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세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 공공기관 의료기관 기능강화 단위: 보건기관 운영 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 보건소 보건소 9,715,570 6,163,421 3,552,149 1,557,247 48,000 1,659,473 1,356,250 5,094,600 공공기관 의료기관 기능강화 1,555,079 713,353 841,726 99,329 136,933 1,318,817 보건기관 운영 1,068,386 484,453 583,933 보건소 및 보건지소 관리 152,787 133,993 18,794 101 인건비 43,863 33,121 10,742 03 무기계약근로자보수 200 200 0 ○청사관리 공무직 피복비 구입 200 100,000*1*204 기간제근로자등보수 43,663 32,921 10,742 ○보건지소, 진료소 청사관리 인부 17,974 ― 기본급 13,360 ― 주휴수당 2,138 ― 연차수당 268 4대보험료 2,208 ○보건소 구내식당 운영 25,689 ― 기본급 16,567 ― 주휴수당 3,474 ― 연차수당 735 4대보험료 2,909 ― 퇴직금 2,004 66,800*4*5066,800*4*866,800*4*115,766,000*14% 66,800*1*24866,800*1*5266,800*1*1120,774,800*14% 66,800*1*30201 일반운영비 100,924 94,072 6,852 01 사무관리비 100,924 94,072 6,852 ○정수기 임대 19,152 ― 보건소, 지소, 진료소 정수기 임대 19,152 ○청사 방호시스템 유지 42,420 ― 청사 방호시스템 유지(보건소) 8,400 ― 청사 방호시스템 유지(보건지소, 진료소) 34,020 ○보건소 전기 안전관리 대행 3,180 ○보건소, 지소 전기 안전검사 1,012 ○보건소, 지소, 진료소 정화조 청소 3,300 42,000*38*12175,000*4*12135,000*21개소*12265,000*1292,000*11개소 220,000*15개소 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 공공기관 의료기관 기능강화

단위: 보건기관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 9,715,570 6,163,421 3,552,149

국 1,557,247

균 48,000

기 1,659,473

도 1,356,250

군 5,094,600

공공기관 의료기관 기능강화 1,555,079 713,353 841,726

국 99,329

도 136,933

군 1,318,817

보건기관 운영 1,068,386 484,453 583,933

보건소 및 보건지소 관리 152,787 133,993 18,794

101 인건비 43,863 33,121 10,742

03 무기계약근로자보수 200 200 0

○청사관리 공무직 피복비 구입

200100,000원*1명*2회

04 기간제근로자등보수 43,663 32,921 10,742

○보건지소, 진료소 청사관리 인부 17,974

― 기본급 13,360

― 주휴수당 2,138

― 연차수당 268

― 4대보험료 2,208

○보건소 구내식당 운영 25,689

― 기본급 16,567

― 주휴수당 3,474

― 연차수당 735

― 4대보험료 2,909

― 퇴직금 2,004

66,800원*4명*50일

66,800원*4명*8일

66,800원*4명*1일

15,766,000원*14%

66,800원*1명*248일

66,800원*1명*52일

66,800원*1명*11일

20,774,800원*14%

66,800원*1명*30일

201 일반운영비 100,924 94,072 6,852

01 사무관리비 100,924 94,072 6,852

○정수기 임대 19,152

― 보건소, 지소, 진료소 정수기 임대

19,152

○청사 방호시스템 유지 42,420

― 청사 방호시스템 유지(보건소)

8,400

― 청사 방호시스템 유지(보건지소, 진료소)

34,020

○보건소 전기 안전관리 대행 3,180

○보건소, 지소 전기 안전검사

1,012

○보건소, 지소, 진료소 정화조 청소

3,300

42,000원*38대*12월

175,000원*4대*12월

135,000원*21개소*12월

265,000원*12월

92,000원*11개소

220,000원*15개소

- 1 -

부서: 보건소

정책: 공공기관 의료기관 기능강화

단위: 보건기관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○청사 엘리베이터 유지관리비

4,320

○청사 소방시설 안전관리 대행 사업비

2,760

○자동심장충격기 유지관리비

4,600

○구내식당 운영 2,400

○보건지소, 진료소 소모용품 구입

10,080

○진료소 운영협의회 수당

7,700

180,000원*2대*12월

230,000원*12월

200,000원*23개소

200,000원*12월

120,000원*21개소*4분기

70,000원*10명*11개소

202 여비 6,000 4,800 1,200

01 국내여비 6,000 4,800 1,200

○찾아가는 보건지소 운영 6,00020,000원*5명*60일

303 포상금 2,000 2,000 0

01 포상금 2,000 2,000 0

○보건사업실적평가 우수 보건기관 시상(보건지

소, 진료소) 2,000

― 최우수 1,000

― 우수 600

― 장려 400

500,000원*2개소

300,000원*2개소

200,000원*2개소

공중보건의사 관리 36,620 36,620 0

201 일반운영비 1,100 1,100 0

01 사무관리비 1,100 1,100 0

○공중보건의사 위생복 구입 1,10055,000원*20명

202 여비 35,520 35,520 0

01 국내여비 35,520 35,520 0

○공중보건의사 활동여비 33,600

○공중보건의사 복무 지도·점검 여비

1,920

140,000원*20명*12월

20,000원*4명*24일

환자 진료 서비스 296,220 296,220 0

201 일반운영비 25,020 25,020 0

01 사무관리비 8,720 8,720 0

○보건기관 종사자 위생복 구입 3,740

○민원실 각종 검진 용지 제작 등

1,500

○민원실 안내용 홍보물 제작 등

3,000

○민원실 카드결재 이용 수수료 480

55,000원*68명

1,500,000원*1회

3,000,000원*1회

40,000원*12월

02 공공운영비 16,300 16,300 0

○의료기기 기자재 수리 14,300

― 보건소, 보건지소, 진료소

14,300650,000원*22개소

- 2 -

부서: 보건소

정책: 공공기관 의료기관 기능강화

단위: 보건기관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○방사선 장비 유지보수 2,0002,000,000원*1세트

307 민간이전 271,200 271,200 0

01 의료및구료비 271,200 271,200 0

○진료용 의약품 구입 201,600

― 보건지소 96,000

― 보건진료소 105,600

○의료용 소모품 27,600

― 보건소 2,400

― 보건지소 12,000

― 보건진료소 13,200

○한방진료실 의료용소모품 및 약제구입

16,800

○치과실 재료 구입 9,600

○방사선실 운영 15,600

― 의료영상저장전송시스템 유지보수비

9,000

― 영상판독비 6,600

800,000원*10개소*12월

800,000원*11개소*12월

200,000원*1개소*12월

100,000원*10개소*12월

100,000원*11개소*12월

1,400,000원*12월

2,400,000원*4분기

750,000원*12월

1,200원*5,500건

의료 폐기물 처리 18,280 17,620 660

201 일반운영비 17,080 16,420 660

01 사무관리비 17,080 16,420 660

○의료폐기물 처리 수수료 15,540

― 보건소, 보건지소 9,600

― 보건진료소 5,940

○의료폐기물 전자태그 220

○폐수 처리 수수료 1,320

800,000원*12월

45,000원*11개소*12월

10,000원*22개소

110,000원*12월

202 여비 1,200 1,200 0

01 국내여비 1,200 1,200 0

○의료폐기물처리 지도점검 1,20020,000원*2명*30일

함양 메디컬버스 운영 541,479 0 541,479

101 인건비 134,479 0 134,479

04 기간제근로자등보수 134,479 0 134,479

○운영인력(의사) 인건비 85,728

― 기본급 60,800

― 주휴수당 12,000

― 연차수당 2,400

― 4대보험료 10,528

○운영인력(간호사 등) 인건비 42,951

― 기본급 30,461

― 주휴수당 6,012

― 연차수당 1,203

― 4대보험료 5,275

400,000원*1명*152일

400,000원*1명*30일

400,000원*1명*6일

75,200,000원*14%

66,800원*3명*152일

66,800원*3명*30일

66,800원*3명*6일

37,676,000원*14%

- 3 -

부서: 보건소

정책: 공공기관 의료기관 기능강화

단위: 보건기관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○운영인력 출장여비 4,800

○근무복 구입 1,000

200,000원*4명*6월

250,000원*4명

201 일반운영비 27,000 0 27,000

01 사무관리비 12,000 0 12,000

○홍보용 물품 구입 12,0003,000원*10종*400개

02 공공운영비 15,000 0 15,000

○차량유류비 10,000

― 휘발유 5,000

― 경유 5,000

○차량보험료 2,000

○기타 운영비 3,000

5,000,000원*1대

5,000,000원*1대

2,000,000원*1대

3,000,000원*1대

307 민간이전 30,000 0 30,000

01 의료및구료비 30,000 0 30,000

○시약 및 소모품 구입 30,00030,000,000원*1식

405 자산취득비 350,000 0 350,000

01 자산및물품취득비 350,000 0 350,000

○메디컬버스 구입 220,000

○메디컬버스 개조 80,000

○진단장비 구입 50,000

220,000,000원*1대

80,000,000원*1대

5,000,000원*10대

장수마을 조성 23,000 0 23,000

201 일반운영비 13,000 0 13,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○건강조사서 등 인쇄물 제작 2,500

○장수마을 조성 홍보물 제작 2,500

500,000원*5종

500,000원*5종

03 행사운영비 8,000 0 8,000

○건강프로그램 운영 8,000

― 체조교실 운영(강사료) 3,000

― 기타 건강프로그램 5,000

75,000원*40회

500,000원*10회

307 민간이전 10,000 0 10,000

01 의료및구료비 10,000 0 10,000

○장수마을주민 건강검진 10,000100,000원*100명

보건기관 시설개선 486,693 228,900 257,793

국 99,329

도 136,933

군 250,431

농어촌보건의료서비스개선사업(자체) 149,000 191,400 △42,400

401 시설비및부대비 101,000 151,000 △50,000

01 시설비 101,000 151,000 △50,000

○보건소, 보건지소, 보건진료소 시설 유지관리

(22개소) 56,000

- 4 -

부서: 보건소

정책: 공공기관 의료기관 기능강화

단위: 보건기관 시설개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 보건소 14,000

― 보건지소 20,000

― 보건진료소 22,000

○보건진료소 숙소 수리(엄천,동도,운곡보건진

료소) 15,000

○보건소 도장 공사 20,000

○건강증진센터 뒤편 포장공사

10,000

14,000,000원*1개소

2,000,000원*10개소

2,000,000원*11개소

5,000,000원*3개소

20,000,000원*1개소

10,000,000원*1개소

405 자산취득비 48,000 40,400 7,600

01 자산및물품취득비 48,000 40,400 7,600

○청소기 구입(수동, 지곡면보건지소)

1,000

○안마의자 구입 24,000

○발 마사지기 구입(백운산보건진료소)

1,000

○자동혈압계 구입(보건소, 서하.서상면보건지

소, 마평보건진료소) 10,000

○자동약품포장기 구입(휴천·백전면보건지소)

5,000

○어깨마사지기 구입(실덕보건진료소)

1,000

○사무용의자 구입 2,000

○골반교정기 구입 4,000

500,000원*2대

3,000,000원*8대

1,000,000원*1대

2,000,000원*5대

2,500,000원*2대

250,000원*4대

200,000원*10대

2,000,000원*2대

농어촌보건소 등 이전신축(농어촌보건의료서비스 개

선)

200,877 37,500 163,377

국 99,329

도 24,833

군 76,715

401 시설비및부대비 64,877 0 64,877

국 31,329

도 7,833

군 25,715

01 시설비 62,658 0 62,658

○국비보조사업 62,658

― 유림면보건지소 개보수 34,12634,126,000원

국 17,063

도 4,266

군 12,797

― 창원보건진료소 개보수 28,53228,532,000원

국 14,266

도 3,567

군 10,699

02 감리비 1,542 0 1,542

○국비보조사업 1,542

― 유림면보건지소 개보수 감리비

84034,126,000원*2.46%

- 5 -

부서: 보건소

정책: 공공기관 의료기관 기능강화

단위: 보건기관 시설개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 창원보건진료소 개보수 감리비

70228,532,000원*2.46%

03 시설부대비 677 0 677

○국비보조사업 677

― 유림, 창원 개보수 시설부대비

67762,658,000원*1.08%

405 자산취득비 136,000 37,500 98,500

국 68,000

도 17,000

군 51,000

01 자산및물품취득비 136,000 37,500 98,500

○국비보조사업 136,000

― 보건사업차량 구입 48,00024,000,000원*2대

국 24,000

도 6,000

군 18,000

― 백신냉장고 구입(보건진료소)

88,0008,000,000원*11개소

국 44,000

도 11,000

군 33,000

의료취약지 보건기관 기능보강사업 136,816 0 136,816

도 112,100

군 24,716

401 시설비및부대비 67,120 0 67,120

도 54,020

군 13,100

01 시설비 64,824 0 64,824

○도비보조사업 64,824

― 서상면보건지소 개보수 24,42024,420,000원

도 20,350

군 4,070

― 운곡보건진료소 개보수 40,40440,404,000원

도 33,670

군 6,734

02 감리비 1,595 0 1,595

○도비보조사업 1,595

― 서상면보건지소 개보수 감리비

601

― 운곡보건진료소 개보수 감리비

994

24,420,000원*2.46%

40,404,000원*2.46%

03 시설부대비 701 0 701

○도비보조사업 701

― 서상, 운곡 개보수 공사 시설부대비

70164,824,000원*1.08%

405 자산취득비 69,696 0 69,696

- 6 -

부서: 보건소

정책: 공공기관 의료기관 기능강화

단위: 보건기관 시설개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 58,080

군 11,616

01 자산및물품취득비 69,696 0 69,696

○도비보조사업 69,696

― 공기멸균기 구입 4,8004,800,000원*1대

도 4,000

군 800

― 엑스레이 장비 구입 7,2007,200,000원*1대

도 6,000

군 1,200

― 자동결핵염색기 구입 42,00042,000,000원*1대

도 35,000

군 7,000

― 체지방측정기 구입 15,6967,848,000원*2대

도 13,080

군 2,616

건강 증진 6,193,843 3,643,835 2,550,008

국 1,377,987

균 48,000

기 1,338,963

도 1,014,266

군 2,414,627

주요 질환별 의료비 1,581,374 1,311,238 270,136

기 746,942

도 115,462

군 718,970

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 3,220 7,356 △4,136

기 1,610

도 805

군 805

307 민간이전 3,220 7,356 △4,136

기 1,610

도 805

군 805

01 의료및구료비 3,220 7,356 △4,136

○기금보조사업 3,220

― 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원

3,220805,000원*4명

기 1,610

도 805

군 805

선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,576 5,544 △2,968

기 1,288

도 644

군 644

307 민간이전 2,576 5,544 △2,968

기 1,288

도 644

- 7 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 644

01 의료및구료비 2,576 5,544 △2,968

○기금보조사업 2,576

― 선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리

2,57612,880원*200명

기 1,288

도 644

군 644

희귀난치성 질환자 의료비 지원 100,150 88,412 11,738

기 50,075

도 15,023

군 35,052

301 일반보상금 100,150 88,412 11,738

기 50,075

도 15,023

군 35,052

01 사회보장적수혜금 100,150 88,412 11,738

○기금보조사업 100,150

― 희귀난치성질환자 의료비 지원

100,150100,150,000원

기 50,075

도 15,023

군 35,052

난청조기진단(신생아 청각 선별검사) 3,620 1,056 2,564

기 1,810

도 905

군 905

307 민간이전 3,620 971 2,649

기 1,810

도 905

군 905

01 의료및구료비 3,620 971 2,649

○기금보조사업 3,620

― 신생아 청각 선별 검사비 지원

3,62018,100원*200명

기 1,810

도 905

군 905

치매치료관리비지원 76,478 65,920 10,558

기 38,239

군 38,239

307 민간이전 76,478 65,920 10,558

기 38,239

군 38,239

01 의료및구료비 76,478 65,920 10,558

○기금보조사업 76,478

- 8 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 치매치료 관리비 지원(약제비 등)

76,47876,478,000원

기 38,239

군 38,239

만성질환 합병증 검진사업 13,600 13,400 200

201 일반운영비 1,000 2,000 △1,000

01 사무관리비 1,000 2,000 △1,000

○만성질환 예방관리 물품구입

1,0001,000원*1,000개

307 민간이전 12,600 11,400 1,200

01 의료및구료비 12,600 11,400 1,200

○만성질환 안질환 합병증예방 검진사업

12,6008,400원*1,500명

요실금의료비지원 7,200 5,000 2,200

307 민간이전 7,200 5,000 2,200

01 의료및구료비 7,200 5,000 2,200

○요실금환자 의료비 지원 7,200240,000원*30명

뇌질환정밀검진사업(도비) 9,600 9,600 0

도 4,800

군 4,800

307 민간이전 9,600 9,600 0

도 4,800

군 4,800

01 의료및구료비 9,600 9,600 0

○도비보조사업 9,600

― 뇌정밀 MRI, MRA 검진비 지원

9,600240,000원*40명

도 4,800

군 4,800

심뇌혈관질환예방관리사업(만성병조사감시 FMTP) 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

201 일반운영비 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

01 사무관리비 2,940 2,920 20

○기금보조사업 2,940

― 전문인력 교육 훈련 2,9402,940,000원

기 1,470

군 1,470

인공관절 수술비 지원 5,400 3,000 2,400

도 2,700

군 2,700

307 민간이전 5,400 3,000 2,400

- 9 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,700

군 2,700

01 의료및구료비 5,400 3,000 2,400

○도비보조사업 5,400

― 인공관절 수술비지원 5,4005,400,000원

도 2,700

군 2,700

저소득층노인시력찾아드리기사업(도비) 9,030 9,030 0

도 9,030

307 민간이전 9,030 9,030 0

도 9,030

01 의료및구료비 9,030 9,030 0

○도비보조사업 9,030

― 안과검진 및 개안수술비 지원 9,0309,030,000원

도 9,030

치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)(보조) 814,660 1,100,000 △285,340

기 651,730

도 81,465

군 81,465

201 일반운영비 680,660 350,000 330,660

기 544,530

도 68,065

군 68,065

01 사무관리비 370,660 100,000 270,660

○기금보조사업 370,660

― 사업 홍보물품 구입 90,0003,000,000원*30종

기 72,000

도 9,000

군 9,000

― 선별검사 서식 등 제작 105,0003,000,000원*35종

기 84,000

도 10,500

군 10,500

― 교육자료 제작 및 구입 60,00010,000,000원*6종

기 48,000

도 6,000

군 6,000

― 차량 임차 25,200

ㆍ임차료 21,600600,000원*3대*12월

기 17,280

도 2,160

군 2,160

ㆍ보험료 3,6001,200,000원*3대

기 2,880

도 360

군 360

― 정수기 임대(3대) 2,0002,000,000원

- 10 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,600

도 200

군 200

― 복사기 임대 3,600300,000원*12월

기 2,880

도 360

군 360

― 사무용품 등 구입 71,66071,660,000원

기 57,330

도 7,165

군 7,165

― 전문교육비 13,200200,000원*11명*6회

기 10,560

도 1,320

군 1,320

03 행사운영비 310,000 250,000 60,000

○기금보조사업 310,000

― 치매안심마을 운영 100,000200,000원*2개소*250회

기 80,000

도 10,000

군 10,000

― 헤아림 프로그램 운영(12회 운영)

60,00060,000,000원

기 48,000

도 6,000

군 6,000

― 찾아가는 경노당 건강교실

54,000300,000원*15회*12월

기 43,200

도 5,400

군 5,400

― 지역축제 등 홍보관 운영

20,0001,000,000원*20회

기 16,000

도 2,000

군 2,000

― 건강프로그램 운영 강사료

33,000110,000원*300회

기 26,400

도 3,300

군 3,300

― 치매극복의날 걷기 등 행사 22,60022,600,000원

기 18,080

도 2,260

군 2,260

― 치매환자 정서지지 프로그램 운영

14,400300,000원*4회*12월

기 11,520

도 1,440

군 1,440

- 11 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 인지자극 프로그램 운영

6,000250,000원*3회*8주

기 4,800

도 600

군 600

202 여비 40,000 5,000 35,000

기 32,000

도 4,000

군 4,000

01 국내여비 40,000 5,000 35,000

○기금보조사업 40,000

― 치매예방사업 업무추진 여비 40,00040,000,000원

기 32,000

도 4,000

군 4,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

기 8,000

도 1,000

군 1,000

09 행사실비보상금 10,000 0 10,000

○기금보조사업 10,000

― 행사참여자 급량비 등 4,0004,000,000원

기 3,200

도 400

군 400

― 선진지견학 등 행사참여 보상

6,000100,000원*20명*3일

기 4,800

도 600

군 600

307 민간이전 84,000 0 84,000

기 67,200

도 8,400

군 8,400

01 의료및구료비 84,000 0 84,000

○기금보조사업 84,000

― 의료용 소모품 구입 19,00019,000,000원

기 15,200

도 1,900

군 1,900

― 치매환자 관리 조호물품 구입

40,00040,000,000원

기 32,000

도 4,000

군 4,000

― 소모성 소도구등 구입 25,00025,000,000원

기 20,000

도 2,500

군 2,500

- 12 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 주요 질환별 의료비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

치매 관리센터구축(치매안심센터운영)(자체) 30,000 0 30,000

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○프로그램 운영 물품 구입 20,000

○발마사지등 의료기기 구입 8,000

○민원용 소파 등 구입 2,000

10,000,000원*2종

2,000,000원*4종

1,000,000원*2종

만성질환 약제비 지원 사업 482,000 0 482,000

201 일반운영비 2,000 0 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○만성질환 약제비 지원사업 홍보물 제작

2,0001,000,000원*2종

307 민간이전 480,000 0 480,000

01 의료및구료비 480,000 0 480,000

○만성질환 약제비 지원 480,00020,000원*4,000명*6월

전립선 질환 의료비 지원 사업 20,000 0 20,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

01 의료및구료비 20,000 0 20,000

○전립선질환자 의료비 지원 20,000100,000원*200명

치매안심센터구축(중증치매노인 공공후견) 900 0 900

기 720

도 90

군 90

301 일반보상금 900 0 900

기 720

도 90

군 90

09 행사실비보상금 900 0 900

○기금보조사업 900

― 공공후견인 교육 실비 등 900300,000원*3명

기 720

도 90

군 90

찾아가는 의료지원 서비스 150,413 104,823 45,590

국 13,641

기 43,778

도 19,565

군 73,429

암환자 의료비 및 재가암환자 관리(재가암 환자관리) 4,000 3,384 616

기 2,000

도 600

군 1,400

201 일반운영비 2,500 498 2,002

기 1,250

- 13 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 찾아가는 의료지원 서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 375

군 875

01 사무관리비 2,500 498 2,002

○기금보조사업 2,500

― 재가암 환자관리 홍보물 구입

2,5005,000원*100개*5종

기 1,250

도 375

군 875

307 민간이전 1,500 2,886 △1,386

기 750

도 225

군 525

01 의료및구료비 1,500 2,886 △1,386

○기금보조사업 1,500

― 재가암 환자관리 균형영양식 구입

1,50030,000원*50개

기 750

도 225

군 525

암환자의료비및재가암관리지원(암환자의료비지원) 83,556 33,094 50,462

기 41,778

도 12,533

군 29,245

307 민간이전 83,556 33,094 50,462

기 41,778

도 12,533

군 29,245

01 의료및구료비 83,556 33,094 50,462

○기금보조사업 83,556

― 암환자 의료비 지원 83,556835,560원*100명

기 41,778

도 12,533

군 29,245

재가환자 및 장수노인 지원사업 28,065 30,065 △2,000

201 일반운영비 1,700 3,700 △2,000

01 사무관리비 1,700 3,700 △2,000

○만성질환자 및 재가암환자관리 홍보물 등 구

입 1,700170,000원*10종

301 일반보상금 1,120 1,120 0

09 행사실비보상금 1,120 1,120 0

○자원봉사자 등 급식 제공 1,1208,000원*20명*7회

307 민간이전 25,245 25,245 0

01 의료및구료비 25,245 25,245 0

○방문보건사업 물품 구입 등 5,345

- 14 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 찾아가는 의료지원 서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 거동불편자 위생용품(기저귀 등)

4,900

― 혈당스틱 등 220

― 기타소모품(알콜솜 등) 225

○치매노인 실종예방 배회감지기 지원 7,400

― 배회감지기 대여비 및 통신비

6,600

― 분실시 보상비 800

○재가암환자 영양식 구입 7,500

○치매검진(진단검사 및 감별검사비) 지원

5,000

7,000원*700봉지

20,000원*11통

5,000원*45통

22,000원*25명*12회

100,000원*8명

25,000원*25명*12회

50,000원*100명

저소득층 의료비 지원사업(도비) 4,680 4,680 0

도 2,340

군 2,340

307 민간이전 4,680 4,680 0

도 2,340

군 2,340

01 의료및구료비 4,680 4,680 0

○도비보조사업 4,680

― 방문보건 사업 의료비지원 및 물품구입

4,6804,680,000원

도 2,340

군 2,340

사례관리 전달체계 개선(방문건강관리사업) 30,112 26,800 3,312

국 13,641

도 4,092

군 12,379

101 인건비 30,112 26,800 3,312

국 13,641

도 4,092

군 12,379

04 기간제근로자등보수 30,112 26,800 3,312

○국비보조사업 30,112

― 인건비 22,2001,850,000원*1명*12월

국 11,100

도 3,330

군 7,770

― 퇴직금 1,8501,850,000원*1명

국 925

도 277

군 648

― 사용자부담보험료 2,400200,000원*1명*12월

국 1,200

도 360

군 840

― 휴일 및 야간근무 54045,000원*1명*12월

국 100

- 15 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 찾아가는 의료지원 서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 30

군 410

― 출장여비 1,200100,000원*1명*12월

국 180

도 54

군 966

― 전문인력 교육비 7272,000원*1명*1회

국 36

도 11

군 25

― 명절휴가비 1,850925,000원*1명*2월

국 100

도 30

군 1,720

건강증진사업 599,106 450,485 148,621

국 8,150

기 101,710

도 277,040

군 212,206

건강관리 프로그램 운영 65,000 56,500 8,500

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○건강홍보관 운영 2,000500,000원*4회

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

○건강관리 프로그램 운영 여비

3,60020,000원*3명*60일

203 업무추진비 3,500 0 3,500

03 시책추진업무추진비 3,500 0 3,500

○보건사업 시책추진 3,5003,500,000원

307 민간이전 50,000 45,000 5,000

04 민간행사사업보조 50,000 45,000 5,000

○건강체조 경연 대회 50,00050,000,000원*1회

405 자산취득비 5,900 5,900 0

01 자산및물품취득비 5,900 5,900 0

○건강관리 물품 구입 5,900

― 혈압계 등 구입 5,000

― 아토피 안심 학교 응급키트 구입

900

1,000,000원*5대

150,000원*6대

특수질병조기검진사업(도비) 2,340 2,340 0

도 1,170

군 1,170

307 민간이전 2,340 2,340 0

도 1,170

- 16 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,170

01 의료및구료비 2,340 2,340 0

○도비보조사업 2,340

― 저소득층 특수질환의료비 지원

2,34039,000원*60명

도 1,170

군 1,170

안심병동사업(도비) 283,446 145,757 137,689

도 226,757

군 56,689

307 민간이전 283,446 145,757 137,689

도 226,757

군 56,689

02 민간경상사업보조 283,446 145,757 137,689

○도비보조사업 283,446

― 간병인 인건비 지원 283,446283,446,000원

도 226,757

군 56,689

지역사회중심금연지원서비스 203,420 217,288 △13,868

기 101,710

도 30,513

군 71,197

101 인건비 61,960 30,600 31,360

기 30,980

도 9,294

군 21,686

03 무기계약근로자보수 61,960 30,600 31,360

○기금보조사업 61,960

― 인건비 44,4001,850,000원*2명*12월

기 22,200

도 6,660

군 15,540

― 퇴직금 3,7001,850,000원*2명*1월

기 1,850

도 555

군 1,295

― 사용자부담보험료 4,800200,000원*2명*12월

기 2,400

도 720

군 1,680

― 휴일 및 야간근무 1,08045,000원*2명*12월

기 540

도 162

군 378

― 출장여비 2,400100,000원*2명*12월

기 1,200

도 360

군 840

- 17 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 연가보상비 1,20060,000원*2명*10일

기 600

도 180

군 420

― 명절휴가비 3,700925,000원*2명*2월

기 1,850

도 555

군 1,295

― 전문인력교육비 480240,000원*2명*1회

기 240

도 72

군 168

― 피복비 200100,000원*2명

기 100

도 30

군 70

201 일반운영비 82,660 113,748 △31,088

기 41,330

도 12,399

군 28,931

01 사무관리비 72,660 93,748 △21,088

○기금보조사업 72,660

― 홍보물 제작 및 교육자료 구입 등

68,0005,000원*3,400개*4종

기 34,000

도 10,200

군 23,800

― 급량비(금연시설 점검 및 야간 단속)

1,6008,000원*4명*50일

기 800

도 240

군 560

― 금연상담실 사무용품 구입 860860,000원

기 430

도 129

군 301

― 금연시설물 관리시스템 유지보수

2,2002,200,000원

기 1,100

도 330

군 770

03 행사운영비 10,000 20,000 △10,000

○기금보조사업 10,000

― 흡연예방 및 금연관련 행사운영

10,00010,000,000원

기 5,000

도 1,500

군 3,500

202 여비 4,000 4,000 0

- 18 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,000

도 600

군 1,400

01 국내여비 4,000 4,000 0

○기금보조사업 4,000

― 흡연예방 및 금연시설 지도 점검

4,0004,000,000원

기 2,000

도 600

군 1,400

301 일반보상금 800 700 100

기 400

도 120

군 280

09 행사실비보상금 800 700 100

○기금보조사업 800

― 흡연예방 및 금연관련 행사참석자 급식 제

공 8008,000원*20명*5회

기 400

도 120

군 280

307 민간이전 52,000 64,240 △12,240

기 26,000

도 7,800

군 18,200

01 의료및구료비 52,000 64,240 △12,240

○기금보조사업 52,000

― 금연클리닉 약제비 등 구입

52,00025,000원*520통*4종

기 26,000

도 7,800

군 18,200

405 자산취득비 2,000 4,000 △2,000

기 1,000

도 300

군 700

01 자산및물품취득비 2,000 4,000 △2,000

○기금보조사업 2,000

― 금연지도 점검용 전자기기 구입 등

2,0001,000,000원*2대

기 1,000

도 300

군 700

지역아동센터 건강주치의제 사업 8,600 8,600 0

도 8,600

201 일반운영비 5,660 5,660 0

도 5,660

- 19 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○도비보조사업 3,000

― 프로그램 운영 홍보물 등 운영비

3,0001,500,000원*2개소

도 3,000

03 행사운영비 2,660 2,660 0

○도비보조사업 2,660

― 건강생활실천 등 프로그램 운영

2,6601,330,000원*2개소

도 2,660

202 여비 1,200 1,200 0

도 1,200

01 국내여비 1,200 1,200 0

○도비보조사업 1,200

― 건강주치의제 사업 운영 1,2001,200,000원

도 1,200

301 일반보상금 1,740 1,740 0

도 1,740

01 사회보장적수혜금 1,740 1,740 0

○도비보조사업 1,740

― 건강검진비 지원 1,74060,000원*29명

도 1,740

취약지역 건강증진사업(건강플러스 행복플러스) 20,000 20,000 0

도 10,000

군 10,000

101 인건비 14,700 14,700 0

도 7,350

군 7,350

04 기간제근로자등보수 14,700 14,700 0

○도비보조사업 14,700

― 인건비 13,0001,300,000원*1명*10월

도 6,500

군 6,500

― 사용자부담보험료 1,200120,000원*1명*10월

도 600

군 600

― 교육 및 출장여비 50050,000원*1명*10월

도 250

군 250

201 일반운영비 3,100 2,000 1,100

도 1,550

군 1,550

01 사무관리비 2,100 1,000 1,100

○도비보조사업 2,100

- 20 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 프로그램 운영 홍보물품 등 구입

2,1002,100원*1,000부

도 1,050

군 1,050

03 행사운영비 1,000 1,000 0

○도비보조사업 1,000

― 건강플러스 행복플러스사업 행사 등 운영

1,000100,000원*10회

도 500

군 500

202 여비 1,000 1,000 0

도 500

군 500

01 국내여비 1,000 1,000 0

○도비보조사업 1,000

― 건강플러스 행복플러스사업 추진 여비

1,00050,000원*2명*10월

도 500

군 500

301 일반보상금 1,200 2,300 △1,100

도 600

군 600

09 행사실비보상금 1,200 2,300 △1,100

○도비보조사업 1,200

― 건강위원회 활동비 등 1,20010,000원*20명*6회

도 600

군 600

지역장애인보건의료센터 운영 16,300 0 16,300

국 8,150

군 8,150

101 인건비 16,300 0 16,300

국 8,150

군 8,150

04 기간제근로자등보수 16,300 0 16,300

○국비보조사업 16,300

― 인건비(보험료포함) 14,1002,350,000원*1명*6월

국 7,050

군 7,050

― 명절휴가비 1,0001,000,000원*1명*1월

국 500

군 500

― 출장여비 600100,000원*1명*6월

국 300

군 300

― 교육훈련프로그램 참가비 등

30050,000원*1명*6월

국 150

- 21 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 150

― 휴일 및 야간근무 30050,000원*1명*6월

국 150

군 150

건강증진 실천사업 241,884 211,251 30,633

기 59,674

도 53,984

군 128,226

건강증진 실천사업 39,300 24,900 14,400

201 일반운영비 34,000 17,000 17,000

01 사무관리비 18,000 10,000 8,000

○건강지원 및 모자보건사업 홍보물 구입 18,000

― 건강증진 홍보물 구입 3,000

― 구강보건사업 홍보물 제작

5,000

― 암 및 건강검진 홍보물 구입

10,000

1,000,000원*3회

1,000,000원*5종

2,000,000원*5회

03 행사운영비 16,000 6,000 10,000

○건강증진사업 행사 운영 16,000

― 구강보건의 날 행사 3,000

― 모유수유의 날 행사 1,000

― 임산부의 날 행사 2,000

― 모자보건사업 행사 10,000

3,000,000원*1회

1,000,000원*1회

2,000,000원*1회

1,000,000원*10회

202 여비 2,300 1,900 400

01 국내여비 2,300 1,900 400

○구강보건사업(구강보건사업팀)

1,500

○지역사회건강조사 800

20,000원*3명*25일

20,000원*2명*20일

307 민간이전 3,000 3,000 0

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

○보건소 및 학교 구강보건실 운영 3,000

― 보건소 구강보건실 재료 구입

1,000

― 학교 구강보건실 재료 구입

2,000

250,000원*1개소*4종

250,000원*2개소*4종

국가암관리지원(암조기검진사업) 41,690 34,307 7,383

기 20,845

도 6,254

군 14,591

201 일반운영비 2,086 1,023 1,063

기 1,043

도 313

군 730

01 사무관리비 2,086 1,023 1,063

- 22 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진 실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기금보조사업 2,086

― 암조기검진 홍보물품 구입

2,0862,086원*1,000개

기 1,043

도 313

군 730

301 일반보상금 39,604 33,284 6,320

기 19,802

도 5,941

군 13,861

01 사회보장적수혜금 39,604 33,284 6,320

○기금보조사업 39,604

― 암조기검진 사업비 예탁 39,60439,604,000원

기 19,802

도 5,941

군 13,861

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조

사)

61,060 52,792 8,268

기 30,530

군 30,530

201 일반운영비 100 100 0

기 50

군 50

01 사무관리비 100 100 0

○기금보조사업 100

― 지역사회 건강조사 운영비 100100,000원

기 50

군 50

202 여비 400 400 0

기 200

군 200

01 국내여비 400 400 0

○기금보조사업 400

― 지역사회 건강조사 추진 여비

40020,000원*2명*10일

기 200

군 200

307 민간이전 60,560 52,292 8,268

기 30,280

군 30,280

05 민간위탁금 60,560 52,292 8,268

○기금보조사업 60,560

― 지역사회 건강조사(887명) 60,56060,560,000원

기 30,280

군 30,280

어르신틀니보급사업 83,460 83,460 0

- 23 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진 실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 41,730

군 41,730

307 민간이전 83,460 83,460 0

도 41,730

군 41,730

01 의료및구료비 83,460 83,460 0

○도비보조사업 83,460

― 어르신틀니보급(전부, 부분 30명)

69,30069,300,000원

도 34,650

군 34,650

― 어르신틀니보급(사후관리 15명)

3,000200,000원*15명

도 1,500

군 1,500

― 중증장애인 치과치료비 지원(7명)

11,16011,160,000원

도 5,580

군 5,580

의료급여수급권자 일반검진비 지원 10,374 7,338 3,036

기 8,299

군 2,075

301 일반보상금 10,374 7,338 3,036

기 8,299

군 2,075

01 사회보장적수혜금 10,374 7,338 3,036

○기금보조사업 10,374

― 의료급여 수급권자 검진비 지원

10,37410,374,000원

기 8,299

군 2,075

의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원(도비) 6,000 5,810 190

도 6,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

도 1,000

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○도비보조사업 1,000

― 건강검진 홍보물품 구입 1,0001,000원*1,000개

도 1,000

307 민간이전 5,000 4,810 190

도 5,000

01 의료및구료비 5,000 4,810 190

○도비보조사업 5,000

― 의료급여 수급권자 건강검진비 지원

5,00050,000원*100명

도 5,000

- 24 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

모자보건사업 797,067 819,834 △22,767

국 18,249

균 48,000

기 6,141

도 21,988

군 702,689

모자보건사업운영 79,500 104,000 △24,500

201 일반운영비 5,000 3,000 2,000

01 사무관리비 5,000 3,000 2,000

○엄마랑 아가랑 행복한 쉼터 운영 5,000

― 공기청정기 및 정수기 임대

3,000

― 장난감 구매 2,000

50,000원*5대*12월

100,000원*20종

301 일반보상금 20,000 20,000 0

12 기타보상금 20,000 20,000 0

○임산부 축하선물 구입 20,000100,000원*200명

307 민간이전 53,500 71,000 △17,500

01 의료및구료비 53,500 71,000 △17,500

○풍진, 기형아검사 4,500

○임산부 철분제 구입 2,000

○산모신생아 건강관리사업 본인부담금 지원 47,000

― 첫째아 21,000

― 둘째아 16,000

― 셋째아 이상 10,000

50,000원*90명

20,000원*100명

300,000원*70명

400,000원*40명

500,000원*20명

405 자산취득비 1,000 10,000 △9,000

01 자산및물품취득비 1,000 10,000 △9,000

○엄마랑 아가랑 행복한 쉼터 물품구입 1,000

― 유아의자 등 1,000100,000원*10종

출산장려 589,200 599,200 △10,000

301 일반보상금 510,000 520,000 △10,000

01 사회보장적수혜금 510,000 520,000 △10,000

○출산장려금 420,000

― 첫째아 80,000

― 둘째아 140,000

― 셋째아 이상 200,000

○산후조리비 90,000

500,000원*160명

500,000원*280명

2,000,000원*100명

500,000원*180명

307 민간이전 79,200 79,200 0

06 보험금 79,200 79,200 0

○셋째아 이상 건강보험료 지원

79,20033,000원*200명*12월

셋째이후자녀 출산장려금(도비) 18,000 20,000 △2,000

- 25 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 5,400

군 12,600

301 일반보상금 18,000 20,000 △2,000

도 5,400

군 12,600

01 사회보장적수혜금 18,000 20,000 △2,000

○도비보조사업 18,000

― 셋째이후자녀 출산장려금 18,000500,000원*36명

도 5,400

군 12,600

지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관

리사 지원)

60,000 44,535 15,465

균 48,000

도 3,600

군 8,400

307 민간이전 60,000 44,535 15,465

균 48,000

도 3,600

군 8,400

05 민간위탁금 60,000 44,535 15,465

○균특회계사업 60,000

― 산모, 신생아 도우미 지원

60,000600,000원*100명

균 48,000

도 3,600

군 8,400

난임부부 지원 1,480 4,940 △3,460

기 740

도 370

군 370

307 민간이전 1,480 4,940 △3,460

기 740

도 370

군 370

01 의료및구료비 1,480 4,940 △3,460

○기금보조사업 1,480

― 체외수정 시술비 지원 1,480296,000원*5명

기 740

도 370

군 370

표준모자보건수첩 제작 220 220 0

기 110

도 55

군 55

301 일반보상금 220 220 0

기 110

도 55

- 26 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 55

01 사회보장적수혜금 220 220 0

○기금보조사업 220

― 임산부용 수첩제작 2202,200원*100부

기 110

도 55

군 55

청소년산모 임신출산 의료비 지원 400 1,200 △800

기 200

도 100

군 100

307 민간이전 400 1,200 △800

기 200

도 100

군 100

02 민간경상사업보조 400 1,200 △800

○기금보조사업 400

― 청소년산모 임신 출산 의료비 지원

400400,000원*1명

기 200

도 100

군 100

고위험임산부의료비 지원 5,882 3,212 2,670

기 2,941

도 1,470

군 1,471

307 민간이전 5,882 3,212 2,670

기 2,941

도 1,470

군 1,471

01 의료및구료비 5,882 3,212 2,670

○기금보조사업 5,882

― 고위험 임산부 의료비 지원 5,882735,250원*8명

기 2,941

도 1,470

군 1,471

기저귀 및 조제분유 지원 36,497 40,216 △3,719

국 18,249

도 9,124

군 9,124

307 민간이전 36,497 40,216 △3,719

국 18,249

도 9,124

군 9,124

05 민간위탁금 36,497 40,216 △3,719

○국비보조사업 36,497

- 27 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업

36,497729,940원*50명

국 18,249

도 9,124

군 9,124

영유아발달장애 정밀검사비 지원 627 250 377

기 501

도 63

군 63

307 민간이전 627 250 377

기 501

도 63

군 63

01 의료및구료비 627 250 377

○기금보조사업 627

― 발달장애 정밀진단 검사비 지원

627209,000원*3명

기 501

도 63

군 63

의료급여수급자 건강검진 안내 등 홍보비 1,250 1,250 0

기 1,000

도 125

군 125

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

도 125

군 125

01 사무관리비 1,250 1,250 0

○기금보조사업 1,250

― 영유아 건강검진 사업홍보 물품구입

1,2501,250원*1,000개

기 1,000

도 125

군 125

의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 811 811 0

기 649

도 81

군 81

301 일반보상금 811 811 0

기 649

도 81

군 81

01 사회보장적수혜금 811 811 0

○기금보조사업 811

― 검진비 및 업무위탁 수수료 81116,220원*50명

기 649

도 81

- 28 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 81

난임부부 한의치료 지원사업 3,200 0 3,200

도 1,600

군 1,600

307 민간이전 3,200 0 3,200

도 1,600

군 1,600

01 의료및구료비 3,200 0 3,200

○도비보조사업 3,200

― 난임부부 한의치료 지원 3,2001,600,000원*2명

도 1,600

군 1,600

지역사회통합건강증진사업 568,296 568,296 0

기 276,648

도 82,995

군 208,653

지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업) 339,640 349,640 △10,000

기 169,820

도 50,947

군 118,873

101 인건비 216,860 236,640 △19,780

기 108,430

도 32,530

군 75,900

03 무기계약근로자보수 185,880 147,900 37,980

○기금보조사업 185,880

― 인건비 133,2001,850,000원*6명*12월

기 66,600

도 19,980

군 46,620

― 퇴직금 11,1001,850,000원*6명*1월

기 5,550

도 1,665

군 3,885

― 사용자부담보험료 14,400200,000원*6명*12월

기 7,200

도 2,160

군 5,040

― 휴일 및 야간근무 3,24045,000원*6명*12월

기 1,620

도 486

군 1,134

― 출장여비 7,200100,000원*6명*12월

기 3,600

도 1,080

군 2,520

― 연가보상비 3,60060,000원*6명*10일

기 1,800

- 29 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 540

군 1,260

― 명절휴가비 11,100925,000원*6명*2월

기 5,550

도 1,665

군 3,885

― 전문인력 교육비 1,440240,000원*6명

기 720

도 216

군 504

― 피복비 600100,000원*6명

기 300

도 90

군 210

04 기간제근로자등보수 30,980 88,740 △57,760

○기금보조사업 30,980

― 인건비 22,2001,850,000원*1명*12월

기 11,100

도 3,330

군 7,770

― 퇴직금 1,8501,850,000원*1명*1월

기 925

도 278

군 647

― 사용자부담보험료 2,400200,000원*1명*12월

기 1,200

도 360

군 840

― 휴일 및 야간근무 54045,000원*1명*12월

기 270

도 81

군 189

― 출장여비 1,200100,000원*1명*12월

기 600

도 180

군 420

― 명절휴가비 1,850925,000원*1명*2월

기 925

도 278

군 647

― 전문인력 교육비 240240,000원*1명

기 120

도 36

군 84

― 연가보상비 60060,000원*1명*10일

기 300

도 90

군 210

― 피복비 100100,000원*1명

기 50

- 30 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 15

군 35

201 일반운영비 117,780 108,000 9,780

기 58,890

도 17,667

군 41,223

01 사무관리비 27,780 18,000 9,780

○기금보조사업 27,780

― 건강생활실천 홍보물 및 교육자료 제작

27,78010,000원*2,778부

기 13,890

도 4,167

군 9,723

03 행사운영비 90,000 90,000 0

○기금보조사업 90,000

― 건강체조 교실 등 운영

90,000150,000원*50회*12월

기 45,000

도 13,500

군 31,500

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

01 국내여비 2,000 2,000 0

○기금보조사업 2,000

― 건강생활실천사업 추진여비 2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 3,000 3,000 0

기 1,500

도 450

군 1,050

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

○기금보조사업 3,000

― 아쿠아로빅 교실 수영장 이용료 등

3,000250,000원*12월

기 1,500

도 450

군 1,050

지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사

업)

20,520 20,520 0

기 10,260

도 3,078

군 7,182

201 일반운영비 16,560 19,400 △2,840

기 8,280

- 31 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,484

군 5,796

01 사무관리비 14,560 13,520 1,040

○기금보조사업 14,560

― 심뇌혈관질환 예방관리 홍보물 제작

13,8002,000원*2,300부*3종

기 6,900

도 2,070

군 4,830

― 심뇌혈관질환 소모품 구입 760760,000원

기 380

도 114

군 266

03 행사운영비 2,000 5,880 △3,880

○기금보조사업 2,000

― 심뇌혈관질환 예방관련 행사운영 등

2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 960 1,120 △160

기 480

도 144

군 336

09 행사실비보상금 960 1,120 △160

○기금보조사업 960

― 심뇌혈관 예방프로그램 참여자 급식 제공

9608,000원*20명*6회

기 480

도 144

군 336

307 민간이전 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

○기금보조사업 3,000

― 혈당스틱등 구입 2,00020,000원*100통

기 1,000

도 300

군 700

― 의료소모품(알코올솜외 2종) 구입

1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

지역사회 통합건강증진사업(아토피 천식 예방관리사

업)

39,680 34,680 5,000

- 32 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 19,840

도 5,952

군 13,888

201 일반운영비 14,400 13,000 1,400

기 7,200

도 2,160

군 5,040

01 사무관리비 8,400 7,000 1,400

○기금보조사업 8,400

― 아토피, 천식 예방관리 홍보물제작 등

8,0002,000원*2,000부*2종

기 4,000

도 1,200

군 2,800

― 안심학교 응급키트 구입 40080,000원*5개소

기 200

도 60

군 140

03 행사운영비 6,000 6,000 0

○기금보조사업 6,000

― 아토피, 천식 예방관리 관련 행사운영 등

6,0006,000,000원

기 3,000

도 900

군 2,100

307 민간이전 25,280 21,680 3,600

기 12,640

도 3,792

군 8,848

01 의료및구료비 25,280 21,680 3,600

○기금보조사업 25,280

― 아토피, 천식 의료비 지원 8,000200,000원*40명

기 4,000

도 1,200

군 2,800

― 아토피, 천식 예방관리 및 보습제구입 등

17,28017,280원*1,000명

기 8,640

도 2,592

군 6,048

지역사회 통합건강증진사업(치매관리사업) 20,000 20,000 0

기 10,000

도 3,000

군 7,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

기 10,000

도 3,000

군 7,000

- 33 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 20,000 20,000 0

○기금보조사업 20,000

― 치매검진(진단검사 및 감별검사비)지원

20,00020,000,000원

기 10,000

도 3,000

군 7,000

지역사회 통합건강증진사업(여성,어린이 특화 사업) 10,000 10,000 0

기 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 6,000 6,000 0

기 3,000

도 900

군 2,100

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○기금보조사업 6,000

― 가임기여성 건강증진 홍보물구입 등

6,0006,000원*1,000개

기 3,000

도 900

군 2,100

307 민간이전 4,000 4,000 0

기 2,000

도 600

군 1,400

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○기금보조사업 4,000

― 임산부아동건강(철분제 및 엽산제구입)

4,0004,000원*1,000개

기 2,000

도 600

군 1,400

지역사회 통합건강증진사업(임산부 및 영유아영양플

러스사업)

78,000 78,000 0

기 39,000

도 11,700

군 27,300

201 일반운영비 7,000 7,000 0

기 3,500

도 1,050

군 2,450

01 사무관리비 7,000 7,000 0

○기금보조사업 7,000

― 영양플러스 교육교재 및 홍보물 구입

7,0007,000원*1,000개

기 3,500

도 1,050

- 34 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,450

202 여비 1,000 1,000 0

기 500

도 150

군 350

01 국내여비 1,000 1,000 0

○기금보조사업 1,000

― 영양플러스사업 운영 여비 1,00020,000원*50일

기 500

도 150

군 350

206 재료비 70,000 70,000 0

기 35,000

도 10,500

군 24,500

01 재료비 70,000 70,000 0

○기금보조사업 70,000

― 보충식품비 70,00035,000원*2,000명

기 35,000

도 10,500

군 24,500

지역사회 통합건강증진사업(구강보건사업) 10,000 5,000 5,000

기 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 8,000 3,000 5,000

기 4,000

도 1,200

군 2,800

01 사무관리비 8,000 3,000 5,000

○기금보조사업 8,000

― 구강보건 교육교재 2,0001,000,000원*2종

기 1,000

도 300

군 700

― 구강보건 홍보물 구입 6,0002,000,000원*3회

기 3,000

도 900

군 2,100

307 민간이전 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 2,000 2,000 0

○기금보조사업 2,000

― 구강보건사업 재료 구입

2,000250,000원*4종*2회

- 35 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,000

도 300

군 700

지역사회 통합건강증진사업(한의약건강증진사업) 11,976 11,976 0

기 5,988

도 1,796

군 4,192

201 일반운영비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 450

군 1,050

01 사무관리비 3,000 1,000 2,000

○기금보조사업 3,000

― 한의약건강증진사업 홍보물 제작 등

3,0003,000원*1,000부

기 1,500

도 450

군 1,050

202 여비 2,400 2,400 0

기 1,200

도 360

군 840

01 국내여비 2,400 2,400 0

○기금보조사업 2,400

― 한의약건강증진사업운영 여비

2,40020,000원*2명*60일

기 1,200

도 360

군 840

307 민간이전 6,576 6,576 0

기 3,288

도 986

군 2,302

01 의료및구료비 6,576 6,576 0

○기금보조사업 6,576

― 한의약건강증진사업 의료물품 구입

6,576548,000원*12월

기 3,288

도 986

군 2,302

지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업) 23,480 23,480 0

기 11,740

도 3,522

군 8,218

201 일반운영비 14,580 14,580 0

기 7,290

도 2,187

군 5,103

- 36 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 10,580 10,580 0

○기금보조사업 10,580

― 지역사회재활사업 홍보 및 물품구입

3,0003,000,000원

기 1,500

도 450

군 1,050

― 장애인재활사업 운영 6,0006,000,000원

기 3,000

도 900

군 2,100

― 재활서포터즈 팀 특근자 급식제공

840840,000원

기 420

도 126

군 294

― 운동치료용 지도복 구입 240240,000원

기 120

도 36

군 84

― 지역사회중심재활사업 위탁 교육비

500500,000원

기 250

도 75

군 175

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○기금보조사업 4,000

― 장애인 사회적응 훈련 2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

― 장애 인식개선 및 장애 예방 교실

2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 450

군 1,050

01 국내여비 3,000 3,000 0

○기금보조사업 3,000

― 재활사업교육참석 여비 600600,000원

기 300

도 90

군 210

― 지역사회중심재활사업 업무추진 여비

2,4002,400,000원

기 1,200

- 37 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 360

군 840

301 일반보상금 2,900 2,900 0

기 1,450

도 435

군 1,015

09 행사실비보상금 2,900 2,900 0

○기금보조사업 2,900

― 재활프로그램 참가자 간식 및 급식제공

1,4001,400,000원

기 700

도 210

군 490

― 자원봉사자 활동비 1,5001,500,000원

기 750

도 225

군 525

307 민간이전 3,000 3,000 0

기 1,500

도 450

군 1,050

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

○기금보조사업 3,000

― 재활운동실 소모품 구입 3,0003,000,000원

기 1,500

도 450

군 1,050

지역사회중심재활사업 15,000 15,000 0

201 일반운영비 13,000 13,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○장애인 재활사업 운영 10,000

― 재활프로그램 운영 8,000

― 장애인가족 멘토링 교실 2,000

800,000원*10회

200,000원*10회

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○장애 예방프로그램 운영 3,000

― 장애예방교실 2,000

― 인식개선 캠페인 1,000

200,000원*10회

100,000원*10회

307 민간이전 2,000 2,000 0

01 의료및구료비 2,000 2,000 0

○세라밴드(방문용) 구입 1,000

○작업치료 소모품 구입 1,000

100,000원*10종

100,000원*10종

정신건강서비스 2,255,703 177,908 2,077,795

국 1,337,947

기 104,070

도 443,232

- 38 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 정신건강서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 370,454

기초정신건강복지센터 지원 177,600 176,000 1,600

기 88,800

군 88,800

101 인건비 108,300 108,300 0

기 54,150

군 54,150

03 무기계약근로자보수 36,100 36,100 0

○기금보조사업 36,100

― 인건비(보험료 포함)

28,8002,400,000원*1명*12월

기 14,400

군 14,400

― 명절휴가비 2,0001,000,000원*1명*2월

기 1,000

군 1,000

― 가족수당 48040,000원*1명*12월

기 240

군 240

― 특수근무수당 48040,000원*1명*12월

기 240

군 240

― 사례관리 등 출장여비 60050,000원*1명*12월

기 300

군 300

― 퇴직금 2,0002,000,000원*1명

기 1,000

군 1,000

― 교육훈련프로그램 참가비 등

60050,000원*1명*12월

기 300

군 300

― 연가보상비 60060,000원*1명*10일

기 300

군 300

― 휴일 및 야간근무 54045,000원*1명*12월

기 270

군 270

04 기간제근로자등보수 72,200 72,200 0

○기금보조사업 72,200

― 인건비(보험료 포함)

57,6002,400,000원*2명*12월

기 28,800

군 28,800

― 명절휴가비 4,0001,000,000원*2명*2월

기 2,000

군 2,000

― 가족수당 96040,000원*2명*12월

- 39 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 정신건강서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 480

군 480

― 특수근무수당 96040,000원*2명*12월

기 480

군 480

― 사례관리 등 출장여비 1,20050,000원*2명*12월

기 600

군 600

― 교육훈련프로그램 참가비 등

1,20050,000원*2명*12월

기 600

군 600

― 퇴직금 4,0002,000,000원*2명

기 2,000

군 2,000

― 연가보상비 1,20060,000원*2명*10일

기 600

군 600

― 휴일 및 야간근무 1,08045,000원*2명*12월

기 540

군 540

201 일반운영비 41,200 38,600 2,600

기 20,600

군 20,600

01 사무관리비 18,650 18,650 0

○기금보조사업 18,650

― 정신건강복지센터 운영 12,65012,650,000원

기 6,325

군 6,325

― 임상 자문의 수당 6,000500,000원*12월

기 3,000

군 3,000

03 행사운영비 22,550 19,950 2,600

○기금보조사업 22,550

― 정신건강복지센터 및 자살예방 등 프로그램

운영 22,55022,550,000원

기 11,275

군 11,275

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

군 1,500

01 국내여비 3,000 3,000 0

○기금보조사업 3,000

― 정신건강 업무추진 여비 3,0003,000,000원

기 1,500

군 1,500

301 일반보상금 20,000 20,000 0

기 10,000

- 40 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 정신건강서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 10,000

09 행사실비보상금 20,000 20,000 0

○기금보조사업 20,000

― 정신건강복지센터 및 자살예방 등 프로그램

참가자 실비 보상 20,00020,000,000원

기 10,000

군 10,000

307 민간이전 4,100 4,100 0

기 2,050

군 2,050

01 의료및구료비 4,100 4,100 0

○기금보조사업 4,100

― 재가정신질환자 의료비 지원 4,1004,100,000원

기 2,050

군 2,050

405 자산취득비 1,000 1,000 0

기 500

군 500

01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0

○기금보조사업 1,000

― 정신건강복지센터 운영 물품 구입(파쇄기

등) 1,000500,000원*2대

기 500

군 500

정신건강복지센터종사자복지 1,908 1,908 0

도 954

군 954

101 인건비 1,908 1,908 0

도 954

군 954

03 무기계약근로자보수 636 636 0

○도비보조사업 636

― 정신건강복지센터종사자 복지수당

63653,000원*1명*12월

도 318

군 318

04 기간제근로자등보수 1,272 1,272 0

○도비보조사업 1,272

― 정신건강복지센터종사자 복지수당

1,27253,000원*2명*12월

도 636

군 636

정신요양시설운영지원 1,826,097 0 1,826,097

국 1,278,268

도 365,219

군 182,610

- 41 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 정신건강서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,826,097 0 1,826,097

국 1,278,268

도 365,219

군 182,610

10 사회복지시설법정운영비보조 1,826,097 0 1,826,097

○국비보조사업 1,826,097

― 정신요양원 운영비 1,826,0971,826,097,000원

국 1,278,268

도 365,219

군 182,610

정신요양시설 운영비(종사자 수당) 85,800 0 85,800

도 42,900

군 42,900

307 민간이전 85,800 0 85,800

도 42,900

군 42,900

10 사회복지시설법정운영비보조 85,800 0 85,800

○도비보조사업 85,800

― 정신요양시설 종사자 수당(33명)

85,80085,800,000원

도 42,900

군 42,900

정신요양시설 기능보강사업 119,358 0 119,358

국 59,679

도 29,839

군 29,840

402 민간자본이전 119,358 0 119,358

국 59,679

도 29,839

군 29,840

02 민간자본사업보조(이전재원) 119,358 0 119,358

○국비보조사업 119,358

― 함양정신요양원 목욕탕 개보수

119,358119,358,000원

국 59,679

도 29,839

군 29,840

자살예방사업 30,540 0 30,540

기 15,270

군 15,270

101 인건비 30,540 0 30,540

기 15,270

군 15,270

04 기간제근로자등보수 30,540 0 30,540

○기금보조사업 30,540

― 인건비(보험료포함) 24,0002,000,000원*1명*12월

- 42 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 정신건강서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 12,000

군 12,000

― 명절휴가비 2,0001,000,000원*1명*2월

기 1,000

군 1,000

― 가족수당 48040,000원*1명*12월

기 240

군 240

― 특수근무수당 48040,000원*1명*12월

기 240

군 240

― 사례관리 등 출장여비 60050,000원*1명*12월

기 300

군 300

― 교육훈련프로그램 참가비 등

41041,000원*1명*10월

기 205

군 205

― 퇴직금 2,0002,000,000원*1명

기 1,000

군 1,000

― 연가보상비 30060,000원*1명*5일

기 150

군 150

― 휴일 및 야간근무 27045,000원*1명*6월

기 135

군 135

정신요양시설 운영비(경비원 인건비) 14,400 0 14,400

도 4,320

군 10,080

307 민간이전 14,400 0 14,400

도 4,320

군 10,080

10 사회복지시설법정운영비보조 14,400 0 14,400

○도비보조사업 14,400

― 정신요양시설 경비원 인건비(1명)

14,40014,400,000원

도 4,320

군 10,080

감염병 예방 분석 1,467,286 1,322,808 144,478

국 79,931

기 320,510

도 205,051

군 861,794

감염병 예방 1,063,823 917,147 146,676

국 3,437

기 297,017

도 160,155

군 603,214

- 43 -

부서: 보건소

정책: 감염병 예방 분석

단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

감염병 예방홍보 27,600 15,200 12,400

201 일반운영비 24,400 12,000 12,400

01 사무관리비 24,400 12,000 12,400

○감염병 예방홍보물 제작 22,400

― 전단지, 리플릿 등 제작 10,000

― 토시 구입 12,400

○결핵 홍보물 제작 2,000

1,000,000원*10종

1,300원*9,538개

1,000,000원*2종

202 여비 3,200 3,200 0

01 국내여비 3,200 3,200 0

○감염병 역학조사 3,20020,000원*4명*40일

감염병 예방약품 44,500 44,500 0

307 민간이전 44,500 44,500 0

01 의료및구료비 44,500 44,500 0

○예방접종 약품 등 구입 44,500

― B형간염 3,000

― 인플루엔자(독감) 40,000

― 예방접종 의료소모품 1,500

4,000원*750명

8,000원*5,000명

150,000원*10종

국가예방접종실시(국가예방접종사업) 565,684 565,684 0

기 282,842

도 84,852

군 197,990

307 민간이전 565,684 565,684 0

기 282,842

도 84,852

군 197,990

01 의료및구료비 565,684 565,684 0

○기금보조사업 565,684

― 어린이 예방접종비 239,698

ㆍ보건소 약품비 24,07624,076,000원

기 12,038

도 3,611

군 8,427

ㆍ민간의료기관 접종비 215,622215,622,000원

기 107,811

도 32,343

군 75,468

― 어린이집,유치원생,초등학생 38,902

ㆍ보건소 약품비 1,3821,382,000원

기 691

도 207

군 484

ㆍ민간의료기관 접종비 37,52037,520,000원

기 18,760

도 5,628

- 44 -

부서: 보건소

정책: 감염병 예방 분석

단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 13,132

― 성인 예방 접종비 286,282

ㆍ노인인플루엔자 보건소 약품비

12,87612,876,000원

기 6,438

도 1,931

군 4,507

ㆍ노인인플루엔자 민간의료기관 접종비

260,590260,590,000원

기 130,295

도 39,089

군 91,206

ㆍ노인폐렴구균 보건소 약품비

7,6387,638,000원

기 3,819

도 1,146

군 2,673

ㆍ장티푸스 보건소 약품비 3838,000원

기 19

도 6

군 13

ㆍ신증후군출혈열 보건소 약품비

5,1405,140,000원

기 2,570

도 771

군 1,799

― B형간염 주산기 감염예방사업 802802,000원

기 401

도 120

군 281

방역 313,571 252,185 61,386

101 인건비 133,793 115,635 18,158

04 기간제근로자등보수 133,793 115,635 18,158

○방역소독 인부임 133,793

― 기본급 99,866

― 4대보험 13,982

― 주차수당 19,105

― 방역인부 조끼 및 모자 구입

840

66,800원*13명*115일

99,866,000원*14%

66,800원*13명*22일

60,000원*14명

201 일반운영비 4,500 4,500 0

02 공공운영비 4,500 4,500 0

○방역장비 수리대 4,50050,000원*90대

206 재료비 149,578 111,350 38,228

01 재료비 149,578 111,350 38,228

○방역약품 구입 66,550

― 살충제 48,00040,000원*1,200ℓ

- 45 -

부서: 보건소

정책: 감염병 예방 분석

단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 살균제 2,000

― 유충구제용 9,750

― 분제용 6,800

○방역용 미꾸라지 구입 2,000

○방역기 유류 구입 40,678

― 경유 35,428

― 휘발유 5,250

○해충기피제 40,350

5,000원*400ℓ

75,000원*130ℓ

4,000원*1,700ℓ

20,000원*100kg

1,357원*26,107ℓ

1,400원*3,750ℓ

2,500원*16,140세트

405 자산취득비 25,700 20,700 5,000

01 자산및물품취득비 25,700 20,700 5,000

○방역기기 구입 20,700

― 방역장비(차량용) 6,000

― 방역장비(휴대용) 7,000

― 해충포충기 2,700

― 모기기피제 분무기 5,000

○방역창고 컨테이너 구입 5,000

3,000,000원*2대

700,000원*10대

900,000원*3개

1,000,000원*5대

5,000,000원*1대

감염병관리 FMTPⅡ 교육(감염병 예방관리) 3,437 3,437 0

국 3,437

201 일반운영비 3,437 3,437 0

국 3,437

01 사무관리비 3,437 3,437 0

○국비보조사업 3,437

― 감염병관리 실무요원 교육비

3,4373,437,000원*1명

국 3,437

감염병 예방접종 10,680 10,490 190

101 인건비 5,680 8,490 △2,810

03 무기계약근로자보수 5,680 8,490 △2,810

○무기계약근로자 보험료 등 5,680

― 관내출장여비 1,200

― 관외출장여비 180

― 명절휴가비 900

― 연차유급휴가 근로수당 700

― 초과근무수당 300

― 예방접종보조수당 600

― 퇴직적립금 1,800

100,000원*1명*12월

60,000원*1명*3일

900,000원*1회

70,000원*1명*10일

100,000원*1명*3월

50,000원*1명*12월

1,800,000원

201 일반운영비 5,000 2,000 3,000

01 사무관리비 5,000 2,000 3,000

○예방접종 홍보물 제작 5,000500,000원*10종

국가예방접종사업(도비) 70,000 300 69,700

도 70,000

- 46 -

부서: 보건소

정책: 감염병 예방 분석

단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 70,000 300 69,700

도 70,000

01 의료및구료비 70,000 300 69,700

○도비보조사업 70,000

― 어르신 대상포진 예방접종 지원

70,000100,000원*700명

도 70,000

생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,000 0 3,000

기 1,500

도 1,500

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 1,500

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○기금보조사업 1,000

― 생물테러교육 훈련 물품 구입 1,0001,000,000원

기 500

도 500

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○기금보조사업 2,000

― 생물테러교육 훈련 운영비 2,0002,000,000원

기 1,000

도 1,000

예방접종 등록센터 운영(국가예방접종사업) 25,351 25,351 0

기 12,675

도 3,803

군 8,873

101 인건비 25,351 25,351 0

기 12,675

도 3,803

군 8,873

03 무기계약근로자보수 25,351 25,351 0

○기금보조사업 25,351

― 예방접종등록요원 인건비 등

25,35125,351,000원*1명

기 12,675

도 3,803

군 8,873

감염병 예방활동 399,963 402,161 △2,198

국 76,494

기 23,493

도 44,896

군 255,080

한센환자 관리지원(자체) 15,900 15,900 0

307 민간이전 15,900 15,900 0

- 47 -

부서: 보건소

정책: 감염병 예방 분석

단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○한센의날 행사 운영 5,0002,500,000원*2개소

05 민간위탁금 10,900 10,900 0

○한센병 관리 10,90010,900,000원*1개소

한센간이양로주택운영 및 재가한센인생계비 지원 69,888 67,446 2,442

국 34,944

도 34,944

307 민간이전 69,888 67,446 2,442

국 34,944

도 34,944

02 민간경상사업보조 69,888 67,446 2,442

○국비보조사업 69,888

― 한센간이양로주택 운영지원 69,88869,888,000원

국 34,944

도 34,944

한센인피해사건진상조사및위로지원 41,400 41,400 0

국 41,400

307 민간이전 41,400 41,400 0

국 41,400

01 의료및구료비 41,400 41,400 0

○국비보조사업 41,400

― 한센인피해사건 피해자 생활지원 사업

41,40041,400,000원

국 41,400

감염병 예방 검사 약품 49,200 54,240 △5,040

307 민간이전 49,200 54,240 △5,040

01 의료및구료비 49,200 54,240 △5,040

○진단검사실 약품 운영 49,200

― 시약구입 15,600

― 기자재 및 물품구입 13,200

― 건강검진검사 재료 7,200

― 외부수탁검사 의뢰 3,600

― 신종감염병등검사비 4,800

― 유전자증폭검사비 4,800

1,300,000원*12월

1,100,000원*12월

600,000원*12월

300,000원*12월

400,000원*12월

400,000원*12월

에이즈 및 성병예방 5,012 5,012 0

기 2,506

도 752

군 1,754

307 민간이전 5,012 5,012 0

기 2,506

도 752

군 1,754

01 의료및구료비 5,012 5,012 0

- 48 -

부서: 보건소

정책: 감염병 예방 분석

단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기금보조사업 5,012

― 에이즈환자 진료비 지원 2,5442,544,000원

기 1,272

도 382

군 890

― HIV진단시약비 구매 및 감염인 등록관리비

704704,000원

기 352

도 106

군 246

― 성매개 감염병 검진 및 치료 지원

1,7641,764,000원

기 882

도 264

군 618

의료관련 감염병 표본감시체계 운영(주요감염병 표본

감시 의료기관 운영비)

300 300 0

국 150

도 150

201 일반운영비 300 300 0

국 150

도 150

01 사무관리비 300 300 0

○국비보조사업 300

― 감염병 표본감시 사업 홍보물 제작

300300,000원

국 150

도 150

에이즈 및 성병예방(자체) 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○에이즈 및 성병예방 홍보물 구입

2,0005,000원*400개

지역 재난현장출동의료팀 운영지원(지역단위 재난의

료지원사업)

1,500 1,500 0

기 1,050

군 450

307 민간이전 1,500 1,500 0

기 1,050

군 450

01 의료및구료비 1,500 1,500 0

○기금보조사업 1,500

― 지역재난의료지원팀 운영 1,5001,500,000원

기 1,050

군 450

보건소결핵관리사업(국가결핵 예방사업) 30,673 30,673 0

기 15,337

- 49 -

부서: 보건소

정책: 감염병 예방 분석

단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 7,668

군 7,668

201 일반운영비 4,000 4,000 0

기 2,000

도 1,000

군 1,000

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○기금보조사업 4,000

― 결핵예방 홍보물품 구입 4,0004,000,000원

기 2,000

도 1,000

군 1,000

202 여비 1,440 1,440 0

기 720

도 360

군 360

01 국내여비 1,440 1,440 0

○기금보조사업 1,440

― 결핵역학조사 등 여비 1,4401,440,000원

기 720

도 360

군 360

307 민간이전 25,233 25,233 0

기 12,617

도 6,308

군 6,308

01 의료및구료비 25,233 25,233 0

○기금보조사업 25,233

― 결핵역학조사 등 검진비, 시약구입

8,3498,349,000원

기 4,175

도 2,087

군 2,087

― 가족결핵 접촉자 조사 및 약품, 기자재 구

입 1,2361,236,000원

기 618

도 309

군 309

― 입원명령자 지원 2,3282,328,000원

기 1,164

도 582

군 582

― 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원

11,57611,576,000원

기 5,788

도 2,894

군 2,894

― 잠복결핵감염 검진 및 치료 1,7441,744,000원

기 872

- 50 -

부서: 보건소

정책: 감염병 예방 분석

단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 436

군 436

진드기매개 감염병 예방관리(쯔쯔가무시증 예방관리

사업)

9,200 8,800 400

기 4,600

군 4,600

201 일반운영비 800 800 0

기 400

군 400

03 행사운영비 800 800 0

○기금보조사업 800

― 발열성질환 예방교육 800800,000원

기 400

군 400

206 재료비 8,400 8,000 400

기 4,200

군 4,200

01 재료비 8,400 8,000 400

○기금보조사업 8,400

― 기피제 구입 8,4008,400,000원

기 4,200

군 4,200

중학생결핵조기발견사업(도비) 1,440 1,440 0

도 432

군 1,008

307 민간이전 1,440 1,440 0

도 432

군 1,008

01 의료및구료비 1,440 0 1,440

○도비보조사업 1,440

― 중학생 결핵조기발견 검진사업

1,4401,440,000원

도 432

군 1,008

저소득층 자녀 무료 안경 지원계획 950 950 0

도 950

307 민간이전 950 950 0

도 950

01 의료및구료비 950 950 0

○도비보조사업 950

― 저소득층 자녀 안경 지원 95050,000원*19명

도 950

소비자 의료기기감시원 운영 1,000 1,000 0

301 일반보상금 1,000 1,000 0

12 기타보상금 1,000 1,000 0

- 51 -

부서: 보건소

정책: 감염병 예방 분석

단위: 감염병 예방활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○소비자 의료기기 감시원 활동비

1,00050,000원*2명*10일

취약지 응급의료기관 지원 165,000 165,000 0

307 민간이전 165,000 165,000 0

02 민간경상사업보조 165,000 165,000 0

○응급의료기관 운영비 지원

165,00013,750,000원*1개소*12월

심폐소생술 교육 6,500 6,500 0

201 일반운영비 6,500 6,500 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○심폐소생술 홍보 물품 구입 3,0003,000원*1,000개

03 행사운영비 3,500 3,500 0

○심폐소생술 교육 3,500350,000원*10회

기생충 예방분석 3,500 3,500 0

간디스토마퇴치 3,500 3,500 0

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

○간흡충 등 홍보물 구입 3,5002,500원*1,400개

행정운영경비(보건소) 499,362 483,425 15,937

기본경비 499,362 483,425 15,937

기본경비 499,362 483,425 15,937

201 일반운영비 376,914 359,225 17,689

01 사무관리비 128,550 110,861 17,689

○부서총액 102,536

○급량비 11,200

○복사기 임차 5,232

― 컬러복사기 3,432

― 흑백복사기 1,800

○당직운영수당

9,582

1,831,000원*56명

8,000원*56명*25일

286,000원*1대*12월

150,000원*1대*12월

(30,000원*1명*10일)+(60,000원*1.3명*119일)

02 공공운영비 248,364 248,364 0

○전기요금 77,400

― 보건소 36,000

― 보건지소 15,000

― 보건진료소 26,400

○상수도요금 8,040

― 보건소 1,800

― 보건지소 3,600

― 보건진료소 2,640

3,000,000원*12월

125,000원*10개소*12월

200,000원*11개소*12월

150,000원*12월

30,000원*10개소*12월

20,000원*11개소*12월

- 52 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○난방비 100,128

― 보건소 42,000

― 보건지소

28,560

― 보건진료소

29,568

○차량유지비 34,040

― 소형승용(휘발유, 1,500cc 이하)

23,750

― 소형승합(경유, 35인 이하)

3,400

― 소형화물(경유, 1톤 이하)

3,430

― 특수차(구급차) 3,460

○차량보험료 3,720

○자동차세 1,900

― 소형승용 1,750

― 승합차 110

― 소형화물 40

○우편요금 3,600

○보건진료소 전화요금 5,280

○보건진료소 유선방송비 1,056

○보건소, 보건지소 기타 공공운영비

6,600

○보건진료소 기타 공공운영비

6,600

1,750원*60ℓ *4시간*100일

1,400원*1.7ℓ *6시간*2대*10개소*100일

1,400원*2.0ℓ *8시간*11개소*120일

4,750,000원*5대

3,400,000원*1대

3,430,000원*1대

3,460,000원*1대

465,000원*8대

350,000원*5대

110,000원*1대

40,000원*1대

300,000원*12월

40,000원*11개소*12월

8,000원*11개소*12월

50,000원*11개소*12월

50,000원*11개소*12월

202 여비 114,240 112,200 2,040

01 국내여비 114,240 112,200 2,040

○관내여비 80,640

○관외여비 33,600

120,000원*56명*12월

75,000원*56명*8일

203 업무추진비 8,208 12,000 △3,792

02 정원가산업무추진비 1,848 2,200 △352

○정원가산업무추진비 1,84833,000원*56명

04 부서운영업무추진비 6,360 6,300 60

○부서운영업무추진비 6,360530,000원*12월

- 53 -