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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 공공기관 의료기관 기능강화
단위: 보건기관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 9,715,570 6,163,421 3,552,149
국 1,557,247
균 48,000
기 1,659,473
도 1,356,250
군 5,094,600
공공기관 의료기관 기능강화 1,555,079 713,353 841,726
국 99,329
도 136,933
군 1,318,817
보건기관 운영 1,068,386 484,453 583,933
보건소 및 보건지소 관리 152,787 133,993 18,794
101 인건비 43,863 33,121 10,742
03 무기계약근로자보수 200 200 0
○청사관리 공무직 피복비 구입
200100,000원*1명*2회
04 기간제근로자등보수 43,663 32,921 10,742
○보건지소, 진료소 청사관리 인부 17,974
― 기본급 13,360
― 주휴수당 2,138
― 연차수당 268
― 4대보험료 2,208
○보건소 구내식당 운영 25,689
― 기본급 16,567
― 주휴수당 3,474
― 연차수당 735
― 4대보험료 2,909
― 퇴직금 2,004
66,800원*4명*50일
66,800원*4명*8일
66,800원*4명*1일
15,766,000원*14%
66,800원*1명*248일
66,800원*1명*52일
66,800원*1명*11일
20,774,800원*14%
66,800원*1명*30일
201 일반운영비 100,924 94,072 6,852
01 사무관리비 100,924 94,072 6,852
○정수기 임대 19,152
― 보건소, 지소, 진료소 정수기 임대
19,152
○청사 방호시스템 유지 42,420
― 청사 방호시스템 유지(보건소)
8,400
― 청사 방호시스템 유지(보건지소, 진료소)
34,020
○보건소 전기 안전관리 대행 3,180
○보건소, 지소 전기 안전검사
1,012
○보건소, 지소, 진료소 정화조 청소
3,300
42,000원*38대*12월
175,000원*4대*12월
135,000원*21개소*12월
265,000원*12월
92,000원*11개소
220,000원*15개소
- 1 -
부서: 보건소
정책: 공공기관 의료기관 기능강화
단위: 보건기관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○청사 엘리베이터 유지관리비
4,320
○청사 소방시설 안전관리 대행 사업비
2,760
○자동심장충격기 유지관리비
4,600
○구내식당 운영 2,400
○보건지소, 진료소 소모용품 구입
10,080
○진료소 운영협의회 수당
7,700
180,000원*2대*12월
230,000원*12월
200,000원*23개소
200,000원*12월
120,000원*21개소*4분기
70,000원*10명*11개소
202 여비 6,000 4,800 1,200
01 국내여비 6,000 4,800 1,200
○찾아가는 보건지소 운영 6,00020,000원*5명*60일
303 포상금 2,000 2,000 0
01 포상금 2,000 2,000 0
○보건사업실적평가 우수 보건기관 시상(보건지
소, 진료소) 2,000
― 최우수 1,000
― 우수 600
― 장려 400
500,000원*2개소
300,000원*2개소
200,000원*2개소
공중보건의사 관리 36,620 36,620 0
201 일반운영비 1,100 1,100 0
01 사무관리비 1,100 1,100 0
○공중보건의사 위생복 구입 1,10055,000원*20명
202 여비 35,520 35,520 0
01 국내여비 35,520 35,520 0
○공중보건의사 활동여비 33,600
○공중보건의사 복무 지도·점검 여비
1,920
140,000원*20명*12월
20,000원*4명*24일
환자 진료 서비스 296,220 296,220 0
201 일반운영비 25,020 25,020 0
01 사무관리비 8,720 8,720 0
○보건기관 종사자 위생복 구입 3,740
○민원실 각종 검진 용지 제작 등
1,500
○민원실 안내용 홍보물 제작 등
3,000
○민원실 카드결재 이용 수수료 480
55,000원*68명
1,500,000원*1회
3,000,000원*1회
40,000원*12월
02 공공운영비 16,300 16,300 0
○의료기기 기자재 수리 14,300
― 보건소, 보건지소, 진료소
14,300650,000원*22개소
- 2 -
부서: 보건소
정책: 공공기관 의료기관 기능강화
단위: 보건기관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○방사선 장비 유지보수 2,0002,000,000원*1세트
307 민간이전 271,200 271,200 0
01 의료및구료비 271,200 271,200 0
○진료용 의약품 구입 201,600
― 보건지소 96,000
― 보건진료소 105,600
○의료용 소모품 27,600
― 보건소 2,400
― 보건지소 12,000
― 보건진료소 13,200
○한방진료실 의료용소모품 및 약제구입
16,800
○치과실 재료 구입 9,600
○방사선실 운영 15,600
― 의료영상저장전송시스템 유지보수비
9,000
― 영상판독비 6,600
800,000원*10개소*12월
800,000원*11개소*12월
200,000원*1개소*12월
100,000원*10개소*12월
100,000원*11개소*12월
1,400,000원*12월
2,400,000원*4분기
750,000원*12월
1,200원*5,500건
의료 폐기물 처리 18,280 17,620 660
201 일반운영비 17,080 16,420 660
01 사무관리비 17,080 16,420 660
○의료폐기물 처리 수수료 15,540
― 보건소, 보건지소 9,600
― 보건진료소 5,940
○의료폐기물 전자태그 220
○폐수 처리 수수료 1,320
800,000원*12월
45,000원*11개소*12월
10,000원*22개소
110,000원*12월
202 여비 1,200 1,200 0
01 국내여비 1,200 1,200 0
○의료폐기물처리 지도점검 1,20020,000원*2명*30일
함양 메디컬버스 운영 541,479 0 541,479
101 인건비 134,479 0 134,479
04 기간제근로자등보수 134,479 0 134,479
○운영인력(의사) 인건비 85,728
― 기본급 60,800
― 주휴수당 12,000
― 연차수당 2,400
― 4대보험료 10,528
○운영인력(간호사 등) 인건비 42,951
― 기본급 30,461
― 주휴수당 6,012
― 연차수당 1,203
― 4대보험료 5,275
400,000원*1명*152일
400,000원*1명*30일
400,000원*1명*6일
75,200,000원*14%
66,800원*3명*152일
66,800원*3명*30일
66,800원*3명*6일
37,676,000원*14%
- 3 -
부서: 보건소
정책: 공공기관 의료기관 기능강화
단위: 보건기관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○운영인력 출장여비 4,800
○근무복 구입 1,000
200,000원*4명*6월
250,000원*4명
201 일반운영비 27,000 0 27,000
01 사무관리비 12,000 0 12,000
○홍보용 물품 구입 12,0003,000원*10종*400개
02 공공운영비 15,000 0 15,000
○차량유류비 10,000
― 휘발유 5,000
― 경유 5,000
○차량보험료 2,000
○기타 운영비 3,000
5,000,000원*1대
5,000,000원*1대
2,000,000원*1대
3,000,000원*1대
307 민간이전 30,000 0 30,000
01 의료및구료비 30,000 0 30,000
○시약 및 소모품 구입 30,00030,000,000원*1식
405 자산취득비 350,000 0 350,000
01 자산및물품취득비 350,000 0 350,000
○메디컬버스 구입 220,000
○메디컬버스 개조 80,000
○진단장비 구입 50,000
220,000,000원*1대
80,000,000원*1대
5,000,000원*10대
장수마을 조성 23,000 0 23,000
201 일반운영비 13,000 0 13,000
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○건강조사서 등 인쇄물 제작 2,500
○장수마을 조성 홍보물 제작 2,500
500,000원*5종
500,000원*5종
03 행사운영비 8,000 0 8,000
○건강프로그램 운영 8,000
― 체조교실 운영(강사료) 3,000
― 기타 건강프로그램 5,000
75,000원*40회
500,000원*10회
307 민간이전 10,000 0 10,000
01 의료및구료비 10,000 0 10,000
○장수마을주민 건강검진 10,000100,000원*100명
보건기관 시설개선 486,693 228,900 257,793
국 99,329
도 136,933
군 250,431
농어촌보건의료서비스개선사업(자체) 149,000 191,400 △42,400
401 시설비및부대비 101,000 151,000 △50,000
01 시설비 101,000 151,000 △50,000
○보건소, 보건지소, 보건진료소 시설 유지관리
(22개소) 56,000
- 4 -
부서: 보건소
정책: 공공기관 의료기관 기능강화
단위: 보건기관 시설개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 보건소 14,000
― 보건지소 20,000
― 보건진료소 22,000
○보건진료소 숙소 수리(엄천,동도,운곡보건진
료소) 15,000
○보건소 도장 공사 20,000
○건강증진센터 뒤편 포장공사
10,000
14,000,000원*1개소
2,000,000원*10개소
2,000,000원*11개소
5,000,000원*3개소
20,000,000원*1개소
10,000,000원*1개소
405 자산취득비 48,000 40,400 7,600
01 자산및물품취득비 48,000 40,400 7,600
○청소기 구입(수동, 지곡면보건지소)
1,000
○안마의자 구입 24,000
○발 마사지기 구입(백운산보건진료소)
1,000
○자동혈압계 구입(보건소, 서하.서상면보건지
소, 마평보건진료소) 10,000
○자동약품포장기 구입(휴천·백전면보건지소)
5,000
○어깨마사지기 구입(실덕보건진료소)
1,000
○사무용의자 구입 2,000
○골반교정기 구입 4,000
500,000원*2대
3,000,000원*8대
1,000,000원*1대
2,000,000원*5대
2,500,000원*2대
250,000원*4대
200,000원*10대
2,000,000원*2대
농어촌보건소 등 이전신축(농어촌보건의료서비스 개
선)
200,877 37,500 163,377
국 99,329
도 24,833
군 76,715
401 시설비및부대비 64,877 0 64,877
국 31,329
도 7,833
군 25,715
01 시설비 62,658 0 62,658
○국비보조사업 62,658
― 유림면보건지소 개보수 34,12634,126,000원
국 17,063
도 4,266
군 12,797
― 창원보건진료소 개보수 28,53228,532,000원
국 14,266
도 3,567
군 10,699
02 감리비 1,542 0 1,542
○국비보조사업 1,542
― 유림면보건지소 개보수 감리비
84034,126,000원*2.46%
- 5 -
부서: 보건소
정책: 공공기관 의료기관 기능강화
단위: 보건기관 시설개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 창원보건진료소 개보수 감리비
70228,532,000원*2.46%
03 시설부대비 677 0 677
○국비보조사업 677
― 유림, 창원 개보수 시설부대비
67762,658,000원*1.08%
405 자산취득비 136,000 37,500 98,500
국 68,000
도 17,000
군 51,000
01 자산및물품취득비 136,000 37,500 98,500
○국비보조사업 136,000
― 보건사업차량 구입 48,00024,000,000원*2대
국 24,000
도 6,000
군 18,000
― 백신냉장고 구입(보건진료소)
88,0008,000,000원*11개소
국 44,000
도 11,000
군 33,000
의료취약지 보건기관 기능보강사업 136,816 0 136,816
도 112,100
군 24,716
401 시설비및부대비 67,120 0 67,120
도 54,020
군 13,100
01 시설비 64,824 0 64,824
○도비보조사업 64,824
― 서상면보건지소 개보수 24,42024,420,000원
도 20,350
군 4,070
― 운곡보건진료소 개보수 40,40440,404,000원
도 33,670
군 6,734
02 감리비 1,595 0 1,595
○도비보조사업 1,595
― 서상면보건지소 개보수 감리비
601
― 운곡보건진료소 개보수 감리비
994
24,420,000원*2.46%
40,404,000원*2.46%
03 시설부대비 701 0 701
○도비보조사업 701
― 서상, 운곡 개보수 공사 시설부대비
70164,824,000원*1.08%
405 자산취득비 69,696 0 69,696
- 6 -
부서: 보건소
정책: 공공기관 의료기관 기능강화
단위: 보건기관 시설개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 58,080
군 11,616
01 자산및물품취득비 69,696 0 69,696
○도비보조사업 69,696
― 공기멸균기 구입 4,8004,800,000원*1대
도 4,000
군 800
― 엑스레이 장비 구입 7,2007,200,000원*1대
도 6,000
군 1,200
― 자동결핵염색기 구입 42,00042,000,000원*1대
도 35,000
군 7,000
― 체지방측정기 구입 15,6967,848,000원*2대
도 13,080
군 2,616
건강 증진 6,193,843 3,643,835 2,550,008
국 1,377,987
균 48,000
기 1,338,963
도 1,014,266
군 2,414,627
주요 질환별 의료비 1,581,374 1,311,238 270,136
기 746,942
도 115,462
군 718,970
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 3,220 7,356 △4,136
기 1,610
도 805
군 805
307 민간이전 3,220 7,356 △4,136
기 1,610
도 805
군 805
01 의료및구료비 3,220 7,356 △4,136
○기금보조사업 3,220
― 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원
3,220805,000원*4명
기 1,610
도 805
군 805
선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,576 5,544 △2,968
기 1,288
도 644
군 644
307 민간이전 2,576 5,544 △2,968
기 1,288
도 644
- 7 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 644
01 의료및구료비 2,576 5,544 △2,968
○기금보조사업 2,576
― 선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리
2,57612,880원*200명
기 1,288
도 644
군 644
희귀난치성 질환자 의료비 지원 100,150 88,412 11,738
기 50,075
도 15,023
군 35,052
301 일반보상금 100,150 88,412 11,738
기 50,075
도 15,023
군 35,052
01 사회보장적수혜금 100,150 88,412 11,738
○기금보조사업 100,150
― 희귀난치성질환자 의료비 지원
100,150100,150,000원
기 50,075
도 15,023
군 35,052
난청조기진단(신생아 청각 선별검사) 3,620 1,056 2,564
기 1,810
도 905
군 905
307 민간이전 3,620 971 2,649
기 1,810
도 905
군 905
01 의료및구료비 3,620 971 2,649
○기금보조사업 3,620
― 신생아 청각 선별 검사비 지원
3,62018,100원*200명
기 1,810
도 905
군 905
치매치료관리비지원 76,478 65,920 10,558
기 38,239
군 38,239
307 민간이전 76,478 65,920 10,558
기 38,239
군 38,239
01 의료및구료비 76,478 65,920 10,558
○기금보조사업 76,478
- 8 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 치매치료 관리비 지원(약제비 등)
76,47876,478,000원
기 38,239
군 38,239
만성질환 합병증 검진사업 13,600 13,400 200
201 일반운영비 1,000 2,000 △1,000
01 사무관리비 1,000 2,000 △1,000
○만성질환 예방관리 물품구입
1,0001,000원*1,000개
307 민간이전 12,600 11,400 1,200
01 의료및구료비 12,600 11,400 1,200
○만성질환 안질환 합병증예방 검진사업
12,6008,400원*1,500명
요실금의료비지원 7,200 5,000 2,200
307 민간이전 7,200 5,000 2,200
01 의료및구료비 7,200 5,000 2,200
○요실금환자 의료비 지원 7,200240,000원*30명
뇌질환정밀검진사업(도비) 9,600 9,600 0
도 4,800
군 4,800
307 민간이전 9,600 9,600 0
도 4,800
군 4,800
01 의료및구료비 9,600 9,600 0
○도비보조사업 9,600
― 뇌정밀 MRI, MRA 검진비 지원
9,600240,000원*40명
도 4,800
군 4,800
심뇌혈관질환예방관리사업(만성병조사감시 FMTP) 2,940 2,920 20
기 1,470
군 1,470
201 일반운영비 2,940 2,920 20
기 1,470
군 1,470
01 사무관리비 2,940 2,920 20
○기금보조사업 2,940
― 전문인력 교육 훈련 2,9402,940,000원
기 1,470
군 1,470
인공관절 수술비 지원 5,400 3,000 2,400
도 2,700
군 2,700
307 민간이전 5,400 3,000 2,400
- 9 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,700
군 2,700
01 의료및구료비 5,400 3,000 2,400
○도비보조사업 5,400
― 인공관절 수술비지원 5,4005,400,000원
도 2,700
군 2,700
저소득층노인시력찾아드리기사업(도비) 9,030 9,030 0
도 9,030
307 민간이전 9,030 9,030 0
도 9,030
01 의료및구료비 9,030 9,030 0
○도비보조사업 9,030
― 안과검진 및 개안수술비 지원 9,0309,030,000원
도 9,030
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)(보조) 814,660 1,100,000 △285,340
기 651,730
도 81,465
군 81,465
201 일반운영비 680,660 350,000 330,660
기 544,530
도 68,065
군 68,065
01 사무관리비 370,660 100,000 270,660
○기금보조사업 370,660
― 사업 홍보물품 구입 90,0003,000,000원*30종
기 72,000
도 9,000
군 9,000
― 선별검사 서식 등 제작 105,0003,000,000원*35종
기 84,000
도 10,500
군 10,500
― 교육자료 제작 및 구입 60,00010,000,000원*6종
기 48,000
도 6,000
군 6,000
― 차량 임차 25,200
ㆍ임차료 21,600600,000원*3대*12월
기 17,280
도 2,160
군 2,160
ㆍ보험료 3,6001,200,000원*3대
기 2,880
도 360
군 360
― 정수기 임대(3대) 2,0002,000,000원
- 10 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,600
도 200
군 200
― 복사기 임대 3,600300,000원*12월
기 2,880
도 360
군 360
― 사무용품 등 구입 71,66071,660,000원
기 57,330
도 7,165
군 7,165
― 전문교육비 13,200200,000원*11명*6회
기 10,560
도 1,320
군 1,320
03 행사운영비 310,000 250,000 60,000
○기금보조사업 310,000
― 치매안심마을 운영 100,000200,000원*2개소*250회
기 80,000
도 10,000
군 10,000
― 헤아림 프로그램 운영(12회 운영)
60,00060,000,000원
기 48,000
도 6,000
군 6,000
― 찾아가는 경노당 건강교실
54,000300,000원*15회*12월
기 43,200
도 5,400
군 5,400
― 지역축제 등 홍보관 운영
20,0001,000,000원*20회
기 16,000
도 2,000
군 2,000
― 건강프로그램 운영 강사료
33,000110,000원*300회
기 26,400
도 3,300
군 3,300
― 치매극복의날 걷기 등 행사 22,60022,600,000원
기 18,080
도 2,260
군 2,260
― 치매환자 정서지지 프로그램 운영
14,400300,000원*4회*12월
기 11,520
도 1,440
군 1,440
- 11 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 인지자극 프로그램 운영
6,000250,000원*3회*8주
기 4,800
도 600
군 600
202 여비 40,000 5,000 35,000
기 32,000
도 4,000
군 4,000
01 국내여비 40,000 5,000 35,000
○기금보조사업 40,000
― 치매예방사업 업무추진 여비 40,00040,000,000원
기 32,000
도 4,000
군 4,000
301 일반보상금 10,000 0 10,000
기 8,000
도 1,000
군 1,000
09 행사실비보상금 10,000 0 10,000
○기금보조사업 10,000
― 행사참여자 급량비 등 4,0004,000,000원
기 3,200
도 400
군 400
― 선진지견학 등 행사참여 보상
6,000100,000원*20명*3일
기 4,800
도 600
군 600
307 민간이전 84,000 0 84,000
기 67,200
도 8,400
군 8,400
01 의료및구료비 84,000 0 84,000
○기금보조사업 84,000
― 의료용 소모품 구입 19,00019,000,000원
기 15,200
도 1,900
군 1,900
― 치매환자 관리 조호물품 구입
40,00040,000,000원
기 32,000
도 4,000
군 4,000
― 소모성 소도구등 구입 25,00025,000,000원
기 20,000
도 2,500
군 2,500
- 12 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
치매 관리센터구축(치매안심센터운영)(자체) 30,000 0 30,000
405 자산취득비 30,000 0 30,000
01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000
○프로그램 운영 물품 구입 20,000
○발마사지등 의료기기 구입 8,000
○민원용 소파 등 구입 2,000
10,000,000원*2종
2,000,000원*4종
1,000,000원*2종
만성질환 약제비 지원 사업 482,000 0 482,000
201 일반운영비 2,000 0 2,000
01 사무관리비 2,000 0 2,000
○만성질환 약제비 지원사업 홍보물 제작
2,0001,000,000원*2종
307 민간이전 480,000 0 480,000
01 의료및구료비 480,000 0 480,000
○만성질환 약제비 지원 480,00020,000원*4,000명*6월
전립선 질환 의료비 지원 사업 20,000 0 20,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
01 의료및구료비 20,000 0 20,000
○전립선질환자 의료비 지원 20,000100,000원*200명
치매안심센터구축(중증치매노인 공공후견) 900 0 900
기 720
도 90
군 90
301 일반보상금 900 0 900
기 720
도 90
군 90
09 행사실비보상금 900 0 900
○기금보조사업 900
― 공공후견인 교육 실비 등 900300,000원*3명
기 720
도 90
군 90
찾아가는 의료지원 서비스 150,413 104,823 45,590
국 13,641
기 43,778
도 19,565
군 73,429
암환자 의료비 및 재가암환자 관리(재가암 환자관리) 4,000 3,384 616
기 2,000
도 600
군 1,400
201 일반운영비 2,500 498 2,002
기 1,250
- 13 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 찾아가는 의료지원 서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 375
군 875
01 사무관리비 2,500 498 2,002
○기금보조사업 2,500
― 재가암 환자관리 홍보물 구입
2,5005,000원*100개*5종
기 1,250
도 375
군 875
307 민간이전 1,500 2,886 △1,386
기 750
도 225
군 525
01 의료및구료비 1,500 2,886 △1,386
○기금보조사업 1,500
― 재가암 환자관리 균형영양식 구입
1,50030,000원*50개
기 750
도 225
군 525
암환자의료비및재가암관리지원(암환자의료비지원) 83,556 33,094 50,462
기 41,778
도 12,533
군 29,245
307 민간이전 83,556 33,094 50,462
기 41,778
도 12,533
군 29,245
01 의료및구료비 83,556 33,094 50,462
○기금보조사업 83,556
― 암환자 의료비 지원 83,556835,560원*100명
기 41,778
도 12,533
군 29,245
재가환자 및 장수노인 지원사업 28,065 30,065 △2,000
201 일반운영비 1,700 3,700 △2,000
01 사무관리비 1,700 3,700 △2,000
○만성질환자 및 재가암환자관리 홍보물 등 구
입 1,700170,000원*10종
301 일반보상금 1,120 1,120 0
09 행사실비보상금 1,120 1,120 0
○자원봉사자 등 급식 제공 1,1208,000원*20명*7회
307 민간이전 25,245 25,245 0
01 의료및구료비 25,245 25,245 0
○방문보건사업 물품 구입 등 5,345
- 14 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 찾아가는 의료지원 서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 거동불편자 위생용품(기저귀 등)
4,900
― 혈당스틱 등 220
― 기타소모품(알콜솜 등) 225
○치매노인 실종예방 배회감지기 지원 7,400
― 배회감지기 대여비 및 통신비
6,600
― 분실시 보상비 800
○재가암환자 영양식 구입 7,500
○치매검진(진단검사 및 감별검사비) 지원
5,000
7,000원*700봉지
20,000원*11통
5,000원*45통
22,000원*25명*12회
100,000원*8명
25,000원*25명*12회
50,000원*100명
저소득층 의료비 지원사업(도비) 4,680 4,680 0
도 2,340
군 2,340
307 민간이전 4,680 4,680 0
도 2,340
군 2,340
01 의료및구료비 4,680 4,680 0
○도비보조사업 4,680
― 방문보건 사업 의료비지원 및 물품구입
4,6804,680,000원
도 2,340
군 2,340
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리사업) 30,112 26,800 3,312
국 13,641
도 4,092
군 12,379
101 인건비 30,112 26,800 3,312
국 13,641
도 4,092
군 12,379
04 기간제근로자등보수 30,112 26,800 3,312
○국비보조사업 30,112
― 인건비 22,2001,850,000원*1명*12월
국 11,100
도 3,330
군 7,770
― 퇴직금 1,8501,850,000원*1명
국 925
도 277
군 648
― 사용자부담보험료 2,400200,000원*1명*12월
국 1,200
도 360
군 840
― 휴일 및 야간근무 54045,000원*1명*12월
국 100
- 15 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 찾아가는 의료지원 서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 30
군 410
― 출장여비 1,200100,000원*1명*12월
국 180
도 54
군 966
― 전문인력 교육비 7272,000원*1명*1회
국 36
도 11
군 25
― 명절휴가비 1,850925,000원*1명*2월
국 100
도 30
군 1,720
건강증진사업 599,106 450,485 148,621
국 8,150
기 101,710
도 277,040
군 212,206
건강관리 프로그램 운영 65,000 56,500 8,500
201 일반운영비 2,000 2,000 0
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○건강홍보관 운영 2,000500,000원*4회
202 여비 3,600 3,600 0
01 국내여비 3,600 3,600 0
○건강관리 프로그램 운영 여비
3,60020,000원*3명*60일
203 업무추진비 3,500 0 3,500
03 시책추진업무추진비 3,500 0 3,500
○보건사업 시책추진 3,5003,500,000원
307 민간이전 50,000 45,000 5,000
04 민간행사사업보조 50,000 45,000 5,000
○건강체조 경연 대회 50,00050,000,000원*1회
405 자산취득비 5,900 5,900 0
01 자산및물품취득비 5,900 5,900 0
○건강관리 물품 구입 5,900
― 혈압계 등 구입 5,000
― 아토피 안심 학교 응급키트 구입
900
1,000,000원*5대
150,000원*6대
특수질병조기검진사업(도비) 2,340 2,340 0
도 1,170
군 1,170
307 민간이전 2,340 2,340 0
도 1,170
- 16 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,170
01 의료및구료비 2,340 2,340 0
○도비보조사업 2,340
― 저소득층 특수질환의료비 지원
2,34039,000원*60명
도 1,170
군 1,170
안심병동사업(도비) 283,446 145,757 137,689
도 226,757
군 56,689
307 민간이전 283,446 145,757 137,689
도 226,757
군 56,689
02 민간경상사업보조 283,446 145,757 137,689
○도비보조사업 283,446
― 간병인 인건비 지원 283,446283,446,000원
도 226,757
군 56,689
지역사회중심금연지원서비스 203,420 217,288 △13,868
기 101,710
도 30,513
군 71,197
101 인건비 61,960 30,600 31,360
기 30,980
도 9,294
군 21,686
03 무기계약근로자보수 61,960 30,600 31,360
○기금보조사업 61,960
― 인건비 44,4001,850,000원*2명*12월
기 22,200
도 6,660
군 15,540
― 퇴직금 3,7001,850,000원*2명*1월
기 1,850
도 555
군 1,295
― 사용자부담보험료 4,800200,000원*2명*12월
기 2,400
도 720
군 1,680
― 휴일 및 야간근무 1,08045,000원*2명*12월
기 540
도 162
군 378
― 출장여비 2,400100,000원*2명*12월
기 1,200
도 360
군 840
- 17 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 연가보상비 1,20060,000원*2명*10일
기 600
도 180
군 420
― 명절휴가비 3,700925,000원*2명*2월
기 1,850
도 555
군 1,295
― 전문인력교육비 480240,000원*2명*1회
기 240
도 72
군 168
― 피복비 200100,000원*2명
기 100
도 30
군 70
201 일반운영비 82,660 113,748 △31,088
기 41,330
도 12,399
군 28,931
01 사무관리비 72,660 93,748 △21,088
○기금보조사업 72,660
― 홍보물 제작 및 교육자료 구입 등
68,0005,000원*3,400개*4종
기 34,000
도 10,200
군 23,800
― 급량비(금연시설 점검 및 야간 단속)
1,6008,000원*4명*50일
기 800
도 240
군 560
― 금연상담실 사무용품 구입 860860,000원
기 430
도 129
군 301
― 금연시설물 관리시스템 유지보수
2,2002,200,000원
기 1,100
도 330
군 770
03 행사운영비 10,000 20,000 △10,000
○기금보조사업 10,000
― 흡연예방 및 금연관련 행사운영
10,00010,000,000원
기 5,000
도 1,500
군 3,500
202 여비 4,000 4,000 0
- 18 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 2,000
도 600
군 1,400
01 국내여비 4,000 4,000 0
○기금보조사업 4,000
― 흡연예방 및 금연시설 지도 점검
4,0004,000,000원
기 2,000
도 600
군 1,400
301 일반보상금 800 700 100
기 400
도 120
군 280
09 행사실비보상금 800 700 100
○기금보조사업 800
― 흡연예방 및 금연관련 행사참석자 급식 제
공 8008,000원*20명*5회
기 400
도 120
군 280
307 민간이전 52,000 64,240 △12,240
기 26,000
도 7,800
군 18,200
01 의료및구료비 52,000 64,240 △12,240
○기금보조사업 52,000
― 금연클리닉 약제비 등 구입
52,00025,000원*520통*4종
기 26,000
도 7,800
군 18,200
405 자산취득비 2,000 4,000 △2,000
기 1,000
도 300
군 700
01 자산및물품취득비 2,000 4,000 △2,000
○기금보조사업 2,000
― 금연지도 점검용 전자기기 구입 등
2,0001,000,000원*2대
기 1,000
도 300
군 700
지역아동센터 건강주치의제 사업 8,600 8,600 0
도 8,600
201 일반운영비 5,660 5,660 0
도 5,660
- 19 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○도비보조사업 3,000
― 프로그램 운영 홍보물 등 운영비
3,0001,500,000원*2개소
도 3,000
03 행사운영비 2,660 2,660 0
○도비보조사업 2,660
― 건강생활실천 등 프로그램 운영
2,6601,330,000원*2개소
도 2,660
202 여비 1,200 1,200 0
도 1,200
01 국내여비 1,200 1,200 0
○도비보조사업 1,200
― 건강주치의제 사업 운영 1,2001,200,000원
도 1,200
301 일반보상금 1,740 1,740 0
도 1,740
01 사회보장적수혜금 1,740 1,740 0
○도비보조사업 1,740
― 건강검진비 지원 1,74060,000원*29명
도 1,740
취약지역 건강증진사업(건강플러스 행복플러스) 20,000 20,000 0
도 10,000
군 10,000
101 인건비 14,700 14,700 0
도 7,350
군 7,350
04 기간제근로자등보수 14,700 14,700 0
○도비보조사업 14,700
― 인건비 13,0001,300,000원*1명*10월
도 6,500
군 6,500
― 사용자부담보험료 1,200120,000원*1명*10월
도 600
군 600
― 교육 및 출장여비 50050,000원*1명*10월
도 250
군 250
201 일반운영비 3,100 2,000 1,100
도 1,550
군 1,550
01 사무관리비 2,100 1,000 1,100
○도비보조사업 2,100
- 20 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 프로그램 운영 홍보물품 등 구입
2,1002,100원*1,000부
도 1,050
군 1,050
03 행사운영비 1,000 1,000 0
○도비보조사업 1,000
― 건강플러스 행복플러스사업 행사 등 운영
1,000100,000원*10회
도 500
군 500
202 여비 1,000 1,000 0
도 500
군 500
01 국내여비 1,000 1,000 0
○도비보조사업 1,000
― 건강플러스 행복플러스사업 추진 여비
1,00050,000원*2명*10월
도 500
군 500
301 일반보상금 1,200 2,300 △1,100
도 600
군 600
09 행사실비보상금 1,200 2,300 △1,100
○도비보조사업 1,200
― 건강위원회 활동비 등 1,20010,000원*20명*6회
도 600
군 600
지역장애인보건의료센터 운영 16,300 0 16,300
국 8,150
군 8,150
101 인건비 16,300 0 16,300
국 8,150
군 8,150
04 기간제근로자등보수 16,300 0 16,300
○국비보조사업 16,300
― 인건비(보험료포함) 14,1002,350,000원*1명*6월
국 7,050
군 7,050
― 명절휴가비 1,0001,000,000원*1명*1월
국 500
군 500
― 출장여비 600100,000원*1명*6월
국 300
군 300
― 교육훈련프로그램 참가비 등
30050,000원*1명*6월
국 150
- 21 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 150
― 휴일 및 야간근무 30050,000원*1명*6월
국 150
군 150
건강증진 실천사업 241,884 211,251 30,633
기 59,674
도 53,984
군 128,226
건강증진 실천사업 39,300 24,900 14,400
201 일반운영비 34,000 17,000 17,000
01 사무관리비 18,000 10,000 8,000
○건강지원 및 모자보건사업 홍보물 구입 18,000
― 건강증진 홍보물 구입 3,000
― 구강보건사업 홍보물 제작
5,000
― 암 및 건강검진 홍보물 구입
10,000
1,000,000원*3회
1,000,000원*5종
2,000,000원*5회
03 행사운영비 16,000 6,000 10,000
○건강증진사업 행사 운영 16,000
― 구강보건의 날 행사 3,000
― 모유수유의 날 행사 1,000
― 임산부의 날 행사 2,000
― 모자보건사업 행사 10,000
3,000,000원*1회
1,000,000원*1회
2,000,000원*1회
1,000,000원*10회
202 여비 2,300 1,900 400
01 국내여비 2,300 1,900 400
○구강보건사업(구강보건사업팀)
1,500
○지역사회건강조사 800
20,000원*3명*25일
20,000원*2명*20일
307 민간이전 3,000 3,000 0
01 의료및구료비 3,000 3,000 0
○보건소 및 학교 구강보건실 운영 3,000
― 보건소 구강보건실 재료 구입
1,000
― 학교 구강보건실 재료 구입
2,000
250,000원*1개소*4종
250,000원*2개소*4종
국가암관리지원(암조기검진사업) 41,690 34,307 7,383
기 20,845
도 6,254
군 14,591
201 일반운영비 2,086 1,023 1,063
기 1,043
도 313
군 730
01 사무관리비 2,086 1,023 1,063
- 22 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기금보조사업 2,086
― 암조기검진 홍보물품 구입
2,0862,086원*1,000개
기 1,043
도 313
군 730
301 일반보상금 39,604 33,284 6,320
기 19,802
도 5,941
군 13,861
01 사회보장적수혜금 39,604 33,284 6,320
○기금보조사업 39,604
― 암조기검진 사업비 예탁 39,60439,604,000원
기 19,802
도 5,941
군 13,861
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조
사)
61,060 52,792 8,268
기 30,530
군 30,530
201 일반운영비 100 100 0
기 50
군 50
01 사무관리비 100 100 0
○기금보조사업 100
― 지역사회 건강조사 운영비 100100,000원
기 50
군 50
202 여비 400 400 0
기 200
군 200
01 국내여비 400 400 0
○기금보조사업 400
― 지역사회 건강조사 추진 여비
40020,000원*2명*10일
기 200
군 200
307 민간이전 60,560 52,292 8,268
기 30,280
군 30,280
05 민간위탁금 60,560 52,292 8,268
○기금보조사업 60,560
― 지역사회 건강조사(887명) 60,56060,560,000원
기 30,280
군 30,280
어르신틀니보급사업 83,460 83,460 0
- 23 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 41,730
군 41,730
307 민간이전 83,460 83,460 0
도 41,730
군 41,730
01 의료및구료비 83,460 83,460 0
○도비보조사업 83,460
― 어르신틀니보급(전부, 부분 30명)
69,30069,300,000원
도 34,650
군 34,650
― 어르신틀니보급(사후관리 15명)
3,000200,000원*15명
도 1,500
군 1,500
― 중증장애인 치과치료비 지원(7명)
11,16011,160,000원
도 5,580
군 5,580
의료급여수급권자 일반검진비 지원 10,374 7,338 3,036
기 8,299
군 2,075
301 일반보상금 10,374 7,338 3,036
기 8,299
군 2,075
01 사회보장적수혜금 10,374 7,338 3,036
○기금보조사업 10,374
― 의료급여 수급권자 검진비 지원
10,37410,374,000원
기 8,299
군 2,075
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원(도비) 6,000 5,810 190
도 6,000
201 일반운영비 1,000 1,000 0
도 1,000
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○도비보조사업 1,000
― 건강검진 홍보물품 구입 1,0001,000원*1,000개
도 1,000
307 민간이전 5,000 4,810 190
도 5,000
01 의료및구료비 5,000 4,810 190
○도비보조사업 5,000
― 의료급여 수급권자 건강검진비 지원
5,00050,000원*100명
도 5,000
- 24 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
모자보건사업 797,067 819,834 △22,767
국 18,249
균 48,000
기 6,141
도 21,988
군 702,689
모자보건사업운영 79,500 104,000 △24,500
201 일반운영비 5,000 3,000 2,000
01 사무관리비 5,000 3,000 2,000
○엄마랑 아가랑 행복한 쉼터 운영 5,000
― 공기청정기 및 정수기 임대
3,000
― 장난감 구매 2,000
50,000원*5대*12월
100,000원*20종
301 일반보상금 20,000 20,000 0
12 기타보상금 20,000 20,000 0
○임산부 축하선물 구입 20,000100,000원*200명
307 민간이전 53,500 71,000 △17,500
01 의료및구료비 53,500 71,000 △17,500
○풍진, 기형아검사 4,500
○임산부 철분제 구입 2,000
○산모신생아 건강관리사업 본인부담금 지원 47,000
― 첫째아 21,000
― 둘째아 16,000
― 셋째아 이상 10,000
50,000원*90명
20,000원*100명
300,000원*70명
400,000원*40명
500,000원*20명
405 자산취득비 1,000 10,000 △9,000
01 자산및물품취득비 1,000 10,000 △9,000
○엄마랑 아가랑 행복한 쉼터 물품구입 1,000
― 유아의자 등 1,000100,000원*10종
출산장려 589,200 599,200 △10,000
301 일반보상금 510,000 520,000 △10,000
01 사회보장적수혜금 510,000 520,000 △10,000
○출산장려금 420,000
― 첫째아 80,000
― 둘째아 140,000
― 셋째아 이상 200,000
○산후조리비 90,000
500,000원*160명
500,000원*280명
2,000,000원*100명
500,000원*180명
307 민간이전 79,200 79,200 0
06 보험금 79,200 79,200 0
○셋째아 이상 건강보험료 지원
79,20033,000원*200명*12월
셋째이후자녀 출산장려금(도비) 18,000 20,000 △2,000
- 25 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 5,400
군 12,600
301 일반보상금 18,000 20,000 △2,000
도 5,400
군 12,600
01 사회보장적수혜금 18,000 20,000 △2,000
○도비보조사업 18,000
― 셋째이후자녀 출산장려금 18,000500,000원*36명
도 5,400
군 12,600
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관
리사 지원)
60,000 44,535 15,465
균 48,000
도 3,600
군 8,400
307 민간이전 60,000 44,535 15,465
균 48,000
도 3,600
군 8,400
05 민간위탁금 60,000 44,535 15,465
○균특회계사업 60,000
― 산모, 신생아 도우미 지원
60,000600,000원*100명
균 48,000
도 3,600
군 8,400
난임부부 지원 1,480 4,940 △3,460
기 740
도 370
군 370
307 민간이전 1,480 4,940 △3,460
기 740
도 370
군 370
01 의료및구료비 1,480 4,940 △3,460
○기금보조사업 1,480
― 체외수정 시술비 지원 1,480296,000원*5명
기 740
도 370
군 370
표준모자보건수첩 제작 220 220 0
기 110
도 55
군 55
301 일반보상금 220 220 0
기 110
도 55
- 26 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 55
01 사회보장적수혜금 220 220 0
○기금보조사업 220
― 임산부용 수첩제작 2202,200원*100부
기 110
도 55
군 55
청소년산모 임신출산 의료비 지원 400 1,200 △800
기 200
도 100
군 100
307 민간이전 400 1,200 △800
기 200
도 100
군 100
02 민간경상사업보조 400 1,200 △800
○기금보조사업 400
― 청소년산모 임신 출산 의료비 지원
400400,000원*1명
기 200
도 100
군 100
고위험임산부의료비 지원 5,882 3,212 2,670
기 2,941
도 1,470
군 1,471
307 민간이전 5,882 3,212 2,670
기 2,941
도 1,470
군 1,471
01 의료및구료비 5,882 3,212 2,670
○기금보조사업 5,882
― 고위험 임산부 의료비 지원 5,882735,250원*8명
기 2,941
도 1,470
군 1,471
기저귀 및 조제분유 지원 36,497 40,216 △3,719
국 18,249
도 9,124
군 9,124
307 민간이전 36,497 40,216 △3,719
국 18,249
도 9,124
군 9,124
05 민간위탁금 36,497 40,216 △3,719
○국비보조사업 36,497
- 27 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업
36,497729,940원*50명
국 18,249
도 9,124
군 9,124
영유아발달장애 정밀검사비 지원 627 250 377
기 501
도 63
군 63
307 민간이전 627 250 377
기 501
도 63
군 63
01 의료및구료비 627 250 377
○기금보조사업 627
― 발달장애 정밀진단 검사비 지원
627209,000원*3명
기 501
도 63
군 63
의료급여수급자 건강검진 안내 등 홍보비 1,250 1,250 0
기 1,000
도 125
군 125
201 일반운영비 1,250 1,250 0
기 1,000
도 125
군 125
01 사무관리비 1,250 1,250 0
○기금보조사업 1,250
― 영유아 건강검진 사업홍보 물품구입
1,2501,250원*1,000개
기 1,000
도 125
군 125
의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 811 811 0
기 649
도 81
군 81
301 일반보상금 811 811 0
기 649
도 81
군 81
01 사회보장적수혜금 811 811 0
○기금보조사업 811
― 검진비 및 업무위탁 수수료 81116,220원*50명
기 649
도 81
- 28 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 81
난임부부 한의치료 지원사업 3,200 0 3,200
도 1,600
군 1,600
307 민간이전 3,200 0 3,200
도 1,600
군 1,600
01 의료및구료비 3,200 0 3,200
○도비보조사업 3,200
― 난임부부 한의치료 지원 3,2001,600,000원*2명
도 1,600
군 1,600
지역사회통합건강증진사업 568,296 568,296 0
기 276,648
도 82,995
군 208,653
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업) 339,640 349,640 △10,000
기 169,820
도 50,947
군 118,873
101 인건비 216,860 236,640 △19,780
기 108,430
도 32,530
군 75,900
03 무기계약근로자보수 185,880 147,900 37,980
○기금보조사업 185,880
― 인건비 133,2001,850,000원*6명*12월
기 66,600
도 19,980
군 46,620
― 퇴직금 11,1001,850,000원*6명*1월
기 5,550
도 1,665
군 3,885
― 사용자부담보험료 14,400200,000원*6명*12월
기 7,200
도 2,160
군 5,040
― 휴일 및 야간근무 3,24045,000원*6명*12월
기 1,620
도 486
군 1,134
― 출장여비 7,200100,000원*6명*12월
기 3,600
도 1,080
군 2,520
― 연가보상비 3,60060,000원*6명*10일
기 1,800
- 29 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 540
군 1,260
― 명절휴가비 11,100925,000원*6명*2월
기 5,550
도 1,665
군 3,885
― 전문인력 교육비 1,440240,000원*6명
기 720
도 216
군 504
― 피복비 600100,000원*6명
기 300
도 90
군 210
04 기간제근로자등보수 30,980 88,740 △57,760
○기금보조사업 30,980
― 인건비 22,2001,850,000원*1명*12월
기 11,100
도 3,330
군 7,770
― 퇴직금 1,8501,850,000원*1명*1월
기 925
도 278
군 647
― 사용자부담보험료 2,400200,000원*1명*12월
기 1,200
도 360
군 840
― 휴일 및 야간근무 54045,000원*1명*12월
기 270
도 81
군 189
― 출장여비 1,200100,000원*1명*12월
기 600
도 180
군 420
― 명절휴가비 1,850925,000원*1명*2월
기 925
도 278
군 647
― 전문인력 교육비 240240,000원*1명
기 120
도 36
군 84
― 연가보상비 60060,000원*1명*10일
기 300
도 90
군 210
― 피복비 100100,000원*1명
기 50
- 30 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 15
군 35
201 일반운영비 117,780 108,000 9,780
기 58,890
도 17,667
군 41,223
01 사무관리비 27,780 18,000 9,780
○기금보조사업 27,780
― 건강생활실천 홍보물 및 교육자료 제작
27,78010,000원*2,778부
기 13,890
도 4,167
군 9,723
03 행사운영비 90,000 90,000 0
○기금보조사업 90,000
― 건강체조 교실 등 운영
90,000150,000원*50회*12월
기 45,000
도 13,500
군 31,500
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 국내여비 2,000 2,000 0
○기금보조사업 2,000
― 건강생활실천사업 추진여비 2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 3,000 3,000 0
기 1,500
도 450
군 1,050
09 행사실비보상금 3,000 3,000 0
○기금보조사업 3,000
― 아쿠아로빅 교실 수영장 이용료 등
3,000250,000원*12월
기 1,500
도 450
군 1,050
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사
업)
20,520 20,520 0
기 10,260
도 3,078
군 7,182
201 일반운영비 16,560 19,400 △2,840
기 8,280
- 31 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,484
군 5,796
01 사무관리비 14,560 13,520 1,040
○기금보조사업 14,560
― 심뇌혈관질환 예방관리 홍보물 제작
13,8002,000원*2,300부*3종
기 6,900
도 2,070
군 4,830
― 심뇌혈관질환 소모품 구입 760760,000원
기 380
도 114
군 266
03 행사운영비 2,000 5,880 △3,880
○기금보조사업 2,000
― 심뇌혈관질환 예방관련 행사운영 등
2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 960 1,120 △160
기 480
도 144
군 336
09 행사실비보상금 960 1,120 △160
○기금보조사업 960
― 심뇌혈관 예방프로그램 참여자 급식 제공
9608,000원*20명*6회
기 480
도 144
군 336
307 민간이전 3,000 0 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
01 의료및구료비 3,000 0 3,000
○기금보조사업 3,000
― 혈당스틱등 구입 2,00020,000원*100통
기 1,000
도 300
군 700
― 의료소모품(알코올솜외 2종) 구입
1,0001,000,000원
기 500
도 150
군 350
지역사회 통합건강증진사업(아토피 천식 예방관리사
업)
39,680 34,680 5,000
- 32 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 19,840
도 5,952
군 13,888
201 일반운영비 14,400 13,000 1,400
기 7,200
도 2,160
군 5,040
01 사무관리비 8,400 7,000 1,400
○기금보조사업 8,400
― 아토피, 천식 예방관리 홍보물제작 등
8,0002,000원*2,000부*2종
기 4,000
도 1,200
군 2,800
― 안심학교 응급키트 구입 40080,000원*5개소
기 200
도 60
군 140
03 행사운영비 6,000 6,000 0
○기금보조사업 6,000
― 아토피, 천식 예방관리 관련 행사운영 등
6,0006,000,000원
기 3,000
도 900
군 2,100
307 민간이전 25,280 21,680 3,600
기 12,640
도 3,792
군 8,848
01 의료및구료비 25,280 21,680 3,600
○기금보조사업 25,280
― 아토피, 천식 의료비 지원 8,000200,000원*40명
기 4,000
도 1,200
군 2,800
― 아토피, 천식 예방관리 및 보습제구입 등
17,28017,280원*1,000명
기 8,640
도 2,592
군 6,048
지역사회 통합건강증진사업(치매관리사업) 20,000 20,000 0
기 10,000
도 3,000
군 7,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
기 10,000
도 3,000
군 7,000
- 33 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 20,000 20,000 0
○기금보조사업 20,000
― 치매검진(진단검사 및 감별검사비)지원
20,00020,000,000원
기 10,000
도 3,000
군 7,000
지역사회 통합건강증진사업(여성,어린이 특화 사업) 10,000 10,000 0
기 5,000
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 6,000 6,000 0
기 3,000
도 900
군 2,100
01 사무관리비 6,000 6,000 0
○기금보조사업 6,000
― 가임기여성 건강증진 홍보물구입 등
6,0006,000원*1,000개
기 3,000
도 900
군 2,100
307 민간이전 4,000 4,000 0
기 2,000
도 600
군 1,400
01 의료및구료비 4,000 4,000 0
○기금보조사업 4,000
― 임산부아동건강(철분제 및 엽산제구입)
4,0004,000원*1,000개
기 2,000
도 600
군 1,400
지역사회 통합건강증진사업(임산부 및 영유아영양플
러스사업)
78,000 78,000 0
기 39,000
도 11,700
군 27,300
201 일반운영비 7,000 7,000 0
기 3,500
도 1,050
군 2,450
01 사무관리비 7,000 7,000 0
○기금보조사업 7,000
― 영양플러스 교육교재 및 홍보물 구입
7,0007,000원*1,000개
기 3,500
도 1,050
- 34 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,450
202 여비 1,000 1,000 0
기 500
도 150
군 350
01 국내여비 1,000 1,000 0
○기금보조사업 1,000
― 영양플러스사업 운영 여비 1,00020,000원*50일
기 500
도 150
군 350
206 재료비 70,000 70,000 0
기 35,000
도 10,500
군 24,500
01 재료비 70,000 70,000 0
○기금보조사업 70,000
― 보충식품비 70,00035,000원*2,000명
기 35,000
도 10,500
군 24,500
지역사회 통합건강증진사업(구강보건사업) 10,000 5,000 5,000
기 5,000
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 8,000 3,000 5,000
기 4,000
도 1,200
군 2,800
01 사무관리비 8,000 3,000 5,000
○기금보조사업 8,000
― 구강보건 교육교재 2,0001,000,000원*2종
기 1,000
도 300
군 700
― 구강보건 홍보물 구입 6,0002,000,000원*3회
기 3,000
도 900
군 2,100
307 민간이전 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 의료및구료비 2,000 2,000 0
○기금보조사업 2,000
― 구강보건사업 재료 구입
2,000250,000원*4종*2회
- 35 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,000
도 300
군 700
지역사회 통합건강증진사업(한의약건강증진사업) 11,976 11,976 0
기 5,988
도 1,796
군 4,192
201 일반운영비 3,000 3,000 0
기 1,500
도 450
군 1,050
01 사무관리비 3,000 1,000 2,000
○기금보조사업 3,000
― 한의약건강증진사업 홍보물 제작 등
3,0003,000원*1,000부
기 1,500
도 450
군 1,050
202 여비 2,400 2,400 0
기 1,200
도 360
군 840
01 국내여비 2,400 2,400 0
○기금보조사업 2,400
― 한의약건강증진사업운영 여비
2,40020,000원*2명*60일
기 1,200
도 360
군 840
307 민간이전 6,576 6,576 0
기 3,288
도 986
군 2,302
01 의료및구료비 6,576 6,576 0
○기금보조사업 6,576
― 한의약건강증진사업 의료물품 구입
6,576548,000원*12월
기 3,288
도 986
군 2,302
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업) 23,480 23,480 0
기 11,740
도 3,522
군 8,218
201 일반운영비 14,580 14,580 0
기 7,290
도 2,187
군 5,103
- 36 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 10,580 10,580 0
○기금보조사업 10,580
― 지역사회재활사업 홍보 및 물품구입
3,0003,000,000원
기 1,500
도 450
군 1,050
― 장애인재활사업 운영 6,0006,000,000원
기 3,000
도 900
군 2,100
― 재활서포터즈 팀 특근자 급식제공
840840,000원
기 420
도 126
군 294
― 운동치료용 지도복 구입 240240,000원
기 120
도 36
군 84
― 지역사회중심재활사업 위탁 교육비
500500,000원
기 250
도 75
군 175
03 행사운영비 4,000 4,000 0
○기금보조사업 4,000
― 장애인 사회적응 훈련 2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
― 장애 인식개선 및 장애 예방 교실
2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
202 여비 3,000 3,000 0
기 1,500
도 450
군 1,050
01 국내여비 3,000 3,000 0
○기금보조사업 3,000
― 재활사업교육참석 여비 600600,000원
기 300
도 90
군 210
― 지역사회중심재활사업 업무추진 여비
2,4002,400,000원
기 1,200
- 37 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 360
군 840
301 일반보상금 2,900 2,900 0
기 1,450
도 435
군 1,015
09 행사실비보상금 2,900 2,900 0
○기금보조사업 2,900
― 재활프로그램 참가자 간식 및 급식제공
1,4001,400,000원
기 700
도 210
군 490
― 자원봉사자 활동비 1,5001,500,000원
기 750
도 225
군 525
307 민간이전 3,000 3,000 0
기 1,500
도 450
군 1,050
01 의료및구료비 3,000 3,000 0
○기금보조사업 3,000
― 재활운동실 소모품 구입 3,0003,000,000원
기 1,500
도 450
군 1,050
지역사회중심재활사업 15,000 15,000 0
201 일반운영비 13,000 13,000 0
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○장애인 재활사업 운영 10,000
― 재활프로그램 운영 8,000
― 장애인가족 멘토링 교실 2,000
800,000원*10회
200,000원*10회
03 행사운영비 3,000 3,000 0
○장애 예방프로그램 운영 3,000
― 장애예방교실 2,000
― 인식개선 캠페인 1,000
200,000원*10회
100,000원*10회
307 민간이전 2,000 2,000 0
01 의료및구료비 2,000 2,000 0
○세라밴드(방문용) 구입 1,000
○작업치료 소모품 구입 1,000
100,000원*10종
100,000원*10종
정신건강서비스 2,255,703 177,908 2,077,795
국 1,337,947
기 104,070
도 443,232
- 38 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 정신건강서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 370,454
기초정신건강복지센터 지원 177,600 176,000 1,600
기 88,800
군 88,800
101 인건비 108,300 108,300 0
기 54,150
군 54,150
03 무기계약근로자보수 36,100 36,100 0
○기금보조사업 36,100
― 인건비(보험료 포함)
28,8002,400,000원*1명*12월
기 14,400
군 14,400
― 명절휴가비 2,0001,000,000원*1명*2월
기 1,000
군 1,000
― 가족수당 48040,000원*1명*12월
기 240
군 240
― 특수근무수당 48040,000원*1명*12월
기 240
군 240
― 사례관리 등 출장여비 60050,000원*1명*12월
기 300
군 300
― 퇴직금 2,0002,000,000원*1명
기 1,000
군 1,000
― 교육훈련프로그램 참가비 등
60050,000원*1명*12월
기 300
군 300
― 연가보상비 60060,000원*1명*10일
기 300
군 300
― 휴일 및 야간근무 54045,000원*1명*12월
기 270
군 270
04 기간제근로자등보수 72,200 72,200 0
○기금보조사업 72,200
― 인건비(보험료 포함)
57,6002,400,000원*2명*12월
기 28,800
군 28,800
― 명절휴가비 4,0001,000,000원*2명*2월
기 2,000
군 2,000
― 가족수당 96040,000원*2명*12월
- 39 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 정신건강서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 480
군 480
― 특수근무수당 96040,000원*2명*12월
기 480
군 480
― 사례관리 등 출장여비 1,20050,000원*2명*12월
기 600
군 600
― 교육훈련프로그램 참가비 등
1,20050,000원*2명*12월
기 600
군 600
― 퇴직금 4,0002,000,000원*2명
기 2,000
군 2,000
― 연가보상비 1,20060,000원*2명*10일
기 600
군 600
― 휴일 및 야간근무 1,08045,000원*2명*12월
기 540
군 540
201 일반운영비 41,200 38,600 2,600
기 20,600
군 20,600
01 사무관리비 18,650 18,650 0
○기금보조사업 18,650
― 정신건강복지센터 운영 12,65012,650,000원
기 6,325
군 6,325
― 임상 자문의 수당 6,000500,000원*12월
기 3,000
군 3,000
03 행사운영비 22,550 19,950 2,600
○기금보조사업 22,550
― 정신건강복지센터 및 자살예방 등 프로그램
운영 22,55022,550,000원
기 11,275
군 11,275
202 여비 3,000 3,000 0
기 1,500
군 1,500
01 국내여비 3,000 3,000 0
○기금보조사업 3,000
― 정신건강 업무추진 여비 3,0003,000,000원
기 1,500
군 1,500
301 일반보상금 20,000 20,000 0
기 10,000
- 40 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 정신건강서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 10,000
09 행사실비보상금 20,000 20,000 0
○기금보조사업 20,000
― 정신건강복지센터 및 자살예방 등 프로그램
참가자 실비 보상 20,00020,000,000원
기 10,000
군 10,000
307 민간이전 4,100 4,100 0
기 2,050
군 2,050
01 의료및구료비 4,100 4,100 0
○기금보조사업 4,100
― 재가정신질환자 의료비 지원 4,1004,100,000원
기 2,050
군 2,050
405 자산취득비 1,000 1,000 0
기 500
군 500
01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0
○기금보조사업 1,000
― 정신건강복지센터 운영 물품 구입(파쇄기
등) 1,000500,000원*2대
기 500
군 500
정신건강복지센터종사자복지 1,908 1,908 0
도 954
군 954
101 인건비 1,908 1,908 0
도 954
군 954
03 무기계약근로자보수 636 636 0
○도비보조사업 636
― 정신건강복지센터종사자 복지수당
63653,000원*1명*12월
도 318
군 318
04 기간제근로자등보수 1,272 1,272 0
○도비보조사업 1,272
― 정신건강복지센터종사자 복지수당
1,27253,000원*2명*12월
도 636
군 636
정신요양시설운영지원 1,826,097 0 1,826,097
국 1,278,268
도 365,219
군 182,610
- 41 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 정신건강서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 1,826,097 0 1,826,097
국 1,278,268
도 365,219
군 182,610
10 사회복지시설법정운영비보조 1,826,097 0 1,826,097
○국비보조사업 1,826,097
― 정신요양원 운영비 1,826,0971,826,097,000원
국 1,278,268
도 365,219
군 182,610
정신요양시설 운영비(종사자 수당) 85,800 0 85,800
도 42,900
군 42,900
307 민간이전 85,800 0 85,800
도 42,900
군 42,900
10 사회복지시설법정운영비보조 85,800 0 85,800
○도비보조사업 85,800
― 정신요양시설 종사자 수당(33명)
85,80085,800,000원
도 42,900
군 42,900
정신요양시설 기능보강사업 119,358 0 119,358
국 59,679
도 29,839
군 29,840
402 민간자본이전 119,358 0 119,358
국 59,679
도 29,839
군 29,840
02 민간자본사업보조(이전재원) 119,358 0 119,358
○국비보조사업 119,358
― 함양정신요양원 목욕탕 개보수
119,358119,358,000원
국 59,679
도 29,839
군 29,840
자살예방사업 30,540 0 30,540
기 15,270
군 15,270
101 인건비 30,540 0 30,540
기 15,270
군 15,270
04 기간제근로자등보수 30,540 0 30,540
○기금보조사업 30,540
― 인건비(보험료포함) 24,0002,000,000원*1명*12월
- 42 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 정신건강서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 12,000
군 12,000
― 명절휴가비 2,0001,000,000원*1명*2월
기 1,000
군 1,000
― 가족수당 48040,000원*1명*12월
기 240
군 240
― 특수근무수당 48040,000원*1명*12월
기 240
군 240
― 사례관리 등 출장여비 60050,000원*1명*12월
기 300
군 300
― 교육훈련프로그램 참가비 등
41041,000원*1명*10월
기 205
군 205
― 퇴직금 2,0002,000,000원*1명
기 1,000
군 1,000
― 연가보상비 30060,000원*1명*5일
기 150
군 150
― 휴일 및 야간근무 27045,000원*1명*6월
기 135
군 135
정신요양시설 운영비(경비원 인건비) 14,400 0 14,400
도 4,320
군 10,080
307 민간이전 14,400 0 14,400
도 4,320
군 10,080
10 사회복지시설법정운영비보조 14,400 0 14,400
○도비보조사업 14,400
― 정신요양시설 경비원 인건비(1명)
14,40014,400,000원
도 4,320
군 10,080
감염병 예방 분석 1,467,286 1,322,808 144,478
국 79,931
기 320,510
도 205,051
군 861,794
감염병 예방 1,063,823 917,147 146,676
국 3,437
기 297,017
도 160,155
군 603,214
- 43 -
부서: 보건소
정책: 감염병 예방 분석
단위: 감염병 예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
감염병 예방홍보 27,600 15,200 12,400
201 일반운영비 24,400 12,000 12,400
01 사무관리비 24,400 12,000 12,400
○감염병 예방홍보물 제작 22,400
― 전단지, 리플릿 등 제작 10,000
― 토시 구입 12,400
○결핵 홍보물 제작 2,000
1,000,000원*10종
1,300원*9,538개
1,000,000원*2종
202 여비 3,200 3,200 0
01 국내여비 3,200 3,200 0
○감염병 역학조사 3,20020,000원*4명*40일
감염병 예방약품 44,500 44,500 0
307 민간이전 44,500 44,500 0
01 의료및구료비 44,500 44,500 0
○예방접종 약품 등 구입 44,500
― B형간염 3,000
― 인플루엔자(독감) 40,000
― 예방접종 의료소모품 1,500
4,000원*750명
8,000원*5,000명
150,000원*10종
국가예방접종실시(국가예방접종사업) 565,684 565,684 0
기 282,842
도 84,852
군 197,990
307 민간이전 565,684 565,684 0
기 282,842
도 84,852
군 197,990
01 의료및구료비 565,684 565,684 0
○기금보조사업 565,684
― 어린이 예방접종비 239,698
ㆍ보건소 약품비 24,07624,076,000원
기 12,038
도 3,611
군 8,427
ㆍ민간의료기관 접종비 215,622215,622,000원
기 107,811
도 32,343
군 75,468
― 어린이집,유치원생,초등학생 38,902
ㆍ보건소 약품비 1,3821,382,000원
기 691
도 207
군 484
ㆍ민간의료기관 접종비 37,52037,520,000원
기 18,760
도 5,628
- 44 -
부서: 보건소
정책: 감염병 예방 분석
단위: 감염병 예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 13,132
― 성인 예방 접종비 286,282
ㆍ노인인플루엔자 보건소 약품비
12,87612,876,000원
기 6,438
도 1,931
군 4,507
ㆍ노인인플루엔자 민간의료기관 접종비
260,590260,590,000원
기 130,295
도 39,089
군 91,206
ㆍ노인폐렴구균 보건소 약품비
7,6387,638,000원
기 3,819
도 1,146
군 2,673
ㆍ장티푸스 보건소 약품비 3838,000원
기 19
도 6
군 13
ㆍ신증후군출혈열 보건소 약품비
5,1405,140,000원
기 2,570
도 771
군 1,799
― B형간염 주산기 감염예방사업 802802,000원
기 401
도 120
군 281
방역 313,571 252,185 61,386
101 인건비 133,793 115,635 18,158
04 기간제근로자등보수 133,793 115,635 18,158
○방역소독 인부임 133,793
― 기본급 99,866
― 4대보험 13,982
― 주차수당 19,105
― 방역인부 조끼 및 모자 구입
840
66,800원*13명*115일
99,866,000원*14%
66,800원*13명*22일
60,000원*14명
201 일반운영비 4,500 4,500 0
02 공공운영비 4,500 4,500 0
○방역장비 수리대 4,50050,000원*90대
206 재료비 149,578 111,350 38,228
01 재료비 149,578 111,350 38,228
○방역약품 구입 66,550
― 살충제 48,00040,000원*1,200ℓ
- 45 -
부서: 보건소
정책: 감염병 예방 분석
단위: 감염병 예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 살균제 2,000
― 유충구제용 9,750
― 분제용 6,800
○방역용 미꾸라지 구입 2,000
○방역기 유류 구입 40,678
― 경유 35,428
― 휘발유 5,250
○해충기피제 40,350
5,000원*400ℓ
75,000원*130ℓ
4,000원*1,700ℓ
20,000원*100kg
1,357원*26,107ℓ
1,400원*3,750ℓ
2,500원*16,140세트
405 자산취득비 25,700 20,700 5,000
01 자산및물품취득비 25,700 20,700 5,000
○방역기기 구입 20,700
― 방역장비(차량용) 6,000
― 방역장비(휴대용) 7,000
― 해충포충기 2,700
― 모기기피제 분무기 5,000
○방역창고 컨테이너 구입 5,000
3,000,000원*2대
700,000원*10대
900,000원*3개
1,000,000원*5대
5,000,000원*1대
감염병관리 FMTPⅡ 교육(감염병 예방관리) 3,437 3,437 0
국 3,437
201 일반운영비 3,437 3,437 0
국 3,437
01 사무관리비 3,437 3,437 0
○국비보조사업 3,437
― 감염병관리 실무요원 교육비
3,4373,437,000원*1명
국 3,437
감염병 예방접종 10,680 10,490 190
101 인건비 5,680 8,490 △2,810
03 무기계약근로자보수 5,680 8,490 △2,810
○무기계약근로자 보험료 등 5,680
― 관내출장여비 1,200
― 관외출장여비 180
― 명절휴가비 900
― 연차유급휴가 근로수당 700
― 초과근무수당 300
― 예방접종보조수당 600
― 퇴직적립금 1,800
100,000원*1명*12월
60,000원*1명*3일
900,000원*1회
70,000원*1명*10일
100,000원*1명*3월
50,000원*1명*12월
1,800,000원
201 일반운영비 5,000 2,000 3,000
01 사무관리비 5,000 2,000 3,000
○예방접종 홍보물 제작 5,000500,000원*10종
국가예방접종사업(도비) 70,000 300 69,700
도 70,000
- 46 -
부서: 보건소
정책: 감염병 예방 분석
단위: 감염병 예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 70,000 300 69,700
도 70,000
01 의료및구료비 70,000 300 69,700
○도비보조사업 70,000
― 어르신 대상포진 예방접종 지원
70,000100,000원*700명
도 70,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,000 0 3,000
기 1,500
도 1,500
201 일반운영비 3,000 0 3,000
기 1,500
도 1,500
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○기금보조사업 1,000
― 생물테러교육 훈련 물품 구입 1,0001,000,000원
기 500
도 500
03 행사운영비 2,000 0 2,000
○기금보조사업 2,000
― 생물테러교육 훈련 운영비 2,0002,000,000원
기 1,000
도 1,000
예방접종 등록센터 운영(국가예방접종사업) 25,351 25,351 0
기 12,675
도 3,803
군 8,873
101 인건비 25,351 25,351 0
기 12,675
도 3,803
군 8,873
03 무기계약근로자보수 25,351 25,351 0
○기금보조사업 25,351
― 예방접종등록요원 인건비 등
25,35125,351,000원*1명
기 12,675
도 3,803
군 8,873
감염병 예방활동 399,963 402,161 △2,198
국 76,494
기 23,493
도 44,896
군 255,080
한센환자 관리지원(자체) 15,900 15,900 0
307 민간이전 15,900 15,900 0
- 47 -
부서: 보건소
정책: 감염병 예방 분석
단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
○한센의날 행사 운영 5,0002,500,000원*2개소
05 민간위탁금 10,900 10,900 0
○한센병 관리 10,90010,900,000원*1개소
한센간이양로주택운영 및 재가한센인생계비 지원 69,888 67,446 2,442
국 34,944
도 34,944
307 민간이전 69,888 67,446 2,442
국 34,944
도 34,944
02 민간경상사업보조 69,888 67,446 2,442
○국비보조사업 69,888
― 한센간이양로주택 운영지원 69,88869,888,000원
국 34,944
도 34,944
한센인피해사건진상조사및위로지원 41,400 41,400 0
국 41,400
307 민간이전 41,400 41,400 0
국 41,400
01 의료및구료비 41,400 41,400 0
○국비보조사업 41,400
― 한센인피해사건 피해자 생활지원 사업
41,40041,400,000원
국 41,400
감염병 예방 검사 약품 49,200 54,240 △5,040
307 민간이전 49,200 54,240 △5,040
01 의료및구료비 49,200 54,240 △5,040
○진단검사실 약품 운영 49,200
― 시약구입 15,600
― 기자재 및 물품구입 13,200
― 건강검진검사 재료 7,200
― 외부수탁검사 의뢰 3,600
― 신종감염병등검사비 4,800
― 유전자증폭검사비 4,800
1,300,000원*12월
1,100,000원*12월
600,000원*12월
300,000원*12월
400,000원*12월
400,000원*12월
에이즈 및 성병예방 5,012 5,012 0
기 2,506
도 752
군 1,754
307 민간이전 5,012 5,012 0
기 2,506
도 752
군 1,754
01 의료및구료비 5,012 5,012 0
- 48 -
부서: 보건소
정책: 감염병 예방 분석
단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기금보조사업 5,012
― 에이즈환자 진료비 지원 2,5442,544,000원
기 1,272
도 382
군 890
― HIV진단시약비 구매 및 감염인 등록관리비
704704,000원
기 352
도 106
군 246
― 성매개 감염병 검진 및 치료 지원
1,7641,764,000원
기 882
도 264
군 618
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(주요감염병 표본
감시 의료기관 운영비)
300 300 0
국 150
도 150
201 일반운영비 300 300 0
국 150
도 150
01 사무관리비 300 300 0
○국비보조사업 300
― 감염병 표본감시 사업 홍보물 제작
300300,000원
국 150
도 150
에이즈 및 성병예방(자체) 2,000 2,000 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○에이즈 및 성병예방 홍보물 구입
2,0005,000원*400개
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(지역단위 재난의
료지원사업)
1,500 1,500 0
기 1,050
군 450
307 민간이전 1,500 1,500 0
기 1,050
군 450
01 의료및구료비 1,500 1,500 0
○기금보조사업 1,500
― 지역재난의료지원팀 운영 1,5001,500,000원
기 1,050
군 450
보건소결핵관리사업(국가결핵 예방사업) 30,673 30,673 0
기 15,337
- 49 -
부서: 보건소
정책: 감염병 예방 분석
단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 7,668
군 7,668
201 일반운영비 4,000 4,000 0
기 2,000
도 1,000
군 1,000
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○기금보조사업 4,000
― 결핵예방 홍보물품 구입 4,0004,000,000원
기 2,000
도 1,000
군 1,000
202 여비 1,440 1,440 0
기 720
도 360
군 360
01 국내여비 1,440 1,440 0
○기금보조사업 1,440
― 결핵역학조사 등 여비 1,4401,440,000원
기 720
도 360
군 360
307 민간이전 25,233 25,233 0
기 12,617
도 6,308
군 6,308
01 의료및구료비 25,233 25,233 0
○기금보조사업 25,233
― 결핵역학조사 등 검진비, 시약구입
8,3498,349,000원
기 4,175
도 2,087
군 2,087
― 가족결핵 접촉자 조사 및 약품, 기자재 구
입 1,2361,236,000원
기 618
도 309
군 309
― 입원명령자 지원 2,3282,328,000원
기 1,164
도 582
군 582
― 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원
11,57611,576,000원
기 5,788
도 2,894
군 2,894
― 잠복결핵감염 검진 및 치료 1,7441,744,000원
기 872
- 50 -
부서: 보건소
정책: 감염병 예방 분석
단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 436
군 436
진드기매개 감염병 예방관리(쯔쯔가무시증 예방관리
사업)
9,200 8,800 400
기 4,600
군 4,600
201 일반운영비 800 800 0
기 400
군 400
03 행사운영비 800 800 0
○기금보조사업 800
― 발열성질환 예방교육 800800,000원
기 400
군 400
206 재료비 8,400 8,000 400
기 4,200
군 4,200
01 재료비 8,400 8,000 400
○기금보조사업 8,400
― 기피제 구입 8,4008,400,000원
기 4,200
군 4,200
중학생결핵조기발견사업(도비) 1,440 1,440 0
도 432
군 1,008
307 민간이전 1,440 1,440 0
도 432
군 1,008
01 의료및구료비 1,440 0 1,440
○도비보조사업 1,440
― 중학생 결핵조기발견 검진사업
1,4401,440,000원
도 432
군 1,008
저소득층 자녀 무료 안경 지원계획 950 950 0
도 950
307 민간이전 950 950 0
도 950
01 의료및구료비 950 950 0
○도비보조사업 950
― 저소득층 자녀 안경 지원 95050,000원*19명
도 950
소비자 의료기기감시원 운영 1,000 1,000 0
301 일반보상금 1,000 1,000 0
12 기타보상금 1,000 1,000 0
- 51 -
부서: 보건소
정책: 감염병 예방 분석
단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○소비자 의료기기 감시원 활동비
1,00050,000원*2명*10일
취약지 응급의료기관 지원 165,000 165,000 0
307 민간이전 165,000 165,000 0
02 민간경상사업보조 165,000 165,000 0
○응급의료기관 운영비 지원
165,00013,750,000원*1개소*12월
심폐소생술 교육 6,500 6,500 0
201 일반운영비 6,500 6,500 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○심폐소생술 홍보 물품 구입 3,0003,000원*1,000개
03 행사운영비 3,500 3,500 0
○심폐소생술 교육 3,500350,000원*10회
기생충 예방분석 3,500 3,500 0
간디스토마퇴치 3,500 3,500 0
201 일반운영비 3,500 3,500 0
01 사무관리비 3,500 3,500 0
○간흡충 등 홍보물 구입 3,5002,500원*1,400개
행정운영경비(보건소) 499,362 483,425 15,937
기본경비 499,362 483,425 15,937
기본경비 499,362 483,425 15,937
201 일반운영비 376,914 359,225 17,689
01 사무관리비 128,550 110,861 17,689
○부서총액 102,536
○급량비 11,200
○복사기 임차 5,232
― 컬러복사기 3,432
― 흑백복사기 1,800
○당직운영수당
9,582
1,831,000원*56명
8,000원*56명*25일
286,000원*1대*12월
150,000원*1대*12월
(30,000원*1명*10일)+(60,000원*1.3명*119일)
02 공공운영비 248,364 248,364 0
○전기요금 77,400
― 보건소 36,000
― 보건지소 15,000
― 보건진료소 26,400
○상수도요금 8,040
― 보건소 1,800
― 보건지소 3,600
― 보건진료소 2,640
3,000,000원*12월
125,000원*10개소*12월
200,000원*11개소*12월
150,000원*12월
30,000원*10개소*12월
20,000원*11개소*12월
- 52 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○난방비 100,128
― 보건소 42,000
― 보건지소
28,560
― 보건진료소
29,568
○차량유지비 34,040
― 소형승용(휘발유, 1,500cc 이하)
23,750
― 소형승합(경유, 35인 이하)
3,400
― 소형화물(경유, 1톤 이하)
3,430
― 특수차(구급차) 3,460
○차량보험료 3,720
○자동차세 1,900
― 소형승용 1,750
― 승합차 110
― 소형화물 40
○우편요금 3,600
○보건진료소 전화요금 5,280
○보건진료소 유선방송비 1,056
○보건소, 보건지소 기타 공공운영비
6,600
○보건진료소 기타 공공운영비
6,600
1,750원*60ℓ *4시간*100일
1,400원*1.7ℓ *6시간*2대*10개소*100일
1,400원*2.0ℓ *8시간*11개소*120일
4,750,000원*5대
3,400,000원*1대
3,430,000원*1대
3,460,000원*1대
465,000원*8대
350,000원*5대
110,000원*1대
40,000원*1대
300,000원*12월
40,000원*11개소*12월
8,000원*11개소*12월
50,000원*11개소*12월
50,000원*11개소*12월
202 여비 114,240 112,200 2,040
01 국내여비 114,240 112,200 2,040
○관내여비 80,640
○관외여비 33,600
120,000원*56명*12월
75,000원*56명*8일
203 업무추진비 8,208 12,000 △3,792
02 정원가산업무추진비 1,848 2,200 △352
○정원가산업무추진비 1,84833,000원*56명
04 부서운영업무추진비 6,360 6,300 60
○부서운영업무추진비 6,360530,000원*12월
- 53 -