002,000원*6,500명

기 6,500

도 1,950

시 4,550

○치매정밀검진비 15,20080,000원*190명

기 7,600

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,280

시 5,320

○치매감별검진비 1,50050,000원*30명

기 750

도 225

시 525

○치매환자관리 24,00020,000원*1,200명

기 12,000

도 3,600

시 8,400

지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리) 80,136 103,830 △23,694

기 40,068

도 12,020

시 28,048

201 일반운영비 63,136 79,030 △15,894

기 31,568

도 9,470

시 22,098

01 사무관리비 63,136 79,030 △15,894

○일반수용비 54,616

― 영양비만 예방홍보 및 프로그램운영 18,956

기 9,478

도 2,843

시 6,635

― 절주홍보물 3,500

기 1,750

도 525

시 1,225

― 심뇌혈관질환 예방관리 홍보물 12,160

기 6,080

도 1,824

시 4,256

― 건강생활실천교육 및 홍보관 교육 20,000

기 10,000

도 3,000

시 7,000

○운영수당 8,520

― 영양 및 비만예방 강의 2,600130,000원*20회

기 1,300

도 390

시 910

― 심뇌혈관질환 예방 강좌 2,080130,000원*16회

기 1,040

도 312

시 728

― 고당이 요리교실 3,84020,000원*6회*32명

기 1,920

도 576

시 1,344

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 17,000 18,000 △1,000

기 8,500

도 2,550

시 5,950

01 의료및구료비 17,000 18,000 △1,000

○혈당 외 2종 검사지 및 의료소모품 17,000

기 8,500

도 2,550

시 5,950

지역사회 통합건강증진사업(지역사회 중심재활사업) 23,000 23,000 0

기 11,500

도 3,450

시 8,050

201 일반운영비 20,000 18,000 2,000

기 10,000

도 3,000

시 7,000

01 사무관리비 20,000 18,000 2,000

○일반수용비 7,760

― 재활사업 홍보물 제작 5,300

기 2,650

도 795

시 1,855

― 재활프로그램 운영 2,460

기 1,230

도 369

시 861

○운영수당 12,240

― 재활프로그램운영 강사수당

8,40070,000원*120회

기 4,200

도 1,260

시 2,940

― 장애발생예방 강사수당 3,000100,000원*30회

기 1,500

도 450

시 1,050

― 지역사회재활협의체 위원회수당

84070,000원*6명*2회

기 420

도 126

시 294

307 민간이전 3,000 5,000 △2,000

기 1,500

도 450

시 1,050

01 의료및구료비 3,000 5,000 △2,000

○장애인 방문재활 약품 및 물품 3,000

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,500

도 450

시 1,050

지역사회 통합건강증진사업(구강건강관리) 30,000 30,000 0

기 15,000

도 4,500

시 10,500

307 민간이전 30,000 30,000 0

기 15,000

도 4,500

시 10,500

01 의료및구료비 30,000 30,000 0

○불소약품 및 재료 25,000

기 12,500

도 3,750

시 8,750

○학교구강보건실운영 재료 5,000

기 2,500

도 750

시 1,750

건강증진 2,900,323 2,370,400 529,923

국 289,458

지 69,758

기 173,786

도 237,911

시 2,129,410

지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관

리사 지원)

87,198 51,233 35,965

지 69,758

도 5,232

시 12,208

308 자치단체등이전 87,198 51,233 35,965

지 69,758

도 5,232

시 12,208

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 87,198 51,233 35,965

○지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강

관리사) 87,198

지 69,758

도 5,232

시 12,208

표준모자보건수첩 제작 540 540 0

기 270

도 135

시 135

308 자치단체등이전 540 540 0

기 270

도 135

시 135

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 540 540 0

○모자보건수첩제작 540

기 270

도 135

시 135

가임기여성풍진검사 4,930 4,930 0

도 2,465

시 2,465

307 민간이전 4,930 4,930 0

도 2,465

시 2,465

01 의료및구료비 4,930 4,930 0

○가임기여성 풍진검사 4,930

도 2,465

시 2,465

난임부부시술비 지원(체외수정) 16,068 217,328 △201,260

기 8,034

도 4,017

시 4,017

307 민간이전 16,068 201,448 △185,380

기 8,034

도 4,017

시 4,017

01 의료및구료비 16,068 201,448 △185,380

○체외수정 시술비 16,068

기 8,034

도 4,017

시 4,017

청소년산모 의료비 지원 3,600 4,800 △1,200

기 1,800

도 900

시 900

308 자치단체등이전 3,600 4,800 △1,200

기 1,800

도 900

시 900

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,600 4,800 △1,200

○청소년산모 의료비 3,600

기 1,800

도 900

시 900

저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 78,916 45,457 33,459

국 39,458

도 19,729

시 19,729

308 자치단체등이전 78,916 45,457 33,459

국 39,458

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 19,729

시 19,729

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 78,916 45,457 33,459

○기저귀 및 조제 분유 78,916

국 39,458

도 19,729

시 19,729

고위험임산부의료비 지원 13,920 13,920 0

기 6,960

도 3,480

시 3,480

307 민간이전 13,920 13,920 0

기 6,960

도 3,480

시 3,480

01 의료및구료비 13,920 13,920 0

○고위험임산부 의료비 13,920

기 6,960

도 3,480

시 3,480

선천성대사이상검사 및 환아관리 12,052 11,680 372

기 6,026

도 3,013

시 3,013

307 민간이전 12,052 11,680 372

기 6,026

도 3,013

시 3,013

01 의료및구료비 12,052 11,680 372

○선천성대사이상검사 및 환아관리 12,052

기 6,026

도 3,013

시 3,013

신생아 난청조기진단 1,300 1,932 △632

기 650

도 325

시 325

201 일반운영비 105 143 △38

기 53

도 26

시 26

01 사무관리비 105 143 △38

○일반수용비 105

― 신생아 난청조기진단 105

기 53

도 26

시 26

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,195 1,789 △594

기 597

도 299

시 299

01 의료및구료비 1,195 1,789 △594

○신생아 난청조기진단 1,195

기 597

도 299

시 299

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 18,556 36,320 △17,764

기 9,278

도 4,639

시 4,639

307 민간이전 18,556 36,320 △17,764

기 9,278

도 4,639

시 4,639

01 의료및구료비 18,556 36,320 △17,764

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 18,556

기 9,278

도 4,639

시 4,639

의료급여수급권자 영유아 검진 1,778 3,026 △1,248

기 1,422

도 178

시 178

308 자치단체등이전 1,778 1,776 2

기 1,422

도 178

시 178

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,778 1,776 2

○영유아건강검진 1,778

기 1,422

도 178

시 178

영유아 발달장애 정밀검사비 지원 314 314 0

기 250

도 32

시 32

307 민간이전 314 314 0

기 250

도 32

시 32

01 의료및구료비 314 314 0

○발달장애 의심아동 확진비 314

기 250

도 32

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 32

영유아검진 보건소 유지관리비 1,250 0 1,250

기 1,000

도 125

시 125

201 일반운영비 1,250 0 1,250

기 1,000

도 125

시 125

01 사무관리비 1,250 0 1,250

○영유아검진 홍보 1,250

기 1,000

도 125

시 125

모자보건및출산장려 391,500 288,500 103,000

201 일반운영비 10,000 8,000 2,000

01 사무관리비 10,000 8,000 2,000

○일반수용비 6,700

― 모자보건 및 출산장려 홍보 4,000

― 유축기 소모품 2,700

○운영수당 3,300

― 임산부 건강교실 3,300

15,000원*180개

110,000원*30회

301 일반보상금 369,000 268,000 101,000

01 사회보장적수혜금 125,000 150,000 △25,000

○출산진료비 125,000500,000원*250명

11 기타보상금 244,000 118,000 126,000

○출산축하금(온누리상품권) 100,000

○임산부 택시비 144,000

307 민간이전 11,000 11,000 0

01 의료및구료비 11,000 11,000 0

○빈혈검사용소모품 1,000

○임산부 태아 기형아 검사비 10,00025,000원*400명

405 자산취득비 1,500 1,500 0

01 자산및물품취득비 1,500 1,500 0

○유축기 1,500150,000원*10대

모성아동건강지원(모자보건사업보조인력비) 9,125 0 9,125

기 4,563

도 2,281

시 2,281

101 인건비 9,125 0 9,125

기 4,563

도 2,281

시 2,281

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 9,125 0 9,125

○모자보건사업 보조인력비 9,125

기 4,563

도 2,281

시 2,281

분만취약지 지원 500,000 500,000 0

국 250,000

도 125,000

시 125,000

307 민간이전 500,000 500,000 0

국 250,000

도 125,000

시 125,000

02 민간경상사업보조 500,000 500,000 0

○분만 산부인과 운영비 500,000

국 250,000

도 125,000

시 125,000

출산장려금 지원 1,200,000 800,000 400,000

도 12,000

시 1,188,000

301 일반보상금 1,200,000 800,000 400,000

도 12,000

시 1,188,000

01 사회보장적수혜금 1,200,000 800,000 400,000

○출산장려금 1,200,000

도 12,000

시 1,188,000

가족친화마을 조성 137,600 0 137,600

201 일반운영비 111,600 0 111,600

01 사무관리비 101,600 0 101,600

○일반운영비 6,600

― 공기청정기 및 정수기 유지비

3,600

― 사무용품 3,000

○운영수당 95,000

― 코디네이터 수당 30,000

― 프로그램운영 강사수당

65,000

60,000원*5개소*12월

600,000원*5개소

500,000원*5명*12월

50,000원*52주*5명*5개소

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○가족친화마을 문화행사 10,0002,000,000원*5개소

206 재료비 12,500 0 12,500

01 재료비 12,500 0 12,500

○가족친화마을 프로그램운영

12,5002,500,000원*5개소

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 13,500 0 13,500

09 행사실비보상금 13,500 0 13,500

○체험학습 및 부모교육

13,50027,000원*50명*5개소*2회

지역사회중심금연지원서비스 266,936 283,018 △16,082

기 133,533

도 40,060

시 93,343

101 인건비 61,600 58,950 2,650

기 30,800

도 9,240

시 21,560

04 기간제근로자등보수 61,600 58,950 2,650

○금연지원서비스관리 61,600

― 기본급 54,0001,800,000원*10월*3명

기 27,000

도 8,100

시 18,900

― 연차수당 1,80060,000원*10월*3명

기 900

도 270

시 630

― 출장여비 3,000100,000원*10월*3명

기 1,500

도 450

시 1,050

― 교육여비 1,500500,000원*3명

기 750

도 225

시 525

― 피복비 300100,000원*3명

기 150

도 45

시 105

― 금연지도원 피복비 1,000100,000원*10명

기 500

도 150

시 350

201 일반운영비 106,166 127,768 △21,602

기 53,083

도 15,925

시 37,158

01 사무관리비 91,966 113,218 △21,252

○일반수용비 78,266

― 금연사업 물품 및 홍보물 34,166

기 17,083

도 5,125

시 11,958

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 금연사업 광고비 15,000

기 7,500

도 2,250

시 5,250

― 금연표지판 제작 및 설치 8,000

기 4,000

도 1,200

시 2,800

― 금연사업 차량 임차비 8,400700,000원*12개월

기 4,200

도 1,260

시 2,940

― 금연성공 인센티브 10,000100,000원*100명

기 5,000

도 1,500

시 3,500

― 금연클리닉 사무용품 구입비 2,000

기 1,000

도 300

시 700

― 공기청정기 필터교환 및 관리비

700350,000원*2대

기 350

도 105

시 245

○운영수당 13,700

― 흡연예방 및 금연교육 강사수당 13,700

기 6,850

도 2,055

시 4,795

02 공공운영비 5,200 5,550 △350

○금연지도원 상해보험 1,500

기 750

도 225

시 525

○어린이 흡연음주예방인형극 1,200

― 재해보험료 1,000

기 500

도 150

시 350

― 공공요금 및 제세 200

기 100

도 30

시 70

○차량선박비 2,000

― 차량선박비(1대) 2,000

기 1,000

도 300

시 700

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시설장비유지비 500

― 시설장비유지비 500

기 250

도 75

시 175

03 행사운영비 9,000 9,000 0

○금연사업 홍보비 7,000

기 3,500

도 1,050

시 2,450

○어린이 흡연음주예방 인형극 2,000

기 1,000

도 300

시 700

202 여비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

시 1,050

01 국내여비 3,000 0 3,000

○금연사업 수행여비 3,000

기 1,500

도 450

시 1,050

301 일반보상금 21,170 21,300 △130

기 10,650

도 3,195

시 7,325

09 행사실비보상금 1,170 1,300 △130

○금연지도원 교육 등 1,170117,000원*10명

기 650

도 195

시 325

11 기타보상금 20,000 20,000 0

○금연지도원 활동수당 20,00010명*40,000원*50회

기 10,000

도 3,000

시 7,000

307 민간이전 75,000 75,000 0

기 37,500

도 11,250

시 26,250

01 의료및구료비 75,000 75,000 0

○금연보조제 및 소모품 75,000

기 37,500

도 11,250

시 26,250

건강생활실천사업 44,640 26,440 18,200

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 44,640 26,440 18,200

01 사무관리비 44,640 26,440 18,200

○일반수용비 7,800

― 건강생활실천관 운영 4,800

― 건강생활실천 소모품 3,000

○운영수당 36,840

― 건강생활실천위원회 참석수당

840

― 건강생활실천 활성화 강사수당(주강사)

26,000

― 건강생활실천 활성화 강사수당(보조강사)

10,000

1,200,000원*4회

70,000원*12명

130,000원*200회

50,000원*200회

건강축제행사운영 9,000 8,000 1,000

201 일반운영비 9,000 8,000 1,000

03 행사운영비 9,000 8,000 1,000

○밀양아리랑대축제 건강홍보관 운영 9,000

지역아동센터 건강주치의제 시범 4,300 4,300 0

도 4,300

201 일반운영비 2,100 1,400 700

도 2,100

01 사무관리비 2,100 1,400 700

○교육자료 및 프로그램 운영 등 2,100

도 2,100

301 일반보상금 2,000 2,700 △700

도 2,000

01 사회보장적수혜금 2,000 2,700 △700

○건강과일바구니 2,000

도 2,000

307 민간이전 200 200 0

도 200

01 의료및구료비 200 200 0

○의료용 구급함 등 소모품 200

도 200

건강플러스 행복플러스 20,000 0 20,000

도 10,000

시 10,000

101 인건비 11,000 0 11,000

도 5,500

시 5,500

04 기간제근로자등보수 11,000 0 11,000

○코디네이터 11,000

― 기본급 10,0001,000,000원*10월*1명

도 5,000

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 5,000

― 출장여비 1,000100,000원*10월*1명

도 500

시 500

201 일반운영비 6,100 0 6,100

도 3,050

시 3,050

01 사무관리비 6,100 0 6,100

○일반수용비 4,540

― 교육자료 및 프로그램 운영 등 4,540

도 2,270

시 2,270

○운영수당 1,560

― 스트레스 관리 교육 1,560130,000원*12회

도 780

시 780

301 일반보상금 2,900 0 2,900

도 1,450

시 1,450

09 행사실비보상금 2,900 0 2,900

○건강위원회 2,400200,000원*12회

도 1,200

시 1,200

○건강위원회 교육 500100,000원*5명

도 250

시 250

건강드림센터운영 22,180 21,580 600

201 일반운영비 16,180 14,780 1,400

01 사무관리비 12,680 11,280 1,400

○일반수용비 5,680

― 공기청정기, 비데 등 렌탈 및 멤버쉽 유지

비 1,680

― 체력측정용품 및 서식인쇄 3,000

― 건강드림센터운영 소모품 1,000

○운영수당 7,000

― 운동강사 수당 7,000

140,000원*12월

70,000원*100회

02 공공운영비 2,000 2,000 0

○ 시설장비 유지비 2,000

― 체력진단 장비 A/S 및 실내 환기필터 교환 2,000

03 행사운영비 1,500 1,500 0

○건강드림센터 홍보 등 1,500

307 민간이전 500 500 0

01 의료및구료비 500 500 0

○센터이용자 구급약품 500

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 5,500 6,300 △800

01 자산및물품취득비 5,500 6,300 △800

○이동형 앰프(1식) 3,000

○자동신장체중계(1대) 2,500

건강증진관리 54,620 47,082 7,538

201 일반운영비 35,320 30,862 4,458

01 사무관리비 7,320 2,862 4,458

○일반수용비 7,320

― 정수기 및 공기청정기 임대 및 유지관리비

1,320

― 피복비(근무복 및 건강생활실천홍보관 단체

복) 6,000

110,000원*12월

200,000원*30명

02 공공운영비 28,000 28,000 0

○공공요금 및 제세 28,000

― 자동차세,환경개선부담금,자동차보험료

6,000

― 차량선박비 22,000

600,000원*10대

2,200,000원*10대

202 여비 14,000 13,920 80

01 국내여비 14,000 13,920 80

○건강증진업무추진 14,000

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○건강증진업무추진 1,000

405 자산취득비 4,300 1,300 3,000

01 자산및물품취득비 4,300 1,300 3,000

○자산및물품취득비 4,300

― 냉장고(1대) 800

― 책상 및 의자 1,500

― 선풍기외 기타비품 2,000

300,000원*5대

만성질환관리 2,102,647 655,236 1,447,411

기 1,246,622

도 210,214

시 645,811

암 조기검진사업관리 17,000 3,500 13,500

201 일반운영비 13,000 3,000 10,000

01 사무관리비 3,000 1,500 1,500

○일반수용비 3,000

― 암검진사업 홍보물 3,000

02 공공운영비 10,000 1,500 8,500

○공공요금 및 제세 10,000

― 검진대상자 안내문 발송 10,000

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 4,000 500 3,500

01 의료및구료비 4,000 500 3,500

○대장암 검진용 채변통 4,000

의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원 3,738 3,738 0

기 2,990

시 748

201 일반운영비 301 301 0

기 241

시 60

01 사무관리비 301 301 0

○일반수용비 301

― 생애전환기 건강진단 홍보 301

기 241

시 60

308 자치단체등이전 3,437 3,437 0

기 2,749

시 688

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,437 3,437 0

○생애전환기 건강진단비 3,437

기 2,749

시 688

의료급여수급권자 일반검진비 지원 12,088 12,088 0

기 9,670

시 2,418

308 자치단체등이전 12,088 12,088 0

기 9,670

시 2,418

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 12,088 12,088 0

○의료급여수급권자 검진 12,088

기 9,670

시 2,418

의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원 12,900 12,900 0

도 12,900

201 일반운영비 2,000 2,000 0

도 2,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○의료급여 수급권자 건강검진 홍보 2,000

도 2,000

307 민간이전 10,900 10,900 0

도 10,900

01 의료및구료비 10,900 10,900 0

○의료급여 수급권자 건강검진비 10,900

도 10,900

국가암관리 지원 220,240 72,820 147,420

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 110,120

도 33,036

시 77,084

101 인건비 3,641 3,641 0

기 1,820

도 546

시 1,275

04 기간제근로자등보수 3,641 3,641 0

○암관리 3,641

기 1,820

도 546

시 1,275

308 자치단체등이전 216,599 69,179 147,420

기 108,300

도 32,490

시 75,809

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 216,599 69,179 147,420

○암 검진 216,599

기 108,300

도 32,490

시 75,809

저소득층MRI 뇌정밀무료검진 19,200 19,200 0

도 9,600

시 9,600

307 민간이전 19,200 19,200 0

도 9,600

시 9,600

01 의료및구료비 19,200 19,200 0

○저소득층MRI뇌정밀 무료검진(2종) 19,200

도 9,600

시 9,600

저소득층 특수질병 검진 7,292 7,292 0

도 3,646

시 3,646

307 민간이전 7,292 7,292 0

도 3,646

시 3,646

01 의료및구료비 7,292 7,292 0

○저소득층 특수질병검진(5종) 7,292

도 3,646

시 3,646

암환자 의료비 지원 128,892 128,892 0

기 64,446

도 19,334

시 45,112

307 민간이전 128,892 128,892 0

기 64,446

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 19,334

시 45,112

01 의료및구료비 128,892 128,892 0

○암환자 의료비 128,892

기 64,446

도 19,334

시 45,112

희귀 질환자 의료비 지원 140,412 110,000 30,412

기 70,206

도 21,062

시 49,144

308 자치단체등이전 140,412 110,000 30,412

기 70,206

도 21,062

시 49,144

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 140,412 110,000 30,412

○희귀질환자 의료비 140,412

기 70,206

도 21,062

시 49,144

기초정신건강증진센터운영 102,428 102,428 0

기 49,960

시 52,468

101 인건비 33,989 33,989 0

기 16,994

시 16,995

04 기간제근로자등보수 33,989 33,989 0

○정신건강복지센터 관리 33,989

― 기본급 26,5002,208,300원*12월*1명

기 13,250

시 13,250

― 수당 2,689

· 특수근무수당 48040,000원*12월*1명

기 240

시 240

· 명절휴가비 2,2091,104,150원*2회*1명

기 1,104

시 1,105

― 출장여비 1,200100,000원*12월*1명

기 600

시 600

― 퇴직금 2,200

기 1,100

시 1,100

― 교육여비(관외) 1,000100,000원*5회*2명

기 500

시 500

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 피복비 400200,000원*2명

기 200

시 200

201 일반운영비 35,323 34,323 1,000

기 16,408

시 18,915

01 사무관리비 34,693 33,543 1,150

○일반수용비 11,453

― 정신건강복지센터 운영 물품 11,213

기 4,373

시 6,840

― 정신건강복지센터 정수기 멤버쉽

24020,000원*12월

기 120

시 120

○운영수당 23,240

― 주간재활프로그램 운영 강사수당

8,32080,000원*52주*2명

기 4,160

시 4,160

― 아동청소년 집단프로그램 강사수당

10,920210,000원*52주*1명

기 5,460

시 5,460

― 기타 프로그램 강사수당 4,00080,000원*50회

기 1,980

시 2,020

02 공공운영비 630 780 △150

○공공요금 및 제세 630

― 정신건강복지센터 인터넷 요금

48040,000원*12월

기 240

시 240

― 정신건강복지센터 우편요금 150

기 75

시 75

206 재료비 5,000 6,000 △1,000

기 2,500

시 2,500

01 재료비 5,000 6,000 △1,000

○재료비 5,000

― 주간재활프로그램 운영 재료 5,000

기 2,500

시 2,500

301 일반보상금 28,116 28,116 0

기 14,058

시 14,058

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 15,000 15,000 0

○주간 재활프로그램 참석자보상 15,000

기 7,500

시 7,500

11 기타보상금 13,116 13,116 0

○정신보건자문의(촉탁의)수당

13,1161,093,000원*12월

기 6,558

시 6,558

정신건강증진사업 30,060 27,360 2,700

201 일반운영비 10,360 10,360 0

01 사무관리비 9,000 8,360 640

○일반수용비 5,000

― 정신건강증진사업 홍보물 인쇄 5,000

○운영수당 4,000

― 정신건강심사위원회 참석수당 4,000

02 공공운영비 1,360 2,000 △640

○정신건강복지센터 홈페이지 유지보수 1,360

307 민간이전 13,000 13,000 0

01 의료및구료비 13,000 13,000 0

○정신건강증진사업용 의약품 5,000

○정신질환자(응급)의료비 8,000

405 자산취득비 6,700 4,000 2,700

01 자산및물품취득비 6,700 4,000 2,700

○스트레스 측정기(1대) 6,700

정신건강행사운영 5,000 5,000 0

기 2,000

시 3,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

기 2,000

시 3,000

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○정신건강의날 행사 및 야유회 5,000

기 2,000

시 3,000

지역자살예방 31,266 30,688 578

기 15,000

시 16,266

101 인건비 31,266 30,688 578

기 15,000

시 16,266

04 기간제근로자등보수 31,266 30,688 578

○자살예방사업 31,266

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 기본급 24,7442,062,000원*12월*1명

기 12,372

시 12,372

― 수당 3,262

· 가족수당 72060,000원*12월*1명

기 360

시 360

· 특수근무수당 48040,000원*12월*1명

기 240

시 240

· 명절휴가비 2,0621,031,000원*2회*1명

기 1,031

시 1,031

― 출장여비 1,200100,000원*12월*1명

기 600

시 600

― 퇴직금 2,060

기 397

시 1,663

정신건강복지센터 등 종사자 복지수당 지원 1,272 1,272 0

도 636

시 636

101 인건비 1,272 1,272 0

도 636

시 636

04 기간제근로자등보수 1,272 1,272 0

○정신건강복지센터 등 종사자 복지수당

1,27253,000원*12개월*2명

도 636

시 636

자살예방사업 35,800 35,800 0

201 일반운영비 15,800 16,500 △700

01 사무관리비 12,000 12,000 0

○일반수용비 12,000

― 우울증 및 자살예방사업 홍보물제작 5,000

― 자살예방교육재료 및 홍보물 7,000

03 행사운영비 3,800 4,500 △700

○생명사랑 그린마을 협약식 3,800

301 일반보상금 500 2,800 △2,300

09 행사실비보상금 500 2,800 △2,300

○생명사랑그린마을 협약식 참석자 보상 500

307 민간이전 8,000 16,500 △8,500

01 의료및구료비 8,000 8,000 0

○우울증 및 자살예방 의약품 8,000

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 11,500 0 11,500

01 자산및물품취득비 11,500 0 11,500

○농약안전보관함 10,500

○폐농약병보관함 1,000

150,000원*70가구

500,000원*2개

치매서비스관리 10,000 7,210 2,790

201 일반운영비 10,000 7,210 2,790

01 사무관리비 10,000 5,260 4,740

○일반수용비 10,000

― 치매안심센터 및 프로그램 운영 소모품 등 10,000

치매치료관리비 지원 84,460 75,048 9,412

기 42,230

시 42,230

308 자치단체등이전 84,460 75,048 9,412

기 42,230

시 42,230

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 84,460 75,048 9,412

○치매치료 관리비(약제비 등) 84,460

기 42,230

시 42,230

치매안심센터운영 1,240,599 0 1,240,599

기 880,000

도 110,000

시 250,599

101 인건비 130,080 0 130,080

기 104,064

도 13,008

시 13,008

04 기간제근로자등보수 130,080 0 130,080

○치매안심센터 관리 130,080

― 기본급 115,2001,800,000원*8명*8월

기 92,160

도 11,520

시 11,520

― 출장여비 6,400100,000원*8명*8월

기 5,120

도 640

시 640

― 교육여비 4,800300,000원*8명*2회

기 3,840

도 480

시 480

― 피복비 3,200200,000원*8명*2회

기 2,560

도 320

시 320

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 연차수당 48060,000원*8명*1일

기 384

도 48

시 48

201 일반운영비 496,586 0 496,586

기 397,269

도 49,659

시 49,658

01 사무관리비 470,406 0 470,406

○일반수용비 408,206

― 치매안심센터 프로그램 운영 150,000

기 120,000

도 15,000

시 15,000

― 치매파트너플러스 교육 50,000

기 40,000

도 5,000

시 5,000

― 치매환자 가족교육 30,000

기 24,000

도 3,000

시 3,000

― 치매예방교육 홍보물 제작 47,500

기 38,000

도 4,750

시 4,750

― 치매검사지 및 리플릿 제작 5,000

기 4,000

도 500

시 500

― 공기청정기, 비데 등 렌탈 및 관리

6,000500,000원*12월

기 4,800

도 600

시 600

― 치매사업 광고비 75,066

기 60,053

도 7,507

시 7,506

― 치매안심센터 차량 임차비

43,200900,000*4대*12개월

기 34,560

도 4,320

시 4,320

― 정수기 임대 및 유지 1,44040,000원*3대*12월

기 1,152

도 144

시 144

○운영수당 62,200

― 치매예방교육 강사수당 13,000130,000원*100회

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 10,400

도 1,300

시 1,300

― 쉼터 프로그램 강사수당 44,000110,000원*400회

기 35,200

도 4,400

시 4,400

― 치매전문인력 교육 강사수당

3,700370,000원*10회

기 2,960

도 370

시 370

― 치매극복주간 강사수당 1,500

기 1,200

도 150

시 150

02 공공운영비 26,180 0 26,180

○공공요금 및 제세 8,180

― 치매고위험군대상 치매선별검사 안내문 발

송 3,360420원*8,000명

기 2,688

도 336

시 336

― 치매관리사업관련 택배비 3205,000원*64회

기 256

도 32

시 32

― 치매환자 GPS위치추적단말기 사용료 4,500

기 3,600

도 450

시 450

○차량선박비 16,000

― 치매안심센터 임대 차량 유류비 등

16,0004,000,000원*4대

기 12,800

도 1,600

시 1,600

○시설장비유지비 2,000

― 치매안심센터 장비 유지비 2,000500,000원*4대

기 1,600

도 200

시 200

202 여비 3,000 0 3,000

기 2,400

도 300

시 300

01 국내여비 3,000 0 3,000

○치매안심관리사업 운영 3,000

기 2,400

도 300

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 300

206 재료비 80,000 0 80,000

기 64,000

도 8,000

시 8,000

01 재료비 80,000 0 80,000

○치매환자인지재활 프로그램 운영 80,000

기 64,000

도 8,000

시 8,000

301 일반보상금 78,392 0 78,392

기 62,714

도 7,839

시 7,839

09 행사실비보상금 53,000 0 53,000

○자원봉사자 급량비 및 교통비 30,000

기 24,000

도 3,000

시 3,000

○치매안심센터 개소식 3,000

기 2,400

도 300

시 300

○치매안심센터 프로그램 운영 20,000

기 16,000

도 2,000

시 2,000

11 기타보상금 25,392 0 25,392

○치매안심센터 협력의사(촉탁의) 수당

25,3922,116,000원*12월*1명

기 20,314

도 2,539

시 2,539

307 민간이전 307,441 0 307,441

기 245,953

도 30,744

시 30,744

01 의료및구료비 307,441 0 307,441

○치매환자 조호물품(기저귀, 방수매트 등) 147,441

기 117,953

도 14,744

시 14,744

○치매환자 영양제, 영양보충음료 등 160,000

기 128,000

도 16,000

시 16,000

401 시설비및부대비 36,500 0 36,500

기 3,600

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 450

시 32,450

01 시설비 32,000 0 32,000

○천장형 냉난방기등 32,0004,000,000원*8대

03 시설부대비 4,500 0 4,500

○치매안심센터 개소식 4,500

기 3,600

도 450

시 450

405 자산취득비 108,600 0 108,600

01 자산및물품취득비 108,600 0 108,600

○사무실 및 프로그램실 서류보관함(목재) 30,000

○개인용컴퓨터 17,000

○컴퓨터 모니터 5,100

○복사기(1대) 7,000

○문서세단기(사무실, 검진실) 1,600

○치매안심센터 책상세트(서랍,의자,유리포함)

8,500

○복합기(사무실, 검진실) 1,400

○냉장고(검진실, 사무실) 2,000

○치매안심센터 가구(탁자외 5종) 7,600

○프로그램실 가구(탁자외 접이식의자 등) 12,000

○프로그램실 영상음향장비 8,000

○빔프로젝트,노트북(출장용 교육장비) 5,000

○가족까페 TV(1대) 3,400

1,000,000원*17대

300,000원*17대

800,000원*2대

500,000원*17개

700,000원*2대

1,000,000원*2대

방문보건 247,336 156,504 90,832

기 71,488

도 24,507

시 151,341

방문건강지원 5,820 5,820 0

도 2,910

시 2,910

307 민간이전 5,820 5,820 0

도 2,910

시 2,910

01 의료및구료비 5,820 5,820 0

○방문건강관리의료비 등 5,820

도 2,910

시 2,910

방문건강서비스운영 34,300 27,300 7,000

201 일반운영비 4,300 6,500 △2,200

01 사무관리비 4,000 6,200 △2,200

○일반수용비 4,000

― 기초조사표 인쇄 및 홍보물 제작 2,000

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 방문보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 방문건강관리실 운영 및 소모품 2,000

02 공공운영비 300 300 0

○시설장비유지비 300

― 혈압계외 2종 300

307 민간이전 30,000 20,000 10,000

01 의료및구료비 30,000 20,000 10,000

○방문보건사업용 의약품 및 소모품 25,000

○방문보건사업 의료비 5,000

사례관리전달체계개선 79,382 0 79,382

기 39,691

도 11,907

시 27,784

101 인건비 47,000 0 47,000

기 23,500

도 7,050

시 16,450

04 기간제근로자등보수 47,000 0 47,000

○방문건강관리서비스 47,000

― 기본급 43,2001,800,000원*2명*12월

기 21,600

도 6,480

시 15,120

― 연차수당 60060,000원*2명*5일

기 300

도 90

시 210

― 출장여비 2,400100,000원*2명*12월

기 1,200

도 360

시 840

― 교육여비 600300,000원*2명

기 300

도 90

시 210

― 피복비 200100,000원*2명

기 100

도 30

시 70

201 일반운영비 8,400 0 8,400

기 4,200

도 1,260

시 2,940

01 사무관리비 8,400 0 8,400

○방문건강차량임차 8,400

기 4,200

도 1,260

시 2,940

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 방문보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 23,982 0 23,982

기 11,991

도 3,597

시 8,394

01 의료및구료비 23,982 0 23,982

○방문건강 사례관리 의약품 등 23,982

기 11,991

도 3,597

시 8,394

재가암관리 지원 7,234 9,544 △2,310

기 3,617

도 1,085

시 2,532

307 민간이전 7,234 9,544 △2,310

기 3,617

도 1,085

시 2,532

01 의료및구료비 7,234 9,544 △2,310

○보건소 재가암관리 7,234

기 3,617

도 1,085

시 2,532

재가암관리 10,580 10,150 430

201 일반운영비 4,100 3,550 550

01 사무관리비 4,100 3,550 550

○일반수용비 2,000

― 재가암환자 자조모임 운영 2,000

○운영수당 2,100

― 프로그램 운영 강사수당 2,10070,000원*30회

301 일반보상금 480 600 △120

09 행사실비보상금 480 600 △120

○호스피스 자원봉사자 보수교육 80

○재가암환자 프로그램 운영 400

40,000원*2명

200,000원*2회

307 민간이전 6,000 6,000 0

01 의료및구료비 6,000 6,000 0

○재가암환자 관리 의약품 및 기저귀 6,000

호스피스자원봉사 운영비지원 1,400 1,400 0

도 700

시 700

307 민간이전 1,400 1,400 0

도 700

시 700

01 의료및구료비 1,400 1,400 0

○호스피스사업 운영 의약품 및 소모품 1,400

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 방문보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 700

시 700

만성질환예방관리 29,800 31,700 △1,900

201 일반운영비 9,000 7,000 2,000

01 사무관리비 9,000 7,000 2,000

○일반수용비 9,000

― 보건교육용달력 3,000

― 건강수첩제작외 1종 2,000

― 만성질환 소모품비 및 홍보물 2,000

― 혈관튼튼센터 운영 물품 2,000

3,000원*1,000부

1,000원*2,000부

307 민간이전 3,000 3,000 0

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

○심뇌혈관질환 합병증검사 3,000

405 자산취득비 17,800 1,700 16,100

01 자산및물품취득비 17,800 1,700 16,100

○체지방측정기(1대) 17,800

심뇌혈관질환예방관리사업(지원) 2,920 0 2,920

기 1,460

시 1,460

201 일반운영비 2,920 0 2,920

기 1,460

시 1,460

01 사무관리비 2,920 0 2,920

○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,920

기 1,460

시 1,460

노인의료서비스 4,800 4,800 0

307 민간이전 4,800 4,800 0

01 의료및구료비 4,800 4,800 0

○순회진료 약품 4,800

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 53,440 48,430 5,010

기 26,720

시 26,720

201 일반운영비 500 3,500 △3,000

기 250

시 250

01 사무관리비 500 3,500 △3,000

○일반수용비 500

― 지역사회 건강조사 홍보물 500

기 250

시 250

307 민간이전 52,940 44,930 8,010

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 방문보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 26,470

시 26,470

05 민간위탁금 52,940 44,930 8,010

○지역사회 건강조사 52,940

기 26,470

시 26,470

인공관절수술비 지원 3,750 3,750 0

도 1,875

시 1,875

307 민간이전 3,750 3,750 0

도 1,875

시 1,875

01 의료및구료비 3,750 3,750 0

○인공관절 수술비 3,750

도 1,875

시 1,875

저소득층 어르신 시력 찾아드리기 사업 6,030 6,030 0

도 6,030

307 민간이전 6,030 6,030 0

도 6,030

01 의료및구료비 6,030 6,030 0

○안과검진비 990

도 990

○수술비 5,040

도 5,040

물리치료실운영 7,880 7,580 300

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○일반수용비 1,000

― 물리치료실 소모품 450

― 재활운동실 소모품 550

02 공공운영비 1,000 1,000 0

○시설장비유지비 1,000

― 물리치료기기 유지보수 1,000

307 민간이전 2,880 2,880 0

01 의료및구료비 2,880 2,880 0

○약품및기자재구입 2,880

― 물리치료약품 800

― 물리치료 기자재 2,080

405 자산취득비 3,000 2,700 300

01 자산및물품취득비 3,000 2,700 300

○황토매트(테이블포함) 3,000600,000원*5대

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 진료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

진료서비스 268,373 293,823 △25,450

도 90,535

시 177,838

어르신 틀니 보급 159,140 159,140 0

도 79,570

시 79,570

307 민간이전 159,140 159,140 0

도 79,570

시 79,570

01 의료및구료비 159,140 159,140 0

○어르신 틀니 시술비 159,140

도 79,570

시 79,570

중증장애인치과진료비지원 21,930 21,930 0

도 10,965

시 10,965

307 민간이전 21,930 21,930 0

도 10,965

시 10,965

01 의료및구료비 21,930 21,930 0

○중증장애인 치과진료비 21,930

도 10,965

시 10,965

구강보건실운영 26,200 55,400 △29,200

201 일반운영비 3,500 4,000 △500

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○일반수용비 2,000

― 구강보건사업홍보물 등 2,000

02 공공운영비 500 500 0

○시설장비유지비 500

― 의료장비유지비(5종) 500100,000원*5대

03 행사운영비 1,000 1,500 △500

○구강보건주간행사 1,000

206 재료비 18,000 23,000 △5,000

01 재료비 18,000 23,000 △5,000

○구강보건사업용 재료 등 8,000

○칫솔바꾸기 행사용 물품 등 10,000

405 자산취득비 4,700 13,400 △8,700

01 자산및물품취득비 4,700 13,400 △8,700

○원목수납장 1,900

○구강보건교육용 치아모형(1개) 2,000

○광중합기(1대) 800

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 진료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

진료실및신체검사실운영 6,580 5,030 1,550

201 일반운영비 1,280 1,380 △100

01 사무관리비 500 600 △100

○일반수용비 500

― 건강검진용 창봉투 제작 500

02 공공운영비 780 780 0

○시설장비 유지비 780130,000원*6대

307 민간이전 100 500 △400

01 의료및구료비 100 500 △400

○진료실 의료용 소모품(6종) 100

405 자산취득비 5,200 3,150 2,050

01 자산및물품취득비 5,200 3,150 2,050

○진료실 전자동혈압계(1대) 2,000

○신체검사실 전자동혈압계(1대) 2,000

○무수은 수동혈압계 1,200600,000원*2대

치과실운영 2,400 1,600 800

201 일반운영비 580 580 0

01 사무관리비 180 180 0

○일반수용비 180

― 치과실소모품 180

02 공공운영비 400 400 0

○시설장비유지비 400

307 민간이전 1,020 1,020 0

01 의료및구료비 1,020 1,020 0

○치과실약품 1,020

405 자산취득비 800 0 800

01 자산및물품취득비 800 0 800

○광중합기(1대) 800

영상의학실운영 22,273 22,673 △400

201 일반운영비 22,273 22,673 △400

01 사무관리비 2,373 2,273 100

○일반수용비 2,373

― 흉부촬영 판독 수수료 2,200

― 방사선사 피폭선량 측정료 123

― 방사선사 특수건강진단비 50

02 공공운영비 19,900 20,400 △500

○시설장비유지비 19,900

― 의료영상 저장 전송 시스템유지보수 용역 5,400

― 디지털엑스선장치 유지보수 14,500

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부서: 건강증진과

정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)

단위: 진료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

한방진료실운영 29,850 28,050 1,800

201 일반운영비 6,350 3,450 2,900

01 사무관리비 5,950 3,050 2,900

○일반수용비 1,750

― 한방 진료챠트 및 약봉투 인쇄 350

― 한방진료실 물품 300

― 한방진료실 침대가림막 커튼 700

― 한방기공교실 운영 홍보물 400

○운영수당 4,200

― 한방기공교실 강사수당 4,20070,000원*60회

02 공공운영비 400 400 0

○시설장비 유지비(한방진료기기수선비) 400

307 민간이전 23,500 23,500 0

01 의료및구료비 23,500 23,500 0

○한방진료 의약품(가미소요산외 10종) 22,000

○한방진료 기자재 1,500

행정운영경비(건강증진과)(기타/기타) 386,034 391,896 △5,862

기 113,905

도 23,995

시 248,134

인력운영비 260,734 277,136 △16,402

기 113,905

도 23,995

시 122,834

인력운영비 31,650 29,982 1,668

101 인건비 31,650 29,982 1,668

03 무기계약근로자보수 31,650 29,982 1,668

○영양.비만예방 31,650

― 기본급 19,718

― 상여금 8,545

· 기말수당 6,573

· 명절휴가비 1,972

― 통상수당 1,080

· 직무장려수당 1,080

― 정액수당 960

· 가족수당(배우자) 480

· 가족수당(존비속) 480

― 연차수당 547

― 피복비 200

― 국내여비(관외) 600

1,643,130원*12월*1명

19,717,560원*4월/12월*1명

985,870원*2회*1명

90,000원*12월*1명

40,000원*12월*1명

20,000원*12월*2명

54,690원*10일*1명

200,000원*1회*1명

200,000원*3회*1명

지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진인건비) 51,910 173,800 △121,890

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부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 25,955

도 7,786

시 18,169

101 인건비 51,910 173,800 △121,890

기 25,955

도 7,786

시 18,169

03 무기계약근로자보수 51,910 173,800 △121,890

○ 통합건강증진사업관리 51,910

― 기본급 44,4001,850,000원*2명*12월

기 22,200

도 6,660

시 15,540

― 출장여비 2,400100,000원*2명*12월

기 1,200

도 360

시 840

― 연차수당 61061,000원*2명*5일

기 305

도 91

시 214

― 교육여비 600300,000원*2명

기 300

도 90

시 210

― 피복비 200100,000원*2명

기 100

도 30

시 70

― 퇴직충당금 3,7001,850,000원*2명

기 1,850

도 555

시 1,295

정신건강복지센터 종사자 인건비 72,082 72,082 0

기 36,040

시 36,042

101 인건비 72,082 72,082 0

기 36,040

시 36,042

03 무기계약근로자보수 72,082 72,082 0

○정신건강증진센터 공무직(팀장) 37,833

― 기본금 29,2442,436,980원*12월*1명

기 14,622

시 14,622

― 수당 4,237

· 가족수당 96080,000원*12월*1명

기 480

시 480

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부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

· 특수근무수당 84070,000원*12월*1명

기 420

시 420

· 명절휴가비 2,4371,218,490원*2회*1명

기 1,218

시 1,219

― 출장여비 1,200100,000원*12월*1명

기 600

시 600

― 퇴직급여충당금 2,4522,452,000원*1명

기 1,226

시 1,226

― 피복비 200

기 100

시 100

― 관외출장(여비) 500100,000원*5회*1명

기 250

시 250

○정신건강증진센터 공무직(팀원) 34,249

― 기본급 26,5002,208,320원*12월*1명

기 13,250

시 13,250

― 수당 3,649

· 가족수당 96080,000원*12월*1명

기 480

시 480

· 특수근무수당 48040,000원*12월*1명

기 240

시 240

· 명절휴가비 2,2091,104,160원*2회*1명

기 1,104

시 1,105

― 출장여비 1,200100,000원*12월*1명

기 600

시 600

― 퇴직급여충당금 2,200

기 1,100

시 1,100

― 피복비 200

기 100

시 100

― 관외출장(여비) 500100,000원*5회*1명

기 250

시 250

정신건강복지센터 등 종사자 복지수당 1,272 1,272 0

도 636

시 636

101 인건비 1,272 1,272 0

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부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 636

시 636

03 무기계약근로자보수 1,272 1,272 0

○정신건강증진센터 등 종사자 복지수당 1,272

도 636

시 636

사례관리전달체계개선 인건비 103,820 0 103,820

기 51,910

도 15,573

시 36,337

101 인건비 103,820 0 103,820

기 51,910

도 15,573

시 36,337

03 무기계약근로자보수 103,820 0 103,820

○사례관리전달체계개선 103,820

― 기본급 88,8001,850,000원*4명*12월

기 44,400

도 13,320

시 31,080

― 연차수당 1,22061,000원*4명*5일

기 610

도 183

시 427

― 출장여비 4,800100,000원*4명*12월

기 2,400

도 720

시 1,680

― 교육여비 1,200300,000원*4명

기 600

도 180

시 420

― 피복비 400100,000원*4명

기 200

도 60

시 140

― 퇴직충당금 7,4001,850,000원*4명

기 3,700

도 1,110

시 2,590

기본경비 125,300 114,760 10,540

기본경비 125,300 114,760 10,540

201 일반운영비 30,600 20,160 10,440

01 사무관리비 30,600 20,160 10,440

○부서운영 기본경비 30,600

202 여비 89,900 90,400 △500

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부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 89,900 90,400 △500

○국내여비 89,900

203 업무추진비 4,800 4,200 600

04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600

○부서운영 업무추진 4,800

재무활동(건강증진과)(보건/보건의료) 6,649 26,241 △19,592

보전지출 6,649 26,241 △19,592

보전지출 6,649 26,241 △19,592

802 반환금기타 6,649 26,241 △19,592

01 국고보조금반환금 5,188 18,281 △13,093

○의료급여수급권자 생애전환기 건강진단 188

○자살예방 및 지역정신보건 500

○청소년 임신출산의료비 500

○지역자율형사회서비스 투자 2,000

○기저귀 및 조제분유 2,000

02 시ㆍ도비보조금반환금 1,461 7,960 △6,499

○의료급여수급권자 암검진 비급여비용 2

○지역자율형사회서비스 투자 200

○기저귀 및 조제분유 1,000

○표준모자보건수첩 제공 5

○청소년 임신출산의료비 250

○인공관절수술비 4