128
0070C0Halaman 1 dari 128 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013 Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Kabupaten : GUNUNGKIDUL Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Terima Dana 4,779,900 4,451,850 A. PENERIMAAN No Uraian Kegiatan JUMLAH Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL Ba BOS PUSAT 2013 1 2 3 4 5 6 1 Saldo Tahun Lalu 0 - 2 BOS PUSAT (118 x Rp 580.000 ) 68,440,000 68,440,000 3 BOSDA PROP. ( 118 X Rp. 76.100) + Rp. 580.000 9,559,800 4 BOSDA KAB. 5,850,000 5,850,000 5 Subsidi SSN dari Pusat 0 6 Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll) 7 Lain-lain Jumlah 83,849,800 5,850,000 0 68,440,000 B. PENGGUNAAN DANA No Kode Rekening' Uraian Kegiatan RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Volume Satuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL Ba BOS Pusat BOS PUSAT 2013 Belanja Modal 1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 2,494,000 0 0 0 0 885,000 1,476,500 0 1 1 Kompetensi Lulusan 1 1 1 Penyusunan KKM 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS 35,000 35,000 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 13 0s 7,500 97,500 1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS 35,000 35,000 35,000 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 13 0s 7,500 97,500 97,500 1 1 3 Penajaman Materi UN SALDO BOS PUSAT 2012 Tarif/ Harga SALDO BOS PUSAT 2012 Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa

Rkas Sd Ngawen Ii_2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RAPBS dan RKAS

Citation preview

0070C0Halaman 1 dari 104

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN ANGGARAN 2013

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II FORMAT RAPBS/RKAS

Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Dibuat oleh sekolah

Kabupaten : GUNUNGKIDUL dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Terima Dana

4,779,900 4,451,850

A. PENERIMAAN

No Uraian Kegiatan JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Saldo Tahun Lalu 0 -

2 BOS PUSAT (118 x Rp 580.000 ) 68,440,000 68,440,000

3 BOSDA PROP. ( 118 X Rp. 76.100) + Rp. 580.000 9,559,800 ###

4 BOSDA KAB. 5,850,000 ###

5 Subsidi SSN dari Pusat 0 -

6 Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll)

7 Lain-lain

Jumlah 83,849,800 ### 0 68,440,000 ### 0 0

B. PENGGUNAAN DANA

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PusatBOSDA PROP

BOS PUSAT 2013

1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 2,494,000 0 0 0 0 885,000 1,476,500 0 0 132,500 0 0 0

1 1 Kompetensi Lulusan

1 1 1 Penyusunan KKM

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS 35,000 35,000 35,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 13 0s 7,500 97,500 97,500

1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS 35,000 35,000 35,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 13 0s 7,500 97,500 97,500

1 1 3 Penajaman Materi UN

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SALDO BOS

PUSAT 2012

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

Volume

Satuan

Tarif/ Harga

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

SALDO BOS

PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

0070C0Halaman 2 dari 104

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PusatBOSDA PROP

BOS PUSAT 2013Volume

Satuan

Tarif/ Harga

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

SALDO BOS

PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN

Ketua (1 orang ) 1 OB 75,000 75,000 75,000

Sekretaris (1 orang) 1 OB 60,000 60,000 60,000

Anggota (3 orang ) 3 OB 50,000 150,000 150,000

5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) 120 jpl 5,000 600,000 600,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 3 LS 135,000 405,000 405,000

5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x 42 bundel 7,500 315,000 315,000

5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) 13 OS 12,000 156,000 156,000

5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out 39 OS 12,000 468,000 468,000

2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2,347,500 0 0 0 0 0 1,830,000 0 90,000 427,500 0 0 0

2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

2 1 1 Pengembangan Buku KTSP

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM

Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota ( 3 orang) 3 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1 LS 150,000 150,000 150,000

5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 4 Bendel 45,000 180,000 180,000

5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP 13 OH 7,500 97,500 97,500

2 1 2 Penyusunan Program Tahunan

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1 LS 200,000 200,000 200,000

5 2 2 11 02 30 OH 12,000 360,000 360,000

2 1 3 Penyusunan Program Semesteran

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1 LS 250,000 250,000 250,000

5 2 2 11 02 30 OH 12,000 360,000 360,000

2 1 4 Pengembangan Sillabus

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 1 LS 300,000 300,000 300,000

5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) 30 OH 12,000 360,000 360,000

3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 15,027,000 0 0 ### 0 ### 6,092,000 4,700,000 0 975,000 0 0 0

3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar

Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)

Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)

0070C0Halaman 3 dari 104

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PusatBOSDA PROP

BOS PUSAT 2013Volume

Satuan

Tarif/ Harga

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

SALDO BOS

PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

3 1 1 Pengembangan RPP

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 1 LS 300,000 300,000 300,000

5 2 2 06 02 10 Bundel 45,000 450,000 450,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) 30 OS 7,500 225,000 225,000

3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM

5 2 2 01 01 ATK KBM 1 LS ### 4,000,000 4,000,000

3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)

3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 300,000 300,000 300,000

3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS ### 2,000,000 ### 1,000,000

3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan

5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan 200 Exs. 17,000 3,400,000 3,400,000

3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik

3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll)

5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 16 JPL 5,000 80,000 80,000

5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 2 LS 50,000 100,000 100,000

5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 2 LS 50,000 100,000 100,000

5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 2 Keg 100,000 200,000 200,000

5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, 10 OH 12,000 120,000 120,000

3 3 Program Kesiswaan

3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB

Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota (3 orang) 3 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 170 Lembar 1,000 170,000 170,000

5 2 2 01 01 ATK 1 LS 150,000 150,000 150,000

5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1 LS 75,000 75,000 75,000

5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x 26 OH 12,000 312,000 312,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) 18 OS 7,500 135,000 135,000

Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007

0070C0Halaman 4 dari 104

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PusatBOSDA PROP

BOS PUSAT 2013Volume

Satuan

Tarif/ Harga

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

SALDO BOS

PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

3 4 Program Ekstrakurikuler

3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka

5 2 1 01 01 128 JPL 5,000 640,000 640,000

5 2 1 01 01 64 OH 5,000 320,000 320,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 1 LS 450,000 450,000 450,000

3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA

5 2 1 01 01 128 JPL 5,000 640,000 640,000

5 2 1 01 01 64 OH 5,000 320,000 320,000

5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 1 LS 450,000 450,000 450,000

4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 11,490,000 0 0 0 0 ### 0 0 ### 0 0 0 0

4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik

4 1 1 Pembinaan Guru di gugus

4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 42 Org 15,000 630,000 630,000

4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 12 OB 215,000 2,580,000 2,580,000

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 12 OB 200,000 2,400,000 2,400,000

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 12 OB 150,000 1,800,000 1,800,000

4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan

4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 4 Org 15,000 60,000 60,000

4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 12 OB 150,000 1,800,000 0 1,800,000

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 12 OB 185,000 2,220,000 2,220,000

5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 17,100,000 0 400,000 0 0 200,000 6,475,000 9,850,000 0 175,000 0 0 0

5 1 Bangunan gedung

5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC

5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 8 OH 25,000 200,000 200,000

5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS ### 4,750,000 4,750,000

Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

0070C0Halaman 5 dari 104

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PusatBOSDA PROP

BOS PUSAT 2013Volume

Satuan

Tarif/ Harga

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

SALDO BOS

PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah

5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer

5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 2 Unit 400,000 800,000 800,000

5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah

5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer 2 Unit 650,000 1,300,000 1,300,000

5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 1 Unit ### 5,500,000 5,500,000

5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor

5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari 2 Unit ### 2,600,000 2,600,000

5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air 1 Unit 450,000 450,000 450,000

5 3 Kebersihan dan Keindahan

5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 LS ### 1,250,000 400,000 675,000 175,000

5 4 Ruang Perpustakaan

5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1 LS 250,000 250,000 250,000

6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 514,500 0 0 0 0 0 514,500 0 0 0 0 0 0

6 1 Perencanaan Program

6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)

5 2 2 01 01 ATK 1 LS 300,000 300,000 300,000

5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS 390 Lembar 150 58,500 58,500

5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 13 OS 12,000 156,000 156,000

7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 21,202,000 0 ### 0 0 ### 15,552,000 0 0 0 0 0 0

7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 LS ### 3,000,000 500,000 2,500,000

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 1 LS 500,000 500,000 350,000 150,000

5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 LS 600,000 600,000 300,000 300,000

5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 1 LS 612,000 612,000 612,000

5 2 2 03 02 Belanja air 3 bulan 150,000 450,000 450,000

5 2 2 03 03 Belanja listrik 12 bulan 75,000 900,000 900,000

5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 75,000 900,000 900,000

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 100,000 1,200,000 1,200,000

0070C0Halaman 6 dari 104

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PusatBOSDA PROP

BOS PUSAT 2013Volume

Satuan

Tarif/ Harga

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

SALDO BOS

PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 0 0

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1 LS ### 2,000,000 1,500,000 500,000

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4,212 OS 1,500 6,318,000 6,318,000

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 156 OH 12,000 1,872,000 1,200,000 672,000

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Golongan IV 30 OP 30,000 900,000 600,000 300,000

Golongan II 30 OP 25,000 750,000 750,000

7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana

7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara

5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 24 OB 50,000 1,200,000 ###

8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 13,674,800 0 0 0 0 ### 8,277,500 0 465,000 ### 0 0 0

8 1 Penyusunan Kisi-kisi

8 1 1 Ulangan Akhir Semester

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 10 OM 20,000 200,000 200,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1 LS 84,000 84,000 84,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 10 OS 7,500 75,000 75,000

8 1 2 Ujian Sekolah

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 6 OM 20,000 120,000 120,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1 LS 95,000 95,000 95,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 12 OS 7,500 90,000 90,000

8 2 Penyusunan Soal

8 2 1 Ulangan Harian

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 1 LS 150,000 150,000 150,000

8 2 2 Ulangan Tengah Semester I

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1 LS 100,000 100,000 100,000

8 2 3 Ulangan Akhir Semester

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 LS 100,000 100,000 100,000

8 2 4 Ujian Sekolah

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1 LS 150,000 150,000 150,000

8 3 Pelaksanaan Penilaian

8 3 1 Ulangan Harian

0070C0Halaman 7 dari 104

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PusatBOSDA PROP

BOS PUSAT 2013Volume

Satuan

Tarif/ Harga

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

SALDO BOS

PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 1 LS 600,000 600,000 600,000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 1 LS ### 1,200,000 1,200,000

8 3 2 Ulangan Tengah Semester I

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I

Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I 10 OM 15,000 150,000 150,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I 1 LS 152,500 152,500 152,500

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I 1 LS 650,000 650,000 650,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I 78 OS 7,500 585,000 585,000

8 3 3 Ulangan Tengah Semester II

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II

Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II 9 OM 15,000 135,000 135,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II 1 LS 100,000 100,000 100,000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II 1 LS 450,000 450,000 450,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II 78 OS 7,500 585,000 585,000

Ulangan Akhir Semester

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS

Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester 10 OM 10,000 100,000 100,000

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 118 Siswa 4,500 531,000 531,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 175,500 175,500 175,500

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 680,000 680,000 680,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 78 OS 7,500 585,000 585,000

Ulangan Kenaikan Kelas

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK

0070C0Halaman 8 dari 104

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PusatBOSDA PROP

BOS PUSAT 2013Volume

Satuan

Tarif/ Harga

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

SALDO BOS

PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK 9 OM 10,000 90,000 90,000

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 97 Siswa 4,500 436,500 436,500

5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK 1 LS 150,000 150,000 150,000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK 1 LS 75,000 75,000 75,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK 78 OS 7,500 585,000 585,000

8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek)

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK

Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000

Honorarium korektor USEK 12 OM 15,000 180,000 180,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK 1 LS 153,300 153,300 153,300

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK 1 LS 160,000 160,000 160,000

5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN 6 OH 30,000 180,000 180,000

5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK 156 OH 12,000 1,872,000 1,872,000

8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian

8 4 1 Remidi

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 1 LS 900,000 900,000 900,000

8 4 2 Pengayaan

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 1 LS 600,000 600,000 117,700 482,300

T O T A L 83,849,800 0 ### ### 0 ### 40,217,500 14,550,000 ### ### 0 0 0

83,849,800 5,850,000 ### 68,440,000 - ### -

Menyetujui Mengetahui, ### Ngawen, 14 Februari 2013

Kepala Bidang Perencanaan Ketua Komite 0 Kepala Sekolah 1. Bendahara Rutin 2. Bendahara BOS Pusat

Dinas Dikpora

JOHAN MAPRANTYA, SH, MM MARDI MULYONO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIK

0070C0Halaman 9 dari 104

No Kode Rekening' Uraian Kegiatan

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Bantuan

BOS PusatBOSDA PROP

BOS PUSAT 2013Volume

Satuan

Tarif/ Harga

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

SSN dari

PUSAT

Komite Sekola

h

SALDO BOS

PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

jasa

Belanja Modal

NIP. 19660623 199102 1 002 NIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009

Formulir BOS-K1

Diisi oleh SekolahDikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)TAHUN 2013

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II

Desa/Kec : KAMPUNG / NGAWEN

Kab/Kota : GUNUNGKIDUL

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENERIMAAN PENGELUARAN/BELANJANo. No.

Uraian JumlahNo. No.

Uraian JumlahUrut Kode Urut Kode

1 2 3 4 5 6 7 8

I 1 SISA TAHUN LALU - I 1 PROGRAM SEKOLAH1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 2,494,000

II 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2 Pengembangan Standar Isi 2,347,500 2.1 Gaji PNS 236,350,800 1.3 Pengembangan Proses 15,027,000 2.2 Gaji Pegawai Tidak Tetap 1.4 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 11,490,000 2.3 Belanja Barang dan Jasa 1.5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 17,100,000 2.4 Belanja Pemeliharaan 1.6 Pengembangan standar pengelolaan 514,500 2.5 Belanja lain-lain* 1.7 Pengembangan standar pembiayaan 21,202,000

1.8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 13,674,800 III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) II 2 BELANJA LAINNYA

3.1 BOS Pusat (118 Siswa x Rp. 580.000) 68,440,000 2.1 Belanja Pegawai3.2 BOS Provinsi (118 Siswa x Rp. 76.100) 9,559,800 2.1.1 Gaji PNS 236,350,800 3.2 BOS Kabupaten/Kota 5,850,000

IV 4 BANTUAN4.1 Dana dekonsentrasi4.2 Dana Tugas Pembantuan4.3 Dana Alokasi Khusus4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA5.1

Jumlah Penerimaan 320,200,600 Jumlah Pengeluaran 320,200,600 * Sebutkan jika ada 83,849,800

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Komite Sekolah Kepala sekolah Bendahara/Penanggungjawab kegiatan

MARDI MULYONO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIK

NIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009

0070C0Halaman 12 dari 104

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN 2013

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K2

Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh Sekolah

Kabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATriwulan : 1, 2, 3, 4Sumber Dana : BOS

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTIN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI KABUPATEN

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PENGGUNAAN DANA :

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 2,494,000 0 1,473,000 756,000 132,500 - - - 132,500 - - - - - - -

1 1 Kompetensi Lulusan - - - - - - - - - - - -

1 1 1 Penyusunan KKM - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS 35,000 35,000 - - - - - - 35,000 - - - - -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 13 0s 7,500 97,500 - - - - - - 97,500 - - - - -

1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS 35,000 35,000 - - 35,000 - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 13 0s 7,500 97,500 - - 97,500 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1 1 3 Penajaman Materi UN - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN - - - - - - - - - - - - -

Ketua (1 orang ) 1 OB 75,000 75,000 75,000 - - - - - - - - - - -

Sekretaris (1 orang) 1 OB 60,000 60,000 60,000 - - - - - - - - - - -

Anggota (3 orang ) 3 OB 50,000 150,000 150,000 - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) 120 jpl 5,000 600,000 360,000 240,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 3 LS 135,000 405,000 202,500 202,500 - - - - - - - - - -

5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x 42 bundel 7,500 315,000 157,500 157,500 - - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) 13 OS 12,000 156,000 156,000 - - - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out 39 OS 12,000 468,000 312,000 156,000 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

PENGEMBANGAN STANDAR ISI - 2,347,500 0 - - 1,830,000 - - - 517,500 - - - - - - -

2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) - - - - - - - - - - - - -

2 1 1 Pengembangan Buku KTSP - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus da - - - - - - - - - - - - -

Ketua 1 OB 25,000 25,000 - - - - - - 25,000 - - - - -

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - - - - - - 20,000 - - - - -

Anggota ( 3 orang) 3 OB 15,000 45,000 - - - - - - 45,000 - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1 LS 150,000 150,000 - - - - - - 150,000 - - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 4 Bendel 45,000 180,000 - - - - - - 180,000 - - - - -

5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP 13 OH 7,500 97,500 - - - - - - 97,500 - - - - -

2 1 2 Penyusunan Program Tahunan - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1 LS 200,000 200,000 - - 200,000 - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 30 OH 12,000 360,000 - - 360,000 - - - - - - - - -

2 1 3 Penyusunan Program Semesteran - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1 LS 250,000 250,000 - - 250,000 - - - - - - - - -

Tarif/ Harga Bantuan

Lain

Pendapatan Asli Sekolah

Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)

0070C0Halaman 13 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTIN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI KABUPATEN

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tarif/ Harga Bantuan

Lain

Pendapatan Asli Sekolah

5 2 2 11 02 30 OH 12,000 360,000 - - 360,000 - - - - - - - - -

2 1 4 Pengembangan Sillabus - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 1 LS 300,000 300,000 - - 300,000 - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) 30 OH 12,000 360,000 - - 360,000 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

PENGEMBANGAN STANDAR PROSES - 15,027,000 0 3,245,000 5,691,000 2,396,000 1,720,000 - - 975,000 - 250,000 250,000 250,000 250,000 - -

3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar - - - - - - - - - - - - -

3 1 1 Pengembangan RPP - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 1 LS 300,000 300,000 - - - - - - 300,000 - - - - -

5 2 2 06 02 10 Bundel 45,000 450,000 - - - - - - 450,000 - - - - -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) 30 OS 7,500 225,000 - - - - - - 225,000 - - - - -

3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - - - - - - - - - - - - -

3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK KBM 1 LS 4,000,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - - - - - -

3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk - - - - - - - - - - - - -

3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - - - - - - - - - - - - -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - - - - -

3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - - - - - - - - - - - - -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS ### 2,000,000 1,000,000 - - - - - - - 250,000 250,000 250,000 250,000

3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan - - - - - - - - - - - - -

5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan 200 Exs. 17,000 3,400,000 - 3,400,000 - - - - - - - - - -

3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik - - - - - - - - - - - - -

3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 16 JPL 5,000 80,000 - 40,000 40,000 - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 2 LS 50,000 100,000 - 50,000 50,000 - - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 2 LS 50,000 100,000 - 50,000 50,000 - - - - - - - - -

5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 2 Keg 100,000 200,000 - 100,000 100,000 - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, 10 OH 12,000 120,000 - 60,000 60,000 - - - - - - - - -

3 3 Program Kesiswaan - - - - - - - - - - - - -

3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB - - - - - - - - - - - - -

Ketua 1 OB 25,000 25,000 - 25,000 - - - - - - - - - -

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - 20,000 - - - - - - - - - -

Anggota (3 orang) 3 OB 15,000 45,000 - 45,000 - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 170 Lembar 1,000 170,000 - - 170,000 - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK 1 LS 150,000 150,000 - 100,000 50,000 - - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1 LS 75,000 75,000 - 75,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x 26 OH 12,000 312,000 - 156,000 156,000 - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) 18 OS 7,500 135,000 - 135,000 - - - - - - - - - -

3 4 Program Ekstrakurikuler - - - - - - - - - - - - -

3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 128 JPL 5,000 640,000 220,000 100,000 160,000 160,000 - - - - - - - -

5 2 1 01 01 64 OH 5,000 320,000 110,000 50,000 80,000 80,000 - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 1 LS 450,000 450,000 155,000 55,000 120,000 120,000 - - - - - - - -

3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA - - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 128 JPL 5,000 640,000 220,000 100,000 160,000 160,000 - - - - - - - -

Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)

Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007

Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan)

0070C0Halaman 14 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTIN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI KABUPATEN

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tarif/ Harga Bantuan

Lain

Pendapatan Asli Sekolah

5 2 1 01 01 64 OH 5,000 320,000 110,000 50,000 80,000 80,000 - - - - - - - -

5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 1 LS 450,000 450,000 130,000 80,000 120,000 120,000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - 11,490,000 0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ### 900,000 ### 900,000 - - - - - -

4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik - - - - - - - - - - - - -

4 1 1 Pembinaan Guru di gugus - - - - - - - - - - - - -

4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 42 Org 15,000 630,000 - - - - 315,000 - 315,000 - - - - -

4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 12 OB 215,000 2,580,000 645,000 645,000 645,000 645,000 - - - - - - - -

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 12 OB 200,000 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - - - - - -

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 12 OB 150,000 1,800,000 - - - - 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - -

4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan - - - - - - - - - - - - -

4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan - - - - - - - - - - - - -

4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 4 Org 15,000 60,000 - - - - 60,000 - - - - - - -

4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 12 OB 150,000 1,800,000 - - - - 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - -

Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 12 OB 185,000 2,220,000 555,000 555,000 555,000 555,000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA - 17,100,000 0 2,500,000 - 3,250,000 ### - 175,000 - - - 200,000 200,000 - - -

5 1 Bangunan gedung - - - - - - - - - - - - -

5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 8 OH 25,000 200,000 - - - 200,000 - - - - - - - -

5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 4,750,000 4,750,000 - - - 4,750,000 - - - - - - - -

5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 2 Unit 400,000 800,000 400,000 - 400,000 - - - - - - - - -

5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah - - - - - - - - - - - - -

5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer 2 Unit 650,000 1,300,000 1,300,000 - - - - - - - - - - -

5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 1 Unit 5,500,000 5,500,000 - - - 5,500,000 - - - - - - - -

5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor - - - - - - - - - - - - -

5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari 2 Unit 1,300,000 2,600,000 - - 2,600,000 - - - - - - - - -

5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air 1 Unit 450,000 450,000 450,000 - - - - - - - - - - -

5 3 Kebersihan dan Keindahan - - - - - - - - - - - - -

5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 LS 1,250,000 1,250,000 350,000 - - 325,000 - 175,000 - - - 200,000 200,000 -

5 4 Ruang Perpustakaan - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1 LS 250,000 250,000 - - 250,000 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN - 514,500 0 514,500 - - - - - - - - - - - - -

6 1 Perencanaan Program - - - - - - - - - - - - -

6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK 1 LS 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS 390 Lembar 150 58,500 58,500 - - - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 13 OS 12,000 156,000 156,000 - - - - - - - - - - -

Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

0070C0Halaman 15 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTIN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI KABUPATEN

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tarif/ Harga Bantuan

Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- - - - - - - - - - - - -

PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN - 21,202,000 0 4,530,500 3,906,500 3,832,500 4,482,500 - - - - 650,000 ### ### 600,000 - -

7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 LS 3,000,000 3,000,000 750,000 450,000 550,000 750,000 - - - - - 300,000 200,000 -

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 1 LS 500,000 500,000 150,000 - - - - - - - - 350,000 - -

5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 LS 600,000 600,000 - 150,000 - 150,000 - - - - 150,000 - 150,000 -

5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 1 LS 612,000 612,000 153,000 153,000 153,000 153,000 - - - - - - - -

5 2 2 03 02 Belanja air 3 bulan 150,000 450,000 - - 300,000 150,000 - - - - - - - -

5 2 2 03 03 Belanja listrik 12 bulan 75,000 900,000 225,000 225,000 225,000 225,000 - - - - - - - -

5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 75,000 900,000 225,000 225,000 225,000 225,000 - - - - - - - -

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 100,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - -

5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1 LS 2,000,000 2,000,000 - - - 500,000 - - - - 500,000 500,000 500,000 -

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4,212 OS 1,500 6,318,000 1,579,500 1,579,500 1,579,500 1,579,500 - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 156 OH 12,000 1,872,000 468,000 204,000 - - - - - - - - 600,000 600,000

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - - - - - - - - - - - -

Golongan IV 30 OP 30,000 900,000 180,000 120,000 - - - - - - - - 600,000 -

Golongan II 30 OP 25,000 750,000 200,000 200,000 200,000 150,000 - - - - - - - -

7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana - - - - - - - - - - - - -

7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 24 OB 50,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN - 13,674,800 0 690,000 5,605,800 867,700 3,041,500 140,000 ### - ### - - - - - -

8 1 Penyusunan Kisi-kisi - - - - - - - - - - - - -

8 1 1 Ulangan Akhir Semester - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 10 OM 20,000 200,000 - 200,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1 LS 84,000 84,000 - 84,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 10 OS 7,500 75,000 - 75,000 - - - - - - - - - -

8 1 2 Ujian Sekolah - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 6 OM 20,000 120,000 - 120,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1 LS 95,000 95,000 - 95,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 12 OS 7,500 90,000 - 90,000 - - - - - - - - - -

8 2 Penyusunan Soal - - - - - - - - - - - - -

8 2 1 Ulangan Harian - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 1 LS 150,000 150,000 40,000 30,000 50,000 30,000 - - - - - - - -

8 2 2 Ulangan Tengah Semester I - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1 LS 100,000 100,000 - - - 100,000 - - - - - - - -

8 2 3 Ulangan Akhir Semester - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 LS 100,000 100,000 - - - 100,000 - - - - - - - -

8 2 4 Ujian Sekolah - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1 LS 150,000 150,000 - 150,000 - - - - - - - - - -

8 3 Pelaksanaan Penilaian - - - - - - - - - - - - -

8 3 1 Ulangan Harian - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 1 LS 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 1 LS 1,200,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - -

8 3 2 Ulangan Tengah Semester I - - - - - - - - - - - - -

0070C0Halaman 16 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTIN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI KABUPATEN

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tarif/ Harga Bantuan

Lain

Pendapatan Asli Sekolah

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I - - - - - - - - - - - - -

Ketua 1 OB 25,000 25,000 - - - - - - - 25,000 - - - -

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - - - - - - - 20,000 - - - -

Anggota 3 OB 15,000 45,000 - - - - - - - 45,000 - - - -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I 10 OM 15,000 150,000 - - - - - - - 150,000 - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I 1 LS 152,500 152,500 - - - - - - - 152,500 - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I 1 LS 650,000 650,000 - - - - - - - 650,000 - - - -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I 78 OS 7,500 585,000 - - - - - - - 585,000 - - - -

8 3 3 Ulangan Tengah Semester II - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II - - - - - - - - - - - - -

Ketua 1 OB 25,000 25,000 - - - - - 25,000 - - - - - -

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - - - - - 20,000 - - - - - -

Anggota 3 OB 15,000 45,000 - - - - - 45,000 - - - - - -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II 9 OM 15,000 135,000 - - - - - 135,000 - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II 1 LS 100,000 100,000 - - - - - 100,000 - - - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II 1 LS 450,000 450,000 - - - - - 450,000 - - - - - -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II 78 OS 7,500 585,000 - - - - - 585,000 - - - - - -

Ulangan Akhir Semester - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS - - - - - - - - - - - - -

Ketua 1 OB 25,000 25,000 - - - 25,000 - - - - - - - -

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - - - 20,000 - - - - - - - -

Anggota 3 OB 15,000 45,000 - - - 45,000 - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester 10 OM 10,000 100,000 - - - 100,000 - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 118 Siswa 4,500 531,000 - - - 531,000 - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 175,500 175,500 - - - 175,500 - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 680,000 680,000 - - - 680,000 - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 78 OS 7,500 585,000 - - - 585,000 - - - - - - - -

Ulangan Kenaikan Kelas - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK - - - - - - - - - - - - -

Ketua 1 OB 25,000 25,000 - 25,000 - - - - - - - - - -

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - 20,000 - - - - - - - - - -

Anggota 3 OB 15,000 45,000 - 45,000 - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK 9 OM 10,000 90,000 - 90,000 - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 97 Siswa 4,500 436,500 - 436,500 - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK 1 LS 150,000 150,000 - 150,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK 1 LS 75,000 75,000 - 75,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK 78 OS 7,500 585,000 - 585,000 - - - - - - - - - -

8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) - - - - - - - - - - - - -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK - - - - - - - - - - - - -

Ketua 1 OB 25,000 25,000 - 25,000 - - - - - - - - - -

Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - 20,000 - - - - - - - - - -

Anggota 3 OB 15,000 45,000 - 45,000 - - - - - - - - - -

Honorarium korektor USEK 12 OM 15,000 180,000 - 180,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK 1 LS 153,300 153,300 - 153,300 - - - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK 1 LS 160,000 160,000 - 160,000 - - - - - - - - - -

5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN 6 OH 30,000 180,000 - 180,000 - - - - - - - - - -

0070C0Halaman 17 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTIN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI KABUPATEN

TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tarif/ Harga Bantuan

Lain

Pendapatan Asli Sekolah

5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK 156 OH 12,000 1,872,000 - 1,872,000 - - - - - - - - - -

8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - - - - - - - - - - - - -

8 4 1 Remidi - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 1 LS 900,000 900,000 200,000 250,000 250,000 200,000 - - - - - - - -

8 4 2 Pengayaan - - - - - - - - - - - - -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 1 LS 600,000 600,000 - - 117,700 - 140,000 180,000 - 162,300 - - - -

- - - - - - - - - - - - -

83,849,800 0 ### ### ### ### ### ### ### ### 900,000 ### ### 850,000 - -

17,068,000 21,974,300 19,448,700 25,358,800

Ngawen, 14 Februari 2013

Mengetahui

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS

MARDI MULYONO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIK

NIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009

Formulir BOS-K3

Diisi oleh Bendahara/Guru

Disimpan di Sekolah

BUKU KAS UMUMBULAN :

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II

Desa/Kec : KAMPUNG / NGAWEN

Kab/Kota : GUNUNGKIDUL

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tanggal No. Kode No. Bukti uraianPenerimaan Pengeluaran

(Debet) (Kredit)1 2 3 4 5 6

Mengetahui Ngawen, Kepala Sekolah Bendahara

SRI BASUKI, S.Pd.SD. DWI HASTUTIKNIP.19630217 198303 2 005 NIP.19770923 200801 2 009

Formulir BOS-K3

Diisi oleh Bendahara/Guru

Disimpan di Sekolah

BUKU KAS UMUMBULAN :

Saldo

7

NIP.19770923 200801 2 009

Formulir BOS-K4

Diisi oleh Bendahara/Guru

Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU KASBULAN :

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II

Desa/Kec : KAMPUNG / NGAWEN

Kab/Kota : GUNUNGKIDUL

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tanggal No. Kode No. Bukti uraianPenerimaan Pengeluaran

(Debet) (Kredit)1 2 3 4 5 6

Mengetahui Ngawen, Kepala Sekolah Bendahara

SRI BASUKI, S.Pd.SD. DWI HSTUTIKNIP.19630217 198303 2 005 NIP.19770923 200801 2 009

Formulir BOS-K4

Diisi oleh Bendahara/Guru

Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU KASBULAN :

Saldo

7

NIP.19770923 200801 2 009

Formulir BOS-K5

Diisi oleh Bendahara/Guru

Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU BANKBULAN :

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II

Desa/Kec : KAMPUNG / NGAWEN

Kab/Kota : GUNUNGKIDUL

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tanggal No. Kode No. Bukti uraianPenerimaan Pengeluaran

(Debet) (Kredit)1 2 3 4 5 6

Mengetahui Ngawen, Kepala Sekolah Bendahara

SRI BASUKI, S.Pd.SD. DWI HSTUTIKNIP.19630217 198303 2 005 NIP.19770923 200801 2 009

Formulir BOS-K5

Diisi oleh Bendahara/Guru

Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU BANKBULAN :

Saldo

7

NIP.19770923 200801 2 009

Formulir BOS-K6

Diisi oleh Bendahara/Guru

Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU PAJAKBULAN :

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II

Desa/Kec : KAMPUNG / NGAWEN

Kab/Kota : GUNUNGKIDUL

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TanggalNo No

uraianPenerimaan (Debit) Pengeluaran

Kode Bukti PPN PPh21 PPh22 PPh23 (Kredit)1 2 3 4 6

Mengetahui Ngawen, Kepala Sekolah Bendahara

SRI BASUKI, S.Pd.SD. DWI HSTUTIKNIP.19630217 198303 2 005 NIP.19770923 200801 2 009

Formulir BOS-K6

Diisi oleh Bendahara/Guru

Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU PAJAKBULAN :

Saldo

7

0070C0Halaman 33 dari 104

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013

PERIODE TANGGAL : 2 JANUARI s/d 30 MARET 2013 (Triwulan Ke-1)

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K7

Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh Sekolah

Kabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

PENERIMAAN

PENGGUNAAN DANA :

01 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 1,473,000 - 1,473,000 - -

1 1 Kompetensi Lulusan

1 1 1 Penyusunan KKM -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - LS 35,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - 0s 7,500 -

1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - LS 35,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 0s 7,500 -

-

1 1 3 Penajaman Materi UN -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN -

Ketua (1 orang ) 1.00 OB 75,000 75,000 75,000

Sekretaris (1 orang) 1.00 OB 60,000 60,000 60,000

Anggota (3 orang ) 3.00 OB 50,000 150,000 150,000

5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) 72.00 jpl 5,000 360,000 360,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 1.50 LS 135,000 202,500 202,500

5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x 21.00 bundel 7,500 157,500 157,500

Tarif/ Harga

KABUPATEN

0070C0Halaman 34 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) 13.00 OS 12,000 156,000 156,000

5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out 26.00 OS 12,000 312,000 312,000

-

02 PENGEMBANGAN STANDAR ISI - - - - -

2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

2 1 1 Pengembangan Buku KTSP -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota ( 3 orang) - OB 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP - LS 150,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD - Bendel 45,000 -

5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP - OH 7,500 -

2 1 2 Penyusunan Program Tahunan -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan - LS 200,000 -

5 2 2 11 02 - OH 12,000 -

2 1 3 Penyusunan Program Semesteran -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran - LS 250,000 -

5 2 2 11 02 - OH 12,000 -

2 1 4 Pengembangan Sillabus -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus - LS 300,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) - OH 12,000 -

-

03 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 3,495,000 - 3,245,000 - 250,000

3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar

3 1 1 Pengembangan RPP -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP - LS 300,000 -

5 2 2 06 02 - Bundel 45,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) - OS 7,500 -

Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)

Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)

Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007

0070C0Halaman 35 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar -

3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM -

5 2 2 01 01 ATK KBM 0.25 LS ### 1,000,000 1,000,000

3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) -

3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1.00 LS 300,000 300,000 300,000

3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 0.63 LS ### 1,250,000 1,000,000 250,000

3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan -

5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan - Exs. 17,000 -

3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik -

3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) -

5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) - JPL 5,000 -

5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) - LS 50,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) - LS 50,000 -

5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) - Keg 100,000 -

5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, - OH 12,000 -

3 3 Program Kesiswaan -

3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota (3 orang) - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan - Lembar 1,000 -

5 2 2 01 01 ATK - LS 150,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - LS 75,000 -

5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x - OH 12,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) - OS 7,500 -

3 4 Program Ekstrakurikuler -

0070C0Halaman 36 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka -

5 2 1 01 01 44.00 JPL 5,000 220,000 220,000

5 2 1 01 01 22.00 OH 5,000 110,000 110,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 0.34 LS 450,000 155,000 155,000

3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA -

5 2 1 01 01 44.00 JPL 5,000 220,000 220,000

5 2 1 01 01 22.00 OH 5,000 110,000 110,000

5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 0.29 LS 450,000 130,000 130,000

-

04 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3,075,000 - 1,800,000 1,275,000 -

4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik

4 1 1 Pembinaan Guru di gugus -

4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 21.00 Org 15,000 315,000 315,000

4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 3.00 OB 215,000 645,000 645,000

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 3.00 OB 200,000 600,000 600,000

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000

4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan -

4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan -

4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 4.00 Org 15,000 60,000 60,000

4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000

Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 3.00 OB 185,000 555,000 555,000

-

05 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 2,500,000 - 2,500,000 - -

5 1 Bangunan gedung

5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -

Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

0070C0Halaman 37 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga - OH 25,000 -

5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan - LS ### -

5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah -

5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer -

5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1.00 Unit 400,000 400,000 400,000

5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah -

5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer 2.00 Unit 650,000 1,300,000 1,300,000

5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC - Unit ### -

5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor -

5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari - Unit ### -

5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air 1.00 Unit 450,000 450,000 450,000

5 3 Kebersihan dan Keindahan -

5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih -

5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.28 LS ### 350,000 350,000

5 4 Ruang Perpustakaan -

5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan - LS 250,000 -

-

06 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 514,500 - 514,500 - -

6 1 Perencanaan Program

6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) -

5 2 2 01 01 ATK 1.00 LS 300,000 300,000 300,000

5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS 390.00 Lembar 150 58,500 58,500

5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 13.00 OS 12,000 156,000 156,000

-

07 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 5,180,500 - 4,530,500 - 650,000

7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0.25 LS ### 750,000 750,000

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 0.30 LS 500,000 150,000 150,000

5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 0.25 LS 600,000 150,000 150,000

0070C0Halaman 38 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 0.25 LS 612,000 153,000 153,000

5 2 2 03 02 Belanja air - bulan 150,000 -

5 2 2 03 03 Belanja listrik 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000

5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.00 bulan 100,000 300,000 300,000

5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 -

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0.25 LS ### 500,000 500,000

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai ### OS 1,500 1,579,500 1,579,500

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 39.00 OH 12,000 468,000 468,000

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -

Golongan IV 6.00 OP 30,000 180,000 180,000

Golongan II 8.00 OP 25,000 200,000 200,000

7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana -

7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara -

5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 6.00 OB 50,000 300,000 300,000

-

08 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 830,000 - 690,000 140,000 -

8 1 Penyusunan Kisi-kisi

8 1 1 Ulangan Akhir Semester -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester - OM 20,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - LS 84,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - OS 7,500 -

8 1 2 Ujian Sekolah -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah - OM 20,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - LS 95,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - OS 7,500 -

8 2 Penyusunan Soal -

8 2 1 Ulangan Harian -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 0.27 LS 150,000 40,000 40,000

0070C0Halaman 39 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

8 2 2 Ulangan Tengah Semester I -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester - LS 100,000 -

8 2 3 Ulangan Akhir Semester -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester - LS 100,000 -

8 2 4 Ujian Sekolah -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah - LS 150,000 -

8 3 Pelaksanaan Penilaian -

8 3 1 Ulangan Harian -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 0.25 LS 600,000 150,000 150,000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 0.25 LS ### 300,000 300,000

8 3 2 Ulangan Tengah Semester I -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I - OM 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I - LS 152,500 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I - LS 650,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I - OS 7,500 -

8 3 3 Ulangan Tengah Semester II -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II - OM 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II - LS 100,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II - LS 450,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II - OS 7,500 -

Ulangan Akhir Semester -

0070C0Halaman 40 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester - OM 10,000 -

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester - LS 175,500 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester - LS 680,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester - OS 7,500 -

Ulangan Kenaikan Kelas -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK - OM 10,000 -

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK - LS 150,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK - LS 75,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK - OS 7,500 -

8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

Honorarium korektor USEK - OM 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK - LS 153,300 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK - LS 160,000 -

5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN - OH 30,000 -

5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK - OH 12,000 -

0070C0Halaman 41 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian -

8 4 1 Remidi -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 0.22 LS 900,000 200,000 200,000

8 4 2 Pengayaan -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 0.23 LS 600,000 140,000 140,000

-

### - ### 1,415,000 900,000

17,068,000

Ngawen, 14 Februari 2013

Mengetahui

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS

H. IBNU SANTOSO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIK

NIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009

0070C0Halaman 42 dari 104

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013

PERIODE TANGGAL : 2 JANUARI s/d 30 MARET 2013 (Triwulan Ke-1)

Formulir BOS-K7

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

- -

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 43 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 44 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 45 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 46 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 47 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

0070C0Halaman 48 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 49 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 50 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

Ngawen, 14 Februari 2013

Bendahara BOS

DWI HASTUTIK

NIP. 19770923 200801 2 009

0070C0Halaman 51 dari 104

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013

PERIODE TANGGAL : 1 APRIL s/d 29 JUNI 2013 (Triwulan Ke-2)

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K7

Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh Sekolah

Kabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

PENERIMAAN

PENGGUNAAN DANA :

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 756,000 - 756,000 - -

1 1 Kompetensi Lulusan

1 1 1 Penyusunan KKM -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - LS 35,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - 0s 7,500 -

1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - LS 35,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 0s 7,500 -

-

1 1 3 Penajaman Materi UN -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN -

Ketua (1 orang ) - OB 75,000 -

Sekretaris (1 orang) - OB 60,000 -

Anggota (3 orang ) - OB 50,000 -

5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) 48.00 jpl 5,000 240,000 240,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 1.50 LS 135,000 202,500 202,500

5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x 21.00 bundel 7,500 157,500 157,500

Tarif/ Harga

KABUPATEN

0070C0Halaman 52 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) - OS 12,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out 13.00 OS 12,000 156,000 156,000

-

PENGEMBANGAN STANDAR ISI - - - - -

2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

2 1 1 Pengembangan Buku KTSP -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota ( 3 orang) - OB 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP - LS 150,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD - Bendel 45,000 -

5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP - OH 7,500 -

2 1 2 Penyusunan Program Tahunan -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan - LS 200,000 -

5 2 2 11 02 - OH 12,000 -

2 1 3 Penyusunan Program Semesteran -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran - LS 250,000 -

5 2 2 11 02 - OH 12,000 -

2 1 4 Pengembangan Sillabus -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus - LS 300,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) - OH 12,000 -

-

PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 5,941,000 - 5,691,000 - 250,000

3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar

3 1 1 Pengembangan RPP -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP - LS 300,000 -

5 2 2 06 02 - Bundel 45,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) - OS 7,500 -

Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)

Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)

Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007

0070C0Halaman 53 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar -

3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM -

5 2 2 01 01 ATK KBM 0.25 LS ### 1,000,000 1,000,000

3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) -

3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah - LS 300,000 -

3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 0.13 LS ### 250,000 250,000

3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan -

5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan 200.00 Exs. 17,000 3,400,000 3,400,000

3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik -

3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) -

5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 8.00 JPL 5,000 40,000 40,000

5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 1.00 LS 50,000 50,000 50,000

5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1.00 LS 50,000 50,000 50,000

5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1.00 Keg 100,000 100,000 100,000

5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, 5.00 OH 12,000 60,000 60,000

3 3 Program Kesiswaan -

3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB -

Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota (3 orang) 3.00 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan - Lembar 1,000 -

5 2 2 01 01 ATK 0.67 LS 150,000 100,000 100,000

5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1.00 LS 75,000 75,000 75,000

5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x 13.00 OH 12,000 156,000 156,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) 18.00 OS 7,500 135,000 135,000

3 4 Program Ekstrakurikuler -

0070C0Halaman 54 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka -

5 2 1 01 01 20.00 JPL 5,000 100,000 100,000

5 2 1 01 01 10.00 OH 5,000 50,000 50,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 0.12 LS 450,000 55,000 55,000

3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA -

5 2 1 01 01 20.00 JPL 5,000 100,000 100,000

5 2 1 01 01 10.00 OH 5,000 50,000 50,000

5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 0.18 LS 450,000 80,000 80,000

-

PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2,700,000 - 1,800,000 900,000 -

4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik

4 1 1 Pembinaan Guru di gugus -

4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP - Org 15,000 -

4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 3.00 OB 215,000 645,000 645,000

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 3.00 OB 200,000 600,000 600,000

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000

4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan -

4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan -

4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS - Org 15,000 -

4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000

Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 3.00 OB 185,000 555,000 555,000

-

PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 375,000 - - 175,000 200,000

5 1 Bangunan gedung

5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -

Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

0070C0Halaman 55 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga - OH 25,000 -

5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan - LS ### -

5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah -

5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer -

5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor - Unit 400,000 -

5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah -

5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer - Unit 650,000 -

5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC - Unit ### -

5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor -

5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari - Unit ### -

5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air - Unit 450,000 -

5 3 Kebersihan dan Keindahan -

5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih -

5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.30 LS ### 375,000 175,000 200,000

5 4 Ruang Perpustakaan -

5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan - LS 250,000 -

-

PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN - - - - -

6 1 Perencanaan Program

6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) -

5 2 2 01 01 ATK - LS 300,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS - Lembar 150 -

5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS - OS 12,000 -

-

PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 5,056,500 - 3,906,500 - 1,150,000

7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0.25 LS ### 750,000 450,000 300,000

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 0.70 LS 500,000 350,000 350,000

5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 0.25 LS 600,000 150,000 150,000

0070C0Halaman 56 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 0.25 LS 612,000 153,000 153,000

5 2 2 03 02 Belanja air - bulan 150,000 -

5 2 2 03 03 Belanja listrik 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000

5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.00 bulan 100,000 300,000 300,000

5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 -

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0.25 LS ### 500,000 500,000

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai ### OS 1,500 1,579,500 1,579,500

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 17.00 OH 12,000 204,000 204,000

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -

Golongan IV 4.00 OP 30,000 120,000 120,000

Golongan II 8.00 OP 25,000 200,000 200,000

7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana -

7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara -

5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 6.00 OB 50,000 300,000 300,000

-

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 7,145,800 - 5,605,800 1,540,000 -

8 1 Penyusunan Kisi-kisi

8 1 1 Ulangan Akhir Semester -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 10.00 OM 20,000 200,000 200,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1.00 LS 84,000 84,000 84,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 10.00 OS 7,500 75,000 75,000

8 1 2 Ujian Sekolah -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 6.00 OM 20,000 120,000 120,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1.00 LS 95,000 95,000 95,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 12.00 OS 7,500 90,000 90,000

8 2 Penyusunan Soal -

8 2 1 Ulangan Harian -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 0.20 LS 150,000 30,000 30,000

0070C0Halaman 57 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

8 2 2 Ulangan Tengah Semester I -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester - LS 100,000 -

8 2 3 Ulangan Akhir Semester -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester - LS 100,000 -

8 2 4 Ujian Sekolah -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1.00 LS 150,000 150,000 150,000

8 3 Pelaksanaan Penilaian -

8 3 1 Ulangan Harian -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 0.25 LS 600,000 150,000 150,000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 0.25 LS ### 300,000 300,000

8 3 2 Ulangan Tengah Semester I -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I - OM 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I - LS 152,500 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I - LS 650,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I - OS 7,500 -

8 3 3 Ulangan Tengah Semester II -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II -

Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II 9.00 OM 15,000 135,000 135,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II 1.00 LS 100,000 100,000 100,000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II 1.00 LS 450,000 450,000 450,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II 78.00 OS 7,500 585,000 585,000

Ulangan Akhir Semester -

0070C0Halaman 58 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester - OM 10,000 -

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester - LS 175,500 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester - LS 680,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester - OS 7,500 -

Ulangan Kenaikan Kelas -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK -

Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK 9.00 OM 10,000 90,000 90,000

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 97.00 Siswa 4,500 436,500 436,500

5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK 1.00 LS 150,000 150,000 150,000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK 1.00 LS 75,000 75,000 75,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK 78.00 OS 7,500 585,000 585,000

8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK -

Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000

Honorarium korektor USEK 12.00 OM 15,000 180,000 180,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK 1.00 LS 153,300 153,300 153,300

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK 1.00 LS 160,000 160,000 160,000

5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN 6.00 OH 30,000 180,000 180,000

5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK 156.00 OH 12,000 1,872,000 1,872,000

0070C0Halaman 59 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian -

8 4 1 Remidi -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 0.28 LS 900,000 250,000 250,000

8 4 2 Pengayaan -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 0.30 LS 600,000 180,000 180,000

-

### - ### 2,615,000 1,600,000

21,974,300

Ngawen, 14 Februari 2013

Mengetahui

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS

H. IBNU SANTOSO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIK

NIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009

0070C0Halaman 60 dari 104

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013

PERIODE TANGGAL : 1 APRIL s/d 29 JUNI 2013 (Triwulan Ke-2)

Formulir BOS-K7

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

- -

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 61 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 62 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 63 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 64 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 65 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

0070C0Halaman 66 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 67 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 68 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

Ngawen, 14 Februari 2013

Bendahara BOS

DWI HASTUTIK

NIP. 19770923 200801 2 009

0070C0Halaman 69 dari 104

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013

PERIODE TANGGAL : 1 JULI s/d 30 SEPTEMBER 2013 (Triwulan Ke-3)

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K7

Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh Sekolah

Kabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

PENERIMAAN

PENGGUNAAN DANA :

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 265,000 - 132,500 132,500 -

1 1 Kompetensi Lulusan

1 1 1 Penyusunan KKM -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1.00 LS 35,000 35,000 35,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 13.00 0s 7,500 97,500 97,500

1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1.00 LS 35,000 35,000 35,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 13.00 0s 7,500 97,500 97,500

-

1 1 3 Penajaman Materi UN -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN -

Ketua (1 orang ) - OB 75,000 -

Sekretaris (1 orang) - OB 60,000 -

Anggota (3 orang ) - OB 50,000 -

5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) - jpl 5,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out - LS 135,000 -

5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x - 7,500 -

Tarif/ Harga

KABUPATEN

bundel

0070C0Halaman 70 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) - OS 12,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out - OS 12,000 -

-

PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2,347,500 - 1,830,000 517,500 -

2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

2 1 1 Pengembangan Buku KTSP -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM -

Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota ( 3 orang) 3.00 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1.00 LS 150,000 150,000 150,000

5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 4.00 Bendel 45,000 180,000 180,000

5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP 13.00 OH 7,500 97,500 97,500

2 1 2 Penyusunan Program Tahunan -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1.00 LS 200,000 200,000 200,000

5 2 2 11 02 30.00 OH 12,000 360,000 360,000

2 1 3 Penyusunan Program Semesteran -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1.00 LS 250,000 250,000 250,000

5 2 2 11 02 30.00 OH 12,000 360,000 360,000

2 1 4 Pengembangan Sillabus -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 1.00 LS 300,000 300,000 300,000

5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) 30.00 OH 12,000 360,000 360,000

-

PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 3,621,000 - 2,396,000 975,000 250,000

3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar

3 1 1 Pengembangan RPP -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 1.00 LS 300,000 300,000 300,000

5 2 2 06 02 10.00 Bundel 45,000 450,000 450,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) 30.00 OS 7,500 225,000 225,000

Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)

Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)

Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007

0070C0Halaman 71 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar -

3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM -

5 2 2 01 01 ATK KBM 0.25 LS ### 1,000,000 1,000,000

3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) -

3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah - LS 300,000 -

3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 0.13 LS ### 250,000 250,000

3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan -

5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan - Exs. 17,000 -

3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik -

3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) -

5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 8.00 JPL 5,000 40,000 40,000

5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 1.00 LS 50,000 50,000 50,000

5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1.00 LS 50,000 50,000 50,000

5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1.00 Keg 100,000 100,000 100,000

5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, 5.00 OH 12,000 60,000 60,000

3 3 Program Kesiswaan -

3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota (3 orang) - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 170.00 Lembar 1,000 170,000 170,000

5 2 2 01 01 ATK 0.33 LS 150,000 50,000 50,000

5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - LS 75,000 -

5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x 13.00 OH 12,000 156,000 156,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) - OS 7,500 -

3 4 Program Ekstrakurikuler -

0070C0Halaman 72 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka -

5 2 1 01 01 32.00 JPL 5,000 160,000 160,000

5 2 1 01 01 16.00 OH 5,000 80,000 80,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 0.27 LS 450,000 120,000 120,000

3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA -

5 2 1 01 01 32.00 JPL 5,000 160,000 160,000

5 2 1 01 01 16.00 OH 5,000 80,000 80,000

5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 0.27 LS 450,000 120,000 120,000

-

PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3,015,000 - 1,800,000 1,215,000 -

4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik

4 1 1 Pembinaan Guru di gugus -

4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 21.00 Org 15,000 315,000 315,000

4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 3.00 OB 215,000 645,000 645,000

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 3.00 OB 200,000 600,000 600,000

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000

4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan -

4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan -

4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS - Org 15,000 -

4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000

Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 3.00 OB 185,000 555,000 555,000

-

PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 3,450,000 - 3,250,000 - 200,000

5 1 Bangunan gedung

5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -

Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

0070C0Halaman 73 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga - OH 25,000 -

5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan - LS ### -

5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah -

5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer -

5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1.00 Unit 400,000 400,000 400,000

5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah -

5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer - Unit 650,000 -

5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC - Unit ### -

5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor -

5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari 2.00 Unit ### 2,600,000 2,600,000

5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air - Unit 450,000 -

5 3 Kebersihan dan Keindahan -

5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih -

5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.16 LS ### 200,000 200,000

5 4 Ruang Perpustakaan -

5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1.00 LS 250,000 250,000 250,000

-

PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN - - - - -

6 1 Perencanaan Program

6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) -

5 2 2 01 01 ATK - LS 300,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS - Lembar 150 -

5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS - OS 12,000 -

-

PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 5,882,500 - 3,832,500 - 2,050,000

7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0.25 LS ### 750,000 550,000 200,000

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) - LS 500,000 -

5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 0.25 LS 600,000 150,000 150,000

0070C0Halaman 74 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 0.25 LS 612,000 153,000 153,000

5 2 2 03 02 Belanja air 2.00 bulan 150,000 300,000 300,000

5 2 2 03 03 Belanja listrik 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000

5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.00 bulan 100,000 300,000 300,000

5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 -

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0.25 LS ### 500,000 500,000

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai ### OS 1,500 1,579,500 1,579,500

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 50.00 OH 12,000 600,000 600,000

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -

Golongan IV 20.00 OP 30,000 600,000 600,000

Golongan II 8.00 OP 25,000 200,000 200,000

7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana -

7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara -

5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 6.00 OB 50,000 300,000 300,000

-

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 867,700 - 867,700 - -

8 1 Penyusunan Kisi-kisi

8 1 1 Ulangan Akhir Semester -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester - OM 20,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - LS 84,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - OS 7,500 -

8 1 2 Ujian Sekolah -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah - OM 20,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - LS 95,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - OS 7,500 -

8 2 Penyusunan Soal -

8 2 1 Ulangan Harian -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 0.33 LS 150,000 50,000 50,000

0070C0Halaman 75 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

8 2 2 Ulangan Tengah Semester I -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester - LS 100,000 -

8 2 3 Ulangan Akhir Semester -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester - LS 100,000 -

8 2 4 Ujian Sekolah -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah - LS 150,000 -

8 3 Pelaksanaan Penilaian -

8 3 1 Ulangan Harian -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 0.25 LS 600,000 150,000 150,000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 0.25 LS ### 300,000 300,000

8 3 2 Ulangan Tengah Semester I -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I - OM 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I - LS 152,500 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I - LS 650,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I - OS 7,500 -

8 3 3 Ulangan Tengah Semester II -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II - OM 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II - LS 100,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II - LS 450,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II - OS 7,500 -

Ulangan Akhir Semester -

0070C0Halaman 76 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester - OM 10,000 -

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester - LS 175,500 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester - LS 680,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester - OS 7,500 -

Ulangan Kenaikan Kelas -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK - OM 10,000 -

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK - LS 150,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK - LS 75,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK - OS 7,500 -

8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

Honorarium korektor USEK - OM 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK - LS 153,300 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK - LS 160,000 -

5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN - OH 30,000 -

5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK - OH 12,000 -

0070C0Halaman 77 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian -

8 4 1 Remidi -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 0.28 LS 900,000 250,000 250,000

8 4 2 Pengayaan -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 0.20 LS 600,000 117,700 117,700

-

### - ### 2,840,000 2,500,000

19,448,700

Ngawen, 14 Februari 2013

Mengetahui

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS

H. IBNU SANTOSO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIK

NIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009

0070C0Halaman 78 dari 104

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013

PERIODE TANGGAL : 1 JULI s/d 30 SEPTEMBER 2013 (Triwulan Ke-3)

Formulir BOS-K7

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

- -

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 79 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 80 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 81 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 82 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 83 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

0070C0Halaman 84 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 85 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 86 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

Ngawen, 14 Februari 2013

Bendahara BOS

DWI HASTUTIK

NIP. 19770923 200801 2 009

0070C0Halaman 87 dari 104

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013

PERIODE TANGGAL : 1 OKTOBER s/d 31 DESEMBER 2013 (Triwulan Ke-4)

Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K7

Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh Sekolah

Kabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

PENERIMAAN

PENGGUNAAN DANA :

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) - - - - -

1 1 Kompetensi Lulusan

1 1 1 Penyusunan KKM -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - LS 35,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - 0s 7,500 -

1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - LS 35,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 0s 7,500 -

-

1 1 3 Penajaman Materi UN -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN -

Ketua (1 orang ) - OB 75,000 -

Sekretaris (1 orang) - OB 60,000 -

Anggota (3 orang ) - OB 50,000 -

5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) - jpl 5,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out - LS 135,000 -

5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x - 7,500 -

Tarif/ Harga

KABUPATEN

bundel

0070C0Halaman 88 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) - OS 12,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out - OS 12,000 -

-

PENGEMBANGAN STANDAR ISI - - - - -

2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

2 1 1 Pengembangan Buku KTSP -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota ( 3 orang) - OB 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP - LS 150,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD - Bendel 45,000 -

5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP - OH 7,500 -

2 1 2 Penyusunan Program Tahunan -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan - LS 200,000 -

5 2 2 11 02 - OH 12,000 -

2 1 3 Penyusunan Program Semesteran -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran - LS 250,000 -

5 2 2 11 02 - OH 12,000 -

2 1 4 Pengembangan Sillabus -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus - LS 300,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) - OH 12,000 -

-

PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 1,970,000 - 1,720,000 - 250,000

3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar

3 1 1 Pengembangan RPP -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP - LS 300,000 -

5 2 2 06 02 - Bundel 45,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) - OS 7,500 -

Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)

Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)

Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007

0070C0Halaman 89 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar -

3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM -

5 2 2 01 01 ATK KBM 0.25 LS ### 1,000,000 1,000,000

3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) -

3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah - LS 300,000 -

3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga -

5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 0.13 LS ### 250,000 250,000

3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan -

5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan - Exs. 17,000 -

3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik -

3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) -

5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) - JPL 5,000 -

5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) - LS 50,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) - LS 50,000 -

5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) - Keg 100,000 -

5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, - OH 12,000 -

3 3 Program Kesiswaan -

3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) -

5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota (3 orang) - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan - Lembar 1,000 -

5 2 2 01 01 ATK - LS 150,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - LS 75,000 -

5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x - OH 12,000 -

5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) - OS 7,500 -

3 4 Program Ekstrakurikuler -

0070C0Halaman 90 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka -

5 2 1 01 01 32.00 JPL 5,000 160,000 160,000

5 2 1 01 01 16.00 OH 5,000 80,000 80,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 0.27 LS 450,000 120,000 120,000

3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA -

5 2 1 01 01 32.00 JPL 5,000 160,000 160,000

5 2 1 01 01 16.00 OH 5,000 80,000 80,000

5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 0.27 LS 450,000 120,000 120,000

-

PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2,700,000 - 1,800,000 900,000 -

4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik

4 1 1 Pembinaan Guru di gugus -

4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP - Org 15,000 -

4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 3.00 OB 215,000 645,000 645,000

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 3.00 OB 200,000 600,000 600,000

Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000

4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan -

4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan -

4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah -

5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS - Org 15,000 -

4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap -

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000

Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 3.00 OB 185,000 555,000 555,000

-

PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA ### - ### - -

5 1 Bangunan gedung

5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -

Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)

0070C0Halaman 91 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 8.00 OH 25,000 200,000 200,000

5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1.00 LS ### 4,750,000 4,750,000

5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah -

5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer -

5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor - Unit 400,000 -

5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah -

5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer - Unit 650,000 -

5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 1.00 Unit ### 5,500,000 5,500,000

5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor -

5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari - Unit ### -

5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air - Unit 450,000 -

5 3 Kebersihan dan Keindahan -

5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih -

5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.26 LS ### 325,000 325,000

5 4 Ruang Perpustakaan -

5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan - LS 250,000 -

-

PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN - - - - -

6 1 Perencanaan Program

6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) -

5 2 2 01 01 ATK - LS 300,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS - Lembar 150 -

5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS - OS 12,000 -

-

PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 5,082,500 - 4,482,500 - 600,000

7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0.25 LS ### 750,000 750,000

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) - LS 500,000 -

5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 0.25 LS 600,000 150,000 150,000

0070C0Halaman 92 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 0.25 LS 612,000 153,000 153,000

5 2 2 03 02 Belanja air 1.00 bulan 150,000 150,000 150,000

5 2 2 03 03 Belanja listrik 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000

5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.00 bulan 100,000 300,000 300,000

5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 -

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0.25 LS ### 500,000 500,000

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai ### OS 1,500 1,579,500 1,579,500

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 50.00 OH 12,000 600,000 600,000

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -

Golongan IV - OP 30,000 -

Golongan II 6.00 OP 25,000 150,000 150,000

7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana -

7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara -

5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 6.00 OB 50,000 300,000 300,000

-

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 4,831,300 - 3,041,500 1,789,800 -

8 1 Penyusunan Kisi-kisi

8 1 1 Ulangan Akhir Semester -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester - OM 20,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - LS 84,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - OS 7,500 -

8 1 2 Ujian Sekolah -

5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah - OM 20,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - LS 95,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - OS 7,500 -

8 2 Penyusunan Soal -

8 2 1 Ulangan Harian -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 0.20 LS 150,000 30,000 30,000

0070C0Halaman 93 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

8 2 2 Ulangan Tengah Semester I -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1.00 LS 100,000 100,000 100,000

8 2 3 Ulangan Akhir Semester -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1.00 LS 100,000 100,000 100,000

8 2 4 Ujian Sekolah -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah - LS 150,000 -

8 3 Pelaksanaan Penilaian -

8 3 1 Ulangan Harian -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 0.25 LS 600,000 150,000 150,000

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 0.25 LS ### 300,000 300,000

8 3 2 Ulangan Tengah Semester I -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I -

Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I 10.00 OM 15,000 150,000 150,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I 1.00 LS 152,500 152,500 152,500

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I 1.00 LS 650,000 650,000 650,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I 78.00 OS 7,500 585,000 585,000

8 3 3 Ulangan Tengah Semester II -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II - OM 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II - LS 100,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II - LS 450,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II - OS 7,500 -

Ulangan Akhir Semester -

0070C0Halaman 94 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS -

Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000

Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000

Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000

5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester 10.00 OM 10,000 100,000 100,000

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 118.00 Siswa 4,500 531,000 531,000

5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1.00 LS 175,500 175,500 175,500

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1.00 LS 680,000 680,000 680,000

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 78.00 OS 7,500 585,000 585,000

Ulangan Kenaikan Kelas -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK - OM 10,000 -

5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK - LS 150,000 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK - LS 75,000 -

5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK - OS 7,500 -

8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) -

5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK -

Ketua - OB 25,000 -

Sekretaris - OB 20,000 -

Anggota - OB 15,000 -

Honorarium korektor USEK - OM 15,000 -

5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK - LS 153,300 -

5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK - LS 160,000 -

5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN - OH 30,000 -

5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK - OH 12,000 -

0070C0Halaman 95 dari 104

Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)

PUSAT PROPINSI

Tarif/ Harga

KABUPATEN

8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian -

8 4 1 Remidi -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 0.22 LS 900,000 200,000 200,000

8 4 2 Pengayaan -

5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 0.27 LS 600,000 162,300 162,300

-

### - ### 2,689,800 850,000

25,358,800

Ngawen, 14 Februari 2013

Mengetahui

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS

H. IBNU SANTOSO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIK

NIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009

0070C0Halaman 96 dari 104

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013

PERIODE TANGGAL : 1 OKTOBER s/d 31 DESEMBER 2013 (Triwulan Ke-4)

Formulir BOS-K7

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

- -

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 97 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 98 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 99 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 100 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

- -

0070C0Halaman 101 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

0070C0Halaman 102 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 103 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

0070C0Halaman 104 dari 104

Penggunaan Dana per Sumber Anggaran

Bantuan Lain

Pendapatan Asli Sekolah

- -

Ngawen, 14 Februari 2013

Bendahara BOS

DWI HASTUTIK

NIP. 19770923 200801 2 009