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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2017년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 10,793,107 14,783,653 △3,990,546
국 312,654
지 134,000
기 1,650,345
도 488,865
군 8,207,243
보건 및 생활환경개선 9,506,701 10,157,131 △650,430
국 312,654
지 134,000
기 1,650,345
도 488,865
군 6,920,837
보건행정 428,160 432,066 △3,906
지역보건의료사업 94,990 73,840 21,150
201 일반운영비 52,350 49,200 3,150
01 사무관리비 52,350 49,200 3,150
○보건시책사업 관련 홍보비(현수막,책자 등)
15,000
○공중보건의사 숙소 임차료 37,350
― 보건소 관사 8,550
― 숙소임대(북면,후포) 28,800
150,000원*20종*5회
950,000원*9동
600,000원*4동*12월
202 여비 8,640 8,640 0
01 국내여비 8,640 8,640 0
○보건시책사업업무추진여비
8,64090,000원*8명*12월
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○보건기관 주요업무 추진 3,000
204 직무수행경비 18,000 0 18,000
03 특정업무경비 18,000 0 18,000
○대민활동비 18,00050,000원*30명*12월
307 민간이전 13,000 13,000 0
01 의료및구료비 13,000 13,000 0
○의료비 13,000
― 적출물 처리용 소모품 1,000
― 재해대책·의료지원 의약품 및 소모품 구입
2,000
― 안전상비약품 6,000
― 진료용 의약품 및 소모품 2,000
― 방사선실 소모품 2,000
200,000원*5회
1,000,000원*2회
2,000,000원*3회
500,000원*4회
1,000,000원*2회
청사관리 및 장비개선 333,170 358,226 △25,056
101 인건비 26,596 24,806 1,790
- 1 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 26,596 24,806 1,790
○냉난방관리및진료보조 인부임 26,596
― 기본급 25,896
― 부담금 700
52,000원*2명*249일
25,896,000원*27/1,000
201 일반운영비 142,758 159,318 △16,560
01 사무관리비 142,758 159,318 △16,560
○일반수용비 115,398
― 프린터 토너 5,000
― 사무용품 및 기타수용비
1,200
― 각종인쇄물 제작 1,000
― 충무계획서 인쇄 2,000
― 신문구독료 지급(보건소,보건지소,진료소)
9,360
― 건강의학전문지 구독
5,760
― 감염성폐기물수거료 16,560
― 폐기물처리용역(RFID) 480
― 건물소독료 2,160
― 화장실 방향제 유지관리비
900
― 청사관리소모품 4,800
― 소규모수선비 2,000
― 홍보용 현수막 제작 1,100
― 전산소모품 1,200
― 엘리베이트 정기검사료 150
― 전기안전점검료(보건소,보건지소,진료소)
26,520
― 무인경비시스템(보건소,보건지소)
13,068
― 지문근태 시스템 9,240
― 보건소,보건지소,진료소 카드단말기 유지관
리 4,680
― 소방시설안전점검료
3,000
― 가스시설안전점검료 1,800
― 물가정보수수료 1,000
― 진단용방사선발생장치검정료
1,000
― 방사선피폭 수수료 120
― 칼라프린트 토너(진료영수증출력)
1,300
○임차료 27,360
― 보건소,보건지소 전자복사기 임차
13,440
250,000원*10대*2회
10,000원*10종*12회
100,000원*10종*1회
2,000,000원*1회
15,000원*2종*26개소*12월
40,000원*2종*6개소*12월
1,380,000원*12월
40,000원*12월
240,000원*9회
5,000원*15식*12월
100,000원*4종*12월
100,000원*5종*4회
55,000원*10종*2회
30,000원*10종*4회
150,000원*1회
85,000원*26식*12월
121,000원*9식*12월
77,000원*10개소*12월
15,000원*26개소*12월
1,500,000원*2개동*1회
300,000원*1종*6월
10,000원*100종
500,000원*2대
10,000원*12월
130,000원*2대*5회
140,000원*8대*12월
- 2 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 보건소,보건지소,보건진료소 정수기 임차료
13,92040,000원*29개소*12월
401 시설비및부대비 109,476 124,662 △15,186
01 시설비 108,500 123,550 △15,050
○보건소 등 환경개선 공사 108,500
― 본관,신관 청사 도색공사
30,000
― 본관 노후상수도 배관라인 교체공사
25,000
― 신관 1,2층 분전반 교체공사
9,000
― 보일러실 분전반 교체공사
5,000
― 터보냉동기 보수공사 10,000
― 본관,신관 진료실 및 각방 안내간판 정비
4,500
― 시설물 긴급 유지보수 25,000
15,000,000원*2식
25,000,000원*1식
4,500,000원*2대
5,000,000원*1식
10,000,000원*1식
4,500,000원*1식
1,000,000원*25동
03 시설부대비 976 1,112 △136
○시설부대비 976108,350,000원*0.9/100
405 자산취득비 54,340 49,440 4,900
01 자산및물품취득비 54,340 49,440 4,900
○찾아가는 건강보건소 의료기기 구입 20,100
― 골밀도 측정기 구입 15,000
― 관절염 통증치료기 구입 5,100
○출산및육아용품알뜰시장 대여용품 구입
5,000
○치과 유니트 EZ센서(인트럴오럴센서)
18,000
○방역소독장비 구입(이동형) 10,000
― 이동형 연막기 6,000
― 이동형 동력분무기 4,000
○의자, 책상 등 구입 1,240
― 의자 540
― 책상 700
15,000,000원*1식
850,000원*6대
100,000원*5종*10개
9,000,000원*2대
600,000원*10대
400,000원*10대
180,000원*3개
350,000원*2개
보건지소 및 진료소 운영 848,009 840,665 7,344
국 51,667
도 3,543
군 792,799
보건지소(진료소)시설 장비개선 417,187 487,345 △70,158
101 인건비 113,557 84,263 29,294
04 기간제근로자등보수 113,557 84,263 29,294
○보건진료원 인부임 23,497
― 기본급 15,62562,500원*1명*250일
- 3 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 주휴수당 3,250
― 퇴직급여 1,500
― 관내여비 2,700
― 부담금 422
○보건진료소 진료보조 인부 사역 17,170
― 인부임 16,640
― 부담금 450
― 피복비 80
○지소,진료소 환경정비 인부사역 5,200
― 인부임 5,200
○보건지소 진료보조 인부임 67,690
― 기본급 65,520
― 부담금 1,770
― 피복비 400
62,500원*1명*52주
1,500,000원*1명
225,000원*1명*12월
15,625,000원*27/1,000
52,000원*2명*160일
16,640,000원*27/1,000
80,000원*1명
52,000원*25개소*4일
52,000원*6명*210일
65,520,000원*27/1,000
80,000원*5명
201 일반운영비 235,810 283,772 △47,962
01 사무관리비 66,150 114,112 △47,962
○일반수용비 45,250
― 프린터 토너등 7,500
― 각종서식, 현황판 제작
5,000
― 행정장비 수리 3,500
― 청사관리용 소모품
9,000
― 소규모 수선비 5,000
― 홍보용 현수막 제작 2,750
― 전산소모품 7,500
― 통신시설유지비 5,000
○임차료 4,900
― 공기청정기 임대료 900
― 공보의 이동관련 이사수수료
4,000
○무인경비 시스템 11,520
○운영수당 4,480
― 운영협의회 회의참석수당
4,480
150,000원*25개소*2회
100,000원*2종*25개소
70,000원*2종*25개소
15,000원*2종*25개소*12월
100,000원*2종*25개소
55,000원*25개소*2회
50,000원*2종*25개소*3회
100,000원*25개소*2회
15,000원*20개소*3월
1,000,000원*4개소
60,000원*16개소*12월
70,000원*16명*4회
02 공공운영비 169,660 169,660 0
○공공운영비 118,540
― 전화요금 24,000
― 심야전기요금 23,040
― 전기요금 39,000
― 상하수도요금 2,100
― TV 사용요금 12,000
― 정화조 청소 수수료 10,000
80,000원*25개소*12월
480,000원*4개소*12월
130,000원*25개소*12월
7,000원*25개소*12월
40,000원*25개소*12월
200,000원*25개소*2회
- 4 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 전문직업인배상보험료 4,800
― 환경개선부담금(보건지소)
900
― 소방시설안전점검료(보건지소)
900
― 가스시설안전점검료(보건지소)
1,800
○연료비 36,120
○시설장비유지비 15,000
― 장비유지관리비 7,500
― 건물유지비 7,500
300,000원*16개소
100,000원*9개소
100,000원*9개소
100,000원*9식*2회
43,000원*8시간*21개소*5월
100,000원*25개소*3회
100,000원*25개소*3회
206 재료비 4,000 0 4,000
01 재료비 4,000 0 4,000
○쓰레기봉투 및 청소용품 구입 4,000
301 일반보상금 1,120 1,120 0
09 행사실비보상금 1,120 1,120 0
○진료소운영협의회 간담회 급식
1,1207,000원*20명*8회
401 시설비및부대비 44,100 99,600 △55,500
01 시설비 44,100 99,600 △55,500
○구산보건진료소 환경개선공사(화장실방수및타
일교체공사) 4,500
○매화보건지소 옥상 방수공사(2,3층)
14,300
○지소 및 진료소 점자블럭 교체공사
3,200
○의사숙소 도배,장판 교체공사
9,600
○지소 및 진료소 천정형 에어컨 청소
6,500
○진료소 도배,장판 교체공사(오곡,진복,구산,
선구) 6,000
4,500,000원*1식
130,000원*110평
400,000원*8개소
1,200,000원*8개소
130,000원*50개
1,500,000원*4개소
405 자산취득비 18,600 18,590 10
01 자산및물품취득비 18,600 18,590 10
○지소 및 진료소 비품,집기 등구입 18,600
― 진료용 의료기기 및 집기등 구입
15,000
― 안마의자 및 손지압기 구입(금강송)
3,600
1,500,000원*10종
3,600,000원*1식
보건지소 진료소 의약(소모)품 관리 350,120 350,120 0
307 민간이전 350,120 350,120 0
01 의료및구료비 350,120 350,120 0
○의료비 350,120
― 일반의약품(보건지소) 170,100
- 5 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ평해보건지소등9개소
170,100
― 일반의약품(보건진료소) 100,800
ㆍ신림보건진료소등 16개소
100,800
― 한방의약(소모)품 35,100
ㆍ평해보건지소등9개지소
35,100
― 치과(약품)소모품 10,800
ㆍ평해보건지소등9개소
10,800
― 일반소모품(보건지소) 8,100
ㆍ평해보건지소등9개소
8,100
― 일반소모품(보건진료소) 11,520
ㆍ신림보건진료소등16개소
11,520
― 물리치료실 소모품 2,700
ㆍ평해보건지소등3개소
2,700
― 방사선실 소모품 3,000
― 병리시약 및 소모품 8,000
6,300,000원*3회*9개소
2,100,000원*3회*16개소
1,300,000원*3회*9개소
400,000원*3회*9개소
300,000원*3회*9개소
240,000원*3회*16개소
300,000원*3회*3개소
1,500,000원*2회
4,000,000원*2회
지역사회 통합건강증진사업(농어촌의료서비스개선사
업)
77,502 0 77,502
국 51,667
도 2,583
군 23,252
405 자산취득비 77,502 0 77,502
국 51,667
도 2,583
군 23,252
01 자산및물품취득비 77,502 0 77,502
○자동화학검사기 70,00170,001,000원*1대
국 46,667
도 2,333
군 21,001
○고온/고압멸균기 4,0014,001,000원*1대
국 2,667
도 133
군 1,201
○체성분분석기 3,5003,500,000원*1대
국 2,333
도 117
군 1,050
건강돌봄 활동 지원 3,200 3,200 0
도 960
군 2,240
- 6 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 3,200 3,200 0
도 960
군 2,240
01 사무관리비 3,200 3,200 0
○홍보물구입 1,600100,000원*16개소
도 480
군 1,120
○건강돌봄 활동 피복비 1,600100,000원*16명
도 480
군 1,120
건강관리 및 건강행태개선 1,322,667 1,237,079 85,588
기 547,241
도 203,803
군 571,623
개인별 맞춤 건강행태개선 69,050 69,050 0
201 일반운영비 3,800 3,800 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○대사증후군실 2,000
― 인쇄 및 홍보물 제작 2,0001,000,000원*2회
02 공공운영비 1,800 1,800 0
○공공요금 및 제세 800
― 체력단련시설 배상책임 보험
800
○시설장비유지비 1,000
― 체력단련장비유지보수 1,000
800,000원*1식
100,000원*5종*2회
206 재료비 5,250 5,250 0
01 재료비 5,250 5,250 0
○건강증진실 신체활동용 소모품
5,25025,000원*7종*30개
301 일반보상금 60,000 60,000 0
11 기타보상금 60,000 0 60,000
○건강관리 프로그램 운영 60,000
― 강사수당 60,00050,000원*60회*20개소
정신재활사업 5,700 4,500 1,200
201 일반운영비 4,200 0 4,200
01 사무관리비 1,200 0 1,200
○ 정신보건사업 자문수당 1,200100,000원*12월
03 행사운영비 3,000 0 3,000
○ 생명존중 생명사랑 공모전 3,0003,000,000원*1식
301 일반보상금 1,500 4,500 △3,000
09 행사실비보상금 1,500 1,500 0
○자살예방 등 정신건강 교육 1,500
- 7 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 강사수당 등 1,500300,000원*1명*5회
중요질병조기발견 및 치료지원사업 7,200 7,200 0
301 일반보상금 7,200 7,200 0
01 사회보장적수혜금 7,200 7,200 0
○희귀질환자 의료비 지원 7,200300,000원*2명*12월
지역사회 통합 건강증진사업 598,016 604,056 △6,040
기 299,008
도 89,702
군 209,306
101 인건비 141,513 154,250 △12,737
기 70,757
도 21,227
군 49,529
03 무기계약근로자보수 20,464 18,968 1,496
○관내여비(방문간호사) 9,600200,000원*4명*12월
기 4,800
도 1,440
군 3,360
○관내여비(방문간호사) 1,000200,000원*1명*5월
기 500
도 150
군 350
○관내여비(영양사 및 운동처방사)
3,600100,000원*3명*12월
기 1,800
도 540
군 1,260
○교육비 1,920240,000원*8명
기 960
도 288
군 672
○교육여비 4,344543,000원*8명
기 2,172
도 652
군 1,520
04 기간제근로자등보수 121,049 135,282 △14,233
○인건비(기본급+주휴수당)
100,16567,000원*5명*299일
기 50,082
도 15,025
군 35,058
○부담금 46993,800원*5회
기 235
도 70
군 164
○퇴직금 10,9662,193,200원*5명
기 5,483
도 1,645
- 8 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,838
○교육비 1,200240,000원*5명
기 600
도 180
군 420
○교육여비 2,249449,800원*5명
기 1,125
도 337
군 787
○관내여비 6,000100,000원*5명*12월
기 3,000
도 900
군 2,100
201 일반운영비 148,723 134,846 13,877
기 74,361
도 22,308
군 52,054
01 사무관리비 57,343 57,426 △83
○심뇌혈관질환 예방 홍보 8,000
기 4,000
도 1,200
군 2,800
○모자보건 홍보물 9,0005,000원*6종*300부
기 4,500
도 1,350
군 3,150
○영양플러스교육 홍보물 및 소책자 구입
9,0005,000원*6종*300부
기 4,500
도 1,350
군 3,150
○아토피, 천식예방 홍보물 5,6005,600원*5종*200부
기 2,800
도 840
군 1,960
○구강보건사업 홍보물 구입
4,4004,000원*10종*110부
기 2,200
도 660
군 1,540
○건강다드림운영 소책자 및 홍보물 구입
7,1684,000원*4종*448부
기 3,584
도 1,075
군 2,509
○치매예방관리사업 홍보 6,815
― 사업서식 및 홍보물 구입 5,815581,500원*10종
기 2,907
도 872
군 2,036
- 9 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 치매가족지지프로그램 운영 등
1,000100,000원*10회
기 500
도 150
군 350
○지역사회 재활사업 홍보 5,8005,800원*100종*10회
기 2,900
도 870
군 2,030
○장애예방프로그램 홍보 1,560
기 780
도 234
군 546
03 행사운영비 91,380 77,420 13,960
○아토피,천식 예방교육 운영
3,00050,000원*60명*1회
기 1,500
도 450
군 1,050
○아빠캠프운영 9,0009,000,000원*1회
기 4,500
도 1,350
군 3,150
○구강보건교육 인형극 7,000
― 극단초청 인형극 4,0002,000,000원*2회
기 2,000
도 600
군 1,400
― 간식비 3,0003,000원*500명*2회
기 1,500
도 450
군 1,050
○두발로 건강걷기데이 30,0003,000,000원*10회
기 15,000
도 4,500
군 10,500
○군민 건강체험 한마당 17,42017,420,000원*1식
기 8,710
도 2,613
군 6,097
○고혈압, 당뇨 자조교실 운영
1,800450,000원*2식*2회
기 900
도 270
군 630
○어르신 장수체조 어울마당 의상매여 및 소모
품 구입 23,16030,880원*25명*30개팀
기 11,580
도 3,474
군 8,106
- 10 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 25,400 25,400 0
기 12,700
도 3,810
군 8,890
01 국내여비 25,400 25,400 0
○아이가행복한세상 추진여비
4,000100,000원*2명*20회
기 2,000
도 600
군 1,400
○튼튼구강 든든백세 추진여비 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
○통합사업 우수기관 선진지 견학여비
3,000300,000원*10명
기 1,500
도 450
군 1,050
○치매쉼터운영자 교육여비 5,400150,000원*36명
기 2,700
도 810
군 1,890
○건강다드림 운영 추진여비 9,000
기 4,500
도 1,350
군 3,150
206 재료비 14,520 39,460 △24,940
기 7,260
도 2,178
군 5,082
01 재료비 14,520 39,460 △24,940
○영양플러스 체험교실운영 1,50015,000원*50명*2회
기 750
도 225
군 525
○아토피,천식 예방교육 2,40030,000원*40명*2회
기 1,200
도 360
군 840
○이유,간식 개발프로그램운영
4,32015,000원*24명*12회
기 2,160
도 648
군 1,512
○고혈압, 당뇨 자조교실 재료비
1,000250,000원*2식*2회
기 500
도 150
군 350
- 11 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○아빠캠프운영 3,30022,000원*150명
기 1,650
도 495
군 1,155
○재활자조교실 프로그램 재료비
2,000250,000*2식*4회
기 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 208,280 190,420 17,860
기 104,140
도 31,242
군 72,898
01 사회보장적수혜금 84,000 81,000 3,000
○영양플러스 보충식품구입 84,0007,000,000원*12월
기 42,000
도 12,600
군 29,400
09 행사실비보상금 23,740 109,420 △85,680
○영양플러스교육 간식 구입
2,4002,000원*100명*12월
기 1,200
도 360
군 840
○임산부교육 간식 구입 8802,000원*40명*11회
기 440
도 132
군 308
○고혈압,당뇨병 자가관리 간식비
9602,000원*12명*10주*4회
기 480
도 144
군 336
○치매가족지지프로그램 간식비
3003,000원*10명*10회
기 150
도 45
군 105
○어린이, 어르신 영양바구니 운영 12,000
― 취약계층 어린이 영양바구니
6,0002,000원*50명*60일
기 3,000
도 900
군 2,100
― 어르신 영양바구니
6,0002,000원*25명*24회*5개소
기 3,000
도 900
군 2,100
- 12 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장수팔팔 건강마을만들기 간식비
5,4003,000원*30명*3회*20개소
기 2,700
도 810
군 1,890
○지역사회 재활 가가관리 프로그램 간식비
1,4402,000원*12명*15주*4회
기 720
도 216
군 504
○치매극복 지역사회연계구축 등 360
기 180
도 54
군 126
11 기타보상금 100,540 0 100,540
○치매가족지지프로그램 강사료 70070,000원*10회
기 350
도 105
군 245
○임산부 교육 및 프로그램 운영
3,000150,000원*20회
기 1,500
도 450
군 1,050
○고혈압,당뇨병 자가관리 강사수당
3,200400,000원*4회*2개소
기 1,600
도 480
군 1,120
○치매쉼터운영 강사료 55,44070,000원*33회*24개소
기 27,720
도 8,316
군 19,404
○장수팔팔 건강마을만들기 강사료
35,00050,000원*35명*20개소
기 17,500
도 5,250
군 12,250
○지역사회재활 자가관리프로그램강사료
3,200400,000원*4회*2개소
기 1,600
도 480
군 1,120
307 민간이전 59,580 59,680 △100
기 29,790
도 8,937
군 20,853
01 의료및구료비 51,580 52,080 △500
○동네방네 찾아가는 건강보건소 일반소모품 구
입 6,0002,000원*2종*1,500개
- 13 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 3,000
도 900
군 2,100
○가가호호 방문건강관리사업 소모품구입
5,0002,000원*1종*2,500명
기 2,500
도 750
군 1,750
○한방가정진료 약품 및 소모품 구입
3,0001,000원*5종*600개
기 1,500
도 450
군 1,050
○영양플러스 소모품 5005,000원*4종*25개
기 250
도 75
군 175
○임산부 영양제 8,0005,000원*2종*800개
기 4,000
도 1,200
군 2,800
○아토피,천식 환아지원 2,100
― 천식 응급키트 400100,000원*4명*1회
기 200
도 60
군 140
― 아토피 보습제 1,70017,000원*100명
기 850
도 255
군 595
○불소도포제구입 6,2406,240원*1,000명
기 3,120
도 936
군 2,184
○건강한 치아가꾸기 치료재료비
6004,000원*3종*50개
기 300
도 90
군 210
○노인불소겔도포 및 스켈링사업 소모품
10,14026,000원*390명
기 5,070
도 1,521
군 3,549
○대사증후군실 검사스틱 구입
4,00020,000원*5종*40통
기 2,000
도 600
군 1,400
○치매조호용품 지원 6,0003,000원*2종*500명*2회
기 3,000
- 14 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 900
군 2,100
05 민간위탁금 8,000 7,600 400
○치매진단검사비 지원 8,000160,000원*50명
기 4,000
도 1,200
군 2,800
국가암관리 지자체 지원 15,806 25,600 △9,794
기 7,903
도 2,371
군 5,532
101 인건비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
04 기간제근로자등보수 2,000 2,000 0
○국가암조기검진사업 인부임 2,000
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 13,806 23,600 △9,794
기 6,903
도 2,071
군 4,832
05 민간위탁금 13,806 23,600 △9,794
○5대암 조기검진사업비(예탁금) 13,806
기 6,903
도 2,071
군 4,832
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비) 58,076 53,000 5,076
기 29,038
도 8,711
군 20,327
301 일반보상금 58,076 53,000 5,076
기 29,038
도 8,711
군 20,327
01 사회보장적수혜금 58,076 53,000 5,076
○암환자 의료비 지원 58,076
기 29,038
도 8,711
군 20,327
희귀난치성질환자의료비 50,538 45,920 4,618
기 25,269
도 7,581
군 17,688
301 일반보상금 50,538 45,920 4,618
- 15 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 25,269
도 7,581
군 17,688
01 사회보장적수혜금 50,538 45,920 4,618
○희귀난치성질환자 의료비지급 50,538
기 25,269
도 7,581
군 17,688
의료급여수급권자 일반검진비 지원 6,498 7,210 △712
기 5,198
군 1,300
307 민간이전 6,498 7,210 △712
기 5,198
군 1,300
05 민간위탁금 6,498 7,210 △712
○의료급여수급권자 검진사업 6,498
기 5,198
군 1,300
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원 1,646 2,260 △614
기 1,317
군 329
301 일반보상금 1,646 2,010 △364
기 1,317
군 329
01 사회보장적수혜금 1,646 2,010 △364
○만40세및만66세 의료급여수급자 검진 1,646
기 1,317
군 329
지역사회정신보건사업 4,000 4,116 △116
도 1,200
군 2,800
201 일반운영비 2,000 2,116 △116
도 600
군 1,400
01 사무관리비 2,000 2,116 △116
○홍보물 제작 등 2,000
도 600
군 1,400
202 여비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
01 국내여비 2,000 2,000 0
○정신보건사업 추진여비 2,000
도 600
군 1,400
전립선검진사업 2,100 2,100 0
- 16 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 630
군 1,470
301 일반보상금 2,100 2,100 0
도 630
군 1,470
01 사회보장적수혜금 2,100 2,100 0
○전립선 검진사업 2,100
도 630
군 1,470
치매예방관리사업(자체) 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
05 민간위탁금 5,000 5,000 0
○치매진단 및 감별검사 5,000100,000원*50명
전립선검진사업(자체) 7,500 12,500 △5,000
307 민간이전 7,500 12,500 △5,000
05 민간위탁금 7,500 12,500 △5,000
○전립선암검진사업 7,50025,000원*300명
경상북도 건강새마을 조성사업 74,000 53,000 21,000
도 22,200
군 51,800
201 일반운영비 31,516 21,700 9,816
도 9,455
군 22,061
01 사무관리비 27,516 14,700 12,816
○건강새마을 운영비(소식지, 홍보물 등)
12,9966,000원*1,083명*2식
도 3,899
군 9,097
○건강위원회 위원 참석수당
11,76070,000원*21명*4회*2식
도 3,528
군 8,232
○장수행복마을 환경조성 1,000500,000원*2식
도 300
군 700
○자문수당 1,760
― 자문교수 수당 1,200300,000원*2회*2식
도 360
군 840
― 자문교수 여비 560140,000원*2일*2회
도 168
군 392
03 행사운영비 4,000 7,000 △3,000
○건강새마을 발대식 및 한마음 실천대회
2,0001,000,000원*2식
- 17 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 600
군 1,400
○사업평가 및 보고회 2,0001,000,000원*2식
도 600
군 1,400
202 여비 1,000 3,672 △2,672
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 2,172 △1,172
○건강새마을 추진여비 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 41,484 26,540 14,944
도 12,445
군 29,039
09 행사실비보상금 18,484 23,540 △5,056
○마을건강지기 활동비 4,800200,000원*2명*12월
도 1,440
군 3,360
○건강마을 우수사례 견학 및 건강위원회활동여
비 3,600100,000원*18명*2식
도 1,080
군 2,520
○건강위원 간담회 급식비
1,7647,000원*21명*6회*2식
도 529
군 1,235
○프로그램 간식비 1,0803,000원*6회*30명*2식
도 324
군 756
○건강위원 워크숍 및 평가대회
7,240181,000원*5명*4회*2식
도 2,172
군 5,068
11 기타보상금 23,000 1,500 21,500
○우수마을시상 3,000500,000원*3개소*2식
도 900
군 2,100
○건강체조 프로그램 강사료
20,00050,000원*50회*4개소*2식
도 6,000
군 14,000
지역사회중심 금연지원서비스 275,016 237,058 37,958
기 137,508
도 41,252
군 96,256
101 인건비 46,285 62,058 △15,773
기 23,142
- 18 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 6,943
군 16,200
04 기간제근로자등보수 46,285 62,058 △15,773
○금연상담사 46,285
― 기본급 32,96467,000원*2명*246일
기 16,482
도 4,945
군 11,537
― 주휴수당 7,10267,000원*2명*53일
기 3,551
도 1,065
군 2,486
― 관내여비 2,400100,000원*2명*12개월
기 1,200
도 360
군 840
― 금연상담사 교육비 480240,000원*2명
기 240
도 72
군 168
― 금연상담사 교육여비 802401,000원*2명
기 401
도 120
군 281
― 퇴직금 2,037
기 1,018
도 306
군 713
― 금연지도 피복비 50050,000원*10개
기 250
도 75
군 175
201 일반운영비 80,426 55,000 25,426
기 40,213
도 12,064
군 28,149
01 사무관리비 80,426 55,000 25,426
○금연 홍보 60,426
― 흡연자 금연촉진사업 홍보물
19,00019,000,000원*1식
기 9,500
도 2,850
군 6,650
― 금연교육자료 및 기자재 구입
15,9263,185,200*5종
기 7,963
도 2,389
군 5,574
- 19 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 금연환경조성사업 홍보물
5,5005,000원*550명*2종
기 2,750
도 825
군 1,925
― 아동 및 청소년 흡연예방사업 홍보물
20,0005,000원*1,000명*4종
기 10,000
도 3,000
군 7,000
○금연성공자 기념품 20,00050,000원*400명
기 10,000
도 3,000
군 7,000
202 여비 4,000 4,000 0
기 2,000
도 600
군 1,400
01 국내여비 4,000 4,000 0
○금연지원 추진여비 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
301 일반보상금 50,305 4,000 46,305
기 25,153
도 7,545
군 17,607
09 행사실비보상금 3,000 4,000 △1,000
○금연교육 강사 초빙 3,000300,000원*10회
기 1,500
도 450
군 1,050
11 기타보상금 47,305 0 47,305
○금연지도원 활동수당 45,00040,000원*5명*225일
기 22,500
도 6,750
군 15,750
○금연지도원 상해보험료 1,000200,000원*5명
기 500
도 150
군 350
○금연지도원 교육비 40080,000원*5명
기 200
도 60
군 140
○금연지도원 교육여비 905181,000원*5명
기 453
도 135
군 317
- 20 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 76,500 52,000 24,500
기 38,250
도 11,475
군 26,775
01 의료및구료비 60,000 40,000 20,000
○금연보조제 60,00020,000원*500개*6종
기 30,000
도 9,000
군 21,000
05 민간위탁금 16,500 12,000 4,500
○금연환경조성 버스 광고 16,500330,000원*5대*10월
기 8,250
도 2,475
군 5,775
401 시설비및부대비 17,500 40,000 △22,500
기 8,750
도 2,625
군 6,125
01 시설비 17,500 40,000 △22,500
○금연 안내시설 등 설치 17,500700,000원*25종
기 8,750
도 2,625
군 6,125
치매쉼터지원 47,854 27,663 20,191
도 14,356
군 33,498
201 일반운영비 27,454 10,763 16,691
도 8,236
군 19,218
01 사무관리비 19,454 1,040 18,414
○치매사업 홍보물 11,534
도 3,460
군 8,074
○맑은뇌쉼터 건강대학 현수막 및 졸업앨범 등
7,920165,000원*24개소*2식
도 2,376
군 5,544
03 행사운영비 8,000 9,723 △1,723
○맑은뇌쉼터 건강대학 졸업식 및 캠페인
8,0004,000,000원*2식
도 2,400
군 5,600
206 재료비 16,800 13,000 3,800
도 5,040
군 11,760
01 재료비 16,800 13,000 3,800
- 21 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○맑은뇌쉼터 건강대학 재료비
16,800700,000원*24개소
도 5,040
군 11,760
301 일반보상금 3,600 3,900 △300
도 1,080
군 2,520
09 행사실비보상금 3,600 3,900 △300
○맑은뇌쉼터 건강대학 간식비
3,60050,000원*24개소*3회
도 1,080
군 2,520
치매상담센터예방사업지원 10,667 12,300 △1,633
도 3,200
군 7,467
201 일반운영비 2,667 4,000 △1,333
도 800
군 1,867
01 사무관리비 2,667 4,000 △1,333
○치매선별검사지 등 제작 2,6671,333,500원*2종
도 800
군 1,867
301 일반보상금 8,000 8,300 △300
도 2,400
군 5,600
09 행사실비보상금 8,000 8,300 △300
○치매검진사 활동 보상 등 8,00010,000원*800회
도 2,400
군 5,600
치매치료관리비지원사업 84,000 60,000 24,000
기 42,000
도 12,600
군 29,400
301 일반보상금 84,000 60,000 24,000
기 42,000
도 12,600
군 29,400
01 사회보장적수혜금 84,000 60,000 24,000
○치매치료관리비 지원 84,000
기 42,000
도 12,600
군 29,400
각종 질병예방 1,232,327 1,071,020 161,307
국 3,437
기 373,579
도 109,309
군 746,002
- 22 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
방역활동 224,096 152,788 71,308
101 인건비 136,746 64,508 72,238
04 기간제근로자등보수 136,746 64,508 72,238
○인부임(보건소) 21,362
― 기본급 20,800
― 부담금 562
○인부임(10개읍면) 66,755
― 기본급 65,000
― 부담금 1,755
○인부임(보건진료소7개소) 46,729
― 기본급 45,500
― 부담금 1,229
○피복비 1,900
― 작업복 및 근무화 1,900
52,000원*25일*8개월*2명
20,800,000원*27/1,000
52,000원*25일*5개월*10명
65,000,000원*27/1,000
52,000원*25일*5개월*7명
45,500,000원*27/1,000
100,000원*19명*1회
201 일반운영비 10,000 7,500 2,500
01 사무관리비 1,300 1,300 0
○일반수용비 1,300
― 방역관련서식 1,000
― 방역소모품 300
5,000원*5종*40부
50,000원*6월
02 공공운영비 8,700 6,200 2,500
○드롭형 유충구제 시설 상수도요금
1,200
○방역기기 수리비 7,500
20,000원*5개소*12개월
50,000원*30대*5회
206 재료비 61,350 54,780 6,570
01 재료비 61,350 54,780 6,570
○방역소독 48,192
― 살균, 살충제 약품비 18,000
― 유충구제제 24,000
― 휘발유 3,336
― 경유 2,856
○읍면(10개소) 방역유류비 7,740
― 휘발유 4,170
― 경유 3,570
○진료소(7개소)방역유류비 5,418
― 휘발유 2,919
― 경유 2,499
30,000원*600L
40,000원*600L
1,390원*10L*240일
1,190원*10L*240일
1,390원*2L*10개소*150일
1,190원*2L*10개소*150일
1,390원*2L*7개소*150일
1,190원*2L*7개소*150일
401 시설비및부대비 16,000 26,000 △10,000
01 시설비 16,000 26,000 △10,000
○드롭형 유충구제 시설설치 16,000
― 드롭형 유충구제 12,0006,000,000원*2개소
- 23 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 드롭형 유충구제 상수도 연결공사
4,0002,000,000원*2개소
각종 보건사업 지원 1,120 1,120 0
301 일반보상금 1,120 1,120 0
09 행사실비보상금 1,120 1,120 0
○의료기관 관계자 간담회 420
○감염병예방 및 자율방역 간담회
700
7,000원*30명*2회
7,000원*50명*2회
감염병예방사업 54,740 54,540 200
201 일반운영비 10,220 10,220 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○일반수용비 5,000
― 감염병예방 홍보물 제작
5,0001,000원*5종*1,000매
02 공공운영비 5,220 5,220 0
○시설장비유지비 3,500
― 혈액화학분석기 300
― 자동혈구계산기 1,000
― ICP수질분석기 1,000
― 크린벤취 200
― 소변분석기 200
― 세균동정기 500
― 원심분리기 300
○백신냉장고 비상콜장치 유선비
720
○백신냉장고 비상콜장치 수리비
1,000
300,000원*1대*1회
500,000원*1대*2회
1,000,000원*1대*1회
200,000원*1대*1회
200,000원*1대*1회
500,000원*1대*1회
300,000원*1대*1회
6,000원*10대*12개월
100,000원*10대
307 민간이전 44,520 44,320 200
01 의료및구료비 37,420 37,420 0
○임상병리 시약 및 소모품 26,720
― 수질검사시약 1,600
― 신장기능검사 360
― 간기능검사 3,000
― 당뇨 2,000
― 간염 1,000
― 성병검사시약 2,500
― 혈액세포검사 700
― 원심관외 9종 360
― 채혈용주사기 600
― 수질검사용 소모품 7,200
― 초순수제조장치 소모품 5,400
― 수질검사 아르곤가스 2,000
5,000원*320건
3,000원*120명
10,000원*300명
1,000원*2,000명
5,000원*200명
5,000원*500명
1,000원*700명
3,000원*10종*12월
10,000원*5종*12월
2,400,000원*3종*1회
900,000원*6종*1회
400,000원*5종*1회
- 24 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○감염병 관련 물품 10,700
― 세균검사용 배지류 및 소모품
1,500
― 손세정제 2,100
― 발열성질환 기피제 2,500
― 발열성질환예방용토시 4,000
― HIV감염인 삼재요법 600
150,000원*10종
7,000원*300통
5,000원*500개
8,000원*500개
100,000원*3회*2명
05 민간위탁금 7,100 6,900 200
○한센관리협회운영 7,1007,100,000원*1식
예방접종사업 146,941 146,634 307
101 인건비 4,541 4,234 307
04 기간제근로자등보수 4,541 4,234 307
○인플루엔자 전산등록 시간제 인부임
1,941
○인플루엔자 예방접종 인부임
2,600
6,470원*5시간*20일*3명
52,000원*5일*1명*10개소
201 일반운영비 1,000 1,000 0
03 행사운영비 1,000 1,000 0
○인플루엔자 예방접종 행사 지원비
1,000100,000원*10개소
307 민간이전 141,400 141,400 0
01 의료및구료비 141,400 141,400 0
○예방접종약품구입비 141,400
― 인플루엔자 예방 백신 96,000
― 60세 이상 폐렴구균 백신
37,500
― 유행성출혈열 예방 백신 3,400
― B형간염(성인) 2,100
― 예방접종소모품 2,400
8,000원*12,000명
12,500원*3,000명
8,500원*400명
3,500원*200명*3회
12,000원*100통*2종
국가예방접종실시(예방접종등록센터 운영비) 22,980 22,202 778
기 11,490
군 11,490
101 인건비 22,980 22,202 778
기 11,490
군 11,490
04 기간제근로자등보수 22,980 22,202 778
○인건비,퇴직금 보험부담금 등 21,536
기 10,768
군 10,768
○피복비, 출장여비 등 1,444
기 722
군 722
- 25 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입
비)
1,996 1,996 0
기 998
도 299
군 699
307 민간이전 1,996 1,996 0
기 998
도 299
군 699
01 의료및구료비 1,996 1,996 0
○에이즈진단시약 구입비 1,996
기 998
도 299
군 699
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈예방 감염관리
지원)
1,000 1,000 0
도 300
군 700
202 여비 1,000 1,000 0
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 1,000 0
○에이즈감염예방관리지원 추진여비 1,000
도 300
군 700
재해대비방역소독약품구입지원 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
206 재료비 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
01 재료비 6,000 6,000 0
○재해대비 방역소독약품 구입지원 6,000
도 1,800
군 4,200
감염병예방관리(신종 감염병 예방지원사업) 5,333 5,333 0
도 1,600
군 3,733
201 일반운영비 3,733 3,733 0
도 1,120
군 2,613
01 사무관리비 3,733 3,733 0
○신종전염병 예방관리 홍보사업 3,733
도 1,120
군 2,613
202 여비 1,600 1,600 0
- 26 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 480
군 1,120
01 국내여비 1,600 1,600 0
○신종전염병 예방사업추진 여비 1,600
도 480
군 1,120
국가예방접종 실시(B형간염수직감염예방사업) 1,470 1,472 △2
기 735
도 221
군 514
307 민간이전 1,470 1,472 △2
기 735
도 221
군 514
01 의료및구료비 1,470 1,472 △2
○B형간염 수직감염 예방사업 1,470
기 735
도 221
군 514
지역 재난현장출동의료팀 운영지원 1,500 1,500 0
기 1,050
군 450
201 일반운영비 1,500 1,500 0
기 1,050
군 450
01 사무관리비 1,500 1,500 0
○홍보비 1,500
기 1,050
군 450
국가결핵예방(입원명령결핵환자지원) 2,266 0 2,266
기 1,133
도 340
군 793
307 민간이전 2,266 0 2,266
기 1,133
도 340
군 793
01 의료및구료비 2,266 0 2,266
○입원명령 결핵환자지원 2,266
기 1,133
도 340
군 793
감염병예방관리(감염병전문가교육) 3,437 3,492 △55
국 3,437
201 일반운영비 3,437 3,492 △55
국 3,437
- 27 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 3,437 3,492 △55
○감염병전문가교육(FMTP) 교육비
3,4373,437,000원*1명
국 3,437
국가결핵예방(결핵환자검사및진단지원) 2,790 3,276 △486
기 1,395
도 418
군 977
307 민간이전 2,790 3,276 △486
기 1,395
도 418
군 977
01 의료및구료비 2,790 3,276 △486
○결핵환자검사및진단지원 2,790
기 1,395
도 418
군 977
국가결핵예방(중학생결핵환자조기발견사업) 3,803 3,803 0
도 1,141
군 2,662
307 민간이전 3,803 3,803 0
도 1,141
군 2,662
05 민간위탁금 3,803 3,803 0
○중학생결핵환자조기발견사업 3,803
도 1,141
군 2,662
국가예방접종 실시(어린이예방접종지원) 436,640 357,532 79,108
기 218,320
도 65,496
군 152,824
307 민간이전 436,640 357,532 79,108
기 218,320
도 65,496
군 152,824
01 의료및구료비 436,640 357,532 79,108
○민간병의원접종비 406,548
기 203,274
도 60,982
군 142,292
○보건소약품비 30,092
기 15,046
도 4,514
군 10,532
국가예방접종 실시(노인예방접종지원) 212,526 261,736 △49,210
기 106,263
도 31,879
- 28 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 74,384
307 민간이전 212,526 261,736 △49,210
기 106,263
도 31,879
군 74,384
01 의료및구료비 212,526 261,736 △49,210
○인플루엔자,폐렴예방접종 지원 212,526
기 106,263
도 31,879
군 74,384
폐의약품회수처리사업지원 4,000 4,000 0
도 1,200
군 2,800
201 일반운영비 1,200 1,200 0
도 360
군 840
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○폐의약품관련 홍보물 제작 1,200
도 360
군 840
202 여비 2,800 2,800 0
도 840
군 1,960
01 국내여비 2,800 2,800 0
○페의약품 회수 지도여비 2,800
도 840
군 1,960
감염병예방관리(성병검진및치료비) 1,043 812 231
기 522
도 157
군 364
307 민간이전 1,043 0 1,043
기 522
도 157
군 364
01 의료및구료비 1,043 0 1,043
○성병검진 및 치료비 1,043
기 522
도 157
군 364
보건소응급의료홍보지원 1,000 1,000 0
기 1,000
201 일반운영비 1,000 1,000 0
기 1,000
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○보건소응급의료홍보등 1,000
- 29 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,000
잠복결핵 조기발견사업 36,300 0 36,300
307 민간이전 36,300 0 36,300
01 의료및구료비 36,300 0 36,300
○잠복결핵 조기발견 36,300110,000원*330명
국가결핵예방(결핵역학조사 등) 5,460 5,400 60
기 2,730
도 819
군 1,911
202 여비 1,440 1,440 0
기 720
도 216
군 504
01 국내여비 1,440 1,440 0
○결핵담당자 여비 1,440
기 720
도 216
군 504
307 민간이전 4,020 3,960 60
기 2,010
도 603
군 1,407
01 의료및구료비 4,020 3,960 60
○결핵역학조사 및 결핵약품 기자재 구입 재구
입 4,020
기 2,010
도 603
군 1,407
국가결핵예방(보건소등결핵환자관리지원) 31,622 0 31,622
기 15,811
군 15,811
101 인건비 31,622 0 31,622
기 15,811
군 15,811
04 기간제근로자등보수 31,622 0 31,622
○인건비,퇴직금 등(결핵환자전담간호사) 28,000
기 14,000
군 14,000
○출장여비, 피복비 3,622
기 1,811
군 1,811
국가결핵예방(결핵환자가족검진) 1,834 1,782 52
기 917
도 275
군 642
307 민간이전 1,834 1,782 52
- 30 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 917
도 275
군 642
01 의료및구료비 1,834 1,782 52
○결핵환자 접촉자검진지원 1,834
기 917
도 275
군 642
국가결핵예방(잠복결핵치료제구입지원) 962 0 962
기 481
도 144
군 337
307 민간이전 962 0 962
기 481
도 144
군 337
01 의료및구료비 962 0 962
○잠복결핵환자 치료제 구입지원 962
기 481
도 144
군 337
국가결핵예방(의료기관 종사자 검진) 1,888 0 1,888
기 944
도 283
군 661
307 민간이전 1,888 0 1,888
기 944
도 283
군 661
01 의료및구료비 1,888 0 1,888
○의료기관 종사자 검사비지원 1,888
기 944
도 283
군 661
국가결핵예방(집단시설종사자 검진) 8,800 0 8,800
기 4,400
도 1,320
군 3,080
307 민간이전 8,800 0 8,800
기 4,400
도 1,320
군 3,080
01 의료및구료비 8,800 0 8,800
○집단시설종사자 검진비지원 8,800
기 4,400
도 1,320
군 3,080
- 31 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국가결핵예방(취약계층 등 검진(학교밖)) 280 0 280
기 140
도 42
군 98
307 민간이전 280 0 280
기 140
도 42
군 98
01 의료및구료비 280 0 280
○학교밖 청소년 검진비지원 280
기 140
도 42
군 98
자동제세동기보급지원(자동심장충격기설치지원) 10,500 0 10,500
기 5,250
도 1,575
군 3,675
307 민간이전 10,500 0 10,500
기 5,250
도 1,575
군 3,675
01 의료및구료비 10,500 0 10,500
○자동제세동기 패드,배터리 교체 10,500
기 5,250
도 1,575
군 3,675
주민건강증진 및 인구증가추진 2,407,662 2,438,591 △30,929
국 7,550
지 33,000
기 57,262
도 73,221
군 2,236,629
출산장려 및 모자보건사업 2,054,020 2,100,784 △46,764
101 인건비 4,680 12,404 △7,724
04 기간제근로자등보수 4,680 12,404 △7,724
○인부임 4,680
― 기본급, 주휴수당 4,68052,000원*1명*90일
201 일반운영비 17,760 25,200 △7,440
01 사무관리비 12,400 15,200 △2,800
○모자보건 및 출산장려사업 홍보물
4,000
○출산육아용품알뜰시장 대여용품 세탁
8,400
2,000원*4종*500개
10,000원*70종*12회
02 공공운영비 3,360 6,000 △2,640
○출산장려프로그램 유지 보수 등 3,000
- 32 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○아이맘 앱 유지 보수 등 36030,000원*12월
03 행사운영비 2,000 4,000 △2,000
○출산준비교실 및 요가교실 운영 등
2,000500,000원*4회
206 재료비 3,200 3,200 0
01 재료비 3,200 3,200 0
○출산준비교실 재료비 3,20040,000원*40명*2회
301 일반보상금 2,019,380 2,047,980 △28,600
01 사회보장적수혜금 2,019,380 2,043,480 △24,100
○둘째, 셋째아 출산장려금 지원
1,092,000
○넷째아 이상 출산장려금 지원
96,000
○첫째, 둘째아 출생아 보험금 지원
360,000
○셋째아 이상 출생아 보험금 지원
396,000
○다문화가정 출생아 보험금 지원
24,000
○임산부 초음파 검진비 지원
12,000
○임산부 산전검사비 지원 21,900
○가임기여성 풍진검사비 지원 1,080
○결혼이민여성 건강검진비 지원
3,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
6,000
○아토피천식 예방관리사업 의료비 및 검진비
지원 2,000
○신생아 청각선별검사비 지원 5,400
100,000원*910명*12월
200,000원*40명*12월
30,000원*1,000명*12월
100,000원*330명*12월
100,000원*20명*12월
20,000원*2회*300명
73,000원*300명
36,000원*30명
120,000원*25명
2,000,000원*3명
200,000원*10명
27,000원*200명
307 민간이전 9,000 12,000 △3,000
01 의료및구료비 9,000 12,000 △3,000
○철분제 및 엽산제 9,0005,000원*2종*900개
난임부부지원사업 91,580 69,800 21,780
기 45,790
도 13,737
군 32,053
101 인건비 15,000 15,000 0
기 7,500
도 2,250
군 5,250
04 기간제근로자등보수 15,000 15,000 0
○난임부부지원사업 보조인력 15,000
기 7,500
도 2,250
- 33 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 5,250
301 일반보상금 76,580 54,800 21,780
기 38,290
도 11,487
군 26,803
01 사회보장적수혜금 76,580 54,800 21,780
○난임부부시술비(체외) 지급
70,0801,557,330원*45명
기 35,040
도 10,512
군 24,528
○난임부부시술비(인공) 지급 6,500361,110원*18명
기 3,250
도 975
군 2,275
영유아건강검진사업 2,352 2,400 △48
기 1,882
도 141
군 329
201 일반운영비 1,200 1,200 0
기 960
도 72
군 168
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○영유아건강검진사업 홍보비
1,2002,000원*2종*300개
기 960
도 72
군 168
301 일반보상금 1,152 1,200 △48
기 922
도 69
군 161
01 사회보장적수혜금 1,152 1,200 △48
○영유아건강사업 검진비 1,15232,000원*36명
기 922
도 69
군 161
미숙아및선천성이상아의료비지원 4,000 25,000 △21,000
기 2,000
도 600
군 1,400
301 일반보상금 4,000 25,000 △21,000
기 2,000
도 600
군 1,400
01 사회보장적수혜금 4,000 25,000 △21,000
- 34 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○미숙아및선천성이상아의료비
4,0002,000,000원*2명
기 2,000
도 600
군 1,400
선천성대사이상검사 및 환아관리 5,600 9,200 △3,600
기 2,800
도 840
군 1,960
301 일반보상금 5,600 9,200 △3,600
기 2,800
도 840
군 1,960
01 사회보장적수혜금 5,600 9,200 △3,600
○선천성대사이상검사및환아관리
5,60020,000원*280명
기 2,800
도 840
군 1,960
표준모자보건수첩 지원 360 360 0
기 180
도 54
군 126
307 민간이전 360 360 0
기 180
도 54
군 126
05 민간위탁금 360 360 0
○표준모자보건수첩지원 3601,800원*200명
기 180
도 54
군 126
세자녀이상 가족 진료사업 5,000 5,000 0
도 1,500
군 3,500
301 일반보상금 5,000 5,000 0
도 1,500
군 3,500
01 사회보장적수혜금 5,000 5,000 0
○세자녀이상가족진료비지원 5,00050,000원*100명
도 1,500
군 3,500
난청조기진단검사지원 1,020 1,020 0
기 510
도 153
군 357
301 일반보상금 1,020 860 160
- 35 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 510
도 153
군 357
01 사회보장적수혜금 1,020 860 160
○난청조기진단검사지원 1,02030,000원*34명
기 510
도 153
군 357
저출산 극복 릴레이 캠페인 11,880 14,250 △2,370
도 2,376
군 9,504
201 일반운영비 8,880 10,750 △1,870
도 1,776
군 7,104
01 사무관리비 8,880 10,750 △1,870
○저출산극복릴레이행사 경비 3,880970,000원*4회
도 776
군 3,104
○저출산극복주민인식개선 홍보물 구입
5,0005,000원*5종*200개
도 1,000
군 4,000
202 여비 2,000 2,500 △500
도 400
군 1,600
01 국내여비 2,000 2,500 △500
○저출산극복주민인식개선사업 여비
2,000100,000원*4명*5회
도 400
군 1,600
301 일반보상금 1,000 1,000 0
도 200
군 800
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
○저출산극복주민인식개선 행사 1,00020,000원*50명
도 200
군 800
청소년산모의료비지원 1,200 2,400 △1,200
기 600
도 180
군 420
307 민간이전 1,200 0 1,200
기 600
도 180
군 420
05 민간위탁금 1,200 0 1,200
○청소년산모의료비지원 1,2001,200,000원*1명
- 36 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 600
도 180
군 420
출산및육아용품알뜰시장운영 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
201 일반운영비 5,000 4,000 1,000
도 1,500
군 3,500
01 사무관리비 5,000 4,000 1,000
○출산육아용품 홍보물 제작
4,0002,000원*10종*200개
도 1,200
군 2,800
○출산육아용품 부품 구입 및 수리 등
1,00010,000원*100종
도 300
군 700
202 여비 1,000 2,000 △1,000
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 2,000 △1,000
○알뜰시장사업 추진여비 1,000100,000원*2명*5회
도 300
군 700
영유아 영양보충사업 7,800 7,800 0
301 일반보상금 7,800 7,800 0
01 사회보장적수혜금 7,800 7,800 0
○영양플러스식품지원 7,8006,500원*100명*12월
고위험임산부의료비지원 7,000 7,000 0
기 3,500
도 1,050
군 2,450
301 일반보상금 7,000 7,000 0
기 3,500
도 1,050
군 2,450
01 사회보장적수혜금 7,000 7,000 0
○고위험임산부의료비지원 7,0001,000,000원*7명
기 3,500
도 1,050
군 2,450
저소득층기저귀조제분유지원 15,100 17,100 △2,000
국 7,550
도 2,265
군 5,285
- 37 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 15,100 17,100 △2,000
국 7,550
도 2,265
군 5,285
05 민간위탁금 15,100 17,100 △2,000
○저소득층기저귀조제분유지원 15,100604,000원*25명
국 7,550
도 2,265
군 5,285
출산장려금지원 153,500 132,600 20,900
도 46,050
군 107,450
301 일반보상금 153,500 132,600 20,900
도 46,050
군 107,450
01 사회보장적수혜금 153,500 132,600 20,900
○첫째아출산장려금지원 18,500100,000원*185명
도 5,550
군 12,950
○둘째아이상출산장려금지원
135,00050,000원*225명*12월
도 40,500
군 94,500
산모신생아건강관리지원사업 41,250 37,877 3,373
지 33,000
도 2,475
군 5,775
307 민간이전 41,250 37,877 3,373
지 33,000
도 2,475
군 5,775
05 민간위탁금 41,250 37,877 3,373
○산모신생아건강관리지원사업 41,250825,000원*50명
지 33,000
도 2,475
군 5,775
주민밀착형 의료서비스 제공 401,210 391,710 9,500
지 101,000
기 25,930
도 23,989
군 250,291
심뇌혈관선행질환관리 12,420 12,420 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○일반수용비 2,000
- 38 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 심뇌혈관선행질환 예방관리사업 홍보물 제
작 등 1,000
― 뇌졸중 극복사업 등 홍보물 제작 등
1,000
1,000원*2종*500부
1,000원*1종*1,000부
202 여비 1,620 1,620 0
01 국내여비 1,620 1,620 0
○심뇌혈관질환예방관리사업 추진여비
1,62090,000원*3명*6월
307 민간이전 8,800 8,800 0
01 의료및구료비 8,800 8,800 0
○지역주민 선별검사 소모품 등 구입
8,8002,000원*2종*2,200개
지역사회건강조사감시체계구축 44,920 45,784 △864
기 22,460
도 6,738
군 15,722
301 일반보상금 500 500 0
기 250
도 75
군 175
09 행사실비보상금 500 500 0
○지역사회건강조사 회의 및 간담회 급량비
50010,000원*10명*5회
기 250
도 75
군 175
307 민간이전 44,420 45,284 △864
기 22,210
도 6,663
군 15,547
05 민간위탁금 44,420 45,284 △864
○지역사회건강조사 감시체계구축 44,420
기 22,210
도 6,663
군 15,547
방문건강관리사업(도비) 23,700 25,600 △1,900
도 7,110
군 16,590
101 인건비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
03 무기계약근로자보수 2,000 2,000 0
○방문간호사(무기계약) 교육 여비
2,000200,000원*5명*2회
도 600
군 1,400
- 39 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 4,100 5,000 △900
도 1,230
군 2,870
01 사무관리비 4,100 5,000 △900
○행복플러스 건강리더지원단 홍보물구입 등
3,0002,000원*500명*3회
도 900
군 2,100
○방문건강관리사업 홍보 인쇄물 및 홍보물 구
입 1,100
도 330
군 770
202 여비 3,600 3,600 0
도 1,080
군 2,520
01 국내여비 3,600 3,600 0
○행복플러스 건강리더지원단 업무담당자 여비
3,60090,000원*5명*8회
도 1,080
군 2,520
301 일반보상금 10,400 11,400 △1,000
도 3,120
군 7,280
09 행사실비보상금 10,400 11,400 △1,000
○행복플러스 자원봉사단 체험행사
2,00010,000원*200명
도 600
군 1,400
○행복플러스 자원봉사단 활동비 보상
6,40010,000원*160명*4회
도 1,920
군 4,480
○교육참여자 급식 및 간식비 2,00010,000원*200명
도 600
군 1,400
307 민간이전 3,600 3,600 0
도 1,080
군 2,520
01 의료및구료비 3,600 3,600 0
○ 의약품및 소모품구입 3,6001,000원*1종*3,600명
도 1,080
군 2,520
방문건강관리사업운영 150,130 162,451 △12,321
101 인건비 41,790 40,951 839
04 기간제근로자등보수 41,790 40,951 839
○찾아가는 건강보건소 전담인부임 16,022
- 40 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 기본급 및 주휴수당 15,600
― 부담금 422
○찾아가는 건강보건소 물리치료사 인부임 25,768
― 기본급 및 주휴수당 25,090
― 부담금 678
52,000원*2명*150일
15,600,000원*27/1,000
65,000원*2명*193일
25,090,000원*27/1,000
201 일반운영비 22,640 26,400 △3,760
01 사무관리비 5,000 8,000 △3,000
○한방 진료기록지 및 홍보물 제작
1,000
○찾아가는 건강보건소 진료기록지 제작
1,000
○찾아가는 건강보건소 홍보 2,000
○방문건강관리 및 만성질환예방관리사업 등 홍
보 1,000
1,000원*1종*1,000매
1,000원*1종*1,000부
2,000,000원*1회
1,000,000원*1회
02 공공운영비 15,240 16,000 △760
○시설장비유지비 4,240
― 스카이라이프 월 사용료 240
― 한방장비 유지관리 1,000
― 찾아가는 건강보건소 차량
1,000
― 물리치료장비 유지관리 1,000
― 치과장비 유지관리 1,000
○유류비 11,000
― 찾아가는 건강보건소 차량유류비
6,000
― 찾아가는 건강보건소 자가발전유류비
5,000
20,000원*12월
100,000원*5종*2회
200,000원*5종*1회
100,000원*5종*2회
100,000원*5종*2회
600,000원*10월
500,000원*10월
03 행사운영비 2,400 2,400 0
○찾아가는 건강보건소 기념행사 및 홍보물 제
작 2,400200,000원*3종*4회
307 민간이전 85,700 95,100 △9,400
01 의료및구료비 85,700 95,100 △9,400
○한방 진료 의약품 구입 6,400
○한방 진료소모품 구입(외래,가정방문)
4,800
○찾아가는 건강보건소용 검사및 일반소모품구
입 33,000
○찾아가는 건강보건소용 의약품 구입
6,000
○방문건강관리용 검사소모품 구입
19,500
○방문건강관리용 일반소모품 구입
10,000
○물리치료실 소모품 구입 6,000
1,000원*8종*800명
400원*15종*800명
2,200원*5종*3,000명
1,000원*2종*3,000명
1,300원*3종*2회*2,500명
1,000원*2종*2회*2,500명
1,200,000원*5회
- 41 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자) 3,940 8,440 △4,500
기 1,970
도 591
군 1,379
307 민간이전 3,940 8,440 △4,500
기 1,970
도 591
군 1,379
01 의료및구료비 3,940 0 3,940
○재가암환자 통증관리 등 3,940
기 1,970
도 591
군 1,379
당뇨합병증예방사업 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
307 민간이전 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
05 민간위탁금 1,500 1,500 0
○당뇨환자 안저 및 뇨단백검사
1,50010,000원*150명
도 450
군 1,050
건강한치아가꾸기 28,600 17,895 10,705
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○구강검진 검사기록지 및 홍보물 구입
1,000100원*5종*2,000매
202 여비 1,080 1,080 0
01 국내여비 1,080 1,080 0
○구강보건사업 추진여비 1,08090,000원*2명*6월
301 일반보상금 2,520 315 2,205
09 행사실비보상금 2,520 315 2,205
○고.당.치주병 예방프로그램 운영 강사료
2,52070,000원*18주*2회
307 민간이전 24,000 14,000 10,000
01 의료및구료비 14,000 14,000 0
○치아의 날 행사(6.9제) 구강관리 소모품
6,000
○학교구강보건실 진료소모품(울진,죽변,후포)
3,000
○치과외래 진료소모품 구입
5,000
3,000원*2,000명
100,000원*10종*3개소
100,000원*25종*2회
- 42 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 10,000 0 10,000
○노인불소도포 및 스켈링 10,00020,000원*500명
낙동정맥 오지마을 의료서비스 구축사업(지역행복생
활권협력사업)
126,000 91,000 35,000
지 101,000
도 7,000
군 18,000
201 일반운영비 20,000 0 20,000
지 16,000
도 1,000
군 3,000
01 사무관리비 20,000 0 20,000
○낙동정맥 주민 홍보물 제작
20,0005,000원*4종*1,000개
지 16,000
도 1,000
군 3,000
202 여비 4,800 0 4,800
지 3,800
군 1,000
01 국내여비 4,800 0 4,800
○낙동정맥의료서비스 구축 추진여비
4,800100,000원*4명*12월
지 3,800
군 1,000
308 자치단체등이전 76,000 91,000 △15,000
지 60,000
도 5,000
군 11,000
07 자치단체간부담금 76,000 91,000 △15,000
○낙동정맥 오지마을 의료서비스구축 부담금 76,000
지 60,000
도 5,000
군 11,000
405 자산취득비 25,200 0 25,200
지 21,200
도 1,000
군 3,000
01 자산및물품취득비 25,200 0 25,200
○낙동정맥 주민 의료기기 구입
25,2006,300,000원*2종*2대
지 21,200
도 1,000
군 3,000
재활건강증진 프로그램 사업 3,000 0 3,000
도 900
군 2,100
- 43 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 3,000 0 3,000
도 900
군 2,100
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○재활건강 증진사업추진홍보물 구입
3,0005,000원*4종*150개
도 900
군 2,100
만성질환관리 및 건강조사전문가교육 3,000 0 3,000
기 1,500
군 1,500
201 일반운영비 3,000 0 3,000
기 1,500
군 1,500
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○만성질환관리 및 건강조사전문가교육지원(FMT
P) 3,0003,000,000원*1명
기 1,500
군 1,500
지역주민영양관리 4,000 0 4,000
도 1,200
군 2,800
201 일반운영비 4,000 0 4,000
도 1,200
군 2,800
01 사무관리비 4,000 0 4,000
○지역주민영양관리 홍보물 구입 4,000
도 1,200
군 2,800
의료원 운영지원 2,866,666 3,746,000 △879,334
국 250,000
기 646,333
도 75,000
군 1,895,333
공공보건의료서비스 기반확충 1,424,000 2,846,000 △1,422,000
306 출연금 1,424,000 2,846,000 △1,422,000
01 출연금 1,424,000 2,846,000 △1,422,000
○경영보조금 1,000,000
○퇴직급여 적립금 400,000
○산부인과 보건의료서비스 운영 24,000
분만취약지지원사업 500,000 500,000 0
국 250,000
도 75,000
군 175,000
306 출연금 500,000 500,000 0
- 44 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 의료원 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 250,000
도 75,000
군 175,000
01 출연금 500,000 500,000 0
○분만취약지운영비지원 500,000
국 250,000
도 75,000
군 175,000
취약지역응급의료기관운영지원 350,000 400,000 △50,000
기 350,000
306 출연금 350,000 400,000 △50,000
기 350,000
01 출연금 350,000 400,000 △50,000
○취약지역응급의료기관운영지원 350,000
기 350,000
정보화지원 592,666 0 592,666
기 296,333
군 296,333
306 출연금 592,666 0 592,666
기 296,333
군 296,333
01 출연금 592,666 0 592,666
○정보화지원 592,666
기 296,333
군 296,333
행정운영경비(보건소) 1,286,406 4,626,522 △3,340,116
인력운영비 814,501 4,136,994 △3,322,493
인력운영비(보건행정) 814,501 4,136,994 △3,322,493
101 인건비 814,501 4,037,454 △3,222,953
01 보수 286,576 3,419,238 △3,132,662
○수당 286,576
― 시간외근무수당 286,5769,649원*55명*45시간*12월
02 기타직보수 272,195 353,168 △80,973
○물리치료사 9,395
― 시간외근무수당 9,395
○공중보건의사 262,800
― 보건사업 장려금 18,000
― 진료활동장려수당 230,400
― 위험수당 14,400
8,699원*2명*45시간*12월
300,000원*5명*12회
800,000원*24명*12회
50,000원*24명*12월
03 무기계약근로자보수 255,730 265,048 △9,318
○방문간호사 151,222
― 기본금 89,490
― 정액급식비 7,800
1,491,500원*5명*12월
130,000원*5명*12월
- 45 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 근속수당 21,600
― 명절휴가비 8,949
― 연차수당 3,729
― 정근수당 9,908
― 자녀학비보조수당 1,512
ㆍ고등학생 1,512
― 가족수당 5,280
ㆍ배우자 2,400
ㆍ부양가족 2,880
― 부담금 2,954
○운동처방사 26,312
― 기본금 17,898
― 정액급식비 1,560
― 근속수당 1,500
― 명절휴가비 1,790
― 연차수당 746
― 정근수당 1,747
― 가족수당 480
ㆍ부양가족 480
― 부담금 591
○영양사 52,752
― 기본금 35,796
― 정액급식비 3,120
― 근속수당 4,800
― 명절휴가비 3,580
― 연차수당 1,492
― 정근수당 1,822
― 가족수당 960
ㆍ배우자 480
ㆍ부양가족 480
― 부담금 1,182
○청사관리 인부임 25,444
― 기본급 15,350
― 정액급식비 1,560
― 근속수당 3,000
― 명절휴가비 1,535
― 연차수당 640
― 정근수당 1,280
― 자녀학비보조수당 1,512
ㆍ고등학생 1,512
― 가족수당 60
ㆍ배우자 40
360,000원*5명*12월
1,491,500원*120%*5명
1,491,500원*1/30*15일*5명
23,778,000원*1/12*5명
377,790원*1명*4회
40,000원*5명*12월
20,000원*12명*12월
89,490,000원*33/1,000
1,491,500원*1명*12월
130,000원*1명*12월
25,000원*5년*1명*12월
1,491,500원*120%
1,491,500원*1/30*15일
20,958,000원*1/12
20,000원*2명*12월
17,898,000원*33/1,000
1,491,500원*2명*12월
130,000원*2명*12월
25,000원*8년*2명*12월
1,491,500원*120%*2명
1,491,500원*1/30*15일*2명
21,858,000원*1/12
40,000원*1명*12월
20,000원*2명*12월
35,796,000원*33/1,000
1,279,100원*1명*12월
130,000원*1명*12월
25,000원*10년*1명*12월
1,279,100원*120%
1,279,100원*1/30*15일
1,279,100원*100%
377,790원*1명*4회
40,000원*1명
- 46 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ부양가족 20
― 부담금 507
20,000원*1명
15,350,000원*33/1,000
기본경비 471,905 489,528 △17,623
기본경비(보건행정) 210,233 211,112 △879
201 일반운영비 164,573 165,452 △879
01 사무관리비 35,472 35,472 0
○운영수당 17,520
― 울진군의료원장 임용 추천 위원회 참석수당
(울진군의료원) 1,400
― 공공보건심의위원회참석수당
700
― 위원회참석여비 900
― 일직수당 7,080
― 숙직수당 7,440
○피복비(보건소, 보건지소, 보건진료소)
2,400
○급량비 4,704
○임차료 10,848
― 복사기임대료 3,360
― 지문인식기임대료 4,488
― 정수기임대료 3,000
70,000원*10명*2회
70,000원*10명*1회
90,000원*10명*1회
60,000원*1명*118일
30,000원*1명*248일
80,000원*30명
7,000원*8명*7일*12월
140,000원*2대*12월
374,000원*1대*12월
25,000원*10대*12월
02 공공운영비 129,101 129,980 △879
○공공요금 및 제세 51,155
― 우편요금 3,600
― 전화요금 3,600
― 전기요금 30,000
― 환경개선부담금(시설물) 600
― 환경개선부담금(자동차) 360
― 가스사용료 2,000
― 상하수도사용료 800
― 방화관리협회 및 소방안전협회비
200
― TV유선료 1,440
― 건물화재보험료 500
― 의사공제회비(보험) 1,980
― 심야전기(냉,난방)요금 6,000
― 정화조청소수수료 75
○연료비 36,696
― 보건소(본관+별관)
33,360
― 당직실 3,336
○시설장비유지비 10,690
○엘리베이트유지관리비 4,560
300원*1,000통*12월
300,000원*12월
2,500,000원*12월
300,000원*2회
30,000원*6대*2회
200,000원*10월
100,000원*8회
100,000원*2회
40,000원*3개소*12월
500,000원*1회
180,000원*11명*1회
1,000,000원*6월
1,390원*8시간*100일*30L
1,390원*8시간*100일*3L
380,000원*12월
- 47 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○차량선박비 26,000
― 차량유류대 24,000
― 정비및유지비 2,000
200,000원*10대*12월
100,000원*10대*2회
202 여비 29,160 29,160 0
01 국내여비 29,160 29,160 0
○기본업무 추진여비(공보의1명포함)
19,440
○업무추진 관외여비(공보의1명포함)
9,720
180,000원*9명*12월
90,000원*9명*12월
203 업무추진비 11,700 11,700 0
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○기관운영업무추진비 3,300
02 정원가산업무추진비 2,400 2,400 0
○정원가산업무추진비 2,40040,000원*60명
04 부서운영업무추진비 6,000 6,000 0
○부서운영업무추진비 6,000
― 기준액(30인이하) 4,200
― 초과분(30인) 1,800
350,000원*12월
150,000원*12월
204 직무수행경비 4,800 4,800 0
01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0
○소장 4,800400,000원*1명*12월
기본경비(건강관리) 22,340 24,900 △2,560
201 일반운영비 6,140 8,700 △2,560
01 사무관리비 6,140 8,700 △2,560
○일반수용비 3,200
― 사무용품 구입 2,000
― 서식, 홍보물 등 1,200
○급량비 2,940
20,000원*10종*10회
30,000원*10종*4회
7,000원*5명*7일*12월
202 여비 16,200 16,200 0
01 국내여비 16,200 16,200 0
○기본업무 추진여비 10,800
○업무추진 관외여비 5,400
180,000원*5명*12월
90,000원*5명*12월
기본경비(예방의약) 26,830 30,658 △3,828
201 일반운영비 7,390 7,978 △588
01 사무관리비 6,490 7,078 △588
○일반수용비 3,550
― 현수막제작 1,100
― 사무용품구입 450
― 프린트 토너 2,000
○급량비 2,940
55,000원*10종*2회
5,000원*15종*6회
250,000원*4대*2회
7,000원*5명*7일*12월
- 48 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 900 900 0
○어린이놀이방 책임보험 400
○어린이놀이방 정기안전검사 500
400,000원*1회
500,000원*1회
202 여비 19,440 22,680 △3,240
01 국내여비 19,440 22,680 △3,240
○기본업무 추진여비(공보의1명포함)
12,960
○업무추진 관외여비(공보의1명포함)
6,480
180,000원*6명*12월
90,000원*6명*12월
기본경비(방문보건) 33,460 37,288 △3,828
201 일반운영비 7,540 8,128 △588
01 사무관리비 7,540 8,128 △588
○일반수용비 4,600
― 프린터 토너 구입 2,500
― 사무용품 구입 1,000
― 현수막 등 홍보물 제작 1,100
○급량비 2,940
250,000원*5대*2회
10,000원*10종*10회
55,000원*10종*2회
7,000원*5명*7회*12월
202 여비 25,920 29,160 △3,240
01 국내여비 25,920 29,160 △3,240
○기본업무 추진여비(공보의3명 포함)
17,280
○업무추진 관외여비(공보의3명 포함)
8,640
180,000원*8명*12월
90,000원*8명*12월
기본경비(저출산대책) 15,284 15,284 0
201 일반운영비 5,564 5,564 0
01 사무관리비 5,564 5,564 0
○일반수용비 3,800
― 프린트 토너 구입 2,250
― 사무용품 구입 1,000
― 현수막 구입 550
○급량비 1,764
250,000원*3대*3회
10,000원*10종*10회
55,000원*10종*1회
7,000원*3명*7일*12월
202 여비 9,720 9,720 0
01 국내여비 9,720 9,720 0
○기본업무 추진여비 6,480
○업무추진 관외여비 3,240
180,000원*3명*12월
90,000원*3명*12월
기본경비(보건지소및진료소) 163,758 170,286 △6,528
201 일반운영비 18,228 18,816 △588
01 사무관리비 18,228 18,816 △588
○보건지소 업무추진 급식비
8,8207,000원*15명*7일*12월
- 49 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보건진료소 업무추진 급식비
9,4087,000원*16명*7일*12월
202 여비 145,530 151,470 △5,940
01 국내여비 13,230 13,770 △540
○보건지소(진료소) 직원 관외여비
8,370
○공중보건의사 관외여비 4,860
90,000원*31명*3회
90,000원*18명*3회
02 월액여비 132,300 137,700 △5,400
○보건지(진료)소 월액여비 132,300
― 보건지소 직원 40,500
― 보건진료소 직원 43,200
― 공중보건의사 48,600
225,000원*15명*12월
225,000원*16명*12월
225,000원*18명*12월
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