68
세출예산사업명세서 부서: 주민생활지원과 정책: 복지기획(사회복지/사회복지일반) 단위: 사회복지일반 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2018년도 본예산 일반회계 주민생활지원과 주민생활지원과 64,835,622 52,050,688 12,784,934 32,635,275 1,252,700 839,116 6,128,893 23,979,638 복지기획(사회복지/사회복지일반) 99,880 88,796 11,084 13,000 86,880 사회복지일반 99,880 88,796 11,084 13,000 86,880 사회복지일반업무추진 8,200 9,900 1,700 201 일반운영비 1,600 3,300 1,700 01 사무관리비 1,600 3,300 1,700 ○희망복지장학기금 심의위원회 운영 1,000 ○생활공감정책단 운영 300 ○국제결혼중개 피해예방 교육 300 202 여비 4,000 4,000 0 01 국내여비 4,000 4,000 0 ○사회복지일반업무 추진 4,000 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 ○주민생활지원 시책추진 2,000 301 일반보상금 600 600 0 09 행사실비보상금 600 600 0 ○복지기획 교육 및 행사 참석 600 사회복지협의회운영지원 70,000 65,000 5,000 13,000 57,000 307 민간이전 70,000 65,000 5,000 13,000 57,000 10 사회복지시설법정운영비보조 70,000 65,000 5,000 ○사회복지협의회 운영비지원 65,000 13,000 52,000 ○사회복지협의회 운영비(군비추가) 5,000 행려자구호 및 무연고자 관리 17,252 8,000 9,252 201 일반운영비 4,200 2,400 1,800 01 사무관리비 4,200 2,400 1,800 ○무연고사망자 신문공고비 4,200 840,000*5

세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과

정책: 복지기획(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회복지일반 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 주민생활지원과

주민생활지원과 64,835,622 52,050,688 12,784,934

국 32,635,275

지 1,252,700

기 839,116

도 6,128,893

군 23,979,638

복지기획(사회복지/사회복지일반) 99,880 88,796 11,084

도 13,000

군 86,880

사회복지일반 99,880 88,796 11,084

도 13,000

군 86,880

사회복지일반업무추진 8,200 9,900 △1,700

201 일반운영비 1,600 3,300 △1,700

01 사무관리비 1,600 3,300 △1,700

○희망복지장학기금 심의위원회 운영 1,000

○생활공감정책단 운영 300

○국제결혼중개 피해예방 교육 300

202 여비 4,000 4,000 0

01 국내여비 4,000 4,000 0

○사회복지일반업무 추진 4,000

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

○주민생활지원 시책추진 2,000

301 일반보상금 600 600 0

09 행사실비보상금 600 600 0

○복지기획 교육 및 행사 참석 600

사회복지협의회운영지원 70,000 65,000 5,000

도 13,000

군 57,000

307 민간이전 70,000 65,000 5,000

도 13,000

군 57,000

10 사회복지시설법정운영비보조 70,000 65,000 5,000

○사회복지협의회 운영비지원 65,000

도 13,000

군 52,000

○사회복지협의회 운영비(군비추가) 5,000

행려자구호 및 무연고자 관리 17,252 8,000 9,252

201 일반운영비 4,200 2,400 1,800

01 사무관리비 4,200 2,400 1,800

○무연고사망자 신문공고비 4,200840,000원*5회

Page 2: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 복지기획(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회복지일반 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 13,052 5,600 7,452

01 사회보장적수혜금 13,052 5,600 7,452

○무연고사망자 장제비 11,452

○행려자 구호비 1,600

2,290,300원*5명

400,000원*4분기

이재민구호업무추진 4,428 5,896 △1,468

201 일반운영비 4,428 5,896 △1,468

01 사무관리비 4,000 5,468 △1,468

○이재민 구호물품 구입 3,000

○재해구호창고관리 1,000

02 공공운영비 428 428 0

○재해구호 통합정보시스템 통신료

42835,600원*12개월

사회복지운영관리(사회복지/취약계층지원) 1,339,598 1,104,440 235,158

국 108,680

도 17,147

군 1,213,771

사회복지시설지원 1,339,598 1,104,440 235,158

국 108,680

도 17,147

군 1,213,771

종합사회복지관 운영 1,070,000 1,000,000 70,000

307 민간이전 1,070,000 1,000,000 70,000

05 민간위탁금 1,070,000 1,000,000 70,000

○영월군종합사회복지관 운영 1,070,000

사회복지시설 유지관리 179,777 40,560 139,217

국 103,377

군 76,400

201 일반운영비 4,800 4,800 0

02 공공운영비 4,800 4,800 0

○주민생활서비스지원차량 운영 4,800

o유류비(휘발유,경형승용차) 3,600

o공공요금 및 제세 700

o차량수선유지비 500

300,000원*12월

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○사회복지시설 업무추진 2,000

301 일반보상금 142,977 23,760 119,217

국 103,377

군 39,600

08 사회복무요원보상금 142,977 23,760 119,217

○공익근무요원 급식비

39,6006,000원*25명*22일*12월

Page 3: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 사회복지운영관리(사회복지/취약계층지원)

단위: 사회복지시설지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○사회복무요원 근무지원 103,377

국 103,377

401 시설비및부대비 30,000 10,000 20,000

01 시설비 30,000 10,000 20,000

○사회복지시설 유지 관리비 30,000

사회복지시설 운영지원 74,400 55,320 19,080

도 14,880

군 59,520

301 일반보상금 70,200 51,120 19,080

도 14,040

군 56,160

01 사회보장적수혜금 70,200 51,120 19,080

○사회복지시설 종사자 복지수당 70,200

도 14,040

군 56,160

307 민간이전 4,200 4,200 0

도 840

군 3,360

11 사회복지사업보조 4,200 4,200 0

○개인운영신고시설 운영비지원 4,200

도 840

군 3,360

사회복지신문 구독지원 5,520 5,520 0

도 1,104

군 4,416

201 일반운영비 5,520 5,520 0

도 1,104

군 4,416

01 사무관리비 5,520 5,520 0

○사회복지신문 구독지원

5,5204,000원*115명*12개월

도 1,104

군 4,416

사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 2,325 3,040 △715

도 1,163

군 1,162

307 민간이전 2,325 3,040 △715

도 1,163

군 1,162

06 보험금 2,325 3,040 △715

○사회복지시설종사자 상해보험 가입비 지원

2,3255,000원*465명

도 1,163

군 1,162

사회복지시설 종사자 대체인력지원사업 7,576 0 7,576

Page 4: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 사회복지운영관리(사회복지/취약계층지원)

단위: 사회복지시설지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 5,303

군 2,273

301 일반보상금 7,576 0 7,576

국 5,303

군 2,273

01 사회보장적수혜금 7,576 0 7,576

○사회복지시설 종사자 대체인력 지원 7,576

국 5,303

군 2,273

국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈) 880,210 867,100 13,110

도 1,950

군 878,260

국가보훈 업무추진 880,210 867,100 13,110

도 1,950

군 878,260

독립유공자 유족의료비지원 3,000 3,000 0

도 600

군 2,400

307 민간이전 3,000 3,000 0

도 600

군 2,400

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

○독립유공자 및 유족의료비 지원

3,000500,000원*6명

도 600

군 2,400

독립유공자 묘지관리비지원 2,700 1,800 900

도 1,350

군 1,350

301 일반보상금 2,700 1,800 900

도 1,350

군 1,350

01 사회보장적수혜금 2,700 1,800 900

○독립유공자 벌초비지원 900100,000원*9명

도 450

군 450

○독립유공자 묘지안내판 설치비지원

1,800600,000원*3명

도 900

군 900

국가보훈대상자 수당지급 750,000 750,000 0

301 일반보상금 750,000 750,000 0

01 사회보장적수혜금 750,000 750,000 0

○국가보훈대상자 및 참전유공자 지원 750,000

o참전수당(320명),보훈영예수당(300명)

744,000100,000원*620명*12월

Page 5: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)

단위: 국가보훈 업무추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

o사망위로금 6,000200,000원*30명

보훈단체 지원 82,000 89,000 △7,000

307 민간이전 82,000 89,000 △7,000

03 민간단체법정운영비보조 82,000 89,000 △7,000

○대한민국상이군경회 영월군지회 11,000

○대한민국전몰군경유족회 영월군지회 11,000

○대한민국전몰군경미망인회 영월군지회 11,000

○대한민국무공수훈자회 영월군지회 11,000

○대한민국고엽제전우회 영평정 연합지회 3,000

○대한민국특수임무유공자회 영월군지회 2,000

○대한민국6.25참전유공자회 영월군지회 11,000

○월남참전유공자회 영월군지회 11,000

○대한민국6.25참전경찰유공자회 영월군지회 4,000

○영월군재향군인회 7,000

보훈행사 42,510 7,500 35,010

201 일반운영비 25,500 7,500 18,000

03 행사운영비 25,500 7,500 18,000

○신년 충혼탑 참배 1,500

○3.1 기념 행사 5,000

○6.25 기념 행사 10,000

○서해수호의날 기념행사 5,000

○현충일 추념행사 4,000

301 일반보상금 17,010 0 17,010

01 사회보장적수혜금 2,610 0 2,610

○국가보훈대상자 위문 2,61030,000원*87명

09 행사실비보상금 14,400 0 14,400

○현충원(전적지)참배 5,400

○보훈행사 참석 국가유공자 급식제공

9,000

60,000원*90명

10,000원*900명

통합조사관리(사회복지/기초생활보장) 4,151,167 4,827,432 △676,265

국 3,245,020

도 396,340

군 509,807

통합조사 32,825 29,411 3,414

이동 복지상담실 운영 2,000 2,000 0

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○이동 복지상담실운영 2,000

복지급여신청자 현지조사 9,800 10,800 △1,000

201 일반운영비 6,800 8,800 △2,000

Page 6: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 통합조사관리(사회복지/기초생활보장)

단위: 통합조사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○현수막 및 홍보물 제작 2,000

02 공공운영비 4,800 6,800 △2,000

○통합조사 차량 유지관리 4,800

o자동차세 및 보험료 700

o유류비 3,600

o차량정비 및 부품교체 500

300,000원*12월

202 여비 3,000 2,000 1,000

01 국내여비 3,000 2,000 1,000

○복지급여대상자 현지조사 3,00010,000원*5명*60회

의료급여사업 업무관리 21,025 16,611 4,414

101 인건비 21,025 16,611 4,414

04 기간제근로자등보수 21,025 16,611 4,414

○의료급여업무보조 21,025

o기본급 14,472

o주휴수당 3,136

o연차수당 423

o4대보험료 2,994

60,300원*1명*240일

60,300원*1명*52일

60,300원*1명*7일

17,608,000원*17%

최저생활보장 4,070,342 4,741,621 △671,279

국 3,245,020

도 396,340

군 428,982

생계급여 3,929,076 4,644,000 △714,924

국 3,143,260

도 392,908

군 392,908

301 일반보상금 3,929,076 4,644,000 △714,924

국 3,143,260

도 392,908

군 392,908

01 사회보장적수혜금 3,929,076 4,644,000 △714,924

○생계급여 3,929,076

국 3,143,260

도 392,908

군 392,908

교육급여 21,206 18,711 2,495

308 자치단체등이전 21,206 18,711 2,495

08 교육기관에대한보조 21,206 18,711 2,495

○교육급여지원 21,206

해산장제급여 44,700 26,800 17,900

국 35,760

도 2,682

군 6,258

Page 7: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 통합조사관리(사회복지/기초생활보장)

단위: 최저생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 44,700 26,800 17,900

국 35,760

도 2,682

군 6,258

01 사회보장적수혜금 44,700 26,800 17,900

○해산장제급여 44,700

국 35,760

도 2,682

군 6,258

기초생활보장 수급자 정부양곡 할인지원사업 56,000 34,000 22,000

국 56,000

301 일반보상금 56,000 34,000 22,000

국 56,000

01 사회보장적수혜금 56,000 34,000 22,000

○기초생활보장 수급자 정부양곡할인지원 56,000

국 56,000

차상위계층 양곡할인지원 12,500 11,250 1,250

국 10,000

도 750

군 1,750

301 일반보상금 12,500 11,250 1,250

국 10,000

도 750

군 1,750

01 사회보장적수혜금 12,500 11,250 1,250

○차상위계층 양곡할인지원 12,500

국 10,000

도 750

군 1,750

국민기초생활보장 사업운영 6,860 6,860 0

201 일반운영비 5,860 5,860 0

01 사무관리비 5,860 5,860 0

○생활보장,긴급지원심의위원회 수당

3,360

○수급자가구 홍보(플래카드 제작)

1,200

○수급자가구 안내문 발송비

1,300

70,000원*8명*6회

60,000원*20개

500원*1,300가구*2회

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○국민기초생활보장 업무추진 1,000

저소득생활안정지원 48,000 48,000 0

저소득주민 국민건강 보험료 지원 48,000 48,000 0

301 일반보상금 48,000 48,000 0

Page 8: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 통합조사관리(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득생활안정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 48,000 48,000 0

○저소득층 노인가구 건강보험료 지원

48,00010,000원*400가구*12월

희망복지지원(사회복지/취약계층지원) 2,156,623 1,764,307 392,316

국 1,102,116

지 315,000

도 81,222

군 658,285

저소득층자활지원 1,113,443 973,519 139,924

국 860,946

도 48,632

군 203,865

자활지원(근로사업) 810,531 718,944 91,587

국 648,425

도 48,632

군 113,474

101 인건비 12,000 14,000 △2,000

국 9,600

도 720

군 1,680

04 기간제근로자등보수 12,000 14,000 △2,000

○읍면 자활근로사업 12,000

국 9,600

도 720

군 1,680

307 민간이전 798,531 704,944 93,587

국 638,825

도 47,912

군 111,794

05 민간위탁금 798,531 704,944 93,587

○자활근로사업 798,531

국 638,825

도 47,912

군 111,794

자활지원(지역자활센터운영지원) 223,518 223,566 △48

국 151,406

군 72,112

307 민간이전 223,518 223,566 △48

국 151,406

군 72,112

10 사회복지시설법정운영비보조 223,518 223,566 △48

○지역자활센터운영지원 216,318

국 151,406

군 64,912

○지역자활센터운영지원(군비추가) 7,200

희망키움통장 8,750 13,518 △4,768

국 7,000

Page 9: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층자활지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,750

307 민간이전 8,750 0 8,750

국 7,000

군 1,750

11 사회복지사업보조 8,750 0 8,750

○희망키움통장 8,750

국 7,000

군 1,750

희망키움통장2 41,461 0 41,461

국 33,169

군 8,292

307 민간이전 41,461 0 41,461

국 33,169

군 8,292

11 사회복지사업보조 41,461 0 41,461

○희망키움통장2 41,461

국 33,169

군 8,292

내일키움통장 11,783 15,491 △3,708

국 9,426

군 2,357

307 민간이전 11,783 0 11,783

국 9,426

군 2,357

11 사회복지사업보조 11,783 0 11,783

○내일키움통장 11,783

국 9,426

군 2,357

청년희망키움통장 14,400 0 14,400

국 11,520

군 2,880

307 민간이전 14,400 0 14,400

국 11,520

군 2,880

11 사회복지사업보조 14,400 0 14,400

○청년희망키움통장 14,400

국 11,520

군 2,880

자활업무추진 3,000 2,000 1,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○자활기금 심의위원회 1,000

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

Page 10: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층자활지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자활사업 업무추진 2,000

지역사회서비스사업 713,540 609,748 103,792

국 81,170

지 315,000

도 12,590

군 304,780

푸드뱅크운영지원 35,000 35,000 0

307 민간이전 35,000 35,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 35,000 35,000 0

○푸드뱅크 운영비 지원 35,000

365 나누미샘터 운영 지원 105,680 105,680 0

307 민간이전 105,680 105,680 0

01 의료및구료비 105,680 105,680 0

○어려운가구 양곡지원 55,680

○읍면 지역복지 특화사업 50,000

29,000원*160명*12회

가사간병도우미사업 75,000 39,583 35,417

지 60,000

군 15,000

307 민간이전 75,000 39,583 35,417

지 60,000

군 15,000

05 민간위탁금 75,000 39,583 35,417

○가사간병 도우미 75,000

지 60,000

군 15,000

어려운가구 지원 33,200 33,200 0

301 일반보상금 33,200 33,200 0

01 사회보장적수혜금 33,200 33,200 0

○어려운가구 위문품구입(설,추석) 33,200

희망복지지원 차량 운영 5,170 5,170 0

201 일반운영비 5,170 5,170 0

02 공공운영비 5,170 5,170 0

○희망복지지원 차량 유지관리 5,170

o유류비(경유,소형화물차) 3,600

o자동차세 및 보험료 700

o환경개선부담금 70

o차량정비 및 부품교체 800

300,000원*12월

35,000원*2회

지역사회서비스투자사업 318,750 242,915 75,835

지 255,000

도 12,590

군 51,160

Page 11: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 지역사회서비스사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 1,000 2,000 △1,000

지 800

군 200

01 사무관리비 1,000 2,000 △1,000

○지역사회서비스투자사업 1,000

지 800

군 200

202 여비 2,000 2,000 0

지 1,600

군 400

01 국내여비 2,000 2,000 0

○지역사회서비스투자사업 2,000

지 1,600

군 400

301 일반보상금 1,000 1,000 0

지 800

군 200

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○제공기관 교육 및 간담회 1,000

지 800

군 200

307 민간이전 314,750 237,915 76,835

지 251,800

도 12,590

군 50,360

05 민간위탁금 314,750 237,915 76,835

○지역사회서비스 투자사업 314,750

지 251,800

도 12,590

군 50,360

사례관리사업운영비지원 16,000 18,000 △2,000

국 6,500

군 9,500

201 일반운영비 4,000 4,000 0

국 2,000

군 2,000

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○사례관리 업무추진 4,000

국 2,000

군 2,000

202 여비 3,000 3,000 0

01 국내여비 3,000 3,000 0

○통합사례관리사업 2,000

○희망복지 상담예약제 1,000

20,000원*100회

20,000원*50회

301 일반보상금 9,000 11,000 △2,000

Page 12: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 지역사회서비스사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,500

군 4,500

01 사회보장적수혜금 9,000 9,000 0

○위기가정 서비스연계 9,000

국 4,500

군 4,500

유니세프 협력 사업 3,000 3,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○유니세프 협력사업 홍보 및 업무 추진 2,000

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○유니세프 협력 간담회 및 교육 참석 1,000

보건복지통합 사례관리연계망 구축 2,640 0 2,640

201 일반운영비 2,640 0 2,640

02 공공운영비 2,640 0 2,640

○희망e빛 유지보수 2,640

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 75,600 50,400 25,200

국 52,920

군 22,680

201 일반운영비 30,000 26,000 4,000

국 21,000

군 9,000

01 사무관리비 9,000 6,000 3,000

○사례관리업무 추진 9,000

국 6,300

군 2,700

02 공공운영비 21,000 20,000 1,000

○맞춤형복지사업 추진 21,000

국 14,700

군 6,300

301 일반보상금 45,600 20,400 25,200

국 31,920

군 13,680

01 사회보장적수혜금 45,600 20,400 25,200

○맞춤형복지대상자 지원 45,600

국 31,920

군 13,680

찾아가는 복지서비스 차량구입 43,500 76,800 △33,300

국 21,750

군 21,750

405 자산취득비 43,500 76,800 △33,300

국 21,750

Page 13: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 지역사회서비스사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 21,750

01 자산및물품취득비 43,500 76,800 △33,300

○찾아가는 복지서비스 차량구입 43,500

국 21,750

군 21,750

긴급복지 지원사업 214,000 112,000 102,000

국 160,000

도 14,000

군 40,000

차상위빈곤계층지원 12,000 10,000 2,000

도 6,000

군 6,000

301 일반보상금 12,000 10,000 2,000

도 6,000

군 6,000

01 사회보장적수혜금 12,000 10,000 2,000

○차상위 긴급지원 12,000

도 6,000

군 6,000

긴급복지지원사업 200,000 100,000 100,000

국 160,000

도 8,000

군 32,000

301 일반보상금 200,000 100,000 100,000

국 160,000

도 8,000

군 32,000

01 사회보장적수혜금 200,000 100,000 100,000

○긴급복지 지원사업 200,000

국 160,000

도 8,000

군 32,000

긴급지원 현지조사 2,000 2,000 0

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○긴급지원 현지조사 2,00010,000원*2명*100회

민관협력사업 115,640 69,040 46,600

도 6,000

군 109,640

민.관협력 사업 115,640 69,040 46,600

도 6,000

군 109,640

201 일반운영비 7,440 7,440 0

01 사무관리비 7,440 7,440 0

Page 14: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 희망복지지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 민관협력사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○지역사회복지 대표협의체 위원수당

2,520

○지역사회복지 실무협의체 위원수당

3,920

○현수막 및 홍보물 제작 1,000

70,000원*12명*3회

70,000원*14명*4회

100,000원*10회

202 여비 2,000 1,000 1,000

01 국내여비 2,000 1,000 1,000

○민.관협력 추진 2,000

301 일반보상금 2,600 2,600 0

09 행사실비보상금 2,600 2,600 0

○민.관협력 간담회 개최 1,000

○민.관협력 교육 참석 1,60020,000원*20명*4회

307 민간이전 103,600 58,000 45,600

도 6,000

군 97,600

10 사회복지시설법정운영비보조 103,600 58,000 45,600

○영월군지역사회보장협의체 운영(군비추가) 43,600

○제4기 지역사회보장계획 수립 30,000

○영월군지역사회보장협의체 운영 30,000

도 6,000

군 24,000

장애인복지증진(사회복지/취약계층지원) 8,770,973 6,117,651 2,653,322

국 2,811,962

도 645,493

군 5,313,518

장애인 생활안정지원 2,535,695 2,116,449 419,246

국 1,720,464

도 212,051

군 603,180

장애인연금 1,372,358 1,150,000 222,358

국 960,651

도 123,512

군 288,195

301 일반보상금 1,372,358 1,150,000 222,358

국 960,651

도 123,512

군 288,195

01 사회보장적수혜금 1,372,358 1,150,000 222,358

○장애인연금(537명) 1,372,358

국 960,651

도 123,512

군 288,195

장애수당(기초) 118,279 115,000 3,279

국 82,795

도 10,645

Page 15: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 24,839

301 일반보상금 118,279 115,000 3,279

국 82,795

도 10,645

군 24,839

01 사회보장적수혜금 118,279 115,000 3,279

○장애수당(기초)(253명) 118,279

국 82,795

도 10,645

군 24,839

장애수당(차상위등) 142,857 142,500 357

국 100,000

도 12,857

군 30,000

301 일반보상금 142,857 142,500 357

국 100,000

도 12,857

군 30,000

01 사회보장적수혜금 142,857 142,500 357

○장애수당(차상위 등)(232명) 142,857

국 100,000

도 12,857

군 30,000

장애인의료비 28,750 32,000 △3,250

국 23,000

도 1,150

군 4,600

308 자치단체등이전 28,750 32,000 △3,250

국 23,000

도 1,150

군 4,600

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 28,750 32,000 △3,250

○장애인의료비(92명) 28,750

국 23,000

도 1,150

군 4,600

장애진단비 1,856 1,856 0

국 928

도 186

군 742

301 일반보상금 1,856 1,856 0

국 928

도 186

군 742

01 사회보장적수혜금 1,856 1,856 0

○장애인등록진단비 1,856

국 928

Page 16: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 186

군 742

발달장애인 공공후견 활동비용지원 2,500 300 2,200

국 2,000

도 100

군 400

301 일반보상금 2,500 300 2,200

국 2,000

도 100

군 400

01 사회보장적수혜금 2,500 300 2,200

○발달장애인 공공후견 비용지원 2,500

국 2,000

도 100

군 400

여성장애인지원 2,000 2,000 0

국 1,400

도 120

군 480

301 일반보상금 2,000 2,000 0

국 1,400

도 120

군 480

01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

○여성장애인출산비용지원(2명) 2,000

국 1,400

도 120

군 480

장애인활동지원 525,597 444,000 81,597

국 367,918

도 31,536

군 126,143

307 민간이전 525,597 444,000 81,597

국 367,918

도 31,536

군 126,143

05 민간위탁금 525,597 444,000 81,597

○장애인활동지원(42명) 525,597

국 367,918

도 31,536

군 126,143

장애인활동지원(가산급여) 70 90 △20

국 49

도 4

군 17

307 민간이전 70 90 △20

국 49

Page 17: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4

군 17

05 민간위탁금 70 90 △20

○장애인활동지원(가산급여) 70

국 49

도 4

군 17

발달재활서비스 51,840 43,853 7,987

국 36,288

도 3,110

군 12,442

307 민간이전 51,840 43,853 7,987

국 36,288

도 3,110

군 12,442

05 민간위탁금 51,840 43,853 7,987

○발달재활서비스사업(24명) 51,840

국 36,288

도 3,110

군 12,442

장애인일반형일자리 201,114 115,200 85,914

국 100,557

도 20,112

군 80,445

101 인건비 201,114 115,200 85,914

국 100,557

도 20,112

군 80,445

04 기간제근로자등보수 201,114 115,200 85,914

○장애인일반형일자리(9명) 201,114

국 100,557

도 20,112

군 80,445

장애인복지일자리 52,800 40,800 12,000

국 26,400

도 5,280

군 21,120

101 인건비 52,800 40,800 12,000

국 26,400

도 5,280

군 21,120

04 기간제근로자등보수 52,800 40,800 12,000

○장애인복지일자리(10명) 52,800

국 26,400

도 5,280

군 21,120

장애인시간제일자리 33,538 26,400 7,138

Page 18: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 16,769

도 3,354

군 13,415

101 인건비 33,538 26,400 7,138

국 16,769

도 3,354

군 13,415

04 기간제근로자등보수 33,538 26,400 7,138

○장애인시간제일자리(3명) 33,538

국 16,769

도 3,354

군 13,415

장애인보조기구 2,136 2,300 △164

국 1,709

도 85

군 342

301 일반보상금 2,136 2,300 △164

국 1,709

도 85

군 342

01 사회보장적수혜금 2,136 2,300 △164

○장애인보조기구(10명) 2,136

국 1,709

도 85

군 342

장애인복지시설지원 5,799,200 3,596,233 2,202,967

국 1,091,498

도 353,527

군 4,354,175

장애인종합문화복지센터 건립 3,200,000 0 3,200,000

401 시설비및부대비 3,000,000 0 3,000,000

01 시설비 2,989,200 0 2,989,200

○장애인종합문화복지센터 건립 2,989,200

03 시설부대비 10,800 0 10,800

○장애인종합문화복지센터 건립

10,8003,000,000,000원*0.36%

405 자산취득비 200,000 0 200,000

01 자산및물품취득비 200,000 0 200,000

○장애인종합문화복지센터 장비보강 200,000

장애인직업재활시설 기능보강 469,110 0 469,110

국 234,555

도 234,555

405 자산취득비 469,110 0 469,110

국 234,555

도 234,555

Page 19: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 469,110 0 469,110

○장애인직업재활시설 기능보강 469,110

국 234,555

도 234,555

장애인직업재활시설 운영 204,000 0 204,000

101 인건비 150,000 0 150,000

04 기간제근로자등보수 150,000 0 150,000

○장애인직업재활시설 인건비(7명*6개월) 150,000

201 일반운영비 54,000 0 54,000

01 사무관리비 30,000 0 30,000

○장애인직업재활시설 운영비 30,000

02 공공운영비 24,000 0 24,000

○장애인직업재활시설 운영비 24,000

장애인거주시설 운영 1,224,204 1,111,953 112,251

국 856,943

도 73,452

군 293,809

307 민간이전 1,224,204 1,111,953 112,251

국 856,943

도 73,452

군 293,809

10 사회복지시설법정운영비보조 1,224,204 1,111,953 112,251

○장애인거주시설 운영지원(예닮원) 605,601

국 423,921

도 36,336

군 145,344

○장애인거주시설 운영지원(노아의집) 618,603

국 433,022

도 37,116

군 148,465

장애인거주시설 관리전담인력 지원 43,200 43,200 0

도 8,640

군 34,560

307 민간이전 43,200 43,200 0

도 8,640

군 34,560

10 사회복지시설법정운영비보조 43,200 43,200 0

○장애인거주시설 관리전담인력 지원(2개소) 43,200

도 8,640

군 34,560

장애인 단기케어홈센터 운영 200,000 200,000 0

307 민간이전 200,000 200,000 0

05 민간위탁금 200,000 200,000 0

○영월군 장애인단기케어홈센터 운영 200,000

Page 20: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

영월군 단기케어홈센터 기능보강 50,000 0 50,000

도 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

도 25,000

군 25,000

03 민간위탁사업비 50,000 0 50,000

○영월군 장애인단기케어홈센터 기능보강 50,000

도 25,000

군 25,000

장애인지역사회재활시설 운영 349,286 338,636 10,650

307 민간이전 349,286 338,636 10,650

10 사회복지시설법정운영비보조 349,286 338,636 10,650

○영월군장애인이동지원센터 운영지원 158,400

○영월군수화통역센터 운영지원 172,000

○영월언어심리임상센터 운영지원 18,886

장애인복지시설 종사자수당 59,400 59,400 0

도 11,880

군 47,520

301 일반보상금 59,400 59,400 0

도 11,880

군 47,520

01 사회보장적수혜금 59,400 59,400 0

○장애인복지시설 종사자수당(40명) 59,400

도 11,880

군 47,520

장애인복지증진 267,078 252,597 14,481

도 23,515

군 243,563

장애인민원봉사실 운영 100,158 94,791 5,367

도 11,982

군 88,176

307 민간이전 100,158 94,791 5,367

도 11,982

군 88,176

11 사회복지사업보조 100,158 94,791 5,367

○장애인민원봉사실 운영 59,911

도 11,982

군 47,929

○장애인민원봉사실 운영(군비추가) 40,247

시각장애인자립지원센터 운영 39,100 34,000 5,100

도 6,089

군 33,011

307 민간이전 39,100 34,000 5,100

Page 21: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 6,089

군 33,011

11 사회복지사업보조 39,100 34,000 5,100

○시각장애인자립지원센터 운영 30,446

도 6,089

군 24,357

○시각장애인자립지원센터(군비추가) 8,654

장애인기초생활보장지원 13,515 21,252 △7,737

도 2,703

군 10,812

301 일반보상금 13,515 21,252 △7,737

도 2,703

군 10,812

01 사회보장적수혜금 13,515 21,252 △7,737

○장애인 비급여보장구 구입 2,000

도 400

군 1,600

○장애인 무료급식 지원 7,175

도 1,435

군 5,740

○장애인 건강검진 4,340

도 868

군 3,472

장애인신문구독료지원 8,496 8,496 0

도 1,699

군 6,797

201 일반운영비 8,496 8,496 0

도 1,699

군 6,797

01 사무관리비 8,496 8,496 0

○장애인신문 구독료(177명) 8,496

도 1,699

군 6,797

장애인복지사업추진 100,598 94,058 6,540

101 인건비 9,600 9,600 0

04 기간제근로자등보수 9,600 9,600 0

○저소득장애인 일자리지원사업

9,600320,000원*5명*6월

201 일반운영비 22,270 21,730 540

01 사무관리비 12,270 16,730 △4,460

○시각장애인 소리신문 1,920

○장애인복지기금운용심의위원회

840

○장애인활동지원 심의위원회

2,100

2,000원*20부*4회*12월

70,000원*6명*2회

70,000원*6명*5회

Page 22: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장애인복지위원회 2,800

○장애인자동차표지구입 2,000

○장애인주차단속 스티커제작 및 홍보물

1,000

○장애인등록증(복지카드) 개별 배송수수료

1,610

70,000원*20명*2회

1,000,000원*2회

200,000원*5회

3,220원*500명

02 공공운영비 10,000 5,000 5,000

○장애인복지시설 시설유지관리비 10,000

202 여비 5,000 5,000 0

01 국내여비 5,000 5,000 0

○장애인업무추진 4,000

○장애인전용주차구역 단속 및 계도 1,000

307 민간이전 63,728 57,728 6,000

11 사회복지사업보조 63,728 57,728 6,000

○장애인단체보호및육성사업 10,000

○장애인보장구수리센터사업 41,728

○장애인무료급식사업 12,000

장애인 편의시설 전수조사 5,211 0 5,211

도 1,042

군 4,169

101 인건비 5,211 0 5,211

도 1,042

군 4,169

04 기간제근로자등보수 5,211 0 5,211

○장애인 편의시설 전수조사원 5,211

도 1,042

군 4,169

장애인행사지원 77,600 60,972 16,628

장애인의날 기념행사 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 12,000 0

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

○장애인의 날 기념행사 12,000

장애인행사지원 65,600 48,972 16,628

201 일반운영비 10,000 5,000 5,000

03 행사운영비 10,000 5,000 5,000

○장애인행사지원 10,0002,000,000원*5회

301 일반보상금 5,600 43,972 △38,372

09 행사실비보상금 5,600 43,972 △38,372

○장애인단체 행사지원 5,600

o전국 장애인대회 800

o강원 장애인더불어대회 1,400

200,000원*4명

70,000원*20명

Page 23: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인행사지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

o편의시설 점검 및 교육 1,400

o장애인 재활교육 2,000

70,000원*20명

100,000원*20명

307 민간이전 50,000 0 50,000

11 사회복지사업보조 50,000 0 50,000

○장애인단체 행사지원 44,000

○폐광지역 4개시군 장애인체육대회 6,000

진폐지원사업 91,400 91,400 0

도 56,400

군 35,000

진폐의증환자 문화생활비 지원 56,400 56,400 0

도 56,400

301 일반보상금 56,400 56,400 0

도 56,400

01 사회보장적수혜금 56,400 56,400 0

○진폐의증환자 문화생활비 지원(47명) 56,400

도 56,400

진폐근로자상담사업 35,000 35,000 0

307 민간이전 35,000 35,000 0

11 사회복지사업보조 35,000 35,000 0

○진폐근로자상담사업 35,000

노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년) 33,082,885 25,023,865 8,059,020

국 21,375,284

기 130,775

도 2,678,187

군 8,898,639

노후생활보장 27,156,685 20,836,165 6,320,520

국 20,977,514

기 130,775

도 1,074,288

군 4,974,108

기초연금 20,908,272 16,357,257 4,551,015

국 18,817,445

도 418,166

군 1,672,661

301 일반보상금 20,908,272 16,357,257 4,551,015

국 18,817,445

도 418,166

군 1,672,661

01 사회보장적수혜금 20,908,272 16,357,257 4,551,015

○기초연금 20,908,272

국 18,817,445

도 418,166

군 1,672,661

노인돌봄 기본서비스 374,590 370,360 4,230

Page 24: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노후생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 231,960

도 32,842

군 109,788

307 민간이전 374,590 370,360 4,230

국 231,960

도 32,842

군 109,788

11 사회복지사업보조 374,590 370,360 4,230

○노인돌봄기본서비스사업 331,390

국 231,960

도 19,882

군 79,548

○돌봄종사자 활동보조 수당 43,200

도 12,960

군 30,240

노인돌봄 종합서비스 393,029 393,029 0

국 275,120

도 23,582

군 94,327

307 민간이전 393,029 393,029 0

국 275,120

도 23,582

군 94,327

05 민간위탁금 393,029 393,029 0

○노인돌봄종합서비스사업 393,029

국 275,120

도 23,582

군 94,327

노인돌봄 가사간병서비스 530 2,956 △2,426

국 371

도 32

군 127

307 민간이전 530 2,956 △2,426

국 371

도 32

군 127

05 민간위탁금 530 2,956 △2,426

○노인단기가사서비스 530

국 371

도 32

군 127

응급안전서비스 운영(인건비) 193,600 160,896 32,704

기 96,800

도 19,360

군 77,440

307 민간이전 193,600 160,896 32,704

기 96,800

도 19,360

Page 25: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노후생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 77,440

11 사회복지사업보조 193,600 160,896 32,704

○응급안전서비스 운영(인건비) 193,600

기 96,800

도 19,360

군 77,440

응급안전서비스 운영(장비 통신비 및 유지보수 비용) 94,110 67,800 26,310

기 32,295

도 6,459

군 55,356

307 민간이전 94,110 67,800 26,310

기 32,295

도 6,459

군 55,356

11 사회복지사업보조 94,110 67,800 26,310

○응급안전서비스 운영(장비 통신비 및 유지보

수 비용) 64,590

기 32,295

도 6,459

군 25,836

○응급안전서비스 운영(장비 통신비 및 유지보

수 비용)(군비추가) 29,520

응급안전서비스 운영(기관운영비) 3,360 31,512 △28,152

기 1,680

도 336

군 1,344

307 민간이전 3,360 31,512 △28,152

기 1,680

도 336

군 1,344

11 사회복지사업보조 3,360 31,512 △28,152

○응급안전서비스 운영(기관운영비) 3,360

기 1,680

도 336

군 1,344

노인일자리사업 3,305,236 1,885,801 1,419,435

국 1,652,618

도 314,154

군 1,338,464

101 인건비 2,219,658 945,388 1,274,270

국 1,109,829

도 213,781

군 896,048

04 기간제근로자등보수 2,219,658 945,388 1,274,270

○노인사회활동지원사업(공익형) 2,219,658

국 1,109,829

도 213,781

군 896,048

Page 26: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노후생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 3,000 2,000 1,000

국 1,500

도 300

군 1,200

01 국내여비 3,000 2,000 1,000

○노인사회활동지원사업(공익형) 3,000

국 1,500

도 300

군 1,200

307 민간이전 1,082,578 938,413 144,165

국 541,289

도 100,073

군 441,216

11 사회복지사업보조 1,082,578 938,413 144,165

○노인사회활동지원사업(공익형) 1,082,578

국 541,289

도 100,073

군 441,216

노인일자리사업(도자체사업) 470,042 501,562 △31,520

도 235,021

군 235,021

307 민간이전 470,042 2,400 467,642

도 235,021

군 235,021

11 사회복지사업보조 470,042 2,400 467,642

○노인일자리사업(공익형) 467,642

도 233,821

군 233,821

○노인일자리사업(공익형) 2,400

도 1,200

군 1,200

노인일자리사업(자체) 1,168,530 852,240 316,290

101 인건비 675,990 506,340 169,650

04 기간제근로자등보수 675,990 506,340 169,650

○노인사회활동지원사업(환경지킴이) 668,220

o인건비 626,940

o부대비 41,280

○노인사회활동지원사업(산채재배가꾸기) 7,770

o인건비 7,290

o부대비 480

270,000원*9개월*258명

160,000원*258명

270,000원*3명*9개월

160,000원*3명

307 민간이전 492,540 345,900 146,640

11 사회복지사업보조 492,540 345,900 146,640

○노인사회활동지원사업(취업형) 114,400

o골프장매장운영사업 22,0002,200,000원*10명

Page 27: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노후생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

o수영장매장운영사업 22,000

o희망카페운영사업 17,600

o희망초콜릿운영사업 13,200

o청소년수련관매장운영사업 17,600

o대추나무재배사업 22,000

○노인사회활동지원사업(공익형) 378,140

o인건비 354,780

o부대비 23,360

2,200,000원*10명

2,200,000원*8명

2,200,000원*6명

2,200,000원*8명

2,200,000원*10명

270,000원*9개월*146명

160,000원*146명

노인보람일터가꾸기 13,713 13,713 0

301 일반보상금 13,713 13,713 0

01 사회보장적수혜금 13,713 13,713 0

○노인보람일터가꾸기사업(경로당)

13,713653,000원*21개소

장수수당 14,880 20,400 △5,520

도 2,976

군 11,904

301 일반보상금 14,880 20,400 △5,520

도 2,976

군 11,904

01 사회보장적수혜금 14,880 20,400 △5,520

○장수수당 14,880

도 2,976

군 11,904

저소득 재가노인 급식 127,993 132,184 △4,191

301 일반보상금 127,993 132,184 △4,191

01 사회보장적수혜금 127,993 132,184 △4,191

○저소득 재가노인 식사배달 127,993

노인대학 운영비 지원 36,000 20,000 16,000

도 10,800

군 25,200

307 민간이전 36,000 20,000 16,000

도 10,800

군 25,200

11 사회복지사업보조 36,000 20,000 16,000

○노인대학 운영비 지원 36,000

도 10,800

군 25,200

독거노인 공동생활 홈 지원사업 52,800 26,455 26,345

도 10,560

군 42,240

307 민간이전 52,800 26,455 26,345

도 10,560

군 42,240

Page 28: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노후생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 52,800 26,455 26,345

○독거노인 공동생활 홈 지원(운영비) 52,800

도 10,560

군 42,240

장묘사업 156,000 15,680 140,320

공설묘지 관리 135,000 4,680 130,320

101 인건비 37,000 4,680 32,320

04 기간제근로자등보수 37,000 4,680 32,320

○공설묘지 제초작업 근로자 임금 5,000

○무연분묘처리 32,00040기*800,000원

207 연구개발비 18,000 0 18,000

01 연구용역비 18,000 0 18,000

○장사시설 지역수급계획수립용역 18,000

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

01 시설비 80,000 0 80,000

○물미묘원 화장실 개선 50,000

○물미묘원 지하수 개발 30,000

화장장 사용료 지원 21,000 11,000 10,000

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○장사업무 추진 1,000

301 일반보상금 20,000 10,000 10,000

01 사회보장적수혜금 20,000 10,000 10,000

○화장장려금 20,000100,000원*200명

노인여가지원 1,680,218 1,518,077 162,141

도 165,772

군 1,514,446

노인행사지원 58,500 48,500 10,000

201 일반운영비 13,700 3,700 10,000

01 사무관리비 10,700 700 10,000

○행사관련 사무용품 구입 700

○노인복지 프로그램비 10,000

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○노인의날 기념행사 및 노인관련 행사 3,000

202 여비 4,000 4,000 0

01 국내여비 4,000 4,000 0

○노인복지 업무추진 4,000

301 일반보상금 33,800 33,800 0

09 행사실비보상금 33,800 33,800 0

Page 29: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인여가지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○노인관련 행사 및 대회참가 5,000

○강원도 어버이날 및 노인의날 행사 참가 7,000

○영월군 노인의날 행사 참가자급식 및 간식

10,500

○강원도 게이트볼대회 및 장기대회 참가 5,000

○강원도 경로당 프로그램 발표회 참가 2,000

○경로당회장(노인지도자)교육 참가

4,300

15,000원*700식

100,000원*43명

307 민간이전 7,000 7,000 0

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

○폐광지역 4개시군 체육대회 지원 7,000

경로당 운영활성화 지원 1,046,518 1,097,517 △50,999

도 165,172

군 881,346

201 일반운영비 53,740 47,800 5,940

01 사무관리비 7,940 4,140 3,800

○노인복지기금심의위원회 840

○창절서원 토지임차료 2,400

○경로당 신고필증 양식 300

○2018 경로당 회계장부 2,000

○현수막 제작 1,000

○경로당 태극기 새마을기 구입 1,400

70,000원*4명*3회

10,000원*200권

100,000원*10개

7,000원*200개

02 공공운영비 45,800 43,660 2,140

○영월군 노인쉼터 운영 13,400

o전기요금 7,200

o상하수도사용료 1,200

o시설관리유지비 5,000

○경로당 안전점검 32,400

o화재보험 9,000

o가스안전점검 9,000

o전기안전점검 14,400

600,000원*12월

100,000원*12월

50,000원*180개소

50,000원*180개소

80,000원*180개소

301 일반보상금 282,100 276,100 6,000

도 52,800

군 229,300

01 사회보장적수혜금 282,100 276,100 6,000

○경로당 명절지원 물품구입

18,100

○경로당 운영비 지원(난방비) 264,000

50,000원*181개소*2회

도 52,800

군 211,200

307 민간이전 590,678 586,817 3,861

도 112,372

군 478,306

Page 30: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인여가지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 433,060 424,617 8,443

○경로당 운영비 지원(운영비) 433,060

도 86,612

군 346,448

11 사회복지사업보조 157,618 162,200 △4,582

○경로당프로그램 운영비 지원 79,200

도 15,840

군 63,360

○경로당프로그램 운영비 지원(군비추가) 20,000

○경로당 순회프로그램관리자 지원 49,600

도 9,920

군 39,680

○경로당 순회프로그램관리자 지원(군비추가) 8,818

405 자산취득비 120,000 186,800 △66,800

01 자산및물품취득비 120,000 186,800 △66,800

○경로당 장비보강 120,000

경로당 신축 및 개보수 지원 500,000 300,000 200,000

401 시설비및부대비 500,000 300,000 200,000

01 시설비 496,400 300,000 196,400

○경로당 개보수 496,400

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○경로당 개보수 3,600500,000,000원*0.72%

대한노인회 영월군지회 운영 73,200 70,060 3,140

301 일반보상금 21,000 18,600 2,400

01 사회보장적수혜금 21,000 18,600 2,400

○노인회 활동비 지원보상 21,000

o군지회장 4,800

o분회장 16,200

400,000원*1명*12월

150,000원*9명*12월

307 민간이전 52,200 51,460 740

03 민간단체법정운영비보조 52,200 51,460 740

○대한노인회 영월군지회 운영비 지원 52,200

노인지도자 해외연수 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

301 일반보상금 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

06 민간인국외여비 2,000 2,000 0

○노인지도자 해외연수 2,000

도 600

군 1,400

노인복지시설지원 4,089,982 2,653,943 1,436,039

Page 31: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 397,770

도 1,438,127

군 2,254,085

영월군 노인요양원 운영 32,000 32,000 0

201 일반운영비 30,000 30,000 0

02 공공운영비 30,000 30,000 0

○공공요금 10,000

○시설유지관리비 20,000

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○노인요양원 및 복지관 운영업무추진 2,000

장기요양기관 운영지원 2,712,322 2,079,383 632,939

도 974,333

군 1,737,989

301 일반보상금 2,712,322 2,079,383 632,939

도 974,333

군 1,737,989

01 사회보장적수혜금 2,712,322 2,079,383 632,939

○노인생활시설 등급외자 지원 55,593

도 27,797

군 27,796

○노인장기요양보험 의료급여자 예탁금 2,656,729

도 946,536

군 1,710,193

노인복지시설 운영지원 220,000 220,000 0

307 민간이전 220,000 220,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 220,000 220,000 0

○재가노인복지시설 운영비 지원(2개소) 220,000

노인복지시설 기능보강 795,540 0 795,540

국 397,770

도 397,770

402 민간자본이전 795,540 0 795,540

국 397,770

도 397,770

02 민간자본사업보조(이전재원) 795,540 0 795,540

○영월노인전문요양원 기능보강 266,652

국 133,326

도 133,326

○예가노인전문요양원 기능보강 528,888

국 264,444

도 264,444

노인복지시설 종사자 복지수당 330,120 322,560 7,560

도 66,024

군 264,096

Page 32: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 330,120 322,560 7,560

도 66,024

군 264,096

01 사회보장적수혜금 330,120 322,560 7,560

○노인복지시설 종사자 복지수당 330,120

도 66,024

군 264,096

여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성) 6,850,590 7,083,097 △232,507

국 2,560,598

기 309,237

도 1,838,674

군 2,142,081

어린이집 운영지원 2,282,841 2,259,131 23,710

국 1,025,215

도 500,075

군 757,551

보육교직원 인건비 지원(보조) 1,701,850 1,684,292 17,558

국 850,925

도 425,463

군 425,462

307 민간이전 1,701,850 1,684,292 17,558

국 850,925

도 425,463

군 425,462

11 사회복지사업보조 1,701,850 1,684,292 17,558

○국공립법인어린이집 지원 1,506,978

국 753,489

도 376,745

군 376,744

○영아전담어린이집 지원 84,872

국 42,436

도 21,218

군 21,218

○시간연장형교사 지원 110,000

국 55,000

도 27,500

군 27,500

보육교직원 인건비 및 운영지원(자체) 62,000 62,000 0

301 일반보상금 47,000 47,000 0

01 사회보장적수혜금 47,000 47,000 0

○장기근속 보육교사 지원 47,000

307 민간이전 15,000 15,000 0

11 사회복지사업보조 15,000 15,000 0

○차량운영비(15개소) 15,000

보육교직원 처우개선 지원(국비) 295,412 248,041 47,371

국 147,706

Page 33: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 44,311

군 103,395

301 일반보상금 230,532 227,720 2,812

국 115,266

도 34,579

군 80,687

01 사회보장적수혜금 230,532 227,720 2,812

○교사근무환경개선비 지원 138,982

국 69,491

도 20,847

군 48,644

○농어촌보육교사 특별수당 지원 91,550

국 45,775

도 13,732

군 32,043

307 민간이전 64,880 20,321 44,559

국 32,440

도 9,732

군 22,708

11 사회복지사업보조 64,880 20,321 44,559

○보조교사 지원 64,880

국 32,440

도 9,732

군 22,708

어린이집 교직원 처우개선비 지원 79,400 71,400 8,000

도 15,880

군 63,520

301 일반보상금 76,600 68,600 8,000

도 15,320

군 61,280

01 사회보장적수혜금 76,600 68,600 8,000

○민간어린이집 보육교사 처우개선비 30,000

도 6,000

군 24,000

○어린이집 종사자 명절수당 25,000

도 5,000

군 20,000

○영유아 보육교사 특별수당 지원 21,600

도 4,320

군 17,280

307 민간이전 2,800 2,800 0

도 560

군 2,240

11 사회복지사업보조 2,800 2,800 0

○어린이집 대체교사 인건비 지원 2,800

도 560

군 2,240

Page 34: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이집 지원(국비) 48,568 44,568 4,000

국 24,284

도 7,285

군 16,999

307 민간이전 48,568 44,568 4,000

국 24,284

도 7,285

군 16,999

11 사회복지사업보조 48,568 44,568 4,000

○교재교구비 지원 3,728

국 1,864

도 559

군 1,305

○차량운영비 지원 28,840

국 14,420

도 4,326

군 10,094

○농어촌소재 법인어린이집 지원 16,000

국 8,000

도 2,400

군 5,600

어린이집 운영수준 향상지원 22,400 16,850 5,550

도 4,480

군 17,920

307 민간이전 22,400 16,850 5,550

도 4,480

군 17,920

11 사회복지사업보조 22,400 16,850 5,550

○어린이집 냉난방비 지원 7,500

도 1,500

군 6,000

○어린이집 교재교구비 지원 10,100

도 2,020

군 8,080

○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 4,800

도 960

군 3,840

어린이집 환경개선(기능보강)사업(보조) 2,000 66,000 △64,000

국 1,000

도 300

군 700

402 민간자본이전 2,000 66,000 △64,000

국 1,000

도 300

군 700

02 민간자본사업보조(이전재원) 2,000 66,000 △64,000

○어린이집 환경개선사업 2,000

Page 35: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,000

도 300

군 700

어린이집 환경개선사업(자체) 35,000 35,000 0

402 민간자본이전 35,000 35,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 35,000 35,000 0

○어린이집 환경개선사업 35,000

어린이집 입소료 지원 9,831 9,600 231

도 1,966

군 7,865

307 민간이전 9,831 9,600 231

도 1,966

군 7,865

11 사회복지사업보조 9,831 9,600 231

○저소득층아동 입소료 지원 9,831

도 1,966

군 7,865

보육사업지원 14,780 14,780 0

201 일반운영비 1,780 1,780 0

01 사무관리비 1,780 1,780 0

○보육정책위원회 수당 1,680

○보육위원회 관련 물품구입 100

70,000원*12명*2회

50,000원*2회

202 여비 3,000 3,000 0

01 국내여비 3,000 3,000 0

○보육업무추진 3,000200,000원*15회

301 일반보상금 5,000 5,000 0

09 행사실비보상금 5,000 5,000 0

○어린이집 종사자 교육 5,000200,000원*25명

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000

○어린이집 연합회 워크숍 5,0005,000,000원*1회

우수 보육교직원 선진지 연수 9,000 0 9,000

301 일반보상금 9,000 0 9,000

11 기타보상금 9,000 0 9,000

○보육교직원 국내연수 9,000500,000원*18명

부모모니터링단 운영 2,600 3,000 △400

국 1,300

도 390

군 910

201 일반운영비 2,600 3,000 △400

국 1,300

도 390

Page 36: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 910

01 사무관리비 2,600 3,000 △400

○어린이집 부모모니터링단 운영지원 2,600

국 1,300

도 390

군 910

영유아 보육지원 3,047,400 3,401,074 △353,674

국 1,305,629

도 1,238,716

군 503,055

가정양육수당지원 608,256 782,102 △173,846

국 395,366

도 63,867

군 149,023

301 일반보상금 608,256 782,102 △173,846

국 395,366

도 63,867

군 149,023

01 사회보장적수혜금 608,256 782,102 △173,846

○가정양육수당 608,256

국 395,366

도 63,867

군 149,023

영아보육료지원 1,370,582 1,524,428 △153,846

국 890,878

도 143,911

군 335,793

307 민간이전 10,000 10,000 0

국 6,500

도 1,050

군 2,450

11 사회복지사업보조 10,000 10,000 0

○영아보육료지원(시간연장유아학비지원) 10,000

국 6,500

도 1,050

군 2,450

308 자치단체등이전 1,360,582 1,514,428 △153,846

국 884,378

도 142,861

군 333,343

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,360,582 1,514,428 △153,846

○영아보육료지원(예탁금) 1,360,582

국 884,378

도 142,861

군 333,343

누리과정 보육료 지원 1,023,120 1,050,960 △27,840

도 1,023,120

Page 37: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 80,000 80,000 0

도 80,000

01 사회보장적수혜금 80,000 80,000 0

○누리과정 보육지원(담당교사 처우개선) 80,000

도 80,000

307 민간이전 166,960 185,000 △18,040

도 166,960

11 사회복지사업보조 166,960 185,000 △18,040

○누리과정 보육지원(운영비) 166,960

도 166,960

308 자치단체등이전 776,160 785,960 △9,800

도 776,160

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 776,160 785,960 △9,800

○누리과정 보육료(예탁금) 776,160

도 776,160

시간차등형 보육지원(보조) 38,770 43,584 △4,814

국 19,385

도 5,816

군 13,569

307 민간이전 28,770 33,584 △4,814

국 14,385

도 4,316

군 10,069

11 사회복지사업보조 28,770 33,584 △4,814

○시간제보육지원(일시보육) 28,770

국 14,385

도 4,316

군 10,069

308 자치단체등이전 10,000 10,000 0

국 5,000

도 1,500

군 3,500

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 10,000 10,000 0

○시간제보육료(일시보육, 예탁금) 10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

보육료 부모부담금 지원 6,672 0 6,672

도 2,002

군 4,670

308 자치단체등이전 6,672 0 6,672

도 2,002

군 4,670

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 6,672 0 6,672

○보육료부모부담금지원 6,672

Page 38: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,002

군 4,670

여성 사회참여 지원 460,255 482,434 △22,179

국 84,161

도 7,805

군 368,289

여성친화도시 추진 111,240 107,600 3,640

201 일반운영비 10,240 6,600 3,640

01 사무관리비 10,240 6,600 3,640

○자문위원 수당 8,040

o자문위원장 수당 3,000

o자문위원 수당 5,040

○모니터단 및 회의 운영물품 1,200

○홍보물 제작 1,000

500,000원*1명*6회

70,000원*12명*6회

200,000원*6회

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○여성친화도시 업무추진 1,000

402 민간자본이전 100,000 100,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 100,000 100,000 0

○여성친화마을조성 100,000

여성 교육 및 행사참가 지원 31,970 34,450 △2,480

201 일반운영비 8,970 7,450 1,520

01 사무관리비 8,970 7,450 1,520

○교육 및 행사 관련 물품 1,500

○영월군양성평등위원회 수당

1,470

○폭력예방교육 강사료 3,000

○성인지 및 성별영향분석평가교육 강사료

3,000

300,000원*5회

70,000원*7명*3회

1,500,000원*2회

1,500,000원*2회

202 여비 3,000 3,000 0

01 국내여비 3,000 3,000 0

○여성정책업무추진 3,000

301 일반보상금 20,000 24,000 △4,000

09 행사실비보상금 20,000 24,000 △4,000

○여성지도자 교육 참가 5,000

○강원도 양성평등대회 참가 4,800

○신사임당 시상식 및 강원여성문예경연대회 참

가 2,200

○여성지도자 개발 수탁 교육참가

1,000

○전국 양성평등대회 참가 1,000

○여성생활체육대회 참가 2,000

100,000원*50명

120,000원*40명

100,000원*22명

50,000원*5명*4회

100,000원*10명

50,000원*40명

Page 39: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성 사회참여 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○여성지도자 위탁교육 4,000200,000원*20명

여성대회 및 체육대회 지원 23,000 23,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○영월군 양성평등대회 5,000

307 민간이전 18,000 18,000 0

04 민간행사사업보조 18,000 18,000 0

○영월군 양성평등대회 15,000

○영월 여성 신년인사회 3,000

여성회관 운영 161,860 192,088 △30,228

201 일반운영비 48,300 48,300 0

01 사무관리비 19,840 19,840 0

○여성회관운영 물품 등 구입

12,000

○홍보비용 6,640

○교육프로그램 임차료 1,200

1,000,000원*12월

1,660,000원*4회

100,000원*12회

02 공공운영비 28,460 28,460 0

○전기요금 21,600

○상하수도요금 1,440

○소방안전관리대행 수수료 1,820

○승강기 안전점검 수수료 1,200

○시스템경비(세콤) 수수료 1,320

○전기안전관리대행 수수료 1,080

1,800,000원*12월

120,000원*12월

100,000원*12월

110,000원*12월

90,000원*12월

206 재료비 14,200 14,200 0

01 재료비 14,200 14,200 0

○교육 재료비 6,500

○수료식(전시회) 재료비 7,700

500,000원*13반

700,000원*11반

301 일반보상금 87,360 87,360 0

11 기타보상금 87,360 87,360 0

○여성회관 교육 강사수당

87,36040,000원*4시간*13반*42주

401 시설비및부대비 12,000 12,000 0

01 시설비 12,000 12,000 0

○여성회관 시설유지보수 12,000

경력단절여성 취업지원(자체) 4,000 4,000 0

101 인건비 1,000 1,000 0

04 기간제근로자등보수 1,000 1,000 0

○취업설계사 인건비 등(군비추가) 1,000

201 일반운영비 3,000 3,000 0

Page 40: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성 사회참여 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○취업연계 및 사후관리(군비추가) 3,000

경력단절여성 취업지원(보조) 99,648 93,296 6,352

국 60,624

도 7,805

군 31,219

101 인건비 31,648 25,296 6,352

국 15,824

도 3,165

군 12,659

04 기간제근로자등보수 31,648 25,296 6,352

○취업설계사 인건비 등 25,944

국 12,972

도 2,594

군 10,378

○성과운영비 지원 2,944

국 1,472

도 295

군 1,177

○처우개선비 지원 2,760

국 1,380

도 276

군 1,104

201 일반운영비 8,000 8,000 0

국 4,000

도 800

군 3,200

01 사무관리비 8,000 8,000 0

○취업연계 및 사후관리 8,000

국 4,000

도 800

군 3,200

202 여비 4,000 4,000 0

국 2,000

도 400

군 1,600

01 국내여비 4,000 4,000 0

○취업연계 및 사후관리 4,000

국 2,000

도 400

군 1,600

301 일반보상금 51,000 51,000 0

국 36,300

도 2,940

군 11,760

09 행사실비보상금 15,000 15,000 0

○경력개발프로그램 운영 등 11,500

Page 41: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성 사회참여 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 5,750

도 1,150

군 4,600

○경력단절예방프로그램 운영 3,500

국 1,750

도 350

군 1,400

11 기타보상금 36,000 36,000 0

○새일여성인턴제 운영 36,000

국 28,800

도 1,440

군 5,760

402 민간자본이전 5,000 5,000 0

국 2,500

도 500

군 2,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 5,000 5,000 0

○기업환경개선사업 5,000

국 2,500

도 500

군 2,000

직업교육훈련 운영(자체) 5,000 5,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○직업교육훈련 프로그램운영(군비추가) 3,000

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○직업교육훈련 프로그램운영(군비추가) 2,000

직업교육훈련 운영(보조) 23,537 23,000 537

국 23,537

301 일반보상금 23,537 23,000 537

국 23,537

09 행사실비보상금 1,000 500 500

○직업교육훈련 프로그램운영 1,000

국 1,000

11 기타보상금 22,537 22,500 37

○직업교육훈련 프로그램운영 22,537

국 22,537

여성.아동권익증진 94,690 94,603 87

국 4,100

기 38,325

도 19,879

군 32,386

여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(국고) 480 480 0

기 240

Page 42: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성.아동권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 120

군 120

301 일반보상금 480 480 0

기 240

도 120

군 120

09 행사실비보상금 480 480 0

○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 480

기 240

도 120

군 120

성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(국고) 400 400 0

기 280

도 36

군 84

301 일반보상금 400 400 0

기 280

도 36

군 84

01 사회보장적수혜금 400 400 0

○성폭력피해자 의료비(간병비포함) 400

기 280

도 36

군 84

아동·여성안전 지역연대 운영(국고) 7,000 7,240 △240

국 3,500

도 700

군 2,800

201 일반운영비 4,000 4,240 △240

국 2,000

도 400

군 1,600

01 사무관리비 800 1,040 △240

○아동여성안전지역연대 운영위원회 700

국 350

도 70

군 280

○아동여성안전지역연대 사무용품 100

국 50

도 10

군 40

03 행사운영비 3,200 3,200 0

○아동여성안전지역연대 행사 운영 3,200

국 1,600

도 320

군 1,280

202 여비 3,000 3,000 0

국 1,500

Page 43: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성.아동권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 300

군 1,200

01 국내여비 3,000 3,000 0

○아동여성안전지역연대 운영 추진 3,000

국 1,500

도 300

군 1,200

아동안전지도제작 지원(국고) 1,200 1,835 △635

국 600

도 120

군 480

201 일반운영비 1,000 0 1,000

국 500

도 100

군 400

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○아동안전지도 제작 1,000

국 500

도 100

군 400

301 일반보상금 200 0 200

국 100

도 20

군 80

09 행사실비보상금 200 0 200

○아동안전지도 제작(참가자 간식비) 200

국 100

도 20

군 80

성폭력, 가정폭력 상담소 운영지원(국고) 75,610 73,688 1,922

기 37,805

도 18,903

군 18,902

307 민간이전 75,610 73,688 1,922

기 37,805

도 18,903

군 18,902

11 사회복지사업보조 75,610 73,688 1,922

○성폭력상담사업 지원 75,610

기 37,805

도 18,903

군 18,902

성폭력상담소운영 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 0 10,000

11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000

○종사자 처우개선 지원 10,000

Page 44: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 다자녀가정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

다자녀가정지원 166,500 45,824 120,676

도 9,300

군 157,200

고교학자금 40,500 36,824 3,676

도 8,100

군 32,400

301 일반보상금 40,500 36,824 3,676

도 8,100

군 32,400

01 사회보장적수혜금 40,500 36,824 3,676

○고등학생 입학금 및 수업료 지원 40,500

도 8,100

군 32,400

대학입학금 6,000 9,000 △3,000

도 1,200

군 4,800

301 일반보상금 6,000 9,000 △3,000

도 1,200

군 4,800

01 사회보장적수혜금 6,000 9,000 △3,000

○대학등록금 지원 6,000

도 1,200

군 4,800

다자녀가정 교육비 지원 120,000 0 120,000

301 일반보상금 120,000 0 120,000

01 사회보장적수혜금 120,000 0 120,000

○다자녀가정 고등학생 입학금 및 수업료 지원

120,0001,000,000원*120명

한부모가족지원 122,400 137,054 △14,654

기 56,800

도 17,800

군 47,800

한부모가족 아동양육비 지원(국고) 65,400 80,640 △15,240

기 52,320

도 6,540

군 6,540

301 일반보상금 65,400 80,640 △15,240

기 52,320

도 6,540

군 6,540

01 사회보장적수혜금 65,400 80,640 △15,240

○한부모가족 아동양육비 지원 65,400

기 52,320

도 6,540

군 6,540

Page 45: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 한부모가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

한부모가족 아동교육비(중고생 학용품비) 지원(국고) 1,600 1,650 △50

기 1,280

도 160

군 160

301 일반보상금 1,600 1,650 △50

기 1,280

도 160

군 160

01 사회보장적수혜금 1,600 1,650 △50

○한부모가족 중고등학생 학용품비 1,600

기 1,280

도 160

군 160

한부모가족 추가 아동양육비 지원(국고) 2,000 4,800 △2,800

기 1,600

도 200

군 200

301 일반보상금 2,000 4,800 △2,800

기 1,600

도 200

군 200

01 사회보장적수혜금 2,000 4,800 △2,800

○한부모가족 추가 아동양육비 2,000

기 1,600

도 200

군 200

청소년한부모 아동양육비 지원(국고) 2,000 1,200 800

기 1,600

도 200

군 200

301 일반보상금 2,000 1,200 800

기 1,600

도 200

군 200

01 사회보장적수혜금 2,000 1,200 800

○청소년한부모자립 지원사업(아동양육비) 2,000

기 1,600

도 200

군 200

저소득 한부모가정 생활안정지원 50,000 47,304 2,696

도 10,000

군 40,000

301 일반보상금 50,000 47,304 2,696

도 10,000

군 40,000

01 사회보장적수혜금 50,000 47,304 2,696

Page 46: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 한부모가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○저소득한부모가정 생활안정지원(초등 학습지

원비) 2,500

도 500

군 2,000

○저소득한부모가정 생활안정지원(교복구입비) 6,000

도 1,200

군 4,800

○저소득한부모가정 생활안정지원(대학신입생

생활자립금) 10,500

도 2,100

군 8,400

○저소득한부모가정 생활안정지원(난방비) 31,000

도 6,200

군 24,800

한부모가족자녀 교육비 지원 1,400 1,460 △60

도 700

군 700

301 일반보상금 1,400 1,460 △60

도 700

군 700

01 사회보장적수혜금 1,400 1,460 △60

○한부모가족 자녀 교육비 지원(고등 입학금,

수업료) 1,400

도 700

군 700

건강가정.다문화가족 지원 676,504 662,977 13,527

국 141,493

기 214,112

도 45,099

군 275,800

건강가정.다문화가족지원 사업 88,755 100,600 △11,845

202 여비 2,000 1,000 1,000

01 국내여비 2,000 1,000 1,000

○다문화가족지원행사 및 업무추진 2,000

301 일반보상금 7,135 0 7,135

08 사회복무요원보상금 7,135 0 7,135

○봉급 4,151

○피복비 350

○중식비 1,656

○교통비 828

○여비 150

(331,296원*7월)+(366,229원*5월)

350,000원*1명

6,000원*1명*23*12월

3,000원*1명*23*12월

150,000원*1명

307 민간이전 79,620 99,600 △19,980

11 사회복지사업보조 79,620 99,600 △19,980

○결혼이민자 친정방문 지원

18,0003,000,000원*6가구

Page 47: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 건강가정.다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○다문화가족 역사문화탐방 10,000

○종사자 처우개선 지원 23,620

○결혼이민자 운전면허취득 지원 10,000

○다문화가족 취.창업지원 3,000

○다문화자녀 학습지 지원 10,000

○세계인의 날 행사 참가 5,000100,000원*50명

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고) 285,340 272,046 13,294

기 167,670

도 23,534

군 94,136

307 민간이전 285,340 272,046 13,294

기 167,670

도 23,534

군 94,136

11 사회복지사업보조 285,340 272,046 13,294

○건강가정 및 다문화가족지원센터 통합서비스 235,340

기 117,670

도 23,534

군 94,136

○건강가정 및 다문화가족지원센터 통합서비스

추가사업 50,000

기 50,000

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 21,960 21,300 660

기 15,372

도 1,318

군 5,270

307 민간이전 21,960 21,300 660

기 15,372

도 1,318

군 5,270

11 사회복지사업보조 21,960 21,300 660

○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지

원 21,960

기 15,372

도 1,318

군 5,270

결혼이민자 통번역서비스 지원 22,224 17,232 4,992

기 15,557

도 1,333

군 5,334

307 민간이전 22,224 17,232 4,992

기 15,557

도 1,333

군 5,334

11 사회복지사업보조 22,224 17,232 4,992

○결혼이민자 통번역서비스 지원 22,224

기 15,557

Page 48: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 건강가정.다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,333

군 5,334

한국어교육 운영 22,162 22,162 0

기 15,513

군 6,649

307 민간이전 22,162 22,162 0

기 15,513

군 6,649

11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0

○한국어교육 운영사업 22,162

기 15,513

군 6,649

강원다문화복지신문 구독지원 13,290 16,608 △3,318

도 2,658

군 10,632

201 일반운영비 13,290 16,608 △3,318

도 2,658

군 10,632

01 사무관리비 13,290 16,608 △3,318

○강원가정복지, 다문화신문구독 13,290

도 2,658

군 10,632

사회복지시설 종사자 복지수당 13,920 17,640 △3,720

도 2,784

군 11,136

301 일반보상금 13,920 17,640 △3,720

도 2,784

군 11,136

01 사회보장적수혜금 13,920 17,640 △3,720

○사회복지시설 종사자 복지수당 13,920

도 2,784

군 11,136

공동육아나눔터 지원사업 40,000 0 40,000

국 28,000

도 2,400

군 9,600

307 민간이전 40,000 0 40,000

국 28,000

도 2,400

군 9,600

11 사회복지사업보조 40,000 0 40,000

○공동육아나눔터 지원 40,000

국 28,000

도 2,400

군 9,600

아이돌봄지원(국고) 162,133 188,159 △26,026

Page 49: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성 및 보육 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 건강가정.다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 113,493

도 9,728

군 38,912

307 민간이전 64,853 37,632 27,221

국 45,397

도 3,891

군 15,565

11 사회복지사업보조 64,853 37,632 27,221

○아이돌봄지원(서비스 제공기관) 64,853

국 45,397

도 3,891

군 15,565

308 자치단체등이전 97,280 150,527 △53,247

국 68,096

도 5,837

군 23,347

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 97,280 150,527 △53,247

○아이돌봄지원(예탁금) 97,280

국 68,096

도 5,837

군 23,347

다문화가족 사회통합 지원 6,720 0 6,720

도 1,344

군 5,376

307 민간이전 6,720 0 6,720

도 1,344

군 5,376

11 사회복지사업보조 6,720 0 6,720

○취학전 아동 교육 지원 6,720

도 1,344

군 5,376

위생수준 향상(보건/식품의약안전) 388,137 402,957 △14,820

국 55,323

도 77,000

군 255,814

위생업소 지도관리 261,090 277,010 △15,920

도 57,000

군 204,090

위생업소 서비스개선 지도 224,540 240,460 △15,920

도 57,000

군 167,540

201 일반운영비 80,840 55,760 25,080

01 사무관리비 80,840 55,760 25,080

○친절서비스 및 위생수준향상 우수업소 물품

지원 3,000

○식품진흥기금 운영위원회 수당

840

250,000원*12개소

70,000원*4명*3회

Page 50: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 위생수준 향상(보건/식품의약안전)

단위: 위생업소 지도관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○식품(식중독 등)지도점검 및 단속 근무자 급

식 720

○찾아가는 외식경영 위생서비스 교육 3,000

○식품(공중)위생업소 친절 등 홍보물 제작 4,500

○음식문화 개선 홍보물 제작 42,000

○음식점 위생등급평가 위탁 수수료

2,055

○음식점 위생등급 표지판 제작

225

○영업신고증 등 서식 제작 500

○공중위생우수업소 표시판 제작

1,500

○위생업소 1:1 맞춤형 컨설팅

22,500

6,000원*4명*30일

300원*140,000개

137,000원*15개소

15,000원*15개소

250,000원*2종

100,000원*15개소

250,000원*90개소

202 여비 5,200 5,200 0

01 국내여비 5,200 5,200 0

○위생업소 단속 및 지도업무 추진

4,000

○식품(공중)위생 신규업소 현지시설 등 확인

1,200

20,000원*4명*50회

20,000원*4명*15회

301 일반보상금 5,500 4,500 1,000

09 행사실비보상금 5,500 4,500 1,000

○식품박람회 등 행사참가보상

1,500

○우수음식점 위생관리 견학 3,000

○식품관련 영업자 교육 강사수당

1,000

60,000원*25명*1회

1,500,000원*2회

500,000원*2회

402 민간자본이전 133,000 175,000 △42,000

도 57,000

군 76,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 133,000 175,000 △42,000

○음식점 및 숙박업소 환경개선 지원

133,0007,000,000원*19개소

도 57,000

군 76,000

모범음식점 운영 관리 20,950 20,950 0

201 일반운영비 3,050 3,050 0

01 사무관리비 3,050 3,050 0

○모범음식점 등 평가위원 보상

1,050

○모범음식점 메뉴판 및 표지판 제작

2,000

70,000원*5명*3일

500,000원*4개소

301 일반보상금 17,900 17,900 0

11 기타보상금 17,900 17,900 0

○모범음식점 인센티브 지원 17,900

Page 51: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 위생수준 향상(보건/식품의약안전)

단위: 위생업소 지도관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

친환경 웰빙음식문화 조성 15,600 15,600 0

201 일반운영비 12,000 12,000 0

01 사무관리비 12,000 12,000 0

○남은음식 싸주는 용기 및 푸드백 구입

8,000

○음식문화개선 및 위생관리 홍보물 제작

1,000

○좋은식단 실천 소형복합찬기 보급

3,000

10,000원*800세트

500,000원*2회

150,000원*20개소

402 민간자본이전 3,600 3,600 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 3,600 3,600 0

○주방공개용 CCTV 설치지원 3,600900,000원*4개소

위해식품 유통근절 19,547 18,447 1,100

국 2,073

군 17,474

부정,불량식품 단속 및 식중독 예방 15,400 14,300 1,100

201 일반운영비 4,100 3,800 300

01 사무관리비 4,100 3,800 300

○부정불량식품수거 검체 구입 2,000

○식중독 환경검체용 물품 등 구입

2,100

10,000원*200건

300,000원*7종

202 여비 2,800 2,000 800

01 국내여비 2,800 2,000 800

○부정불량식품 지도단속 및 식품검사 의뢰

2,80070,000원*4명*10회

301 일반보상금 8,500 8,500 0

11 기타보상금 8,500 8,500 0

○부정불량식품 등의 신고포상금

500

○소비자감시원 활동비 8,000

100,000원*5건

50,000원*16명*10일

허위과대광고 관리 2,800 2,800 0

국 1,400

군 1,400

301 일반보상금 2,800 2,800 0

국 1,400

군 1,400

11 기타보상금 2,800 2,800 0

○시니어감시원 활동비 2,80040,000원*7명*10일

국 1,400

군 1,400

식품안전관리시스템 운영 1,347 1,347 0

국 673

군 674

Page 52: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 위생수준 향상(보건/식품의약안전)

단위: 위해식품 유통근절 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 1,347 1,347 0

국 673

군 674

02 공공운영비 1,347 1,347 0

○갤럭시노트 요금 1,347449,000원*3대

국 673

군 674

어린이 먹을거리 안전관리 강화 107,500 107,500 0

국 53,250

도 20,000

군 34,250

어린이 먹을거리 안전관리 강화 1,000 1,000 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○어린이 식생활 안전관리 홍보물 제작

1,000500,000원*2종

어린이기호식품 안전관리 6,500 6,500 0

국 3,250

군 3,250

301 일반보상금 6,500 6,500 0

국 3,250

군 3,250

11 기타보상금 6,500 6,500 0

○어린이기호식품 전담관리원 활동비

6,50050,000원*130일

국 3,250

군 3,250

어린이 급식관리지원센터 운영 100,000 100,000 0

국 50,000

도 20,000

군 30,000

307 민간이전 100,000 100,000 0

국 50,000

도 20,000

군 30,000

05 민간위탁금 100,000 100,000 0

○어린이급식관리지원센터 설치운영

100,000100,000,000원*1개소

국 50,000

도 20,000

군 30,000

아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성) 3,644,291 2,274,015 1,370,276

국 1,099,620

기 128,778

도 281,195

군 2,134,698

Page 53: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아동복지운영 2,005,089 1,305,714 699,375

국 460,375

도 118,713

군 1,426,001

지역아동센터 운영비 지원(국비) 812,800 575,280 237,520

국 406,400

도 81,280

군 325,120

307 민간이전 812,800 575,280 237,520

국 406,400

도 81,280

군 325,120

10 사회복지시설법정운영비보조 812,800 575,280 237,520

○지역아동센터 기본 운영비(13개) 812,800

국 406,400

도 81,280

군 325,120

특수목적형 지역아동센터 추가지원(국비) 58,464 62,208 △3,744

국 29,232

도 5,846

군 23,386

307 민간이전 58,464 62,208 △3,744

국 29,232

도 5,846

군 23,386

10 사회복지시설법정운영비보조 58,464 62,208 △3,744

○지역아동센터 특수목적형 운영비 지원 58,464

국 29,232

도 5,846

군 23,386

토요운영 지역아동센터 추가지원(국비) 10,944 10,368 576

국 5,472

도 1,094

군 4,378

307 민간이전 10,944 10,368 576

국 5,472

도 1,094

군 4,378

10 사회복지시설법정운영비보조 10,944 10,368 576

○지역아동센터 토요운영비 지원 10,944

국 5,472

도 1,094

군 4,378

지역아동센터 추가 운영 지원(도비) 127,867 72,938 54,929

도 26,639

군 101,228

307 민간이전 127,867 72,938 54,929

Page 54: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 26,639

군 101,228

10 사회복지시설법정운영비보조 117,364 62,435 54,929

○지역아동센터 추가 운영비 지원 111,364

도 22,288

군 89,076

○지역아동센터 급식도우미 지원 6,000

도 1,200

군 4,800

11 사회복지사업보조 10,503 10,503 0

○지역아동센터 원어민영어 교사 지원 10,503

도 3,151

군 7,352

지역아동센터 추가 운영 지원(자체) 956,220 462,760 493,460

201 일반운영비 8,360 1,120 7,240

01 사무관리비 3,360 1,120 2,240

○지역아동센터운영위원회 수당

3,36070,000원*8명*6회

02 공공운영비 5,000 0 5,000

○공립지역아동센터 운영 5,000

301 일반보상금 15,900 10,000 5,900

09 행사실비보상금 15,900 10,000 5,900

○지역아동센터축제참가 및 문화체험 10,900

○지역아동센터 종사자 역량강화 교육 5,000

307 민간이전 761,600 427,640 333,960

10 사회복지시설법정운영비보조 761,600 427,640 333,960

○지역아동센터 급식비 지원(12개소) 386,584

○지역아동센터 연합발표회 2,500

○지역아동센터 추가운영비(종사자처우개선)12

개소 147,516

○공립지역아동센터 추가운영비 지원(5개소)

225,00045,000,000원*5개소

401 시설비및부대비 50,000 20,000 30,000

01 시설비 50,000 20,000 30,000

○공립형 지역아동센터 시설 유지비(5개소)

50,00010,000,000원*5개소

402 민간자본이전 4,000 4,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 4,000 4,000 0

○지역아동센터 기능보강 지원

4,0002,000,000원*2개소

405 자산취득비 116,360 0 116,360

01 자산및물품취득비 106,360 0 106,360

○공립지역아동센터 신규설치 106,360

Page 55: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 도서구입비 10,000 0 10,000

○공립지역아동센터 신규설치 10,000

아동복지교사(사회적일자리)지원(국비) 15,754 122,160 △106,406

국 7,751

도 1,550

군 6,453

101 인건비 15,754 122,160 △106,406

국 7,751

도 1,550

군 6,453

04 기간제근로자등보수 15,754 122,160 △106,406

○지역아동센터 아동복지교사 지원(군비추가) 252

○지역아동센터 아동복지교사 지원 15,502

국 7,751

도 1,550

군 6,201

우수지역아동센터 지원(국비) 23,040 0 23,040

국 11,520

도 2,304

군 9,216

307 민간이전 23,040 0 23,040

국 11,520

도 2,304

군 9,216

10 사회복지시설법정운영비보조 23,040 0 23,040

○우수지역아동센터 지원(10개소) 23,040

국 11,520

도 2,304

군 9,216

저소득층아동관리 500,560 541,658 △41,098

국 181,775

기 14,490

도 37,737

군 266,558

저소득층아동지원 4,520 4,520 0

201 일반운영비 2,520 2,520 0

01 사무관리비 2,520 2,520 0

○아동위원회 수당 2,52070,000원*9명*4회

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○아동관련 업무추진 2,000

가정위탁아동지원 148,440 166,440 △18,000

301 일반보상금 148,440 166,440 △18,000

01 사회보장적수혜금 144,800 162,800 △18,000

Page 56: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 저소득층아동관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○가정위탁아동 입학생 학용품비 지원

800

○가정위탁양육지원 144,000

(초등학생5명*10,000원)+(중고생30명*25,000

원)

150,000*80명*12개월

09 행사실비보상금 3,640 3,640 0

○가정위탁아동 예비부모 교육참가

650

○가정위탁아동 현장견학 참가 240

○가정위탁아동 자매결연회의 참가

500

○가정위탁아동 후원자 만남의 날 참가

750

○가정위탁아동 여름캠프 참가 1,500

50,000원*13명

80,000원*3명

50,000원*10명

50,000원*15명

50,000원*30명

입양아동양육수당지원(국비) 20,700 18,000 2,700

기 14,490

도 1,242

군 4,968

301 일반보상금 20,700 18,000 2,700

기 14,490

도 1,242

군 4,968

01 사회보장적수혜금 20,700 18,000 2,700

○입양아동 양육수당지원(1명) 2,700

기 1,890

도 162

군 648

○입양아동 양육수당(10명) 18,000

기 12,600

도 1,080

군 4,320

아동발달계좌지원(국비) 38,250 28,510 9,740

국 26,775

도 2,295

군 9,180

301 일반보상금 38,250 28,510 9,740

국 26,775

도 2,295

군 9,180

01 사회보장적수혜금 38,250 28,510 9,740

○아동발달지원계좌 지원 38,250

국 26,775

도 2,295

군 9,180

결식아동급식지원 99,450 74,000 25,450

301 일반보상금 99,450 74,000 25,450

01 사회보장적수혜금 99,450 74,000 25,450

Page 57: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 저소득층아동관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○결식아동 급식지원 99,4505,000원*130명*153일

학기중 토일공휴일 아동급식 지원 34,200 34,200 0

도 34,200

301 일반보상금 34,200 34,200 0

도 34,200

01 사회보장적수혜금 34,200 34,200 0

○학기중 토.일공휴일 아동급식지원 34,200

도 34,200

아동청소년통합서비스지원(드림스타트-보조) 155,000 182,294 △27,294

국 155,000

201 일반운영비 24,000 20,644 3,356

국 24,000

01 사무관리비 16,000 12,644 3,356

○드림스타트 사무관리비, 홍보용품 소식지 발

간, 위원회수당 16,000

국 16,000

02 공공운영비 8,000 8,000 0

○드림스타트사업 공공운영비 8,000

국 8,000

202 여비 9,000 8,000 1,000

국 9,000

01 국내여비 9,000 8,000 1,000

○드림스타트 교육참석 및 자료수집 9,000

국 9,000

206 재료비 4,000 5,000 △1,000

국 4,000

01 재료비 4,000 5,000 △1,000

○프로그램 재료비 4,000

국 4,000

207 연구개발비 1,000 1,000 0

국 1,000

02 전산개발비 1,000 1,000 0

○통합정보시스템 유지관리비 1,000

국 1,000

301 일반보상금 109,000 132,650 △23,650

국 109,000

01 사회보장적수혜금 65,000 96,000 △31,000

○대상아동 맞춤형서비스지원 65,000

국 65,000

09 행사실비보상금 40,000 32,650 7,350

○교육 및 행사참가자 보상 40,000

국 40,000

11 기타보상금 4,000 4,000 0

Page 58: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 저소득층아동관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○프로그램 운영비,자원봉사활동비 4,000

국 4,000

307 민간이전 6,000 13,000 △7,000

국 6,000

01 의료및구료비 6,000 13,000 △7,000

○건강검진 및 의료비 지원 6,000

국 6,000

405 자산취득비 2,000 2,000 0

국 2,000

01 자산및물품취득비 2,000 2,000 0

○드림스타트 프로그램 운영 장비구입 2,000

국 2,000

보호아동관리 1,138,642 426,643 711,999

국 457,470

기 114,288

도 124,745

군 442,139

기미아 보호 1,200 1,200 0

301 일반보상금 1,200 1,200 0

01 사회보장적수혜금 1,200 1,200 0

○기미아보호 1,200

o피복비 360

o급식비 300

o위탁비 540

30,000원*1명*12월

5,000원*5식*12월

45,000원*1명*12월

요보호아동 그룹 홈 보호 342,232 284,088 58,144

기 114,288

도 34,287

군 193,657

307 민간이전 342,232 284,088 58,144

기 114,288

도 34,287

군 193,657

10 사회복지시설법정운영비보조 342,232 284,088 58,144

○요보호아동 그룹홈 운영(4개소) 285,720

기 114,288

도 34,287

군 137,145

○요보호아동 그룹홈 종사자 처우개선(4개소) 56,512

보호아동생활안정지원 141,690 111,355 30,335

도 31,638

군 110,052

301 일반보상금 141,690 111,355 30,335

도 31,638

군 110,052

Page 59: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 보호아동관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 141,690 111,355 30,335

○보호아동 자립정착금 12,000

도 2,400

군 9,600

○수학여행비 지원 450

도 90

군 360

○능력개발비 지원 34,320

도 6,864

군 27,456

○대학생활안정금 지원 30,000

도 9,000

군 21,000

○방학중 아동급식지원 63,920

도 12,784

군 51,136

○입양축하금 지원 1,000

도 500

군 500

아동수당지원(국비) 653,520 0 653,520

국 457,470

도 58,820

군 137,230

101 인건비 8,310 0 8,310

국 5,820

도 750

군 1,740

04 기간제근로자등보수 8,310 0 8,310

○아동수당 보조인력(2명) 8,310

국 5,820

도 750

군 1,740

301 일반보상금 645,210 0 645,210

국 451,650

도 58,070

군 135,490

01 사회보장적수혜금 645,210 0 645,210

○아동수당지원 642,0001,070명*6개월*100,000원

국 449,400

도 57,780

군 134,820

○아동수당 추진 운영비(9개읍면) 3,210

국 2,250

도 290

군 670

청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년) 2,420,184 1,321,011 1,099,173

국 5,500

지 937,700

Page 60: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 청소년 육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 270,326

도 72,075

군 1,134,583

청소년 육성 및 활동지원 1,890,780 834,408 1,056,372

국 5,500

지 937,700

기 91,284

도 71,705

군 784,591

청소년 육성지원 5,700 3,190 2,510

201 일반운영비 3,700 1,190 2,510

01 사무관리비 3,700 1,190 2,510

○현수막 및 홍보물 제작 700

○청소년증 발급 3,000

70,000원*10매

7,500원*400매

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○청소년 육성업무 추진 2,000

청소년 육성 행사 보상 9,600 8,400 1,200

301 일반보상금 9,600 8,400 1,200

09 행사실비보상금 9,600 8,400 1,200

○청소년 선진지 견학 1,000

○청소년 지도위원 연수 1,000

○청소년 지도위원 교육 1,000

○청소년관련 유관기관 간담회

600

○도·농간 청소년 교류행사 6,000

100,000원*10명

100,000원*10명

10,000원*100명

10,000원*15명*4회

400,000원*15명

지역청소년 참여활동 지원 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

307 민간이전 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

11 사회복지사업보조 2,800 2,800 0

○청소년참여위원회 운영 2,800

기 1,400

군 1,400

청소년수련관 운영 450,832 417,524 33,308

201 일반운영비 1,500 1,500 0

02 공공운영비 1,500 1,500 0

○청소년수련관 소방시설점검 1,500

307 민간이전 420,932 396,024 24,908

05 민간위탁금 420,932 396,024 24,908

Page 61: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 청소년 육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○청소년수련관운영 420,932

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 20,000 0

○청소년수련관 시설유지비 20,000

405 자산취득비 8,400 0 8,400

01 자산및물품취득비 8,400 0 8,400

○청소년수련관 기자재 등 구입 8,400

청소년수련시설 운영지원 29,636 24,360 5,276

기 12,318

군 17,318

307 민간이전 29,636 24,360 5,276

기 12,318

군 17,318

10 사회복지시설법정운영비보조 29,636 24,360 5,276

○청소년지도사 배치지원 24,636

기 12,318

군 12,318

○청소년지도사 배치지원(군비추가) 5,000

청소년방과후아카데미 175,332 161,204 14,128

기 77,566

군 97,766

307 민간이전 175,332 161,204 14,128

기 77,566

군 97,766

05 민간위탁금 175,332 161,204 14,128

○청소년 방과후 아카데미 운영 155,132

기 77,566

군 77,566

○청소년 방과후 아카데미 운영(군비추가) 20,200

청소년문화의집 건립 1,000,000 2,100 997,900

지 800,000

도 60,000

군 140,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

지 800,000

도 60,000

군 140,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

○청소년문화의집 건립 1,000,000

지 800,000

도 60,000

군 140,000

청소년 동아리지원사업 13,750 13,750 0

국 5,500

도 1,375

Page 62: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 청소년 육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 6,875

307 민간이전 13,750 13,750 0

국 5,500

도 1,375

군 6,875

11 사회복지사업보조 13,750 13,750 0

○청소년동아리지원사업 13,750

국 5,500

도 1,375

군 6,875

청소년성년식행사 지원 5,000 3,000 2,000

307 민간이전 5,000 3,000 2,000

04 민간행사사업보조 5,000 3,000 2,000

○청소년 성년식 행사지원 5,000

동계올림픽생활권 청소년 드림꾸러미사업 198,130 198,080 50

지 137,700

도 10,330

군 50,100

307 민간이전 198,130 198,080 50

지 137,700

도 10,330

군 50,100

05 민간위탁금 198,130 198,080 50

○동계올림픽생활권 청소년 드림꾸러미 사업 운

영 지원 198,130

지 137,700

도 10,330

군 50,100

청소년 보호 및 선도활동 529,404 486,603 42,801

기 179,042

도 370

군 349,992

청소년상담복지센터운영 164,961 138,900 26,061

307 민간이전 164,961 138,900 26,061

05 민간위탁금 164,961 138,900 26,061

○청소년상담복지센터 상담사업 운영지원 164,961

청소년 통합지원 체계 구축지원(CYS-NET) 114,219 112,019 2,200

기 46,150

군 68,069

307 민간이전 114,219 112,019 2,200

기 46,150

군 68,069

11 사회복지사업보조 114,219 112,019 2,200

○청소년 통합지원체계 구축지원(군비추가) 21,919

○청소년 통합지원체계 구축지원 92,300

Page 63: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 청소년 보호 및 선도활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 46,150

군 46,150

청소년 유해환경 정화 6,020 6,020 0

201 일반운영비 5,020 5,020 0

01 사무관리비 5,020 5,020 0

○청소년유해환경 합동단속 급량비

720

○청소년 보호법위반 과징금체납자 채권압류 수

수료 500

○홍보물 제작 1,000

○청소년 관련 위원회 수당 2,800

6,000원*10명*12월

50,000원*10건

70,000원*10명*4회

301 일반보상금 1,000 1,000 0

11 기타보상금 1,000 1,000 0

○청소년 유해환경 신고포상금 1,000

청소년동반자프로그램 운영지원 76,312 68,860 7,452

기 38,156

군 38,156

307 민간이전 76,312 68,860 7,452

기 38,156

군 38,156

11 사회복지사업보조 76,312 68,860 7,452

○청소년 동반자프로그램 운영지원 76,312

기 38,156

군 38,156

청소년특별지원사업 15,000 15,000 0

기 10,500

군 4,500

301 일반보상금 15,000 15,000 0

기 10,500

군 4,500

01 사회보장적수혜금 15,000 15,000 0

○청소년특별지원 15,000

기 10,500

군 4,500

취약청소년 자립지원 96,420 94,420 2,000

기 56,000

군 40,420

307 민간이전 96,420 94,420 2,000

기 56,000

군 40,420

05 민간위탁금 96,420 94,420 2,000

○취약청소년 자립지원 80,000

기 56,000

군 24,000

Page 64: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 청소년 보호 및 선도활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○취약청소년 자립지원(군비추가) 16,420

학교폭력예방사업 52,772 51,384 1,388

기 26,386

군 26,386

307 민간이전 52,772 51,384 1,388

기 26,386

군 26,386

11 사회복지사업보조 52,772 51,384 1,388

○학교폭력예방사업 52,772

기 26,386

군 26,386

저소득 여성청소년 위생용품 지원 3,700 0 3,700

기 1,850

도 370

군 1,480

307 민간이전 3,700 0 3,700

기 1,850

도 370

군 1,480

01 의료및구료비 3,700 0 3,700

○저소득 여성청소년 위생용품 지원 3,700

기 1,850

도 370

군 1,480

재무활동(주민생활지원과)(사회복지/사회복지일반) 434,344 844,148 △409,804

내부거래지출 434,344 844,148 △409,804

내부거래지출(주민생활지원과) 434,344 844,148 △409,804

701 기타회계등전출금 284,344 664,148 △379,804

01 기타회계전출금 284,344 664,148 △379,804

○의료급여기금특별회계 전출금 284,344

702 기금전출금 150,000 180,000 △30,000

01 기금전출금 150,000 180,000 △30,000

○희망복지장학기금 전출금 50,000

○노인복지기금 전출금 100,000

행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타) 616,740 331,869 284,871

국 271,172

도 26,610

군 318,958

인력운영비(일반회계) 560,640 282,019 278,621

국 271,172

도 26,610

군 262,858

인력운영비(주민생활지원과) 58,207 24,845 33,362

Page 65: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(일반회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 58,207 24,845 33,362

03 무기계약근로자보수 58,207 24,845 33,362

○공무직(여성회관) 58,207

o기본급(단순노무원 1호봉)

18,886

o기본급(단순노무원 2호봉)

18,977

o상여금(단순노무원 1호봉)

6,296

o상여금(단순노무원 2호봉)

6,326

o명절휴가비 1,200

o연차수당 813

o연차수당 817

o시간외근무수당

2,440

o시간외근무수당

2,452

1,573,800원*12월*1명

1,581,400원*12월*1명

18,886,800원*4/12*1명

18,976,800원*4/12*1명

300,000원*2회*2명

1,573,800원*86%*1/30*18일*1명

1,581,400원*86%*1/30*18일*1명

1,573,800원*1/209*1.5*18시간*12월*1명

1,581,400원*1/209*1.5*18시간*12월*1명

인력운영비(통합사례관리사 지원) 64,232 60,648 3,584

국 32,116

군 32,116

101 인건비 64,232 60,648 3,584

국 32,116

군 32,116

03 무기계약근로자보수 64,232 60,648 3,584

○사회복지통합서비스 전문요원 지원 62,232

국 31,116

군 31,116

○전문요원(사례관리사) 교육훈련비 2,000

국 1,000

군 1,000

인력운영비(새일센터) 122,996 108,820 14,176

국 50,324

도 10,064

군 62,608

101 인건비 122,996 108,820 14,176

국 50,324

도 10,064

군 62,608

03 무기계약근로자보수 122,996 108,820 14,176

○취업설계사 인건비 등 51,888

국 25,944

도 5,188

군 20,756

○취업설계사 인건비(경력단절여성 취업지원) 25,944

국 12,972

도 2,594

Page 66: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(일반회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 10,378

○취업설계사 상여금 14,224

○시간외근무수당

4,594

○연차수당 1,530

○취업설계사 인건비 등(군비추가) 2,000

○성과운영비 지원 8,832

21,336,000원*4/12*2명

1,778,000원*1/209*1.5*15시간*12월*2명

1,778,000원*86%*1/30*15일*2명

국 4,416

도 884

군 3,532

○성과운영비 지원(경력단절여성 취업지원) 2,944

국 1,472

도 294

군 1,178

○처우개선비 지원 8,280

국 4,140

도 828

군 3,312

○처우개선비 지원(경력단절여성 취업지원) 2,760

국 1,380

도 276

군 1,104

인력운영비(새일센터-창업매니저) 36,118 0 36,118

국 12,972

도 2,594

군 20,552

101 인건비 36,118 0 36,118

국 12,972

도 2,594

군 20,552

03 무기계약근로자보수 36,118 0 36,118

○취업설계사 상여금 7,112

○시간외근무수당

2,297

○연차수당 765

○창업매니저 인건비 등 25,944

21,336,000원*4/12*1명

1,778,000원*1/209*1.5*15시간*12월*1명

1,778,000원*86%*1/30*15일*1명

국 12,972

도 2,594

군 10,378

인력운영비(드림스타트) 137,299 87,706 49,593

국 106,000

군 31,299

101 인건비 137,299 87,706 49,593

국 106,000

군 31,299

03 무기계약근로자보수 137,299 87,706 49,593

○드림스타트 전문인력 인건비 106,000

Page 67: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(일반회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

o기본급 68,4001,900,000원*3인*12월

국 68,400

o시간외수당 9,81413,630원*20시간*3명*12월

국 9,814

o퇴직적립금 5,7001,900,000원*3명

국 5,700

o사회보험료 6,086

국 6,086

o특근자 급식비 6,000

국 6,000

o출장여비 10,000

국 10,000

○아동청소년통합서비스 전문요원 31,299

o기본급 22,200

o시간외근무수당 2,391

o출장비 1,680

o퇴직적립금 2,268

o4대보험 사업자 부담분 2,760

1,850,000원*1명*12개월

13,278원*15시간*12개월

140,000원*12개월

189,000원*1명*12개월

인력운영비(아동복지교사) 141,788 0 141,788

국 69,760

도 13,952

군 58,076

101 인건비 141,788 0 141,788

국 69,760

도 13,952

군 58,076

03 무기계약근로자보수 141,788 0 141,788

○지역아동센터 아동복지교사 지원(군비추가) 2,268

○지역아동센터 아동복지교사 지원 139,520

국 69,760

도 13,952

군 55,808

기본경비 56,100 49,850 6,250

기본경비(주민생활지원과) 56,100 49,850 6,250

201 일반운영비 25,500 23,750 1,750

01 사무관리비 25,500 23,750 1,750

○부서운영비 11,500

○특근매식비 14,000

202 여비 21,600 21,600 0

01 국내여비 21,600 21,600 0

○기본업무추진 여비 21,600

203 업무추진비 9,000 4,500 4,500

01 기관운영업무추진비 3,300 0 3,300

Page 68: 세출예산사업명세서 · 부서:주민생활지원과 정책:국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위:국가보훈업무추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○4급 실과장(기준액) 3,300

04 부서운영업무추진비 5,700 4,500 1,200

○부서운영업무추진비 5,700