50
세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 보건 및 생활환경개선 단위: 보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2017년도 본예산 일반회계 보건소 보건소 10,793,107 14,783,653 3,990,546 312,654 134,000 1,650,345 488,865 8,207,243 보건 및 생활환경개선 9,506,701 10,157,131 650,430 312,654 134,000 1,650,345 488,865 6,920,837 보건행정 428,160 432,066 3,906 지역보건의료사업 94,990 73,840 21,150 201 일반운영비 52,350 49,200 3,150 01 사무관리비 52,350 49,200 3,150 ○보건시책사업 관련 홍보비(현수막,책자 등) 15,000 ○공중보건의사 숙소 임차료 37,350 ― 보건소 관사 8,550 ― 숙소임대(북면,후포) 28,800 150,000*20*5950,000*9600,000*4*12202 여비 8,640 8,640 0 01 국내여비 8,640 8,640 0 ○보건시책사업업무추진여비 8,640 90,000*8*12203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 ○보건기관 주요업무 추진 3,000 204 직무수행경비 18,000 0 18,000 03 특정업무경비 18,000 0 18,000 ○대민활동비 18,000 50,000*30*12307 민간이전 13,000 13,000 0 01 의료및구료비 13,000 13,000 0 ○의료비 13,000 ― 적출물 처리용 소모품 1,000 ― 재해대책·의료지원 의약품 및 소모품 구입 2,000 ― 안전상비약품 6,000 ― 진료용 의약품 및 소모품 2,000 ― 방사선실 소모품 2,000 200,000*51,000,000*22,000,000*3500,000*41,000,000*2청사관리 및 장비개선 333,170 358,226 25,056 101 인건비 26,596 24,806 1,790 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 10,793,107 14,783,653 △3,990,546

국 312,654

지 134,000

기 1,650,345

도 488,865

군 8,207,243

보건 및 생활환경개선 9,506,701 10,157,131 △650,430

국 312,654

지 134,000

기 1,650,345

도 488,865

군 6,920,837

보건행정 428,160 432,066 △3,906

지역보건의료사업 94,990 73,840 21,150

201 일반운영비 52,350 49,200 3,150

01 사무관리비 52,350 49,200 3,150

○보건시책사업 관련 홍보비(현수막,책자 등)

15,000

○공중보건의사 숙소 임차료 37,350

― 보건소 관사 8,550

― 숙소임대(북면,후포) 28,800

150,000원*20종*5회

950,000원*9동

600,000원*4동*12월

202 여비 8,640 8,640 0

01 국내여비 8,640 8,640 0

○보건시책사업업무추진여비

8,64090,000원*8명*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○보건기관 주요업무 추진 3,000

204 직무수행경비 18,000 0 18,000

03 특정업무경비 18,000 0 18,000

○대민활동비 18,00050,000원*30명*12월

307 민간이전 13,000 13,000 0

01 의료및구료비 13,000 13,000 0

○의료비 13,000

― 적출물 처리용 소모품 1,000

― 재해대책·의료지원 의약품 및 소모품 구입

2,000

― 안전상비약품 6,000

― 진료용 의약품 및 소모품 2,000

― 방사선실 소모품 2,000

200,000원*5회

1,000,000원*2회

2,000,000원*3회

500,000원*4회

1,000,000원*2회

청사관리 및 장비개선 333,170 358,226 △25,056

101 인건비 26,596 24,806 1,790

- 1 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 26,596 24,806 1,790

○냉난방관리및진료보조 인부임 26,596

― 기본급 25,896

― 부담금 700

52,000원*2명*249일

25,896,000원*27/1,000

201 일반운영비 142,758 159,318 △16,560

01 사무관리비 142,758 159,318 △16,560

○일반수용비 115,398

― 프린터 토너 5,000

― 사무용품 및 기타수용비

1,200

― 각종인쇄물 제작 1,000

― 충무계획서 인쇄 2,000

― 신문구독료 지급(보건소,보건지소,진료소)

9,360

― 건강의학전문지 구독

5,760

― 감염성폐기물수거료 16,560

― 폐기물처리용역(RFID) 480

― 건물소독료 2,160

― 화장실 방향제 유지관리비

900

― 청사관리소모품 4,800

― 소규모수선비 2,000

― 홍보용 현수막 제작 1,100

― 전산소모품 1,200

― 엘리베이트 정기검사료 150

― 전기안전점검료(보건소,보건지소,진료소)

26,520

― 무인경비시스템(보건소,보건지소)

13,068

― 지문근태 시스템 9,240

― 보건소,보건지소,진료소 카드단말기 유지관

리 4,680

― 소방시설안전점검료

3,000

― 가스시설안전점검료 1,800

― 물가정보수수료 1,000

― 진단용방사선발생장치검정료

1,000

― 방사선피폭 수수료 120

― 칼라프린트 토너(진료영수증출력)

1,300

○임차료 27,360

― 보건소,보건지소 전자복사기 임차

13,440

250,000원*10대*2회

10,000원*10종*12회

100,000원*10종*1회

2,000,000원*1회

15,000원*2종*26개소*12월

40,000원*2종*6개소*12월

1,380,000원*12월

40,000원*12월

240,000원*9회

5,000원*15식*12월

100,000원*4종*12월

100,000원*5종*4회

55,000원*10종*2회

30,000원*10종*4회

150,000원*1회

85,000원*26식*12월

121,000원*9식*12월

77,000원*10개소*12월

15,000원*26개소*12월

1,500,000원*2개동*1회

300,000원*1종*6월

10,000원*100종

500,000원*2대

10,000원*12월

130,000원*2대*5회

140,000원*8대*12월

- 2 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 보건소,보건지소,보건진료소 정수기 임차료

13,92040,000원*29개소*12월

401 시설비및부대비 109,476 124,662 △15,186

01 시설비 108,500 123,550 △15,050

○보건소 등 환경개선 공사 108,500

― 본관,신관 청사 도색공사

30,000

― 본관 노후상수도 배관라인 교체공사

25,000

― 신관 1,2층 분전반 교체공사

9,000

― 보일러실 분전반 교체공사

5,000

― 터보냉동기 보수공사 10,000

― 본관,신관 진료실 및 각방 안내간판 정비

4,500

― 시설물 긴급 유지보수 25,000

15,000,000원*2식

25,000,000원*1식

4,500,000원*2대

5,000,000원*1식

10,000,000원*1식

4,500,000원*1식

1,000,000원*25동

03 시설부대비 976 1,112 △136

○시설부대비 976108,350,000원*0.9/100

405 자산취득비 54,340 49,440 4,900

01 자산및물품취득비 54,340 49,440 4,900

○찾아가는 건강보건소 의료기기 구입 20,100

― 골밀도 측정기 구입 15,000

― 관절염 통증치료기 구입 5,100

○출산및육아용품알뜰시장 대여용품 구입

5,000

○치과 유니트 EZ센서(인트럴오럴센서)

18,000

○방역소독장비 구입(이동형) 10,000

― 이동형 연막기 6,000

― 이동형 동력분무기 4,000

○의자, 책상 등 구입 1,240

― 의자 540

― 책상 700

15,000,000원*1식

850,000원*6대

100,000원*5종*10개

9,000,000원*2대

600,000원*10대

400,000원*10대

180,000원*3개

350,000원*2개

보건지소 및 진료소 운영 848,009 840,665 7,344

국 51,667

도 3,543

군 792,799

보건지소(진료소)시설 장비개선 417,187 487,345 △70,158

101 인건비 113,557 84,263 29,294

04 기간제근로자등보수 113,557 84,263 29,294

○보건진료원 인부임 23,497

― 기본급 15,62562,500원*1명*250일

- 3 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 주휴수당 3,250

― 퇴직급여 1,500

― 관내여비 2,700

― 부담금 422

○보건진료소 진료보조 인부 사역 17,170

― 인부임 16,640

― 부담금 450

― 피복비 80

○지소,진료소 환경정비 인부사역 5,200

― 인부임 5,200

○보건지소 진료보조 인부임 67,690

― 기본급 65,520

― 부담금 1,770

― 피복비 400

62,500원*1명*52주

1,500,000원*1명

225,000원*1명*12월

15,625,000원*27/1,000

52,000원*2명*160일

16,640,000원*27/1,000

80,000원*1명

52,000원*25개소*4일

52,000원*6명*210일

65,520,000원*27/1,000

80,000원*5명

201 일반운영비 235,810 283,772 △47,962

01 사무관리비 66,150 114,112 △47,962

○일반수용비 45,250

― 프린터 토너등 7,500

― 각종서식, 현황판 제작

5,000

― 행정장비 수리 3,500

― 청사관리용 소모품

9,000

― 소규모 수선비 5,000

― 홍보용 현수막 제작 2,750

― 전산소모품 7,500

― 통신시설유지비 5,000

○임차료 4,900

― 공기청정기 임대료 900

― 공보의 이동관련 이사수수료

4,000

○무인경비 시스템 11,520

○운영수당 4,480

― 운영협의회 회의참석수당

4,480

150,000원*25개소*2회

100,000원*2종*25개소

70,000원*2종*25개소

15,000원*2종*25개소*12월

100,000원*2종*25개소

55,000원*25개소*2회

50,000원*2종*25개소*3회

100,000원*25개소*2회

15,000원*20개소*3월

1,000,000원*4개소

60,000원*16개소*12월

70,000원*16명*4회

02 공공운영비 169,660 169,660 0

○공공운영비 118,540

― 전화요금 24,000

― 심야전기요금 23,040

― 전기요금 39,000

― 상하수도요금 2,100

― TV 사용요금 12,000

― 정화조 청소 수수료 10,000

80,000원*25개소*12월

480,000원*4개소*12월

130,000원*25개소*12월

7,000원*25개소*12월

40,000원*25개소*12월

200,000원*25개소*2회

- 4 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 전문직업인배상보험료 4,800

― 환경개선부담금(보건지소)

900

― 소방시설안전점검료(보건지소)

900

― 가스시설안전점검료(보건지소)

1,800

○연료비 36,120

○시설장비유지비 15,000

― 장비유지관리비 7,500

― 건물유지비 7,500

300,000원*16개소

100,000원*9개소

100,000원*9개소

100,000원*9식*2회

43,000원*8시간*21개소*5월

100,000원*25개소*3회

100,000원*25개소*3회

206 재료비 4,000 0 4,000

01 재료비 4,000 0 4,000

○쓰레기봉투 및 청소용품 구입 4,000

301 일반보상금 1,120 1,120 0

09 행사실비보상금 1,120 1,120 0

○진료소운영협의회 간담회 급식

1,1207,000원*20명*8회

401 시설비및부대비 44,100 99,600 △55,500

01 시설비 44,100 99,600 △55,500

○구산보건진료소 환경개선공사(화장실방수및타

일교체공사) 4,500

○매화보건지소 옥상 방수공사(2,3층)

14,300

○지소 및 진료소 점자블럭 교체공사

3,200

○의사숙소 도배,장판 교체공사

9,600

○지소 및 진료소 천정형 에어컨 청소

6,500

○진료소 도배,장판 교체공사(오곡,진복,구산,

선구) 6,000

4,500,000원*1식

130,000원*110평

400,000원*8개소

1,200,000원*8개소

130,000원*50개

1,500,000원*4개소

405 자산취득비 18,600 18,590 10

01 자산및물품취득비 18,600 18,590 10

○지소 및 진료소 비품,집기 등구입 18,600

― 진료용 의료기기 및 집기등 구입

15,000

― 안마의자 및 손지압기 구입(금강송)

3,600

1,500,000원*10종

3,600,000원*1식

보건지소 진료소 의약(소모)품 관리 350,120 350,120 0

307 민간이전 350,120 350,120 0

01 의료및구료비 350,120 350,120 0

○의료비 350,120

― 일반의약품(보건지소) 170,100

- 5 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ평해보건지소등9개소

170,100

― 일반의약품(보건진료소) 100,800

ㆍ신림보건진료소등 16개소

100,800

― 한방의약(소모)품 35,100

ㆍ평해보건지소등9개지소

35,100

― 치과(약품)소모품 10,800

ㆍ평해보건지소등9개소

10,800

― 일반소모품(보건지소) 8,100

ㆍ평해보건지소등9개소

8,100

― 일반소모품(보건진료소) 11,520

ㆍ신림보건진료소등16개소

11,520

― 물리치료실 소모품 2,700

ㆍ평해보건지소등3개소

2,700

― 방사선실 소모품 3,000

― 병리시약 및 소모품 8,000

6,300,000원*3회*9개소

2,100,000원*3회*16개소

1,300,000원*3회*9개소

400,000원*3회*9개소

300,000원*3회*9개소

240,000원*3회*16개소

300,000원*3회*3개소

1,500,000원*2회

4,000,000원*2회

지역사회 통합건강증진사업(농어촌의료서비스개선사

업)

77,502 0 77,502

국 51,667

도 2,583

군 23,252

405 자산취득비 77,502 0 77,502

국 51,667

도 2,583

군 23,252

01 자산및물품취득비 77,502 0 77,502

○자동화학검사기 70,00170,001,000원*1대

국 46,667

도 2,333

군 21,001

○고온/고압멸균기 4,0014,001,000원*1대

국 2,667

도 133

군 1,201

○체성분분석기 3,5003,500,000원*1대

국 2,333

도 117

군 1,050

건강돌봄 활동 지원 3,200 3,200 0

도 960

군 2,240

- 6 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 3,200 3,200 0

도 960

군 2,240

01 사무관리비 3,200 3,200 0

○홍보물구입 1,600100,000원*16개소

도 480

군 1,120

○건강돌봄 활동 피복비 1,600100,000원*16명

도 480

군 1,120

건강관리 및 건강행태개선 1,322,667 1,237,079 85,588

기 547,241

도 203,803

군 571,623

개인별 맞춤 건강행태개선 69,050 69,050 0

201 일반운영비 3,800 3,800 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○대사증후군실 2,000

― 인쇄 및 홍보물 제작 2,0001,000,000원*2회

02 공공운영비 1,800 1,800 0

○공공요금 및 제세 800

― 체력단련시설 배상책임 보험

800

○시설장비유지비 1,000

― 체력단련장비유지보수 1,000

800,000원*1식

100,000원*5종*2회

206 재료비 5,250 5,250 0

01 재료비 5,250 5,250 0

○건강증진실 신체활동용 소모품

5,25025,000원*7종*30개

301 일반보상금 60,000 60,000 0

11 기타보상금 60,000 0 60,000

○건강관리 프로그램 운영 60,000

― 강사수당 60,00050,000원*60회*20개소

정신재활사업 5,700 4,500 1,200

201 일반운영비 4,200 0 4,200

01 사무관리비 1,200 0 1,200

○ 정신보건사업 자문수당 1,200100,000원*12월

03 행사운영비 3,000 0 3,000

○ 생명존중 생명사랑 공모전 3,0003,000,000원*1식

301 일반보상금 1,500 4,500 △3,000

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

○자살예방 등 정신건강 교육 1,500

- 7 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 강사수당 등 1,500300,000원*1명*5회

중요질병조기발견 및 치료지원사업 7,200 7,200 0

301 일반보상금 7,200 7,200 0

01 사회보장적수혜금 7,200 7,200 0

○희귀질환자 의료비 지원 7,200300,000원*2명*12월

지역사회 통합 건강증진사업 598,016 604,056 △6,040

기 299,008

도 89,702

군 209,306

101 인건비 141,513 154,250 △12,737

기 70,757

도 21,227

군 49,529

03 무기계약근로자보수 20,464 18,968 1,496

○관내여비(방문간호사) 9,600200,000원*4명*12월

기 4,800

도 1,440

군 3,360

○관내여비(방문간호사) 1,000200,000원*1명*5월

기 500

도 150

군 350

○관내여비(영양사 및 운동처방사)

3,600100,000원*3명*12월

기 1,800

도 540

군 1,260

○교육비 1,920240,000원*8명

기 960

도 288

군 672

○교육여비 4,344543,000원*8명

기 2,172

도 652

군 1,520

04 기간제근로자등보수 121,049 135,282 △14,233

○인건비(기본급+주휴수당)

100,16567,000원*5명*299일

기 50,082

도 15,025

군 35,058

○부담금 46993,800원*5회

기 235

도 70

군 164

○퇴직금 10,9662,193,200원*5명

기 5,483

도 1,645

- 8 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,838

○교육비 1,200240,000원*5명

기 600

도 180

군 420

○교육여비 2,249449,800원*5명

기 1,125

도 337

군 787

○관내여비 6,000100,000원*5명*12월

기 3,000

도 900

군 2,100

201 일반운영비 148,723 134,846 13,877

기 74,361

도 22,308

군 52,054

01 사무관리비 57,343 57,426 △83

○심뇌혈관질환 예방 홍보 8,000

기 4,000

도 1,200

군 2,800

○모자보건 홍보물 9,0005,000원*6종*300부

기 4,500

도 1,350

군 3,150

○영양플러스교육 홍보물 및 소책자 구입

9,0005,000원*6종*300부

기 4,500

도 1,350

군 3,150

○아토피, 천식예방 홍보물 5,6005,600원*5종*200부

기 2,800

도 840

군 1,960

○구강보건사업 홍보물 구입

4,4004,000원*10종*110부

기 2,200

도 660

군 1,540

○건강다드림운영 소책자 및 홍보물 구입

7,1684,000원*4종*448부

기 3,584

도 1,075

군 2,509

○치매예방관리사업 홍보 6,815

― 사업서식 및 홍보물 구입 5,815581,500원*10종

기 2,907

도 872

군 2,036

- 9 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 치매가족지지프로그램 운영 등

1,000100,000원*10회

기 500

도 150

군 350

○지역사회 재활사업 홍보 5,8005,800원*100종*10회

기 2,900

도 870

군 2,030

○장애예방프로그램 홍보 1,560

기 780

도 234

군 546

03 행사운영비 91,380 77,420 13,960

○아토피,천식 예방교육 운영

3,00050,000원*60명*1회

기 1,500

도 450

군 1,050

○아빠캠프운영 9,0009,000,000원*1회

기 4,500

도 1,350

군 3,150

○구강보건교육 인형극 7,000

― 극단초청 인형극 4,0002,000,000원*2회

기 2,000

도 600

군 1,400

― 간식비 3,0003,000원*500명*2회

기 1,500

도 450

군 1,050

○두발로 건강걷기데이 30,0003,000,000원*10회

기 15,000

도 4,500

군 10,500

○군민 건강체험 한마당 17,42017,420,000원*1식

기 8,710

도 2,613

군 6,097

○고혈압, 당뇨 자조교실 운영

1,800450,000원*2식*2회

기 900

도 270

군 630

○어르신 장수체조 어울마당 의상매여 및 소모

품 구입 23,16030,880원*25명*30개팀

기 11,580

도 3,474

군 8,106

- 10 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 25,400 25,400 0

기 12,700

도 3,810

군 8,890

01 국내여비 25,400 25,400 0

○아이가행복한세상 추진여비

4,000100,000원*2명*20회

기 2,000

도 600

군 1,400

○튼튼구강 든든백세 추진여비 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

○통합사업 우수기관 선진지 견학여비

3,000300,000원*10명

기 1,500

도 450

군 1,050

○치매쉼터운영자 교육여비 5,400150,000원*36명

기 2,700

도 810

군 1,890

○건강다드림 운영 추진여비 9,000

기 4,500

도 1,350

군 3,150

206 재료비 14,520 39,460 △24,940

기 7,260

도 2,178

군 5,082

01 재료비 14,520 39,460 △24,940

○영양플러스 체험교실운영 1,50015,000원*50명*2회

기 750

도 225

군 525

○아토피,천식 예방교육 2,40030,000원*40명*2회

기 1,200

도 360

군 840

○이유,간식 개발프로그램운영

4,32015,000원*24명*12회

기 2,160

도 648

군 1,512

○고혈압, 당뇨 자조교실 재료비

1,000250,000원*2식*2회

기 500

도 150

군 350

- 11 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○아빠캠프운영 3,30022,000원*150명

기 1,650

도 495

군 1,155

○재활자조교실 프로그램 재료비

2,000250,000*2식*4회

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 208,280 190,420 17,860

기 104,140

도 31,242

군 72,898

01 사회보장적수혜금 84,000 81,000 3,000

○영양플러스 보충식품구입 84,0007,000,000원*12월

기 42,000

도 12,600

군 29,400

09 행사실비보상금 23,740 109,420 △85,680

○영양플러스교육 간식 구입

2,4002,000원*100명*12월

기 1,200

도 360

군 840

○임산부교육 간식 구입 8802,000원*40명*11회

기 440

도 132

군 308

○고혈압,당뇨병 자가관리 간식비

9602,000원*12명*10주*4회

기 480

도 144

군 336

○치매가족지지프로그램 간식비

3003,000원*10명*10회

기 150

도 45

군 105

○어린이, 어르신 영양바구니 운영 12,000

― 취약계층 어린이 영양바구니

6,0002,000원*50명*60일

기 3,000

도 900

군 2,100

― 어르신 영양바구니

6,0002,000원*25명*24회*5개소

기 3,000

도 900

군 2,100

- 12 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장수팔팔 건강마을만들기 간식비

5,4003,000원*30명*3회*20개소

기 2,700

도 810

군 1,890

○지역사회 재활 가가관리 프로그램 간식비

1,4402,000원*12명*15주*4회

기 720

도 216

군 504

○치매극복 지역사회연계구축 등 360

기 180

도 54

군 126

11 기타보상금 100,540 0 100,540

○치매가족지지프로그램 강사료 70070,000원*10회

기 350

도 105

군 245

○임산부 교육 및 프로그램 운영

3,000150,000원*20회

기 1,500

도 450

군 1,050

○고혈압,당뇨병 자가관리 강사수당

3,200400,000원*4회*2개소

기 1,600

도 480

군 1,120

○치매쉼터운영 강사료 55,44070,000원*33회*24개소

기 27,720

도 8,316

군 19,404

○장수팔팔 건강마을만들기 강사료

35,00050,000원*35명*20개소

기 17,500

도 5,250

군 12,250

○지역사회재활 자가관리프로그램강사료

3,200400,000원*4회*2개소

기 1,600

도 480

군 1,120

307 민간이전 59,580 59,680 △100

기 29,790

도 8,937

군 20,853

01 의료및구료비 51,580 52,080 △500

○동네방네 찾아가는 건강보건소 일반소모품 구

입 6,0002,000원*2종*1,500개

- 13 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 3,000

도 900

군 2,100

○가가호호 방문건강관리사업 소모품구입

5,0002,000원*1종*2,500명

기 2,500

도 750

군 1,750

○한방가정진료 약품 및 소모품 구입

3,0001,000원*5종*600개

기 1,500

도 450

군 1,050

○영양플러스 소모품 5005,000원*4종*25개

기 250

도 75

군 175

○임산부 영양제 8,0005,000원*2종*800개

기 4,000

도 1,200

군 2,800

○아토피,천식 환아지원 2,100

― 천식 응급키트 400100,000원*4명*1회

기 200

도 60

군 140

― 아토피 보습제 1,70017,000원*100명

기 850

도 255

군 595

○불소도포제구입 6,2406,240원*1,000명

기 3,120

도 936

군 2,184

○건강한 치아가꾸기 치료재료비

6004,000원*3종*50개

기 300

도 90

군 210

○노인불소겔도포 및 스켈링사업 소모품

10,14026,000원*390명

기 5,070

도 1,521

군 3,549

○대사증후군실 검사스틱 구입

4,00020,000원*5종*40통

기 2,000

도 600

군 1,400

○치매조호용품 지원 6,0003,000원*2종*500명*2회

기 3,000

- 14 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 900

군 2,100

05 민간위탁금 8,000 7,600 400

○치매진단검사비 지원 8,000160,000원*50명

기 4,000

도 1,200

군 2,800

국가암관리 지자체 지원 15,806 25,600 △9,794

기 7,903

도 2,371

군 5,532

101 인건비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

04 기간제근로자등보수 2,000 2,000 0

○국가암조기검진사업 인부임 2,000

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 13,806 23,600 △9,794

기 6,903

도 2,071

군 4,832

05 민간위탁금 13,806 23,600 △9,794

○5대암 조기검진사업비(예탁금) 13,806

기 6,903

도 2,071

군 4,832

암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비) 58,076 53,000 5,076

기 29,038

도 8,711

군 20,327

301 일반보상금 58,076 53,000 5,076

기 29,038

도 8,711

군 20,327

01 사회보장적수혜금 58,076 53,000 5,076

○암환자 의료비 지원 58,076

기 29,038

도 8,711

군 20,327

희귀난치성질환자의료비 50,538 45,920 4,618

기 25,269

도 7,581

군 17,688

301 일반보상금 50,538 45,920 4,618

- 15 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 25,269

도 7,581

군 17,688

01 사회보장적수혜금 50,538 45,920 4,618

○희귀난치성질환자 의료비지급 50,538

기 25,269

도 7,581

군 17,688

의료급여수급권자 일반검진비 지원 6,498 7,210 △712

기 5,198

군 1,300

307 민간이전 6,498 7,210 △712

기 5,198

군 1,300

05 민간위탁금 6,498 7,210 △712

○의료급여수급권자 검진사업 6,498

기 5,198

군 1,300

의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원 1,646 2,260 △614

기 1,317

군 329

301 일반보상금 1,646 2,010 △364

기 1,317

군 329

01 사회보장적수혜금 1,646 2,010 △364

○만40세및만66세 의료급여수급자 검진 1,646

기 1,317

군 329

지역사회정신보건사업 4,000 4,116 △116

도 1,200

군 2,800

201 일반운영비 2,000 2,116 △116

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,116 △116

○홍보물 제작 등 2,000

도 600

군 1,400

202 여비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

01 국내여비 2,000 2,000 0

○정신보건사업 추진여비 2,000

도 600

군 1,400

전립선검진사업 2,100 2,100 0

- 16 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 630

군 1,470

301 일반보상금 2,100 2,100 0

도 630

군 1,470

01 사회보장적수혜금 2,100 2,100 0

○전립선 검진사업 2,100

도 630

군 1,470

치매예방관리사업(자체) 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

05 민간위탁금 5,000 5,000 0

○치매진단 및 감별검사 5,000100,000원*50명

전립선검진사업(자체) 7,500 12,500 △5,000

307 민간이전 7,500 12,500 △5,000

05 민간위탁금 7,500 12,500 △5,000

○전립선암검진사업 7,50025,000원*300명

경상북도 건강새마을 조성사업 74,000 53,000 21,000

도 22,200

군 51,800

201 일반운영비 31,516 21,700 9,816

도 9,455

군 22,061

01 사무관리비 27,516 14,700 12,816

○건강새마을 운영비(소식지, 홍보물 등)

12,9966,000원*1,083명*2식

도 3,899

군 9,097

○건강위원회 위원 참석수당

11,76070,000원*21명*4회*2식

도 3,528

군 8,232

○장수행복마을 환경조성 1,000500,000원*2식

도 300

군 700

○자문수당 1,760

― 자문교수 수당 1,200300,000원*2회*2식

도 360

군 840

― 자문교수 여비 560140,000원*2일*2회

도 168

군 392

03 행사운영비 4,000 7,000 △3,000

○건강새마을 발대식 및 한마음 실천대회

2,0001,000,000원*2식

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 600

군 1,400

○사업평가 및 보고회 2,0001,000,000원*2식

도 600

군 1,400

202 여비 1,000 3,672 △2,672

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 2,172 △1,172

○건강새마을 추진여비 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 41,484 26,540 14,944

도 12,445

군 29,039

09 행사실비보상금 18,484 23,540 △5,056

○마을건강지기 활동비 4,800200,000원*2명*12월

도 1,440

군 3,360

○건강마을 우수사례 견학 및 건강위원회활동여

비 3,600100,000원*18명*2식

도 1,080

군 2,520

○건강위원 간담회 급식비

1,7647,000원*21명*6회*2식

도 529

군 1,235

○프로그램 간식비 1,0803,000원*6회*30명*2식

도 324

군 756

○건강위원 워크숍 및 평가대회

7,240181,000원*5명*4회*2식

도 2,172

군 5,068

11 기타보상금 23,000 1,500 21,500

○우수마을시상 3,000500,000원*3개소*2식

도 900

군 2,100

○건강체조 프로그램 강사료

20,00050,000원*50회*4개소*2식

도 6,000

군 14,000

지역사회중심 금연지원서비스 275,016 237,058 37,958

기 137,508

도 41,252

군 96,256

101 인건비 46,285 62,058 △15,773

기 23,142

- 18 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 6,943

군 16,200

04 기간제근로자등보수 46,285 62,058 △15,773

○금연상담사 46,285

― 기본급 32,96467,000원*2명*246일

기 16,482

도 4,945

군 11,537

― 주휴수당 7,10267,000원*2명*53일

기 3,551

도 1,065

군 2,486

― 관내여비 2,400100,000원*2명*12개월

기 1,200

도 360

군 840

― 금연상담사 교육비 480240,000원*2명

기 240

도 72

군 168

― 금연상담사 교육여비 802401,000원*2명

기 401

도 120

군 281

― 퇴직금 2,037

기 1,018

도 306

군 713

― 금연지도 피복비 50050,000원*10개

기 250

도 75

군 175

201 일반운영비 80,426 55,000 25,426

기 40,213

도 12,064

군 28,149

01 사무관리비 80,426 55,000 25,426

○금연 홍보 60,426

― 흡연자 금연촉진사업 홍보물

19,00019,000,000원*1식

기 9,500

도 2,850

군 6,650

― 금연교육자료 및 기자재 구입

15,9263,185,200*5종

기 7,963

도 2,389

군 5,574

- 19 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 금연환경조성사업 홍보물

5,5005,000원*550명*2종

기 2,750

도 825

군 1,925

― 아동 및 청소년 흡연예방사업 홍보물

20,0005,000원*1,000명*4종

기 10,000

도 3,000

군 7,000

○금연성공자 기념품 20,00050,000원*400명

기 10,000

도 3,000

군 7,000

202 여비 4,000 4,000 0

기 2,000

도 600

군 1,400

01 국내여비 4,000 4,000 0

○금연지원 추진여비 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

301 일반보상금 50,305 4,000 46,305

기 25,153

도 7,545

군 17,607

09 행사실비보상금 3,000 4,000 △1,000

○금연교육 강사 초빙 3,000300,000원*10회

기 1,500

도 450

군 1,050

11 기타보상금 47,305 0 47,305

○금연지도원 활동수당 45,00040,000원*5명*225일

기 22,500

도 6,750

군 15,750

○금연지도원 상해보험료 1,000200,000원*5명

기 500

도 150

군 350

○금연지도원 교육비 40080,000원*5명

기 200

도 60

군 140

○금연지도원 교육여비 905181,000원*5명

기 453

도 135

군 317

- 20 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 76,500 52,000 24,500

기 38,250

도 11,475

군 26,775

01 의료및구료비 60,000 40,000 20,000

○금연보조제 60,00020,000원*500개*6종

기 30,000

도 9,000

군 21,000

05 민간위탁금 16,500 12,000 4,500

○금연환경조성 버스 광고 16,500330,000원*5대*10월

기 8,250

도 2,475

군 5,775

401 시설비및부대비 17,500 40,000 △22,500

기 8,750

도 2,625

군 6,125

01 시설비 17,500 40,000 △22,500

○금연 안내시설 등 설치 17,500700,000원*25종

기 8,750

도 2,625

군 6,125

치매쉼터지원 47,854 27,663 20,191

도 14,356

군 33,498

201 일반운영비 27,454 10,763 16,691

도 8,236

군 19,218

01 사무관리비 19,454 1,040 18,414

○치매사업 홍보물 11,534

도 3,460

군 8,074

○맑은뇌쉼터 건강대학 현수막 및 졸업앨범 등

7,920165,000원*24개소*2식

도 2,376

군 5,544

03 행사운영비 8,000 9,723 △1,723

○맑은뇌쉼터 건강대학 졸업식 및 캠페인

8,0004,000,000원*2식

도 2,400

군 5,600

206 재료비 16,800 13,000 3,800

도 5,040

군 11,760

01 재료비 16,800 13,000 3,800

- 21 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○맑은뇌쉼터 건강대학 재료비

16,800700,000원*24개소

도 5,040

군 11,760

301 일반보상금 3,600 3,900 △300

도 1,080

군 2,520

09 행사실비보상금 3,600 3,900 △300

○맑은뇌쉼터 건강대학 간식비

3,60050,000원*24개소*3회

도 1,080

군 2,520

치매상담센터예방사업지원 10,667 12,300 △1,633

도 3,200

군 7,467

201 일반운영비 2,667 4,000 △1,333

도 800

군 1,867

01 사무관리비 2,667 4,000 △1,333

○치매선별검사지 등 제작 2,6671,333,500원*2종

도 800

군 1,867

301 일반보상금 8,000 8,300 △300

도 2,400

군 5,600

09 행사실비보상금 8,000 8,300 △300

○치매검진사 활동 보상 등 8,00010,000원*800회

도 2,400

군 5,600

치매치료관리비지원사업 84,000 60,000 24,000

기 42,000

도 12,600

군 29,400

301 일반보상금 84,000 60,000 24,000

기 42,000

도 12,600

군 29,400

01 사회보장적수혜금 84,000 60,000 24,000

○치매치료관리비 지원 84,000

기 42,000

도 12,600

군 29,400

각종 질병예방 1,232,327 1,071,020 161,307

국 3,437

기 373,579

도 109,309

군 746,002

- 22 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

방역활동 224,096 152,788 71,308

101 인건비 136,746 64,508 72,238

04 기간제근로자등보수 136,746 64,508 72,238

○인부임(보건소) 21,362

― 기본급 20,800

― 부담금 562

○인부임(10개읍면) 66,755

― 기본급 65,000

― 부담금 1,755

○인부임(보건진료소7개소) 46,729

― 기본급 45,500

― 부담금 1,229

○피복비 1,900

― 작업복 및 근무화 1,900

52,000원*25일*8개월*2명

20,800,000원*27/1,000

52,000원*25일*5개월*10명

65,000,000원*27/1,000

52,000원*25일*5개월*7명

45,500,000원*27/1,000

100,000원*19명*1회

201 일반운영비 10,000 7,500 2,500

01 사무관리비 1,300 1,300 0

○일반수용비 1,300

― 방역관련서식 1,000

― 방역소모품 300

5,000원*5종*40부

50,000원*6월

02 공공운영비 8,700 6,200 2,500

○드롭형 유충구제 시설 상수도요금

1,200

○방역기기 수리비 7,500

20,000원*5개소*12개월

50,000원*30대*5회

206 재료비 61,350 54,780 6,570

01 재료비 61,350 54,780 6,570

○방역소독 48,192

― 살균, 살충제 약품비 18,000

― 유충구제제 24,000

― 휘발유 3,336

― 경유 2,856

○읍면(10개소) 방역유류비 7,740

― 휘발유 4,170

― 경유 3,570

○진료소(7개소)방역유류비 5,418

― 휘발유 2,919

― 경유 2,499

30,000원*600L

40,000원*600L

1,390원*10L*240일

1,190원*10L*240일

1,390원*2L*10개소*150일

1,190원*2L*10개소*150일

1,390원*2L*7개소*150일

1,190원*2L*7개소*150일

401 시설비및부대비 16,000 26,000 △10,000

01 시설비 16,000 26,000 △10,000

○드롭형 유충구제 시설설치 16,000

― 드롭형 유충구제 12,0006,000,000원*2개소

- 23 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 드롭형 유충구제 상수도 연결공사

4,0002,000,000원*2개소

각종 보건사업 지원 1,120 1,120 0

301 일반보상금 1,120 1,120 0

09 행사실비보상금 1,120 1,120 0

○의료기관 관계자 간담회 420

○감염병예방 및 자율방역 간담회

700

7,000원*30명*2회

7,000원*50명*2회

감염병예방사업 54,740 54,540 200

201 일반운영비 10,220 10,220 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○일반수용비 5,000

― 감염병예방 홍보물 제작

5,0001,000원*5종*1,000매

02 공공운영비 5,220 5,220 0

○시설장비유지비 3,500

― 혈액화학분석기 300

― 자동혈구계산기 1,000

― ICP수질분석기 1,000

― 크린벤취 200

― 소변분석기 200

― 세균동정기 500

― 원심분리기 300

○백신냉장고 비상콜장치 유선비

720

○백신냉장고 비상콜장치 수리비

1,000

300,000원*1대*1회

500,000원*1대*2회

1,000,000원*1대*1회

200,000원*1대*1회

200,000원*1대*1회

500,000원*1대*1회

300,000원*1대*1회

6,000원*10대*12개월

100,000원*10대

307 민간이전 44,520 44,320 200

01 의료및구료비 37,420 37,420 0

○임상병리 시약 및 소모품 26,720

― 수질검사시약 1,600

― 신장기능검사 360

― 간기능검사 3,000

― 당뇨 2,000

― 간염 1,000

― 성병검사시약 2,500

― 혈액세포검사 700

― 원심관외 9종 360

― 채혈용주사기 600

― 수질검사용 소모품 7,200

― 초순수제조장치 소모품 5,400

― 수질검사 아르곤가스 2,000

5,000원*320건

3,000원*120명

10,000원*300명

1,000원*2,000명

5,000원*200명

5,000원*500명

1,000원*700명

3,000원*10종*12월

10,000원*5종*12월

2,400,000원*3종*1회

900,000원*6종*1회

400,000원*5종*1회

- 24 -

Page 25: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○감염병 관련 물품 10,700

― 세균검사용 배지류 및 소모품

1,500

― 손세정제 2,100

― 발열성질환 기피제 2,500

― 발열성질환예방용토시 4,000

― HIV감염인 삼재요법 600

150,000원*10종

7,000원*300통

5,000원*500개

8,000원*500개

100,000원*3회*2명

05 민간위탁금 7,100 6,900 200

○한센관리협회운영 7,1007,100,000원*1식

예방접종사업 146,941 146,634 307

101 인건비 4,541 4,234 307

04 기간제근로자등보수 4,541 4,234 307

○인플루엔자 전산등록 시간제 인부임

1,941

○인플루엔자 예방접종 인부임

2,600

6,470원*5시간*20일*3명

52,000원*5일*1명*10개소

201 일반운영비 1,000 1,000 0

03 행사운영비 1,000 1,000 0

○인플루엔자 예방접종 행사 지원비

1,000100,000원*10개소

307 민간이전 141,400 141,400 0

01 의료및구료비 141,400 141,400 0

○예방접종약품구입비 141,400

― 인플루엔자 예방 백신 96,000

― 60세 이상 폐렴구균 백신

37,500

― 유행성출혈열 예방 백신 3,400

― B형간염(성인) 2,100

― 예방접종소모품 2,400

8,000원*12,000명

12,500원*3,000명

8,500원*400명

3,500원*200명*3회

12,000원*100통*2종

국가예방접종실시(예방접종등록센터 운영비) 22,980 22,202 778

기 11,490

군 11,490

101 인건비 22,980 22,202 778

기 11,490

군 11,490

04 기간제근로자등보수 22,980 22,202 778

○인건비,퇴직금 보험부담금 등 21,536

기 10,768

군 10,768

○피복비, 출장여비 등 1,444

기 722

군 722

- 25 -

Page 26: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입

비)

1,996 1,996 0

기 998

도 299

군 699

307 민간이전 1,996 1,996 0

기 998

도 299

군 699

01 의료및구료비 1,996 1,996 0

○에이즈진단시약 구입비 1,996

기 998

도 299

군 699

에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈예방 감염관리

지원)

1,000 1,000 0

도 300

군 700

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

○에이즈감염예방관리지원 추진여비 1,000

도 300

군 700

재해대비방역소독약품구입지원 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

206 재료비 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

01 재료비 6,000 6,000 0

○재해대비 방역소독약품 구입지원 6,000

도 1,800

군 4,200

감염병예방관리(신종 감염병 예방지원사업) 5,333 5,333 0

도 1,600

군 3,733

201 일반운영비 3,733 3,733 0

도 1,120

군 2,613

01 사무관리비 3,733 3,733 0

○신종전염병 예방관리 홍보사업 3,733

도 1,120

군 2,613

202 여비 1,600 1,600 0

- 26 -

Page 27: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 480

군 1,120

01 국내여비 1,600 1,600 0

○신종전염병 예방사업추진 여비 1,600

도 480

군 1,120

국가예방접종 실시(B형간염수직감염예방사업) 1,470 1,472 △2

기 735

도 221

군 514

307 민간이전 1,470 1,472 △2

기 735

도 221

군 514

01 의료및구료비 1,470 1,472 △2

○B형간염 수직감염 예방사업 1,470

기 735

도 221

군 514

지역 재난현장출동의료팀 운영지원 1,500 1,500 0

기 1,050

군 450

201 일반운영비 1,500 1,500 0

기 1,050

군 450

01 사무관리비 1,500 1,500 0

○홍보비 1,500

기 1,050

군 450

국가결핵예방(입원명령결핵환자지원) 2,266 0 2,266

기 1,133

도 340

군 793

307 민간이전 2,266 0 2,266

기 1,133

도 340

군 793

01 의료및구료비 2,266 0 2,266

○입원명령 결핵환자지원 2,266

기 1,133

도 340

군 793

감염병예방관리(감염병전문가교육) 3,437 3,492 △55

국 3,437

201 일반운영비 3,437 3,492 △55

국 3,437

- 27 -

Page 28: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 3,437 3,492 △55

○감염병전문가교육(FMTP) 교육비

3,4373,437,000원*1명

국 3,437

국가결핵예방(결핵환자검사및진단지원) 2,790 3,276 △486

기 1,395

도 418

군 977

307 민간이전 2,790 3,276 △486

기 1,395

도 418

군 977

01 의료및구료비 2,790 3,276 △486

○결핵환자검사및진단지원 2,790

기 1,395

도 418

군 977

국가결핵예방(중학생결핵환자조기발견사업) 3,803 3,803 0

도 1,141

군 2,662

307 민간이전 3,803 3,803 0

도 1,141

군 2,662

05 민간위탁금 3,803 3,803 0

○중학생결핵환자조기발견사업 3,803

도 1,141

군 2,662

국가예방접종 실시(어린이예방접종지원) 436,640 357,532 79,108

기 218,320

도 65,496

군 152,824

307 민간이전 436,640 357,532 79,108

기 218,320

도 65,496

군 152,824

01 의료및구료비 436,640 357,532 79,108

○민간병의원접종비 406,548

기 203,274

도 60,982

군 142,292

○보건소약품비 30,092

기 15,046

도 4,514

군 10,532

국가예방접종 실시(노인예방접종지원) 212,526 261,736 △49,210

기 106,263

도 31,879

- 28 -

Page 29: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 74,384

307 민간이전 212,526 261,736 △49,210

기 106,263

도 31,879

군 74,384

01 의료및구료비 212,526 261,736 △49,210

○인플루엔자,폐렴예방접종 지원 212,526

기 106,263

도 31,879

군 74,384

폐의약품회수처리사업지원 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

201 일반운영비 1,200 1,200 0

도 360

군 840

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○폐의약품관련 홍보물 제작 1,200

도 360

군 840

202 여비 2,800 2,800 0

도 840

군 1,960

01 국내여비 2,800 2,800 0

○페의약품 회수 지도여비 2,800

도 840

군 1,960

감염병예방관리(성병검진및치료비) 1,043 812 231

기 522

도 157

군 364

307 민간이전 1,043 0 1,043

기 522

도 157

군 364

01 의료및구료비 1,043 0 1,043

○성병검진 및 치료비 1,043

기 522

도 157

군 364

보건소응급의료홍보지원 1,000 1,000 0

기 1,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 1,000

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○보건소응급의료홍보등 1,000

- 29 -

Page 30: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,000

잠복결핵 조기발견사업 36,300 0 36,300

307 민간이전 36,300 0 36,300

01 의료및구료비 36,300 0 36,300

○잠복결핵 조기발견 36,300110,000원*330명

국가결핵예방(결핵역학조사 등) 5,460 5,400 60

기 2,730

도 819

군 1,911

202 여비 1,440 1,440 0

기 720

도 216

군 504

01 국내여비 1,440 1,440 0

○결핵담당자 여비 1,440

기 720

도 216

군 504

307 민간이전 4,020 3,960 60

기 2,010

도 603

군 1,407

01 의료및구료비 4,020 3,960 60

○결핵역학조사 및 결핵약품 기자재 구입 재구

입 4,020

기 2,010

도 603

군 1,407

국가결핵예방(보건소등결핵환자관리지원) 31,622 0 31,622

기 15,811

군 15,811

101 인건비 31,622 0 31,622

기 15,811

군 15,811

04 기간제근로자등보수 31,622 0 31,622

○인건비,퇴직금 등(결핵환자전담간호사) 28,000

기 14,000

군 14,000

○출장여비, 피복비 3,622

기 1,811

군 1,811

국가결핵예방(결핵환자가족검진) 1,834 1,782 52

기 917

도 275

군 642

307 민간이전 1,834 1,782 52

- 30 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 917

도 275

군 642

01 의료및구료비 1,834 1,782 52

○결핵환자 접촉자검진지원 1,834

기 917

도 275

군 642

국가결핵예방(잠복결핵치료제구입지원) 962 0 962

기 481

도 144

군 337

307 민간이전 962 0 962

기 481

도 144

군 337

01 의료및구료비 962 0 962

○잠복결핵환자 치료제 구입지원 962

기 481

도 144

군 337

국가결핵예방(의료기관 종사자 검진) 1,888 0 1,888

기 944

도 283

군 661

307 민간이전 1,888 0 1,888

기 944

도 283

군 661

01 의료및구료비 1,888 0 1,888

○의료기관 종사자 검사비지원 1,888

기 944

도 283

군 661

국가결핵예방(집단시설종사자 검진) 8,800 0 8,800

기 4,400

도 1,320

군 3,080

307 민간이전 8,800 0 8,800

기 4,400

도 1,320

군 3,080

01 의료및구료비 8,800 0 8,800

○집단시설종사자 검진비지원 8,800

기 4,400

도 1,320

군 3,080

- 31 -

Page 32: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국가결핵예방(취약계층 등 검진(학교밖)) 280 0 280

기 140

도 42

군 98

307 민간이전 280 0 280

기 140

도 42

군 98

01 의료및구료비 280 0 280

○학교밖 청소년 검진비지원 280

기 140

도 42

군 98

자동제세동기보급지원(자동심장충격기설치지원) 10,500 0 10,500

기 5,250

도 1,575

군 3,675

307 민간이전 10,500 0 10,500

기 5,250

도 1,575

군 3,675

01 의료및구료비 10,500 0 10,500

○자동제세동기 패드,배터리 교체 10,500

기 5,250

도 1,575

군 3,675

주민건강증진 및 인구증가추진 2,407,662 2,438,591 △30,929

국 7,550

지 33,000

기 57,262

도 73,221

군 2,236,629

출산장려 및 모자보건사업 2,054,020 2,100,784 △46,764

101 인건비 4,680 12,404 △7,724

04 기간제근로자등보수 4,680 12,404 △7,724

○인부임 4,680

― 기본급, 주휴수당 4,68052,000원*1명*90일

201 일반운영비 17,760 25,200 △7,440

01 사무관리비 12,400 15,200 △2,800

○모자보건 및 출산장려사업 홍보물

4,000

○출산육아용품알뜰시장 대여용품 세탁

8,400

2,000원*4종*500개

10,000원*70종*12회

02 공공운영비 3,360 6,000 △2,640

○출산장려프로그램 유지 보수 등 3,000

- 32 -

Page 33: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○아이맘 앱 유지 보수 등 36030,000원*12월

03 행사운영비 2,000 4,000 △2,000

○출산준비교실 및 요가교실 운영 등

2,000500,000원*4회

206 재료비 3,200 3,200 0

01 재료비 3,200 3,200 0

○출산준비교실 재료비 3,20040,000원*40명*2회

301 일반보상금 2,019,380 2,047,980 △28,600

01 사회보장적수혜금 2,019,380 2,043,480 △24,100

○둘째, 셋째아 출산장려금 지원

1,092,000

○넷째아 이상 출산장려금 지원

96,000

○첫째, 둘째아 출생아 보험금 지원

360,000

○셋째아 이상 출생아 보험금 지원

396,000

○다문화가정 출생아 보험금 지원

24,000

○임산부 초음파 검진비 지원

12,000

○임산부 산전검사비 지원 21,900

○가임기여성 풍진검사비 지원 1,080

○결혼이민여성 건강검진비 지원

3,000

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

6,000

○아토피천식 예방관리사업 의료비 및 검진비

지원 2,000

○신생아 청각선별검사비 지원 5,400

100,000원*910명*12월

200,000원*40명*12월

30,000원*1,000명*12월

100,000원*330명*12월

100,000원*20명*12월

20,000원*2회*300명

73,000원*300명

36,000원*30명

120,000원*25명

2,000,000원*3명

200,000원*10명

27,000원*200명

307 민간이전 9,000 12,000 △3,000

01 의료및구료비 9,000 12,000 △3,000

○철분제 및 엽산제 9,0005,000원*2종*900개

난임부부지원사업 91,580 69,800 21,780

기 45,790

도 13,737

군 32,053

101 인건비 15,000 15,000 0

기 7,500

도 2,250

군 5,250

04 기간제근로자등보수 15,000 15,000 0

○난임부부지원사업 보조인력 15,000

기 7,500

도 2,250

- 33 -

Page 34: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 5,250

301 일반보상금 76,580 54,800 21,780

기 38,290

도 11,487

군 26,803

01 사회보장적수혜금 76,580 54,800 21,780

○난임부부시술비(체외) 지급

70,0801,557,330원*45명

기 35,040

도 10,512

군 24,528

○난임부부시술비(인공) 지급 6,500361,110원*18명

기 3,250

도 975

군 2,275

영유아건강검진사업 2,352 2,400 △48

기 1,882

도 141

군 329

201 일반운영비 1,200 1,200 0

기 960

도 72

군 168

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○영유아건강검진사업 홍보비

1,2002,000원*2종*300개

기 960

도 72

군 168

301 일반보상금 1,152 1,200 △48

기 922

도 69

군 161

01 사회보장적수혜금 1,152 1,200 △48

○영유아건강사업 검진비 1,15232,000원*36명

기 922

도 69

군 161

미숙아및선천성이상아의료비지원 4,000 25,000 △21,000

기 2,000

도 600

군 1,400

301 일반보상금 4,000 25,000 △21,000

기 2,000

도 600

군 1,400

01 사회보장적수혜금 4,000 25,000 △21,000

- 34 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○미숙아및선천성이상아의료비

4,0002,000,000원*2명

기 2,000

도 600

군 1,400

선천성대사이상검사 및 환아관리 5,600 9,200 △3,600

기 2,800

도 840

군 1,960

301 일반보상금 5,600 9,200 △3,600

기 2,800

도 840

군 1,960

01 사회보장적수혜금 5,600 9,200 △3,600

○선천성대사이상검사및환아관리

5,60020,000원*280명

기 2,800

도 840

군 1,960

표준모자보건수첩 지원 360 360 0

기 180

도 54

군 126

307 민간이전 360 360 0

기 180

도 54

군 126

05 민간위탁금 360 360 0

○표준모자보건수첩지원 3601,800원*200명

기 180

도 54

군 126

세자녀이상 가족 진료사업 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

301 일반보상금 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

01 사회보장적수혜금 5,000 5,000 0

○세자녀이상가족진료비지원 5,00050,000원*100명

도 1,500

군 3,500

난청조기진단검사지원 1,020 1,020 0

기 510

도 153

군 357

301 일반보상금 1,020 860 160

- 35 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 510

도 153

군 357

01 사회보장적수혜금 1,020 860 160

○난청조기진단검사지원 1,02030,000원*34명

기 510

도 153

군 357

저출산 극복 릴레이 캠페인 11,880 14,250 △2,370

도 2,376

군 9,504

201 일반운영비 8,880 10,750 △1,870

도 1,776

군 7,104

01 사무관리비 8,880 10,750 △1,870

○저출산극복릴레이행사 경비 3,880970,000원*4회

도 776

군 3,104

○저출산극복주민인식개선 홍보물 구입

5,0005,000원*5종*200개

도 1,000

군 4,000

202 여비 2,000 2,500 △500

도 400

군 1,600

01 국내여비 2,000 2,500 △500

○저출산극복주민인식개선사업 여비

2,000100,000원*4명*5회

도 400

군 1,600

301 일반보상금 1,000 1,000 0

도 200

군 800

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○저출산극복주민인식개선 행사 1,00020,000원*50명

도 200

군 800

청소년산모의료비지원 1,200 2,400 △1,200

기 600

도 180

군 420

307 민간이전 1,200 0 1,200

기 600

도 180

군 420

05 민간위탁금 1,200 0 1,200

○청소년산모의료비지원 1,2001,200,000원*1명

- 36 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 600

도 180

군 420

출산및육아용품알뜰시장운영 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 5,000 4,000 1,000

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 5,000 4,000 1,000

○출산육아용품 홍보물 제작

4,0002,000원*10종*200개

도 1,200

군 2,800

○출산육아용품 부품 구입 및 수리 등

1,00010,000원*100종

도 300

군 700

202 여비 1,000 2,000 △1,000

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 2,000 △1,000

○알뜰시장사업 추진여비 1,000100,000원*2명*5회

도 300

군 700

영유아 영양보충사업 7,800 7,800 0

301 일반보상금 7,800 7,800 0

01 사회보장적수혜금 7,800 7,800 0

○영양플러스식품지원 7,8006,500원*100명*12월

고위험임산부의료비지원 7,000 7,000 0

기 3,500

도 1,050

군 2,450

301 일반보상금 7,000 7,000 0

기 3,500

도 1,050

군 2,450

01 사회보장적수혜금 7,000 7,000 0

○고위험임산부의료비지원 7,0001,000,000원*7명

기 3,500

도 1,050

군 2,450

저소득층기저귀조제분유지원 15,100 17,100 △2,000

국 7,550

도 2,265

군 5,285

- 37 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 15,100 17,100 △2,000

국 7,550

도 2,265

군 5,285

05 민간위탁금 15,100 17,100 △2,000

○저소득층기저귀조제분유지원 15,100604,000원*25명

국 7,550

도 2,265

군 5,285

출산장려금지원 153,500 132,600 20,900

도 46,050

군 107,450

301 일반보상금 153,500 132,600 20,900

도 46,050

군 107,450

01 사회보장적수혜금 153,500 132,600 20,900

○첫째아출산장려금지원 18,500100,000원*185명

도 5,550

군 12,950

○둘째아이상출산장려금지원

135,00050,000원*225명*12월

도 40,500

군 94,500

산모신생아건강관리지원사업 41,250 37,877 3,373

지 33,000

도 2,475

군 5,775

307 민간이전 41,250 37,877 3,373

지 33,000

도 2,475

군 5,775

05 민간위탁금 41,250 37,877 3,373

○산모신생아건강관리지원사업 41,250825,000원*50명

지 33,000

도 2,475

군 5,775

주민밀착형 의료서비스 제공 401,210 391,710 9,500

지 101,000

기 25,930

도 23,989

군 250,291

심뇌혈관선행질환관리 12,420 12,420 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○일반수용비 2,000

- 38 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 심뇌혈관선행질환 예방관리사업 홍보물 제

작 등 1,000

― 뇌졸중 극복사업 등 홍보물 제작 등

1,000

1,000원*2종*500부

1,000원*1종*1,000부

202 여비 1,620 1,620 0

01 국내여비 1,620 1,620 0

○심뇌혈관질환예방관리사업 추진여비

1,62090,000원*3명*6월

307 민간이전 8,800 8,800 0

01 의료및구료비 8,800 8,800 0

○지역주민 선별검사 소모품 등 구입

8,8002,000원*2종*2,200개

지역사회건강조사감시체계구축 44,920 45,784 △864

기 22,460

도 6,738

군 15,722

301 일반보상금 500 500 0

기 250

도 75

군 175

09 행사실비보상금 500 500 0

○지역사회건강조사 회의 및 간담회 급량비

50010,000원*10명*5회

기 250

도 75

군 175

307 민간이전 44,420 45,284 △864

기 22,210

도 6,663

군 15,547

05 민간위탁금 44,420 45,284 △864

○지역사회건강조사 감시체계구축 44,420

기 22,210

도 6,663

군 15,547

방문건강관리사업(도비) 23,700 25,600 △1,900

도 7,110

군 16,590

101 인건비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

03 무기계약근로자보수 2,000 2,000 0

○방문간호사(무기계약) 교육 여비

2,000200,000원*5명*2회

도 600

군 1,400

- 39 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 4,100 5,000 △900

도 1,230

군 2,870

01 사무관리비 4,100 5,000 △900

○행복플러스 건강리더지원단 홍보물구입 등

3,0002,000원*500명*3회

도 900

군 2,100

○방문건강관리사업 홍보 인쇄물 및 홍보물 구

입 1,100

도 330

군 770

202 여비 3,600 3,600 0

도 1,080

군 2,520

01 국내여비 3,600 3,600 0

○행복플러스 건강리더지원단 업무담당자 여비

3,60090,000원*5명*8회

도 1,080

군 2,520

301 일반보상금 10,400 11,400 △1,000

도 3,120

군 7,280

09 행사실비보상금 10,400 11,400 △1,000

○행복플러스 자원봉사단 체험행사

2,00010,000원*200명

도 600

군 1,400

○행복플러스 자원봉사단 활동비 보상

6,40010,000원*160명*4회

도 1,920

군 4,480

○교육참여자 급식 및 간식비 2,00010,000원*200명

도 600

군 1,400

307 민간이전 3,600 3,600 0

도 1,080

군 2,520

01 의료및구료비 3,600 3,600 0

○ 의약품및 소모품구입 3,6001,000원*1종*3,600명

도 1,080

군 2,520

방문건강관리사업운영 150,130 162,451 △12,321

101 인건비 41,790 40,951 839

04 기간제근로자등보수 41,790 40,951 839

○찾아가는 건강보건소 전담인부임 16,022

- 40 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 기본급 및 주휴수당 15,600

― 부담금 422

○찾아가는 건강보건소 물리치료사 인부임 25,768

― 기본급 및 주휴수당 25,090

― 부담금 678

52,000원*2명*150일

15,600,000원*27/1,000

65,000원*2명*193일

25,090,000원*27/1,000

201 일반운영비 22,640 26,400 △3,760

01 사무관리비 5,000 8,000 △3,000

○한방 진료기록지 및 홍보물 제작

1,000

○찾아가는 건강보건소 진료기록지 제작

1,000

○찾아가는 건강보건소 홍보 2,000

○방문건강관리 및 만성질환예방관리사업 등 홍

보 1,000

1,000원*1종*1,000매

1,000원*1종*1,000부

2,000,000원*1회

1,000,000원*1회

02 공공운영비 15,240 16,000 △760

○시설장비유지비 4,240

― 스카이라이프 월 사용료 240

― 한방장비 유지관리 1,000

― 찾아가는 건강보건소 차량

1,000

― 물리치료장비 유지관리 1,000

― 치과장비 유지관리 1,000

○유류비 11,000

― 찾아가는 건강보건소 차량유류비

6,000

― 찾아가는 건강보건소 자가발전유류비

5,000

20,000원*12월

100,000원*5종*2회

200,000원*5종*1회

100,000원*5종*2회

100,000원*5종*2회

600,000원*10월

500,000원*10월

03 행사운영비 2,400 2,400 0

○찾아가는 건강보건소 기념행사 및 홍보물 제

작 2,400200,000원*3종*4회

307 민간이전 85,700 95,100 △9,400

01 의료및구료비 85,700 95,100 △9,400

○한방 진료 의약품 구입 6,400

○한방 진료소모품 구입(외래,가정방문)

4,800

○찾아가는 건강보건소용 검사및 일반소모품구

입 33,000

○찾아가는 건강보건소용 의약품 구입

6,000

○방문건강관리용 검사소모품 구입

19,500

○방문건강관리용 일반소모품 구입

10,000

○물리치료실 소모품 구입 6,000

1,000원*8종*800명

400원*15종*800명

2,200원*5종*3,000명

1,000원*2종*3,000명

1,300원*3종*2회*2,500명

1,000원*2종*2회*2,500명

1,200,000원*5회

- 41 -

Page 42: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자) 3,940 8,440 △4,500

기 1,970

도 591

군 1,379

307 민간이전 3,940 8,440 △4,500

기 1,970

도 591

군 1,379

01 의료및구료비 3,940 0 3,940

○재가암환자 통증관리 등 3,940

기 1,970

도 591

군 1,379

당뇨합병증예방사업 1,500 1,500 0

도 450

군 1,050

307 민간이전 1,500 1,500 0

도 450

군 1,050

05 민간위탁금 1,500 1,500 0

○당뇨환자 안저 및 뇨단백검사

1,50010,000원*150명

도 450

군 1,050

건강한치아가꾸기 28,600 17,895 10,705

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○구강검진 검사기록지 및 홍보물 구입

1,000100원*5종*2,000매

202 여비 1,080 1,080 0

01 국내여비 1,080 1,080 0

○구강보건사업 추진여비 1,08090,000원*2명*6월

301 일반보상금 2,520 315 2,205

09 행사실비보상금 2,520 315 2,205

○고.당.치주병 예방프로그램 운영 강사료

2,52070,000원*18주*2회

307 민간이전 24,000 14,000 10,000

01 의료및구료비 14,000 14,000 0

○치아의 날 행사(6.9제) 구강관리 소모품

6,000

○학교구강보건실 진료소모품(울진,죽변,후포)

3,000

○치과외래 진료소모품 구입

5,000

3,000원*2,000명

100,000원*10종*3개소

100,000원*25종*2회

- 42 -

Page 43: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · 세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건및생활환경개선 단위:보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 10,000 0 10,000

○노인불소도포 및 스켈링 10,00020,000원*500명

낙동정맥 오지마을 의료서비스 구축사업(지역행복생

활권협력사업)

126,000 91,000 35,000

지 101,000

도 7,000

군 18,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

지 16,000

도 1,000

군 3,000

01 사무관리비 20,000 0 20,000

○낙동정맥 주민 홍보물 제작

20,0005,000원*4종*1,000개

지 16,000

도 1,000

군 3,000

202 여비 4,800 0 4,800

지 3,800

군 1,000

01 국내여비 4,800 0 4,800

○낙동정맥의료서비스 구축 추진여비

4,800100,000원*4명*12월

지 3,800

군 1,000

308 자치단체등이전 76,000 91,000 △15,000

지 60,000

도 5,000

군 11,000

07 자치단체간부담금 76,000 91,000 △15,000

○낙동정맥 오지마을 의료서비스구축 부담금 76,000

지 60,000

도 5,000

군 11,000

405 자산취득비 25,200 0 25,200

지 21,200

도 1,000

군 3,000

01 자산및물품취득비 25,200 0 25,200

○낙동정맥 주민 의료기기 구입

25,2006,300,000원*2종*2대

지 21,200

도 1,000

군 3,000

재활건강증진 프로그램 사업 3,000 0 3,000

도 900

군 2,100

- 43 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 3,000 0 3,000

도 900

군 2,100

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○재활건강 증진사업추진홍보물 구입

3,0005,000원*4종*150개

도 900

군 2,100

만성질환관리 및 건강조사전문가교육 3,000 0 3,000

기 1,500

군 1,500

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

군 1,500

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○만성질환관리 및 건강조사전문가교육지원(FMT

P) 3,0003,000,000원*1명

기 1,500

군 1,500

지역주민영양관리 4,000 0 4,000

도 1,200

군 2,800

201 일반운영비 4,000 0 4,000

도 1,200

군 2,800

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○지역주민영양관리 홍보물 구입 4,000

도 1,200

군 2,800

의료원 운영지원 2,866,666 3,746,000 △879,334

국 250,000

기 646,333

도 75,000

군 1,895,333

공공보건의료서비스 기반확충 1,424,000 2,846,000 △1,422,000

306 출연금 1,424,000 2,846,000 △1,422,000

01 출연금 1,424,000 2,846,000 △1,422,000

○경영보조금 1,000,000

○퇴직급여 적립금 400,000

○산부인과 보건의료서비스 운영 24,000

분만취약지지원사업 500,000 500,000 0

국 250,000

도 75,000

군 175,000

306 출연금 500,000 500,000 0

- 44 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 의료원 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 250,000

도 75,000

군 175,000

01 출연금 500,000 500,000 0

○분만취약지운영비지원 500,000

국 250,000

도 75,000

군 175,000

취약지역응급의료기관운영지원 350,000 400,000 △50,000

기 350,000

306 출연금 350,000 400,000 △50,000

기 350,000

01 출연금 350,000 400,000 △50,000

○취약지역응급의료기관운영지원 350,000

기 350,000

정보화지원 592,666 0 592,666

기 296,333

군 296,333

306 출연금 592,666 0 592,666

기 296,333

군 296,333

01 출연금 592,666 0 592,666

○정보화지원 592,666

기 296,333

군 296,333

행정운영경비(보건소) 1,286,406 4,626,522 △3,340,116

인력운영비 814,501 4,136,994 △3,322,493

인력운영비(보건행정) 814,501 4,136,994 △3,322,493

101 인건비 814,501 4,037,454 △3,222,953

01 보수 286,576 3,419,238 △3,132,662

○수당 286,576

― 시간외근무수당 286,5769,649원*55명*45시간*12월

02 기타직보수 272,195 353,168 △80,973

○물리치료사 9,395

― 시간외근무수당 9,395

○공중보건의사 262,800

― 보건사업 장려금 18,000

― 진료활동장려수당 230,400

― 위험수당 14,400

8,699원*2명*45시간*12월

300,000원*5명*12회

800,000원*24명*12회

50,000원*24명*12월

03 무기계약근로자보수 255,730 265,048 △9,318

○방문간호사 151,222

― 기본금 89,490

― 정액급식비 7,800

1,491,500원*5명*12월

130,000원*5명*12월

- 45 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 근속수당 21,600

― 명절휴가비 8,949

― 연차수당 3,729

― 정근수당 9,908

― 자녀학비보조수당 1,512

ㆍ고등학생 1,512

― 가족수당 5,280

ㆍ배우자 2,400

ㆍ부양가족 2,880

― 부담금 2,954

○운동처방사 26,312

― 기본금 17,898

― 정액급식비 1,560

― 근속수당 1,500

― 명절휴가비 1,790

― 연차수당 746

― 정근수당 1,747

― 가족수당 480

ㆍ부양가족 480

― 부담금 591

○영양사 52,752

― 기본금 35,796

― 정액급식비 3,120

― 근속수당 4,800

― 명절휴가비 3,580

― 연차수당 1,492

― 정근수당 1,822

― 가족수당 960

ㆍ배우자 480

ㆍ부양가족 480

― 부담금 1,182

○청사관리 인부임 25,444

― 기본급 15,350

― 정액급식비 1,560

― 근속수당 3,000

― 명절휴가비 1,535

― 연차수당 640

― 정근수당 1,280

― 자녀학비보조수당 1,512

ㆍ고등학생 1,512

― 가족수당 60

ㆍ배우자 40

360,000원*5명*12월

1,491,500원*120%*5명

1,491,500원*1/30*15일*5명

23,778,000원*1/12*5명

377,790원*1명*4회

40,000원*5명*12월

20,000원*12명*12월

89,490,000원*33/1,000

1,491,500원*1명*12월

130,000원*1명*12월

25,000원*5년*1명*12월

1,491,500원*120%

1,491,500원*1/30*15일

20,958,000원*1/12

20,000원*2명*12월

17,898,000원*33/1,000

1,491,500원*2명*12월

130,000원*2명*12월

25,000원*8년*2명*12월

1,491,500원*120%*2명

1,491,500원*1/30*15일*2명

21,858,000원*1/12

40,000원*1명*12월

20,000원*2명*12월

35,796,000원*33/1,000

1,279,100원*1명*12월

130,000원*1명*12월

25,000원*10년*1명*12월

1,279,100원*120%

1,279,100원*1/30*15일

1,279,100원*100%

377,790원*1명*4회

40,000원*1명

- 46 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ부양가족 20

― 부담금 507

20,000원*1명

15,350,000원*33/1,000

기본경비 471,905 489,528 △17,623

기본경비(보건행정) 210,233 211,112 △879

201 일반운영비 164,573 165,452 △879

01 사무관리비 35,472 35,472 0

○운영수당 17,520

― 울진군의료원장 임용 추천 위원회 참석수당

(울진군의료원) 1,400

― 공공보건심의위원회참석수당

700

― 위원회참석여비 900

― 일직수당 7,080

― 숙직수당 7,440

○피복비(보건소, 보건지소, 보건진료소)

2,400

○급량비 4,704

○임차료 10,848

― 복사기임대료 3,360

― 지문인식기임대료 4,488

― 정수기임대료 3,000

70,000원*10명*2회

70,000원*10명*1회

90,000원*10명*1회

60,000원*1명*118일

30,000원*1명*248일

80,000원*30명

7,000원*8명*7일*12월

140,000원*2대*12월

374,000원*1대*12월

25,000원*10대*12월

02 공공운영비 129,101 129,980 △879

○공공요금 및 제세 51,155

― 우편요금 3,600

― 전화요금 3,600

― 전기요금 30,000

― 환경개선부담금(시설물) 600

― 환경개선부담금(자동차) 360

― 가스사용료 2,000

― 상하수도사용료 800

― 방화관리협회 및 소방안전협회비

200

― TV유선료 1,440

― 건물화재보험료 500

― 의사공제회비(보험) 1,980

― 심야전기(냉,난방)요금 6,000

― 정화조청소수수료 75

○연료비 36,696

― 보건소(본관+별관)

33,360

― 당직실 3,336

○시설장비유지비 10,690

○엘리베이트유지관리비 4,560

300원*1,000통*12월

300,000원*12월

2,500,000원*12월

300,000원*2회

30,000원*6대*2회

200,000원*10월

100,000원*8회

100,000원*2회

40,000원*3개소*12월

500,000원*1회

180,000원*11명*1회

1,000,000원*6월

1,390원*8시간*100일*30L

1,390원*8시간*100일*3L

380,000원*12월

- 47 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○차량선박비 26,000

― 차량유류대 24,000

― 정비및유지비 2,000

200,000원*10대*12월

100,000원*10대*2회

202 여비 29,160 29,160 0

01 국내여비 29,160 29,160 0

○기본업무 추진여비(공보의1명포함)

19,440

○업무추진 관외여비(공보의1명포함)

9,720

180,000원*9명*12월

90,000원*9명*12월

203 업무추진비 11,700 11,700 0

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○기관운영업무추진비 3,300

02 정원가산업무추진비 2,400 2,400 0

○정원가산업무추진비 2,40040,000원*60명

04 부서운영업무추진비 6,000 6,000 0

○부서운영업무추진비 6,000

― 기준액(30인이하) 4,200

― 초과분(30인) 1,800

350,000원*12월

150,000원*12월

204 직무수행경비 4,800 4,800 0

01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0

○소장 4,800400,000원*1명*12월

기본경비(건강관리) 22,340 24,900 △2,560

201 일반운영비 6,140 8,700 △2,560

01 사무관리비 6,140 8,700 △2,560

○일반수용비 3,200

― 사무용품 구입 2,000

― 서식, 홍보물 등 1,200

○급량비 2,940

20,000원*10종*10회

30,000원*10종*4회

7,000원*5명*7일*12월

202 여비 16,200 16,200 0

01 국내여비 16,200 16,200 0

○기본업무 추진여비 10,800

○업무추진 관외여비 5,400

180,000원*5명*12월

90,000원*5명*12월

기본경비(예방의약) 26,830 30,658 △3,828

201 일반운영비 7,390 7,978 △588

01 사무관리비 6,490 7,078 △588

○일반수용비 3,550

― 현수막제작 1,100

― 사무용품구입 450

― 프린트 토너 2,000

○급량비 2,940

55,000원*10종*2회

5,000원*15종*6회

250,000원*4대*2회

7,000원*5명*7일*12월

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 900 900 0

○어린이놀이방 책임보험 400

○어린이놀이방 정기안전검사 500

400,000원*1회

500,000원*1회

202 여비 19,440 22,680 △3,240

01 국내여비 19,440 22,680 △3,240

○기본업무 추진여비(공보의1명포함)

12,960

○업무추진 관외여비(공보의1명포함)

6,480

180,000원*6명*12월

90,000원*6명*12월

기본경비(방문보건) 33,460 37,288 △3,828

201 일반운영비 7,540 8,128 △588

01 사무관리비 7,540 8,128 △588

○일반수용비 4,600

― 프린터 토너 구입 2,500

― 사무용품 구입 1,000

― 현수막 등 홍보물 제작 1,100

○급량비 2,940

250,000원*5대*2회

10,000원*10종*10회

55,000원*10종*2회

7,000원*5명*7회*12월

202 여비 25,920 29,160 △3,240

01 국내여비 25,920 29,160 △3,240

○기본업무 추진여비(공보의3명 포함)

17,280

○업무추진 관외여비(공보의3명 포함)

8,640

180,000원*8명*12월

90,000원*8명*12월

기본경비(저출산대책) 15,284 15,284 0

201 일반운영비 5,564 5,564 0

01 사무관리비 5,564 5,564 0

○일반수용비 3,800

― 프린트 토너 구입 2,250

― 사무용품 구입 1,000

― 현수막 구입 550

○급량비 1,764

250,000원*3대*3회

10,000원*10종*10회

55,000원*10종*1회

7,000원*3명*7일*12월

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

○기본업무 추진여비 6,480

○업무추진 관외여비 3,240

180,000원*3명*12월

90,000원*3명*12월

기본경비(보건지소및진료소) 163,758 170,286 △6,528

201 일반운영비 18,228 18,816 △588

01 사무관리비 18,228 18,816 △588

○보건지소 업무추진 급식비

8,8207,000원*15명*7일*12월

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건진료소 업무추진 급식비

9,4087,000원*16명*7일*12월

202 여비 145,530 151,470 △5,940

01 국내여비 13,230 13,770 △540

○보건지소(진료소) 직원 관외여비

8,370

○공중보건의사 관외여비 4,860

90,000원*31명*3회

90,000원*18명*3회

02 월액여비 132,300 137,700 △5,400

○보건지(진료)소 월액여비 132,300

― 보건지소 직원 40,500

― 보건진료소 직원 43,200

― 공중보건의사 48,600

225,000원*15명*12월

225,000원*16명*12월

225,000원*18명*12월

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