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2019년도 성인지(性認知) 예산서 서 울 특 별 시

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2019년도 성인지(性認知) 산서

서 울 특 별 시

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성인지 산개요

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< 성인지 예산서 개요 >

◈ 성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) :

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과

남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도

◈ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계, 기금회계

◈ 대상사업

- 세부사업을 기준으로 작성

구 분 대 상 사 업 비 고

필수

양성평등정책 기본계획 추진사업

제2차 양성평등정책 기본계획('18~'

22)에 따라 연도별 지방자치단체 시

행계획 추진사업

성별영향분석평가사업성별영향분석평가법에 따른 2018년

성별영향분석평가 대상 예산사업

권장 지차단체가 별도로 추진하는 사업

자치단체장의 공약사업 및 주력사업

으로 성별 수혜분석이 가능하다고

판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격

차 개선 가능성이 큰 사업

◈ 제외대상 :

행정운영경비, 재무활동, 예비비 등

- 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비

- 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격

- 예비비 : 사업을 특정하거나, 성과목표를 정하기 곤란한 경우

◈ 성인지 예산서 성격 :

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서로 성인지 관점에서 양성에 미치는

성별 수혜분석, 성별 격차 원인분석을 통해 성평등 목표 설정 및 기대효과를 작성함

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총 표

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○ 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상

○ 마을공동체, 찾동 등 시민참여(협치)사업의 성인지성 강화

○ 성평등 인식확산 및 젠더 폭력 근절에 역량 강화

Ⅰ. 성평등 목표

○ 서울시 2019년도 성인지예산은 총 373개 사업, 2조 9,089억원 규모임.

- 전년 당초예산(272개 사업, 2조 2,343억원) 대비 101개 사업, 6,747억원(30.20%) 증가

○ 2019년도는 조직 전반의 성주류화 확산 및 정착을 위해 성인지 예산 작성대상 실국 범위와

사업 수를 확대하였으며, 양성평등정책 기본계획 관련 추진사업, 성별영향분석평가사업,

시정 주요사업 등을 대상으로 편성하였음.

- 회계별로는 일반회계 321개사업(2조 6,379억원), 기타 특별회계 37개 사업(2,473억원),

기금 15개 사업(238억원)임.

Ⅱ. 성인지예산 편성방향

Ⅲ. 성인지예산의 개요 및 분야별 규모

회 계 별 사업개수

예산액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 373 2,908,919,321 2,234,255,718 674,663,603 30.20%

일 반 회 계 321 2,637,872,577 2,091,584,648 546,287,929 26.12%

기 타 특 별 회 계 37 247,262,912 131,034,753 116,228,159 88.70%

기 금 15 23,783,832 11,636,317 12,147,515 104.39%

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회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도예산액 비교증감증감률

사업별 총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 373 2,908,919,321 2,234,255,718 674,663,603 30.20%

양성평등정책추진사업

소계 201 1,935,244,087 1,543,548,662 391,695,425 25.38%

일반회계 190 1,891,564,841 1,539,972,493 351,592,348 22.83%

기타특별회계 11 43,679,246 2,810,924 40,868,322 1453.91%

기금 0 0 765,245 △765,245 순감

성별영향분석평가사업

소계 86 143,048,903 378,509,417 △235,460,514 △62.21%

일반회계 73 91,688,720 286,302,283 △194,613,563 △67.97%

기타특별회계 13 51,360,183 92,207,134 △40,846,951 △44.30%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 86 830,626,331 312,197,639 518,428,692 166.06%

일반회계 58 654,619,016 265,309,872 389,309,144 146.74%

기타특별회계 13 152,223,483 36,016,695 116,206,788 322.65%

기금 15 23,783,832 10,871,072 12,912,760 118.78%

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기능별 총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

분 야 ·부 문 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 373 2,908,919,321 100.00 % 2,234,255,718 100.00 % 674,663,603 30.20 %

010 일반공공행정 44 81,517,094 2.80 % 67,882,196 3.04 % 13,634,898 20.09 %

014 재정ㆍ금융 1 672,692 0.02 % 496,775 0.02 % 175,917 35.41 %

016 일반행정 43 80,844,402 2.78 % 67,385,421 3.02 % 13,458,981 19.97 %

020 공공질서및안전 17 12,340,751 0.42 % 7,465,857 0.33 % 4,874,894 65.30 %

025 재난방재ㆍ민방위 10 4,398,166 0.15 % 2,721,369 0.12 % 1,676,797 61.62 %

026 소방 7 7,942,585 0.27 % 4,744,488 0.21 % 3,198,097 67.41 %

050 교육 3 893,924 0.03 % 0 0.00 % 893,924 순증

051 유아및초중등교육 1 123,300 0.00 % 0 0.00 % 123,300 순증

053 평생ㆍ직업교육 2 770,624 0.03 % 0 0.00 % 770,624 순증

060 문화및관광 44 90,828,222 3.12 % 80,314,525 3.59 % 10,513,697 13.09 %

061 문화예술 15 15,706,238 0.54 % 11,938,308 0.53 % 3,767,930 31.56 %

062 관광 4 9,840,017 0.34 % 13,313,752 0.60 % △3,473,735 △26.09 %

063 체육 15 61,394,419 2.11 % 53,072,265 2.38 % 8,322,154 15.68 %

064 문화재 5 771,010 0.03 % 259,300 0.01 % 511,710 197.34 %

065 문화및관광일반 5 3,116,538 0.11 % 1,730,900 0.08 % 1,385,638 80.05 %

070 환경보호 12 5,583,156 0.19 % 1,886,727 0.08 % 3,696,429 195.92 %

071 상하수도ㆍ수질 1 525,100 0.02 % 0 0.00 % 525,100 순증

073 대기 1 62,600 0.00 % 1,037,800 0.05 % △975,200 △93.97 %

074 자연 1 1,250,000 0.04 % 0 0.00 % 1,250,000 순증

076 환경보호일반 9 3,745,456 0.13 % 848,927 0.04 % 2,896,529 341.20 %

080 사회복지 157 2,371,989,898 81.54 % 1,873,950,300 83.87 % 498,039,598 26.58 %

082 취약계층지원 23 107,241,258 3.69 % 101,856,232 4.56 % 5,385,026 5.29 %

084 보육ㆍ가족및여성 83 1,789,039,051 61.50 % 1,498,158,174 67.05 % 290,880,877 19.42 %

085 노인ㆍ청소년 23 244,798,738 8.42 % 89,715,398 4.02 % 155,083,340 172.86 %

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기능별 총괄표

【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

분 야 ·부 문 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

086 노동 18 191,513,617 6.58 % 163,588,578 7.32 % 27,925,039 17.07 %

088 주택 4 21,676,358 0.75 % 5,277,390 0.24 % 16,398,968 310.74 %

089 사회복지일반 6 17,720,876 0.61 % 15,354,528 0.69 % 2,366,348 15.41 %

090 보건 23 35,718,583 1.23 % 29,774,778 1.33 % 5,943,805 19.96 %

091 보건의료 17 33,381,423 1.15 % 29,196,585 1.31 % 4,184,838 14.33 %

093 식품의약안전 6 2,337,160 0.08 % 578,193 0.03 % 1,758,967 304.22 %

100 농림해양수산 4 2,875,888 0.10 % 1,721,735 0.08 % 1,154,153 67.03 %

101 농업ㆍ농촌 4 2,875,888 0.10 % 1,721,735 0.08 % 1,154,153 67.03 %

110 산업ㆍ중소기업 16 55,172,633 1.90 % 35,638,017 1.60 % 19,534,616 54.81 %

113 무역및투자유치 1 497,565 0.02 % 465,145 0.02 % 32,420 6.97 %

114 산업진흥ㆍ고도화 14 54,183,454 1.86 % 34,444,909 1.54 % 19,738,545 57.30 %

116 산업ㆍ중소기업일 1 491,614 0.02 % 727,963 0.03 % △236,349 △32.47 %

120 수송및교통 21 172,956,323 5.95 % 118,539,207 5.31 % 54,417,116 45.91 %

121 도로 5 31,113,832 1.07 % 130,000 0.01 % 30,983,832 23833.72

126 대중교통ㆍ물류등 16 141,842,491 4.88 % 118,409,207 5.30 % 23,433,284 19.79 %

140 국토및지역개발 31 78,351,769 2.69 % 16,527,776 0.74 % 61,823,993 374.06 %

141 수자원 1 338,800 0.01 % 0 0.00 % 338,800 순증

142 지역및도시 29 77,324,969 2.66 % 16,527,776 0.74 % 60,797,193 367.85 %

143 산업단지 1 688,000 0.02 % 0 0.00 % 688,000 순증

150 과학기술 1 691,080 0.02 % 554,600 0.02 % 136,480 24.61 %

153 과학기술일반 1 691,080 0.02 % 554,600 0.02 % 136,480 24.61 %

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2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

총 계 373 2,908,919,321 100.00 % 2,234,255,718 100.00 % 674,663,603 30.20 %

본청 343 2,893,686,100 99.48 % 2,217,707,678 99.26 % 675,978,422 30.48 %

서울혁신기획관 11 31,277,411 1.08 % 33,825,996 1.51 % △2,548,585 △7.53 %

서울혁신기획관 지역공동체담당관

4 11,198,003 0.38 % 8,646,299 0.39 % 2,551,704 29.51 %

서울혁신기획관 청년정책담당관

2 19,141,658 0.66 % 24,405,657 1.09 % △5,263,999 △21.57 %

서울혁신기획관 갈등조정담당관

1 246,100 0.01 % 236,390 0.01 % 9,710 4.11 %

서울혁신기획관 인권담당관

4 691,650 0.02 % 537,650 0.02 % 154,000 28.64 %

시민소통기획관 3 5,488,026 0.19 % 0 0.00 % 5,488,026 순증

시민소통기획관 시민소통담당관

1 4,308,726 0.15 % 0 0.00 % 4,308,726 순증

시민소통기획관 뉴미디어담당관

1 283,000 0.01 % 0 0.00 % 283,000 순증

시민소통기획관 도시브랜드담당관

1 896,300 0.03 % 0 0.00 % 896,300 순증

여성가족정책실 83 1,789,039,051 61.50 % 1,498,158,174 67.05 % 290,880,877 19.42 %

여성가족정책실 여성정책담당관

44 79,425,401 2.73 % 75,378,300 3.37 % 4,047,101 5.37 %

여성가족정책실 보육담당관

14 1,167,293,046 40.13 % 1,241,350,461 55.56 % △74,057,415 △5.97 %

여성가족정책실 가족담당관

15 537,103,930 18.46 % 181,039,413 8.10 % 356,064,517 196.68 %

여성가족정책실 아이돌봄담당관

2 3,559,374 0.12 % 0 0.00 % 3,559,374 순증

여성가족정책실 외국인다문화담당관

8 1,657,300 0.06 % 390,000 0.02 % 1,267,300 324.95 %

일자리노동정책관 24 209,234,493 7.19 % 178,943,106 8.01 % 30,291,387 16.93 %

일자리노동정책관 일자리정책담당관

12 179,349,155 6.17 % 156,534,846 7.01 % 22,814,309 14.57 %

일자리노동정책관 노동정책담당관

6 12,164,462 0.42 % 7,053,732 0.32 % 5,110,730 72.45 %

일자리노동정책관 사회적경제담당관

6 17,720,876 0.61 % 15,354,528 0.69 % 2,366,348 15.41 %

비상기획관 2 214,890 0.01 % 0 0.00 % 214,890 순증

비상기획관 민방위담당관

2 214,890 0.01 % 0 0.00 % 214,890 순증

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【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

정보기획관 1 999,460 0.03 % 0 0.00 % 999,460 순증

정보기획관 통계데이터담당관

1 999,460 0.03 % 0 0.00 % 999,460 순증

기획조정실 5 2,474,350 0.09 % 1,852,890 0.08 % 621,460 33.54 %

기획조정실 평가협업담당관

2 254,563 0.01 % 83,100 0.00 % 171,463 206.33 %

기획조정실 법률지원담당관

1 1,049,530 0.04 % 807,870 0.04 % 241,660 29.91 %

기획조정실 시민참여예산담당관

1 672,692 0.02 % 496,775 0.02 % 175,917 35.41 %

기획조정실 국제교류담당관

1 497,565 0.02 % 465,145 0.02 % 32,420 6.97 %

경제진흥본부 22 81,231,790 2.79 % 56,263,806 2.52 % 24,967,984 44.38 %

경제진흥본부 경제정책과

5 39,647,939 1.36 % 25,360,000 1.14 % 14,287,939 56.34 %

경제진흥본부 소상공인지원과

4 3,778,115 0.13 % 3,777,909 0.17 % 206 0.01 %

경제진흥본부 공정경제과

3 963,614 0.03 % 832,963 0.04 % 130,651 15.69 %

경제진흥본부 디지털창업과

5 24,122,446 0.83 % 19,815,658 0.89 % 4,306,788 21.73 %

경제진흥본부 도시농업과

2 2,434,276 0.08 % 1,275,276 0.06 % 1,159,000 90.88 %

경제진흥본부 거점성장추진단

3 10,285,400 0.35 % 5,202,000 0.23 % 5,083,400 97.72 %

복지본부 40 342,246,572 11.77 % 182,612,897 8.17 % 159,633,675 87.42 %

복지본부 복지정책과 5 18,118,440 0.62 % 15,197,947 0.68 % 2,920,493 19.22 %

복지본부 희망복지지원과

3 24,409,900 0.84 % 22,808,220 1.02 % 1,601,680 7.02 %

복지본부 어르신복지과

11 28,820,494 0.99 % 21,333,842 0.95 % 7,486,652 35.09 %

복지본부 인생이모작지원과

6 206,184,820 7.09 % 59,422,823 2.66 % 146,761,997 246.98 %

복지본부 장애인복지정책과

10 61,817,104 2.13 % 52,343,821 2.34 % 9,473,283 18.10 %

복지본부 장애인자립지원과

4 2,214,714 0.08 % 1,622,854 0.07 % 591,860 36.47 %

복지본부 자활지원과 1 681,100 0.02 % 9,883,390 0.44 % △9,202,290 △93.11 %

도시교통본부 17 172,621,923 5.93 % 118,409,207 5.30 % 54,212,716 45.78 %

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【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

도시교통본부 교통정책과

2 30,694,500 1.06 % 27,659,000 1.24 % 3,035,500 10.97 %

도시교통본부 버스정책과

3 23,050,000 0.79 % 18,752,700 0.84 % 4,297,300 22.92 %

도시교통본부 택시물류과

3 47,702,291 1.64 % 43,830,051 1.96 % 3,872,240 8.83 %

도시교통본부 보행정책과

4 30,983,832 1.07 % 4,172,458 0.19 % 26,811,374 642.58 %

도시교통본부 자전거정책과

4 34,081,300 1.17 % 19,173,998 0.86 % 14,907,302 77.75 %

도시교통본부 교통운영과

1 6,110,000 0.21 % 4,821,000 0.22 % 1,289,000 26.74 %

문화본부 15 14,027,108 0.48 % 5,305,270 0.24 % 8,721,838 164.40 %

문화본부 문화정책과 3 2,031,410 0.07 % 1,656,410 0.07 % 375,000 22.64 %

문화본부 문화예술과 4 8,515,660 0.29 % 1,658,660 0.07 % 6,857,000 413.41 %

문화본부 디자인정책과

5 3,116,538 0.11 % 1,730,900 0.08 % 1,385,638 80.05 %

문화본부 역사문화재과

2 327,600 0.01 % 259,300 0.01 % 68,300 26.34 %

문화본부 한양도성도감

1 35,900 0.00 % 0 0.00 % 35,900 순증

기후환경본부 7 2,159,156 0.07 % 848,927 0.04 % 1,310,229 154.34 %

기후환경본부 환경정책과

5 2,024,556 0.07 % 766,927 0.03 % 1,257,629 163.98 %

기후환경본부 대기정책과

1 62,600 0.00 % 0 0.00 % 62,600 순증

기후환경본부 에너지시민협력과

1 72,000 0.00 % 82,000 0.00 % △10,000 △12.20 %

행정국 9 11,992,216 0.41 % 11,036,164 0.49 % 956,052 8.66 %

행정국 총무과 2 691,538 0.02 % 0 0.00 % 691,538 순증

행정국 인사과 1 299,434 0.01 % 297,784 0.01 % 1,650 0.55 %

행정국 인력개발과 4 4,869,267 0.17 % 3,278,117 0.15 % 1,591,150 48.54 %

행정국 자치행정과 2 6,131,977 0.21 % 7,460,263 0.33 % △1,328,286 △17.80 %

재무국 3 1,201,888 0.04 % 0 0.00 % 1,201,888 순증

재무국 재무과 1 1,053,718 0.04 % 0 0.00 % 1,053,718 순증

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【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

재무국 계약심사과 1 35,870 0.00 % 0 0.00 % 35,870 순증

재무국 세제과 1 112,300 0.00 % 0 0.00 % 112,300 순증

평생교육국 9 10,687,348 0.37 % 8,958,733 0.40 % 1,728,615 19.30 %

평생교육국 평생교육과

2 770,624 0.03 % 0 0.00 % 770,624 순증

평생교육국 청소년정책과

6 9,793,424 0.34 % 8,958,733 0.40 % 834,691 9.32 %

평생교육국 친환경급식과

1 123,300 0.00 % 0 0.00 % 123,300 순증

관광체육국 18 71,087,591 2.44 % 62,316,707 2.79 % 8,770,884 14.07 %

관광체육국 관광사업과

4 9,840,017 0.34 % 9,393,752 0.42 % 446,265 4.75 %

관광체육국 체육정책과

6 43,494,256 1.50 % 38,511,899 1.72 % 4,982,357 12.94 %

관광체육국 체육진흥과

8 17,753,318 0.61 % 14,411,056 0.65 % 3,342,262 23.19 %

시민건강국 22 35,048,247 1.20 % 29,774,778 1.33 % 5,273,469 17.71 %

시민건강국 보건의료정책과

6 3,624,884 0.12 % 3,568,727 0.16 % 56,157 1.57 %

시민건강국 건강증진과

9 28,936,203 0.99 % 25,477,858 1.14 % 3,458,345 13.57 %

시민건강국 식품정책과

6 2,337,160 0.08 % 578,193 0.03 % 1,758,967 304.22 %

시민건강국 생활보건과

1 150,000 0.01 % 150,000 0.01 % 0 0.00 %

도시공간개선단 4 6,332,559 0.22 % 1,526,966 0.07 % 4,805,593 314.72 %

도시공간개선단 4 6,332,559 0.22 % 1,526,966 0.07 % 4,805,593 314.72 %

안전총괄본부 7 2,946,973 0.10 % 1,683,952 0.08 % 1,263,021 75.00 %

안전총괄본부 안전총괄과

5 2,664,473 0.09 % 1,450,452 0.06 % 1,214,021 83.70 %

안전총괄본부 상황대응과

1 152,500 0.01 % 103,500 0.00 % 49,000 47.34 %

안전총괄본부 도로시설과

1 130,000 0.00 % 130,000 0.01 % 0 0.00 %

도시재생본부 9 69,525,738 2.39 % 16,988,658 0.76 % 52,537,080 309.25 %

도시재생본부 재생정책과

4 5,349,459 0.18 % 9,667,600 0.43 % △4,318,141 △44.67 %

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【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

도시재생본부 공공재생과

1 21,205,000 0.73 % 0 0.00 % 21,205,000 순증

도시재생본부 역사도심재생과

1 36,415,857 1.25 % 2,132,000 0.10 % 34,283,857 1608.06 %

도시재생본부 주거재생과

1 6,430,563 0.22 % 5,050,000 0.23 % 1,380,563 27.34 %

도시재생본부 재생협력과

1 75,000 0.00 % 75,000 0.00 % 0 0.00 %

도시재생본부 주거사업과

1 49,859 0.00 % 64,058 0.00 % △14,199 △22.17 %

도시계획국 5 767,203 0.03 % 609,804 0.03 % 157,399 25.81 %

도시계획국 도시계획과

3 511,011 0.02 % 540,004 0.02 % △28,993 △5.37 %

도시계획국 도시관리과

1 176,392 0.01 % 0 0.00 % 176,392 순증

도시계획국 토지관리과

1 79,800 0.00 % 69,800 0.00 % 10,000 14.33 %

주택건축국 6 16,472,343 0.57 % 1,307,938 0.06 % 15,164,405 1159.41 %

주택건축국 주택정책과

2 15,170,795 0.52 % 152,390 0.01 % 15,018,405 9855.24 %

주택건축국 건축기획과

2 413,000 0.01 % 360,000 0.02 % 53,000 14.72 %

주택건축국 공동주택과

1 833,548 0.03 % 735,548 0.03 % 98,000 13.32 %

주택건축국 한옥조성과

1 55,000 0.00 % 60,000 0.00 % △5,000 △8.33 %

푸른도시국 6 5,753,524 0.20 % 2,539,217 0.11 % 3,214,307 126.59 %

푸른도시국 공원녹지정책과

2 3,059,921 0.11 % 1,371,800 0.06 % 1,688,121 123.06 %

푸른도시국 공원조성과

1 77,300 0.00 % 0 0.00 % 77,300 순증

푸른도시국 자연생태과

1 1,250,000 0.04 % 0 0.00 % 1,250,000 순증

푸른도시국 산지방재과

2 1,366,303 0.05 % 1,167,417 0.05 % 198,886 17.04 %

물순환안전국 2 863,900 0.03 % 0 0.00 % 863,900 순증

물순환안전국 물순환정책과

1 525,100 0.02 % 0 0.00 % 525,100 순증

물순환안전국 하천관리과

1 338,800 0.01 % 0 0.00 % 338,800 순증

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【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

지역발전본부 3 1,837,725 0.06 % 0 0.00 % 1,837,725 순증

지역발전본부 동남권계획과

1 290,293 0.01 % 0 0.00 % 290,293 순증

지역발전본부 동북권사업단

1 859,432 0.03 % 0 0.00 % 859,432 순증

지역발전본부 서남권사업과

1 688,000 0.02 % 0 0.00 % 688,000 순증

소방재난본부 7 7,942,585 0.27 % 4,744,488 0.21 % 3,198,097 67.41 %

소방재난본부 소방행정과

1 737,362 0.03 % 0 0.00 % 737,362 순증

소방재난본부 재난대응과

2 2,897,375 0.10 % 2,911,208 0.13 % △13,833 △0.48 %

소방재난본부 예방과 1 266,375 0.01 % 254,375 0.01 % 12,000 4.72 %

소방재난본부 안전지원과

2 3,657,553 0.13 % 920,985 0.04 % 2,736,568 297.13 %

소방재난본부 현장대응단

1 383,920 0.01 % 657,920 0.03 % △274,000 △41.65 %

감사위원회 3 212,030 0.01 % 0 0.00 % 212,030 순증

감사위원회 감사담당관

1 105,850 0.00 % 0 0.00 % 105,850 순증

감사위원회 안전감사담당관

1 39,940 0.00 % 0 0.00 % 39,940 순증

감사위원회 조사담당관

1 66,240 0.00 % 0 0.00 % 66,240 순증

직속기관 26 13,448,205 0.46 % 7,167,240 0.32 % 6,280,965 87.63 %

경제진흥본부 3 1,132,692 0.04 % 1,001,059 0.04 % 131,633 13.15 %

서울시립과학관 총무과

1 691,080 0.02 % 554,600 0.02 % 136,480 24.61 %

농업기술센터 2 441,612 0.02 % 446,459 0.02 % △4,847 △1.09 %

문화본부 6 4,812,328 0.17 % 4,200,238 0.19 % 612,090 14.57 %

한성백제박물관 총무과

1 217,000 0.01 % 0 0.00 % 217,000 순증

서울도서관 행정지원과

4 4,404,818 0.15 % 4,200,238 0.19 % 204,580 4.87 %

서울역사편찬원 시사편찬과

1 190,510 0.01 % 0 0.00 % 190,510 순증

관광체육국1

146,845 0.01 % 149,310 0.01 % △2,465 △1.65 %

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【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

체육시설관리사업소 운영기획과

1 146,845 0.01 % 149,310 0.01 % △2,465 △1.65 %

시민건강국 1 670,336 0.02 % 0 0.00 % 670,336 순증

보건환경연구원 연구지원부

1 670,336 0.02 % 0 0.00 % 670,336 순증

푸른도시국 2 200,970 0.01 % 0 0.00 % 200,970 순증

서울대공원 총무과 2 200,970 0.01 % 0 0.00 % 200,970 순증

한강사업본부 3 1,648,900 0.06 % 0 0.00 % 1,648,900 순증

한강사업본부 기획예산과

3 1,648,900 0.06 % 0 0.00 % 1,648,900 순증

인재개발원 3 3,877,384 0.13 % 1,816,633 0.08 % 2,060,751 113.44 %

인재개발원 인재기획과

3 3,877,384 0.13 % 1,816,633 0.08 % 2,060,751 113.44 %

서울역사박물관 2 455,900 0.02 % 0 0.00 % 455,900 순증

서울역사박물관 총무과

2 455,900 0.02 % 0 0.00 % 455,900 순증

시립미술관 2 298,450 0.01 % 0 0.00 % 298,450 순증

시립미술관 총무과 2 298,450 0.01 % 0 0.00 % 298,450 순증

교통방송 3 204,400 0.01 % 0 0.00 % 204,400 순증

교통방송 기획조정실 3 204,400 0.01 % 0 0.00 % 204,400 순증

사업소 4 1,785,016 0.06 % 0 0.00 % 1,785,016 순증

정보기획관 2 369,448 0.01 % 0 0.00 % 369,448 순증

데이터센터 기획관리과

2 369,448 0.01 % 0 0.00 % 369,448 순증

푸른도시국 2 1,415,568 0.05 % 0 0.00 % 1,415,568 순증

서울식물원 기획운영과

2 1,415,568 0.05 % 0 0.00 % 1,415,568 순증

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실국별 사업총 표

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서울혁신기획관

□ 성인지예산 편성방향

○ 서울혁신기획관의 2019년도 성인지예산은 총 11개 사업 31,277,411천원임

○ 금년도 성인지예산은 마을 주체의 역량 강화 및 청년 권리 보호, 모두가 행복한 인권행정 구현 등에

집중 편성하였음

- 마을 사업 추진 지원, 청년대상 프로그램 운영, 갈등관리 및 인권교육 등 분야에 총 11개 사업,

31,277,411천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 11 31,277,411 33,825,996 △2,548,585 △7.53%

일 반 회 계 11 31,277,411 33,825,996 △2,548,585 △7.53%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 11 31,277,411 33,825,996 △2,548,585 △7.53%

양성평등정책추진사업

소계 6 19,925,408 0 19,925,408 순증

일반회계 6 19,925,408 0 19,925,408 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 3,688,197 3,855,012 △166,815 △4.33%

일반회계 2 3,688,197 3,855,012 △166,815 △4.33%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 3 7,663,806 29,970,984 △22,307,178 △74.43%

일반회계 3 7,663,806 29,970,984 △22,307,178 △74.43%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 1 -

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시민소통기획관

□ 성인지예산 편성방향

○ 시민소통기획관의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업, 5,488,026천원임

○ 금년도 성인지예산은 소통관리 및 시정정보 제공, 시민참여 프로그램을 통한 시정 공감대 확산,

시민주도형 서울브랜드 확산 등에 집중 편성하였음

- 홍보물·영상물 및 간행물 심의위원회, 서울브랜드위원회, 서울영상크리에이터 운영 등 분야에

총 3개 사업, 5,488,026천원임

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 5,488,026 0 5,488,026 순증

일 반 회 계 3 5,488,026 0 5,488,026 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 5,488,026 0 5,488,026 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 5,488,026 0 5,488,026 순증

일반회계 3 5,488,026 0 5,488,026 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 2 -

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여성가족정책실

□ 성인지예산 편성방향

○ 여성가족정책실의 2019년도 성인지예산은 총 83개 사업의 1,789,039,051천원임

○ 금년도 성인지예산은 여성의 취업지원 및 일자리 창출, 여성의 경제력 강화 및 취약계층 지원,

믿고 맡기는 보육 서비스 확대 및 건강가정 조성, 외국인주민 인권 강화 분야에

총 83개 사업, 1,789,039,051천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 83 1,789,039,051 1,498,158,174 290,880,877 19.42%

일 반 회 계 83 1,789,039,051 1,498,158,174 290,880,877 19.42%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 83 1,789,039,051 1,498,158,174 290,880,877 19.42%

양성평등정책추진사업

소계 78 1,399,649,127 1,494,599,048 △94,949,921 △6.35%

일반회계 78 1,399,649,127 1,494,599,048 △94,949,921 △6.35%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 460,000 3,559,126 △3,099,126 △87.08%

일반회계 2 460,000 3,559,126 △3,099,126 △87.08%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 3 388,929,924 0 388,929,924 순증

일반회계 3 388,929,924 0 388,929,924 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 3 -

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일자리노동정책관

□ 성인지예산 편성방향

○ 일자리노동정책관의 2019년도 성인지예산은 총 24개 사업, 209,234,493천원임

○ 금년도 성인지예산은 성별 균형적인 일자리, 노동, 사회적경제 분야 사업추진을 위한 예산을

중점적으로 편성하였음

- 공공일자리, 중소기업 취업지원, 노동복지센터, 노동권익센터, 협동조합 활성화, 사회적경제지원

센터 등 일자리, 노동, 사회적경제 분야에 총 24개 사업, 209,234,493천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 24 209,234,493 178,943,106 30,291,387 16.93%

일 반 회 계 24 209,234,493 178,943,106 30,291,387 16.93%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 24 209,234,493 178,943,106 30,291,387 16.93%

양성평등정책추진사업

소계 15 183,669,749 1,300,000 182,369,749 14028.44

일반회계 15 183,669,749 1,300,000 182,369,749 14028.44

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 5,221,497 19,286,824 △14,065,327 △72.93%

일반회계 3 5,221,497 19,286,824 △14,065,327 △72.93%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 6 20,343,247 158,356,282 △138,013,035 △87.15%

일반회계 6 20,343,247 158,356,282 △138,013,035 △87.15%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 4 -

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비상기획관

□ 성인지예산 편성방향

○ 비상기획관의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업의 214,890천원임.

○ 성인지예산 사업은 민·관·군·경 통합방위태세 구축, 전시대비 역량 향상과 유사시 민방위대

활용을 위한 예산편성으로 성별영향분석평가 사업으로 편성하였음.

- 통합방위협의회 등 운영, 민방위교육훈련 준비 및 행사추진 등 2개 사업 214,890천원임

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 214,890 0 214,890 순증

일 반 회 계 2 214,890 0 214,890 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 214,890 0 214,890 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 214,890 0 214,890 순증

일반회계 2 214,890 0 214,890 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 5 -

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정보기획관

□ 성인지예산 편성방향

○ 정보기획관의 2019년 성인지예산은 총 3개 사업의 총 1,368,908천원임

○ 금년도 성인지예산은 열린데이터 광장 운영(999,460천원), 정보소외계층 정보격차해소

(장애인 정보화교육, 338,590천원), 정보소외계층 정보격차해소(고령인 정보화교육, 30,858천원)

사업 총 3건에 대하여 1,368,908천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,368,908 0 1,368,908 순증

일 반 회 계 3 1,368,908 0 1,368,908 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,368,908 0 1,368,908 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 30,858 0 30,858 순증

일반회계 1 30,858 0 30,858 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 1,338,050 0 1,338,050 순증

일반회계 2 1,338,050 0 1,338,050 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 6 -

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기획조정실

□ 성인지예산 편성방향

○ 기획조정실의 2019년도 성인지 예산은 총 5개 사업 2,474,350천원임

○ 금년도 성인지 예산은 시민법률상담실 및 서울시마을변호사 운영 사업 등 시민에 대한 서비스

제공과 시민의 시정 참여 사업 등에 중점적으로 편성하였음

- 희망서울 생활지표 공개 및 활용, 지속가능발전위원회 운영, 시민법률상담실 및 서울시 마을변호사

운영, 시민참여예산제 운영, 서울세계도시문화축제 등 총 5개 사업 2,474,350천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 2,474,350 1,852,890 621,460 33.54%

일 반 회 계 5 2,474,350 1,387,745 1,086,605 78.30%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 465,145 △465,145 순감

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 2,474,350 1,852,890 621,460 33.54%

양성평등정책추진사업

소계 1 181,681 465,145 △283,464 △60.94%

일반회계 1 181,681 0 181,681 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 465,145 △465,145 순감

성별영향분석평가사업

소계 3 1,619,977 807,870 812,107 100.52%

일반회계 3 1,619,977 807,870 812,107 100.52%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 672,692 579,875 92,817 16.01%

일반회계 1 672,692 579,875 92,817 16.01%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 7 -

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경제진흥본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 경제진흥본부의 2019년 성인지 예산은 총 25개 사업 77,605,482천원임

○ 금년도 성인지예산은 중소기업, 소상공인, 문화콘텐츠, 창업, 도시농업 등 여성의 경제활동 참여

확대를 위한 산업경제 분야 사업을 중점적으로 편성하였음

- 중소기업 단체협력 강화, 중소기업 적합업종 보호 활성화, 서울 창업허브 운영, 농업전문인력 육성

등 산업경제 분야 총 25개 사업 79,585,146천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 25 82,364,482 61,687,865 20,676,617 33.52%

일 반 회 계 25 82,364,482 61,687,865 20,676,617 33.52%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 25 82,364,482 61,687,865 20,676,617 33.52%

양성평등정책추진사업

소계 14 34,244,638 25,750,658 8,493,980 32.99%

일반회계 14 34,244,638 25,750,658 8,493,980 32.99%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 1,049,000 31,574,448 △30,525,448 △96.68%

일반회계 3 1,049,000 31,574,448 △30,525,448 △96.68%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 8 47,070,844 4,362,759 42,708,085 978.92%

일반회계 8 47,070,844 4,362,759 42,708,085 978.92%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 8 -

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복지본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 복지본부의 2019년도 성인지예산은 총 40개 사업 361,418,640천원임

○ 금년도 성인지예산은 복지분야에 있어서 특정 성별에 치우치지 않고 균등하게 복지서비스를 누릴

수 있는 여건을 조성하기 위한 어르신, 장애인 분야 사업을 중점적으로 편성하였음

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 40 342,246,572 182,612,897 159,633,675 87.42%

일 반 회 계 36 341,922,072 182,387,397 159,534,675 87.47%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 4 324,500 225,500 99,000 43.90%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 40 342,246,572 182,612,897 159,633,675 87.42%

양성평등정책추진사업

소계 17 184,150,043 1,584,628 182,565,415 11521.03

일반회계 17 184,150,043 1,479,128 182,670,915 12349.91

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 105,500 △105,500 순감

성별영향분석평가사업

소계 3 15,854,889 148,036,366 △132,181,477 △89.29%

일반회계 3 15,854,889 148,036,366 △132,181,477 △89.29%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 20 142,241,640 32,991,903 109,249,737 331.14%

일반회계 16 141,917,140 32,871,903 109,045,237 331.73%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 4 324,500 120,000 204,500 170.42%

- 9 -

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도시교통본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 도시교통본부의 2019년도 성인지 예산은 총 17개 사업 172,621,923천원으로 전년대비 45.78%

증액 편성함

○ 금년도 성인지 예산은 지하철, 버스, 택시 등 대중교통 이용에 있어서 여성의 이용권 보장에 관해

지속적으로 성인지 예산을 편성함과 아울러 보행·자전거 분야를 강화하였음

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 17 172,621,923 118,409,207 54,212,716 45.78%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 17 172,621,923 118,409,207 54,212,716 45.78%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 17 172,621,923 118,409,207 54,212,716 45.78%

양성평등정책추진사업

소계 6 35,981,462 0 35,981,462 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 6 35,981,462 0 35,981,462 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 4 26,289,110 91,294,839 △65,005,729 △71.20%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 4 26,289,110 91,294,839 △65,005,729 △71.20%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 7 110,351,351 27,114,368 83,236,983 306.98%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 7 110,351,351 27,114,368 83,236,983 306.98%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 10 -

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문화본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 문화본부의 2019년도 성인지예산은 총 21개 사업 18,839,436천원임

○ 금년도 성인지예산은 남성과 여성이 균등한 문화향유 기회를 누릴 수 있는 여건과 문화활동

참여에 있어서 성별에 따른 차등이 없는 환경을 조성하기 위한 사업을 중점적으로 편성하였음

- 문화도시 서울, 서울 여성합창 페스티벌, 디자인 거버넌스 운영 등 총 21개 사업 18,839,436천원임

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 21 18,839,436 9,505,508 9,333,928 98.19%

일 반 회 계 21 18,839,436 9,505,508 9,333,928 98.19%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 21 18,839,436 9,505,508 9,333,928 98.19%

양성평등정책추진사업

소계 14 10,975,908 1,578,000 9,397,908 595.56%

일반회계 14 10,975,908 1,578,000 9,397,908 595.56%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 1,365,480 6,752,798 △5,387,318 △79.78%

일반회계 3 1,365,480 6,752,798 △5,387,318 △79.78%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 4 6,498,048 1,174,710 5,323,338 453.16%

일반회계 4 6,498,048 1,174,710 5,323,338 453.16%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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기후환경본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 기후환경본부의 2019년도 성인지예산은 총 7개 사업 2,159,156천원임

○ 금년도 성인지예산은 에너지 절약, 기후변화 대응 등 환경문제와 관련하여 시민들의 환경의식을

고취하고 시민참여 기반을 구축할 수 있는 사업에 중점 편성하였음

- 녹색서울시민위원회 운영, 원전하나줄이기(에너지정책) 이행 및 위원회 운영, 녹색기술 기능인력

양성 사업 등 총 7개 사업을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 7 2,159,156 1,886,727 272,429 14.44%

일 반 회 계 7 2,159,156 1,886,727 272,429 14.44%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 7 2,159,156 1,886,727 272,429 14.44%

양성평등정책추진사업

소계 3 1,459,956 0 1,459,956 순증

일반회계 3 1,459,956 0 1,459,956 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 627,200 200,000 427,200 213.60%

일반회계 3 627,200 200,000 427,200 213.60%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 72,000 1,686,727 △1,614,727 △95.73%

일반회계 1 72,000 1,686,727 △1,614,727 △95.73%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 12 -

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행정국

□ 성인지예산 편성방향

○ 행정국의 2019년도 성인지예산은 총 9개 사업 11,992,216천원임

○ 금년도 성인지예산은 직원 후생복지분야와 찾아가는 동주민센터 사업 등에 중점 편성하였음

- 공감과 경청의 문화청사 조성, 퇴직공무원 활용 민원상담관 운영, 출산휴가 등 대체인력 지원,

시청직장어린이집 운영, 직장교육활성화, 직원건강관리 프로그램 운영, 직원 근무환경 개선사업추진,

북한이탈주민 정착지원, 찾아가는 동주민센터 성공적 추진 등 9개 사업 11,992,216천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 9 11,992,216 11,036,164 956,052 8.66%

일 반 회 계 9 11,992,216 11,036,164 956,052 8.66%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 9 11,992,216 11,036,164 956,052 8.66%

양성평등정책추진사업

소계 5 6,069,951 3,996,151 2,073,800 51.89%

일반회계 5 6,069,951 3,996,151 2,073,800 51.89%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 1,570,488 1,079,950 490,538 45.42%

일반회계 3 1,570,488 1,079,950 490,538 45.42%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 4,351,777 5,960,063 △1,608,286 △26.98%

일반회계 1 4,351,777 5,960,063 △1,608,286 △26.98%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 13 -

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재무국

□ 성인지예산 편성방향

○ 재무국의 2019년 성인지예산은 총 3개 사업 1,201,888천원임

○ 금년도 성인지예산은 업무 담당자의 정책 결정 과정에서의 여성 참여를 증진하기 위하여

설계경제성 심사제 활성화 및 운영, 지방세심의위원회 운영의 여성 비율 증가, 업무 담당자의

직무능력 향상을 위해 계약담당자 교육시 여성 참여율 향상을 위해 3개 사업 1,201,888천원 편성

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,201,888 0 1,201,888 순증

일 반 회 계 3 1,201,888 0 1,201,888 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,201,888 0 1,201,888 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 112,300 0 112,300 순증

일반회계 1 112,300 0 112,300 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 1,089,588 0 1,089,588 순증

일반회계 2 1,089,588 0 1,089,588 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 14 -

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평생교육국

□ 성인지예산 편성방향

○ 평생교육국의 2019년도 성인지예산은 총 9개 사업 10,687,348천원으로 2018년 총 6개 사업

8,958,733천원 대비 1,728,615천원(19.30%) 증액되었음

○ 금년도 성인지예산은 평생교육 저변확대 사업 및 다양한 청소년 활동 지원 사업, 친환경 급식 가치

확산 교육 등에 중점 편성 하였음

- 주요사업은 평생학습 프로그램 운영 지원, 청소년 동아리 활동 지원, 청소년 쉼터 운영,

친환경급식 식생활 교육 지원 사업 등임

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 9 10,687,348 8,958,733 1,728,615 19.30%

일 반 회 계 9 10,687,348 8,958,733 1,728,615 19.30%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 9 10,687,348 8,958,733 1,728,615 19.30%

양성평등정책추진사업

소계 4 896,447 867,024 29,423 3.39%

일반회계 4 896,447 867,024 29,423 3.39%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 893,924 7,155,709 △6,261,785 △87.51%

일반회계 3 893,924 7,155,709 △6,261,785 △87.51%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 8,896,977 936,000 7,960,977 850.53%

일반회계 2 8,896,977 936,000 7,960,977 850.53%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 15 -

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관광체육국

□ 성인지예산 편성방향

○ 관광체육국 2019년도 성인지 예산은 총 19개 사업 71,234,436천원임

○ 금년도 성인지 예산은 여성 장애인 등 관광약자 복지 증진 및 여성 장애인, 어르신의 체육 참여율

확대 등 관광체육분야 복지·일자리 사업을 중점적으로 편성하였음

- 문화관광해설사 운영, 서울시체육회·장애인체육회 육성, 생활체육지도자 배치 및 활동지원 등

총 19사업, 71,234,436천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 19 71,234,436 66,386,017 4,848,419 7.30%

일 반 회 계 15 68,567,904 64,790,945 3,776,959 5.83%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 4 2,666,532 1,595,072 1,071,460 67.17%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 19 71,234,436 66,386,017 4,848,419 7.30%

양성평등정책추진사업

소계 10 37,608,050 8,658,984 28,949,066 334.32%

일반회계 10 37,608,050 8,658,984 28,949,066 334.32%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 9,251,494 38,523,656 △29,272,162 △75.98%

일반회계 2 9,251,494 38,523,656 △29,272,162 △75.98%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 7 24,374,892 19,203,377 5,171,515 26.93%

일반회계 3 21,708,360 17,608,305 4,100,055 23.28%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 4 2,666,532 1,595,072 1,071,460 67.17%

- 16 -

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시민건강국

□ 성인지예산 편성방향

○ 시민건강국 2019년 성인지예산은 총 23개 사업 35,718,583천원임

○ 금년도 성인지예산은 시민의 응급대응능력 향상을 위한 구조 및 응급처치교육, 서울시 자살예방을

위한 자살예방센터 운영, 지역사회의 취약계층의 건강관리 서비스 제공을 위한 찾동 건강증진사업,

취약계층을 위한 취약여성 건강관리사업 등 공공보건의료 강화를 위한 분야에 중점적으로 편성

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 23 35,718,583 29,774,778 5,943,805 19.96%

일 반 회 계 18 33,693,783 29,580,178 4,113,605 13.91%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 5 2,024,800 194,600 1,830,200 940.49%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 23 35,718,583 29,774,778 5,943,805 19.96%

양성평등정책추진사업

소계 11 7,280,461 1,938,100 5,342,361 275.65%

일반회계 11 7,280,461 1,743,500 5,536,961 317.58%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 194,600 △194,600 순감

성별영향분석평가사업

소계 4 25,319,322 23,320,908 1,998,414 8.57%

일반회계 4 25,319,322 23,320,908 1,998,414 8.57%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 8 3,118,800 4,515,770 △1,396,970 △30.94%

일반회계 3 1,094,000 4,515,770 △3,421,770 △75.77%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 5 2,024,800 0 2,024,800 순증

- 17 -

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도시공간개선단

□ 성인지예산 편성방향

○ 도시공간개선단의 2019년도 성인지예산은 총 4개 사업 6,332,559천원임

○ 금년도 성인지예산은 양성의 균형적인 시정 참여를 위해 도시공간개선 관련 위원회 및 시민참여

프로그램 운영 사업에 중점 편성함

- 서울시 건축정책위원회 운영, 건축학교 운영 등 도시계획 및 주택정비 분야에 총 4개 사업,

6,332,559천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 6,332,559 1,526,966 4,805,593 314.72%

일 반 회 계 4 6,332,559 1,526,966 4,805,593 314.72%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 6,332,559 1,526,966 4,805,593 314.72%

양성평등정책추진사업

소계 1 86,326 0 86,326 순증

일반회계 1 86,326 0 86,326 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 6,246,233 0 6,246,233 순증

일반회계 3 6,246,233 0 6,246,233 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 1,526,966 △1,526,966 순감

일반회계 0 0 1,526,966 △1,526,966 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 18 -

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안전총괄본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 안전총괄본부의 2019년도 성인지예산은 7개 사업 2,946,973천원임

○ 금년도 성인지예산은 재난대응력을 강화하여 안전하고 쾌적한 도시를 만드는 것에 중점을 두고 편성

하였음

- 서울특별시 안전관리계획 수립, 안전감시활동 운영 및 지원, 시민 안전문화 활성화,

시민 안전교육 강화, 도시 재난회복력 구축 및 강화, 재난 및 안전대책 관리,

도로시설물 안전자문단 운영 등 총 7개 사업에 2,946,973천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 7 2,946,973 1,683,952 1,263,021 75.00%

일 반 회 계 6 2,816,973 1,553,952 1,263,021 81.28%

기 타 특 별 회 계 1 130,000 130,000 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 7 2,946,973 1,683,952 1,263,021 75.00%

양성평등정책추진사업

소계 4 2,325,173 0 2,325,173 순증

일반회계 3 2,195,173 0 2,195,173 순증

기타특별회계 1 130,000 0 130,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 461,800 707,816 △246,016 △34.76%

일반회계 2 461,800 707,816 △246,016 △34.76%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 160,000 976,136 △816,136 △83.61%

일반회계 1 160,000 846,136 △686,136 △81.09%

기타특별회계 0 0 130,000 △130,000 순감

기금 0 0 0 0 0.00%

- 19 -

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도시재생본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 도시재생본부의 2019년도 성인지예산은 총 9개 사업 69,525,738천원임

○ 금년도 성인지예산은 도시재생 활성화 및 도시재생사업 촉진을 위한 지원과정에서

도시재생활성화지역 내 인구통계학적 지역특색을 반영한 도시재생활성화계획 수립 및

활성화사업추진에 중점적으로 편성하였음

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 9 69,525,738 16,988,658 52,537,080 309.25%

일 반 회 계 2 1,231,459 81,600 1,149,859 1409.14%

기 타 특 별 회 계 6 64,526,279 7,751,058 56,775,221 732.48%

기 금 1 3,768,000 9,156,000 △5,388,000 △58.85%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 9 69,525,738 16,988,658 52,537,080 309.25%

양성평등정책추진사업

소계 3 6,830,422 0 6,830,422 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 3 6,830,422 0 6,830,422 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 21,361,600 0 21,361,600 순증

일반회계 1 81,600 0 81,600 순증

기타특별회계 2 21,280,000 0 21,280,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 3 41,333,716 16,988,658 24,345,058 143.30%

일반회계 1 1,149,859 81,600 1,068,259 1309.14%

기타특별회계 1 36,415,857 7,751,058 28,664,799 369.82%

기금 1 3,768,000 9,156,000 △5,388,000 △58.85%

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도시계획국

□ 성인지예산 편성방향

○ 도시계획국의 2019년도 성인지예산은 총 5개 사업 767,203천원임

○ 금년도 도시계획국은 여성 및 남성의 균형적인 지위향상을 위하여 성인지예산(안)은

도시계획위원회 운영, 도시건축공동위원회 운영 등 총 5개 사업, 767,203천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 767,203 609,804 157,399 25.81%

일 반 회 계 5 767,203 609,804 157,399 25.81%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 767,203 609,804 157,399 25.81%

양성평등정책추진사업

소계 1 176,392 0 176,392 순증

일반회계 1 176,392 0 176,392 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 540,811 0 540,811 순증

일반회계 3 540,811 0 540,811 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 50,000 609,804 △559,804 △91.80%

일반회계 1 50,000 609,804 △559,804 △91.80%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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주택건축국

□ 성인지예산 편성방향

○ 주택건축국의 2019년도 성인지예산은 총 6개 사업 16,472,343천원임

○ 금년도 성인지 예산은 다양한 주택정책수립에 여성의 의견을 청취하고 반영할수 있도록

여성위원 참여 확대와 여성행복 추구를 위한 아파트 공동체 참여사업을 중점적으로 편성하였음

- 주택정책제도개선을 위한 위원회 운영, 저소득층 임대보증금 융자지원 사업, 건축위원회등 운영,

사전재난영향 검토위원회 운영, 건축자산전문위원회 운영, 살기좋은 아파트 공동체 활성화 등

총 6개 사업 16,472,343천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 16,472,343 1,307,938 15,164,405 1159.41%

일 반 회 계 5 1,472,343 1,307,938 164,405 12.57%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 1 15,000,000 0 15,000,000 순증

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 16,472,343 1,307,938 15,164,405 1159.41%

양성평등정책추진사업

소계 3 278,795 0 278,795 순증

일반회계 3 278,795 0 278,795 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 1,193,548 0 1,193,548 순증

일반회계 2 1,193,548 0 1,193,548 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 15,000,000 1,307,938 13,692,062 1046.84%

일반회계 0 0 1,307,938 △1,307,938 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 1 15,000,000 0 15,000,000 순증

- 22 -

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푸른도시국

□ 성인지예산 편성방향

○ 푸른도시국의 2019년도 성인지예산은 총 10개 사업 7,370,062천원임

○ 금년도 성인지 예산은 성별, 연령, 장애여부에 따른 차별 없이 공원문화를 향유할 수 있는 여건을

조성하고, 시민들의 성별, 연령별 맞춤형 산사태 대응능력을 배양하며, 성주류화 과정에서 성적 지위

함의를 반영할 수 있는 산사태 대비 일자리 사업 등에 편성하였음

- 무장애 친화공원 조성, 산사태 대응 시민 역량 강화, 산림재해 일자리 사업 등 10개 사업에

7,370,062천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 10 7,370,062 2,539,217 4,830,845 190.25%

일 반 회 계 10 7,370,062 2,539,217 4,830,845 190.25%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 10 7,370,062 2,539,217 4,830,845 190.25%

양성평등정책추진사업

소계 1 815,450 0 815,450 순증

일반회계 1 815,450 0 815,450 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 6 2,594,270 1,441,800 1,152,470 79.93%

일반회계 6 2,594,270 1,441,800 1,152,470 79.93%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 3 3,960,342 1,097,417 2,862,925 260.88%

일반회계 3 3,960,342 1,097,417 2,862,925 260.88%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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물순환안전국

□ 성인지예산 편성방향

○ 물순환안전국의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 863,900천원임

○ 금년도 성인지 예산은 시민참여 확대를 통해 건강한 물순환 도시 조성을 목적으로 하는

시민거버넌스 구축과 풍수해대책 홍보 및 위원회 운영을 목적으로 하는

풍수해 예방대책 2개 사업에 편성하였음

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 863,900 0 863,900 순증

일 반 회 계 2 863,900 0 863,900 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 863,900 0 863,900 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 863,900 0 863,900 순증

일반회계 2 863,900 0 863,900 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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지역발전본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 지역발전본부의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 1,837,725천원

○ 금년도 성인지예산은 국제교류복합지구 조성, 도시재생 활성화사업 등에 편성하였음

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,837,725 0 1,837,725 순증

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 3 1,837,725 0 1,837,725 순증

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,837,725 0 1,837,725 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 1,837,725 0 1,837,725 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 3 1,837,725 0 1,837,725 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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소방재난본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 소방재난본부 2019회계연도 성인지 예산은 총 7개 사업의 7,942,585천원임

○ 금년도 성인지예산은 도시안전 인프라를 구축하고 시민의 재난초기 대응역량 강화를 통해 안전한

서울을 만드는데 중점을 두고 편성하였음

- 생활안전 및 사회적 약자보호, 의용소방대 활동수당 등, 시민안전의식 강화, 시민안전교육 강화,

시민안전파수꾼 양성 등 총 7개 사업 7,942,585천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 7 7,942,585 4,744,488 3,198,097 67.41%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 7 7,942,585 4,744,488 3,198,097 67.41%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 7 7,942,585 4,744,488 3,198,097 67.41%

양성평등정책추진사업

소계 1 737,362 2,810,924 △2,073,562 △73.77%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 737,362 2,810,924 △2,073,562 △73.77%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 1,778,348 912,295 866,053 94.93%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 2 1,778,348 912,295 866,053 94.93%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 4 5,426,875 1,021,269 4,405,606 431.39%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 4 5,426,875 1,021,269 4,405,606 431.39%

기금 0 0 0 0 0.00%

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한강사업본부

□ 성인지예산 편성방향

○ 한강사업본부의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 1,648,900천원임

○ 금년도 성인지예산은 각 사업의 성별 균형비율 및 수혜대상의 성별에서 양성평등을 구현하기 위한

사업을 중점적으로 편성하였음

- 각종 한강행사, 자원봉사 활동 모집 참여 등에 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록

편성하였음

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,648,900 0 1,648,900 순증

일 반 회 계 3 1,648,900 0 1,648,900 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,648,900 0 1,648,900 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 1,568,900 0 1,568,900 순증

일반회계 2 1,568,900 0 1,568,900 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 80,000 0 80,000 순증

일반회계 1 80,000 0 80,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 27 -

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인재개발원

□ 성인지예산 편성방향

○ 인재기획과의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 3,877,384천원임

○ 금년도 성인지예산은 성형평성을 고려한 신임자 과정과정, 6급 미래인재 양성과정 및 퇴직 후

인생설계 교육과정을 운영하는데 중점적으로 편성하였음

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 3,877,384 1,816,633 2,060,751 113.44%

일 반 회 계 3 3,877,384 1,816,633 2,060,751 113.44%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 3,877,384 1,816,633 2,060,751 113.44%

양성평등정책추진사업

소계 1 1,758,128 0 1,758,128 순증

일반회계 1 1,758,128 0 1,758,128 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 2,119,256 0 2,119,256 순증

일반회계 2 2,119,256 0 2,119,256 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 1,816,633 △1,816,633 순감

일반회계 0 0 1,816,633 △1,816,633 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 28 -

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서울역사박물관

□ 성인지예산 편성방향

○ 서울역사박물관의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 455,900천원임

○ 금년도 성인지예산은 시민 관람 서비스 운영, 박물관 홍보마케팅 강화 총 2개 사업에 455,900천원을

편성함.

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 455,900 0 455,900 순증

일 반 회 계 2 455,900 0 455,900 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 455,900 0 455,900 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 455,900 0 455,900 순증

일반회계 2 455,900 0 455,900 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 29 -

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시립미술관

□ 성인지예산 편성방향

○ 시립미술관의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 298,450천원임

○ 금년 성인지예산은 주부을 대상으로 미술실기 및 이론 강좌, 도슨트 및 시민큐레이터 양성교육 등

미술전문가 대상교육을 확대하여 경력단절 여성들에게 자기개발 및 재취업의 기회를 제공할 수

있도록 예산을 편성함.

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 298,450 0 298,450 순증

일 반 회 계 2 298,450 0 298,450 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 298,450 0 298,450 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 298,450 0 298,450 순증

일반회계 2 298,450 0 298,450 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 30 -

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교통방송

□ 성인지예산 편성방향

○ 교통방송의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업 204,400천원임

○ 금년도 성인지예산은 교통정보 수집·제공 분야, 홍보에 중점적으로 편성하였음

- 생활정보센터 운영, 통신원 운영, 교통방송 홍보

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 204,400 0 204,400 순증

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 3 204,400 0 204,400 순증

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 204,400 0 204,400 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 175,000 0 175,000 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 2 175,000 0 175,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 29,400 0 29,400 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 29,400 0 29,400 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

- 31 -

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감사위원회

□ 성인지예산 편성방향

○ 감사위원회의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 212,030천원임

○ 2019년도 성인지예산은 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산, 명예하도급호민관 운영, 조사(점검) 수행

및 행동강령 운영에 편성하였음

- 청렴교육 실시, 명예하도급호민관 운영, 공무원 행동강령 숙지 및 준수 유도 등을 위해

212,030천원을 편성함

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 212,030 0 212,030 순증

일 반 회 계 3 212,030 0 212,030 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 212,030 0 212,030 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 212,030 0 212,030 순증

일반회계 3 212,030 0 212,030 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 32 -

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부서별 사업총 표

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서울혁신기획관 지역공동체담당관

○ 지역공동체담당관의 2019년도 성인지예산은 총 4개 사업 11,198,003천원임

○ 금년도 성인지예산은 성별 균형 참여 등 각 마을 현장 상황에 맞는 사업 추진을 위한 지원 및 컨설팅

에 중점을 두어 편성하였음

- 마을공동체종합지원센터 운영, 마을공동체 활동 지원, 찾아가는 동 주민센터 지원(마을분야), 지역협

치 활성화 총 4개 사업, 11,198,003천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 11,198,003 8,646,299 2,551,704 29.51%

일 반 회 계 4 11,198,003 8,646,299 2,551,704 29.51%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 11,198,003 8,646,299 2,551,704 29.51%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 3,534,197 391,705 3,142,492 802.26%

일반회계 1 3,534,197 391,705 3,142,492 802.26%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 3 7,663,806 8,254,594 △590,788 △7.16%

일반회계 3 7,663,806 8,254,594 △590,788 △7.16%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 1 -

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서울혁신기획관 청년정책담당관

○ 청년정책담당관의 2019년 성인지예산은 총 2개 사업으로 19,141,658천원임

○ 금년도 성인지예산은 장기미취업자의 성별 특성을 고려하여 자지단체 연계프로그램, 역량 강화

프로그램, 사회참여 프로그램 등 실효성 있는 프로그램으로 편성함

- 특히 청년수당 신청 나이를 34세까지 확대함에 따라, 경력단절 여성도 참여할수 있으므로,

청년고용과 여성고용이라는 이중적 특성을 갖고 고용의 질과 양이 남성에 비해 취약함을 고려하여

심리정서지원 등 프로그램 운영 등에 총 2개 사업 19,141,658천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 19,141,658 24,405,657 △5,263,999 △21.57%

일 반 회 계 2 19,141,658 24,405,657 △5,263,999 △21.57%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 19,141,658 24,405,657 △5,263,999 △21.57%

양성평등정책추진사업

소계 2 19,141,658 0 19,141,658 순증

일반회계 2 19,141,658 0 19,141,658 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 3,395,657 △3,395,657 순감

일반회계 0 0 3,395,657 △3,395,657 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 21,010,000 △21,010,000 순감

일반회계 0 0 21,010,000 △21,010,000 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 2 -

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서울혁신기획관 갈등조정담당관

○ 갈등조정담당관의 2019년 성인지 예산(안)은 총 1개 사업 246,100천원임

○ 금년도 성인지예산은 학술회의, 포럼 등에서 여성전문가 참여 확대에 중점적으로 편성하였음

- 현안토론 학술회의, 서울갈등포럼 추진단 운영, 서울갈등포럼 개최, 갈등관리심의위원회 개최

등 총 1개 사업에 246,100천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 246,100 236,390 9,710 4.11%

일 반 회 계 1 246,100 236,390 9,710 4.11%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 246,100 236,390 9,710 4.11%

양성평등정책추진사업

소계 1 246,100 0 246,100 순증

일반회계 1 246,100 0 246,100 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 236,390 △236,390 순감

일반회계 0 0 236,390 △236,390 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 3 -

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서울혁신기획관 인권담당관

○ 인권담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 4개 사업 691,650천원임

○ 금년도 성인지 예산은 성별에 구분 없이 모두가 행복한 인권 행정 구현과 남녀가 평등한 인권교육 및

인권취약분야 실태조사, 인권에 대한 시민 접근성 강화를 통한 인권친화적 문화 형성을 중점으로

편성하였음

- 서울특별시 인권위원회 운영, 인권감수성 향상을 위한 인권교육, 서울시민 인권실태조사, 인권 현장

체험프로그램 개발운영 등 총 4개 사업, 691,650천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 691,650 537,650 154,000 28.64%

일 반 회 계 4 691,650 537,650 154,000 28.64%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 691,650 537,650 154,000 28.64%

양성평등정책추진사업

소계 3 537,650 0 537,650 순증

일반회계 3 537,650 0 537,650 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 154,000 67,650 86,350 127.64%

일반회계 1 154,000 67,650 86,350 127.64%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 470,000 △470,000 순감

일반회계 0 0 470,000 △470,000 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 4 -

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시민소통기획관 시민소통담당관

○ 시민소통담당관의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업, 4,308,726천원임

○ 금년도 성인지 예산은 홍보물·영상물 및 간행물 심의위원회 '홍보물 성별영향평가' 진행을 통한

서울시 홍보물의 성인지성 강화를 통해 시민들의 성평등인식 향상을 중점으로 편성하였음

- 홍보물·영상물 및 간행물 심의위원회 총 1개 사업, 4,308,726천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 4,308,726 0 4,308,726 순증

일 반 회 계 1 4,308,726 0 4,308,726 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 4,308,726 0 4,308,726 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 4,308,726 0 4,308,726 순증

일반회계 1 4,308,726 0 4,308,726 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 5 -

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시민소통기획관 뉴미디어담당관

○ 뉴미디어담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업, 283,000천원임

○ 남녀 고른 분포의 서울 영상 크리에이터 선발을 통해 특정 성별 및 성역할에 편중되지 않는 시정홍보

영상 콘텐츠를 제작, 양성평등한 뉴미디어 홍보를 위해 총1개 사업, 283,000천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 283,000 0 283,000 순증

일 반 회 계 1 283,000 0 283,000 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 283,000 0 283,000 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 283,000 0 283,000 순증

일반회계 1 283,000 0 283,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 6 -

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시민소통기획관 도시브랜드담당관

○ 도시브랜드담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 896,300천원임

○ 서울브랜드 민관협력 거버넌스의 남성과 여성 참여 비율 균등화, 서울 및 서울 브랜딩에 대한

객관화된 의견 수렴(성별에 따른 시각 차 해소), 시정 활동에 상대적으로 소극적인 여성 참여율

제고를 목표로 성인지 예산을 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 896,300 0 896,300 순증

일 반 회 계 1 896,300 0 896,300 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 896,300 0 896,300 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 896,300 0 896,300 순증

일반회계 1 896,300 0 896,300 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 7 -

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기획조정실 평가협업담당관

○ 평가협업담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업 254,563천원임

○ 금년도 성인지 예산은 희망서울 생활지표 공개 및 활용, 지속가능발전위원회 운영 2개 사업을

선정하여 편성하였음

- 희망서울 생활지표 공개 및 활용 72,882천원, 지속가능발전위원회 운영 181,681천원

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 254,563 83,100 171,463 206.33%

일 반 회 계 2 254,563 83,100 171,463 206.33%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 254,563 83,100 171,463 206.33%

양성평등정책추진사업

소계 1 181,681 0 181,681 순증

일반회계 1 181,681 0 181,681 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 72,882 0 72,882 순증

일반회계 1 72,882 0 72,882 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 83,100 △83,100 순감

일반회계 0 0 83,100 △83,100 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 8 -

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기획조정실 법률지원담당관

○ 법률지원담당관의 2019년 성인지예산(안)은 총 1개 사업 1,049,530천원임

○ 금년도 성인지 예산은 시민법률상담실 및 마을변호사지원에 중점적으로 편성하였음

- 시민법률상담실, 마을변호사 지원 등에 총 1개사업 1,049,530천원 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 1,049,530 807,870 241,660 29.91%

일 반 회 계 1 1,049,530 807,870 241,660 29.91%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 1,049,530 807,870 241,660 29.91%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 1,049,530 807,870 241,660 29.91%

일반회계 1 1,049,530 807,870 241,660 29.91%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 9 -

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기획조정실 시민참여예산담당관

○ 시민참여예산담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 672,692천원임

○ 금년도 성인지예산은 시민참여예산제 운영 1개 사업을 편성하였음

- 남녀 동등한 비율의 시민참여예산위원회 운영, 성인지가 반영된 시민참여예산제 운영, 예산학교 운영

등을 내용으로 하는 시민참여예산제 운영 672,692천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 672,692 496,775 175,917 35.41%

일 반 회 계 1 672,692 496,775 175,917 35.41%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 672,692 496,775 175,917 35.41%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 672,692 496,775 175,917 35.41%

일반회계 1 672,692 496,775 175,917 35.41%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 10 -

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기획조정실 국제교류담당관

○ 국제교류담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 497,565천원임

○ 금년도 성인지예산은 서울세계도시문화축제에서 자매우호도시의 다양한 공연 및 전시 활동을 통한

성별격차 해소 문화 조성에 기여하는 총 1개 사업. 497,565천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 497,565 465,145 32,420 6.97%

일 반 회 계 1 497,565 0 497,565 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 465,145 △465,145 순감

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 497,565 465,145 32,420 6.97%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 465,145 △465,145 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 465,145 △465,145 순감

성별영향분석평가사업

소계 1 497,565 0 497,565 순증

일반회계 1 497,565 0 497,565 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 11 -

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여성가족정책실 여성정책담당관

○ 여성정책담당관의 2019년도 성인지예산은 총 44개 사업 79,425,401천원임

○ 금년도 성인지예산은 여성의 취업지원 및 일자리 창출, 각종 폭력예방과 피해자 보호 등

여성의 경제력 강화 및 취약계층 지원, 안전한 도시환경 조성 등 44개 사업, 79,425,401천원임을 편성

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 44 79,425,401 75,378,300 4,047,101 5.37%

일 반 회 계 44 79,425,401 75,378,300 4,047,101 5.37%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 44 79,425,401 75,378,300 4,047,101 5.37%

양성평등정책추진사업

소계 44 79,425,401 75,378,300 4,047,101 5.37%

일반회계 44 79,425,401 75,378,300 4,047,101 5.37%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 12 -

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여성가족정책실 보육담당관

○ 보육담당관 2019년도 성인지예산(안)은 총 14개 사업 1,167,293,046천원임

○ 금년도 성인지예산은 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성에 중점적으로 편성하였음

- 보육교직원 인건비, 보육교직원 처우개선 등 총 14개 사업에 1,167,293,046천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 14 1,167,293,046 1,241,350,461 △74,057,415 △5.97%

일 반 회 계 14 1,167,293,046 1,241,350,461 △74,057,415 △5.97%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 14 1,167,293,046 1,241,350,461 △74,057,415 △5.97%

양성평등정책추진사업

소계 14 1,167,293,046 1,240,010,261 △72,717,215 △5.86%

일반회계 14 1,167,293,046 1,240,010,261 △72,717,215 △5.86%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 1,340,200 △1,340,200 순감

일반회계 0 0 1,340,200 △1,340,200 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 13 -

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여성가족정책실 가족담당관

○ 가족담당관관의 2019년도 성인지예산은 총 15개 사업 537,103,930천원임

○ 금년도 성인지예산은 아동복지시설 운영지원, 아동복지시설 생활아동지원 등

취약 계층 아동 지원에 중점적으로 편성하였음

- 아동수당 지원, 아동복지시설 운영지원, 한부모가족 지원 등 총 15개 사업

537,103,930천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 15 537,103,930 181,039,413 356,064,517 196.68%

일 반 회 계 15 537,103,930 181,039,413 356,064,517 196.68%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 15 537,103,930 181,039,413 356,064,517 196.68%

양성평등정책추진사업

소계 13 148,199,006 179,210,487 △31,011,481 △17.30%

일반회계 13 148,199,006 179,210,487 △31,011,481 △17.30%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 320,000 1,828,926 △1,508,926 △82.50%

일반회계 1 320,000 1,828,926 △1,508,926 △82.50%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 388,584,924 0 388,584,924 순증

일반회계 1 388,584,924 0 388,584,924 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 14 -

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여성가족정책실 아이돌봄담당관

○ 아이돌봄담당관의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 3,559,374천원임

○ 금년도 성인지예산은 공동육아나눔터 및 열린육아방 운영지원, 우리동네 보육반장 운영 등

아이돌봄서비스 증진에 중점적으로 편성하였음

- 공동육아나눔터 및 열린육아방 운영지원, 우리동네 보육반장 운영 등 총 2개 사업,

3,559,374천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 3,559,374 0 3,559,374 순증

일 반 회 계 2 3,559,374 0 3,559,374 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 3,559,374 0 3,559,374 순증

양성평등정책추진사업

소계 2 3,559,374 0 3,559,374 순증

일반회계 2 3,559,374 0 3,559,374 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 15 -

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여성가족정책실 외국인다문화담당관

○ 외국인다문화담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 8개 사업 1,657,300천원임

○ 금년도 성인지예산은 다문화가족 자립역량 강화, 외국인의 일상생활 편의 증진에 중점적으로 편성하였

- 다문화자녀 학습지원, 중국동포 사회통합 지원, 이주민 인권보호 및 생활지원 등에 총 8개 사업, 1,65

7,300천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 8 1,657,300 390,000 1,267,300 324.95%

일 반 회 계 8 1,657,300 390,000 1,267,300 324.95%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 8 1,657,300 390,000 1,267,300 324.95%

양성평등정책추진사업

소계 5 1,172,300 0 1,172,300 순증

일반회계 5 1,172,300 0 1,172,300 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 140,000 390,000 △250,000 △64.10%

일반회계 1 140,000 390,000 △250,000 △64.10%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 345,000 0 345,000 순증

일반회계 2 345,000 0 345,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 16 -

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평생교육국 평생교육과

○ 평생교육과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업 770,624천원임

○ 금년도 성인지예산은 시민 중심의 평생학습 문화 조성을 위해 평생학습 프로그램 운영상

남성 참여자수를 확대할 수 있도록 편성하였음

- 평생교육협의회 및 평생교육 성과 공유대회 운영, 평생학습 프로그램 운영 지원 총 2개 사업

770,624천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 770,624 0 770,624 순증

일 반 회 계 2 770,624 0 770,624 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 770,624 0 770,624 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 770,624 0 770,624 순증

일반회계 2 770,624 0 770,624 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 17 -

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평생교육국 청소년정책과

○ 청소년정책과 2019년 성인지예산(안)은 총 6개 사업, 9,738,424천원임

○ 내년도 성인지 예산은 청소년 참여 활동 및 청소년 시설 이용에 남녀 청소년이 균등한 비율로 참여할

수 있도록 편성하였음

- 놀라운 토요일 프로젝트 운영, 청소년 동아리활동 지원, 청소년 쉼터 운영지원 등 총 6개 사업,

9,738,424천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 9,793,424 8,958,733 834,691 9.32%

일 반 회 계 6 9,793,424 8,958,733 834,691 9.32%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 9,793,424 8,958,733 834,691 9.32%

양성평등정책추진사업

소계 4 896,447 867,024 29,423 3.39%

일반회계 4 896,447 867,024 29,423 3.39%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 7,155,709 △7,155,709 순감

일반회계 0 0 7,155,709 △7,155,709 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 8,896,977 936,000 7,960,977 850.53%

일반회계 2 8,896,977 936,000 7,960,977 850.53%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 18 -

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평생교육국 친환경급식과

○ 친환경급식과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 123,300천원임

○ 금년도 성인지예산은 서울시민 전체를 대상으로 한 식생활 교육, 안심식재료 지킴이단 운영 등

성평등 기틀 마련을 위해 총 1개 사업 123,300천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 123,300 0 123,300 순증

일 반 회 계 1 123,300 0 123,300 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 123,300 0 123,300 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 123,300 0 123,300 순증

일반회계 1 123,300 0 123,300 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 19 -

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비상기획관 민방위담당관

ㅇ 민방위담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업의 214,890천원임.

ㅇ 성인지예산(안) 사업은 민·관·군·경 통합방위태세 구축, 전시대비 역량 향상과 유사시 민방위대

활용을 위한 예산편성으로 성별영향분석평가 사업으로 편성하였음.

- 통합방위협의회 등 운영, 민방위교육훈련 준비 및 행사추진 등 2개 사업 214,890천원임

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 214,890 0 214,890 순증

일 반 회 계 2 214,890 0 214,890 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 214,890 0 214,890 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 214,890 0 214,890 순증

일반회계 2 214,890 0 214,890 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 20 -

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정보기획관 통계데이터담당관

○ 통계데이터담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 999,460천원임

○ 금년도 성인지예산은 공공데이터 개방을 통해 시회, 경제적 가치를 창출하는 정보화사업으로

누구나 성별에 관계없이 공공데이터를 이용하여 데이터 분석능력 향상은 물론 데이터 활용

기회 확대를 위해 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 999,460 0 999,460 순증

일 반 회 계 1 999,460 0 999,460 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 999,460 0 999,460 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 999,460 0 999,460 순증

일반회계 1 999,460 0 999,460 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 21 -

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경제진흥본부 경제정책과

○ 경제정책과의 2019년도 성인지예산은 총 5개 사업 39,647,939천원임

○ 금년도 성인지 예산은 주요 경제정책 자문, 산학연 및 중소기업 지원, 문화콘텐츠 산업에 중점적으로

편성하였음

- 서울 국제경제자문단 운영, 서울형 R&D 지원, 중소기업 단체협력 강화, 상상산업기반조성, 음악창작지

원센터 운영 등 총 5개사업 39,647,939천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 39,647,939 25,360,000 14,287,939 56.34%

일 반 회 계 5 39,647,939 25,360,000 14,287,939 56.34%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 39,647,939 25,360,000 14,287,939 56.34%

양성평등정책추진사업

소계 2 4,319,000 0 4,319,000 순증

일반회계 2 4,319,000 0 4,319,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 22,000,000 △22,000,000 순감

일반회계 0 0 22,000,000 △22,000,000 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 3 35,328,939 3,360,000 31,968,939 951.46%

일반회계 3 35,328,939 3,360,000 31,968,939 951.46%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 22 -

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경제진흥본부 소상공인지원과

○ 소상공인지원과의 2019년도 성인지예산은 총 4개 사업 3,778,115천원임

○ 금년도 성인지 예산은 중소기업 및 전통시장 자립기반 확립에 중점적으로 편성하였음

- 중소기업 적합업종 보호활성화, 전통시장 상인역량강화 및 조직활성화 지원, 전통시장 주차환경

개선사업, 전통시장 화장실환경 개선사업 등 총 4개사업 3,778,115천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 3,778,115 3,777,909 206 0.01%

일 반 회 계 4 3,778,115 3,777,909 206 0.01%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 3,778,115 3,777,909 206 0.01%

양성평등정책추진사업

소계 2 1,061,100 0 1,061,100 순증

일반회계 2 1,061,100 0 1,061,100 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 552,000 3,777,909 △3,225,909 △85.39%

일반회계 1 552,000 3,777,909 △3,225,909 △85.39%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 2,165,015 0 2,165,015 순증

일반회계 1 2,165,015 0 2,165,015 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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경제진흥본부 공정경제과

○ 공정경제과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업 963,614천원임

○ 금년도 성인지 예산은 공정한 경제환경 조성에 중점을 두고, 민생침해 근절대책 강화, 경제민주화

포럼 개최 및 위원회 운영 등 총 2개사업 832,963천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 963,614 832,963 130,651 15.69%

일 반 회 계 3 963,614 832,963 130,651 15.69%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 963,614 832,963 130,651 15.69%

양성평등정책추진사업

소계 1 75,000 0 75,000 순증

일반회계 1 75,000 0 75,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 397,000 832,963 △435,963 △52.34%

일반회계 1 397,000 832,963 △435,963 △52.34%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 491,614 0 491,614 순증

일반회계 1 491,614 0 491,614 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 24 -

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경제진흥본부 디지털창업과

○ 디지털창업과의 2019년도 성인지예산은 총 5개 사업 24,122,446천원임

○ 금년도 성인지 예산은 창업지원을 통한 경제활력 제고에 중점적으로 편성하였음

- 서울창업디딤터 운영, 창업보육센터 시설 개선, 서울 글로벌창업센터 운영, 서울창업허브 운영,

청년창업꿈터 운영 등에 총 5개사업 24,122,446천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 24,122,446 19,815,658 4,306,788 21.73%

일 반 회 계 5 24,122,446 19,815,658 4,306,788 21.73%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 24,122,446 19,815,658 4,306,788 21.73%

양성평등정책추진사업

소계 5 24,122,446 17,875,658 6,246,788 34.95%

일반회계 5 24,122,446 17,875,658 6,246,788 34.95%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 1,940,000 △1,940,000 순감

일반회계 0 0 1,940,000 △1,940,000 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 25 -

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경제진흥본부 도시농업과

○ 도시농업과의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 2,434,276천원임

○ 금년도 성인지 예산은 도시농업 활성화 및 도농상생 증진을 위한 환경 조성에 중점적으로 편성하였음

- 도시농업활성화 추진, 귀농지원 총 2개 사업 2,434,276천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 2,434,276 1,275,276 1,159,000 90.88%

일 반 회 계 2 2,434,276 1,275,276 1,159,000 90.88%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 2,434,276 1,275,276 1,159,000 90.88%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 100,000 1,275,276 △1,175,276 △92.16%

일반회계 1 100,000 1,275,276 △1,175,276 △92.16%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 2,334,276 0 2,334,276 순증

일반회계 1 2,334,276 0 2,334,276 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 26 -

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경제진흥본부 거점성장추진단

○ 거점성장추진단의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 10,285,400천원임

○ 금년도 성인지 예산은 산업클러스터 조성 및 활성화를 위한 거점성장 기반 주요 사업 중심으로

중점적으로 편성하였음

- G밸리 문화복지센터 조성, 서울 바이오 의료산업 활성화, 패션산업 기반 확충 등 총 3개 사업

10,285백만원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 10,285,400 5,202,000 5,083,400 97.72%

일 반 회 계 3 10,285,400 5,202,000 5,083,400 97.72%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 10,285,400 5,202,000 5,083,400 97.72%

양성평등정책추진사업

소계 1 3,534,400 5,202,000 △1,667,600 △32.06%

일반회계 1 3,534,400 5,202,000 △1,667,600 △32.06%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 6,751,000 0 6,751,000 순증

일반회계 2 6,751,000 0 6,751,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 27 -

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일자리노동정책관 일자리정책담당관

○ 일자리정책담당관의 2019년도 성인지예산은 총 12개 사업 179,349,155천원임

○ 금년도 성인지예산은 취약계층을 위한 공공일자리 직접 창출 및 교육훈련, 취업알선, 상담 등

간접일자리 지원에 중점적으로 편성하였음

- 공공근로, 뉴딜일자리, 지역공동체일자리, 지역맞춤형 일자리, 중소기업 청년채용, 특성화고

취업지원 등 12개 사업 179,349,155천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 12 179,349,155 156,534,846 22,814,309 14.57%

일 반 회 계 12 179,349,155 156,534,846 22,814,309 14.57%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 12 179,349,155 156,534,846 22,814,309 14.57%

양성평등정책추진사업

소계 8 164,868,405 0 164,868,405 순증

일반회계 8 164,868,405 0 164,868,405 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 3,126,000 2,476,296 649,704 26.24%

일반회계 1 3,126,000 2,476,296 649,704 26.24%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 3 11,354,750 154,058,550 △142,703,800 △92.63%

일반회계 3 11,354,750 154,058,550 △142,703,800 △92.63%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 28 -

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일자리노동정책관 노동정책담당관

○ 노동정책담당관의 2019년도 성인지 예산은 총 6개 사업 12,164,462천원임

○ 금년도 성인지예산은 경제활동인구로 참여중인 여성 근로자의 노동권리 보호를 위하여,

노동복지센터 이용자, 노동권익센터 이용자, 감정노동보호센터 이용자 및 노동복합시설 이용자,

그밖에 노동존중문화 확산(비정규직정규직화, 생활임금 적용대상 등) 사업 참여자 등과

관련하여 여성인원을 포함하여 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 12,164,462 7,053,732 5,110,730 72.45%

일 반 회 계 6 12,164,462 7,053,732 5,110,730 72.45%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 12,164,462 7,053,732 5,110,730 72.45%

양성평등정책추진사업

소계 3 6,957,484 1,300,000 5,657,484 435.19%

일반회계 3 6,957,484 1,300,000 5,657,484 435.19%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 2,095,497 2,710,000 △614,503 △22.68%

일반회계 2 2,095,497 2,710,000 △614,503 △22.68%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 3,111,481 3,043,732 67,749 2.23%

일반회계 1 3,111,481 3,043,732 67,749 2.23%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 29 -

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일자리노동정책관 사회적경제담당관

○ 사회적경제담당관의 2019년도 성인지 예산은 총 6개 사업 17,720,876천원임

○ 금년도 성인지 예산은 사회적경제지원센터 운영, 협동조합 활성화지원, (예비)사회적기업 일자리창출

지원, 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출, 마을기업 육성 등 총 6개사업(17,720,876천원)에

중점적으로 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 17,720,876 15,354,528 2,366,348 15.41%

일 반 회 계 6 17,720,876 15,354,528 2,366,348 15.41%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 17,720,876 15,354,528 2,366,348 15.41%

양성평등정책추진사업

소계 4 11,843,860 0 11,843,860 순증

일반회계 4 11,843,860 0 11,843,860 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 14,100,528 △14,100,528 순감

일반회계 0 0 14,100,528 △14,100,528 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 5,877,016 1,254,000 4,623,016 368.66%

일반회계 2 5,877,016 1,254,000 4,623,016 368.66%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 30 -

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복지본부 복지정책과

○ 복지정책과의 2019년도 성인지예산은 총 5개 사업 18,118,440천원임

○ 금년도 성인지예산은 사회취약계층의 복지강화를 위해 취약계층의 특성을 반영한 사업인

지역사회서비스투자사업, 종합사회복지관 기능보강, 사회보장위원회 운영 지원 등에 중점적으로

편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 18,118,440 15,197,947 2,920,493 19.22%

일 반 회 계 5 18,118,440 15,197,947 2,920,493 19.22%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 18,118,440 15,197,947 2,920,493 19.22%

양성평등정책추진사업

소계 3 2,742,285 0 2,742,285 순증

일반회계 3 2,742,285 0 2,742,285 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 15,197,947 △15,197,947 순감

일반회계 0 0 15,197,947 △15,197,947 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 15,376,155 0 15,376,155 순증

일반회계 2 15,376,155 0 15,376,155 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 31 -

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복지본부 희망복지지원과

○ 희망복지지원과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업, 24,409,900천원임

○ 저소득시민부가급여 지원사업은 성별에 따라 지원하는 사업이 아닌 기초생계·의료급여 수급자 중

조건에 적합한 가구(또는 개인)에 대해 지원하는 사업이나 향후 추진시 성별 격차가 발생하게 되면

원인을 분석하여 대상계층이 고르게 지원받을 수 있도록 노력하겠음.

○ 찾아가는 복지 활성화 사업은 자치구 직원을 대상으로 하는 찾아가는 동주민센터 교육에 관한

것으로 성별격차 원인 분석을 파악하여 교육과정 운영에 반영하겠음.

○ 서울시 고독사 실태파악 및 지원방안 연구(2016년, 서울시복지재단)에 따르면 고독사에서 남녀

차이가 발생하고 있음. 남·여 구분 없이 고독사 예방사업을 추진하되 특히 위험도가 높은

취약계층에 대한 안전망을 구축, 지원하겠음.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 24,409,900 22,808,220 1,601,680 7.02%

일 반 회 계 3 24,409,900 22,808,220 1,601,680 7.02%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 24,409,900 22,808,220 1,601,680 7.02%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 1,009,000 22,808,220 △21,799,220 △95.58%

일반회계 1 1,009,000 22,808,220 △21,799,220 △95.58%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 23,400,900 0 23,400,900 순증

일반회계 2 23,400,900 0 23,400,900 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 32 -

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복지본부 어르신복지과

○ 어르신복지과의 2019년도 성인지예산은 총 11개사업 , 소요예산 28,820,494천원

- 회계별 구분(일반회계 : 7개사업 28,495,994천원, 노인복지기금 : 4개사업, 324,500천원)

○ 정책 대상자 및 사업 수혜자에 대한 성별 격차 원인 등을 파악하여 맞춤형 복지서비스 추진 강화

- 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구의 성비는

남성이 44%, 여성이 56%로 그 중 독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68% 수준임

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 11 28,820,494 21,333,842 7,486,652 35.09%

일 반 회 계 7 28,495,994 21,108,342 7,387,652 35.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 4 324,500 225,500 99,000 43.90%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 11 28,820,494 21,333,842 7,486,652 35.09%

양성평등정책추진사업

소계 6 28,310,586 105,500 28,205,086 26734.68%

일반회계 6 28,310,586 0 28,310,586 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 105,500 △105,500 순감

성별영향분석평가사업

소계 0 0 21,108,342 △21,108,342 순감

일반회계 0 0 21,108,342 △21,108,342 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 5 509,908 120,000 389,908 324.92%

일반회계 1 185,408 0 185,408 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 4 324,500 120,000 204,500 170.42%

- 33 -

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복지본부 인생이모작지원과

○ 인생이모작지원과의 2019년도 성인지예산은 총 6개 사업, 206,184,820천원임

○ 금년도 성인지예산은 여성 장년층 및 어르신의 사회활동 참여기회 확대와 특정 성별에 치우치지 않고

누구나 균등하게 여가복지서비스를 누릴 수 있는 여건 조성에 중점적으로 편성하였음

- 여성 중장년층의 사회활동 참여기회 확대를 위한 보람일자리 사업 및 어르신일자리,

저소득 어르신 급식제공 등 총 6개 사업, 206,184,820천원 편성함.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 206,184,820 59,422,823 146,761,997 246.98%

일 반 회 계 6 206,184,820 59,422,823 146,761,997 246.98%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 206,184,820 59,422,823 146,761,997 246.98%

양성평등정책추진사업

소계 3 149,149,286 0 149,149,286 순증

일반회계 3 149,149,286 0 149,149,286 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 14,164,789 44,731,199 △30,566,410 △68.33%

일반회계 1 14,164,789 44,731,199 △30,566,410 △68.33%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 42,870,745 14,691,624 28,179,121 191.80%

일반회계 2 42,870,745 14,691,624 28,179,121 191.80%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 34 -

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복지본부 장애인복지정책과

○ 장애인복지정책과의 2019년도 성인지 예산은 총 10개 사업 61,817,104천원임

○ 금년도 성인지 예산은 장애인 취업지원확대를 위한 장애인직업재활시설 운영 및

장애인 일자리 지원사업에 중점적으로 편성하였음

- 장애인일자리통합지원센터 운영, 장애인직업재활시설 운영, 장애인일자리지원(시각장애인 안마사

파견, 시간제 일자리, 복지 일자리, 일반형 일자리, 발달장애인 요양보호사) 등에 총 10개 사업,

61,817,104천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 10 61,817,104 52,343,821 9,473,283 18.10%

일 반 회 계 10 61,817,104 52,343,821 9,473,283 18.10%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 10 61,817,104 52,343,821 9,473,283 18.10%

양성평등정책추진사업

소계 2 1,879,010 0 1,879,010 순증

일반회계 2 1,879,010 0 1,879,010 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 34,307,268 △34,307,268 순감

일반회계 0 0 34,307,268 △34,307,268 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 8 59,938,094 18,036,553 41,901,541 232.31%

일반회계 8 59,938,094 18,036,553 41,901,541 232.31%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 35 -

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복지본부 장애인자립지원과

ㅇ장애인자립지원과의 2019년 성인지 예산(안)은 총 4개 사업 2,214,714천원임

ㅇ금년도 성인지예산은 장애인의 지역사회재활을 돕는 사업 중 여성장애인을 위한

사업 분야에 중점적으로 편성하였음(양성평등 3, 자치단체특화 1)

- 여성장애인 교육, 여성장애인 홈헬퍼 지원, 장애인운전연습장 운영, 발달장애인 부모 상담지원,

총 4개 사업, 2,214,714천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 2,214,714 1,622,854 591,860 36.47%

일 반 회 계 4 2,214,714 1,622,854 591,860 36.47%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 2,214,714 1,622,854 591,860 36.47%

양성평등정책추진사업

소계 3 2,068,876 1,479,128 589,748 39.87%

일반회계 3 2,068,876 1,479,128 589,748 39.87%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 145,838 143,726 2,112 1.47%

일반회계 1 145,838 143,726 2,112 1.47%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 36 -

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복지본부 자활지원과

ㅇ 자활지원과의 2019년도 성인지 예산(안)은 총 1개사업 681,100천원임

ㅇ 금년도 성인지예산은 노숙인 프로그램 운영으로 중점 편성하였음

- 노숙인 복지시설 내 다양한 프로그램 운영으로 더욱 많은 노숙인의 자활과 사회복귀를 돕고자 함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 681,100 9,883,390 △9,202,290 △93.11%

일 반 회 계 1 681,100 9,883,390 △9,202,290 △93.11%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 681,100 9,883,390 △9,202,290 △93.11%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 681,100 9,883,390 △9,202,290 △93.11%

일반회계 1 681,100 9,883,390 △9,202,290 △93.11%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 37 -

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시민건강국 보건의료정책과

○ 보건의료정책과 2019년 성인지예산은 총 6개사업 3,624,884천원임

○ 2019년도 성인지 예산은 시민의 응급처치 대처능력 강화를 위한 구조 및 응급처치교육, 서울시민 건강

관련 정책 심의,자문 등을 통한 서울시민 건강관련 정책수립 반영을 위한 시민건강위원회 운영, 공급자

중심의 보건의료 환경에서 상대적 약자인 환자의 권리보호를 위한 정보 제공등의 역할을 위한 환자권리옴

부즈만 운영, 우울증 및 스트레스 발생이 높은 취약계층을 대상으로 정신건강검진 및 상담지원 서비스 제

공을 위한 정신건강검진 및 상담지원 사업, 서울시민을 위한 종합적 자살예방 안전망을 구축을 위한 서

울시 자살예방센터 운영, 응급실 방문 취약계층고위험군에 대하여 문제해결을 위한 서울형 시민공감응급

실 운영으로 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 3,624,884 3,568,727 56,157 1.57%

일 반 회 계 6 3,624,884 3,568,727 56,157 1.57%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 3,624,884 3,568,727 56,157 1.57%

양성평등정책추진사업

소계 3 2,529,804 0 2,529,804 순증

일반회계 3 2,529,804 0 2,529,804 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 151,080 293,954 △142,874 △48.60%

일반회계 1 151,080 293,954 △142,874 △48.60%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 944,000 3,274,773 △2,330,773 △71.17%

일반회계 2 944,000 3,274,773 △2,330,773 △71.17%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 38 -

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시민건강국 건강증진과

○ 건강증진과의 2019년 성인지예산은 총 9개 사업 28,936,203천원임.

○ 금년도 성인지예산은 찾동어르신 건강증진사업 운영, 장애인건강권 및 의료접근성지원 및 모자보건

사업 등 사회적 약자의 약성평등 증진을 위한 사업을 편성하였음.

- 찾동 어르신 건강증진사업, 모자보건 국비 보조사업 등 총 9개 사업 28,936,203천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 9 28,936,203 25,477,858 3,458,345 13.57%

일 반 회 계 9 28,936,203 25,477,858 3,458,345 13.57%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 9 28,936,203 25,477,858 3,458,345 13.57%

양성평등정책추진사업

소계 8 4,750,657 1,743,500 3,007,157 172.48%

일반회계 8 4,750,657 1,743,500 3,007,157 172.48%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 24,185,546 22,876,954 1,308,592 5.72%

일반회계 1 24,185,546 22,876,954 1,308,592 5.72%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 857,404 △857,404 순감

일반회계 0 0 857,404 △857,404 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 39 -

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시민건강국 식품정책과

○ 식품정책과의 2019년 성인지예산은 6개 사업 2,337,160천원임

○ 금년도 성인지예산은 시민의 건강하고 안전한 먹거리 기본권을 보장하기 위한 종합계획을 수립,

추진함으로써 먹거리의 정책사업을 중심으로 편성하였음

○ 또한, 식품위생 강화와 시민의 영양수준 향상을 위한 사업 및 식품접객업소, 부정 불량식품 단속을

위한 교육과 소비자위생감시원들의 활동을 지원함으로써 시민들에게 안전한 먹거리 보장을 위한

사업 중심으로 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 2,337,160 578,193 1,758,967 304.22%

일 반 회 계 1 312,360 383,593 △71,233 △18.57%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 5 2,024,800 194,600 1,830,200 940.49%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 2,337,160 578,193 1,758,967 304.22%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 194,600 △194,600 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 194,600 △194,600 순감

성별영향분석평가사업

소계 1 312,360 0 312,360 순증

일반회계 1 312,360 0 312,360 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 5 2,024,800 383,593 1,641,207 427.85%

일반회계 0 0 383,593 △383,593 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 5 2,024,800 0 2,024,800 순증

- 40 -

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시민건강국 생활보건과

○ 생활보건과의 2019년 성인지예산(안)은 총 1개 사업 150,000천원임

○ 금년도 성인지예산은 우수인력을 발굴하고 선진기술을 보급함으로써 서울시 뷰티산업 육성과 뷰티

산업의 활성화 도모를 위한 사업을 중점으로 총 1개 사업, 150,000천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 150,000 150,000 0 0.00%

일 반 회 계 1 150,000 150,000 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 150,000 150,000 0 0.00%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 150,000 △150,000 순감

일반회계 0 0 150,000 △150,000 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 150,000 0 150,000 순증

일반회계 1 150,000 0 150,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 41 -

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도시교통본부 교통정책과

○ 교통정책과의 2019년 성인지 예산은 총 2개 사업 30,694,500천원임

○ 금년도 성인지 예산은 여성·임산부의 도시철도 이용편의 제고를 위한 지하철 승강편의시설 설치와

위원회 구성에 있어 여성 위원의 비율을 높이기 위해 교통관련 위원회 운영에 편성하였음

- 유형별로는 양성평등정책추진 1개 사업 30,513,500천원, 성별영향분석평가 1개사업

181,000천원을 편성함

- 회계별로는 도시철도건설사업비특별회계 1개 사업, 교통사업특별회계 1개 사업을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 30,694,500 27,659,000 3,035,500 10.97%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 2 30,694,500 27,659,000 3,035,500 10.97%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 30,694,500 27,659,000 3,035,500 10.97%

양성평등정책추진사업

소계 1 30,513,500 0 30,513,500 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 30,513,500 0 30,513,500 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 181,000 27,659,000 △27,478,000 △99.35%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 181,000 27,659,000 △27,478,000 △99.35%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 42 -

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도시교통본부 버스정책과

○ 버스정책과의 2019년 성인지 예산은 총 3개 사업 123,050,000천원임

○ 금년도 성인지 예산은 여성의 버스 이용편의 제고를 위해 버스 서비스 개선, 가로변 버스정류소

승차대 확대설치, 마을버스 재정지원에 편성하여 버스 이용에 있어서 양성 평등을 강화함

- 유형별로는 성별영향분석평가 1개사업 250,000천원, 자치단체특화 2개사업

22,800,000천원을 편성함

- 회계별로는 교통사업특별회계 3개 사업을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 23,050,000 18,752,700 4,297,300 22.92%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 3 23,050,000 18,752,700 4,297,300 22.92%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 23,050,000 18,752,700 4,297,300 22.92%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 250,000 18,752,700 △18,502,700 △98.67%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 250,000 18,752,700 △18,502,700 △98.67%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 22,800,000 0 22,800,000 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 2 22,800,000 0 22,800,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

- 43 -

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도시교통본부 택시물류과

○ 택시물류과의 2019년 성인지 예산은 총 3개 사업 47,702,291천원으로 전년대비 8.83% 증액 편성

○ 금년도 성인지 예산은 여성 운수종사자, 여성 전문가, 여성 장애인의 참여 및 특별교통수단 이용권을

보장하기 위해 운수종사자 연수 및 교육, 택시정책위원회 운영, 장애인콜택시 운영을 선정

- 유형별로는 성별영향분석평가 1개사업 43,240천원, 자치단체특화 2개사업 46,539,051천원을 편성함

- 회계별로는 교통사업특별회계 3개 사업을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 47,702,291 43,830,051 3,872,240 8.83%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 3 47,702,291 43,830,051 3,872,240 8.83%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 47,702,291 43,830,051 3,872,240 8.83%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 43,240 42,021,281 △41,978,041 △99.90%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 43,240 42,021,281 △41,978,041 △99.90%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 47,659,051 1,808,770 45,850,281 2534.89%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 2 47,659,051 1,808,770 45,850,281 2534.89%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 44 -

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도시교통본부 보행정책과

○ 보행정책과의 2019년 성인지 예산은 총 4개 사업 30,983,832천원으로 전년대비 642.58% 증액

편성하여 보행분야에 있어 성인지적 관점을 대폭 강화함

○ 금년도 성인지 예산은 보행환경 개선에 있어 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 교통약자에

대한 배려에 있어서도 성차별을 개선할 수 있는 사업들에 집중적으로 편성함

- 보행친화도시 기반조성, 어린이 등하교 교통안전지도, 교통약자 보호구역 정비, 걷기편한 행복거리

만들기 등 보행관련 총 4개 사업을 편성함

- 유형별로는 양성평등정책추진 3개사업 5,168,962천원, 성별영향분석평가 1개사업

25,814,870천원을 편성함

- 회계별로는 교통사업특별회계 3개 사업, 도시개발특별회계 1개 사업을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 30,983,832 4,172,458 26,811,374 642.58%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 4 30,983,832 4,172,458 26,811,374 642.58%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 30,983,832 4,172,458 26,811,374 642.58%

양성평등정책추진사업

소계 3 5,168,962 0 5,168,962 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 3 5,168,962 0 5,168,962 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 25,814,870 2,537,458 23,277,412 917.35%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 25,814,870 2,537,458 23,277,412 917.35%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 1,635,000 △1,635,000 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 1,635,000 △1,635,000 순감

기금 0 0 0 0 0.00%

- 45 -

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도시교통본부 자전거정책과

○ 자전거정책과의 2019년 성인지 예산(안)은 총 4개 사업 34,081,300천원으로 전년대비 77.8% 증액하여

자전거분야에 있어서 성인지적 관점을 강화하고자 함

○ 금년도 성인지 예산은 자전거 이용자의 성비 및 운행 특성을 고려하여 양성간 평등한 자전거

이용 기회와 환경을 조성하기 위한 사업에 중점적으로 편성하였음

- 공공자전거 운영, 자전거 교통안전 체험교육장 운영, 자전거 이용 안전을 위한 기반 조성, 자전거

안전 교육 등 4개 사업을 편성함

- 유형별로는 양성평등정책추진 2개사업 299,000천원, 자치단체특화 2개사업

33,782,300천원을 편성함

- 회계별로는 교통사업특별회계 4개 사업을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 34,081,300 19,173,998 14,907,302 77.75%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 4 34,081,300 19,173,998 14,907,302 77.75%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 34,081,300 19,173,998 14,907,302 77.75%

양성평등정책추진사업

소계 2 299,000 0 299,000 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 2 299,000 0 299,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 324,400 △324,400 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 324,400 △324,400 순감

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 33,782,300 18,849,598 14,932,702 79.22%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 2 33,782,300 18,849,598 14,932,702 79.22%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 46 -

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도시교통본부 교통운영과

○ 교통운영과의 2019년 성인지 예산은 총 1개 사업 6,110,000천원임

○ 금년도 성인지 예산은 교통 사망사고 피해가 어느 한쪽에 치우쳐 있는지 분석하고 이를 고려하여

교통 사망사고를 줄이기 위한 시설설치 및 보완을 하고자 교통사망사고 줄이기 사업을 선정함

- 유형별로는 자치단체특화 1개사업 6,110,000천원을 편성함

- 회계별로는 교통사업특별회계 1개 사업을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 6,110,000 4,821,000 1,289,000 26.74%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 6,110,000 4,821,000 1,289,000 26.74%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 6,110,000 4,821,000 1,289,000 26.74%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 6,110,000 4,821,000 1,289,000 26.74%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 6,110,000 4,821,000 1,289,000 26.74%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 47 -

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기후환경본부 환경정책과

○ 환경정책과의 2019년도 성인지예산은 총 5개 사업 2,024,556천원임

○ 금년도 성인지 사업은 위원회 운영 및 녹색기술 교육에 중점을 두어 편성하였음

- 녹색서울시민위원회 운영, 서울 환경·에너지 정책 홍보, 원전하나줄이기 이행 및 위원회 운영,

조기환경교육 활성화 지원, 녹색기술 기능인력 양성 사업 등에 총 5개사업을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 2,024,556 766,927 1,257,629 163.98%

일 반 회 계 5 2,024,556 766,927 1,257,629 163.98%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 2,024,556 766,927 1,257,629 163.98%

양성평등정책추진사업

소계 3 1,459,956 0 1,459,956 순증

일반회계 3 1,459,956 0 1,459,956 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 564,600 200,000 364,600 182.30%

일반회계 2 564,600 200,000 364,600 182.30%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 566,927 △566,927 순감

일반회계 0 0 566,927 △566,927 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 48 -

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기후환경본부 대기정책과

○ 대기정책과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 62,600천원임

○ 금년도 성인지예산은 시민참여 기반을 구축할 수 있는 사업에 62,600천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 62,600 0 62,600 순증

일 반 회 계 1 62,600 0 62,600 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 62,600 0 62,600 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 62,600 0 62,600 순증

일반회계 1 62,600 0 62,600 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 49 -

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기후환경본부 에너지시민협력과

○ 에너지시민협력과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업, 72,000천원임

○ 금년도 성인지예산은 원전하나줄이기 정책의 성공적인 정착을 위한 교육 및 홍보 과정에서의

양성평등 실현에 중점을 두었음

- 원전하나줄이기 정보센터 운영(일반회계) : 72,000천원

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 72,000 82,000 △10,000 △12.20%

일 반 회 계 1 72,000 82,000 △10,000 △12.20%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 72,000 82,000 △10,000 △12.20%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 72,000 82,000 △10,000 △12.20%

일반회계 1 72,000 82,000 △10,000 △12.20%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 50 -

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문화본부 문화정책과

○ 문화정책과의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 2,031,410천원임

○ 금년도 성인지 예산은 문화분야 민관협치시 여성위원 참여율 제고 및 여성예술가 창작활동

지원에 중점적으로 편성하였음

- 문화도시 서울 및 서울 거리예술창작센터 운영 총 3개 사업 2,031,410천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 2,031,410 1,656,410 375,000 22.64%

일 반 회 계 3 2,031,410 1,656,410 375,000 22.64%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 2,031,410 1,656,410 375,000 22.64%

양성평등정책추진사업

소계 1 86,000 0 86,000 순증

일반회계 1 86,000 0 86,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 902,900 613,900 289,000 47.08%

일반회계 1 902,900 613,900 289,000 47.08%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 1,042,510 1,042,510 0 0.00%

일반회계 1 1,042,510 1,042,510 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 51 -

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문화본부 문화예술과

○ 문화예술과의 2019년 성인지예산은 총 4개 사업 8,515,660천원임.

○ 금년도 성인지예산은 여성의 일자리창출 및 다양한 문화예술활동 및 축제 참여 기회를 확대하는

방향으로 편성하였음.

- 국악분야 예술강사 지원, 서울 여성합창 페스티벌 사업 등 총 4개 사업에 8,515,660천원 편성함.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 8,515,660 1,658,660 6,857,000 413.41%

일 반 회 계 4 8,515,660 1,658,660 6,857,000 413.41%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 8,515,660 1,658,660 6,857,000 413.41%

양성평등정책추진사업

소계 3 8,308,660 878,000 7,430,660 846.32%

일반회계 3 8,308,660 878,000 7,430,660 846.32%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 780,660 △780,660 순감

일반회계 0 0 780,660 △780,660 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 207,000 0 207,000 순증

일반회계 1 207,000 0 207,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 52 -

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문화본부 디자인정책과

○ 디자인정책과의 2019년도 성인지예산은 총 5개 사업 3,116,538천원임

○ 금년도 성인지예산은 사회문제해결디자인 사업은 사회문제해결디자인 사업에 중점적으로 편성하였음.

- 스트레스프리디자인 둥 5개 사업에 총 3,116,538천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 3,116,538 1,730,900 1,385,638 80.05%

일 반 회 계 5 3,116,538 1,730,900 1,385,638 80.05%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 3,116,538 1,730,900 1,385,638 80.05%

양성평등정책추진사업

소계 3 968,238 0 968,238 순증

일반회계 3 968,238 0 968,238 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 400,000 1,730,900 △1,330,900 △76.89%

일반회계 1 400,000 1,730,900 △1,330,900 △76.89%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 1,748,300 0 1,748,300 순증

일반회계 1 1,748,300 0 1,748,300 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 53 -

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문화본부 역사문화재과

○ 역사문화재과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업 327,600천원임

○ 금년도 성인지예산은 문화재 보존 관련 자원봉사자 지원 및 문화재위원회 운영에 중점 편성하였음

- 문화재지킴이 운영, 문화재위원회 운영 총 2개 사업, 327,600천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 327,600 259,300 68,300 26.34%

일 반 회 계 2 327,600 259,300 68,300 26.34%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 327,600 259,300 68,300 26.34%

양성평등정책추진사업

소계 2 327,600 0 327,600 순증

일반회계 2 327,600 0 327,600 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 127,100 △127,100 순감

일반회계 0 0 127,100 △127,100 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 132,200 △132,200 순감

일반회계 0 0 132,200 △132,200 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 54 -

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문화본부 한양도성도감

○ 한양도성도감의 2019년도 성인지 예산(안)은 한양도성의 보존, 관리, 활용 관련 정책제안 및 중요

정책의 사전 검토에 전문가의 의견을 반영하고 있는 한양도성 자문위원회 운영 1개 사업을

신규로 반영하여 35,900천원 편성하였으며,

○ 현재 한양도성 자문위원회는 현장 위주의 자문을 할 수 밖에 없는 문화재 성격상 여성의 비율이

30%를 밑돌고 있지만, 앞으로 여성 전문가의 활동 지원 및 독려, 여성의 사회적 경쟁력 강화 등에

힘써 여성비율 30% 이상으로 목표 달성하겠음.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 35,900 0 35,900 순증

일 반 회 계 1 35,900 0 35,900 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 35,900 0 35,900 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 35,900 0 35,900 순증

일반회계 1 35,900 0 35,900 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 55 -

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관광체육국 관광사업과

○ 관광사업과의 2019년도 성인지 예산은 총 4개 사업 9,840,017천원임

○ 2019년도 성인지 예산은 관광안내 시설 운영 및 해설사 운영 사업 등에 중점 편성하여

관광분야 일자리 사업에 집중 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 9,840,017 9,393,752 446,265 4.75%

일 반 회 계 4 9,840,017 9,393,752 446,265 4.75%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 9,840,017 9,393,752 446,265 4.75%

양성평등정책추진사업

소계 2 2,293,900 0 2,293,900 순증

일반회계 2 2,293,900 0 2,293,900 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 7,825,118 △7,825,118 순감

일반회계 0 0 7,825,118 △7,825,118 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 7,546,117 1,568,634 5,977,483 381.06%

일반회계 2 7,546,117 1,568,634 5,977,483 381.06%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 56 -

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관광체육국 체육정책과

○ 체육정책과의 2019년도 성인지예산은 총 6개 사업 43,494,256천원임

○ 금년도 성인지 예산은 체육회·장애인체육회 육성, 직장운동경기부 운영 등 전문체육 육성 사업에

중점적으로 편성하였음

- 서울특별시체육회 육성사업, 서울특별시장애인체육회 육성사업(서울시 장애인직장운동경기부

운영 포함), 서울시 직장운동경기부 운영, 체육 소외계층 재능나눔, 어르신 체육활동 지원, 장애인

생활체육지도자 처우개선 사업 등에 총 6개 사업 43,494,256천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 43,494,256 38,511,899 4,982,357 12.94%

일 반 회 계 3 42,818,548 38,311,899 4,506,649 11.76%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 3 675,708 200,000 475,708 237.85%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 6 43,494,256 38,511,899 4,982,357 12.94%

양성평등정책추진사업

소계 2 28,656,305 0 28,656,305 순증

일반회계 2 28,656,305 0 28,656,305 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 29,243,228 △29,243,228 순감

일반회계 0 0 29,243,228 △29,243,228 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 4 14,837,951 9,268,671 5,569,280 60.09%

일반회계 1 14,162,243 9,068,671 5,093,572 56.17%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 3 675,708 200,000 475,708 237.85%

- 57 -

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관광체육국 체육진흥과

○ 체육진흥과의 2019년도 성인지예산은 총 8개 사업 17,753,318원임

○ 금년도 성인지 예산은 생활체육지도자 배치에 중점적으로 편성하였음

- 생활체육지도자 ,배치(일반), 생활체육지도자 배치(어르신), 생활체육지도자 육성지원 등에

총 8개 사업 17,753,318천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 8 17,753,318 14,411,056 3,342,262 23.19%

일 반 회 계 7 15,762,494 13,015,984 2,746,510 21.10%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 1 1,990,824 1,395,072 595,752 42.70%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 8 17,753,318 14,411,056 3,342,262 23.19%

양성평등정책추진사업

소계 5 6,511,000 8,658,984 △2,147,984 △24.81%

일반회계 5 6,511,000 8,658,984 △2,147,984 △24.81%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 9,251,494 656,000 8,595,494 1310.29%

일반회계 2 9,251,494 656,000 8,595,494 1310.29%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 1,990,824 5,096,072 △3,105,248 △60.93%

일반회계 0 0 3,701,000 △3,701,000 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 1 1,990,824 1,395,072 595,752 42.70%

- 58 -

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행정국 총무과

○ 총무과의 2019년 성인지 예산(안)은 총 2개 사업 691,538천원임

○ 금년도 성인지예산은 시민과 함께하는 문화청사 조성 및 조직문화 개선을 위한 민원상담관 운영에

중점적으로 편성하였음

- 공감과 경청의 문화청사 조성, 퇴직공무원 활용 민원상담관 운영 등 총 2개사업 691,538천원을 편성

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 691,538 0 691,538 순증

일 반 회 계 2 691,538 0 691,538 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 691,538 0 691,538 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 691,538 0 691,538 순증

일반회계 2 691,538 0 691,538 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 59 -

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행정국 인사과

○ 인사과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 299,434천원임

○ 금년도 성인지 예산은 일과 가정이 양립하는 조직문화 조성을 위한 출산휴가자 등을 위한 대체인력

지원에 중점적으로 편성하였음

- 출산휴가자 등을 위한 대체인력 지원 등 1개사업, 299,434천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 299,434 297,784 1,650 0.55%

일 반 회 계 1 299,434 297,784 1,650 0.55%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 299,434 297,784 1,650 0.55%

양성평등정책추진사업

소계 1 299,434 297,784 1,650 0.55%

일반회계 1 299,434 297,784 1,650 0.55%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 60 -

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행정국 인력개발과

○ 인력개발과의 2019년 성인지 예산(안)은 총 4개 사업 4,869,267천원임

○ 금년도 성인지예산은 직원 전문성 강화 및 후생복지 증진에 따른 쾌적한 직장문화 조성을 위해

중점적으로 편성하였음

- 직장교육 활성화, 직원 건강관리프로그램 운영, 직원 근무환경 개선사업 추진,

시청직장어린이집 운영 등 총 4개사업 4,869,267천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 4,869,267 3,278,117 1,591,150 48.54%

일 반 회 계 4 4,869,267 3,278,117 1,591,150 48.54%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 4,869,267 3,278,117 1,591,150 48.54%

양성평등정책추진사업

소계 3 3,990,317 2,198,167 1,792,150 81.53%

일반회계 3 3,990,317 2,198,167 1,792,150 81.53%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 878,950 1,079,950 △201,000 △18.61%

일반회계 1 878,950 1,079,950 △201,000 △18.61%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 61 -

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행정국 자치행정과

○ 자치행정과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업 6,131,977천원임

○ 금년도 성인지예산은 북한이탈주민 정착 지원과 찾아가는 동주민센터 추진에 중점적으로 편성하였음

- 북한이탈주민 정착 지원 1,780,200천원, 찾아가는 동주민센터 추진 4,351,777천원

총 2개 사업 6,131,977천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 6,131,977 7,460,263 △1,328,286 △17.80%

일 반 회 계 2 6,131,977 7,460,263 △1,328,286 △17.80%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 6,131,977 7,460,263 △1,328,286 △17.80%

양성평등정책추진사업

소계 1 1,780,200 1,500,200 280,000 18.66%

일반회계 1 1,780,200 1,500,200 280,000 18.66%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 4,351,777 5,960,063 △1,608,286 △26.98%

일반회계 1 4,351,777 5,960,063 △1,608,286 △26.98%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 62 -

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재무국 재무과

○ 재무과 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 1,053,718천원

○ 2019년도에는 본청 및 사업소 계약담당직원의 전문성 강화를 위한 교육 기회의 균등 제공을

중점적으로 추진하겠음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 1,053,718 0 1,053,718 순증

일 반 회 계 1 1,053,718 0 1,053,718 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 1,053,718 0 1,053,718 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 1,053,718 0 1,053,718 순증

일반회계 1 1,053,718 0 1,053,718 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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재무국 계약심사과

○ 계약심사과의 2019년도 성인지예산(안)은 총1개 사업의 35,870천원임

○ 2019년도에도 전년도와 동일 수준으로 편성함

- 설계VE 담당직원 전문교육 5,000천원, 사례집 등 발간 9,270천원, 회의운영비 21,600원임.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 35,870 0 35,870 순증

일 반 회 계 1 35,870 0 35,870 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 35,870 0 35,870 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 35,870 0 35,870 순증

일반회계 1 35,870 0 35,870 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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재무국 세제과

○ 세제과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 112,300천원

○ 이의신청 및 심사청구, 과세전적부심사에 편향되지 않는 객관적이고 공정한 심사,의결을 통해

납세자의 실질적 권리를 보호하는 공개세무법정 운영

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 112,300 0 112,300 순증

일 반 회 계 1 112,300 0 112,300 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 112,300 0 112,300 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 112,300 0 112,300 순증

일반회계 1 112,300 0 112,300 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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푸른도시국 공원녹지정책과

○ 공원녹지정책과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업 3,059,921천원임

○ 금년도 성인지예산은 장애인, 노약자, 임산부 등 서울시민 누구나 혜택을 볼 수 있는 사업으로 예산

편성하였음

- 장애인 등 교통약자를 위한 편의 시설 및 안내체계 확충을 위해 총 2개 사업, 3,059,921천원을 편성

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 3,059,921 1,371,800 1,688,121 123.06%

일 반 회 계 2 3,059,921 1,371,800 1,688,121 123.06%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 3,059,921 1,371,800 1,688,121 123.06%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 1,016,000 1,371,800 △355,800 △25.94%

일반회계 1 1,016,000 1,371,800 △355,800 △25.94%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 2,043,921 0 2,043,921 순증

일반회계 1 2,043,921 0 2,043,921 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 66 -

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푸른도시국 공원조성과

○ 공원조성과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 77,300천원임

○ 금년도 성인지예산은 양성의 균형적인 시정 참여를 위해 도시공원위원회 운영 사업에 중점 편성함

- 도시공원위원회 총 1개 사업, 77,300천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 77,300 0 77,300 순증

일 반 회 계 1 77,300 0 77,300 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 77,300 0 77,300 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 77,300 0 77,300 순증

일반회계 1 77,300 0 77,300 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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푸른도시국 자연생태과

○ 자연생태과의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 1,250,000천원임

○ 금년도 성인지예산은 도시숲자원화 및 희망목공소 사업을 중점으로 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 1,250,000 0 1,250,000 순증

일 반 회 계 1 1,250,000 0 1,250,000 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 1,250,000 0 1,250,000 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 1,250,000 0 1,250,000 순증

일반회계 1 1,250,000 0 1,250,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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푸른도시국 산지방재과

○ 산지방재과의 2019년도 성인지 예산(안)은 총 2개사업 1,366,303천원임

○ 금년도 성인지 예산은 시민 대상 교육, 홍보, 일자리사업 등 직업, 재난 취약계층 지원에 중점적으로

편성하였음

- 산사태 대응 시민역량강화, 산림재해 일자리사업 등 총 2개 사업, 1,366,303천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 1,366,303 1,167,417 198,886 17.04%

일 반 회 계 2 1,366,303 1,167,417 198,886 17.04%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 1,366,303 1,167,417 198,886 17.04%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 50,000 70,000 △20,000 △28.57%

일반회계 1 50,000 70,000 △20,000 △28.57%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 1,316,303 1,097,417 218,886 19.95%

일반회계 1 1,316,303 1,097,417 218,886 19.95%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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도시공간개선단

○ 도시공간개선단의 2019년도 성인지예산(안)은 총 4개 사업 6,332,559천원임

○ 금년도 성인지예산은 양성의 균형적인 시정 참여를 위해 도시공간개선 관련 위원회 및 시민참여

프로그램 운영 사업에 중점 편성함

- 서울시 건축정책위원회 운영, 건축학교 운영 등 도시계획및주택정비분야에 총 4개 사업,

6,332,559천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 6,332,559 1,526,966 4,805,593 314.72%

일 반 회 계 4 6,332,559 1,526,966 4,805,593 314.72%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 6,332,559 1,526,966 4,805,593 314.72%

양성평등정책추진사업

소계 1 86,326 0 86,326 순증

일반회계 1 86,326 0 86,326 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 3 6,246,233 0 6,246,233 순증

일반회계 3 6,246,233 0 6,246,233 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 1,526,966 △1,526,966 순감

일반회계 0 0 1,526,966 △1,526,966 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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안전총괄본부 안전총괄과

○ 안전총괄과의 2019년도 성인지예산은 총 5개 사업 2,664,473천원임

○ 금년도 성인지예산은 여성의 재난교육 참여 확대 및 재난대응 역량 강화에 초점을 두어 편성하였음

- 서울특별시 안전관리계획 수립, 안전감시활동 운영 및 지원, 시민 안전문화 활성화,

시민 안전교육 강화, 도시 재난회복력 구축 및 강화 사업에 총 2,664,473천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 2,664,473 1,450,452 1,214,021 83.70%

일 반 회 계 5 2,664,473 1,450,452 1,214,021 83.70%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 5 2,664,473 1,450,452 1,214,021 83.70%

양성평등정책추진사업

소계 3 2,195,173 0 2,195,173 순증

일반회계 3 2,195,173 0 2,195,173 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 309,300 604,316 △295,016 △48.82%

일반회계 1 309,300 604,316 △295,016 △48.82%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 160,000 846,136 △686,136 △81.09%

일반회계 1 160,000 846,136 △686,136 △81.09%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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안전총괄본부 상황대응과

○ 상황대응과의 2019년 성인지예산(안)은 총 1개 사업 152,500천원임

○ 금년도 성인지예산은 폭염,한파,지진 등 각종 재난발생에 따른 홍보물 제작시 성별 영향분석하여

제작, 홍보에 중점을 두고 편성하였음

- 재난 및 안전 대책 관리 총 1개 사업, 152,500천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 152,500 103,500 49,000 47.34%

일 반 회 계 1 152,500 103,500 49,000 47.34%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 152,500 103,500 49,000 47.34%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 152,500 103,500 49,000 47.34%

일반회계 1 152,500 103,500 49,000 47.34%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 72 -

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안전총괄본부 도로시설과

○ 도로시설과의 2018년 성인지예산(안)은 총 1개 사업 130,000천원임

○ 금년도 성인지예산은 외부전문가를 통한 도로시설물 안전점검시 여성 안전 확보에 중점을 두고 편성함

- 도로시설물 안전자문단 운영에 총 1개 사업, 130,000천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 130,000 130,000 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 130,000 130,000 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 130,000 130,000 0 0.00%

양성평등정책추진사업

소계 1 130,000 0 130,000 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 130,000 0 130,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 130,000 △130,000 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 130,000 △130,000 순감

기금 0 0 0 0 0.00%

- 73 -

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도시재생본부 재생정책과

○ 재생정책과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 4개 사업 5,349,459천원임

○ 금년도 성인지예산은 지역별 인적특성 및 영향을 고려한 도시재생활성화계획안 심의 및

민관협력 도시재생업추진에 중점적으로 편성하였음

- 도시재생위원회 운영, 도시재생 거버넌스 구축운영 및 도시재생 정책개발 등

총 4개 사업 5,349,459천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 5,349,459 9,667,600 △4,318,141 △44.67%

일 반 회 계 2 1,231,459 81,600 1,149,859 1409.14%

기 타 특 별 회 계 1 350,000 430,000 △80,000 △18.60%

기 금 1 3,768,000 9,156,000 △5,388,000 △58.85%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 5,349,459 9,667,600 △4,318,141 △44.67%

양성평등정책추진사업

소계 1 350,000 0 350,000 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 350,000 0 350,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 81,600 0 81,600 순증

일반회계 1 81,600 0 81,600 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 4,917,859 9,667,600 △4,749,741 △49.13%

일반회계 1 1,149,859 81,600 1,068,259 1309.14%

기타특별회계 0 0 430,000 △430,000 순감

기금 1 3,768,000 9,156,000 △5,388,000 △58.85%

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도시재생본부 공공재생과

○ 공공재생과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 21,205,000천원임

○ 금년도 성인지예산은 노들섬 문화명소 조성사업 추진 과정에서 다양한 계층의 시민들이 참여하는

문화적 명소 조성의 사업목적에 착안하여 여성의 창작활동 지원과 문화행사 등을 중점 편성하였음.

- 용산구 이촌동 302-6일대 노들섬 명소 조성사업으로 총 1개 사업 21,205,000천원을 편성함.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 21,205,000 0 21,205,000 순증

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 21,205,000 0 21,205,000 순증

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 21,205,000 0 21,205,000 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 21,205,000 0 21,205,000 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 21,205,000 0 21,205,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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도시재생본부 역사도심재생과

○ 역사도심재생과 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 36,415,857천원임

○ 금년도 성인지예산은 세운상가군 재생사업 추진시 여성의 지위향상 및 경제력 향상을 위해

중점적으로 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 36,415,857 2,132,000 34,283,857 1608.06%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 36,415,857 2,132,000 34,283,857 1608.06%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 36,415,857 2,132,000 34,283,857 1608.06%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 36,415,857 2,132,000 34,283,857 1608.06%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 36,415,857 2,132,000 34,283,857 1608.06%

기금 0 0 0 0 0.00%

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도시재생본부 주거재생과

○ 주거재생과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 6,430,563천원임

○ 금년도 성인지 예산은 서울형 도시재생 사업의 혜택이 양성에 골고루 돌아갈 수 있도록 도시재생

지원센터 운영예산을 편성하였음

- 도시재생 전문가 양성 및 시민교육, 희망지사업 및 희망돋움 사업 운영, 2,3단계 도시재생

활성화지역 지원 등에 총 1개 사업 6,430,563천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 6,430,563 5,050,000 1,380,563 27.34%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 6,430,563 5,050,000 1,380,563 27.34%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 6,430,563 5,050,000 1,380,563 27.34%

양성평등정책추진사업

소계 1 6,430,563 0 6,430,563 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 6,430,563 0 6,430,563 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 5,050,000 △5,050,000 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 5,050,000 △5,050,000 순감

기금 0 0 0 0 0.00%

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도시재생본부 재생협력과

○ 재생협력과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 75,000천원임

○ 금년도 성인지 예산은 정비사업 조합, 추진위 임원 및 토지등소유자 등을 대상으로 실시하는

정비사업 아카데미 교육에 많은 여성 정비사업 관계자가 참여할 수 있도록 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 75,000 75,000 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 75,000 75,000 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 75,000 75,000 0 0.00%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 75,000 0 75,000 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 75,000 0 75,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 75,000 △75,000 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 75,000 △75,000 순감

기금 0 0 0 0 0.00%

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도시재생본부 주거사업과

○ 주거사업과의 2019년 성인지예산(안)은 총 1개 사업 49,859천원임

○ 금년도 성인지예산은 도시재정비위원회 위원 중 여성위원을 일정비율(40%) 이상 유지하여

도시계획, 건축계획, 교통 등 도시재정비분야 여성 전문가 육성 및 인력풀 확충에 기여하는 것에

중점적으로 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 49,859 64,058 △14,199 △22.17%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 49,859 64,058 △14,199 △22.17%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 49,859 64,058 △14,199 △22.17%

양성평등정책추진사업

소계 1 49,859 0 49,859 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 49,859 0 49,859 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 64,058 △64,058 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 64,058 △64,058 순감

기금 0 0 0 0 0.00%

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주택건축국 주택정책과

○ 주택정책과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업 15,170,795천원임

○ 금년도 성인지예산은 주택정책의 수립 및 방향을 정립을 위한 주거정책심의위원회 여성위원

참여확대와 주거취약계층의 주거안정을 위한 주택임대료 보조금 지원의 기금운용시 수혜 여성의

비율을 반영할수 있도록 중점적으로 편성

- 주거정책심의위원회 운영 등을 위한 '주택정책 제도개선을 위한 위원회' 운영 사업에

159,395천원을 편성

- 저소득층 주거안정을 위한 '저소득층 주택임대보증금 융자' 기금운영 사업에

15,000,0000천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 15,170,795 152,390 15,018,405 9855.24%

일 반 회 계 1 170,795 152,390 18,405 12.08%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 1 15,000,000 0 15,000,000 순증

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 15,170,795 152,390 15,018,405 9855.24%

양성평등정책추진사업

소계 1 170,795 0 170,795 순증

일반회계 1 170,795 0 170,795 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 15,000,000 152,390 14,847,610 9743.17%

일반회계 0 0 152,390 △152,390 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 1 15,000,000 0 15,000,000 순증

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주택건축국 건축기획과

○ 건축기획과의 2019년 성인지 예산(안)은 총 2개 사업 413,000천원임

- 건축위원회 운영 금년도 성인지 예산은 건축위원회에 건축,구조, 환경, 교통분야 등 여성 전문가의

참여를 확대하여

사업을 심의, 자문함으로써 성평등 정책을 실현하고자 360,000천원을 편성함

- 사전재난영향성 검토위원회 운영 예산은 초고층(50층 또는 200m 이상)및 지하연계 복합건축물레 대

한 사전재난 형향성 검토를 하기 위한 위원회로써 양성평등 정책을 실현하고자 53,000천원을 편성

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 413,000 360,000 53,000 14.72%

일 반 회 계 2 413,000 360,000 53,000 14.72%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 413,000 360,000 53,000 14.72%

양성평등정책추진사업

소계 1 53,000 0 53,000 순증

일반회계 1 53,000 0 53,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 360,000 0 360,000 순증

일반회계 1 360,000 0 360,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 360,000 △360,000 순감

일반회계 0 0 360,000 △360,000 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 81 -

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주택건축국 공동주택과

○ 공동주택과의 2019년도 성인지예산(안)은 1개 사업 833,548천원임

○ 금년도 성인지예산은 공동주택 공동체 활성화 사업에 833,548천원을 편성함으로써 성별에 따른

직간접적 차별이 발생하지 않도록 동등한 참여기회 제공할 것임

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 833,548 735,548 98,000 13.32%

일 반 회 계 1 833,548 735,548 98,000 13.32%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 833,548 735,548 98,000 13.32%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 833,548 0 833,548 순증

일반회계 1 833,548 0 833,548 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 735,548 △735,548 순감

일반회계 0 0 735,548 △735,548 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 82 -

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주택건축국 한옥조성과

○ 한옥조성과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업의 55,000천원임

○ 금년도 성인지예산은 한옥조성과 소관 위원회에 여성의 의견을 청취하고 반영할수 있도록

여성위원 참여 확대에 중점적으로 편성하였음

- 건축자산전문위원회 운영에 총1개 사업, 55,000천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 55,000 60,000 △5,000 △8.33%

일 반 회 계 1 55,000 60,000 △5,000 △8.33%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 55,000 60,000 △5,000 △8.33%

양성평등정책추진사업

소계 1 55,000 0 55,000 순증

일반회계 1 55,000 0 55,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 60,000 △60,000 순감

일반회계 0 0 60,000 △60,000 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 83 -

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도시계획국 도시계획과

○ 도시계획국의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업 511,011천원임

○ 2019년도 도시계획국 성인지예산사업은 미래변화에 대비한 선제적 도시관리를 추진하기 위하여 여성

및 남성의 균형적인 지위 향상을 위하여 중점적으로 편성하였음

- 도시계획위원회 운영, 도시계획정책자문단 운영, 서울 도시기본계획 모니터링체계 운영 총 3개 사업,

511,011천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 511,011 540,004 △28,993 △5.37%

일 반 회 계 3 511,011 540,004 △28,993 △5.37%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 511,011 540,004 △28,993 △5.37%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 461,011 0 461,011 순증

일반회계 2 461,011 0 461,011 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 50,000 540,004 △490,004 △90.74%

일반회계 1 50,000 540,004 △490,004 △90.74%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 84 -

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도시계획국 도시관리과

○ 도시관리과 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 176,392천원임

○ 금년도 성인지예산은 도시건축공동위원회 운영 중 도시계획 결정 및 방향정립에 양성평등 및

균형있는 성인지 확립차원의 위원회가 운영되도록 '도시건축공동위원회 운영'에 177백만원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 176,392 0 176,392 순증

일 반 회 계 1 176,392 0 176,392 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 176,392 0 176,392 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 176,392 0 176,392 순증

일반회계 1 176,392 0 176,392 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 85 -

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도시계획국 토지관리과

○ 토지관리과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 79,800천원임

○ 금년도 성인지예산은 공익사업시행지구 내 토지 등의 수용·사용에 따른 손실보상에 관한 다툼을

중립적인 입장에서 공정하게 재결함으로써 공익사업의 원활한 추진과 사유재산권의 정당한

보상으로 공공복리의 조화 추구할 수 있도록, '지방토지수용위원회 등 운영'사업에 79,800천원을

편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 79,800 69,800 10,000 14.33%

일 반 회 계 1 79,800 69,800 10,000 14.33%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 79,800 69,800 10,000 14.33%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 79,800 0 79,800 순증

일반회계 1 79,800 0 79,800 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 69,800 △69,800 순감

일반회계 0 0 69,800 △69,800 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 86 -

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물순환안전국 물순환정책과

○ 물순환정책과의 2019년도 성인지예산(안)은 525,100천원임.

○ 물순환정책을 확대 시행하고 물순환시민위원회, 물순환 시민문화제, 공모전, 토론회 등

개최로 건강한 물순환도시를 조성하고자 525,100천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 525,100 0 525,100 순증

일 반 회 계 1 525,100 0 525,100 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 525,100 0 525,100 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 525,100 0 525,100 순증

일반회계 1 525,100 0 525,100 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 87 -

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물순환안전국 하천관리과

○ 하천관리과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 338,800천원임

○ 금년도 성인지예산은 풍수해 예방대책 1개 사업을 편성하였음

- 성별 영향을 고려한 풍수해 대책 홍보물 제작과 남녀가 동등한 비율의 지역수자원관리위원회,

청계천시민위원회, 사전재해영향성검토위원회 운영등을 내용으로 하는 풍수해 예방대책

1개 사업 338,800천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 338,800 0 338,800 순증

일 반 회 계 1 338,800 0 338,800 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 338,800 0 338,800 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 338,800 0 338,800 순증

일반회계 1 338,800 0 338,800 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 88 -

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지역발전본부 동남권계획과

○ 동남권계획과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 290,293천원임

○ 금년도 성인지예산은 '국제교류복합지구 시민참여관 운영'에 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 290,293 0 290,293 순증

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 290,293 0 290,293 순증

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 290,293 0 290,293 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 290,293 0 290,293 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 290,293 0 290,293 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 89 -

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지역발전본부 동북권사업단

○ 동북권사업단의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 859,432천원임

○ 금년도 성인지예산은 현장지원센터 설치 및 운영, 공동체 활성화사업, 역사, 문화, 관광 특화사업으로

편성함.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 859,432 0 859,432 순증

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 859,432 0 859,432 순증

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 859,432 0 859,432 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 859,432 0 859,432 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 859,432 0 859,432 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 90 -

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지역발전본부 서남권사업과

○ 서남권사업과 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 688,000천원임.

○ 금년도 성인지 예산은 '독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업'에 편성함.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 688,000 0 688,000 순증

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 688,000 0 688,000 순증

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 688,000 0 688,000 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 688,000 0 688,000 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 688,000 0 688,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 91 -

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소방재난본부 소방행정과

○ 소방행정과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 737,362천원임

○ 금년도 성인지 예산은 전문기관에 위탁교육을 실시하여 재난대응의 선진화 강화 및 양성이 동등한

전문 소방인력 양성에 목적을 둠

- 전문기관 위탁교육 훈련 1개 사업, 737,362천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 737,362 0 737,362 순증

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 737,362 0 737,362 순증

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 737,362 0 737,362 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 737,362 0 737,362 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 737,362 0 737,362 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 92 -

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소방재난본부 재난대응과

○ 재난대응과의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 2,897,375천원임

○ 금년도 성인지 예산은 안전한 서울을 만들기 위해 의용소방대를 활용한 생활밀착형 화재예방활동

지원 및 장애인 등 사회적 약자 특성을 고려한 재난안전서비스 강화에 중점을 둠.

- 생활안전 및 사회적약자보호, 의용소방대 활동수당 등 총 2개 사업, 2,897,375천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 2,897,375 2,911,208 △13,833 △0.48%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 2 2,897,375 2,911,208 △13,833 △0.48%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 2,897,375 2,911,208 △13,833 △0.48%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 2,810,924 △2,810,924 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 2,810,924 △2,810,924 순감

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 2,897,375 100,284 2,797,091 2789.17%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 2 2,897,375 100,284 2,797,091 2789.17%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 93 -

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소방재난본부 예방과

○ 예방과의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 266,375천원임

○ 금년도 성인지예산은 '안전' 중요성에 대한 시민의식을 강화하기 위해 다양한 안전문화 확산 이벤트

및 캠페인 개최 등에 중점적으로 편성하였음

- 시민안전의식 강화 1개 사업, 266,375천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 266,375 254,375 12,000 4.72%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 266,375 254,375 12,000 4.72%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 266,375 254,375 12,000 4.72%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 254,375 △254,375 순감

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 254,375 △254,375 순감

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 266,375 0 266,375 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 266,375 0 266,375 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

- 94 -

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소방재난본부 안전지원과

○ 안전지원과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업 3,657,553천원임

○ 금년도 성인지예산은 시민의 자율대응능력을 향상을 위해 다양한 안전체험교육 기회를 제공 및

성별균형을 통한 예산효과 극대화에 중점적으로 편성하였음

- 시민안전교육 강화 및 시민안전체험관 운영 등 총 2개 사업 3,657,533천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 3,657,553 920,985 2,736,568 297.13%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 2 3,657,553 920,985 2,736,568 297.13%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 3,657,553 920,985 2,736,568 297.13%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 1,394,428 0 1,394,428 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 1,394,428 0 1,394,428 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 2,263,125 920,985 1,342,140 145.73%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 2,263,125 920,985 1,342,140 145.73%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 95 -

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소방재난본부 현장대응단

○ 현장대응단의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 383,920천원임

○ 금년도 성인지예산은 재난발생 시 초기 자율대응능력을 향상시키기 위한 10만 시민안전파수꾼을

양성하는 사업을 중점적으로 편성하였음

- 시민안전파수꾼 양성 1개 사업, 383,920천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 383,920 657,920 △274,000 △41.65%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 1 383,920 657,920 △274,000 △41.65%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 383,920 657,920 △274,000 △41.65%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 383,920 657,920 △274,000 △41.65%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 383,920 657,920 △274,000 △41.65%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 96 -

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인재개발원 인재기획과

○ 인재기획과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업 3,877,384천원임

○ 금년도 성인지예산은 성형평성을 고려한 신임자 과정, 6급 미래인재 양성과정 및 퇴직 후 인생설계

교육과정을 운영하는데 중점적으로 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 3,877,384 1,816,633 2,060,751 113.44%

일 반 회 계 3 3,877,384 1,816,633 2,060,751 113.44%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 3,877,384 1,816,633 2,060,751 113.44%

양성평등정책추진사업

소계 1 1,758,128 0 1,758,128 순증

일반회계 1 1,758,128 0 1,758,128 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 2,119,256 0 2,119,256 순증

일반회계 2 2,119,256 0 2,119,256 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 1,816,633 △1,816,633 순감

일반회계 0 0 1,816,633 △1,816,633 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 97 -

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데이터센터 기획관리과

○ 데이터센터 기획관리과 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 369,448천원임

○ 정보이용에 어려움을 겪는 장애인 및 고령인을 대상으로 하는 정보화 교육사업으로 대상에 해당하는

누구나 성별에 관계없이 정보화교육을 통한 정보사회 적응능력 및 정보활용능력 향상은 물론

정보사회의 참여 기회 확대를 위해 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 369,448 0 369,448 순증

일 반 회 계 2 369,448 0 369,448 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 369,448 0 369,448 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 30,858 0 30,858 순증

일반회계 1 30,858 0 30,858 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 338,590 0 338,590 순증

일반회계 1 338,590 0 338,590 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 98 -

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보건환경연구원 연구지원부

○ 보건환경연구원 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 670,336천원임.

- '효율적인 연구 및 행정지원’사업에는 국제숙련도 시험참가, 어린이집 위탁운영, 국제 및 국내

전자저널 이용 등 다양한 사업이 포함되어 있으며, ‘일일 과학체험교실’은 그 일부사업으로

총예산액 0.9%(670백만원중 5.5백만원)만을 사용하고 있음.

○ 일일과학체험교실은 어린이는 개인단위, 청소년은 학교단위로 신청이 이루어지며,

서울시 예약사이트에서 선착순으로 신청을 받고 있어 인위적 성별 배분이 불가함.

○ 어린이의 경우 학부모, 청소년은 학교 담당선생님(보통 과학동아리 운영자)이 신청 주체임.

○ 학교단위로 신청하는 청소년과학체험교실의 경우 2017년은 여학생 참여비율이 64%였고,

2018년 10월19일 현재 8회 중 4회를 진행하였으며, 여학생 참여비율이 28%로 성별에 따른 경향이

일관되지는 않음.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 670,336 0 670,336 순증

일 반 회 계 1 670,336 0 670,336 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 670,336 0 670,336 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 670,336 0 670,336 순증

일반회계 1 670,336 0 670,336 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 99 -

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서울시립과학관 총무과

○ 시립과학관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 691,080천원임

○ 금년도 성인지 예산은 과학교육프로그램 양성평등 사업에 중점적으로 편성하였음

- 교육프로그램 개발 및 운영에 691,080천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 691,080 554,600 136,480 24.61%

일 반 회 계 1 691,080 554,600 136,480 24.61%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 691,080 554,600 136,480 24.61%

양성평등정책추진사업

소계 1 691,080 0 691,080 순증

일반회계 1 691,080 0 691,080 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 554,600 △554,600 순감

일반회계 0 0 554,600 △554,600 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 100 -

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농업기술센터

○ 농업기술센터의 2019년도 성인지 예산(안)은 총 2개 사업 441,612천원임

○ 금년도 성인지예산은 도시민을 위한 생활농업 교육과 서울농업인을 위한 전문인력 양성사업에

중점적으로 편성하였음

- 시민 생활농업 교육(232,016천원), 농업전문인력 육성(209,596천원) 등 441,612천원 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 441,612 446,459 △4,847 △1.09%

일 반 회 계 2 441,612 446,459 △4,847 △1.09%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 441,612 446,459 △4,847 △1.09%

양성평등정책추진사업

소계 2 441,612 0 441,612 순증

일반회계 2 441,612 0 441,612 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 183,700 △183,700 순감

일반회계 0 0 183,700 △183,700 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 262,759 △262,759 순감

일반회계 0 0 262,759 △262,759 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 101 -

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서울역사박물관 총무과

ㅇ 서울역사박물관의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 455,900천원임

ㅇ 금년도 성인지예산은 시민 관람 서비스 운영, 박물관 홍보마케팅 강화 총 2개 사업에 455,900천원을

편성함.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 455,900 0 455,900 순증

일 반 회 계 2 455,900 0 455,900 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 455,900 0 455,900 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 455,900 0 455,900 순증

일반회계 2 455,900 0 455,900 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 102 -

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한성백제박물관 총무과

○ 한성백제박물관 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 217,000천원임

○ 기존대로 교육프로그램 참여자의 남녀 성비의 균형을 유지하고, 주말ㆍ방학프로그램의 가족단위

프로그램에서 부, 모 동반 참여를 유도하여 건강한 가족관계와 성평등 형성을 지원하고자 함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 217,000 0 217,000 순증

일 반 회 계 1 217,000 0 217,000 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 217,000 0 217,000 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 217,000 0 217,000 순증

일반회계 1 217,000 0 217,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 103 -

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체육시설관리사업소 운영기획과

○ 체육시설관리사업소 2019년 성인지예산(안)은 총 1개 사업 146,845천원임

○ 금년도 성인지예산은 생활체육강습교실 운영에 중점적으로 편성하였음

- 생활체육강습교실에 총 1개 사업 146,845천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 146,845 149,310 △2,465 △1.65%

일 반 회 계 1 146,845 149,310 △2,465 △1.65%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 146,845 149,310 △2,465 △1.65%

양성평등정책추진사업

소계 1 146,845 0 146,845 순증

일반회계 1 146,845 0 146,845 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 149,310 △149,310 순감

일반회계 0 0 149,310 △149,310 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 104 -

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서울도서관 행정지원과

○ 서울도서관의 2019년도 성인지예산 대상 사업은 총 4개 사업 4,405백만원임

○ 2019년도 성인지예산은 도서관을 이용하는 장애인 등 소외계층 및 독서문화 향유 기회를 희망하는

지역주민들을 위하여 균형있는 발전과 효율적 운영을 위하여 집중 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 4,404,818 4,200,238 204,580 4.87%

일 반 회 계 4 4,404,818 4,200,238 204,580 4.87%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 4 4,404,818 4,200,238 204,580 4.87%

양성평등정책추진사업

소계 2 842,000 700,000 142,000 20.29%

일반회계 2 842,000 700,000 142,000 20.29%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 62,580 3,500,238 △3,437,658 △98.21%

일반회계 1 62,580 3,500,238 △3,437,658 △98.21%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 3,500,238 0 3,500,238 순증

일반회계 1 3,500,238 0 3,500,238 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 105 -

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서울역사편찬원 시사편찬과

○ 서울역사편찬원 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 190,510천원임

○ 시민을 위한 서울역사유적답사 와 서울역사강좌 등의 참여에 있어 성별에 따른 수혜율 차이가

발생하지않도록 성인지적 관점을 도입하고 강좌 내용에 있어서도 성인지적 관점으로 구성하여

시민의 성인지 의식 제고

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 190,510 0 190,510 순증

일 반 회 계 1 190,510 0 190,510 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 190,510 0 190,510 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 190,510 0 190,510 순증

일반회계 1 190,510 0 190,510 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 106 -

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시립미술관 총무과

○ 시립미술관 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 298,450천원임

○ 문화예술분야 여성역량 강화를 위한 교육기회를 보다 확충하고자 성인대상 강좌의 경우 경력단절

여성들에게 자기개발 및 재취업의 기회를 제공이 가능한 주부대상 미술실기 및 이론강좌, 도슨트

및 시민큐레이터 양성교육 등 미술전문가 대상교육을 확대할 수 있도록 예산를 편성하고 자 함.

○ 기존 심사중인 교육의 경우 교육 특성상 남성보다는 여성 참여율이 높은 바, 여성들 대상 교육은

단순 취미에서 벗어나 전문가 교육과정을 통하여 재취업 등 일자리 창출과 이어질 수 있도록 예산을

편성. 집행하고자 함.

○ 남녀간의 단순한 성평등을 넘어 여성에 대한 특별한 배려를 통하여 실질적 평등을 실현하기 위해

교육방향을 설정하여 남성들의 교육참여도 꾸준히 향상시킬 수 있도록 예산을 편성코자 함.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 298,450 0 298,450 순증

일 반 회 계 2 298,450 0 298,450 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 298,450 0 298,450 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 298,450 0 298,450 순증

일반회계 2 298,450 0 298,450 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 107 -

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서울식물원 기획운영과

○ 서울식물원의 2019년도 성인지예산은 2개 사업 1,415,568천원임.

○ 금년도 성인지예산은 식물문화 행사 및 교육프로그램 운영에 대한 여성 참여, 식물원 홍보 등

2개 사업에 1,415,568천원을 편성함.

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 1,415,568 0 1,415,568 순증

일 반 회 계 2 1,415,568 0 1,415,568 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 1,415,568 0 1,415,568 순증

양성평등정책추진사업

소계 1 815,450 0 815,450 순증

일반회계 1 815,450 0 815,450 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 600,118 0 600,118 순증

일반회계 1 600,118 0 600,118 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 108 -

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서울대공원 총무과

○ 서울대공원의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업 200,970천원임

○ 정책의 성차별적 원인을 합리적으로 분석 평가, 수요자의 성별 특성에 기반을 둔 정책 실행에 중점을

두고 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 200,970 0 200,970 순증

일 반 회 계 2 200,970 0 200,970 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 200,970 0 200,970 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 200,970 0 200,970 순증

일반회계 2 200,970 0 200,970 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 109 -

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교통방송 기획조정실

○ 교통방송의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업 204,400천원임

○ 금년도 성인지예산은 교통정보 수집 제공 분야, 홍보에 중점적으로 편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 204,400 0 204,400 순증

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 3 204,400 0 204,400 순증

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 204,400 0 204,400 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 175,000 0 175,000 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 2 175,000 0 175,000 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 29,400 0 29,400 순증

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 1 29,400 0 29,400 순증

기금 0 0 0 0 0.00%

- 110 -

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한강사업본부 기획예산과

○ 한강사업본부의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업 1,648,900천원임

○ 금년도 성인지예산은 각 사업의 성별 균형비율 및 수혜대상의 성별에서 양성평등을 구현하기 위한

사업을 중점적으로 편성하였음

- 각종 한강행사, 자원봉사 활동 모집 참여 등에 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록

편성하였음

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,648,900 0 1,648,900 순증

일 반 회 계 3 1,648,900 0 1,648,900 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 1,648,900 0 1,648,900 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 2 1,568,900 0 1,568,900 순증

일반회계 2 1,568,900 0 1,568,900 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 1 80,000 0 80,000 순증

일반회계 1 80,000 0 80,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 111 -

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감사위원회 감사담당관

○ 감사담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 105,850천원임

○ 2019년도 성인지예산은 청렴교육 및 적극적인 홍보를 통한 직원의 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산

활동에 중점적으로 편성하였음

- 청렴교육교재 제작, 청렴홍보물 제작, 청렴교육 실시, 공직사회 혁신대책 확산 캠페인, 하정청백리상

선정 등을 위해 105,850천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 105,850 0 105,850 순증

일 반 회 계 1 105,850 0 105,850 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 105,850 0 105,850 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 105,850 0 105,850 순증

일반회계 1 105,850 0 105,850 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 112 -

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감사위원회 안전감사담당관

○ 안전감사담당관의 2019년 성인지예산(안)은 총 1개 사업 39,940천원임

○ 2019년도 성인지예산은 안전한 도시 서울 구현을 위한 명예하도급호민관 운영에 39,940천원을 편성함

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 39,940 0 39,940 순증

일 반 회 계 1 39,940 0 39,940 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 39,940 0 39,940 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 39,940 0 39,940 순증

일반회계 1 39,940 0 39,940 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 113 -

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감사위원회 조사담당관

○ 조사담당관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 66,240천원임

○ 금년도 성인지예산은 공무원행동강령 숙지 및 준수에 중점을 두고 편성하였음

- 공무원 행동강령 숙지 및 준수 유도

□ 성인지예산 편성방향

회 계 별 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 66,240 0 66,240 순증

일 반 회 계 1 66,240 0 66,240 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수

예 산 액 전년도당초 예산액

비교증감증감률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 1 66,240 0 66,240 순증

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 66,240 0 66,240 순증

일반회계 1 66,240 0 66,240 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 114 -

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사업별 설명자료

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마을공동체 활동 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 마을공동체위원회 및 보조금심의위원회 운영 등을 통한 마을공동체 사업 지원

- 다양한 방식의 홍보를 통해 마을공동체 사업에 대한 이해와 관심을 확대하고 시민 참여

기회 제공

- 시,자치구 공무원 및 주민들에게 마을공동체 기본 교육 및 사례 교육 실시

- 사회문제 중 우선 다루어야 할 주제를 선정하여 마을공동체 사업으로 해당 주제의

사회문제를 해결할 수 있는 모델 발굴

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례

- 서울시 마을공동체 기본계획(`12. 9.)

○ 예 산 액 : 403,105천원

자체재원 403,105천원

○ 사업내용 : 마을공동체위원회 및 보조금 위원회 운영, 마을공동체 교육 및 홍보, 마을로 사회문제를 해결

하는 모델 발굴 지원 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 403,105 391,705 11,400 2.91%

예산총계 403,105 391,705 11,400 2.91%

자체재원 403,105 391,705 11,400 2.91%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 1 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※마을공동체 사업참여자 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,754,481 265,065 391,705

여 성 877,240(50%) 132,533(50%) 195,853(50%)

남 성 877,240(50%) 132,532(50%) 195,852(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

남성과 여성의 사회적 문제 및 마을공동체 사업에 대한 관심도 차이

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

마을공동체활성화를 위한 사업 지원

(지원 대상 성비)50% 50% 50%

남녀 특성을 고려한 교육 및 홍보를 통해 성평등 효과 제고

□ 성평등 기대효과

- 2 -

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마을공동체 종합지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 주민의 입장에서 민관연계 및 지원을 통한 마을공동체 활성화

- 체계적인 지원 시스템 구축으로 지속가능한 마을공동체 구현 등

○ 사업기간 : 2013년01월01일 ~ 2021년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례

○ 예 산 액 : 5,481,521천원

자체재원 5,481,521천원

○ 사업내용 : ① 마을공동체 정책연구 ② 마을공동체 활동가 역량강화 ③ 자치구 지역공동체 기반조성 지원

④ 마을공동체 홍보·전파 ⑤ 서울형 커뮤니티거점 활성화 지원사업 ⑥ 동단위 마을자치 조성

지원 ⑦ 마을센터 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 5,481,521 5,656,594 △175,073 △3.10%

예산총계 5,481,521 5,656,594 △175,073 △3.10%

자체재원 5,481,521 5,656,594 △175,073 △3.10%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 3 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,483,869 4,908,037 5,656,594

여 성 2,241,934(50%) 2,454,018(50%) 2,828,297(50%)

남 성 2,241,935(50%) 2,454,019(50%) 2,828,297(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성의 경우 아이돌봄, 육아, 방과후 교실, 반찬 나눔 등에 많은 관심을 보이고 있는 반면, 남성들의 경우

취미공유 등에 관심을 가지는 경향

○ 경제활동 수행비율이 적은 여성들은 경제적인 부분에도 관심이 높은 반면, 경제활동 수행비율이 높은

남성들은 경제 외적인 주민간의 소통 및 활동 등에 관심이 높은 경향을 보임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

마을공동체 활성화를 위한 사업 지원

(지원 대상 성비)50% 50% 50%

○남녀의 사회문화적, 경제적 특성을 고려한 마을공동체 지원 사업을 통해 성평등 효과 제고

□ 성평등 기대효과

- 4 -

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찾아가는 동 주민센터 지원(마을분야)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : '찾아가는 동주민센터’ 마을공동체 조성 분야 사업 운영을 통해 민원과 행정 중심의 동주민

센터를 마을, 복지, 자치 중심의 민관협력적 행정기관으로 혁신하고자 함.

○ 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2021년12월31일

○ 추진근거 : - 서울시 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례 제9조

- (가칭) 洞 마을복지센터 추진 기본계획(복지정책과, 시장방침)

- 동마을복지센터 성공적 정착 추진전략(행정과, 행정1부시장방침)

○ 예 산 액 : 1,779,180천원

자체재원 1,779,180천원

○ 사업내용 : 마을복지생태계 강화를 위한 주민참여 활성화 사업, 마을계획 사업, 마을활력소 사업,

찾아가는 동주민센터 추진지원단 마을생태계 분야 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,779,180 2,598,000 △818,820 △31.52%

예산총계 1,779,180 2,598,000 △818,820 △31.52%

자체재원 1,779,180 2,598,000 △818,820 △31.52%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 5 -

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※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※찾아가는 동주민센터 사업 참여자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,504,723 5,854,966 2,598,000

여 성 2,752,362(50%) 2,927,483(50%) 1,299,000(50%)

남 성 2,752,361(50%) 2,927,483(50%) 1,299,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성의 경우 아이돌봄, 육아, 방과후 교실, 반찬 나눔 등에 많은 관심을 보이고 있는 반면, 남성들의 경우

취미공유 등에 관심을 가지는 경향

○ 경제활동 수행비율이 적은 여성들은 경제적인 부분에도 관심이 높은 반면, 경제활동 수행비율이 높은

남성들은 경제 외적인 주민간의 소통 및 활동 등에 관심이 높은 경향을 보임

○ 남성이 여성보다 경제활동에 더 참여하는 반면 여성들이 지역 내 시설 이용 및 활동이 더 많으므로

마을사업에 대한 관심이 더 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

마을공동체 활성화를 위한 주민지원

(%)50 50 50

○ 남녀의 사회문화적, 경제적 특성을 고려한 주민공동체 활동 지원사업을 통해 성평등 효과 제고

□ 성평등 기대효과

- 6 -

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지역협치 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 민관협치가 생동감 있게 펼쳐지는 지역사회 거버넌스 시스템 구축을 지원하여 실질적인

자치분권의 역량강화

- 다양한 민-관 주체가 유기적으로 협력하고 통합적으로 실천하는 중간지원조직 설치 및 지역

사회혁신계획수립지원을 통해 건강한 지역사회 변화도모

○ 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례

- 협치서울 추진계획 (2015. 9.24)

○ 예 산 액 : 3,534,197천원

자체재원 3,534,197천원

○ 사업내용 : 자치구별 민관협력으로 지역사회혁신계획(2016~2019년까지 15개구를 지원하는 3년 한시사업 )

수립 및 실행을 지원함

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,534,197 2,802,976 731,221 26.09%

예산총계 3,534,197 2,802,976 731,221 26.09%

자체재원 3,534,197 2,802,976 731,221 26.09%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 7 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수(지역주민)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수(지역주민)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,318,121 3,640,922 2,802,976

여 성 1,159,061(50%) 1,820,461(50%) 1,401,488(50%)

남 성 1,159,060(50%) 1,820,461(50%) 1,401,488(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○자치구 보조금 교부로 15개 자치구의 민관협치 활성화를 지원하며, 각 자치구에서 협치위원을 공모하여

자치구별 지역협치회의를 구성하여, 지역사회 문제를 발굴하고 해결할 방안을 구청과 지역주민의

숙의 공론을 통하여 계획 수립 및 실행함

○ 자치구별 성별구분없이 지역주민의 자발적 참여로 진행하는 사업으로, 남녀의 사회활동분야 및 내용에서의

경험차이가 지역사회사업에서 융합되어 차이가 나타나지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

지역협치회의 남녀 비율 50% 50% 50%

※지역협치회의 남녀비율

○ 자치구 지역사회혁신계획 사업지원을 통한 사업계획 수립부터 실행, 평가까지 차별없는 성평등 효과 제고

□ 성평등 기대효과

- 8 -

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서울 청년활동 보장(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청년들의 사회 진입을 보장할 수 있는 청년활동지원으로 청년의 사회참여 제고 및 역량 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 청년고용촉진특별법 제3조(국가와지방자치단체의책무),

제8조(청년미취업장의고용확대계획의수립)

- 청년기본조례제10조(청년의참여확대), 제11조(청년의능력등의개발)

○ 예 산 액 : 15,030,000천원

자체재원 15,030,000천원

○ 사업내용 : - 사업기간 : '19.1~ '19.12.

- 지급대상 : 서울에 거주하는 청년 (만 19-34세), 서울 소재 대학생 등 5,000명

- 지급기준 : 청년이 스스로 수립한 계획을 실행하거나 시의 프로그램에 참여

- 지원금액 : 매월(평균5개월) 500천원의 청년활동 수당을 지급

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 15,030,000 21,010,000 △5,980,000 △28.46%

예산총계 15,030,000 21,010,000 △5,980,000 △28.46%

자체재원 15,030,000 21,010,000 △5,980,000 △28.46%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 9 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시 거주 미취업청년 불특정 다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,831 4,909 7,317

여 성 1,441(50.9%) 2,582(52.6%) 3,970(54.3%)

남 성 1,390(49.1%) 2,327(47.4%) 3,347(45.7%)

※청년수당 대상자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,255,378 14,210,245 21,010,000

여 성 1,148,004(50.9%) 7,474,201(52.6%) 11,399,440(54.3%)

남 성 1,107,374(49.1%) 6,736,044(47.4%) 9,610,560(45.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 미취업청년은 남성의 수가 더 많음에도 불구하고 실제 청년수당 참여는 여성이 높음. 이는 현재의

경제활동영역에 남성보다는 여성의 진입이 더 어렵기 때문에 기존의 경제활동과는 다른 영역을 모색하는

여성이 더 많을 것으로 예상됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

프로그램 참여

(프로그램 참여율)0% 0% 60%

※프로그램 참여자(16년, 17,18년 성인지 관련 데이터(성비 등)) 자료 없음

○ 구직프로그램 지원에 있어 성비 차이 등에 따른 효율적 지원방법 수립

□ 성평등 기대효과

- 10 -

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청년활력 프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취업여건이 취약한 미취업 청년들에게 다양한 진로탐색 등 자기주도적 구직 및 사회활동 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 청년고용촉진특별법 제3조, 제8조

- 서울특별시 청년기본조례 제10조

○ 예 산 액 : 4,111,658천원

자체재원 4,111,658천원

○ 사업내용 : 사회참여, 직무역량 강화프로그램, 지역별 청년지원 인프라 구성, 청년활동지원사업 성과분석

등 연구 및 홍보

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,111,658 3,395,657 716,001 21.09%

예산총계 4,111,658 3,395,657 716,001 21.09%

자체재원 4,111,658 3,395,657 716,001 21.09%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시 거주 미취업 청년 불특정 다수

- 11 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,831 5,000 7,798

여 성 1,441(50.9%) 2,634(52.7%) 4,237(54.3%)

남 성 1,390(49.1%) 2,366(47.3%) 3,561(45.7%)

※서울시 청년수당 대상자 등 서울시 거주 청년

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 1,982,155 3,395,657

여 성 0(0%) 1,044,199(52.7%) 1,845,011(54.3%)

남 성 0(0%) 937,956(47.3%) 1,550,646(45.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 청년여성의 경우, 청년고용과 여성고용이라는 이중적 특성을 갖고 있기에 질과 양이 청년남성에 비해 더

취약함.(정규직 비율 남성 65.7%, 여성 57.2%)

○ 따라서 대상자 현황이나 요구에 격차가 발생할 것으로 예상됨.

○ 이러한 성별 특성을 고려하여 직무역량 강화프로그램이나, 사회참여 프로그램이 모색되어야 함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

프로그램 참여자 비율 0% 0% 60%

※프로그램 참여자(16년, 17년,18년 성인지 관련 데이터(성비 등)) 자료 없음

○ 청년수당을 포함한 청년의 구직지원정책에 있어 성별 지원효과 및 지원내용 분석

○ 성별 만족도 및 수요조사 결과에 따른 조치로 사업의 효율성 제고 및 성평등 실현

□ 성평등 기대효과

- 12 -

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갈등관리 거버넌스 강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 종합적인 갈등해결절차 및 방법논의가 필요한 업무에 대하여 갈등관리 현안토론·학술회의

(세미나, 토론회, 포럼 등) 개최를 통해 해결방안을 모색하여 갈등을 효율적으로 관리

- 갈등관련 전문기관 및 국내·국외 학계와 연계한 국제 및 국내 포럼 개최를 통해 국내·외

갈등관리 및 해결사례 등을 토론하고 다양한 사례를 공유하여 시정 갈등조정에 적용

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 공공갈등 예방 및 조정에 관한 조례 제11조

기타 방침 지침 등

○ 예 산 액 : 246,100천원

자체재원 246,100천원

○ 사업내용 : - 현안토론 학술회의 : 학술회의(세미나, 토론회 등)를 통해 사안별 접근방법 및 해결방안을

모색하고 갈등관리의 다양한 시각을 연구하여 시정현안 갈등을 효율적으로 관리 및 해결

- 서울갈등포럼 개최: 해외 선진사례 습득과 세계적 갈등전문가, 실무자 간의 네트워크 구축

(국내, 국제포럼으로 격년 개최)

- 갈등관리심의위원회 개최: 시 정책수립 및 추진과정에서 예상 또는 발생하는 공공갈등을

심의, 자문을 통해 완화하고 원만하게 조정

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 246,100 236,390 9,710 4.11%

예산총계 246,100 236,390 9,710 4.11%

자체재원 246,100 236,390 9,710 4.11%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 13 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※자치구, 사업소, 본청 공무원 및 갈등관련 전문가 등

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※자치구, 사업소, 본청 공무원 및 갈등관련 전문가 등

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 115,753 101,816 236,390

여 성 35,923(31%) 31,818(31.3%) 74,294(31.4%)

남 성 79,829(69%) 69,998(68.7%) 162,096(68.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 행정을 집행 및 시책사업을 추진하는 과정에서 많은 갈등이 발생하고 있으나, 갈등관리 및 갈등해결

분야의 전문가가 많지 않고, 기존의 전문가 중에서 갈등조정분야는 여성이 물리적으로 힘든 부분이 많아

여성 전문가가 부족한 상황임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성공무원 및 갈등관련 여성 전문가 참여를 높일 수 있는 세미나 등 마련

(참여횟수)

2회 3회 4회

※참여율

○ 갈등관련 학술회의(세미나,토론회 등)를 통해 여성전문가 및 갈등관리에 관심있는 여성 공무원, 관련 단체

여성 직원 등을 발표자, 토론자 등으로 참여시켜 전문성을 기르고 여성전문가의 갈등관리역량을 강화

□ 성평등 기대효과

- 14 -

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서울특별시 인권위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민의 인권에 영향을 미치는 주요정책 및 법규에 대한 심의자문

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 인권 기본 조례 제3장 제14조~제17조

○ 예 산 액 : 85,500천원

자체재원 85,500천원

○ 사업내용 : 인권정책 기본계획 등 심의, 자문

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 85,500 85,500 0 0.00%

예산총계 85,500 85,500 0 0.00%

자체재원 85,500 85,500 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- 15 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 15 15 15

여 성 8(53.3%) 8(53.3%) 7(46.7%)

남 성 7(46.7%) 7(46.7%) 8(53.3%)

※서울시 인권위원회

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 66,449 66,203 85,500

여 성 35,439(53.3%) 35,308(53.3%) 39,900(46.7%)

남 성 31,010(46.7%) 30,895(46.7%) 45,600(53.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성적 관점 부족으로 인한 인권정책 문제점 파악, 개선

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성적 관점에 기반한 성평등 인권정책

(인권정책 회의개최 횟수)26회 27회 28회

※성평등 인권정책

○ 여성적 관점에 입각하여 적극적으로 성평등적 인권정책 자문

○ 인권위원회 위원 구성

□ 성평등 기대효과

- 16 -

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인권감수성 향상을 위한 인권교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공무원 및 공공서비스 종사자의 인권의식 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울시 인권기본조례 제10조

○ 예 산 액 : 384,500천원

자체재원 384,500천원

○ 사업내용 : 서울 인권 아카데미 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 384,500 384,500 0 0.00%

예산총계 384,500 384,500 0 0.00%

자체재원 384,500 384,500 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 24,923 27,825 29,787

여 성 12,462(50%) 13,913(50%) 14,894(50%)

남 성 12,461(50%) 13,912(50%) 14,893(50%)

※전직원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- 17 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 21,201 24,927 26,808

여 성 10,601(50%) 12,464(50%) 13,404(50%)

남 성 10,600(50%) 12,463(50%) 13,404(50%)

※교육참석자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 356,028 404,745 384,500

여 성 178,022(50%) 202,381(50%) 192,250(50%)

남 성 178,005(50%) 202,364(50%) 192,250(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울특별시 인권 기본 조례에 따른 시 직원 인권의식 및 인권감수성 향상 교육으로 성별격차 발생없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

인권교육 만족도

(교육만족도)80점 80점 80점

○ 교육을 통해 인간의 권리가 성별에 대한 사회문화적 차이에 따라 다르게 인지되고 있음과 이를 해소하는

방안을 이해함으로 인권인식 제고

□ 성평등 기대효과

- 18 -

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서울시민 인권실태조사(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 인권취약분야 및 사각지대 실태파악 및 분석

- 인권피해상황 파악, 다양한 인권정책을 개발하여 시민 인권침해 예방

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 인권 기본 조례 제8조

○ 예 산 액 : 154,000천원

자체재원 154,000천원

○ 사업내용 : - 사회적으로 관심 대상이 되고 있는 인권현안에 대한 실태조사

- 시민 인권보호 정책 수립을 위한 인권취약분야 실태조사 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 154,000 137,370 16,630 12.11%

예산총계 154,000 137,370 16,630 12.11%

자체재원 154,000 137,370 16,630 12.11%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민전체

- 19 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 89,448 225,016 137,370

여 성 44,723(50%) 112,507(50%) 68,685(50%)

남 성 44,724(50%) 112,508(50%) 68,685(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

인권실태조사는 인권취약 분야에 대한 설문 등의 방법으로 조사를 하고, 그 결과를 바탕으로 시민 인권

증진을 위한 정책을 수립하게 되므로 조사 결과에 따라 수혜자 성별격차가 발생할 수도 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성인지관점을 고려한 인권실태조사

(실태조사 결과 정책반영 건수)1건 2건 2건

인권 실태조사 결과에 따른 인권취약층이 향후 정책 수혜 대상이 되므로 성평등 효과 기대할 수 있음

□ 성평등 기대효과

- 20 -

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인권 현장체험프로그램 개발 · 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일상생활 속에서 인권에 대한 시민의 접근성 강화를 통한 인권친화적 문화 형성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울시 인권기본조례 제10조

○ 예 산 액 : 67,650천원

자체재원 67,650천원

○ 사업내용 : - 인권현장 바닥동판 설치 및 탐방 프로그램 개발,홍보

- 인권현장 탐방 프로그램 운영(7개 코스 : 남산길, 4월길, 6월길, 여성길, 시민길, 전태일길

, 구로길)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 67,650 67,650 0 0.00%

예산총계 67,650 67,650 0 0.00%

자체재원 67,650 67,650 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 145 1,200 1,300

여 성 73(50.3%) 600(50%) 650(50%)

남 성 72(49.7%) 600(50%) 650(50%)

※불특정다수(탐방 참석자)

- 21 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 145 1,200 1,300

여 성 73(50.3%) 600(50%) 650(50%)

남 성 72(49.7%) 600(50%) 650(50%)

※불특정다수(탐방 참석자)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 70,000 57,901 67,650

여 성 35,241(50.3%) 29,500(50.9%) 33,825(50%)

남 성 34,759(49.7%) 28,401(49.1%) 33,825(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시 인권조례에 따른 시민의 인권의식 및 인권감수성을 향상시키는 것으로 성별격차 발생없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

인권현장 탐방프로그램 참석인원

(참석인원)1,329명 1,350명 1,300명

○ 인권현장 탐방프로그램은 기본적인 성평등을 포함하고 있으며 인권현장 탐방프로그램을 통해 성별이

아닌 인간이 가진 권리에 대한 인식 제고

□ 성평등 기대효과

- 22 -

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소통관리 및 시정정보 제공(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 시정홍보물 제작·관리에 있어 사전·전략 홍보 및 다양한 홍보매체를 활용한 민선6기 정책

의 효율적 홍보를 위하여 시정 홍보물 통합관리

- 새로운 홍보매체 활용 및 유사간행물 통합제작, 우선순위가 낮은 간행물 제작 방지를 위해

간행물 심의 기능 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 간행물 심의 및 보급에 관한 조례

○ 예 산 액 : 4,308,726천원

자체재원 4,308,726천원

○ 사업내용 : - 각 부서별 시정홍보의 일관성과 통합적인 시정홍보 체계 구축을 위해 통합편성

- 부서별 연간 홍보물 발행계획 심의·통합예산 관리 및 집행계획 확정

- 간행물 제작시 제작 필요성, 제작규모, 유·무상 판매 등 심의(매월 개최)

- 불요 불급한 간행물의 제작 억제 및 유사 간행물의 통·폐합 조정

- 시민들의 필요에 따라 현장으로 찾아가 주요 현안 이슈에 대해 토론

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,308,726 7,200 4,301,526 59743.42%

예산총계 4,308,726 7,200 4,301,526 59743.42%

자체재원 4,308,726 7,200 4,301,526 59743.42%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 23 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 14,400 14,400 7,200

여 성 7,200(50%) 7,200(50%) 3,600(50%)

남 성 7,200(50%) 7,200(50%) 3,600(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

홍보물은 사회문화적 인식을 반영하는 것이기에, 성에 대한 고정관념이나 통념들이 반영될 수 있기에 제작단계

에 '홍보물 성별영향평가' 진행이 필요함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

'성별영향평가 자문회의'제출된 홍보물 건수

(성별영향평가)

19212회 11712회 20012회

※15000*12회*4명

서울시 홍보물의 성인지성 강화를 통해 시민들의 성평등인식 향상에 기여

□ 성평등 기대효과

- 24 -

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시민참여 프로그램을 통한 시정 공감대 확산(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최근 민간영상매체(유튜브 등)를 중심으로 다양한 분야에서 오리지널 콘텐츠,

모바일 방송국 등 MCN 미디어의 성장세 및 영향력에 확대됨에 따라 서울 영상 창작가 육성

및 관계구축을 통한 시정 소통채널을 강화하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 2018 서울 영상 창작가 운영 계획(2018.1.30)

○ 예 산 액 : 283,000천원

자체재원 283,000천원

○ 사업내용 : 서울 영상 크리에이터 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 283,000 117,000 166,000 141.88%

예산총계 283,000 117,000 166,000 141.88%

자체재원 283,000 117,000 166,000 141.88%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울 및 수도권 시민 전체

- 25 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10 10 27

여 성 2(20%) 4(40%) 10(37%)

남 성 8(80%) 6(60%) 17(63%)

※서울 영상 크리에이터 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 85,263 89,133 117,000

여 성 17,053(20%) 35,653(40%) 43,290(37%)

남 성 68,210(80%) 53,480(60%) 73,710(63%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 영상 크리에이터 선발시 제출된 영상 제작능력 및 SNS 활동 중심으로 선정하였으며,

선발 결과, 제작 능력 및 활동 경력에서 차이가 있어 남성 선발률이 높게 나타남

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

영상 크리에이터 중 여성참여자 비율 향상

(전체 수 대비 여성비율)

40% 37% 40%

※영상 크리에이터 중 여성참여자 비율

○ 영상 제작을 통해 정책에 대한 이해를 높이는 과정이기에, 여성 영상크리에이터의 비율 확대로

여성의 정책 참여 확대 기대

○ 특정 성별 및 성역할에 편중되지 않는 시정홍보 영상 콘텐츠 제작을 통한 양성평등 확산

□ 성평등 기대효과

- 26 -

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시민주도형 서울브랜드 확산(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 민관 협력 거버넌스 및 시민 참여 프로그램을 통해 시민 주도 브랜드 확산

- 성공적인 도시브랜딩 해외사례 공유, 효과적인 I·SEOUL·U 마케팅 추진

- 상표권 보호, 조형물 보수 등 시 상징물(휘장, 브랜드, 해치) 관리 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 상징물 조례('16.5. 개정) 및 시행규칙('18.8. 개정)

- 서울브랜드위원회 3기 구성 및 운영 계획 (도시브랜드담당관-7340, '18.8.24.)

○ 예 산 액 : 896,300천원

자체재원 896,300천원

○ 사업내용 : 서울브랜드위원회 운영

- 4개 분과위원회(도시브랜드, 정책브랜드, 브랜드협치, 브랜드디자인

- 도시브랜딩 전략 제시, 도시마케팅 사업 제안, 시 정책브랜딩 자문 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 896,300 335,300 561,000 167.31%

예산총계 896,300 335,300 561,000 167.31%

자체재원 896,300 335,300 561,000 167.31%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 27 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 25 25 25

여 성 10(40%) 10(40%) 10(40%)

남 성 15(60%) 15(60%) 15(60%)

※서울브랜드위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 656,000 626,000 335,300

여 성 262,400(40%) 250,400(40%) 134,120(40%)

남 성 393,600(60%) 375,600(60%) 201,180(60%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울브랜드위원회는 남성과 여성 참여율이 6:4로 서울시 위원회 운영 지침을 준수하였으나 직업(직책)과 관

련 있는 대외활동으로 남성 참여율이 다소 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울브랜드 위원 여성 참여 확대

(여성위원 참여비율)40% 40% 40%

※전체 위원 중 여성위원 비율

○ 서울브랜드위원회 여성 참여 확대를 통해 서울브랜드 확산에 대한 양성 평등적인 정책 논의

□ 성평등 기대효과

- 28 -

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여성능력개발원 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 여성 일자리 창출 및 여성의 능력개발을 위한 정책 추진

- 서울시 여성인력개발기관 대한 총괄·조정·평가 및 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 양성평등기본법 제45조, 경력단절여성등의 경제활동 촉진법

- 서울특별시 여성관련시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙

- 서울특별시 경력단절여성등의 경제활동 촉진 조례

- 2014 여성일자리 종합 추진계획(시장방침 No.77, 2014)

○ 예 산 액 : 4,837,638천원

자체재원 4,837,638천원

○ 사업내용 : - 여성인력개발기관에 대한 총괄·조정·평가

- 여성인력개발기관 종사자 역량강화, 여성일자리 거버넌스 구축 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,837,638 5,534,485 △696,847 △12.59%

예산총계 4,837,638 5,534,485 △696,847 △12.59%

자체재원 4,837,638 5,534,485 △696,847 △12.59%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 29 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,000,000 5,000,000 5,000,000

여 성 5,000,000(100%) 5,000,000(100%) 5,000,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시민 여성 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 77,943 76,819 59,989

여 성 77,943(100%) 76,819(100%) 59,989(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시 여성인력개발기관 이용자수(직업훈련 및 취업)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,064,605 1,948,982 5,534,485

여 성 2,064,605(100%) 1,948,982(100%) 5,534,485(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성인력개발기관 총괄기능(여성 취창업 활동 지원)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울시여성인력개발기관 운영평가

(우수사례 발굴건수)5건 4건 4건

여성일자리 아카데미

(종사자 역량강화 교육 횟수)11회 18회 20회

※2017년 여성능력개발원 성과지표

○ 여성 취창업 활동 지원

□ 성평등 기대효과

- 30 -

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여성발전센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 여성취업 확대를 위한 특화된 직업훈련프로그램 개발 및 운영

- 취업 및 창업 정보제공, 알선, 사후관리 등 여성의 취,창업 촉진사업

- 생활 교양 프로그램 다양화로 지역사회의 여성복지 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울시 여성관련시설 설치 및 운영에 관한 조례 제3조(여성관련시설의 설치 및 운영 원칙)

○ 예 산 액 : 6,489,188천원

자체재원 6,489,188천원

○ 사업내용 : - 여성 취,창업을 위한 직업교육 및 능력발전 교육 → 취업상담 및 연계 → 사후관리

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 6,489,188 6,138,761 350,427 5.71%

예산총계 6,489,188 6,138,761 350,427 5.71%

자체재원 6,489,188 6,138,761 350,427 5.71%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,000,000 5,000,000 5,000,000

여 성 5,000,000(100%) 5,000,000(100%) 5,000,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시민 여성

- 31 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 53,859 52,908 39,119

여 성 53,859(100%) 52,908(100%) 39,119(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※기관 프로그램 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,538,419 8,349,386 6,138,761

여 성 7,538,419(100%) 8,349,386(100%) 6,138,761(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 임신, 출산, 육아 등으로 인한 경력단절

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

직업훈련 교육

(교육인원)29,907명 29,000명 29,900명

※직업 훈련교육 : 교육인원 27,139명, 수료인원 17,552명, 취창업 지원 : 9,109명 취업 연계(직업훈련 취업인원 포함)

○ 여성의 경제활동 참여율 제고 및 경력단절 예방

□ 성평등 기대효과

- 32 -

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여성인력개발센터 지정운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 여성취업 확대를 위한 특화된 직업훈련프로그램 개발

- 취업 및 창업 정보제공, 알선, 사후관리 등 여성의 취·창업 촉진사업

- 사회교양 프로그램 다양화로 지역사회의 여성복지 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 양성평등기본법 제47조(여성인력개발센터의 설치·운영)

- 서울특별시 여성관련시설 설치 및 운영에 관한 조례 제11조(운영비 등의 지원)

○ 예 산 액 : 5,163,676천원

자체재원 5,163,676천원

○ 사업내용 : - 위 치 : 서울시 종로구 등 17개 자치구

- 규 모 : 시설의 총면적 825제곱미터 이상

- 사업내용 : 취·창업을 위한 직업교육 → 취업상담 및 연계 → 사후관리

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 5,163,676 4,604,046 559,630 12.16%

예산총계 5,163,676 4,604,046 559,630 12.16%

자체재원 5,163,676 4,604,046 559,630 12.16%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 33 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,000,000 5,000,000 5,000,000

여 성 2,500,000(50%) 5,000,000(100%) 5,000,000(100%)

남 성 2,500,000(50%) 0(0%) 0(0%)

※서울시민 여성 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 20,000 20,000 20,000

여 성 20,000(100%) 20,000(100%) 20,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시민 여성 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,374,131 5,414,583 4,604,046

여 성 4,374,131(100%) 5,414,582(100%) 4,604,046(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 육아 등으로 인한 경력단절과 불안정한 노동시장

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성의 사회참여 확대(사회서비스 일자리 지원수 ) 20,000 20,000 20,000

○ 여성경제력 강화 활동으로 성평등 사회기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 34 -

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여성 새로일하기센터 지정운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 임신, 출산, 육아 등으로 경력이 단절된 여성에게 취업상담, 직업교육훈련, 인턴 및 취업 후

사후관리 등의 취업지원 서비스를 종합적으로 제공하여 여성의 경제활동 참여율 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 경력단절여성등의 경제활동촉진법 제13조 등

- 여성새로일하기센터 사업지침(여성가족부·고용노동부, ’15.1.)

- 경력단절여성등의 경제활동촉진 기본계획 등(여성가족부·고용노동부, ’15.5.)

○ 예 산 액 : 12,865,490천원

국고보조금 9,565,288천원, 자체재원 3,300,202천원

○ 사업내용 : 경력이 단절된 여성에게 종합적인 취업지원 서비스 제공

- 구인처 발굴, 일자리 연계 및 사후관리

- 새일여성 인턴, 직업교육 훈련 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 12,865,490 12,755,598 109,892 0.86%

예산총계 12,865,490 12,755,598 109,892 0.86%

국고보조금 9,565,288 9,591,022 △25,734 △0.27%

자체재원 3,300,202 3,164,576 135,626 4.29%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 35 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 351,000 351,000 351,000

여 성 351,000(100%) 351,000(100%) 351,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시 내 경력단절여성(출처 : 통계청, 지역별고용조사)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 55,971 52,062 52,733

여 성 55,971(100%) 52,062(100%) 52,733(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※구직자수(출처 : e새일시스템, 2017년은 9월말 기준으로 작성)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12,070,024 13,259,670 12,755,598

여 성 12,070,023(100%) 13,259,670(100%) 12,755,598(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 2016년 여성의 경제활동참가율은 52.1%임. 특히 특정 연령대에서는 결혼이나 임신, 출산 등의 생애사건과 육

아책임등 성역할로 인해 노동시장 이탈현상이 나타남.

○ 이후 육아 등의 필요가 약화되면 여성경제활동이 다소 증가하는 현상이 나타남 (경력단절)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

새일여성인턴 연계

(연계인원)1,170명 1,132명 959명

직업교육훈련 수료

(수료인원)3,240명 3,089명 3,200명

취업실적

(취업인원)24,936명 25,684명 26,000명

※e새일시스템

○ 여성의 경제활동 참여율 제고 및 경력단절 예방

□ 성평등 기대효과

- 36 -

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서울여성공예센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 여성창업 적합분야 공예창업을 지원하여 여성의 경제활동 참가율 제고

- 북부 지방검찰청과 지방법원 이전으로 인해 악화된 주변 상권 회복

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 여성관련시설 설치 및 운영에 관한 조례 제3조

- 대규모 주요재산 기본 활용계획 수립(시장방침 제138호, ’14.05.02)

○ 예 산 액 : 2,016,350천원

자체재원 2,016,350천원

○ 사업내용 : - 위 치 : 노원구 동일로 174길 27(공릉동 622)

- 규 모 : 연면적 5,723.56㎡, 지하1층 / 지상4층

- 사업내용 : 점포형창업실, 공예마켓, 공예체험장, 여성편의시설, 교육실, 세미나실 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,016,350 2,699,994 △683,644 △25.32%

예산총계 2,016,350 2,699,994 △683,644 △25.32%

자체재원 2,016,350 2,699,994 △683,644 △25.32%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 32,901 33,000

여 성 0(0%) 32,901(100%) 33,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 37 -

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※여성공예인, 서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 3,000 3,000

여 성 0(0%) 3,000(100%) 3,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※여성공예인, 서울시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,755,549 5,689,035 2,699,994

여 성 0(0%) 5,689,034(100%) 2,699,994(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울의 남성경제활동 참가율 72.8%로서 여성의 경제활동 참가율 제고를 위한 지원 필요

※ 2016년 통계청경제활동인구조사

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성공예인 창업활성화

(여성공예인 창업지원 건수)0건 100건 100건

○ 여성창업 적합분야로서 공예창업을 지원하여 여성의 경제활동 참가율 제고

□ 성평등 기대효과

- 38 -

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직장맘 지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 직장맘지원센터 운영으로 일,가족 양립을 위한 직장맘의 원스톱 고충해결 시스템 마련 및

여성의 근로환경 개선

- 직장맘의 근로 경력유지를 위한 지지체계 마련(서울시경력단절예방지원단 운영) 및 맞벌이

부부의 고충 해소를 위한 상담, 자조모임지원을 통한 당사자 역량강화 주력

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : -「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

-「서울특별시 가족친화 사회환경 조성 및 지원에 관한 조례」 제9조 3호 및 10조~13조

○ 예 산 액 : 1,562,061천원

자체재원 1,562,061천원

○ 사업내용 : 1. 직장맘 3고충(직장, 가족,개인) 해소 종합지원사업

- 직장맘 3고충 종합상담, 원스톱 연계서비스 / 직장맘 3고충 예방서비스

2. 직장맘 임파워먼트 지원사업

- 직장맘 역량강화 교육사업(기존 사업 확대)

3. 직장맘지원 기반구축사업 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,562,061 1,391,351 170,710 12.27%

예산총계 1,562,061 1,391,351 170,710 12.27%

자체재원 1,562,061 1,391,351 170,710 12.27%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 39 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 870,000 870,000 870,000

여 성 870,000(100%) 870,000(100%) 870,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시 거주 또는 서울시 사업장에 근무중인 직장맘 및 직장대디

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,000 4,200 4,400

여 성 3,920(98%) 3,900(92.9%) 4,000(90.9%)

남 성 80(2%) 300(7.1%) 400(9.1%)

※서울시 거주 또는 서울시 사업장에 근무중인 직장맘 및 직장대디

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 809,340 1,155,744 1,391,351

여 성 793,153(98%) 1,073,190(92.9%) 1,264,865(90.9%)

남 성 16,187(2%) 82,554(7.1%) 126,486(9.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 직장 및 가사 노동에서의 불리한 위치에 있는 여성 근로자에 대한 자원 필요하고, 육아나 가족돌봄에 대한

성역할 고정관념이 존재하기에, 여전히 직장여성에게는 육아 등의 가사노동으로 인한 이중노동이 가중되고 있

음(서울시민 생활시간 통계 : 여성 가사노동시간은 남성의 4.6배, 남성일(수입노동) 시간은 여성의 1.7배)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성의 사회참여 확대

(직장맘 역량강화교육인원)3,652명 3,800명 3,900명

※직장맘 대상 직장내 노동권리 확보를 위한 노동법 강의 수혜자수

○ 직장 및 가사 노동에서의 일, 가족 양립 분위기 조성

□ 성평등 기대효과

- 40 -

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서울여성가족재단 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울여성의 경쟁력 강화, 사회참여 및 복지증진 나아가 실질적인 성평등 실현을 위한 실효

성 있는 현장 중심의 정책개발 및 실행

- 지역기반 여성의 풀뿌리활동 활성화, 여성단체 상생과 성장기반 조성, 소통과 공유를 통한

성평등 의제 확산 사업을 통한 동반자형 젠더거버넌스 강화

- 여성시민 공유공간 활성화, 성평등 테마공간 조성 등 여성시민이 주인인 공간 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 여성가족재단 설립 및 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 8,901,320천원

자체재원 8,901,320천원

○ 사업내용 : - 여성, 가족, 보육, 저출산 등 연구·개발 및 평가

- 여성의 사회참여 활성화 및 역량강화 사업

- 국내·외 여성교류 및 단체활동 강화사업

- 여성의 문화활동 및 복지 증진 사업

- 여성시민 공유공간 서울여성플라자 운영 및 관리 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 8,901,320 7,113,000 1,788,320 25.14%

예산총계 8,901,320 7,113,000 1,788,320 25.14%

자체재원 8,901,320 7,113,000 1,788,320 25.14%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 41 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,805,506 10,178,395 9,793,003

여 성 5,006,391(51.1%) 5,190,128(51%) 4,789,821(48.9%)

남 성 4,799,115(48.9%) 4,988,267(49%) 5,003,182(51.1%)

※서울특별시 남녀인구수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,805,506 10,178,395 9,793,003

여 성 5,006,391(51.1%) 5,190,128(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,799,115(48.9%) 4,988,267(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울특별시 남녀인구수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,259,651 4,417,312 7,113,000

여 성 2,685,417(51.1%) 2,252,459(51%) 3,633,986(51.1%)

남 성 2,574,234(48.9%) 2,164,853(49%) 3,479,014(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성별에 따른 차별, 편견, 비하 및 가부장제 문화의 잔존

○ 성 역할 고정관념 및 성별 직종 분리 현상

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성가족시민 맞춤형 정책의 이해 및 확산 61% 61% 63%

정책개발의 실행화 성과 창출 240% 237% 251%

정책개발의 현장적용 지원 115% 104% 116%

○ 실질적인 성평등 실현 및 서울여성의 사회참여 및 복지증진

○ 개인의 존엄과 인권의 존중을 바탕으로 성차별적 의식과 관행을 해소

○ 성주류화 조치의 실효성 및 시민만족도 제고

□ 성평등 기대효과

- 42 -

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성별임금격차 해소 성평등 노동정책 구현(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성별 임금격차 해소를 위한 성평등노동정책 구현

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 성평등 기본조례 제17조(경제활동참여촉진)

○ 예 산 액 : 100,000천원

자체재원 100,000천원

○ 사업내용 : - 성별임금격차 개선위원회 신설·운영

· 성별임금격차 개선 기본계획 수립, 임금격차 실태조사, 인식개선 및 개선방안 마련

· 서울시 조직, 산하기관 평가지표 반영 및 인센티브 마련 등

- 성평등임금공시제 도입·운영

· 서울시 성평등임금 실천 가이드라인 마련, 공공분야(투자·출연기관) 우선도입 추진

· 민간기업은 공적 계약시 가산점 부여 등을 통한 자율적 개선유도

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 100,000 0 100,000 순증

예산총계 100,000 0 100,000 순증

자체재원 100,000 0 100,000 순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 43 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 남성임금 대비 여성임금 : ’14년 63.5%, ’15년 64.8%, ’16년 64.3%

ㅇ 여성경력단절의 원인 : 근로조건 38.9%, 자아실현 14.2%, 결혼·출산 13.7%, 가족돌봄 12.9%, 경영악화 9.4%

, 기타 10.9%

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 성평임금격차 해소

(남성임금대비 여성임금 비율)65%

※남성임금대비 여성임금 비율

ㅇ 노동환경 개선 및 여성노동자 권익보호를 위한 성평등 노동행정체계 구축

ㅇ 여성고용에 있어서 차별적 임금결정 체계의 시정을 위한 제도적 지원

□ 성평등 기대효과

- 44 -

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안심귀가스카우트(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 늦은 밤 귀가하는 여성·청소년 등 범죄취약계층의 안전한 귀가지원을 통해 '여성이 안전한

서울' 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 여성안전 종합대책 발표(시장 기자설명회,’13.3.6)

- 2018년 안심귀가 스카우트 추진계획(여성정책담당관-490, 18.1. 9)

○ 예 산 액 : 4,866,688천원

자체재원 4,866,688천원

○ 사업내용 : 여성·청소년 안전귀가 지원, 안전 취약지역 순찰 및 홍보

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,866,688 4,479,033 387,655 8.65%

예산총계 4,866,688 4,479,033 387,655 8.65%

자체재원 4,866,688 4,479,033 387,655 8.65%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,800,000 9,800,000 9,800,000

여 성 5,000,000(51%) 5,000,000(51%) 5,000,000(51%)

남 성 4,800,000(49%) 4,800,000(49%) 4,800,000(49%)

※서울시민 여성 등 범죄취약계층

- 45 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 241,838 322,704 325,000

여 성 241,838(100%) 322,704(100%) 325,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서비스 신청자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,512,683 3,706,495 4,479,033

여 성 3,512,683(100%) 3,706,495(100%) 4,479,033(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 물리적 위험 노출에 대한 성별에 따른 대응력 차이

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

안심귀가 스카우트 이용

(이용자 수)241,838명 325,000명 350,000명

○ 남녀, 취약계층 모두 안전한 사회 구현

□ 성평등 기대효과

- 46 -

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성평등주간 기념행사(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 시민과 함께하는 다양한 기념행사를 개최하여 양성평등주간을 널리 알리고, 여성의 발전에

기여한 공이 큰 시민과 단체를 발굴·시상함으로써 여성발전 촉진 및 남녀평등 사회를 구현하

고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : -「양성평등기본법」제38조 및 동법 시행령 제23조

-「서울특별시 성평등 기본조례」제28조

-「서울특별시시민상운영조례」제2조

○ 예 산 액 : 40,000천원

자체재원 40,000천원

○ 사업내용 : 1. 서울특별시 성평등상 시상

- 시상대상 : 여성발전 유공자(단체)에 서울특별시장상 수여

- 시상인원 : 총 7명(대상 1, 최우수상 2, 우수상 3, 공로상 1)

- 시상분야 : 성평등 실현, 여성사회 참여 확대, 여성인권 및 안전강화

- 선정방법 : 신문 공고, 안내문 발송, 전광판 등 각종 매체 홍보를 통하여 공개모집 후

공적심사위원회 심사를 거쳐 선정

2. 시민과 함께하는 기념행사

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 40,000 60,000 △20,000 △33.33%

예산총계 40,000 60,000 △20,000 △33.33%

자체재원 40,000 60,000 △20,000 △33.33%

- 47 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※기념행사 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 29,955 25,927 60,000

여 성 14,978(50%) 12,963(50%) 30,000(50%)

남 성 14,977(50%) 12,963(50%) 30,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 본사업은 행사참여자 모두가 수혜자이므로 해당없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성평등문화확산

(행사참여자수)3,000명 3,000명 3,000명

※기념행사 참여자(명)

○ 성평등 문화 확산을 반영한 사업 운영으로 성평등 효과 기대

□ 성평등 기대효과

- 48 -

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성평등활동지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 풀뿌리 여성단체들의 성장기반 지원을 통해 여성단체들의 인프라를 구축하고, 여성 활동가들

의 역량을 강화시키는데 기여

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 양성평등기본법 제36조 및 제37조, 서울특별시 성평등 기본조례 제42조

○ 예 산 액 : 545,181천원

자체재원 545,181천원

○ 사업내용 : - 여성NGO활동가 및 차세대 여성활동가 대상 인큐베이팅 실시

- 여성 시민사회단체의 성장기반 마련 및 공간 지원으로 역량강화

- 풀뿌리 여성단체와 기존 단체간 네트워크를 위한 워크숍, 포럼 등 개최

- 여성 시민사회단체를 위한 교육 프로그램 운영 및 여성 시민사회단체설립(활동) 컨설팅

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 545,181 674,090 △128,909 △19.12%

예산총계 545,181 674,090 △128,909 △19.12%

자체재원 545,181 674,090 △128,909 △19.12%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

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※여성시민사회단체 및 시민사회활동가

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※여성시민사회단체 및 시민사회활동가

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 217,665 674,090

여 성 0(0%) 181,387(83.3%) 539,272(80%)

남 성 0(0%) 36,278(16.7%) 134,818(20%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 전체 교육프로그램 중 여성활동가의 교육 참여비율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성사회활동단체 지원

(센터사업 참여 단체)13개수 36개수 50개수

시민사회활동가 성평등 및 성인지 교육

(센터 성평등 및 성인지 교육 참여 활동가)

0명 1,786명 2,600명

※단체(기관) 및 시민사회활동가 성평등교육 이수인원 수

○ 기관 대상 교육실시 시 남성의 참여비율 지속증가

○ 시민사회활동가 등의 성인지 교육 및 여성시민사회활동가 지원을 통해 사회전반의 성평등 수준 향상

□ 성평등 기대효과

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여성정책평가 및 여성공무원 역량강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자치구 여성가족정책 전반에 대해 진단평가하여 시,구의 유기적 협력체계를 구축하고, 여성공

무원들의 업무능력 향상 및 네트워크를 강화하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 성평등 기본조례 제27조(주요정책 추진실적의 평가)

- 서울특별시 성평등 기본조례 제20조(성평등의식제고 및 문화조성)

○ 예 산 액 : 165,316천원

자체재원 165,316천원

○ 사업내용 : <여성정책평가>

- 평가대상 : 25개 자치구 여성정책

- 평가방법 : 서면·전문가 평가

- 평가분야 : 2개 분야(실질적 성평등 구현, 보편적 돌봄체계 구축)

<여성공무원 역량강화 워크숍 개최>

- 대 상 : 250명(본청 및 자치구 여성공무원)

- 내 용 : 전문가 특강, 리더십 향상 프로그램 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 165,316 155,606 9,710 6.24%

예산총계 165,316 155,606 9,710 6.24%

자체재원 165,316 155,606 9,710 6.24%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 18,043 20,784 20,190

여 성 18,043(100%) 20,784(100%) 20,190(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※전체 여성공무원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 355 350 350

여 성 355(100%) 350(100%) 350(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※여성공무원 워크숍 참석자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 132,936 129,785 155,606

여 성 132,936(100%) 129,784(100%) 155,606(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성정책평가 및 우수 여성사업 공유 등에 관한 사업

○ 여성공무원을 대상으로 리더쉽 훈련과 소통능력 강화 프로그램이 필요함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성공무원 성인지 역량 강화

(참여자수)355명 350명 400명

○ 여성정책에 대한 평가 및 모니터링, 시정전반의 성인지관점을 도입하고 남녀간 차이에 따른 차별 방지

□ 성평등 기대효과

- 52 -

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성주류화 정책수립 기반조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시정 전반에 걸쳐 성주류화 정착 및 확산을 도모하고, 공무원의 성인지 교육실시를 통하

여 성주류화 정책의 내실화 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 성평등기본조례 제34조 및 제36조

- 성별영향분석평가법 제4조, 제15조 및 동법시행령 제13조

○ 예 산 액 : 158,000천원

자체재원 158,000천원

○ 사업내용 : - 성인지역량 강화교육

- 성인지통계 작성

- 홍보물 성별영향평가 추진

- 특정성별영향평가

- 사업 성별영향평가 대면 컨설팅

- 성인지 관점 반영 우수사례 공유 및 확산

- 직장내 성평등.성희롱 실태조사 및 캠페인

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 158,000 24,000 134,000 558.33%

예산총계 158,000 24,000 134,000 558.33%

자체재원 158,000 24,000 134,000 558.33%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,208 10,127 10,158

여 성 3,369(33%) 3,446(34%) 6,608(65.1%)

남 성 6,839(67%) 6,681(66%) 3,550(34.9%)

※서울시 본청 및 사업소 공무원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 620 1,173 629

여 성 310(50%) 587(50%) 296(47.1%)

남 성 310(50%) 586(50%) 333(52.9%)

※서울시 공무원 ('17년까지 성별분리통계자료 없음)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 24,000 24,000 24,000

여 성 12,000(50%) 12,000(50%) 11,304(47.1%)

남 성 12,000(50%) 12,000(50%) 12,696(52.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 시정전반의 성주류화 확산을 위한 기초작업으로서 성별분리통계 생산 및 홍보물 성별영향분석평가 추진 사

업임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시정전반의 성인지 관점 강화

(성인지 역량강화 수료인원)1,173명 1,300명 1,500명

○ 성인지 역량 강화 교육을 통한 시 공무원 성인지 감수성 향상

□ 성평등 기대효과

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성평등 문화 확산 조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시의 10대 청소년이 성인지 감수성 높은 문화 환경 속에서 성장할 수 있도록 조력하여 성

평등 의식을 높일 수 있는문화 환경 기반을 마련하고자 함.

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 양성평등기본법 제18조(성인지 교육)

- 서울특별시 성평등 기본조례 제20조

○ 예 산 액 : 500,000천원

자체재원 500,000천원

○ 사업내용 : 1. 보육교사용 교육교재, 초등고학년 교안, 양육자용 교안 개발

2. 성평등 교육활동 프로그램 운영 지원

3. 성평등 교육활동가 양성

4. 민관협의체 운영, 중고등 및 마을축제 기획, 공모전 개최

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 500,000 130,000 370,000 284.62%

예산총계 500,000 130,000 370,000 284.62%

자체재원 500,000 130,000 370,000 284.62%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 470,885 452,231

여 성 0(0%) 225,575(47.9%) 217,336(48.1%)

남 성 0(0%) 245,310(52.1%) 234,895(51.9%)

※중학교 1학년생 *2016년 서울교육통계연보

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 470,885 452,231

여 성 0(0%) 225,575(47.9%) 217,336(48.1%)

남 성 0(0%) 245,310(52.1%) 234,895(51.9%)

※중학교 1학년생

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 400,000 130,000

여 성 0(0%) 191,618(47.9%) 62,476(48.1%)

남 성 0(0%) 208,382(52.1%) 67,524(51.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 왜곡된 성 고정관념 고착화 등으로 중고교생의 혐오 및 성범죄 급증 추세로 보도되고 있음.

○ 그 예로 중고교내 성폭력 사건 ’12년 642건→’15년 1842건, 2.9배 증가(한겨레 ’16. 7. 31.)되었음

○ 특히, 성차별은 사회문화적 환경에 민감함. 성인들의 성차별 의식 및 성별고정관념 등은 특히 중학생의 경

우 선생님, 양육자 등 의미있는 성인들의 언어와 행동등을 답습할 가능성 높음 . 체화된 인식과 언어 등은 성

차별적 행동으로 연결 가능성이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

교육참여자의 만족도 80% 80% 81%

※교육참여자의 만족도 * 리커터 척도 활용 예정(%)

○ 성평등 교육 및 활동 내용등 성역할고정관념에 대한 인식 전환을 통한 성평등 시민으로 성장할 수 있도록

지원하고자 함

○ 일상생활에서 일어나는 성차별을 찾고 수정하기 위한 다양한 활동역량하고자함

□ 성평등 기대효과

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여성가족정책 거버넌스 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 성평등위원회 및 여성정책 거버넌스 운영으로 ‘여성의 삶을 바꾸는 서울’ 비전 내실화

- 다양한 목소리를 들을 수 있는 현장으로 찾아가 생생한 시민들의 이야기를 듣고 의견을 반

영해 여성가족정책 방향 수립시 활용

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울시 성평등기본조례 제6조 및 제12조

- 2015년 여성가족정책 종합홍보계획(여성가족정책담당관-5481(2015.3.26.)호)

○ 예 산 액 : 192,300천원

자체재원 192,300천원

○ 사업내용 : - 성평등위원회(전체회의 및 3개 분과위원회) 및 복지거버넌스

(시민소통형 여성가족정책 실행체계 구축사업) 운영

- 여성정책 비전 사업 발굴을 위한 청책워크숍 개최

- 타시도 및 UNDP(유엔개발계획) 여성정책 공유

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 192,300 192,300 0 0.00%

예산총계 192,300 192,300 0 0.00%

자체재원 192,300 192,300 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 96,598 226,641 192,300

여 성 48,299(50%) 113,321(50%) 96,150(50%)

남 성 48,299(50%) 113,320(50%) 96,150(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 시정 주요사업에 성인지관점 반영 부족 및 성주류화 정책의 실효성 제고 필요

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

전체회의 및 분과위원회 회의 개최 및 운영

(회의 개최 및 정책안건수)

48건 50건 52건

○ 정책 수립 시 성인지 관점 반영

□ 성평등 기대효과

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성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성매매 피해여성의 심신 회복과 자립 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 성매매방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 및 동법 시행령, 시행규칙, 여성부 지침

○ 예 산 액 : 6,220,558천원

기금보조금 1,705,029천원, 자체재원 4,515,529천원

○ 사업내용 : - 성매매 피해여성에 대한 신변보호 및 탈 성매매, 자립 지원

- 숙식 제공, 심리적 안정 및 사회적응을 위한 상담 및 치료

- 질병치료 및 건강관리 등 의료지원

- 수사기관의 조사 및 법원 증인신문에의 동행 등 법률지원

- 자립자활교육, 기술교육 실시 및 취업정보제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 6,220,558 5,440,773 779,785 14.33%

예산총계 6,220,558 5,440,773 779,785 14.33%

기금보조금 1,705,029 1,751,177 △46,148 △2.64%

자체재원 4,515,529 3,689,596 825,933 22.39%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 59 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 500 500 500

여 성 500(100%) 500(100%) 500(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※성매매 피해 여성 등

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 142 142 132

여 성 142(100%) 142(100%) 132(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※성매매 피해 여성(지원시설 입소자)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,105,000 4,682,908 5,440,773

여 성 4,105,000(100%) 4,682,908(100%) 5,440,773(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성매매피해여성은 성별 권력의 작동으로 일어나는 폭력 피해로 비교적 저연령에 성매매 구조에 유입되어 물

리적인 외부출입 제한이나 폭력 등으로 오랜기간 빠져 나오지 못하는 경향이 있음. 이에따라 성매매여성은 사

회적으로 고립되어 정신적,신체적으로 피폐해지기 쉬움.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보호필요여성의 복지향상

(성매매피해소 상담인원)911명 800명 850명

○ 성매매 피해여성에 대한 체계적인 지원을 통해 탈 성매매 및 조속한 사회 복귀를 도모

□ 성평등 기대효과

- 60 -

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성매매피해자 지원시설 기능보강(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성매매 피해여성의 심신 회복과 자립 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 성매매방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 및 동법 시행령, 시행규칙, 여성부 지침

○ 예 산 액 : 281,102천원

기금보조금 140,551천원, 자체재원 140,551천원

○ 사업내용 : 성매매피해자 지원시설 기능보강

- 대상 : 성매매피해자 지원시설 12개소

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 281,102 37,630 243,472 647.02%

예산총계 281,102 37,630 243,472 647.02%

기금보조금 140,551 18,815 121,736 647.02%

자체재원 140,551 18,815 121,736 647.02%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 500 500 500

여 성 500(100%) 500(100%) 500(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※성매매피해여성 등

- 61 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 142 142 132

여 성 142(100%) 142(100%) 132(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※성매매 피해 여성(지원시설 입소자)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 67,000 133,482 37,630

여 성 67,000(100%) 133,482(100%) 37,630(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성매매피해여성은 성별 권력의 작동으로 일어나는 폭력 피해로 비교적 저연령에 성매매 구조에 유입되어 물

리적인 외부출입 제한이나 폭력 등으로 오랜기간 빠져 나오지 못하는 경향이 있음. 이에따라 성매매여성은 사

회적으로 고립되어 정신적,신체적으로 피폐해지기 쉬움.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보호필요여성의 복지향상

(치료회복프로그램 운영 횟수)400(건) 500(건) 550(건)

○ 성매매 피해여성을 위한 안전하고 쾌적한 환경 조성을 통해 탈 성매매 및 조속한 사회 복귀를 도모

□ 성평등 기대효과

- 62 -

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성매매피해자 구조지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성매매 피해 여성의 구조에서 자활까지 전 과정에 개입하여 피해 여성의 사회복귀 유도 및 성

매매로의 재유입 방지

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 성매매방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률, 여성부 지침

○ 예 산 액 : 738,000천원

기금보조금 369,000천원, 자체재원 369,000천원

○ 사업내용 : - 대 상 : 총 16개소 (지원시설 : 10개소, 상담소 : 6개소)

- 의료,법률,직업훈련지원 : 성매매 피해자에 대하여 각종 질병 등 치료비, 선불금

등 법률문제 해결 비용 및 취업창업을 위한 직업훈련비 등 지원

(1인당 지원한도액 : 760만원)

- 치료회복 프로그램 운영 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 738,000 804,000 △66,000 △8.21%

예산총계 738,000 804,000 △66,000 △8.21%

기금보조금 369,000 402,000 △33,000 △8.21%

자체재원 369,000 402,000 △33,000 △8.21%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 63 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 500 500 500

여 성 500(100%) 500(100%) 500(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※성매매피해여성 등

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 230 230 230

여 성 230(100%) 230(100%) 230(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※성매매피해자지원시설, 상담소의 입소자 및 이용자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 696,000 696,000 804,000

여 성 696,000(100%) 696,000(100%) 804,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 남성이 성을 사고 여성의 성이 팔리는 문화, 노동시장에서 여성의 차별, 남성에 대한 경제적 의존 등으로

인해 여성의 인권이 보장되지 않고 피해 사례가 발생함.

○ 이러한 사회문화적 맥락에서 사업 대상, 수혜자의 대다수가 여성인 이유는 피해당사자인 여성들의

치유와 자립을 지원하기 위한 것으로 피해여성들의 육체적, 심리적 치유와 경제적 자립의 지원 필요함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보호필요여성의 복지향상

(구조지원실적)10,195건 10,200건 10,200건

○ 성매매 피해여성에 대한 체계적인 자활지원을 통하여 탈 성매매를 지원하고 원활한 사회복귀를 도모

□ 성평등 기대효과

- 64 -

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성매매집결지 현장기능 강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성매매 집결지 여성의 탈업소와 상담, 의료,법률지원, 직업훈련 등의 자활지원을 통한 사회

복귀 촉진 및 집결지 정비기반 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 성매매방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률, 여성부 지침

○ 예 산 액 : 338,800천원

기금보조금 169,400천원, 자체재원 169,400천원

○ 사업내용 : - 심신치료 및 정서회복 : Out-reach 위주의 상담활동으로 지원대상자를 확보, 개인상담 및

집단상담으로 신뢰관계 형성, 상담 초기에 종합건강진단 실시, 성매매로 인하여 얻게 된

제반 질병(정신과 질환 포함) 치료 지원 및 심리치료를 위한 다양한 프로그램 운영

- 탈업소의 장해요인 제거 : 업주와의 선불금을 포함한 빚 문제 등 민형사상 과제 해결지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 338,800 341,908 △3,108 △0.91%

예산총계 338,800 341,908 △3,108 △0.91%

기금보조금 169,400 170,954 △1,554 △0.91%

자체재원 169,400 170,954 △1,554 △0.91%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 65 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 314 316 499

여 성 314(100%) 316(100%) 499(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※집결지 성매매피해여성 등

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 85 115 115

여 성 85(100%) 115(100%) 115(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※집결지 성매매피해여성 등

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 231,800 235,328 341,908

여 성 231,800(100%) 235,328(100%) 341,908(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 집결지 성매매여성은 성별 폭력의 피해자로서 사회적 편견과 차별로 인해 다른 경제적 활동을 통해 자립을

하는 것이 용이하지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보호필요여성의 복지향상

(개별 지원 실적)

323건 300건 330건

○ 집결지 성매매 피해여성의 인권유린 방지 및 탈성매매 지원

○ 성매매 여성에게 탈업소 및 탈성매매의 계기를 제공하여 알선 업주의 사업포기 유도

□ 성평등 기대효과

- 66 -

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불법 성산업 감시(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성매매 피해여성에 대한 상담 및 수사기관 등에의 조사동행, 쉼터연계, 법률, 의료서비스 등

의 지원을 통해 성매매 피해 여성을 지원하고, 불법 성산업 감시-신고-고발 활동을 통해 실질

적 성매매 방지를 도모하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

○ 예 산 액 : 552,307천원

자체재원 552,307천원

○ 사업내용 : - 성매매 피해자 상담 및 법률, 의료, 심리 등 다각적 지원 및 사례관리

- 성산업 집지역 및 종로 3가 등 현장상담 실시

- 신·변종 의심업소 및 성매매 직업소개 광고 규제, 관련자 신고·고발

- 지역사회 시민 활동단 조직·운영, 온·오프라인 인식개선 캠페인 실시 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 552,307 428,195 124,112 28.98%

예산총계 552,307 428,195 124,112 28.98%

자체재원 552,307 428,195 124,112 28.98%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 67 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 800 1,100 500

여 성 850(106.3%) 1,100(100%) 500(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※성매매피해 여성 등(수혜자의 2.0배)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 429 578 220

여 성 429(100%) 578(100%) 220(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※성매매피해 여성 등

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 367,973 386,528 428,195

여 성 367,973(100%) 386,528(100%) 428,195(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성매매 피해여성은 성별 권력으로 인해 초래된 구조적 폭력으로 인한 피해자로, 비교적 저연령에 성매매 구

조에 유입되어 물리적인 외부출입 제한이나 폭력 등으로 오랜기간 빠져 나오지 못하는 경향이 있음. 그래서 성

매매여성은 사회적으로 고립되어 정신적, 신체적으로 피폐해지기 쉬움.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보호필요여성의 복지향상

(피해자 상담 및 지원)3,292건 3,000건 3,000건

불법 성산업 축소 및 성매매 방지

(불법 성산업 관련자 고발 및 신고)232건 200건 200건

※성매매피해자 지원 및 성매매 방지

○ 성매매 피해여성에 대한 체계적인 지원 및 인권보호를 통해 탈 성매매를 촉진하고 조속한 사회복귀를 도모,

성매매예방을 위한 교육, 홍보 강화를 통해 사회인식 변화 촉진

□ 성평등 기대효과

- 68 -

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성매매위기 십대여성 보호 및 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가출, 성매매 등 위기 십대여성 전용 일시지원센터 운영을 통해 위기 십대여성 조기발견 및

일시보호, 야간전용쉼터 운영, 여성폭력 전문상담 등 서비스 지원으로 성매매 예방 및 재유입

방지를 강화하고자 함

○ 사업기간 : 2019년1월1일-2019년12월31일

○ 추진근거 : - 양성평등기본법 제33조(복지증진)

- 성매매방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제3조(국가 등의 책임)

- 서울특별시 위기십대여성 지원조례 제5조(위기십대여성지원시설의 설치·운영)

○ 예 산 액 : 326,689천원

자체재원 326,689천원

○ 사업내용 : - 주간보호 및 야간보호(밤11시~오전8시), 숙식제공, 세탁 및 샤워, 위생관리 등

일시생활지원 서비스

- 상담카페 운영, 현장상담, 지원기관 정보제공, 귀가지원 및 보호시설 연계

- 지역사회 자원 개발 및 네트워크, 위기 십대여성 관련 기관 연대회의실시 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 326,689 320,659 6,030 1.88%

예산총계 326,689 320,659 6,030 1.88%

자체재원 326,689 320,659 6,030 1.88%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 69 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,000 14,000 9,600

여 성 16,000(100%) 14,000(100%) 9,600(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※가출 및 성매매 등 위기 십대여성(수혜자1.5배)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,491 9,605 6,446

여 성 10,491(100%) 9,605(100%) 6,446(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※가출 및 성매매 등 위기 십대여성(연인원)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 289,961 311,216 320,659

여 성 289,961(100%) 311,216(100%) 320,659(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 가출청소년 중 십대여성이 약 60%를 차지하며, 가출 후 성매매 및 성폭력 등 십대남성과는 다른

위기를 경험.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보호필요여성의 복지향상

(일시지원센터 이용실적)9,605건 8,500건 8,500건

○ 가출 등 위기 십대여성 전용 일시지원센터 운영을 통해 가출 후 위기상황에 조기개입하여 성매매를

방지하고자 함

□ 성평등 기대효과

- 70 -

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위기 십대여성 성,건강 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가출 및 빈곤 등 위기 십대여성을 위한 의료, 심리 상담, 교육 등의 서비스 제공을 통해

십대여성의 건강한 성장을 도모하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 성매매방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제3조(국가 등의 책임)

- 서울특별시 위기 십대여성 지원 조례 제4조(위기 십대여성 지원사업)

○ 예 산 액 : 775,050천원

자체재원 775,050천원

○ 사업내용 : - 가출, 성매매 등으로 인한 여성 질환 및 다양한 질병 치료

- 오랜 가출로 인한 스트레스, 불안장애 등 심리치료 및 정서지원

- 사춘기 교육, 찾아가는 성,건강교육(면생리대 교육) 등

- 식사, 생필품 지원 등 취약계층 십대여성을 위한 기초 생활지원서비스 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 775,050 786,046 △10,996 △1.40%

예산총계 775,050 786,046 △10,996 △1.40%

자체재원 775,050 786,046 △10,996 △1.40%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 71 -

Page 237: 1 a± o ue w @0 0x sõ n o · 2019-06-11 · 기능별 총괄표 2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %) 분

구 분 2016년 2017년 2018년

계 13,000 13,000 13,000

여 성 13,000(100%) 13,000(100%) 13,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※가출 및 성매매 등 위기 십대여성(수혜자 1.5배)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,227 11,676 5,675

여 성 7,227(100%) 11,676(100%) 5,675(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※가출 및 성매매 등 위기 십대여성(연인원)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 434,439 754,448 786,046

여 성 434,439(100%) 754,448(100%) 786,046(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

가출청소년 중 십대여성이 약 60%를 차지하며, 가출 후 성매매 및 성폭력 등 십대남성과 다른 위기를 경험.

또한 우울감 및 성병 경험율 등 신체적, 정신적 건강상태가 남자 가출청소년보다 취약하며 건강문제에 대한

대처 및 자원 활용도가 더 낮음. 따라서 위기 십대여성의 특성 고려한 건강서비스 지원 필요.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보호필요여성의 복지향상

(의료 및 건강서비스 지원 인원)11,676명 10,000명 10,000명

※의료 및 건강서비스 지원 인원

위기 십대여성을 위한 청소녀건강센터 운영을 통해 통합적인 건강서비스를 제공하여 건강한 성장을 도모함

□ 성평등 기대효과

- 72 -

Page 238: 1 a± o ue w @0 0x sõ n o · 2019-06-11 · 기능별 총괄표 2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %) 분

성매매위기 십대여성 자립지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 위기 십대여성 늘푸른교육센터 운영을 통해 가출, 성매매 등으로 사각지대에 놓인 십대여성들

에게 일시생활지원에서 학업 및 일자리까지 한 곳에서 지원하는 통합적 자립지원 서비스를 제

공하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 성매매방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제3조(국가 등의 책임)

- 서울특별시 위기십대여성 지원조례 제5조(위기십대여성지원시설의 설치·운영)

- 여성아동권익증진사업 운영지침(대안교육 위탁기관, 자활지원센터 운영)

○ 예 산 액 : 753,111천원

기금보조금 73,520천원, 자체재원 679,591천원

○ 사업내용 : - 수준별 맞춤 수업으로 검정고시를 통한 학력취득 지원

- 일자리 프로그램 운영, 진로교육 및 상담, 자립코칭 교육 실시

- 훈련매장 운영, 인턴활동 및 취업연계, 지원기관 연계, 사례관리 등

- 심리정서 프로그램 운영 및 일시생활지원 서비스 제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 753,111 745,867 7,244 0.97%

예산총계 753,111 745,867 7,244 0.97%

기금보조금 73,520 72,040 1,480 2.05%

자체재원 679,591 673,827 5,764 0.86%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 73 -

Page 239: 1 a± o ue w @0 0x sõ n o · 2019-06-11 · 기능별 총괄표 2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %) 분

구 분 2016년 2017년 2018년

계 150 5,600 6,000

여 성 150(100%) 5,600(100%) 6,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※가출, 성매매 등 위기 십대여성(이용자 1.5배)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 102 3,733 4,026

여 성 102(100%) 3,733(100%) 4,026(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※가출, 성매매 등 위기 십대여성

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 276,140 757,471 745,867

여 성 276,140(100%) 757,471(100%) 745,867(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 위기 십대여성들은 어린나이에 가출해 낮은 학력으로 음식점 서빙이나 전단지 배포 등 단기적이고 단순한

근로경험이 대부분이며 경력이나 기술이 부족해 안정적인 취업이 어려움. 또한 가출 십대여성들은 생계를

위한 성매매에 내몰리기도 함. (가출 십대여성 중 18.3% 성매매 경험, 대부분 숙식 해결 위한 생계형 성매매)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보호필요여성의 복지향상

(검정고시 통한 학력취득)116명 110명 110명

보호필요여성의 복지향상

(일자리 지원 프로그램 참여 인원)3,617건 4,000건 4,000건

○ 가출 등 위기 십대여성의 심리, 사회적 특성을 고려하여 학력취득 및 자립 도모를 위한 지원사업으로

위기를 경험한 여자청소년의 교육과 경제적 자립을 지원하는 것은 성차별을 시정하고 성평등에 기여

○ 가출, 성매매 위기 십대여성에 대한 심리적, 정서적 상실감 치유 및 제도권 교육과 연계한 학습결손

보완을 통해 성매매 재유입을 방지하고자 함

□ 성평등 기대효과

- 74 -

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여성복지시설 생활여성 추가지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성복지 생활시설 입소자를 위한 명절 위문비, 하계수련비, 춘계부식비 등 지원을 통해

생활인 복지증진 및 사기진작 도모

○ 사업기간 : 2019년1월1일-2019년12월31일

○ 추진근거 : - 가정·성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

- 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

- 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률

○ 예 산 액 : 70,000천원

자체재원 70,000천원

○ 사업내용 : - 명절위문비(설날, 추석, 연말), 춘계부식비, 김장비 : 여성복지시설 생활인 전부

- 하계수련회비 : 여성복지시설 생활인(여성노숙인시설 제외)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 70,000 80,000 △10,000 △12.50%

예산총계 70,000 80,000 △10,000 △12.50%

자체재원 70,000 80,000 △10,000 △12.50%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,200 1,200 1,000

여 성 1,200(100%) 1,200(100%) 1,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 75 -

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※폭력피해여성지원시설 등 입소인원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,200 1,200 1,000

여 성 1,200(100%) 1,200(100%) 1,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※폭력피해여성지원시설 등 입소인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 94,000 70,635 80,000

여 성 94,000(100%) 70,635(100%) 80,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성복지시설 입소자에 대한 위문금 등 지원으로 대부분이 여성

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

복지시설 입소여성에 대한 특별지원

(지원대상 인원)1,200명 1,000명 900명

※폭력피해여성지원시설 등 입소인원

○ 복지시설 입소현황을 반영한 예산 집행

□ 성평등 기대효과

- 76 -

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가정폭력피해자 보호시설 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 방지 및 피해자 지원으로 여성의 권익증진 및 복지증진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 가정폭력방지 및 피해자 보호에 관한 법률

- 서울특별시 여성폭력방지와 피해자보호 및 지원에 관한 조례

- 여성.아동권익증진사업 운영지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 2,699,712천원

기금보조금 828,953천원, 자체재원 1,870,759천원

○ 사업내용 : - 가정폭력 상담소 운영 지원

- 가정폭력피해자 보호시설 운영 지원

- 여성긴급전화 서울1366 운영 지원

- 가정폭력, 성폭력 상담소 및 보호시설 기능보강

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,699,712 2,630,242 69,470 2.64%

예산총계 2,699,712 2,630,242 69,470 2.64%

기금보조금 828,953 867,128 △38,175 △4.40%

자체재원 1,870,759 1,763,114 107,645 6.11%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 77 -

Page 243: 1 a± o ue w @0 0x sõ n o · 2019-06-11 · 기능별 총괄표 2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %) 분

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 505 510 523

여 성 505(100%) 510(100%) 523(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,512,660 1,964,305 2,630,242

여 성 1,512,660(100%) 1,964,305(100%) 2,630,242(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성이 가정폭력에 피해자인 경우가 훨씬 많음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

가정폭력피해자 보호시설 입소자 지원

(입소자 지원)

7,000건 7,050건 7,100건

○ 가정 내 여성폭력 근절, 2차 피해 등 가정폭력 범죄 예방

□ 성평등 기대효과

- 78 -

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가정폭력피해여성 주거지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 방지 및 피해자 지원으로 여성의 권익증진 및 복지증진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 가정폭력방지 및 피해자 보호에 관한 법률

- 서울특별시 여성폭력방지와 피해자보호 및 지원에 관한 조례

- 여성.아동권익증진사업 운영지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 128,344천원

기금보조금 16,961천원, 자체재원 111,383천원

○ 사업내용 : 가정폭력피해자들에게 주거지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 128,344 156,938 △28,594 △18.22%

예산총계 128,344 156,938 △28,594 △18.22%

기금보조금 16,961 18,353 △1,392 △7.58%

자체재원 111,383 138,585 △27,202 △19.63%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 79 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 497 515 523

여 성 497(100%) 515(100%) 523(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 154,628 158,320 156,938

여 성 154,628(100%) 158,320(100%) 156,938(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성이 가정폭력에 피해를 입을 가능성이 훨씬 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

주거지원 주택 호수

(임차주택 호수)

6호 6호 6호

○ 가정폭력 범죄 예방

□ 성평등 기대효과

- 80 -

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가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 피해자 치료회복프로그램 운영 및 의료비지원을 통한 가정폭력 피해여성의 신체적, 정서적 안

정 지원

○ 사업기간 : 2019년1월1일~2019년12월31일

○ 추진근거 : 가정폭력방지 및 피해자보호에 관한 법률 제4조

서울특별시 여성폭력방지와 피해자보호 및 지원에 관한 조례 제3조

○ 예 산 액 : 670,300천원

기금보조금 335,150천원, 자체재원 335,150천원

○ 사업내용 : 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영기관 사업비 교부

가정폭력피해자 신청에 따른 의료비 지급

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 670,300 703,000 △32,700 △4.65%

예산총계 670,300 703,000 △32,700 △4.65%

기금보조금 335,150 351,500 △16,350 △4.65%

자체재원 335,150 351,500 △16,350 △4.65%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 81 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※가정폭력피해자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 505 515 523

여 성 505(100%) 515(100%) 523(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※가정폭력피해자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 786,000 750,000 703,000

여 성 786,000(100%) 750,000(100%) 703,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 피해자 대부분이 여성

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

치료회복프로그램 운영 시설수 12개소 12개소 12개소

○ 피해 현황에 부합하도록 예산집행

□ 성평등 기대효과

- 82 -

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가정폭력, 성폭력 관련시설 종사자 교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 성폭력 관련시설 종사자를 대상으로 피해자 지원을 위한 맞춤형 보수교육 과정 교육

비 예산을 지원하여 종사자의 전문성 및 역량 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제8조의4

- 같은법 시행령 제4조, 같은법 시행규칙 제11조의2

○ 예 산 액 : 26,800천원

기금보조금 13,400천원, 자체재원 13,400천원

○ 사업내용 : 경력별 직무 영역별 과정 분류를 통한 맞춤형 교육 실시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 26,800 26,800 0 0.00%

예산총계 26,800 26,800 0 0.00%

기금보조금 13,400 13,400 0 0.00%

자체재원 13,400 13,400 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 72 72

여 성 0(0%) 72(100%) 72(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 83 -

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※가정폭력 성폭력 관련시설 종사자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 72 72 72

여 성 72(100%) 72(100%) 72(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※가정폭력 성폭력 관련시설 종사자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 26,880 26,880 26,800

여 성 26,880(100%) 26,880(100%) 26,800(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 시설 종사자 대부분 여성임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

종사자의 전문성 및 역량강화

(종사자 보수교육 운영)

72명 72명 73명

ㅇ 1366센터 종사자 및 가정폭력 성폭력 이주여성 피해여성 보호시설 등 관련 기관 종사자에 대한 보수교육

□ 성평등 기대효과

- 84 -

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여성긴급전화1366 서울센터 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 방지 및 피해자 지원으로 여성의 권익증진 및 복지증진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 가정폭력방지 및 피해자 보호에 관한 법률

- 서울특별시 여성폭력방지와 피해자보호 및 지원에 관한 조례

- 여성.아동권익증진사업 운영지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 1,092,562천원

기금보조금 337,639천원, 자체재원 754,923천원

○ 사업내용 : 여성긴급전화 1366센터 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,092,562 553,382 539,180 97.43%

예산총계 1,092,562 553,382 539,180 97.43%

기금보조금 337,639 264,141 73,498 27.83%

자체재원 754,923 289,241 465,682 161.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 85 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 30,250 35,270 35,300

여 성 30,000(99.2%) 35,000(99.2%) 35,000(99.2%)

남 성 250(0.8%) 270(0.8%) 300(0.8%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 456,536 499,470 553,382

여 성 452,839(99.2%) 495,646(99.2%) 548,679(99.2%)

남 성 3,697(.8%) 3,824(.8%) 4,703(.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 신체적 조건 및 사회적 환경 등으로 여성이 가정폭력에 노출될 가능성이 훨씬 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

상담, 조치 건수 26,539건 27,500건 28,000건

○ 가정폭력, 성폭력 등 범죄 예방

□ 성평등 기대효과

- 86 -

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가정폭력상담소 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 방지 및 피해자 지원으로 여성의 권익증진 및 복지증진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 가정폭력방지 및 피해자 보호에 관한 법률

- 서울특별시 여성폭력방지와 피해자보호 및 지원에 관한 조례

- 여성.아동권익증진사업 운영지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 1,934,316천원

기금보조금 571,450천원, 자체재원 1,362,866천원

○ 사업내용 : 피해자 보호시설 생계비, 직업훈련비 등 운영지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,934,316 1,925,522 8,794 0.46%

예산총계 1,934,316 1,925,522 8,794 0.46%

기금보조금 571,450 425,596 145,854 34.27%

자체재원 1,362,866 1,499,926 △137,060 △9.14%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 87 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 45,721 48,250 50,301

여 성 33,201(72.6%) 35,000(72.5%) 35,401(70.4%)

남 성 12,520(27.4%) 13,250(27.5%) 14,900(29.6%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 616,288 633,424 1,925,522

여 성 493,030(80%) 462,399(73%) 1,355,150(70.4%)

남 성 123,258(20%) 171,025(27%) 570,372(29.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성이 가정폭력에 피해자인 경우가 훨씬 많음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

가정폭력 피해자 지원시설 이용인원 0명 17,100명 17,300명

○ 성폭력, 가정폭력 등 범죄 예방

□ 성평등 기대효과

- 88 -

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가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 피해자의 심신 안정 및 건강 회복 도모

○ 사업기간 : 2019년1월1일-2019년12월31일

○ 추진근거 : - 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

- 서울특별시 여성폭력방지와 피해자보호 및 지원에 관한 조례

- 여성.아동권익증진사업 운영지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 377,696천원

기금보조금 186,348천원, 자체재원 191,348천원

○ 사업내용 : 가정폭력 피해자에 대한 전문가 상담 및 심신회복캄프 운영 등 교정치료 프로그램 운영 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 377,696 750,052 △372,356 △49.64%

예산총계 377,696 750,052 △372,356 △49.64%

기금보조금 186,348 372,526 △186,178 △49.98%

자체재원 191,348 377,526 △186,178 △49.32%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,856 2,856 2,856

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 2,856(100%) 2,856(100%) 2,856(100%)

- 89 -

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※프로그램 참여대상

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,856 2,856 2,856

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 2,856(100%) 2,856(100%) 2,856(100%)

※프로그램 참여대상

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 776,036 685,957 750,052

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 776,036(100%) 685,957(100%) 750,052(100%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 가부장적 가족문화, 상대적으로 낮은 경제적 지위, 체격 열세 등으로 폭력 피해자의 다수가 여성임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

가정폭력 성폭력 프로그램 참여

(참여대상)2,856명 2,856명 2,856명

※프로그램 참여인원

○ 경찰,검찰 등에 의뢰된 가정폭력 교정프로그램의 대상자는 대부분 남성이므로 현황을 반영하여

교정프로그램운영이 바람직.

□ 성평등 기대효과

- 90 -

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성폭력피해상담소 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자의 심리적 안정 및 건강 회복 도모

○ 사업기간 : 2019년1월1일-2019년12월31일

○ 추진근거 : - 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

- 여성아동권익사업 운영지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 3,090,882천원

기금보조금 772,841천원, 자체재원 2,318,041천원

○ 사업내용 : 성폭력 피해 상담소 13개소(일반 9, 장애인 4) 운영 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,090,882 2,266,614 824,268 36.37%

예산총계 3,090,882 2,266,614 824,268 36.37%

기금보조금 772,841 544,976 227,865 41.81%

자체재원 2,318,041 1,721,638 596,403 34.64%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 91 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 14,725 15,795 16,835

여 성 13,000(88.3%) 14,010(88.7%) 15,010(89.2%)

남 성 1,725(11.7%) 1,785(11.3%) 1,825(10.8%)

※성폭력 피해자 중 상담소 지원 인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,362,741 1,940,825 2,266,614

여 성 2,132,741(90.3%) 1,730,429(89.2%) 2,020,901(89.2%)

남 성 230,000(9.7%) 210,396(10.8%) 245,713(10.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 가부장적 가족 문화나 여성의 낮은 경제적 지위 등으로 인해, 폭력 피해자의 다수가 여성임. 그러나 아직

성폭력에 대한시선이 여성의 잘못으로 인식하는 등의 그릇된 사회적 편견으로 폭력 상황이 잘 드러나지 않거나

피해상황이 심각해 지는 경우가 많음. 피해자 스스로 상황을 극복할 수 있는 프로그램뿐만 아니라 가해자에

대한 처벌과 가족을 포함하여 인식개선 교육이 요구됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성폭력 상담소 지원 인원 14,725명 15,795명 16,000명

성폭력 피해자 지원을 통한 성폭력 피해자의 치료회복 및 성평등 문화확산에 기여

□ 성평등 기대효과

- 92 -

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성폭력피해자 보호시설 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자의 심리, 정서적 지원을 통한 자립 도모

○ 사업기간 : 2019년1월1일-2019년12월31일

○ 추진근거 : 성폭력 방지 및 피해자 지원에 관한 법률, 여성아동권익증진지침

○ 예 산 액 : 335,414천원

기금보조금 170,379천원, 자체재원 165,035천원

○ 사업내용 : 성폭력 피해자의 심리, 정서적, 생활 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 335,414 261,776 73,638 28.13%

예산총계 335,414 261,776 73,638 28.13%

기금보조금 170,379 133,518 36,861 27.61%

자체재원 165,035 128,258 36,777 28.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※성폭력 피해자 중 피해자 보호시설 지원인원(대 검찰청 범죄분석 참조)

- 93 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,236 3,400 3,500

여 성 3,236(100%) 3,400(100%) 3,500(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※성폭력 피해자 중 피해자 보호시설 지원인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 304,881 238,407 261,776

여 성 304,881(100%) 238,407(100%) 261,776(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 가부장적 가족 문화나 여성의 낮은 경제적 지위 등으로 인해, 폭력 피해자의 다수가 여성임. 그러나 아직

성폭력에 대한시선이 여성의 잘못으로 인식하는 등의 그릇된 사회적 편견으로 폭력 상황이 잘 드러나지 않거나

피해상황이 심각해 지는 경우가 많음. 피해자 스스로 상황을 극복할 수 있는 프로그램뿐만 아니라 가해자에

대한 처벌과 가족을 포함하여 인식개선 교육이 요구됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성폭력 피해자 중 보호시설 지원인원

(지원인원)3,236명 3,400명 3,520명

※성폭력 피해자 중 보호시설 지원 인원 및 참여자 프로그램, 교육 만족도

○ 성폭력 피해자를 위한 상담 등 치료회복프로그램 운영함으로써 성폭력 피해자의 정서적, 심리적 안정 도모

□ 성평등 기대효과

- 94 -

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해바라기센터 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자의 정서적, 심리적 안정 지원

○ 사업기간 : 2019년1월1일-2019년12월31일

○ 추진근거 : - 성폭력 방지 및 피해자 지원에 관한 법률 제18조

- 여성아동권익증진사업 운영지침

○ 예 산 액 : 3,871,758천원

기금보조금 1,806,279천원, 자체재원 2,065,479천원

○ 사업내용 : 성폭력 피해자의 긴급구호 및 의료,법률, 심리상담 지원 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,871,758 3,470,232 401,526 11.57%

예산총계 3,871,758 3,470,232 401,526 11.57%

기금보조금 1,806,279 1,735,116 71,163 4.10%

자체재원 2,065,479 1,735,116 330,363 19.04%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,003 4,308 4,457

여 성 3,617(90.4%) 3,908(90.7%) 4,053(90.9%)

남 성 386(9.6%) 400(9.3%) 404(9.1%)

※해바라기센터 성폭력피해자 지원인원

- 95 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,003 4,308 4,457

여 성 3,617(90.4%) 3,908(90.7%) 4,053(90.9%)

남 성 386(9.6%) 400(9.3%) 404(9.1%)

※해바라기센터 성폭력피해자 지원인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,388,400 3,470,231 3,470,232

여 성 3,088,380(91.1%) 3,123,208(90%) 3,123,208(90%)

남 성 300,020(8.9%) 347,023(10%) 347,024(10%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성폭력 피해자의 대부분이 여성이나 갈수록 남성 피해자도 증가하는 추세임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성폭력 피해자 중 해바라기센터 지원인원 4,308명 4,500명 4,600명

○ 성폭력 피해자의 정서적, 심리적 안정 도모 및 성평등 문화확산에 기여

□ 성평등 기대효과

- 96 -

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성폭력피해자 치료,회복프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자의 심신 안정 및 건강한 사회복귀 도모

○ 사업기간 : 2019년1월1일~2019년12월31일

○ 추진근거 : 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

○ 예 산 액 : 220,220천원

기금보조금 110,110천원, 자체재원 110,110천원

○ 사업내용 : 성폭력 피해자를 위한 전문가 상담, 심신회복캠프 운영 등 치료회복 프로그램 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 220,220 214,664 5,556 2.59%

예산총계 220,220 214,664 5,556 2.59%

기금보조금 110,110 107,332 2,778 2.59%

자체재원 110,110 107,332 2,778 2.59%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 300 300 300

여 성 300(100%) 300(100%) 300(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※프로그램참여인원

- 97 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 300 300 300

여 성 300(100%) 300(100%) 300(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※프로그램 참여인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 214,664 214,500 214,664

여 성 214,664(100%) 214,500(100%) 214,664(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성폭력피해자 대부분이 여성(한국여성정책연구원 정책 레시피에 따르면 2014년 성폭력 피해자의 95%가 여성)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성폭력피해자 치료회복프로그램 참여

(참여인원)266명 300명 300명

※치료회복프로그램 참여인원

○ 성폭력피해 현황을 반영한 프로그램 실시

□ 성평등 기대효과

- 98 -

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성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자에 대한 의료비 및 간병비지원을 통한 심신 안정 및 건강 회복 도모

○ 사업기간 : 2019년1월1일~2019년12월31일

○ 추진근거 : 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 여성 아동권익증진사업 운영지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 801,076천원

기금보조금 400,538천원, 자체재원 400,538천원

○ 사업내용 : 성폭력 피해자에 대한 의료비 및 간병비 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 801,076 801,076 0 0.00%

예산총계 801,076 801,076 0 0.00%

기금보조금 400,538 400,538 0 0.00%

자체재원 400,538 400,538 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※성폭력 피해자

- 99 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,447 1,350 2,427

여 성 1,300(89.8%) 1,200(88.9%) 2,227(91.8%)

남 성 147(10.2%) 150(11.1%) 200(8.2%)

※성폭력 피해자로서 실제로 지원받는 대상자의 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 633,838 777,219 801,076

여 성 569,452(89.8%) 711,155(91.5%) 735,062(91.8%)

남 성 64,386(10.2%) 66,063(8.5%) 66,014(8.2%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성폭력 피해자의 대부분이 여성으로, 남성 피해자도 갈수록 증가하는 추세임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원

(지원인원)1,447명 1,500명 1,600명

○ 성폭력 피해자의 간병비, 의료비 지원을 통한 성폭력 피해자의 심리적, 육체적 회복 지원 및 성평등

문화확산에 기여

□ 성평등 기대효과

- 100 -

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폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 폭력피해 이주여성에 대한 긴급 보호, 상담 및 치료, 의료지원, 법률지원, 출국지원, 직업교

육훈련, 취창업 전문교육, 동반아동 보육 및 육아 지원 등

○ 사업기간 : 2019년1월1일~2019년12월31일

○ 추진근거 : 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

○ 예 산 액 : 2,379,862천원

기금보조금 824,936천원, 자체재원 1,554,926천원

○ 사업내용 : 이주여성 보호시설 7개소(쉼터 4, 그룹홈 2, 자활지원센터 1) 운영 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,379,862 2,244,089 135,773 6.05%

예산총계 2,379,862 2,244,089 135,773 6.05%

국고보조금 0 803,770 △803,770 순감

기금보조금 824,936 0 824,936 순증

자체재원 1,554,926 1,440,319 114,607 7.96%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 101 -

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※폭력피해 이주여성

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,081 1,464 2,051

여 성 2,081(100%) 1,464(100%) 2,051(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※폭력피해 이주여성

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,106,050 2,068,417 2,244,089

여 성 2,106,050(100%) 2,068,417(100%) 2,244,089(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 재외국민 등 국제결혼 증가로 인한 이주여성 가정폭력 피해 발생

- 전체 폭력피해 이주여성 파악 불가능(신고하지 않으면 알 수 없음)

- 실제 신고된 피해자는 모두 지원 받고 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

폭력피해 이주여성 보호시설 이용인원

(피해자 지원 수)120명 125명 125명

○ 가정폭력 및 성폭력으로 인한 피해를 방지, 가해자로부터의 분리를 통한 피해여성의 동반아동 보호 등

□ 성평등 기대효과

- 102 -

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찾아가는 폭력예방교육 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 찾아가는 성폭력 예방교육을 통해 젠더폭력예방에 대한 인식 확산 및 건강한 성문화 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 여성폭력방지와 피해자 보호 및 지원에 관한 조례

○ 예 산 액 : 138,930천원

국고보조금 75,790천원, 자체재원 63,140천원

○ 사업내용 : 시민 대상 찾아가는 젠더폭력(성폭력, 가정폭력 등) 예방교육 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 138,930 126,280 12,650 10.02%

예산총계 138,930 126,280 12,650 10.02%

국고보조금 75,790 63,140 12,650 20.03%

자체재원 63,140 63,140 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,942 12,416 19,379

여 성 5,198(52.3%) 6,321(50.9%) 9,987(51.5%)

남 성 4,744(47.7%) 6,095(49.1%) 9,392(48.5%)

※젠더폭력예방교육 이수인원

- 103 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,942 12,416 19,379

여 성 4,998(50.3%) 6,321(50.9%) 9,987(51.5%)

남 성 4,944(49.7%) 6,095(49.1%) 9,392(48.5%)

※젠더폭력예방교육 이수인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 86,000 126,280 126,280

여 성 45,324(52.7%) 64,289(50.9%) 65,079(51.5%)

남 성 40,676(47.3%) 61,991(49.1%) 61,201(48.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성폭력 비율이 매년 증가하여, 여성폭력에 대한 감수성 및 예방교육 분위기 확산 필요하나

주민을 대상(법정 비의무대상)으로 하는 사업인만큼 평일 일상적으로 교육에 참여하는 숫자가

여성이 조금 더 많음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성폭력 예방교육 참여자

(인원)12,416명 19,000명 17,000명

○ 여성폭력 예방 및 인권감수성 등 시민 인식개선

□ 성평등 기대효과

- 104 -

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학교에서의 성 인권교육 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울지역 아동청소년들의 성 인권 의식 향상을 통하여, 안전하고 즐거운 학교 환경을

조성하고, 건강한 성문화 정착

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 여성폭력방지 및 피해자 보호에 관한 조례

○ 예 산 액 : 30,000천원

국고보조금 15,000천원, 자체재원 15,000천원

○ 사업내용 : 총 10차~20차시(체험형 3차시 포함)의 학교에서의 성인권교육

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 30,000 30,000 0 0.00%

예산총계 30,000 30,000 0 0.00%

국고보조금 15,000 15,000 0 0.00%

자체재원 15,000 15,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,203 17,380 14,226

여 성 7,983(49.3%) 8,581(49.4%) 6,998(49.2%)

남 성 8,220(50.7%) 8,799(50.6%) 7,228(50.8%)

※서울지역 내 초등학교 고학년

- 105 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,203 17,380 14,226

여 성 7,983(49.3%) 8,581(49.4%) 6,998(49.2%)

남 성 8,220(50.7%) 8,799(50.6%) 7,228(50.8%)

※서울지역 내 초등학교 고학년

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 34,000 34,000 30,000

여 성 16,751(49.3%) 16,787(49.4%) 14,513(48.4%)

남 성 17,249(50.7%) 17,213(50.6%) 15,487(51.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

큰 격차는 없으나 사업수행대상 선정 방법에 따라서 격차 발생 가능함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

학교에서의 성 인권교육 참여인원

(인원)17,380명 17,500명 18,000명

서울지역 내 학생들의 올바른 성가치관 조성

□ 성평등 기대효과

- 106 -

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장애아동청소년 성 인권교육 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애아동 청소년 성 인권 교육을 통해 장애인 대상 성폭력 예방

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 여성폭력방지 및 피해자 보호에 관한 조례

○ 예 산 액 : 60,000천원

국고보조금 30,000천원, 자체재원 30,000천원

○ 사업내용 : 장애 아동 및 장애 청소년 대상 성 인권 교육 운영(2개 센터 운영: 장애여성공감, 창동성문화

센터)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 60,000 60,000 0 0.00%

예산총계 60,000 60,000 0 0.00%

국고보조금 30,000 30,000 0 0.00%

자체재원 30,000 30,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 840 850 2,535

여 성 482(57.4%) 411(48.4%) 1,508(59.5%)

남 성 358(42.6%) 439(51.6%) 1,027(40.5%)

※장애 아동, 청소년

- 107 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 840 850 2,535

여 성 482(57.4%) 411(48.4%) 1,508(59.5%)

남 성 358(42.6%) 439(51.6%) 1,027(40.5%)

※장애 아동, 청소년

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 60,000 60,000 60,000

여 성 30,000(50%) 35,523(59.2%) 33,692(56.2%)

남 성 30,000(50%) 24,477(40.8%) 26,308(43.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 장애 아동 및 장애 청소년 대상으로 사업을 진행하고 있으며 시설이나 학교 내 특수학급 아동과 청소년을

대상으로 하고 있어 성별 비율에 아주 큰 차이를 보이지는 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애 아동 청소년 성 인권 교육

(참여인원)840명 2,600명 2,700명

○ 장애 아동 및 장애 청소년 대상 성 인권 교육 운영으로 장애인 대상 성폭력범죄 예방

□ 성평등 기대효과

- 108 -

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대일항쟁기 강제동원피해여성 근로자 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일제에 의해 강제 동원된 피해여성근로자의 노후보장을 위한 생활안정지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외 강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법

- 서울특별시 대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원조례

○ 예 산 액 : 100,000천원

자체재원 100,000천원

○ 사업내용 : 대일항쟁기 강제동원피해여성근로자 생활보조비 및 진료비

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 100,000 115,000 △15,000 △13.04%

예산총계 100,000 115,000 △15,000 △13.04%

자체재원 100,000 115,000 △15,000 △13.04%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 29 25 20

여 성 29(100%) 25(100%) 20(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※대일항쟁기 강제동원 피해자

- 109 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 29 25 20

여 성 29(100%) 25(100%) 20(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※대일항쟁기 강제동원 피해자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 138,000 105,327 115,000

여 성 138,000(100%) 105,326(100%) 115,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 일제에 의해 강제동원된 피해 여성의 경우 모두 여성 피해자임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

대일항쟁기 강제동원 피해자 지원

(지원 인원)29명 25명 20명

○ 대일항쟁기 강제동원피해여성근로자 생활보조비 및 진료비를 통해 일제에 의해 강제 동원된 피해여성

근로자의 노후보장을 위한 생활안정지원 도모 및 성평등 문화 확산

□ 성평등 기대효과

- 110 -

Page 276: 1 a± o ue w @0 0x sõ n o · 2019-06-11 · 기능별 총괄표 2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %) 분

일본군위안부 피해자 지원 및 기념사업 추진(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일제에 의해 강제 동원된 일본군위안부 피해자로서의 생활을 강요당한 피해자의 노후 보장을

위한 생활안정 및 명예회복 활동 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 일제하 일본군위안부피해자에 대한 생활안정지원 및 기념사업 등에 관한 법률

- 서울특별시 일제하 일본군위안부 피해자 지원조례

○ 예 산 액 : 731,000천원

자체재원 731,000천원

○ 사업내용 : 일제에 의해 강제동원되어 일본군위안부로서의 생활을 강요당한 피해자의 노후를 위한

생활안정지원금 지급

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 731,000 731,000 0 0.00%

예산총계 731,000 731,000 0 0.00%

자체재원 731,000 731,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12 10 7

여 성 12(100%) 10(100%) 7(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 111 -

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※일본군 위안부 피해자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12 10 7

여 성 12(100%) 10(100%) 7(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※일본군 위안부 피해자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 235,413 414,930 731,000

여 성 235,413(100%) 414,930(100%) 731,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 일본군 위안부 피해자는 일제에 의해 강제 동원된 일본군 위안부 피해자로 여성 피해자임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

일본군 위안부 피해자 생활안정 지원

(지원 인원)12명 10명 7명

○ 일본군 위안부 관련 기념사업을 통해 위안부의 올바른 역사를 이해하고 위안부 피해자의 인권증진을

도모하여 성평등한 문화를 조성하는데 기여할 수 있음

□ 성평등 기대효과

- 112 -

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여성이 안전한 도시환경 조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성을 대상으로 한 범죄증가로 사회적 불안감이 증대됨에 따라 여성안전대책 추진을 통해 여

성폭력을 사전에 예방하고 여성이 안전한 지역사회 환경 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 성평등 기본조례 제21조

- 여성안전 무인택배보관함 설치추진계획(2012. 10. 11.)

○ 예 산 액 : 2,057,704천원

자체재원 2,057,704천원

○ 사업내용 : - 24시간 스마트 원스톱 "안심이"(앱) 전 자치구 확대 시행

- 여성가구 집지역에 무인택배함 설치, 운영

- 지역주민 참여로 여성폭력을 예방하는 여성안심 행복마을 조성

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,057,704 1,912,602 145,102 7.59%

예산총계 2,057,704 1,912,602 145,102 7.59%

자체재원 2,057,704 1,912,602 145,102 7.59%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,053,827 5,055,408 5,003,182

여 성 5,053,827(100%) 5,055,408(100%) 5,003,182(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 113 -

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※여성

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,053,827 5,055,408 5,003,182

여 성 5,053,827(100%) 5,055,408(100%) 5,003,182(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※여성

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 854,287 1,279,189 1,912,602

여 성 854,287(100%) 1,279,188(100%) 1,912,602(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성범죄를 예방하기 위한 사업으로 사업대상이 여성으로 한정

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성에게 희망을 주는 도시 조성

(여성안심택배 점유율)56% 56% 57%

여성종합안심서비스 제공

(다운로드수)0회 20,000회 500,000회

○ 1인 가구, 맞벌이가구 등이 집한 지역에 무인택배함 설치로 안전한 택배수령을 지원함으로써

여성폭력을 사전에 예방하고 여성이 안전한 지역사회 환경 조성

□ 성평등 기대효과

- 114 -

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데이트폭력,디지털성범죄 예방(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 데이트폭력 및 디지털성범죄 사례관리 및 피해자지원을 통해 위기상황 극복지원

○ 사업기간 : 2019년1월1일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 성폭력방지 및 피해자지원에 관한 법률 제3조

- 여성폭력방지와 피해자보호 및 지원에 관한 조례 제3조

○ 예 산 액 : 220,000천원

자체재원 220,000천원

○ 사업내용 : 상담·영상물삭제·법률·의료 등 피해자중심의 지원체계 정립, 폭력예방을 위한 인식개선

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 220,000 120,000 100,000 83.33%

예산총계 220,000 120,000 100,000 83.33%

자체재원 220,000 120,000 100,000 83.33%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 761 1,520 1,600

여 성 761(100%) 1,520(100%) 1,600(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※데이트폭력 상담인원

- 115 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 761 1,520 1,600

여 성 761(100%) 1,520(100%) 1,600(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※데이트폭력 상담인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,000 120,000 120,000

여 성 10,000(100%) 120,000(100%) 120,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 데이트폭력 및 디지털성범죄 피해자는 여성이 대부분

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

데이트폭력 상담건수 1,520건 1,600건 1,700건

※데이트폭력,디지털성범죄관련 상담 인원

○ 피해발생 현황에 부합하도록 대처

□ 성평등 기대효과

- 116 -

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어린이집 운영지원(자체)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보육시설 종사자 인건비, 운영비 및 저소득층 아동의 보육료 지원 등을 통한 영유아 건전육성

및 여성의 경제, 사회적 활동 지원

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 서울특별시 보육조례 제18조

○ 예 산 액 : 158,405,469천원

자체재원 158,405,469천원

○ 사업내용 : 인건비 및 운영비 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 158,405,469 155,017,146 3,388,323 2.19%

예산총계 158,405,469 155,017,146 3,388,323 2.19%

자체재원 158,405,469 155,017,146 3,388,323 2.19%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

- 117 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 146,649,163 138,939,532 155,017,146

여 성 73,324,581(50%) 69,469,766(50%) 77,508,573(50%)

남 성 73,324,581(50%) 69,469,766(50%) 77,508,573(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 보육예산에 대한 시민이므로 불특정다수임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

부모가 믿고 맡길 수 있는 어린이집 지원

(어린이집 지원 예산 집행률)

99% 99% 100%

※어린이집 지원 예산

○ 부모 공동의 육아 평등을 지향

□ 성평등 기대효과

- 118 -

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어린이집 운영지원(보조)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이집에 교재교구비, 장애아전담시설 차량운영비 등을 지원하여 질 높은 보육서비스 제공

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 영유아 보육법 제36조

○ 예 산 액 : 1,626,730천원

국고보조금 617,745천원, 자체재원 1,008,985천원

○ 사업내용 : 교재교구비, 차량운영비 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,626,730 2,227,100 △600,370 △26.96%

예산총계 1,626,730 2,227,100 △600,370 △26.96%

국고보조금 617,745 845,734 △227,989 △26.96%

자체재원 1,008,985 1,381,366 △372,381 △26.96%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 119 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,555,663 2,214,409 2,227,100

여 성 777,832(50%) 1,107,205(50%) 1,113,550(50%)

남 성 777,831(50%) 1,107,204(50%) 1,113,550(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 전예산에 대한 시민으로서 불특정다수임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

어린이집 교재교구, 차량운영비 지원

(예산 지원 집행률)100% 100% 100%

※어린이집 운영 지원 예산 내역

○ 부모의 육아 형평성을 기대

□ 성평등 기대효과

- 120 -

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어린이집 보육교직원 처우개선 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이집에 교사근무환경개선, 누리과정 담임수당 등을 지원하여 질 높은 보육서비스 제공

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제36조

○ 예 산 액 : 135,726,354천원

국고보조금 19,441,000천원, 자체재원 116,285,354천원

○ 사업내용 : 교사근무환경개선비, 누리과정 담임수당 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 135,726,354 138,374,946 △2,648,592 △1.91%

예산총계 135,726,354 138,374,946 △2,648,592 △1.91%

국고보조금 19,441,000 18,748,810 692,190 3.69%

자체재원 116,285,354 119,626,136 △3,340,782 △2.79%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 121 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 129,743,963 146,642,805 138,374,946

여 성 64,871,981(50%) 73,321,403(50%) 69,187,473(50%)

남 성 64,871,982(50%) 73,321,402(50%) 69,187,473(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 전예산에 대한 시민으로서 불특정다수임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보육교사 처우개선비 지원

(예산 지원 집행률)100% 100% 100%

※어린이집 지원 보육교직원 처우개선 지원 현황

○ 부모의 육아 형평성을 지향

□ 성평등 기대효과

- 122 -

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어린이집 보육교직원 인건비 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이집 보육교직원 인건비 지원을 통하여 근로조건을 보장하고 보육공백을 최소화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등), 서울특별시 보육조례 제18조(비용의 보조)

○ 예 산 액 : 250,511,831천원

국고보조금 81,361,248천원, 자체재원 169,150,583천원

○ 사업내용 : 국공립 법인, 영아전담, 장애아전담, 방과후, 시간연장형, 장애아 통합 어린이집 보육교직원

인건비 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 250,511,831 204,556,173 45,955,658 22.47%

예산총계 250,511,831 204,556,173 45,955,658 22.47%

국고보조금 81,361,248 74,632,000 6,729,248 9.02%

자체재원 169,150,583 129,924,173 39,226,410 30.19%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 123 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 167,918,882 194,211,395 204,556,173

여 성 83,959,441(50%) 97,105,698(50%) 102,278,086(50%)

남 성 83,959,441(50%) 97,105,697(50%) 102,278,087(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 전예산에 대한 시민으로서 불특정다수임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보육교직원 인건비 지원

(보육교직원 인건비 예산 집행률)100% 100% 100%

※보육교직원 인건비 지원 현황

○ 부모의 육아 부담 형평성

□ 성평등 기대효과

- 124 -

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어린이집 대체교사 및 보조교사 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이집에 보육교사 업무 지원인력인 보조교사 및 보육도우미 인건비를 지원하고, 보수교육

및 휴가로 인한 교사의 공백을 대신 할 수 있는 대체교사를 지원하여 교사 처우개선 및 보육

서비스질의 향상 도모

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 영유아보육법 제17조(보육교직원 배치), 제36조(비용의 보조 등)

- 서울시보육조례 제22조(비용의 보조)

○ 예 산 액 : 63,346,715천원

국고보조금 16,710,000천원, 자체재원 46,636,715천원

○ 사업내용 : - 보육교사의 과도한 업무 경감과 보육서비스 질 향상을 위해 어린이집에 보조교사 및 보육도

우미 지원

- 보육공백 지원 인력인 대체교사 지원을 통해 어린이집 채용 부담 경감, 보육교사의 업무 만

족도 상승 도모

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 63,346,715 45,094,507 18,252,208 40.48%

예산총계 63,346,715 45,094,507 18,252,208 40.48%

국고보조금 16,710,000 7,088,000 9,622,000 135.75%

자체재원 46,636,715 38,006,507 8,630,208 22.71%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 125 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,651 6,308 6,308

여 성 4,605(99%) 6,245(99%) 6,245(99%)

남 성 46(1%) 63(1%) 63(1%)

※어린이집

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,651 6,308 6,308

여 성 4,605(99%) 6,245(99%) 6,245(99%)

남 성 46(1%) 63(1%) 63(1%)

※어린이집

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 33,895,447 40,421,920 45,094,507

여 성 30,505,902(90%) 36,379,728(90%) 44,644,134(99%)

남 성 3,389,545(10%) 4,042,192(10%) 450,373(1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 어린이집에 보조인력 및 대체인력을 지원하는 사업으로, 성별 수혜자에 따른 사업 격차 발생하지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보조교사 보육도우미 4,651명 6,308명 6,251명

※보조교사 보육도우미 지원 명수

○ 보육교사의 열악한 근무환경 개선을 통해 아동학대를 근본적으로 예방하고 부모와 아동이 안심할 수

있는 보육환경 조성

□ 성평등 기대효과

- 126 -

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가정양육수당 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시설 미이용 아동에 대한 부모의 양육비용 부담 경감을 통해 시설 이용 아동과의 형평성 문제

해소 및 재가 아동의 건강한 성장·발달 지원

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제34조의2

○ 예 산 액 : 211,768,989천원

국고보조금 114,127,000천원, 자체재원 97,641,989천원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 최저생계비 120% 이하 가정의 만 0세~2세 보육시설 미이용 영유아

- 지원금액 : 연령에 따라 양육수당 10~20만원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 211,768,989 270,096,523 △58,327,534 △21.60%

예산총계 211,768,989 270,096,523 △58,327,534 △21.60%

국고보조금 114,127,000 145,561,000 △31,434,000 △21.60%

자체재원 97,641,989 124,535,523 △26,893,534 △21.60%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 127 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 289,837,499 263,002,900 270,096,523

여 성 144,918,750(50%) 131,501,450(50%) 135,048,262(50%)

남 성 144,918,749(50%) 131,501,450(50%) 135,048,261(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 전예산에 대한 시민으로서 불특정다수임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

가정양육수당 지원

(가정양육수당 예산 집행률)100% 100% 100%

※가정양육수당 지원 내역

○ 부모의 육아 형평성

□ 성평등 기대효과

- 128 -

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누리과정 보육료 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 누리과정 보육료 지원으로 부모의 경제적 부담 경감 및 아동의 건강한 성장 지원

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제34조(무상보육)

○ 예 산 액 : 265,671,120천원

자체재원 265,671,120천원

○ 사업내용 : 만3~5세 보육료 월220천원 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 265,671,120 278,541,120 △12,870,000 △4.62%

예산총계 265,671,120 278,541,120 △12,870,000 △4.62%

자체재원 265,671,120 278,541,120 △12,870,000 △4.62%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- 129 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 278,102,750 266,906,955 278,541,120

여 성 139,051,375(50%) 133,453,478(50%) 139,270,560(50%)

남 성 139,051,375(50%) 133,453,477(50%) 139,270,560(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 전예산에 대한 시민으로서 불특정다수임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

누리과정 보육료 지원

(누리과정 보육료 예산 집행률)100% 100% 100%

※누리과정 보육료 지원 내역

○ 부모의 육아 형평성

□ 성평등 기대효과

- 130 -

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시 육아종합지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보육시설 및 일반시민을 대상으로 다양한 보육정보 제공 및 교육, 전문상담을 통해 보육서비

스의 질적 수준 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제7조 및 서울특별시보육조례 제10조

○ 예 산 액 : 1,767,403천원

국고보조금 75,203천원, 자체재원 1,692,200천원

○ 사업내용 : - 보육정보홈페이지를 통한 대상별 맞춤형 보육정보 제공

- 보육정보실 운영 및 전문 상담서비스 제공

- 보육시설 종사자 및 일반시민 대상 교육프로그램 운영

- 녹색장난감도서관 운영을 통한 가정양육지원

- 보육시설 평가인증 조력

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,767,403 1,623,741 143,662 8.85%

예산총계 1,767,403 1,623,741 143,662 8.85%

국고보조금 75,203 75,034 169 0.23%

자체재원 1,692,200 1,548,707 143,493 9.27%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 131 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 926,925 1,160,816 1,623,741

여 성 847,239(91.4%) 1,044,706(90%) 1,380,141(85%)

남 성 79,686(8.6%) 116,110(10%) 243,600(15%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 육아종합지원센터의 주요 업무가 어린이집과 가정양육을 지원하는 곳으로 여성들이 주로 이용하는

상황이나 부모교육을 통해 일가정양립과 부모가 함께 양육하는 인식 개선 도모

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

육아종합지원센터 운영 활성화

(이용자수)20,000명 25,000명 27,000명

※프로그램 이용자수

○ 일가정양립 확산을 통해 가정양육과 어린이집 이용 등을 부모가 함께하는 양육문화 확산 기대

□ 성평등 기대효과

- 132 -

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자치구 육아종합지원센터 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정에서 돌보는 아동들의 전인적인 성장발달 도모 및 양질의 보육서비스 충족

자녀출산에서 양육까지 종합적인 보육서비스 제공으로 맞벌이부부의 육아부담 경감

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제7조, 행정1부시장방침 제401호(2007.7.11)

○ 예 산 액 : 3,979,777천원

국고보조금 125,000천원, 자체재원 3,854,777천원

○ 사업내용 : - 정보제공, 육아카페, 체험학습, 장난감대여 등

- 종사자 인건비 : 시설당 73,433천원(시구비 50%)

- 시설운영비 : 개소당 79,500천원(시구비 50%)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,979,777 3,990,258 △10,481 △0.26%

예산총계 3,979,777 3,990,258 △10,481 △0.26%

국고보조금 125,000 140,000 △15,000 △10.71%

자체재원 3,854,777 3,850,258 4,519 0.12%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 133 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,989,176 3,475,767 3,990,258

여 성 2,741,074(91.7%) 3,128,190(90%) 3,391,718(85%)

남 성 248,102(8.3%) 347,576(10%) 598,540(15%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 자치구 육아종합지원센터의 주요 업무가 어린이집과 가정양육을 지원하는 곳으로 여성들이 주로

이용하는 상황이나 부모교육 등을 통해 일가정양립과 부모가 함께 양육하는 인식 개선 도모

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

자치구 육아종합지원센터 활성화

(이용자 수)15,000명 20,000명 25,000명

※자치구 육아종합지원센터 이용자수

○ 일가정양립 확산을 통해 가정양육과 어린이집 이용 등을 부모가 함께하는 양육문화 확산 기대

□ 성평등 기대효과

- 134 -

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어린이집 방문간호사 서비스 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 간호사의 주기적인 방문을 통해 어린이집 영유아의 건강관리 강화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등)

- 서울시보육조례 제18조(비용의 보조)

○ 예 산 액 : 1,340,200천원

자체재원 1,340,200천원

○ 사업내용 : - 어린이집에 간호사가 2개월 3회 주기적 방문

- 영유아 신체계측 및 보유교직원에게 응급상황시 대처법 등 교육

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,340,200 1,340,200 0 0.00%

예산총계 1,340,200 1,340,200 0 0.00%

자체재원 1,340,200 1,340,200 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 34,910 35,000 35,000

여 성 17,455(50%) 17,500(50%) 17,500(50%)

남 성 17,455(50%) 17,500(50%) 17,500(50%)

※어린이집 재원 영유아

- 135 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 34,910 35,000 35,000

여 성 17,455(50%) 17,500(50%) 17,500(50%)

남 성 17,455(50%) 17,500(50%) 17,500(50%)

※어린이집 재원 영유아

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 911,994 1,299,994 1,340,200

여 성 455,997(50%) 649,997(50%) 670,100(50%)

남 성 455,997(50%) 649,997(50%) 670,100(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 어린이집 재원생 및 교직원을 대상으로 실시하는 사업이며, 사업 수혜에 따른 성별격차가

따로 발생하지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

어린이집 개소수 2,000개소 3,000개소 3,000개소

○ 영유아의 발달 및 건강상태를 관리하여 건강증진과 질병예방에 기여하고 보육교직원에 대한 건강관련

교육과 상담을 통해 안심보육 환경을 조성

□ 성평등 기대효과

- 136 -

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어린이집 종사자 보수교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최신 보육이론과 기법을 교육하여 보육시설장, 보육교사의 자질 향상 및 보육서비스의 질제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제36조, 서울특별시조례 제18조

○ 예 산 액 : 397,069천원

국고보조금 71,267천원, 자체재원 325,802천원

○ 사업내용 : 보육시설 종사자 보수교육시 교육비 100천원 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 397,069 572,562 △175,493 △30.65%

예산총계 397,069 572,562 △175,493 △30.65%

국고보조금 71,267 83,702 △12,435 △14.86%

자체재원 325,802 488,860 △163,058 △33.35%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 11,470 11,750 11,000

여 성 11,470(100%) 11,750(100%) 11,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 137 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,989 11,750 10,000

여 성 7,989(100%) 11,750(100%) 10,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 600,340 559,793 572,562

여 성 600,340(100%) 559,793(100%) 572,562(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 주로 보육교사로 대다수가 여성

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보육서비스 지원확대

(보수교육대상자수)7,764명 8,000명 9,000명

○ 보육교사 양성부터 남성의 진입을 유인하는 정책 필요함

□ 성평등 기대효과

- 138 -

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국공립어린이집 확충(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 국공립보육시설 확충

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 영유아 보육법제12조 (국공립어린이집의 설치) 및 서울특별시 국공립어린이집 설치지원조례

○ 예 산 액 : 68,320,000천원

국고보조금 8,125,000천원, 자체재원 60,195,000천원

○ 사업내용 : 국공립 어린이집 확충

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 68,320,000 137,750,000 △69,430,000 △50.40%

예산총계 68,320,000 137,750,000 △69,430,000 △50.40%

국고보조금 8,125,000 17,000,000 △8,875,000 △52.21%

자체재원 60,195,000 120,750,000 △60,555,000 △50.15%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 236,550 234,867 226,740

여 성 215,260(91%) 213,729(91%) 206,333(91%)

남 성 21,290(9%) 21,138(9%) 20,407(9%)

※어린이집 이용 부모(아동 1인당 1명으로 계산)

- 139 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 67,240 74,098 79,669

여 성 61,188(91%) 67,429(91%) 72,499(91%)

남 성 6,052(9%) 6,669(9%) 7,170(9%)

※국공립어린이집 이용부모(아동 1명당 1명으로 계산)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 166,546,707 155,953,643 137,750,000

여 성 151,556,513(91%) 141,917,436(91%) 125,352,863(91%)

남 성 14,990,194(9%) 14,036,207(9%) 12,397,137(9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 우리사회 통념상 육아, 가사 등에 대한 여성의 책임이 높고 고용의 질과 형태상 여성이 남성에 비하여

열악한 경우가 많음

(대상자수는 아동 1명당 주된 양육책임을 지는 부 또는 모 1명으로 계산하며 이에 대한 정확한 성별 통계

가 존재하지 않으므로 육아휴직 비율로 성별 비율을 유추함)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보육환경개선

(국공립어린이집 확충 개소수)272개소 250개소 100개소

※국공립어린이집 확충 개소수

○ 선호도가 높고 보육서비스의 수준이 높은 국공립어린이집을 확충하여 여성의 안정적인 사회 경제 활동을

지원할 수 있음

□ 성평등 기대효과

- 140 -

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장애아 통합어린이집 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애아 통합보육시설의 운영지원을 통해 장애아동의 건강한 발달을 지원하고 장애아 가정의

경제활동과 삶의 질 향상 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제26조, 장애아동복지지원법 제32조

○ 예 산 액 : 3,008,789천원

자체재원 3,008,789천원

○ 사업내용 : - 인건비지원 : 치료사, 특수교사, 장애아전문운전원

- 운영비지원 : 장애아 편의시설 설치 및 개보수비, 교재교구비, 전문어린이집 냉난방비 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,008,789 2,882,622 126,167 4.38%

예산총계 3,008,789 2,882,622 126,167 4.38%

자체재원 3,008,789 2,882,622 126,167 4.38%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 141 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,386,849 2,559,155 2,882,622

여 성 1,670,794(70%) 1,791,957(70%) 2,017,836(70%)

남 성 716,055(30%) 767,197(30%) 864,786(30%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

장애로 인해 온종일 착보육하여야 하는 특성으로 취업이 어려워 주로 모가 장애아동의 양육전담

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보육환경 개선

(장애보육시설 수)343개소 350개소 358개소

장애영유아의 욕구에 부합하는 통합 보육을 제공함으로써 장애부모 부담을 줄이고 안정된 가정생활 속에서 건

강하게 성장하도록 지원

□ 성평등 기대효과

- 142 -

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방과후 어린이집 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 방과후 보호가 필요한 초등학교 저학년 아동을 중심으로 보호서비스를 제공하여 여성이

안심하고 일과 육아를 함께 할 수 있도록 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제36조 및 서울특별시보육조례 제4장

○ 예 산 액 : 1,422,600천원

자체재원 1,422,600천원

○ 사업내용 : - 방과후반 운영비 지원(정부지원 : 850천원/개반, 기타지정시설 : 1,450천원/개반)

- 방과후 보육교사 처우개선비 지원(월 100천원/인)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,422,600 1,497,000 △74,400 △4.97%

예산총계 1,422,600 1,497,000 △74,400 △4.97%

자체재원 1,422,600 1,497,000 △74,400 △4.97%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 210 207 210

여 성 210(100%) 207(100%) 210(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 143 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,678,500 1,655,100 1,497,000

여 성 1,174,950(70%) 1,158,570(70%) 1,497,000(100%)

남 성 503,550(30%) 496,530(30%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 시민인 보육교사 및 6~12세이하의 아동으로 불특정다수임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보육환경 개선

(방과후 반 수)210개 207개 115개

○ 특정한 성의 비율을 높이기 위한 예산검토 및 편성 어려움

□ 성평등 기대효과

- 144 -

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가족학교 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 1자치구 1가족학교 운영을 통하여 가족간 세대간 화합을 통한 평생가족과 함께 하는 즐거운

서울을 만들고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 한부모가족지원법 제 17조

- 건강가정기본법 제 21조

○ 예 산 액 : 1,111,350천원

자체재원 1,111,350천원

○ 사업내용 : - 서울가족학교 운영(Talk Talk 학교, 좋은 아버지 되기 굿파더 프로그램)

- 서울가족사이트 개설

- 가족종합 정보지 '희망서울, 행복가족' 발간

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,111,350 1,099,200 12,150 1.11%

예산총계 1,111,350 1,099,200 12,150 1.11%

자체재원 1,111,350 1,099,200 12,150 1.11%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 145 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12,854 13,220 13,616

여 성 7,610(59.2%) 7,826(59.2%) 8,850(65%)

남 성 5,244(40.8%) 5,394(40.8%) 4,766(35%)

※가족학교 수업참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 701,997 915,842 1,099,200

여 성 415,606(59.2%) 595,279(65%) 714,448(65%)

남 성 286,391(40.8%) 320,563(35%) 384,752(35%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 가족학교 내의 다양한 가족교실에서 교육내용이나 교육시간, 교육방법 등에서 성별에 따른 요구도 및

참여도 차이가 발생할 여지있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

가족교육 참여 활성화

(가족교실 참여인원)12,272명 12,854명 13,500명

가족교실 만족도

(만족도조사건수)122건 130건 150건

시민의견반영

(시민의견반영건수)3건 5건 8건

○ 가족내 양성 평등과 가족에서 상대에 대한 이해와 존중감이 향상될 것으로 기대됨

□ 성평등 기대효과

- 146 -

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세대별 1인가구 사회적 연결망 구축(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 1인가구는 전 연령대에서 지속적으로 증가하는 추세이며 1인가구의 증가와 관련된 사회적 문

제는 사회적 고립과 빈곤으로 사회적 연결망 구축을 통해 공동체적 삶의 양식이 갖는 사회적

안전망으로서의 긍정적 역할 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 사회적 가족도시 구현을 위한 1인가구 지원 기본조례

○ 예 산 액 : 320,000천원

자체재원 320,000천원

○ 사업내용 : 1인가구 사회적 연결망 구축을 위한 복지사업

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 320,000 320,000 0 0.00%

예산총계 320,000 320,000 0 0.00%

자체재원 320,000 320,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 1,180,540

여 성 0(0%) 0(0%) 561,524(47.6%)

남 성 0(0%) 0(0%) 619,016(52.4%)

※서울시 거주 1인가구

- 147 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 715

여 성 0(0%) 0(0%) 357(49.9%)

남 성 0(0%) 0(0%) 358(50.1%)

※서울시 거주 1인가구 사회적관계망 지원사업 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 320,000

여 성 0(0%) 0(0%) 159,776(49.9%)

남 성 0(0%) 0(0%) 160,224(50.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

남성대상자의 프로그램 참여율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

1인가구 사회적관계망 구축 프로그램 지원 확대

(프로그램 참여인원)

715명 1,000명

※1인가구 사회적관계망 지원사업 참여자

1인가구 지원 내실화를 통한 다양한 가족형태 지원 확대

□ 성평등 기대효과

- 148 -

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아동수당 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 아동 양육에 대한 국가 책임성 강화 및 인구의 질적 수준 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 아동수당법

○ 예 산 액 : 388,584,924천원

국고보조금 264,935,197천원, 자체재원 123,649,727천원

○ 사업내용 : 0~5세(최대71개월) 아동 대상 월 10만원씩 지급

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 388,584,924 143,010,632 245,574,292 171.72%

예산총계 388,584,924 143,010,632 245,574,292 171.72%

국고보조금 264,935,197 97,333,084 167,602,113 172.19%

자체재원 123,649,727 45,677,548 77,972,179 170.70%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 360,000

여 성 0(0%) 0(0%) 198,000(55%)

남 성 0(0%) 0(0%) 162,000(45%)

※0~만 5세 아동(2018년 신규 사업)

- 149 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 360,000

여 성 0(0%) 0(0%) 198,000(55%)

남 성 0(0%) 0(0%) 162,000(45%)

※0~만 5세 아동(2018년 신규 사업)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 143,010,632

여 성 0(0%) 0(0%) 78,655,848(55%)

남 성 0(0%) 0(0%) 64,354,784(45%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 해당 사업의 경우 0~만 5세까지의 아동 전원에게 성별과 무관하게 지급하는 보편적 복지로서, 사업

수행 시 성별 격차에 따른 유의미한 차이는 없을 것으로 예상됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

아동수당 수급 아동수 0명 360,000명 360,000명

○ 보육서비스 수준 제고를 통한 돌봄의 사회적 분담 강화

○ 재직여성의 경력단절 예방을 통한 생애주기별 여성고용 활성화지원

□ 성평등 기대효과

- 150 -

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아동안전보호(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 화재·지진 등 재난, 유괴·성폭력·미아 등 각종 안전사고와 사고발생시 대처능력 향상을

위한 안전교육 실시, 실종아동 예방사업 추진 등으로 아동들이 건강하게 성장할 수

있도록 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 아동복지법 제4조(국가와지방자치단체의책무)

- 실종아동 등의 보호 및 지원에 관한 법률

- 어린이들이 안전한 서울 만들기 종합계획(시장방침 제384호, 2001.4.11.)

○ 예 산 액 : 278,222천원

자체재원 278,222천원

○ 사업내용 : 찾아가는 이동안전체험교실은 초등학교(2학년) 및 아동복지시설을 대상으로 교통안전,

신변보호, 생활안전 등 체험위주의 안전교육 실시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 278,222 729,726 △451,504 △61.87%

예산총계 278,222 729,726 △451,504 △61.87%

자체재원 278,222 729,726 △451,504 △61.87%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 151 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,686,297 1,686,297 1,686,297

여 성 820,054(48.6%) 820,054(48.6%) 820,054(48.6%)

남 성 866,243(51.4%) 866,243(51.4%) 866,243(51.4%)

※서울시 전체 아동수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 45,660 45,000 45,000

여 성 22,830(50%) 22,500(50%) 22,500(50%)

남 성 22,830(50%) 22,500(50%) 22,500(50%)

※안전교육 참여 아동수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 476,451 630,142 729,726

여 성 238,225(50%) 315,070(50%) 364,863(50%)

남 성 238,225(50%) 315,071(50%) 364,863(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 초등학교 저학년 시기의 안전교육이 중요함에 따라 적극적인 아동참여 유도, 안전교육 내용에 있어서

성별고정관념이 반영될수 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

이동안전체험교실 운영을 통한 아동의 건강한 성장 지원

(이동안전체험교실 교육참여인원)

45,660명 45,000명 45,000명

○ 지역사회 속 아동관련 안전망 강화 및 아동안전을 위한 사회환경 조성

□ 성평등 기대효과

- 152 -

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아동복지시설 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보호대상 아동에게 가정과 같이 좋은 성장 환경을 제공하여 건전한 사회구성원으로 육성 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 아동복지법 제31조

○ 예 산 액 : 77,144,171천원

자체재원 77,144,171천원

○ 사업내용 : - 보호필요아동이 일반가정과 같은 환경속에서 자랄 수 있도록 시설종사자가 부모의 역할을

하면서 아동 양육

- 보호필요아동이 건전한 사회인으로 성장할 수 있는 자립기반조성에 필요한 경제적, 사회적

문화적 프로그램 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 77,144,171 76,642,000 502,171 0.66%

예산총계 77,144,171 76,642,000 502,171 0.66%

자체재원 77,144,171 76,642,000 502,171 0.66%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,133 2,962 2,900

여 성 1,704(54.4%) 1,322(44.6%) 1,400(48.3%)

남 성 1,429(45.6%) 1,640(55.4%) 1,500(51.7%)

- 153 -

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※18세미만 보호필요아동

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,133 2,962 2,900

여 성 1,704(54.4%) 1,322(44.6%) 1,400(48.3%)

남 성 1,429(45.6%) 1,640(55.4%) 1,500(51.7%)

※18세미만 보호필요아동

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 60,776,277 66,858,913 76,642,000

여 성 33,055,466(54.4%) 29,840,474(44.6%) 36,999,586(48.3%)

남 성 27,720,811(45.6%) 37,018,439(55.4%) 39,642,414(51.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

보호를 필요로하는 아동은 취약계층 가정에서 예측불가능하게 발생하여 성별에 대한 선별이 어려움

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

아동복지시설 운영지원

(보호대상 아동수)2,962명 2,500명 2,500명

※2500

보호를 필요로 하는 아동을 위한 지원을 위한 양성평등으로 고려한 내실화 추진

□ 성평등 기대효과

- 154 -

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아동복지시설 생활아동지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 아동복지시설 생활아동의 학교 및 시설 생활비와 사회진출을 위한 자립지원 등에 필요한

비용을 지원하여 건전한 사회 구성원 육성 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 아동복지법 제59조

○ 예 산 액 : 4,680,790천원

자체재원 4,680,790천원

○ 사업내용 : - 시설아동이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 자립기반 조성 지원

- 시설생활아동에게 필요한 주부식비 및 생활비 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,680,790 5,114,790 △434,000 △8.49%

예산총계 4,680,790 5,114,790 △434,000 △8.49%

자체재원 4,680,790 5,114,790 △434,000 △8.49%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,133 2,962 2,900

여 성 1,704(54.4%) 1,322(44.6%) 1,400(48.3%)

남 성 1,429(45.6%) 1,640(55.4%) 1,500(51.7%)

※18세 미만 보호필요아동

- 155 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,133 2,962 2,900

여 성 1,704(54.4%) 1,322(44.6%) 1,400(48.3%)

남 성 1,429(45.6%) 1,640(55.4%) 1,500(51.7%)

※아동복지시설 보호아동

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,456,463 4,570,886 5,114,790

여 성 2,423,815(54.4%) 2,040,078(44.6%) 2,469,209(48.3%)

남 성 2,032,648(45.6%) 2,530,807(55.4%) 2,645,581(51.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

보호를 필요로하는 아동은 취약계층 가정에서 예측불가능하게 발생하여 성별에 대한 선별이 어려움

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

아동복지시설 입소아동

(보호아동수)2,962명 2,900명 2,500명

※18세미만 보호필요아동

보호를 필요로하는 아동을 위한 지원을 위해 양성평등을 고려한 내실화 추진

□ 성평등 기대효과

- 156 -

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아동복지시설 기능보강(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 안전에 문제가 있는 건물 및 노후화된 아동숙사 등을 개선하고, 필요장비를 구입하여 보호아

동에게 안전하고 쾌적한 생활환경 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 아동복지법 제31조

○ 예 산 액 : 2,629,746천원

기금보조금 1,314,873천원, 자체재원 1,314,873천원

○ 사업내용 : - 노후 및 증개축이 필요한 아동숙사 및 시설 기능보강

- 시설장비에 대한 보강 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,629,746 13,362,572 △10,732,826 △80.32%

예산총계 2,629,746 13,362,572 △10,732,826 △80.32%

기금보조금 1,314,873 6,681,286 △5,366,413 △80.32%

자체재원 1,314,873 6,681,286 △5,366,413 △80.32%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,200 2,200 2,200

여 성 1,000(45.5%) 1,000(45.5%) 1,000(45.5%)

남 성 1,200(54.5%) 1,200(54.5%) 1,200(54.5%)

- 157 -

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※시설 생활아동

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 300 300 300

여 성 150(50%) 150(50%) 150(50%)

남 성 150(50%) 150(50%) 150(50%)

※시설 생활아동

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,448,663 2,221,804 13,362,572

여 성 2,224,331(50%) 1,110,902(50%) 6,681,286(50%)

남 성 2,224,331(50%) 1,110,902(50%) 6,681,286(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

보호를 필요로하는 아동을 위해 양성평등으로 고려한 내실화 추진

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

아동복지시설 기능보강 지원 실적

(지원건수)6건 8건 5건

※기능보강사업 지원

보호를 필요로하는 아동을 위해 양성평등으로 고려한 내실화 추진

□ 성평등 기대효과

- 158 -

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취약계층 아동통합서비스 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 저소득층 아동 및 가정의 문제를 조기 진단하고 아동중심의 건강, 보육, 교육 등 맞춤형 통

합서비스를 제공하여 공평한 출발기회 보장 및 가난 대물림 방지

- 아동의 성장 및 복지 여건이 취약한 가정의 아동을 대상으로 개인별 맞춤형 종합복지서비스

지원으로 건강한 아동으로 성장 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 보건복지가족부 지침(국정과제)

○ 예 산 액 : 7,560,690천원

국고보조금 5,040,460천원, 자체재원 2,520,230천원

○ 사업내용 : 취약계층 아동에게 개별 사례관리를 제공하여 맞춤형 서비스 제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 7,560,690 7,500,000 60,690 0.81%

예산총계 7,560,690 7,500,000 60,690 0.81%

국고보조금 5,040,460 5,000,000 40,460 0.81%

자체재원 2,520,230 2,500,000 20,230 0.81%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 159 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 37,049 35,970 33,804

여 성 17,785(48%) 17,267(48%) 16,226(48%)

남 성 19,264(52%) 18,703(52%) 17,578(52%)

※취약계층 아동

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,932 9,644 8,463

여 성 4,767(48%) 4,629(48%) 4,062(48%)

남 성 5,165(52%) 5,015(52%) 4,401(52%)

※취약계층 아동

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,800,000 7,696,271 7,500,000

여 성 3,743,717(48%) 3,694,114(48%) 3,599,787(48%)

남 성 4,056,283(52%) 4,002,157(52%) 3,900,213(52%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

저소득층 아동 및 가정의 문제로 기회의 불평등 발생 증가

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

취약계층 아동에게 서비스 제공

(서비스 제공 대상 아동 수)

4,629명 4,600명 4,600명

맞춤형 통합서비스 제공으로 모든 아동의 공평한 출발 기회 보장 및 가난 대물리 방지

□ 성평등 기대효과

- 160 -

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한부모가족복지시설 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보호를 필요로 하는 저소득 모자가정, 부자가정, 미혼모, 학대받는 모자가정에게 주거 공간

및 자녀양육비 등을 지원함으로써 자립기반 조성과 건강한 사회인으로 복귀할 수 있도록 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 한부모가족지원법 제25조, 한부모가족지원법 시행령 제18조

○ 예 산 액 : 8,287,000천원

자체재원 8,287,000천원

○ 사업내용 : 한부모가족복지시설 인건비, 관리운영비, 종사자처우수당, 퇴소자 자립정착금,

시설프로그램 지원 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 8,287,000 7,860,325 426,675 5.43%

예산총계 8,287,000 7,860,325 426,675 5.43%

자체재원 8,287,000 7,860,325 426,675 5.43%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 908,290 908,290 908,290

여 성 717,830(79%) 717,830(79%) 717,830(79%)

남 성 190,460(21%) 190,460(21%) 190,460(21%)

※서울시 한부모가정

- 161 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 511 511 511

여 성 459(89.8%) 459(89.8%) 459(89.8%)

남 성 52(10.2%) 52(10.2%) 52(10.2%)

※서울시 저소득 한부모가정

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,346,620 6,673,745 7,860,325

여 성 5,700,779(89.8%) 6,027,905(90.3%) 7,060,448(89.8%)

남 성 645,840(10.2%) 645,840(9.7%) 799,877(10.2%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 모자가정의 수혜가 높은 것은 사회적 편견과 노동시장의 성차별로 인한 생계부양과 양육의 부담이 높기 때

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

한부모시설 입소자의 생활안정 및 자립기반조성

(여성입소자수)

511명 511명 600명

○ 다양한 가족지원 확대를 위한 한부모가족 지원 내실화

□ 성평등 기대효과

- 162 -

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시 한부모가족지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 한부모가족의 생활안정 및 자립역량 강화 등 종합지원으로 한부모 가족기능 강화

- 미혼모 위기상황 극복 및 사회적응을 위한 서비스 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 한부모가족지원법 제17조(가족지원서비스)

- 서울특별시 한부모가족 지원에 관한 조례 제3장(서울특별시 한부모가족지원센터)

○ 예 산 액 : 1,120,963천원

자체재원 1,120,963천원

○ 사업내용 : - 유형별 맞춤형 서비스 제공

· 초기진입자 매뉴얼및 데이터 구축, 위기및 통합지원,미혼모 대안학교 운영

- 사회환경 조성 및 네트워크 구축

· 한부모가족지원 네트워크 구축, 인식개선 캠페인, 자립지원 취업환경 조성

- 한부모지원서비스 품질향상

· 한부모복지시설 품질 디자인,상담치료지원, 생활문화 지원 서비스

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,120,963 1,204,732 △83,769 △6.95%

예산총계 1,120,963 1,204,732 △83,769 △6.95%

자체재원 1,120,963 1,204,732 △83,769 △6.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 163 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 908,290 908,290 908,290

여 성 717,830(79%) 717,830(79%) 717,830(79%)

남 성 190,460(21%) 190,460(21%) 190,460(21%)

※서울시한부모

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 20,243 20,243 20,243

여 성 20,000(98.8%) 20,000(98.8%) 20,000(98.8%)

남 성 243(1.2%) 243(1.2%) 243(1.2%)

※한부모중 프로그램 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 808,274 841,475 1,204,732

여 성 798,571(98.8%) 827,013(98.3%) 1,190,270(98.8%)

남 성 9,703(1.2%) 14,462(1.7%) 14,462(1.2%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성이 노동시장의 성차별과 양육의 이중고로 인해 모자가족이 부자가족보다 주변화된 상황에 놓임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

한부모가족의 자립지원 강화

(한부모가족 상담건수)25,000명 25,000명 30,000명

※한부모가족의 자립지원 강화

○ 한부모가족 지원 내실화를 통한 다양한 가족지원 확대

□ 성평등 기대효과

- 164 -

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한부모가족복지시설 기능보강(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노후화된 시설의 신축, 개축, 개보수 등을 지원함으로써 시설의 안전유지 및 기능향상으로 시

설생활자의 쾌적한 환경 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 한부모가족지원법 제25조, 한부모가족지원법 시행령 제18조

○ 예 산 액 : 85,988천원

기금보조금 42,994천원, 자체재원 42,994천원

○ 사업내용 : - 개보수(2개소) 선재누리 10,000천원, 창신모자원 37,200천원

- 기자재 구입(2개소) : 마포클리버 3,250천원

- 임대보증금 : 158,160천원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 85,988 213,750 △127,762 △59.77%

예산총계 85,988 213,750 △127,762 △59.77%

기금보조금 42,994 106,875 △63,881 △59.77%

자체재원 42,994 106,875 △63,881 △59.77%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 165 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 25 25 25

여 성 23(92%) 23(92%) 23(92%)

남 성 2(8%) 2(8%) 2(8%)

※시설 입소자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10 10 10

여 성 9(90%) 9(90%) 9(90%)

남 성 1(10%) 1(10%) 1(10%)

※시설 입소자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,056,740 1,043,166 213,750

여 성 951,066(90%) 938,849(90%) 192,375(90%)

남 성 105,674(10%) 104,317(10%) 21,375(10%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 시설 노후화에 따른 개보수 등 지원사업으로 성별격차 없음(모자시설 23개소, 부자시설 2개소)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

모자시설 및 부자시설 지원실적

(지원 건수)6건 10건 5건

○ 시설별 신청에 따라 지원

□ 성평등 기대효과

- 166 -

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한부모가족자녀 양육비 등 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한부모가족의 생활안정 및 자립역량 강화 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 한부모가족지원법 제12조(복지 급여의 내용), 한부모가족 지원사업 안내 지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 37,674,064천원

기금보조금 18,837,032천원, 자체재원 18,837,032천원

○ 사업내용 : - 아동양육비 지원(만18세미만 아동, 월 20만원)

- 추가 아동양육비 지원(만 5세이하 자녀를 양육하는 저소득 조손가족 및 만25세 이상 미혼모

가족, 월 5만원)

- 학용품비 지원(중고등학생 자녀, 연 5.41만원)

- 생활보조금 지원(한부모가족 복지시설에 입소한 저소득 한부모가족, 월 5만원)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 37,674,064 19,362,000 18,312,064 94.58%

예산총계 37,674,064 19,362,000 18,312,064 94.58%

기금보조금 18,837,032 9,681,000 9,156,032 94.58%

자체재원 18,837,032 9,681,000 9,156,032 94.58%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 167 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 908,290 908,290 908,290

여 성 717,830(79%) 717,830(79%) 717,830(79%)

남 성 190,460(21%) 190,460(21%) 190,460(21%)

※서울시 한부모가정

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 90,829 90,829 80,133

여 성 71,783(79%) 71,783(79%) 64,059(79.9%)

남 성 19,046(21%) 19,046(21%) 16,074(20.1%)

※서울시 저소득 한부모가정

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12,796,355 16,481,879 19,362,000

여 성 10,113,078(79%) 13,025,782(79%) 15,478,147(79.9%)

남 성 2,683,277(21%) 3,456,097(21%) 3,883,853(20.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 부자가정에 비해 모자가정의 비율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

한부모가족 자녀 양육비 등 지원 향상(양육비 등 지원인원(명)) 92,913명 87,435명 90,000명

※저소득 한부모가족 자녀 양육비 지급 대상자

○ 지원대상자 범위에 있을 경우 모자가정, 부자가정을 구분하지 않고 동일하게 지원함

□ 성평등 기대효과

- 168 -

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한부모가족자녀 교통비 등 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한부모가족의 생활안정 및 자립역량 강화 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 한부모가족지원법 제12조(복지 급여의 내용), 한부모가족 지원사업 안내 지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 6,657,540천원

자체재원 6,657,540천원

○ 사업내용 : - 교통비 : 중·고교생, 분기별 86,400원

- 교육비 : 고교생 입학금 및 수업료, 실비

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 6,657,540 6,900,000 △242,460 △3.51%

예산총계 6,657,540 6,900,000 △242,460 △3.51%

자체재원 6,657,540 6,900,000 △242,460 △3.51%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 908,290 908,290 908,290

여 성 717,830(79%) 717,830(79%) 717,830(79%)

남 성 190,460(21%) 190,460(21%) 190,460(21%)

※한부모가구

- 169 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 90,829 90,829 80,133

여 성 71,783(79%) 71,783(79%) 64,059(79.9%)

남 성 19,046(21%) 19,046(21%) 16,074(20.1%)

※저소득 한부모가구

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,820,173 6,574,634 6,900,000

여 성 6,180,355(79%) 5,195,994(79%) 5,515,919(79.9%)

남 성 1,639,818(21%) 1,378,640(21%) 1,384,081(20.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 부자가정 보다 모자가정 비율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

한부모가족 자녀 교통비 등 지원 향상(교통비 등 지원 수혜인원수) 92,913명 87,435명 90,000명

※저소득 한부모가죡 자녀 교통비 지급 대상

○ 지원대상자 범위에 있을 경우 모자가정, 부자가정을 구분하지 않고 동일하게 지원함

□ 성평등 기대효과

- 170 -

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한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한부모가족복지시설 입소자의 가족관계, 심리적 위축 등 복합적인 문제를 해소할 수 있는 상

담, 치료 등 정서지원 서비스 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 한부모가족지원법 제17조

○ 예 산 액 : 180,000천원

기금보조금 90,000천원, 자체재원 90,000천원

○ 사업내용 : 시설입소자 심리검사 및 진단 치료를 위한 전문 인성검사 및 심리검사

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 180,000 141,048 38,952 27.62%

예산총계 180,000 141,048 38,952 27.62%

기금보조금 90,000 70,524 19,476 27.62%

자체재원 90,000 70,524 19,476 27.62%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,715 5,715 5,715

여 성 4,344(76%) 4,344(76%) 4,344(76%)

남 성 1,371(24%) 1,371(24%) 1,371(24%)

※시설 입소자

- 171 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 314 314 314

여 성 283(90.1%) 283(90.1%) 283(90.1%)

남 성 31(9.9%) 31(9.9%) 31(9.9%)

※시설 입소자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 129,766 137,000 141,048

여 성 116,955(90.1%) 123,437(90.1%) 127,123(90.1%)

남 성 12,811(9.9%) 13,563(9.9%) 13,925(9.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 모자가정이 부자가정에 비해 비율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

모자, 부자가정 상담 등 서비스제공 지원향상

(서비스 제공 건수)

314건 200건 230건

○ 지원대상이 될 경우 동일하게 서비스 제공

□ 성평등 기대효과

- 172 -

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청소년한부모 아동양육 및 자립지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년 한부모가 사회의 편견을 극복하고, 자녀를 양육하면서 자립할 수 있도록 사회적 여건

조성 및 자립역량 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 한부모가족지원법 제12조(복지 급여의 내용), 제17조의2(청소년 한부모에 대한 교육 지원)

한부모가족 지원사업 안내 지침(여성가족부)

○ 예 산 액 : 788,482천원

기금보조금 369,241천원, 자체재원 419,241천원

○ 사업내용 : - 아동 양육비 : 월 180천원

- 고교생교육비 : 실비

- 검정고시학습비 : 연 1,540천원 이내

- 자립촉진수당 : 월100천원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 788,482 368,000 420,482 114.26%

예산총계 788,482 368,000 420,482 114.26%

기금보조금 369,241 184,000 185,241 100.67%

자체재원 419,241 184,000 235,241 127.85%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 173 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,715 5,715 5,715

여 성 4,344(76%) 4,344(76%) 4,344(76%)

남 성 1,371(24%) 1,371(24%) 1,371(24%)

※청소년한부모 가구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,023 1,023 993

여 성 911(89.1%) 911(89.1%) 870(87.6%)

남 성 112(10.9%) 112(10.9%) 123(12.4%)

※저소득 청소년한부모 가구

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 264,780 298,366 368,000

여 성 235,791(89.1%) 265,700(89.1%) 322,417(87.6%)

남 성 28,989(10.9%) 32,666(10.9%) 45,583(12.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 미혼부보다 미혼모 발생율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

청소년한부모 아동양육비 등 지원 향상(아동양육비 등 서비스 수혜인원수) 1,023명 1,014명 1,100명

※저소득 청소년한부모가구 아동양육비 등 지급 대상자

○ 미혼모, 미혼부를 동일하게 지원하여 자립지원 유도

□ 성평등 기대효과

- 174 -

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공동육아나눔터 및 열린육아방 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 핵가족화로 약화된 가족의 자녀 돌봄기능 보완 및 양육부담 경감을 위하여 이웃 간 열린육아

방, 공동육아나눔터 및 가족품앗이를 운영함으로써 보육의 공공성과 사회적 책임성을 강화하

고 지역사회 건강한 육아공동체 활성화에 기여코자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 아이돌봄지원법 제19조(공동육아나눔터)

- 건강가정기본법 제22조제1항(자녀양육지원의 강화)

- 서울시 마을공동체 만들기 등에 관한조례 제10조

○ 예 산 액 : 2,092,646천원

기금보조금 267,372천원, 자체재원 1,825,274천원

○ 사업내용 : 유휴공간을 활용하여 부모·자녀가 이용할 수 있도록 조성

- 장난감, 도서 등을 활용하여 영유아 놀이활동을 위한 공공놀이방으로 활용

- 육아품앗이 공간, 부모 자조모임, 부모교육 장소 및 지역사회에 필요한 용도로 사용

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,092,646 595,740 1,496,906 251.27%

예산총계 2,092,646 595,740 1,496,906 251.27%

기금보조금 267,372 192,000 75,372 39.26%

자체재원 1,825,274 403,740 1,421,534 352.09%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 175 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※18세 미만의 자녀가 있는 가족(부모, 조부모 등)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※18세 미만의 자녀가 있는 가족(부모, 조부모 등)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 360,000 400,000 595,740

여 성 342,000(95%) 380,000(95%) 565,953(95%)

남 성 18,000(5%) 20,000(5%) 29,787(5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 우리나라의 정서상 주된 아동 양육자가 엄마 또는 할머니 등으로 사회분위기가 아동양육이 부모 모두의

책임이라고 인식

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보육환경개선

(공간운영)21개소 36개소 63개소

※열린육아방 및 공동육아나눔터 자치구별 설치개소수

○ 핵가족화로 약화된 가족의 자녀 돌봄기능 보완 및 양육부담 경감을 위하여 이웃 간 열린육아방, 공동육아나

눔터 및 가족품앗이 운영을 통해 영유아의 양육을 부모 및 지역사회가 함께하는 건강한 사회 구현

□ 성평등 기대효과

- 176 -

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우리동네 보육반장 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역 내 산재한 다양한 육아자원 발굴, 체계화하여 원스톱으로 정보제공 및 연계활동을 통해

각종 육아서비스가 제대로 실수요자에게 제공될 수 있도록 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 영유아보육법 제7조

- 통합형 육아지원체계 구축을 위한 보육코디네이터사업 추진계획」

(서울특별시장방침 제72호, '13. 3.25.)

○ 예 산 액 : 1,466,728천원

자체재원 1,466,728천원

○ 사업내용 : - 우리동네 보육반장 자치구별 4명~7명씩 배치(132명)

- 육아자원 체계적 관리하여 정보 및 상담서비스 제공(전화 및 현장상담)

- 보육반상회, 부모자조모임, 커뮤니티활동 등 지역의 육아전문 현장활동

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,466,728 1,333,896 132,832 9.96%

예산총계 1,466,728 1,333,896 132,832 9.96%

자체재원 1,466,728 1,333,896 132,832 9.96%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 177 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※140

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,190,539 1,219,261 1,333,896

여 성 1,131,012(95%) 1,158,298(95%) 1,267,201(95%)

남 성 59,527(5%) 60,963(5%) 66,695(5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업의 대상자가 육아경험이 많은 여성이 주로 참여하며

○ 사업수혜자 또한 우리나라의 정서상 주된 아동 양육자가 엄마 또는 할머니 등으로 사회분위기가

아동양육이 부모 모두의 책임이라고 인식 전환되지 않는 한 성평등을 기대하기 어려움

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보육환경 개선

(보육반장 양성 및 배치 인원수)132명 140명 140명

○ 필요한 육아정보를 적시적기에 편리하게 얻어 육아고민 쉽게 해결하고 부모자조모임, 보육반상회 등을

통해 현장 착형 육아서비스를 제공받음으로써 일가정양립 분위기가 고조되고 가정양육을 부모가

함께하는 양육문화 확산 기대

□ 성평등 기대효과

- 178 -

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다문화자녀 학습지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 학교생활 적응에 어려움을 겪고 있는 다문화·외국인주민 자녀에게 다양한 학습지원 서비스를

제공함으로써 우리사회 건강한 구성원으로서의 정착에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례 등

○ 예 산 액 : 709,000천원

자체재원 709,000천원

○ 사업내용 : 생애주기별 자녀지도·교육안내서 시리즈 발간

한국어 및 기초과목 방문학습 지원

자조모임 및 학부모커뮤니티 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 709,000 42,000 667,000 1588.10%

예산총계 709,000 42,000 667,000 1588.10%

자체재원 709,000 42,000 667,000 1588.10%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

- 179 -

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※다문화가족

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 210

여 성 0(0%) 0(0%) 210(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※다문화가족 자조모임(사업) 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 42,000 42,000 42,000

여 성 0(0%) 0(0%) 42,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

다문화가족(결혼이민자)의 여성비율이 전체의 71.9%로 높아 다문화가족 사회통합 정책 및 사업이 여성을 대상

으로 기획된 사업임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

다문화가족의 자조모임 활성화

(다문화가족 자조모임 참여자 수)210명 210명 210명

※다문화가족 자조모임 사업 결과보고서

자조모임을 통한 다문화가족의 심리정서적 안정 및 사회적응력 강화

□ 성평등 기대효과

- 180 -

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문화 다양성 이해교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이, 청소년, 일반시민의 외국인 및 다문화에 대한 부정적인 인식 개선 및 다문화 수용성

제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 재한외국인처우기본법 제18조(다문화에 대한 이해 증진)

문화예술교육기본법 제15조(학교문화예술교육의 지원)

○ 예 산 액 : 140,000천원

자체재원 140,000천원

○ 사업내용 : 다양한 국가 출신 외국인강사 및 인지도 높은 유명외국인이 직접 찾아가 문화 다양성 및 다문

화 이해 교육 수업 진행

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 140,000 120,000 20,000 16.67%

예산총계 140,000 120,000 20,000 16.67%

자체재원 140,000 120,000 20,000 16.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 60,716 50,900 63,000

여 성 30,358(50%) 25,450(50%) 31,500(50%)

남 성 30,358(50%) 25,450(50%) 31,500(50%)

- 181 -

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※어린이, 청소년, 일반시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 60,716 50,900 63,000

여 성 30,358(50%) 25,450(50%) 31,500(50%)

남 성 30,358(50%) 25,450(50%) 31,500(50%)

※어린이, 청소년, 일반시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 120,000 119,394 120,000

여 성 60,000(50%) 59,697(50%) 60,000(50%)

남 성 60,000(50%) 59,697(50%) 60,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성가족부 '15년 대국민 다문화 수용성 지수 조사 결과 직업별 다문화 수용성 지수가 가장 낮게 나타난 집

단이 단순노무종사자(51,22점) 및 전업주부(51.40점)임

○ 다문화 수용성 지수가 낮은 집단의 경우, 접촉면이 적거나 그것에 대한 이해 교육에 접근이 용이하지 않음,

따라서 집단별 특성화된 프로그램을 마련할 필요가 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

참여인원 50,900명 63,000명 64,000명

○ 외국인 및 다문화에 대한 편견 및 차별을 방지하기 위해 타문화를 존중하고 포용하는 다문화 수용성 제고

및 다문화 감수성 함양이 필요함으로써 균형있는 성인지 예산 작성 및 사업 추진을 통해 남녀노소 구분없이 선

진 다문화 인식 개선에 기여한 것으로 기대됨

○ 국제결혼 등 이주과정에서 인권침해 예방을 통한 이주여성인권 강화, 다양한 가족의 정착지원 확대

□ 성평등 기대효과

- 182 -

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다문화가족 시간제 아이돌봄서비스 제공(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다문화가족의 사회적응 및 취·창업 교육과정에서의 자녀양육 부담 완화 및 공공·시간제 일

자리를 통한 취업기회 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 다문화가족지원법 제6조(생활정보 제공 및 교육 지원) 및 제10조(아동·청소년 보육·교육)

○ 예 산 액 : 150,000천원

자체재원 150,000천원

○ 사업내용 : 다문화가족지원센터 등에 돌봄공간을 마련하고, 다문화가족 아이돌봄 전문인력을 교육·훈련

하여 시간제 아이돌봄 서비스 제공

- 지원 대상 : 다문화가족 및 선주민 ※ 자녀 연령 0~7세, 보육시설 미이용 자녀 우선 지원

- 서비스 내용 : 이유식 먹이기, 놀아주기 등 돌봄 서비스 및 특화프로그램 운영

- 서비스 비용 : 무료(전액 시비지원)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 150,000 432,000 △282,000 △65.28%

예산총계 150,000 432,000 △282,000 △65.28%

자체재원 150,000 432,000 △282,000 △65.28%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 183 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

※결혼이민여성

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 13

여 성 0(0%) 0(0%) 13(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※일자리사업 참여 결혼이민여성

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 432,000

여 성 0(0%) 0(0%) 432,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

다문화가족(결혼이민자)의 여성 비중이 71.26% 높아 여성 일자리사업으로 이 사업을 기획함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

결혼이민여성의 사회참여 확대

(일자리사업 참여자 수)0명 13명 15명

※다문화가족 시간제 아이돌봄사업(일자리사업) 참여자 수

결혼이민여성의 경제 사회적 활동으로 심리 사회적 경제적 자립

□ 성평등 기대효과

- 184 -

Page 350: 1 a± o ue w @0 0x sõ n o · 2019-06-11 · 기능별 총괄표 2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %) 분

외국인주민 정책참여(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 외국인주민이 직접 정책에 참여할 수 있는 창구를 마련하여 실효성 있는 정책 반영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례 제8조(협의회 설치 및 운영) 등

○ 예 산 액 : 93,300천원

자체재원 93,300천원

○ 사업내용 : 외국인주민 정책참여 지원(외국인주민 대표자회의, 타운미팅, 외국인주민 실태조사 등 운영)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 93,300 103,300 △10,000 △9.68%

예산총계 93,300 103,300 △10,000 △9.68%

자체재원 93,300 103,300 △10,000 △9.68%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 404,037

여 성 0(0%) 0(0%) 214,676(53.1%)

남 성 0(0%) 0(0%) 189,361(46.9%)

※서울거주 외국인주민 현황(출처 : '16.11.1 기준 행안부 외국인주민 통계)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- 185 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 404,037

여 성 0(0%) 0(0%) 214,676(53.1%)

남 성 0(0%) 0(0%) 189,361(46.9%)

※서울거주 외국인주민 현황(출처 : '16.11.1 기준 행안부 외국인주민 통계)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 103,300

여 성 0(0%) 0(0%) 54,852(53.1%)

남 성 0(0%) 0(0%) 48,448(46.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

성별 구분없이 외국인주민 모두가 수혜자 대상임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

외국인주민 대표자회 회의

(개최 횟수)24회 24회

서울 타운미팅

(개최 횟수)1회 2회

외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회

(개최 횟수)2회 2회

외국인주민 실태조사

(만족도 조사)90점 90점

정책 기획 및 검토 단계에서 성평등을 고려할 수 있음

□ 성평등 기대효과

- 186 -

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외국인주민 서울생활 살피미 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 외국인의 시각에서 일상생활의 불편과 개선 할 사항을 상시적으로 의견 제시할 수 있는 창구

를 마련하여 외국인 생활 편의 증진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례

○ 예 산 액 : 20,000천원

자체재원 20,000천원

○ 사업내용 : 외국인주민 일상생활 불편상항 및 개선·건의사항 의견 제시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 20,000 20,000 0 0.00%

예산총계 20,000 20,000 0 0.00%

자체재원 20,000 20,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 404,037 404,037 404,037

여 성 214,676(53.1%) 214,676(53.1%) 214,676(53.1%)

남 성 189,361(46.9%) 189,361(46.9%) 189,361(46.9%)

※서울거주 외국인주민 현황(출처:'16.11.1 기준 행안부 외국인주민 통계)

- 187 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 100 80 76

여 성 64(64%) 49(61.3%) 52(68.4%)

남 성 36(36%) 31(38.8%) 24(31.6%)

※외국인주민 서울생활 살피미 사업 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 19,974 19,926 20,000

여 성 12,783(64%) 12,205(61.3%) 13,680(68.4%)

남 성 7,191(36%) 7,721(38.7%) 6,320(31.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

성별 구분없이 외국인주민이 참여할 수 있으나, 남성 참여가 여성보다 다소 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

외국인주민 살피미 사업 참여자

(참여자수)80명 76명 80명

사업 참여 및 제안 단계에서 성평등을 고려할 수 있음

□ 성평등 기대효과

- 188 -

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이주민 인권보호 및 생활지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 외국인주민의 생활안정 및 인권보호

- 인권강화를 통해 다문화에 대한 친화적 환경 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례

○ 예 산 액 : 200,000천원

자체재원 200,000천원

○ 사업내용 : - 외국인주민 인권보호사업 프로그램 지원

- 민간 외국인주민 쉼터운영 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 200,000 200,000 0 0.00%

예산총계 200,000 200,000 0 0.00%

자체재원 200,000 200,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 404,037

여 성 0(0%) 0(0%) 214,676(53.1%)

남 성 0(0%) 0(0%) 189,361(46.9%)

※서울거주 외국인주민

- 189 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 404,037

여 성 0(0%) 0(0%) 214,676(53.1%)

남 성 0(0%) 0(0%) 189,361(46.9%)

※서울 거주 외국인주민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 200,000 200,000 200,000

여 성 106,266(53.1%) 106,266(53.1%) 106,266(53.1%)

남 성 93,734(46.9%) 93,734(46.9%) 93,734(46.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

외국인주민 중 결혼이민자의 비율이 남성에 비해 여성이 월등이 높아 남성보다는 여성의 비율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

외국인주민의 생활안정과 인권보호

(지원단체수)

6개 8개 8개

※사업자 공모를 통한 수행단체 선정

성차별 없이 외국인주민의 인권보호 환경조성 및 생활지원 서비스 제공

□ 성평등 기대효과

- 190 -

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중국동포 사회통합 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울거주 중국동포들의 자립역량 강화 및 내국인과의 사회통합 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례

○ 예 산 액 : 255,000천원

자체재원 255,000천원

○ 사업내용 : - 서남권 중국동포 집지역을 지원하여 내외국인 상생환경을 조성하고, 중국동포 자립역량

강화를 지원하며, 중국동포에 대한 부정적 인식 개선 도모

- 서남권 민관협의체 운영, 중국동포 문화 이해, 중국동포 자립역량강화 지원, 중국동포거리

문화프로그램 운영, 외국인주민 자율방범대 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 255,000 270,000 △15,000 △5.56%

예산총계 255,000 270,000 △15,000 △5.56%

자체재원 255,000 270,000 △15,000 △5.56%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 12 177,339

여 성 0(0%) 2(16.7%) 86,791(48.9%)

남 성 0(0%) 10(83.3%) 90,548(51.1%)

- 191 -

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※내국인 및 중국동포

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 1,662 1,636

여 성 0(0%) 1,277(76.8%) 1,213(74.1%)

남 성 0(0%) 385(23.2%) 423(25.9%)

※중국동포

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 370,887 498,785 270,000

여 성 0(0%) 0(0%) 200,189(74.1%)

남 성 0(0%) 0(0%) 69,811(25.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 남성들은 대부분 생업에 종사하다보니, 여성들이 교육이나 행사프로그램 등의 사업 참여도가 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

사업 프로그램 참여자수

(참여인원)

0명 1,500명 1,500명

서남권민관협의체

(운영 횟수)

1회 1회 1회

외국인주민자율방범대

(운영 인원)

220명 250명 250명

○ 프로그램을 야간이나 주말에 편성하도록 독려하여 남성 참여비율 제고

□ 성평등 기대효과

- 192 -

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중도입국청소년 또래친구 만들기지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울거주 한국인학생들과 학교밖 중도입국청소년들간 서로의 언어를 배우면서 소통 및 교류하

는 기회 마련

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 외국인주민 및 다문화가족지원조례 제7조(지원의 범위)

○ 예 산 액 : 90,000천원

자체재원 90,000천원

○ 사업내용 : 진로탐색 과정 등 분야별 단체 모집을 통한 프로그램 운영으로 글로벌 마인드 함양 및 교우관

계 형성

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 90,000 90,000 0 0.00%

예산총계 90,000 90,000 0 0.00%

자체재원 90,000 90,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 32,330 32,330

여 성 0(0%) 16,165(50%) 16,165(50%)

남 성 0(0%) 16,165(50%) 16,165(50%)

※중도입국 청소년(출처 : 여성가족부 2015년 전국다문화가족 실태조사 추정치)

- 193 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 112 570

여 성 0(0%) 56(50%) 285(50%)

남 성 0(0%) 56(50%) 285(50%)

※사업참여 중도입국 청소년

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 90,000 90,000

여 성 0(0%) 45,000(50%) 45,000(50%)

남 성 0(0%) 45,000(50%) 45,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

사업운영 실적 분석시 참여자 성별분석 후 대책 마련

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

프로그램 참여자 인원

(참여자 인원)112명 600명 600명

성별 진입장벽이 없는 프로그램 운영으로 동등한 참여 기회 제공

□ 성평등 기대효과

- 194 -

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취약계층을 위한 공공근로(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일자리 제공을 통하여 실직자들에게 일시적인 생계지원과 근로의욕을 고취하고, 지역현안과

연계한 생산적 사업추진을 통해 사회서비스의 수요에 대응

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 고용정책기본법 제28조 제1항

○ 예 산 액 : 55,003,000천원

자체재원 55,003,000천원

○ 사업내용 : 단계별 공공근로 참여자 접수, 선발, 사업 시행

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 55,003,000 49,907,400 5,095,600 10.21%

예산총계 55,003,000 49,907,400 5,095,600 10.21%

자체재원 55,003,000 49,907,400 5,095,600 10.21%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,312,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※서울시 경제활동인구

- 195 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,124 10,351 10,999

여 성 5,105(56%) 4,253(41.1%) 5,839(53.1%)

남 성 4,019(44%) 6,098(58.9%) 5,160(46.9%)

※공공근로 참여인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 31,605,049 37,838,104 49,907,400

여 성 17,683,448(56%) 15,551,460(41.1%) 26,494,164(53.1%)

남 성 13,921,601(44%) 22,286,644(58.9%) 23,413,236(46.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성별 격차없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

공공근로 참여실적

(참여인원)10,351명 10,999명 8,500명

※1,577천원*5.05개월*500명*2회

○ 남녀 구분없이 신체건강한 사람이면 모두 공공근로 근무 가능

□ 성평등 기대효과

- 196 -

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서울형 뉴딜일자리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 행정력 부족으로 시민들의 불안·불편 해소 및 적극적 돌봄으로 시민생활 편의 제고

- 어려운 고용여건에 있는 실업시민이 안정된 생활기반으로 직업역량 배양하고 체계적인

취업·창업 지원을 통해 안정적 일자리 진입 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 고용정책기본법 제6조 및 제34조

- 서울특별시 일자리정책 기본조례 제3조, 제5조

- 서울특별시 청년일자리 기본조례 제3조, 제11조

○ 예 산 액 : 92,173,629천원

자체재원 92,173,629천원

○ 사업내용 : - 선발인원 : 5,500명

- 사업기간 : 2019.1월~12월

- 대상사업 : 시민시장기획자, 우리가게 전담예술가, 도시브랜드공공크리에이터즈 등 250여개

- 주요사업

· 청년, 여성 등 정책대상별 맞춤형 일자리 설계, 적합한 인력 선발, 체계적 관리,지원

· 전문교육, 경력형성, 직업교육, 취업알선 등을 통한 직업역량 강화 및 취업,창업지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 92,173,629 80,662,000 11,511,629 14.27%

예산총계 92,173,629 80,662,000 11,511,629 14.27%

자체재원 92,173,629 80,662,000 11,511,629 14.27%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 197 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,312,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※서울시 경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,236 4,939 3,954

여 성 1,545(69.1%) 3,394(68.7%) 2,930(74.1%)

남 성 691(30.9%) 1,545(31.3%) 1,024(25.9%)

※일자리 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 21,573,177 66,602,054 80,662,000

여 성 14,906,332(69.1%) 49,353,570(74.1%) 59,772,296(74.1%)

남 성 6,666,845(30.9%) 17,248,484(25.9%) 20,889,704(25.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성의 비율이 많으며 주요원인은 공공기관의 업무 자체가 서비스나 상담 등의 업무로 여성들이 많이

지원하는데 있음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성의 참여비율 확대

(여성참가율)69% 68% 70%

※뉴딜일자리사업 참여자의 성별 불균형 격차 해소

○ 뉴딜일자리 사업은 기존 일자리에서 남성 비율이 많은 것과 달리 객관적인 기준으로 외부위원과 함께

선정함으로서 성평등 효과가 있음

□ 성평등 기대효과

- 198 -

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시·구 상향적 협력적 일자리 창출 추진(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 기존 일자리 사업의 방향 전환을 통한 일자리 창출

- '일자리 최우선'이라는 정책 기조가 시민 체감의 결과로 이어질 수 있는 사업 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 일자리정책 기본조례

○ 예 산 액 : 10,035,000천원

자체재원 10,035,000천원

○ 사업내용 : - 서울시- 자치구 간 일자리 창출 협의 및 추진 사업 구체화

- 신규 일자리 발굴을 위한 다양한 민간전문가와 TF팀 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 10,035,000 15,000,000 △4,965,000 △33.10%

예산총계 10,035,000 15,000,000 △4,965,000 △33.10%

자체재원 10,035,000 15,000,000 △4,965,000 △33.10%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 5,394,000 5,312,000

여 성 0(0%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 0(0%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※서울시 경제활동인구

- 199 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 3,093 1,256

여 성 0(0%) 1,856(60%) 886(70.5%)

남 성 0(0%) 1,237(40%) 370(29.5%)

※사업참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 8,338,741 15,000,000

여 성 0(0%) 5,003,244(60%) 10,575,000(70.5%)

남 성 0(0%) 3,335,497(40%) 4,425,000(29.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 불특정다수를 대상으로 참여자를 선발하는 일자리사업으로 지원자의 성별 다수에 따라 성별격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성일자리 창출 비율 50% 이상

(여성 일자리 수/전체 일자리 수)60% 70% 60%

※여성 일자리 창출 수

○ 지역현장에 맞고 성평등을 고려한 다수 일자리 사업 추진

□ 성평등 기대효과

- 200 -

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지역주도형 청년일자리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 청년에게 적합한 지역 일자리를 발굴?제공하여, 자산형성이 가능한 수준의 소득을 창출하

는 지속가능한 경제활동 지원

- 인구감소, 청년유출 등으로 어려움을 겪고 있는 지역에 청년 유입을 지원하여 활력제고

- 청년이 지역공동체 발전, 지역사회문제 해결에 기여할 수 있도록 지원하여 지역균형발전,

자치분권의 주체로서 청년의 역할 정립

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 고용정책기본법

○ 예 산 액 : 9,068,325천원

국고보조금 5,227,330천원, 자체재원 3,840,995천원

○ 사업내용 : <인원/대상>

266명, 만 18세~39세 이하 청년

<사업유형>

- 지역정착지원형 : 청년 필요한 지역기업과 단체에 청년 채용 인건비 지원

- 창업투자생태계조성형 : 공간, 교육, 사업화 자금 등 청년창업 지원

- 민간취업연계형 : 공공 및 민간기업에서 직접적인 일경험 및 구직활동 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 9,068,325 1,365,383 7,702,942 564.16%

예산총계 9,068,325 1,365,383 7,702,942 564.16%

국고보조금 5,227,330 723,500 4,503,830 622.51%

자체재원 3,840,995 641,883 3,199,112 498.39%

- 201 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 5,312,000

여 성 0(0%) 0(0%) 2,419,000(45.5%)

남 성 0(0%) 0(0%) 2,893,000(54.5%)

※서울시 경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 266

여 성 0(0%) 0(0%) 106(39.8%)

남 성 0(0%) 0(0%) 160(60.2%)

※일자리 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 1,365,383

여 성 0(0%) 0(0%) 546,153(40%)

남 성 0(0%) 0(0%) 819,230(60%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

불특정다수를 대상으로 참여자를 선발하는 청년 일자리사업으로 지원자의 성별 다수에 따라 성별격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

일자리 사업 여성 참여자

(여성 참여자 비율)

40% 40%

※여성 참여자 수

지역현장에 적합하고 성평등을 고려한 일자리 사업 추진

□ 성평등 기대효과

- 202 -

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지역공동체 일자리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지속적이고 생산성있는 지역사회의 특화된 사업 추진 등을 통해 취업취약계층에게 한시적

생계유지 보조가 아닌 안정적 일자리를 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 행정자치부 추진근거

○ 예 산 액 : 5,251,250천원

균특보조금 3,500,000천원, 자체재원 1,751,250천원

○ 사업내용 : - 규 모 : 1,300여명 직접일자리 제공

- 지원대상 : 기준중위소득 60%이하이면서, 재산 2억 이하 서울시민

※ 장기실업자, 노숙자 등 우대, 청년(18~34세) 재산기준 미적용

- 사업내용

지역자원 활용형 : 지역특산물 상품화 사업, 시책일자리사업, 자원재생사업 등

지역기업 연계형 : 공동작업장 운영사업, 중소기업 취업지원 사업 등

서민생활 지원형 : 취약계층 집수리사업, 다문화 가정 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 5,251,250 5,251,250 0 0.00%

예산총계 5,251,250 5,251,250 0 0.00%

균특보조금 3,500,000 3,500,000 0 0.00%

자체재원 1,751,250 1,751,250 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 203 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,312,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※서울시 경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,462 1,301 1,475

여 성 784(53.6%) 709(54.5%) 720(48.8%)

남 성 678(46.4%) 592(45.5%) 755(51.2%)

※일자리 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,687,500 4,517,600 5,251,250

여 성 2,513,680(53.6%) 2,439,504(54%) 2,520,600(48%)

남 성 2,173,820(46.4%) 2,078,096(46%) 2,730,650(52%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 지역공동체 일자리사업의 경우 불특정다수를 대상으로 모집을 통해 사업을 실시하는 것으로 어느 특정한

성별을 요구하는 것이 아님. 따라서, 성별격차원인분석이 어려움

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

참여자 여성비율 40% 이상

(여성 인원/ 전체인원)54% 48% 50%

※자치구 사업실적 통계

○ 지역공동체 일자리사업의 경우 불특정다수를 대상으로 모집을 통해 사업을 실시하는 것임

□ 성평등 기대효과

- 204 -

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지역맞춤형 일자리 창출 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역의 고용문제 해결을 위해 지자체가 주체가되어 지역주민의 일자리창출, 직업능력개발

노력

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 고용노동부 지침

○ 예 산 액 : 2,538,000천원

기금보조금 1,665,000천원, 자체재원 873,000천원

○ 사업내용 : - 사업성격 : 고용노동부 공모 통한 사업선정

- 사업관리 : 교육일정 및 훈련생 명단제출, 교육현장 점검

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,538,000 2,263,000 275,000 12.15%

예산총계 2,538,000 2,263,000 275,000 12.15%

기금보조금 1,665,000 1,500,000 165,000 11.00%

자체재원 873,000 763,000 110,000 14.42%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,312,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

- 205 -

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※서울시 경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,312,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※서울시 경제활동인구

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,700,394 4,070,396 2,263,000

여 성 755,943(44.5%) 1,872,382(46%) 1,040,980(46%)

남 성 944,451(55.5%) 2,198,014(54%) 1,222,020(54%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업 수혜자는 불특정 다수임. 사업 선정시 어느 한쪽 성으로 편중되는 사업을 지양하고자 함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

세부 사업 5개 이상

(사업 수)7개 7개 7개

※세부 사업 수

○ 사업 선정시 한쪽 성에 편중되지 않도록 함

□ 성평등 기대효과

- 206 -

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일자리 민관협력 체계 구축 및 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 일자리 정책 관련 민간의 전문성을 활용함으로써 효과성 제고

- 학술연구를 통한 일자리 정책의 개선방안 모색

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 일자리 정책 기본조례 제10조(위원회), 제14조(실무위원회)

- 서울특별시 위원회 설치 운영 지침 (2015.6.7.)

○ 예 산 액 : 80,000천원

자체재원 80,000천원

○ 사업내용 : - 일자리위원회 운영

- 일자리정책 홍보추진

- 일자리노동정책관 민관협력 시책추진

- 협치시정토론회 및 국제 컨퍼런스 개최

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 80,000 190,400 △110,400 △57.98%

예산총계 80,000 190,400 △110,400 △57.98%

자체재원 80,000 190,400 △110,400 △57.98%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 207 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,312,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※서울시 경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,312,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※서울시 경제활동인구

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 110,727 297,250 190,400

여 성 49,226(44.5%) 130,050(43.8%) 87,584(46%)

남 성 61,501(55.5%) 167,200(56.2%) 102,816(54%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 해당없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

민간 위촉직 여성 비율 40% 이상

(민간 위촉직 여성위원 수/전체 위촉직 위원 수)

35% 40% 40%

※일자리위원회 위촉직 민간 여성 비율

○ 민간 여성위원이 포함된 일자리위원회에서 일자리정책의 개선방안을 도출함으로 양성평등을 고려한

일자리정책 추진

□ 성평등 기대효과

- 208 -

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한국폴리텍 서울강서캠퍼스 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시 서남지역 직업훈련 기회 확대를 통한 시민의 고용역량 강화를 위하여 서울시민 훈련생

의 식비를 지원하고, 서울시 소유 건물 및 토지의 사용료를 지원하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 근로자직업능력개발법 제48조에 의한 지방자치단체의 기능대학 지원

서울시립기능대학과 서울정수기능대학 통합에 관한 협약(99.5월)

○ 예 산 액 : 652,301천원

자체재원 652,301천원

○ 사업내용 : 시설사용료 및 직업훈련생 식비 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 652,301 316,000 336,301 106.42%

예산총계 652,301 316,000 336,301 106.42%

자체재원 652,301 316,000 336,301 106.42%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 166 145 155

여 성 50(30.1%) 44(30.3%) 60(38.7%)

남 성 116(69.9%) 101(69.7%) 95(61.3%)

※폴리텍대학에 입학한 서울시민

- 209 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 166 145 155

여 성 50(30.1%) 44(30.3%) 60(38.7%)

남 성 116(69.9%) 101(69.7%) 95(61.3%)

※폴리텍대학에 입학한 서울시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 612,189 296,608 316,000

여 성 184,394(30.1%) 88,982(30%) 122,323(38.7%)

남 성 427,795(69.9%) 207,626(70%) 193,677(61.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 대학 특성상 기술 관련 학과가 다수이고, 그에 따라 남성 비율이 많음

○ 2019년 남녀모두 이용가능한 기술습득 공간을 조성하여, 성비균형 확보

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

폴리텍 대학 입학생 여성비율(서울시민) 40% 이상

(여성 입학생 수/ 전체 입학생 수)

30% 30% 40%

○ 폴리텍 대학교 서울시민 입학생을 지원함으로 성평등을 고려한 교육환경 제공

□ 성평등 기대효과

- 210 -

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일자리카페 운영 및 서비스 확대(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일자리관련 업체가 집된 지역을 '일자리진흥지구(취업의 거리)'로 지정하고, 특화된 지원센

터 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : '일자리 진흥지구(취업의 거리)' 지정 및 운영

○ 예 산 액 : 1,219,750천원

자체재원 1,219,750천원

○ 사업내용 : - 중소기업 및 특정산업이 집해있는 지역에 특화된 인력 수요공급 창구마련

- 기업이 필요로하는 기술교육 및 교육훈련 프로그램 마련 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,219,750 1,240,000 △20,250 △1.63%

예산총계 1,219,750 1,240,000 △20,250 △1.63%

자체재원 1,219,750 1,240,000 △20,250 △1.63%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 5,394,000 5,312,000

여 성 0(0%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 0(0%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※경제활동인구

- 211 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 5,152 5,851

여 성 0(0%) 3,450(67%) 3,876(66.2%)

남 성 0(0%) 1,702(33%) 1,975(33.8%)

※일자리카페 이용자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 1,207,144 1,240,000

여 성 0(0%) 808,786(67%) 820,880(66.2%)

남 성 0(0%) 398,358(33%) 419,120(33.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 해당없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

특정성비 40% 이상

(여성비율)66% 66% 60%

※일자리카페 이용자수

○ 구직자의 취업지원을 위한 컨설팅, 프로그램 제공시 성별균형관점을 적용

□ 성평등 기대효과

- 212 -

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중소기업 청년채용 확대 및 일자리 질 개선(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우수 중소기업을 발굴지원하고 구인구직에 어려움이 있는 우수 중소기업과 우수 청년 구직자

에게 일자리 지원서비스를 제공하여 일자리 미스매치를 해소하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 청년고용촉진 특별법 제3조

- 서울특별시 일자리정책 기본조례 제7조, 제19조

- 서울시 청년 미취업자 중소기업 취업지원에 관한 조례 제5조 제1항

○ 예 산 액 : 3,126,000천원

자체재원 3,126,000천원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 서울형 강소기업 및 청년 구직자

- 지원내용 : 고용지원금(월100만원, 10개월, 2명) 지원, 강소기업 판로 및 홍보 지원, 청년

채용 지원, 근무환경개선금 지원, 육아휴직대체청년인턴 지원, 유연근무실

평가 포상, 고용환경개선 우수기업 지원, 서울형 강소기업 전용채용관 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,126,000 3,004,000 122,000 4.06%

예산총계 3,126,000 3,004,000 122,000 4.06%

자체재원 3,126,000 3,004,000 122,000 4.06%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 213 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,312,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※서울시 경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 97 213 89

여 성 47(48.5%) 94(44.1%) 46(51.7%)

남 성 50(51.5%) 119(55.9%) 43(48.3%)

※중소기업 채용인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 664,506 2,244,881 3,004,000

여 성 321,977(48.5%) 990,698(44.1%) 1,552,629(51.7%)

남 성 342,529(51.5%) 1,254,182(55.9%) 1,451,371(48.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 해당없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

중소기업 신규 여성 채용 비율 40% 이상

(신규 여성 채용 인원/ 신규 전체 채용 인원)

48% 44% 40%

○ 중소기업 및 근로자에게 고용장려금을 지급함으로 성평등을 고려한 채용지원

□ 성평등 기대효과

- 214 -

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찾아가는 특성화고 취업지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 특성화고 대학교 등 취업준비생에게 맞춤형 취업지원프로그램을 운영하여 취업능력향상 및 취

업률 제고에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 직업안정법 시행령 제2조(학생 등에 대한 직업지도)

- 서울특별시 청년일자리 기본 조례 제6조(취업지원사업)

○ 예 산 액 : 101,900천원

자체재원 101,900천원

○ 사업내용 : 서울시 관내 특성화고 재학생에서 취업역량강화 프로그램 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 101,900 101,900 0 0.00%

예산총계 101,900 101,900 0 0.00%

자체재원 101,900 101,900 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,075 15,802 15,506

여 성 8,624(53.6%) 8,369(53%) 8,172(52.7%)

남 성 7,451(46.4%) 7,433(47%) 7,334(47.3%)

※서울시 관내 특성화고 3학년 학생 수(서울교육통계연보-서울시교육청)

- 215 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,093 2,445 1,507

여 성 2,168(53%) 1,325(54.2%) 843(55.9%)

남 성 1,925(47%) 1,120(45.8%) 664(44.1%)

※특성화고 취업지원(직업진로멘토스쿨) 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 123,780 4,099 101,900

여 성 65,603(53%) 2,295(56%) 55,030(54%)

남 성 58,177(47%) 1,804(44%) 46,870(46%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 특성화고 사업은 남학교와 여학교, 남녀공학 으로 분류되며 학교 특성에 맞는 성별에 따라 성별격차가

발생함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

사업참여자 여성비율 50% 이상

(여성참여자 수/전체참여자 수)56% 54% 56%

※특성화고등학생의 취업역량강화 프로그램 대상 학교 선정 시 남 녀 학교 학생 비율을 적절히 배분 될 수 있는 방안 수립

○ 특성화고등학교 학생의 취업프로그램 체험 기회 제공 확대 및 취업률 해소

※사업대상에 있어 남 녀 학교를 균등하게 주체측에서 정하는 것이 아니라 희망하는 학교에 따라 정해지기

때문에 양성평등을 실현함에는 제약적 여건이 따름

□ 성평등 기대효과

- 216 -

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일자리 해커톤 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청년층 및 기업이 함께 일자리 문제와 관련된 사회적 요구를 해결하기 위한 서울시 일자리 아

이디어톤을 개최하여 시민이 체감하는 실효성 있는 일자리정책을 추진하고자 함

○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 서울특별시 일자리정책 기본조례

○ 예 산 액 : 100,000천원

자체재원 100,000천원

○ 사업내용 : 청년들이 모여 팀을 이루고 일자리문제에 대한 해결책 마련

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 100,000 150,000 △50,000 △33.33%

예산총계 100,000 150,000 △50,000 △33.33%

자체재원 100,000 150,000 △50,000 △33.33%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 300 300 불특정다수

여 성 150(50%) 150(50%) 불특정다수

남 성 150(50%) 150(50%) 불특정다수

※사업 공모자

- 217 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 300 300 불특정다수

여 성 150(50%) 150(50%) 불특정다수

남 성 150(50%) 150(50%) 불특정다수

※사업 선정자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 192,802 20,000 150,000

여 성 96,401(50%) 10,000(50%) 75,000(50%)

남 성 96,400(50%) 10,000(50%) 75,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 일자리 아이디어 발굴 및 해커톤에 참가를 위한 정보취득에 있어 활동적이고 정보탐색의 적극성 정도에

따라 성별격차 발생함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 참여자 비율 40% 이상

(여성 참여자/ 전체 참여자)50% 50% 50%

※여성 참여자 비율

○ 청년 일자리 아이디어의 정책 참여도의 성별영향을 평준화 하여 양성평등을 실현함

□ 성평등 기대효과

- 218 -

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서울시 근로자복지관 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 근로자복지관의 노후된 시설물을 보수하여 쾌적한 복지공간으로의 기능 유지

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 근로자복지시설의 설치 및 운영에 관한 조례

서울특별시 근로자복지관 관리운영위탁협약서 제9조 제4항

○ 예 산 액 : 696,742천원

자체재원 696,742천원

○ 사업내용 : 보일러 공사비 등 시설물 유지·보수비 지원하여 근로자복지관의 기능 증대

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 696,742 240,090 456,652 190.20%

예산총계 696,742 240,090 456,652 190.20%

자체재원 696,742 240,090 456,652 190.20%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,370,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,405,000(44.8%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,965,000(55.2%)

※경제활동인구

- 219 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,810 4,810 4,049

여 성 2,138(44.4%) 2,164(45%) 1,782(44%)

남 성 2,672(55.6%) 2,646(55%) 2,267(56%)

※근로자복지관 이용자(18년 9월말)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 80,372 42,675 240,090

여 성 35,725(44.4%) 19,199(45%) 105,666(44%)

남 성 44,647(55.6%) 23,476(55%) 134,424(56%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 근로자복지관 이용자는 불특정다수 경제활동인구로, 현재 남성의 비율이 높아 성별격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

근로자 생활안정 및 복지증진

(근로자복지관 이용자)4,810명 4,820명 4,830명

○ 여성근로자의 노동권 향상

□ 성평등 기대효과

- 220 -

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노동복지센터 설치·운영 및 활성화 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취약계층 근로자에 대한 노동복지 종합서비스 체계 구축을 위해 노동복지센터 추가 설치 운영

을 지원하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 근로복지기본법 제28조, 제29조

서울시 근로자복지시설의 설치 및 운영에 관한 조례 제7조

○ 예 산 액 : 4,854,500천원

자체재원 4,854,500천원

○ 사업내용 : 서울시 : 시설운영비 지원

자치구 : 시설설치(사무공간은 자치구 유휴시설 활용)

주요기능 : 근로자 노동상담 및 법률구조, 근로자교육, 노동조합 지원, 노사협력 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,854,500 2,710,000 2,144,500 79.13%

예산총계 4,854,500 2,710,000 2,144,500 79.13%

자체재원 4,854,500 2,710,000 2,144,500 79.13%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,318,000 5,394,000 5,370,000

여 성 2,374,000(44.6%) 2,437,000(45.2%) 2,405,000(44.8%)

남 성 2,944,000(55.4%) 2,957,000(54.8%) 2,965,000(55.2%)

- 221 -

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※경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 60,592 60,592 58,003

여 성 27,049(44.6%) 27,266(45%) 26,101(45%)

남 성 33,543(55.4%) 33,326(55%) 31,902(55%)

※노동복지센터 이용자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,382,185 1,849,932 2,710,000

여 성 617,024(44.6%) 832,457(45%) 1,219,484(45%)

남 성 765,161(55.4%) 1,017,475(55%) 1,490,516(55%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 복지센터 이용이원은 서울시 경제활동인구로 불특정다수이며 남성이 여성보다 많기에 격차가 벌어짐

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

근로자권익향상 및 복지수준 제고

(노동복지센터 이용자)60,592명 61,000명 91,500명

※2018년 9월말 8개소 61,000명, 2019년 12개소

○ 여성근로자의 노동권 향상

□ 성평등 기대효과

- 222 -

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서울노동권익센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취약근로자에 대한 실태조사 등을 통해 체계적인 지원 방안 및 사업 발굴 등 자치구 노동복지

센터와는 차별화된 광역근로복지 서비스 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 근로복지기본법 제28조

서울특별시 근로복지시설의 설치 및 운영에 관한 조례 제3조

취약근로자 권익보호 및 복지증진을 위한 서울노동권익센터 설치?운영계획(안)(노동정책과-1

300호, ’13.11.20.)

○ 예 산 액 : 3,111,481천원

자체재원 3,111,481천원

○ 사업내용 : 1. 권익보호와 법률지원

2. 연구조사와 전략사업 발굴

3. 교육훈련과 시민홍보, 건강 및 산업안전 증진 지원

4. 사업지원과 네트워킹

5. 생활임금 및 노동시간단축 컨설팅

6. 감정노동종사자 근로조건 개선 추진사업

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,111,481 2,803,642 307,839 10.98%

예산총계 3,111,481 2,803,642 307,839 10.98%

자체재원 3,111,481 2,803,642 307,839 10.98%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 223 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,370,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,405,000(44.8%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,965,000(55.2%)

※경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 62,830 62,830 48,120

여 성 27,932(44.5%) 28,274(45%) 21,654(45%)

남 성 34,898(55.5%) 34,556(55%) 26,466(55%)

※서울노동권익센터 이용자(18.9월말기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,418,380 2,863,324 2,803,642

여 성 630,562(44.5%) 1,288,519(45%) 1,261,639(45%)

남 성 787,818(55.5%) 1,574,805(55%) 1,542,003(55%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 권익센터 이용이원은 서울시 경제활동인구로 불특정다수이며 남성이 여성보다 많기에 격차가 벌어짐

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울노동권익센터 노동교육 및 법률상담 등

(이용자 수)

62,830명 65,000명 66,000명

※노동권익센터 이용자 수

○ 여성근로자의 노동권 향상

□ 성평등 기대효과

- 224 -

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감정노동 종사자 권리보호센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울지역 감정노동종사자에게 감정의 상처 또는 피해로부터 감정소진 회복을 돕기 위한

심리상담, 치유프로그램운영, 교육 및 프로그램 개발, 강사 양성사업 진행

- 감정노동종사자의 노동권 침해보호를 위한 노동권리보호관 연계한 법률지원서비스 지원 ,

감정노동 가이드라인 마련 및 기관별 맞춤식 컨설팅을 실시하여 감정노동 보호체계 구축

사업을 수행

- 필요 사업장의 자조모임 지원과 유관기관과의 네트워크 강화를 통한 캠페인 등 인식 개선

사업

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 감정노동종사자 권리보호 등에 관한 조례 제21조

- 서울시감정노동보호센터 설치·운영계획

○ 예 산 액 : 1,406,242천원

자체재원 1,406,242천원

○ 사업내용 : 1. 시소속 기관 감정노동종사자 보호

2. 민간부문 감정노동종사자 보호

3. 감정노동 인식개선

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,406,242 1,300,000 106,242 8.17%

예산총계 1,406,242 1,300,000 106,242 8.17%

자체재원 1,406,242 1,300,000 106,242 8.17%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 225 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 5,394,000 5,370,000

여 성 0(0%) 2,437,000(45.2%) 2,405,000(44.8%)

남 성 0(0%) 2,957,000(54.8%) 2,965,000(55.2%)

※경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 102 1,908

여 성 0(0%) 46(45.1%) 859(45%)

남 성 0(0%) 56(54.9%) 1,049(55%)

※감정노동사업 참여인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 1,300,000

여 성 0(0%) 0(0%) 585,273(45%)

남 성 0(0%) 0(0%) 714,727(55%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 감정노동보호사업 이용이원은 서울시 경제활동인구로 불특정다수이며 남성이 여성보다 많기에 격차가 벌어

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

감정노동보호사업(상담 및 치유프로그램)

(이용자 수)

102명 500명 1,000명

※감정노동보호사업 참여자 수(2018년도 감정센터 개소 및 사업확대 추진)

○ 여성근로자의 감정노동보호 향상

□ 성평등 기대효과

- 226 -

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노동복합시설 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 양대 노총 등 노동계 차원에서 노동운동의 시작을 연 전태일 열사를 추모하고, 기념할 수

있는 공간 조성 필요성 지속적 제기

- 전태일 다리를 중심으로 한 노동운동의 스토리텔링과 봉제박물관, 평화시장 등 관련 자원의

역사문화자원화를 위한 랜드마크 조성 필요

- 감정노동 종사자의 처우 등이 사회문제로 대두됨에 따라 이를 개선하고 노동권익 보호를 위

한 컨트롤 타워로써의 노동권익센터 기능 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 근로복지기본법 제28조(근로복지시설 설치 등의 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 근로자를

위한 복지시설(이하 "근로복지시설"이라 한다)의 설치·운영을 위하여 노력하여야 한다.

○ 예 산 액 : 1,656,909천원

자체재원 1,656,909천원

○ 사업내용 : 노동복합시설 조성 및 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,656,909 5,705,195 △4,048,286 △70.96%

예산총계 1,656,909 5,705,195 △4,048,286 △70.96%

자체재원 1,656,909 5,705,195 △4,048,286 △70.96%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 227 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,370,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,405,000(44.8%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,965,000(55.2%)

※경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

※노동복합시설(19.3월 개관예정) 이용자 현황 없음

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 16,891,817 5,705,195

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 노동복합시설 이용이원은 서울시 경제활동인구로 불특정다수이며 남성이 여성보다 많기에 격차가 벌어짐

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

노동복합시설 이용자 수 66,000

※노동복합시설 개관(19.3월 예정), 노동권익센터 방문자수 기준 목표 산정

○ 여성의 노동권익 향상

□ 성평등 기대효과

- 228 -

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노동존중문화 확산(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 근로자 노동권리 및 제도 안내 등을 통해 권익보호 증진 및 사용자의 노동인식 개선 도모로

노동존중 문화 확산

서울형 노동정책의 지속적 발굴, 타 지방자치단체 및 민간기업 확산을 위하여 민관 협력을 통

한 노동존중가치 공유 및 시민의식 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 근로자 권리 보호 및 증진을 위한 조례 제9조

○ 예 산 액 : 438,588천원

자체재원 438,588천원

○ 사업내용 : 노동권리 보호를 위한 노동권리안내서 제작 배포(3종)

- 일반성인근로자, 청소년근로자, 외국인근로자 대상

노동권리장전 제작 배포

서울노동포럼 개최

노동인식개선 홍보

각종 노동현안 회의 및 세미나 개최 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 438,588 310,000 128,588 41.48%

예산총계 438,588 310,000 128,588 41.48%

자체재원 438,588 310,000 128,588 41.48%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 229 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,370,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,405,000(44.8%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,965,000(55.2%)

※경제활동인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,340,000 5,394,000 5,370,000

여 성 2,374,000(44.5%) 2,437,000(45.2%) 2,405,000(44.8%)

남 성 2,966,000(55.5%) 2,957,000(54.8%) 2,965,000(55.2%)

※시민대상,정량측정 불가, 경제활동인구로 갈음

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 205,668 272,398 310,000

여 성 91,434(44.5%) 123,069(45.2%) 138,836(44.8%)

남 성 114,234(55.5%) 149,329(54.8%) 171,164(55.2%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 수혜대상은 서울시 경제활동인구로 불특정다수이며 남성이 여성보다 많기에 격차가 벌어짐

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

노동존중문화 확산

(노동권리안내서 제작)90,600부수 18,500부수 20,000부수

※노동존중문화 전반적인 인식확산 등, 정량적 지표 산정 불가

○ 여성 노동권익 향상

□ 성평등 기대효과

- 230 -

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사회적경제지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적경제 조직의 발굴 및 체계적인 육성, 역량강화를 위한 교육 및 네트워크 구축

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 사회적경제기본조례 제11조(사회적경제지원센터 및 부문별 지원기관),

제12조(지원센터의 기능) 및 제13조(지원센터의 위탁관리 및 운영)

○ 예 산 액 : 4,656,016천원

균특보조금 180,000천원, 자체재원 4,476,016천원

○ 사업내용 : 사회적경제 주체의 네트워크 허브로서 사회적경제 전반의 종합적인 생태계 조성을 위한

센터 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,656,016 4,937,028 △281,012 △5.69%

예산총계 4,656,016 4,937,028 △281,012 △5.69%

균특보조금 180,000 239,000 △59,000 △24.69%

자체재원 4,476,016 4,698,028 △222,012 △4.73%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 5,394,000 5,312,000

여 성 0(0%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 0(0%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

- 231 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 5,394,000 5,312,000

여 성 0(0%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 0(0%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,773,462 5,250,227 4,937,028

여 성 0(0%) 2,372,044(45.2%) 2,248,244(45.5%)

남 성 0(0%) 2,878,183(54.8%) 2,688,784(54.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 전예산에 대한 시민이므로 불특정다수임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

사회적경제기업 발굴 및 육성 지원

(사회적경제조직 육성수)482개 520개 550개

○ 예산검토단계에서 성평등을 고려한 예산편성 기대 가능

□ 성평등 기대효과

- 232 -

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지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청년에게 적합한 지역일자리를 사회적경제 기업을 통해 발굴제공하여 청년의 자산형성을 지원

함과 동시에 지역사회문제 해결을 도모하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : '18년도 지역주도형 청년일자리사업 시행지침(2018.5. 행정안전부)

○ 예 산 액 : 1,458,000천원

국고보조금 486,000천원, 자체재원 972,000천원

○ 사업내용 : 18~39세 청년을 사회적기업에서 채용 일자리를 제공하는 경우에 인건비를 지원함으로서 일자

리를 창출하고 사회적 기업의 자생력 제고

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,458,000 729,000 729,000 100.00%

예산총계 1,458,000 729,000 729,000 100.00%

국고보조금 486,000 243,000 243,000 100.00%

자체재원 972,000 486,000 486,000 100.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 53

여 성 0(0%) 0(0%) 38(71.7%)

남 성 0(0%) 0(0%) 15(28.3%)

- 233 -

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※사업참여자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 53

여 성 0(0%) 0(0%) 38(71.7%)

남 성 0(0%) 0(0%) 15(28.3%)

※불특정 다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 729,000

여 성 0(0%) 0(0%) 522,679(71.7%)

남 성 0(0%) 0(0%) 206,321(28.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

사회적기업의 특성이 사회적가치를 추구함에 따라 많은 여성이 참여하여 상대적으로 남성의 비율이 적음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

사회적경제 일자리 창출

(일자리 수)60개수

추후 남여의 고용비율이 비숫한 기업에 대한 지원을 통하여 성평등 기대효과 발생

□ 성평등 기대효과

- 234 -

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(예비)사회적기업 지원(일자리창출)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적 가치를 실현하는 예비사회적기업과 사회적기업이 일자리를 창출할 수 있도록 신규

채용인력에 대해 인건비를 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 사회적기업 육성법 제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원)

○ 예 산 액 : 8,623,000천원

균특보조금 6,467,000천원, 자체재원 2,156,000천원

○ 사업내용 : (예비)사회적기업의 신규 채용인력에 대해 인건비 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 8,623,000 7,621,000 1,002,000 13.15%

예산총계 8,623,000 7,621,000 1,002,000 13.15%

균특보조금 6,467,000 5,716,000 751,000 13.14%

자체재원 2,156,000 1,905,000 251,000 13.18%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 900 562

여 성 0(0%) 400(44.4%) 231(41.1%)

남 성 0(0%) 500(55.6%) 331(58.9%)

※불특정 다수

- 235 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 900 562

여 성 0(0%) 400(44.4%) 231(41.1%)

남 성 0(0%) 500(55.6%) 331(58.9%)

※인건비 지원 대상

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,878,246 8,390,000 7,621,000

여 성 0(0%) 3,728,891(44.4%) 3,132,475(41.1%)

남 성 0(0%) 4,661,109(55.6%) 4,488,525(58.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사회적기업의 업무가 사무, 영업, 홍보 등 복합 업무를 수행하여야 하기에 남성 선호 경향

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

일자리 창출 지원수 930명 900명 650명

○ 사업 선정시 여성과 남성비율이 비슷한 기업을 선정함으로서 성평등 기대효과 발생

□ 성평등 기대효과

- 236 -

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사회적기업 사회보험료 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적기업의 자립기반 조성을 위해 4대 사회보험료 중 사업주 부담분 일부 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 사회적기업 육성법 제13조제2항(조세감면 및 사회보험료의 지원)

○ 예 산 액 : 1,221,000천원

균특보조금 855,000천원, 자체재원 366,000천원

○ 사업내용 : 사회적기업을 대상으로 사업주 부담 사회보험료 일부를 지원 함으로서 사업운영의 원활 도모

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,221,000 1,254,000 △33,000 △2.63%

예산총계 1,221,000 1,254,000 △33,000 △2.63%

균특보조금 855,000 878,000 △23,000 △2.62%

자체재원 366,000 376,000 △10,000 △2.66%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

- 237 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 1,182 1,092

여 성 0(0%) 591(50%) 644(59%)

남 성 0(0%) 591(50%) 448(41%)

※보험료 지원대상자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,671,669 1,369,769 1,254,000

여 성 0(0%) 684,885(50%) 739,538(59%)

남 성 0(0%) 684,884(50%) 514,462(41%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사회적기업의 업무가 사무, 영업, 홍보 등 복합 업무를 수행하여야 하기에 남성 선호 경향

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

사회보험료 지원

(지원인원수)1,066명 1,092명 975명

○ 기업지원시 여성과 남성비율이 비슷하게 지원 함으로서 성평등 기대효과 발생

□ 성평등 기대효과

- 238 -

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마을기업 육성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역의 필요와 문제를 주민 스스로 해결하고 창업이후에도 지속가능한 마을기업을 육성

하고자, 주민의 창업 준비정도에 따른 교육·컨설팅·공간지원 등의 단계별 지원 정책과

안행부와의 매칭사업인 사업비 지원사업 추진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 사회적경제 기본조례 제5조, 제14조, 제15조(’14.05.14. 제정)

서울특별시 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례 제9조(12.2.15.제정)

마을기업 육성사업 시행지침(행정안전부, '18. 2월)

○ 예 산 액 : 590,000천원

균특보조금 370,000천원, 자체재원 220,000천원

○ 사업내용 : 마을기업 공모를 통한 사업비 지원 및 마을기업 컨설팅,교육 등 발굴 및 육성 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 590,000 485,000 105,000 21.65%

예산총계 590,000 485,000 105,000 21.65%

균특보조금 370,000 300,000 70,000 23.33%

자체재원 220,000 185,000 35,000 18.92%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 239 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 10,022,181 10,089,517

여 성 0(0%) 5,091,238(50.8%) 4,935,944(48.9%)

남 성 0(0%) 4,930,943(49.2%) 5,153,573(51.1%)

※일반 시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 1,409 1,372

여 성 0(0%) 856(60.8%) 823(60%)

남 성 0(0%) 553(39.2%) 549(40%)

※2018년 서울시 마을기업 구성원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 395,283 485,000 485,000

여 성 0(0%) 294,649(60.8%) 290,929(60%)

남 성 0(0%) 190,351(39.2%) 194,071(40%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 마을기업이란 지역주민이 주체가 되어 지역 자원을 활용한 사업을 통해 공동의 지역문제를 해결하고

공동체 이익을 실현하기 위해 설립되는 마을단위의 기업을 의미함.

○ 따라서 지역 사회내 형성되어 있는 네트워크, 커뮤니티, 소통이 마을기업의 중요한 요소인데,

사회적 관계망 형성에 있어서 낮 시간 동안의 활동범위가 지역 사회 위주인 여성들이 마을기업 활동에

참여하고 있음

○ 또한 수익 창출 보다는 지역 사회내 여성들이 자녀 양육과 병행할 수 있는 분야를 선택하여

주로 30~50대 경력단절 여성들이 카페업, 돌봄 서비스, 교육, 공예품 제조 등에 종사하여 마을기업을

운영하고 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성대표의 마을기업 발굴 및 육성

(여성 대표 마을기업 수)82개 88개 93개

○ 성평등 고려한 예산편성 가능

□ 성평등 기대효과

- 240 -

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협동조합 활성화 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 협동조합기본법 발표('12.12.1)이후 협동조합 활성화 정책 및 생태계 조성을 통해 다양한

협동조합 설립을 원하는 시민요구에 부응하고 '협동조합 도시, 서울'의 기반 마련

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 협동조합기본법 제10조(국가 및 공공단체의 협력 등)

○ 예 산 액 : 1,172,860천원

자체재원 1,172,860천원

○ 사업내용 : 협동조합 경영컨설팅 운영, 협동조합 상담콜센터 개설, 공공시비스 혁신형 비즈니스 모델

발굴 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,172,860 1,057,500 115,360 10.91%

예산총계 1,172,860 1,057,500 115,360 10.91%

자체재원 1,172,860 1,057,500 115,360 10.91%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 5,394,000 5,312,000

여 성 0(0%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 0(0%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※불특정다수

- 241 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 5,394,000 5,312,000

여 성 0(0%) 2,437,000(45.2%) 2,419,000(45.5%)

남 성 0(0%) 2,957,000(54.8%) 2,893,000(54.5%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 967,639 998,777 1,057,500

여 성 0(0%) 451,246(45.2%) 481,569(45.5%)

남 성 0(0%) 547,531(54.8%) 575,931(54.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 불특정 다수임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

협동조합 활성화지원

(여성대표 협동조합 설립수 증가)124명 80명 90명

○ 성평등 고려한 예산편성 가능

□ 성평등 기대효과

- 242 -

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통합방위협의회 등 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전·평시 우리시의 통합방위사태시 지역 내 국가방위요소의 유기적인 통합으로 효과적인

통합방위 작전을 수행하기 위함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 통합방위법 제5조, 동법 시행령 제7조

- 서울특별시 통합방위협의회 구성 및 운영에 관한 조례

- 통합방위지침(대통령훈령 제28호)

- 서울특별시 안보정책자문위원회 구성 및 운영계획(시장방침 제331호, 2014.12.04)

○ 예 산 액 : 93,480천원

자체재원 93,480천원

○ 사업내용 : - 통합방위협의회 운영 : 통합방위협의회, 통합방위실무협의회 개최 및 통합방위작전 지원

- 안보정책자문위원회 운영 : 서울시·안보정책 자문 및 국방부 등과의 대외협력 수행

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 93,480 121,480 △28,000 △23.05%

예산총계 93,480 121,480 △28,000 △23.05%

자체재원 93,480 121,480 △28,000 △23.05%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 243 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 266 266 266

여 성 20(7.5%) 20(7.5%) 20(7.5%)

남 성 246(92.5%) 246(92.5%) 246(92.5%)

※통합방위회의 참석대상자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 266 266 266

여 성 20(7.5%) 20(7.5%) 20(7.5%)

남 성 246(92.5%) 246(92.5%) 246(92.5%)

※통합방위회의 참석대상자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 113,261 121,480 121,480

여 성 8,516(7.5%) 9,134(7.5%) 9,134(7.5%)

남 성 104,745(92.5%) 112,346(92.5%) 112,346(92.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

통합방위회의 참석대상은 시통합방위협의회 위원, 구청장 및 안보정책자문위원, 군부대 지휘관, 경찰,

소방 관계자, 국가중요시설 및 중앙관리업체 관계자로 사업 대상자가 국가안보분야로 국한되고,

남성에 비해 여성참여자가 적은 등, 성별격차 분석이 어려운 사업임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

국가안보업무 여성관계관 확대

(여성관계관)20명 20명 25명

※통합방위협의회 시 참석대상 300여명 중 여성참여자 수

통합방위협의회 등 운영 사업의 성격 및 대상자가 국가안보 특성상 남성위주로 편성되어 효과를 기대하기

어려운 사업임.

□ 성평등 기대효과

- 244 -

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민방위 교육훈련 준비 및 행사추진(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 대도시 특성에 맞는 민방위 교육교재 제작 보급, 화생방 장비 확충

- 민방위대 교육을 위한 강사 선발, 영상교재 제작 추진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 민방위기본법 제23조, 지방지치법 제166조 및 제167조

- 서울특별시 업무 등의 평가에 관한 규칙 제24조

○ 예 산 액 : 121,410천원

자체재원 121,410천원

○ 사업내용 : - 민방위 교육교재 제작 및 보급, 교육강사 및 담당직원 연수 개최

- 민방위 창설 및 경진대회 등 민방위 관련 행사 추진

- 민방위 교육 강사(소양, 실기강사) 강의평가 심사 및 위촉 등

- 화생방 장비물자 시효 경과품 적기 교체 및 관련장비 유지보수

- 민방위 및 비상분야 자치구 종합평가

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 121,410 126,810 △5,400 △4.26%

예산총계 121,410 126,810 △5,400 △4.26%

자체재원 121,410 126,810 △5,400 △4.26%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 245 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 667,046 659,428 702,226

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 667,046(100%) 659,428(100%) 702,226(100%)

※민방위대원 수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 667,046 659,428 702,226

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 667,046(100%) 659,428(100%) 702,226(100%)

※민방위대원 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 121,997 119,146 126,810

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 121,997(100%) 119,146(100%) 126,810(100%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

민방위대원 교육의 대상은 민방위기본법 제18조1항(민방위대는 20세가 되는 해의 1월1일부터 40세가 되는

해의 12월31일까지의 대한민국 남성으로 조직한다)과 같이 사업의 대상이 남성으로 한정되므로 성별 격차의

발생원인을 제시가 제한됨.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성수혜자

(민방위대원)0명 0명 0명

※여성수혜자의 경우 민방위대는 20세가 되는 해의 1월1일부터 40세가 되는 해의 12월31일까지의 대한민국 남성으로 조직되어 여성이 수혜받기가 어려움

민방위대의 대상이 남성으로 한정되므로 성평등을 만족시키기 어려며, 민방위교육은 이수한 남성의

생활안전역량을 기초로 사회안전을 구현할 선순환적인 역할만이 기대되므로 성평등율 향상을 기대할

수 없음

□ 성평등 기대효과

- 246 -

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열린데이터 광장 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회 경제적 가치가 높은 서울시 공공데이터를 발굴 및 개방하여 시민들이 개방된 데이터를

이용하여 다양한 활용을 통하여 부가가치를 창출하도록 환경 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2022년12월31일

○ 추진근거 : 공공데이터 제공 및 이용활성화에 관한 법률

○ 예 산 액 : 999,460천원

자체재원 999,460천원

○ 사업내용 : 공공데이터 개방 , 이용활성화 추진, 자치구 공공데이터 개방, 시출연기관 공사 공단 데이터

개방

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 999,460 1,225,387 △225,927 △18.44%

예산총계 999,460 1,225,387 △225,927 △18.44%

자체재원 999,460 1,225,387 △225,927 △18.44%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 0

여 성 불특정다수 불특정다수 0(0%)

남 성 불특정다수 불특정다수 0(0%)

※서울시민 여성 전체

- 247 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 3(0%) 3(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시민 여성 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 727,974 1,431,917 1,225,387

여 성 727,973(100%) 1,431,917(100%) 1,225,387(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

육아 등으로 인한 경력단절과 불안정한 노동시장

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성의 사회참여 확대(사회서비스 일자리)

(공공데이터개방건수)

4,607건수 5,000건수 5,300건수

여성경제력 강화 활동으로 성평등 사회기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 248 -

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정보소외계층 정보격차해소(장애인 정보화교육)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정보이용에 어려움을 겪는 장애인을 대상으로 정보화교육을 실시하여 정보사회 적응능력 및

생산적 정보활용능력 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 국가정보화기본법 제31조, 제35조, 서울특별시 정보화기본조례 제3조

2018년 정보격차해소 사업 계획(과학기술정보통신부)

○ 예 산 액 : 338,590천원

국고보조금 169,295천원, 자체재원 169,295천원

○ 사업내용 : 장애인 정보화교육기관에 교육운영 보조금 지원

- 대상기관(16곳) : 정보화교육을 실시할 수 있는 환경을 보유한 단체(비영리법인 등)

- 사업추진절차 : 모집공고 → 선정평가위원회 선정 → 협약체결 → 지원금 지급 → 교육운

영 → 교육실태점검 → 보조금 정산 및 보고

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 338,590 486,594 △148,004 △30.42%

예산총계 338,590 486,594 △148,004 △30.42%

국고보조금 169,295 243,047 △73,752 △30.34%

자체재원 169,295 243,547 △74,252 △30.49%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 249 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※장애인 및 직계가족(불특정다수)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 13,359 9,537

여 성 0(0%) 8,396(62.8%) 3,647(38.2%)

남 성 0(0%) 4,963(37.2%) 5,890(61.8%)

※장애인 및 직계가족

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 540,092 486,594

여 성 0(0%) 339,443(62.8%) 186,076(38.2%)

남 성 0(0%) 200,649(37.2%) 300,518(61.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

장애인 및 직계가족을 대상으로 하는 정보화교육 사업(국고보조사업)으로 대상에 해당하는 누구나 특정 성별에

관계없이 정보화교육 수강이 가능하므로 성별격차에 대한 원인분석이 어려움

(17년은 여성이 많고, 18년은 남성이 많음)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

교육수혜자

(8,000)13,359명 13,000명 8,000명

장애인 및 직계가족을 대상으로 하는 정보화교육 사업(국고보조사업)으로 대상에 해당하는 누구나 특정 성별에

관계없이 정보화교육 수강이 가능하므로 성평등 기대효과 예측이 어려움

(17년은 여성이 많고, 18년은 남성이 많음)

□ 성평등 기대효과

- 250 -

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정보소외계층 정보격차 해소(고령인 정보화교육)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정보이용에 어려움을 겪는 고령인을 대상으로 정보화교육을 실시하여 정보사회 적응능력 및

생산적 정보활용능력 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 국가정보화기본법 제31조, 제34조, 서울특별시 정보화기본조례 제3조

2018년 정보격차해소 사업 계획(과학기술정보통신부)

○ 예 산 액 : 30,858천원

국고보조금 15,429천원, 자체재원 15,429천원

○ 사업내용 : 고령인 정보화교육기관에 교육운영 지원금 보조

- 대상기관(5곳) : 정보화교육을 실시할 수 있는 환경을 보유한 단체(비영리법인 등)

- 사업추진절차 : 모집공고 → 선정평가위원회 선정 → 협약체결 → 지원금 지급 → 교육운

영 → 교육실태점검 → 보조 금 정산 및 보고

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 30,858 124,800 △93,942 △75.27%

예산총계 30,858 124,800 △93,942 △75.27%

국고보조금 15,429 44,800 △29,371 △65.56%

자체재원 15,429 80,000 △64,571 △80.71%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 251 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%)

남 성 0(0%)

※55세 이상 고령인(불특정다수)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 3,857 2,135

여 성 0(0%) 1,853(48%) 1,210(56.7%)

남 성 0(0%) 2,004(52%) 925(43.3%)

※55세 이상 고령인

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 122,642 124,800

여 성 0(0%) 58,920(48%) 70,730(56.7%)

남 성 0(0%) 63,721(52%) 54,070(43.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

55세 이상 고령인을 대상으로 하는 정보화교육 사업(국고보조사업)으로 대상에 해당하는 누구나 특정 성별에

관계없이 정보화교육 수강이 가능하므로 성별격차에 대한 원인분석이 어려움

(17년은 남성이 많고, 18년은 여성이 많음)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

교육수혜자

(1,500)3,857명 3,000명 1,500명

55세 이상 고령인을 대상으로 하는 정보화교육 사업(국고보조사업)으로 대상에 해당하는 누구나 특정 성별에

관계없이 정보화교육 수강이 가능하므로 성평등 기대효과 예측이 어려움

(17년은 남성이 많고, 18년은 여성이 많음)

□ 성평등 기대효과

- 252 -

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희망서울 생활지표 공개 및 활용(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울의 생활상을 잘 나타내는 분야별 지표를 개발, 관리하고 연도별 지표 실적을 공개하여

시민의 알권리 증진 및 시정의 투명성 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 「희망서울 생활지표」개발 및 활용계획(2012.1.27)

○ 예 산 액 : 72,882천원

자체재원 72,882천원

○ 사업내용 : - 서울의 생활상을 나타내는 생활지표 운영 및 연도별 실적 관리

- 생활지표 시민보고서 발간 및 시스템 운영

- 시민 인지도 향상을 위해 정책박람회 등 연계 홍보활동 전개

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 72,882 35,000 37,882 108.23%

예산총계 72,882 35,000 37,882 108.23%

자체재원 72,882 35,000 37,882 108.23%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

- 253 -

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※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 37,830 34,290 35,000

여 성 19,252(50.9%) 17,488(51%) 17,881(51.1%)

남 성 18,578(49.1%) 16,802(49%) 17,119(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 생활지표는 각종 통계자료(일반, 정책 통계)를 활용하여 서울의 생활상을 시민들에게 알리는 사업으로

사업대상이 불특정 다수인 관계로 성별 격차에 대한 원인분석이 쉽지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성별 분리통계를 반영한 생활지표 보고서 제작·배포

(생활지표 보고서 배포 횟수)

1횟수 2횟수 2횟수

○ 생활지표는 각종 통계, 정책 관련 사항을 세부지표에 포함하고 있으며, 일부 지표의 경우 남녀분리 통계 제

- 성별 분리 통계 결과에 대한 시민의 관심도 및 정책 활용도 제고

□ 성평등 기대효과

- 254 -

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지속가능발전위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시정운영 전반에 걸쳐 경제발전, 사회 안정과 통합, 환경보전이 균형을 이루는 지속가능한

시정 발전상 구현

○ 사업기간 : 2019년1월1일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 지속가능발전법, 서울특별시 지속가능발전 기본조례

○ 예 산 액 : 181,681천원

자체재원 181,681천원

○ 사업내용 : - 지속가능발전 기본계획 및 이행계획 수립

- 지속가능발전위원회 운영과 시정 지속가능성 검토 수행

- 지속가능발전 인식확산을 위한 토론회 개최 및 보고서 발간

- 지속가능발전 교육 및 자치구 컨설팅 진행

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 181,681 83,100 98,581 118.63%

예산총계 181,681 83,100 98,581 118.63%

자체재원 181,681 83,100 98,581 118.63%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 30 28 31

여 성 12(40%) 10(35.7%) 13(41.9%)

남 성 18(60%) 18(64.3%) 18(58.1%)

- 255 -

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※지속가능발전위원회 위촉직 위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 140,700 78,966 83,100

여 성 71,607(50.9%) 40,272(51%) 42,455(51.1%)

남 성 69,093(49.1%) 38,694(49%) 40,645(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 서울시민으로 불특정다수임. 다만 지속가능발전위원회의 여성 비율을 높여나갈 필요가 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 위원 비율 36% 42% 42%

○ 지속가능발전위원회의 여성 비율을 높임으로써, 정책 기획 및 검토 단계에서 성평등을 고려할 수 있음

□ 성평등 기대효과

- 256 -

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시민법률상담실 및 서울시 마을변호사 운영 등(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 법률서비스 접근의 불평등해소

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 시민법률상담 등 지원에 관한 조례

○ 예 산 액 : 1,049,530천원

자체재원 1,049,530천원

○ 사업내용 : 시민법률상담실 운영, 사이버법률상담 운영, 마을변호사 제도 운영, 공익법무사단 운영

서울이웃분쟁조정센터 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,049,530 807,870 241,660 29.91%

예산총계 1,049,530 807,870 241,660 29.91%

자체재원 1,049,530 807,870 241,660 29.91%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 257 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,192 15,870 18,314

여 성 6,272(61.5%) 9,766(61.5%) 11,270(61.5%)

남 성 3,920(38.5%) 6,104(38.5%) 7,044(38.5%)

※법률상담 이용자수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 525,590 589,703 807,870

여 성 323,440(61.5%) 362,888(61.5%) 497,144(61.5%)

남 성 202,150(38.5%) 226,815(38.5%) 310,726(38.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 동주민센터 중심으로 주거지에서는 여성이 더 접근하기 용이해서, 수혜자 시민은 여성이 더 많은 것으로 사

료됨

○ 생활속에서 행동하는 주체는 여자로서 전세금, 가정문제 등의 민사분야 상담이 많은 것으로 사료됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성수혜자에게 만족도 조사

(만족도 점수)60점 65점 70점

○ 성별 만족도 및 수요조사를 통해 법률서비스 불평등 요소 일부해소

□ 성평등 기대효과

- 258 -

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시민참여예산제 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 예산편성 과정에 주민이 직접 참여하는 주민참여예산제 운영으로

재정운용의 투명성 제고 및 재정민주주의 실현

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 지방재정법 제39조 및 주민참여예산제 운영조례('12.5.22)

○ 예 산 액 : 672,692천원

자체재원 672,692천원

○ 사업내용 : 주민참여예산위원 공모 선정 및 위원회 구성, 예산학교 운영, 주민제안사업 수렴 및 검토,

참여예산 한마당총회 개최, 참여예산지원협의회 운영, 각종 포럼, 평가보고회 등 개최

※주민참여예산위원회 규모 : 10개 분과위원회(주민참여예산위원 : 297명,전체주민 전자투표)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 672,692 496,775 175,917 35.41%

예산총계 672,692 496,775 175,917 35.41%

자체재원 672,692 496,775 175,917 35.41%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 232 297 291

여 성 120(51.7%) 156(52.5%) 148(50.9%)

남 성 112(48.3%) 141(47.5%) 143(49.1%)

- 259 -

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※시민참여예산위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 383,660 388,139 496,775

여 성 191,830(50%) 194,070(50%) 248,388(50%)

남 성 191,830(50%) 194,069(50%) 248,387(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 전예산에 대한 시민이므로 불특정다수임.

다만, 시민참여예산위원들의 여성 비율을 높여 나가야 함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시민참여예산위원회 남녀 비율 일치

(시민참여예산위원회 여성비율)51% 52% 50%

○ 시민참여예산위원의 여성 비율을 높임으로써, 예산의 검토과정에서 성평등을 고려한 예산 편성 기대가능

□ 성평등 기대효과

- 260 -

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서울세계도시문화축제(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 해외 자매우호도시와 각국 대사관이 참여하는 도시문화축제를 개최하여 세계의 다양한 문화

체험과 문화활동 공유를 통해 국제우호교류 증진에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울세계도시문화축제 기본계획(2018.4.26.)

○ 예 산 액 : 497,565천원

자체재원 497,565천원

○ 사업내용 : - 참여 : 시민과 서울거주 외국인 및 관광객, 주한외국대사관

- 내용 : 해외공연단 초청공연, 세계관광홍보전 및 음식전, 퍼레이드 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 497,565 497,565 0 0.00%

예산총계 497,565 497,565 0 0.00%

자체재원 497,565 497,565 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

- 261 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 462,425 423,177 497,565

여 성 231,213(50%) 211,589(50%) 248,783(50%)

남 성 231,212(50%) 211,588(50%) 248,782(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울세계도시문화축제는 불특정다수의 참석자를 대상으로 하는 사업임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

문화활동을 통한 성별격차 해소 문화 조성 13 15 16

※참여도시 수

○ 서울시와 자매우호도시 결연을 맺은 외국도시의 다양한 공연 및 전시를 통한 성별격차 해소 문화 조성

□ 성평등 기대효과

- 262 -

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서울국제경제자문단(SIBAC) 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 세계 유수의 글로벌 전문가로 구성된 자문단으로 다양한 분아의 정책자문을 통해 서울을 세계

적으로 경쟁력 있는 도시로 발전

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 국제경제자문단 설치 및 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 350,000천원

자체재원 350,000천원

○ 사업내용 : - 사업내용

회의개최 : 연례회의(10월 마지막 주 또는 11월 첫째 주), 수시회의(필요시)

자문내용 : 내년도 시정책 수립에 반영 등

- 자문단 구성 (2018.9월 기준)

위원수 : 28명 (세계적인 비즈니스 리더 및 관련 전문가)

의장(1) : 도미니크 바튼 (맥킨지앤컴퍼니 글로벌 회장)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 350,000 350,000 0 0.00%

예산총계 350,000 350,000 0 0.00%

자체재원 350,000 350,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 263 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 23 27 27

여 성 4(17.4%) 3(11.1%) 3(11.1%)

남 성 19(82.6%) 24(88.9%) 24(88.9%)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 23 27 28

여 성 4(17.4%) 3(11.1%) 3(10.7%)

남 성 19(82.6%) 24(88.9%) 25(89.3%)

※서울국제경제자문단 위원 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 311,551 311,194 350,000

여 성 54,183(17.4%) 34,577(11.1%) 37,500(10.7%)

남 성 257,367(82.6%) 276,616(88.9%) 312,500(89.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 글로벌 기업인 등으로 구성된 자문단으로 자문단 참여 위원 중 남성비율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울국제경제자문단 여성위원 수 확대

(자문단 여성위원 수)4명 3명 4명

○ 자문단 여성위원 수 확대를 통한 시정 전반 자문에 여성 참여기회 향상

□ 성평등 기대효과

- 264 -

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서울형 R&D 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 연구개발지원을 통한 기업기술애로, 지역사회 문제해결 및 시민 삶의 질 개선

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 서울특별시 전략산업육성 및 기업지원에 관한 조례

○ 예 산 액 : 33,677,610천원

자체재원 33,677,610천원

○ 사업내용 : 산학연협력사업심의위원회 구성 및 운영

- 산학연 협력사업의 기획, 평가 및 관리에 관한 사항

- 산학연 협력사업의 정책방향에 관한 사항 등의 심의조정

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 33,677,610 22,000,000 11,677,610 53.08%

예산총계 33,677,610 22,000,000 11,677,610 53.08%

자체재원 33,677,610 22,000,000 11,677,610 53.08%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 15 12 14

여 성 7(46.7%) 5(41.7%) 5(35.7%)

남 성 8(53.3%) 7(58.3%) 9(64.3%)

※산학연 협력사업 심의위원회 위원 수

- 265 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 15 12 14

여 성 7(46.7%) 5(41.7%) 5(35.7%)

남 성 8(53.3%) 7(58.3%) 9(64.3%)

※산학연 협력사업 심의위원회 위원 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 17,081,873 21,025,318 22,000,000

여 성 7,971,540(46.7%) 8,760,549(41.7%) 7,857,143(35.7%)

남 성 9,110,332(53.3%) 12,264,768(58.3%) 14,142,857(64.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 산학연 협력사업분야별 전문가로 구성하여 상대적으로 여성위원 참여율 저조

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

산학연 협력사업심의위원회 여성위원 수 7명 5명 5명

○ 산학연 협력사업 등 주요정책결정 과정의 여성 참여기회 확대

□ 성평등 기대효과

- 266 -

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중소기업 단체 협력 강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울소재 중소기업인의 경영애로사항 개선 및 직무능력 향상을 위한 각종 교육 지원사업을 통

해 중소기업 잠재역량 제고 및 성장도모

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 중소기업 협동조합법 제135조(보조금)

상공회의소법 제54조(보조금)

○ 예 산 액 : 3,969,000천원

자체재원 3,969,000천원

○ 사업내용 : 소기업·소상공인 네트워크 구축 및 경영환경 개선

경영상담지원 : 경영 · 세무 · 회계 · 노사 · 무역 등 전문가 상담 서비스 제공

교육 및 연수사업 : 관련분야 설명회 및 세미나 개최지원, 실무과정 · 경영자 과정 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,969,000 3,010,000 959,000 31.86%

예산총계 3,969,000 3,010,000 959,000 31.86%

자체재원 3,969,000 3,010,000 959,000 31.86%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 267 -

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※중소기업 지원사업 대상자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 97,901 107,886 108,900

여 성 43,685(44.6%) 42,046(39%) 43,000(39.5%)

남 성 54,216(55.4%) 65,840(61%) 65,900(60.5%)

※중소기업 지원사업 수혜자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,000,000 2,271,424 3,010,000

여 성 1,338,648(44.6%) 885,855(39%) 1,188,522(39.5%)

남 성 1,661,352(55.4%) 1,385,569(61%) 1,821,478(60.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 소상공인, 중소기업인을 대상으로 지원사업 추진시 여성수혜자 비율이 상대적으로 저조

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

중소기업 지원사업 여성 수혜자 확대

(중소기업 지원사업 여성 수혜자수 )43,685명 42,046명 43,000명

※중소기업 지원사업 여성 수혜자수

○ 중소기업, 소상공인 대상 교육, 경영상담 등 지원사업 여성 수혜비율 증가로 여성 경제활동 참여기회 확대

□ 성평등 기대효과

- 268 -

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상상산업 기반 조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 상상산업(만화, 애니메이션 등 상상력을 기반으로 창작·소비되는 콘텐츠 관련 산업)관련 국

제행사 개최 등을 통하여 산업 및 문화 교류 확산 유도

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 문화산업진흥기본법

- SICAF 추진계획(부시장방침 제47호, 2002. 1.14)

- 사업약정서 체결(2002. 5.23)

○ 예 산 액 : 1,205,000천원

자체재원 1,205,000천원

○ 사업내용 : - 해외 만화애니메이션 전문 페스티벌 참가 및 출품지원

- 서울국제만화애니메이션페스티벌 개최

- SPP(산업마켓) 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,205,000 1,010,000 195,000 19.31%

예산총계 1,205,000 1,010,000 195,000 19.31%

자체재원 1,205,000 1,010,000 195,000 19.31%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 269 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,837,527 1,961,694 1,010,000

여 성 1,010,640(55%) 784,677(40%) 404,000(40%)

남 성 826,887(45%) 1,177,016(60%) 606,000(60%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 불특정다수의 사업임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

상상산업 자문회의 및 평가위원회 여성위원 비율

(자문회의 및 평가위원 여성비율)

55% 40% 40%

○ 만화, 애니메이션 콘텐츠 사업에 국내 및 국외에서도 여성의 비율이 높아 지고 있는 추세에 있음

□ 성평등 기대효과

- 270 -

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음악창작지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 대중음악산업 발전을 위한 생태계 조성 및 시민을 위한 문화예술 프로그램 제공

- 우수음악인 양성 및 인디밴드의 창작활동 활성화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 문화도시 기본조례 제9조(문화산업의 육성)

- 인디 음악인들을 위한 활동기회 및 공간 지원 방안 검토보고에 따른 중장기 지원계획(문화

정책과-4611호 12.4.5)

- 인디음악인을 위한 창작공간 조성계획(문화정책과-10209호, 13.8.2)

○ 예 산 액 : 446,329천원

자체재원 446,329천원

○ 사업내용 : - 서울뮤직포럼 개최 : 국내외 음악동향 및 전망을 다루는 음악산업 전문포럼

- 음악산업디렉토리북 제작 : 국내 대중음악산업 관련 정보 수록

- 우수뮤지션 창작지원 : 신인뮤지션의 안정적 창작활동을 위하여 선후배구성팀(8개팀) 제작

지원 및 시설 사용지원(8개팀)

- 동아리활동지원 : 동아리의 전문성 향상을 위하여 현역 음악인의 멘토링지도 및 시설 사용

지원 등

- 시민문화프로그램 운영 : 청소년, 가족단위 음악체험 프로그램 운영 및 거리예술존, 시민공

연 개최

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 446,329 423,000 23,329 5.52%

예산총계 446,329 423,000 23,329 5.52%

자체재원 446,329 423,000 23,329 5.52%

- 271 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 491,476 487,507 489,045

여 성 252,293(51.3%) 250,637(51.4%) 252,243(51.6%)

남 성 239,183(48.7%) 236,870(48.6%) 236,802(48.4%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 403,164 453,762 423,000

여 성 206,959(51.3%) 233,288(51.4%) 218,178(51.6%)

남 성 196,205(48.7%) 220,473(48.6%) 204,822(48.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 불특정다수를 대상으로 하는 사업

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시민문화프로그램 운영 42회 55회 60회

음악창작지원 12팀 12팀 13팀

동아리활동지원 4팀 8팀 8팀

음악창작지원센터 대관 938건 942건 950건

※음악창작지원센터 결과보고

○ 문화예술 기반시설이 열악한 서북권 지역의 인디음악인 창작활동 지원 및 지역주민들의 문화예술 향유 증진

□ 성평등 기대효과

- 272 -

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중소기업 적합업종 보호 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 중소기업 적합업종 (재)지정 신청지원 및 적합업종 지정단체 육성을 통해 중소기업·소상공인

경쟁력 강화 및 대·중소기업 간 상생을 도모하고자 함

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 서울특별시 경제민주화 기본조례 제5조제2항제2호, 2017년 경제민주화도시 서울 기본계획

○ 예 산 액 : 172,000천원

자체재원 172,000천원

○ 사업내용 : 중소기업 적합업종 (재)지정 신청 실태조사

중소기업 적합업종 지정단체 컨설팅

자문협의회 운영 및 관련단체 의견조사

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 172,000 172,000 0 0.00%

예산총계 172,000 172,000 0 0.00%

자체재원 172,000 172,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 8 8 8

여 성 3(37.5%) 4(50%) 4(50%)

남 성 5(62.5%) 4(50%) 4(50%)

- 273 -

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※자문협의회 위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 91,399 13,899 불특정다수

여 성 35,858(39.2%) 3,437(24.7%) 불특정다수

남 성 55,541(60.8%) 10,462(75.3%) 불특정다수

※지원업종 중소기업·소상공인

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 35,158 136,704 172,000

여 성 13,793(39.2%) 75,187(55%) 94,600(55%)

남 성 21,364(60.8%) 61,517(45%) 77,400(45%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 적합업종 실태조사 추진 시 지원업종 종사자(중소기업·소상공인) 여성비율이 낮음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

자문협의회 여성위원 참여 확대

(여성위원 비율)37% 50% 50%

○ 자문협의회의 여성위원 참여 확대를 통해 실태조사 및 컨설팅 심사평가단계에서 성평등을 고려한

업종선정 기대

□ 성평등 기대효과

- 274 -

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전통시장 주차환경 개선사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전통시장 쇼핑환경개선을 통한 상권활성화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법

○ 예 산 액 : 2,165,015천원

기금보조금 258,957천원, 자체재원 1,906,058천원

○ 사업내용 : 주차장 건립 및 이용보조

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,165,015 3,271,909 △1,106,894 △33.83%

예산총계 2,165,015 3,271,909 △1,106,894 △33.83%

기금보조금 258,957 258,957 0 0.00%

자체재원 1,906,058 3,012,952 △1,106,894 △36.74%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※전통시장이용 서울시민 전체 대상

- 275 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※전통시장이용 서울시민 전체 대상

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 24,011,250 5,895,667 3,271,909

여 성 12,005,625(50%) 2,947,833(50%) 1,635,955(50%)

남 성 12,005,625(50%) 2,947,833(50%) 1,635,954(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성이 안심하고 이용 할 수 있는 주차장 환경 미흡

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

주차장 건립 지원

(건립지원 개소수)2개소 2개소 2개소

이용보조 지원

(지원시장 개소수)9개소 10개소 12개소

※주차장 건립건수

○ 전통시장 이용객의 접근편의 보장

- 여성 고객 안심 주차장 건설, 여성 우선 주차장 면수 확보 등

□ 성평등 기대효과

- 276 -

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전통시장 상인역량강화 및 조직활성화 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민고객의 소비패턴변화와 대형마트 .홈쇼핑 등의 증가로 어려움을 겪고 있는 전통시장에 고

객편의시설을 설치하고 경영활성화 사업을 추진하여 서민경제 활성화 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 전통시장및상점가육성을위한특별법 제20조~제29조(시장경영현대화사업 촉진)

- 전통시장 현대화사업 추진에 따른 사업비 지원계획

○ 예 산 액 : 889,100천원

자체재원 889,100천원

○ 사업내용 : - 배송센터 등 고객 편의시설 설치 지원

- 이벤트 행사(명절·지역 특산전) 지원

- 창의공모사업 및 상인아카데미 추진

- Hi-Market 우수시장 지원

- 전국 우수전통시장 박람회 참가 지원

- 쇼핑·관광·문화·레저 복합전통시장 조성

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 889,100 582,560 306,540 52.62%

예산총계 889,100 582,560 306,540 52.62%

자체재원 889,100 582,560 306,540 52.62%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 277 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※전통시장이용 서울시민 전체 대상

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※전통시장이용 서울시민 전체 대상

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 379,364 661,807 582,560

여 성 189,681(50%) 330,903(50%) 291,280(50%)

남 성 189,682(50%) 330,903(50%) 291,280(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

전통시장을 다시 찾을 수 있도록 소비자 욕구를 반영한 매력요소 미개발

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

전통시장 방문

(시장방문 일평균 고객수)9,500명 10,000명 12,000명

상인매출 극대화

(시장 일평균 매출액)11,000천원 11,500천원 13,000천원

※전통시장 방문 및 상인매출 극대화

전통시장 이용객의 접근성 강화

□ 성평등 기대효과

- 278 -

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전통시장 청년상인 육성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전통시장의 유휴 점포 등을 활용 창의적 아이디어와 콘텐츠를 갖춘 청년상인 유치를 통해 전

통시장 활력 제고 필요

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제17조(빈점포의 활용 촉진)

○ 예 산 액 : 552,000천원

자체재원 552,000천원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 시장내 빈점포 활용 청년상인 육성 희망 자치구

- 사업기간 :2016.1~2016.12월

- 지원내용 : 1.직접사업비 ① 창업교육·컨설팅, 점포 인테리어 비용, 점포 임차비, 마케팅

·홍보, 사업 운영비 등

2. 간접관리비 ① 대상시장 상권분석, 전략업종 선정 등 관리운영비

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 552,000 823,000 △271,000 △32.93%

예산총계 552,000 823,000 △271,000 △32.93%

자체재원 552,000 823,000 △271,000 △32.93%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 279 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 21 17 불특정다수

여 성 11(52.4%) 9(52.9%) 불특정다수

남 성 10(47.6%) 8(47.1%) 불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 908,933 1,352,281 823,000

여 성 500,000(55%) 700,000(51.8%) 411,500(50%)

남 성 408,933(45%) 652,281(48.2%) 411,500(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

불특정다수를 대상하는 사업임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

청년상인 점포 경영안정화 100 100 100

전통시장내 청년상인육성을 통한 전통시장 활성화 강화

□ 성평등 기대효과

- 280 -

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민생침해 근절대책 강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 민생침해 10대 분야 선정, 집중관리를 통한 서민생활 안정화 도모

- 사전 예방활동, 합동단속, 사후 피해구제의 전방위적 대책 추진

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 민생침해 근절 종합대책 추진계획(경제정책과-523호, ’12.1.12.)

○ 예 산 액 : 491,614천원

자체재원 491,614천원

○ 사업내용 : 10대 민생침해 분야( ① 대부업(채무조정상담, 불법사금융) ② 다단계 등 특수판매 ③ 전자

상거래 ④ 상조업 등 할부거래 ⑤ 프랜차이즈 등 불공정거래 ⑥ 임금체불 ⑦ 취업사기 ⑧ 상

가임대차 등 부동산거래 ⑨ 불법스팸 등 전자금융사기 ⑩ 공산품 안전관리)에 대한 종합 근절

대책 추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 491,614 727,963 △236,349 △32.47%

예산총계 491,614 727,963 △236,349 △32.47%

자체재원 491,614 727,963 △236,349 △32.47%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 281 -

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※불특정 다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 421,587 436,644 727,963

여 성 230,000(54.6%) 231,421(53%) 393,100(54%)

남 성 191,586(45.4%) 205,223(47%) 334,863(46%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업 수혜자는 전시민으로 불특정 대상이나 여성보호시설 등에 대한 방문 교육, 상담 등으로 여성에 대한

배려를 하고 있는 사업임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

민생침해근절 대책의 실효성 강화

(여성수혜율)53% 54% 55%

※균형성과계획

○ 일부 취약계층의 피해 예방

□ 성평등 기대효과

- 282 -

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경제민주화포럼 개최 및 위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시 경제민주화정책 인식 제고 및 공감 확산

주요사항 자문 및 심의를 통한 경제민주화 정책의 원활한 수행

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 서울특별시 경제민주화 기본조례 제6조 및 동 조례 제18조

2017 경제민주화도시 서울 기본계획(서울특별시장 방침 제47호, 2017.2.14.)

○ 예 산 액 : 75,000천원

자체재원 75,000천원

○ 사업내용 : 경제민주화위원회 운영

언론 기고, 인쇄물 제작 등 경제민주화 정책 홍보

경제민주화 관련 행사 개최(시민 토론회 등)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 75,000 105,000 △30,000 △28.57%

예산총계 75,000 105,000 △30,000 △28.57%

자체재원 75,000 105,000 △30,000 △28.57%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 14 15 15

여 성 5(35.7%) 6(40%) 5(33.3%)

남 성 9(64.3%) 9(60%) 10(66.7%)

- 283 -

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※경제민주화위원회 위원(위촉직)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,204,057 10,204,057

여 성 3,571,420(35%) 4,081,623(40%) 4,081,623(40%)

남 성 6,632,637(65%) 6,122,434(60%) 6,122,434(60%)

※서울시민(불특정다수)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 240,000 45,000 105,000

여 성 84,000(35%) 20,000(44.4%) 42,000(40%)

남 성 156,000(65%) 25,000(55.6%) 63,000(60%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 본 정책에 대한 모든 시민이므로 불특정다수임. 다만, 경제민주화위원회 위원들의 여성 비율

을 높여 나가야 함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 위원 시정참여 확대

(여성 위원 비율)35% 33% 33%

※서울특별시 성평등 기본조례

○ 경제민주화위원회 위원들의 여성 비율을 높임으로써, 정책의 검토단계에서 성평등을 고려한 정책 수립

□ 성평등 기대효과

- 284 -

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서울형 소셜프랜차이즈 육성 및 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적 가치 실현 및 민주적 의사결정시스템을 갖춘 소셜 프랜차이즈 육성·지원을 통해 경제

불평등 해소 및 불공정거래관행 개선

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 협동조합기본법 제10조의2, 중소기업기본법 제 제3조, 사회적기업육성법 제3조

- 2017 경제민주화도시 서울 기본계획

○ 예 산 액 : 397,000천원

자체재원 397,000천원

○ 사업내용 : <서울형 소셜 프랜차이즈 육성 및 지원(경영 컨설팅)>

-사업목적 : 불공정거래 관행 개선을 위한 서울형 소셜프랜차이즈 육성 및 지원

-수행방법 : 전문 컨설턴트 파견을 통한 경영역량강화 등 지원

-기대효과 : 서울형 소셜프랜차이즈 확산을 통한 상생 경제 실현

<컨설팅 모니터링 등 용역>

-사업목적 : 컨설팅 진행관리를 통한 사업의 원할한 수행 및 적절성 제고

-신청기업 현장 조사, 컨설팅 모니터링

<서울형 소셜프랜차이즈 보조금 지원 사업>

-사업목적 : 불공정거래 관행 개선을 위한 서울형 소셜프랜차이즈 육성 및 지원

-수행방법 : 공모를 통한 업체 선정(보조금 심의위원회) 후 보조금 지원

-기대효과 : 서울형 소셜프랜차이즈 자생력 강화를 통한 공정거래문화 확산

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 397,000 547,000 △150,000 △27.42%

예산총계 397,000 547,000 △150,000 △27.42%

자체재원 397,000 547,000 △150,000 △27.42%

- 285 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

※불특정 다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 22

여 성 0(0%) 0(0%) 4(18.2%)

남 성 0(0%) 0(0%) 18(81.8%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 547,000

여 성 0(0%) 0(0%) 99,455(18.2%)

남 성 0(0%) 0(0%) 447,545(81.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

사업방식은 공모에 의해 대상자를 선정하며, 수혜자는 소상공인으로 불특정 다수임.컨설턴트의

여성비율을 높여 나갈 계획임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 위원 및 컨설턴트 참여 확대 18(%) 22(%)

여성 위원 및 컨설턴트 비율을 높임으로서, 여성경쟁력 강화 활동으로 성평등 사회기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 286 -

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서울창업허브 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 예비창업단계(Pre-BI), 초기창업기업(BI) 및 성장기업(Post-BI)을 아우르는 성장단계별

창업보육지원 플랫폼 구축

- 창업교육, 멘토링, 투자, 판로확보 등 창업지원과 관련된 민관 전문기관 협업, 시너지효과

등을 제고하여 창업생태계 활성화 추진

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 중소기업진흥에 관한 법률 시행령 54조의 31

- 서울특별시 일자리 정책 기본조례 제18조 제2항

- 창업특별시 서울을 위한 창업센터 혁신계획(시장방침 제116호, ’14.4.18.)

- 서울창업허브 운영 계획(행정1부시장 방침 제106호,’17.4.5.)

○ 예 산 액 : 19,012,821천원

자체재원 19,012,821천원

○ 사업내용 : 우수 창업기업 (연450팀) 입주·보육, 창업 유관기관(중앙정부, 민간) 적극 유치 협업, 글로

벌 창업 전문가 상시적 교류 및 협업

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 19,012,821 16,211,000 2,801,821 17.28%

예산총계 19,012,821 16,211,000 2,801,821 17.28%

자체재원 19,012,821 16,211,000 2,801,821 17.28%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 287 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 10,204,057 10,089,517

여 성 0(0%) 5,196,678(50.9%) 5,153,573(51.1%)

남 성 0(0%) 5,007,379(49.1%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 424 464

여 성 0(0%) 238(56.1%) 128(27.6%)

남 성 0(0%) 186(43.9%) 336(72.4%)

※서울창업허브 입주기업

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 11,490,508 16,211,000

여 성 0(0%) 6,449,861(56.1%) 4,472,000(27.6%)

남 성 0(0%) 5,040,647(43.9%) 11,739,000(72.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 창업지원사업은 불특정 다수의 창업 아이템 및 사업계획에 대해 엄격한 심사를 거쳐 성공률이 높은 기업을

선발 지원함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

입주기업 여성창업자 비율 27% 28%

※2017년 개관으로 2016년 실적 산출 불가

○ 서울창업허브 입주기업의 여성창업자 비율을 높여 성평등에 기여

□ 성평등 기대효과

- 288 -

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서울글로벌창업센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 국내거주 외국인, 유학생, 이민자들의 국내 창업을 지원하여 대외적으로 창업하기 좋은

국제도시로서의 위상 제고

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 외국인주민 글로벌무역상단 양성 세부 추진계획(외국인다문화담당관-15284호, 14.12.31.)

- 서울글로벌무역상단 운영업무 이관 추진계획(외국인다문화담당관-7811호, 15.06.24.)

○ 예 산 액 : 3,198,377천원

자체재원 3,198,377천원

○ 사업내용 : - 단계별 창업 컨설팅 : 특허,세무,경영,법률,노무,주한외국인 행정 등

- 입주기업 : 개별 입주공간(2~4인실 위주), 입주기업 선정 후 1년간

- 팀별 1천만원 이내로 차등 지원(정기적으로 중간 점검, 7월·10월)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,198,377 1,940,000 1,258,377 64.86%

예산총계 3,198,377 1,940,000 1,258,377 64.86%

자체재원 3,198,377 1,940,000 1,258,377 64.86%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,204,057 10,089,517

여 성 5,196,678(50.9%) 5,196,678(50.9%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,007,379(49.1%) 5,007,379(49.1%) 4,935,944(48.9%)

- 289 -

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※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 35 42 40

여 성 12(34.3%) 9(21.4%) 6(15%)

남 성 23(65.7%) 33(78.6%) 34(85%)

※서울글로벌창업센터 입주기업

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 920,296 1,934,654 1,940,000

여 성 315,530(34.3%) 414,569(21.4%) 291,000(15%)

남 성 604,766(65.7%) 1,520,085(78.6%) 1,649,000(85%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 창업지원사업은 불특정 다수의 창업 아이템 및 사업계획에 대해 엄격한 심사를 거쳐 성공률이 높은 기업을

선발 지원함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

입주기업 여성창업자 비율 34% 24% 25%

○ 서울글로벌창업센터 입주기업 여성창업자 비율을 높여 성평등에 기여

□ 성평등 기대효과

- 290 -

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서울창업디딤터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 동북권 대학, 연구소 등 지역 민간자원과 교류, 협업하는 창업생태계 조성

- 예비 및 초기 우수 벤처창업기업 선발 후 단계적 육성 및 성장 지원

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 시행령 제63조

- 동북부창업센터 설치·운영 계획(창업취업지원과-2454호, '13.03.14.)

- 동북부창업센터 설치·변경 계획(창업취업지원과-7174호, '13.07.23.)

○ 예 산 액 : 1,373,748천원

자체재원 1,373,748천원

○ 사업내용 : 서울시 동북권지역 창업 거점으로서 초기(예비) 창업기업 및 창업관심자들이 우수 창업

기업으로 성장할 수 있는 기반 제공하고 서울지역 창업인프라와 연계하여 창업 활성화에 기여

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,373,748 1,297,158 76,590 5.90%

예산총계 1,373,748 1,297,158 76,590 5.90%

자체재원 1,373,748 1,297,158 76,590 5.90%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,204,057 10,089,517

여 성 5,196,678(50.9%) 5,196,678(50.9%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,007,379(49.1%) 5,007,379(49.1%) 4,935,944(48.9%)

- 291 -

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※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 31 29 45

여 성 5(16.1%) 4(13.8%) 5(11.1%)

남 성 26(83.9%) 25(86.2%) 40(88.9%)

※서울창업디딤터 입주기업

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,289,566 1,387,545 1,297,158

여 성 207,995(16.1%) 191,386(13.8%) 144,129(11.1%)

남 성 1,081,571(83.9%) 1,196,159(86.2%) 1,153,029(88.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 창업지원사업은 불특정 다수의 창업 아이템 및 사업계획에 대해 엄격한 심사를 거쳐 성공률이 높은 기업을

선발 지원함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

입주기업 여성 창업자 비율 16% 14% 15%

○ 서울창업디딤터 입주기업의 여성창업자 비율을 제고하여 성평등에 기여

□ 성평등 기대효과

- 292 -

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창업보육센터 시설 개선(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시에서 지원하는 창업보육센터 시설물의 개선을 통하여 입주기업의 불편사항을 해소하고

시설물의 안전성을 확보

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 시행령 제63조

○ 예 산 액 : 270,000천원

자체재원 270,000천원

○ 사업내용 : 신기술창업센터 A, B동 변압기 교체, 태양광 발전 시스템 설치

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 270,000 120,000 150,000 125.00%

예산총계 270,000 120,000 150,000 125.00%

자체재원 270,000 120,000 150,000 125.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 293 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 100,000 78,000 120,000

여 성 50,928(50.9%) 39,702(50.9%) 61,320(51.1%)

남 성 49,072(49.1%) 38,298(49.1%) 58,680(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 건물을 이용하는 불특정다수임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시설 개선공사 공정률 100% 100% 100%

○ 여성 안전 및 편의를 고려한 공간조성으로 성평등에 기여

□ 성평등 기대효과

- 294 -

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청년창업꿈터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청년창업가들에게 창업계획 수립부터 사업화까지 창업단계 전분야를 일괄 지원하는 창업

맞춤형 생활주택을 제공하여 혁신적인 “청년창업 CEO” 양성

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 민선6기 시장공약사항 “5대 창조경제거점 육성” - 신·홍·합 창조밸리 구축

- 청년창업주거공간(가칭)창업모텔 추가 조성 중장기 계획

○ 예 산 액 : 267,500천원

자체재원 267,500천원

○ 사업내용 : - 청년창업오피스텔 내 네트워킹 및 인큐베이팅 프로그램 안정화

- 우수 초기창업기업의 발굴 및 육성, 창업허브와의 연계사업 추진

- 중국 등 해외 연계 엑셀러레이팅 준비 단계

- 국내교육 및 현지교육 진행, 글로벌 진출지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 267,500 247,500 20,000 8.08%

예산총계 267,500 247,500 20,000 8.08%

자체재원 267,500 247,500 20,000 8.08%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 295 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 10,204,057 10,089,517

여 성 0(0%) 5,196,678(50.9%) 5,153,573(51.1%)

남 성 0(0%) 5,007,379(49.1%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 8 8

여 성 0(0%) 1(12.5%) 1(12.5%)

남 성 0(0%) 7(87.5%) 7(87.5%)

※청년창업꿈터 입주기업

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 240,000 247,500

여 성 0(0%) 30,000(12.5%) 30,938(12.5%)

남 성 0(0%) 210,000(87.5%) 216,562(87.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 창업지원사업은 불특정 다수의 창업 아이템 및 사업계획에 대해 엄격한 심사를 거쳐 성공률이 높은 기업을

선발 지원함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 창업자 비율 증가0% 13% 20%

○ 청년창업꿈터 입주기업의 여성 창업자 비율을 높여 성평등 달성

□ 성평등 기대효과

- 296 -

Page 462: 1 a± o ue w @0 0x sõ n o · 2019-06-11 · 기능별 총괄표 2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %) 분

도시농업활성화 추진(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 도시농업을 통한 지속가능 사회, 녹색경제 인프라 구축

- 녹색공간의 변화를 바라는 시민 욕구 증대 충족

- 도시농업의 다원적 기능을 통한 도시문제 해결

- 도시농업을 통한 고령화 사회 대비

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률」제3조

- 서울특별시 도시농업의 육성 및 지원에 관한 조례

○ 예 산 액 : 2,334,276천원

자체재원 2,334,276천원

○ 사업내용 : 도시농업위원회 운영, 도시농업 박람회, 워크숍 개최, 민간단체 도시농업 공모사업 시행,

도시농업지원센터 및 전문인력양성기관 지원, 도시가족 농부체험 프로그램 운영,

텃밭 작은 콘서트 개최, 도시농업공동체 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,334,276 1,275,276 1,059,000 83.04%

예산총계 2,334,276 1,275,276 1,059,000 83.04%

자체재원 2,334,276 1,275,276 1,059,000 83.04%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 297 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 15 15 15

여 성 5(33.3%) 5(33.3%) 6(40%)

남 성 10(66.7%) 10(66.7%) 9(60%)

※도시농업에 관한 학식과 경험이 풍부하거나도시농업 관련 민간단체에서 추천한 사람

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 15 15 15

여 성 5(33.3%) 5(33.3%) 6(40%)

남 성 10(66.7%) 10(66.7%) 9(60%)

※도시농업위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,463,998 1,623,868 1,275,276

여 성 487,999(33.3%) 541,289(33.3%) 510,110(40%)

남 성 975,998(66.7%) 1,082,578(66.7%) 765,166(60%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 본 사업의 대상자는 도시농업에 관한 학식과 경험이 풍부하거나 관련 단체에서 추천한 사람들로서,

각 분야(경제진흥본부장, 시의원, 시민단체, 시민, 학계, 전문가)별로 추천하는 과정에서

특정 자격 조건(당연직, 시의원, 학계 등)으로 인해 남성 위원 비율이 20%p 정도 높음.

- 다만, '서울특별시 도시농업의 육성 및 지원에 관한 조례 제5조'에서 '특정한 성별이 100분의 60을 초과

하지 않도록 노력하여야 한다.'고 규정하여 성별격차를 해소하기 위한 장치를 마련하였음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울 도시농업위원회 여성위원 비율

(서울 도시농업위원회 여성위원 비율)33% 40% 40%

※도시농업위원회 여성위원 비율의 경우 2017년 대비 증가하였으며, 위원회 위원의 임기(2년)를 고려하여 2019년 목표치는 2018년 수준으로 설정

○ 서울 도시농업 전반에 대해 자문하는 도시농업위원회의 성별 격차 해소를 통한 양성 평등한

도시농업 정책 발굴

○ 도시민의 건전한 여가 선용 및 도농교류를 통한 도시공동체 회복과 도농상생 실현

○ 환경친화적인 도시농업 실천을 통한 자원순환 모델 제시와 도시환경 개선

□ 성평등 기대효과

- 298 -

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귀농 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 귀농을 희망하는 서울시민의 안정적인 농촌정작을 돕고자 영농체험의 기회를 제공하여

농촌에 대한 이해증진 및 도농상생 도모

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 귀농어·귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률 제3조 및 제7조

○ 예 산 액 : 100,000천원

자체재원 100,000천원

○ 사업내용 : 예비 귀농인들이 농촌 정착에 필요한 및 영농기술을 습득하고, 적응하는데 필요한 거주공간

및 교육비 일부 지원(약 60% 내외)

- 예산 : 1억원(임차료 및 교육비 7천, 귀농지원 홍보 3천만원)

- 17년, 18년 예산 동일(서울시 100%)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 100,000 100,000 0 0.00%

예산총계 100,000 100,000 0 0.00%

자체재원 100,000 100,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,874,407 6,939,198 6,829,842

여 성 3,478,529(50.6%) 3,505,584(50.5%) 3,460,780(50.7%)

남 성 3,395,878(49.4%) 3,433,614(49.5%) 3,369,062(49.3%)

- 299 -

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※귀농을 희망하는 20세 이상 65세 미만 서울 시민(출처: 국가통계포털)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 38 44

여 성 0(0%) 14(36.8%) 18(40.9%)

남 성 0(0%) 24(63.2%) 26(59.1%)

※귀농지원 시설 입교 세대(출처: 연도별 사업보고서)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 100,000 100,000

여 성 0(0%) 36,842(36.8%) 40,909(40.9%)

남 성 0(0%) 63,158(63.2%) 59,091(59.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ사업대상자의 성별 비율은 남성과 여성의 차이가 크지 않으나, 수혜자의 성별 비율은 남성 수혜율이 20%p

정도 높음

- 사업수혜자의 경우, 2017년에는 28세대 중 10세대가 부부 세대이며 2018년에는 32세대 중 12세대가

부부세대임. 세부적으로는 2017년에는 남성 수혜자(자녀 제외)가 38명 중 24명(63%), 2018년에는 44명 중

26명(59%)으로 남성수혜율이 20%p 정도 높음

ㅇ 귀농지원 사업의 경우에는 50대 이상 부부가 주요 대상자로서, 대부분의 경우 '본격적인 귀농 및

정착 전'에 귀농 관련 사전 정보 습득 위해 부부 중 1명(특히 남성)만 먼저 입소하기 때문인 것으로 추측됨

- 50대 이상 부부의 경우에 대부분 남성이 여성보다 연장자로서 먼저 퇴직하여 귀농을 준비하고, 서울에

주거지가 있는 상황에서 '농사 기술 습득 및 노동력' 측면에서 유리한 위치에 있는 남성이 귀농 정착 토대

마련을 위해 단독 신청하는 것이 하나의 원인으로 추측됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

귀농지원 시설 입교 세대 수

(귀농지원 시설 입교 세대 수)28세대 32세대 36세대

※귀농 지원 사업의 경우, 예비 귀농 시민을 상대로 사전 교육 기회를 제공하여 최종적으로는 '신청 세대'의 안정적인 귀농 정착을 목표로 하고 있음. 이에 따라 '귀농 지원 세대 수'를 목표 지표로 삼고, 2019년 목표치는 최근 2년 사업수혜 가구 수가 지속적으로 증가하고 있어 상향 조정함

50대 이상 세대주가 있는 가구가 주대상인 사업으로서, 부부가 함께 안정적으로 귀농할 수 있는 교육 및

시설을 지원함으로써 도농상생 증진

□ 성평등 기대효과

- 300 -

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G밸리 문화복지센터 조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : G밸리 내 부족한 근로자 복합 지원시설 확충을 통한 G밸리 경쟁력 강화

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

○ 추진근거 : - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조(산업단지 구조고도화사업)

- G밸리 비상 프로젝트 추진계획(경제정책과-4654호, 13.4.17)

- G밸리 근로자 문화복지센터 건립 기본계획(경제정책과-12595호, 15.9.7)

- G밸리 근로자 문화복지센터 건립 변경계획(경제정책과-4801호, 16.3.31)

- G밸리 근로자 문화복지센터 건립 변경계획(경제정책과-7661호, 17.8.16)

○ 예 산 액 : 6,451,000천원

자체재원 6,451,000천원

○ 사업내용 : - 위치 : 금천구 가산동 345-58번지 외 2필지

- 규모 : 대지면적 1,149㎡, 지하2층, 지상10층(6,017㎡)

- 도입시설 : 근로자 기숙사, 청소년쉼터, 문화센터, IoT기술지원센터 등

- 총사업비 : 19,996백만원(시비 17,971, 국비 2,045)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 6,451,000 5,027,000 1,424,000 28.33%

예산총계 6,451,000 5,027,000 1,424,000 28.33%

자체재원 6,451,000 5,027,000 1,424,000 28.33%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 301 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,719,185 581,716 5,027,000

여 성 859,593(50%) 290,858(50%) 2,513,500(50%)

남 성 859,592(50%) 290,857(50%) 2,513,500(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 불특정다수라 성별분석이 힘듦

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

G밸리 근로자 복합공간 조성 공정율 26% 74%

ㅇ 불특정다수를 대상으로 하는 사업

□ 성평등 기대효과

- 302 -

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서울 바이오 의료 산업 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울 미래 혁신성장 프로젝트, 바이오 의료 벤처도시, 서울 조성을 위하여 서울 소재 바이오

의료 기업, 예비창업자의 현황 및 수요파악을 통한 현장에 맞는 예측 가능한 정책 추진

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 12월 31일

○ 추진근거 : 서울 미래 혁신성장 프로젝트 추진계획(시장 방침 제 29호, 18. 2.24)

○ 예 산 액 : 300,000천원

자체재원 300,000천원

○ 사업내용 : 서울 미래 혁신성장 프로젝트 ‘바이오 의료 벤처도시, 서울’ 조성을 위한 홍릉 내 대기업,

글로벌 기업 유치 및 서울 소재 바이오 의료 기업 정책수요 및 현황파악 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 300,000 175,000 125,000 71.43%

예산총계 300,000 175,000 125,000 71.43%

자체재원 300,000 175,000 125,000 71.43%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 303 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 188,702 175,000

여 성 0(0%) 94,350(50%) 87,500(50%)

남 성 0(0%) 94,351(50%) 87,500(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 성별이 구별되지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

바이오 의료 기업 실태조사 및 기업유치 방안 마련 컨설팅 용역 실시 1회 0회 1회

※바이오 의료 기업 실태조사 및 기업유치 방안 마련 컨설팅 용역 실시

○ 불특정 다수를 대상으로 하는 사업

□ 성평등 기대효과

- 304 -

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패션산업 기반 확충(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 의류제조업체 공동브랜드 육성지원, 청년봉제인력 양성 및 고용지원을 통한 패션·봉제산업

활성화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 도시형소공인 지원에 관한 특별법,서울특별시 청년 미취업자 중소기업 취업지원에 관한 조례

○ 예 산 액 : 3,534,400천원

자체재원 3,534,400천원

○ 사업내용 : - 의류제조업체 공동브랜드 육성 지원 사업

ODM, OBM으로 전환을 희망하는 우수 의류제조업체와 디자이너 선정

시제품 제작 지원 및 홍보, 마케팅 지원, 해외 패션박람회(트레이드쇼) 참가 지원

- 청년봉제인력 양성 및 고용지원 사업

의류제조업체 취업한 청년과 채용업체에 각각 취업 장려금, 고용보조금 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,534,400 2,250,000 1,284,400 57.08%

예산총계 3,534,400 2,250,000 1,284,400 57.08%

자체재원 3,534,400 2,250,000 1,284,400 57.08%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 305 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10 11 18

여 성 8(80%) 9(81.8%) 10(55.6%)

남 성 2(20%) 2(18.2%) 8(44.4%)

※의류제조업체에 취업한 청년

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,917,000 889,000 2,250,000

여 성 2,334,000(80%) 727,202(81.8%) 1,251,000(55.6%)

남 성 583,000(20%) 161,798(18.2%) 999,000(44.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 디자이너 및 의류제조에 종사하는 여성의 비율이 높아 대부분의 수혜자가 여성임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

청년봉제인력 고용지원

(채용인원)10명 15명 20명

○ 대부분의 사업 대상자가 여성으로 향후 남성 참여 비율을 높임으로써, 예산 검토단계에서 성평등을 고려한

예산 편성 기대가능

□ 성평등 기대효과

- 306 -

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과학관 교육프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년 및 일반 시민의 과학기술에 대한 탐구심 함양과 과학기술지식의 효과적 보급을 통해

과학의 대중화를 목표로 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 (제5조제3항)

- 서울시립과학관 관리 및 운영 조례

○ 예 산 액 : 691,080천원

자체재원 691,080천원

○ 사업내용 : - 첨단실험기자재를 활용한 과학실험실습 중심의 고교과학탐구, 학교밖 과학체험의 장인 과학

테마교실을 통해 기초과학에 대한 이해를 넓히고, 과학탐구 역량을 겸비한 차세대 과학기술

인재 양성을 목표로 함.

- 융합과학 및 메이커교육을 통한 과학문제해결력 향상을 위한 서울시립과학관만의 차별화된

교육

- 성인과학 : 학부모 대상 교양과학수업 및 교사의 전문성 향상을 위한 교육 및 활동 지원

- 가족과학 : 초등학생 및 중학생이 있는 가족을 단위로 과학 주제와 관련된 미션 해결을 통

해 가족 간의 사랑과 협동을 체험하는 프로그램

- 특화 프로그램 교육 : 방학 기간 중 과학캠프, 학술세미나 및 연구활동(R&E)지원, 생태탐방

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 691,080 554,600 136,480 24.61%

예산총계 691,080 554,600 136,480 24.61%

자체재원 691,080 554,600 136,480 24.61%

- 307 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 9,901 12,350

여 성 0(0%) 3,960(40%) 6,592(53.4%)

남 성 0(0%) 5,941(60%) 5,758(46.6%)

※청소년, 성인, 유아 등 전연령층

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 415,030 554,600

여 성 0(0%) 165,995(40%) 277,300(50%)

남 성 0(0%) 249,035(60%) 277,300(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 불특정 다수의 시민들 대상으로 기획되고 운영되기 때문에 양성평등을 의도적으로 고려하지는

않았으나, 경력단절 여성 등을 위한 전문프로그램의 운영을 통해 여성참여 비율을 높여가고 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성의 과학교육프로그램 참여비율 44% 50% 50%

※남 5,758(46.6%), 여 6,592(53.4%) 총 12,350명 / (2018. 9. 30. 기준)

○ 여성의 지속적인 참여가 가능한 프로그램의 운영 비율을 높임으로써 여성참여비율 증대 효과 기대

□ 성평등 기대효과

- 308 -

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시민 생활농업 교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : -원예교육을 통해 건전한 여가선용 및 쾌적한 생활환경 조성

-일자리 창출을 위한 도시농업 전문가반 운영

-시민 생활농업 교육을 희망하는 시민의 요구에 부응하는 찾아가는 원예교육 추진

-녹색생활화로 원예작물 소비촉진 농가소득 증대

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : -농업 농촌 및 식품산업 기본법 제35조(농업 및 식품 관련 기술·연구 등의 진흥)

-도시농업 육성 및 지원에 관한 법률 제11조(전문인력의 양성)

-농촌진흥법 제19조(교육훈련사업의 실시)

○ 예 산 액 : 232,016천원

자체재원 232,016천원

○ 사업내용 : -원예활동 생활화교육 : 25회 1,000명

-도시농부학교 : 40회 5,000명

-도시농업전문가 양성교육 : 2기 100명

-도시농업전무가 과제교육 : 4회 300명

-농업체험 그린투어 : 15회 600명

-시민생활농업교육장 운영 및 교육 : 50회 2,000명

-아름다운 삶을 위한 도시농업 힐링교육 : 10회 400명

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 232,016 262,759 △30,743 △11.70%

예산총계 232,016 262,759 △30,743 △11.70%

자체재원 232,016 262,759 △30,743 △11.70%

- 309 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,950 7,930 9,830

여 성 3,975(50%) 3,965(50%) 4,915(50%)

남 성 3,975(50%) 3,965(50%) 4,915(50%)

※서울시민(계획)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,602 8,261 10,442

여 성 6,289(65.5%) 5,650(68.4%) 6,128(58.7%)

남 성 3,313(34.5%) 2,611(31.6%) 4,314(41.3%)

※서울시민(실적)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 168,048 150,178 262,759

여 성 110,065(65.5%) 102,722(68.4%) 154,240(58.7%)

남 성 57,982(34.5%) 47,456(31.6%) 108,519(41.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 도시민 생활농업교육은 양성 모두를 위해 공통적인 교육으로 추진되고 있으며, 원예 및 농산물 소비와

관련된 교육에서는 주부들의 참여가 많음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

생활속의 도시농업 활성화

(교육인원수)8,261명 10,442명 14,400명

○ 식물(농작물)을 활용한 다양한 교육과정을 운영함으로써 특히 식물은 남성과 여성 모두에게 관심있는

주제로써 자연과 생명을 소중히 하는 교육을 통해 성평등에 대한 효과가 기대됨.

□ 성평등 기대효과

- 310 -

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농업전문인력 육성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 글로벌 개방화 시대에 대응한 경쟁력을 갖춘 서울농업 핵심리더 양성과

4-H회 육성을 통하여 청소년을 건전한 민주시민으로 육성하고 농업 및

우리문화에 대한 이해 증진

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

○ 추진근거 : -농촌진흥법 제19조(교육훈련사업의 실시)

-농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 제22조(농어업교육 계획의 수립 등)

-한국4에이치활동 지원법 제5조(경비지원)

-서울특별시 농업지도자 육성 지원 조례(서울특별시조례 제6079호, 2016.1.7.)

-서울특별시농업지도자육성지원조례시행규칙(서울특별시규칙 제3120호, 2000.6.30.)

○ 예 산 액 : 209,596천원

자체재원 209,596천원

○ 사업내용 : -농업지도자 역량강화교육 : 1회 160명

-농업지도자 영농자금 대출 융자지원 : 5명

-농업지도자 전문농업정보지 지원 : 2종

-후계농업경영인 역량강화 교육 : 1회 25명

-4-H회 지도교사교육, 문화행사, 현장체험학습, 경진대회 : 80회 2,300명

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 209,596 183,700 25,896 14.10%

예산총계 209,596 183,700 25,896 14.10%

자체재원 209,596 183,700 25,896 14.10%

- 311 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,040 2,410 2,755

여 성 1,020(50%) 1,205(50%) 1,377(50%)

남 성 1,020(50%) 1,205(50%) 1,378(50%)

※농업지도자, 후계농업인, 청소년4-H회 등 단체(계획)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,312 3,719 2,510

여 성 976(42.2%) 2,410(64.8%) 1,543(61.5%)

남 성 1,336(57.8%) 1,309(35.2%) 967(38.5%)

※농업지도자, 후계농업인, 청소년4-H회 등 단체(실적)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 238,735 200,830 183,700

여 성 100,781(42.2%) 130,138(64.8%) 112,976(61.5%)

남 성 137,954(57.8%) 70,692(35.2%) 70,724(38.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 농업인은 주로 남성위주의 산업으로 현재 농업지도자는 대부분이 남성으로 구성되어 있으며,

청소년4-H회원은 다양한 활동을 좋아하는 여성이 많이 가입되어 활동되고 있어

남성과 여성의 분야별 구성이 차이가 있음.

○ 또한 청소년4-H회원활동에서 여성이 참여하는 비중이 늘어나고 있음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

생활속의 도시농업 활성화

(교육인원수)3,719명 2,510명 2,485명

○ 농업지도자 육성에서 과거 남성위주의 산업이었으나, 최근 여성의 적극적인 농업참여가 활발해 지면서

여성농업지도자에 대한 교육과정을 신설하여 성평등에 대한 효과를 기대할 수 있음.

□ 성평등 기대효과

- 312 -

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지역사회서비스투자사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스 발굴·집행함으로 시민이 체감하고 만족하는

사회서비스 제공

시장형성 가능성이 높은 분야를 발굴, 수요자의 구매력을 보전하여 지속가능한 사회서비스 시

장 형성 및 일자리 창출 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 사회서비스 이용 및 이용권 권리에 관한 법률 제4조

○ 예 산 액 : 11,487,447천원

균특보조금 6,900,000천원, 자체재원 4,587,447천원

○ 사업내용 : 지역사회서비스투자사업 운영 : 서비스제공기관 및 이용자 지원 등

서울시지역사회서비스지원단 운영(국비 50%, 시비 50%)

지역사회서비스 지역개발형 사업 운영

·시개발사업(국비 50%, 시비 50%)

·시개발광역화사업(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%),

·구개발사업(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)

지역사회서비스 관리운영비 (국비 50%, 시비 50%)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 11,487,447 11,612,447 △125,000 △1.08%

예산총계 11,487,447 11,612,447 △125,000 △1.08%

균특보조금 6,900,000 6,812,500 87,500 1.28%

자체재원 4,587,447 4,799,947 △212,500 △4.43%

- 313 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 270,713 255,226 264,088

여 성 159,179(58.8%) 137,769(54%) 141,002(53.4%)

남 성 111,534(41.2%) 117,457(46%) 123,086(46.6%)

※기초생활수급자 등

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 15,000 13,179 12,434

여 성 8,000(53.3%) 6,709(50.9%) 6,204(49.9%)

남 성 7,000(46.7%) 6,470(49.1%) 6,230(50.1%)

※서비스이용자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 13,050,411 11,004,902 11,612,447

여 성 6,960,219(53.3%) 5,602,237(50.9%) 5,794,082(49.9%)

남 성 6,090,192(46.7%) 5,402,665(49.1%) 5,818,365(50.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 지역사회서비스투자사업 전체 대상비율에 있어서는 성별격차가 발생하지 않으나 개별 사업별 서비스이용자

분석을 통한 성별격차가 발생한 사업은 2개(아동·청소년 심리지원서비스, 시각장애인 안마서비스)사업임

○ 아동·청소년 심리지원 서비스는 기준 중위소득 120% 이하 가구의 만 18세 이하의 아동·청소년을 대상으로

문제행동의 조기 발견과 개입을 통하여 문제행동을 감소시키고, 정서행동 장애로의 발전을 막아 정상적 성장

을 지원하기 위한 사업으로 문제행동이 주로 남성에게서 많이 나타나 성별격차가 발생함(남64%, 여36%)

○ 시각장애인 안마서비스는 기준 중위소득 140% 이하 또는 기초연금수급자 중 만 60세 이상인자를 대상으로 노

인성 질환자의 건강을 증진하기 위한 사업으로 상대적으로 여성비율이 높음(남35%,여65%)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

지역사회서비스 제공

(서비스 수혜자수)13,678명 13,000명 13,000명

○ 성인지적 관점에서 정책을 기획,생산,집행함

□ 성평등 기대효과

- 314 -

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가사·간병 방문관리사 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층에 가사간병 방문 서비스를 지원하여 취약계층의 생활

안정을 도모하고 사회적 일자리 창출

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제4조

지역사회서비스 투자사업 안내(보건복지부 지침, 연간발행)

○ 예 산 액 : 2,202,000천원

균특보조금 1,468,000천원, 자체재원 734,000천원

○ 사업내용 : 제공인력 : 「노인복지법」에 따른 요양보호사

서비스대상자 바우처(서비스이용권) 지원

* 신체수발 지원, 가사지원, 일상생활 지원, 간병지원

서비스 단가 : 시간당 11,800원

서비스 제공시간 : 24시간 또는 27시간(1회 방문 시 최소 2시간 이상 원칙)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,202,000 1,665,750 536,250 32.19%

예산총계 2,202,000 1,665,750 536,250 32.19%

균특보조금 1,468,000 1,110,500 357,500 32.19%

자체재원 734,000 555,250 178,750 32.19%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 315 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 270,713 255,226 264,088

여 성 159,179(58.8%) 137,769(54%) 141,002(53.4%)

남 성 111,534(41.2%) 117,457(46%) 123,086(46.6%)

※기초생활수급자 등

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 829 711 646

여 성 400(48.3%) 329(46.3%) 295(45.7%)

남 성 429(51.7%) 382(53.7%) 351(54.3%)

※가사간병방문관리 서비스를 지원 받은 자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,565,384 1,383,591 1,665,750

여 성 755,312(48.3%) 640,227(46.3%) 760,675(45.7%)

남 성 810,072(51.7%) 743,364(53.7%) 905,075(54.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 일반적으로 남성이 여성에 비해 가사·간병에 취약하여 사회서비스 수요가 많아 성별 수혜 차이가 발생

ㅇ 저소득층은 일반가구에 비해 가사·간병비용에 대한 경제적 부담이 커 가사간병 서비스 이용권(바우처)지원

이 필요함

ㅇ 앞으로 대상자가 수혜를 제공받을 수 있도록 지속적인 서비스 내용에 대한 모니터링 강화 및 홍보가 필요함

.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서비스 이용자 수

(서비스 이용자 수)800명 700명 700명

ㅇ 여성과 남성의 동등한 사회서비스 수혜를 통한 생활안정 및 사회서비스 제공의 양성 평등성 도모

□ 성평등 기대효과

- 316 -

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지역사회서비스 청년사업단 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지속가능한 사회서비스 시장 형성 및 청년 일자리 창출 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제4조

○ 예 산 액 : 143,120천원

국고보조금 71,560천원, 자체재원 71,560천원

○ 사업내용 : 지역청년의 창의적인 아이디어와 인력을 활용하여 청년층을 대상으로 신체건강·정신건강 개

선 사회서비스 개발·제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 143,120 0 143,120 순증

예산총계 143,120 0 143,120 순증

국고보조금 71,560 0 71,560 순증

자체재원 71,560 0 71,560 순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 317 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 2019년도 신규 사업으로, 해당 사업에 대한 실적이 없어 원인분석 불가능

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

청년 일자리 창출

(청년 고용량)0명 0명 10명

ㅇ 여성과 남성의 동등한 사회서비스 제공·개발 참여 확대를 통한 성불평등 개선

□ 성평등 기대효과

- 318 -

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종합사회복지관 기능보강(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역주민의 복지증진을 위한 종합복지센터로서의 역할을 지속적으로 수행할 수 있도록

종합사회복지관 시설 개보수 및 장비보강 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 사회복지사업법 제34조의3제4항(시설의 안전점검 등)

서울특별시 지방보조금 관리 조례 제8조(차등보조율의 적용)

○ 예 산 액 : 3,888,708천원

자체재원 3,888,708천원

○ 사업내용 : 94개소(시립, 구립, 법인직영 등)에 대한 시설 증·개축 및 개보수, 장비보강

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,888,708 3,217,916 670,792 20.85%

예산총계 3,888,708 3,217,916 670,792 20.85%

자체재원 3,888,708 3,217,916 670,792 20.85%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,089,517

여 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

- 319 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,089,517

여 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,609,467 2,006,539 3,217,916

여 성 1,328,938(50.9%) 1,023,167(51%) 1,643,663(51.1%)

남 성 1,280,529(49.1%) 983,372(49%) 1,574,253(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 시설 개보수 및 장비보강에 있어서 성별을 고려하지 않은 사업 실시 (남녀 화장실 구분 설치 등)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성별을 고려한 기능보강 사업 추진

(성별을 고려한 기능보강사업 수)3건 9건 6건

○ 성별을 고려한 시설물 유지 보수를 통해 이용자 만족도 향상

□ 성평등 기대효과

- 320 -

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사회보장위원회 운영 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회보장급여의 이용.제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제40조에 의거 사회복지사업 추진관

련 중요사항 및 지역사회복지계획 심의를 위해 설치

서울복지거버넌스 및 시민복지기준선 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 사회보장급여법 제40조

서울특별시 사회보장위원회 구성 및 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 397,165천원

자체재원 397,165천원

○ 사업내용 : <사회복지위원회 운영>

- 위원수 : 28명(위원장1 포함)

- 임 기 : 2018. 10월 ~ 2020.10월(위촉일로부터 2년간)

- 주요기능 : 사회복지에 관한 정책방향 시행계획 등 중요사항 연구 및 조정,

지역사회복지계획 심의건의, 서울시 소재 사회복지법인 이사 추천 등

<서울복지거버넌스 및 시민복지기준 추진>

- 서울복지거버넌스 운영

- 서울시민복지기준 운영위원회 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 397,165 367,584 29,581 8.05%

예산총계 397,165 367,584 29,581 8.05%

자체재원 397,165 367,584 29,581 8.05%

- 321 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,124,579 10,089,517

여 성 5,196,678(50.9%) 5,166,722(51%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,007,379(49.1%) 4,957,857(49%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,124,579 10,089,517

여 성 5,196,678(50.9%) 5,166,722(51%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,007,379(49.1%) 4,957,857(49%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 77,418 433,250 367,584

여 성 39,427(50.9%) 221,093(51%) 187,756(51.1%)

남 성 37,991(49.1%) 212,156(49%) 179,828(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 위원회 구성에 있어서 성별 배분 차이

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 위원 구성 균등화

(여성 위원 수)9명 8명 13명

○ 성별 배분을 고려한 위원회 구성으로 성인지적 관점에서 정책 논의

□ 성평등 기대효과

- 322 -

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저소득시민 부가급여 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 기초생활보장수급자 등 저소득시민에게 지출소요가 많은 시기에 명절위문품, 교육경비,

월동대책비 등의 부가급여를 지원함으로써 생활안정 도모 및 더불어 사는 사회분위기 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 저소득 주민의 생활안정 지원에 관한 조례

○ 예 산 액 : 22,725,900천원

자체재원 22,725,900천원

○ 사업내용 : 타시도에 비해 상대적으로 생활비가 많이 소요되는 서울시 수급자의 생계 보전 지원

- 교육경비 (중/고등학교 신입생 교복비, 중고등학생 교통비) 지원

- 기초생활보장수급자 명절위문품 및 저소득시민 월동대책비 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 22,725,900 22,808,220 △82,320 △0.36%

예산총계 22,725,900 22,808,220 △82,320 △0.36%

자체재원 22,725,900 22,808,220 △82,320 △0.36%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 255,226 253,074 264,633

여 성 137,769(54%) 136,376(53.9%) 141,225(53.4%)

남 성 117,457(46%) 116,698(46.1%) 123,408(46.6%)

- 323 -

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※서울시 기초생활수급자 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 26,884 24,226 25,843

여 성 13,305(49.5%) 11,971(49.4%) 12,818(49.6%)

남 성 13,579(50.5%) 12,255(50.6%) 13,025(50.4%)

※서울시 기초생활수급자(교복비, 교통비 지원대상)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 23,273,455 23,015,883 22,808,220

여 성 11,518,127(49.5%) 11,369,846(49.4%) 11,312,764(49.6%)

남 성 11,755,328(50.5%) 11,646,037(50.6%) 11,495,456(50.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 저소득시민 부가급여 지원사업은 성별에 따라 지원하는 사업이 아닌 기초생계·의료급여 수급자 중

조건에 적합한 가구(또는 개인)에 대해 지원하는 사업임.

○ 개인에게 지원하는 교육경비의 경우, 성별이 매우 고르게 분포되어 있어 대상자 대비 수혜자의 비율은

성별격차가 미미함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

중·고등학교 신입생 교복비 지원

(교복비 지원수)5,000명 4,228명 4,500명

중·고등학교 교통비 지원

(교통비 지원수)16,000명 14,197명 15,500명

명절위문품비 지원

(지원 가구수)145,000가구 153,281가구 150,000가구

월동대책비 지원

(지원 가구수)152,000가구 153,000가구 156,000가구

※각 지원별 대상자 현황 및 집행실적

○ 저소득시민 부가급여 지원사업은 서울시 기초생활보장 수급자가 타 시도에 비해 생활비가 많이 들기

때문에 지출 부담이 큰 교육경비와 명절, 겨울철 월동대책비 등을 부가적으로 지원하여 수급자 가구의

최저생활 보전을 도모하고 향후 대상별 특성에 맞는 역량강화를 지원하겠음

□ 성평등 기대효과

- 324 -

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찾아가는 복지 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 찾아가는 동주민센터의 찾아가는 복지상담서비스, 사례관리를 통한 통합복지서비스를 제공하

여 시민 복지 증진 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축방안('13.5, 관계부처 합동)근거

- (가칭)洞 마을복지센터 추진 기본계획(서울특별시장 방침 제244호, '14.9.14)

○ 예 산 액 : 1,009,000천원

자체재원 1,009,000천원

○ 사업내용 : - 복지플래너 도입을 통해 '기다리는 복지'에서 '찾아가는 복지'로 전환

- 찾아가는 동주민센터 업무수행에 필요한 자치구 직원대상 찾동교육 실시

- 방문복지 수행인력인 복지플래너의 안전용품, 홍보물품, 활동용품 구매

- 경찰청과 협력하여 위기가정 통합지원센터 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,009,000 1,358,198 △349,198 △25.71%

예산총계 1,009,000 1,358,198 △349,198 △25.71%

자체재원 1,009,000 1,358,198 △349,198 △25.71%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 325 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,928 3,544 5,180

여 성 4,964(50%) 1,772(50%) 2,590(50%)

남 성 4,964(50%) 1,772(50%) 2,590(50%)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,639 3,020 3,538

여 성 5,012(52%) 1,360(45%) 1,911(54%)

남 성 4,627(48%) 1,660(55%) 1,627(46%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 857,466 912,966 1,358,198

여 성 445,882(52%) 411,137(45%) 733,427(54%)

남 성 411,584(48%) 501,828(55%) 624,771(46%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

시 찾동교육 중 관리자 교육(동장,팀장교육) 추진 시 동주민센터 관리자의 남성비율이 높으므로 남성비율 증가

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시주관 찾아가는 동주민센터 교육

(교육이수자)3,020명 3,538명 3,600명

시 찾동교육 이수인원 성별 균형화를 통한 찾아가는 동주민센터 직원의 균형있는 교육으로 찾동사업 활성화 기

□ 성평등 기대효과

- 326 -

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고독사 예방사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적 관계 형성, 복지·보건서비스 연계 등 공공과 지역사회가 함께 고독사를 예방하고자함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울시특별시 고독사 예방 및 사회적 고립가구 안전망 확충을 위한 조례

○ 예 산 액 : 675,000천원

자체재원 675,000천원

○ 사업내용 : - 시민과 지역구성원이 함께하는 새로운 안전망 구축을 통해 사회적 우정 확산

- 고독사 예방을 위한 주민모임 등 사회적 관계형성, 맞춤형 공공서비스 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 675,000 675,000 0 0.00%

예산총계 675,000 675,000 0 0.00%

자체재원 675,000 675,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

- 327 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 59 558

여 성 0(0%) 9(15.3%) 84(15.1%)

남 성 0(0%) 50(84.7%) 474(84.9%)

※고독사 위험군

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 15,000 675,000

여 성 0(0%) 2,295(15.3%) 101,925(15.1%)

남 성 0(0%) 12,705(84.7%) 573,075(84.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

2016년 서울시복지재단이‘서울시 고독사 실태파악 및 지원 방안 연구’에서 고독사 확실사례를 분석한 결과

남성과 중장년층이 다수이고,실제 40~50대 중장년 남성의 고독사 위험도가 가장 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

고독사 예방 사업 추진

(참여동 수)3개 26개 80개

남·여 구분 없이 고독사 예방사업을 추진하되, 특히 위험도가 높은 취약층에 대한 안전망 구축, 지원

□ 성평등 기대효과

- 328 -

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어르신 건강증진사업(사회복지기금 노인복지 계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 심신건강 증진 및 건전한 여가 선용의 기회를 제공함으로써 어르신들의 건강운동

실천분위기 확산

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제36조, 대한노인회 지원에 관한 법률 제2조 및 제5조

○ 예 산 액 : 119,000천원

자체재원 119,000천원

○ 사업내용 : 서울시장기 대회 개최(9월) 및 전국대회 참가(10월) 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 119,000 119,000 0 0.00%

예산총계 119,000 119,000 0 0.00%

자체재원 119,000 119,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,300,877 1,365,126 1,393,671

여 성 727,786(55.9%) 763,019(55.9%) 778,352(55.8%)

남 성 573,091(44.1%) 602,107(44.1%) 615,319(44.2%)

※만 65세이상 어르신

- 329 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,300 5,300 4,400

여 성 2,650(42.1%) 2,150(40.6%) 2,700(61.4%)

남 성 3,650(57.9%) 3,150(59.4%) 1,700(38.6%)

※건강증진프로그램 참여자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 119,000 119,000 119,000

여 성 50,056(42.1%) 48,274(40.6%) 73,023(61.4%)

남 성 68,944(57.9%) 70,726(59.4%) 45,977(38.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

어르신심신건강증진 및 여가기회 제공

(어르신건강증진 프로그램 참여자수)5,300명 5,133명 6,159명

※어르신 건강증진 사업 프로그램 참여자 수

○ 성별을 고려한 사업추진으로 어르신의 심신건강 증진 및 건전한 여가 기회 제공

□ 성평등 기대효과

- 330 -

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어르신 정보화 교육(사회복지기금 노인복지 계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 고령층의 세대간 정보격차 해소를 위해 초중고교 컴퓨터 교육실의 방과후 유휴시간을

활용하여 노인들에게 기초 정보화교육실시

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제36조, 대한노인회 지원에 관한 법률 제2조 및 제5조

○ 예 산 액 : 20,000천원

자체재원 20,000천원

○ 사업내용 : 서울시 거주 65세이상 어르신 대상으로 각 자치구별 25개 학교에서 정보화교육 실시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 20,000 20,000 0 0.00%

예산총계 20,000 20,000 0 0.00%

자체재원 20,000 20,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,300,877 1,365,126 1,393,671

여 성 727,786(55.9%) 763,019(55.9%) 778,352(55.8%)

남 성 573,091(44.1%) 602,107(44.1%) 615,319(44.2%)

※서울시 65세이상 어르신

- 331 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 720 1,000 950

여 성 320(44.4%) 450(45%) 570(60%)

남 성 400(55.6%) 550(55%) 380(40%)

※교육 참가 어르신

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 20,000 20,000 20,000

여 성 8,889(44.4%) 9,000(45%) 12,000(60%)

남 성 11,111(55.6%) 11,000(55%) 8,000(40%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

고령층의 정보격차 해소

(정보화 교육 참여자 수)

1,000명 1,140명 1,368명

○ 셩별 특성과 서울시 거주 남녀 어르신들의 구성 비율을 고려하여 실질적 성평등 도모

□ 성평등 기대효과

- 332 -

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노인보호 전문기관 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노인인구 증가에 따라 학대받는 노인 수 역시 증가하므로 피해 노인을 위한 전문적인 상담과

예방 서비스를 제공하는 노인보호 전문기관 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제39조의 5 및 동법 시행규칙 제29조의 4,5

○ 예 산 액 : 1,185,276천원

국고보조금 561,828천원, 자체재원 623,448천원

○ 사업내용 : 노인학대 24시간 상담전화 설치 운영, 노인학대 신고접수 및 현장조사,

사례관리 및 사례판정위원회, 학대피해노인 일시보호 서비스 예방교육 및 노인학대

예방 캠페인 등 홍보사업

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,185,276 772,740 412,536 53.39%

예산총계 1,185,276 772,740 412,536 53.39%

국고보조금 561,828 367,800 194,028 52.75%

자체재원 623,448 404,940 218,508 53.96%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 333 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,300,877 1,365,126 1,393,671

여 성 727,786(55.9%) 763,019(55.9%) 778,352(55.8%)

남 성 573,091(44.1%) 602,107(44.1%) 615,319(44.2%)

※만 65세 이상 어르신 수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 13,056 12,913 10,976

여 성 10,445(80%) 10,356(80.2%) 9,110(83%)

남 성 2,611(20%) 2,557(19.8%) 1,866(17%)

※노인보호 전문기관 이용자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 723,136 753,853 772,740

여 성 578,520(80%) 604,577(80.2%) 641,369(83%)

남 성 144,616(20%) 149,276(19.8%) 131,371(17%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

학대피해 어르신 예방서비스 강화

(학대피해 어르신 상담건수)12,913건 14,630건 16,400건

○ 학대피해 어르신 성별을 분석하여 대상자별 맞춤 서비스 지원

□ 성평등 기대효과

- 334 -

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학대피해노인전용쉼터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 학대피해노인에 대한 일정기간 보호조치 및 심신 치유 프로그램 제공을 통하여

학대피해노인 보호의 의무를 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제39조의 19(학대피해노인 전용쉼터의 설치)

○ 예 산 액 : 185,408천원

국고보조금 92,704천원, 자체재원 92,704천원

○ 사업내용 : 피해어르신에 대한 체계적인 지원(보호와 숙식제공, 전문심리상담, 치유프로그램 제공,

재발방지를 위한 가해자 전문상담 등)을 위해서는 전용쉼터 설치

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 185,408 179,200 6,208 3.46%

예산총계 185,408 179,200 6,208 3.46%

국고보조금 92,704 89,600 3,104 3.46%

자체재원 92,704 89,600 3,104 3.46%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,300,877 1,365,126 1,393,671

여 성 727,786(55.9%) 763,019(55.9%) 778,352(55.8%)

남 성 573,091(44.1%) 602,107(44.1%) 615,319(44.2%)

- 335 -

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※만 65세 이상 어르신 수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 15

여 성 0(0%) 0(0%) 12(80%)

남 성 0(0%) 0(0%) 3(20%)

※학대피해 전용쉼터 입소 인원('17.11월 개소)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 179,200

여 성 0(0%) 0(0%) 143,360(80%)

남 성 0(0%) 0(0%) 35,840(20%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

학대피해노인 보호의무 강화

(학대피해쉼터 입소 인원 수)0명 20명 23명

○ 학대피해 어르신 성별을 분석하여 대상자별 맞춤 서비스 지원

□ 성평등 기대효과

- 336 -

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어르신 돌봄서비스 지원 강화(시비)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인과 독거노인에게 욕구에 따라 안전확인,

생활교육, 서비스연계, 가사, 활동지원, 주간보호노인에게 기초연금을 지급하여 안정적인

소득기반을 제공함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제27조의 2(홀로 사는 노인에 대한 지원)

○ 예 산 액 : 3,338,100천원

자체재원 3,338,100천원

○ 사업내용 : 독거어르신 생활 건강관리 솔루션 사업(IoT) 추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,338,100 2,837,448 500,652 17.64%

예산총계 3,338,100 2,837,448 500,652 17.64%

자체재원 3,338,100 2,837,448 500,652 17.64%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,300,877 1,365,126 1,393,671

여 성 727,786(55.9%) 763,019(55.9%) 778,352(55.8%)

남 성 573,091(44.1%) 602,107(44.1%) 615,319(44.2%)

※만 65세 이상 독거어르신 수

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 689 1,934

여 성 0(0%) 538(78.1%) 1,513(78.2%)

남 성 0(0%) 151(21.9%) 421(21.8%)

※생활 건강관리 솔루션 이용자 수('17년 신규)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 2,838,077 2,837,448

여 성 0(0%) 2,216,089(78.1%) 2,219,782(78.2%)

남 성 0(0%) 621,988(21.9%) 617,666(21.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

독거어르신 안전 관리 강화

(생활 건강관리 솔루션 이용자 수)689명 1,934명 5,000명

○ 돌봄의 사회적 분담 강화, 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통한 여성친화적 복지서비스 확대

□ 성평등 기대효과

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어르신 돌봄서비스 지원 강화-기본(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 독거노인에 대한 생활실태 및 복지욕구 파악, 정기적인 안전확인, 서비스연계를 통한

독거노인에 대한 종합적인 사회안전망 구축

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원),

사회복지사업법 제33조의7(서비스 제공의 방법)

○ 예 산 액 : 14,646,210천원

국고보조금 9,764,140천원, 자체재원 4,882,070천원

○ 사업내용 : 서비스 대상자 : 만 65세 이상 요양서비스 불필요 독거노인 중 보호필요도가 높은 독거노인

서비스 구성 : 가정방문,유선등을 통한 안전확인, 서비스연계, 생활교육 등

이용자부담 : 무료(공급자 지원방식)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 14,646,210 11,419,500 3,226,710 28.26%

예산총계 14,646,210 11,419,500 3,226,710 28.26%

국고보조금 9,764,140 7,613,000 2,151,140 28.26%

자체재원 4,882,070 3,806,500 1,075,570 28.26%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 339 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 288,599 303,824 317,155

여 성 194,836(67.5%) 207,004(68.1%) 215,666(68%)

남 성 93,763(32.5%) 96,820(31.9%) 101,489(32%)

※65세이상 1인가구 어르신

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 22,752 24,762 25,294

여 성 18,429(81%) 19,562(79%) 19,982(79%)

남 성 4,323(19%) 5,200(21%) 5,312(21%)

※어르신돌봄(기본)서비스 참여인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 8,169,480 8,768,115 11,419,500

여 성 6,617,236(81%) 6,926,818(79%) 9,021,288(79%)

남 성 1,552,244(19%) 1,841,297(21%) 2,398,212(21%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임

○ 소득,건강, 사회적접촉 등의 요인평가 및 대상자의 서비스 참여의지로 결정되기에

구체적 성별 격차 분석 어려움

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

어르신돌봄서비스 지원 강화

(돌봄서비스의 남성 수혜자 비율)20% 21% 22%

○ 돌봄의 사회적 분담 강화

○ 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통한 여성친화적 복지서비스 확대

□ 성평등 기대효과

- 340 -

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어르신 돌봄서비스 지원 강화-종합(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사활동지원 또는 주간보호서비스를

제공하여 안정된 노후생활 보장 및 가족의 사회경제적 활동기반 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원),

사회복지사업법 제33조의7(서비스 제공의 방법)

○ 예 산 액 : 8,302,500천원

국고보조금 5,535,000천원, 자체재원 2,767,500천원

○ 사업내용 : 서비스 대상 : 만65세 이상의 노인중 장기요양등급 A,B등급인 대상자로

기준중위소득 160%이하인자

서비스 유형 : 방문 및 주간보호서비스로 월27시간, 36시간간 범위내에서 이용

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 8,302,500 9,010,281 △707,781 △7.86%

예산총계 8,302,500 9,010,281 △707,781 △7.86%

국고보조금 5,535,000 6,006,854 △471,854 △7.86%

자체재원 2,767,500 3,003,427 △235,927 △7.86%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 341 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 22,752 24,762 25,294

여 성 18,429(81%) 19,562(79%) 19,982(79%)

남 성 4,323(19%) 5,200(21%) 5,312(21%)

※서울시 노인 장기요양등급 A,B등급인 대상자로 기준중위소득 160%이하인 자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,801 3,820 3,747

여 성 1,570(56.1%) 2,139(56%) 2,098(56%)

남 성 1,231(43.9%) 1,681(44%) 1,649(44%)

※6서울시 노인 장기요양등급 A,B등급인 대상자로 기준중위소득 160%이하인 자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,352,668 7,813,863 9,010,281

여 성 3,557,494(56%) 4,375,354(56%) 5,044,988(56%)

남 성 2,795,174(44%) 3,438,509(44%) 3,965,293(44%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임.

○ 소득,건강,대상자의 서비스 참여의지로 결정되기에 구체적 성별 격차 분석 어려움

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

돌봄서비스 지원강화

(서비스 이용 남성비율)44% 44% 44%

○ 돌봄의 사회적 분담강화

○ 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통한 여성 친화적 복지서비스 확대

□ 성평등 기대효과

- 342 -

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어르신 돌봄서비스 지원 강화-단기(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사활동지원 또는 주간보호서비스를

제공하여 안정된 노후생활 보장 및 가족의 사회경제적 활동기반 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원),

사회복지사업법 제33조의7(서비스 제공의 방법)

○ 예 산 액 : 99,000천원

국고보조금 66,000천원, 자체재원 33,000천원

○ 사업내용 : 만65세 이상 독거노인 또는 부부 모두 75세 이상 부부가구에게 건강기준, 소득기준에 따라

노인단기가사 서비스 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 99,000 176,061 △77,061 △43.77%

예산총계 99,000 176,061 △77,061 △43.77%

국고보조금 66,000 117,374 △51,374 △43.77%

자체재원 33,000 58,687 △25,687 △43.77%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 343 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 21,825 23,855 25,294

여 성 17,678(81%) 18,845(79%) 19,982(79%)

남 성 4,147(19%) 5,010(21%) 5,312(21%)

※서울시 65세 이상 저소득 노인 수혜자 : 서울시의 일상생활이 어려운 65세 1인가구 및 75세 이상 노인부부단독가구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 224 200 229

여 성 125(55.8%) 115(57.5%) 128(55.9%)

남 성 99(44.2%) 85(42.5%) 101(44.1%)

※서울시 65세 이상 저소득 노인 수혜자 : 서울시의 일상생활이 어려운 65세 1인가구 및 75세 이상 노인부부단독가구

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 459,000 167,775 176,061

여 성 256,138(55.8%) 96,471(57.5%) 98,410(55.9%)

남 성 202,862(44.2%) 71,304(42.5%) 77,651(44.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임.

○ 소득,건강, 사회적접촉 등의 요인평가 및 대상자의 서비스 참여의지로 결정됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

어르신 돌봄서비스 지원 강화

(서비스 수혜 남성비율)44% 44% 44%

※바우처 지출실적

○ 돌봄서비스의 사회적분담 강화

○ 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통한 여성친화적 복지서비스 확대

□ 성평등 기대효과

- 344 -

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어르신 돌봄서비스 지원 강화-사회관계활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 독거노인에게 믿고 서로 의지할수있는 최소한 1명의 친구를 만들어주고 우울증 치료 및

집단상담 프로그램 등의 서비스를 제공하여 독거노인의 고독사 및 자살예방

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원),

사회복지사업법 제33조의7(서비스 제공의 방법)

○ 예 산 액 : 739,500천원

국고보조금 493,000천원, 자체재원 246,500천원

○ 사업내용 : 사업내용 :독거어르신을 대상으로 고독사 및 자살위험군 특성에 따른 맞춤형 프로그램 제공

사회적 접촉이 저조한 독거노인을 발굴하여 그룹별 심리치료, 건강 및 여가프로그램

제공하여 사회관계 복원

추진방법 : 기관 및 자치구의 신청에 따라 복지부에서 기관 선정하여 대상자 모집,

프로그램 참여 유도

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 739,500 502,500 237,000 47.16%

예산총계 739,500 502,500 237,000 47.16%

국고보조금 493,000 335,000 158,000 47.16%

자체재원 246,500 167,500 79,000 47.16%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 345 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 21,825 23,855 25,294

여 성 17,678(81%) 18,845(79%) 19,982(79%)

남 성 4,147(19%) 5,010(21%) 5,312(21%)

※서울시 65세 이상 1인가구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 500 500 450

여 성 350(70%) 350(70%) 315(70%)

남 성 150(30%) 150(30%) 135(30%)

※사회관계활성화 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 487,500 487,500 502,500

여 성 341,250(70%) 341,250(70%) 351,750(70%)

남 성 146,250(30%) 146,250(30%) 150,750(30%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임.

○ 대상자의 서비스 참여의지로 결정되기에 구체적 성별 격차 분석 어려움

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

어르신돌봄서비스 지원강화

(참여자의 남성비율)30% 30% 30%

○ 돌봄의 사회적붐담 강화

○ 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통한 여성친화적 복지서비스 확대

□ 성평등 기대효과

- 346 -

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어르신 지도자육성(사회복지기금 노인복지 계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 대한노인회 서울시연합회 산하 경로당 지도자, 노인회 지도자, 노인대학장 등에 대한 교육을

실시함으로써 존경받는 어르신 상을 정립하고 어르신의 복지증진에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 23조(노인사회참여지원) 저출산 고령사회 기본법 15조(평생교육과 정보화)

노인복지법 36조, 대한노인회 지원에 관한 법률 2조 및 5조

○ 예 산 액 : 105,500천원

자체재원 105,500천원

○ 사업내용 : 대한노인회서울시연합회 산하 경로당 지도자, 노인회 지도자, 노인대학장 등에 대한 교육실시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 105,500 105,500 0 0.00%

예산총계 105,500 105,500 0 0.00%

자체재원 105,500 105,500 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,300,877 1,365,126 1,393,671

여 성 727,786(55.9%) 763,019(55.9%) 778,352(55.8%)

남 성 573,091(44.1%) 602,107(44.1%) 615,319(44.2%)

※서울시 65세 이상 어르신

- 347 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,300 6,300 6,900

여 성 3,000(47.6%) 3,000(47.6%) 3,312(48%)

남 성 3,300(52.4%) 3,300(52.4%) 3,588(52%)

※프로그램 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 71,500 71,500 105,500

여 성 34,048(47.6%) 34,034(47.6%) 50,640(48%)

남 성 37,452(52.4%) 37,466(52.4%) 54,860(52%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 평균수명이 남성보다 여성이 길며(남성84세, 여성80세), 65세 노인인구가 남성이 44%, 여성이 56%

독거노인의 비율은 남성이 32%, 여성이 68%임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

존경받는 어르신 지도자 육성

(여성참석비율)48% 48% 49%

○ 성별 특성을 고려한 행사 및 프로그램 운영 등 사업 추진

□ 성평등 기대효과

- 348 -

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시설종사자 역량강화(사회복지기금 노인복지 계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노인종합복지관 등 시설종사자의 업무능력향상과 전문성 강화를 위해 정보공유의 장을

마련하여 고령사회 어르신 복지시책과 발전방안을 모색하여 어르신 복지 서비스 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 사회복지사업법 제10조, 서울특별시 사회복지기금조례 제5조

○ 예 산 액 : 80,000천원

자체재원 80,000천원

○ 사업내용 : 노인종합복지관 종사자 교육, 어르신생활시설 종사자 워크숍, 재가관리사 워크숍,

재가노인복지시설 종사자 교육 및 워크숍, 어르신일자리 수행기관 종사자 워크숍

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 80,000 80,000 0 0.00%

예산총계 80,000 80,000 0 0.00%

자체재원 80,000 80,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 356 600 600

여 성 300(84.3%) 200(33.3%) 200(33.3%)

남 성 56(15.7%) 400(66.7%) 400(66.7%)

※노인복지 시설종사자 수

- 349 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 456 685 551

여 성 364(79.8%) 476(69.5%) 386(70.1%)

남 성 92(20.2%) 209(30.5%) 165(29.9%)

※노인복지 시설종사자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 70,000 70,000 80,000

여 성 55,877(79.8%) 48,642(69.5%) 56,044(70.1%)

남 성 14,123(20.2%) 21,358(30.5%) 23,956(29.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 보건복지부 2017년 통계(보건복지관련 산업 일자리 조사)에 따르면 '보건 및 사회복지 서비스업'

여성비율은 79%로 여성 비율이 압도적임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시설종사자 역량강화

(역량강화 프로그램참여 인원 수)

456명 685명 551명

○ 노인복지시설 종사자의 성별 특성을 고려한 워크숍 등 교육 프로그램 추진으로

업무능력향상 및 전문성 강화

□ 성평등 기대효과

- 350 -

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어르신일자리 및 사회활동지원사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 건강하고 근로능력이 있는 65세 이상 노인에게 일자리를 마련·제공하여 자활능력향상 및 사

회참여 기회제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제23조(노인사회참여 지원) 및 제23조

서울시 노인일자리 창출 지원에 관한 조례

○ 예 산 액 : 137,345,414천원

국고보조금 63,387,883천원, 자체재원 73,957,531천원

○ 사업내용 : 지원대상 : 만 65세 기초연금수급자(시장형 및 인력파견형은 만 60세 이상 참여)

사업유형 : 공익활동(1인당 월 27만원), 시장형(1인당 연 210백만원), 인력파견형(1인당 15만

원 지원)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 137,345,414 110,115,559 27,229,855 24.73%

예산총계 137,345,414 110,115,559 27,229,855 24.73%

국고보조금 63,387,883 0 63,387,883 순증

자체재원 73,957,531 110,115,559 △36,158,028 △32.84%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 351 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 49,850 56,177 59,031

여 성 35,199(70.6%) 39,090(69.6%) 42,281(71.6%)

남 성 14,651(29.4%) 17,087(30.4%) 16,750(28.4%)

※불특정 다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 49,850 56,177 59,031

여 성 35,199(70.6%) 39,090(69.6%) 42,281(71.6%)

남 성 14,651(29.4%) 17,087(30.4%) 16,750(28.4%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 68,191,303 88,256,677 110,115,559

여 성 48,149,763(70.6%) 61,412,206(69.6%) 78,842,740(71.6%)

남 성 20,041,540(29.4%) 26,844,471(30.4%) 31,272,819(28.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

세부사업별 특성 및 참여자 선호도에 따라 성별 격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 참여비율 균형

(여성참여비율)71% 71% 71%

어르신 일자리 지원을 통한 남,여 성별 소득격차 발생 최소화

□ 성평등 기대효과

- 352 -

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보람일자리 사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자신의 능력을 사회에 환원하고자 하는 장년층에게 사회참여기회를 제공함으로써

활력있고 안정된 노후생활 유도

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 장년층 인생이모작 지원에 관한 조례

○ 예 산 액 : 10,916,000천원

자체재원 10,916,000천원

○ 사업내용 : - 대상 : 만50세~67세 서울시민

- 내용 : 장년층의 전문성과 경험을 활용한 사회공헌 일자리 제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 10,916,000 8,906,000 2,010,000 22.57%

예산총계 10,916,000 8,906,000 2,010,000 22.57%

자체재원 10,916,000 8,906,000 2,010,000 22.57%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 353 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 682 1,800 2,236

여 성 377(55.3%) 990(55%) 1,342(60%)

남 성 305(44.7%) 810(45%) 894(40%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,736,827 6,339,709 8,906,000

여 성 1,512,879(55.3%) 3,486,840(55%) 5,345,193(60%)

남 성 1,223,948(44.7%) 2,852,869(45%) 3,560,807(40%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

세부사업별 특성 및 참여자 선호도에 따라 성별격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 참여비율 균형

(여성참여비율)55% 60% 53%

장년층 보람일자리 지원을 통한 성별 고른 사회참여 활동기회 확대

□ 성평등 기대효과

- 354 -

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50+재단 및 캠퍼스 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 고령사회 대비, 장년층(50~64세)의 은퇴 전후 새로운 인생 준비 및 성공적인 노후생활을 위한

서울시 인생재설계, 인생이모작 관련 정책개발 및 연구, 실행 전담

서울시 장년층(50~64세) 대상 인생재설계 교육, 상담, 일자리, 창업 등 연계, 여가,

커뮤니티 등 활동 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률

서울특별시 50플러스재단 설립 및 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 14,164,789천원

자체재원 14,164,789천원

○ 사업내용 : 서울시 50+ 재단(타 지자체에 유사기관 없으며, 전국 최초 설립)

- 기 능 : 서울시 거주 장년층(50~64세)을 핵심대상으로 인생재설계 지원사업 기획, 개발 및

사업 집행 지원, 50+캠퍼스 운영

- 내 용 : 서울시 장년층 인생재설계, 인생이모작 지원

(교육지원, 고용지원, 창업지원, 사회참여지원 등)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 14,164,789 13,584,400 580,389 4.27%

예산총계 14,164,789 13,584,400 580,389 4.27%

자체재원 14,164,789 13,584,400 580,389 4.27%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 355 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,308 8,274 10,000

여 성 2,963(55.8%) 4,716(57%) 5,700(57%)

남 성 2,345(44.2%) 3,558(43%) 4,300(43%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,929,451 10,728,476 13,584,400

여 성 3,868,117(55.8%) 6,115,231(57%) 7,743,108(57%)

남 성 3,061,334(44.2%) 4,613,245(43%) 5,841,292(43%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

운영 프로그램 및 선호도에 따라 남녀간 성별격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 참여비율 균형

(여성 참여자 비율)

55% 57% 54%

인생재설계 지원을 통한 성별 고른 사회참여 기회 확대

□ 성평등 기대효과

- 356 -

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저소득 어르신 급식 제공(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정형편이 어렵거나 기타 부득이한 사정으로 식사를 거르는 어르신에게 무료급식을 제공하여

어르신의 건강증진 도모함은 물론 어르신을 공경하는 사회적 분위기 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제4조(보건복지증진의 책임)

서울특별시 고령친화도시 구현을 위한 노인복지 기본조례 제7조

○ 예 산 액 : 28,992,297천원

자체재원 28,992,297천원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 결식우려 저소득 어르신 및 기초생활수급자

- 수행기관 : 사회복지법인 및 민간단체

- 지원내용 : 경로식당, 식사배달 및 밑반찬배달 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 28,992,297 24,473,397 4,518,900 18.46%

예산총계 28,992,297 24,473,397 4,518,900 18.46%

자체재원 28,992,297 24,473,397 4,518,900 18.46%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 357 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 23,103 23,582 24,522

여 성 13,861(60%) 14,102(59.8%) 14,650(59.7%)

남 성 9,242(40%) 9,480(40.2%) 9,872(40.3%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 20,987,088 20,952,602 24,473,397

여 성 12,591,526(60%) 12,529,623(59.8%) 14,620,963(59.7%)

남 성 8,395,562(40%) 8,422,978(40.2%) 9,852,434(40.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

무료급식 이용자는 고령 어르신 비율이 높으므로 고령 어르신 성비에 따른 격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

어르신 무료급식 지원확대

(남성 어르신 수)9,242명 9,432명 9,500명

저소득 어르신의 식사 제공으로 어르신 복지 향상 도모

□ 성평등 기대효과

- 358 -

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경로당 활성화 및 지원강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어르신 욕구에 맞는 프로그램을 개발 및 제공함으로써 경로당 활성화 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제36조(노인여가복지시설)

○ 예 산 액 : 13,878,448천원

국고보조금 570,000천원, 자체재원 13,308,448천원

○ 사업내용 : 건강관리, 운동,교육,여가,자원봉사 등 다양한 프로그램 제공으로 어르신이 가장 손쉽게

접근할 수 있는 다기능 공간으로 전환

지역노인들이 자율적으로 친목도모, 취미활동 및 각종 정보교환 등 기타 여가활동을

할 수 있는 시설로써 경로당 운영비 등을 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 13,878,448 12,098,350 1,780,098 14.71%

예산총계 13,878,448 12,098,350 1,780,098 14.71%

국고보조금 570,000 312,902 257,098 82.17%

자체재원 13,308,448 11,785,448 1,523,000 12.92%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 359 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 124,910 125,241 129,827

여 성 81,943(65.6%) 81,309(64.9%) 83,624(64.4%)

남 성 42,967(34.4%) 43,932(35.1%) 46,203(35.6%)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 124,910 125,241 129,827

여 성 81,943(65.6%) 81,309(64.9%) 83,624(64.4%)

남 성 42,967(34.4%) 43,932(35.1%) 46,203(35.6%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 13,017,413 13,551,658 12,098,350

여 성 8,539,636(65.6%) 8,795,025(64.9%) 7,791,337(64.4%)

남 성 4,477,777(34.4%) 4,756,632(35.1%) 4,307,013(35.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

경로당은 대부분 고령인구가 이용하는 시설로 고령인구는 여성의 비율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

세대통합형 개방형 경로당 확대

(개방형 경로당 수)300개소 600개소 650개소

어르신 이용 활성화

□ 성평등 기대효과

- 360 -

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어르신 교육문화 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어르신에게 다양한 문화향유 및 건전한 여가선용의 기회를 제공하여 노후 삶의 질 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제26조

서울특별시 고령화도시 구현을 위한 노인복지기본조례 제9조

○ 예 산 액 : 887,872천원

자체재원 887,872천원

○ 사업내용 : 할아버지, 할머니 한마음 축제, 어르신생활체육 경연대회, 어르신 아카데미 운영,

찾아가는 어르신 문화공연, 노인대학 운영지원 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 887,872 1,107,224 △219,352 △19.81%

예산총계 887,872 1,107,224 △219,352 △19.81%

자체재원 887,872 1,107,224 △219,352 △19.81%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 361 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,722 7,722 8,000

여 성 4,296(55.6%) 4,296(55.6%) 4,200(52.5%)

남 성 3,426(44.4%) 3,426(44.4%) 3,800(47.5%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 844,000 986,000 1,107,224

여 성 469,545(55.6%) 548,544(55.6%) 581,293(52.5%)

남 성 374,455(44.4%) 437,456(44.4%) 525,931(47.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

행사 프로그램 선호도에 따라 참여자 성별격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 참여비율 균형

(여성참여비율)55% 55% 54%

행사 프로그램 수요분석 등을 통한 성별 고른 행사참여 기회제공

□ 성평등 기대효과

- 362 -

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장애인복지위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인복지업무를 객관적이고 공정하게 추진하기 위하여 장애인복지업무 관련 단체, 학계, 시

의회 등 여러 분야의 관계자 및 전문가의 의견을 수렴하고 이를 장애인복지시책에 충실히 반

영하여 내실 있는 사업추진을 위해 위원회 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 장애인복지법 제13조

서울특별시장애인복지위원회 조례(2005. 7.21 제정)

○ 예 산 액 : 67,200천원

자체재원 67,200천원

○ 사업내용 : 장애인 당사자 및 전문가로 위원회를 구성?운영하여 장애인 복지시책의 주요현안사항에 대해

자문 및 심의

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 67,200 67,200 0 0.00%

예산총계 67,200 67,200 0 0.00%

자체재원 67,200 67,200 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 18 18 18

여 성 8(44.4%) 8(44.4%) 8(44.4%)

남 성 10(55.6%) 10(55.6%) 10(55.6%)

- 363 -

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※장애인복지위원회 위원 수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 422,300 391,154 391,922

여 성 194,603(46.1%) 163,948(41.9%) 164,555(42%)

남 성 227,697(53.9%) 227,206(58.1%) 227,367(58%)

※서울시 장애인 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 11,984 54,298 67,200

여 성 5,522(46.1%) 22,751(41.9%) 28,215(42%)

남 성 6,462(53.9%) 31,547(58.1%) 38,985(58%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 남성위주의 장애인복지위원회 구성으로 서울시 장애인 정책에 대한 남녀 불균형 발생 우려

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인 복지위원회 운영

(장애인복지위원회 여성위원 비율)50% 50% 50%

○ 장애인 지원의 성평등 구현

□ 성평등 기대효과

- 364 -

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어울림플라자(가칭) 건립 및 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어울림플라자 건립을 통하여 장애인, 노인, 지역주민 등이 함께 사용할 수 있는 지역 커뮤니

에 필요한 문화 복지공간 조성

○ 사업기간 : 2018년01월01일 ~ 2022년12월31일

○ 추진근거 : 장애인복지법 제59조(장애인복지시설 설치)

어울림플라자 건립 추진 계획(시장방침 제177호, ’15.6.30)

○ 예 산 액 : 1,865,000천원

자체재원 1,865,000천원

○ 사업내용 : 장애인, 노인, 지역주민이 함께 사용할 수 있는 문화 복지공간 조성을 위한

설계공모 추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,865,000 30,000 1,835,000 6116.67%

예산총계 1,865,000 30,000 1,835,000 6116.67%

자체재원 1,865,000 30,000 1,835,000 6116.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 365 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 245,474 699,625 30,000

여 성 135,000(55%) 293,842(42%) 0(0%)

남 성 110,474(45%) 405,782(58%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 지역주민 및 장애인이 함께 이용하는 시설임

○ 여성의 편의시설을 고려한 어울림플라자 건립

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

어울림플라자 건립

(어울림플라자 건립)0개소 0개소 1개소

○ 여성이 이용하기 편리한 시설을 건립함으로써 이용자 만족도 제고

□ 성평등 기대효과

- 366 -

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발달장애인 부모교육 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 발달장애인 자녀를 둔 부모교육을 통해 발달장애인 권리구제 및 자립생활 도모하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 발달장애인의 권리보장 및 지원에 관한 법률

○ 예 산 액 : 124,000천원

국고보조금 62,000천원, 자체재원 62,000천원

○ 사업내용 : 영유아기 부모교육, 성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육, 성인권 교육 등

발달장애인 부모 교육 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 124,000 0 124,000 순증

예산총계 124,000 0 124,000 순증

국고보조금 62,000 0 62,000 순증

자체재원 62,000 0 62,000 순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 367 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ서울시 등록 장애인(392,361명)중 지적과 자폐 장애유형에 해당하는 발달장애인은 31,826명(2018년 9월

기준)이며 남성이 20,906명, 여성이 10,920명으로 남성 발달장애인이 여성 발달장애인에 비해 2배 가까이

많음

o 성별에 맞는 욕구조사, 상담 등으로 개인별 지원체계를 마련하여 발달장애인은 스스로가 자립할 수 있도록

가족와 주변의 관심과 지원이 있어야 한다고 판단됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

발달장애인 부모교육 지원

(상담건수)120회

ㅇ발달장애인 지원의 성평등 구현

□ 성평등 기대효과

- 368 -

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장애인직업재활시설 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인이 자신의 능력과 적성에 맞는 직업생활을 할 수 있도록, 장애인직업재활과 관련된 제

반서비스(보호고용, 직업적응훈련 등)를 제공하고 취업기회를 제공하여 장애인의 자활 및 자

립 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 장애인복지법 제58조 및 제81조, 같은법 시행령 제44조(비용보조), 같은법 시행규칙 제44조(

장애인복지시설의 종류와 사업), 장애인복지사업안내(서울시)

○ 예 산 액 : 37,152,681천원

자체재원 37,152,681천원

○ 사업내용 : -시설현황 : 133개소(근로사업장 12, 보호작업장 116, 직업적응훈련시설 5)

-사업내용 : 종사자 인건비 및 시설 운영비 지원

-이용장애인 : 4,188명(근로 677, 보호 3416, 적응훈련시설 95)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 37,152,681 34,277,268 2,875,413 8.39%

예산총계 37,152,681 34,277,268 2,875,413 8.39%

자체재원 37,152,681 34,277,268 2,875,413 8.39%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 369 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 391,027 391,549 392,361

여 성 164,002(41.9%) 164,111(41.9%) 164,693(42%)

남 성 227,025(58.1%) 227,438(58.1%) 227,668(58%)

※서울시 등록 장애인수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,084 4,137 4,144

여 성 1,477(36.2%) 1,502(36.3%) 1,514(36.5%)

남 성 2,607(63.8%) 2,635(63.7%) 2,630(63.5%)

※장애인직업재활시설 근로장애인 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 28,556,062 30,231,116 34,277,268

여 성 10,327,449(36.2%) 10,973,895(36.3%) 12,523,114(36.5%)

남 성 18,228,613(63.8%) 19,257,221(63.7%) 21,754,154(63.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시 등록 장애인(392,361명) 중 여성 장애인이 차지하는 비율은 42%(164,693명)로 남자 장애인에 비해

낮음

○ 장애인직업재활시설 이용 장애인(4,144명) 중 여성 장애인 비율도 36.5%(1,514명)로 남성 장애인에 비해 매

우 낮음

○ 여성 장애인의 취업 참여가 낮은 것은 여성의 소극적인 구직활동도 있지만 여성 장애인이 불편 없이 일할

수 있는 분위기 조성과 시설 개선, 여성 장애인에게 적합한 신규 일자리 발굴 등이 필요하며, 여성 장애인 스

스로가 취업으로 도전할 수 있도록 가족과 주변인들의 관심과 배려가 있어야 한다고 판단됨.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인 일자리 제공

(직업재활시설 근로 장애인수)4,084명 4,184명 4,284명

○ 장애 여성의 맞춤형 일자리 제공 등 경제적 자립 지원을 통한 여성 장애인의 사회경제적 역량 강화

□ 성평등 기대효과

- 370 -

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장애인일자리 통합지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 장애인 취업기회 확대를 위하여 취업기관과의 고용 연계를 통한 취업상담 및 알선과 일자리

개발, 현장훈련, 사후지도 등의 취업토털서비스 제공으로 장애인 일자리 확대에 기여

- 취업을 희망하는 구직 장애인과 구인업체와의 만남의 장을 마련하여 취업을 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 장애인복지법 제21조(직업), 장애인고용촉진 및 직업재활법 제3조(장애인고용촉진)

○ 예 산 액 : 1,755,010천원

자체재원 1,755,010천원

○ 사업내용 : - 장애인일자리통합지원센터 운영 지원

- 일자리연계, 일자리개발, 일자리지원 사업 등 장애인취업연계사업

- 1:1 맞춤고용 지원사업, 장애학생지원사업 등 장애인취업특화사업

- 서울시와 센터간 협의를 통해 추진하는 특화사업

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,755,010 1,720,503 34,507 2.01%

예산총계 1,755,010 1,720,503 34,507 2.01%

자체재원 1,755,010 1,720,503 34,507 2.01%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 371 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 391,027 391,549 392,361

여 성 164,002(41.9%) 164,111(41.9%) 227,668(58%)

남 성 227,025(58.1%) 227,438(58.1%) 164,693(42%)

※서울시 구직희망(등록) 장애인

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 970 750 679

여 성 305(31.4%) 236(31.5%) 207(30.5%)

남 성 665(68.6%) 514(68.5%) 472(69.5%)

※취업확정 장애인

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,675,159 1,599,405 1,720,503

여 성 526,725(31.4%) 503,279(31.5%) 524,513(30.5%)

남 성 1,148,433(68.6%) 1,096,126(68.5%) 1,195,990(69.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시 등록장애인(392,361명)중 여성장애인 42%(164,693명)차지, 여성장애인의 취업참여가 낮은 이유는 여

성 장애인 스스로 취업으로 도전할 수 있도록 가족과 주변인들의 관심과 지지가 절대적이며 여성장애인이 불편

없이 일할수 있는 분위기 조성 과 시설개선도 필요함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인 일자리 제공실적(취업확정)

(서울시장애인일자리통합지원센터장애인취업실적인원수)

750명 850명 1,000명

※장애인 일자리 제공실적(취업확정)

○ 여성 장애인 맞춤형 일자리제공 등 여성장애인의 자립지원을 통한 장애인의 사회.경제적 역량 강화

□ 성평등 기대효과

- 372 -

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장애인 일자리 지원-시각장애인 안마사 파견(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취업이 어려운 장애인에게 장애유형별 다양한 일자리를 개발, 제공하여 직업생활 및 사회참여

의 경험 확대와 공공기관 등에 장애인 행정도우미를 배치하여 행정업무를 지원하는 공공형 일

자리로 장애인의 사회참여기회제공 및 소득증진 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 장애인복지법 제21조(직업) 및 시행령 제13조의 2(장애인일자리사업실시)

○ 예 산 액 : 1,748,528천원

국고보조금 1,398,822천원, 자체재원 349,706천원

○ 사업내용 : 시각장애인안마사가 경로당, 노인복지시설 등을 방문하여 고령자들에게 안마서비스 제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,748,528 1,717,210 31,318 1.82%

예산총계 1,748,528 1,717,210 31,318 1.82%

국고보조금 1,398,822 1,373,768 25,054 1.82%

자체재원 349,706 343,442 6,264 1.82%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 42,203 42,216 41,893

여 성 16,494(39.1%) 16,562(39.2%) 16,529(39.5%)

남 성 25,709(60.9%) 25,654(60.8%) 25,364(60.5%)

- 373 -

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※서울시에 등록된 시각장애인

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 105 110 110

여 성 30(28.6%) 30(27.3%) 30(27.3%)

남 성 75(71.4%) 80(72.7%) 80(72.7%)

※일자리사업 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,453,217 1,674,156 1,717,210

여 성 2,700,919(28.6%) 457,045(27.3%) 468,330(27.3%)

남 성 6,752,297(71.4%) 1,217,111(72.7%) 1,248,880(72.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시 등록 장애인 성별 인원 차이 및 관련 자격증(안마사) 소지여부

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시각장애인안마사 파견사업 장애인일자리 사업 참여자

(일자리사업 참여자수)

104명 110명 110명

※시각장애인안마사 파견사업 장애인일자리 사업 참여자 인원(12월말 기준)

○ 성평등한 장애인일자리 사업 참여로 참여자 일자리 제공 및 소득기반 마련으로 자립기반 제공

□ 성평등 기대효과

- 374 -

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장애인 일자리 지원-시간제 일자리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인(중증포함)에게 장애유형별 일자리를 제공하여 장애인 소

득증대 및 자립기반 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 장애인복지법 제21조(직업), 2017년 장애인일자리 사업안내(보건복지부)

○ 예 산 액 : 2,079,705천원

국고보조금 959,864천원, 자체재원 1,119,841천원

○ 사업내용 : 일반형 일자리와 똑같은 형태이나 근무시간만 반절 근무하는 개념으로 동주민센터, 보건소,

공공기관 행정보조 업무 수행

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,079,705 1,584,065 495,640 31.29%

예산총계 2,079,705 1,584,065 495,640 31.29%

국고보조금 959,864 731,107 228,757 31.29%

자체재원 1,119,841 852,958 266,883 31.29%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 391,027 391,549 392,361

여 성 163,756(41.9%) 164,111(41.9%) 164,693(42%)

남 성 227,271(58.1%) 227,438(58.1%) 227,668(58%)

- 375 -

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※서울시 등록된 장애인

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 218 218

여 성 0(0%) 88(40.4%) 88(40.4%)

남 성 0(0%) 130(59.6%) 130(59.6%)

※일자리 사업 참여하는 등록 장애인

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 1,293,165 1,584,065

여 성 0(0%) 522,439(40.4%) 639,439(40.4%)

남 성 0(0%) 770,726(59.6%) 944,626(59.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시에 등록된 성별에 따른 장애인 인원 수 차이

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인일자리 사업 참여

(장애인일자리사업 참여자수)0명 218명 258명

※장애인일자리사업 참여자(12월말 기준)

○ 성평등한 장애인일자리 사업 참여로 참여자 일자리 제공 및 소득기반 마련으로 자립기반 제공

□ 성평등 기대효과

- 376 -

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장애인 일자리 지원-복지일자리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인(중증포함)에게 장애유형별 일자리를 제공하여 장애인 자

립기반을 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 장애인복지법 제21조(직업)

- 2017 장애인일자리 사업안내(보건복지부 지침).

○ 예 산 액 : 3,971,277천원

국고보조금 1,832,897천원, 자체재원 2,138,380천원

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

- 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,971,277 2,913,768 1,057,509 36.29%

예산총계 3,971,277 2,913,768 1,057,509 36.29%

국고보조금 1,832,897 1,344,816 488,081 36.29%

자체재원 2,138,380 1,568,952 569,428 36.29%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 377 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 391,027 391,549 392,361

여 성 163,756(41.9%) 164,111(41.9%) 164,693(42%)

남 성 227,271(58.1%) 227,438(58.1%) 227,668(58%)

※서울시 등록 장애인

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 606 849 849

여 성 243(40.1%) 340(40%) 340(40%)

남 성 363(59.9%) 509(60%) 509(60%)

※일자리사업 참여 장애인

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,669,000 2,151,460 2,913,768

여 성 669,252(40.1%) 860,584(40%) 1,166,880(40%)

남 성 999,748(59.9%) 1,290,876(60%) 1,746,888(60%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시 등록된 장애인 성별 인원 차이

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인일자리 사업 참여

(장애인일자리 사업 참여자 인원수)583명 849명 1,044명

○ 성평등한 장애인일자리 사업 참여 혜택 제공으로 장애인소득보장 및 자립기반 조성

□ 성평등 기대효과

- 378 -

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장애인 일자리 지원-일반형 일자리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인(중증포함)에게 장애유형별 일자리를 제공하여 장애인 소

득증대 및 자립기반 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 장애인복지법 제21조(직업)

- 2017 장애인일자리 사업안내(보건복지부 지침)

○ 예 산 액 : 12,535,852천원

국고보조금 5,785,778천원, 자체재원 6,750,074천원

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

- 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인

- 동 주민센터, 보건소, 공공기관 행정보조 업무수행

- 1일 8시간ㆍ주5일 근무

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 12,535,852 9,847,881 2,687,971 27.29%

예산총계 12,535,852 9,847,881 2,687,971 27.29%

국고보조금 5,785,778 4,545,176 1,240,602 27.29%

자체재원 6,750,074 5,302,705 1,447,369 27.29%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 379 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 391,027 391,549 392,361

여 성 163,756(41.9%) 164,111(41.9%) 164,693(42%)

남 성 227,271(58.1%) 227,438(58.1%) 227,668(58%)

※서울시 등록 장애인

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 532 678 678

여 성 213(40%) 272(40.1%) 272(40.1%)

남 성 319(60%) 406(59.9%) 406(59.9%)

※일자리 사업 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,228,000 8,262,337 9,847,881

여 성 2,491,200(40%) 3,304,934(40%) 3,950,772(40.1%)

남 성 3,736,800(60%) 4,957,402(60%) 5,897,109(59.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시에 등록된 장애인 성별 인원 수 차이

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인일자리사업 참여자

(일자리 사업 참여 인원수(12월말 기준))

531명 678명 778명

※2019년 12월말 기준 장애인일자리사업 참여자 인원

○ 평등한 성별 일자리사업 참여로 장애인 소득보장 및 자립기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 380 -

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장애인 일자리 지원-발달장애인 요양보호사(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인(중증포함)에게 장애유형별 일자리를 제공하여 장애인 소

득증대 및 자립기반 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 장애인복지법 제21조(직업)

- 사업근거 : 2018 장애인일자리 사업안내(보건복지부 지침)

○ 예 산 액 : 517,851천원

국고보조금 239,008천원, 자체재원 278,843천원

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

- 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인

- 시설,병원 등에 배치되어 어르신의 요양서비스 지원

- 1일 5시간ㆍ주5일

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 517,851 185,926 331,925 178.53%

예산총계 517,851 185,926 331,925 178.53%

국고보조금 239,008 85,812 153,196 178.53%

자체재원 278,843 100,114 178,729 178.53%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 381 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 30,258 30,666 31,826

여 성 10,462(34.6%) 10,564(34.4%) 10,920(34.3%)

남 성 19,796(65.4%) 20,102(65.6%) 20,906(65.7%)

※서울시 거주한 발달장애인(지적+자폐성)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10 20 20

여 성 4(40%) 8(40%) 8(40%)

남 성 6(60%) 12(60%) 12(60%)

※장애인일자리사업 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 75,000 157,799 185,926

여 성 30,000(40%) 63,119(40%) 74,370(40%)

남 성 45,000(60%) 94,679(60%) 111,556(60%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시 등록된 발달장애인 성별 인원 차이

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인일자리사업 참여자 인원

(장애인일자리사업 참여 인원수)10명 10명 50명

※장애인일자리지원사업 12월말 기준 참여자 인원

○ 평등한 성별 일자리 사업 참여로 일자리사업 참여자 소득보장 및 자립기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 382 -

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여성장애인 교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성장애인의 역량강화를 통한 사회 참여기회 확대

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 장애인복지법 제7조, 제9조

○ 예 산 액 : 344,446천원

국고보조금 172,223천원, 자체재원 172,223천원

○ 사업내용 : 여성장애인의 역량강화를 위해 상담 및 사례관리, 역량강화교육(기초학습, 인문, 사회, 경제,

여가 등), 자조모임 및 멘토링 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 344,446 342,446 2,000 0.58%

예산총계 344,446 342,446 2,000 0.58%

국고보조금 172,223 171,223 1,000 0.58%

자체재원 172,223 171,223 1,000 0.58%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 163,756 164,394 164,693

여 성 163,756(100%) 164,394(100%) 164,693(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시에 등록된 여성장애인

- 383 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 346 636 1,015

여 성 346(100%) 636(100%) 1,015(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시에 등록된 여성장애인 중 역량강화프로그램 이용자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,200 338,100 342,446

여 성 16,200(100%) 338,100(100%) 342,446(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성장애인은 장애와 여성이라는 이중제약으로 역량강화의 기회를 갖지 못함.

○ 특히 취업이 어려운 경우가 많아 여성장애인의 경제적 여건상 직업, 여가 등 다방면 교육을 지원하고자 함

※ 2018년 9월 말 사업지원자 수가 전년 대비 많이 증가한 사유 : 보조금 외 단체 자부담 프로그램이 증가함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성장애인 역량강화 교육 지원 강화

(서울시에 등록된 여성장애인 중 역량강화프로그램 이용자 수)

636명 1,200명 1,000명

※여성장애인 교육기관 역량강화 교육 참여자 실인원

○ 대상별 특성에 맞는 역량강화 지원

○ 대상별 맞춤형 교육프로그램 강화를 통한 여성친화적 복지서비스 확대

□ 성평등 기대효과

- 384 -

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여성장애인 홈헬퍼 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성장애인의 임신 출산 육아 양육지원을 위한 홈헬퍼를 파견함으로써 복지증진 및

장애인가족의 안정성 도모

○ 사업기간 : 2019년1월1일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 장애인복지법 제9조 제2항, 제37조,

- 서울특별시 여성장애인 임신·출산 양육 지원 조례 제7조(2015. 7. 30.)

○ 예 산 액 : 1,604,430천원

자체재원 1,604,430천원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 전국가구 평균소득 100%이하 만 9세 미만 자녀 양육 여성장애인

※ 단, 지적/발달/정신장애인의 경우 만 12세 미만까지 예외 인정

- 사업내용 : 임신·출산·자녀 양육을 위한 홈헬퍼 파견, 산전·산후 건강검진 등

여성장애인 모성권 보장을 위한 사업

· 출산예정일 2달전 : 일 최대 파견 4시간, 월 최대 파견 30시간

· 100일 이내 신생아 양육 : 일 최대 파견 6시간, 월 최대 파견 120시간

· 만 9세 미만 아동 양육 : 일 최대 파견 4시간, 월 최대 파견 70시간

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,604,430 1,136,682 467,748 41.15%

예산총계 1,604,430 1,136,682 467,748 41.15%

자체재원 1,604,430 1,136,682 467,748 41.15%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 385 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 163,756 164,394 164,693

여 성 163,756(100%) 164,394(100%) 164,693(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시에 등록된 여성장애인

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 146 145 160

여 성 146(100%) 145(100%) 160(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※전국가구 평균소득 100%이하 만 9세 미만 자녀를 양육하고 있는 여성장애인 중 홈헬퍼 서비스 이용자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 998,722 996,246 1,136,682

여 성 998,722(100%) 996,246(100%) 1,136,682(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성만이 임신·출산이라는 고유 영역을 가지고 있기 때문에 여성의 모성권은 차별받지 않고 보장받아야

할 당연한 권리임.

○ 육아와 장애라는 이중고를 겪는 여성장애인들은 임신 중 가사노동 및 산부인과 검진, 출산 및 산후조리,

자녀양육 등에 대한 지원이 매우 절실하므로 여성장애인에게 홈헬퍼를 파견하여, 여성장애인의 건강권

보장 및 영유아기 자녀양육과 관련된 어려움 등 양육부담을 완화하기 위한 정서적 및 신체적 지원 필요

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서비스이용자 확대

(서비스이용자 수)145명 160명 160명

연합보수교육 및 사례관리회의

(교육횟수)13회 13회 13회

※임신, 출산, 양육과 관련한 종합적인 홈헬퍼 서비스 제공 및 모성권 보호 강화, 보수교육 및 회의 실시

○ 모성건강 보장을 위한 지원 확대를 통한 여성의 건강지원 강화

○ 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통한 여성친화적 복지서비스 확대

○ 돌봄의 사회적 분담 강화

□ 성평등 기대효과

- 386 -

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장애인운전연습장 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 신체적인 장애로 활동에 제약을 받는 장애인에게 사회활동에 필수적인 운전면허 무료 교습

으로 경제적 부담 경감 및 장애인의 편의와 이동권 보장을 위한 장애인운전 연습장 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 장애인복지법 제49조 및 제72조

- '94. 8월 장애인전용운전연습장 개설, '98. 차량교체 및 시설공사(도로축소형 코스)

2001년 이후 전국 장애인들이 이용하는 시설로서 시비 지원

○ 예 산 액 : 145,838천원

자체재원 145,838천원

○ 사업내용 : - 위 치 : 송파구 가락동 509 탄천 빗물펌프장

- 시설규모

· 도로축소형 기능개선 코스 1조

· 교습차량 6대(지체 5, 청각 1)

· 대기실(15평, 경량 철골조), 이동화장실 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 145,838 143,726 2,112 1.47%

예산총계 145,838 143,726 2,112 1.47%

자체재원 145,838 143,726 2,112 1.47%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 387 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 377,280 377,672 378,452

여 성 218,431(57.9%) 218,048(57.7%) 218,494(57.7%)

남 성 158,849(42.1%) 159,624(42.3%) 159,958(42.3%)

※서울시 등록 장애인 중 20세 이상

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,377 1,420 1,164

여 성 605(43.9%) 568(40%) 559(48%)

남 성 772(56.1%) 852(60%) 605(52%)

※서울시 장애인 중에서 장애인 운전연습장 이용자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 95,088 174,650 143,726

여 성 41,778(43.9%) 69,860(40%) 70,678(49.2%)

남 성 53,310(56.1%) 104,790(60%) 73,048(50.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 원인분석 : 장애인의 자립를 목적으로 무료 자동차 운전을 교습하기 때문에 남성 장애인의 참여가 더 높음

○ 대 책 : 여성 장애인도 운전을 교습 받고 사회활동에 참여할 수 있다는 인식개선과 홍보 강화

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성장애인 무료 운전교육 지원 확대

(장애인 무료 운전교습생 중 여성 참여자 수)

568명 559명 586명

※장애인 운전연습장 실적보고서

○ 자동차 운전교습을 통해 장애인들의 사회참여와 활동 유도

○ 대상별 특성에 맞는 역량강화 지원

○ 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통한 여성친화적 복지서비스

□ 성평등 기대효과

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발달장애인 부모 상담지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 발달장애인은 일생돌봄이 필요한 중증장애인들로 부모 등 가족이 대부분의 돌봄을 부담하고

있어 발달장애 부모들의 전문심리 상담을 제공하여 발달장애인 양육 및 부양에 따른 심리적

부담을 완화하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 건강가정기본법 제25조(가족부양의 지원) 제2항

○ 예 산 액 : 120,000천원

국고보조금 60,000천원, 자체재원 60,000천원

○ 사업내용 : - 서비스 내용 : 발달장애인 부모에게 전문 심리상담 제공

- 지원단가 : 월 16만원(1인당), 추가비용 본인부담(4만원)

- 지원규모 : 총 148명, 6개월간 지원(1회 한하여 지원연장 가능)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 120,000 144,000 △24,000 △16.67%

예산총계 120,000 144,000 △24,000 △16.67%

국고보조금 60,000 72,000 △12,000 △16.67%

자체재원 60,000 72,000 △12,000 △16.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 389 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※발달장애인 부모 중 우울증이 의심되는 자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 93 91 80

여 성 76(81.7%) 68(74.7%) 63(78.8%)

남 성 17(18.3%) 23(25.3%) 17(21.3%)

※발달장애인 부모(가정) 중 상담 바우처 이용인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 96,798 134,900 144,000

여 성 79,104(81.7%) 100,804(74.7%) 112,320(78%)

남 성 17,694(18.3%) 34,096(25.3%) 31,680(22%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 부의 경제활동, 모의 자녀양육의 역할 구분으로 모의 심리상담 비율이 월등히 높음

○ 발달장애아 양육으로 발생되는 스트레스는 부모 모두 동일하므로 부의 상담을 위한 홍보 및 안내 필요

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

발달장애부모 이용인원

(바우처 이용횟수)92명 80명 80명

※바우처 이용 인원

○ 발달장애인 아버지의 심리상담 확대를 통한 발달장애아 가족의 안정 및 기능 향상 도모

□ 성평등 기대효과

- 390 -

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노숙인 프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노숙인들의 특성에 맞는 다양한 유형의 자활프로그램을 시행하여 노숙인들의 자활자립 유도

및 건강한 사회인으로 다시 일어설 수 있도록 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률 제18조

○ 예 산 액 : 681,100천원

국고보조금 300,000천원, 자체재원 381,100천원

○ 사업내용 : 노숙인 인식개선을 위한 시설별 프로그램 운영

- 노숙인 자활 및 사회복귀를 위한 직업훈련 프로그램 등 10개사업

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 681,100 730,600 △49,500 △6.78%

예산총계 681,100 730,600 △49,500 △6.78%

국고보조금 300,000 300,000 0 0.00%

자체재원 381,100 430,600 △49,500 △11.50%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 721 1,574 1,222

여 성 33(4.6%) 28(1.8%) 250(20.5%)

남 성 688(95.4%) 1,546(98.2%) 972(79.5%)

- 391 -

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※노숙인시설 이용 노숙인중 프로그램 참여자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 721 1,574 1,222

여 성 33(4.6%) 28(1.8%) 250(20.5%)

남 성 688(95.4%) 1,546(98.2%) 972(79.5%)

※노숙인시설 이용 노숙인중 프로그램 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 557,932 500,976 730,600

여 성 25,536(4.6%) 8,912(1.8%) 149,468(20.5%)

남 성 532,395(95.4%) 492,063(98.2%) 581,132(79.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 노숙인실태에 따른 여성노숙인 구성 성비 차이

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성노숙인의 사회복귀를 위한 프로그램 개발로 참여 유도 28명 250명 250명

※여성노숙인시설 프로그램 참여자 수

○ 여성노숙인시설 이용 노숙인에 대한 적극 홍보

○ 여성노숙인의 사회복귀를 위한 프로그램 개발로 참여 유도

□ 성평등 기대효과

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교통관련 위원회 운영(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 분야별 교통관련 위원회 운영으로 교통정책 수립시 각계 각층의 다양한 의견 수렴

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 위원회 설치 및 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 181,000천원

자체재원 181,000천원

○ 사업내용 : 교통위원회, 교통영향평가 심의위원회, 대중교통 이용자 위원회 등 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 181,000 151,200 29,800 19.71%

예산총계 181,000 151,200 29,800 19.71%

자체재원 181,000 151,200 29,800 19.71%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 24 24 24

여 성 7(29.2%) 7(29.2%) 7(29.2%)

남 성 17(70.8%) 17(70.8%) 17(70.8%)

※교통위원회 참여위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 24 24 24

여 성 7(29.2%) 7(29.2%) 7(29.2%)

남 성 17(70.8%) 17(70.8%) 17(70.8%)

※교통위원회 참여위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 148,950 196,108 151,200

여 성 43,444(29.2%) 57,198(29.2%) 44,100(29.2%)

남 성 105,506(70.8%) 138,910(70.8%) 107,100(70.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 교통관련 위원회에 여성 위원의 비율이 낮은바, 이는 교통관련 전문가 중 여성의 비율이 상대적으로

낮은 것에 기인하는 것으로 판단됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

교통위원회 여성위원 참여확대

(여성위원 비율)29% 29% 40%

○ 교통관련 전문가 및 이용자 위원 중 여성위원 비율 확대함으로써 교통관련 정책 검토 및 시민의견 수렴시

여성의 관점을 충분하게 반영함으로써 교통정책 수립 및 대중교통 운영에 있어서 양성평등 관점 제고

□ 성평등 기대효과

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지하철역 승강편의시설 설치(도시철도건설사업비특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교통약자(장애인, 노인, 임산부 등)의 지하철 이용 편의 제공을 통해 보편적 이동권 보장

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 교통약자의 이동편의 증진법 제11조, 같은 법 시행령 제12조, 같은 법 시행규칙 제2조

지하철 이동편의시설확충 종합계획(시장방침 제537호, '07.10.4)

○ 예 산 액 : 30,513,500천원

국고보조금 6,445,000천원, 자체재원 24,068,500천원

○ 사업내용 : 규모 : 1~8호선 277개역(E/L 124개역 146대, E/S 165개역 403대)

수행주체 : 서울교통공사

총사업비 : 304,221,000천원(국비 91,266,000, 시비 106,477,000, 운영기관 106,477,000)

※ 국비 30%, 시비 35%, 운영기관 35%

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 30,513,500 27,659,000 2,854,500 10.32%

예산총계 30,513,500 27,659,000 2,854,500 10.32%

국고보조금 6,445,000 5,769,000 676,000 11.72%

자체재원 24,068,500 21,890,000 2,178,500 9.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 395 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,114,000 5,103,000 5,103,000

여 성 2,549,329(49.9%) 2,545,121(49.9%) 2,545,121(49.9%)

남 성 2,564,671(50.2%) 2,557,879(50.1%) 2,557,879(50.1%)

※일평균 지하철 이용 승객

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※지하철 내 E/S,E/S 이용 승객

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 19,609,000 33,493,000 27,659,000

여 성 9,804,500(50%) 16,746,500(50%) 13,829,500(50%)

남 성 9,804,500(50%) 16,746,500(50%) 13,829,500(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 지하철 역 내 에스컬레이터 및 엘리베이터 이용자 중 여성의 비율이 지하철 이용자 중 여성 비율 대비

높을 것으로 사료되나, 구체적인 통계 자료는 없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

엘리베이터(E/L) 설치

(엘리베이터(E/L) 설치대수)22대 21대 15대

에스컬레이터(E/S) 설치

(에스컬레이터(E/S) 설치(대수))64대 54대 29대

○ 하이힐 등 착용에 따라 계단 이용이 불편하고, 임산부 등 계단 이용이 어려운 경우가 상대적으로

여성이 많은 점을 고려할 때, 지하철역 승강편의시설 설치는 상대적 약자인 여성에게 좀 더 수혜가

가므로 승강편의시설은 여성의 대중교통 이용편의 및 이동권을 보장하여 양성평등에 기여할 수 있음

□ 성평등 기대효과

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버스 서비스 개선(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 고품질의 버스 이용환경 조성을 통해 시민의 버스 이용편의 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제18조

○ 예 산 액 : 250,000천원

자체재원 250,000천원

○ 사업내용 : 버스 운행실태 점검원 운영 : 버스회사 및 운행노선에 대한 현장점검 및 평가

버스 서비스 만족도 조사 : 만족도 조사 용역 시행 및 평가 결과에 반영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 250,000 274,925 △24,925 △9.07%

예산총계 250,000 274,925 △24,925 △9.07%

자체재원 250,000 274,925 △24,925 △9.07%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시 전체 인구

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,280,000 4,200,000 4,200,000

여 성 2,178,135(50.9%) 2,141,958(51%) 2,145,738(51.1%)

남 성 2,101,865(49.1%) 2,058,042(49%) 2,054,262(48.9%)

※일평균 서울시 시내버스 노선 이용 승객

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 269,800 269,800 274,925

여 성 137,304(50.9%) 137,595(51%) 140,456(51.1%)

남 성 132,496(49.1%) 132,205(49%) 134,469(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성별에 따른 버스 이용자 수, 버스 서비스에 대한 성별에 따른 만족도 평가 수치는 산출되지 않았으나,

아직까지는 과거 차별의 영향으로 여성의 사회적·경제적 지위가 낮아 상대적으로 버스 이용자 중 여성의

비율이 높을 것으로 추측됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 버스 이용자 수 증가

(여성 버스 이용자 수)2,141,958명 2,145,738명 2,147,000명

※일평균 서울시 시내버스 이용자 수

○ 버스 서비스 개선에 있어 여성의 관점을 배려하여 여성의 버스 이용 만족도를 높이려고 함

○ 이는 상대적으로 이용률이 높을 것으로 추측되는 여성의 이동권 향상 및 사회적 복리 증진으로 이어져

양성평등에 기여하는 바가 있을 것으로 판단됨

□ 성평등 기대효과

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가로변 버스정류소 승차대 확대설치(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정류소 이용 환경 개선으로 시민의 버스 이용편의 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 교통약자 이동편의 증진법 제14조

서울특별시 교통약자 이동편의 증진에 관한 조례 제9조

○ 예 산 액 : 3,000,000천원

자체재원 3,000,000천원

○ 사업내용 : 승차대, 버스정보안내단말기, 라운드경계석, 휠체어대기공간, 점자블록 설치

승·하차 구간 지장물 제거 등 무장애 정류소 구축

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,000,000 1,452,700 1,547,300 106.51%

예산총계 3,000,000 1,452,700 1,547,300 106.51%

자체재원 3,000,000 1,452,700 1,547,300 106.51%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시 총 인구

- 399 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,280,000 4,200,000 4,200,000

여 성 2,178,135(50.9%) 2,141,958(51%) 2,145,738(51.1%)

남 성 2,101,865(49.1%) 2,058,042(49%) 2,054,262(48.9%)

※일평균 시내버스 이용자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,279,849 1,796,513 1,452,700

여 성 651,328(50.9%) 916,204(51%) 742,170(51.1%)

남 성 628,520(49.1%) 880,309(49%) 710,530(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성별에 따른 버스 이용자 수 및 그에 따른 버스 정류소 이용자 수는 산출되지 않았으나,

아직까지는 과거 차별의 영향으로 여성의 사회적·경제적 지위가 낮아 상대적으로 버스 이용자 중 여성의

비율이 높을 것으로 추측됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 버스 이용률 향상

(버스 이용 여성인원)2,141,958명 2,145,738명 2,147,000명

※여성 버스 이용자 수

○ 가로변 버스 정류소 개선 사업을 함에 있어 여성의 관점을 배려하여 여성이 버스 정류소를 이용함에 있어

불편함이 없도록 함으로써 여성의 버스 이용 만족도를 높이려고 함

○ 이는 상대적으로 버스 이용률이 높을 것으로 추측되는 여성의 이동권 향상 및 사회적 복리 증진으로

이어져 양성평등에 기여하는 바가 있을 것으로 판단됨

□ 성평등 기대효과

- 400 -

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마을버스 재정지원(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 마을버스의 안정적 운행환경을 조성하여, 대시민 서비스 개선과 만족도 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 여객자동차운수사업법 제50조 및 같은 법 시행규칙 제49조

○ 예 산 액 : 19,800,000천원

자체재원 19,800,000천원

○ 사업내용 : 적자업체 재정지원 : 운송수입 적자 업체의 적자분에 대한 재정지원

인센티브 지원 : 경영개선, 서비스 개선분야 등에 대한 항목별 평가를 통해 인센티브 지급

시설장비 확충 지원 : 마을버스 시설장비 개선 수요 발굴 및 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 19,800,000 17,300,000 2,500,000 14.45%

예산총계 19,800,000 17,300,000 2,500,000 14.45%

자체재원 19,800,000 17,300,000 2,500,000 14.45%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,465,668 7,372,498 7,287,716

여 성 3,771,871(50.5%) 3,729,616(50.6%) 3,689,686(50.6%)

남 성 3,693,797(49.5%) 3,642,882(49.4%) 3,598,030(49.4%)

※서울시 경제활동 인구

- 401 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,341 3,427 3,423

여 성 77(2.3%) 79(2.3%) 89(2.6%)

남 성 3,264(97.7%) 3,348(97.7%) 3,334(97.4%)

※마을버스 운수종사자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,992,863 12,300,000 17,300,000

여 성 253,352(2.3%) 295,200(2.4%) 467,100(2.7%)

남 성 10,739,510(97.7%) 12,004,800(97.6%) 16,832,900(97.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성 운전자의 경우 남성 운전자에 비해 취업 기회가 상대적으로 적고,

운수업체에서 여성운전자를 원하지 않는 경향 있음

○ 여성운전자가 버스운전 및 도로환경에 취약하고

기존 대형차량 운행서비스 제공은 대부분 남성이 제공해 오던 관행이 굳어짐

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

마을버스 여성 운수종사자 수

(여성 운수종사자 수)79명 89명 99명

※마을버스 업계 여성 운수종사자 수

○ 마을버스 재정지원시 여성 운전자 고용에 따른 인센티브 제공 등을 고려하여 여성 운전자의 비율을

증가시킴으로써

○ ⅰ) 여성의 사회참여 욕구를 충족시키고 ⅱ) 여성의 취업 기회를 확대하여 경제력 향상에 기여함으로써

양성평등을 도모할 수 있을 것으로 사료됨

□ 성평등 기대효과

- 402 -

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택시정책위원회 운영(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 택시 및 물류 정책의 수립·추진 과정에 관계 전문가 등의 참여 확대로 거버넌스 체계 구축

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 택시 기본조례 제13조

서울특별시 물류정책위원회 조례 제10조

○ 예 산 액 : 43,240천원

자체재원 43,240천원

○ 사업내용 : 위원회 및 자문회 참석수당 지급

위원회 운영 경비 및 간담회 비용 지급

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 43,240 24,740 18,500 74.78%

예산총계 43,240 24,740 18,500 74.78%

자체재원 43,240 24,740 18,500 74.78%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 20 20 20

여 성 3(15%) 3(15%) 3(15%)

남 성 17(85%) 17(85%) 17(85%)

※택시정책위원회 등 위원

- 403 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 20 20 20

여 성 3(15%) 3(15%) 3(15%)

남 성 17(85%) 17(85%) 17(85%)

※택시정책위원회 등 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 25,240 24,040 24,740

여 성 3,786(15%) 3,606(15%) 3,711(15%)

남 성 21,454(85%) 20,434(85%) 21,029(85%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 택시 및 물류 정책관련 전문가 중 여성의 비율이 상대적으로 낮아 위원회 위원 중 여성위원의 비율이

낮은 것으로 판단됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성위원 비율 20%까지 확대

(여성위원 비율)15% 15% 20%

※택시정책위원회 등 여성위원 비율

○ 여성 위원의 비율을 높임으로써 택시 및 물류정책의 수립에 있어서 여성의 관점을 고려하게 되어

여성의 택시 이용 만족도 등을 향상하여 양성평등에 기여할 것으로 사료됨

□ 성평등 기대효과

- 404 -

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운수종사자 연수기관 운영 및 교육 개선(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우수 운수종사자 양성으로 여객에 대한 서비스의 질 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 여객자동차운수사업법 제25조

여객자동차운수사업법시행규칙 제41조의10

○ 예 산 액 : 1,960,170천원

자체재원 1,960,170천원

○ 사업내용 : 운수종사자 교육 및 교통문화교육원 위탁운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,960,170 1,808,770 151,400 8.37%

예산총계 1,960,170 1,808,770 151,400 8.37%

자체재원 1,960,170 1,808,770 151,400 8.37%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 120,500 120,500 120,500

여 성 500(0.4%) 500(0.4%) 500(0.4%)

남 성 120,000(99.6%) 120,000(99.6%) 120,000(99.6%)

※사업용자동차 운수종사자

- 405 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 240 250 341

여 성 240(100%) 250(100%) 341(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※여성 사업용 자동차 운수종사자 중 별도교육 인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,534,329 1,808,770 1,808,770

여 성 2,500(.2%) 2,500(.1%) 3,410(.2%)

남 성 1,531,829(99.8%) 1,806,270(99.9%) 1,805,360(99.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 운수 종사자 교육 지원 수혜자 중 여성의 비율이 낮은바, 이는 택시 및 화물 운수종사자 대부분이

남성인 사실에 기인하는 것으로 판단됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성운전자 교육

(교육인원)250명 341명 500명

※여성운전자 중 별도 교육실적

○ 사업용 자동차 운수종사자 중 여성에 대한 교육 등에 차별성을 두어 별도 실시함으로써 택시 및 화물

운수업에 대한 여성의 직업 접근성을 원활하도록 함으로써 양성 평등에 기여할 것으로 판단됨

□ 성평등 기대효과

- 406 -

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장애인콜택시 운영(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인콜택시 운영으로 이동이 불편한 1·2급 중증 장애인의 이동편의 증진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 교통약자 이동편의 증진법 제16조

○ 예 산 액 : 45,698,881천원

자체재원 45,698,881천원

○ 사업내용 : 운영기관 : 서울시설관리공단

이용대상 : 1,2급 지체·뇌병변 장애인 및 기타 1·2급 휠체어 이용 장애인

운행지역 : 서울시내 및 인접 12개 시, 인천국제공항

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 45,698,881 42,021,281 3,677,600 8.75%

예산총계 45,698,881 42,021,281 3,677,600 8.75%

자체재원 45,698,881 42,021,281 3,677,600 8.75%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 85,766 85,802 85,955

여 성 34,786(40.6%) 34,774(40.5%) 33,047(38.4%)

남 성 50,980(59.4%) 51,028(59.5%) 52,908(61.6%)

※서울시 등록 1,2급 지체·뇌병변 장애인 및 기타 1,2급 휠체어 장애인

- 407 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 17,518 19,087 19,347

여 성 7,035(40.2%) 7,633(40%) 7,719(39.9%)

남 성 10,483(59.8%) 11,454(60%) 11,628(60.1%)

※사업대상자 중 장애인콜택시를 이용한 장애인

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 36,358,045 38,302,484 42,021,281

여 성 14,600,916(40.2%) 15,317,381(40%) 16,765,507(39.9%)

남 성 21,757,129(59.8%) 22,985,103(60%) 25,255,774(60.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업 수혜자 중 여성의 수가 적으나 사업대상 85,955명 중 남성이 52,908명, 여성 33,047명으로

남성의 수가 많은 데에 기인하고,

○ 대상자 대비 수혜자 비율은 '18년 기준으로 남성 22.0%, 여성 23.4%로 여성이 오히려 높으나,

모두 20% 수준으로 성별 격차는 미미함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

차별없는 장애인콜택시 운영

(여성 수혜율/남성수혜율 비율)67% 66% 62%

※장애인 콜택시 수혜율(사업대상자 성별 비율 참고 여 38%:남 62%)

○ 궁극적으로는 남녀 수혜율이 동등하도록 하여야 하나, 현재 우리 사회에서 여성 장애인의 사회적·경제적

어려움이 더 클 것으로 예견되는바,

○ 한시적으로 현재의 여성 수혜율이 약간 높은 수준을 유지하여 여성 장애인의 이동권 보장을 통한

복지강화로 양성평등에 기여하도록 함

□ 성평등 기대효과

- 408 -

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보행친화도시 기반조성(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : '보행친화도시 서울' 구현을 위한 사회적 공감대 형성 및 보행문화 확산

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 제4조(지방자치단체의 책무)

○ 예 산 액 : 713,218천원

자체재원 713,218천원

○ 사업내용 : 보행아카데미, 시민토론회 및 심포지엄, 걷자 페스티벌 개최

보행사업 홍보 및 시민위원회 운영

2020 walk21 국제 컨퍼런스 준비

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 713,218 913,218 △200,000 △21.90%

예산총계 713,218 913,218 △200,000 △21.90%

자체재원 713,218 913,218 △200,000 △21.90%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시 총인구

- 409 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,000 12,000 14,000

여 성 5,000(50%) 6,000(50%) 7,000(50%)

남 성 5,000(50%) 6,000(50%) 7,000(50%)

※서울 걷자 페스티벌 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 559,511 788,259 913,218

여 성 279,756(50%) 394,130(50%) 456,609(50%)

남 성 279,755(50%) 394,129(50%) 456,609(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성별격차 발생수준은 미미하나 성별에 따른 운동 선호도 차이로 인하여 약간의 경향성이 있음

○ ⅰ) 걷기 참여율은 남성에 비해 여성의 참여율이 높고, ⅱ) 자전거 타기의 참여율은 여성에 비해

남성의 참여율이 높음

○ 이는 여성의 경우 낮은 강도의 운동을 더 선호함에 따른 것으로 추측됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울 걷자 페스티벌 참여인원

(참여인원)12,000명 14,000명 15,000명

○ 남녀의 요구와 관점을 고르게 통합하여 걷기와 자전거 타기 모두 남녀가 고르게 참여할 수 있도록 하되

단순한 성평등이 아닌 성인지적 관점을 유지하여

○ⅰ) 걷기의 경우에는 낮은 강도의 운동을 선호는 여성의 선호도 및 여성이 평소 운동의 기회가 남성보다

적을 수 있다는 점을 고려하여 여성의 비율을 현 수준으로 유지하고, ⅱ) 자전거의 경우 여성의 선호도가

낮은 원인을 분석하여 여성의 참여율을 좀더 높여 양성평등 도모

□ 성평등 기대효과

- 410 -

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교통약자 보호구역 정비(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보호구역 지정 및 아마존, 과속경보표지 등 보행안전시설 보강으로 교통사고 예방

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 도로교통법 제12조(어린이 보호구역의 지정 및 관리)

도로교통법 제12조의2(노인장애인 보호구역의 지정 및 관리)

어린이·노인·장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 제3조(보호구역의 지정)

○ 예 산 액 : 2,700,000천원

균특보조금 150,000천원, 자체재원 2,550,000천원

○ 사업내용 : 노인·장애인 보호구역 지정

과속 경보표지, 안전표지, 노면표시

과속방지턱, 고원식 횡단보도, 방호울타리

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,700,000 1,635,000 1,065,000 65.14%

예산총계 2,700,000 1,635,000 1,065,000 65.14%

균특보조금 150,000 0 150,000 순증

자체재원 2,550,000 1,635,000 915,000 55.96%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 411 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,244,631 1,295,490 1,349,028

여 성 695,495(55.9%) 723,193(55.8%) 752,268(55.8%)

남 성 549,136(44.1%) 572,297(44.2%) 596,760(44.2%)

※서울시 노인 인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※보호구역을 통행하는 불특정 노인

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,050,000 991,678 1,635,000

여 성 525,000(50%) 495,839(50%) 817,500(50%)

남 성 525,000(50%) 495,838(50%) 817,500(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업의 수혜대상인 노인 및 장애인 등 교통약자 중 남녀의 비율에 따른 수혜율 차이는 상정해 볼 수

있으나, 그 차이는 미미할 것으로 예측됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

노인 보호구역 신규 지정

(노인 보호구역 개소수)22개소 16개소 15개소

※노인 보호구역 신규 지정 개소수

○ 노인 및 장애인, 그밖의 교통약자에 대한 교통사고 예방을 위한 사업으로 성별에 관계없이

교통사고로부터 교통약자를 보호하여야 하므로

○ 보호구역 지정 및 교통안전시설 설치에 있어서 성별에 따른 교통사고 피해자 통계 등을 분석하여

성별에 따라 사업 수혜율의 차이가 발생하지 않도록 할 계획임

□ 성평등 기대효과

- 412 -

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어린이 등하교 교통안전지도(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교통사고, 유괴 등 등하교시 어린이 안전사고 및 범죄 예방

○ 사업기간 : 2018년01월01일 ~ 2022년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 어린이 통학로 교통안전을 위한 조례 제9조

○ 예 산 액 : 1,755,744천원

자체재원 1,755,744천원

○ 사업내용 : 어린이들이 이용하는 주된 통학로에 일정간격으로 정류장을 설치하여 등하교시 어린이들을

데려다주며 교통안전 교육 실시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,755,744 1,624,240 131,504 8.10%

예산총계 1,755,744 1,624,240 131,504 8.10%

자체재원 1,755,744 1,624,240 131,504 8.10%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,465,668 7,372,498 7,287,716

여 성 3,771,871(50.5%) 3,729,616(50.6%) 3,689,686(50.6%)

남 성 3,693,797(49.5%) 3,642,882(49.4%) 3,598,030(49.4%)

※서울시 경제활동 인구

- 413 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 305 305 427

여 성 305(100%) 305(100%) 427(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※교통안전지도사

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 963,899 1,483,199 1,624,240

여 성 963,898(100%) 1,483,198(100%) 1,624,240(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 교통안전지도사는 전원 여성으로 운영되고 있는바,

○ 이는 ⅰ) 학부모들의 여성 지도사 선호, ⅱ) 40대 이상 여성의 구직의 기회가 좁다는 점, ⅲ) 대상 학교

학부모 중 전업 주부가 지원하는 경우가 많다는 점에 기인함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남여 어린이가 평등하게 혜택받는 교통안전지도사 운영

(교통안전지도사 수)

305명 427명 458명

※교통안전지도사 수

○ 단순히 평등을 강조한 시각으로 보면 남성 교통안전지도사 채용을 늘려야 하겠으나

○ 성인지적 관점에서 보면 교통안전지도사가 전원 여성으로 선발되고 있는 것에는 ⅰ) 서비스 대상의 선호,

ⅱ) 사회·경제적 요인, ⅲ) 여성 지원률이 높다는 점 등 합리적인 이유가 있으므로

○ 인위적으로 남성 교통안전지도사 채용을 늘리기 보다는 또 다른 사업 수혜자 들인 초등학생 및 학부모의

선호도 고려하여 사업을 운영함으로써 여성의 일자리 창출에 기여하고자 함

□ 성평등 기대효과

- 414 -

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걷기편한 행복거리 만들기(도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민이 안전하고 편하게 통행할 수 있는 보도 조성으로 보행자 중심의 선진 보도환경 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제47조(비용의 지원)

○ 예 산 액 : 25,814,870천원

자체재원 25,814,870천원

○ 사업내용 : 특별시도상 보도블럭 유지관리

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 25,814,870 5,000,000 20,814,870 416.30%

예산총계 25,814,870 5,000,000 20,814,870 416.30%

자체재원 25,814,870 5,000,000 20,814,870 416.30%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시 총인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- 415 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시 총인구

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,343,031 14,520,677 5,000,000

여 성 5,263,711(50.9%) 7,405,446(51%) 2,554,468(51.1%)

남 성 5,079,320(49.1%) 7,115,230(49%) 2,445,532(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 보도를 이용하는 시민 모두가 사업 수혜자로 볼 수 있어 서울시 인구 성비에 따른 성별격차가

일부 발생할 수 있으나 대체로 양성 고르게 혜택을 볼 것으로 판단됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성인지적 관점의 보도 시공 및 관리

(보도 이용자 수)9,857,426명 9,793,003명 9,695,000명

※인구 감소 추세에 비추어 보도 이용자 수 감소

○ 보도블럭 시공 및 유지관리 시 하이힐 착용, 유모차 통행에 불편함이 없도록 고려하여 사회적 약자인

여성이 보도 이용시 불편함이 없도록 함으로써 여성의 보행 환경을 개선할 계획임

□ 성평등 기대효과

- 416 -

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공공자전거 운영 및 확충(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 언제, 어디서나, 누구나 편리하게 자전거를 이용할 수 있는 자전거 이용환경 조성으로

자전거 이용편의 증진과 생활교통수단으로서의 역할 증대

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 자전거이용 활성화에 관한 법률 제10조의2

서울특별시 자전거이용 활성화에 관한 조례 제12조의2

○ 예 산 액 : 32,548,000천원

자체재원 32,548,000천원

○ 사업내용 : 공공자전거 30,000대, 대여소 2,140개소 구축 및 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 32,548,000 18,849,598 13,698,402 72.67%

예산총계 32,548,000 18,849,598 13,698,402 72.67%

자체재원 32,548,000 18,849,598 13,698,402 72.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,260,972 10,178,395 10,158,411

여 성 5,220,446(50.9%) 5,190,128(51%) 5,182,974(51%)

남 성 5,040,526(49.1%) 4,988,267(49%) 4,975,437(49%)

※서울시 총인구

- 417 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 177,180 386,607 466,198

여 성 88,590(50%) 193,304(50%) 233,099(50%)

남 성 88,590(50%) 193,303(50%) 233,099(50%)

※따릉이 신규 가입 회원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,466,453 24,231,781 18,849,598

여 성 3,233,227(50%) 12,115,921(50%) 9,424,799(50%)

남 성 3,233,226(50%) 12,115,859(50%) 9,424,799(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 공공자전거 이용자 남녀 비율의 차이는 거의 없으나 서울시 성비가 여성이 높은 것을 고려시

여성의 이용률이 다소 낮다고 볼 수 있는바,

○ 이는 그간의 사회문화적 영향으로 자전거 운전 가능자 중 남성의 비율이 높고, 자전거에 대한 관심 및

선호도도 남성이 더 높은 것에 기인한 것으로 추측됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 평등하게 이용가능한 자전거 이용시설 구축

(대여소수)

1,290개소 1,540개소 2,140개소

○ 공공자전거 디자인(프레임 높이 등) 및 제작에 여성의 관점을 많이 고려하였고

○ 앞으로 여성이 널리 이용하는 생활 편의시설 주변에 공공자전거 대여소 설치 비율을 높임으로써

여성 이용자 비율을 제고하여 자전거 이용에 있어서 양성평등효과를 향상할 수 있도록 할 예정임

□ 성평등 기대효과

- 418 -

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자전거 교통안전 체험교육장 설치 및 운영(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자전거 교육 인프라 구축 및 어린이 자전거 운전 인증제를 통해 자전거 안전 문화 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 제13조

○ 예 산 액 : 144,000천원

자체재원 144,000천원

○ 사업내용 : 자전거 안전교육 이수 초3~중3 대상 이론 및 실기시험을 통해 인증증 발급(블루/그린)

찾아가는 인증제 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 144,000 169,400 △25,400 △14.99%

예산총계 144,000 169,400 △25,400 △14.99%

자체재원 144,000 169,400 △25,400 △14.99%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 438,530 436,112 445,106

여 성 212,923(48.6%) 224,439(51.5%) 223,741(50.3%)

남 성 225,607(51.4%) 211,673(48.5%) 221,365(49.7%)

※서울시 초등학교 3학년 ~ 중학교 3학년 인구

- 419 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,185 4,188 4,800

여 성 2,093(50%) 2,094(50%) 2,400(50%)

남 성 2,092(50%) 2,094(50%) 2,400(50%)

※자전거 운전 인증제 이수자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 120,000 223,620 169,400

여 성 60,014(50%) 111,810(50%) 84,700(50%)

남 성 59,986(50%) 111,810(50%) 84,700(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 자전거 운전 인증을 받은 어린이·청소년 중 여성의 비율은 50%로 교육 및 인증대상 선정에 있어

성별을 고려한 결과임

○ 사업대상자인 초등학교 3학년에서 중학교 3학년까지의 인구수가 여성이 더 많은 것을 고려하면 수혜율은

여성이 조금 낮은 편임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

자전거 운전인증제 교육인원 중 여성 비율

(교육인원 중 여성 비율)

50% 50% 55%

○ 본 사업의 여성의 수혜율이 미세하기는 하나 낮은바, 그간 사회·문화적 영향으로 자전거를 배우거나

이용함에 있어 여성의 기회가 낮았던 점까지 고려하면 오히려 여성의 수혜율을 조금 높일 필요가 있고

○ 교육환경 조성 및 교육 내용 구성에 여성의 자전거 이용 및 접근성을 늘릴 수 있는 방안을 모색함으로써

근거리 생활 교통수단인 자전거 이용에 있어 여성의 비율을 높여 이동권 보장 및 양성평등 도모

□ 성평등 기대효과

- 420 -

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자전거 이용 안전을 위한 기반 조성(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자전거에 대한 인식 전환 및 관심을 제고하고 생활 속 자전거 이용 저변 확대

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 자전거 이용 활성화에 관한 조례 제3조, 제16조

○ 예 산 액 : 1,234,300천원

자체재원 1,234,300천원

○ 사업내용 : 자전거 안전 홍보 및 자전거 종합홈페이지 유지보수

자전거 시민봉사단 지원

자전거 축제 개최

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,234,300 882,300 352,000 39.90%

예산총계 1,234,300 882,300 352,000 39.90%

자체재원 1,234,300 882,300 352,000 39.90%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,880,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(51.1%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,826,789(48.9%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시 총 인구

- 421 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 8,000 9,000 10,000

여 성 2,800(35%) 3,150(35%) 3,800(38%)

남 성 5,200(65%) 5,850(65%) 6,200(62%)

※자전거 축제 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 579,485 848,169 882,300

여 성 202,820(35%) 296,859(35%) 335,274(38%)

남 성 376,665(65%) 551,310(65%) 547,026(62%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 자전거 축제 참가자 중 여성의 비율은 파악되지 않고 있으나 여성의 비율이 낮을 것으로 추측되는바,

○ 이는 그간 사회·문화적 영향으로 자전거를 배우거나 이용함에 있어 여성의 기회가 낮았던 데에

기인하는 것으로 판단됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성의 자전거 축제 참여율 제고

(여성 축제 참여자 비율)35% 38% 45%

○ 자전거 이용 및 접근 기회가 그간 상대적으로 적었던 여성들의 경우 자전거 운전 능력이 미숙할 수 있어

사고를 당할 위험이 높을 수 있으므로 자전거 안전 홍보에 있어 여성에 대한 보호를 강화하고

○ 자전거 축제에 여성 참여를 늘릴 수 있는 방안을 모색하여 여성의 자전거 이용에 대한 관심을

제고함으로써 자전거 이용에 있어서의 양성평등 도모

□ 성평등 기대효과

- 422 -

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자전거 안전 교육(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 대상별 맞춤 자전거 안전 교육으로 자전거 사고 감소 및 안전한 자전거 이용 문화 정착

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 자전거 이용 활성화에 관한 법류 제21조

서울특별시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 제16조

○ 예 산 액 : 155,000천원

자체재원 155,000천원

○ 사업내용 : 성인, 유아, 청소년 등 대상별 자전거 안전 교육

찾아가는 자전거 교실

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 155,000 155,000 0 0.00%

예산총계 155,000 155,000 0 0.00%

자체재원 155,000 155,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,260,972 10,178,395 10,158,411

여 성 5,220,446(50.9%) 5,190,128(51%) 5,182,974(51%)

남 성 5,040,526(49.1%) 4,988,267(49%) 4,975,437(49%)

※서울시 총 인구수

- 423 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12,329 1,535 1,900

여 성 6,165(50%) 768(50%) 950(50%)

남 성 6,164(50%) 767(50%) 950(50%)

※자전거 안전교육 이수자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 238,071 116,081 155,000

여 성 119,045(50%) 58,078(50%) 77,500(50%)

남 성 119,026(50%) 58,003(50%) 77,500(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 자전거 안전 교육 이수자 중 여성의 비율은 50%로 안전교육 대상 선정에 있어 성별을 고려한 결과임

○ 사업대상자인 우리 시 총 인구수가 여성이 더 많은 것을 고려하면 수혜율은 여성이 조금 낮은 편임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성인지적 관점에서의 자전거 안전 교육

(남녀 교육인원 비율)50% 50% 55%

○ 본 사업의 여성의 수혜율이 미세하기는 하나 낮은바, 그간 사회·문화적 영향으로 자전거를 배우거나

이용함에 있어 여성의 기회가 낮았던 점까지 고려하면 오히려 여성의 수혜율을 조금 높일 필요가 있고

○ 자전거 이용 및 접근 기회가 그간 상대적으로 적었던 여성들의 경우 자전거 운전 능력이 미숙할 수 있어

사고를 유발하거나 당할 위험이 높을 수 있으므로 자전거 안전 교육에 있어 여성의 관점을 강화하여

여성의 자전거 이용 안전성 제고 및 이용 활성화를 꾀함으로써 양성평등을 도모하고자 함

□ 성평등 기대효과

- 424 -

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교통사망사고 줄이기(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교통사고 사전 예방을 위한 교육·홍보 및 체계 개선을 통한 시민의 생명과 재산 보호

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~2019년12월31일

○ 추진근거 : 교통안전법 제3조, 제4조, 제17조

○ 예 산 액 : 6,110,000천원

자체재원 6,110,000천원

○ 사업내용 : 교통안전 교육교재 제작, 교통안전 콘텐츠 개발, 교통안전 시민홍보

특별교통안전진단 및 교통사고 잦은 곳 설계용역

교통사고지점 교통시설 개선 및 보행자 안전시설 보강

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 6,110,000 4,821,000 1,289,000 26.74%

예산총계 6,110,000 4,821,000 1,289,000 26.74%

자체재원 6,110,000 4,821,000 1,289,000 26.74%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시 총 인구

- 425 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시 총 인구

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,537,544 4,015,546 4,821,000

여 성 1,800,304(50.9%) 2,047,901(51%) 2,463,018(51.1%)

남 성 1,737,239(49.1%) 1,967,644(49%) 2,357,982(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업 수혜대상이 불특정 다수로 서울시 성비에 따른 성별격차는 상정할 수 있겠으나,

비교적 남녀 고르게 수혜를 받을 것으로 추측됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

교통사고줄이기

(사망자수 )348명 310명 277명

○ 남녀 교통사고 피해율, 교통사고 사망률 차이를 감안하여 교통사고에 더 취약한 성별에 대한 분석을 하여

교통사고 예방에 있어 성인지적 관점을 강화하고

○ 남녀 행동 특성에 따른 교통사고 예방 교육·홍보로 교통사고 예방 교육 및 홍보의 효과 제고

□ 성평등 기대효과

- 426 -

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서울 거리예술창작센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 강북취수장의 신설로 폐쇄예정인 구의취수장 공간의 재활용가능성 모색

- 국내 거리예술 관련 예술창작세트제작 및 연습공간 부족에 따른 창작공간 수요증대

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장) 및 제5조(문화예술공간의 설치 권장)

- 서울특별시 문화도시 기본조례 제6조(문화예술의 육성 등)

○ 예 산 액 : 1,042,510천원

자체재원 1,042,510천원

○ 사업내용 : 거리예술가를 위한 창작/연습공간(제1취수장), 교육/세미나실(제2취수장),

레지던시(사택)로 구성

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,042,510 1,042,510 0 0.00%

예산총계 1,042,510 1,042,510 0 0.00%

자체재원 1,042,510 1,042,510 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 427 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,524,633 2,085,018 1,042,510

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업 수혜자가 불특정 다수여서 성별격차 원인분석 곤란

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성예술가 참여기회 제공

(참여여성작가 비율)40% 40% 45%

※여성예술가 참여기회 제공

○ 거리예술관련 창작공간 제공으로 여성예술가 참여율 제고

□ 성평등 기대효과

- 428 -

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월별 문화예술 프로그램 안내서 발간(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울시, 자치구, 산하기관 등에서 진행하는 축제, 공연, 전시회, 이벤트 등을 담은 월별

안내서 및 뉴스레터 제작·발송을 통해 시민들에게 문화예술 향유를 위한 정보 제공

- 서울시의 다양한 문화예술 행사 및 정책을 알리는 멀티미디어 콘텐츠 제작을 통해 시민들의

문화예술에 대한 관심 증가 및 참여 확대에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 2018 월별 문화예술프로그램 리플릿 제작·배포 계획(문화정책과-14959, 2017.11.21.)

2018년 서울시가 드리는 문화달력 웹콘텐츠 제작계획(문화정책과-704, 2018.1.17)

문화정책 온라인 홍보콘텐츠 제작 및 배포계획(문화정책과-3598, 2018.3.22)

○ 예 산 액 : 86,000천원

자체재원 86,000천원

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 1 ~ 12

- 사업대상 : 서울시민, 문화예술 분야 종사자 등

- 주요내용

월별 문화예술 프로그램 안내 소책자 발간 및 배포

월별 문화달력 뉴스레터 제작 및 발송

서울시 문화예술 행사 및 정책 등의 홍보를 위한 멀티미디어 콘텐츠(영상 등) 기획, 제작

- 19년도 소요예산 : 86,000천원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 86,000 86,000 0 0.00%

예산총계 86,000 86,000 0 0.00%

자체재원 86,000 86,000 0 0.00%

- 429 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 80,882 58,901 86,000

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

문화예술 프로그램 소책자(기관별 배부) 및 웹콘텐츠 제작(전자메일 발송)은 수혜자가 남여구분이 불가능한

불특정 다수여서 성별격차 원인분석 곤란

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성단체 및 관련 기관 문화예술 소책자 배부기관 확대(추가배부 기관수) 0 5 15

※여성단체 등 문화예술 소책자 추가배부 기관수

ㅇ여성단체 등 문화예술 소책자 배부 기관 확대로 양성 모두에게 문화예술 프로그램 정보제공 및 참여 강화

□ 성평등 기대효과

- 430 -

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문화도시 서울(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 창의문화시정 구현을 위한 마스터플랜을 시행함으로써 서울의 문화브랜드 가치 제고 및

문화자본 축적으로 국제경쟁력을 향상시키고 시민이 향유할 수 있는 문화의 질을 높이기

위한 문화사업을 지속적으로 추진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 문화도시 기본조례

○ 예 산 액 : 902,900천원

자체재원 902,900천원

○ 사업내용 : - 문화시정 구현을 위한 市와 市民의 역할 정립 및 중장기 정책 목표 설정

- 다양한 의견수렴을 위한 전문가·시민으로 구성된 위원회 운영

- 문화 집지역 네트워크 구성 및 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 902,900 613,900 289,000 47.08%

예산총계 902,900 613,900 289,000 47.08%

자체재원 902,900 613,900 289,000 47.08%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 431 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 593,809 492,447 613,900

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

수혜대상자가 불특정 다수로 성별격차 원인분석이 곤란

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

문화시민도시정책자문위원회 구성시 여성위원 비율 40% 도달

(여성위원 수)

0명 14명 14명

문화시민도시정책자문위원회 여성위원 비율제고로 서울시 문화정책 수립시 성주류화 구축

□ 성평등 기대효과

- 432 -

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자치구 및 민간 축제 지원·육성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자치구의 지역문화 발전역량을 배양하고 역사성과 향토성 등이 있는 지역특성 문화사업을

지원함으로써 전통지역문화의 계승발전을 도모하고 지역별로 독창성 있는 문화상품 개발 및

시민들의 문화향수 기회 확대

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장)

○ 예 산 액 : 7,458,000천원

자체재원 7,458,000천원

○ 사업내용 : 자치구 및 민간축제 지원 및 육성

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 7,458,000 2,200,000 5,258,000 239.00%

예산총계 7,458,000 2,200,000 5,258,000 239.00%

자체재원 7,458,000 2,200,000 5,258,000 239.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 19 33 36

여 성 1(5.3%) 4(12.1%) 11(30.6%)

남 성 18(94.7%) 29(87.9%) 25(69.4%)

※민간축제 주최단체

- 433 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 19 33 36

여 성 1(5.3%) 4(12.1%) 11(30.6%)

남 성 18(94.7%) 29(87.9%) 25(69.4%)

※민간축제 주최단체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,997,739 7,191,377 2,200,000

여 성 368,302(5.3%) 871,682(12.1%) 672,222(30.6%)

남 성 6,629,436(94.7%) 6,319,694(87.9%) 1,527,778(69.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

민간축제 주최 기관 및 단체장 성별 불균형

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

민간축제 주최기관 및 단체장

(여성 대표)4단체 11단체 12단체

성평등 사회 기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 434 -

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문학의 집 서울 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년, 시민들을 대상으로 한 문화 예술 향유 및 문학 활성화를 위한 사업 및 문인들과의

교류, 문학활동 공간의 장으로 활용되는『문학의 집·서울』운영단체에 대한 보조금을 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 문학진흥법 제3조 및 제8조

○ 예 산 액 : 207,000천원

자체재원 207,000천원

○ 사업내용 : 수요문학광장 등 문학강연 프로그램과, 문학청소년 축제 등 청소년 대상 프로그램, 우리시

우리노래 신작가곡음악회 등 공연 프로그램 등 총 12개 사업.

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 207,000 224,000 △17,000 △7.59%

예산총계 207,000 224,000 △17,000 △7.59%

자체재원 207,000 224,000 △17,000 △7.59%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 435 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 212,400 212,000 224,000

여 성 127,440(60%) 127,200(60%) 133,400(59.6%)

남 성 84,960(40%) 84,800(40%) 90,600(40.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ문학 이라는 예술장르 및 주요 프로그램 사업추진의 시간대(평일, 오후)의 특성상 남성보다 여성의

사업 참여 향유 비율이 높음 (여성:남성=6:4)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남성참여자 수/여성참여자수*100 =100%66% 67% 70%

ㅇ문학을 주제로 하는 다양한 프로그램의 추진과 남성 비율이 높은 대상에 대한 홍보를 확대를 통해

사업 참여 및 향유 대상에 있어 성별간 격차 감소 기대

□ 성평등 기대효과

- 436 -

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국악분야 예술강사 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 국악 전문인력의 학교방문을 통해 학교 음악교육의 질적 수준 제고 및 관련 전문가들의

교육현장 참여 기회 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 문화예술진흥법 제3조 및 문화체육관광부 학교예술강사 지원사업 운영지침(2019. 1.)

○ 예 산 액 : 780,660천원

국고보조금 390,330천원, 자체재원 390,330천원

○ 사업내용 : - 주관단체 및 대상학교 선정(한국문화예술교육진흥원), 국악강사 공모 선정(운영단체)

- 대상학교에 국악강사 파견 및 국악이론 실기 지도

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 780,660 780,660 0 0.00%

예산총계 780,660 780,660 0 0.00%

국고보조금 390,330 390,330 0 0.00%

자체재원 390,330 390,330 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,917 4,917 4,917

여 성 4,021(81.8%) 4,021(81.8%) 4,021(81.8%)

남 성 896(18.2%) 896(18.2%) 896(18.2%)

- 437 -

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※국악분야 예술강사

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 252 252 260

여 성 236(93.7%) 233(92.5%) 233(89.6%)

남 성 16(6.3%) 19(7.5%) 27(10.4%)

※국악분야 예술강사

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 780,660 780,660 780,660

여 성 731,094(93.7%) 721,801(92.5%) 699,591(89.6%)

남 성 49,566(6.3%) 58,859(7.5%) 81,069(10.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 국악강사 사업에 여성이 89.6%로 대부분 강사진을 차지하고 있어 여성의 비율이 다소 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

국악예술강사 지원수

(지원 수)252명 260명 252명

○ 본 사업은 국악을 활성화하고 일자리가 부족한 국악예술강사들의 일자리 창출을 위한 사업으로 국악전공

여성의 사회참여 및 일자리 제공에 기여

□ 성평등 기대효과

- 438 -

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서울 여성합창 페스티벌(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성들의 문화예술 활동기회를 제공하고 시민과 함께 즐기는 시민화합의 장을 마련하기 위해

여성합창페스티벌 개최

○ 사업기간 : 2019년10월중

○ 추진근거 : 문화예술진흥법 제3조 등

○ 예 산 액 : 70,000천원

자체재원 70,000천원

○ 사업내용 : 25개 자치구 대표 여성합창단 공연

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 70,000 70,000 0 0.00%

예산총계 70,000 70,000 0 0.00%

자체재원 70,000 70,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 842 858 812

여 성 842(100%) 858(100%) 812(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※여성합창단

- 439 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 842 858 812

여 성 842(100%) 858(100%) 812(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※여성합창단

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 68,893 69,018 70,000

여 성 68,893(100%) 69,017(100%) 70,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 25개 자치구 여성 합창 대표단으로 자치구 남성합창단이 참가하지 못함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성합창페스티벌

(참가단체수)2425 2425 2525

○ 여성의 문화예술활동 참여기회 제고

□ 성평등 기대효과

- 440 -

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범죄예방 디자인(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 범죄예방디자인을 통해 환경개선과 안전에 대한 인식을 변화시켜 취약계층을 보호하고 안전한

서울을 조성함으로써 시민의 삶의 질 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 민선6기 공약 : 범죄예방서비스디자인을 적용하여 '안전마을' 50곳 만들기(8-3-1)

○ 예 산 액 : 1,748,300천원

자체재원 1,748,300천원

○ 사업내용 : 범죄예방디자인 시범설치 및 컨설팅 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,748,300 1,225,900 522,400 42.61%

예산총계 1,748,300 1,225,900 522,400 42.61%

자체재원 1,748,300 1,225,900 522,400 42.61%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 441 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,934,500 1,803,500 1,225,900

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 수혜대상이 불특정 다수로 성별격차에 대한 원인분석이 쉽지 않으나 본 사업은 상대적으로 범죄에 취약한

여성이 더 큰 혜택을 볼 수 있는 사업으로 판단

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

범죄예방디자인 개발

(시범지역 개소수)10개소 6개소 4개소

○ 우범지역 및 시설에 범죄예방디자인을 적용함으로써 범죄자의 심리를 위축시켜 범죄를 사전에 차단하여

사회적 약자인 여성에 대한 안전장치 마련

□ 성평등 기대효과

- 442 -

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100세시대 인지건강 생활디자인(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 급속한 고령화, 치매노인의 급증에 따른 사회문제에 대응하고 어르신의 정신적 신체적 특성을

반영하는 디자인을 개발 적용함으로써 안심하고 일상생활을 할 수 있는 맞춤형 100세시대

인지건강 생활디자인을 추진하고 있음

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : '18년 100세시대 인지건강 생활디자인 (2017. 12. 29)

○ 예 산 액 : 383,000천원

자체재원 383,000천원

○ 사업내용 : 어르신 거주비율이 높고, 이용시설 중심의 지역별 인지건강 디자인 사례 개발 및 적용

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 383,000 383,000 0 0.00%

예산총계 383,000 383,000 0 0.00%

자체재원 383,000 383,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 546,911 666,892 232,760

여 성 281,356(51.4%) 343,060(51.4%) 114,449(49.2%)

남 성 265,555(48.6%) 323,832(48.6%) 118,311(50.8%)

※시범사업지 지역 어르신 및 주민 대상

- 443 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 546,911 666,892 232,760

여 성 281,356(51.4%) 343,060(51.4%) 114,449(49.2%)

남 성 265,555(48.6%) 323,832(48.6%) 118,311(50.8%)

※시범사업지 지역 어르신 및 주민 대상

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 404,735 181,680 383,000

여 성 208,214(51.4%) 93,459(51.4%) 188,323(49.2%)

남 성 196,520(48.6%) 88,221(48.6%) 194,677(50.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

여성과 남성의 생활패턴 차이, 불안정한 노동시장

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

100세시대 인지건강 디자인 개발 및 적용

(시범지역 개소수)

1개 1개 1개

여성경제력 강화 활동으로 성평등 사회기반 마련, 남성과 여성 모두 인지건강디자인 개발 적용안 활용

□ 성평등 기대효과

- 444 -

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디자인 거버넌스 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민이 직접 제안하여 사회문제를 발굴하고 다양한 주체들(시민,전문가,디자이너,기업 등)이

참여하여 디자인으로 해결해감으로써 모두가 공감하는 디자인정책 실현

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 2018 디자인거버넌스 추진계획(2017.1.29))

○ 예 산 액 : 505,000천원

자체재원 505,000천원

○ 사업내용 : -시범사업 발굴 및 실행

-디자인거버넌스 지원단 운영

-홈페이지 및 SNS 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 505,000 505,000 0 0.00%

예산총계 505,000 505,000 0 0.00%

자체재원 505,000 505,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 445 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 501,716 489,770 505,000

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 수혜자가 불특정 다수로서 성별격차 원인분석이 곤란하나, 거버넌스 위원회 구성시 여성이 많이 참여할 수

있도록 추진 필요

○ 사회적 약자를 위한 사업주제 발굴

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

디자인거버넌스 개발

(시범사업수)5개 5개 5개

※사회적 약자를 위한 사업주제 포함, 시민이 제안하고 해결하는 사업발굴

○ 여성, 영유아, 장애인, 고령자 등 사회적 약자를 포함한 다양한 사회문제를 거버넌스를 통해 해결하고자 함

□ 성평등 기대효과

- 446 -

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스트레스 프리(Stress Free) 디자인(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 현대인이 생애주기별, 상황별 직면하게 되는 스트레스 요소들을 파악하여 디자인을 통해

개선함으로써 스트레스 감소 및 개인과 사회의 건강한 삶 실현

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : '17년 스트레스 프리(Stress Free) 디자인 추진계획('17.2.15)

○ 예 산 액 : 400,000천원

자체재원 400,000천원

○ 사업내용 : -스트레스 프리 디자인 신규 개발 및 적용(1개소)

-스트레스 프리 디자인 효과성 분석

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 400,000 200,000 200,000 100.00%

예산총계 400,000 200,000 200,000 100.00%

자체재원 400,000 200,000 200,000 100.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※불특정다수

- 447 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 78,950 178,820 200,000

여 성 39,475(50%) 89,410(50%) 100,000(50%)

남 성 39,475(50%) 89,410(50%) 100,000(50%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 78,950 178,820 200,000

여 성 39,475(50%) 89,410(50%) 100,000(50%)

남 성 39,475(50%) 89,410(50%) 100,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

스트레스에 대한 반응 및 대응방안 학습기회 부족

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

스트레스에 대한 올바른 이해와 개선방안을 학슴하므로써 성평등 사회기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 448 -

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서울시 도시디자인위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시 도시공간환경에 영향을 미치는 사회기반시설, 공공시설물 등 공공공간에 대하여

주변경관과의 조화를 고려한 디자인 심의 및 자문을 통해 안전하고 쾌적한 도시공간

조성에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 도시디자인 조례 제13조

○ 예 산 액 : 80,238천원

자체재원 80,238천원

○ 사업내용 : - 위원구성: 7명 이상 20명 이내

- 위원회 개최시기: 매월 둘째, 넷째주 목요일

- 심의대상: 도시디자인 관련 조례의 제·개정에 관한 사항, 도시디자인기본계획의

수립·시행에 관한 사항, 도시디자인 가이드라인 수립·변경에 관한 사항, 도시구조물

(도로,교량 등) 및 가로시설물 등 심의 등

· 디자인 모니터링 운영: 심의후 공사완료 현장에 대한 심의이행여부 및 시민불편사항 점검

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 80,238 113,896 △33,658 △29.55%

예산총계 80,238 113,896 △33,658 △29.55%

자체재원 80,238 113,896 △33,658 △29.55%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 449 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 21 20 20

여 성 8(38.1%) 7(35%) 9(45%)

남 성 13(61.9%) 13(65%) 11(55%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 80,980 76,982 113,896

여 성 30,850(38.1%) 26,944(35%) 51,253(45%)

남 성 50,130(61.9%) 50,038(65%) 62,643(55%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업대상자는 불특정다수이나, 위원 모집시 여성 전문가의 응모비율이 적어 여성위원 비율이

남성보다 낮으므로, 여성위원 비율 상향을 위한 지속적인 노력을 통하여 성별 균형 고려가 필요함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성위원 비율 40% 확대

(여성위원 비율)38% 35% 40%

○ 여성위원 비율 및 참여 확대를 통하여 안전하고 여성친화적인 도시공간 조성에 기여

□ 성평등 기대효과

- 450 -

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문화재 조사 및 문화재위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 문화재 보존관리 및 전통문화유산 발굴전승 등 전문적 사항의 자문,심의를 통해

합리적이고 체계적인 업무수행

○ 사업기간 : 2019.1.1~12.31

○ 추진근거 : 서울특별시문화재보호조례 제37조

○ 예 산 액 : 172,000천원

자체재원 172,000천원

○ 사업내용 : - 지정문화재 지정과 해제에 관한 사항 조사,심의

- 보호물 또는 보호구역의 지정,해제

- 지정문화재의 중요한 수리,복구명령, 현상변경 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 172,000 132,200 39,800 30.11%

예산총계 172,000 132,200 39,800 30.11%

자체재원 172,000 132,200 39,800 30.11%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 50 40 40

여 성 16(32%) 16(40%) 16(40%)

남 성 34(68%) 24(60%) 24(60%)

- 451 -

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※문화재위원 수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 50 40 40

여 성 16(32%) 16(40%) 16(40%)

남 성 34(68%) 24(60%) 24(60%)

※문화재위원 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 195,212 109,601 132,200

여 성 62,468(32%) 43,840(40%) 52,880(40%)

남 성 132,744(68%) 65,761(60%) 79,320(60%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 대학교수 등 문화재위원회 인력풀 중 남성이 다수 차지

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

문화재 위원 중 남성, 여성 위원 수의 격차 해소

(문화재위원 참여 여성위원 수)

16명 16명 16명

※문화재위원 참여 여성위원 수

○ 문화재의 보존, 관리 및 활용에 관한 심의시 균형있는 시각 제공

□ 성평등 기대효과

- 452 -

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문화재 지킴이 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리의 소중한 문화재를 시민의 자발적인 보호 활동으로 '문화재 사랑'의 사회적 분위기

조성과 더불어 향토문화 발전 및 시민과 함께하는 문화유산 행정 구현

○ 사업기간 : 2019.1.1~12.31

○ 추진근거 : - 600년 서울문화재사랑 시민참여 추진계획(2002.10.5, 문화관광국장 방침)

- 서울특별시 자원봉사활동 지원조례

○ 예 산 액 : 155,600천원

자체재원 155,600천원

○ 사업내용 : - 문화재 보호를 위한 지킴이 활동

- 지킴이 활동에 대한 기본교육 및 소양교육 실시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 155,600 127,100 28,500 22.42%

예산총계 155,600 127,100 28,500 22.42%

자체재원 155,600 127,100 28,500 22.42%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 280 258 245

여 성 136(48.6%) 125(48.4%) 123(50.2%)

남 성 144(51.4%) 133(51.6%) 122(49.8%)

- 453 -

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※문화재 지킴이(자원봉사자)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 280 258 245

여 성 136(48.6%) 125(48.4%) 123(50.2%)

남 성 144(51.4%) 133(51.6%) 122(49.8%)

※문화재 지킴이(자원봉사자)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 122,408 119,961 127,100

여 성 59,455(48.6%) 58,061(48.4%) 63,809(50.2%)

남 성 62,952(51.4%) 61,900(51.6%) 63,291(49.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성별격차 여성이 남성보다 다소 낮음('17년 여성 48%, 남성 52%)

- 문화재지킴이는 여성 125명, 남성 133명으로 구성되어 있어, 여성 참여율이 다소 낮음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

문화재 지킴이 남성, 여성 참여자 수의 성별격차 해소

(문화재지킴이 중 여성 참여자 수)

136명 125명 140명

※문화재지킴이 중 여성 참여자 수

○ 문화재 보호활동에 대한 남녀의 균형있는 참여로, 우리의 소중한 문화재 보호의 사회분위기 조성

□ 성평등 기대효과

- 454 -

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한양도성 자문위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 한양도성의 세계유산 관점에서 시민참여형 거버넌스 구축

- 한양도성의 세계유산 등재기준(OUV, 진정성, 완전성)에 걸맞는 보존·관리·활용방안 마련

- 세계유산 등재기준인 유산의 보존·관리·활용을 위한 행정체계 구축

- 한양도성 정책방향 설정을 위한 개별적/그룹별 자문 및 의견청취

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 한양도성 보존·관리·활용 종합계획(2012.6.5)

- 한양도성 자문위원회 구성운영 계획(2012.7.17)

- 서울시 한양도성보존관리에관한조례 제4조

○ 예 산 액 : 35,900천원

자체재원 35,900천원

○ 사업내용 : - 한양도성 보존·관리·활용 관련 정책제안 및 중요정책 사전검토

- 지속가능한 도시경관관리 차원에서의 도성 내외부 개발계획 수립 및 관리방향 검토

- 전문가 그룹의 한양도성 조사·연구 참여

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 35,900 35,900 0 0.00%

예산총계 35,900 35,900 0 0.00%

자체재원 35,900 35,900 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 455 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 21 15 15

여 성 5(23.8%) 4(26.7%) 4(26.7%)

남 성 16(76.2%) 11(73.3%) 11(73.3%)

※한양도성 자문위원회

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 21 15 15

여 성 5(23.8%) 4(26.7%) 4(26.7%)

남 성 16(76.2%) 11(73.3%) 11(73.3%)

※한양도성 자문위원회

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 58,260 56,800 35,900

여 성 13,871(23.8%) 15,147(26.7%) 9,573(26.7%)

남 성 44,389(76.2%) 41,653(73.3%) 26,327(73.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

현장 중심의 문화재 특성상 전문가 그룹의 남성비율이 여성보다 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

한양도성 자문위원회 구성원 성별균형

(여성위원 비율)26% 26% 30%

※위원회 구성원의 여성 비율

문화재 전문가의 자문의견 수렴에는 별도의 기대효과는 없으나, 여성의 사회적 지위 향상을 기대 할 수 있음.

□ 성평등 기대효과

- 456 -

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박물관 교육운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 교육 대상별 맞춤형 프로그램을 운영함으로써 서울의 선사 · 고대 역사문화를 널리 알림

- 박물관 평생교육을 통한 고도 서울의 이미지 향상 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 한성백제박물관 교육운영계획

○ 예 산 액 : 217,000천원

자체재원 217,000천원

○ 사업내용 : 박물관 평생교육 프로그램 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 217,000 266,080 △49,080 △18.45%

예산총계 217,000 266,080 △49,080 △18.45%

자체재원 217,000 266,080 △49,080 △18.45%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 457 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,476 7,748 4,176

여 성 3,709(57.3%) 4,333(55.9%) 2,307(55.2%)

남 성 2,767(42.7%) 3,415(44.1%) 1,869(44.8%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 260,343 265,914 266,080

여 성 149,106(57.3%) 148,709(55.9%) 146,994(55.2%)

남 성 111,237(42.7%) 117,204(44.1%) 119,086(44.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 2016년~2018년 6월까지 교육프로그램 종료 후 실시한 만족도 조사 결과 전체 참여자 중

여성 참여비율이 10%정도 높음.

○ 여성 참여자 비중이 높은 원인은 어린이, 청소년, 가족 대상 교육시 보호자로 여자 교사와

어머니가 오는 경우가 많기 때문인 것으로 판단된다.

○ 실례로 아래 표는 성인대상, 남녀 구분 없이 선착순으로 참여 가능한 성인대상 프로그램을 살펴보면,

여자, 남자의 참여자 비중이 같은 것으로 조사됨.

(어린이, 청소년 집계 제외, 보호자의 의지로 교육프로그램에 참여하기 때문에 성별과는

상관관계가 없다고 판단됨)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

교육참여 남성비율 44% 45% 45%

○ 기존대로 교육프로그램 참여자의 남녀 성비의 균형을 유지하고자 함

○ 주말ㆍ방학프로그램의 가족단위 프로그램에서 부, 모 동반 참여를 유도하여 건강한 가족관계와

성평등 형성을 지원하고자 함

□ 성평등 기대효과

- 458 -

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장애인도서관 육성 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지식정보 취약계층인 장애인들에게 지식정보격차를 해소하기 위해 장애인도서관에 점자,

음성, 전자도서 제작과 이동도서관 사업 등을 지원함으로써 장애인들의 사회참여와 활동기회

제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 도서관법 제32조(사립공공도서관의 지원), 제44조(지식정보격차 해소의 지원)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제23조

○ 예 산 액 : 800,000천원

자체재원 800,000천원

○ 사업내용 : - 시각장애인을 위한 대체자료 제작·보급 및 독서문화프로그램 운영 지원

- 직접 방문하여 도서대출 서비스 제공하는 이동도서관 사업 지원

- 장애인도서관 시설개선

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 800,000 700,000 100,000 14.29%

예산총계 800,000 700,000 100,000 14.29%

자체재원 800,000 700,000 100,000 14.29%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 459 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※자치구, 장애인도서관

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※장애인

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 703,482 755,533 700,000

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 장애인도서관 육성지원 사업은 도서관을 통해 양성이 지식정보, 학습활동 등 지식정보격차 해소를 위한

활동을 함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인도서관 등록 회원수 확대

(장애인도서관 등록회원수)47,369명 48,333명 48,500명

※장애인도서관 등록회원수

○ 양성사업으로 성별과 무관하나 장애인 이용자들이 도서관 활동에 참여하면서 성인지를 통해 성평등에

기여할것으로 예상됨

□ 성평등 기대효과

- 460 -

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공공도서관 개관시간 연장(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주간에 도서관을 이용하기 어려운 시민들을 위하여 도서관 개관시간을 야간까지 연장하여

시민편의 제공하고 도서관 이용 환경 개선, 정보자료 확충 등으로 시민들에게 향상된 도서관

서비스 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국정과제 회의시 대통령 지시 (‘04. 5.27)

- 공공도서관 정책현황과 발전방안 (대통령보고, ‘06.2.27) 등

○ 예 산 액 : 3,500,238천원

국고보조금 1,750,119천원, 자체재원 1,750,119천원

○ 사업내용 : 도서관 자료실을 22:00시까지 개방하여 정보서비스 및 문화프로그램 제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,500,238 3,500,238 0 0.00%

예산총계 3,500,238 3,500,238 0 0.00%

국고보조금 1,750,119 1,750,119 0 0.00%

자체재원 1,750,119 1,750,119 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 461 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※자치구 및 공공도서관

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,000,180 2,921,759 3,500,238

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 공공도서관 개관시간 연장지원 사업의 지원인력 대상자인 도서관 관련 전문 인력(사서) 중 사서자격증을

소지자한 여성 전문인력이 남성 전문인력에 비해 비율이 높음. 따라서 실 참여자의 여성 비율도 높음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

전문인력 일자리 창출

(전문인력 일자리 수)141명 154명 154명

※전문인력 일자리 수

○ 취업취약계층(여성가장 등)을 우선 선발하여 여성의 경제활동 참여기회 확대

□ 성평등 기대효과

- 462 -

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도서관 거버넌스 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울시 도서관 관련 정책에 대한 심의를 위한 정보서비스위원회 운영

- 서울도서관 운영 및 상호협력에 관한 사항 자문을 위한 서울도서관네트워크 운영

- 서울도서관을 중심으로 교육청 및 자치구 도서관간 협력 네트워크 구축을 통한

연도별 시행계획 추진으로 도서관 운영활성화와 지식정보격차 해소

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : -「도서관법」 제24조(지방정보서비스위원회의 설치 등)

-「서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례」제6조(도서관정보서비스위원회 설치)

-「서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례」제17조제5항

○ 예 산 액 : 42,000천원

자체재원 42,000천원

○ 사업내용 : 도서관정보서비스위원회, 민관협력 서울도서관네트워크 및 자치구 대표도서관장 회의 등

서울시 도서관 정책에 추진체계 구축으로 서울시 도서관 균형발전 도모

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 42,000 25,120 16,880 67.20%

예산총계 42,000 25,120 16,880 67.20%

자체재원 42,000 25,120 16,880 67.20%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 463 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 22 22 22

여 성 13(59.1%) 13(59.1%) 13(59.1%)

남 성 9(40.9%) 9(40.9%) 9(40.9%)

※위원회 위촉위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 22 22 22

여 성 13(59.1%) 13(59.1%) 13(59.1%)

남 성 9(40.9%) 9(40.9%) 9(40.9%)

※위원회 위촉위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 14,963 20,008 25,120

여 성 8,841(59.1%) 11,823(59.1%) 14,821(59%)

남 성 6,121(40.9%) 8,185(40.9%) 10,299(41%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

- 도서관정보서비스위원회 위촉직 위원의 경우 남자 5명, 여자 5명으로 성별 구성 고려

- 네트워크 위원 위촉직 위원의 경우, 남자 4명, 여자 8명으로 여성 위원의 비율이 2배임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

위원회 구성의 성별 격차 해소

(여성의원 구성 비율)

59% 59% 50%

위원회 위원 구성시 성별 구성을 고려하여, 위원회 구성의 성평등 지향

□ 성평등 기대효과

- 464 -

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서울도서관 독서문화 프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 모든 계층의 시민이 독서를 생활화 할 수 있도록 다양한 독서문화프로그램의 운영

- 독서문화 프로그램을 통해 책 읽는 서울 구현 및 독서문화 진흥 기반 마련

- 정보소외계층의 독서프로그램을 통한 지식 및 정보 습득과 정서 함양

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 도서관법 제22조(지역대표도서관의 설치 등) 및 제23조(지역대표도서관의 업무)

- 도서관법 제44조(지식정보격차 해소의 지원)

- 독서문화진흥법 제9조(지역의 독서 진흥)

- 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥 조례 제31조(지역의 독서문화 진흥)

○ 예 산 액 : 62,580천원

자체재원 62,580천원

○ 사업내용 : - 독서 활성화를 위한 독서 관련 행사 및 서울도서관 특성화 자료실 독서문화 프로그램 운영

- 르네21과 함께하는 인문학 강좌 ‘목요대중강좌’ 운영

- 청각장애인을 위한 수화 대면낭독 프로그램 운영

- 독서문화 진흥을 위한 저자강연회와 예술인 참여 프로젝트 등 다양한 프로그램 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 62,580 25,920 36,660 141.44%

예산총계 62,580 25,920 36,660 141.44%

자체재원 62,580 25,920 36,660 141.44%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 465 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※장애인, 어르신 등 사회적 소외계층 대상

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※장애인, 어르신 등 사회적 소외계층 대상

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 25,920 25,815 25,920

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

독서문화 프로그램 추진을 통한 남녀간 독서문화 향상 정도의 차이를 분석하고 평가가 필요

(독서문화 프로그램 추진에 따른 습득 정도가 남녀간의 차이가 있을 것으로 파악)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

독서문화 프로그램 여성참석 비율 50% 55%

독서문화 프로그램 추진을 통한 남녀간 독서문화 향상 정도 갭을 비교하여 성별, 연령층에 대한

니즈 반영으로 전체적으로 독서 습득능력 향상을 가져올 것으로 기대

□ 성평등 기대효과

- 466 -

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시민을 위한 서울 역사교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민을 위한 유적답사와 강좌 등을 통해 서울시민의 서울역사에 대한 역사의식 제고 및

소외계층에 대한 서울역사 학습의 장 마련

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 2018년 상반기 시민을 위한 서울역사강좌 추진 계획

- 2018년 하반기 시민을 위한 서울역사강좌 운영 및 발간 계획

- 2018년 시민을 위한 서울역사문화답사 추진 계획

○ 예 산 액 : 190,510천원

자체재원 190,510천원

○ 사업내용 : 시민을 위한 서울역사문화유적답사, 서울역사강좌, 서울시 역사교사 연수, 서울역사경시대회

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 190,510 131,100 59,410 45.32%

예산총계 190,510 131,100 59,410 45.32%

자체재원 190,510 131,100 59,410 45.32%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,448 4,223 3,102

여 성 2,140(48.1%) 1,858(44%) 1,449(46.7%)

남 성 2,308(51.9%) 2,365(56%) 1,653(53.3%)

- 467 -

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※역사강좌 및 문화답사 수강인원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,448 4,223 3,102

여 성 2,140(48.1%) 1,858(44%) 1,449(46.7%)

남 성 2,308(51.9%) 2,365(56%) 1,653(53.3%)

※역사강좌 및 문화답사 수강인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 136,815 159,464 131,100

여 성 65,824(48.1%) 70,159(44%) 61,617(47%)

남 성 70,991(51.9%) 89,304(56%) 69,483(53%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 시민을 위한 서울역사강좌 및 서울역사문화답사 대상선정 시 남녀성별 분포를 고르게 선정하지 못함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 평등한 역사강좌 및 문화답사 참여

(여성 참여비율)

44% 47% 50%

○ 시민을 위한 서울역사강좌 및 문화답사 대상에 대한 남녀성별 격차 해소

□ 성평등 기대효과

- 468 -

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녹색서울시민위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 시민·시민단체·기업·언론 등 여러 주체들이 참여하는 거버넌스 기구로 다양한 정책자문

통한 시정발전에 기여

- 환경보전과 기후변화 대응 시민참여프로그램 개발로 시민들의 환경의식 고취

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시녹색서울시민위원회설치 및 운영조례

○ 예 산 액 : 350,600천원

자체재원 350,600천원

○ 사업내용 : - 녹색서울시민위원회 전체회의 및 분과회의 등 개최

· 위원수 : 총100인(위촉직 94, 당연직 6)

· 임기 : 2년('17. 2. ~ '19. 1.)

· 운영 : 전체회의, 기획조정위원회, 분과위원회 및 특별위원회

· 역할 : 환경보전계획의 수립·변경 및 환경기준 설정·변경에 대한 자문

- 주요 환경이슈 등에 대한 포럼, 워크숍, 시민참여 행사 등 추진

- 환경보전사항 및 시민실천가이드 등을 위한 홍보물 제작

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 350,600 300,600 50,000 16.63%

예산총계 350,600 300,600 50,000 16.63%

자체재원 350,600 300,600 50,000 16.63%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 469 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 90 94 94

여 성 36(40%) 46(48.9%) 47(50%)

남 성 54(60%) 48(51.1%) 47(50%)

※녹색서울시민위원회 위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 90 94 94

여 성 36(40%) 46(48.9%) 47(50%)

남 성 54(60%) 48(51.1%) 47(50%)

※녹색서울시민위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 255,874 278,448 300,600

여 성 102,349(40%) 139,224(50%) 150,300(50%)

남 성 153,524(60%) 139,223(50%) 150,300(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 녹색서울시민위원회 위촉직 위원은 전체 94명중 남성위원이 48명, 여성위원이 46명으로 위촉직 위원중

여성의 비율을 40%이상으로 유지하여 성평등기본조례 기준을 충족하고 있으며, 여성과 남성 위원

비율이 50%전후로 거의 비슷하므로 성차별을 초래할 수 있는 가능성이 낮음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성위원 비율

(40% 이상)40% 49% 49%

○ 환경보전계획 수립과 기후변화관련 정책 자문시 남성과 여성의 동등한 참여 보장하여 성평등 유발요인

제거하고 예산의 불평등한 배분을 개선

□ 성평등 기대효과

- 470 -

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서울 환경·에너지 정책 홍보(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 에너지 자립을 위한 시민 참여를 높이기 위해 사업별 시민의 실질적인 참여 유도

에너지 절약 및 신·재생에너지에 대한 정보 제공성 교육 컨텐츠 개발·활용

국내외 환경, 에너지 네트워크 및 다국어 컨텐츠 제작해 해외 대도시에 제공·확산

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 에너지조례 제22조(에너지 교육, 홍보)

「원전하나줄이기 종합대책」 (2012)

「원전하나줄이기 2단계 종합대책」 (2014)

○ 예 산 액 : 944,029천원

자체재원 944,029천원

○ 사업내용 : 에너지 절약·신재생에너지 생산 교육, 정보제공 컨텐츠 등 제작,보급

- 에너지 절약 및 신재생에너지 생산 교육 홍보물 제작,보급

- 국내외 환경, 에너지 네트워크 및 국제행사 적극 활용

- 기간제근로자 보수 및 특정업무경비 등(본부총괄경비)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 944,029 562,625 381,404 67.79%

예산총계 944,029 562,625 381,404 67.79%

자체재원 944,029 562,625 381,404 67.79%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 471 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 479,968 489,890 562,625

여 성 239,984(50%) 244,945(50%) 281,312(50%)

남 성 239,984(50%) 244,944(50%) 281,313(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

홍보물 제작시 등장인물의 성역할에 따른 성별격차가 발생가능성

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울에너지환경 정책홍보-백만시민홍보

(온오프라인 노출횟수)800,000뷰 1,000,000뷰

홍보물제작시 기존 성고정관념을 탈피하여 환경, 에너지분야의 성평등문화확산에 기여

□ 성평등 기대효과

- 472 -

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원전하나줄이기(에너지정책) 이행 및 위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 원전하나줄이기 2단계 사업의 효율적 추진과 평가를 위한 위원회 운영

- 원전하나줄이기 정책 국내·외 온라인 홍보 체계 구축 및 지원

- 원전하나줄이기 인터넷 홈페이지 운영

○ 사업기간 : 2018년01월01일 ~ 2022년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 에너지조례(제12조 위원회 구성 및 운영)

- 2012 원전하나줄이기 종합대책(’12.4.26)

- 원전하나줄이기2단계-「에너지살림도시, 서울」종합계획(’14.8.30)

○ 예 산 액 : 315,927천원

자체재원 315,927천원

○ 사업내용 : - 원전하나줄이기위원회 분과회의 등 개최

· 위원수 : 총70인(시민위원회 19, 실행위원회 51)

· 임기 : 2년('17.2.~'19.1.)

· 운영 : 시민위원회 및 실행위원회 분과회의 등

· 역할 : 원전하나줄이기 사업 추진성과 평가 및 효율적 추진방안 논의를 위한 회의(월5회)

주요 에너지이슈 등에 대한 포럼, 워크숍, 시만참여 행사 등 추진

- 원전하나줄이기 인터넷 홈페이지 기능개선 및 유지관리

· 원전하나줄이기 홍보 및 시민의견 수렴을 위한 소통 창구

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 315,927 266,327 49,600 18.62%

예산총계 315,927 266,327 49,600 18.62%

자체재원 315,927 266,327 49,600 18.62%

- 473 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 73 65 70

여 성 27(37%) 28(43.1%) 30(42.9%)

남 성 46(63%) 37(56.9%) 40(57.1%)

※원전하나줄이기위원회 위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 73 65 70

여 성 27(37%) 28(43.1%) 30(42.9%)

남 성 46(63%) 37(56.9%) 40(57.1%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 253,457 262,626 266,327

여 성 93,744(37%) 113,191(43.1%) 114,140(42.9%)

남 성 159,713(63%) 149,435(56.9%) 152,187(57.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 원전하나줄이기위원회 위촉직 위원은 전체 70명중 남성위원이 54명, 여성위원이 36명으로 위촉직 위원중

여성의 비율을 40%이상으로 유지하여 성평등기본조례 기준을 충족하고 있으며, 여성과 남성 위원 비율이

비슷하므로 성차별을 초래할 수 있는 가능성이 낮음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성위원 비율

(40%이상)37% 43% 43%

○ 남녀의 다양한 참여보장을 통하여 다양한 의견을 듣고 정책에 반영하는 거버넌스 방식을 통하여

시민참여 민주주의 실현에 기여함

□ 성평등 기대효과

- 474 -

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조기환경교육 활성화 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 초등학생을 위한 환경교육교재를 개발 보급, 정규교육과정에서 부교재로 활용토록 하여 학교

를 통한 조기 환경교육으로 미래세대의 환경리더 육성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 환경교육 지원조례 제5조, 제6조, 제7조(환경교육지원 및 활성화)

○ 예 산 액 : 214,000천원

자체재원 214,000천원

○ 사업내용 : 초등학교 교과내용에 맞춘 서울형 환경교재 개발 및 보급

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 214,000 211,634 2,366 1.12%

예산총계 214,000 211,634 2,366 1.12%

자체재원 214,000 211,634 2,366 1.12%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 287,710 148,610 141,032

여 성 139,752(48.6%) 72,194(48.6%) 68,736(48.7%)

남 성 147,958(51.4%) 76,416(51.4%) 72,296(51.3%)

※서울시내 초등학교 학생(2016년 2~5학년, 2017년 3~4학년, 2018년 1~2학년)

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 270,000 148,610 141,032

여 성 130,950(48.5%) 72,075(48.5%) 68,682(48.7%)

남 성 139,050(51.5%) 76,535(51.5%) 72,350(51.3%)

※서울시내 초등학교 학생(2016년 2~5학년, 2017년 3~4학년, 2018년 1~2학년)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 184,632 180,489 211,634

여 성 89,547(48.5%) 87,536(48.5%) 103,065(48.7%)

남 성 95,085(51.5%) 92,952(51.5%) 108,569(51.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

환경교육 교재 배부 대상은 서울시 소재 연도별 배부대상 학년 학생 전체이며, 학교에서는 배부된 환경교재를

활용하여 창의체험활동시간에 교과과정과 연계하여 환경교육을 실시하고 있음. 따라서 사업수혜 및 예산배분에

있어 성별 격차는 없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

초등학생 환경 감수성과 소양강화로 미래세대의 환경리더 양성

(환경교재 배부수)

152,000부 150,000부 150,000부

조기환경교육 활성화를 위한 초등학교 환경교육 교재 개발시 초등학생 성별 격차가 발생하지 않도록 고민하고

예방하는 계기 마련

□ 성평등 기대효과

- 476 -

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녹색기술 기능인력 양성 사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울형 7대 녹색산업 분야에 필요한 현장형 기능인력 양성

- 녹색경영 및 일자리 창출 확대로 '함께서울'의 시정목표 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울시 저탄소 녹색성장 기본조례 제21조(녹색경영 및 일자리 창출 확대)

- 서울시 녹색산업 육성계획(시장방침 제206호, 2011. 9. 9)

○ 예 산 액 : 200,000천원

자체재원 200,000천원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 서울시 소재 공업고등학교 내 녹색학과(신재생에너지, LED, 친환경자동차 등)

- 지원내용 : 실습 기자재 구입 지원, 방과 후 교실 운영 지원, 교재개발 지원 등

- 지원규모 : 학교 당 최고 50백만원, 총 4~6개 학교 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 200,000 200,000 0 0.00%

예산총계 200,000 200,000 0 0.00%

자체재원 200,000 200,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 61,081 61,081 21,440

여 성 33,558(54.9%) 33,558(54.9%) 4,854(22.6%)

남 성 27,523(45.1%) 27,523(45.1%) 16,586(77.4%)

- 477 -

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※공업계열 특성화고 학생(교육부 통계)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,928 3,712 3,703

여 성 539(13.7%) 321(8.6%) 312(8.4%)

남 성 3,389(86.3%) 3,391(91.4%) 3,391(91.6%)

※공모사업에 선정된 학교 학생(18년도는 사업종료 전으로 17년도 실적입력)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 196,773 199,395 200,000

여 성 27,001(13.7%) 17,147(8.6%) 16,851(8.4%)

남 성 169,772(86.3%) 182,248(91.4%) 183,149(91.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 동 사업은 녹색산업 분야(그린카, 녹색건축, 신재생에너지, LED조명 등) 공업계열 특성화고 및 마이스터

고등학교 학생을 대상으로 방과후 프로그램 운영, 실습 기자재 구입, 교재개발 등을 추진하는 사업으로

졸업하는 여성 중학생이 공업계열 특성화고 및 마이스터고등학교에 대한 진학률이 저조하여 성별 격차가

발생하였음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

현장형 녹색인력 양성을 통한 녹색산업육성, 좋은 일자리 창출

(지원 학교수)

5개교 6개교 6개교

○ 정책 결정단계에서 교육정책 및 사회문화적 인지범위를 공업계열 특성화고교에 대한 여중졸업생의

진학률 향상방안을 고민하게 하는 기회 마련

□ 성평등 기대효과

- 478 -

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맑은하늘만들기 시민운동본부 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 대기질 개선에 대한 시민인식 제고 및 시민참여 확대를 위한 민관 거버넌스 운영 활성화

- 대기질 개선 시민 실천문화를 확산시켜 초미세먼지 감축기반 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2020년12월31일

○ 추진근거 : - 시민건강 지키는 초미세먼지 20% 줄이기(시장방침 제266호, '14.10.8.)

- 제10기 녹색서울시민위원회 구성 및 개편계획(시장방침 제283호, '14.10.30.)

○ 예 산 액 : 62,600천원

자체재원 62,600천원

○ 사업내용 : - 미세먼지 줄이기 시민실천사업 관련 회의 개최

- 대기질 개선 시민실천 캠페인, 현장활동 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 62,600 75,200 △12,600 △16.76%

예산총계 62,600 75,200 △12,600 △16.76%

자체재원 62,600 75,200 △12,600 △16.76%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 479 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 177,174 95,142 75,200

여 성 88,586(50%) 47,571(50%) 37,600(50%)

남 성 88,587(50%) 47,570(50%) 37,600(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

본 사업의 대상자 및 수혜자는 시민(또는 불특정다수)임. 시민의 성별비율은 50:50 수준으로 남녀성비는 거의

동등함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

맑은하늘만들기 시민운동본부 위원 여성 참여 확대

(맑은하늘만들기 시민운동본부 위원 여성 참여자 비율)

25% 30% 40%

※맑은하늘만들기 시민운동본부 위원 여성 참여자 비율

남성과 여성의 동등한 체험 기회 제공하여 성평등 유발요인 제거

□ 성평등 기대효과

- 480 -

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원전하나줄이기 정보센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울시의 원전하나줄이기 정책을 홍보하고, 시민들의 에너지 자립활동(절약 및 생산)을

지원하는 다양한 정보 및 교육프로그램 제공

- 에너지자립도시 서울을 이끌어갈 미래세대를 위한 에너지 관련 교육프로그램 개발 및 운영

○ 사업기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 환경교육진흥법 제10조(사회환경교육의 진흥)

- 서울특별시 환경 기본 조례 제27조(환경교육, 홍보 등의 진흥)

- 서울특별시 환경교육 지원 조례 제7조(사회환경교육의 활성화)

- <2012 원전하나줄이기 종합대책>(시장방침, `12. 4. 26.)

○ 예 산 액 : 72,000천원

자체재원 72,000천원

○ 사업내용 : - 원전하나줄이기 정보센터 운영관리 및 대시민 교육프로그램 제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 72,000 82,000 △10,000 △12.20%

예산총계 72,000 82,000 △10,000 △12.20%

자체재원 72,000 82,000 △10,000 △12.20%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 481 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 42,000 40,777 82,000

여 성 21,000(50%) 20,388(50%) 41,000(50%)

남 성 20,999(50%) 20,388(50%) 41,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성별격차 없이 남녀노소 누구나 신청을 통해 정보센터의 교육프로그램을 체험하는 사업으로 직접적 성차별

유발요인이 없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

원전하나줄이기 정보센터 방문 및 교육프로그램 참여인원

(참여인원 중 여성 비율)

50% 50% 50%

○ 교육프로그램 체험시 남성과 여성 모두 동등한 참여기회를 제공하여 남성과 여성의 요구 및 관점을 고르게

통합, 예산의 불평등한 배분을 개선

□ 성평등 기대효과

- 482 -

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공감과 경청의 문화청사 조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시청사를 방문하는 시민 및 국내외 관광객들을 대상으로 시민이용 공간과 전시물들에

대한 투어 프로그램을 진행함으로써 청사를 서울의 랜드마크 및 대표적 관광코스로

정착시키고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 신청사 통통투어 개편 세부실행 계획('16.3.4)

2018년제2기 서울시 청사투어 청소년 해설사 운영계획('17.12.26)

2018년 중학교 진로체험 프로그램 등 시행계획('18.2.22)

○ 예 산 액 : 481,538천원

자체재원 481,538천원

○ 사업내용 : - 청사투어

· 투어운영 및 홍보물 제작, 해설사 교육 및 모니터링

· 중학교 단체 진로체험 프로그램 운영

· 제3기 청사투어 청소년 해설사 운영, 시청사 직원전용 투어운영 활성화

· 군기시 체험관 운영

- 전시운영 및 유휴공간 활용 공간기획

· 시민이용 공간활용 전시공간 운영(1,6,8,9층)

· 유휴공간 활용 전시운영 및 기획전시 개최(자원봉사자 운영)

· 예술둘레길 공공예술 프로젝트 시행

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 481,538 332,412 149,126 44.86%

예산총계 481,538 332,412 149,126 44.86%

자체재원 481,538 332,412 149,126 44.86%

- 483 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 20 19

여 성 0(0%) 12(60%) 16(84.2%)

남 성 0(0%) 8(40%) 3(15.8%)

※청소년해설사

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 339,339 292,144 332,412

여 성 0(0%) 175,286(60%) 279,926(84.2%)

남 성 0(0%) 116,858(40%) 52,486(15.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

투어 및 전시운영 모두 개별 신청을 받아서 이루어지는 사업으로 남여 성비에 따른 신청을 받지 않고 있어 성

별에 따른 격차가 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

청소년 해설사 성별균형 확대

(남자해설사 비율)40 16 30

해설사의 성별균형을 확대하여 성별에 따른 투어만족도를 향상

□ 성평등 기대효과

- 484 -

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퇴직공무원 활용 민원상담관 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 직원 업무경감을 위한 고질민원 부서 민원상담 및 격무부서 업무 보조 등

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 시우회 육성 및 지원에 관한 조례[시행 2014.1.9.]

○ 예 산 액 : 210,000천원

자체재원 210,000천원

○ 사업내용 : 퇴직공무원을 활용하여 고질적인 민원 상담·처리 및 업무보조 등을 수행하여

직원들의 과다한 업무 경감을 하는 사업

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 210,000 210,000 0 0.00%

예산총계 210,000 210,000 0 0.00%

자체재원 210,000 210,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

※불특정다수

- 485 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 28

여 성 0(0%) 0(0%) 6(21.4%)

남 성 0(0%) 0(0%) 22(78.6%)

※퇴직공무원 단체인 시우회 추천 인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 210,000

여 성 0(0%) 0(0%) 45,000(21.4%)

남 성 0(0%) 0(0%) 165,000(78.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

민원상담관 사업시행시 주로 추천받고 있는 시우회의 여성 퇴직공무원의 비율이 남성 퇴직공무원에

비해 적어 남녀 격차가 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

퇴직공무원 남녀 동등한 참여기회

(여성 퇴직공무원의 참여율)20% 20%

민원상담관 사업에 참여하는 퇴직공무원 남녀 동등한 참여기회 제공

□ 성평등 기대효과

- 486 -

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출산휴가 등 대체인력 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 출산휴가·육아휴직자 등의 업무공백을 최소화하기 위하여 대체인력(행정보조원)을 지원하여

일과 가정이 양립하는 조직문화 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 지방공무원 균형인사 운영지침(행정자치부 예규)

출산휴가 등 대체인력 운영계획 및 지침(2018.1월)

○ 예 산 액 : 299,434천원

자체재원 299,434천원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 출산휴가자(2개월 이내 예정자 포함), 휴직자(30일이상 병,휴가자 포함),

시간선택제전환공무원

- 근무기간 : 9개월 이내(1일 8시간)

- 지원방법 : 대체인력뱅크에서 적임자 배치(원칙), 필요시 부서추천자 배치

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 299,434 297,784 1,650 0.55%

예산총계 299,434 297,784 1,650 0.55%

자체재원 299,434 297,784 1,650 0.55%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 487 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 247 263 212

여 성 216(87.4%) 219(83.3%) 174(82.1%)

남 성 31(12.6%) 44(16.7%) 38(17.9%)

※육아휴직자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 36 28 20

여 성 29(80.6%) 26(92.9%) 19(95%)

남 성 7(19.4%) 2(7.1%) 1(5%)

※대체인력 해당자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 263,159 261,458 297,784

여 성 211,989(80.6%) 242,782(92.9%) 282,895(95%)

남 성 51,170(19.4%) 18,676(7.1%) 14,889(5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 임신, 출산, 육아휴직 대상자가 주로 여성 공무원으로, 사회 전반적으로 남성의 육아휴직 비율이 여성에

비해 낮은 편임(7.9%, '16.9월 기준)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

출산휴가 및 육아휴직 공무원 대체인력 지원

(대체인력 활용횟수)

28명 28명 28명

※남성 및 여성의 출산 및 육아휴직자 수

○ 출산휴가 및 육아휴직자의 업무부담을 완화하고 업무공백 최소화를 통해 일과 가정이 양립하는 조직문화

조성 및 출산 장려

□ 성평등 기대효과

- 488 -

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직장교육활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 외국어강좌 지원 등을 통해 어학능력을 향상함으로써 글로벌 행정수요 대응능력을

함양하고 글로벌 리더로 육성

- 현안과제 해결과 직결되는 실 국 본부별 직장교육, 멘토링 활성화를 통한 직무전문성 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 지방공무원 교육훈련법 제20조(직장교육) 및 동법 시행령 제28조. 제29조

- 2018년 직장외국어강좌운영계획('18.1.10.)

- 2018년 직장교육 운영계획('18.1.29.)

- 다독다독 서울 운영계획('17.6.1)

○ 예 산 액 : 878,950천원

자체재원 878,950천원

○ 사업내용 : - 직장 외국어강좌 : 사내 외국어 강좌 운영 및 전화외국어 운영

- 직장교육 활성화 : 외부전문가 및 내부 전문가를 활용한 부서별 직장교육 지원

- 멘토링 : 신규, 전입 직원을 대상으로 조직 조기 적응을 위한 멘토링제 운영

- 다독다독 서울 : 간부 및 직원들을 대상으로 분야별 최고 전문가 초청 강연

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 878,950 1,079,950 △201,000 △18.61%

예산총계 878,950 1,079,950 △201,000 △18.61%

자체재원 878,950 1,079,950 △201,000 △18.61%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 489 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,208 10,127 10,282

여 성 3,369(33%) 3,446(34%) 3,632(35.3%)

남 성 6,839(67%) 6,681(66%) 6,650(64.7%)

※서울시 직원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 859 1,091 1,309

여 성 412(48%) 558(51.1%) 688(52.6%)

남 성 447(52%) 533(48.9%) 621(47.4%)

※전화외국어교육 이수인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 692,520 607,396 1,079,950

여 성 332,152(48%) 310,657(51.1%) 567,613(52.6%)

남 성 360,368(52%) 296,738(48.9%) 512,337(47.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 국제화시대에 맞추어 외국어에 대한 직원들의 관심이 높아지면서 전년 대비 전화외국어 참여 인원수 증가

○ '17년 사업결과 남성참여자 증가로 사업대상 여성비율(34%) 대비 사업수혜 여성비율(51%)이 크게 증가

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

전화외국어교육 이수인원(전화외국어교육 참여자 중 여성비율) 51% 52% 50%

○ 외국어 능력 함양을 통해 국제화 시대에 대응하는 글로벌 행정을 실현하고, 직무별 전문성 확보 및

조직문화 활성화로 시책 수행역량 향상과 업무성과 제고

○ 전화외국어 수강자의 성별 격차를 해소하여 남녀 직원의 평등한 직무수행 능력신장 달성

□ 성평등 기대효과

- 490 -

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직원 건강관리프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 직원 건강관리와 체력향상을 위한 다양한 건강증진프로그램 및 청사 내 체력단련실 운영으

직원 후생복지 증진

- 가족친화프로그램 운영을 통해 직원과 가족들의 자긍심을 고취하고 가족 친화적인 직장문화

조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 공무원 후생복지에 관한 조례 제6조, 제7조

- 국민체육진흥법 제7조 및 동법시행령 제14조 등

○ 예 산 액 : 1,903,200천원

자체재원 1,903,200천원

○ 사업내용 : - 직원 건강관리 프로그램 운영

. 신청사·서소문청사 직원 체력단련실 운영 및 각 시설별 맞춤형 운동프로그램 운영

. 100일간의 약속, 찾아가는 건강서비스 등 다양한 건강증진프로그램 운영 및 지원

. 춘계 추계 체육 문화행사비 지원 및 행사지원

. 원거리기관(사업소) 운동지원 프로그램 운영 및 지원

- 가족친화프로그램 운영

. 가정의 날 연계 공연 관람 및 문화프로그램 체험

. 여름철 가족캠핑 프로그램 및 겨울철 스키캠프

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,903,200 1,856,800 46,400 2.50%

예산총계 1,903,200 1,856,800 46,400 2.50%

자체재원 1,903,200 1,856,800 46,400 2.50%

- 491 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,208 10,127 10,282

여 성 3,369(33%) 3,446(34%) 3,632(35.3%)

남 성 6,839(67%) 6,681(66%) 6,650(64.7%)

※서울시 직원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,134 7,171 7,386

여 성 2,545(35.7%) 2,567(35.8%) 2,681(36.3%)

남 성 4,589(64.3%) 4,604(64.2%) 4,705(63.7%)

※건강관리프로그램 참여자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,214,524 1,354,654 1,856,800

여 성 433,585(35.7%) 484,966(35.8%) 674,018(36.3%)

남 성 780,939(64.3%) 869,688(64.2%) 1,182,782(63.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 건강관리프로그램 참여자 수 분석 결과 사업수혜자의 성별비율은 사업대상자 성별비율과 큰 차이가 없는

것으로 분석됨

○ 건강관리시설 및 프로그램 운영과정에서 성별 격차가 생기지 않도록 수요조사 및 이용실적 등을 지속

모니터링 중임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

건강관리프로그램 참여 여성비율 35% 36% 37%

○ 남녀 직원 모두에게 평등한 건강증진 및 운동프로그램 참여기회 제공

□ 성평등 기대효과

- 492 -

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직원 근무환경 개선 추진(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 정신적ㆍ신체적 건강관리를 통하여 조직 및 직원들의 업무효율성 제고

- 직무스트레스 해소를 통해 직무만족도 향상 및 행복한 조직문화 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 직원 진료규칙, 국민건강보험법 제52조 및 산업안전보건법 제43조

- 서울시공무원 후생복지에 관한 조례 제6조(후생복지시설의 운영) 및

제7조(후생복지사업의 시행)

- 성장, 소통, 건강한 조직을 위한 주요사업 추진계획('14.4.2)

- 서울시 스트레스치유센터 설치운영계획('12.10.19.)

○ 예 산 액 : 727,117천원

자체재원 727,117천원

○ 사업내용 : - 대상 : 서울시 전직원

- 규모 : 17,000여명(소방직 포함)

- 추진내용(연중)

. 서울시 힐링센터 운영

. 부속의원(의무실ㆍ치과ㆍ한의원) 운영

. 스트레스 힐링프로그램 실시

. 맞춤형 종합 건강검진비 지원

. 근무환경개선 업무지침 및 교육자료 제작 등

. 노후화된 사업소 사무환경 개선 추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 727,117 698,167 28,950 4.15%

예산총계 727,117 698,167 28,950 4.15%

- 493 -

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자체재원 727,117 698,167 28,950 4.15%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,208 10,127 10,282

여 성 3,369(33%) 3,446(34%) 3,632(35.3%)

남 성 6,839(67%) 6,681(66%) 6,650(64.7%)

※서울시 공무원 인원수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,018 1,141 944

여 성 594(58.3%) 653(57.2%) 598(63.3%)

남 성 424(41.7%) 488(42.8%) 346(36.7%)

※힐링센터 이용자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 665,291 624,683 698,167

여 성 388,195(58.3%) 357,509(57.2%) 442,271(63.3%)

남 성 277,096(41.7%) 267,174(42.8%) 255,896(36.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 가정과 일의 양립 및 조직문화 등의 영향으로 여성 직원들의 힐링센터에 대한 관심도가 남성들보다

상대적으로 높아서 성별 격차가 발생하는 것으로 판단됨

○ 스트레스 힐링이 필요한 남성들의 낮은 관심도 및 심리치료를 주저하는 풍토 등 저조한 참여로 인해

성별 격차가 발생하는 것으로 분석

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

힐링센터 이용 여성비율 57% 63% 57%

○ 남녀 직원 모두에게 평등한 심리상담 및 치료를 통해 업무만족도 및 업무능률 향상

□ 성평등 기대효과

- 494 -

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시청직장어린이집 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시청 직원자녀의 건전한 양육을 통한 직원 후생복지 증진

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 영유아보육법 제14조(직장어린이집의 설치 등) 및 제37조(사업주의 비용부담)

- 영유아보육법 시행령 제25조(사업주의 비용부담)

. 상시 여성근로자 300명 이상 또는 근로자 500명 이상 고용 사업장은 직장어린이집을

설치하여야 하며, 사업주는 직장어린이집 운영의 50% 이상을 보조하여야 함

○ 예 산 액 : 1,360,000천원

자체재원 1,360,000천원

○ 사업내용 : - 시설명 : 서울시청 직장어린이집

- 위 치 : 서울특별시 중구 서소문로 11길 24번지

- 규 모 : 정원 및 보육아동 총 190명 / 만 0~5세 영유아 및 초등학생

. 시설면적 : 지하1층, 지상 4층, 건축연면적 2,017.72㎡

- 운영방법 : 민간위탁(수탁기관 : 한솔희망교육재단)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,360,000 1,500,000 △140,000 △9.33%

예산총계 1,360,000 1,500,000 △140,000 △9.33%

자체재원 1,360,000 1,500,000 △140,000 △9.33%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 495 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※육아보육업무 종사자 수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 32 38 37

여 성 32(100%) 37(97.4%) 36(97.3%)

남 성 0(0%) 1(2.6%) 1(2.7%)

※시청직장어린이집 종사자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 643,715 973,760 1,500,000

여 성 643,715(100%) 948,135(97.4%) 1,459,459(97.3%)

남 성 0(0%) 25,625(2.6%) 40,541(2.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 육아보육 업무의 특성상 여성들의 숙련도 및 관심도가 남성에 비해 높으므로 어린이집 교직원 수에서

남성보다 여성의 비율이 월등히 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시청직장어린이집 종사자 수 37명 37명 39명

○ 직장내 보육시설을 지원하여 여성의 사회경제활동에 어려움이 없도록 지원

□ 성평등 기대효과

- 496 -

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북한이탈주민 정착 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최근 급증하고 있는 새터민에게 보다 실질적인 취업지원과 정착지원을 함으로써 사회적응에

대한 자신감 부여 및 서울시민으로서의 자긍심 고취

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 북한이탈주민의 보호 및 정착에 관한 법률

○ 예 산 액 : 1,780,200천원

국고보조금 1,258,000천원, 자체재원 522,200천원

○ 사업내용 : - 실질적인 정착지원을 위한 취업박람회 및 문화공연

- 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,780,200 1,500,200 280,000 18.66%

예산총계 1,780,200 1,500,200 280,000 18.66%

국고보조금 1,258,000 978,000 280,000 28.63%

자체재원 522,200 522,200 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,900 6,971 6,974

여 성 4,588(66.5%) 4,692(67.3%) 4,711(67.6%)

남 성 2,312(33.5%) 2,279(32.7%) 2,263(32.4%)

- 497 -

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※북한이탈주민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,475 1,037 558

여 성 981(66.5%) 700(67.5%) 377(67.6%)

남 성 494(33.5%) 337(32.5%) 181(32.4%)

※북한이탈여성

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,434,853 1,470,243 1,500,200

여 성 954,299(66.5%) 992,449(67.5%) 1,013,576(67.6%)

남 성 480,554(33.5%) 477,793(32.5%) 486,624(32.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 북한이탈주민들 중 여성 입국자의 비율이 60%이상으로, 그에 따른 지원 예산의 비중도 남성에 비해

여성이 높은 편임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남성 북한이탈주민 수혜자 비율 제고

(수혜자 중 남성 비율)33% 33% 35%

○ 북한이탈주민들의 사회적응에 대한 자신감 부여 및 서울시민으로서의 자긍심 고취

(북한이탈주민들의 취업지원 및 역량 강화)

□ 성평등 기대효과

- 498 -

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찾아가는 동주민센터 성공적 추진(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 동주민센터를 찾아가는 복지실현의 거점으로 기능전환하여 복지 사각지대를 해소하고,

주민 중심의 마을공동체 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축방안('13.5, 관계부처 합동)

- (가칭) 洞 마을복지센터 추진 기본계획('14.9.14)

○ 예 산 액 : 4,351,777천원

자체재원 4,351,777천원

○ 사업내용 : - 대상 : 25개 자치구 408개 동(단계별 시행동 누적, 19년 이후 전 동 시행 예정)

- 내용 : 찾아가는 복지 실현, 통합서비스 제공, 주민 주도의 마을공동체 조성, 동 행정혁신

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,351,777 5,960,063 △1,608,286 △26.98%

예산총계 4,351,777 5,960,063 △1,608,286 △26.98%

자체재원 4,351,777 5,960,063 △1,608,286 △26.98%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,719,200 7,948,561 9,234,298

여 성 3,409,990(50.7%) 4,047,042(50.9%) 4,715,742(51.1%)

남 성 3,309,210(49.3%) 3,901,519(49.1%) 4,518,556(48.9%)

- 499 -

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※사업시행 동 모든 주민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,719,200 7,948,561 9,234,298

여 성 3,409,990(50.7%) 4,047,042(50.9%) 4,715,742(51.1%)

남 성 3,309,210(49.3%) 3,901,519(49.1%) 4,518,556(48.9%)

※사업시행 동 모든 주민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 14,206,321 6,883,871 5,960,063

여 성 7,209,699(50.7%) 3,504,951(50.9%) 3,043,666(51.1%)

남 성 6,996,622(49.3%) 3,378,920(49.1%) 2,916,397(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 지역의 정주시간, 젠더관계를 고려할 때 여성의 사업 참여율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

찾아가는 동주민센터 사업 대상자 성비 균형

(여성 참여자 비율)

60% 55% 50%

○ 성별, 연령별, 계층별 특성을 고려하여 공공 서비스를 제공함으로써 정보, 접근성, 이동의 제약이 있었던

소외계층을 비롯한 전체 지역주민들의 만족도 제고 및 삶의 질 향상

□ 성평등 기대효과

- 500 -

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물품구매 및 재무관리 효율화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공통소요 행정물품의 효율적인 수급관리로 신축적인 조직운영 지원

본청 및 사업소 계약 담당자에 대한 직무교육 실시로 직무 역량 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 지방공무원 교육훈련법 제 19조

계약 직무역량 강화 등을 통한 공공계약 전문성, 청렴도 강화계획(행정1부시장 방침 253호)

○ 예 산 액 : 1,053,718천원

자체재원 1,053,718천원

○ 사업내용 : 계약 법령에 대한 체계적, 전문적인 교육을 통한 직무 역량 향상

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,053,718 1,539,418 △485,700 △31.55%

예산총계 1,053,718 1,539,418 △485,700 △31.55%

자체재원 1,053,718 1,539,418 △485,700 △31.55%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※본청 및 사업소 계약 담당자

- 501 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 17

여 성 불특정다수 불특정다수 12(70.6%)

남 성 불특정다수 불특정다수 5(29.4%)

※본청 및 사업소 계약 담당자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,265,329 1,310,979 1,539,418

여 성 632,664(50%) 655,489(50%) 1,086,648(70.6%)

남 성 632,665(50%) 655,489(50%) 452,770(29.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ본청 및 사업소 계약업무 수행자의 성비 차이로 인한 교육수혜자 성비 불균형 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

계약담당자 중 여성 수강자 50% 이상

(여성 수강자 비율)0% 70% 50%

※계약담당자 교육 수요조사를 통한 대상자 선정 및 교육 지급

ㅇ 교육 수혜자를 확대하여 수강을 원하는 본청 및 사업소 계약 담당자의 수요를 최대한 충족

□ 성평등 기대효과

- 502 -

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설계경제성 심사제 활성화 및 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리시 건설공사 품질 향상을 위한 설계VE 제도를 활성화

담당 공무원의 전문성 강화 지원을 통해 운영성과 제고 및 사례집 발간

설계VE 운영

○ 사업기간 : 2019.1.1.~2019.12.31.

○ 추진근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행자부예규 제20호)

계약심사 방법 개선을 통한 예산절감계획(시장방침 제359호, 2012. 11. 19)

설계경제성 심사제도 도입 계획(행정1부시장방침 제29호, 2015. 1. 30)

설계경제성 심사 운영지침 개정(계약심사과-2332, 2015. 2. 10)

설계경제성 심사제도 운영현황 및 개선방안(계약심사과-10559, 2015. 6. 15)

○ 예 산 액 : 35,870천원

자체재원 35,870천원

○ 사업내용 : 설계경제성 심사 시행

: 총공사비 50억원 이상(100억원 이상은 단순공사) 건설공사에 대하여 품질향상을 위한 설계

검토

설계VE 담당 교육,우수사례집 발간

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 35,870 35,870 0 0.00%

예산총계 35,870 35,870 0 0.00%

자체재원 35,870 35,870 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 503 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※※ 전문교육은 내부직원, 심사대상은 서울시민 전체 이용시설물이며 불특정다수 이용임.

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※※ 전문교육은 내부직원, 심사 시설물 수혜대상은 서울시민 전체 이용이며 불특정다수임

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 26,174 15,315 35,870

여 성 13,086(50%) 7,657(50%) 17,935(50%)

남 성 13,087(50%) 7,658(50%) 17,935(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

- 설계VE 심사 대상 시설물은 주로 도로, 상하수도 등으로 수혜대상이 모든 서울시민이며 불특정다수이며,

단, 설계VE 심사대상 시설물중 일부 성별 분석이 필요한 시설이 포함될 수 있음

- 전문교육은 내부공무원의 업무역량강화를 위한 교육실시임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

설계경제성 심사 내실화를 위한 전문교육 실시

(전문교육 여성참여수)

1명 3명 4명

- 심사대상 시설물은 도로, 상하수도와 같이 모든 서울시민의 불특정다수 이용 시설물이 대다수이며,

전문교육은 내부 업무담당공무원 대상임.

단, 설계설계VE 심사대상 시설물중 일부 반영된시설물에 대하여 이용편의성 활성활 될 수 있음.

□ 성평등 기대효과

- 504 -

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지방세심의위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지방세심의위원회 운영으로 이의신청 및 심사청구, 과세전적부심사 등에 대한 객관적이고 공

정한 심사,의결을 통해 납세자의 실질적 권리를 구제하고, 특히 공개세무법정의 운영으로 세

정신뢰도 제고

공정하고 합리적인 과세표준액 결정 등 적정 지방세제 운영심의로 납세자 권리보호에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 지방세기본법 제141조(지방세심의위원회 설치,운영)

지방세기본법 시행령 제111조(수당 등)

○ 예 산 액 : 112,300천원

자체재원 112,300천원

○ 사업내용 : - 지방세이의신청(심사청구) 심의,의결 : 연 12회 개최

- 과세전적부심사 : 연 12회 개최

지방세 시가표준액 적정 심의 : 연 2회 개최

지방세 체납자 명단공개 심의 : 연 2회 개최

지방세 감면조례 개정 타당성 심의 : 수시 개최

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 112,300 57,000 55,300 97.02%

예산총계 112,300 57,000 55,300 97.02%

자체재원 112,300 57,000 55,300 97.02%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 505 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 22 22 22

여 성 9(40.9%) 10(45.5%) 10(45.5%)

남 성 13(59.1%) 12(54.5%) 12(54.5%)

※지방세심의위원회 여성전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 22 22 22

여 성 9(40.9%) 10(45.5%) 10(45.5%)

남 성 13(59.1%) 12(54.5%) 12(54.5%)

※서울시민 여성 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 59,100 57,000 57,000

여 성 24,177(40.9%) 25,909(45.5%) 25,909(45.5%)

남 성 34,923(59.1%) 31,091(54.5%) 31,091(54.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

이의신청, 과세전적부심사등 심의관련 위원의 남녀 성비 비례참석으로 편향되지 않은 객관적이고

공정한 심사결과 도출

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

지방세심의위원 여성위원 수

((여성위원 수))12명 12명 11명

여성경제력 강화 활동으로 성평등 시회기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 506 -

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평생교육협의회 및 평생교육 성과 공유대회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 평생교육사업의 효율적인 추진을 위해 관계공무원, 전문가 등으로 구성된 협의회를 통해

평생교육진흥시행계획 심의 등 법적사무 이행

평생교육 성과 공유대회를 개최하여 우수사례 시상·발표 및 성과공유를 통해

평생교육 활성화·

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 평생교육법 제5조 및 제12조

서울시 평생교육진흥에 관한 조례 제5조

○ 예 산 액 : 106,324천원

자체재원 106,324천원

○ 사업내용 : 서울특별시 평생교육협의회(법정기구) 운영(비상설 운영)

평생교육성과 공유대회 개최 (12월)

- 내용 : 우수사례 시상 및 발표, 우수사례 성과 공유, 특별강연, 공연 등

- 대상 : 우수사례 선정기관 및 단체, 자치구, 프로그램 운영 단체 등 관계자

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 106,324 53,500 52,824 98.74%

예산총계 106,324 53,500 52,824 98.74%

자체재원 106,324 53,500 52,824 98.74%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 507 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 150 150 160

여 성 120(80%) 120(80%) 130(81.3%)

남 성 30(20%) 30(20%) 30(18.8%)

※프로그램 공모사업 참여 대상 및 관계자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 150 150 160

여 성 125(83.3%) 120(80%) 126(78.8%)

남 성 25(16.7%) 30(20%) 34(21.3%)

※프로그램 공모사업 참여 대상 및 관계자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 24,150 30,981 53,500

여 성 20,125(83.3%) 24,785(80%) 42,131(78.7%)

남 성 4,025(16.7%) 6,196(20%) 11,369(21.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

평생학습 프로그램 참여자 대부분이 여성으로 80%(17년 80%, 16년 83%)를 상회하고 있으며,

이와 연계하여 성과 공유회 행사시에도 여성 참여자가 대다수를 차지하고 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성과공유대회 참여 확대 및 활성화

(성과공유대회 남성참여자 비율)20% 21% 22%

o 성과공유대회에 남성 참여자 비율을 높이기 위해 주말, 야간 등 평생교육 프로그램 다양화를 통해

성평등 도모

□ 성평등 기대효과

- 508 -

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평생학습 프로그램 운영 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 수요자 중심의 다양한 평생학습 프로그램을 발굴.제공하여 시민참여 기회 확대

시민맞춤형 및 지역특성반영 프로그램 제공 등 생활 속의 평생교육을 활성화하여

시민의 삶의 질 향상 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 평생교육법 제5조(국가 및 지방자치단체의 임무)

서울특별시 평생교육진흥에 관한 조례('09.3.18)

○ 예 산 액 : 664,300천원

자체재원 664,300천원

○ 사업내용 : 시민제안 평생학습 지원사업 : 110개사업

(네트워크, 전문대연계, 시민제안, 주제지정 사업 등)

시 공모사업에 의해 선정된 평생교육 기관.단체 지원, 강사료.교재비 등 프로그램 운영경비

지원

교육현장 모니터링 및 설문조사, 운영성과 평가, 성과공유대회 개최 등을 통한 성과관리

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 664,300 627,800 36,500 5.81%

예산총계 664,300 627,800 36,500 5.81%

자체재원 664,300 627,800 36,500 5.81%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 509 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수(서울시민)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,704 4,526 6,117

여 성 3,904(83%) 3,621(80%) 4,894(80%)

남 성 800(17%) 905(20%) 1,223(20%)

※평생학습 프로그램 수료자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 533,423 563,178 627,800

여 성 442,705(83%) 450,567(80%) 502,281(80%)

남 성 90,718(17%) 112,611(20%) 125,519(20%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

o 평생학습 프로그램 운영 지원 사업은 여성 참여자가 80%(17년 80%, 16년 83%)를 상회하고 있음

o 설문조사 결과 여성은 주부(53%), 41세~61세(64%) 차지하고 있고, 남성은 무직(43%). 51~65세(56%)

차지하고 있음

o 평생학습 프로그램이 대부분 평일, 주간에 운영되고 있어 남성 참여율이 저조

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

평생교육 프로그램 남성 참여자 확대

(평생교육 프로그램 남성 참여자 비율)

20% 21% 22%

o 야간. 주말. 직장인 등 평생교육 프로그램의 다양화를 통해 남성 참여자 확대 등 성평등 도모

□ 성평등 기대효과

- 510 -

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놀라운 토요일 프로젝트 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년이 지역사회 교육자원을 충분히 활용할 수 있도록 체계적인 지원 시스템을 구축하여

창의 인성을 겸비한 전인적 성장 발달지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 1. 아이들이 행복한 토요일」프로젝트(시장방침 제36호, ‘12. 2.15)

2. 서울시 청소년 주말활동센터 설치 운영계획(부시장방침 제101호, 2012.2.23)

○ 예 산 액 : 210,827천원

자체재원 210,827천원

○ 사업내용 : - 지역사회 자원과 연계한 청소년 주말체험 프로그램 활성화

- 놀토 체험버스 운행 등을 통한 찾아가는 체험 프로그램 강화

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 210,827 362,024 △151,197 △41.76%

예산총계 210,827 362,024 △151,197 △41.76%

자체재원 210,827 362,024 △151,197 △41.76%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 511 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 344,690 347,024 362,024

여 성 172,345(50%) 173,512(50%) 181,012(50%)

남 성 172,345(50%) 173,512(50%) 181,012(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업운영 실적 분석 시 참여자 성별분석 후 대책 마련

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 참여율 50%

(여성참여율)50% 50% 50%

○ 초중고 학생 성별 수요에 따른 토요 체험 프로그램 운영으로 청소년 주도적인 주말활동센터 운영

□ 성평등 기대효과

- 512 -

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청소년 동아리활동 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자발적 · 종합적 청소년활동인 청소년동아리 활동 지원을 통하여 청소년들의

다양한 특기 개발, 인성 ·사회성 함양 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 청소년활동진흥법 제64조(동아리활성화)

○ 예 산 액 : 505,000천원

국고보조금 220,000천원, 자체재원 285,000천원

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 3 ∼ 12.

- 지원 동아리수 : 112개 동아리

- 지원내용 : 비보이, 그룹사운드, 음악 등 청소년들의 다양한 동아리활동에

필요한 기본경비

- 추진방법 : 대표 청소년문화존 운영단체를 통한 동아리활동 지원

- 분 담 율 : 국비 : 지방비 = 40% : 60%

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 505,000 505,000 0 0.00%

예산총계 505,000 505,000 0 0.00%

국고보조금 220,000 220,000 0 0.00%

자체재원 285,000 285,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 513 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,061,000 1,061,000 1,061,000

여 성 512,000(48.3%) 512,000(48.3%) 512,000(48.3%)

남 성 549,000(51.7%) 549,000(51.7%) 549,000(51.7%)

※서울시 청소년 인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,200 4,400 4,900

여 성 2,033(48.4%) 2,130(48.4%) 2,401(49%)

남 성 2,167(51.6%) 2,270(51.6%) 2,499(51%)

※동아리 참여 청소년

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 395,000 505,000 505,000

여 성 191,199(48.4%) 244,466(48.4%) 247,450(49%)

남 성 203,801(51.6%) 260,534(51.6%) 257,550(51%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시 청소년 인구 성비 차이

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

동아리 여성 참여비율 증가(%)

(증가율)1% 2% 5%

○ 여성 동아리 참여자 확대로 여성의 신체활동 및 문화활동 활성화

□ 성평등 기대효과

- 514 -

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어린이·청소년 참여위원회(특별회의) 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년육성 및 복지정책 과제의 설정·추진 및 점검 과정에 정책 실수요자인 청소년의 참여를

통해 청소년의 권익증진 및 의식향상 기회제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 청소년기본법 제12조 및 시행령 제12조∼제15조

○ 예 산 액 : 60,500천원

기금보조금 12,000천원, 자체재원 48,500천원

○ 사업내용 : - 참가대상 : 청소년 회원 및 청소년전문가 등

- 장 소 : 서울소재 청소년수련시설

- 시행방법 : 민간위탁 운영

- 총사업비 : 10,000천원(국비 5,000천원, 시비 5,000천원)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 60,500 60,500 0 0.00%

예산총계 60,500 60,500 0 0.00%

기금보조금 12,000 12,000 0 0.00%

자체재원 48,500 48,500 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 515 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 59,700 60,500 60,500

여 성 29,850(50%) 30,250(50%) 30,250(50%)

남 성 29,850(50%) 30,250(50%) 30,250(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 공모를 통한 구성원 모집하고 있으며, 성별격차는 미미하여 동일한 수준으로 볼 수 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남녀 참여율 50%

(여성참여율)50% 50% 50%

※어린이 청소년 참여위원회 구성현황

○ 성별에 대한 진입장벽 차별은 없음. 남녀 비율이 동등해 지도록 적은 성별에 대한 참여 유도 및 홍보

□ 성평등 기대효과

- 516 -

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청소년운영위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년시설의 이용률을 향상하고 청소년프로그램의 안정적 정착 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 청소년활동진흥법 제4조

○ 예 산 액 : 120,120천원

기금보조금 44,000천원, 자체재원 76,120천원

○ 사업내용 : - 사업대상 : 청소년수련시설 40개소

※ 청소년수련관 30개소, 문화의 집8개소, 청소년특화시설 2개소

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월

- 사업규모 : 청소년시설에 청소년운영위원회 운영을 위한 경비 지원

- 부담비율 : 국비50%, 시비 50%(1개소당 1,000천원 기준)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 120,120 66,000 54,120 82.00%

예산총계 120,120 66,000 54,120 82.00%

기금보조금 44,000 44,000 0 0.00%

자체재원 76,120 22,000 54,120 246.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 517 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 700 800 800

여 성 350(50%) 400(50%) 400(50%)

남 성 350(50%) 400(50%) 400(50%)

※청소년(불특정다수)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 600 600 600

여 성 453(75.5%) 412(68.7%) 410(68.3%)

남 성 147(24.5%) 188(31.3%) 190(31.7%)

※청소년(불특정다수)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 65,680 62,630 66,000

여 성 49,588(75.5%) 43,006(68.7%) 45,100(68.3%)

남 성 16,092(24.5%) 19,624(31.3%) 20,900(31.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 청소년시설을 이용하는 청소년들의 자발적의지에 의해 참여하는 사항임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남성 청소년위원 적정비율 유지

(참여비율)25% 31% 35%

○ 적정 수준의 남녀 비율을 구성하여 청소년시설의 이용 주체인 남,녀 청소년 모두 시설 운영 및 각종 프로

그램의 기획, 평가 등에 참여하여 청소년 시설 이용률 활성화 및 프로그램의 안정적 정착 도모

□ 성평등 기대효과

- 518 -

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청소년 쉼터 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 위기 청소년 상담 보호 및 자립지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 청소년복지지원법 16조 (청소년쉼터의 설치·운영)

○ 예 산 액 : 7,489,477천원

기금보조금 2,340,627천원, 자체재원 5,148,850천원

○ 사업내용 : 이동청소년쉼터 운영

사업장소 : 청소년 집지역(동대문, 신림역, 신촌일대 등)

사업내용 : 차량을 이용, 가출청소년에게 정보제공, 상담보호기관 연계 등 서비스제공

중기보호쉼터 운영

·장 소 : 다가구 임대주택 등 임차

사업내용 : 가정복귀가 불가능한 가출청소년에게 안정적 주거환경제공 및 숙식제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 7,489,477 7,406,882 82,595 1.12%

예산총계 7,489,477 7,406,882 82,595 1.12%

기금보조금 2,340,627 2,263,949 76,678 3.39%

자체재원 5,148,850 5,142,933 5,917 0.12%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 519 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,061,000 1,061,000 1,063,000

여 성 512,000(48.3%) 512,000(48.3%) 513,000(48.3%)

남 성 549,000(51.7%) 549,000(51.7%) 550,000(51.7%)

※가출청소년

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 21,743 20,350 20,370

여 성 10,403(47.8%) 10,110(49.7%) 10,130(49.7%)

남 성 11,340(52.2%) 10,240(50.3%) 10,240(50.3%)

※가출청소년

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,334,908 6,743,248 7,406,882

여 성 3,028,086(47.8%) 3,351,394(49.7%) 3,681,220(49.7%)

남 성 3,306,822(52.2%) 3,391,854(50.3%) 3,725,662(50.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시 청소년 인구 구성 성비에 따른 격차에 의함

○ 청소년쉼터 이용에 있어 성별에 따른 불이익이나 제한 없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

쉼터 이용 청소년 이용자 현황

(여성 청소년 이용자 현황)10,500명 10,500명 10,500명

※서울시 청소년 인구 구성 성비에 따른 격차 및 쉼터 이용 청소년 성비 활용

○ 청소년쉼터 이용자의 경우 성별 차이에 따른 이용상의 특별한 불이익 없으나,

쉼터 이용 청소년 성비에 따른 수요조사를 통한 만족도 제고

□ 성평등 기대효과

- 520 -

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청소년 건강지원사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 중위소득 50% 이하 만11~18세 여성 청소년 및 시설이용 청소년 등에게

위생용품 구매비용 지급

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 청소년복지 지원법 제5조(건강한 심신의 보존)제1항

○ 예 산 액 : 1,407,500천원

국고보조금 655,000천원, 자체재원 752,500천원

○ 사업내용 : 지원인원 : 10만명 (신청율 60% 산정)

지원금액 : 위생용품 구매비용 연 12만원 내외

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,407,500 875,500 532,000 60.77%

예산총계 1,407,500 875,500 532,000 60.77%

국고보조금 655,000 404,000 251,000 62.13%

자체재원 752,500 471,500 281,000 59.60%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 11,773 27,279 22,000

여 성 11,773(100%) 27,279(100%) 22,000(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 521 -

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※저소득층 여성청소년(만11~18세)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,872 5,143 13,197

여 성 10,872(100%) 5,143(100%) 13,197(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※저소득층 여성청소년(만11~18세)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 700,050 990,166 875,500

여 성 700,050(100%) 990,166(100%) 875,500(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 생리적 특성에 기인

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

저소득층 여성청소년 위생용품 지원

(인원수)5,685명 2,238명 4,000명

※의료 또는 생계급여 수급자 및 지역아동센터 등 시설이용 취약계층 여성청소년(만11~18세)

○ 저소득층 여성청소년이 경제적 부담으로 생리대를 구입못하는 사례가 발생하여,

여성청소년 생리대 지원을 통해 경제적 부담 경감 및 건강한 성장발달 도모

□ 성평등 기대효과

- 522 -

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친환경급식 식생활교육 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 학생, 학부모, 급식관계자를 대상으로 친환경 급식 운영과 실천에 필요한 교육을 실시하여

바른 식생활 실천과 학교급식의 질적 발전 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일~2019년12월31일

○ 추진근거 : 학교급식법 제8조 및 서울특별시 친환경학교급식 등 지원에 관한 조례 제8조의2

○ 예 산 액 : 123,300천원

자체재원 123,300천원

○ 사업내용 : 영양(교)사, 조리사, 교장, 교사, 학생, 학부모, 유관기관 관계자 등을 대상으로 하는 사업으

로 친환경급식 관계자교육, 친환경급식지도 콘텐츠 연구개발, 식생활교육 학부모강사단 양성,

찾아가는 식생활교육 및 학부모 안심식재료 모니터링단 등 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 123,300 46,000 77,300 168.04%

예산총계 123,300 46,000 77,300 168.04%

자체재원 123,300 46,000 77,300 168.04%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 523 -

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※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,410 1,500 1,520

여 성 1,360(96.5%) 1,450(96.7%) 1,500(98.7%)

남 성 50(3.5%) 50(3.3%) 20(1.3%)

※서울시민 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 46,965 45,998 46,000

여 성 45,299(96.5%) 44,464(96.7%) 45,395(98.7%)

남 성 1,665(3.5%) 1,533(3.3%) 605(1.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 주 대상인 학교급식관계자의 구성원 중 여성비율이 절대적으로 많음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

참여인원 확대

(참여인원수)1,500명 1,600명 1,700명

※참여인원수

○ 조리사, 영양사 등 여성 구성원이 절대 다수인 직업군의 직무능력 향상에 기여하여 성평등 사회기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 524 -

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서울이야기 발굴 및 확산(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울의 독창적이고 매력 넘치는 관광콘텐츠를 시민과 함께 발굴하고 관광정보를 널리 알려

해외 관광객들의 서울 방문유도 및 만족도 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 관광진흥법 제48조(관광홍보 및 관광자원 개발)

2017년 서울이야기 발굴 및 확산 추진계획('16.11.17)

2018년 서울이야기 발굴 및 확산 추진계획('17.11.22)

○ 예 산 액 : 911,000천원

자체재원 911,000천원

○ 사업내용 : ① 서울이야기 발간 및 확산

- 오래가게 3차 발굴(서울 동북권) 등 콘텐츠 발굴 및 관광자원화

- 발굴 스토리를 활용한 민간콘텐츠 제작(드라마) 등 국내외 홍보

② 온라인 플랫폼 운영

- 서울스토리 다국어 사이트 운영 및 SNS(네이버포스트, 페이스북 등) 활용 홍보

- 관광 명소’에서 ‘서울 사람’ 중심의 서울관광 이야기 육성 및 서울스토리텔링단 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 911,000 688,800 222,200 32.26%

예산총계 911,000 688,800 222,200 32.26%

자체재원 911,000 688,800 222,200 32.26%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 525 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 17 17 16

여 성 5(29.4%) 7(41.2%) 9(56.3%)

남 성 12(70.6%) 10(58.8%) 7(43.8%)

※참여 전문가 사업자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,160,000 6,288,000 6,410,000

여 성 1,860,000(30.2%) 2,138,000(34%) 2,180,000(34%)

남 성 4,300,000(69.8%) 4,150,000(66%) 4,230,000(66%)

※관광객수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,274,197 1,647,279 688,800

여 성 686,689(30.2%) 560,075(34%) 234,256(34%)

남 성 1,587,508(69.8%) 1,087,204(66%) 454,544(66%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자가 서울이야기에 관심있는 국내외 관광객이므로 불특정다수임. 다만, 여성 관광객과

이용객의 시각을 고려한 참여 전문가들의 여성 비율을 높여 나가야함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 전문가 비율 증가(비율) 5% 9% 10%

○ 사업 참가자들의 여성 비율을 높임으로서 수혜 여성들의 편리성 기대, 예산의 검토단계에서 성평등을

고려한 예산 편성 기대 가능

□ 성평등 기대효과

- 526 -

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서울 문화관광해설사 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리 역사와 문화를 관광객들에게 정확히 안내·설명할 수 있는 전문 해설인력을 양성

내·외국인 관광객이 우리문화에 대해 정확히 이해하는데 도움을 주도록 함으로써 관광자원의

질을 제고

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 관광진흥법 제48조의4(문화관광해설사의 양성 및 활용계획 등)

문화관광해설사 운영지침(문화체육관광부)

○ 예 산 액 : 1,382,900천원

기금보조금 196,000천원, 자체재원 1,186,900천원

○ 사업내용 : 서울의 역사문화관광자원을 연계한 타깃별 맞춤형 관광코스 개발운영

서울을 찾는 국내외 관광객들에게 서울관광명소, 관광자원에 대한 해설서비스 제공

해설사에 대한 평가, 보수교육 강화를 통해 해설사 역량강화 및 해설품질 제고

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,382,900 1,680,000 △297,100 △17.68%

예산총계 1,382,900 1,680,000 △297,100 △17.68%

기금보조금 196,000 237,000 △41,000 △17.30%

자체재원 1,186,900 1,443,000 △256,100 △17.75%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 527 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 195 214 203

여 성 119(61%) 127(59.3%) 115(56.7%)

남 성 76(39%) 87(40.7%) 88(43.3%)

※문화관광해설사 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,350,350 1,234,180 1,680,000

여 성 824,060(61%) 732,434(59.3%) 951,724(56.7%)

남 성 526,290(39%) 501,746(40.7%) 728,276(43.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 문화관광해설사의 평균 연령은 60세이며 60세의 한국 경제활동참가율은 남성 50%, 여성 30%를 차지함

○ 따라서 자원봉사 및 비경제활동에 참여하는 여성의 비중이 높음.

○ 신규교육 100시간, 연간 필수 해설 건수 20회, 연간 보수교육 이수시간 평균 35시간 등

해설사 자격 유지를 위해 상당한 개인의 시간 소요를 필요로 하므로 상대적으로 경제적 활동의

비율이 낮은 여성 문화관광해설사의 비율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

연간 해설서비스 이용객 증가

(연간 해설서비스 이용객 수)137,413명 139,500명 146,000명

※연간 해설서비스 이용실적(단위 : 명수)

○ 상대적으로 경제 활동 비율이 낮은 여성의 사회참여에 기여

□ 성평등 기대효과

- 528 -

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주요 거점별 종합관광정보센터 운영 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주요 관광지 거점별로 종합관광정보센터 운영을 통해 증가하는 관광안내수요에 대한

전략적이고 선제적인 대응체계를 구축

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시관광안내소 설치조례(2004.9.24.)

2018. 관광안내소(관광정보센터) 추진계획(관광사업과-2287, 2018.3.9)

○ 예 산 액 : 1,518,874천원

자체재원 1,518,874천원

○ 사업내용 : 인천, 명동, 김포공항, 서울역, 용산역 관광정보센터의 안정적 운영

서울시내 주요 관광지에 종합관광정보센터 구축 및 거점화 추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,518,874 1,568,634 △49,760 △3.17%

예산총계 1,518,874 1,568,634 △49,760 △3.17%

자체재원 1,518,874 1,568,634 △49,760 △3.17%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 13,448,622 7,755,412 7,695,428

여 성 7,771,959(57.8%) 4,244,537(54.7%) 4,294,049(55.8%)

남 성 5,676,663(42.2%) 3,510,875(45.3%) 3,401,379(44.2%)

- 529 -

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※서울 방문 외래관광객

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 599,342 616,736 630,023

여 성 346,419(57.8%) 337,337(54.7%) 351,553(55.8%)

남 성 252,923(42.2%) 279,399(45.3%) 278,470(44.2%)

※관광정보센터에서 안내한 외래관광객

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,041,910 1,803,263 1,568,634

여 성 1,180,221(57.8%) 986,333(54.7%) 875,298(55.8%)

남 성 861,688(42.2%) 816,930(45.3%) 693,336(44.2%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성의 해외여행 경험이 남성에 비해 상대적으로 높아 이용률에 차이를 보임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

관광정보센터 이용객 수 향상(관광정보센터 이용객 수)

(남성이용객)

616,776명 630,023명 650,000명

○ 남녀 모두 즐길 수 있는 관광콘텐츠 정보 제공

□ 성평등 기대효과

- 530 -

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관광안내소 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울을 찾는 내외국인 관광객을 대상으로 최적의 관광 정보와 안내 서비스를 제공하여

편안하고 다시 찾고싶은 서울관광환경 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시관광안내소 설치조례(2004. 9.24)

2018 관광안내소 운영계획(관광사업과-2287, 2018.3.9.)

○ 예 산 액 : 6,027,243천원

자체재원 6,027,243천원

○ 사업내용 : 고정식 관광안내소(11개소) 및 움직이는 관광안내소(9개소) 운영

시민참여형 움직이는 관광안내소 확대운영(300명→500명)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 6,027,243 5,456,318 570,925 10.46%

예산총계 6,027,243 5,456,318 570,925 10.46%

자체재원 6,027,243 5,456,318 570,925 10.46%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 531 -

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※관광안내소 이용 내외국인 관광객

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 129 127 142

여 성 92(71.3%) 87(68.5%) 95(66.9%)

남 성 37(28.7%) 40(31.5%) 47(33.1%)

※관광안내소 안내사

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,603,564 4,670,219 5,456,318

여 성 3,283,161(71.3%) 3,199,284(68.5%) 3,650,354(66.9%)

남 성 1,320,402(28.7%) 1,470,935(31.5%) 1,805,964(33.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 관광안내 업무 특성상 여성의 선호가 높은 직종이며 지원자의 비율 역시 성별 격차와 유사함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

관광안내 서비스 만족도

(외래관광객 관광안내서비스 부문 만족도)

81점 81점 82점

○ 관광안내 서비스 이용 관광객 편의성 제고 및 만족도 향상

□ 성평등 기대효과

- 532 -

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서울특별시체육회 육성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전문체육과 생활체육의 선순환 발전을 위한 서울특별시체육회 육성으로 다양한 스포츠

콘텐츠를 시민에게 제공하고 글로벌 스포츠도시로 도약

○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

○ 추진근거 : 국민체육진흥법 제3조 및 제18조 제2항, 제33조 제4항

○ 예 산 액 : 18,087,517천원

자체재원 18,087,517천원

○ 사업내용 : 조 직 (1처 1실 4부 11팀, 76개 경기단체), 구성인원 (51명 : 별정1, 행정46, 기술등 4)

사업내역

1. 전국체육대회(하계, 동계, 소년체전, 시 도대항대회) 참가 지원

2. 국제체육행사 지원 및 국제스포츠대회 개최 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 18,087,517 16,100,985 1,986,532 12.34%

예산총계 18,087,517 16,100,985 1,986,532 12.34%

국고보조금 0 790,000 △790,000 순감

자체재원 18,087,517 15,310,985 2,776,532 18.13%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 533 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 19,182 18,682 18,336

여 성 3,920(20.4%) 3,928(21%) 3,830(20.9%)

남 성 15,262(79.6%) 14,754(79%) 14,506(79.1%)

※서울시 등록팀 및 등록선수 등

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,713 6,538 6,658

여 성 1,342(20%) 1,307(20%) 1,332(20%)

남 성 5,371(80%) 5,231(80%) 5,326(80%)

※전국단위 체육대회 및 국제대회 참가인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12,480,815 15,244,267 16,100,985

여 성 2,496,163(20%) 3,048,853(20%) 3,220,197(20%)

남 성 9,984,652(80%) 12,195,414(80%) 12,880,788(80%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울시 등록선수의 남여 차이가 2:8 수준으로 남자 등록선수가 월등히 많아 결과적으로

수혜인원도 격차 발생

○ 축구 등 단체 종목에서는 대부분 여성의 참여율이 남성과 비교해 극히 저조 등

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

전문스포츠 참여인원 (여성) 1,307명 1,350명 1,500명

※전문스포츠 참여인원

○ 여성 전문스포츠팀 및 선수 지원 확대로 여성 전문스포츠 활성화에 기여

□ 성평등 기대효과

- 534 -

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서울특별시장애인체육회 육성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인의 건강증진과 건전한 여가생활 진작을 위한 생활체육 활성화

종목별 경기단체 및 장애유형별 체육단체를 통합지도

우수한 경기자를 양성하여 장애인스포츠를 통한 장애인 문화발전에 기여

○ 사업기간 : 2019년 1월~ 2019년 12월

○ 추진근거 : 국민체육진흥법 제34조 및 대한장애인체육회 정관 제6조

○ 예 산 액 : 10,568,788천원

기금보조금 1,318,920천원, 자체재원 9,249,868천원

○ 사업내용 : 생활체육 - 찾아가는 생활체육 서비스, 생활체육교실 운영, 생활체육대회 개최 등

전문체육 - 가맹단체 육성 및 지원, 전국장애인체육대회 참가, 국제 대회 유치 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 10,568,788 9,068,671 1,500,117 16.54%

예산총계 10,568,788 9,068,671 1,500,117 16.54%

기금보조금 1,318,920 1,072,212 246,708 23.01%

자체재원 9,249,868 7,996,459 1,253,409 15.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 535 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 23 25 25

여 성 4(17.4%) 4(16%) 4(16%)

남 성 19(82.6%) 21(84%) 21(84%)

※장애인 직장운동경기부 선수인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,046,652 7,835,398 9,068,671

여 성 1,225,505(17.4%) 1,253,663(16%) 1,450,987(16%)

남 성 5,821,147(82.6%) 6,581,735(84%) 7,617,684(84%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성들의 스포츠 참여도가 남성보다 전반적으로 낮으며, 등록선수 차이로 수혜인원의 격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울시청 장애인직장운동경기부 선수인원 (여성) 4명 4명 6명

※서울시청 장애인직장운동경기부 선수인원

○ 여성 선수 지원 확대로 여성 전문스포츠 활성화에 기여

□ 성평등 기대효과

- 536 -

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서울특별시 직장운동경기부 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 비인기 취약 종목 및 민간 기업 기피 종목 등의 스포츠 종목 운영을 통하여 서울체육 종목

균형 발전과 전문체육 활성화에 기여

○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

○ 추진근거 : 국민체육진흥법 제10조 제4항, 동법 시행령 제7조 제2항

서울특별시 직장운동경기부 설치 및 운영에 관한 조례 제3조

○ 예 산 액 : 14,162,243천원

자체재원 14,162,243천원

○ 사업내용 : 경기력향상을 위한 선수훈련 및 각종경기대회 출전

우수선수 타팀 유출 및 이탈 방지를 통한 전력 유지 및 경기력 향상

기타 운동경기부의 운영 및 관리에 관한 제반사항

(사업수행주체 : 서울시체육회)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 14,162,243 13,932,243 230,000 1.65%

예산총계 14,162,243 13,932,243 230,000 1.65%

자체재원 14,162,243 13,932,243 230,000 1.65%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 537 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 147 148 134

여 성 75(51%) 74(50%) 68(50.7%)

남 성 72(49%) 74(50%) 66(49.3%)

※서울특별시 직장운동경기부 선수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12,665,020 13,489,814 13,932,243

여 성 6,461,745(51%) 6,744,907(50%) 7,070,093(50.7%)

남 성 6,203,275(49%) 6,744,907(50%) 6,862,150(49.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 직장운동부 운영관련 여성 선수 참여유도 및 육성관리

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울특별시 직장운동경기부 선수현황 (여성) 75명 68명 69명

※서울특별시 직장운동경기부 선수현황

○ 직장운동경기부 여성 선수 관리 및 육성을 통한 전문체육의 여성참여 기획 확대 및 활성화 기여

□ 성평등 기대효과

- 538 -

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체육 소외계층 재능나눔 사업(체육진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인 등 소외계층에게 스포츠재능 나눔을 통해 생활체육 활성화 및 소외계층에게

건전한 여가 선용의 기회를 제공하고 재능기부문화 확산 등

○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

○ 추진근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장),

국민체육진흥법 제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)

○ 예 산 액 : 200,000천원

자체재원 200,000천원

○ 사업내용 : 스포츠분야 재능기부자를 선정하여 스포츠 소외계층을 대상으로

맞춤형 프로그램 강습을 통한 체육활동 홍보

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 200,000 200,000 0 0.00%

예산총계 200,000 200,000 0 0.00%

자체재원 200,000 200,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 539 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,349 1,416 1,291

여 성 675(50%) 708(50%) 646(50%)

남 성 674(50%) 708(50%) 645(50%)

※재능기부자 및 참가자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 200,000 200,000 200,000

여 성 100,074(50%) 100,075(50%) 100,077(50%)

남 성 99,926(50%) 99,925(50%) 99,923(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성인원은 남성에 비하여 상대적으로 체육활동을 비선호

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

체육 소외계층 재능나눔 참여인원 (여성 참여인원) 708명 645명 720명

※체육 소외계층 재능나눔 사업 참여인원

○ 재능나눔 사엄 여성참여 확대로 여성 체육참여 증진에 기여

□ 성평등 기대효과

- 540 -

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어르신 체육활동 지원(체육진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장비 구입, 장소 대관 등에 대한 비용 부담으로 체육활동에 제한적인 어르신의 생활체육

활동을 지원하여 어르신 건강 증진 및 사회성 유지

○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

○ 추진근거 : 국민체육진흥법 제3조 및 제16조, 서울특별시 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례 제4조

○ 예 산 액 : 250,000천원

자체재원 250,000천원

○ 사업내용 : - 대상 : 체육활동을 원하는 어르신

- 어르신 체육활동시 장비 구입, 장소 대관료 등 지원

- 자치구별 특성을 반영한 강습 프로그램 등 운영

- 어르신 생활체육활성화를 위한 홍보

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 250,000 250,000 0 0.00%

예산총계 250,000 250,000 0 0.00%

자체재원 250,000 250,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,216,529 1,320,768 1,393,671

여 성 534,294(43.9%) 597,234(45.2%) 632,381(45.4%)

남 성 682,235(56.1%) 723,534(54.8%) 761,290(54.6%)

- 541 -

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※65세 이상 어르신

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,400 4,000 4,200

여 성 1,700(50%) 2,000(50%) 2,100(50%)

남 성 1,700(50%) 2,000(50%) 2,100(50%)

※65세 이상 어르신

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 250,000 250,000 250,000

여 성 125,000(50%) 125,000(50%) 125,000(50%)

남 성 125,000(50%) 125,000(50%) 125,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 어르신 인구수는 여성이 더 많으나, 체육 활동 참여 인구는 남성이 더 많음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 어르신 인구의 체육활동 참여증진 2,000 2,100 2,200

※65세 이상 여성 어르신 참여자 수

○ 여성 어르신 인구의 체육활동 참여를 유도하여 적극적인 사회참여 활동을 유지할 수 있는 계기 마련

□ 성평등 기대효과

- 542 -

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장애인 생활체육지도자 처우개선 사업(체육진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 소외된 중증 및 재가 장애인 등에게 체육 서비스를 제공하는 장애인 생활체육지도자들의

근속연수에 따른 수당지급 통한 근무여건 및 처우 개선

○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

○ 추진근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장), 제18조(지방자치단체 등에 대한 보조)

서울특별시 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례 제4조(기금의 용도)

○ 예 산 액 : 225,708천원

자체재원 225,708천원

○ 사업내용 : - 대상 : 장애인 생활체육지도자 80명

- 생활체육지도자의 근속연수에 따른 수당 지급

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 225,708 177,744 47,964 26.98%

예산총계 225,708 177,744 47,964 26.98%

자체재원 225,708 177,744 47,964 26.98%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 50 58 80

여 성 31(62%) 35(60.3%) 50(62.5%)

남 성 19(38%) 23(39.7%) 30(37.5%)

- 543 -

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※장애인생활체육지도자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 50 58 80

여 성 31(62%) 35(60.3%) 50(62.5%)

남 성 19(38%) 23(39.7%) 30(37.5%)

※장애인생활체육지도자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 117,162 132,168 177,744

여 성 72,640(62%) 79,757(60.3%) 111,090(62.5%)

남 성 44,522(38%) 52,411(39.7%) 66,654(37.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 급여수준이 낮아 남성 생활체육지도자의 이직률이 높으며,

경기종목 특성을 고려하여 여성체육지도자 채용률이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인생활체육지도자 성별비율

(남성 지도자 수)23명 30명 35명

※장애인생활체육지도자 성별비율

○ 성별격차 해소에 기여

□ 성평등 기대효과

- 544 -

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생활체육지도자 배치 및 활동지원-일반(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 늘어나는 생활체육 수요에 부응하고 자치구 단위에 일반 생활체육지도자를 배치하여 일반인의

체육활동을 유도하고 생활체육 저변 확대 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민체육진흥법 제15조제1항(선수등의 보호 육성)

- 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원)

○ 예 산 액 : 4,939,588천원

기금보조금 2,469,794천원, 자체재원 2,469,794천원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 일반생활체육지도자 164명

- 배치장소 : 25개 자치구 체육회

- 운영주체 : 서울시체육회 및 25개 자치구체육회

- 자 격 : 체육지도자 국가자격증(생활체육지도자 또는 경기지도자) 소지자

- 신 분 : 기간제 근로자(1년~2년 단위 계약, 생활체육지도자 배치사업 운영지침)

- 사업내용

1. 일반 생활체육지도자 배치 및 다양한 생활체육 프로그램 운영을 통한 시민의 적극적

참여 유도

2. 학교, 어린이집, 사회복지시설 등 찾아가는 생활체육 서비스 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,939,588 4,423,320 516,268 11.67%

예산총계 4,939,588 4,423,320 516,268 11.67%

기금보조금 2,469,794 2,211,660 258,134 11.67%

자체재원 2,469,794 2,211,660 258,134 11.67%

- 545 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 164 164 165

여 성 98(59.8%) 102(62.2%) 86(52.1%)

남 성 66(40.2%) 62(37.8%) 79(47.9%)

※만18세 이상 국가체육지도자자격증 소지자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 164 164 165

여 성 98(59.8%) 102(62.2%) 86(52.1%)

남 성 66(40.2%) 62(37.8%) 79(47.9%)

※만18세 이상 국가체육지도자자격증 소지자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 7,875,648 4,199,712 4,423,320

여 성 4,706,180(59.8%) 2,612,220(62.2%) 2,304,320(52.1%)

남 성 3,169,468(40.2%) 1,587,492(37.8%) 2,119,000(47.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 급여수준이 낮아 남성근로자의 이직률이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남성 생활체육 지도자 비율 증대

(남성지도자 비율)40% 48% 50%

○ 급여수준을 개선하여 남녀비율을 동등하게 되도록 개선

□ 성평등 기대효과

- 546 -

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생활체육지도자 배치 및 활동지원-어르신(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 늘어나는 생활체육 수요에 부응하고 자치구 단위에 어르신 생활체육지도자를 배치하여 어르신

들의 체육활동을 유도하고 생활체육 저변 확대 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민체육진흥법 제15조제1항(선수등의 보호 육성)

- 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원)

○ 예 산 액 : 4,311,906천원

기금보조금 2,155,953천원, 자체재원 2,155,953천원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 어르신생활체육지도자 158명

- 배치장소 : 25개 자치구 생활체육회 (공공체육시설, 복지관, 경로당 등 현장방문 지도)

- 운영주체 : 서울시체육회 및 25개 자치구체육회

- 자 격 : 체육지도자 국가자격증(생활체육지도자 또는 경기지도자) 소지자

- 신 분 : 기간제 근로자(1년~2년 단위 계약, 생활체육지도자 배치사업 운영지침)

- 사업내용

1. 생활체육지도자 배치 및 다양한 생활체육 프로그램 운영을 통한 시민 참여 유도

2. 사회복지시설, 경로당 등 찾아가는 생활체육 서비스 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 4,311,906 4,235,664 76,242 1.80%

예산총계 4,311,906 4,235,664 76,242 1.80%

기금보조금 2,155,953 2,117,832 38,121 1.80%

자체재원 2,155,953 2,117,832 38,121 1.80%

- 547 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 158 158 158

여 성 94(59.5%) 98(62%) 119(75.3%)

남 성 64(40.5%) 60(38%) 39(24.7%)

※만18세이상 체육지도자 국가자격증 소지자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 158 158 158

여 성 94(59.5%) 98(62%) 119(75.3%)

남 성 64(40.5%) 60(38%) 39(24.7%)

※만18세이상 체육지도자 국가자격증 소지자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,015,116 3,841,200 4,235,664

여 성 2,388,740(59.5%) 2,381,544(62%) 3,190,152(75.3%)

남 성 1,626,376(40.5%) 1,459,656(38%) 1,045,512(24.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 생활체육지도자의 급여수준이 낮은편이어서 남성지도자의 이직률이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남성 생활체육지도자 비율 증대

(남성 지도자 비율)38% 25% 40%

○ 급여수준 등 근로여건 개선이 필요함

□ 성평등 기대효과

- 548 -

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생활체육진흥(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민의 건전한 여가선용과 선진 체육문화 창달을 통한 시민건강증진 및 삶의 질 향상에 기여

하기 위한 생활체육진흥사업 전개

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민체육진흥법 제8조(지방체육의 진흥), 제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)

- 서울특별시 보조금관리조례 제4조(보조대상), 제13조(보조금의 교부신청)

- 서울특별시생활체육진흥조례 제3조 제1항(경비의 지원)

○ 예 산 액 : 2,961,000천원

자체재원 2,961,000천원

○ 사업내용 : - 사업기간 : 연중

- 사업내용 : 지역스포츠클럽 활성화 지원 등 27개 사업

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,961,000 3,701,000 △740,000 △19.99%

예산총계 2,961,000 3,701,000 △740,000 △19.99%

자체재원 2,961,000 3,701,000 △740,000 △19.99%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 274,690 270,000 18,354

여 성 103,875(37.8%) 104,200(38.6%) 3,830(20.9%)

남 성 170,815(62.2%) 165,800(61.4%) 14,524(79.1%)

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※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 274,690 270,000 18,354

여 성 103,875(37.8%) 104,200(38.6%) 3,830(20.9%)

남 성 170,815(62.2%) 165,800(61.4%) 14,524(79.1%)

※서울시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,067,686 3,382,606 3,701,000

여 성 2,294,517(37.8%) 703,582(20.8%) 772,302(20.9%)

남 성 3,773,169(62.2%) 2,679,024(79.2%) 2,928,698(79.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업운영 시기 및 참가시간 등의 제약으로 생활체육진흥사업의 여성 참여율이 낮게 나타남

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

참여자의 균등한 성비

(여성참여자 비율)38% 39% 45%

○ 수요자 맞춤형 탄력적 사업운영 및 종목의 다양화로 생활체육진흥 여성참여율 제고

□ 성평등 기대효과

- 550 -

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맞춤형 스포츠 프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 범시민 생활체육 장려사업 추진을 통한 생활체육 참여 활성화 및 저변 확대

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민체육진흥법 제8조(지방체육의 진흥), 제18조(지방자치단체와 학교등에 대한 보조)

- 서울특별시 생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원)

○ 예 산 액 : 1,000,000천원

자체재원 1,000,000천원

○ 사업내용 : <생활체육 참여 장려 프로그램 개발 운영>

- 서울시민 누구나 서울둘레길, 한양도성길, 한강 등 서울의 명소에서 걷고 달릴 수 있도록

워킹·러닝 코스를 개발하고 시민들의 이용 실적을 기록·관리하여 우수 참여자에게 스포츠

관람권, 운동기구 지원 등의 혜택 제공

- 서울시민들의 워킹·러닝 코스 이용 기회 제공 및 홍보 등을 위하여 국제울트라트레일런

대회, 한양도성길 및 한강 걷기대회 개최 등 범시민 스포츠 캠페인 전개

<생활권별 맞춤형 스포츠 프로그램 추진>

- 전통시장, 마을공동체, 소상공인 등 대상으로 맞춤형 운동프로그램을 보급하고, 운동프로

그램 활동이 우수한 단체 지원(전문강사 파견 및 운동회 개최, 운동용품 등)

- 비만 아동, 중장년 어르신, 환우 등 대상 체력인증센터에서 체력 측정후 운동처방하고,

일정기간 경과 후 재측정하여 체력향상 우수자 지원(스포츠 관람권, 운동기구 등)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,000,000 0 1,000,000 순증

예산총계 1,000,000 0 1,000,000 순증

자체재원 1,000,000 0 1,000,000 순증

- 551 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 전반적으로 운동에 대한 관심이 여성보다는 남성이 많아 남성의 참여도가 높은 실정임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

참여자의 균등한 성비

(여성참여자 비율)30%

※여성참여자 비율

○ 균등한 성비의 사업참여자로 남녀 동등한 체력증진 효과

□ 성평등 기대효과

- 552 -

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가족스포츠 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가족구성원이 함께 참여할 수 있는 스포츠 프로그램을 운영하여 건강한 가족공동체 형성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민체육진흥법 제3조(체육진흥시책 및 권장)

- 생활체육진흥법 제8조(생활체육강좌의 설치)

○ 예 산 액 : 600,000천원

자체재원 600,000천원

○ 사업내용 : - 대상 : 초등학생 이상 자녀를 포함한 서울시 거주 가족

- 규모 : 4,500명

- 내용

· 위기가정, 저소득 가정 등 취약계층 대상 스키캠프 운영

· 가족 수상스포츠 체험교실 및 가족 스케이팅 교실 운영

· 3세대가 즐길 수 있는 가족 파크골프 교실 및 대회개최

· 가족간 새로운 여행문화로 정착하고 있는 가족스포츠 캠프 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 600,000 400,000 200,000 50.00%

예산총계 600,000 400,000 200,000 50.00%

자체재원 600,000 400,000 200,000 50.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 553 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※초등학생 이상 자녀를 포함한 서울시 거주 가족

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,032 7,478 4,211

여 성 2,955(49%) 3,590(48%) 2,190(52%)

남 성 3,077(51%) 3,888(52%) 2,021(48%)

※초등학생 이상 자녀를 포함한 서울시 거주 가족

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 266,700 338,000 400,000

여 성 130,653(49%) 162,263(48%) 208,027(52%)

남 성 136,047(51%) 175,737(52%) 191,973(48%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 가족참여 프로그램으로 성비의 차이가 미미하나 남성의 체육에 대한 관심도가 높아 남성참여자가 많음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

가족참여 프로그램 만족도 향상

(만족도)80% 85% 90%

○ 가족구성원이 함께 참여할 수 있는 스포츠 프로그램을 운영하여 건강하고 성평등한 가족공동체 형성

□ 성평등 기대효과

- 554 -

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학교 스포츠클럽 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 학생체육 활성화를 위해 서울시 스포츠클럽리그 지정종목 중 축구, 농구, 배구 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민체육진흥법 제3조(체육진흥시책과 권장), 제8조(지방체육의 진흥)

- 서울특별시 생활체육진흥조례 제2조(생활체육의 장려)

- 생활체육 및 학교체육활성화를 위한 업무협력 협약(2012.4.18. 서울특별시-서울시교육청

○ 예 산 액 : 380,000천원

자체재원 380,000천원

○ 사업내용 : - 대상 : 서울시소재 초등학교, 중학교, 고등학교 1,100개교 참가 예상

1. 참가교 모집 및 경기일정 조율(서울시교육청 협조)

2. 경기요원 섭외 및 파견, 서울시생활체육회 회원단체

서울시종목별연합회(축구, 농구, 배구) 소속 심판 및 기록

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 380,000 380,000 0 0.00%

예산총계 380,000 380,000 0 0.00%

자체재원 380,000 380,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 555 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시소재 초,중,고등학생

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 25,838 27,102 23,047

여 성 4,935(19.1%) 5,276(19.5%) 4,964(21.5%)

남 성 20,903(80.9%) 21,826(80.5%) 18,083(78.5%)

※서울시소재 초,중,고등학생

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 250,000 610,000 380,000

여 성 47,749(19.1%) 118,750(19.5%) 81,846(21.5%)

남 성 202,251(80.9%) 491,250(80.5%) 298,154(78.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 남성의 스포츠에 대한 관심도가 높아 남성비율이 높음

○ 서울시교육청과 지원종목 협의 조정으로 지원종목의 특성상 여성비율이 낮게 나타남

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

균등한 성비의 참여자 모집

(여성 참가율)19% 22% 25%

○ 균등한 성별 참여자로 남녀시민 모두 체력증진

□ 성평등 기대효과

- 556 -

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스포츠교실 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 종목의 시민참여를 위한 종목별 스포츠교실 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민체육진흥법 제8조(지방체육의 진흥) 및 제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)

- 생활체육진흥법 제5조(국가 등의 책무)

- 국민여가활성화 기본법 제4조(국가 및 지방단체의 책무)

○ 예 산 액 : 1,570,000천원

자체재원 1,570,000천원

○ 사업내용 : - 스포츠 재능나눔 활성화 : 스포츠 스타(전현직 국가대표 선수 등)의 재능기부로 이루어지는

종목별 스포츠교실

- 종목별 스포츠교실 : 10개 종목에 대한 이론 및 실기교육을 병행하는 스포츠교실

- 축구교실(유아·어린이·여성) 및 청소년 풋살교실(청소년)

- 왕중왕전(유아·어린이·여성 축구 및 청소년 풋살) 대회 개최

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,570,000 1,420,000 150,000 10.56%

예산총계 1,570,000 1,420,000 150,000 10.56%

자체재원 1,570,000 1,420,000 150,000 10.56%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 557 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수 서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,758 1,086 3,300

여 성 1,313(74.7%) 446(41.1%) 1,500(45.5%)

남 성 445(25.3%) 640(58.9%) 1,800(54.5%)

※스포츠강습 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 775,414 770,850 1,420,000

여 성 579,135(74.7%) 316,574(41.1%) 645,455(45.5%)

남 성 196,279(25.3%) 454,276(58.9%) 774,545(54.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 남성들의 관심도가 높은 축구 등의 종목으로 인해 수혜자의 남녀성비가 균등하지 않음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

참여자 여성비율 증대

(참여자 여성비율)41% 45% 47%

○ 학생들의 스포츠 활동지원과 고른 성별 참여를 유도하여 학업에 따른 스트레스 해소

□ 성평등 기대효과

- 558 -

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생활체육지도자 육성 지원(체육진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 생활체육지도자들의 휴일에 발생하는 각종 생활체육의 대외지원(대회 및 교육)에 대한 휴일근

무보상과 근무여건 개선

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국민체육진흥법 제3조(체육진흥 시책과 권장)

- 국민체육진흥법 제8조(지방 체육의 진흥)

- 국민체육진흥법 제22조(기금의 사용)

- 국민체육진흥법 시행령 제23조(기금의 사용범위)

- 서울특별시생활체육진흥조례 제3조(경비의 지원)

○ 예 산 액 : 1,990,824천원

자체재원 1,990,824천원

○ 사업내용 : - 배치인원 : 339명(일반생활체육지도자 181명, 어르신전담지도자 158명)

- 배치장소 : 자치구 생활체육회(공공체육시설, 복지관, 경로당 등 현장방문 지도)

- 운영주체 : 서울시생활체육회 및 25개 자치구생활체육회

- 재원부담 : 국비 매칭(국민체육진흥기금 50%, 시비 50%이상)

- 법적신분 : 기간제근로자(1년 단위 계약)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,990,824 1,902,888 87,936 4.62%

예산총계 1,990,824 1,902,888 87,936 4.62%

자체재원 1,990,824 1,902,888 87,936 4.62%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 559 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 322 322 323

여 성 192(59.6%) 164(50.9%) 205(63.5%)

남 성 130(40.4%) 158(49.1%) 118(36.5%)

※일반, 어르신 생활체육지도자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 322 322 323

여 성 192(59.6%) 164(50.9%) 205(63.5%)

남 성 130(40.4%) 158(49.1%) 118(36.5%)

※일반, 어르신 생활체육지도자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,367,902 1,335,316 1,902,888

여 성 815,643(59.6%) 679,676(50.9%) 1,208,333(63.5%)

남 성 552,259(40.4%) 655,640(49.1%) 694,555(36.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 생활체육지도자의 급여수준이 낮아 남성근로자의 이직률이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

생활체육지도 프로그램 참여자 만족도 증대

(만족도)

80% 85% 90%

○ 급여수준을 높여 남녀성비를 균등해지도록 개선

□ 성평등 기대효과

- 560 -

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생활체육강습교실 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 잠실종합운동장 체육시설을 활용하여 시민을 위한 건전하고 유익한 생활체육 강습교실 및

청소년의 방학기간을 이용한 방학스포츠특강을 운영하며, 누구나 가까이 접할 수 있는 체육

활동을 통한 삶의 질 향상 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 146,845천원

자체재원 146,845천원

○ 사업내용 : 생활체육 프로그램(수영, 아쿠아로빅, 파크골프, 피트니스클럽) 및 유관기관과 연계한

다양한 생활민접형 프로그램(대사증후군, 찾아가는 건강교실 등) 운영으로 활성화 기여

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 146,845 149,310 △2,465 △1.65%

예산총계 146,845 149,310 △2,465 △1.65%

자체재원 146,845 149,310 △2,465 △1.65%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,297,138 10,126,234 10,089,517

여 성 5,233,588(50.8%) 5,134,001(50.7%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,063,550(49.2%) 4,992,233(49.3%) 4,935,944(48.9%)

- 561 -

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※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 601,802 690,620 713,631

여 성 348,443(57.9%) 388,876(56.3%) 421,756(59.1%)

남 성 253,359(42.1%) 301,744(43.7%) 291,875(40.9%)

※생활체육 이용인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 141,472 138,792 149,310

여 성 81,912(57.9%) 78,279(56.4%) 88,242(59.1%)

남 성 59,560(42.1%) 60,513(43.6%) 61,068(40.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 생활체육이용 회원 중 여성이 남성보다 약 10% 이상 이용률이 높은 것으로 나타남 이러한 이용률의

차이는 남성은 사회(직장)생활을 영위하기 위한 시간적 제약이 많으나, 여성은 남성에 비해 시간적

제약이 적음

○ 이와 같은 사유로 남성이 없는 오전 09시 ~ 12시까지 여성선호 프로그램 개설과 진행이 이루어짐

○ 파크골프교실, 피트니스클럽 등 여성 이용증가 프로그램 증설로 이용인원 향상(파크골프교실 운영 등)

○ 새벽 및 저녁 생활체육 기용인원은 남성과 여성의 비율이 거의 50% : 50% 수준의 이용률이 나타남

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

생활체육 프로그램 여성 참여 확대(프로그램 여성 참여자 수) 38,876명 421,756명 425,129명

생활체육 프로그램 여성의 만족도 향상(프로그램 이용 여성의 만족도) 85점 85점 87점

○ 여성의 유휴시간을 활용한 생활체육교실 참여(오전 09시 ~ 12시)

○ 직장남녀의 생활체육교실 운영을 통해 여성의 생활체육 참여기회 제공

○ 여성이 참여할 수 있는 시간 맞춤형 프로그램 운영 및 제공

(파크골프. 피트니스클럽 이용인원 및 프로그램 증가)

○ 여성의 수요에 적합한 다양한 프로그램 운영으로 여성 이용자의 만족도 제고

□ 성평등 기대효과

- 562 -

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시민건강위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시 건강정책 과정에 시민이 직접 참여하여 정책을 제안,개발,평가하는 시민회의를 구성

운영하여 시민참여의 제도적 틀 마련

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 시민건강관리 기본조례

○ 예 산 액 : 12,600천원

자체재원 12,600천원

○ 사업내용 : 서울시민건강회의 운영, 건강위원회 운영

- 신규사업 및 아이디어 발굴

- 예산 우선순위 자문 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 12,600 12,600 0 0.00%

예산총계 12,600 12,600 0 0.00%

자체재원 12,600 12,600 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 563 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 28 28 28

여 성 19(67.9%) 19(67.9%) 19(67.9%)

남 성 9(32.1%) 9(32.1%) 9(32.1%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 15,000 18,000 12,600

여 성 10,179(67.9%) 12,214(67.9%) 8,550(67.9%)

남 성 4,821(32.1%) 5,786(32.1%) 4,050(32.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업대상자는 불특정다수이나 위원모집시 남성 전문가의 비율이 적어 남성위원 상향을 위한 지속적인

노력을 통하여 성별균형 고려가 필요함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남성위원 비율 확대

(남성위원 비율)32% 32% 40%

※남성위원 비율 40% 확대

○ 남성위원 비율 및 참여 확대를 통하여 보건 정책 기여

□ 성평등 기대효과

- 564 -

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환자권리옴부즈만 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공급자 중심의 보건의료 환경에서 상대적 약자인 환자의 권리 구제를 위해 환자권리옴부즈만

운영

○ 사업기간 : 2018년01월01일 ~ 2022년12월31일

○ 추진근거 : 보건의료기본법 제46조 제2항, 서울특별시 시민건강관리 기본조례 제23조

○ 예 산 액 : 151,080천원

자체재원 151,080천원

○ 사업내용 : 의료피해 상담 및 환자권리구제활동을 하고 있는 시민단체와 협력을 통하여 환자권리옴부주만

운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 151,080 143,954 7,126 4.95%

예산총계 151,080 143,954 7,126 4.95%

자체재원 151,080 143,954 7,126 4.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 565 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,179 1,250 1,400

여 성 669(56.7%) 700(56%) 800(57.1%)

남 성 510(43.3%) 550(44%) 600(42.9%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 130,000 130,000 143,954

여 성 73,766(56.7%) 73,766(56.7%) 82,259(57.1%)

남 성 56,234(43.3%) 56,234(43.3%) 61,695(42.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업수혜자는 의료행위에 대한 불편 등 불특정다수로 남녀 성별 비율 산정이 곤란함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

환자권리 옴부즈만 운영

(운영위원회 개최)12횟수 6횟수 8횟수

(의료민원 상담)1,304건수 1,800건수 2,000건수

○ 의료환자라는 특수한 입장에서는 성별 요구 반영의 한계가 있으나 사회적 약자에 대한

효율적 예산 편성 기대

□ 성평등 기대효과

- 566 -

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구조 및 응급처치 교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 심장정지 및 각종 사고 등으로 인한 응급상황에서 대처능력 습득으로 시민의 응급처치 대응능

력강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 『응급의료에 관한 법률』제4조, 제14조 및 제47조의 2

○ 예 산 액 : 810,000천원

기금보조금 354,000천원, 자체재원 456,000천원

○ 사업내용 : 사업수행주체 : 응급의료정보센터,권역응급의료센터(서울대학교병원) 및 자치구

사업진행절차

- 구조 및 응급처치 교육 : 권역응급의료센터에 위탁, 교육안내 홍보를 통해 대상자 선정

- 중·고생심폐소생교육(공모), 이동차량교육(응급정보센터), 자치구심폐소생교육(자치구)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 810,000 765,000 45,000 5.88%

예산총계 810,000 765,000 45,000 5.88%

기금보조금 354,000 354,000 0 0.00%

자체재원 456,000 411,000 45,000 10.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 567 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 700,000 700,000 700,000

여 성 350,000(50%) 350,000(50%) 350,000(50%)

남 성 350,000(50%) 350,000(50%) 350,000(50%)

※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 700,000 700,000 700,000

여 성 350,000(50%) 350,000(50%) 350,000(50%)

남 성 350,000(50%) 350,000(50%) 350,000(50%)

※서울시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 815,932 755,000 765,000

여 성 407,966(50%) 377,500(50%) 382,500(50%)

남 성 407,965(50%) 377,500(50%) 382,500(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 비교적 사회활동을 하지 않는 여성인구 비율이 높아 심정지 등 응급상황 발생시 대처능력향상을 위한 심폐

소생술 교육비중을 높일 필요가 있음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

구조 및 응급처치교육 여성비율(48%)

(목표/실적)

48% 48% 48%

○ 사회활동 비율이 적은 어린이 여성(가정주부) 및 노인 등에 대한 심폐소생술 교육을 통하여 심정지 환자

생존율향상

□ 성평등 기대효과

- 568 -

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서울형 시민공감응급실 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공공의료기관 응급의료센터를 이용하는 시민과 고위험 취약계층 환자에게 포괄서비스 제공을

위한 서울형 시민공감응급실 운영으로 시민들에게 전문 응급의료서비스를 제공하고자 함

○ 사업기간 : 2017년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 공공보건의료에 관한 법률 제3조, 보건의료기본법 제27조

○ 예 산 액 : 134,000천원

자체재원 134,000천원

○ 사업내용 : 공공응급상담사 기반 서울형 선별, 개입, 연계 프로그램 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 134,000 134,000 0 0.00%

예산총계 134,000 134,000 0 0.00%

자체재원 134,000 134,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

※취약계층 중 의료서비스 필요한 자

- 569 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

※취약계층 중 의료서비스 필요한 자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 134,000

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

사업대상이 취약계층이나(경제적취약계층, 사회적 취약계층, 의료서비스 접근도 취약계층 등)의 다양한 취약계

층을 대상으로 남녀 성별 비율 산정이 곤란 함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울형 선별ㆍ개입 ㆍ연계 프로그램 운영 연계율 4,264명/건 4,000명/건 4,000명/건

※대상자 선별 ㆍ개입 ㆍ연계

취약계층 중 경증부터 중증 급성에서 만성환자라는 특수한 입장에서는 성별 요구 반영의 한계가 있으나 사회적

약자에 대한 효율적 예산 편성 기대

□ 성평등 기대효과

- 570 -

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서울시 자살예방센터운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 생명존중에 대한 사회문화조성 및 위기대응체계 마련, 주민 착형의 자살예방 전달체계 마련

으로 서울시민을 위한 종합적 자살예방 안전망을 구축

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 자살예방 및 생명존중 문화조성을 위한 법률 제13조

○ 예 산 액 : 2,367,204천원

자체재원 2,367,204천원

○ 사업내용 : 자살예방센터 운영, 서울시민 힐링프로그램 및 생명문화버스 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,367,204 2,375,773 △8,569 △0.36%

예산총계 2,367,204 2,375,773 △8,569 △0.36%

자체재원 2,367,204 2,375,773 △8,569 △0.36%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 571 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,675,135 2,878,807 2,375,773

여 성 1,337,567(50%) 1,436,404(49.9%) 1,187,887(50%)

남 성 1,337,568(50%) 1,442,403(50.1%) 1,187,886(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사회변화, 직업상실, 사회적 관계약화 등 스트레스에 노출기회가 많은 남성이 여성보다 자살율이 높음

(2016년 성별 자살율 : 남성 32.5명, 여성 13.9명)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

자살예방지킴이 양성 교육 이수자 수

(인원)10,425명 13,200명 13,000명

※지역사회기반 자살예방실적에 따른 자치구 보건소 자살예방지킴이 양성 교육 이수자 수

○ 자살관련 상담, 힐링프로젝트 운영 등 자살예방사업을 통해 생명존중문화 조성을 도모하고 성별격차 원인

분석에 근거한 자살예방사업 수행으로 남성 자살률 감소 효과 기대

□ 성평등 기대효과

- 572 -

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마음 건강검진 및 상담지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 스트레스, 우울감 등 기타 심리적 어려움이 있으신 분을 대상으로 (마음)정신건강검진 및 상

담을 지원하여 정신건강 위험요인 조기발견 및 치료

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 정신건강복지법 제4조(국가등의 의무)

서울특별시 정신건강증진 및 지원에 대한 조례 제5조

○ 예 산 액 : 150,000천원

자체재원 150,000천원

○ 사업내용 : 정신의료기관에서 마음(정신)건강 검진 및 상담서비스 제공(총3회 지원)

- 1회 : 우울증에 대한 선별검사, 평가 및 상담

- 2~3회: 약물치료전 단계 심층 정신과 상담

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 150,000 150,000 0 0.00%

예산총계 150,000 150,000 0 0.00%

자체재원 150,000 150,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 573 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 314,978 306,383 150,000

여 성 228,949(72.7%) 214,468(70%) 100,000(66.7%)

남 성 86,029(27.3%) 91,915(30%) 50,000(33.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업 시행년도부터 최근 2년간 정신건강검진서비스 이용자 현황을 보면 여성(74.1%)이 남성(25.9%)보다 서비

스 이용률이 높음을 알 수 있으나, 성별에 따른 서비스 이용률 차이만으로는 성별격차 원인분석이 어려움,

추후 서비스 이용 전 성별관련 설문 조사 등이 필요 함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

남성 비율 증가

(검진자수)191명 210명 231명

※마음건강검진 및 상담지원 사업

○ 홍보를 통해 정신의료기관을 방문하는 것에 대한 부정적 인식이 개선되고, 남성의 검진 비율이 높아지면 남

성의 우울감 및 자살예방에 효과가 있을것으로 기대 됨.

□ 성평등 기대효과

- 574 -

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장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인에 대한 의료서비스 및 건강관리 제공으로 장애인의 건강 불평등을 해소하여 건강형평

성 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률

서울특별시 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 조례

○ 예 산 액 : 786,431천원

국고보조금 459,528천원, 자체재원 326,903천원

○ 사업내용 : 장애인 보건의료센터, 장애인 건강검진기관 지정, 장애인 건강권에 대한 인식개선사업 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 786,431 537,900 248,531 46.20%

예산총계 786,431 537,900 248,531 46.20%

국고보조금 459,528 238,950 220,578 92.31%

자체재원 326,903 298,950 27,953 9.35%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 391,027 391,753 391,753

여 성 163,756(41.9%) 164,394(42%) 164,394(42%)

남 성 227,271(58.1%) 227,359(58%) 227,359(58%)

- 575 -

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※불특정 다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 391,753 391,753

여 성 0(0%) 164,394(42%) 164,394(42%)

남 성 0(0%) 227,359(58%) 227,359(58%)

※불특정 다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 472,136 537,900

여 성 0(0%) 198,126(42%) 225,723(42%)

남 성 0(0%) 274,010(58%) 312,177(58%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 원인분석: 남녀 사회문화적 차이에 따른 성별 요구 차이- 3개월 이상 지속되는 만성질환 유무에서 여성장애

인의 83.7%가, 남성 장애인인은 70.0%가 만성질환 있음 -'평소 본인건강상태’에 대하여 남성장애인은 34.2%가,

여성장애인은 45.2%가 나쁘다고 답함. 또한 여성장애인의 18.1%가 '매우 나쁘,다' 고 응답했는데 이는 남성장

애인의 11.8%가 응답한 것과 비교했을 때 여성장애인이 남성장애인에 비해 건강에 대한 주관적 인식 부정적임.

'건강상태만족도' 응답에서 남녀모두 건강에 불만족 높고 특히 남성장애인에 비해 여성장애인의 불만족 답변

높음,

○ 이러한 건강에 대한 주관적 인식과 이해는 정신건강에도 반영됨, 여성장애인은 남성장애인에 비해 일상생활

에서 스트레스를 좀 더 받을 뿐 아니라 슬픔, 절망감과 같은 부정적 감정도 더 많이 느끼고 자살에 대한 생각

도 더 많이 한 것으로 나타고 여성장애인이 남성장애인에 비해 만성질환, 주관적 건강상태, 정신건강면에서 낮

다고 할수있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울시 장애인 건강증진 서비스 제공 수혜자 수

(건강증진서비스 제공받은 장애인 수)

0명 800명 1,000명

※서울시 등록장애인(2017.12 기준)

○ 장애인 당사자 참여프로그램 운영에 있어 장애인 성별 균형 참여 추진에 따라 건강 형평성 강화

○ 자치구 지역사회서비스 연계한 협력체계 구축시 여성장애인의 건강 및 요구에 따른 건강불평등 해소

□ 성평등 기대효과

- 576 -

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비만예방 사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최근 서울시 비만인구는 증가 추세로, 성별, 생애주기별, 자치구별 특성을 고려한

맞춤 비만예방 사업을 추진하여 비만율을 감소시키고자 함

○ 사업기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 국민건강증진법 제6조, 제19조

○ 예 산 액 : 1,080,000천원

자체재원 1,080,000천원

○ 사업내용 : - 대상자 특성을 고려한 맞춤 서비스 지원

· 미취학아동) 어린이 비만예방사업

· 청소년) 청소년 비만예방사업

· 성인) 서울시민 걷기 마일리지

· 어르신) 어르신 집 밖 친구 만들기 사업

- 건강형평성 제고 위한 취약계층 지원

· 장애인 신체활동 지원 사업

· 저소득 가정 아동 비만예방사업

- 비만예방 환경조성

· 시민활동가 양성

· 가족 건강 놀이터 선데이파크

· 사물 인터넷 활용 건강계단 조성

· 지역별 건강격차 규명 시스템 개발

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,080,000 830,000 250,000 30.12%

예산총계 1,080,000 830,000 250,000 30.12%

- 577 -

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자체재원 1,080,000 830,000 250,000 30.12%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,089,517

여 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 4,935,944(48.9%)

남 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 5,153,573(51.1%)

※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 20,000 60,000 65,000

여 성 12,000(60%) 31,200(52%) 35,000(53.8%)

남 성 8,000(40%) 28,800(48%) 30,000(46.2%)

※사업참여 시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 716,026 717,029 830,000

여 성 429,615(60%) 372,855(52%) 446,923(53.8%)

남 성 286,410(40%) 344,174(48%) 383,077(46.2%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 비만관련 행태(비만율, 신체활동 실천율 등)에 남녀간 차이가 있으며, 이는 체중·몸매에 대한 남녀간 인식

차이. 고정된 남녀 성역할·사회적 분위기가 원인으로 판단됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

비만율 감소

(체질량지수(BMI) 25 이상 비율)25% 26% 25%

※지역사회 건강조사

○ 비만예방 사업의 여성참여 증가로 남녀간 비만율 및 신체활동 실천율 격차 감소

○ 성별 특성을 고려한 사업 추진으로 남녀간 부족한 건강행태의 보완 및 시민건강관리 능력배양

□ 성평등 기대효과

- 578 -

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광역 치매지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 치매에 대한 사회적 요구에 부응하는 치매관리 사업 체계 마련하여 치매문제 해결하고 치매걱

정없는 건강한 노후 및 삶의 질 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법, 치매관리법

○ 예 산 액 : 1,133,242천원

기금보조금 477,143천원, 자체재원 656,099천원

○ 사업내용 : 1. 지역사회 중심 치매예방 및 관리

2. 편안하고 안전한 치매 진단, 치료 및 돌봄

3. 치매환자 가족부양부담 완화를 위한 가족교육 및 지원사업 실시

4. 치매예방 및 관리프로그램 개발 및 기술지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,133,242 857,404 275,838 32.17%

예산총계 1,133,242 857,404 275,838 32.17%

기금보조금 477,143 477,143 0 0.00%

자체재원 656,099 380,261 275,838 72.54%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 579 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,923,213 1,994,708 2,002,311

여 성 1,054,243(54.8%) 1,093,231(54.8%) 1,099,567(54.9%)

남 성 868,970(45.2%) 901,477(45.2%) 902,744(45.1%)

※모든 시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 223,481 180,625 182,053

여 성 144,006(64.4%) 116,153(64.3%) 116,553(64%)

남 성 79,475(35.6%) 64,472(35.7%) 65,500(36%)

※치매환자 및 가족

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 844,659 849,601 857,404

여 성 540,582(64%) 543,744(64%) 548,923(64%)

남 성 304,077(36%) 305,856(36%) 308,481(36%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 광역치매센터 운영사업은 모든 시민에게 평등하게 서비스를 제공하는 사업으로 성별 격차 우려가 없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

60세 이상 조기검진율 60%

(조기검진자)1,129,604명 1,225,000명 1,300,000명

인지건강프로그램 275,000명

(인지건강프로그램 참여자)409,643명 410,000명 415,000명

○ 모든 시민에게 평등한 서비스를 제공함으로서 건강형평성 제고

□ 성평등 기대효과

- 580 -

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청소년 산모 임신출산 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 산전관리가 취약한 청소년 산모 대상으로 임신 출산 의료비를 지원함으로써 청소년 산모와 태

아의 건강증진 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건법

○ 예 산 액 : 56,700천원

기금보조금 37,800천원, 자체재원 18,900천원

○ 사업내용 : 18세 이하 청소년 산모에게 산전진찰 의료비 최대 120만원 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 56,700 112,500 △55,800 △49.60%

예산총계 56,700 112,500 △55,800 △49.60%

기금보조금 37,800 75,000 △37,200 △49.60%

자체재원 18,900 37,500 △18,600 △49.60%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 82 96 58

여 성 82(100%) 96(100%) 58(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※취약계층 청소년 산모

- 581 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 82 96 58

여 성 82(100%) 96(100%) 58(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※취약계층 청소년 산모

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 100,800 100,800 112,500

여 성 100,800(100%) 100,800(100%) 112,500(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업대상이 임산부로 성별격차 발생하지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

청소년 산모지원

(지원 건수)96건 58건 60건

※청소년 산모 의료비 지원

○ 출산지원이란 사업 성격상 수혜대상자가 여성으로 성별요구 반영에 한계가 있으나, 특히 사회적 약자에 대

한 임신출산 지원으로 성평등 효과 극대화가 가능할 것으로 기대됨

□ 성평등 기대효과

- 582 -

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표준 모자보건 수첩 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 표준 모자보건 수첩 보급으로 임신부터 양유아기 까지의 검사 및 건강관리 안내, 예방접종,

검진(검사) 등 의무기록 유지, 양육에 대한 필수 객관적 정보 제공으로 모성과 영유아의 건강

증진 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건법

○ 예 산 액 : 52,867천원

기금보조금 24,400천원, 자체재원 28,467천원

○ 사업내용 : 임산부 모자보건수첩 제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 52,867 52,850 17 0.03%

예산총계 52,867 52,850 17 0.03%

기금보조금 24,400 24,400 0 0.00%

자체재원 28,467 28,450 17 0.06%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 80,000 80,000 65,400

여 성 80,000(100%) 80,000(100%) 65,400(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 583 -

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※임산부 영유아 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 80,000 80,000 65,400

여 성 80,000(100%) 80,000(100%) 65,400(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※임산부 영유아 80000명

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 52,850 52,850 52,850

여 성 52,850(100%) 52,850(100%) 52,850(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업대상이 임산부로 성별격차 발생하지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보건수첩 배부

(배부수량)80,000건 65,400건 80,000건

○ 출산지원이란 사업 성격상 수혜대상자가 여성으로 성별요구 반영에 한계가 있으나, 특히 사회적 약자에 대

한 임신출산 지원으로 성평등 효과 극대화가 가능할 것으로 기대됨

□ 성평등 기대효과

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고위험임산부 의료비 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 고위험 임산부의 적정 치료 관리에 필요한 진료비를 지원하여 경제적 부담 경감을 통한 건강

한 출산과 모자건강을 보장

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건법

○ 예 산 액 : 754,000천원

기금보조금 348,000천원, 자체재원 406,000천원

○ 사업내용 : 기준중위소득 180%이하 고위함 임산부 1인당 300만원 이내 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 754,000 1,213,500 △459,500 △37.87%

예산총계 754,000 1,213,500 △459,500 △37.87%

기금보조금 348,000 560,000 △212,000 △37.86%

자체재원 406,000 653,500 △247,500 △37.87%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 714 1,055 1,100

여 성 714(100%) 1,055(100%) 1,100(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※저소득층 고위험 임산부(기준중위소득 180%이하)

- 585 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 714 1,055 1,100

여 성 714(100%) 1,055(100%) 1,100(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※저소득층 고위험 임산부(기준중위소득 180%이하)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,162,900 1,213,500 1,213,500

여 성 1,162,900(100%) 1,213,500(100%) 1,213,500(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업대상이 임산부로 성별격차 발생하지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

고위험산모 의료비 지원

(지원자 수)1,055명 1,100명 1,200명

※저소득층 고위험 임산부

○ 출산지원이란 사업 성격상 수혜대상자가 여성으로 성별요구 반영에 한계가 있으나, 특히 사회적 약자에 대

한 임신출산 지원으로 성평등 효과 극대화가 가능할 것으로 기대됨

□ 성평등 기대효과

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모자보건사업 보조인력 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 모자보건사업(난임부부 시술비 지원, 고위험임산부 의료비지원, 청소년임산부 의료비 지원)사

업 보조인력비 채용으로 원활한 민원서비스 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건법 제3조(국가 등의 의무)

○ 예 산 액 : 317,417천원

기금보조금 146,500천원, 자체재원 170,917천원

○ 사업내용 : 보건소별 모자보건 보조인력 1명 채용하여 민원서비스 제공

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 317,417 364,650 △47,233 △12.95%

예산총계 317,417 364,650 △47,233 △12.95%

기금보조금 146,500 168,300 △21,800 △12.95%

자체재원 170,917 196,350 △25,433 △12.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 49 25

여 성 0(0%) 49(100%) 25(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시 취약계층 임산부 사업 보조인력

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 49 25

여 성 0(0%) 49(100%) 25(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※서울시 취약계층 임산부 사업 보조인력

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 714,000 364,650

여 성 0(0%) 714,000(100%) 364,650(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업대상이 임산부로 성별격차 발생하지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

보조인력 채용

(채용인원)25명 25명 25명

※14,586천원*25명

○ 출산지원이란 사업 성격상 수혜대상자가 여성으로 성별요구 반영에 한계가 있으나, 특히 사회적 약자에 대

한 임신출산 지원으로 성평등 효과 극대화가 가능할 것으로 기대됨

□ 성평등 기대효과

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서울시 남녀 건강출산지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 남녀가 함께 책임성을 가지고 임신 전 성인지적 접근관점에서 건강한 임신을 준비할 수 있도

록 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건법 제3조

○ 예 산 액 : 570,000천원

자체재원 570,000천원

○ 사업내용 : 남녀 건강 임신출산 지원을 위한 공공서비스 개발 및 적용

모니터링 지원단 운영 및 고위험군 관리 모형개발

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 570,000 300,000 270,000 90.00%

예산총계 570,000 300,000 270,000 90.00%

자체재원 570,000 300,000 270,000 90.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 10,000 10,000

여 성 0(0%) 5,000(50%) 5,000(50%)

남 성 0(0%) 5,000(50%) 5,000(50%)

※임신전 남녀

- 589 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 448 1,250

여 성 0(0%) 328(73.2%) 850(68%)

남 성 0(0%) 120(26.8%) 400(32%)

※임신전 남녀

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 496,900 300,000

여 성 0(0%) 363,802(73.2%) 200,000(66.7%)

남 성 0(0%) 133,098(26.8%) 100,000(33.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

임신 출산과 관련하여 여성만 관심을 가지고 준비하는 문제라는 인식을 개선하기 위해 접근

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

프로그램 참여자 수 확대(남성참여비율 점진적 확대)

(참여자 수)

448명 1,500명 1,700명

남녀가 함께 책임성을 가지고 임신 전 성인지적 접근 관점에서 건강한 임신준비

□ 성평등 기대효과

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찾·동 방문건강관리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 방문간호사 증원을 통해 지역사회 어르신의 건강관리로 건강수명 연장 및 장기요양 진입억제

등 어르신 삶의 질 향상에 기여하고, 건강 취약계층의 건강인식제고, 자가건강관리능력 향상,

건강상태 유지 및 개선으로 지역사회에서 건강하게 오래살 수 있는 서울을 만들고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 지역보건법 제9조(보건소의 업무)

○ 예 산 액 : 24,185,546천원

자체재원 24,185,546천원

○ 사업내용 : 65세 이상(65세,70세 도래자 필수) 어르신 대상으로 방문전담인력이 직접 가정방문하여 건강

위험 요인을파악, 건강관리, 투약관리, 보건교육 등의 보건의료서비스 및 의료기관 등 지역사

회 내 자원 의뢰·연계 실시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 24,185,546 21,509,054 2,676,492 12.44%

예산총계 24,185,546 21,509,054 2,676,492 12.44%

자체재원 24,185,546 21,509,054 2,676,492 12.44%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 283 342 397

여 성 282(99.6%) 341(99.7%) 394(99.2%)

남 성 1(0.4%) 1(0.3%) 3(0.8%)

- 591 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 283 342 397

여 성 282(99.6%) 341(99.7%) 394(99.2%)

남 성 1(0.4%) 1(0.3%) 3(0.8%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,541,558 16,324,510 21,509,054

여 성 10,504,309(99.6%) 16,276,778(99.7%) 21,346,517(99.2%)

남 성 37,249(.4%) 47,732(.3%) 162,537(.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 채용 시 연령, 학령, 성별에 대한 제한은 없으나, 간호사 면허증 소지자로 찾동 방문간호 업무를 수행하기

위한 임상경험 및 방문간호 경력 등을 충족하는 인력을 선발함에 있어 지원 대상자 대부분이 여성이고, 남성간

호사는 부족한 현실임.

○ 대상자 채용 주체인 자치구의 남성에 대한 선발의지가 중요하며, 이에 대한 인식개선 홍보 필요함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

동주민센터 1동 1간호사 배치

(간호사 수)283명 397명 771명

○ 25개 자치구 전 동으로 찾동 방문간호사 인력 확대 및 안정적인 사업 추진

□ 성평등 기대효과

- 592 -

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먹거리 마스터플랜 식거버넌스 플랫폼 구축 및 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : "시민 먹거리 보장”이라는 가치와 개념 실천을 위해 보편적 먹거리에 대한 시민의 참여 함께

실행하는 민관 거버넌스 구축 및 활성화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2021년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 먹거리 기본조례 제29조

서울특별시 먹거리 기본조례 제31조 제1항 및 제2항

○ 예 산 액 : 312,360천원

자체재원 312,360천원

○ 사업내용 : -민·관 협의체 食 거버넌스 재구성 및 운영 활성화

-시민단체와 함께하는 시민의 먹거리 실태(소비 및 외식 등) 및 현황조사

- 먹거리 실태조사에 따른 2030 우선과제 도출(제안)

- 지속가능한 먹거리 만들기 시민홍보 및 교육(토론회 등)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 312,360 165,000 147,360 89.31%

예산총계 312,360 165,000 147,360 89.31%

자체재원 312,360 165,000 147,360 89.31%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 593 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 118 112

여 성 0(0%) 58(49.2%) 56(50%)

남 성 0(0%) 60(50.8%) 56(50%)

※먹거리시민위원회 위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 118 112

여 성 0(0%) 58(49.2%) 56(50%)

남 성 0(0%) 60(50.8%) 56(50%)

※먹거리시민위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 137,938 165,000

여 성 0(0%) 67,800(49.2%) 82,500(50%)

남 성 0(0%) 70,138(50.8%) 82,500(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

성별에 따라 경제적, 신체적, 사회문화적으로 삶의 현실이 같지 않으므로 성별에 따라 참여 여부나 참여 정도

가 달라질 수 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

대상자 대비 수혜자의 비율 편중 0% 30% 35%

먹거리시민위원회 운영 시 성별격차 등을 고려한 운영을 통해 성평등 효과 기대

□ 성평등 기대효과

- 594 -

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식품위생영업자 민간융자지원(식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 식품위생영업의 위생관리를 위한 시설개선 및 육성자금 융자

영세 식품위생 영업자에게 융자기회를 확대하여 경제적 부담 감소

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 식품위생법 제89조 및 동법 시행령 제61조, 서울특별시식품진흥기금조례

○ 예 산 액 : 1,500,000천원

자체재원 1,500,000천원

○ 사업내용 : - 시설개선자금 : 위생수준향상을 목적으로 영업장의 수리, 개·보수 및 영업에 필요한

기계·설비를 설치하는데 소요되는 자금융자

- 육성자금 : 위생관리시설의 개선 및 운영 등에 소요되는 자금융자

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,500,000 2,000,000 △500,000 △25.00%

예산총계 1,500,000 2,000,000 △500,000 △25.00%

자체재원 1,500,000 2,000,000 △500,000 △25.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 215,000 379,200 2,000,000

여 성 15,000(7%) 79,200(20.9%) 500,000(25%)

남 성 200,000(93%) 300,000(79.1%) 1,500,000(75%)

- 595 -

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※서울시 소재 식품위생업자 여성 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 215,000 379,200 2,000,000

여 성 15,000(7%) 79,200(20.9%) 500,000(25%)

남 성 200,000(93%) 300,000(79.1%) 1,500,000(75%)

※서울시 소재 식품위생업자 여성 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 215,000 379,200 2,000,000

여 성 15,000(7%) 79,200(20.9%) 500,000(25%)

남 성 200,000(93%) 300,000(79.1%) 1,500,000(75%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 식품위생영업자 민간 융자지원 대상 소수 여성 지원 불평등 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

식품위생영업자 민간 융자지원 여성 식품위생업자 확대 15,000 500,000 500,000

※식품위생영업자 민간 융자지원 여성 식품위생업자 확대

○ 식품위생영업자 민간 융자지원 대상으로 여성 위생업자 지원 향상

□ 성평등 기대효과

- 596 -

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소비자식품위생감시원 교육 및 운영(식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 소비자식품위생감시원의 식품안전(위생) 지도활동에 필요한 교육을 통해 위생감시의

효율적 수행

실무연수회 개최 등을 통한 소비자식품위생감시원 격려 및 새로운 지식 습득, 정보 교환

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 식품위생법 제33조(소비자식품위생감시원)

동법 시행령 제18조(소비자식품위생감시원 자격 등)

○ 예 산 액 : 54,800천원

자체재원 54,800천원

○ 사업내용 : 소비자식품위생감시원 신규교육(연 1회) 및 실무교육 실시(연 4회)

식품안전 전문가, 소비자단체 등 참여「소비자식품위생감시원 운영 협의회」개최(연 4회)

활동시 안전사고 예방 위한 소비자식품위생감시원 단체 상해보험 가입

소비자식품위생감시원 실무연수회 개최 : 직무교육, 동영상 관람, 지식습득 및 정보교환 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 54,800 68,600 △13,800 △20.12%

예산총계 54,800 68,600 △13,800 △20.12%

기금보조금 0 68,600 △68,600 순감

자체재원 54,800 0 54,800 순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 597 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 388 400 317

여 성 325(83.8%) 328(82%) 259(81.7%)

남 성 63(16.2%) 72(18%) 58(18.3%)

※소비자식품위생감시원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 388 400 317

여 성 325(83.8%) 328(82%) 259(81.7%)

남 성 63(16.2%) 72(18%) 58(18.3%)

※소비자식품위생감시원 중 여성감시원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 71,545 60,044 68,600

여 성 59,927(83.8%) 49,236(82%) 56,252(82%)

남 성 11,617(16.2%) 10,808(18%) 12,348(18%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 앞으로도 여성 참여가 월등한 사업으로 성인지예산으로 부적합함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성감시원 참여비율

(여성비율 80% 이상)82% 81% 80%

※전체인원/여성인원*100

○ 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하여 여성의 경력단절 해소 등 성불평등을 개선

□ 성평등 기대효과

- 598 -

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덜 짜고 덜 달게 실천 배움터 운영(식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 미각교육 및 저염식 조리실습 등 짠맛체험 등을 통해 싱겁게 먹는 식생활실천 확산으로 고혈

압 등 심혈관계 질환 발생 예방 기여

나트륨관련 지식과 저감화 노력 경험 등 시민의 정보 공유를 위한 장 마련으로 모든 시민의

건강생활 습관 형성 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 식품위생법 제89조, 국민영양관리법 제10조(영양ㆍ식생활 교육사업)

서울시 나트륨 저감화 종합대책 2020수립(시장방침 226호, '13.8.14)

○ 예 산 액 : 300,000천원

자체재원 300,000천원

○ 사업내용 : 식생활배움처 운영 자치구 지원(어린이 미각교육, 성인저염체험프로그램, 상설염도측정 등) :

20개구

나트륨관련 지식과 저감화 노력 경험 등 시민의 정보 공유의 장 마련

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 300,000 297,000 3,000 1.01%

예산총계 300,000 297,000 3,000 1.01%

자체재원 300,000 297,000 3,000 1.01%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 599 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 17,593,202 32,107,058 6,154,440

여 성 1,518,124(8.6%) 15,927,426(49.6%) 3,129,843(50.9%)

남 성 16,075,078(91.4%) 16,179,632(50.4%) 3,024,597(49.1%)

※배움터 교육대상자(어린이미각교육, 성인체험프로그램)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,926 5,157 8,384

여 성 3,474(58.6%) 2,839(55.1%) 4,676(55.8%)

남 성 2,452(41.4%) 2,318(44.9%) 3,708(44.2%)

※교육 및 체험프로그램 참여자(어린이, 주부, 직장인 및 퇴직남성)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 156,639 209,988 297,000

여 성 91,827(58.6%) 115,601(55.1%) 163,350(55%)

남 성 64,812(41.4%) 94,387(44.9%) 133,650(45%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 건강한 식생활 실천은 양성 모두 사회적 책임임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

교육 및 저염체험프로그램 참여

(참여인원)5,157명 8,500명 10,000명

※배움터 운영 실적

○ 생애주기 및 특성별 프로그램 운영(주부, 직장인, 아빠의 식탁 등)으로 가족 구성원 모두(양성)가 외식과 가

정에서 자립적인 건강 식생활 실천 능력 제고

□ 성평등 기대효과

- 600 -

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식품안전 전문교육(식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 식품위생공무원및 감시원 역량 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 식품위생법 제89조(식품진흥기금), 식품안전기본조례 제20조(교육 및 홍보)

○ 예 산 액 : 50,000천원

자체재원 50,000천원

○ 사업내용 : 식품안전 전문교육 실시

찾아가는 식품안전교육 (집합교육, 멘토링)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 50,000 44,600 5,400 12.11%

예산총계 50,000 44,600 5,400 12.11%

자체재원 50,000 44,600 5,400 12.11%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 440 500 560

여 성 220(50%) 250(50%) 280(50%)

남 성 220(50%) 250(50%) 280(50%)

※식품관련업체 관계자. 식품관련단체 임직원 및 공무원 등

- 601 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 440 500 560

여 성 220(50%) 250(50%) 280(50%)

남 성 220(50%) 250(50%) 280(50%)

※서울시민(업체관계자, 식품단체 임직원 및 공무원)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 38,771 42,370 44,600

여 성 19,386(50%) 21,185(50%) 22,300(50%)

남 성 19,385(50%) 21,185(50%) 22,300(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 교육 수혜를 원하는 신청자가 성별을 논할수 없는 불특정 다수에 해당 됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

식품안전 전문교육 실시

(수료자 수)850명 850명 850명

※식품안전 전문교육 수료자 수

○ 식품 안전 교육 시 성별 격차 등을 고려한 조사를 통해 향후 성인지 고려 사업 추진 가능

□ 성평등 기대효과

- 602 -

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서울시민 식품안전 영양 교육 운영(식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민 눈높이에 맞는 다양한 체험교육을 운영하여 식품안전의 중요성 인식을 통한

올바르고 건강한 식생활 실천 유도

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 국민영양관리법 제10조(영양, 식생활교육사업)

① 국가 및 지방자치단체는 국민의 건강을 위하여 영양·식생활 교육을 실시하여야 하며

영양·식생활 교육에 필요한 프로그램 및 자료를 개발하여 보급하여야 한다.

○ 예 산 액 : 120,000천원

자체재원 120,000천원

○ 사업내용 : 시민 눈높이에서 다양한 프로그램 개발 후 교육 또는 체험활동 등 지원

- 식품 영양표시 확인 및 식품첨가물 분석실험, 올바른 식품선택방법 등 교육

- 농산물 생산부터 소비과정, 농어촌 체험, 바른 식생활 체험학교, 바른 먹거리 조리교실

시민들이 실질적으로 실천하고 체감할 수 있도록 조리와 교육 병행 실시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 120,000 119,000 1,000 0.84%

예산총계 120,000 119,000 1,000 0.84%

기금보조금 0 119,000 △119,000 순감

자체재원 120,000 0 120,000 순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 603 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,400 3,400 3,400

여 성 2,500(73.5%) 2,500(73.5%) 2,500(73.5%)

남 성 900(26.5%) 900(26.5%) 900(26.5%)

※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,285 3,285 3,285

여 성 2,408(73.3%) 2,408(73.3%) 2,408(73.3%)

남 성 877(26.7%) 877(26.7%) 877(26.7%)

※서울시민 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 111,140 103,828 119,000

여 성 81,468(73.3%) 76,109(73.3%) 86,870(73%)

남 성 29,671(26.7%) 27,719(26.7%) 32,130(27%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성의 참여가 높은 이유는 그동안 환경운동이 주로 여성들을 중심으로 이루어져 온 것도 있으며,

남성들의 경우 직장생활로 인해 소비자단체나 학교를 중심으로 이루어진 환경교육에 참여하기 어려운

여건도 존재하고 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울시민 식품안전 영양교육(생애주기별 바른 식생활교육) 3,285 3,300 3,300

○ 장소, 교육 시간 등의 조정을 통해 남성들 역시 적극적으로 교육에 참여할 수 있는 여건을 만들도록

할 필요가 있음

□ 성평등 기대효과

- 604 -

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서울시 미용예술경연대회 개최(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시 뷰티산업 육성을 위한 우수인력 발굴 및 선진기술보급으로 뷰티산업 활성화를

도모하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 공중위생관리사업 지침 ‘뷰티산업 선진화 사업’ (보건복지부)

○ 예 산 액 : 150,000천원

자체재원 150,000천원

○ 사업내용 : 뷰티산업 육성을 위한 우수인력 발굴 및 선진기술보급 관련 행사

신,구 이미용인의 정보공유 및 소규모 뷰티업소에 컨설팅

취업 및 진학 상담, 뷰티체험

뷰티산업 활성화(선진화)를 위한 제반 활동 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 150,000 150,000 0 0.00%

예산총계 150,000 150,000 0 0.00%

자체재원 150,000 150,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 100 100 100

여 성 50(50%) 50(50%) 50(50%)

남 성 50(50%) 50(50%) 50(50%)

- 605 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 100 100 100

여 성 50(50%) 50(50%) 50(50%)

남 성 50(50%) 50(50%) 50(50%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 97,537 137,929 150,000

여 성 48,768(50%) 68,964(50%) 75,000(50%)

남 성 48,768(50%) 68,965(50%) 75,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 우리나라 미용산업은 여성의 교유 직업으로 발전하여 미용실 개설자 및 미용 종사자 90% 이상이 여성임

○ 최근 한류문화를 중심으로 미용의 업태가 세분화되면서 뷰티산업 발전과 함께 강남을 중심으로 남성의

진출이 증가하고 있는 추세임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

기술교육 참여자 수 확대

(인원)40명 50명 80명

※기술교육 참여자 수

○ 남성의 사업 참여를 위한 미용 신기술 교육 확대

○ 미용경진대회 참여가 최종적으로 이윤창출의 기회가 될 수 있도록 우수자 및 참여자는 미용협회를 통해

지역사회 홍보

□ 성평등 기대효과

- 606 -

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효율적인 연구 및 행정지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시책연구에 대한 적극적인 학술활동, 연구지원으로 연구역량을 강화하고 간행물 · 시민

참여행사 등을 통해 상호 정보교류를 확대하여 시정에 반영하며, 행정지원을 통한

행정능률 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 평생교육진흥에 관한 조례

○ 예 산 액 : 670,336천원

자체재원 670,336천원

○ 사업내용 : ○ 일일과학 체험교실 운영, 학술지 발표 및 국제학회 최신 정보수집

○ 세미나 개최, 외래강사 수당 지급 등 연구활동 지원

국외 업무추진비, 시책업무추진비 등 행정지원

어린이집 위탁 운영, 노후 관용차량 및 열악한 행정장비 교체

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 670,336 591,021 79,315 13.42%

예산총계 670,336 591,021 79,315 13.42%

자체재원 670,336 591,021 79,315 13.42%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 607 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※초등 3~6학년 및 서울소재 고등학교 학생

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 387 206

여 성 0(0%) 232(59.9%) 65(31.6%)

남 성 0(0%) 155(40.1%) 141(68.4%)

※초등 3~6학년 및 서울소재 고등학교 학생

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 503,250 609,077 591,021

여 성 0(0%) 364,837(59.9%) 186,487(31.6%)

남 성 0(0%) 244,240(40.1%) 404,534(68.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 일일과학체험교실은 어린이는 개인단위, 청소년은 학교단위로 신청이 이루어지며,

서울시 예약사이트에서 선착순으로 신청을 받고 있어 인위적 성별 배분이 불가함.

○ 어린이의 경우 학부모, 청소년은 학교 담당선생님(보통 과학동아리 운영자)이 신청 주체임.

○ 학교단위로 신청하는 청소년과학체험교실의 경우 2017년은 여학생 참여비율이 64%였고,

2018년 10월19일 현재 8회 중 4회를 진행하였으며, 여학생 참여비율이 28%로 성별에 따른 경향이

일관되지는 않음.

○ 어린이과학체험교실의 여학생 참여비율은 2017년 43%, 2018년 29%로 남학생에 비해 참여가 저조한

것으로 나타났으며, 여학생은 문과계통, 남학생은 이공계 진출이 주를 이루었던 전통적 사회 분위기가

반영된 결과로 판단됨.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

이공계 진로탐색 기회제공을 통한 창의적 과학인재 양성에 기여 387명 350명 350명

○ 이공계는 남성의 분야라는 사회적 편견 개선

□ 성평등 기대효과

- 608 -

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건축학교 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리시 건축문화와 도시공간 구조에 대한 시민들의 이해를 높이고 역점사업에 대한 홍보 및

토론의 장을 마련

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 건축기본법 제23조 및 동법시행령 제21조

서울특별시 건축기본조례 제33조

○ 예 산 액 : 200,000천원

자체재원 200,000천원

○ 사업내용 : 어린이 건축학교 운영(단기, 장기)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 200,000 113,000 87,000 76.99%

예산총계 200,000 113,000 87,000 76.99%

자체재원 200,000 113,000 87,000 76.99%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 80 84 80

여 성 35(43.8%) 40(47.6%) 40(50%)

남 성 45(56.3%) 44(52.4%) 40(50%)

※초중등학생

- 609 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 80 84 80

여 성 35(43.8%) 40(47.6%) 40(50%)

남 성 45(56.3%) 44(52.4%) 40(50%)

※초중등학생

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 47,139 51,191 113,000

여 성 20,623(43.7%) 25,595(50%) 56,500(50%)

남 성 26,516(56.3%) 25,596(50%) 56,500(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 건축이라는 분야가 남성 위주의 내용이라는 인식 부족

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여학생 비율 증가

(여학생 비율)35% 40% 45%

※건축학교 참여 학생 수

○ 수강생에 여학생 참여비율을 높임으로써 예산 검토단계에서 성평등을 고려한 예산 편성 기대 가능

□ 성평등 기대효과

- 610 -

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건축정책위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 건축기본법 및 서울특별시 건축기본조례에 의거한 건축정책위원회 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 건축기본법 제18조, 서울특별시건축기본조례 제9조

○ 예 산 액 : 86,326천원

자체재원 86,326천원

○ 사업내용 : <심의대상>

- 서울특별시 건축기본계획수립, 시행에 관한 사항

- 건축행정 개선에 관한 사항

- 건축문화 기반조성을 위한 사업 및 활동에 대한 사항 등

<자문대상>

- 시장 또는 구청장이 시행하는 사업으로서 시의 재원이 100억원 이상 투입되었거나 추정공사

비 200억원 이상인 공공건축물 및 공간환경사업의 발주에 관한 사항

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 86,326 45,168 41,158 91.12%

예산총계 86,326 45,168 41,158 91.12%

자체재원 86,326 45,168 41,158 91.12%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 611 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※건축분야 전문가로 인원수 파악이 어려움

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16 19 20

여 성 3(18.8%) 7(36.8%) 6(30%)

남 성 13(81.3%) 12(63.2%) 14(70%)

※건축정책위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 30,479 38,255 45,168

여 성 5,715(18.8%) 14,094(36.8%) 13,550(30%)

남 성 24,763(81.2%) 24,161(63.2%) 31,618(70%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

건축정책위원회에 여성 전문가 위촉을 고려하여야 할 사항임.

건축도시 분야의 전문가가 여성이 남성에 비해 현저히 적음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

위원회 위원중 여성위원 비율 40%이상

(여성위원 비율 상향)37% 30% 35%

※2019 여성위원 40% 목표

여성위원 비율 준수로 건축정책 및 자문을 통해 여성친화적인 도시공간 조성 및 주변경관 향상에 기여

건축정책의 의사결정 과정에 성별 고른 전문가 참여

□ 성평등 기대효과

- 612 -

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2019 서울 도시건축 비엔날레(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 세계도시건축 정책의 중심지로서의 서울 도시건축 정체성 확립

- 세계 도시의 도시/건축 현안에 대한 논의를 통하여 건축디자인 정책의 대안 제시

- 서울의 건축/디자인 정책에 대한 대외 홍보 및 국제교류 기회 마련

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 서울도시건축비엔날레 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 5,432,000천원

자체재원 5,432,000천원

○ 사업내용 : - 서울과 세계도시들의 도시/건축 현안에 대한 이론적, 디자인적, 정책적 대안을 제시하기 위

한 전시 및 시민참여프로그램 운영

- 2019 서울도시건축비엔날레 개최

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 5,432,000 0 5,432,000 순증

예산총계 5,432,000 0 5,432,000 순증

자체재원 5,432,000 0 5,432,000 순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 460,000 0

여 성 0(0%) 230,000(50%) 0(0%)

남 성 0(0%) 230,000(50%) 0(0%)

- 613 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 460,000 0

여 성 0(0%) 230,000(50%) 0(0%)

남 성 0(0%) 230,000(50%) 0(0%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 5,500,000 0

여 성 0(0%) 2,750,000(50%) 0(0%)

남 성 0(0%) 2,750,000(50%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울도시건축비엔날레 참여자(관람객)는 불특정다수로 남성과 여성의 비율을 구분하여 진행되는 사업은

아니나, 프로그램 구성시 남성과 여성이 평등하게 참여할 수 있도록 구성이 필요

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울도시건축비엔날레 관람객 수

(관람객 수)460,000명 500,000명

※관람객수

○ 서울도시건축비엔날레 시민참여프로그램 기획 운영시 남성과 여성이 모두 참여할 수 있는 프로그램 구성을

통해

남성과 여성의 평등하게 혜택을 받도록 추진코자 함.

□ 성평등 기대효과

- 614 -

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서울 도시건축센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : ‘돈의문 박물관마을’ 내 시민과 소통을 통해 서울시 도시건축 문화유산의 가치를 제고하고

역사적 공간을 활용한 문화산업의 플랫폼이 될「서울 도시건축센터」를 설립하여 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울 도시건축센터 설립 추진계획(2015.11. 5)

○ 예 산 액 : 614,233천원

자체재원 614,233천원

○ 사업내용 : - 도시건축 통합자료 시스템 구축 및 운영

- 도시건축 관련 상설 및 기획 전시

- 도시건축 관련 출판 및 홍보

- 시민 및 전문가를 위한 교육, 연구

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 614,233 1,400,000 △785,767 △56.13%

예산총계 614,233 1,400,000 △785,767 △56.13%

자체재원 614,233 1,400,000 △785,767 △56.13%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 50,000 70,000

여 성 0(0%) 25,000(50%) 35,000(50%)

남 성 0(0%) 25,000(50%) 35,000(50%)

- 615 -

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※서울시민모두

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 50,000 70,000

여 성 0(0%) 25,000(50%) 35,000(50%)

남 성 0(0%) 25,000(50%) 35,000(50%)

※서울시민모두

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 380,861 1,400,000

여 성 0(0%) 190,430(50%) 700,000(50%)

남 성 0(0%) 190,431(50%) 700,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 돈의문 박물관마을 사용자 및 수혜자는 불특정다수로 남성과 여성의 비율을 구분하여 진행되는 사업은

아니나, 프로그램 구성시 남성과 여성이 평등하게 참여할 수 있도록 구성이 필요

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

돈의문 박물관마을 사용자 0인 50,000인 200,000인

○ 돈의문 박물관마을’운영프로그램 구성시 남성과 여성이 모두 참여할 수 있는 프로그램 구성을 통해

남성과 여성의 평등하게 혜택을 받도록 추진코자 함.

□ 성평등 기대효과

- 616 -

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서울특별시 안전관리계획수립(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 재난 및 안전관리 종합대책 수립하여 시민의 생명, 신체, 재산을 보호

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제24조~제25조

서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례 제48조

○ 예 산 액 : 353,323천원

자체재원 353,323천원

○ 사업내용 : 안전관리기본계획(5년주기), 시도 안전관리계획(매년) 수립

안전관리위원회 및 실무위원회 운영 및 관리

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 353,323 346,517 6,806 1.96%

예산총계 353,323 346,517 6,806 1.96%

자체재원 353,323 346,517 6,806 1.96%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※시민

- 617 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 321,813 331,202 346,517

여 성 160,906(50%) 165,601(50%) 173,258(50%)

남 성 160,907(50%) 165,601(50%) 173,259(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

안전관리계획 수립시 참여자(자문위원 등)들은 여성보다 남성의 비율이 월등히 높아, 안전관리계획에 여성

수혜자의 관점이 반영되기 어려운 것으로 판단됨

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성인지적 안전관리계획 수립

(참여 여성 인원)3명 3명 3명

안전관리계획 수립 단계에서부터 여성의 참여를 확대하여 성인지적 안전관리계획 수립 가능

□ 성평등 기대효과

- 618 -

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안전감시활동 운영 및 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역사정에 밝은 마을 주민들로 안전감시단을 운영하여 지역의 안전사고 예방활동을

전개하여 위험요소를 미리 발견하여 사전 제거함으로서 안전한 우리 동네 조성에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 재난 및 안전관리기본법 제66조의2

서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례 제51조, 제52조, 제56조

○ 예 산 액 : 454,316천원

자체재원 454,316천원

○ 사업내용 : 안전감시단원 모집 및 위촉

안전감시단 활동가 양성을 위한 교육프로그램 개발

계절별, 계기별 동네 안전순찰, 캠페인 및 재난위험요소 발굴·제보 활동 전개

안전감시활동에 대해 자원봉사 활동비(비품) 지원, 활동실적 평가, 우수활동자 포상

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 454,316 454,316 0 0.00%

예산총계 454,316 454,316 0 0.00%

자체재원 454,316 454,316 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 619 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 868 1,024 1,171

여 성 575(66.2%) 715(69.8%) 798(68.1%)

남 성 293(33.8%) 309(30.2%) 373(31.9%)

※시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 413,801 485,815 454,316

여 성 274,119(66.2%) 339,216(69.8%) 309,602(68.1%)

남 성 139,682(33.8%) 146,598(30.2%) 144,714(31.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 안전리더의 경우 사업수혜대상을 살펴보면 여성이 남성보다 많은 것으로 나타남. 이는 여성의 경력단절로

인한 사회참여 욕구 및 교육에 대한 자원봉사 욕구의 증대로 인한 현상으로 판단되므로 주부 대상의

재난안전교육 프로그램에 해당욕구를 반영한 결과로 판단됨

○ 안전감시활동도 최근에 안전의 관심과 중요성이 더더욱 강조되어 지역에 대한 안전활동의 중요성을

인식하여 여성의 참여 비율이 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

안전감시활동 활성화

(사업참여자 만족도)70% 75% 80%

여성참여 활성화

(단원 중 여성 비율)40% 45% 50%

○ 지역의 안전활동에 대한 관심 고조 및 안전감시단 인력 확대로, 남성에 비해 상대적으로 전업주부가 많은

여성의 참여가 지속 증가할 것으로 기대됨. 또한 지역 안전활동 주체로서 여성의 역량강화가 기대됨

□ 성평등 기대효과

- 620 -

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시민 안전문화 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 재난안전 관련 민간단체의 기능을 활성화하고 네트워크 구축 및 실질적인 활동 지원을

통하여 재난예방 및 재난발생시 가능한 자원으로 활용

민간의 재난관리역량 강화를 통해시민이 자발적으로 참여하고 주도하는 안전문화 활성화

지역사정에 밝은 주민이 주도적으로 지역안전을 위해 지속적으로 노력할 수 있는 기반을

마련하여 재난발생시 협력 대응할 수 있도록 지원함으로써 시민들이 함께하는 안전도시 서울

조성에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 재난 및 안전관리기본법 제66조의2

자연재해대책법 제66조 제2항

○ 예 산 액 : 309,300천원

자체재원 309,300천원

○ 사업내용 : 재난안전 관련 민간단체 역량강화

시민상(안전상) 시상

외국인을 돕기위한 재난대피요령 안내매뉴얼 제작

시민 안전의식 제고를 통한 시민 안전문화 활성화

안전도시 만들기 대시민 홍보

생활안전거버넌스 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 309,300 90,168 219,132 243.03%

예산총계 309,300 90,168 219,132 243.03%

자체재원 309,300 90,168 219,132 243.03%

- 621 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,000 1,100 1,200

여 성 500(50%) 550(50%) 600(50%)

남 성 500(50%) 550(50%) 600(50%)

※시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 205,720 262,947 90,168

여 성 102,860(50%) 131,473(50%) 45,084(50%)

남 성 102,859(50%) 131,474(50%) 45,084(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 재난안전사고에 대한 관심과 견해 차이가 있어 왔으나 최근의 대형 사고와 안전에 대한 지속적인 교육으로

성별 격차가상당히 좁혀지고 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시민이 자발적으로 참여하고 주도하는 안전무화 형성을 통해 민간의 재난관리

역량 강화

(재난관리 여성참여 인원)

50명 65명 75명

○ 안전활동의 주체로서 여성의 재난안전 역량 강화

□ 성평등 기대효과

- 622 -

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시민 안전교육 강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이 안전문화가 정착되도록 송파 안전체험교육학습장 운영 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 재난 및 안전관리기본법 제66조의2

서울특별시 재난 및 안전관리기본조례 52조 및 56조

자전거이용 활성화에 관한 조례 제14조

○ 예 산 액 : 1,387,534천원

자체재원 1,387,534천원

○ 사업내용 : 송파어린이 안전교육관 운영지원(80%)

위탁운용 인건비, 퇴직금, 보험, 여비, 공공요금, 시설관리비 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,387,534 755,968 631,566 83.54%

예산총계 1,387,534 755,968 631,566 83.54%

자체재원 1,387,534 755,968 631,566 83.54%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 623 -

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※시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 834,953 573,220 755,968

여 성 417,476(50%) 286,620(50%) 377,984(50%)

남 성 417,477(50%) 286,600(50%) 377,984(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 불특정 다수 방문

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시민 안전교육 강화

(교육관 교육인원)36,674명 37,000명 37,500명

○ 안전활동의 주체로서 시민 안전역량 강화

□ 성평등 기대효과

- 624 -

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도시 재난회복력 구축 및 강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 2016년 록펠러 세계 100대 재난회복력 도시 선정과 관련하여 서울시의 재난회복력 구축

및 강화

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 록펠러재단 세계 100대 방재도시 선정 추진(안전총괄과-10071, '15.6.4 도시안전본부장 방침)

○ 예 산 액 : 160,000천원

자체재원 160,000천원

○ 사업내용 : 재난회복력 강화 기획위원회 운영

재난회복력 의제설정 워크숍 개최

재난회복력 구축 및 강화 국제포럼 개최

재난회복력 강화 의제 추진 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 160,000 150,000 10,000 6.67%

예산총계 160,000 150,000 10,000 6.67%

자체재원 160,000 150,000 10,000 6.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

- 625 -

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※시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

※시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 300,000 150,000

여 성 0(0%) 150,000(50%) 75,000(50%)

남 성 0(0%) 150,000(50%) 75,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 불특정 다수 참여로(통계자료 없음) 성별격차 측정 어려움

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

재난회복력 분야 여성들의 참여 확대

(포럼 및 워크숍 참여인원)20명 50명 70명

○ 재난 대응 및 회복력 분야의 여성들의 관심 환기 및 역량강화

□ 성평등 기대효과

- 626 -

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재난 및 안전 대책 관리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한파, 폭염, 지진 등 자연재난 발생에 따른 홍보물 제작, 물품 구입 등 예방 활동

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」제12조, 제18조

○ 예 산 액 : 152,500천원

자체재원 152,500천원

○ 사업내용 : 각종 자연재난 등에 대비하여 시민행동요령 홍보 및 물품 구입, 훈련 실시, 재난 평가 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 152,500 103,500 49,000 47.34%

예산총계 152,500 103,500 49,000 47.34%

자체재원 152,500 103,500 49,000 47.34%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- 627 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 72,347 72,849 103,500

여 성 36,173(50%) 36,425(50%) 51,750(50%)

남 성 36,173(50%) 36,424(50%) 51,750(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 폭염, 한파, 지진 등 각종 재난 발생에 대비하여 예방관련 홍보물 제작 시 성별 영향을 분석하여 제작

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

재난사업에 따른 홍보물 제작

(홍보물 배포회수)

1회 1회 1회

ㅇ 성별영향을 분석 및 이를 반영함으로써 성별 차이에 따른 사항을 적용하여 효과를 높일수 있음

□ 성평등 기대효과

- 628 -

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도로시설물 안전자문단 운영(도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도로시설물 정기 및 긴급 안전점검시 시설안전자문단을 참여시켜 내실있고 수준높은 안전점검

을 시행하고 시설물 담당자의 기술향상을 도모코자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 시설물의 안전 및 유지관리리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

○ 예 산 액 : 130,000천원

자체재원 130,000천원

○ 사업내용 : 자문위원 : 126명(교수, 기술사, 연구원, 경력자 등)

시설물 안전점검시 전담시설물 점검 참여

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 130,000 130,000 0 0.00%

예산총계 130,000 130,000 0 0.00%

자체재원 130,000 130,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 629 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 113 126 126

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 113(100%) 126(100%) 126(100%)

※126명

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 150,000 119,230 130,000

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 150,000(100%) 119,230(100%) 130,000(100%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 도로 및 토목 기술분야 전문인의 남성 편중 및 현장점검 등 업무 위험성 감안 성별격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

안전자문단 참여 확대 및 활동강화

(여성참여율)0% 1% 2%

※안전점검 참석수당 250,000 × 126명 × 4회 = 126,000천원, 긴급 안전점검 참석수당 250,000원 × 1명 × 16회 = 4,000천원

○ 여성의 시설안전자문단 참여 확대

□ 성평등 기대효과

- 630 -

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도시재생 정책확산을 위한 홍보강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 최근 높아진 도시재생에 대한 관심을 반영하여 도시재생에 대한 대내외 홍보 및

저변확대 지속 추진 필요

- 서울시 도시재생정책의 효과적 전달을 위해 일반시민, 지역주민 등의 참여 프로그램 필요

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법

○ 예 산 액 : 1,149,859천원

자체재원 1,149,859천원

○ 사업내용 : 도시재생본부 사업별 홍보 강화를 위한 콘텐츠 제작 및 시민참여 프로그램 시행

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,149,859 902,658 247,201 27.39%

예산총계 1,149,859 902,658 247,201 27.39%

자체재원 1,149,859 902,658 247,201 27.39%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

- 631 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 489,320 331,904 902,658

여 성 244,660(50%) 165,952(50%) 451,329(50%)

남 성 244,659(50%) 165,952(50%) 451,329(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ도시재생사업 홍보물 제작시 등장인물의 성역할에 따른 성별격차가 발생가능성

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

도시재생홍보 리플릿 제작

(홍보물 제작부수)3,000매 3,000매 3,500매

ㅇ남녀 지역주민의 관심과 참여를 통한 열린 소통구조 확립에 기여

□ 성평등 기대효과

- 632 -

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도시재생위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제8조, 동법 시행령 제10조 및 서울특별시 도시재생

활성화 및 지원에 관한 조례 제6조의 규정에 따른 도시재새위원회의 운영에 필요한 운영경비

를 확보하여 위원회의 원활한 운영을 도모함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 시행령

○ 예 산 액 : 81,600천원

자체재원 81,600천원

○ 사업내용 : - 위원회 구성 : 도시재생위원회 총 30명

- 회의개최 : 매월 1회 (매월 2째주 목요일)

- 주요심의 내용 : 도시재생 전략계획 및 활성화계획 심의, 도시재생 정책 자문 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 81,600 81,600 0 0.00%

예산총계 81,600 81,600 0 0.00%

자체재원 81,600 81,600 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 30

여 성 0(0%) 0(0%) 7(23.3%)

남 성 0(0%) 0(0%) 23(76.7%)

- 633 -

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※도시재생위원회 위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 81,600

여 성 0(0%) 0(0%) 40,800(50%)

남 성 0(0%) 0(0%) 40,800(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ사업수혜자는 도시재생사업의 영향을 받는 전체 서울시민이므로 불특정다수임. 다만, 성평등을 고려하여

도시재생위원회의 여성위원의 비율을 높여 나가야 함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 위원 확대

(여성위원수)0명 7명 7명

ㅇ도시재생위원회 여성 비율을 상향함으로써 도시재생위원회의 도시재생사업 상정 안건에 대한 심의과정

에서 성평등을 고려한 도시재생사업 심의 기대 가능

□ 성평등 기대효과

- 634 -

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도시재생 거버넌스 구축운영 및 도시재생 정책개발(도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 도시재생사업 추진(활성화지역 지정) 전 단계에, 쇠퇴지역을 대상으로하는 다양한 사업을

통한 도시재생 참여 유도, 공동체 형성 및 참여주체 역량 강화로 자생적 활성화 유도

- 도시재생 관련 정책 및 법률 개발, 도시재생 현안과제 및 쟁점사항에 대한 즉시적 과제 선

및 수행을 통한 선제적 대응, 제도개선 방안 마련

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제9조 전담조직의 설치

- 서울특별시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 제14조

○ 예 산 액 : 350,000천원

자체재원 350,000천원

○ 사업내용 : - 도시재생 참여활동(탐방, 토론 및 아이디어 발굴) 고취, 공동체 역량강화 및 전문가 활동지

- 도시재생 가치공유 프로그램 추진(소식지, 아이디어 캠프), 주요 이슈 및 동향보고서 발간

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 350,000 430,000 △80,000 △18.60%

예산총계 350,000 430,000 △80,000 △18.60%

자체재원 350,000 430,000 △80,000 △18.60%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 635 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울 시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※도시재생 자문위원 남녀 비율

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 331,332 430,000

여 성 0(0%) 165,666(50%) 215,000(50%)

남 성 0(0%) 165,666(50%) 215,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 자문위원회등 여성 대표성에 있어서 아직도 여성들의 진입 장벽 높음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 자문위원 확대

(여성 자문위원 비율)10% 10% 20%

ㅇ 관련 자문회의 참여 여성 비율을 높임으로써, 관련 사업 추진시 성평등을 고려한 사업추진 기대 가능

□ 성평등 기대효과

- 636 -

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주민역량강화(도시재생기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도시재생 홍보, 교육, 공모전 등을 통한 주민 공감대 형성하여 주민주도형 도시재생사업 기반

확립

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법

○ 예 산 액 : 3,768,000천원

자체재원 3,768,000천원

○ 사업내용 : 주민역량강화를 위한 도시재생 홍보, 교육, 공모전 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,768,000 9,156,000 △5,388,000 △58.85%

예산총계 3,768,000 9,156,000 △5,388,000 △58.85%

자체재원 3,768,000 9,156,000 △5,388,000 △58.85%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

※불특정다수(지역주민)

- 637 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

※불특정다수(지역주민)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 9,156,000

여 성 0(0%) 0(0%) 4,578,000(50%)

남 성 0(0%) 0(0%) 4,578,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 지속적이고 안정적인 도시재생 사업추진을 위한 주민역량강화사업은 공공, 주민 전체의 자유로운 소통을

통한 참여와 협의가 필요한 사업으로 성별격차 원인분석 불가능

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

도시재생 주민 역량강화 교육 강화

(교육이수자 수)0명 0명 1,000명

○ 남녀 지역주민의 관심과 참여를 통한 열린 소통구조 확립에 기여

□ 성평등 기대효과

- 638 -

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노들섬 문화명소 조성사업(도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 노들섬 개발 사업의 정책방향에 대한 사회적 공감대를 확보하고 시민·전문가 등 다양한

계층 참여를 통한 새로운 활용계획 수립

- 다양한 시민들이 참여하고 즐길수 있는 새로운 명소로 조성

○ 사업기간 : 2014.10. ~ 2019.9

○ 추진근거 : - 노들꿈섬 공모 및 민간위탁 시행계획(공공개발센터-5226, `15.6.8)

- 노들섬 특화공간 조성사업 계획변경(공공재생과-7723, '17.7.17)

- 노들섬 특화공간 조성사업 계획변경(행정2부시장, 공공재생과-13811, `17.12.22)

○ 예 산 액 : 21,205,000천원

자체재원 21,205,000천원

○ 사업내용 : - 위 치 : 용산구 이촌동 302-6일대(노들섬)

- 규 모 : 총면적 52,868㎡

- 사업내용 : 노들섬을 활용하여 사회적 공감대가 형성된 새로운 명소공간 조성

- 시설계획 : 건축연면적 9,385.17㎡, 조경 및 기반시설 33,330㎡, 보행육교 574㎡

공연장, 다목적시설, 문화집합소, 노들장터, 조경시설, 보행육교 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 21,205,000 21,922,000 △717,000 △3.27%

예산총계 21,205,000 21,922,000 △717,000 △3.27%

자체재원 21,205,000 21,922,000 △717,000 △3.27%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 639 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,764,787 2,330,122 21,922,000

여 성 882,394(50%) 1,165,061(50%) 10,961,000(50%)

남 성 882,393(50%) 1,165,061(50%) 10,961,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 노들섬 특화공간은 시민 누구나 문화를 즐기고 서울의 모습을 즐길 수 있는 서울의 명소로 격차 원인은

해당없음(`19.9월 준공예정)

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

지역거점형 특화공간 조성

(공정률)97% 98% 100%

ㅇ 한강의 중심인 노들섬에 시민들이 다양한 프로그램 참여 및 문화 활동을 할 수 있는 공간제공

ㅇ 노들섬공간에 유모차 대여, 수유실 등을 설치하여 여성 방문객들에게 편의 제공

ㅇ 성별 제약요인 없이 다양한 계층이 이용할 수 있는 문화공간을 조성하여, 양성 모두 문화를 즐길 수 있는

기회를 제공

□ 성평등 기대효과

- 640 -

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세운상가군 재생사업(도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 쇠퇴.낙후된 세운상가 일대 도시재생활성화지역에 수립된 도시재생활성화계획에 따라

세운상가군의 재생을 통해 주변지역으로의 도시활력 확산을 도모하고자,

- 공공에서 선제적으로 공공사업(데크정비 및 거점공간 등) 추진과 함께 낙후된 세운상가군

의 재생을 통해 주변지역에 대한 경제적.사회적.문화적 활력 회복 추진

- 1단계 구간 보행재생(공공공간 조성사업) 완료 후 산업재생 및 공동체 재생 지속 추진

○ 사업기간 : 2017년01월01일 ~ 2020년12월31일

○ 추진근거 : - 도시재정비 촉진을 위한 제28조(기반시설 설치)

- 세운상가 활성화(재생) 종합계획(2015.2.25.)

○ 예 산 액 : 36,415,857천원

자체재원 36,415,857천원

○ 사업내용 : 쇠퇴.침체된 세운상가 일대 도시재생활성화 사업(보행재생, 산업재생, 공동체 재생)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 36,415,857 10,559,658 25,856,199 244.86%

예산총계 36,415,857 10,559,658 25,856,199 244.86%

자체재원 36,415,857 10,559,658 25,856,199 244.86%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 641 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 여성전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 여성전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 2,177,000 10,559,658

여 성 0(0%) 1,088,500(50%) 5,279,829(50%)

남 성 0(0%) 1,088,500(50%) 5,279,829(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 세운상가군재상사업은 공공공간 조성사업이 포함되어 있어 건축, 토목공사 위주로 공사가 진행되고

있으나, 건축관계자에게 협조요청하여 여성 노동자도 활용할 수 있도록 하겠음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

차별없는 세운상가운재생사업 추진

(여성 수혜자 수/남성 수혜자 수)

98% 98% 99%

ㅇ 여성경제력 강화 활동으로 성평등 사회기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 642 -

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도시재생지원센터 운영(주택사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 주민주도의 지속가능한 도시재생사업 실현을 위해 인력과 네트워크를 갖춘 민간조직을

활용하여 시 도시재생사업을 전문적·효율적 지원

- 도시재생지원센터 민간위탁을 통해 주민과 행정의 가교역할을 할 독립적인 지원조직 및

현장재생지원센터 컨트럴타워 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제11조(도시재생지원센터의 설치)

- 서울특별시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 제10조(도시재생지원센터의 운영·위탁)

○ 예 산 액 : 6,430,563천원

자체재원 6,430,563천원

○ 사업내용 : - 도시재생 공동체 기반조성을 위한 상담, 교육, 컨설팅 등 현장 착형 관리 및 지원

- 도시재생 활성화지역 지정 전 준비단계 사업(희망돋움, 희망지 등) 관리 및 운영

- 도시재생 활성화계획 수립 관리 및 지원

- 도시재생 관련 교육프로그램 개발 및 운영, 도시재생 활성화를 위한 컨텐츠 개발

- 도시재생 활동가 및 전문가들의 네트워크 및 협업체계 구축을 위한 포럼, 이벤트, 컨퍼런스

기획 및 운영

- 그 밖에 도시재생사업 지원을 위하여 필요하다고 인정되는 사무 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 6,430,563 5,050,000 1,380,563 27.34%

예산총계 6,430,563 5,050,000 1,380,563 27.34%

자체재원 6,430,563 5,050,000 1,380,563 27.34%

- 643 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 3,559,319 5,050,000

여 성 0(0%) 1,779,659(50%) 2,525,000(50%)

남 성 0(0%) 1,779,659(50%) 2,525,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 사업수혜자는 전예산에 대한 시민이므로 불특정다수임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시민 도시재생 교육

(여성 참여자수)0명 60명 120명

주민역량 강화 교육 등

(여성 참여자수)0명 200명 400명

※여성들의 프로그램 참여도

ㅇ 도시재생은 주민 참여를 기반으로 하는 공동체 활성화사업으로 주민 중에 특히 여성 주민들의 참여도가

높아질 것으로 예상됨.

□ 성평등 기대효과

- 644 -

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정비사업 아카데미 운영(주택사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정비사업 정기적인 교육을 통하여 조합(추진위) 임원 전문성 및 투명성 강화,

조합원 역량강화와 찾아가는 교육서비스 제공 등으로 정비사업 갈등 분쟁의 사전예방

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 도시 및 주거환경정비법 제115조

서울특별시 도시 및 주거환경정비조례 제63조

○ 예 산 액 : 75,000천원

자체재원 75,000천원

○ 사업내용 : 조합임원 역량강화 교육과정, 정비사업 아카데미 일반/심화 교육과정, 찾아가는 정비사업

주민학교, 정비사업 아카데미 실무자 교육과정, 대학연계형 정비사업 아카데미 교육과정

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 75,000 75,000 0 0.00%

예산총계 75,000 75,000 0 0.00%

자체재원 75,000 75,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 645 -

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※ 조합 추진위 임원 등

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 449 449 515

여 성 117(26.1%) 117(26.1%) 145(28.2%)

남 성 332(73.9%) 332(73.9%) 370(71.8%)

※ 정비사업 아카데미 신청자(수료자)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 67,144 75,000

여 성 0(0%) 17,496(26.1%) 21,117(28.2%)

남 성 0(0%) 49,648(73.9%) 53,883(71.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ도시 주거 정비사업 등의 사업은 전통적인 남성 영역이라는 인식 강함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성교육 이수율 확대

(여성교육이수자비율)26% 30% 32%

※ 교육 수혜자 확대

ㅇ여성 교육이수자 확대로 정비사업 분야에 여성참여 증가

□ 성평등 기대효과

- 646 -

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도시재정비 위원회 운영(주택사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 재정비촉진지구 지정 및 변경, 재정비촉진계획의 결정 및 변경에 대한 심의 또는 자문

- 재정비촉진사업의 시행 및 도시재정비 촉진을 위하여 필요한 사항에 대한 자문

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 도시재정비촉진을 위한 특별법 제34조 및 동법 시행령 38조

- 서울특별시 도시재정비촉진을 위한 조례 제21조

○ 예 산 액 : 49,859천원

자체재원 49,859천원

○ 사업내용 : - 도시재정비위원회(매월 2, 4주 화요일 개최 및 필요시 소위원회 수시 개최)

- 심의 또는 자문 상정 안건 없는 경우 미개최

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 49,859 64,058 △14,199 △22.17%

예산총계 49,859 64,058 △14,199 △22.17%

자체재원 49,859 64,058 △14,199 △22.17%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,485,353 4,890,323 4,890,323

여 성 2,051,566(45.7%) 2,483,359(50.8%) 2,483,359(50.8%)

남 성 2,433,787(54.3%) 2,406,964(49.2%) 2,406,964(49.2%)

- 647 -

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※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16 16 16

여 성 6(37.5%) 6(37.5%) 6(37.5%)

남 성 10(62.5%) 10(62.5%) 10(62.5%)

※도시재정비위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 62,605 53,725 64,058

여 성 23,477(37.5%) 20,147(37.5%) 24,022(37.5%)

남 성 39,128(62.5%) 33,578(62.5%) 40,036(62.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 우리나라 고등교육 과정부터 이공계 분야의 여성 참여비율이 상대적으로 낮아 도시계획, 건축 등

도시재정비분야의 여성 인력풀이 적음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성위원 비율 38% 38% 40%

ㅇ 도시계획, 건축 등 도시재정비 분야의 여성위원 비율을 일정 이상 유지함으로써 해당분야의 여성인력풀

확대를 기대할 수 있음.

□ 성평등 기대효과

- 648 -

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도시계획위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울특별시도시계획조례 제57조의 규정에 의거 도시계획위원회와, 동 조례 제64조에

의거 설치된 도시계획상임기획단의 운영에 필요한 경상사업비를 확보하여 위원회를

원활하게 운영하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : - 국토의 계획 및 이용에 관한법률 제113조(지방도시계획위원회)

- 국토의 계획 및 이용에 관한법률 시행령 제1113조(시도도시계획위원회의 구성 및 운영)

- 서울특별시 도시계획조례 제56조 내지 제67조

○ 예 산 액 : 401,011천원

자체재원 401,011천원

○ 사업내용 : - 월 2회개최(매월 1·3주 수요일 정례화), 필요시 분과위원회 개최

· 도시계획 관련 심의 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 401,011 380,004 21,007 5.53%

예산총계 401,011 380,004 21,007 5.53%

자체재원 401,011 380,004 21,007 5.53%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 649 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 28 28 26

여 성 3(10.7%) 3(10.7%) 3(11.5%)

남 성 25(89.3%) 25(89.3%) 23(88.5%)

※도시계획위원회 위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 28 28 26

여 성 3(10.7%) 3(10.7%) 3(11.5%)

남 성 25(89.3%) 25(89.3%) 23(88.5%)

※도시계획위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 321,881 343,956 380,004

여 성 34,487(10.7%) 36,803(10.7%) 43,847(11.5%)

남 성 287,394(89.3%) 307,153(89.3%) 336,157(88.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 외부 위원 위촉시 여성위원 적극 검토하고 있으나, 도시계획위원회 세부 분야(도시계획,방재,주택 등)에

종사하는 여성전문가가 상대적으로 적어 여성위원 비율이 높지 않음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

도시계획위원회 여성위원 비율 제고

(도시계획위원회 여성위원 수)3명 3명 4명

○ 도시계획위원회 여성 위원 비율 제고하여 여성의 정책참여 확대

□ 성평등 기대효과

- 650 -

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도시계획 정책자문단 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울 도시계획에 대한 지속가능한 원칙과 기준을 정립하고, 다양한 도시계획 이슈 및

현안에 대하여 지속적인 조사·연구와 선제적인 대응 등을 위해 도시계획 정책자문단 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 도시계획조례 제63조의 2(도시계획 정책자문단 설치·운영 등)

○ 예 산 액 : 60,000천원

자체재원 60,000천원

○ 사업내용 : - 도시계획 정책자문단 구성(정원 25~30명)

- 자문단 주요 역할 :

· 시대변화, 사회적 요구 등에 대응하기 위한 도시계획 이슈 제기

· 다양한 현안 사항에 대한 자문 및 조사연구

· 주요 쟁점이 되는 과제에 대한 분과자문단 지원, 참여

· 주요 현안 이슈에 대한 대응 제기(분과 자문단) 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 60,000 60,000 0 0.00%

예산총계 60,000 60,000 0 0.00%

자체재원 60,000 60,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 651 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 80,000 60,000 60,000

여 성 60,000(75%) 45,000(75%) 45,000(75%)

남 성 20,000(25%) 15,000(25%) 15,000(25%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 도시계획의 발전은 남성보다 여성의 편익증대

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울 도시계획의 원칙과 기준 정립

(자문횟수)29회 11회 25회

※도시계획 정책자문단 전체회의 및 분과회의 운영 횟수

○ 여성편익 증대

□ 성평등 기대효과

- 652 -

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서울 도시기본계획 모니터링체계 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 경제, 환경, 주택 등 급변하는 도시여건 변화에 대한 상시 진단을 통해 계획의

환류기반 구축

- 계획의 실현성 강화를 위해 계획의 실현과정에 대한 상시 모니터링체계 구축

- 상시 계획체계 구축을 통해 서울 도시기본계획 수립의 적시성 보완

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 도시계획조례 제4조 제6항

- 도시기본계획 수립 지침(국토교통부)

- 2030 서울 도시기본계획(서울플랜)

○ 예 산 액 : 50,000천원

자체재원 50,000천원

○ 사업내용 : - 서울 도시변화 진단 및 자료 구축

- 2030 서울플랜(도시기본계획) 성과 진단

- 뉴욕 OneNYC, 런던플랜, 2030 서울플랜 비교, 검토를 통한 적정 계획편제(안) 및

재정비 재수립 시기 검토

- 참여주체별 역할, 시민,전문가 거버넌스 구축 등 계획수립 방법, 절차 검토 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 50,000 100,000 △50,000 △50.00%

예산총계 50,000 100,000 △50,000 △50.00%

자체재원 50,000 100,000 △50,000 △50.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 653 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 150,000 150,000 100,000

여 성 75,000(50%) 75,000(50%) 75,000(75%)

남 성 75,000(50%) 75,000(50%) 25,000(25%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ '성평등과 사회적 돌봄의 실현' 관련 4개 전략에 대한 성과지표 및 전략별 추진과정 진단하는 사업으로

성별격차 요인 없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

관련부서 모니터링 결과 보고서 배부

(배포부서수)0개 50개 50개

○ 서울도시기본계획 상 목표 중 하나인 '성평등과 사회적 돌봄의 실현' 관련 4개 전략에 대한

성과지표 및 전략별 추진과정 진단을 통해 성평등 정책 추진시 참고자료로 활용

□ 성평등 기대효과

- 654 -

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도시·건축 공동위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지구단위계획에 관한 사항을 결정하기 위해 건축위원회와 도시계획위원회 위원으로

도시건축공동위원회를 구성하여 지구단위계획 내용을 심의

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조제3항, 동법 시행령 제25조제2항

- 서울특별시 도시계획 조례 제63조, 동 조례 시행규칙 제25조

○ 예 산 액 : 176,392천원

자체재원 176,392천원

○ 사업내용 : - 위원회 구성 : 행정2부시장 등 25명 이내(위원장, 도시계획위원, 건축위원)

- 심의대상

ㆍ국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 지구단위계획구역 및 계획에 관한 사항

ㆍ경관법에 의한 경관계획, 경관협정, 경관사업 심의(자문) 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 176,392 126,692 49,700 39.23%

예산총계 176,392 126,692 49,700 39.23%

자체재원 176,392 126,692 49,700 39.23%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 655 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 22 22 18

여 성 4(18.2%) 5(22.7%) 3(16.7%)

남 성 18(81.8%) 17(77.3%) 15(83.3%)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 22 22 18

여 성 4(18.2%) 5(22.7%) 3(16.7%)

남 성 18(81.8%) 17(77.3%) 15(83.3%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 132,585 125,842 126,692

여 성 24,106(18.2%) 28,600(22.7%) 21,115(16.7%)

남 성 108,478(81.8%) 97,242(77.3%) 105,577(83.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 관련법 상 위원구성은 도시계획위원회와 건축위원회 위원으로 구성토록 하고 있는 바,

두 위원회의 여성위원 비율에 따라 영향을 받고 있는 실정임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

도시계획 분야의 여성 참여 활성화

(여성위원 비율)

23% 17% 20%

※도시계획 분야의 여성 참여 활성화

○ 도시계획 관련 정책 결정 과정에서 양성평등한 의견 반영

□ 성평등 기대효과

- 656 -

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지방토지수용위원회 등 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 토지수용위원회 구성 : 위원회 구성 : 16(위원장 : 시장, 위원 14명)

· 당연직 2명 : 시장, 도시계획국장

· 위촉직 14명 : 법조인(5), 대학교수(1), 감정평가사(7), 연구원(1)

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2022년12월31일

○ 추진근거 : - 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』제49조 및 제53조

- 서울특별시 지방토지수용위원회 운영규칙

- 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

- 지적재조사에 관한 특별법 제29조

- 서울특별시 지적재조사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제4조

○ 예 산 액 : 79,800천원

자체재원 79,800천원

○ 사업내용 : - 서울특별시지방토지수용위원회 운영

- 지적측량 성과에 대한 다툼이 있는 적·부 사항을 심의·의결

- 지적재조사사업 대상지역의 지구 지정 및 주요 정책 심의 의결

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 79,800 69,800 10,000 14.33%

예산총계 79,800 69,800 10,000 14.33%

자체재원 79,800 69,800 10,000 14.33%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 657 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 15 15 14

여 성 6(40%) 6(40%) 6(42.9%)

남 성 9(60%) 9(60%) 8(57.1%)

※서울시지방토지수용위원회 위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 15 15 14

여 성 6(40%) 6(40%) 6(42.9%)

남 성 9(60%) 9(60%) 8(57.1%)

※서울시지방토지수용위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 52,880 69,466 69,800

여 성 21,152(40%) 27,786(40%) 29,914(42.9%)

남 성 31,728(60%) 41,680(60%) 39,886(57.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사회전반적인 여건과 수준 등의 영향으로 위원회 구성시 남녀 비율의 격차가 발생하였으나

점차 개선되고 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울시 지방토지수용위원 운영 여성위원 참여확대

(여성위원 수)

6명 6명 6명

○ 여성위원의 증가로 여성정책 추진사업 참여기여 확대

□ 성평등 기대효과

- 658 -

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주택정책 제도개선을 위한 위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주거정책에 영향을 미치는 다양한 정책집단 및 시민과의 지속적인 소통을 통해 주거복지 및

주거정책 제도개선 방안 모색

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : - 「주거기본법」제9조, 동시행령 제11조

- 「서울특별시 주거기본조례」제8조 내지 제18조 등

※ '16.3.24 「서울특별시 주거기본 조례」 개정으로, ‘주택정책심의위원회’를

‘주거정책심의위원회’로 명칭 변경

○ 예 산 액 : 170,795천원

자체재원 170,795천원

○ 사업내용 : 각 위원회 개최를 통해 의견 수렴하여 주택정책 추진에 반영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 170,795 152,390 18,405 12.08%

예산총계 170,795 152,390 18,405 12.08%

자체재원 170,795 152,390 18,405 12.08%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10 10 10

여 성 2(20%) 2(20%) 2(20%)

남 성 8(80%) 8(80%) 8(80%)

- 659 -

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※주거정책심의위원회 외부위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10 10 10

여 성 2(20%) 2(20%) 2(20%)

남 성 8(80%) 8(80%) 8(80%)

※주거정책심의위원회 외부위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 136,559 148,543 152,390

여 성 27,312(20%) 29,708(20%) 30,478(20%)

남 성 109,247(80%) 118,835(80%) 121,912(80%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ주택분야의 여성 전문가가 남성 전문가에 비해 소수임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

주거정책심의위원회 외부위원 중 여성위원 증가

(여성위원수)

2명 2명 2명

ㅇ사업을 추진함에 있어 여성 전문가층이 두터워지면, 성평등 효과가 향상될 것으로 기대

□ 성평등 기대효과

- 660 -

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저소득층 주택임대보증금 융자(사회복지기금 주거지원계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 저소득층 시민 주거안정 도모

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울시사회복지기금조례 및 시행규칙, 시장방침 제260호,

○ 예 산 액 : 15,000,000천원

자체재원 15,000,000천원

○ 사업내용 : <저소득층 임대보증금 융자지원 사업>

- 대상 : 공공임대주택(장기전세, 영구임대주택 제외) 입주자 중

중위소득의 60%이하인 자 등

- 내용 : 임대보증금의 70%(최대 1천만원)까지 대출지원, 연이율2%로 10년 균등분할 상환

<이사시기 불일치로 인한 전월세보증금 순환기금 운용>

- 이사시기 불일치 보증금 대출자금 최대 1억8천만원 이내,

계약금 최고 5천만원 이내, 최대 2년 융자(단기대출), 대출금리 1.8%

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 15,000,000 17,500,000 △2,500,000 △14.29%

예산총계 15,000,000 17,500,000 △2,500,000 △14.29%

자체재원 15,000,000 17,500,000 △2,500,000 △14.29%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 661 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※저소득층

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 475 486 480

여 성 214(45.1%) 243(50%) 240(50%)

남 성 261(54.9%) 243(50%) 240(50%)

※저소득층

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 15,472,370 13,569,500 17,500,000

여 성 6,970,710(45.1%) 6,784,750(50%) 8,750,000(50%)

남 성 8,501,660(54.9%) 6,784,750(50%) 8,750,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 저소득층 공공부문 임대주택 입주자(예정)에 대한 임대보증금 융자 지원

○ 이사시기 불일치 등오 인한 임대차계약 종료 전 미반환 보증금 대출(단기대출)

○ 신청에 대한 지원사업으로 저소득층 불특정

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서민주거안정

(지원가구수)486가구 480가구 485가구

※민간융자 : 10,000천원*300가구 = 3,000,000천원 / 통화기금융자 : 계약금 160가구*50,000,000 = 8,000,000천원, 잔금 25가구*160,000,000 = 4,000,000천원

○ 공공부문 임대주택(영구임대 및 장기세주택 제외) 입주자의 주거안정 도모,

○ 이사시기 불일치로 인한 집주인과 세입자간 갈등 해소

○ 임대차 관련 종합서비스 원스톱 제공으로 서민 주거안정 도모

○ 신청에 의한 지원사업으로 저소득층 불특정

□ 성평등 기대효과

- 662 -

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건축위원회 등 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 건축법령 및 서울특별시건축조례의 시행에 관한 주요사항을 조사심의를 위한 건축위원회

설치 운영 및 민원전문위원회 설치 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 건축법제4조

- 건축법시행령제5조

- 서울특별시건축조례제5조

○ 예 산 액 : 360,000천원

자체재원 360,000천원

○ 사업내용 : - 건축위원회 운영

- 분야별전문위원회(건축, 교통, 경관, 구조안전, 굴토분야) 운영

- 민원전문위원회 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 360,000 360,000 0 0.00%

예산총계 360,000 360,000 0 0.00%

자체재원 360,000 360,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 663 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 148 148 149

여 성 32(21.6%) 31(20.9%) 35(23.5%)

남 성 116(78.4%) 117(79.1%) 114(76.5%)

※위원수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 310,822 327,800 360,000

여 성 67,205(21.6%) 68,661(20.9%) 84,564(23.5%)

남 성 243,617(78.4%) 259,139(79.1%) 275,436(76.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ건축분야 특성상 여성위원 참여저조

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 위원회 참여 확대 32명 40명 40명

ㅇ건축위원회에 건축, 구조, 환경, 교통분야 등 여성 전문가 참여 확대로 사업을 심의, 자문함으로써

성평등 정책 실현

□ 성평등 기대효과

- 664 -

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사전재난영향성검토위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 초고층 및 지하연계 복합건축물의 종합방재대책에 관한 사전 재난 영향성 검토

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제6조(사전재난영향성검토협의)

사전재난영향성검토위원회 업무이관(시장방침 제140호,2015.6.4)

사전재난영향성검토위원회 구성/운영계획(행정2부시장방침 제344호,2015.10.13)

○ 예 산 액 : 53,000천원

자체재원 53,000천원

○ 사업내용 : - 대 상 : 사전재난영향성 검토대상인 서울시내 초고층 및 지하연계 복합건축물

- 지상50층 이상(높이 200m)이상 초고층 건축물

- 지하역사 또는 지하상가 연결건축물로 지상 11층 이상 이거나,

1일 수용인원 5천명 이상인 판매·운수·업무·숙박시설 등

- 내 용 : 위원회 개최, 관련 현장점검, 심의 및 교육자료 작성

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 53,000 53,000 0 0.00%

예산총계 53,000 53,000 0 0.00%

자체재원 53,000 53,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 665 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 24 30 33

여 성 1(4.2%) 4(13.3%) 7(21.2%)

남 성 23(95.8%) 26(86.7%) 26(78.8%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 48,000 46,773 53,000

여 성 2,000(4.2%) 6,236(13.3%) 11,242(21.2%)

남 성 46,000(95.8%) 40,536(86.7%) 41,758(78.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ재난 분야 특성상 여성위원 참여저조

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 위원회 참여 확대 4명 7명 10명

ㅇ사전재난영향성검토위원회에 재난 관련 건축, 구조, 토목, 환경, 교통분야 등 여성 전문가 참여 확대로 사업

을 심의, 자문함으로써 성평등 정책 실현

□ 성평등 기대효과

- 666 -

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살기 좋은 아파트 공동체 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 공동주택에서 아파트 공동체 및 투명한 아파트관리를 통한 공동체 의식 함양

- 입주민간 소통·화합을 통해 오랫동안 살 수 있는 아파트 주거공동체 문화 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 공동주택관리법 시행령 제19조 제1항 26호 : 공동체 생활의 활성화에 관한 사항

○ 예 산 액 : 833,548천원

자체재원 833,548천원

○ 사업내용 : - 커뮤니티 공모사업비 지원, 찾아가는 주민리더 교육사업 실시 등

- 공동주택 공동체 관리 제도개선을 위한 우수단지선정 및 공동주택 한마당 개최 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 833,548 735,548 98,000 13.32%

예산총계 833,548 735,548 98,000 13.32%

자체재원 833,548 735,548 98,000 13.32%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울지역 아파트 거주 여성 전체

- 667 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12,000 12,000 12,000

여 성 8,000(66.7%) 6,000(50%) 6,000(50%)

남 성 4,000(33.3%) 6,000(50%) 6,000(50%)

※서울지역 아파트 거주 여성 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 769,395 777,191 735,548

여 성 512,930(66.7%) 388,596(50%) 367,774(50%)

남 성 256,465(33.3%) 388,595(50%) 367,774(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ공동주택 거주자 중 희망자를 대상으로 실시하여 성별격차가 발생함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

공동체 활성화 공모사업 여성참여율 50% 50% 50%

ㅇ공동주택 공동체 활성화에 동등한 참여기회 제공.

□ 성평등 기대효과

- 668 -

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건축자산전문위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률에 의거한 건축위원회(건축자산전문위원회) 운영

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률

서울시 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 조례

건축법 제4조 및 서울시 건축조례 제6조의2

○ 예 산 액 : 55,000천원

자체재원 55,000천원

○ 사업내용 : 서울특별시 건축자산전문위원회 운영

서울특별시 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률 및 조례에 명시 된 사항 심의 및 자문

한옥 및 우수건축자산의 개·보수 비용지원 심의

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 55,000 60,000 △5,000 △8.33%

예산총계 55,000 60,000 △5,000 △8.33%

자체재원 55,000 60,000 △5,000 △8.33%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 669 -

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※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 28 22 22

여 성 11(39.3%) 6(27.3%) 5(22.7%)

남 성 17(60.7%) 16(72.7%) 17(77.3%)

※건축자산전문위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 45,439 49,814 60,000

여 성 17,851(39.3%) 13,585(27.3%) 13,636(22.7%)

남 성 27,588(60.7%) 36,228(72.7%) 46,364(77.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ한옥 및 우수건축자산이라는 전문분야의 특성에 따라 남성전문가 다수 분포에 따른 격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 않도록 고려

(여성위원 참여율)

27% 22% 40%

※여성 위원 비율 증가

ㅇ여성위원의 참여율 증가 및 여성 전문가 발굴

□ 성평등 기대효과

- 670 -

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무장애 친화공원 조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 장애인, 노약자, 임산부 등 누구나 공원을 안전하고 편하게 이용할 수 있도록 공원의

장애요소를 최소화

- 기존의 공원 환경을 보전하면서 더 많은 이들이 더 쉽게 공원을 이용할 수 있도록

유니버설화 정비

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : - 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

- 서울시 무장애 친화공원 기본계획 보고서 및 가이드라인(2015. 4.)

○ 예 산 액 : 1,016,000천원

자체재원 1,016,000천원

○ 사업내용 : 포장재교체, 데크램프, 포켓쉼터, 통합안내판, 화장실 시설개선 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,016,000 1,371,800 △355,800 △25.94%

예산총계 1,016,000 1,371,800 △355,800 △25.94%

자체재원 1,016,000 1,371,800 △355,800 △25.94%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,089,517

여 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 4,935,944(48.9%)

- 671 -

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※공원 이용에 관한 사항으로 모든 시민이 대상

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,089,517

여 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 4,935,944(48.9%)

※공원 이용에 관한 사항으로 모든 시민이 대상

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 929,000 356,442 1,371,800

여 성 473,790(51%) 181,785(51%) 700,695(51.1%)

남 성 455,210(49%) 174,657(49%) 671,105(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 공원 내 급경사지가 많고 건물 진입시 보행약자에게 불편을 까치는 등 전반적 문제가 있어 장애인,

노약자, 임산부 등누구나 공원을 안전하고 편하게 이용할 수 있도록 공원의 장애요소를 최소화하는

사업으로,

○ 공원 시설 보완 정비를 통해 보행약자, 영유아동반자, 유모차 이동 이용객 등의 불편을 해소

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

15개소 조성(2016년~2022년)

(공원 시설 개선)3개소 1개소 1개소

※2014 무장애친화공원 기본계획 용역 결과

- 장애인 및 노약자, 임산부 등이 안전하게 공원을 마음껏 이용 할 수 있도록 조성

- 개별시설물(건축물 등) 접근 및 이동함에 있어 불편을 느끼지 않도록 계획, 설계, 시공

□ 성평등 기대효과

- 672 -

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서울로 7017 운영관리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울로 7017의 안정적 관리운영을 통해 시민서비스 제공 활성화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 서울특별시 서울로 7017 이용 및 관리에 관한 조례

서울로 7017 운영관리계획(2017. 5.)

○ 예 산 액 : 2,043,921천원

자체재원 2,043,921천원

○ 사업내용 : 서울로 운영 프로그램 활성화 및 민관협력 추진

서울로 기반시설 유지보수 및 수목관리

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,043,921 4,325,775 △2,281,854 △52.75%

예산총계 2,043,921 4,325,775 △2,281,854 △52.75%

자체재원 2,043,921 4,325,775 △2,281,854 △52.75%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 불특정다수 불특정다수

여 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

남 성 0(0%) 불특정다수 불특정다수

- 673 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 7,414,591 4,679,676

여 성 0(0%) 3,707,296(50%) 2,339,838(50%)

남 성 0(0%) 3,707,295(50%) 2,339,838(50%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 1,428,916 4,325,775

여 성 0(0%) 714,458(50%) 2,162,888(50%)

남 성 0(0%) 714,458(50%) 2,162,887(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 서울로 7017 보행로 특성상 다양한 곳에서의 진출입로 관리 및 장애인, 노약자, 임산부 등 누구나 안전하고

편하게 이용할 수 있도록 시설유지 관리 및 각종 시민참여 프로그램을 운영하는 사업으로, 보행로 시설 보완

정비를 통해 보행약자, 영유아동반자, 유모차 이용객 등의 불편 최소화

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울로 7017 프로그램 운영

(프로그램 개최증가)230회 300회 300회

○ 장애인 및 노약자, 임산부 등의 안전하게 보행로를 마음껏 이용 할 수 있도록 조성

○ 보행로 편의시설 접근 및 접근로 진출입에 있어 불편함을 느끼지 않도록 시설을 유지관리하여 시민참여 체

험프로그램 참여도 증가

□ 성평등 기대효과

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도시공원위원회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민의 건강 및 정서생활 향상에 기여할 목적으로 결정된 도시공원의 조성계획에 관한 사항과

공원의 중요한 사항을 심의하여 공정성·합리성·효율성을 추구하기 위함

○ 사업기간 : 2019년 1월1일 ~ 2019년 12월31일

○ 추진근거 : 도시공원 및 녹지 등에 관한법률 제50조

서울특별시도시공원조례 제24조(서울특별시도시공원위원회)

○ 예 산 액 : 77,300천원

자체재원 77,300천원

○ 사업내용 : 도시공원의 조성계획에 관한 사항과 공원의 중요한 사항을 심의

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 77,300 76,200 1,100 1.44%

예산총계 77,300 76,200 1,100 1.44%

자체재원 77,300 76,200 1,100 1.44%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 23 23 23

여 성 10(43.5%) 9(39.1%) 9(39.1%)

남 성 13(56.5%) 14(60.9%) 14(60.9%)

※도시공원위원회 위원

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 23 23 23

여 성 10(43.5%) 9(39.1%) 9(39.1%)

남 성 13(56.5%) 14(60.9%) 14(60.9%)

※도시공원위원회 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 77,795 75,949 76,200

여 성 33,824(43.5%) 29,719(39.1%) 29,817(39.1%)

남 성 43,971(56.5%) 46,230(60.9%) 46,383(60.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

서울시 성평등 기본조례 15조에 의거 정책결정을 위하여 각종 위원회 등을 설치·운영하는 경우에는 「양성평

등기본법」 제21조제2조항 본문에 따라 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야

함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

특정성별이 위촉직 위원의 60% 이내 57% 61% 60%

※위촉직 위원 중 성별 위원수에 따라 산출

양성 평등한 공원조성계획 수립

□ 성평등 기대효과

- 676 -

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도시숲 자원화 및 희망목공소 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 산림 내 피해목 등을 정리하여 산림환경을 정비하고 목공재료로 활용하여 시민들에게 목공체

험 기회를 제공함으로써, 도시숲자원화를 실현하고 목재이용문화 활성화에 기여코자 함

○ 사업기간 : 2019년 1월1일 ~ 2019년 12월31일

○ 추진근거 : 목재의 지속가능한 이용가능한 법률 제 10조

○ 예 산 액 : 1,250,000천원

자체재원 1,250,000천원

○ 사업내용 : - 숲가꾸기, 산림 내 피해목 정리 및 산물수집, 등산로 정비, 목공예품 제작

- 목공체험프로그램 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,250,000 1,000,000 250,000 25.00%

예산총계 1,250,000 1,000,000 250,000 25.00%

자체재원 1,250,000 1,000,000 250,000 25.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,034 56,475 60,000

여 성 8,017(50%) 28,237(50%) 30,000(50%)

남 성 8,017(50%) 28,238(50%) 30,000(50%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 933,952 919,088 1,000,000

여 성 466,976(50%) 459,544(50%) 500,000(50%)

남 성 466,976(50%) 459,544(50%) 500,000(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 희망목공소는 양성이 두루 이용하는 시설로 이용객의 성별 격차 없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

목공프로그램 체험 인원

(명)56,475명 60,000명 60,000명

○ 성별 제약요인 없이 다양한 계층이 공원을 이용할 수 있는 환경을 조성하여, 양성 모두의 녹지 수요에 충족

하는 건강증진 및 정서함양 효과 기대

□ 성평등 기대효과

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산림재해일자리(산사태현장예방단)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 산사태 재해로부터 국민의 생명·재산을 보호하기 위해 산사태예방·대응 등의 활동을 추진하

기 위함

○ 사업기간 : 2019년 1월1일 ~ 2019년 12월31일

○ 추진근거 : 산림보호법 제45조의 15(산사태대응팀의 설치)

산림보호법 시행령 제32조의 13(산사태현장예방단의 구성·운영)

○ 예 산 액 : 1,316,303천원

국고보조금 526,521천원, 자체재원 789,782천원

○ 사업내용 : 산사태 재해로부터 국민의 생명·재산을 보호하기 위해 산사태예방·대응 등의 활동

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,316,303 1,097,417 218,886 19.95%

예산총계 1,316,303 1,097,417 218,886 19.95%

국고보조금 526,521 438,967 87,554 19.95%

자체재원 789,782 658,450 131,332 19.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 25 92 88

여 성 0(0%) 1(1.1%) 6(6.8%)

남 성 25(100%) 91(98.9%) 82(93.2%)

- 679 -

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※사업 참여인원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 23 92 87

여 성 0(0%) 1(1.1%) 6(6.9%)

남 성 23(100%) 91(98.9%) 81(93.1%)

※취업취약계층 고용인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 321,320 978,121 1,097,417

여 성 0(0%) 10,632(1.1%) 75,684(6.9%)

남 성 321,320(100%) 967,489(98.9%) 1,021,733(93.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 산사태 취약지역 순찰 및 점검 등 육체적인 활동이 많이 필요한 업무임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

사업 참여인원

(인원수)25명 92명 88명

○ 남성 및 여성 취업취약계층에게 안정적인 일자리 제공

□ 성평등 기대효과

- 680 -

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산사태 대응 시민 역량강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 시민과 산사태 위험지역 주민들에 대하여 산사태 재난시 주민 스스로 대응할 수 있는

능력과 안전의식 강화 목적

○ 사업기간 : 2019년 1월1일 ~ 2019년 12월31일

○ 추진근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제25조의2(재난관리책임기관장의 재난예방조치)

○ 예 산 액 : 50,000천원

자체재원 50,000천원

○ 사업내용 : - 찾아가는 산사태 교육 50회, 산사태 취약지역 주민 안전망 조성 등

- 리플릿, 소책자 제작 보급 20,000부 배부, 현수막 200개소 설치

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 50,000 70,000 △20,000 △28.57%

예산총계 50,000 70,000 △20,000 △28.57%

자체재원 50,000 70,000 △20,000 △28.57%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,297,138 10,204,057 10,089,517

여 성 5,233,588(50.8%) 5,196,678(50.9%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,063,550(49.2%) 5,007,379(49.1%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

- 681 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 51,478 62,786 71,282

여 성 25,739(50%) 30,638(48.8%) 35,155(49.3%)

남 성 25,739(50%) 32,148(51.2%) 36,127(50.7%)

※교육인원, 홍보물 배포 등 수혜자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 48,319 47,700 70,000

여 성 24,159(50%) 23,276(48.8%) 34,523(49.3%)

남 성 24,159(50%) 24,424(51.2%) 35,477(50.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 시민안전교육, 홍보물 배포 시 성별, 연령층에 따라 내용 이해 및 관심도 차이 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

산사태 대응 각종 홍보물 제작 보급수

(보급수)20,000매 38,000매 20,000매

ㅇ 성별 특성에 따른 홍보물 보급 및 교육 실시로 재난에 대한 이해도 향상 및 대응 역량 강화

□ 성평등 기대효과

- 682 -

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식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 시민과 함께 나누고 누리는 정원문화 축제로 식물원 활성화에 기여

- 전연령층을 위한 교육 프로그램으로 가드닝과 식물문화 확산 도모

○ 사업기간 : 2019년 1월1일 ~ 2019년 12월31일

○ 추진근거 : 서울식물원 운영관리계획

○ 예 산 액 : 815,450천원

자체재원 815,450천원

○ 사업내용 : - 교육 분야 : 어린이, 청소년, 성인을 위한 식물문화 교육 활성화

- 문화행사 : 식물문화 힐링문화 확산을 위한 음악, 토크, 투어 프로그램 운영

- 지역활성화 사업 : 어린이, 청소년 정서함양을 위한 '학교 꽃으로 피다' 진행

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 815,450 701,100 114,350 16.31%

예산총계 815,450 701,100 114,350 16.31%

자체재원 815,450 701,100 114,350 16.31%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

- 683 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 701,100

여 성 0(0%) 0(0%) 350,550(50%)

남 성 0(0%) 0(0%) 350,550(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

육아 등으로 인한 여성들의 정원문화 축제 참여도 저조

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

정원문화 축제 참여

(참여 인원)500명 1,000명

※정원문화 축제 참여 인원

유모차 대여, 수유실 운영 등을 통하여 여성 방문객들에게 편의 제공

□ 성평등 기대효과

- 684 -

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서울식물원 홍보(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : ㅇ서울식물원 개장 및 운영 시설, 교육 프로그램 정보의 충분한 전달

ㅇ온오프라인 홍보, 영상·인쇄물 등 미디어믹스를 통한 홍보 시너지

ㅇ서울식물원 조성 및 운영목표 달성을 위한 전략적 홍보

○ 사업기간 : 2019년 1월1일 ~ 2019년 12월31일

○ 추진근거 : 서울식물원 운영관리계획

○ 예 산 액 : 600,118천원

자체재원 600,118천원

○ 사업내용 : 서울식물원 영상 기록 및 관리, 인쇄물(리플릿, 책자, 연간보고서 등) 등 홍보물 제작

지상파 방송 프로그램 노출, 지하철 역사 및 열차 내부 광고 등 오프라인 홍보

캐릭터 개발 및 이모티콘 활용, SNS(페이스북, 인스타그램) 타겟 광고 등 온라인 홍보

내외신 프레스투어 및 시민기자 현장취재 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 600,118 455,402 144,716 31.78%

예산총계 600,118 455,402 144,716 31.78%

자체재원 600,118 455,402 144,716 31.78%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 685 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 불특정다수

여 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

남 성 0(0%) 0(0%) 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 455,402

여 성 0(0%) 0(0%) 227,701(50%)

남 성 0(0%) 0(0%) 227,701(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

가사와 육아 등으로 인한 서울식물원 방문과 온실 관람 기회 부족

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

식물문화프로그램 참여도

(여성 인원)100명 400명

※식물문화프로그램 참여 인원

육아정보공유 인터넷카페 등 여성을 대상으로 하는 인터넷사이트나 SNS를 활용한 집중 홍보를 통해

서울식물원 이용안내 등 최신 자료를 제공하여 관람 편의 제공

□ 성평등 기대효과

- 686 -

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공원내 자원봉사자 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 소통과 시민참여를 통해 시민과 함께 만드는 생태문화공원 운영

- 다양한 분야의 시민에게 자원봉사 활동기회 제공으로 건전한 사회공헌 문화확산

○ 사업기간 : 2019년 1월1일 ~ 2019년 12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 자원봉사 활동지원 조례 제3조, 제10조의 2

- 서울특별시 자원봉사 활동지원 지원조례 시행규칙 제2조

○ 예 산 액 : 36,200천원

자체재원 36,200천원

○ 사업내용 : - 자원봉사자 활동인원 운영 및 활동 프로그램 지원

- 청소년, 대학생, 재능기부 봉사자 운영

- 자원봉사스테이션 및 동행라운지(소통공간)운영

- 민관협력을 통한 봉사활동 추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 36,200 30,200 6,000 19.87%

예산총계 36,200 30,200 6,000 19.87%

자체재원 36,200 30,200 6,000 19.87%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 687 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,692 2,412 2,500

여 성 3,285(70%) 1,688(70%) 1,750(70%)

남 성 1,407(30%) 724(30%) 750(30%)

※불특정 다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,692 2,412 2,500

여 성 3,285(70%) 1,688(70%) 1,750(70%)

남 성 1,407(30%) 724(30%) 750(30%)

※불특정 다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 76,744 25,159 30,200

여 성 53,731(70%) 17,606(70%) 21,140(70%)

남 성 23,013(30%) 7,552(30%) 9,060(30%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성 참여가 용이한 작업특성으로, 대다수 참여인원이 40~60대 여성분임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

자원봉사활동 참여자 수

(참여인원)4,692명 2,412명 2,500명

○ 여성들에게 사회활동 참여기회 제공

□ 성평등 기대효과

- 688 -

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자연학습교실 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 자라나는 어린이와 청소년에게 환경과 자연생태 보전에 대한 창의적 체험학습의 기회제공

- 자기주도적이고 미래를 향한 꿈을 키울수 있는 프로그램을 통해 동물원의 교육적 사회공헌

○ 사업기간 : 2019년 1월1일 ~ 2019년 12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 도시공원조례

○ 예 산 액 : 164,770천원

자체재원 164,770천원

○ 사업내용 : - 동물교실 : 연간 186일 490회 / 24,200명 / 동물사랑유치원 등 12개 프로그램

- 식물교실 : 연간 120일 387회 / 12,500명 / 유치부식물교실 등 8개 프로그램

- 곤충교실 : 연간 75일 120회 / 7,700명 / 곤충해설프로그램 등 8개 프로그램

- 단체교육 : 연간 152일 245회 / 21,600명 / 동물해설단체교육 등 5개 프로그램

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 164,770 159,220 5,550 3.49%

예산총계 164,770 159,220 5,550 3.49%

자체재원 164,770 159,220 5,550 3.49%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 689 -

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※교육참여 유아. 초중고등학생

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 65,483 58,041 63,817

여 성 32,738(50%) 29,021(50%) 31,909(50%)

남 성 32,745(50%) 29,020(50%) 31,908(50%)

※교육참여 유아, 초, 중고등학생

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 180,574 172,660 159,220

여 성 90,277(50%) 86,331(50%) 79,611(50%)

남 성 90,297(50%) 86,329(50%) 79,609(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

유아, 초중등 대상 교육 프로그램으로, 성별 격차 없이 참여가능한 인원 대상으로 프로그램 운영

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

프로그램 참여

(참여인원)58,041명 63,817명 65,000명

유아, 초중등 학생 대상으로 양성평등에 대한 인식 제고

□ 성평등 기대효과

- 690 -

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물순환 시민거버넌스 구축(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 물순환 정책을 확대 시행하고, 물순환 시민위원회, 물순환 시민문화제, 공모전, 토론회 등을

개최하여 건강한 물순환 도시를 조성하고자 함

○ 사업기간 : 2013.1.1.~2050.12.31

○ 추진근거 : 건강한 물순환 도시 조성종합계획 (서울특별시장방침 제272호, 2013.10.7)

○ 예 산 액 : 525,100천원

자체재원 525,100천원

○ 사업내용 : 물순환시민위원회 운영, 물순환 시민 문화제, 공모전, 토론회 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 525,100 477,100 48,000 10.06%

예산총계 525,100 477,100 48,000 10.06%

자체재원 525,100 477,100 48,000 10.06%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시민 (통계청 KOSIS, 행정안전부, 주민등록인구 현황)

- 691 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 9,930,616 9,857,426 9,793,003

여 성 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%) 5,003,182(51.1%)

남 성 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%) 4,789,821(48.9%)

※서울시민 (통계청 KOSIS, 행정안전부, 주민등록인구 현황)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 469,298 450,909 477,100

여 성 238,832(50.9%) 229,960(51%) 243,748(51.1%)

남 성 230,466(49.1%) 220,948(49%) 233,352(48.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 본 사업의 대상자 및 수혜자는 시민으로 불특정다수임

○ 시민의 성별비율은 50:50 수준으로 남녀성비는 거의 동등함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시민만족도

(시민만족도)75점 75점 75점

※행사결과보고서

○ 시민들에게 물순환 정보의 습득 기회 확대와 양극화 해소에 기여

□ 성평등 기대효과

- 692 -

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풍수해 예방대책(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여름철 풍수해 재난안전대책본부를 운영하여 시민의 생명과 재산을 보호하고, 수해대책 홍보

물을 제작·배포하여 풍수해에 대한 시민 행동요령을 전파하고, 지역수자원관리위원회·청계

천시민위원회·사전재해영향성검토위원회의 운영에 필요한 운영 경비를 확보하여 위원회의 원

활한 운영을 도모함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제16조, 제19조(종합상황실 등의 설치운영)

수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 제32조

청계천 이용 관리에 관한 조례 제12조

자연재해대책법 제4조 제5항, 동법 시행령 제5조(위원회 구성 및 운영)

○ 예 산 액 : 338,800천원

자체재원 338,800천원

○ 사업내용 : 풍수해 재난안전대책본부 운영, 수해대책 시민행동요령 등 홍보물 제작, 침수취약지역 및 수

방시설물 전문가 합동점검

지역수자원관리위원회, 청계천시민위원회, 사전재해영향성검토위원회 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 338,800 338,300 500 0.15%

예산총계 338,800 338,300 500 0.15%

자체재원 338,800 338,300 500 0.15%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 693 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 297,900 296,700 338,300

여 성 148,950(50%) 148,350(50%) 169,150(50%)

남 성 148,950(50%) 148,350(50%) 169,150(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 풍수해 대책 시민행동요령 홍보물 제작시 성별 역할에 대한 성차별적 편견 요인을 제거하고,

○ 하천 및 토목 기술분야 전문인의 남성 비중이 높아 위원회에 남성 편중 현상이 발생하고 있으나 여성 비율

을 높이기 위해 노력하고 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성차별적 요인을 제거한 시민행동요령 제작 배포

(홍보물 배포 횟수)

1회 1회 1회

위원회 여성위원 비율 40% 이상 유지

(여성 위원 비율)40% 41% 41%

○ 풍수해 대응 시민행동요령 등 홍보물 배포시 성차별적 표현이나 성별 고정관념 지양

○ 여성이 위원회 의사결정 과정에 참여함으로써 수자원 관리, 청계천 관리, 사전재해영향성 검토에 대한 균형

잡힌 정책 수립 가능

□ 성평등 기대효과

- 694 -

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국제교류복합지구 시민참여관 운영(도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : ○ 국제교류복합지구 조성 완료시까지 사업전반의 홍보 거점으로 내외국인 대상 사업홍보, 의

견수렴 등 소통(협치), 대관 및 시민편의 등 제공

○ 사업기간 : 2016년09월01일 ~ 2025년12월31일

○ 추진근거 : ○ '16.8.: 국제교류복합지구 현장 소통공간(홍보관) 건립 지시(행정2부시장)

○ '16.10.: '16년 제4차 투자심사 결과 조건부 추진

국제교류복합지구 사업계획 확정시기에 맞춰 사업진행

○ '16.11.: 기술용역 타당성 심사 결과 적정

○ '17.11.: 국제교류복합지구 시민참여관 개관

○ 예 산 액 : 290,293천원

자체재원 290,293천원

○ 사업내용 : ○ 시민 접근 편의성을 고려한 입지에 국내외 투자자 등 글로벌 소통 구조로 조성

○ 전통적 홍보관 방식을 탈피하여 놀고 즐길 수 있는 콘텐츠 제작

○ 일방적 정보제공이 아닌 참여 공간 마련을 통해 소통 및 공감대 확산

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 290,293 219,653 70,640 32.16%

예산총계 290,293 219,653 70,640 32.16%

자체재원 290,293 219,653 70,640 32.16%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 695 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 2,358 20,994

여 성 0(0%) 689(29.2%) 10,527(50.1%)

남 성 0(0%) 1,669(70.8%) 10,467(49.9%)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 2,358 20,994

여 성 0(0%) 689(29.2%) 10,527(50.1%)

남 성 0(0%) 1,669(70.8%) 10,467(49.9%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 1,623,134 219,653

여 성 0(0%) 811,567(50%) 109,827(50%)

남 성 0(0%) 811,567(50%) 109,826(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 본 사업의 대상자 및 수혜자는 불특정다수의 시민임, 시민의 성별비율은 50:50 수준으로 남녀성비는 거의 동

등함

○ 남녀노소 구별없이 참여할 수 있는 공간 및 프로그램 운영으로 보다 많은 시민들의 참여를 유도하고 있음.

○ 어린 자녀들 둔 가족 및 학생들을 위한 체험프로그램을 진행하고 있으며 앞으로 더 다양한 프로그램을 운영

할 계획임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성참관율(%) 30 49 50

○ 남녀 균등한 참여로 성평등 사회기반 마련

□ 성평등 기대효과

- 696 -

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4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업(도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 강북구 우이동 4.19사거리 일대 역사, 문화, 공동체가 어우러진 거점 중심지 조성

○ 사업기간 : 2018년05월01일 ~ 2022년12월31일

○ 추진근거 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제19조

○ 예 산 액 : 859,432천원

자체재원 859,432천원

○ 사업내용 : 도시재생활성화계획 수립 , 현장지원센터 운영, 공동체활성화 및 주민역량강화 사업,

마중물 사업 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 859,432 987,298 △127,866 △12.95%

예산총계 859,432 987,298 △127,866 △12.95%

자체재원 859,432 987,298 △127,866 △12.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 21,831 22,386 21,723

여 성 11,153(51.1%) 11,717(52.3%) 11,125(51.2%)

남 성 10,678(48.9%) 10,669(47.7%) 10,598(48.8%)

- 697 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 21,831 22,386 21,723

여 성 11,153(51.1%) 11,717(52.3%) 11,125(51.2%)

남 성 10,678(48.9%) 10,669(47.7%) 10,598(48.8%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 987,298

여 성 0(0%) 0(0%) 505,497(51.2%)

남 성 0(0%) 0(0%) 481,801(48.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

ㅇ 최근 3년간 사업대상자 및 사업수혜자 추이를 볼 때, 인구가 다소 감소하는 지역임.

ㅇ 도시재생은 해당지역 주민 모두를 위한 사업으로, 해당직원은 최고고도지구 등 개발억제로 인해

노후주택 및 기반시설 열악 등 쇠퇴하고 있음.

여성과 남성 모두 편리하게 이용할 수 있는 기반시설 및 앵커시설 등이 필요함.

또한 지속적인 자력재생을 위하여 공동체 활성화가 필요함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

도시재생관련 프로그램 참여자수(명) 500 1,000

ㅇ 도시재생사업으로 해당지역 인구유입 등 도시재생지역의 활성화

ㅇ 사회 취약계층 문제 제고 및 주거복지 등 증가하는 고령세대 배려

□ 성평등 기대효과

- 698 -

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독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업(도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 유무형 지역자산, 산업 등을 연계한 경제, 산업, 문화 등 다기능 도시성장 동력 마련

주민공동체 활성화를 통한 지역맞춤형 주거, 산업, 문화공간 조성 등 통합재생 실현

○ 사업기간 : 2018년01월01일 ~ 2022년12월31일

○ 추진근거 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제19조(도시재생활성화계획의수립) 및 제25조(도시재

생사업의시행)

독산동 우시장 일대 도시재생활성화사업 추진계획(서남권사업과-8047호, 2017.8.16.)

독산동 우시장 일대 도시재생활성화지역 지정(시보 제2018-1570호, 2018.7.5.)

○ 예 산 액 : 688,000천원

자체재원 688,000천원

○ 사업내용 : 위 치 : 금천구 독산동 292일대

규 모 : 약 23만 제곱미터

사업기간 : 2017.6 ~ 2022.12

사업비 : 200억원 이내

내 용 : 독산동 우시장 일대 도시재생활성화를 위한 중심시가지형 도시재생사업 추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 688,000 994,600 △306,600 △30.83%

예산총계 688,000 994,600 △306,600 △30.83%

자체재원 688,000 994,600 △306,600 △30.83%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 699 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 34,290 37,052 37,093

여 성 16,304(47.5%) 17,728(47.8%) 17,800(48%)

남 성 17,986(52.5%) 19,324(52.2%) 19,293(52%)

※독산1동 주민(통계청, 독산1동 주민등록 인구)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 34,290 37,052 37,093

여 성 16,304(47.5%) 17,728(47.8%) 17,800(48%)

남 성 17,986(52.5%) 19,324(52.2%) 19,293(52%)

※독산1동 주민(통계청, 독산1동 주민등록 인구)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 994,600

여 성 0(0%) 0(0%) 477,408(48%)

남 성 0(0%) 0(0%) 517,192(52%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

사업수혜자는 금천구 독산1동 주민등록 인구로 불특정다수임.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

도시재생사업을 위한 협의체 구성

(협의체 성별 구성비율 차이)16% 10%

도시재생사업시행시 남성과 여성의 동등한 참여 보장

□ 성평등 기대효과

- 700 -

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전문기관 위탁교육 훈련(소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전문기관 위탁교육 훈련을 통하여 소방공무원의 특정분야 직무능력 향상과 전문성 확보로

시민고객에게 보다 더 질 높은 소방서비스를 제공하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : -「119구조구급에 관한법률」 제25조(구조구급대원의 전문성강화)

- 재난 및 안전관리기본법 제55조 제3항, 시행령 제66조(긴급구조 교육)

○ 예 산 액 : 737,362천원

자체재원 737,362천원

○ 사업내용 : 서울시립대, 중앙소방학교 소방방재전문학위과정, 전문기관 위탁교육 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 737,362 737,362 0 0.00%

예산총계 737,362 737,362 0 0.00%

자체재원 737,362 737,362 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,776 6,878 6,967

여 성 519(7.7%) 528(7.7%) 559(8%)

남 성 6,257(92.3%) 6,350(92.3%) 6,408(92%)

※소방공무원

- 701 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,776 6,878 6,967

여 성 519(7.7%) 528(7.7%) 559(8%)

남 성 6,257(92.3%) 6,350(92.3%) 6,408(92%)

※소방공무원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 796,152 725,412 737,362

여 성 60,980(7.7%) 55,687(7.7%) 59,163(8%)

남 성 735,172(92.3%) 669,725(92.3%) 678,199(92%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 소방공무원의 경우는 다른 직렬의 공무원에 비해 남성의 비율이 높은 공무원으로, 이에 따라 위탁교육

수요자의 성별격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

소방전문기술역량 강화

(위탁교육 수료인원)800명 802명 850명

※전문위탁교육 수료인원

○ 다양하고 전문적인 위탁교육을 시행함으로써, 각 성별 특성을 고려한 맞춤형 위탁교육 기회제공이 가능할

것으로 기대되며, 이는 궁극적으로 여성의 높은 참여율을 유도할 수 있는 방안이 될 것으로 판단됨

□ 성평등 기대효과

- 702 -

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생활안전 및 사회적 약자 보호(소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 증가하는 생활안전사고에 신속한 대처를 위한 119생활안전대 장비를 보강하고, 장애인 등

사회적 약자 특성을 고려한 재난서비스 강화로 안전한 서울시정 구현

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 소방기본법 제16조의 2

- 소방청 훈령「119생활안전대 편성·운영에 관한 규정」

- 서울특별시 시민수상구조대 설치 및 운영에 관한 조례(제6386호)

○ 예 산 액 : 254,330천원

국고보조금 5,555천원, 자체재원 248,775천원

○ 사업내용 : 생활안전대 장비 보강 및 시민수상구조대 운영, 장애인의 날 소방안전체험 부스 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 254,330 100,284 154,046 153.61%

예산총계 254,330 100,284 154,046 153.61%

국고보조금 5,555 4,629 926 20.00%

자체재원 248,775 95,655 153,120 160.08%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 703 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,089,517

여 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 391,027 391,027 391,753

여 성 163,756(41.9%) 163,756(41.9%) 164,394(42%)

남 성 227,271(58.1%) 227,271(58.1%) 227,359(58%)

※장애인

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 269,292 92,719 100,284

여 성 112,775(41.9%) 38,942(42%) 42,083(42%)

남 성 156,517(58.1%) 53,776(58%) 58,201(58%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 장애인의 경우 신체 및 정신장애 등의 장애유형에 따라 일반인에 비해 생활안전사고로부터 취약하며

일반적으로 남성에 비해 여성의 사고대응력이 취약하여 위험성이 높게 나오는 경향이 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

장애인 재난안전 교육

(교육횟수)453건 424건 450건

○ 성별 특성에 따른 장애인의 재난안전교육 및 안전관리를 통해 생활안전사고 경감유도

□ 성평등 기대효과

- 704 -

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의용소방대 활동수당 등(소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다변화되는 재난에 대응하는 현장능력 강화 및 생활 착형 화재예방 활동을 통하여, 서울시

안전사각지대를 해소하여 안전하고 행복한 도시 조성에 기여

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : -『의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 제14809호(2017.10.19.시행)

-『의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 시행규칙(2017.8.29.시행)

- 서울특별시 의용소방대 설치 및 운영에 관한 조례 제6524호(2017.5.18.시행)

○ 예 산 액 : 2,643,045천원

자체재원 2,643,045천원

○ 사업내용 : - 장학금 및 학자금 지원

- 의용소방대원 사기진작, 성과보상 및 선진지 견학 등 지원

- 대학생의용소방대 및 다문화의용소방대 확대에 따른 지원 수당 지급

- 의용소방대 활동에 필요한 각종 장비 및 피복 지급

- 의용소방대 활동에 필요한 물품 및 장비 지급

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,643,045 2,810,924 △167,879 △5.97%

예산총계 2,643,045 2,810,924 △167,879 △5.97%

자체재원 2,643,045 2,810,924 △167,879 △5.97%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 705 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,089,517

여 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,227 4,345 4,427

여 성 3,099(73.3%) 3,184(73.3%) 3,282(74.1%)

남 성 1,128(26.7%) 1,161(26.7%) 1,145(25.9%)

※서울시 의용소방대원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,754,930 2,945,182 2,810,924

여 성 2,019,761(73.3%) 2,158,218(73.3%) 2,083,906(74.1%)

남 성 735,169(26.7%) 786,964(26.7%) 727,018(25.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 경제활동 참여인구 특성상 여성에 비해 남성이 높아 성별격차가 발생되는 주된 원인이며, 의용소방대는 경

제활동이 왕성한 평일주간(09~18시)사이에 주로 활동하여 여성에 비해 남성 참여율이 낮은것으로 분석

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

의용소방대 활성율 제고

(의용소방대원 동원실적)9,114건 9,250건 9,300건

○ 남성의용소방대원의 참여를 유도하여 소방공무원의 업무를 지원하는 의용소방대원의 역할 확대에 기여

□ 성평등 기대효과

- 706 -

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시민안전의식 강화(소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 안전문화 확산 이벤트 및 캠페인 개최를 통해 시민안전의식을 강화하고자 함.

○ 사업기간 : 2019.1.1~2019.12.31

○ 추진근거 : - 재난 및 안전관리 기본법 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등) ①항

- 재난 및 안전관리 기본법 제66조의4(안전문화 진흥을 위한 시책의 추진) ①항

- 소방기본법 제17조 제2항(소방교육 훈련)

○ 예 산 액 : 266,375천원

자체재원 266,375천원

○ 사업내용 : - 서울안전체험한마당 개최(4월)

- 몸짱소방관 선발대회 및 달력 화보 촬영(4월)

- 서울 119소방동요 경연대회(9월)

- 전국 119소방동요 경연대회(10월)

- 소방활동작품공모전 및 전시회 개최(8~10월 / 11월)

- 청소년 안전뉴스 경진대회(9~11월)

- 몸짱소방관 달력 기부금 전달식 및 기부문화행사(12월)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 266,375 254,375 12,000 4.72%

예산총계 266,375 254,375 12,000 4.72%

자체재원 266,375 254,375 12,000 4.72%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 707 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,089,517

여 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 96,104 94,900 3,000

여 성 57,792(60.1%) 57,180(60.3%) 1,800(60%)

남 성 38,312(39.9%) 37,720(39.7%) 1,200(40%)

※행사 참여자(서울안전한마당, 동요대회) *18년 한마당 시기 미도래

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 251,515 228,316 254,375

여 성 151,160(60.1%) 137,567(60.3%) 152,625(60%)

남 성 100,355(39.9%) 90,749(39.7%) 101,750(40%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 안전체험 행사, 동요대회 등 참석자는 주로 어린이집, 유치원, 초등학교 학생들임. 이들의 성별을 보면,

남녀의 성비가 비슷함. 그러나 실제 아이들을 데려오는 선생님 혹은 부모님의 경우 남성보다는 여성이 많음.

이는 남성의 경제활동 비율이 여성의 비율보다 높기 때문으로 판단됨.

* 서울안전한마당의 경우, 개방된 광장에서 행사를 진행하기 때문에 정확한 성별 참여시민 산출이 어려움.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

다양하고 질 높은 안전문화행사 제공

(안전문화행사 단체 및 기관 참여 수)61개 62개 63개

※서울안전한마당, 소방동요대회 참석 단체 및 기관

○ 사업 참여자 분석결과에 따르면 성인 남성의 시민안전의식강화 사업 참여율은 저조하나 각종 안전체험행사

등에 직장 및 각종단체 참여를 유도하여 각 성별 특성을 고려한 맞춤형 안전체험 기회제공으로 궁극적으로 높

은여성 참여율은유지하면서 남성 참여율을 높일 수 있는 방안이 될 것으로 기대됨

* 서울안전한마당의 경우, 개방된 광장에서 행사를 진행하기 때문에 정확한 성별 참여시민 산출이 어려움.

□ 성평등 기대효과

- 708 -

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시민안전체험관 운영(소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민에게 직접 화재, 지진 등 가상재난체험을 접할 수 있는 기회를 제공함으로써 시민의

자율적인 재난대처 능력을 향상시키고 안전의식 함양 등 안전문화 정착에 기여 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 서울특별시 시민안전체험관 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조 제1항 및 제 9조 제2항

○ 예 산 액 : 1,394,428천원

자체재원 1,394,428천원

○ 사업내용 : - 시민안전 체험시설 업그레이드

- 체험교육운영 용역, 전산시스템 유지보수 용역

- 체험교육 장비 및 운영 소모품 구매

- 체험시설 및 청사 유지관리 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,394,428 1,178,397 216,031 18.33%

예산총계 1,394,428 1,178,397 216,031 18.33%

자체재원 1,394,428 1,178,397 216,031 18.33%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 709 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,260,972 10,178,395 10,089,517

여 성 5,220,446(50.9%) 5,160,446(50.7%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,040,526(49.1%) 5,017,949(49.3%) 4,935,944(48.9%)

※서울특별시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 339,028 364,208 284,481

여 성 173,921(51.3%) 194,529(53.4%) 148,376(52.2%)

남 성 165,107(48.7%) 169,679(46.6%) 136,105(47.8%)

※체험관 이용인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,554,771 1,232,740 1,178,397

여 성 797,596(51.3%) 658,425(53.4%) 612,766(52%)

남 성 757,175(48.7%) 574,315(46.6%) 565,631(48%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성은 가족 안전 보호 의식이 강하여 자녀와 함께 체험교육활동 참여율이 남성에 비해 비교적 높은 편임

○ 남성에 비해 화재안전체험, 응급처치 등 체험안전교육 기회가 적어 위기대처 능력 향상 등이 필요.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시민안전체험관운영(여성이용자) 194,529체험인원 197,500체험인원 205,000체험인원

※안전체험기회 확대 및 생활안전사고 경감

○ 여성의 안전체험기회 확대 제공으로 생활안전사고 경감

○ 가정의 수호천사 기능 수행 등으로 건강한 가족 구성체 양성

□ 성평등 기대효과

- 710 -

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시민안전교육 강화(소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 소방안전교육 강화를 통해 안전사고 피해를 최소화하고 심폐소생술을 확대 보급함으로써

심정지환자 소생율을 향상시키는 등 시민안전의식 수준 향상 및 시민이 행복한 서울을 구현

○ 사업기간 : 2019.1.1~2019.12.31

○ 추진근거 : - 소방기본법 제17조 제2항(소방교육 훈련)

- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제8조(소방안전교육)

- 재난 및 안전관리기본법 제34조(재난예방교육 홍보)

○ 예 산 액 : 2,263,125천원

자체재원 2,263,125천원

○ 사업내용 : - 소방서 안전체험교실 운영(24개소)

- 이동안전체험차량 운영(3대)

- 한국119소년단 운영

- 어린이 안전교육 콘텐츠 개발 및 119안전인형극 운영

- 지진체험시설 확충(2개소)

- 소방안전교실 체험시설 업그레이드(6개소)

- 안전문화 경연대회 개최 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,263,125 800,985 1,462,140 182.54%

예산총계 2,263,125 800,985 1,462,140 182.54%

자체재원 2,263,125 800,985 1,462,140 182.54%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 711 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,089,517

여 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 5,153,573(51.1%)

남 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 4,935,944(48.9%)

※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,236,258 1,168,490 789,738

여 성 644,143(52.1%) 604,343(51.7%) 408,467(51.7%)

남 성 592,115(47.9%) 564,147(48.3%) 381,271(48.3%)

※소방안전교육 참여시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 783,167 733,643 800,985

여 성 408,063(52.1%) 379,440(51.7%) 414,284(51.7%)

남 성 375,104(47.9%) 354,203(48.3%) 386,701(48.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 남성의 경우 경제활동에 참여하는 비율이 높아 직장 등에서의 화재안전교육 등의 안전교육 기회가 여성보다

많아 성별격차가 발생되는 것으로 분석

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

안전의식 확산 및 홍보강화

(여성안전체험교육 인원)604,343명 408,467명 420,000명

○ 여성안전체험교육 인원을 늘려 남녀구분 없이 시민자율대처능력 향상을 통해 시민피해 저감

□ 성평등 기대효과

- 712 -

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시민안전파수꾼 양성(소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민의 자율적 초기대처능력 향상을 통한 황금시간 실현 및 피해의 최소화

○ 사업기간 : 2019.1.1~2019.12.31

○ 추진근거 : - 민선 6기 시장 공약사항 안전한 도시, 재난대응시스템 강화

- 천만 서울시민의 1%인 10만명에게 8시간 안전교육 실시

- 서울특별시 시민안전파수꾼 양성 및 운영에 관한 조례

-「10만 시민안전파수꾼」양성 종합대책 보고(2015.04.26)

○ 예 산 액 : 383,920천원

자체재원 383,920천원

○ 사업내용 : 시민사회 일원으로 재난 등 위기상황에서 자신을 보호하고 남을 도울수 있도록 안전에 대한

기본소양을 갖춘 시민안전파수꾼을 양성 운영. 위기상황판단, 표준행동요령, 응급처치 등 8시

간 교육

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 383,920 657,920 △274,000 △41.65%

예산총계 383,920 657,920 △274,000 △41.65%

자체재원 383,920 657,920 △274,000 △41.65%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 713 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,204,057 10,178,395 10,178,395

여 성 5,007,379(49.1%) 4,988,267(49%) 4,988,267(49%)

남 성 5,196,678(50.9%) 5,190,128(51%) 5,190,128(51%)

※서울시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 30,189 30,419 20,526

여 성 14,979(49.6%) 14,962(49.2%) 10,099(49.2%)

남 성 15,210(50.4%) 15,457(50.8%) 10,427(50.8%)

※시민안전파수꾼

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 283,551 566,975 657,920

여 성 140,691(49.6%) 278,874(49.2%) 323,703(49.2%)

남 성 142,860(50.4%) 288,101(50.8%) 334,217(50.8%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 직장 등 단체를 통해 이뤄지는 교육의 경우 단체 특성에 따라 달라지는 양상이 있으나 여성들의 직장생활

비중이 많아져서 교육자중 남성과 여성의 비율이 50:50임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시민안전파수꾼 양성

(시민안전파수꾼 양성인원)14,962명 15,000명 10,000명

※시민안전파수꾼 양성 실적

○ 시민안전파수꾼 양성 대상의 남성 참여율을 높여 성별 격차 없이 시민자율대처능력 향상을 통해 재난으로부

터 피해저감에 기여

□ 성평등 기대효과

- 714 -

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한강 이색 축제(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 항공과학 주제의 종이비행기 축제와 일상에서 지친 시민들에게 힐링의 기회를 제공하는

멍때리기 대회의 이색 축제 운영으로 다양한 한강 축제 참여 기회 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 청소년기본법 제7조 제3항(사회의 책임)

청소년활동진흥법 제5조 제1,2,3항(청소년활동의 지원)

○ 예 산 액 : 80,000천원

자체재원 80,000천원

○ 사업내용 : 최초 민간 비행장이었던 여의도에서 항공과학 주제의 한강 종이비행기 축제 운영

바쁜일상에 지치고 힘든 시민들에게 힐링할 수 있는 특별한 기회인 멍때리기 대회 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 80,000 80,000 0 0.00%

예산총계 80,000 80,000 0 0.00%

자체재원 80,000 80,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- 715 -

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※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 50,000 50,000 80,000

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

신규사업

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

참여자 수(명)

(참여자수)3,700명 3,800명 3,900명

신규사업

□ 성평등 기대효과

- 716 -

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자원봉사자 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 이용안내, 질서계도 등 자원봉사자 참여를 공원운영 전반으로 확대하여

대시민서비스 수준을 높이고 시민이 스스로 가꾸는 한강을 만들고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 자원봉사활동기본법

○ 예 산 액 : 281,600천원

자체재원 281,600천원

○ 사업내용 : 자원봉사자 모집·교육·배치, 봉사활동 프로그램 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 281,600 0 281,600 순증

예산총계 281,600 0 281,600 순증

자체재원 281,600 0 281,600 순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※불특정다수

- 717 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

자원봉사 특성상 성별 분리 통계를 실시하지 않았는데 2019년 이후 분리 통계를 실시하겠음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

성별 차별없는 자원봉사활동 참여

(성별 자원봉사참여 최소비율)

30퍼센트

※자원봉사자 참여인원

성별 분리통계를 통해 성별격차 원인을 분석해보고 향후 프로그램 운영에 반영하겠음

□ 성평등 기대효과

- 718 -

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한강몽땅 여름축제(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여름철 멀리 휴가를 떠나지 못하는 시민들에게 가까운 한강에서 여름휴가를 보낼 수 있도록

다양한 프로그램 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 법령상 근거: 서울특별시 한강공원 보전 및 이용에 관란 기본조례

○ 예 산 액 : 1,287,300천원

자체재원 1,287,300천원

○ 사업내용 : ○ 사업내용: 한강 수상 및 한강공원을 행복의 공간으로 조성을 위해 3개 테마(수상/물놀이,

문화예술, 환경생태) 80여개 프로그램 사업추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,287,300 1,165,400 121,900 10.46%

예산총계 1,287,300 1,165,400 121,900 10.46%

자체재원 1,287,300 1,165,400 121,900 10.46%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,022,181 9,930,616 9,857,426

여 성 5,091,238(50.8%) 5,053,827(50.9%) 5,027,220(51%)

남 성 4,930,943(49.2%) 4,876,789(49.1%) 4,830,206(49%)

※서울시민 전체

- 719 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 11,706,000 11,507,000 9,915,000

여 성 5,970,060(51%) 5,868,570(51%) 5,056,650(51%)

남 성 5,735,940(49%) 5,638,430(49%) 4,858,350(49%)

※서울시민 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 683,818 900,631 1,165,400

여 성 348,747(51%) 459,322(51%) 594,354(51%)

남 성 335,070(49%) 441,309(49%) 571,046(49%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 본 사업의 대상자 및 수혜자는 불특정 다수의 시민임. 시민의 성별비율은 46:51 수즌으로 남녀성비는

거의 동등함

○ 다양한 문화예술체험 프로그램 제공으로 시민에게 다채로운 즐길거리, 볼거리를 제공함

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

축제관람인원(한강공원 방문인원) 11,507,000명 9,915,000명 10,000,000명

※축제 실 관람인원 결과 및 추정치

○ 시민들의 체험기회 제공 확대 및 문화 양극화 해소

○ 서울시민의 문화향유 기회 확대 및 문화생활 수준 향상

□ 성평등 기대효과

- 720 -

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6급 미래인재 양성과정 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 실무전문가로서 갖추어야 할 직무전문역량과 리더십역량 함양

국제경쟁력 향상을 위한 어학전문교육 및 국제업무 실무 습득

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 지방공무원교육훈련법 제19조 및 동법 시행령 제30조

○ 예 산 액 : 1,758,128천원

자체재원 1,758,128천원

○ 사업내용 : - 대상 : 시·자치구 6급 공무원(재직기간 6년이상)

- 인원 : 200명(상, 하반기 각 100명)

- 내용 : 직무전문, 리더십역량, 핵심가치, 글로벌(외국어) 등 전문교육 실시

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,758,128 1,669,385 88,743 5.32%

예산총계 1,758,128 1,669,385 88,743 5.32%

자체재원 1,758,128 1,669,385 88,743 5.32%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,527 3,723 3,723

여 성 1,123(31.8%) 1,218(32.7%) 1,333(35.8%)

남 성 2,404(68.2%) 2,505(67.3%) 2,390(64.2%)

- 721 -

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※서울시 6급 남녀 공무원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 160 167 184

여 성 65(40.6%) 71(42.5%) 82(44.6%)

남 성 95(59.4%) 96(57.5%) 102(55.4%)

※교육과정에 선발된 6급 남녀 공무원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,440,078 1,415,563 1,669,385

여 성 585,031(40.6%) 601,826(42.5%) 743,878(44.6%)

남 성 855,046(59.4%) 813,737(57.5%) 925,507(55.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 동 사업은 서울시 6급 남녀 공무원을 대상으로 진행하는 사업으로

서울시 6급 현원을 구성하고 있는 남녀 비율이 반영될 수 밖에 없는 구조임

- 2018.10월 작성일 현재 서울시(본청, 사업소) 6급 직원 수는 총 3,723명이며

- 여 직원은 1,333명으로 전체 직원의 35.8%를 차지고 하고 있는 실정임

○ 최근 동 직급의 여성비율이 상승하고 여성의 수혜 비율도 상승하고 있는 추세임

○ 다만, 동사업의 수혜자 선발은 6급 직원 중 심사(담당부서)를 통해 최종 결정되는 사안이므로

전체 사업대상의 비율이 사업의 수혜자 비율과 일치할 수는 없는 한계가 있음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

사업예산의 성별대비 집행률

(집행률)50백분율(%) 50백분율(%) 50백분율(%)

○ 동 사업은 남녀 성별차이에 따라 집행되지 않는 교육에 대한 예산으로

예산의 편성과 집행은 강의와 현장학습 공간에서 동일한 조건으로 집행되고 있으므로

예산의 편성과 집행, 집행에 따른 효과 등이 성평등하게 이루어질 수 있음.

○ 성별에 따른 차별과 편견이 없는 건강한 조직문화를 함께 만들어 갈 수 있음을 인식 가능

□ 성평등 기대효과

- 722 -

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신임자과정 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 핵심가치 및 시정철학 공유를 위한 공직자 기본가치관 형성

조직 적응능력 개발을 위한 기본역량 함양 및 직무역량 향상

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 지방공무원교육훈련법 제5조 및 동법 시행령 제4조

○ 예 산 액 : 1,640,340천원

자체재원 1,640,340천원

○ 사업내용 : - 교육기간 : 일반직(행정직, 기술직 등) 임용전 7주, 임용후 4일

- 교육방법 : 사이버 학습(3주) 및 집합교육(4주) 병행 실시

- 교 과 목 : 5개 분야(핵심가치, 인문소양, 리더십, 직무공통, 직무전문)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,640,340 1,816,633 △176,293 △9.70%

예산총계 1,640,340 1,816,633 △176,293 △9.70%

자체재원 1,640,340 1,816,633 △176,293 △9.70%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,748 2,412 2,150

여 성 2,239(59.7%) 1,381(57.3%) 1,192(55.4%)

남 성 1,509(40.3%) 1,031(42.7%) 958(44.6%)

- 723 -

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※신임공무원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,748 2,412 2,150

여 성 2,239(59.7%) 1,381(57.3%) 1,192(55.4%)

남 성 1,509(40.3%) 1,031(42.7%) 958(44.6%)

※신임공무원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,767,285 1,262,878 1,816,633

여 성 1,055,749(59.7%) 723,123(57.3%) 1,007,175(55.4%)

남 성 711,535(40.3%) 539,754(42.7%) 809,458(44.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 공직사회는 결혼과 육아를 병행하는 여성에게 사기업에 비해 상대적으로 차별이 적고,고용의 안정성이

높아 신규 여성공무원 비율이 점차 높아지는 추세임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

공직자 기본가치관 형성

(참여자 만족도)42점(50점) 44점(50점) 44점(50점)

○ 공직사회의 특성을 이해하고, 성별에 따른 차별과 편견이 없는 건강한 조직문화를 함께 만들어 갈 수

있음을 인식

□ 성평등 기대효과

- 724 -

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퇴직 후 인생설계 교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 퇴직으로 인한 새로운 환경변화에 실질적으로 도움이 될 수 있는 교육 운영으로 퇴직자들의

제2의 인생설계 지원

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 지방공무원인사분야 통합지침(행정안전부 예규)

○ 예 산 액 : 478,916천원

자체재원 478,916천원

○ 사업내용 : - 대상 : 시·자치구 퇴직예정자 (공로연수자, 퇴직잔여 5년이내자)

- 인원 : 535명 (행복한미래설계 295명 연 4회, 인생이모작준비 240명 연 6회)

- 내용 : 퇴직예정자들의 제2의 인생설계 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 478,916 384,488 94,428 24.56%

예산총계 478,916 384,488 94,428 24.56%

자체재원 478,916 384,488 94,428 24.56%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 760 199 109

여 성 104(13.7%) 21(10.6%) 10(9.2%)

남 성 656(86.3%) 178(89.4%) 99(90.8%)

- 725 -

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※퇴직 잔여 5년 이내자 및 공로연수 대상자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 760 199 229

여 성 104(13.7%) 21(10.6%) 25(10.9%)

남 성 656(86.3%) 178(89.4%) 204(89.1%)

※대상자 중 교육신청자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,042,477 342,139 384,488

여 성 142,655(13.7%) 36,105(10.6%) 41,975(10.9%)

남 성 899,822(86.3%) 306,034(89.4%) 342,513(89.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 동 사업은 서울시 공로연수 중인 공무원을 대상으로 진행하는 사업으로

서울시 공로연수자를 구성하고 있는 남녀 비율이 반영될 수 밖에 없는 구조임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

퇴직 후 제2의 인생설계 지원

(참여자 만족도)46점(50점) 47점(50점) 47점(50점)

○ 동 사업은 남녀 성별차이에 따라 집행되지 않는 교육에 대한 예산으로

예산의 편성과 집행은 강의와 현장학습 공간에서 동일한 조건으로 집행되고 있으므로

예산의 편성과 집행, 집행에 따른 효과 등이 성평등하게 이루어질 수 있음.

○ 성별에 따른 차별과 편견이 없는 건강한 조직문화를 함께 만들어 갈 수 있음을 인식 가능

□ 성평등 기대효과

- 726 -

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시민 관람 서비스 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 바쁜 직장인, 사회소외계층인 복지시설 아동 등 전 계층을 대상으로 평일과 야간에 다양한

프로그램을 마련하여시민과 함께하는 열린 공공박물관의 역할 수행

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 사회복지시설 초청 박물관 나들이 프로그램 운영계획

- 전시해설 프로그램 운영계획

- 서울역사박물관 마케팅 3개년 실행계획

○ 예 산 액 : 77,900천원

자체재원 77,900천원

○ 사업내용 : ㅇ 사회복지시설 초청 박물관 나들이 추진

- 사회복지시설의 아동·청소년 및 노인복지시설 단체 초청

- 도슨트 전시설명 및 중식제공 (요청시 차량지원)

아빠와 함께하는 전시체험 확대

- 일시 : 매주 화요일 19:00 ~ 20:30

- 가족단위 관람이 가능한 프로그램으로 부모, 자녀가 함께하는 문화체험의 시간

수요영화감상회

- 일시 : 매주 수요일 19:00 ~

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 77,900 78,400 △500 △0.64%

예산총계 77,900 78,400 △500 △0.64%

자체재원 77,900 78,400 △500 △0.64%

- 727 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수(2019년 성인지 예산 신규선정사업임)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수(2019년 성인지 예산 신규선정사업임)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 273,284 118,145 78,400

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

박물관 관람객은 불특정다수로 남성과 여성의 비율을 구분하여 진행되는 사업은 아니나, 각종 관람

프로그램 구성시 남성과 여성이 평등하게 만족할 수 있도록 구성이 필요.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

서울역사박물관 관람 만족도

(긍정률)89%

※'19년도 신규 성인지예산 대상 사업으로 17년, 18년 성인지 관련 데이터(성비 등) 자료 없음

성별 격차 없이 고르게 박물관에 대한 만족도와 이미지 향상 제고에 기여

□ 성평등 기대효과

- 728 -

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박물관 홍보마케팅 강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 홍보자료 및 언론이슈 발굴 활성화

- 세뮤, 프레스킷, 리플릿 등 홍보물을 제작해 박물관 활동을 적극 홍보

(박물관, 문화기관, 관광안내센터 등 시민 배포)

- 박물관을 대표할 수 있는 문화상품 개발을 통해 마케팅 활동에 적극 활용

- 온-오프라인 홍보매체를 적극 활용하여 폭 넓고 다양한 문화소식을 제공

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : - 박물관 및 미술관 진흥법 제4조

○ 예 산 액 : 378,000천원

자체재원 378,000천원

○ 사업내용 : - 박물관 문화정보지(SEMU) 연 6회 제작

- 박물관 이용정보를 담은 안내리플릿을 개편 제작

- 박물관 문화정보지(SEMU) 연 6회 제작 및 배포

- 박물관 이용정보를 담은 안내리플릿 개편 제작 및 배포

- 홍보용 문화달력, 문화상품 개발 및 제작 작 및 배포

- 보도자료 배포, 온라인 뉴스레터 제작(4개국어), 프레스킷 제작(4개국어)

행사 배너, 통천 등 홍보간행물을 제작해 박물관 홍보 활동 추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 378,000 319,000 59,000 18.50%

예산총계 378,000 319,000 59,000 18.50%

자체재원 378,000 319,000 59,000 18.50%

- 729 -

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□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수(2019년 성인지 예산 신규선정사업임)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정 다수(2019년 성인지 예산 신규선정사업임)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 456,919 236,474 319,000

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

박물관 홍보마케팅 강화 사업은 특정 성별 및 성역할에 편중하지 않고 불특정 다수의 시민들에게

서울역사박물관에 대해 다앙한 방법으로 홍보, 마케팅을 시행하고 있고,성별 격차를 수치화하여 파악하기에

어려움 측면이 있음. 2019년 성별영향분석평가 과업을 통해 면 히 검토해 보고자 함.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

박물관 인지도 향상

(인지도)42%

※'19년도 신규 성인지예산 대상 사업으로 17년, 18년 성인지 관련 데이터(성비 등) 자료 없음

서울역사박물관에서 개최하는 전시, 행사, 교육프로그램 등 유용한 정보를 다양한 매체를 통해 적극적이고

효과적인 홍보로 시민에게 전달함으로써 박물관 이용자 증대 및 만족도를 높이고 서울시 대표 도시역사

박물관으로서의 이미지 제고 기대

□ 성평등 기대효과

- 730 -

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시립미술관 미술아카데미 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 대상의 시민고객의 미술에 대한 교육적 욕구를 충족시키고 미술문화의 저변

확대를 위해 다양하고 수준높은 강좌를 제공하여 공공미술관으로서의 사회적인

기능을 다하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시립미술관 관리및운영조례, 2019년 미술아카데미 운영계획

○ 예 산 액 : 183,870천원

자체재원 183,870천원

○ 사업내용 : 찾아가는 미술감상교실, 도슨트 및 인터십 운영 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 183,870 181,980 1,890 1.04%

예산총계 183,870 181,980 1,890 1.04%

자체재원 183,870 181,980 1,890 1.04%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 10,297,138

여 성 불특정다수 불특정다수 5,233,588(50.8%)

남 성 불특정다수 불특정다수 5,063,550(49.2%)

※서울시민(내국인 또는 외국인/ 2019년 신규 선정되어 2017년 이전 자료없음)

- 731 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 31,568

여 성 불특정다수 불특정다수 22,098(70%)

남 성 불특정다수 불특정다수 9,470(30%)

※직장인, 아동, 청소년, 문화소외시설, 외국인 등(2019년 신규선정되어 2017년 이전자료 없음)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 168,724 170,289 181,980

여 성 0(0%) 0(0%) 127,388(70%)

남 성 0(0%) 0(0%) 54,592(30%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

대부분의 교육 프로그램이 평일 낮 시간에 진행되는 관계로 참여자의 다수가 학생, 주부, 50~60대 이상

장년층으로 구성되어 여성의 비중이 남성에 비해 많음. 또한 기본적으로 미술, 문화에 관심을 많이 가진

성별이 여성에 많이 분포되어 있음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

시민미술아카데미 운영

(참가자 수)

17,000명 16,000명 16,000명

찾아가는 미술감상교실 개최

(개설 강좌수)110개 100개 100개

향후 교육 프로그램 기획 시, 미술관 교육 프로그램에 성인 남성이 관심을 가질 수 있는 컨텐츠와 쉽게 참여

가능한 프로그램을 확대해 남성의 교육 프로그램 참여 활성화.

□ 성평등 기대효과

- 732 -

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북서울미술관 미술아카데미 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전문적인 평생교육기관이자 주민친화적 미술관으로서 지역특색을 반영하고 연령과 계층에

맞는 프로그램으로 미술아카데미를 운영하여 미술관 비전인 ‘우리 삶을 바꾸는, 마음을

진 미술관’을 실천하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울 동북부 지역에 위치한 유일한 국공립미술관으로서 상대적으로 문화 인프라에 소외되어

있는 지역 주민들에게 다양한 문화활동과 이와 연계된 교육 프로그램 제공.

○ 예 산 액 : 114,580천원

자체재원 114,580천원

○ 사업내용 : 전문인 참여의 전시연계 학술 프로그램과 전시 작가와의 대화 등으로 전문적이면서도 즐겁고

친절한 교육 프로그램 기획. 지역 기관과 연계한 프로그램과 지역 주민들의 관심사를 반영한

대중적 미술 교육 마련. 도슨트, 대학(원)생 예비 에듀케이터 양성 프로그램 등 인적 자원

발굴 교육 프로그램 운영.

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 114,580 92,660 21,920 23.66%

예산총계 114,580 92,660 21,920 23.66%

자체재원 114,580 92,660 21,920 23.66%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 733 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 10,297,138

여 성 불특정다수 불특정다수 5,233,588(50.8%)

남 성 불특정다수 불특정다수 5,063,550(49.2%)

※서울시민(내국인 또는 외국인/ 2019년 신규선정되어 2017년 이전자료 없음)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 5,715

여 성 불특정다수 불특정다수 4,001(70%)

남 성 불특정다수 불특정다수 1,714(30%)

※직장인, 아동, 청소년, 문화소외시설, 외국인 등(2019년 신규선정되어 2017년 이전자료 없음)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 96,405 90,549 92,660

여 성 0(0%) 0(0%) 64,870(70%)

남 성 0(0%) 0(0%) 27,790(30%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

대부분의 교육 프로그램이 평일 낮 시간에 진행되는 관계로 참여자의 다수가 학생, 주부, 50~60대 이상

장년층으로 구성되어 여성의 비중이 남성에 비해 많음. 또한 기본적으로 미술, 문화에 관심을 많이 가진

성별이 여성에 많이 분포되어 있음.

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

미술아카데미 운영

(참가자 수)1,708명 1,700명 1,700명

시민교육프로그램 운영

(개설 강좌 수)27회 24회 24회

향후 교육 프로그램 기획 시, 미술관 교육 프로그램에 성인 남성이 관심을 가질 수 있는 컨텐츠와 쉽게 참여

가능한 프로그램을 확대해 남성의 교육 프로그램 참여 활성화.

□ 성평등 기대효과

- 734 -

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생활정보센터 운영(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 생활정보센터와 지역방송실 운영을 통해 실시간으로 수집·가공된 교통 및 생활정보를 방송매

체 및 뉴미디어를 통해 수도권 지역주민들에게 효과적으로 전달하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 행정기구 설치조례 제104조 제1항(교통방송을 통한 교통정보, 교통지식의 제공)

서울특별시 교통방송운영에 관한 조례 시행규칙 제20주(지역방송실)

○ 예 산 액 : 33,020천원

자체재원 33,020천원

○ 사업내용 : <생활정보센터 운영>

- 정보수집원 용역인원 : 12명

- 연중무휴 24시간 근무체계 유지

- 방송매체, 기타 SNS를 통한 생활정보 제공 및 전화직접 안내

<지역방송실 운영 (방송통신원:80명)>

- 현황 : 서울시내 4개소, 수도권 4개소

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 33,020 479,664 △446,644 △93.12%

예산총계 33,020 479,664 △446,644 △93.12%

자체재원 33,020 479,664 △446,644 △93.12%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 735 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 503,700 466,445 479,664

여 성 251,850(50%) 233,223(50%) 239,832(50%)

남 성 251,850(50%) 233,222(50%) 239,832(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

교통정보 제공에 있어 최근 보완되고 있는 성인지적 교통정책 관련(안심귀가서비스, 교통약자 배려 등)에

대한 적극적 안내가 필요

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

생활정보 등 방송정보 수집 제공(서울시 성인지 정책 포함) 451,814건 410,000건 420,000건

※생활정보 수집 건수

신속·정확한 교통정보 수집·제공 및 서울시 성인지 정책에 대한 인식 확산

□ 성평등 기대효과

- 736 -

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통신원 운영(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자원봉사자인 교통통신원에게 소속감과 사명감을 고취시켜 고품질의 교통정보를 생산하게 함

으로써 시민들에게 생생한 교통정보를 제공하고자 함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 교통방송운영에 관한 조례 시행규칙 제15조 (통신원 운영)

○ 예 산 액 : 29,400천원

자체재원 29,400천원

○ 사업내용 : - 시기 : 매년 4월중

- 대상 : 통신원(약 1600명) 및 가족 등

- 내용 : 통신원소양교육 및 교통정보 제보방법 교육, 유공통신원 시상, 교통정보 제보우수

통신원 감사패 지급 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 29,400 29,400 0 0.00%

예산총계 29,400 29,400 0 0.00%

자체재원 29,400 29,400 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,025 1,025 1,025

여 성 72(7%) 72(7%) 72(7%)

남 성 953(93%) 953(93%) 953(93%)

- 737 -

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※교통통신원 수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,025 1,025 1,025

여 성 72(7%) 72(7%) 72(7%)

남 성 953(93%) 953(93%) 953(93%)

※교통통신원 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 29,400 29,400 29,400

여 성 2,065(7%) 2,065(7%) 2,065(7%)

남 성 27,335(93%) 27,335(93%) 27,335(93%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

본 사업의 대상인 통신원 대부분이 직업운전자이며 그중 남성의 비율은 93%로 직업 특성상 남성 운전자가

많기 때문임

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

우수통신원 시상식 및 워크숍 개최시 여성통신원 참여율(%) 10% 10% 20%

여성수혜율 향상으로 여성운전자 참여 확대, 신속·정확한 교통정보 제보 활성화

□ 성평등 기대효과

- 738 -

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교통방송 홍보(교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교통방송지 등의 간행물 및 다양한 매체를 활용한 홍보를 통해 다채널 공익방송인 교통방송에

대한 내외국인의 친 도 및 인지도 향상을 제고함

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 141,980천원

자체재원 141,980천원

○ 사업내용 : - 교통방송지 등 간행물 발간(연4회)

- 정규 개편 프로그램 및 계기성 특집방송 언론 홍보

- eFM 홍보브로슈어 제작, 배포

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 141,980 45,670 96,310 210.88%

예산총계 141,980 45,670 96,310 210.88%

자체재원 141,980 45,670 96,310 210.88%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

- 739 -

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※서울시민 전체

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※서울시민 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 60,500 55,400 45,670

여 성 30,250(50%) 27,700(50%) 22,835(50%)

남 성 30,250(50%) 27,700(50%) 22,835(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

성별격차 없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

양성평등을 고려한 교통방송 홍보

(연간 뉴스레터 발간횟수)60회 58회 52회

tbs 뉴스레터를 통해 성적 차별 없는 건전하고 공정한 내용을 제공하여 시민들의 문화생활 수준의 향상을 제고

□ 성평등 기대효과

- 740 -

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청렴의식 향상 및 청렴문화 확산(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청렴교육 및 적극적인 홍보를 통한 직원의 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산

하정청백리상 및 청렴주간 운영 등 지속적인 청렴콘텐츠 제공으로 직원 참여분위기 조성

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 국민권익위원회 공공기관 평가 기본계획

2014년도 청렴도향상 종합대책(2014.3.6)

서울특별시 하정 청백리상 운영에 관한 조례 제2조

○ 예 산 액 : 105,850천원

자체재원 105,850천원

○ 사업내용 : 청렴교육, 청렴주간 운영을 통한 직원 청렴의식 함양

청렴 홍보활동 실시

하정청백리상 선정을 통한 청렴문화 확산

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 105,850 90,850 15,000 16.51%

예산총계 105,850 90,850 15,000 16.51%

자체재원 105,850 90,850 15,000 16.51%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 741 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,208 10,127 10,277

여 성 3,369(33%) 3,446(34%) 3,629(35.3%)

남 성 6,839(67%) 6,681(66%) 6,648(64.7%)

※서울시 본청 및 사업소 전 직원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,208 10,127 10,277

여 성 3,369(33%) 3,446(34%) 3,629(35.3%)

남 성 6,839(67%) 6,681(66%) 6,648(64.7%)

※서울시 본청 및 사업소 전 직원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 130,095 119,615 90,850

여 성 42,936(33%) 53,305(44.6%) 32,081(35.3%)

남 성 87,159(67%) 66,310(55.4%) 58,769(64.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 본 사업의 대상자 및 수혜자는 서울시 본청 및 사업소 직원임. 직원의 성별비율은 67:33 수준으로

남성비율이 높음

○ 청렴교육을 기획하는 과정에서 남성과 여성의 정보습득 격차를 고려하여 다양한 형태의 교육과정을

마련할 필요가 있음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

권익위 청렴도 평가 결과

(권익위 청렴도 평가 결과)7점 8점 8점

※국민권익위원회 청렴도 평가 결과

○ 남성과 여성의 정보습득력 차이를 고려한 교육 및 홍보물 제작으로 여성의 청렴활동 참여율 제고

○ 다양한 형태의 청렴교육 과정을 마련하고 조직 내 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산에 기여

□ 성평등 기대효과

- 742 -

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명예하도급호민관 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 명예하도급호민관을 위촉·운영하여 주변 공사현장에서 발생하는 위법 불공정한 사례발생 여

부에 대한 모니터링 및 감시 역할, 기타 시 하도급정책 홍보 등

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2023년12월31일

○ 추진근거 : 건설산업기본법 제49조

하도급 호민관제 공약실천 계획(경영감사담당관-12161)

명예 시민하도급호민관 시범운영 계획(안전감사담당관-2340, 2015.8.25)

○ 예 산 액 : 39,940천원

자체재원 39,940천원

○ 사업내용 : 위촉대상 : 변호사, 노무사, 기술사 등 관련 자격을 갖춘 전문가

위원임기 : 2년

위촉인원 : 총 16명

위원임무

- 하도급 부조리 신고사항 등에 대하여 수시 하도급 실태 점검(불법·불공정사례, 제도개선

사항 등) 지원

- 하도급 관계자 교육 및 하도급 법률 상담 등 지원

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 39,940 39,940 0 0.00%

예산총계 39,940 39,940 0 0.00%

자체재원 39,940 39,940 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 743 -

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 28,753 36,160 39,940

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 명예하도급호민관은 민간전문가 중 건설공사 관련 실적이 있는 자 내에서 추천·지원을 받아 위촉하고 지원

에 의해 참여하게 되나, 여성전문가의 참여 지원율이 저조하여 격차 발생

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

여성 전문가 참여 확대

(참여 횟수)3참여 횟수 0참여 횟수 1참여 횟수

○ 여성전문가의 사회적 봉사 참여 기회 확대

□ 성평등 기대효과

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조사(점검) 수행 및 행동강령 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리시 공무원 행동강령을 전 직원이 숙지하고 철저히 이행토록 유도하여

시민들로부터 신뢰받는 청렴 공무원상 확립

○ 사업기간 : 2019년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시공무원행동강령 제6조(업무전문성 등)

○ 예 산 액 : 66,240천원

자체재원 66,240천원

○ 사업내용 : 공무원 행동강령 홍보물 제작, 공무원 행동강령 숙지도 향상

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

□ 소요재원 (단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 66,240 70,640 △4,400 △6.23%

예산총계 66,240 70,640 △4,400 △6.23%

자체재원 66,240 70,640 △4,400 △6.23%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,218 10,127 10,275

여 성 3,369(33%) 3,446(34%) 3,629(35.3%)

남 성 6,849(67%) 6,681(66%) 6,646(64.7%)

※서울시 공무원 전체

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 5,110 5,064 5,138

여 성 1,685(33%) 1,723(34%) 1,815(35.3%)

남 성 3,425(67%) 3,341(66%) 3,323(64.7%)

※서울시 여성공무원 전체

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 58,210 65,616 70,640

여 성 19,194(33%) 22,326(34%) 24,954(35.3%)

남 성 39,015(67%) 43,290(66%) 45,686(64.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 내부 직원에 대한 서울시공무원행동강령 숙지도 향상 및 홍보물 제작, 배부와 관련하여

성별에 따른 격차 등에 관한 통계 등 자료 없음

□ 성별격차 원인분석

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

□ 성과목표

공무원 행동강령 숙지 및 준수 유도

(홍보책자 배부)

0부수 300부수 100부수

○ 공무원행동강령 홍보물(내부 직원 대상 안내 책자) 제작시 세부 콘텐츠에 대한 성인지적 분석을 실시

□ 성평등 기대효과

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