29
세출예산사업명세서 부서: 여성가족과 정책: 여성아동복지증진 단위: 여성지원강화 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 여성가족과 여성가족과 141,118,497 113,606,009 27,512,488 78,226,999 1,489,449 48,048,184 13,353,865 여성아동복지증진 34,946,289 21,425,282 13,521,007 21,058,699 1,489,449 8,955,479 3,442,662 여성지원강화 1,780,392 911,518 868,874 1,110,903 364,876 304,613 여성사회참여 확대 152,700 152,700 0 201 일반운영비 124,700 124,700 0 01 사무관리비 124,700 124,700 0 ○일반수용비 800 -여성관련 유공자 표창 800 ○운영수당 123,900 -초등학교 방과후교실 강사수당 123,900 100,000*859,000*1과목*35개교*30*2203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 ○여성가족분야 시책추진업무추진비 2,000 2,000,000307 민간이전 26,000 26,000 0 02 민간경상사업보조 7,500 7,500 0 ○추석맞이 어려운이웃 사랑의 밑반찬 나누기 (유성구여성단체협의회) 7,500 7,500,00011 사회복지사업보조 18,500 18,500 0 ○양성평등주간행사(유성구여성단체협의회) 6,500 ○저소득층자녀 여름방학 특강(송강사회복지관) 5,000 ○여성지도자 맞춤연수(유성구여성단체협의회) 7,000 6,500,000*15,000,0007,000,000여성친화도시 조성 6,860 16,058 9,198 201 일반운영비 5,260 9,858 4,598 01 사무관리비 5,260 9,858 4,598 ○일반수용비 4,000 -2기 여성친화도시 주민참여단 운영 3,000 3,000,000-1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 여성가족과

여성가족과 141,118,497 113,606,009 27,512,488

국 78,226,999

기 1,489,449

시 48,048,184

구 13,353,865

여성아동복지증진 34,946,289 21,425,282 13,521,007

국 21,058,699

기 1,489,449

시 8,955,479

구 3,442,662

여성지원강화 1,780,392 911,518 868,874

기 1,110,903

시 364,876

구 304,613

여성사회참여 확대 152,700 152,700 0

201 일반운영비 124,700 124,700 0

01 사무관리비 124,700 124,700 0

○일반수용비 800

-여성관련 유공자 표창 800

○운영수당 123,900

-초등학교 방과후교실 강사수당

123,900

100,000원*8인

59,000원*1과목*35개교*30주*2회

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

○여성가족분야 시책추진업무추진비

2,0002,000,000원

307 민간이전 26,000 26,000 0

02 민간경상사업보조 7,500 7,500 0

○추석맞이 어려운이웃 사랑의 밑반찬 나누기

(유성구여성단체협의회) 7,5007,500,000원

11 사회복지사업보조 18,500 18,500 0

○양성평등주간행사(유성구여성단체협의회)

6,500

○저소득층자녀 여름방학 특강(송강사회복지관)

5,000

○여성지도자 맞춤연수(유성구여성단체협의회)

7,000

6,500,000원*1회

5,000,000원

7,000,000원

여성친화도시 조성 6,860 16,058 △9,198

201 일반운영비 5,260 9,858 △4,598

01 사무관리비 5,260 9,858 △4,598

○일반수용비 4,000

-제2기 여성친화도시 주민참여단 운영

3,0003,000,000원

- 1 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-여성친화도시 조성 홍보물 제작

1,000

○운영수당 1,260

-여성친화도시조성 위원회 참석수당

1,260

1,000,000원

70,000원*10인*2회*90%

301 일반보상금 1,600 1,200 400

12 기타보상금 1,600 0 1,600

○주민참여단 활동 실비보상

1,60020,000원*20인*4회

다문화가족 지원 45,622 45,028 594

101 인건비 6,322 5,728 594

04 기간제근로자등보수 6,322 5,728 594

○다문화 커뮤니티센터 운영보조 인부임(주휴

수당포함)

5,747

○기간제근로자 5대 보험료 575

8,760원*2인*4시간*82일

5,747,000원*10%

201 일반운영비 16,800 16,800 0

01 사무관리비 16,800 16,800 0

○일반수용비 16,800

-다문화가정 신문구독료

15,600

-다문화 커뮤니티센터 운영물품

1,200

13,000원*100세대*12월

100,000원*12월

307 민간이전 22,500 22,500 0

11 사회복지사업보조 22,500 22,500 0

○다문화가정 지원사업 15,000

-이주여성 행복한가정만들기(송강사회복지관)

5,000

-다우리 학교 사업(유성구종합사회복지관)

10,000

○다문화가정 아빠교실프로그램 운영(공모사업)

5,000

○다문화가정 등 DIY소가구만들기(유성구여성

단체협의회) 2,500

5,000,000원

10,000,000원

5,000,000원

2,500,000원

다문화가족 한국어교육 운영(국비) 22,163 22,162 1

기 15,514

시 3,324

구 3,325

307 민간이전 22,163 22,162 1

기 15,514

시 3,324

구 3,325

11 사회복지사업보조 22,163 22,162 1

○한국어교육 운영 22,16322,163,000원

기 15,514

- 2 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 3,324

구 3,325

청소년 한부모 자립지원(국비) 17,495 8,400 9,095

기 13,996

시 3,499

301 일반보상금 17,495 8,400 9,095

기 13,996

시 3,499

01 사회보장적수혜금 17,495 8,400 9,095

○청소년한부모 자립지원 17,49517,495,000원

기 13,996

시 3,499

한부모가족 자녀양육비 지원(국비) 1,351,741 511,290 840,451

기 1,081,393

시 270,348

301 일반보상금 1,351,741 511,290 840,451

기 1,081,393

시 270,348

01 사회보장적수혜금 1,351,741 511,290 840,451

○한부모가족 자녀양육비 지원

1,351,7411,351,741,000원

기 1,081,393

시 270,348

한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원(시비) 18,800 18,800 0

시 18,800

301 일반보상금 18,800 18,800 0

시 18,800

01 사회보장적수혜금 18,800 18,800 0

○한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원

18,80018,800,000원

시 18,800

한부모가정지원(시비) 123,810 127,080 △3,270

시 61,905

구 61,905

301 일반보상금 119,010 122,280 △3,270

시 59,505

구 59,505

01 사회보장적수혜금 119,010 122,280 △3,270

○초.중.고 입학생 학용품 지원 1,7501,750,000원

시 875

구 875

○월동비 지원 117,260117,260,000원

시 58,630

구 58,630

307 민간이전 4,800 4,800 0

시 2,400

- 3 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

구 2,400

11 사회복지사업보조 4,800 4,800 0

○가족문화체험 활동비 4,8004,800,000원

시 2,400

구 2,400

청소년 데이트폭력 예방교육 9,922 0 9,922

201 일반운영비 9,922 0 9,922

01 사무관리비 9,922 0 9,922

○ 일반수용비 3,500

-홍보물품 제작 3,500

○ 운영수당 6,422

-청소년 데이트폭력 예방교육 강사수당

6,422

3,500원*1,000개

169,000원*38개교*1회

아동·여성안전 지역연대 운영(시비) 7,000 7,000 0

시 7,000

201 일반운영비 7,000 7,000 0

시 7,000

01 사무관리비 7,000 7,000 0

○일반수용비 2,500

-홍보물 제작 2,5002,500원*1,000매

시 2,500

○운영수당 4,500

-아동·여성안전지역연대 운영 4,5004,500,000원

시 4,500

육아커뮤니티 지원 12,100 0 12,100

201 일반운영비 2,100 0 2,100

01 사무관리비 2,100 0 2,100

○운영수당 2,100

-육아커뮤니티 컨설팅 강사수당

2,100210,000원*10회

307 민간이전 10,000 0 10,000

02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000

○육아커뮤니티지원(공모) 10,0001,000,000원*10팀

어린이집 성인지 교육 12,179 0 12,179

201 일반운영비 12,179 0 12,179

01 사무관리비 12,179 0 12,179

○일반수용비 2,819

-교육운영 물품 819

-집합교육 2,000

○운영수당 9,360

-성인지 교육 강사수당 9,360

819,000원

2,000,000원

80,000원*117개소

- 4 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

출산장려 지원 1,462,500 328,000 1,134,500

시 1,245,600

구 216,900

셋째아 이상 양육비 지원(시비) 184,800 204,000 △19,200

시 92,400

구 92,400

301 일반보상금 184,800 204,000 △19,200

시 92,400

구 92,400

01 사회보장적수혜금 184,800 204,000 △19,200

○셋째아 이상 양육비 지원 184,800184,800,000원

시 92,400

구 92,400

신생아 출산용품 지원 30,000 13,000 17,000

301 일반보상금 30,000 13,000 17,000

01 사회보장적수혜금 30,000 13,000 17,000

○신생아 출산용품 지원 30,00010,000원*3,000인

셋째아 이상 출산장려지원품 지원 94,500 111,000 △16,500

301 일반보상금 94,500 111,000 △16,500

01 사회보장적수혜금 94,500 111,000 △16,500

○셋째아 이상 출산장려물품 지원

94,500300,000원*315인

출산장려지원금 지원(시비) 1,153,200 0 1,153,200

시 1,153,200

301 일반보상금 1,153,200 0 1,153,200

시 1,153,200

01 사회보장적수혜금 1,153,200 0 1,153,200

○출산장려지원금 지급 1,153,2001,153,200,000원

시 1,153,200

아동보호강화 26,998,721 16,338,387 10,660,334

국 20,035,484

기 144,698

시 4,728,472

구 2,090,067

아동수당 급여(국비) 24,388,800 14,209,343 10,179,457

국 19,511,040

시 3,414,432

구 1,463,328

301 일반보상금 24,388,800 14,209,343 10,179,457

국 19,511,040

시 3,414,432

구 1,463,328

01 사회보장적수혜금 24,388,800 14,209,343 10,179,457

○아동수당 급여 24,388,80024,388,800,000원

- 5 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 19,511,040

시 3,414,432

구 1,463,328

아동수당 사업추진비(운영비)(국비) 9,796 21,396 △11,600

국 6,858

시 2,057

구 881

201 일반운영비 9,796 21,396 △11,600

국 6,858

시 2,057

구 881

02 공공운영비 9,796 0 9,796

○공공요금 및 제세 9,796

-우편요금(제작수수료 포함) 9,7969,796,000원

국 6,858

시 2,057

구 881

아동발달지원계좌 운영(국비) 123,548 97,230 26,318

국 86,484

시 18,532

구 18,532

301 일반보상금 123,548 97,230 26,318

국 86,484

시 18,532

구 18,532

01 사회보장적수혜금 123,548 97,230 26,318

○아동발달지원계좌 지원 123,548123,548,000원

국 86,484

시 18,532

구 18,532

입양가정위탁아동 심리치료 지원(국비) 4,400 4,400 0

국 3,080

시 660

구 660

301 일반보상금 4,400 4,400 0

국 3,080

시 660

구 660

01 사회보장적수혜금 4,400 4,400 0

○입양가정위탁아동 심리치료 지원

4,4004,400,000원

국 3,080

시 660

구 660

아동 기초생활보장 시설수급자 생계급여 지원(국비) 160,000 161,000 △1,000

국 144,000

시 16,000

- 6 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 160,000 161,000 △1,000

국 144,000

시 16,000

01 사회보장적수혜금 160,000 161,000 △1,000

○아동 기초생활보장 시설수급자 생계급여

160,000160,000,000원

국 144,000

시 16,000

보호종료아동 자립수당(국비) 111,100 0 111,100

국 88,880

시 22,220

301 일반보상금 111,100 0 111,100

국 88,880

시 22,220

01 사회보장적수혜금 111,100 0 111,100

○보호종료아동 자립수당(시범사업)

111,100111,100,000원

국 88,880

시 22,220

가정위탁 양육보조금 지원(시비) 82,080 75,600 6,480

시 41,040

구 41,040

301 일반보상금 82,080 75,600 6,480

시 41,040

구 41,040

01 사회보장적수혜금 82,080 75,600 6,480

○가정위탁 양육보조금 82,080180,000원*38인*12월

시 41,040

구 41,040

요보호아동 심성관리비 지원(시비) 19,200 19,200 0

시 9,600

구 9,600

301 일반보상금 19,200 19,200 0

시 9,600

구 9,600

01 사회보장적수혜금 19,200 19,200 0

○요보호아동 심성관리비 19,20019,200,000원

시 9,600

구 9,600

퇴소아동 자립정착지원(시비) 52,000 33,000 19,000

시 26,000

구 26,000

301 일반보상금 52,000 33,000 19,000

시 26,000

구 26,000

01 사회보장적수혜금 52,000 33,000 19,000

- 7 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○퇴소아동 자립정착금 52,0004,000,000원*13인

시 26,000

구 26,000

아동복지시설 인권보호관 활동지원(시비) 1,680 1,680 0

시 1,680

301 일반보상금 1,680 1,680 0

시 1,680

12 기타보상금 1,680 1,680 0

○인권보호관 활동 보상 1,6801,680,000원

시 1,680

입양아동가족 지원(국비) 206,712 187,040 19,672

기 144,698

시 31,007

구 31,007

301 일반보상금 206,712 187,040 19,672

기 144,698

시 31,007

구 31,007

01 사회보장적수혜금 206,712 187,040 19,672

○입양아동 양육수당 지원 180,000180,000,000원

기 126,000

시 27,000

구 27,000

○장애아동입양 양육보조금 지원 9,8129,812,000원

기 6,868

시 1,472

구 1,472

○입양비용 지원 16,20016,200,000원

기 11,340

시 2,430

구 2,430

○입양숙려기간 모자지원 700700,000원

기 490

시 105

구 105

입양가정 축하금 지원(시비) 7,000 8,000 △1,000

시 7,000

301 일반보상금 7,000 8,000 △1,000

시 7,000

01 사회보장적수혜금 7,000 8,000 △1,000

○입양축하금 7,0007,000,000원

시 7,000

아동급식 지원(시비) 1,580,825 1,143,395 437,430

시 1,138,244

구 442,581

301 일반보상금 1,580,825 1,143,395 437,430

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,138,244

구 442,581

01 사회보장적수혜금 1,580,825 1,143,395 437,430

○학기중(토,일,공휴일) 급식 214,500214,500,000원

시 214,500

○방학중 급식 404,000404,000,000원

시 202,000

구 202,000

○연중 조,석식(기존)급식 962,325962,325,000원

시 721,744

구 240,581

아동위원회 운영 2,800 3,108 △308

201 일반운영비 2,800 3,108 △308

01 사무관리비 2,800 3,108 △308

○운영수당 2,800

-아동급식위원회 참석수당 560

-아동복지심의위원회 참석수당

280

-지역아동센터위원회 참석수당

420

-아동위원협의회 참석수당

1,540

70,000원*8인*1회

70,000원*4인*1회

70,000원*6인*1회

70,000원*22인*1회

어린이날 행사 22,790 22,770 20

201 일반운영비 22,790 22,770 20

01 사무관리비 1,290 1,270 20

○일반수용비 570

-어린이날 행사(표창장 등) 570

○급량비 720

-어린이날 행사 참여자(환경,교통,진행요원)

720

15,000원*38인

8,000원*100인*90%

03 행사운영비 21,500 21,500 0

○어린이날 행사 21,50021,500,000원*1회

아동친화도시 조성 15,848 22,900 △7,052

201 일반운영비 15,848 22,900 △7,052

01 사무관리비 10,848 17,900 △7,052

○일반수용비 6,200

-아동친화도시 홍보물 제작 6,200

○운영수당 4,648

-아동권리교육 강사수당 1,780

·공무원 250

·일반 및 중고등학생 480

·초등학생 1,050

6,200,000원

250,000원*1회

80,000원*6회

30,000원*35회

- 9 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-아동친화도시추진위원회 참석수당

1,260

-아동권리옹호관 회의 참석수당

1,008

-아동권리옹호관 상담수당 600

70,000원*10인*2회*90%

70,000원*8인*2회*90%

100,000원*6회

02 공공운영비 5,000 5,000 0

○공공요금및제세 5,000

-아동친화도시추진 지방정부협의회 부담금

5,0005,000,000원

아동친화도시 의회 운영 8,000 0 8,000

201 일반운영비 8,000 0 8,000

01 사무관리비 7,000 0 7,000

○일반수용비 7,000

-홍보물 및 소모품 제작 1,000

-어린이·청소년 의회 운영 6,000

1,000,000원

6,000,000원

03 행사운영비 1,000 0 1,000

○어린이·청소년 의회발대식 개최 등

1,0001,000,000원

아동친화도시 구정참여단 운영 7,000 7,000 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○일반수용비 6,000

-홍보물(영상 등) 제작 2,000

-아동친화도시 구정참여단 운영 4,000

2,000,000원

4,000,000원

03 행사운영비 1,000 1,000 0

○정책우수사례 시설견학 및 발표회

1,0001,000,000원

취약계층아동 등 사례관리(국비_드림스타트) 195,142 246,289 △51,147

국 195,142

101 인건비 32,300 0 32,300

국 32,300

04 기간제근로자등보수 32,300 0 32,300

○아동통합사례관리사 인부임(5대보험료등포함)

30,00030,000,000원

국 30,000

○아동통합사례관리사 교육비 및 여비

2,3002,300,000원

국 2,300

201 일반운영비 35,250 37,321 △2,071

국 35,250

01 사무관리비 32,040 32,871 △831

○일반수용비 18,300

-드림스타트사업 인쇄물 제작 7,5007,500,000원

- 10 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 7,500

-드림스타트운영 수용비 5,400450,000원*12월

국 5,400

-드림스타트사업 소모품 등 구입

5,400450,000원*12회

국 5,400

○위탁교육비 1,800

-드림스타트사업 위탁교육

1,800300,000원*3인*2회

국 1,800

○운영수당 5,892

-드림스타트 운영위원회 참석수당

63070,000원*9인*1회

국 630

-드림스타트 수퍼비전 참석수당

84070,000원*3인*4회

국 840

-드림스타트 지역협의체 참석수당

3,36070,000원*12인*4회

국 3,360

-드림스타트 자체교육 강사수당

1,06259,000원*2인*9월

국 1,062

○급량비 6,048

-드림스타트 업무추진 급량비

6,0488,000원*7인*10일*12월*90%

국 6,048

02 공공운영비 3,210 4,450 △1,240

○공공요금및제세 2,410

-드림스타트 프로그램운영 보험료

250250,000원*1회

국 250

-아동통합사례관리사 공용 휴대폰 통신요금

2,16045,000원*4인*12월

국 2,160

○시설장비유지비 800

-드림스타트 통합정보시스템및장비 유지관리

800800,000원*1회

국 800

202 여비 1,800 1,170 630

국 1,800

01 국내여비 1,800 1,170 630

○드림스타트 업무추진 여비 1,8001,800,000원

국 1,800

301 일반보상금 576 576 0

국 576

09 행사실비보상금 576 576 0

- 11 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○드림스타트사업 자원봉사자 실비보상

5768,000원*6인*12회

국 576

307 민간이전 125,216 191,222 △66,006

국 125,216

11 사회복지사업보조 125,216 191,222 △66,006

○드림스타트 통합프로그램 운영

125,216125,216,000원

국 125,216

아동복지시설 기반구축 4,704,676 3,847,377 857,299

국 1,023,215

기 233,848

시 2,616,531

구 831,082

요보호아동 그룹홈 운영(국비) 411,676 357,150 54,526

기 164,670

시 123,503

구 123,503

307 민간이전 411,676 357,150 54,526

기 164,670

시 123,503

구 123,503

10 사회복지시설법정운영비보조 411,676 357,150 54,526

○요보호아동 그룹홈 운영 411,676411,676,000원

기 164,670

시 123,503

구 123,503

아동 공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당(시비) 32,400 32,400 0

시 16,200

구 16,200

307 민간이전 32,400 32,400 0

시 16,200

구 16,200

10 사회복지시설법정운영비보조 32,400 32,400 0

○아동그룹홈종사자 특별수당

32,400180,000원*15인*12월

시 16,200

구 16,200

요보호아동 그룹홈 냉난방비(시비) 4,000 4,000 0

시 4,000

307 민간이전 4,000 4,000 0

시 4,000

10 사회복지시설법정운영비보조 4,000 4,000 0

○그룹홈 냉난방비 지원 4,000100,000원*5개소*8월

시 4,000

보호대상아동 그룹홈 아동지원(시비) 12,000 0 12,000

- 12 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 12,000

307 민간이전 12,000 0 12,000

시 12,000

10 사회복지시설법정운영비보조 12,000 0 12,000

○보호대상아동 그룹홈 아동지원 12,00012,000,000원

시 12,000

요보호아동 그룹홈 종사자 정액 급식비(시비) 5,400 0 5,400

시 2,700

구 2,700

307 민간이전 5,400 0 5,400

시 2,700

구 2,700

10 사회복지시설법정운영비보조 5,400 0 5,400

○요보호아동 그룹홈 종사자 정액급식비 지원

5,40030,000원*15인*12월

시 2,700

구 2,700

요보호아동 그룹홈 종사자 명절휴가비(시비) 15,000 0 15,000

시 7,500

구 7,500

307 민간이전 15,000 0 15,000

시 7,500

구 7,500

10 사회복지시설법정운영비보조 15,000 0 15,000

○요보호아동 그룹홈 종사자 명절휴가비

15,000500,000원*15인*2회

시 7,500

구 7,500

아동공동생활가정(그룹홈) 운영비 추가지원 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 12,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 12,000 12,000 0

○아동공동생활가정(그룹홈)운영비 추가지원

12,000200,000원*5개소*12월

아동복지시설 종사자 지원(청년일자리)(국비) 114,500 0 114,500

국 39,200

시 75,300

307 민간이전 114,500 0 114,500

국 39,200

시 75,300

11 사회복지사업보조 114,500 0 114,500

○아동복지시설 종사자 지원(지역주도형 청년

일자리사업) 98,000

-아동복지시설 종사자 인건비 및 교육비

98,00098,000,000원

국 39,200

시 58,800

- 13 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○종사자 기관부담 사회보험료 및 퇴직적립금

16,50016,500,000원

시 16,500

경계선지능아동 자립지원(국비) 5,928 0 5,928

국 4,150

시 889

구 889

307 민간이전 5,928 0 5,928

국 4,150

시 889

구 889

11 사회복지사업보조 5,928 0 5,928

○경계선지능아동 자립지원 5,9285,928,000원

국 4,150

시 889

구 889

아동복지시설 지원(시비) 1,505,639 1,342,283 163,356

시 1,463,950

구 41,689

307 민간이전 1,505,639 1,342,283 163,356

시 1,463,950

구 41,689

10 사회복지시설법정운영비보조 1,481,256 1,319,526 161,730

○아동복지시설 운영비(2개소) 81,85581,855,000원

시 81,855

○아동복지시설 기본운영비(2개소)

12,00012,000,000원

시 12,000

○아동복지시설 인건비 1,322,1211,322,121,000원

시 1,322,121

○아동복지시설 종사자 특별수당

51,840180,000원*24인*12월

시 25,920

구 25,920

○아동복지시설 운영보조 4,8004,800,000원

시 4,800

○종사자 정액급식비 8,64030,000원*24인*12월

시 4,320

구 4,320

11 사회복지사업보조 24,383 22,757 1,626

○아동복지시설 간식비 20,07420,074,000원

시 10,037

구 10,037

○하계수련비 824824,000원

시 412

구 412

○도서 구입비 2,0001,000,000원*2개소

시 1,000

- 14 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

구 1,000

○춘계 부식비 66012,000원*55인

시 660

○월동김장비 82515,000원*55인

시 825

학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(국비) 199,134 154,770 44,364

기 69,178

시 129,956

307 민간이전 199,134 154,770 44,364

기 69,178

시 129,956

10 사회복지시설법정운영비보조 199,134 154,770 44,364

○학대피해아동 쉼터 운영비, 인건비, 사업비

199,134199,134,000원

기 69,178

시 129,956

학대피해아동 쉼터 종사자 특별수당(시비) 10,800 10,800 0

시 5,400

구 5,400

307 민간이전 10,800 10,800 0

시 5,400

구 5,400

10 사회복지시설법정운영비보조 10,800 10,800 0

○학대피해아동 쉼터 종사자 특별수당

10,800180,000원*5인*12월

시 5,400

구 5,400

학대피해아동 쉼터 정액급식비(시비) 1,800 0 1,800

시 900

구 900

307 민간이전 1,800 0 1,800

시 900

구 900

10 사회복지시설법정운영비보조 1,800 0 1,800

○학대피해아동 쉼터 정액급식비

1,80030,000원*5인*12월

시 900

구 900

학대피해아동 쉼터 명절휴가비(시비) 5,000 0 5,000

시 2,500

구 2,500

307 민간이전 5,000 0 5,000

시 2,500

구 2,500

10 사회복지시설법정운영비보조 5,000 0 5,000

- 15 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○학대피해아동 쉼터 명절휴가비

5,000500,000원*5인*2회

시 2,500

구 2,500

지역아동센터 운영비 지원(국비) 1,394,160 1,314,720 79,440

국 697,080

시 348,540

구 348,540

307 민간이전 1,394,160 1,314,720 79,440

국 697,080

시 348,540

구 348,540

10 사회복지시설법정운영비보조 1,394,160 1,314,720 79,440

○지역아동센터 운영비 지원 1,394,1601,394,160,000원

국 697,080

시 348,540

구 348,540

특수목적형 지원(국비) 29,232 29,232 0

국 14,616

시 7,308

구 7,308

307 민간이전 29,232 29,232 0

국 14,616

시 7,308

구 7,308

10 사회복지시설법정운영비보조 29,232 29,232 0

○특수목적형 지역아동센터 지원 29,23229,232,000원

국 14,616

시 7,308

구 7,308

토요운영 지원(국비) 25,536 25,536 0

국 12,768

시 6,384

구 6,384

307 민간이전 25,536 25,536 0

국 12,768

시 6,384

구 6,384

10 사회복지시설법정운영비보조 25,536 25,536 0

○토요운영 지역아동센터 지원 25,53625,536,000원

국 12,768

시 6,384

구 6,384

우수 지역아동센터 지원(국비) 54,714 51,840 2,874

국 27,358

시 13,678

구 13,678

- 16 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 54,714 51,840 2,874

국 27,358

시 13,678

구 13,678

10 사회복지시설법정운영비보조 54,714 51,840 2,874

○우수지역아동센터 지원 54,71454,714,000원

국 27,358

시 13,678

구 13,678

지역아동센터 환경개선비(국비) 60,000 0 60,000

국 30,000

시 15,000

구 15,000

402 민간자본이전 60,000 0 60,000

국 30,000

시 15,000

구 15,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 60,000 0 60,000

○지역아동센터 환경개선비 지원

60,00010,000,000원*6개소

국 30,000

시 15,000

구 15,000

지역아동센터 냉·난방비 지원(시비) 17,600 17,600 0

시 17,600

307 민간이전 17,600 17,600 0

시 17,600

10 사회복지시설법정운영비보조 17,600 17,600 0

○지역아동센터 냉·난방비 지원 17,60017,600,000원

시 17,600

지역아동센터 종사자 특별수당(시비) 61,200 61,200 0

시 61,200

307 민간이전 61,200 61,200 0

시 61,200

10 사회복지시설법정운영비보조 61,200 61,200 0

○지역아동센터 종사자 특별수당 61,20061,200,000원

시 61,200

지역아동센터 급식종사자 지원(시비) 260,832 0 260,832

시 182,582

구 78,250

307 민간이전 260,832 0 260,832

시 182,582

구 78,250

11 사회복지사업보조 260,832 0 260,832

○지역아동센터 급식종사자 지원

260,832988,000원*22개소*12월

- 17 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 182,582

구 78,250

지역아동센터 종사자 명절휴가비(시비) 51,000 0 51,000

시 25,500

구 25,500

307 민간이전 51,000 0 51,000

시 25,500

구 25,500

10 사회복지시설법정운영비보조 51,000 0 51,000

○지역아동센터 종사자 명절휴가비

51,000500,000원*51인*2회

시 25,500

구 25,500

지역아동센터 종사자 정액급식비(시비) 18,360 0 18,360

시 9,180

구 9,180

307 민간이전 18,360 0 18,360

시 9,180

구 9,180

10 사회복지시설법정운영비보조 18,360 0 18,360

○지역아동센터 종사자 정액급식비 지원

18,36030,000원*51인*12월

시 9,180

구 9,180

지역아동센터 꿈나무재능교실 지원 29,200 29,200 0

307 민간이전 29,200 29,200 0

11 사회복지사업보조 29,200 29,200 0

○꿈나무재능교실 지원 (유성구지역아동센터

연합회) 29,20029,200,000원

아동복지교사파견(국비) 260,684 279,416 △18,732

국 136,102

시 62,291

구 62,291

101 인건비 260,684 279,416 △18,732

국 136,102

시 62,291

구 62,291

04 기간제근로자등보수 260,684 279,416 △18,732

○아동복지교사 파견 지원 260,684260,684,000원

국 136,102

시 62,291

구 62,291

다함께 돌봄 사업(국비) 106,881 0 106,881

국 61,941

시 22,470

구 22,470

- 18 -

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부서: 여성가족과

정책: 여성아동복지증진

단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 39,881 0 39,881

국 19,941

시 9,970

구 9,970

05 민간위탁금 39,881 0 39,881

○다함께 돌봄센터 인건비 39,88139,881,000원*1개소

국 19,941

시 9,970

구 9,970

402 민간자본이전 67,000 0 67,000

국 42,000

시 12,500

구 12,500

03 민간위탁사업비 67,000 0 67,000

○다함께 돌봄센터 설치비 50,00050,000,000원*1개소

국 25,000

시 12,500

구 12,500

○다함께 돌봄센터 기자재비

17,00017,000,000원*1개소

국 17,000

영유아복지증진 105,864,977 91,868,988 13,995,989

국 57,069,442

시 39,092,705

구 9,702,830

영유아보육지원 82,883,984 72,406,745 10,477,239

국 47,961,750

시 29,091,248

구 5,830,986

가정양육수당 지원(국비) 12,404,000 13,460,241 △1,056,241

국 9,303,000

시 2,170,700

구 930,300

301 일반보상금 12,404,000 13,460,241 △1,056,241

국 9,303,000

시 2,170,700

구 930,300

01 사회보장적수혜금 12,404,000 13,460,241 △1,056,241

○가정양육수당 지원 12,404,00012,404,000,000원

국 9,303,000

시 2,170,700

구 930,300

영유아보육료(국비) 51,545,000 42,235,388 9,309,612

국 38,658,750

시 9,020,375

구 3,865,875

301 일반보상금 51,545,000 42,235,388 9,309,612

- 19 -

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부서: 여성가족과

정책: 영유아복지증진

단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 38,658,750

시 9,020,375

구 3,865,875

01 사회보장적수혜금 51,545,000 42,235,388 9,309,612

○영유아보육료 51,545,00051,545,000,000원

국 38,658,750

시 9,020,375

구 3,865,875

누리과정 보육료(시비) 13,730,923 16,188,960 △2,458,037

시 13,730,923

301 일반보상금 13,730,923 16,188,960 △2,458,037

시 13,730,923

01 사회보장적수혜금 13,730,923 16,188,960 △2,458,037

○누리과정 보육료 13,730,92313,730,923,000원

시 13,730,923

저소득층 아동 입소료 및 현장학습 지원(시비) 30,004 37,380 △7,376

시 30,004

307 민간이전 30,004 37,380 △7,376

시 30,004

11 사회복지사업보조 30,004 37,380 △7,376

○저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원

30,00430,004,000원

시 30,004

민간 등 어린이집 차액보육료 지원(시비) 1,771,200 276,600 1,494,600

시 1,416,960

구 354,240

301 일반보상금 1,771,200 276,600 1,494,600

시 1,416,960

구 354,240

01 사회보장적수혜금 1,771,200 276,600 1,494,600

○정부미지원 어린이집 누리과정 아동 차액

보육료 지원(셋째아이상,법정저소득층,일반)

1,771,2001,771,200,000원

시 1,416,960

구 354,240

어린이집 무상급식 운영지원(시비) 3,402,857 0 3,402,857

시 2,722,286

구 680,571

307 민간이전 3,402,857 0 3,402,857

시 2,722,286

구 680,571

11 사회복지사업보조 3,402,857 0 3,402,857

○급식단가인상지원 1,763,6571,763,657,000원

시 1,410,926

구 352,731

○급식운영 지원 1,639,2001,639,200,000원

- 20 -

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부서: 여성가족과

정책: 영유아복지증진

단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,311,360

구 327,840

보육시설 기반구축 22,980,993 19,462,243 3,518,750

국 9,107,692

시 10,001,457

구 3,871,844

공공형 어린이집 지원(국비) 987,000 1,237,194 △250,194

국 592,200

시 276,360

구 118,440

307 민간이전 987,000 1,237,194 △250,194

국 592,200

시 276,360

구 118,440

10 사회복지시설법정운영비보조 987,000 1,237,194 △250,194

○공공형 어린이집 지원 987,000987,000,000원

국 592,200

시 276,360

구 118,440

교재교구비 지원(국비) 157,223 167,904 △10,681

국 94,334

시 44,022

구 18,867

307 민간이전 157,223 167,904 △10,681

국 94,334

시 44,022

구 18,867

11 사회복지사업보조 157,223 167,904 △10,681

○민간어린이집 교재교구비 157,223157,223,000원

국 94,334

시 44,022

구 18,867

보육교직원 인건비 지원(국비) 5,078,337 4,702,837 375,500

국 3,047,002

시 1,421,934

구 609,401

307 민간이전 5,078,337 4,702,837 375,500

국 3,047,002

시 1,421,934

구 609,401

10 사회복지시설법정운영비보조 5,078,337 4,702,837 375,500

○보육교직원 인건비 지원(정부지원,시간연장)

5,078,3375,078,337,000원

국 3,047,002

시 1,421,934

구 609,401

부모모니터링단 운영(국비) 11,596 16,380 △4,784

국 5,798

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부서: 여성가족과

정책: 영유아복지증진

단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 2,899

구 2,899

301 일반보상금 11,596 16,380 △4,784

국 5,798

시 2,899

구 2,899

09 행사실비보상금 11,596 16,380 △4,784

○부모모니터링단 실비보상 11,59611,596,000원

국 5,798

시 2,899

구 2,899

어린이집 대체교사 지원(시비) 108,550 97,890 10,660

시 54,275

구 54,275

307 민간이전 108,550 97,890 10,660

시 54,275

구 54,275

10 사회복지시설법정운영비보조 108,550 97,890 10,660

○어린이집 대체교사 지원 108,550108,550,000원

시 54,275

구 54,275

보육교직원 수당지원(시비) 977,400 1,046,300 △68,900

시 977,400

307 민간이전 977,400 1,046,300 △68,900

시 977,400

10 사회복지시설법정운영비보조 977,400 1,046,300 △68,900

○보육교직원 시간외근무수당 270,000270,000,000원

시 270,000

○보육교사 장기근속수당 126,000126,000,000원

시 126,000

○보육교직원 특별수당 215,000215,000,000원

시 215,000

○어린이집 원장 처우개선비 125,400125,400,000원

시 125,400

○보육교직원 명절수당 241,000241,000,000원

시 241,000

보육교직원 처우개선비(통합) 5,271,600 5,376,000 △104,400

시 3,690,120

구 1,581,480

307 민간이전 5,271,600 5,376,000 △104,400

시 3,690,120

구 1,581,480

10 사회복지시설법정운영비보조 5,271,600 5,376,000 △104,400

○보육교직원 교통급식비 867,600867,600,000원

시 607,320

구 260,280

- 22 -

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부서: 여성가족과

정책: 영유아복지증진

단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○영유아반 보육교직원 특별수당

1,170,0001,170,000,000원

시 819,000

구 351,000

○특수어린이집 보육교직원 특별수당

1,209,6001,209,600,000원

시 846,720

구 362,880

○보육교직원 처우개선비 2,024,4002,024,400,000원

시 1,417,080

구 607,320

영유아어린이집보조교사 인건비(시비) 172,845 155,871 16,974

시 172,845

307 민간이전 172,845 155,871 16,974

시 172,845

10 사회복지시설법정운영비보조 172,845 155,871 16,974

○영유아어린이집 보조교사 인건비

172,845172,845,000원

시 172,845

평가인증통과어린이집 지원(시비) 54,000 57,000 △3,000

시 27,000

구 27,000

307 민간이전 54,000 57,000 △3,000

시 27,000

구 27,000

11 사회복지사업보조 54,000 57,000 △3,000

○평가인증통과 어린이집 지원 54,00054,000,000원

시 27,000

구 27,000

평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(시비) 138,000 150,000 △12,000

시 138,000

307 민간이전 138,000 150,000 △12,000

시 138,000

11 사회복지사업보조 138,000 150,000 △12,000

○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비

138,000138,000,000원

시 138,000

도서구입비(시비) 53,950 55,900 △1,950

시 53,950

307 민간이전 53,950 55,900 △1,950

시 53,950

11 사회복지사업보조 53,950 55,900 △1,950

○어린이집 도서구입 53,95053,950,000원

시 53,950

어린이집 육성 지원 208,852 200,098 8,754

- 23 -

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부서: 여성가족과

정책: 영유아복지증진

단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 49,892 42,138 7,754

01 사무관리비 44,892 37,138 7,754

○일반수용비 41,700

-원장교육 운영비 500

-보육사업 유공자 표창패 2,200

-어린이집 전기 및 가스안전점검

39,000

○운영수당 3,192

-어린이집 원장역량강화 교육수당

420

-보육정책위원회 참석수당

2,772

500,000원

100,000원*22인

39,000,000원

30,000원*2인*7회

70,000원*11인*4회*90%

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○보육교직원 힐링 아카데미 5,0005,000,000원

307 민간이전 158,960 157,960 1,000

04 민간행사사업보조 13,000 12,000 1,000

○보육인 한마음행사 지원 8,000

○영유아 보육행사 지원 5,000

8,000,000원

5,000,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 145,960 145,960 0

○어린이집 냉난방비 지원 145,960

-현원 20인 이하 82,740

-현원 21인~39인 20,300

-현원 40인 이상 42,920

52,500원*197개소*8월

72,500원*35개소*8월

92,500원*58개소*8월

시간제 보육료 지원(국비) 313,260 321,752 △8,492

국 156,630

시 78,315

구 78,315

307 민간이전 313,260 321,752 △8,492

국 156,630

시 78,315

구 78,315

11 사회복지사업보조 313,260 321,752 △8,492

○시간제 보육료 지원 313,260313,260,000원

국 156,630

시 78,315

구 78,315

어린이집 환경개선(국비) 64,000 62,000 2,000

국 32,000

시 16,000

구 16,000

402 민간자본이전 64,000 62,000 2,000

국 32,000

시 16,000

구 16,000

- 24 -

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부서: 여성가족과

정책: 영유아복지증진

단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 64,000 62,000 2,000

○어린이집 환경개선 64,00064,000,000원

국 32,000

시 16,000

구 16,000

국공립어린이집 확충(국비) 567,000 0 567,000

국 280,000

시 193,000

구 94,000

401 시설비및부대비 117,000 0 117,000

국 55,000

시 38,500

구 23,500

01 시설비 117,000 0 117,000

○국공립어린이집 공동주택 리모델링비

110,000110,000,000원*1식

국 55,000

시 38,500

구 16,500

○국공립어린이집 공동주택 리모델링 설계비

7,0007,000,000원

402 민간자본이전 240,000 0 240,000

국 120,000

시 82,000

구 38,000

03 민간위탁사업비 240,000 0 240,000

○국공립어린이집 장기임차 리모델링비

220,000110,000,000원*2개소*1식

국 110,000

시 77,000

구 33,000

○국공립어린이집 장기임차 기자재

20,00010,000,000원*2개소

국 10,000

시 5,000

구 5,000

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000

시 2,500

구 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○국공립어린이집 공동주택 기자재

10,00010,000,000원*1개소

국 5,000

시 2,500

구 2,500

406 기타자본이전 200,000 0 200,000

국 100,000

- 25 -

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부서: 여성가족과

정책: 영유아복지증진

단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 70,000

구 30,000

01 기타자본이전 200,000 0 200,000

○국공립어린이집 장기임차 보증금

200,000100,000,000원*2개소

국 100,000

시 70,000

구 30,000

어린이집 상해보험 지원(시비) 98,182 97,180 1,002

시 98,182

201 일반운영비 98,182 97,180 1,002

시 98,182

02 공공운영비 98,182 97,180 1,002

○공공요금및제세 98,182

-어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료

98,18298,182,000원

시 98,182

시간제 어린이집 기능보강(국비) 20,000 0 20,000

국 10,000

시 5,000

구 5,000

402 민간자본이전 20,000 0 20,000

국 10,000

시 5,000

구 5,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 20,000 0 20,000

○시간제 어린이집 기능보강 20,00020,000,000원

국 10,000

시 5,000

구 5,000

어린이집 안전사고 손해 보험료 지원 27,300 30,100 △2,800

201 일반운영비 27,300 30,100 △2,800

02 공공운영비 27,300 30,100 △2,800

○공공요금 및 제세 27,300

-어린이집 안전사고 손해보험료 지급

27,30027,300,000원

어린이집 행정회계보조인력 지원(국비) 765,625 0 765,625

국 264,800

시 500,825

307 민간이전 765,625 0 765,625

국 264,800

시 500,825

10 사회복지시설법정운영비보조 765,625 0 765,625

○어린이집 행정회계보조인력 인건비

662,500662,500,000원

국 264,800

- 26 -

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부서: 여성가족과

정책: 영유아복지증진

단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 397,700

○사회보험료 기관부담금 등 지자체 자율지원

103,125103,125,000원

시 103,125

장애영유아어린이집 지원 12,000 0 12,000

201 일반운영비 12,000 0 12,000

01 사무관리비 12,000 0 12,000

○운영수당 12,000

-놀이지도 파견 강사수당

12,00050,000원*10인*24회

보육교직원 처우개선지원(국비) 7,708,213 5,501,790 2,206,423

국 4,624,928

시 2,158,300

구 924,985

307 민간이전 7,708,213 5,501,790 2,206,423

국 4,624,928

시 2,158,300

구 924,985

10 사회복지시설법정운영비보조 7,708,213 5,501,790 2,206,423

○어린이집 보조교사 지원 3,727,8133,727,813,000원

국 2,236,688

시 1,043,788

구 447,337

○교사근무환경개선비 3,980,4003,980,400,000원

국 2,388,240

시 1,114,512

구 477,648

정부지원시설 및 특수어린이집 지원(통합)(시비) 186,060 142,268 43,792

시 93,030

구 93,030

307 민간이전 186,060 142,268 43,792

시 93,030

구 93,030

10 사회복지시설법정운영비보조 19,800 14,400 5,400

○차량유지비 19,80019,800,000원

시 9,900

구 9,900

11 사회복지사업보조 166,260 127,868 38,392

○교재교구비 14,70014,700,000원

시 7,350

구 7,350

○시간연장형 어린이집 난방비 31,32031,320,000원

시 15,660

구 15,660

○시간연장형 어린이집 보조교사

120,240120,240,000원

시 60,120

- 27 -

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부서: 여성가족과

정책: 영유아복지증진

단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

구 60,120

행정운영경비(여성가족과) 307,231 311,739 △4,508

국 98,858

구 208,373

인력운영비 236,579 244,227 △7,648

국 98,858

구 137,721

인력운영비 117,304 91,854 25,450

101 인건비 117,304 91,854 25,450

01 보수 80,197 73,997 6,200

○수당 80,197

-시간외근무수당

80,19710,299원*20인*35시간*12월*1.03*90%

03 무기계약근로자보수 37,107 17,857 19,250

○복지서비스 전담보조(1인) 35,819

-봉급 및 수당 28,072

·기본급 17,160

·상여금 5,720

·시간외근무수당

3,260

·연차유급휴가수당

1,932

-처우개선비 922

-직무수당 720

-가족수당 720

·배우자 480

·기타가족 240

-급량비 1,560

-교통비 1,680

-명절휴가비 2,145

○최저임금 조정분 1,288

1,430,000원*1인*12월

1,430,000원*1인*400%

12,071원*1.5*1인*180시간

12,071원*8시간*1인*20일

26,330,530원*3.5%

60,000원*1인*12월

40,000원*1인*12월

20,000원*1인*12월

130,000원*1인*12월

140,000원*1인*12월

1,430,000원*1인*75%*2회

107,320원*1인*12월

인력운영비(국비_취약계층아동 등 사례관리_드림스타

트)

119,275 152,373 △33,098

국 98,858

구 20,417

101 인건비 119,275 152,373 △33,098

국 98,858

구 20,417

03 무기계약근로자보수 119,275 152,373 △33,098

○아동통합사례관리사 인부임 111,955111,955,000원

국 91,538

구 20,417

○아동통합사례관리사교육비및여비

7,3207,320,000원

- 28 -

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부서: 여성가족과

정책: 행정운영경비(여성가족과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 7,320

기본경비 70,652 67,512 3,140

기본경비 70,652 67,512 3,140

201 일반운영비 32,700 30,372 2,328

01 사무관리비 32,700 30,372 2,328

○일반수용비 13,608

-부서운영업무추진 수용비

13,608

○급량비 15,552

-부서운영업무추진 급량비

15,552

○임차료 3,540

-전자복사기 1,560

-컬러프린터 660

-레이저프린터 1,320

60,000원*21인*12월*90%

8,000원*18인*10일*12월*90%

130,000원*1대*12월

55,000원*1대*12월

110,000원*1대*12월

202 여비 33,752 32,240 1,512

01 국내여비 33,752 32,240 1,512

○부서운영업무추진 관내여비

31,752

○여성가족업무추진 관외여비 2,000

20,000원*21인*7일*12월*90%

2,000,000원

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

- 29 -