Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 주민생활지원과
정책: 복지기획(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지일반 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2018년도 본예산 일반회계 주민생활지원과
주민생활지원과 64,835,622 52,050,688 12,784,934
국 32,635,275
지 1,252,700
기 839,116
도 6,128,893
군 23,979,638
복지기획(사회복지/사회복지일반) 99,880 88,796 11,084
도 13,000
군 86,880
사회복지일반 99,880 88,796 11,084
도 13,000
군 86,880
사회복지일반업무추진 8,200 9,900 △1,700
201 일반운영비 1,600 3,300 △1,700
01 사무관리비 1,600 3,300 △1,700
○희망복지장학기금 심의위원회 운영 1,000
○생활공감정책단 운영 300
○국제결혼중개 피해예방 교육 300
202 여비 4,000 4,000 0
01 국내여비 4,000 4,000 0
○사회복지일반업무 추진 4,000
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○주민생활지원 시책추진 2,000
301 일반보상금 600 600 0
09 행사실비보상금 600 600 0
○복지기획 교육 및 행사 참석 600
사회복지협의회운영지원 70,000 65,000 5,000
도 13,000
군 57,000
307 민간이전 70,000 65,000 5,000
도 13,000
군 57,000
10 사회복지시설법정운영비보조 70,000 65,000 5,000
○사회복지협의회 운영비지원 65,000
도 13,000
군 52,000
○사회복지협의회 운영비(군비추가) 5,000
행려자구호 및 무연고자 관리 17,252 8,000 9,252
201 일반운영비 4,200 2,400 1,800
01 사무관리비 4,200 2,400 1,800
○무연고사망자 신문공고비 4,200840,000원*5회
부서: 주민생활지원과
정책: 복지기획(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지일반 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 13,052 5,600 7,452
01 사회보장적수혜금 13,052 5,600 7,452
○무연고사망자 장제비 11,452
○행려자 구호비 1,600
2,290,300원*5명
400,000원*4분기
이재민구호업무추진 4,428 5,896 △1,468
201 일반운영비 4,428 5,896 △1,468
01 사무관리비 4,000 5,468 △1,468
○이재민 구호물품 구입 3,000
○재해구호창고관리 1,000
02 공공운영비 428 428 0
○재해구호 통합정보시스템 통신료
42835,600원*12개월
사회복지운영관리(사회복지/취약계층지원) 1,339,598 1,104,440 235,158
국 108,680
도 17,147
군 1,213,771
사회복지시설지원 1,339,598 1,104,440 235,158
국 108,680
도 17,147
군 1,213,771
종합사회복지관 운영 1,070,000 1,000,000 70,000
307 민간이전 1,070,000 1,000,000 70,000
05 민간위탁금 1,070,000 1,000,000 70,000
○영월군종합사회복지관 운영 1,070,000
사회복지시설 유지관리 179,777 40,560 139,217
국 103,377
군 76,400
201 일반운영비 4,800 4,800 0
02 공공운영비 4,800 4,800 0
○주민생활서비스지원차량 운영 4,800
o유류비(휘발유,경형승용차) 3,600
o공공요금 및 제세 700
o차량수선유지비 500
300,000원*12월
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○사회복지시설 업무추진 2,000
301 일반보상금 142,977 23,760 119,217
국 103,377
군 39,600
08 사회복무요원보상금 142,977 23,760 119,217
○공익근무요원 급식비
39,6006,000원*25명*22일*12월
부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지운영관리(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○사회복무요원 근무지원 103,377
국 103,377
401 시설비및부대비 30,000 10,000 20,000
01 시설비 30,000 10,000 20,000
○사회복지시설 유지 관리비 30,000
사회복지시설 운영지원 74,400 55,320 19,080
도 14,880
군 59,520
301 일반보상금 70,200 51,120 19,080
도 14,040
군 56,160
01 사회보장적수혜금 70,200 51,120 19,080
○사회복지시설 종사자 복지수당 70,200
도 14,040
군 56,160
307 민간이전 4,200 4,200 0
도 840
군 3,360
11 사회복지사업보조 4,200 4,200 0
○개인운영신고시설 운영비지원 4,200
도 840
군 3,360
사회복지신문 구독지원 5,520 5,520 0
도 1,104
군 4,416
201 일반운영비 5,520 5,520 0
도 1,104
군 4,416
01 사무관리비 5,520 5,520 0
○사회복지신문 구독지원
5,5204,000원*115명*12개월
도 1,104
군 4,416
사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 2,325 3,040 △715
도 1,163
군 1,162
307 민간이전 2,325 3,040 △715
도 1,163
군 1,162
06 보험금 2,325 3,040 △715
○사회복지시설종사자 상해보험 가입비 지원
2,3255,000원*465명
도 1,163
군 1,162
사회복지시설 종사자 대체인력지원사업 7,576 0 7,576
부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지운영관리(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 5,303
군 2,273
301 일반보상금 7,576 0 7,576
국 5,303
군 2,273
01 사회보장적수혜금 7,576 0 7,576
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원 7,576
국 5,303
군 2,273
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈) 880,210 867,100 13,110
도 1,950
군 878,260
국가보훈 업무추진 880,210 867,100 13,110
도 1,950
군 878,260
독립유공자 유족의료비지원 3,000 3,000 0
도 600
군 2,400
307 민간이전 3,000 3,000 0
도 600
군 2,400
01 의료및구료비 3,000 3,000 0
○독립유공자 및 유족의료비 지원
3,000500,000원*6명
도 600
군 2,400
독립유공자 묘지관리비지원 2,700 1,800 900
도 1,350
군 1,350
301 일반보상금 2,700 1,800 900
도 1,350
군 1,350
01 사회보장적수혜금 2,700 1,800 900
○독립유공자 벌초비지원 900100,000원*9명
도 450
군 450
○독립유공자 묘지안내판 설치비지원
1,800600,000원*3명
도 900
군 900
국가보훈대상자 수당지급 750,000 750,000 0
301 일반보상금 750,000 750,000 0
01 사회보장적수혜금 750,000 750,000 0
○국가보훈대상자 및 참전유공자 지원 750,000
o참전수당(320명),보훈영예수당(300명)
744,000100,000원*620명*12월
부서: 주민생활지원과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈 업무추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o사망위로금 6,000200,000원*30명
보훈단체 지원 82,000 89,000 △7,000
307 민간이전 82,000 89,000 △7,000
03 민간단체법정운영비보조 82,000 89,000 △7,000
○대한민국상이군경회 영월군지회 11,000
○대한민국전몰군경유족회 영월군지회 11,000
○대한민국전몰군경미망인회 영월군지회 11,000
○대한민국무공수훈자회 영월군지회 11,000
○대한민국고엽제전우회 영평정 연합지회 3,000
○대한민국특수임무유공자회 영월군지회 2,000
○대한민국6.25참전유공자회 영월군지회 11,000
○월남참전유공자회 영월군지회 11,000
○대한민국6.25참전경찰유공자회 영월군지회 4,000
○영월군재향군인회 7,000
보훈행사 42,510 7,500 35,010
201 일반운영비 25,500 7,500 18,000
03 행사운영비 25,500 7,500 18,000
○신년 충혼탑 참배 1,500
○3.1 기념 행사 5,000
○6.25 기념 행사 10,000
○서해수호의날 기념행사 5,000
○현충일 추념행사 4,000
301 일반보상금 17,010 0 17,010
01 사회보장적수혜금 2,610 0 2,610
○국가보훈대상자 위문 2,61030,000원*87명
09 행사실비보상금 14,400 0 14,400
○현충원(전적지)참배 5,400
○보훈행사 참석 국가유공자 급식제공
9,000
60,000원*90명
10,000원*900명
통합조사관리(사회복지/기초생활보장) 4,151,167 4,827,432 △676,265
국 3,245,020
도 396,340
군 509,807
통합조사 32,825 29,411 3,414
이동 복지상담실 운영 2,000 2,000 0
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○이동 복지상담실운영 2,000
복지급여신청자 현지조사 9,800 10,800 △1,000
201 일반운영비 6,800 8,800 △2,000
부서: 주민생활지원과
정책: 통합조사관리(사회복지/기초생활보장)
단위: 통합조사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○현수막 및 홍보물 제작 2,000
02 공공운영비 4,800 6,800 △2,000
○통합조사 차량 유지관리 4,800
o자동차세 및 보험료 700
o유류비 3,600
o차량정비 및 부품교체 500
300,000원*12월
202 여비 3,000 2,000 1,000
01 국내여비 3,000 2,000 1,000
○복지급여대상자 현지조사 3,00010,000원*5명*60회
의료급여사업 업무관리 21,025 16,611 4,414
101 인건비 21,025 16,611 4,414
04 기간제근로자등보수 21,025 16,611 4,414
○의료급여업무보조 21,025
o기본급 14,472
o주휴수당 3,136
o연차수당 423
o4대보험료 2,994
60,300원*1명*240일
60,300원*1명*52일
60,300원*1명*7일
17,608,000원*17%
최저생활보장 4,070,342 4,741,621 △671,279
국 3,245,020
도 396,340
군 428,982
생계급여 3,929,076 4,644,000 △714,924
국 3,143,260
도 392,908
군 392,908
301 일반보상금 3,929,076 4,644,000 △714,924
국 3,143,260
도 392,908
군 392,908
01 사회보장적수혜금 3,929,076 4,644,000 △714,924
○생계급여 3,929,076
국 3,143,260
도 392,908
군 392,908
교육급여 21,206 18,711 2,495
308 자치단체등이전 21,206 18,711 2,495
08 교육기관에대한보조 21,206 18,711 2,495
○교육급여지원 21,206
해산장제급여 44,700 26,800 17,900
국 35,760
도 2,682
군 6,258
부서: 주민생활지원과
정책: 통합조사관리(사회복지/기초생활보장)
단위: 최저생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 44,700 26,800 17,900
국 35,760
도 2,682
군 6,258
01 사회보장적수혜금 44,700 26,800 17,900
○해산장제급여 44,700
국 35,760
도 2,682
군 6,258
기초생활보장 수급자 정부양곡 할인지원사업 56,000 34,000 22,000
국 56,000
301 일반보상금 56,000 34,000 22,000
국 56,000
01 사회보장적수혜금 56,000 34,000 22,000
○기초생활보장 수급자 정부양곡할인지원 56,000
국 56,000
차상위계층 양곡할인지원 12,500 11,250 1,250
국 10,000
도 750
군 1,750
301 일반보상금 12,500 11,250 1,250
국 10,000
도 750
군 1,750
01 사회보장적수혜금 12,500 11,250 1,250
○차상위계층 양곡할인지원 12,500
국 10,000
도 750
군 1,750
국민기초생활보장 사업운영 6,860 6,860 0
201 일반운영비 5,860 5,860 0
01 사무관리비 5,860 5,860 0
○생활보장,긴급지원심의위원회 수당
3,360
○수급자가구 홍보(플래카드 제작)
1,200
○수급자가구 안내문 발송비
1,300
70,000원*8명*6회
60,000원*20개
500원*1,300가구*2회
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○국민기초생활보장 업무추진 1,000
저소득생활안정지원 48,000 48,000 0
저소득주민 국민건강 보험료 지원 48,000 48,000 0
301 일반보상금 48,000 48,000 0
부서: 주민생활지원과
정책: 통합조사관리(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 48,000 48,000 0
○저소득층 노인가구 건강보험료 지원
48,00010,000원*400가구*12월
희망복지지원(사회복지/취약계층지원) 2,156,623 1,764,307 392,316
국 1,102,116
지 315,000
도 81,222
군 658,285
저소득층자활지원 1,113,443 973,519 139,924
국 860,946
도 48,632
군 203,865
자활지원(근로사업) 810,531 718,944 91,587
국 648,425
도 48,632
군 113,474
101 인건비 12,000 14,000 △2,000
국 9,600
도 720
군 1,680
04 기간제근로자등보수 12,000 14,000 △2,000
○읍면 자활근로사업 12,000
국 9,600
도 720
군 1,680
307 민간이전 798,531 704,944 93,587
국 638,825
도 47,912
군 111,794
05 민간위탁금 798,531 704,944 93,587
○자활근로사업 798,531
국 638,825
도 47,912
군 111,794
자활지원(지역자활센터운영지원) 223,518 223,566 △48
국 151,406
군 72,112
307 민간이전 223,518 223,566 △48
국 151,406
군 72,112
10 사회복지시설법정운영비보조 223,518 223,566 △48
○지역자활센터운영지원 216,318
국 151,406
군 64,912
○지역자활센터운영지원(군비추가) 7,200
희망키움통장 8,750 13,518 △4,768
국 7,000
부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층자활지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,750
307 민간이전 8,750 0 8,750
국 7,000
군 1,750
11 사회복지사업보조 8,750 0 8,750
○희망키움통장 8,750
국 7,000
군 1,750
희망키움통장2 41,461 0 41,461
국 33,169
군 8,292
307 민간이전 41,461 0 41,461
국 33,169
군 8,292
11 사회복지사업보조 41,461 0 41,461
○희망키움통장2 41,461
국 33,169
군 8,292
내일키움통장 11,783 15,491 △3,708
국 9,426
군 2,357
307 민간이전 11,783 0 11,783
국 9,426
군 2,357
11 사회복지사업보조 11,783 0 11,783
○내일키움통장 11,783
국 9,426
군 2,357
청년희망키움통장 14,400 0 14,400
국 11,520
군 2,880
307 민간이전 14,400 0 14,400
국 11,520
군 2,880
11 사회복지사업보조 14,400 0 14,400
○청년희망키움통장 14,400
국 11,520
군 2,880
자활업무추진 3,000 2,000 1,000
201 일반운영비 1,000 0 1,000
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○자활기금 심의위원회 1,000
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층자활지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자활사업 업무추진 2,000
지역사회서비스사업 713,540 609,748 103,792
국 81,170
지 315,000
도 12,590
군 304,780
푸드뱅크운영지원 35,000 35,000 0
307 민간이전 35,000 35,000 0
10 사회복지시설법정운영비보조 35,000 35,000 0
○푸드뱅크 운영비 지원 35,000
365 나누미샘터 운영 지원 105,680 105,680 0
307 민간이전 105,680 105,680 0
01 의료및구료비 105,680 105,680 0
○어려운가구 양곡지원 55,680
○읍면 지역복지 특화사업 50,000
29,000원*160명*12회
가사간병도우미사업 75,000 39,583 35,417
지 60,000
군 15,000
307 민간이전 75,000 39,583 35,417
지 60,000
군 15,000
05 민간위탁금 75,000 39,583 35,417
○가사간병 도우미 75,000
지 60,000
군 15,000
어려운가구 지원 33,200 33,200 0
301 일반보상금 33,200 33,200 0
01 사회보장적수혜금 33,200 33,200 0
○어려운가구 위문품구입(설,추석) 33,200
희망복지지원 차량 운영 5,170 5,170 0
201 일반운영비 5,170 5,170 0
02 공공운영비 5,170 5,170 0
○희망복지지원 차량 유지관리 5,170
o유류비(경유,소형화물차) 3,600
o자동차세 및 보험료 700
o환경개선부담금 70
o차량정비 및 부품교체 800
300,000원*12월
35,000원*2회
지역사회서비스투자사업 318,750 242,915 75,835
지 255,000
도 12,590
군 51,160
부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회서비스사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 1,000 2,000 △1,000
지 800
군 200
01 사무관리비 1,000 2,000 △1,000
○지역사회서비스투자사업 1,000
지 800
군 200
202 여비 2,000 2,000 0
지 1,600
군 400
01 국내여비 2,000 2,000 0
○지역사회서비스투자사업 2,000
지 1,600
군 400
301 일반보상금 1,000 1,000 0
지 800
군 200
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
○제공기관 교육 및 간담회 1,000
지 800
군 200
307 민간이전 314,750 237,915 76,835
지 251,800
도 12,590
군 50,360
05 민간위탁금 314,750 237,915 76,835
○지역사회서비스 투자사업 314,750
지 251,800
도 12,590
군 50,360
사례관리사업운영비지원 16,000 18,000 △2,000
국 6,500
군 9,500
201 일반운영비 4,000 4,000 0
국 2,000
군 2,000
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○사례관리 업무추진 4,000
국 2,000
군 2,000
202 여비 3,000 3,000 0
01 국내여비 3,000 3,000 0
○통합사례관리사업 2,000
○희망복지 상담예약제 1,000
20,000원*100회
20,000원*50회
301 일반보상금 9,000 11,000 △2,000
부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회서비스사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 4,500
군 4,500
01 사회보장적수혜금 9,000 9,000 0
○위기가정 서비스연계 9,000
국 4,500
군 4,500
유니세프 협력 사업 3,000 3,000 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○유니세프 협력사업 홍보 및 업무 추진 2,000
301 일반보상금 1,000 1,000 0
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
○유니세프 협력 간담회 및 교육 참석 1,000
보건복지통합 사례관리연계망 구축 2,640 0 2,640
201 일반운영비 2,640 0 2,640
02 공공운영비 2,640 0 2,640
○희망e빛 유지보수 2,640
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 75,600 50,400 25,200
국 52,920
군 22,680
201 일반운영비 30,000 26,000 4,000
국 21,000
군 9,000
01 사무관리비 9,000 6,000 3,000
○사례관리업무 추진 9,000
국 6,300
군 2,700
02 공공운영비 21,000 20,000 1,000
○맞춤형복지사업 추진 21,000
국 14,700
군 6,300
301 일반보상금 45,600 20,400 25,200
국 31,920
군 13,680
01 사회보장적수혜금 45,600 20,400 25,200
○맞춤형복지대상자 지원 45,600
국 31,920
군 13,680
찾아가는 복지서비스 차량구입 43,500 76,800 △33,300
국 21,750
군 21,750
405 자산취득비 43,500 76,800 △33,300
국 21,750
부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회서비스사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 21,750
01 자산및물품취득비 43,500 76,800 △33,300
○찾아가는 복지서비스 차량구입 43,500
국 21,750
군 21,750
긴급복지 지원사업 214,000 112,000 102,000
국 160,000
도 14,000
군 40,000
차상위빈곤계층지원 12,000 10,000 2,000
도 6,000
군 6,000
301 일반보상금 12,000 10,000 2,000
도 6,000
군 6,000
01 사회보장적수혜금 12,000 10,000 2,000
○차상위 긴급지원 12,000
도 6,000
군 6,000
긴급복지지원사업 200,000 100,000 100,000
국 160,000
도 8,000
군 32,000
301 일반보상금 200,000 100,000 100,000
국 160,000
도 8,000
군 32,000
01 사회보장적수혜금 200,000 100,000 100,000
○긴급복지 지원사업 200,000
국 160,000
도 8,000
군 32,000
긴급지원 현지조사 2,000 2,000 0
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○긴급지원 현지조사 2,00010,000원*2명*100회
민관협력사업 115,640 69,040 46,600
도 6,000
군 109,640
민.관협력 사업 115,640 69,040 46,600
도 6,000
군 109,640
201 일반운영비 7,440 7,440 0
01 사무관리비 7,440 7,440 0
부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 민관협력사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역사회복지 대표협의체 위원수당
2,520
○지역사회복지 실무협의체 위원수당
3,920
○현수막 및 홍보물 제작 1,000
70,000원*12명*3회
70,000원*14명*4회
100,000원*10회
202 여비 2,000 1,000 1,000
01 국내여비 2,000 1,000 1,000
○민.관협력 추진 2,000
301 일반보상금 2,600 2,600 0
09 행사실비보상금 2,600 2,600 0
○민.관협력 간담회 개최 1,000
○민.관협력 교육 참석 1,60020,000원*20명*4회
307 민간이전 103,600 58,000 45,600
도 6,000
군 97,600
10 사회복지시설법정운영비보조 103,600 58,000 45,600
○영월군지역사회보장협의체 운영(군비추가) 43,600
○제4기 지역사회보장계획 수립 30,000
○영월군지역사회보장협의체 운영 30,000
도 6,000
군 24,000
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원) 8,770,973 6,117,651 2,653,322
국 2,811,962
도 645,493
군 5,313,518
장애인 생활안정지원 2,535,695 2,116,449 419,246
국 1,720,464
도 212,051
군 603,180
장애인연금 1,372,358 1,150,000 222,358
국 960,651
도 123,512
군 288,195
301 일반보상금 1,372,358 1,150,000 222,358
국 960,651
도 123,512
군 288,195
01 사회보장적수혜금 1,372,358 1,150,000 222,358
○장애인연금(537명) 1,372,358
국 960,651
도 123,512
군 288,195
장애수당(기초) 118,279 115,000 3,279
국 82,795
도 10,645
부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 24,839
301 일반보상금 118,279 115,000 3,279
국 82,795
도 10,645
군 24,839
01 사회보장적수혜금 118,279 115,000 3,279
○장애수당(기초)(253명) 118,279
국 82,795
도 10,645
군 24,839
장애수당(차상위등) 142,857 142,500 357
국 100,000
도 12,857
군 30,000
301 일반보상금 142,857 142,500 357
국 100,000
도 12,857
군 30,000
01 사회보장적수혜금 142,857 142,500 357
○장애수당(차상위 등)(232명) 142,857
국 100,000
도 12,857
군 30,000
장애인의료비 28,750 32,000 △3,250
국 23,000
도 1,150
군 4,600
308 자치단체등이전 28,750 32,000 △3,250
국 23,000
도 1,150
군 4,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 28,750 32,000 △3,250
○장애인의료비(92명) 28,750
국 23,000
도 1,150
군 4,600
장애진단비 1,856 1,856 0
국 928
도 186
군 742
301 일반보상금 1,856 1,856 0
국 928
도 186
군 742
01 사회보장적수혜금 1,856 1,856 0
○장애인등록진단비 1,856
국 928
부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 186
군 742
발달장애인 공공후견 활동비용지원 2,500 300 2,200
국 2,000
도 100
군 400
301 일반보상금 2,500 300 2,200
국 2,000
도 100
군 400
01 사회보장적수혜금 2,500 300 2,200
○발달장애인 공공후견 비용지원 2,500
국 2,000
도 100
군 400
여성장애인지원 2,000 2,000 0
국 1,400
도 120
군 480
301 일반보상금 2,000 2,000 0
국 1,400
도 120
군 480
01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0
○여성장애인출산비용지원(2명) 2,000
국 1,400
도 120
군 480
장애인활동지원 525,597 444,000 81,597
국 367,918
도 31,536
군 126,143
307 민간이전 525,597 444,000 81,597
국 367,918
도 31,536
군 126,143
05 민간위탁금 525,597 444,000 81,597
○장애인활동지원(42명) 525,597
국 367,918
도 31,536
군 126,143
장애인활동지원(가산급여) 70 90 △20
국 49
도 4
군 17
307 민간이전 70 90 △20
국 49
부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4
군 17
05 민간위탁금 70 90 △20
○장애인활동지원(가산급여) 70
국 49
도 4
군 17
발달재활서비스 51,840 43,853 7,987
국 36,288
도 3,110
군 12,442
307 민간이전 51,840 43,853 7,987
국 36,288
도 3,110
군 12,442
05 민간위탁금 51,840 43,853 7,987
○발달재활서비스사업(24명) 51,840
국 36,288
도 3,110
군 12,442
장애인일반형일자리 201,114 115,200 85,914
국 100,557
도 20,112
군 80,445
101 인건비 201,114 115,200 85,914
국 100,557
도 20,112
군 80,445
04 기간제근로자등보수 201,114 115,200 85,914
○장애인일반형일자리(9명) 201,114
국 100,557
도 20,112
군 80,445
장애인복지일자리 52,800 40,800 12,000
국 26,400
도 5,280
군 21,120
101 인건비 52,800 40,800 12,000
국 26,400
도 5,280
군 21,120
04 기간제근로자등보수 52,800 40,800 12,000
○장애인복지일자리(10명) 52,800
국 26,400
도 5,280
군 21,120
장애인시간제일자리 33,538 26,400 7,138
부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 16,769
도 3,354
군 13,415
101 인건비 33,538 26,400 7,138
국 16,769
도 3,354
군 13,415
04 기간제근로자등보수 33,538 26,400 7,138
○장애인시간제일자리(3명) 33,538
국 16,769
도 3,354
군 13,415
장애인보조기구 2,136 2,300 △164
국 1,709
도 85
군 342
301 일반보상금 2,136 2,300 △164
국 1,709
도 85
군 342
01 사회보장적수혜금 2,136 2,300 △164
○장애인보조기구(10명) 2,136
국 1,709
도 85
군 342
장애인복지시설지원 5,799,200 3,596,233 2,202,967
국 1,091,498
도 353,527
군 4,354,175
장애인종합문화복지센터 건립 3,200,000 0 3,200,000
401 시설비및부대비 3,000,000 0 3,000,000
01 시설비 2,989,200 0 2,989,200
○장애인종합문화복지센터 건립 2,989,200
03 시설부대비 10,800 0 10,800
○장애인종합문화복지센터 건립
10,8003,000,000,000원*0.36%
405 자산취득비 200,000 0 200,000
01 자산및물품취득비 200,000 0 200,000
○장애인종합문화복지센터 장비보강 200,000
장애인직업재활시설 기능보강 469,110 0 469,110
국 234,555
도 234,555
405 자산취득비 469,110 0 469,110
국 234,555
도 234,555
부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 469,110 0 469,110
○장애인직업재활시설 기능보강 469,110
국 234,555
도 234,555
장애인직업재활시설 운영 204,000 0 204,000
101 인건비 150,000 0 150,000
04 기간제근로자등보수 150,000 0 150,000
○장애인직업재활시설 인건비(7명*6개월) 150,000
201 일반운영비 54,000 0 54,000
01 사무관리비 30,000 0 30,000
○장애인직업재활시설 운영비 30,000
02 공공운영비 24,000 0 24,000
○장애인직업재활시설 운영비 24,000
장애인거주시설 운영 1,224,204 1,111,953 112,251
국 856,943
도 73,452
군 293,809
307 민간이전 1,224,204 1,111,953 112,251
국 856,943
도 73,452
군 293,809
10 사회복지시설법정운영비보조 1,224,204 1,111,953 112,251
○장애인거주시설 운영지원(예닮원) 605,601
국 423,921
도 36,336
군 145,344
○장애인거주시설 운영지원(노아의집) 618,603
국 433,022
도 37,116
군 148,465
장애인거주시설 관리전담인력 지원 43,200 43,200 0
도 8,640
군 34,560
307 민간이전 43,200 43,200 0
도 8,640
군 34,560
10 사회복지시설법정운영비보조 43,200 43,200 0
○장애인거주시설 관리전담인력 지원(2개소) 43,200
도 8,640
군 34,560
장애인 단기케어홈센터 운영 200,000 200,000 0
307 민간이전 200,000 200,000 0
05 민간위탁금 200,000 200,000 0
○영월군 장애인단기케어홈센터 운영 200,000
부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
영월군 단기케어홈센터 기능보강 50,000 0 50,000
도 25,000
군 25,000
402 민간자본이전 50,000 0 50,000
도 25,000
군 25,000
03 민간위탁사업비 50,000 0 50,000
○영월군 장애인단기케어홈센터 기능보강 50,000
도 25,000
군 25,000
장애인지역사회재활시설 운영 349,286 338,636 10,650
307 민간이전 349,286 338,636 10,650
10 사회복지시설법정운영비보조 349,286 338,636 10,650
○영월군장애인이동지원센터 운영지원 158,400
○영월군수화통역센터 운영지원 172,000
○영월언어심리임상센터 운영지원 18,886
장애인복지시설 종사자수당 59,400 59,400 0
도 11,880
군 47,520
301 일반보상금 59,400 59,400 0
도 11,880
군 47,520
01 사회보장적수혜금 59,400 59,400 0
○장애인복지시설 종사자수당(40명) 59,400
도 11,880
군 47,520
장애인복지증진 267,078 252,597 14,481
도 23,515
군 243,563
장애인민원봉사실 운영 100,158 94,791 5,367
도 11,982
군 88,176
307 민간이전 100,158 94,791 5,367
도 11,982
군 88,176
11 사회복지사업보조 100,158 94,791 5,367
○장애인민원봉사실 운영 59,911
도 11,982
군 47,929
○장애인민원봉사실 운영(군비추가) 40,247
시각장애인자립지원센터 운영 39,100 34,000 5,100
도 6,089
군 33,011
307 민간이전 39,100 34,000 5,100
부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 6,089
군 33,011
11 사회복지사업보조 39,100 34,000 5,100
○시각장애인자립지원센터 운영 30,446
도 6,089
군 24,357
○시각장애인자립지원센터(군비추가) 8,654
장애인기초생활보장지원 13,515 21,252 △7,737
도 2,703
군 10,812
301 일반보상금 13,515 21,252 △7,737
도 2,703
군 10,812
01 사회보장적수혜금 13,515 21,252 △7,737
○장애인 비급여보장구 구입 2,000
도 400
군 1,600
○장애인 무료급식 지원 7,175
도 1,435
군 5,740
○장애인 건강검진 4,340
도 868
군 3,472
장애인신문구독료지원 8,496 8,496 0
도 1,699
군 6,797
201 일반운영비 8,496 8,496 0
도 1,699
군 6,797
01 사무관리비 8,496 8,496 0
○장애인신문 구독료(177명) 8,496
도 1,699
군 6,797
장애인복지사업추진 100,598 94,058 6,540
101 인건비 9,600 9,600 0
04 기간제근로자등보수 9,600 9,600 0
○저소득장애인 일자리지원사업
9,600320,000원*5명*6월
201 일반운영비 22,270 21,730 540
01 사무관리비 12,270 16,730 △4,460
○시각장애인 소리신문 1,920
○장애인복지기금운용심의위원회
840
○장애인활동지원 심의위원회
2,100
2,000원*20부*4회*12월
70,000원*6명*2회
70,000원*6명*5회
부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장애인복지위원회 2,800
○장애인자동차표지구입 2,000
○장애인주차단속 스티커제작 및 홍보물
1,000
○장애인등록증(복지카드) 개별 배송수수료
1,610
70,000원*20명*2회
1,000,000원*2회
200,000원*5회
3,220원*500명
02 공공운영비 10,000 5,000 5,000
○장애인복지시설 시설유지관리비 10,000
202 여비 5,000 5,000 0
01 국내여비 5,000 5,000 0
○장애인업무추진 4,000
○장애인전용주차구역 단속 및 계도 1,000
307 민간이전 63,728 57,728 6,000
11 사회복지사업보조 63,728 57,728 6,000
○장애인단체보호및육성사업 10,000
○장애인보장구수리센터사업 41,728
○장애인무료급식사업 12,000
장애인 편의시설 전수조사 5,211 0 5,211
도 1,042
군 4,169
101 인건비 5,211 0 5,211
도 1,042
군 4,169
04 기간제근로자등보수 5,211 0 5,211
○장애인 편의시설 전수조사원 5,211
도 1,042
군 4,169
장애인행사지원 77,600 60,972 16,628
장애인의날 기념행사 12,000 12,000 0
307 민간이전 12,000 12,000 0
04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0
○장애인의 날 기념행사 12,000
장애인행사지원 65,600 48,972 16,628
201 일반운영비 10,000 5,000 5,000
03 행사운영비 10,000 5,000 5,000
○장애인행사지원 10,0002,000,000원*5회
301 일반보상금 5,600 43,972 △38,372
09 행사실비보상금 5,600 43,972 △38,372
○장애인단체 행사지원 5,600
o전국 장애인대회 800
o강원 장애인더불어대회 1,400
200,000원*4명
70,000원*20명
부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인행사지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o편의시설 점검 및 교육 1,400
o장애인 재활교육 2,000
70,000원*20명
100,000원*20명
307 민간이전 50,000 0 50,000
11 사회복지사업보조 50,000 0 50,000
○장애인단체 행사지원 44,000
○폐광지역 4개시군 장애인체육대회 6,000
진폐지원사업 91,400 91,400 0
도 56,400
군 35,000
진폐의증환자 문화생활비 지원 56,400 56,400 0
도 56,400
301 일반보상금 56,400 56,400 0
도 56,400
01 사회보장적수혜금 56,400 56,400 0
○진폐의증환자 문화생활비 지원(47명) 56,400
도 56,400
진폐근로자상담사업 35,000 35,000 0
307 민간이전 35,000 35,000 0
11 사회복지사업보조 35,000 35,000 0
○진폐근로자상담사업 35,000
노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년) 33,082,885 25,023,865 8,059,020
국 21,375,284
기 130,775
도 2,678,187
군 8,898,639
노후생활보장 27,156,685 20,836,165 6,320,520
국 20,977,514
기 130,775
도 1,074,288
군 4,974,108
기초연금 20,908,272 16,357,257 4,551,015
국 18,817,445
도 418,166
군 1,672,661
301 일반보상금 20,908,272 16,357,257 4,551,015
국 18,817,445
도 418,166
군 1,672,661
01 사회보장적수혜금 20,908,272 16,357,257 4,551,015
○기초연금 20,908,272
국 18,817,445
도 418,166
군 1,672,661
노인돌봄 기본서비스 374,590 370,360 4,230
부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노후생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 231,960
도 32,842
군 109,788
307 민간이전 374,590 370,360 4,230
국 231,960
도 32,842
군 109,788
11 사회복지사업보조 374,590 370,360 4,230
○노인돌봄기본서비스사업 331,390
국 231,960
도 19,882
군 79,548
○돌봄종사자 활동보조 수당 43,200
도 12,960
군 30,240
노인돌봄 종합서비스 393,029 393,029 0
국 275,120
도 23,582
군 94,327
307 민간이전 393,029 393,029 0
국 275,120
도 23,582
군 94,327
05 민간위탁금 393,029 393,029 0
○노인돌봄종합서비스사업 393,029
국 275,120
도 23,582
군 94,327
노인돌봄 가사간병서비스 530 2,956 △2,426
국 371
도 32
군 127
307 민간이전 530 2,956 △2,426
국 371
도 32
군 127
05 민간위탁금 530 2,956 △2,426
○노인단기가사서비스 530
국 371
도 32
군 127
응급안전서비스 운영(인건비) 193,600 160,896 32,704
기 96,800
도 19,360
군 77,440
307 민간이전 193,600 160,896 32,704
기 96,800
도 19,360
부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노후생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 77,440
11 사회복지사업보조 193,600 160,896 32,704
○응급안전서비스 운영(인건비) 193,600
기 96,800
도 19,360
군 77,440
응급안전서비스 운영(장비 통신비 및 유지보수 비용) 94,110 67,800 26,310
기 32,295
도 6,459
군 55,356
307 민간이전 94,110 67,800 26,310
기 32,295
도 6,459
군 55,356
11 사회복지사업보조 94,110 67,800 26,310
○응급안전서비스 운영(장비 통신비 및 유지보
수 비용) 64,590
기 32,295
도 6,459
군 25,836
○응급안전서비스 운영(장비 통신비 및 유지보
수 비용)(군비추가) 29,520
응급안전서비스 운영(기관운영비) 3,360 31,512 △28,152
기 1,680
도 336
군 1,344
307 민간이전 3,360 31,512 △28,152
기 1,680
도 336
군 1,344
11 사회복지사업보조 3,360 31,512 △28,152
○응급안전서비스 운영(기관운영비) 3,360
기 1,680
도 336
군 1,344
노인일자리사업 3,305,236 1,885,801 1,419,435
국 1,652,618
도 314,154
군 1,338,464
101 인건비 2,219,658 945,388 1,274,270
국 1,109,829
도 213,781
군 896,048
04 기간제근로자등보수 2,219,658 945,388 1,274,270
○노인사회활동지원사업(공익형) 2,219,658
국 1,109,829
도 213,781
군 896,048
부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노후생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 3,000 2,000 1,000
국 1,500
도 300
군 1,200
01 국내여비 3,000 2,000 1,000
○노인사회활동지원사업(공익형) 3,000
국 1,500
도 300
군 1,200
307 민간이전 1,082,578 938,413 144,165
국 541,289
도 100,073
군 441,216
11 사회복지사업보조 1,082,578 938,413 144,165
○노인사회활동지원사업(공익형) 1,082,578
국 541,289
도 100,073
군 441,216
노인일자리사업(도자체사업) 470,042 501,562 △31,520
도 235,021
군 235,021
307 민간이전 470,042 2,400 467,642
도 235,021
군 235,021
11 사회복지사업보조 470,042 2,400 467,642
○노인일자리사업(공익형) 467,642
도 233,821
군 233,821
○노인일자리사업(공익형) 2,400
도 1,200
군 1,200
노인일자리사업(자체) 1,168,530 852,240 316,290
101 인건비 675,990 506,340 169,650
04 기간제근로자등보수 675,990 506,340 169,650
○노인사회활동지원사업(환경지킴이) 668,220
o인건비 626,940
o부대비 41,280
○노인사회활동지원사업(산채재배가꾸기) 7,770
o인건비 7,290
o부대비 480
270,000원*9개월*258명
160,000원*258명
270,000원*3명*9개월
160,000원*3명
307 민간이전 492,540 345,900 146,640
11 사회복지사업보조 492,540 345,900 146,640
○노인사회활동지원사업(취업형) 114,400
o골프장매장운영사업 22,0002,200,000원*10명
부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노후생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o수영장매장운영사업 22,000
o희망카페운영사업 17,600
o희망초콜릿운영사업 13,200
o청소년수련관매장운영사업 17,600
o대추나무재배사업 22,000
○노인사회활동지원사업(공익형) 378,140
o인건비 354,780
o부대비 23,360
2,200,000원*10명
2,200,000원*8명
2,200,000원*6명
2,200,000원*8명
2,200,000원*10명
270,000원*9개월*146명
160,000원*146명
노인보람일터가꾸기 13,713 13,713 0
301 일반보상금 13,713 13,713 0
01 사회보장적수혜금 13,713 13,713 0
○노인보람일터가꾸기사업(경로당)
13,713653,000원*21개소
장수수당 14,880 20,400 △5,520
도 2,976
군 11,904
301 일반보상금 14,880 20,400 △5,520
도 2,976
군 11,904
01 사회보장적수혜금 14,880 20,400 △5,520
○장수수당 14,880
도 2,976
군 11,904
저소득 재가노인 급식 127,993 132,184 △4,191
301 일반보상금 127,993 132,184 △4,191
01 사회보장적수혜금 127,993 132,184 △4,191
○저소득 재가노인 식사배달 127,993
노인대학 운영비 지원 36,000 20,000 16,000
도 10,800
군 25,200
307 민간이전 36,000 20,000 16,000
도 10,800
군 25,200
11 사회복지사업보조 36,000 20,000 16,000
○노인대학 운영비 지원 36,000
도 10,800
군 25,200
독거노인 공동생활 홈 지원사업 52,800 26,455 26,345
도 10,560
군 42,240
307 민간이전 52,800 26,455 26,345
도 10,560
군 42,240
부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노후생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 52,800 26,455 26,345
○독거노인 공동생활 홈 지원(운영비) 52,800
도 10,560
군 42,240
장묘사업 156,000 15,680 140,320
공설묘지 관리 135,000 4,680 130,320
101 인건비 37,000 4,680 32,320
04 기간제근로자등보수 37,000 4,680 32,320
○공설묘지 제초작업 근로자 임금 5,000
○무연분묘처리 32,00040기*800,000원
207 연구개발비 18,000 0 18,000
01 연구용역비 18,000 0 18,000
○장사시설 지역수급계획수립용역 18,000
401 시설비및부대비 80,000 0 80,000
01 시설비 80,000 0 80,000
○물미묘원 화장실 개선 50,000
○물미묘원 지하수 개발 30,000
화장장 사용료 지원 21,000 11,000 10,000
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○장사업무 추진 1,000
301 일반보상금 20,000 10,000 10,000
01 사회보장적수혜금 20,000 10,000 10,000
○화장장려금 20,000100,000원*200명
노인여가지원 1,680,218 1,518,077 162,141
도 165,772
군 1,514,446
노인행사지원 58,500 48,500 10,000
201 일반운영비 13,700 3,700 10,000
01 사무관리비 10,700 700 10,000
○행사관련 사무용품 구입 700
○노인복지 프로그램비 10,000
03 행사운영비 3,000 3,000 0
○노인의날 기념행사 및 노인관련 행사 3,000
202 여비 4,000 4,000 0
01 국내여비 4,000 4,000 0
○노인복지 업무추진 4,000
301 일반보상금 33,800 33,800 0
09 행사실비보상금 33,800 33,800 0
부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인여가지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○노인관련 행사 및 대회참가 5,000
○강원도 어버이날 및 노인의날 행사 참가 7,000
○영월군 노인의날 행사 참가자급식 및 간식
10,500
○강원도 게이트볼대회 및 장기대회 참가 5,000
○강원도 경로당 프로그램 발표회 참가 2,000
○경로당회장(노인지도자)교육 참가
4,300
15,000원*700식
100,000원*43명
307 민간이전 7,000 7,000 0
04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0
○폐광지역 4개시군 체육대회 지원 7,000
경로당 운영활성화 지원 1,046,518 1,097,517 △50,999
도 165,172
군 881,346
201 일반운영비 53,740 47,800 5,940
01 사무관리비 7,940 4,140 3,800
○노인복지기금심의위원회 840
○창절서원 토지임차료 2,400
○경로당 신고필증 양식 300
○2018 경로당 회계장부 2,000
○현수막 제작 1,000
○경로당 태극기 새마을기 구입 1,400
70,000원*4명*3회
10,000원*200권
100,000원*10개
7,000원*200개
02 공공운영비 45,800 43,660 2,140
○영월군 노인쉼터 운영 13,400
o전기요금 7,200
o상하수도사용료 1,200
o시설관리유지비 5,000
○경로당 안전점검 32,400
o화재보험 9,000
o가스안전점검 9,000
o전기안전점검 14,400
600,000원*12월
100,000원*12월
50,000원*180개소
50,000원*180개소
80,000원*180개소
301 일반보상금 282,100 276,100 6,000
도 52,800
군 229,300
01 사회보장적수혜금 282,100 276,100 6,000
○경로당 명절지원 물품구입
18,100
○경로당 운영비 지원(난방비) 264,000
50,000원*181개소*2회
도 52,800
군 211,200
307 민간이전 590,678 586,817 3,861
도 112,372
군 478,306
부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인여가지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 433,060 424,617 8,443
○경로당 운영비 지원(운영비) 433,060
도 86,612
군 346,448
11 사회복지사업보조 157,618 162,200 △4,582
○경로당프로그램 운영비 지원 79,200
도 15,840
군 63,360
○경로당프로그램 운영비 지원(군비추가) 20,000
○경로당 순회프로그램관리자 지원 49,600
도 9,920
군 39,680
○경로당 순회프로그램관리자 지원(군비추가) 8,818
405 자산취득비 120,000 186,800 △66,800
01 자산및물품취득비 120,000 186,800 △66,800
○경로당 장비보강 120,000
경로당 신축 및 개보수 지원 500,000 300,000 200,000
401 시설비및부대비 500,000 300,000 200,000
01 시설비 496,400 300,000 196,400
○경로당 개보수 496,400
03 시설부대비 3,600 0 3,600
○경로당 개보수 3,600500,000,000원*0.72%
대한노인회 영월군지회 운영 73,200 70,060 3,140
301 일반보상금 21,000 18,600 2,400
01 사회보장적수혜금 21,000 18,600 2,400
○노인회 활동비 지원보상 21,000
o군지회장 4,800
o분회장 16,200
400,000원*1명*12월
150,000원*9명*12월
307 민간이전 52,200 51,460 740
03 민간단체법정운영비보조 52,200 51,460 740
○대한노인회 영월군지회 운영비 지원 52,200
노인지도자 해외연수 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
301 일반보상금 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
06 민간인국외여비 2,000 2,000 0
○노인지도자 해외연수 2,000
도 600
군 1,400
노인복지시설지원 4,089,982 2,653,943 1,436,039
부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 397,770
도 1,438,127
군 2,254,085
영월군 노인요양원 운영 32,000 32,000 0
201 일반운영비 30,000 30,000 0
02 공공운영비 30,000 30,000 0
○공공요금 10,000
○시설유지관리비 20,000
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○노인요양원 및 복지관 운영업무추진 2,000
장기요양기관 운영지원 2,712,322 2,079,383 632,939
도 974,333
군 1,737,989
301 일반보상금 2,712,322 2,079,383 632,939
도 974,333
군 1,737,989
01 사회보장적수혜금 2,712,322 2,079,383 632,939
○노인생활시설 등급외자 지원 55,593
도 27,797
군 27,796
○노인장기요양보험 의료급여자 예탁금 2,656,729
도 946,536
군 1,710,193
노인복지시설 운영지원 220,000 220,000 0
307 민간이전 220,000 220,000 0
10 사회복지시설법정운영비보조 220,000 220,000 0
○재가노인복지시설 운영비 지원(2개소) 220,000
노인복지시설 기능보강 795,540 0 795,540
국 397,770
도 397,770
402 민간자본이전 795,540 0 795,540
국 397,770
도 397,770
02 민간자본사업보조(이전재원) 795,540 0 795,540
○영월노인전문요양원 기능보강 266,652
국 133,326
도 133,326
○예가노인전문요양원 기능보강 528,888
국 264,444
도 264,444
노인복지시설 종사자 복지수당 330,120 322,560 7,560
도 66,024
군 264,096
부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 330,120 322,560 7,560
도 66,024
군 264,096
01 사회보장적수혜금 330,120 322,560 7,560
○노인복지시설 종사자 복지수당 330,120
도 66,024
군 264,096
여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성) 6,850,590 7,083,097 △232,507
국 2,560,598
기 309,237
도 1,838,674
군 2,142,081
어린이집 운영지원 2,282,841 2,259,131 23,710
국 1,025,215
도 500,075
군 757,551
보육교직원 인건비 지원(보조) 1,701,850 1,684,292 17,558
국 850,925
도 425,463
군 425,462
307 민간이전 1,701,850 1,684,292 17,558
국 850,925
도 425,463
군 425,462
11 사회복지사업보조 1,701,850 1,684,292 17,558
○국공립법인어린이집 지원 1,506,978
국 753,489
도 376,745
군 376,744
○영아전담어린이집 지원 84,872
국 42,436
도 21,218
군 21,218
○시간연장형교사 지원 110,000
국 55,000
도 27,500
군 27,500
보육교직원 인건비 및 운영지원(자체) 62,000 62,000 0
301 일반보상금 47,000 47,000 0
01 사회보장적수혜금 47,000 47,000 0
○장기근속 보육교사 지원 47,000
307 민간이전 15,000 15,000 0
11 사회복지사업보조 15,000 15,000 0
○차량운영비(15개소) 15,000
보육교직원 처우개선 지원(국비) 295,412 248,041 47,371
국 147,706
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 44,311
군 103,395
301 일반보상금 230,532 227,720 2,812
국 115,266
도 34,579
군 80,687
01 사회보장적수혜금 230,532 227,720 2,812
○교사근무환경개선비 지원 138,982
국 69,491
도 20,847
군 48,644
○농어촌보육교사 특별수당 지원 91,550
국 45,775
도 13,732
군 32,043
307 민간이전 64,880 20,321 44,559
국 32,440
도 9,732
군 22,708
11 사회복지사업보조 64,880 20,321 44,559
○보조교사 지원 64,880
국 32,440
도 9,732
군 22,708
어린이집 교직원 처우개선비 지원 79,400 71,400 8,000
도 15,880
군 63,520
301 일반보상금 76,600 68,600 8,000
도 15,320
군 61,280
01 사회보장적수혜금 76,600 68,600 8,000
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 30,000
도 6,000
군 24,000
○어린이집 종사자 명절수당 25,000
도 5,000
군 20,000
○영유아 보육교사 특별수당 지원 21,600
도 4,320
군 17,280
307 민간이전 2,800 2,800 0
도 560
군 2,240
11 사회복지사업보조 2,800 2,800 0
○어린이집 대체교사 인건비 지원 2,800
도 560
군 2,240
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
어린이집 지원(국비) 48,568 44,568 4,000
국 24,284
도 7,285
군 16,999
307 민간이전 48,568 44,568 4,000
국 24,284
도 7,285
군 16,999
11 사회복지사업보조 48,568 44,568 4,000
○교재교구비 지원 3,728
국 1,864
도 559
군 1,305
○차량운영비 지원 28,840
국 14,420
도 4,326
군 10,094
○농어촌소재 법인어린이집 지원 16,000
국 8,000
도 2,400
군 5,600
어린이집 운영수준 향상지원 22,400 16,850 5,550
도 4,480
군 17,920
307 민간이전 22,400 16,850 5,550
도 4,480
군 17,920
11 사회복지사업보조 22,400 16,850 5,550
○어린이집 냉난방비 지원 7,500
도 1,500
군 6,000
○어린이집 교재교구비 지원 10,100
도 2,020
군 8,080
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 4,800
도 960
군 3,840
어린이집 환경개선(기능보강)사업(보조) 2,000 66,000 △64,000
국 1,000
도 300
군 700
402 민간자본이전 2,000 66,000 △64,000
국 1,000
도 300
군 700
02 민간자본사업보조(이전재원) 2,000 66,000 △64,000
○어린이집 환경개선사업 2,000
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,000
도 300
군 700
어린이집 환경개선사업(자체) 35,000 35,000 0
402 민간자본이전 35,000 35,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 35,000 35,000 0
○어린이집 환경개선사업 35,000
어린이집 입소료 지원 9,831 9,600 231
도 1,966
군 7,865
307 민간이전 9,831 9,600 231
도 1,966
군 7,865
11 사회복지사업보조 9,831 9,600 231
○저소득층아동 입소료 지원 9,831
도 1,966
군 7,865
보육사업지원 14,780 14,780 0
201 일반운영비 1,780 1,780 0
01 사무관리비 1,780 1,780 0
○보육정책위원회 수당 1,680
○보육위원회 관련 물품구입 100
70,000원*12명*2회
50,000원*2회
202 여비 3,000 3,000 0
01 국내여비 3,000 3,000 0
○보육업무추진 3,000200,000원*15회
301 일반보상금 5,000 5,000 0
09 행사실비보상금 5,000 5,000 0
○어린이집 종사자 교육 5,000200,000원*25명
307 민간이전 5,000 5,000 0
04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000
○어린이집 연합회 워크숍 5,0005,000,000원*1회
우수 보육교직원 선진지 연수 9,000 0 9,000
301 일반보상금 9,000 0 9,000
11 기타보상금 9,000 0 9,000
○보육교직원 국내연수 9,000500,000원*18명
부모모니터링단 운영 2,600 3,000 △400
국 1,300
도 390
군 910
201 일반운영비 2,600 3,000 △400
국 1,300
도 390
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 910
01 사무관리비 2,600 3,000 △400
○어린이집 부모모니터링단 운영지원 2,600
국 1,300
도 390
군 910
영유아 보육지원 3,047,400 3,401,074 △353,674
국 1,305,629
도 1,238,716
군 503,055
가정양육수당지원 608,256 782,102 △173,846
국 395,366
도 63,867
군 149,023
301 일반보상금 608,256 782,102 △173,846
국 395,366
도 63,867
군 149,023
01 사회보장적수혜금 608,256 782,102 △173,846
○가정양육수당 608,256
국 395,366
도 63,867
군 149,023
영아보육료지원 1,370,582 1,524,428 △153,846
국 890,878
도 143,911
군 335,793
307 민간이전 10,000 10,000 0
국 6,500
도 1,050
군 2,450
11 사회복지사업보조 10,000 10,000 0
○영아보육료지원(시간연장유아학비지원) 10,000
국 6,500
도 1,050
군 2,450
308 자치단체등이전 1,360,582 1,514,428 △153,846
국 884,378
도 142,861
군 333,343
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,360,582 1,514,428 △153,846
○영아보육료지원(예탁금) 1,360,582
국 884,378
도 142,861
군 333,343
누리과정 보육료 지원 1,023,120 1,050,960 △27,840
도 1,023,120
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 80,000 80,000 0
도 80,000
01 사회보장적수혜금 80,000 80,000 0
○누리과정 보육지원(담당교사 처우개선) 80,000
도 80,000
307 민간이전 166,960 185,000 △18,040
도 166,960
11 사회복지사업보조 166,960 185,000 △18,040
○누리과정 보육지원(운영비) 166,960
도 166,960
308 자치단체등이전 776,160 785,960 △9,800
도 776,160
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 776,160 785,960 △9,800
○누리과정 보육료(예탁금) 776,160
도 776,160
시간차등형 보육지원(보조) 38,770 43,584 △4,814
국 19,385
도 5,816
군 13,569
307 민간이전 28,770 33,584 △4,814
국 14,385
도 4,316
군 10,069
11 사회복지사업보조 28,770 33,584 △4,814
○시간제보육지원(일시보육) 28,770
국 14,385
도 4,316
군 10,069
308 자치단체등이전 10,000 10,000 0
국 5,000
도 1,500
군 3,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 10,000 10,000 0
○시간제보육료(일시보육, 예탁금) 10,000
국 5,000
도 1,500
군 3,500
보육료 부모부담금 지원 6,672 0 6,672
도 2,002
군 4,670
308 자치단체등이전 6,672 0 6,672
도 2,002
군 4,670
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 6,672 0 6,672
○보육료부모부담금지원 6,672
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,002
군 4,670
여성 사회참여 지원 460,255 482,434 △22,179
국 84,161
도 7,805
군 368,289
여성친화도시 추진 111,240 107,600 3,640
201 일반운영비 10,240 6,600 3,640
01 사무관리비 10,240 6,600 3,640
○자문위원 수당 8,040
o자문위원장 수당 3,000
o자문위원 수당 5,040
○모니터단 및 회의 운영물품 1,200
○홍보물 제작 1,000
500,000원*1명*6회
70,000원*12명*6회
200,000원*6회
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○여성친화도시 업무추진 1,000
402 민간자본이전 100,000 100,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 100,000 100,000 0
○여성친화마을조성 100,000
여성 교육 및 행사참가 지원 31,970 34,450 △2,480
201 일반운영비 8,970 7,450 1,520
01 사무관리비 8,970 7,450 1,520
○교육 및 행사 관련 물품 1,500
○영월군양성평등위원회 수당
1,470
○폭력예방교육 강사료 3,000
○성인지 및 성별영향분석평가교육 강사료
3,000
300,000원*5회
70,000원*7명*3회
1,500,000원*2회
1,500,000원*2회
202 여비 3,000 3,000 0
01 국내여비 3,000 3,000 0
○여성정책업무추진 3,000
301 일반보상금 20,000 24,000 △4,000
09 행사실비보상금 20,000 24,000 △4,000
○여성지도자 교육 참가 5,000
○강원도 양성평등대회 참가 4,800
○신사임당 시상식 및 강원여성문예경연대회 참
가 2,200
○여성지도자 개발 수탁 교육참가
1,000
○전국 양성평등대회 참가 1,000
○여성생활체육대회 참가 2,000
100,000원*50명
120,000원*40명
100,000원*22명
50,000원*5명*4회
100,000원*10명
50,000원*40명
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 여성 사회참여 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○여성지도자 위탁교육 4,000200,000원*20명
여성대회 및 체육대회 지원 23,000 23,000 0
201 일반운영비 5,000 5,000 0
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○영월군 양성평등대회 5,000
307 민간이전 18,000 18,000 0
04 민간행사사업보조 18,000 18,000 0
○영월군 양성평등대회 15,000
○영월 여성 신년인사회 3,000
여성회관 운영 161,860 192,088 △30,228
201 일반운영비 48,300 48,300 0
01 사무관리비 19,840 19,840 0
○여성회관운영 물품 등 구입
12,000
○홍보비용 6,640
○교육프로그램 임차료 1,200
1,000,000원*12월
1,660,000원*4회
100,000원*12회
02 공공운영비 28,460 28,460 0
○전기요금 21,600
○상하수도요금 1,440
○소방안전관리대행 수수료 1,820
○승강기 안전점검 수수료 1,200
○시스템경비(세콤) 수수료 1,320
○전기안전관리대행 수수료 1,080
1,800,000원*12월
120,000원*12월
100,000원*12월
110,000원*12월
90,000원*12월
206 재료비 14,200 14,200 0
01 재료비 14,200 14,200 0
○교육 재료비 6,500
○수료식(전시회) 재료비 7,700
500,000원*13반
700,000원*11반
301 일반보상금 87,360 87,360 0
11 기타보상금 87,360 87,360 0
○여성회관 교육 강사수당
87,36040,000원*4시간*13반*42주
401 시설비및부대비 12,000 12,000 0
01 시설비 12,000 12,000 0
○여성회관 시설유지보수 12,000
경력단절여성 취업지원(자체) 4,000 4,000 0
101 인건비 1,000 1,000 0
04 기간제근로자등보수 1,000 1,000 0
○취업설계사 인건비 등(군비추가) 1,000
201 일반운영비 3,000 3,000 0
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 여성 사회참여 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○취업연계 및 사후관리(군비추가) 3,000
경력단절여성 취업지원(보조) 99,648 93,296 6,352
국 60,624
도 7,805
군 31,219
101 인건비 31,648 25,296 6,352
국 15,824
도 3,165
군 12,659
04 기간제근로자등보수 31,648 25,296 6,352
○취업설계사 인건비 등 25,944
국 12,972
도 2,594
군 10,378
○성과운영비 지원 2,944
국 1,472
도 295
군 1,177
○처우개선비 지원 2,760
국 1,380
도 276
군 1,104
201 일반운영비 8,000 8,000 0
국 4,000
도 800
군 3,200
01 사무관리비 8,000 8,000 0
○취업연계 및 사후관리 8,000
국 4,000
도 800
군 3,200
202 여비 4,000 4,000 0
국 2,000
도 400
군 1,600
01 국내여비 4,000 4,000 0
○취업연계 및 사후관리 4,000
국 2,000
도 400
군 1,600
301 일반보상금 51,000 51,000 0
국 36,300
도 2,940
군 11,760
09 행사실비보상금 15,000 15,000 0
○경력개발프로그램 운영 등 11,500
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 여성 사회참여 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 5,750
도 1,150
군 4,600
○경력단절예방프로그램 운영 3,500
국 1,750
도 350
군 1,400
11 기타보상금 36,000 36,000 0
○새일여성인턴제 운영 36,000
국 28,800
도 1,440
군 5,760
402 민간자본이전 5,000 5,000 0
국 2,500
도 500
군 2,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 5,000 5,000 0
○기업환경개선사업 5,000
국 2,500
도 500
군 2,000
직업교육훈련 운영(자체) 5,000 5,000 0
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○직업교육훈련 프로그램운영(군비추가) 3,000
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○직업교육훈련 프로그램운영(군비추가) 2,000
직업교육훈련 운영(보조) 23,537 23,000 537
국 23,537
301 일반보상금 23,537 23,000 537
국 23,537
09 행사실비보상금 1,000 500 500
○직업교육훈련 프로그램운영 1,000
국 1,000
11 기타보상금 22,537 22,500 37
○직업교육훈련 프로그램운영 22,537
국 22,537
여성.아동권익증진 94,690 94,603 87
국 4,100
기 38,325
도 19,879
군 32,386
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(국고) 480 480 0
기 240
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 여성.아동권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 120
군 120
301 일반보상금 480 480 0
기 240
도 120
군 120
09 행사실비보상금 480 480 0
○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 480
기 240
도 120
군 120
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(국고) 400 400 0
기 280
도 36
군 84
301 일반보상금 400 400 0
기 280
도 36
군 84
01 사회보장적수혜금 400 400 0
○성폭력피해자 의료비(간병비포함) 400
기 280
도 36
군 84
아동·여성안전 지역연대 운영(국고) 7,000 7,240 △240
국 3,500
도 700
군 2,800
201 일반운영비 4,000 4,240 △240
국 2,000
도 400
군 1,600
01 사무관리비 800 1,040 △240
○아동여성안전지역연대 운영위원회 700
국 350
도 70
군 280
○아동여성안전지역연대 사무용품 100
국 50
도 10
군 40
03 행사운영비 3,200 3,200 0
○아동여성안전지역연대 행사 운영 3,200
국 1,600
도 320
군 1,280
202 여비 3,000 3,000 0
국 1,500
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 여성.아동권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 300
군 1,200
01 국내여비 3,000 3,000 0
○아동여성안전지역연대 운영 추진 3,000
국 1,500
도 300
군 1,200
아동안전지도제작 지원(국고) 1,200 1,835 △635
국 600
도 120
군 480
201 일반운영비 1,000 0 1,000
국 500
도 100
군 400
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○아동안전지도 제작 1,000
국 500
도 100
군 400
301 일반보상금 200 0 200
국 100
도 20
군 80
09 행사실비보상금 200 0 200
○아동안전지도 제작(참가자 간식비) 200
국 100
도 20
군 80
성폭력, 가정폭력 상담소 운영지원(국고) 75,610 73,688 1,922
기 37,805
도 18,903
군 18,902
307 민간이전 75,610 73,688 1,922
기 37,805
도 18,903
군 18,902
11 사회복지사업보조 75,610 73,688 1,922
○성폭력상담사업 지원 75,610
기 37,805
도 18,903
군 18,902
성폭력상담소운영 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 0 10,000
11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000
○종사자 처우개선 지원 10,000
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 다자녀가정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
다자녀가정지원 166,500 45,824 120,676
도 9,300
군 157,200
고교학자금 40,500 36,824 3,676
도 8,100
군 32,400
301 일반보상금 40,500 36,824 3,676
도 8,100
군 32,400
01 사회보장적수혜금 40,500 36,824 3,676
○고등학생 입학금 및 수업료 지원 40,500
도 8,100
군 32,400
대학입학금 6,000 9,000 △3,000
도 1,200
군 4,800
301 일반보상금 6,000 9,000 △3,000
도 1,200
군 4,800
01 사회보장적수혜금 6,000 9,000 △3,000
○대학등록금 지원 6,000
도 1,200
군 4,800
다자녀가정 교육비 지원 120,000 0 120,000
301 일반보상금 120,000 0 120,000
01 사회보장적수혜금 120,000 0 120,000
○다자녀가정 고등학생 입학금 및 수업료 지원
120,0001,000,000원*120명
한부모가족지원 122,400 137,054 △14,654
기 56,800
도 17,800
군 47,800
한부모가족 아동양육비 지원(국고) 65,400 80,640 △15,240
기 52,320
도 6,540
군 6,540
301 일반보상금 65,400 80,640 △15,240
기 52,320
도 6,540
군 6,540
01 사회보장적수혜금 65,400 80,640 △15,240
○한부모가족 아동양육비 지원 65,400
기 52,320
도 6,540
군 6,540
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 한부모가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
한부모가족 아동교육비(중고생 학용품비) 지원(국고) 1,600 1,650 △50
기 1,280
도 160
군 160
301 일반보상금 1,600 1,650 △50
기 1,280
도 160
군 160
01 사회보장적수혜금 1,600 1,650 △50
○한부모가족 중고등학생 학용품비 1,600
기 1,280
도 160
군 160
한부모가족 추가 아동양육비 지원(국고) 2,000 4,800 △2,800
기 1,600
도 200
군 200
301 일반보상금 2,000 4,800 △2,800
기 1,600
도 200
군 200
01 사회보장적수혜금 2,000 4,800 △2,800
○한부모가족 추가 아동양육비 2,000
기 1,600
도 200
군 200
청소년한부모 아동양육비 지원(국고) 2,000 1,200 800
기 1,600
도 200
군 200
301 일반보상금 2,000 1,200 800
기 1,600
도 200
군 200
01 사회보장적수혜금 2,000 1,200 800
○청소년한부모자립 지원사업(아동양육비) 2,000
기 1,600
도 200
군 200
저소득 한부모가정 생활안정지원 50,000 47,304 2,696
도 10,000
군 40,000
301 일반보상금 50,000 47,304 2,696
도 10,000
군 40,000
01 사회보장적수혜금 50,000 47,304 2,696
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 한부모가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○저소득한부모가정 생활안정지원(초등 학습지
원비) 2,500
도 500
군 2,000
○저소득한부모가정 생활안정지원(교복구입비) 6,000
도 1,200
군 4,800
○저소득한부모가정 생활안정지원(대학신입생
생활자립금) 10,500
도 2,100
군 8,400
○저소득한부모가정 생활안정지원(난방비) 31,000
도 6,200
군 24,800
한부모가족자녀 교육비 지원 1,400 1,460 △60
도 700
군 700
301 일반보상금 1,400 1,460 △60
도 700
군 700
01 사회보장적수혜금 1,400 1,460 △60
○한부모가족 자녀 교육비 지원(고등 입학금,
수업료) 1,400
도 700
군 700
건강가정.다문화가족 지원 676,504 662,977 13,527
국 141,493
기 214,112
도 45,099
군 275,800
건강가정.다문화가족지원 사업 88,755 100,600 △11,845
202 여비 2,000 1,000 1,000
01 국내여비 2,000 1,000 1,000
○다문화가족지원행사 및 업무추진 2,000
301 일반보상금 7,135 0 7,135
08 사회복무요원보상금 7,135 0 7,135
○봉급 4,151
○피복비 350
○중식비 1,656
○교통비 828
○여비 150
(331,296원*7월)+(366,229원*5월)
350,000원*1명
6,000원*1명*23*12월
3,000원*1명*23*12월
150,000원*1명
307 민간이전 79,620 99,600 △19,980
11 사회복지사업보조 79,620 99,600 △19,980
○결혼이민자 친정방문 지원
18,0003,000,000원*6가구
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강가정.다문화가족 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○다문화가족 역사문화탐방 10,000
○종사자 처우개선 지원 23,620
○결혼이민자 운전면허취득 지원 10,000
○다문화가족 취.창업지원 3,000
○다문화자녀 학습지 지원 10,000
○세계인의 날 행사 참가 5,000100,000원*50명
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고) 285,340 272,046 13,294
기 167,670
도 23,534
군 94,136
307 민간이전 285,340 272,046 13,294
기 167,670
도 23,534
군 94,136
11 사회복지사업보조 285,340 272,046 13,294
○건강가정 및 다문화가족지원센터 통합서비스 235,340
기 117,670
도 23,534
군 94,136
○건강가정 및 다문화가족지원센터 통합서비스
추가사업 50,000
기 50,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 21,960 21,300 660
기 15,372
도 1,318
군 5,270
307 민간이전 21,960 21,300 660
기 15,372
도 1,318
군 5,270
11 사회복지사업보조 21,960 21,300 660
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지
원 21,960
기 15,372
도 1,318
군 5,270
결혼이민자 통번역서비스 지원 22,224 17,232 4,992
기 15,557
도 1,333
군 5,334
307 민간이전 22,224 17,232 4,992
기 15,557
도 1,333
군 5,334
11 사회복지사업보조 22,224 17,232 4,992
○결혼이민자 통번역서비스 지원 22,224
기 15,557
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강가정.다문화가족 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,333
군 5,334
한국어교육 운영 22,162 22,162 0
기 15,513
군 6,649
307 민간이전 22,162 22,162 0
기 15,513
군 6,649
11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0
○한국어교육 운영사업 22,162
기 15,513
군 6,649
강원다문화복지신문 구독지원 13,290 16,608 △3,318
도 2,658
군 10,632
201 일반운영비 13,290 16,608 △3,318
도 2,658
군 10,632
01 사무관리비 13,290 16,608 △3,318
○강원가정복지, 다문화신문구독 13,290
도 2,658
군 10,632
사회복지시설 종사자 복지수당 13,920 17,640 △3,720
도 2,784
군 11,136
301 일반보상금 13,920 17,640 △3,720
도 2,784
군 11,136
01 사회보장적수혜금 13,920 17,640 △3,720
○사회복지시설 종사자 복지수당 13,920
도 2,784
군 11,136
공동육아나눔터 지원사업 40,000 0 40,000
국 28,000
도 2,400
군 9,600
307 민간이전 40,000 0 40,000
국 28,000
도 2,400
군 9,600
11 사회복지사업보조 40,000 0 40,000
○공동육아나눔터 지원 40,000
국 28,000
도 2,400
군 9,600
아이돌봄지원(국고) 162,133 188,159 △26,026
부서: 주민생활지원과
정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강가정.다문화가족 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 113,493
도 9,728
군 38,912
307 민간이전 64,853 37,632 27,221
국 45,397
도 3,891
군 15,565
11 사회복지사업보조 64,853 37,632 27,221
○아이돌봄지원(서비스 제공기관) 64,853
국 45,397
도 3,891
군 15,565
308 자치단체등이전 97,280 150,527 △53,247
국 68,096
도 5,837
군 23,347
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 97,280 150,527 △53,247
○아이돌봄지원(예탁금) 97,280
국 68,096
도 5,837
군 23,347
다문화가족 사회통합 지원 6,720 0 6,720
도 1,344
군 5,376
307 민간이전 6,720 0 6,720
도 1,344
군 5,376
11 사회복지사업보조 6,720 0 6,720
○취학전 아동 교육 지원 6,720
도 1,344
군 5,376
위생수준 향상(보건/식품의약안전) 388,137 402,957 △14,820
국 55,323
도 77,000
군 255,814
위생업소 지도관리 261,090 277,010 △15,920
도 57,000
군 204,090
위생업소 서비스개선 지도 224,540 240,460 △15,920
도 57,000
군 167,540
201 일반운영비 80,840 55,760 25,080
01 사무관리비 80,840 55,760 25,080
○친절서비스 및 위생수준향상 우수업소 물품
지원 3,000
○식품진흥기금 운영위원회 수당
840
250,000원*12개소
70,000원*4명*3회
부서: 주민생활지원과
정책: 위생수준 향상(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소 지도관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○식품(식중독 등)지도점검 및 단속 근무자 급
식 720
○찾아가는 외식경영 위생서비스 교육 3,000
○식품(공중)위생업소 친절 등 홍보물 제작 4,500
○음식문화 개선 홍보물 제작 42,000
○음식점 위생등급평가 위탁 수수료
2,055
○음식점 위생등급 표지판 제작
225
○영업신고증 등 서식 제작 500
○공중위생우수업소 표시판 제작
1,500
○위생업소 1:1 맞춤형 컨설팅
22,500
6,000원*4명*30일
300원*140,000개
137,000원*15개소
15,000원*15개소
250,000원*2종
100,000원*15개소
250,000원*90개소
202 여비 5,200 5,200 0
01 국내여비 5,200 5,200 0
○위생업소 단속 및 지도업무 추진
4,000
○식품(공중)위생 신규업소 현지시설 등 확인
1,200
20,000원*4명*50회
20,000원*4명*15회
301 일반보상금 5,500 4,500 1,000
09 행사실비보상금 5,500 4,500 1,000
○식품박람회 등 행사참가보상
1,500
○우수음식점 위생관리 견학 3,000
○식품관련 영업자 교육 강사수당
1,000
60,000원*25명*1회
1,500,000원*2회
500,000원*2회
402 민간자본이전 133,000 175,000 △42,000
도 57,000
군 76,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 133,000 175,000 △42,000
○음식점 및 숙박업소 환경개선 지원
133,0007,000,000원*19개소
도 57,000
군 76,000
모범음식점 운영 관리 20,950 20,950 0
201 일반운영비 3,050 3,050 0
01 사무관리비 3,050 3,050 0
○모범음식점 등 평가위원 보상
1,050
○모범음식점 메뉴판 및 표지판 제작
2,000
70,000원*5명*3일
500,000원*4개소
301 일반보상금 17,900 17,900 0
11 기타보상금 17,900 17,900 0
○모범음식점 인센티브 지원 17,900
부서: 주민생활지원과
정책: 위생수준 향상(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소 지도관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
친환경 웰빙음식문화 조성 15,600 15,600 0
201 일반운영비 12,000 12,000 0
01 사무관리비 12,000 12,000 0
○남은음식 싸주는 용기 및 푸드백 구입
8,000
○음식문화개선 및 위생관리 홍보물 제작
1,000
○좋은식단 실천 소형복합찬기 보급
3,000
10,000원*800세트
500,000원*2회
150,000원*20개소
402 민간자본이전 3,600 3,600 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 3,600 3,600 0
○주방공개용 CCTV 설치지원 3,600900,000원*4개소
위해식품 유통근절 19,547 18,447 1,100
국 2,073
군 17,474
부정,불량식품 단속 및 식중독 예방 15,400 14,300 1,100
201 일반운영비 4,100 3,800 300
01 사무관리비 4,100 3,800 300
○부정불량식품수거 검체 구입 2,000
○식중독 환경검체용 물품 등 구입
2,100
10,000원*200건
300,000원*7종
202 여비 2,800 2,000 800
01 국내여비 2,800 2,000 800
○부정불량식품 지도단속 및 식품검사 의뢰
2,80070,000원*4명*10회
301 일반보상금 8,500 8,500 0
11 기타보상금 8,500 8,500 0
○부정불량식품 등의 신고포상금
500
○소비자감시원 활동비 8,000
100,000원*5건
50,000원*16명*10일
허위과대광고 관리 2,800 2,800 0
국 1,400
군 1,400
301 일반보상금 2,800 2,800 0
국 1,400
군 1,400
11 기타보상금 2,800 2,800 0
○시니어감시원 활동비 2,80040,000원*7명*10일
국 1,400
군 1,400
식품안전관리시스템 운영 1,347 1,347 0
국 673
군 674
부서: 주민생활지원과
정책: 위생수준 향상(보건/식품의약안전)
단위: 위해식품 유통근절 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 1,347 1,347 0
국 673
군 674
02 공공운영비 1,347 1,347 0
○갤럭시노트 요금 1,347449,000원*3대
국 673
군 674
어린이 먹을거리 안전관리 강화 107,500 107,500 0
국 53,250
도 20,000
군 34,250
어린이 먹을거리 안전관리 강화 1,000 1,000 0
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○어린이 식생활 안전관리 홍보물 제작
1,000500,000원*2종
어린이기호식품 안전관리 6,500 6,500 0
국 3,250
군 3,250
301 일반보상금 6,500 6,500 0
국 3,250
군 3,250
11 기타보상금 6,500 6,500 0
○어린이기호식품 전담관리원 활동비
6,50050,000원*130일
국 3,250
군 3,250
어린이 급식관리지원센터 운영 100,000 100,000 0
국 50,000
도 20,000
군 30,000
307 민간이전 100,000 100,000 0
국 50,000
도 20,000
군 30,000
05 민간위탁금 100,000 100,000 0
○어린이급식관리지원센터 설치운영
100,000100,000,000원*1개소
국 50,000
도 20,000
군 30,000
아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성) 3,644,291 2,274,015 1,370,276
국 1,099,620
기 128,778
도 281,195
군 2,134,698
부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
아동복지운영 2,005,089 1,305,714 699,375
국 460,375
도 118,713
군 1,426,001
지역아동센터 운영비 지원(국비) 812,800 575,280 237,520
국 406,400
도 81,280
군 325,120
307 민간이전 812,800 575,280 237,520
국 406,400
도 81,280
군 325,120
10 사회복지시설법정운영비보조 812,800 575,280 237,520
○지역아동센터 기본 운영비(13개) 812,800
국 406,400
도 81,280
군 325,120
특수목적형 지역아동센터 추가지원(국비) 58,464 62,208 △3,744
국 29,232
도 5,846
군 23,386
307 민간이전 58,464 62,208 △3,744
국 29,232
도 5,846
군 23,386
10 사회복지시설법정운영비보조 58,464 62,208 △3,744
○지역아동센터 특수목적형 운영비 지원 58,464
국 29,232
도 5,846
군 23,386
토요운영 지역아동센터 추가지원(국비) 10,944 10,368 576
국 5,472
도 1,094
군 4,378
307 민간이전 10,944 10,368 576
국 5,472
도 1,094
군 4,378
10 사회복지시설법정운영비보조 10,944 10,368 576
○지역아동센터 토요운영비 지원 10,944
국 5,472
도 1,094
군 4,378
지역아동센터 추가 운영 지원(도비) 127,867 72,938 54,929
도 26,639
군 101,228
307 민간이전 127,867 72,938 54,929
부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 26,639
군 101,228
10 사회복지시설법정운영비보조 117,364 62,435 54,929
○지역아동센터 추가 운영비 지원 111,364
도 22,288
군 89,076
○지역아동센터 급식도우미 지원 6,000
도 1,200
군 4,800
11 사회복지사업보조 10,503 10,503 0
○지역아동센터 원어민영어 교사 지원 10,503
도 3,151
군 7,352
지역아동센터 추가 운영 지원(자체) 956,220 462,760 493,460
201 일반운영비 8,360 1,120 7,240
01 사무관리비 3,360 1,120 2,240
○지역아동센터운영위원회 수당
3,36070,000원*8명*6회
02 공공운영비 5,000 0 5,000
○공립지역아동센터 운영 5,000
301 일반보상금 15,900 10,000 5,900
09 행사실비보상금 15,900 10,000 5,900
○지역아동센터축제참가 및 문화체험 10,900
○지역아동센터 종사자 역량강화 교육 5,000
307 민간이전 761,600 427,640 333,960
10 사회복지시설법정운영비보조 761,600 427,640 333,960
○지역아동센터 급식비 지원(12개소) 386,584
○지역아동센터 연합발표회 2,500
○지역아동센터 추가운영비(종사자처우개선)12
개소 147,516
○공립지역아동센터 추가운영비 지원(5개소)
225,00045,000,000원*5개소
401 시설비및부대비 50,000 20,000 30,000
01 시설비 50,000 20,000 30,000
○공립형 지역아동센터 시설 유지비(5개소)
50,00010,000,000원*5개소
402 민간자본이전 4,000 4,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 4,000 4,000 0
○지역아동센터 기능보강 지원
4,0002,000,000원*2개소
405 자산취득비 116,360 0 116,360
01 자산및물품취득비 106,360 0 106,360
○공립지역아동센터 신규설치 106,360
부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 도서구입비 10,000 0 10,000
○공립지역아동센터 신규설치 10,000
아동복지교사(사회적일자리)지원(국비) 15,754 122,160 △106,406
국 7,751
도 1,550
군 6,453
101 인건비 15,754 122,160 △106,406
국 7,751
도 1,550
군 6,453
04 기간제근로자등보수 15,754 122,160 △106,406
○지역아동센터 아동복지교사 지원(군비추가) 252
○지역아동센터 아동복지교사 지원 15,502
국 7,751
도 1,550
군 6,201
우수지역아동센터 지원(국비) 23,040 0 23,040
국 11,520
도 2,304
군 9,216
307 민간이전 23,040 0 23,040
국 11,520
도 2,304
군 9,216
10 사회복지시설법정운영비보조 23,040 0 23,040
○우수지역아동센터 지원(10개소) 23,040
국 11,520
도 2,304
군 9,216
저소득층아동관리 500,560 541,658 △41,098
국 181,775
기 14,490
도 37,737
군 266,558
저소득층아동지원 4,520 4,520 0
201 일반운영비 2,520 2,520 0
01 사무관리비 2,520 2,520 0
○아동위원회 수당 2,52070,000원*9명*4회
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○아동관련 업무추진 2,000
가정위탁아동지원 148,440 166,440 △18,000
301 일반보상금 148,440 166,440 △18,000
01 사회보장적수혜금 144,800 162,800 △18,000
부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 저소득층아동관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○가정위탁아동 입학생 학용품비 지원
800
○가정위탁양육지원 144,000
(초등학생5명*10,000원)+(중고생30명*25,000
원)
150,000*80명*12개월
09 행사실비보상금 3,640 3,640 0
○가정위탁아동 예비부모 교육참가
650
○가정위탁아동 현장견학 참가 240
○가정위탁아동 자매결연회의 참가
500
○가정위탁아동 후원자 만남의 날 참가
750
○가정위탁아동 여름캠프 참가 1,500
50,000원*13명
80,000원*3명
50,000원*10명
50,000원*15명
50,000원*30명
입양아동양육수당지원(국비) 20,700 18,000 2,700
기 14,490
도 1,242
군 4,968
301 일반보상금 20,700 18,000 2,700
기 14,490
도 1,242
군 4,968
01 사회보장적수혜금 20,700 18,000 2,700
○입양아동 양육수당지원(1명) 2,700
기 1,890
도 162
군 648
○입양아동 양육수당(10명) 18,000
기 12,600
도 1,080
군 4,320
아동발달계좌지원(국비) 38,250 28,510 9,740
국 26,775
도 2,295
군 9,180
301 일반보상금 38,250 28,510 9,740
국 26,775
도 2,295
군 9,180
01 사회보장적수혜금 38,250 28,510 9,740
○아동발달지원계좌 지원 38,250
국 26,775
도 2,295
군 9,180
결식아동급식지원 99,450 74,000 25,450
301 일반보상금 99,450 74,000 25,450
01 사회보장적수혜금 99,450 74,000 25,450
부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 저소득층아동관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○결식아동 급식지원 99,4505,000원*130명*153일
학기중 토일공휴일 아동급식 지원 34,200 34,200 0
도 34,200
301 일반보상금 34,200 34,200 0
도 34,200
01 사회보장적수혜금 34,200 34,200 0
○학기중 토.일공휴일 아동급식지원 34,200
도 34,200
아동청소년통합서비스지원(드림스타트-보조) 155,000 182,294 △27,294
국 155,000
201 일반운영비 24,000 20,644 3,356
국 24,000
01 사무관리비 16,000 12,644 3,356
○드림스타트 사무관리비, 홍보용품 소식지 발
간, 위원회수당 16,000
국 16,000
02 공공운영비 8,000 8,000 0
○드림스타트사업 공공운영비 8,000
국 8,000
202 여비 9,000 8,000 1,000
국 9,000
01 국내여비 9,000 8,000 1,000
○드림스타트 교육참석 및 자료수집 9,000
국 9,000
206 재료비 4,000 5,000 △1,000
국 4,000
01 재료비 4,000 5,000 △1,000
○프로그램 재료비 4,000
국 4,000
207 연구개발비 1,000 1,000 0
국 1,000
02 전산개발비 1,000 1,000 0
○통합정보시스템 유지관리비 1,000
국 1,000
301 일반보상금 109,000 132,650 △23,650
국 109,000
01 사회보장적수혜금 65,000 96,000 △31,000
○대상아동 맞춤형서비스지원 65,000
국 65,000
09 행사실비보상금 40,000 32,650 7,350
○교육 및 행사참가자 보상 40,000
국 40,000
11 기타보상금 4,000 4,000 0
부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 저소득층아동관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○프로그램 운영비,자원봉사활동비 4,000
국 4,000
307 민간이전 6,000 13,000 △7,000
국 6,000
01 의료및구료비 6,000 13,000 △7,000
○건강검진 및 의료비 지원 6,000
국 6,000
405 자산취득비 2,000 2,000 0
국 2,000
01 자산및물품취득비 2,000 2,000 0
○드림스타트 프로그램 운영 장비구입 2,000
국 2,000
보호아동관리 1,138,642 426,643 711,999
국 457,470
기 114,288
도 124,745
군 442,139
기미아 보호 1,200 1,200 0
301 일반보상금 1,200 1,200 0
01 사회보장적수혜금 1,200 1,200 0
○기미아보호 1,200
o피복비 360
o급식비 300
o위탁비 540
30,000원*1명*12월
5,000원*5식*12월
45,000원*1명*12월
요보호아동 그룹 홈 보호 342,232 284,088 58,144
기 114,288
도 34,287
군 193,657
307 민간이전 342,232 284,088 58,144
기 114,288
도 34,287
군 193,657
10 사회복지시설법정운영비보조 342,232 284,088 58,144
○요보호아동 그룹홈 운영(4개소) 285,720
기 114,288
도 34,287
군 137,145
○요보호아동 그룹홈 종사자 처우개선(4개소) 56,512
보호아동생활안정지원 141,690 111,355 30,335
도 31,638
군 110,052
301 일반보상금 141,690 111,355 30,335
도 31,638
군 110,052
부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 보호아동관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 141,690 111,355 30,335
○보호아동 자립정착금 12,000
도 2,400
군 9,600
○수학여행비 지원 450
도 90
군 360
○능력개발비 지원 34,320
도 6,864
군 27,456
○대학생활안정금 지원 30,000
도 9,000
군 21,000
○방학중 아동급식지원 63,920
도 12,784
군 51,136
○입양축하금 지원 1,000
도 500
군 500
아동수당지원(국비) 653,520 0 653,520
국 457,470
도 58,820
군 137,230
101 인건비 8,310 0 8,310
국 5,820
도 750
군 1,740
04 기간제근로자등보수 8,310 0 8,310
○아동수당 보조인력(2명) 8,310
국 5,820
도 750
군 1,740
301 일반보상금 645,210 0 645,210
국 451,650
도 58,070
군 135,490
01 사회보장적수혜금 645,210 0 645,210
○아동수당지원 642,0001,070명*6개월*100,000원
국 449,400
도 57,780
군 134,820
○아동수당 추진 운영비(9개읍면) 3,210
국 2,250
도 290
군 670
청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년) 2,420,184 1,321,011 1,099,173
국 5,500
지 937,700
부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 청소년 육성 및 활동지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 270,326
도 72,075
군 1,134,583
청소년 육성 및 활동지원 1,890,780 834,408 1,056,372
국 5,500
지 937,700
기 91,284
도 71,705
군 784,591
청소년 육성지원 5,700 3,190 2,510
201 일반운영비 3,700 1,190 2,510
01 사무관리비 3,700 1,190 2,510
○현수막 및 홍보물 제작 700
○청소년증 발급 3,000
70,000원*10매
7,500원*400매
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○청소년 육성업무 추진 2,000
청소년 육성 행사 보상 9,600 8,400 1,200
301 일반보상금 9,600 8,400 1,200
09 행사실비보상금 9,600 8,400 1,200
○청소년 선진지 견학 1,000
○청소년 지도위원 연수 1,000
○청소년 지도위원 교육 1,000
○청소년관련 유관기관 간담회
600
○도·농간 청소년 교류행사 6,000
100,000원*10명
100,000원*10명
10,000원*100명
10,000원*15명*4회
400,000원*15명
지역청소년 참여활동 지원 2,800 2,800 0
기 1,400
군 1,400
307 민간이전 2,800 2,800 0
기 1,400
군 1,400
11 사회복지사업보조 2,800 2,800 0
○청소년참여위원회 운영 2,800
기 1,400
군 1,400
청소년수련관 운영 450,832 417,524 33,308
201 일반운영비 1,500 1,500 0
02 공공운영비 1,500 1,500 0
○청소년수련관 소방시설점검 1,500
307 민간이전 420,932 396,024 24,908
05 민간위탁금 420,932 396,024 24,908
부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 청소년 육성 및 활동지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○청소년수련관운영 420,932
401 시설비및부대비 20,000 20,000 0
01 시설비 20,000 20,000 0
○청소년수련관 시설유지비 20,000
405 자산취득비 8,400 0 8,400
01 자산및물품취득비 8,400 0 8,400
○청소년수련관 기자재 등 구입 8,400
청소년수련시설 운영지원 29,636 24,360 5,276
기 12,318
군 17,318
307 민간이전 29,636 24,360 5,276
기 12,318
군 17,318
10 사회복지시설법정운영비보조 29,636 24,360 5,276
○청소년지도사 배치지원 24,636
기 12,318
군 12,318
○청소년지도사 배치지원(군비추가) 5,000
청소년방과후아카데미 175,332 161,204 14,128
기 77,566
군 97,766
307 민간이전 175,332 161,204 14,128
기 77,566
군 97,766
05 민간위탁금 175,332 161,204 14,128
○청소년 방과후 아카데미 운영 155,132
기 77,566
군 77,566
○청소년 방과후 아카데미 운영(군비추가) 20,200
청소년문화의집 건립 1,000,000 2,100 997,900
지 800,000
도 60,000
군 140,000
401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000
지 800,000
도 60,000
군 140,000
01 시설비 1,000,000 0 1,000,000
○청소년문화의집 건립 1,000,000
지 800,000
도 60,000
군 140,000
청소년 동아리지원사업 13,750 13,750 0
국 5,500
도 1,375
부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 청소년 육성 및 활동지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 6,875
307 민간이전 13,750 13,750 0
국 5,500
도 1,375
군 6,875
11 사회복지사업보조 13,750 13,750 0
○청소년동아리지원사업 13,750
국 5,500
도 1,375
군 6,875
청소년성년식행사 지원 5,000 3,000 2,000
307 민간이전 5,000 3,000 2,000
04 민간행사사업보조 5,000 3,000 2,000
○청소년 성년식 행사지원 5,000
동계올림픽생활권 청소년 드림꾸러미사업 198,130 198,080 50
지 137,700
도 10,330
군 50,100
307 민간이전 198,130 198,080 50
지 137,700
도 10,330
군 50,100
05 민간위탁금 198,130 198,080 50
○동계올림픽생활권 청소년 드림꾸러미 사업 운
영 지원 198,130
지 137,700
도 10,330
군 50,100
청소년 보호 및 선도활동 529,404 486,603 42,801
기 179,042
도 370
군 349,992
청소년상담복지센터운영 164,961 138,900 26,061
307 민간이전 164,961 138,900 26,061
05 민간위탁금 164,961 138,900 26,061
○청소년상담복지센터 상담사업 운영지원 164,961
청소년 통합지원 체계 구축지원(CYS-NET) 114,219 112,019 2,200
기 46,150
군 68,069
307 민간이전 114,219 112,019 2,200
기 46,150
군 68,069
11 사회복지사업보조 114,219 112,019 2,200
○청소년 통합지원체계 구축지원(군비추가) 21,919
○청소년 통합지원체계 구축지원 92,300
부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 청소년 보호 및 선도활동 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 46,150
군 46,150
청소년 유해환경 정화 6,020 6,020 0
201 일반운영비 5,020 5,020 0
01 사무관리비 5,020 5,020 0
○청소년유해환경 합동단속 급량비
720
○청소년 보호법위반 과징금체납자 채권압류 수
수료 500
○홍보물 제작 1,000
○청소년 관련 위원회 수당 2,800
6,000원*10명*12월
50,000원*10건
70,000원*10명*4회
301 일반보상금 1,000 1,000 0
11 기타보상금 1,000 1,000 0
○청소년 유해환경 신고포상금 1,000
청소년동반자프로그램 운영지원 76,312 68,860 7,452
기 38,156
군 38,156
307 민간이전 76,312 68,860 7,452
기 38,156
군 38,156
11 사회복지사업보조 76,312 68,860 7,452
○청소년 동반자프로그램 운영지원 76,312
기 38,156
군 38,156
청소년특별지원사업 15,000 15,000 0
기 10,500
군 4,500
301 일반보상금 15,000 15,000 0
기 10,500
군 4,500
01 사회보장적수혜금 15,000 15,000 0
○청소년특별지원 15,000
기 10,500
군 4,500
취약청소년 자립지원 96,420 94,420 2,000
기 56,000
군 40,420
307 민간이전 96,420 94,420 2,000
기 56,000
군 40,420
05 민간위탁금 96,420 94,420 2,000
○취약청소년 자립지원 80,000
기 56,000
군 24,000
부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 청소년 보호 및 선도활동 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○취약청소년 자립지원(군비추가) 16,420
학교폭력예방사업 52,772 51,384 1,388
기 26,386
군 26,386
307 민간이전 52,772 51,384 1,388
기 26,386
군 26,386
11 사회복지사업보조 52,772 51,384 1,388
○학교폭력예방사업 52,772
기 26,386
군 26,386
저소득 여성청소년 위생용품 지원 3,700 0 3,700
기 1,850
도 370
군 1,480
307 민간이전 3,700 0 3,700
기 1,850
도 370
군 1,480
01 의료및구료비 3,700 0 3,700
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 3,700
기 1,850
도 370
군 1,480
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/사회복지일반) 434,344 844,148 △409,804
내부거래지출 434,344 844,148 △409,804
내부거래지출(주민생활지원과) 434,344 844,148 △409,804
701 기타회계등전출금 284,344 664,148 △379,804
01 기타회계전출금 284,344 664,148 △379,804
○의료급여기금특별회계 전출금 284,344
702 기금전출금 150,000 180,000 △30,000
01 기금전출금 150,000 180,000 △30,000
○희망복지장학기금 전출금 50,000
○노인복지기금 전출금 100,000
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타) 616,740 331,869 284,871
국 271,172
도 26,610
군 318,958
인력운영비(일반회계) 560,640 282,019 278,621
국 271,172
도 26,610
군 262,858
인력운영비(주민생활지원과) 58,207 24,845 33,362
부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(일반회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 58,207 24,845 33,362
03 무기계약근로자보수 58,207 24,845 33,362
○공무직(여성회관) 58,207
o기본급(단순노무원 1호봉)
18,886
o기본급(단순노무원 2호봉)
18,977
o상여금(단순노무원 1호봉)
6,296
o상여금(단순노무원 2호봉)
6,326
o명절휴가비 1,200
o연차수당 813
o연차수당 817
o시간외근무수당
2,440
o시간외근무수당
2,452
1,573,800원*12월*1명
1,581,400원*12월*1명
18,886,800원*4/12*1명
18,976,800원*4/12*1명
300,000원*2회*2명
1,573,800원*86%*1/30*18일*1명
1,581,400원*86%*1/30*18일*1명
1,573,800원*1/209*1.5*18시간*12월*1명
1,581,400원*1/209*1.5*18시간*12월*1명
인력운영비(통합사례관리사 지원) 64,232 60,648 3,584
국 32,116
군 32,116
101 인건비 64,232 60,648 3,584
국 32,116
군 32,116
03 무기계약근로자보수 64,232 60,648 3,584
○사회복지통합서비스 전문요원 지원 62,232
국 31,116
군 31,116
○전문요원(사례관리사) 교육훈련비 2,000
국 1,000
군 1,000
인력운영비(새일센터) 122,996 108,820 14,176
국 50,324
도 10,064
군 62,608
101 인건비 122,996 108,820 14,176
국 50,324
도 10,064
군 62,608
03 무기계약근로자보수 122,996 108,820 14,176
○취업설계사 인건비 등 51,888
국 25,944
도 5,188
군 20,756
○취업설계사 인건비(경력단절여성 취업지원) 25,944
국 12,972
도 2,594
부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(일반회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 10,378
○취업설계사 상여금 14,224
○시간외근무수당
4,594
○연차수당 1,530
○취업설계사 인건비 등(군비추가) 2,000
○성과운영비 지원 8,832
21,336,000원*4/12*2명
1,778,000원*1/209*1.5*15시간*12월*2명
1,778,000원*86%*1/30*15일*2명
국 4,416
도 884
군 3,532
○성과운영비 지원(경력단절여성 취업지원) 2,944
국 1,472
도 294
군 1,178
○처우개선비 지원 8,280
국 4,140
도 828
군 3,312
○처우개선비 지원(경력단절여성 취업지원) 2,760
국 1,380
도 276
군 1,104
인력운영비(새일센터-창업매니저) 36,118 0 36,118
국 12,972
도 2,594
군 20,552
101 인건비 36,118 0 36,118
국 12,972
도 2,594
군 20,552
03 무기계약근로자보수 36,118 0 36,118
○취업설계사 상여금 7,112
○시간외근무수당
2,297
○연차수당 765
○창업매니저 인건비 등 25,944
21,336,000원*4/12*1명
1,778,000원*1/209*1.5*15시간*12월*1명
1,778,000원*86%*1/30*15일*1명
국 12,972
도 2,594
군 10,378
인력운영비(드림스타트) 137,299 87,706 49,593
국 106,000
군 31,299
101 인건비 137,299 87,706 49,593
국 106,000
군 31,299
03 무기계약근로자보수 137,299 87,706 49,593
○드림스타트 전문인력 인건비 106,000
부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(일반회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o기본급 68,4001,900,000원*3인*12월
국 68,400
o시간외수당 9,81413,630원*20시간*3명*12월
국 9,814
o퇴직적립금 5,7001,900,000원*3명
국 5,700
o사회보험료 6,086
국 6,086
o특근자 급식비 6,000
국 6,000
o출장여비 10,000
국 10,000
○아동청소년통합서비스 전문요원 31,299
o기본급 22,200
o시간외근무수당 2,391
o출장비 1,680
o퇴직적립금 2,268
o4대보험 사업자 부담분 2,760
1,850,000원*1명*12개월
13,278원*15시간*12개월
140,000원*12개월
189,000원*1명*12개월
인력운영비(아동복지교사) 141,788 0 141,788
국 69,760
도 13,952
군 58,076
101 인건비 141,788 0 141,788
국 69,760
도 13,952
군 58,076
03 무기계약근로자보수 141,788 0 141,788
○지역아동센터 아동복지교사 지원(군비추가) 2,268
○지역아동센터 아동복지교사 지원 139,520
국 69,760
도 13,952
군 55,808
기본경비 56,100 49,850 6,250
기본경비(주민생활지원과) 56,100 49,850 6,250
201 일반운영비 25,500 23,750 1,750
01 사무관리비 25,500 23,750 1,750
○부서운영비 11,500
○특근매식비 14,000
202 여비 21,600 21,600 0
01 국내여비 21,600 21,600 0
○기본업무추진 여비 21,600
203 업무추진비 9,000 4,500 4,500
01 기관운영업무추진비 3,300 0 3,300
부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○4급 실과장(기준액) 3,300
04 부서운영업무추진비 5,700 4,500 1,200
○부서운영업무추진비 5,700