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현대자동차주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표 별첨: 독립된 감사인의 분기검토보고서 제51기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지 제50기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지 현대자동차주식회사

현대자동차주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표...현대자동차주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표 별첨: 독립된 감사인의

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현대자동차주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표별첨: 독립된 감사인의 분기검토보고서

제51기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지제50기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지

현대자동차주식회사

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목 차

분기연결재무제표 검토보고서 .................................................................. 1

분기연결재무제표

분기연결재무상태표 ......................................................................... 4

분기연결손익계산서 ......................................................................... 6

분기연결포괄손익계산서 ................................................................... 7

분기연결자본변동표 ......................................................................... 8

분기연결현금흐름표 ......................................................................... 9

주석 ................................................................................................ 10

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분기연결재무제표 검토보고서

현대자동차주식회사

주주 및 이사회 귀중

검토대상 분기연결재무제표

본인은 별첨된 현대자동차주식회사와 그 종속기업의 요약분기연결재무제표를 검토

하였습니다. 동 요약분기연결재무제표는 2018년 3월 31일 현재의 요약분기연결재무

상태표, 2018년과 2017년 3월 31일로 종료되는 양 3개월 보고기간의 요약분기연결

손익계산서, 요약분기연결포괄손익계산서, 요약분기연결자본변동표 및 요약분기연

결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어

있습니다.

분기연결재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 대한민국의 회계처리기준에 따라 이 요약분기연결재무제표를 작성하고 공

정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분

기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습

니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고, 이를 근거로

이 요약분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토

는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에

의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제

한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를

알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아

니합니다.

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검토결과

본인의 검토결과 상기 요약분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중

간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아

니하였습니다.

기타사항

본인은 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연

결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고

서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2018년 2월

28일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 201

7년 12월 31일 현재의 요약연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요

성의 관점에서 차이가 없습니다.

이 요약분기연결재무제표 검토보고서는 검토보고서일(2018년 5월 15일) 현재로 유효

한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에

첨부된 회사의 요약분기연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이

발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 요약분기연결재무제표 검토보고서가 수정될 수도

있습니다.

대표이사

안� � � � � 진� � � � 회� � � � � 계� � � � � 법� � � � � 인

2018년 5월 15일

이� � � � � � � � � � � � 정� � � � � � � � � � � � 희

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(첨부)분 기 연 결 재 무 제 표

현대자동차주식회사와 그 종속기업

제 51 기 1분기

2018년 01월 01일 부터

2018년 03월 31일 까지

제 50 기 1분기

2017년 01월 01일 부터

2017년 03월 31일 까지

"첨부된 분기연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

현대자동차주식회사 대표이사 이원희

본점 소재지 :

(도로명주소) 서울특별시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-1114

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분 기 연 결 재 무 상 태 표

제51기 1분기 2018년 3월 31일 현재

제50기 2017년 12월 31일 현재

현대자동차주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목 주석 제51기 1분기말 제50기말

자 산

I. 유동자산   71,247,470   73,975,914

1. 현금및현금성자산 19 8,392,969   8,821,529  

2. 단기금융상품 19 6,752,888   7,745,829  

3. 기타금융자산 5,19 11,648,281   12,886,769  

4. 매출채권 3,19 3,405,955   3,838,043  

5. 기타채권 4,19 2,994,093   3,007,869  

6. 재고자산 6 10,475,086   10,279,904  

7. 기타자산 7,19 1,791,811   1,739,452  

8. 당기법인세자산 101,602   91,263  

9. 금융업채권 13,19 25,655,717   25,536,188  

10. 매각예정비유동자산 8 29,068   29,068  

II. 비유동자산   104,321,182   104,223,540

1. 장기금융상품 19 111,627   145,277  

2. 기타금융자산 5,19 2,508,528   2,512,409  

3. 장기성매출채권 3,19 122,601   123,933  

4. 기타채권 4,19 1,208,724   1,227,602  

5. 기타자산 7,19 660,261   642,323  

6. 유형자산 9 29,632,773   29,827,142  

7. 투자부동산 10 197,855   199,498  

8. 무형자산 11 4,763,180   4,809,336  

9. 공동기업 및 관계기업투자 12 17,407,431   17,252,338  

10. 이연법인세자산 1,323,221   1,123,902  

11. 금융업채권 13,19 25,888,306   25,631,830  

12. 운용리스자산 14 20,496,675   20,727,950  

자 산 총 계   175,568,652   178,199,454

부 채    

I. 유동부채   44,195,887   43,160,709

1. 매입채무 19 6,988,500   6,483,875  

2. 미지급금 19 3,626,080   5,040,057  

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과 목 주석 제51기 1분기말 제50기말

3. 단기차입금 15,19 9,269,024   9,959,654  

4. 유동성장기부채 15,19 15,529,630   13,098,547  

5. 당기법인세부채 338,986   151,525  

6. 충당부채 16 1,814,438   1,809,978  

7. 기타금융부채 17,19 62,083   25,652  

8. 기타부채 18,19 6,567,146   6,591,421  

II. 비유동부채   56,892,676   60,281,391

1. 장기성미지급금 19 19,190   19,189  

2. 사채 15,19 35,582,759   36,454,192  

3. 장기차입금 15,19 9,890,522   12,488,137  

4. 순확정급여부채 33 250,691   157,213  

5. 충당부채 16 4,783,777   4,844,463  

6. 기타금융부채 17,19 497,958   438,070  

7. 기타부채 18,19 2,634,658   2,645,420  

8. 이연법인세부채 3,233,121   3,234,707  

부 채 총 계   101,088,563   103,442,100

자 본    

I. 지배기업소유주지분   68,905,541   69,103,484

1. 자본금 20 1,488,993   1,488,993  

2. 자본잉여금 21 4,201,214   4,201,214  

3. 기타자본항목 22 (1,640,096)   (1,640,096)  

4. 기타포괄손익누계액 23 (2,537,527)   (2,278,955)  

5. 이익잉여금 24 67,392,957   67,332,328  

II. 비지배지분   5,574,548 5,653,870

자 본 총 계   74,480,089   74,757,354

부 채 와 자 본 총 계   175,568,652   178,199,454

별첨 주석 참조

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분 기 연 결 손 익 계 산 서

제51기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제50기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지

현대자동차주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목 주석 제51기 1분기 제50기 1분기

I. 매출액 25,38 22,436,561   23,365,959

II. 매출원가 30 18,969,048   19,072,656

III. 매출총이익 3,467,513   4,293,303

IV. 판매비와관리비 26,30 2,786,222   3,042,542

V. 영업이익 681,291 1,250,761

1. 공동기업및관계기업투자손익 27 242,495 402,423  

2. 금융수익 28 203,829 366,144  

3. 금융비용 28 116,464 193,901  

4. 기타수익 29 266,571 452,618  

5. 기타비용 29,30 351,836 520,992  

VI. 법인세비용차감전순이익 925,886   1,757,053

1. 법인세비용 32 194,251 351,359  

VII. 연결분기순이익 731,635   1,405,694

1. 지배기업소유주지분 668,014 1,330,566  

2. 비지배지분 63,621 75,128  

VIII. 지배기업 소유주지분에 대한

주당이익 31

1. 기본주당이익

보통주 기본주당이익 2,482원 4,948원

1우선주 기본주당이익 2,494원 4,961원

2. 희석주당이익

보통주 희석주당이익 2,482원 4,948원

1우선주 희석주당이익 2,494원 4,961원

별첨 주석 참조

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분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제50기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지

현대자동차주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목 제51기 1분기 제50기 1분기

I. 연결분기순이익 731,635 1,405,694

II. 기타포괄손익 66,341 (1,167,299)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 11,333 (3,077)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 5,885 -

(2) 확정급여제도의 재측정요소 (2,114) 1,413

(3) 지분법이익잉여금 391 (4,490)

(4) 지분법자본변동 7,171 -

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 55,008 (1,164,222)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 (3,595) 6,947

(2) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (56,466) 25,808

(3) 지분법자본변동 124,690 (372,629)

(4) 해외사업환산손익 (9,621) (824,348)

III. 총포괄이익 797,976 238,395

1. 지배기업소유주지분 749,498 224,712

2. 비지배지분 48,478 13,683

별첨 주석 참조

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분 기 연 결 자 본 변 동 표

제51기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제50기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지

현대자동차주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배지분 총 계자 본 금 자본잉여금 기타자본항목

기타포괄

손익누계액이익잉여금 소계

2017. 1. 1 1,488,993 4,202,597 (1,640,096) (1,223,244) 64,361,408 67,189,658 5,154,920 72,344,578

총포괄이익:                

연결분기순이익 - - - - 1,330,566 1,330,566 75,128 1,405,694

매도가능금융자산평가손익 - - - 6,105 - 6,105 842 6,947

현금흐름위험회피파생상품평가손익 - - - 20,053 - 20,053 5,755 25,808

지분법평가 - - - (363,999) (4,490) (368,489) (8,630) (377,119)

확정급여제도의 재측정요소 - - - - 1,098 1,098 315 1,413

해외사업환산손익 - - - (764,621) - (764,621) (59,727) (824,348)

총포괄이익 소계 - - - (1,102,462) 1,327,174 224,712 13,683 238,395

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:          

배당 - - - - (810,851) (810,851) (35,595) (846,446)

종속기업의 증자 - (1,453) - - - (1,453) 6,911 5,458

종속기업의 취득 - - - - - - 32,609 32,609

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 - (1,453) - - (810,851) (812,304) 3,925 (808,379)

2017. 3. 31 1,488,993 4,201,144 (1,640,096) (2,325,706) 64,877,731 66,602,066 5,172,528 71,774,594

2018. 1. 1 1,488,993 4,201,214 (1,640,096) (2,278,955) 67,332,328 69,103,484 5,653,870 74,757,354

회계기준의 변경 - - - (327,495) 191,152 (136,343) (77,022) (213,365)

조정 후 금액 1,488,993 4,201,214 (1,640,096) (2,606,450) 67,523,480 68,967,141 5,576,848 74,543,989

총포괄이익:                

연결분기순이익  -  -  -  - 668,014 668,014 63,621 731,635

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

관련 손익  -  -  - (12,271) 14,700 2,429 (139) 2,290

현금흐름위험회피파생상품평가손익  -  -  - (32,511)  - (32,511) (23,955) (56,466)

지분법평가  -  -  - 126,405 391 126,796 5,456 132,252

확정급여제도의 재측정요소  -  -  -  - (2,530) (2,530) 416 (2,114)

해외사업환산손익  -  -  - (12,700)  - (12,700) 3,079 (9,621)

총포괄이익 소계: - - - 68,923 680,575 749,498 48,478 797,976

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:                

배당  -  -  -  - (810,851) (810,851) (50,727) (861,578)

종속기업의 취득  -  -  -  -  - - 10 10

기타변동분  - -  -  - (247) (247) (61) (308)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 - - - - (811,098) (811,098) (50,778) (861,876)

2018. 3. 31 1,488,993 4,201,214 (1,640,096) (2,537,527) 67,392,957 68,905,541 5,574,548 74,480,089

별첨 주석 참조

- 8 -

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분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제51기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제50기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지

현대자동차주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목 주석 제51기 1분기 제50기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,300,223 958,358

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 34 1,833,885 1,638,790

(1) 연결분기순이익 731,635 1,405,694

(2) 조정 3,062,030 2,874,511

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (1,959,780) (2,641,415)

2. 이자의 수취 113,352 115,324

3. 이자의 지급 (494,174) (493,701)

4. 배당금의 수취 27,847 10,175

5. 법인세의 지급 (180,687) (312,230)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (128,839) (785,217)

단기금융상품의 순증감 943,297 (335,814)

기타금융자산(유동)의 순증감 71,999 441,878

기타금융자산(비유동)의 감소 41,443 13,465

기타채권의 감소 59,594 23,442

장기금융상품의 감소 1 9

유형자산의 처분 25,859 44,723

무형자산의 처분 4 86

종속기업의 취득 10 -

기타금융자산(비유동)의 증가 (40,773) (63,933)

기타채권의 증가 (22,932) (23,497)

장기금융상품의 증가 (4,605) (6,446)

유형자산의 취득 (914,470) (644,126)

무형자산의 취득 (288,282) (261,171)

사업결합으로 인한 순현금유출 - (13,086)

기타 투자활동으로 인한 현금유출입액 16 39,253

III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,609,234)   (1,206,291)

단기차입금의 순증감 (676,996) 739,664  

장기차입금 및 사채의 차입 4,855,315 6,485,442  

종속기업의 증자 - 5,458  

장기차입금 및 사채의 상환 (5,771,043) (8,465,977)  

배당금의 지급 (4,068) (48)  

기타 재무활동으로 인한 현금유출입액 (12,442) 29,170  

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 9,290 (323,084)

V. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III+ IV) (428,560) (1,356,234)

VI. 기초의 현금및현금성자산 8,821,529 7,890,089

VII. 기말의 현금및현금성자산 8,392,969 6,533,855

별첨 주석 참조

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주석

제51기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제50기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지

현대자동차주식회사와 그 종속기업

1. 회사 및 종속기업의 개요

지배기업인 현대자동차주식회사(이하 '회사')는 1967년 12월에 설립되었으며, 회사

와 회사의 종속기업(이하 '연결실체')은 자동차와 자동차부품의 제조 및 판매, 차량

할부금융, 결제대행 및 철도차량 제작 등의 사업을 운영하고 있습니다.

회사는 1974년 6월에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 주식을 상장하였으며,

런던증권거래소 및 룩셈부르크증권거래소에 주식예탁증서가 상장되어 있습니다.

당분기말 현재 회사의 주요주주(보통주)의 현황은 다음과 같습니다.

주주명 소유주식수 지분율(%)

현대모비스(주) 45,782,023 20.78

정몽구 11,395,859 5.17

(1) 당분기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명 주요영업활동 소재지 소유지분율 종속기업 소유지분

현대캐피탈(주) 금융 대한민국 59.68%

현대카드(주)(*1) 〃 〃 36.96%

현대로템(주)(*1) 철도차량 제조 및 판매 〃 43.36%

(주)현대케피코 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00%

그린에어(주) 산업용가스의 제조 및 판매 〃 51.00% 현대로템(주) 51.00%

현대오트론(주) 차량 전자제어장치 연구개발 〃 60.00%  

현대파텍스(주) 자동차부품 제조 및 판매 〃 56.00%  

(주)현대엔지비 엔지니어링 서비스 〃 53.66%  

메인트란스(주) 철도 유지 보수 〃 80.00% 현대로템(주) 80.00%

전북현대모터스에프씨(주) 프로축구단 〃 100.00%  

Hyundai Motor America (HMA) 완성차 및 부품 판매 미국 100.00%  

Hyundai Capital America (HCA) 금융 〃 80.00% HMA 80.00%

Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC (HMMA) 완성차 제조 및 판매 〃 100.00% HMA 100.00%

Hyundai Translead, Inc. (HT) 특장제품 제조 및 판매 〃 100.00%

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종속기업명 주요영업활동 소재지 소유지분율 종속기업 소유지분

Stamped Metal American Research Technology, Inc. (SMARTI) 지주회사 미국 72.45% HMA 72.45%

Stamped Metal American Research Technology LLC 부품 제조 〃 100.00% SMARTI 100.00%

Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI) 자동차 연구개발 〃 100.00%

Genesis Motor America LLC 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% HMA 100.00%

Hyundai Rotem USA Corporation 철도차량 제조 및 판매 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00%

Hyundai Auto Canada Corp. (HACC) 완성차 및 부품 판매 캐나다 100.00% HMA 100.00%

Hyundai Auto Canada Captive Insurance Inc. (HACCI) 보험 〃 100.00% 〃

Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA) 금융 〃 70.00% 현대캐피탈(주) 20.00%

Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI) 〃 〃 100.00% HCCA 100.00%

HK Lease Funding LP 〃 〃 100.00% HCLI 99.99%, HCCA Funding Inc. 0.01%

HCCA Funding Inc. 〃 〃 100.00% HCLI 100.00%

Hyundai Motor India Limited (HMI) 완성차 제조 및 판매 인도 100.00%

Hyundai Motor India Engineering Private Limited (HMIE) 자동차 연구개발 〃 100.00% HMI 100.00%

Hyundai Capital India Private Limited (HCI) 금융 〃 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00%

Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ) 완성차 및 부품 판매 일본 100.00%

Hyundai Motor Japan R&D Center Inc. (HMJ R&D) 자동차 연구개발 〃 100.00%

Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS) 완성차 판매 및 정비 중국 100.00%

Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd. 완성차 판매 〃 100.00% BJMSS 100.00%

Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. 부동산 투자 〃 99.00% CMEs 99.00%

Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd. 자동차 설비판매 및 유지보수 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00%

KEFICO Automotive Systems (Beijing) Co., Ltd. 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% (주)현대케피코 100.00%

KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd. 〃 〃 90.00% (주)현대케피코 90.00%

KEFICO VIETNAM COMPANY LIMITED 〃 베트남 100.00% (주)현대케피코 100.00%

HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO MANUFACTURING

CORPORATION (HTMV)(*1) 완성차 제조 및 판매 〃 50.00%

Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle

Joint Stock Company (HTCV)(*1) 〃 〃 50.00%

Hyundai Motor Company Australia Pty Limited (HMCA) 완성차 및 부품 판매 호주 100.00%

Hyundai Capital Australia Pty Limited 금융 〃 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00%

HR Mechanical Services Limited 철도 유지 보수 뉴질랜드 100.00% 현대로템(주) 100.00%

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) 완성차 제조 및 판매 체코 100.00%

Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00%

Hyundai Motor Europe GmbH (HME) 마케팅 및 완성차 판매 독일 100.00%

Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00%

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC) 자동차 연구개발 〃 100.00%

Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG) 고성능차 제작 및 마케팅 〃 100.00% HME 100.00%

Hyundai Capital Europe GmbH 금융 〃 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00%

Hyundai Capital Bank Europe GmbH 〃 〃 85.00% 현대캐피탈(주) 65.00%

Hyundai Motor Commonwealth of Independent States B.V

(HMCIS B.V) 지주회사 네덜란드 100.00% HMMR 1.40%

Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00%

Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC (HMMR) 완성차 제조 및 판매 러시아 70.00%

Hyundai Motor Commonwealth of Independent States (HMCIS) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00% HMCIS B.V 100.00%

Hyundai Capital Services Limited Liability Company 금융 〃 100.00% Hyundai Capital Europe 100.00%

Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR) 완성차 및 부품 판매 〃 100.00%

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT) 완성차 제조 및 판매 터키 70.00%

Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S 철도차량 제조 및 판매 〃 50.50% 현대로템(주) 50.50%

Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Demiryolu Araclari

SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI 철도차량 판매 〃 100.00%

현대로템(주) 65.00%

Hyundai EURotem A.S. 35.00%

- 11 -

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종속기업명 주요영업활동 소재지 소유지분율 종속기업 소유지분

Hyundai Rotem Company - Hyundai EUrotem Mahmutbey Projesi

ORTAK GIRISIMI 철도차량 판매 터키 100.00%

현대로템(주) 85.00%

Hyundai EURotem A.S. 15.00%

Hyundai Motor UK Limited (HMUK) 완성차 및 부품 판매 영국 100.00%

Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI) 〃 이탈리아 100.00%

Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES) 〃 스페인 100.00%

Hyundai Motor France SAS (HMF) 〃 프랑스 100.00%

Hyundai Motor Poland Sp. Zo. O (HMP) 〃 폴란드 100.00%

Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM) 〃 멕시코 100.00% HT 0.01%

Hyundai de Mexico, SA DE C.V., (HYMEX) 특장제품 제조 〃 99.99% HT 99.99%

HYUNDAI KEFICO MEXICO S DE RL DE CV 자동차부품 제조 및 판매 〃 100.00% (주)현대케피코 100.00%

Hyundai Rio Vista, Inc. 부동산 투자 미국 100.00% HT 100.00%

Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB) 완성차 제조 및 판매 브라질 100.00%

Hyundai Capital Brasil Servicos De Assistencia Financeira Ltda 금융 〃 100.00% 현대캐피탈(주) 100.00%

Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda. 철도차량 제조 및 판매 〃 100.00% 현대로템(주) 100.00%

HMB Holding Participacoes Financeiras Ltda. 지주회사 〃 99.99% HMB 99.99%

China Millennium Corporations (CMEs) 〃 케이만군도 59.60%

교보악사 Tomorrow 사모증권투자신탁 12호 투자 대한민국 100.00%

신한 BNPP 법인용 사모증권투자신탁 제34호 〃 〃 100.00%

신한 BNPP 법인용 사모증권투자신탁 제36호(*2) 〃 〃 100.00%

미래에셋 트라이엄프 사모증권투자신탁 제15호 〃 〃 100.00%

제로원 액셀러레이터 투자 펀드 1호 〃 〃 99.00%

오토피아제오십이차유동화전문유한회사(*1) 금융 〃 0.50% 현대캐피탈(주) 0.50%

오토피아제오십사차~제육십사차유동화전문유한회사(*1) 〃 〃 0.50% 〃

프리비아제오차유동화전문유한회사(*1) 〃 〃 0.50% 현대카드(주) 0.50%

슈퍼시리즈제일차~제오차유동화전문유한회사(*1) 〃 〃 0.50% 〃

블루월넛 주식회사 금융부가통신 〃 100.00% 현대카드(주) 100.00%

Hyundai CHA Funding, LLC 금융 미국 100.00% HCA 100.00%

Hyundai Lease Titling Trust 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai HK Funding, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai HK Funding Two, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai HK Funding Three, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai HK Funding Four, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai ABS Funding, LLC 〃 〃 100.00% 〃

HK Real Properties, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai Auto Lease Offering, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai HK Lease, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Extended Term Amortizing Program, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai Asset Backed Lease, LLC 〃 〃 100.00% 〃

HCA Exchange, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai Protection Plan, Inc. 보험 〃 100.00% 〃

Hyundai Protection Plan Florida, Inc. 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai Capital Insurance Services, LLC 〃 〃 100.00% 〃

Hyundai Capital Insurance Company 〃 〃 100.00% 〃

Power Protect Extended Services, Inc. 〃 〃 100.00% 〃

Power Protect Extended Services Florida, Inc. 〃 〃 100.00% 〃

(*1) 다른 투자자와의 약정에 따라 또는 구조화기업과의 관계에 따라 연결실체가 실질적으로 지배한다고 판단함.

(*2) 전기 중 운용사 변경으로 사명이 변경됨.

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(2) 당분기의 연결대상 주요 종속기업의 요약재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니

다.

(단위 : 백만원)

종속기업명 총자산 총부채 매출액 분기순손익

현대캐피탈(주)(*) 27,859,795 23,856,302 738,818 81,488

현대카드(주)(*) 15,413,425 12,626,687 735,271 26,086

현대로템(주)(*) 3,948,541 2,554,956 524,505 (11,922)

(주)현대케피코(*) 1,517,124 920,910 407,174 6,932

HCA(*) 36,913,637 32,779,384 2,310,036 65,512

HMA 6,426,928 5,047,079 3,464,686 (147,397)

HMMA 4,106,880 1,575,563 1,334,472 31,433

HMMC 3,850,680 1,564,797 1,593,602 94,751

HMI(*) 3,275,692 1,418,603 1,658,803 100,564

HME(*) 1,621,588 1,596,916 2,231,576 1,794

HAOSVT 1,602,065 1,224,944 723,966 (4,740)

HMMR 1,392,363 824,895 745,071 44,347

HMB 1,165,132 724,581 504,986 42,563

HACC(*) 1,144,639 678,933 543,826 (10,647)

HMCA 658,681 500,094 434,130 (567)

(*) 종속기업의 연결재무제표 기준임.

전분기의 연결대상 주요 종속기업의 요약재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

종속기업명 총자산 총부채 매출액 분기순손익

현대캐피탈(주)(*) 25,301,885 21,496,529 1,004,164 89,187

현대카드(주)(*) 14,072,164 11,322,092 803,594 53,194

현대로템(주)(*) 4,079,689 2,611,027 651,426 4,893

(주)현대케피코(*) 1,358,639 761,972 451,994 18,619

HCA(*) 38,809,134 35,939,773 2,313,576 7,912

HMA 8,098,412 5,868,700 4,220,070 (49,175)

HMMA 4,464,820 1,878,824 2,029,661 86,067

HMMC 3,363,523 1,603,573 1,824,560 140,207

HMI(*) 2,837,431 1,255,086 1,484,694 81,636

HAOSVT 1,452,371 1,140,618 708,975 899

HME(*) 1,427,010 1,409,736 2,220,451 1,950

HMMR 1,368,929 922,259 652,506 35,444

HMB 1,226,043 837,597 540,057 3,995

HACC(*) 1,194,260 735,175 553,515 (25,647)

HMCA 663,446 497,852 449,325 (7,109)

(*) 종속기업의 연결재무제표 기준임.

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(3) 분기연결재무제표 작성시 이용된 모든 종속기업의 재무제표는 회사의 보고기간

과 동일한 보고기간의 재무제표를 이용하였습니다.

(4) 당분기 중 비지배지분이 중요한 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습

니다.

(단위 : 백만원)

구분 현대캐피탈(주) 현대카드(주) 현대로템(주)

영업활동 현금흐름 148,237 (134,326) (10,366)

투자활동 현금흐름 (11,199) (22,310) (301)

재무활동 현금흐름 222,192 377,160 (22,403)

현금및현금성자산의 환율변동효과 - - (840)

현금및현금성자산의 순증감 359,230 220,524 (33,910)

전분기 중 비지배지분이 중요한 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니

다.

(단위 : 백만원)

구분 현대캐피탈(주) 현대카드(주) 현대로템(주)

영업활동 현금흐름 (274,698) 270,169 (115,889)

투자활동 현금흐름 (14,832) (14,769) 43,361

재무활동 현금흐름 424,944 (272,888) (232,200)

현금및현금성자산의 환율변동효과 - - (2,084)

현금및현금성자산의 순증감 135,414 (17,488) (306,812)

(5) 당분기말 현재 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금

액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 현대캐피탈(주) 현대카드(주) 현대로템(주)

비지배지분이 보유한 소유지분율 40.32% 63.04% 56.64%

누적비지배지분 1,615,086 1,756,864 853,962

비지배지분에 귀속되는 순손익 32,807 16,445 (7,244)

비지배지분에 지급한 배당금 34,319 12,241 4,120

- 14 -

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전기말 현재 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중

비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분 현대캐피탈(주) 현대카드(주) 현대로템(주)

비지배지분이 보유한 소유지분율 40.32% 63.04% 56.64%

누적비지배지분 1,641,343 1,809,592 870,219

비지배지분에 귀속되는 순손익 119,873 120,770 (36,761)

비지배지분에 지급한 배당금 33,438 23,571 2,110

(6) 종속기업 변동내역

당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함되거나 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같

습니다.

구분 종속기업명 사유

증가HCA Exchange, LLC 지분취득

제로원 액셀러레이터 투자 펀드 1호 신규출자

감소 프리비아제사차유동화전문유한회사 청산

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2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책

(1) 분기연결재무제표 작성기준

회사와 회사의 종속기업의 분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부

에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간

재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기

준에 따라 작성된 2017년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제

표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석

서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에

대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당분기에 새로 적용한 한국채택국제회계기준과 그로 인한 회계정책 변경의 내용

은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1109호(제정) '금융상품'

동 기준서는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성

에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위

험회피회계에 적격한 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대나 위험회피효과 평

가방법의 변경 등을 그 주요특징으로 합니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1039호

'금융상품: 인식과 측정'을 대체합니다.

연결실체는 동 기준서를 최초 적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하

였으며, 이에 따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.

- 16 -

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동 기준서의 주요내용 및 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

가. 금융자산의 분류 및 측정

연결실체는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에

근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가

치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로

포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로

금융자산을 분류합니다.

사업모형계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성 그 외의 경우

계약상 현금흐름 수취 목적 상각후원가 측정(*1)당기손익-

공정가치 측정(*2)계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적 기타포괄손익-공정가치 측정(*1)

매도 목적, 기타 당기손익-공정가치 측정

(*1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).

(*2) 단기매매목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).

연결실체는 최초적용일에 존재하는 사실과 상황에 기초하여 보유하고 있는 금융자산

에 대해 검토하고 평가하였으며, 금융자산의 분류 및 측정과 관련하여 다음과 같은영

향이 있을 것이라고 판단하였습니다.

기업회계기준서 제1039호에서 상각후원가로 측정하던 만기보유금융자산이나 대여

금 및 수취채권은 계약상 현금흐름을 수취를 목적으로 보유하고 있으며 원금과 원금

잔액에 대한 이자로만 구성된 현금흐름 특성을 보이고 있습니다. 따라서 기업회계기

준서 제1109호에 따라 상각후원가측정금융자산으로 분류되었으며 연결재무제표에

미치는 유의적인 영향은 없습니다.

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기업회계기준서 제1039호에서 매도가능금융자산으로 분류되었던 채무상품 중 계약

상 현금흐름의 수취와 매도 모두가 목적이며 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성

된 계약상 현금흐름 특성을 가진 채무상품은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으

로 분류하였으며 그 외의 경우는 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 채무상품의 공정가치 변동은제

거되거나 재분류될 때까지 평가손익누계액으로 계속 인식되며, 당기손익-공정가치

측정금융자산으로 분류된 채무상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식되나 그 영

향은 중요하지 않을 것으로 판단됩니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 단기매매목적으로 보유하지 않는 지분상품은 최

초 인식 시점에 기타포괄손익-공정가치측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택

을 할 수 있습니다. 지분상품의 공정가치 변동은 기타포괄손익누계액으로 계속 인식

되며 후속적으로 당기손익으로 재순환(recycling) 되지 않습니다.

연결실체는 장기 투자를 목적으로 보유하고 있던 매도가능 지분상품을 대부분 기타

포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하였습니다. 그 결과 과거 인식했던 매도

가능 지분상품 손상차손에 대한 잉여금 조정으로 인해 기초 이익잉여금이 327,495백

만원 증가하였습니다.

기업회계기준서 제1039호에서 당기손익인식금융자산으로 분류되었던 금융자산은

동 기준서에서도 계속 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였으며 연결재무

제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

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나. 금융부채의 분류 및 측정

동 기준서에 따르면 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치

변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄

손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환되지 않습니

다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 인식

하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로

인식합니다.

동 기준서의 적용이 연결실체의 금융부채 분류 및 측정에 미치는 유의적인 영향은 없

습니다.

다. 손상: 금융자산과 계약자산

기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있

는 경우에만 손상을 인식하지만, 동 기준서에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공

정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 계약자산, 대출약정, 금융보증계약에 대하여

기대신용손실모형에 따라 손상을 인식합니다.

동 기준서에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같

이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는

금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있어 기업회계기준서 제1039호의 발생손실

모형에 비하여 신용손실을 조기에 인식할 수 있습니다.

구 분 손실충당금

Stage 1최초 인식 후 신용위험이 유의적으로

증가하지 않은 경우

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후

12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채

무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2최초 인식 후 신용위험이 유의적으로

증가한 경우전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에

발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으

로 인한 기대신용손실Stage 3 신용이 손상된 경우

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한편, 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대신용

손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

연결실체는 동 기준서 적용 시 유의적인 금융요소가 있는 매출채권 및 계약자산 등에

대하여 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하고, 보고기

간 말 현재 신용위험이 낮은 경우 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 보는

간편법을 적용하고 있습니다.

연결실체는 동 기준서에 따라 금융상품 최초 인식일의 신용위험을 결정하고 최초적

용일의 신용위험과 비교함에 있어서 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있는 합리적

이고 뒷받침될 수 있는 정보를 사용하여 최초적용일에 연결실체가 보유하고 있는 금

융자산에 대한 손상을 검토하고 평가하였습니다.

동 기준서 적용에 따라 최초적용일 현재 추가 인식한 손상으로 인한 효과는 주석 마.

에 표로 정리 되어 있습니다.

라. 위험회피회계

동 기준서에서는 기업회계기준서 제1039호에서 정한 위험회피회계의 체계(공정가치

위험회피, 현금흐름위험회피, 해외사업장순투자위험회피)를 유지하지만, 복잡하고

규정 중심적인 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 요구사항을 기업의 위험관

리활동에 중점을 둔 원칙 중심적인 방식으로 변경했습니다. 이러한 변경의 효과로 위

험회피대상항목과 위험회피수단이 확대되었고, 실제로 높은 위험회피효과(80~125

%)가 있는지 사후적으로 평가하는 조건과 계량적인 평가기준이 없어지는 등 위험회

피회계 적용요건이 완화되었습니다.

위험회피회계에 대한 동 기준서의 경과규정에 따라 연결실체는 최초적용일부터 전진

적으로 동 기준서의 위험회피회계 규정을 적용하였습니다. 최초적용일 현재 기업회

계기준서 제1039호에 따른 연결실체의 적격한 위험회피관계는 동 기준서에 따른 위

험회피회계상으로도 적격하므로 위험회피관계가 계속되는 것으로 간주하였습니다.

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동 기준서 위험회피회계 요구사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은

없습니다.

마. 동 기준서로 인한 회계정책 변경이 최초적용일 현재 자본에 미치는 영향은 다음

과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

지배기업 소유주지분

비지배지분기타포괄

손익누계액이익잉여금

2017년 12월 31일(보고금액) (2,278,955) 67,332,328 5,653,870

기업회계기준서 제1109호 최초적용

분류 및 측정으로 인한 효과(*1) (327,495) 327,495 -

손상으로 인한 효과(*2) - (130,752) (77,601)

2018년 1월 1일(최초적용일) (2,606,450) 67,529,071 5,576,269

(*1) 매도가능지분상품의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지정에 따른 과거 인식 손상차손에 대한 잉여금 조정임.

(*2) 금융업채권 등 금융자산의 손실충당금 추가 인식에 따른 잉여금 조정임.

- 기업회계기준서 제1115호(제정) '고객과의 계약에서 생기는 수익'

동 기준서는 기업이 약속한 재화나 용역을 고객에게 이전하는 것이 재화나 용역과 교

환하여 얻게 되는 대가를 반영하는 금액으로 나타나도록 수익을 인식해야 한다는 것

을 핵심원칙으로 하고 있습니다. 그리고 이러한 핵심원칙에 따라 수익을 인식하기 위

해서는 다음의 5단계 - 1) 고객과의 계약 식별, 2) 수행의무 식별, 3) 거래가격 산정,

4) 거래가격을 계약 내 수행의무에 배분, 5) 수행의무를 이행할 때(또는 기간에 걸쳐

이행하는 대로) 수익인식 - 를 적용할 것을 요구하고 있습니다. 동 기준서는 기업회

계기준서 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 기업회계기준해석서 제2113호 '고

객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2

031호 '수익: 광고용역의 교환거래'를 대체합니다.

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동 기준서 적용에 따른 새로운 규정의 내용 및 연결실체가 적용한 회계정책의 내용은

다음과 같습니다.

가. 수행의무의 식별

연결실체는 고객과의 계약에서 (1) 차량 판매, (2) 부가서비스, (3) 추가적인 보증의

제공 및 (4) 기타 용역 등과 같이 구별되는 수행의무를 식별하여 수익을 인식하였습

니다. 또한, 각각의 수행의무를 한 시점에 이행하는지, 기간에 걸쳐 이행하는지에 따

라 연결실체의 수익인식 시점이 변경됩니다.

나. 거래가격의 배분

연결실체는 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별판매가격을 기초로

거래가격을 배분합니다. 연결실체는 각 거래에 대해 예상원가를 예측하고 적절한 이

윤을 더하는 예상원가 이윤 가산 접근법 등을 사용하였습니다.

다. 변동대가

연결실체는 기댓값과 가능성이 가장 높은 금액 중 연결실체가 받을 권리를 갖게 될

대가를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 방법을 사용하여 변동 대가를 추정하고, 반품

기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가

능성이 매우 높은 금액까지만 거래가격에 포함하여 수익을 인식하였습니다.

연결실체는 동 기준서의 경과 규정에 따라 최초적용 누적효과를 최초적용일인 2018

년 1월 1일에 인식하도록 소급적용하는 방법을 선택하였습니다. 또한 최초적용일에

완료되지 않은 계약에만 동 기준서를 소급적용하며, 최초적용일 전에 이루어진 모든

계약 변경에 대하여 계약을 소급하여 다시 작성하지 않는 실무적 간편법을 사용하였

습니다. 최초적용일 현재 이익잉여금 기초 잔액 조정은 5,591백만원 감소로 연결재

무제표에 미치는 영향은 유의적이지 않습니다.

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동 기준서의 적용이 당분기 연결재무제표 각 항목에 미친 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당분기말

기존 수익인식기준서 조정사항 제1115호

자산(*1) 175,574,730 (6,078) 175,568,652

부채(*2) 101,084,803 3,760 101,088,563

자본(*3) 74,489,927 (9,838) 74,480,089

매출(*4) 22,483,591 (47,030) 22,436,561

매출원가(*5) 18,778,446 190,602 18,969,048

판관비(*5) 3,023,014 (236,792) 2,786,222

(*1) 자산 인식요건을 충족하지 못하는 계약이행원가의 비용인식 효과 및 부가서비스에 대한 매출원가 중 거래처에 선지급한 금액 효과 등임.

(*2) 부가서비스, 추가적인 보증의 제공 등과 관련하여 수행의무 미이행으로 인한 수익 이연효과 등임.

(*3) 기준서 최초적용 누적효과의 이익잉여금 기초 잔액 조정 효과 등임.

(*4) 부가서비스, 추가적인 보증의 제공 등과 관련하여 수행의무 미이행으로 인한 수익 이연효과 등임.

(*5) 부가서비스, 추가적인 보증의 제공 등과 관련하여 판관비에서 매출원가로의 계정 재분류 효과 등임.

한편, 동 기준서를 적용함에 따라 당분기 연결현금흐름표에 미치는 유의적인 영향은

없습니다.

- 기업회계기준서 제1040호(개정) '투자부동산'

동 개정사항은 부동산이 투자부동산의 정의를 충족하는지(또는 충족하지 못하게 되

는지)를 평가하고 사용의 변경이 발생하였다는 관측가능한 증거가 뒷받침되는 경우

에 투자부동산으로(또는 투자부동산으로부터) 대체함을 명확히 합니다. 또한 동 개정

사항은 기업회계기준서 제1040호에 열거된 상황 이외의 상황도 사용에 변경이 있다

는 증거가 될 수 있고, 건설중인 부동산에 대해서도 사용의 변경이 가능하다는 점(즉

사용의 변경이 완성된 자산에 한정되지 않음)을 명확히 함을 주요 내용으로 하고 있

습니다.

동 개정사항이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

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- 기업회계기준해석서 제2122호(제정) '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가'

동 해석서는 외화로 대가를 선지급하거나 선수취하여 발생한 비화폐성자산이나 비화

폐성부채를 제거하면서 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)을 최초 인식할 때 적용

할 환율을 결정할 목적의 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이

나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날이라고 규정하고 있습니다. 또한, 해석서에서

는 만일 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우 각각의 선지급일이

나 선수취일을 거래일로 하도록 규정하고 있습니다.

동 제정사항이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 한국채택국제회계기준 2014-2016 연차개선 cycle

기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'과 기업회계기준서 제

1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습

니다. 기업회계기준서 제1028호와 관련하여 벤처캐피탈 투자기구나 이와 유사한 기

업은 각각의 관계기업과 공동기업을 개별적으로 당기손익-공정가치 측정항목으로

선택할 수 있고, 그러한 선택은 공동기업이나 관계기업에 대한 투자를 최초 인식할

때 해야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 투자기업이 아닌 기업이 투자기업인 관계

기업과 공동기업에 지분법을 적용하는 경우에 투자기업인 관계기업 등이 종속기업에

적용한 공정가치 측정을 그대로 적용하는 것을 허용하고, 이는 각각의 투자기업인 관

계기업 등에 대해 개별적으로 선택할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다.

동 개정사항이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

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2) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한

한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1116호(제정) '리스'

동 기준서는 운용리스도 금융리스와 동일하게 재무제표에 사용권자산(리스자산)과

리스부채를 인식해야 한다는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 동 기준서는 현행

기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포

함되어 있는지의 결정', 기업회계기준해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 기업회

계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'

를 대체할 예정이며, 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되

조기 적용할 수도 있습니다.

연결실체는 계약의 약정시점에 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를

판단하며 최초적용일에도 이 기준서에 따라 계약이 리스인지, 리스를 포함하고 있는

지를 식별합니다. 다만, 연결실체는 최초적용일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법

을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않을 수 있습니다.

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리

스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리

해야 합니다.

리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를

지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만, 단기리스(리스개시일에

리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산리스(예, 기초자산 $5,000 이하)의 경우

동 기준서의 예외규정을 적용할 수 있습니다. 또한, 리스이용자는 비리스요소를 리스

요소와 분리하지 않고 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처

리하는 실무적 간편법을 기초자산의 유형별로 선택하여 적용할 수 있습니다.

리스제공자 회계처리는 현행 기업회계기준서 제1017호의 회계처리와 유의적으로 변

동되지 않았습니다.

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연결실체는 상기에 열거된 제정사항이 연결재무제표에 미치는 영향에 대하여 검토

중에 있습니다.

(2) 중요한 회계추정 및 판단

연결실체가 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산과 부채

의 장부금액 및 수익과 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다.

추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을

두고 있으며, 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작

성을 위해 연결실체의 회계정책 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이

내린 중요한 판단은 주석2에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'

과 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 도입과 관련된 사

항을 제외하고는, 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표

와 동일합니다.

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3. 매출채권

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정명당분기말 전기말

유동 비유동 유동 비유동

매출채권 3,471,275 128,182 3,903,210 129,739

손실충당금 (65,320) - (65,167) -

현재가치할인차금 - (5,581) - (5,806)

계 3,405,955 122,601 3,838,043 123,933

(2) 매출채권의 연령분석

당분기말 및 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권은 각각 253,763백만

원 및 246,961백만원이며, 그 중 90일 이하 연체된 채권은 각각 179,822백만원 및 1

87,740백만원입니다. 한편, 당분기말 및 전기말 현재 손상된 매출채권은 각각 65,32

0백만원 및 65,167백만원입니다.

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

기초 65,167 49,800

손상차손(환입) (221) 3,328

제각 (161) (1)

환율차이로 인한 변동 535 (1,264)

분기말 65,320 51,863

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4. 기타채권

당분기말 및 전기말 현재 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정명당분기말 전기말

유동 비유동 유동 비유동

미수금 1,977,888 859,699 1,952,871 841,803

미청구공사 989,144 - 1,024,899 -

보증금 33,635 301,803 34,953 335,918

보증예치금 2,437 34,596 2,368 34,822

기타 2,206 12,626 3,906 15,059

손실충당금 (11,217) - (11,128) -

계 2,994,093 1,208,724 3,007,869 1,227,602

5. 기타금융자산

(1) 당분기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당분기말

유동 비유동

당기손익-공정가치측정금융자산 11,522,525 256,500

위험회피에 효과적인 파생상품자산 27,652 13,602

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 13,087 2,232,411

상각후원가측정금융자산 85,017 6,015

계 11,648,281 2,508,528

- 28 -

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전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분전기말

유동 비유동

당기손익인식금융자산 12,770,096 194,341

위험회피에 효과적인 파생상품자산 23,411 14,786

매도가능금융자산 11,833 2,297,122

대여금 81,429 6,160

계 12,886,769 2,512,409

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(전기말은 매도가

능금융자산) 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당분기말 전기말

취득원가 장부금액 장부금액

채무상품 269,238 263,591 309,969

지분상품(*) 1,733,690 1,981,907 1,998,986

계 2,002,928 2,245,498 2,308,955

(*) 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정

하는 취소불가능한 선택권을 적용하였음.

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(3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(전기말은 매도가

능금융자산) 중 지분상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명당분기말 전기말

지분율(%) 취득원가 장부금액 장부금액

현대제철(주)(*1) 6.87 1,110,704 714,754 821,266

현대글로비스(주) 4.88 210,688 309,429 249,008

한국항공우주산업(주)(*2) - 73,331 236,315 224,487

현대중공업(주)(*3) 2.36 42,443 182,064 164,102

현대중공업지주(주)(*3) 2.13 9,018 151,445 132,189

현대오일뱅크(주) 4.35 53,734 147,930 147,930

(주)현대그린푸드 2.36 15,005 32,308 34,500

현대산업개발(주) 0.60 9,025 17,303 17,348

NICE평가정보(주) 2.25 3,312 13,318 11,870

현대엠파트너스(주) 9.29 9,888 11,980 12,153

(주)NICE홀딩스 1.30 3,491 7,866 7,202

(주)케이티 0.09 8,655 6,615 7,263

현대아산(주) 1.88 22,500 2,117 2,117

현대상선(주) 0.03 9,161 380 444

현대일렉트릭앤에너지시스템(주)(*3) - - - 22,997

기타 152,735 148,083 144,110

계 1,733,690 1,981,907 1,998,986

(*1) 의결권 있는 주식 14,919,336주 중 5,745,741주에 대하여 제 3자와 총수익스왑 계약을 체결하였으며, 동 계약수량 중 일부를 매

도함.

(*2) 의결권 있는 주식 전량에 대하여 제 3자와 총수익스왑 계약을 체결하였음.

(*3) 전기 중 현대중공업(주)가 현대중공업(주), 현대로보틱스(주), 현대건설기계(주), 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)의

4개사로 인적분할 되었음. 당분기 중 현대로보틱스(주)가 현대중공업지주(주)로 사명 변경되었고 현대일렉트릭앤에너지

시스템(주)를 전량 처분하였음.

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6. 재고자산

당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정명 당분기말 전기말

제품 6,180,199 6,065,752

상품 67,944 50,575

반제품 625,986 638,802

재공품 390,735 387,816

원재료 1,280,819 1,314,902

저장품 289,193 285,264

미착품 656,390 583,055

기타 983,820 953,738

계(*) 10,475,086 10,279,904

(*) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산평가충당금은 각각 68,419백만원 및 88,945백만원임.

7. 기타자산

당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정명당분기말 전기말

유동 비유동 유동 비유동

미수수익 382,320 2,471 357,228 2,714

선급금 557,928 - 535,677 -

선급비용 497,072 621,541 472,732 609,958

선급부가세 및 기타 354,491 36,249 373,815 29,651

계 1,791,811 660,261 1,739,452 642,323

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8. 매각예정비유동자산

당분기말 및 전기말 현재 매각예정비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

차량운반구 29,068 29,068

당분기말 현재 연결실체는 매각예정비유동자산으로 분류된 차량운반구에 대하여 매

각 계획을 확약하고 적극적으로 매각을 추진하고 있으며, 향후 12개월 이내에 처분

할 예정입니다.

9. 유형자산

당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

기초 29,827,142 29,405,716

취득 429,347 552,249

처분 (62,781) (57,229)

감가상각비 (567,935) (542,886)

기타(*) 7,000 (282,258)

분기말 29,632,773 29,075,592

(*) 기타증감액은 환율차이로 인한 변동, 타계정대체로 인한 변동 및 사업결합으로 인한 취득 등으로 구성되어 있음.

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10. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

기초 199,498 211,671

대체(*) 94 -

감가상각비 (2,712) (2,706)

환율차이로 인한 변동 975 (2,097)

분기말 197,855 206,868

(*) 유형자산에서 대체로 인한 증가로 구성되어 있음.

(2) 당분기와 전분기 중 투자부동산 관련 수익(비용)은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

임대수익 12,030 11,499

운영/유지보수비용 4,282 3,762

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11. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

기초 4,809,336 4,586,172

내부개발 및 개별 취득 276,397 235,312

처분 (128) (86)

상각 (343,700) (305,746)

손상차손 (6,977) (5,278)

기타(*) 28,252 5,561

분기말 4,763,180 4,515,935

(*) 기타증감액은 환율차이로 인한 변동, 타계정대체로 인한 변동 등으로 구성되어 있음.

(2) 당분기와 전분기 중 연구개발활동과 관련하여 지출된 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

개발비(무형자산) 245,667 216,636

경상연구개발비(*1) 233,606 236,539

계(*2) 479,273 453,175

(*1) 제조경비, 관리비, 기타비용으로 구성되어 있음.

(*2) 개발비 상각비가 포함되지 아니함.

(3) 영업권의 손상검사

연결실체의 현금창출단위의 회수가능액은 경영진이 승인한 향후 5년간의 사업계획

에 근거하여 추정한 현금흐름을 적용하여 계산한 사용가치로 측정하고 있으며, 5년

을 초과하는 기간에 발생할 것으로 예상되는 현금흐름은 각 현금창출단위가 속해 있

는 지역의 업종별 장기 평균성장률을 초과하지 않는 범위 내에서 추정하고 있습니다.

한편, 연결실체는 매년 영업권의 손상검사를 수행하고 있습니다.

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12. 공동기업 및 관계기업투자

(1) 당분기말 및 전기말 현재 공동기업 및 관계기업 투자내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명당분기말 전기말

주요영업활동 소재지 소유지분율 장부금액 장부금액

Beijing-Hyundai Motor Company (BHMC)(*1) 완성차 제조 및 판매 중국 50.00% 1,545,142 1,456,579

북경현대기차금융유한공사 (BHAF)(*1,3) 금융업 〃 53.00% 515,726 480,353

현대위아기차발동기(산동)유한공사 (WAE) 자동차부품 제조 및 판매 〃 22.00% 177,534 167,805

Hyundai Powertech(Shandong) Co., Ltd (PTS) 변속기 제조 및 판매 〃 30.00% 132,221 120,256

기아자동차(주) 완성차 제조 및 판매 대한민국 33.88% 8,918,835 8,882,325

현대건설(주) 건설업 〃 20.95% 2,903,797 2,959,910

현대위아(주) 자동차부품 제조 및 판매 〃 25.35% 786,798 794,150

현대파워텍(주) 〃 〃 37.58% 553,739 547,295

현대다이모스(주) 〃 〃 47.27% 411,500 399,724

현대커머셜(주) 금융업 〃 50.00% 402,503 373,797

현대차투자증권(주) 증권중개업 〃 27.49% 255,855 254,766

유코카캐리어스(주)(*2) 자동차 운송업 〃 12.00% 151,045 160,255

현대오토에버(주) 전산시스템 설계 및 관리 〃 28.96% 117,873 119,162

해비치호텔앤드리조트(주) 골프장, 호텔 및 콘도미니엄운영 〃 41.90% 104,911 106,531

기타(*4)       429,952 429,430

계       17,407,431 17,252,338

(*1) 연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정의 당사자들이 약정의 자산에

대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유한다는 것을 명시하는 합의된 계약상 조건이나 그 밖의 사실과 상황이 존재하지 않으므로 공동약

정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류함. 또한,

배당 등에 대하여 다른 주주가 임명한 이사의 동의가 필요한 제약사항이 존재함.

(*2) 연결실체의 지분율이 20%에 미달하지만 피투자기업의 이사회의 참여 등 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 보

아 관계기업에 포함함.

(*3) 연결실체의 소유지분율이 과반수를 초과하나 다른 주주와의 약정에 따라 지배력을 행사할 수 없어 공동기업으로 분류함.

(*4) 전기 중 사천현대기차유한공사(CHMC)의 지분법 적용을 중지하였으며, 인식하지 못한 미반영 지분법손실은 당분기 9,063백만원, 누계

29,500백만원임.

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(2) 당분기 중 공동기업 및 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 기초 취득(처분) 지분법손익 배당금 기타(*) 분기말

BHMC 1,456,579 - 32,778 - 55,785 1,545,142

BHAF 480,353 - 17,557 - 17,816 515,726

WAE 167,805 - 3,523 - 6,206 177,534

PTS 120,256 - 7,484 - 4,481 132,221

기아자동차(주) 8,882,325 - 144,785 (109,855) 1,580 8,918,835

현대건설(주) 2,959,910 - 16,294 (11,664) (60,743) 2,903,797

현대위아(주) 794,150 - (5,155) (4,136) 1,939 786,798

현대파워텍(주) 547,295 - 5,331 - 1,113 553,739

현대다이모스(주) 399,724 - 8,156 - 3,620 411,500

현대커머셜(주) 373,797 - 7,910 (10,000) 30,796 402,503

현대차투자증권㈜ 254,766 - 4,754 (3,226) (439) 255,855

유코카캐리어스(주) 160,255 - 1,051 (8,976) (1,285) 151,045

현대오토에버(주) 119,162 - 2,741 (4,126) 96 117,873

해비치호텔앤드리조트(주) 106,531 - (1,626) - 6 104,911

기타 429,430 - (3,246) (3,721) 7,489 429,952

계 17,252,338 - 242,337 (155,704) 68,460 17,407,431

(*) 기타증감액은 기타포괄손익 변동으로 인한 증감 등으로 구성되어 있음.

전분기 중 공동기업 및 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 기초 취득(처분) 지분법손익 배당금 기타(*) 분기말

BHMC 2,225,824 - 82,062 - (148,307) 2,159,579

BHAF 445,735 - 22,963 - (29,064) 439,634

WAE 186,929 - 805 - (11,885) 175,849

PTS 111,997 - 7,253 - (7,353) 111,897

기아자동차(주) 8,811,840 - 232,340 (151,050) (138,033) 8,755,097

현대건설(주) 3,267,243 - (2,372) (11,664) (25,268) 3,227,939

현대위아(주) 821,861 - 1,075 (7,583) (9,722) 805,631

현대파워텍(주) 502,891 - 28,158 - (6,272) 524,777

현대다이모스(주) 371,499 - 13,793 - 945 386,237

현대커머셜(주) 256,078 - 13,555 - 17,680 287,313

현대차투자증권(주) 245,501 - 2,956 (3,226) 656 245,887

유코카캐리어스(주) 174,100 - 2,070 - (13,968) 162,202

해비치호텔앤드리조트(주) 108,082 - (476) - (7) 107,599

현대오토에버(주) 107,382 - 2,741 (4,126) (894) 105,103

기타 433,159 - (4,500) (9,111) (18,250) 401,298

계 18,070,121 - 402,423 (186,760) (389,742) 17,896,042

(*) 기타증감액은 기타포괄손익 변동으로 인한 증감 등으로 구성되어 있음.

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(3) 당분기의 주요 공동기업 및 관계기업 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액계속영업

손익

기타

포괄손익총포괄손익

BHMC 4,296,808 4,228,214 4,493,405 828,338 2,712,349 21,256 - 21,256

BHAF(*) 4,984,142 - 4,011,075 - 70,325 33,126 - 33,126

WAE 781,642 763,803 321,122 417,350 320,804 16,014 28,211 44,225

PTS 805,229 246,742 525,352 85,882 239,724 24,948 - 24,948

기아자동차(주) 22,199,249 30,616,975 15,813,564 10,028,045 12,562,201 431,958 2,225 434,183

현대건설(주) 13,102,785 5,119,950 7,252,190 2,847,563 3,538,167 140,151 (120,870) 19,281

현대위아(주) 3,761,744 3,292,975 1,615,285 2,324,738 1,740,854 (17,232) 12,767 (4,465)

현대파워텍(주) 973,769 1,652,042 833,367 317,585 628,088 1,668 2,998 4,666

현대다이모스(주) 1,433,668 1,055,209 1,124,452 480,288 966,993 18,814 2,660 21,474

현대커머셜(주)(*) 8,026,966 - 7,136,201 - 108,647 15,022 (14,784) 238

현대차투자증권(주)(*) 7,926,685 - 7,077,464 - 144,778 17,197 (1,186) 16,011

유코카캐리어스(주) 390,586 2,535,913 541,476 1,128,500 390,489 3,090 (5,945) (2,855)

현대오토에버(주) 637,558 123,670 342,982 6,687 294,565 9,706 345 10,051

해비치호텔앤드리조트(주) 21,835 431,626 193,886 86,390 25,726 (1,674) (2) (1,676)

(*) 금융업을 영위하는 공동기업 및 관계기업으로 재무제표상 자산 및 부채는 유동성 분류를 수행하지 아니하므로 전액 유동자산 및 부채에 포함함.

전분기의 주요 공동기업 및 관계기업 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액계속영업

손익

기타

포괄손익총포괄손익

BHMC 5,274,564 3,822,453 3,847,964 788,788 3,168,453 178,002 - 178,002

BHAF(*) 4,969,348 - 4,139,850 - 86,333 43,326 - 43,326

WAE 726,323 816,709 225,107 518,610 264,199 3,659 (54,021) (50,362)

PTS 804,041 209,100 547,213 92,939 461,731 24,178 - 24,178

기아자동차(주) 22,440,375 29,598,193 16,889,804 8,683,992 12,843,896 765,378 (439,005) 326,373

현대건설(주) 14,190,713 4,980,023 8,322,178 2,880,662 4,129,693 43,905 (100,994) (57,089)

현대위아(주) 3,764,116 3,223,299 1,578,314 2,215,934 1,871,838 2,020 (38,224) (36,204)

현대파워텍(주) 1,396,092 1,518,117 1,220,789 292,675 1,007,163 77,508 (16,697) 60,811

현대다이모스(주) 1,388,517 1,028,074 1,048,953 533,950 1,012,197 29,193 (3,391) 25,802

현대커머셜(주)(*) 6,146,981 - 5,472,748 - 195,697 27,109 643 27,752

현대차투자증권(주)(*) 7,802,840 - 6,989,498 - 136,219 10,659 (1,791) 8,868

유코카캐리어스(주) 442,804 2,826,839 463,873 1,456,273 420,479 12,618 (109,272) (96,654)

해비치호텔앤드리조트(주) 28,019 431,052 170,078 116,717 28,126 111 11 122

현대오토에버(주) 591,450 102,828 321,972 6,379 292,189 9,683 - 9,683

(*) 금융업을 영위하는 공동기업 및 관계기업으로 재무제표상 자산 및 부채는 유동성 분류를 수행하지 아니하므로 전액 유동자산 및 부채에 포함함.

- 37 -

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(4) 당분기의 주요 공동기업 요약재무정보 중 주요 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명현금 및

현금성자산

유동

금융부채

비유동

금융부채

감가상각비 및

무형자산상각비이자수익 이자비용 법인세비용

BHMC 537,607 402,142 237,213 112,475 3,966 34,834 593

BHAF(*) 610,661 3,367,390 - 1,215 115,028 46,048 11,042

(*) 금융업을 영위하는 공동기업으로 재무제표상 자산 및 부채는 유동성 분류를 수행하지 아니하므로 전액 유동 금융부채에 포함함.

전분기의 주요 공동기업 요약재무정보 중 주요 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명현금 및

현금성자산

유동

금융부채

비유동

금융부채

감가상각비 및

무형자산상각비이자수익 이자비용 법인세비용

BHMC 1,375,218 835,691 227,178 92,378 5,995 48,179 59,823

BHAF(*) 789,474 3,314,813  - 888 126,805 42,783 14,442

(*) 금융업을 영위하는 공동기업으로 재무제표상 자산 및 부채는 유동성 분류를 수행하지 아니하므로 전액 유동 금융부채에 포함함.

(5) 당분기와 전분기의 개별적으로 중요하지 않은 공동기업 및 관계기업의 손익 중

연결실체 귀속분은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

분기순손익 (3,246) (4,500)

기타포괄손익 7,489 (18,250)

총포괄손익 4,243 (22,750)

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(6) 당분기말 현재 주요 공동기업 및 관계기업의 순자산에서 지분의 장부금액으로 조

정한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명순자산

지분금액영업권

미실현손익

및 기타장부금액

BHMC 1,601,639 - (56,497) 1,545,142

BHAF 515,726 - - 515,726

WAE 177,534 - - 177,534

PTS 132,221 - - 132,221

기아자동차(주) 8,778,592 197,089 (56,846) 8,918,835

현대건설(주)(*) 2,068,965 834,821 11 2,903,797

현대위아(주) 789,757 - (2,959) 786,798

현대파워텍(주) 554,153 - (414) 553,739

현대다이모스(주) 413,829 - (2,329) 411,500

현대커머셜(주) 402,503 - - 402,503

현대차투자증권(주) 215,803 40,052 - 255,855

유코카캐리어스(주) 150,783 - 262 151,045

현대오토에버(주) 117,873 - - 117,873

해비치호텔앤드리조트(주)(*) 101,335 3,576 - 104,911

(*) 취득대가의 식별 가능한 무형자산 등에 배분으로 인한 순자산 공정가치와 장부금액의 차이 금액이 순자산지분금액에 포함

되어 있음.

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전기말 현재 주요 공동기업 및 관계기업의 순자산에서 지분의 장부금액으로 조정한

내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명순자산

지분금액영업권

미실현손익

및 기타장부금액

BHMC 1,514,932 - (58,353) 1,456,579

BHAF 480,353 - - 480,353

WAE 167,805 - - 167,805

PTS 120,256 - - 120,256

기아자동차(주) 8,749,248 197,089 (64,012) 8,882,325

현대건설(주)(*) 2,125,080 834,821 9 2,959,910

현대위아(주) 797,455 - (3,305) 794,150

현대파워텍(주) 548,330 - (1,035) 547,295

현대다이모스(주) 401,195 - (1,471) 399,724

현대커머셜(주) 373,797 - - 373,797

현대차투자증권(주) 214,714 40,052 - 254,766

유코카캐리어스(주) 159,993 - 262 160,255

현대오토에버(주) 119,162 - - 119,162

해비치호텔앤드리조트(주)(*) 102,955 3,576 - 106,531

(*) 취득대가의 식별 가능한 무형자산 등에 배분으로 인한 순자산 공정가치와 장부금액의 차이 금액이 순자산지분금액에 포함

되어 있음.

(7) 당분기말 현재 공표된 시장가격이 있는 관계기업투자의 시장가격은 다음과 같습

니다.

(단위 : 백만원)

회사명 주당가격 주식수 시장가격

기아자동차(주) 31,000원 137,318,251주 4,256,866

현대건설(주) 43,700원 23,327,400주 1,019,407

현대위아(주) 55,300원 6,893,596주 381,216

현대차투자증권(주) 10,550원 8,065,595주 85,092

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13. 금융업채권

(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융업채권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

대출채권 37,177,545 36,848,028

카드채권 13,262,411 12,979,942

금융리스채권 2,445,300 2,437,466

기타 39,560 36,668

소계 52,924,816 52,302,104

손실충당금 (1,322,030) (1,133,967)

이연부대손익 (43,600) 13,182

현재가치할인차금 (15,163) (13,301)

계 51,544,023 51,168,018

(2) 금융업채권의 연령분석

당분기말 및 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 금융업채권은 각각 1,304,819

백만원 및 1,513,093백만원이며, 그 중 90일 이하 연체된 채권은 각각 1,304,714백

만원 및 1,512,976백만원입니다. 한편, 당분기말 및 전기말 현재 손상된 금융업채권

은 각각 618,121백만원 및 523,274백만원입니다.

(3) 당분기와 전분기 중 금융업채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

기초 1,133,967 1,078,002

회계기준 변경 170,597 -

손상차손 182,950 204,378

제각 (104,968) (109,949)

매각 등 (59,238) (47,527)

환율차이로 인한 변동 (1,278) (21,852)

분기말 1,322,030 1,103,052

- 41 -

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(4) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스의 리스총투자 및 최소리스료의 현재가치는 다

음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

당분기말 전기말

리스총투자최소리스료의

현재가치리스총투자

최소리스료의

현재가치

1년 이내 1,158,741 1,038,280 1,173,541 1,050,165

1년 초과 5년 이내 1,509,149 1,403,999 1,489,664 1,384,980

5년 초과 705 697 281 277

계 2,668,595 2,442,976 2,663,486 2,435,422

(5) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스의 미실현이자수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분 당분기말 전기말

리스총투자 2,668,595 2,663,486

리스순투자    

최소리스료의 현재가치 2,442,976 2,435,422

무보증잔존가치의 현재가치 2,324 2,044

소계 2,445,300 2,437,466

미실현 이자수익 223,295 226,020

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14. 운용리스자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 운용리스자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

취득원가 24,275,517 24,345,256

감가상각누계액 (3,678,847) (3,517,368)

손상차손누계액 (99,995) (99,938)

계 20,496,675 20,727,950

(2) 당분기말 및 전기말 현재 운용리스자산에 대한 향후 예상되는 연도별 미래 최소

리스료의 합계는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

1년 이내 3,731,655 3,765,437

1년 초과 5년 이내 3,718,418 3,869,709

5년 초과 7 7

계 7,450,080 7,635,153

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15. 차입금 및 사채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 차입처연이자율(%) 금액

당분기말 당분기말 전기말

당좌차월 씨티은행 외 0.10~1.67 281,724 317,189

일반대출 우리은행 외 0.40~7.46 2,236,534 3,727,189

매출채권담보차입 KEB하나은행 외 LIBOR + 0.15~0.45 1,921,123 1,338,160

Banker's Usance KEB하나은행 외 LIBOR + 0.25~0.40 349,504 376,547

단기사채   - 69,993

기업어음 신한은행 외 1.68~2.75 3,919,782 3,570,389

자산담보부차입 RBC 외 1.58~1.66 560,357 560,187

계 9,269,024 9,959,654

(2) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 차입처연이자율(%) 금액

당분기말 당분기말 전기말

일반대출 미즈호은행 외 0.40~15.40 6,452,001 6,368,138

시설자금 산업은행 외 0.32~8.50 246,217 255,281

기업어음 KTB투자증권 외 1.62~2.55 2,320,000 2,070,000

자산담보부차입 JP Morgan 외 2.37~2.86 5,021,663 6,782,232

기타 NH투자증권 외   567,125 567,125

소계 14,607,006 16,042,776

현재가치할인차금 (109,536) (107,752)

유동성대체 (4,606,948) (3,446,887)

계 9,890,522 12,488,137

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(3) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 최장만기일연이자율(%) 금액

당분기말 당분기말 전기말

무보증공모사채 2028.03.23 1.44~5.53 23,841,239 22,956,764

무보증사모사채 2026.09.27 1.45~3.45 10,205,385 10,107,160

자산담보부사채 2024.05.15 1.12~3.12 12,556,538 13,140,350

소계 46,603,162 46,204,274

사채할인발행차금 (97,721) (98,422)

유동성대체 (10,922,682) (9,651,660)

계 35,582,759 36,454,192

16. 충당부채

당분기와 전분기 중 충당부채 분류별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당분기 전분기

판매보증 종업원급여 기타 판매보증 종업원급여 기타

기초 5,226,297 636,380 791,764 5,612,978 641,193 718,469

설정액 378,586 15,855 168,367 423,689 15,583 148,738

사용액 (413,333) (21,545) (223,819) (338,061) (19,855) (132,506)

환율차이로 인한 변동 등 8,145 45 31,473 (102,349) (33) (27,307)

분기말 5,199,695 630,735 767,785 5,596,257 636,888 707,394

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17. 기타금융부채

(1) 당분기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당분기말

유동 비유동

당기손익-공정가치측정금융부채 105 346

위험회피에 효과적인 파생상품부채 61,978 497,612

계 62,083 497,958

(2) 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분전기말

유동 비유동

당기손익인식금융부채 555 -

위험회피에 효과적인 파생상품부채 25,097 438,070

계 25,652 438,070

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18. 기타부채

당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정명당분기말 전기말

유동 비유동 유동 비유동

선수금 826,116 97,309 746,977 86,359

예수금 958,218 281,381 964,884 301,247

미지급비용 2,798,004 - 3,830,729 -

선수수익 367,345 1,099,448 315,035 1,075,434

초과청구공사 479,306 - 438,977 -

기타 1,138,157 1,156,520 294,819 1,182,380

계 6,567,146 2,634,658 6,591,421 2,645,420

19. 금융상품

(1) 당분기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

당기손익-

공정가치측정

금융자산

상각후원가측정

금융자산

기타포괄손익-

공정가치측정

금융자산

위험회피에 효과적인

파생상품자산장부금액 공정가치

현금및현금성자산 - 8,392,969 - - 8,392,969 8,392,969

장단기금융상품 - 6,864,515 - - 6,864,515 6,864,515

매출채권 - 3,528,556 - - 3,528,556 3,528,556

기타채권 - 3,201,047 - - 3,201,047 3,201,047

기타금융자산 11,779,025 91,032 2,245,498 41,254 14,156,809 14,156,809

기타자산 - 384,791 - - 384,791 384,791

금융업채권 - 51,544,023 - - 51,544,023 51,742,171

계 11,779,025 74,006,933 2,245,498 41,254 88,072,710 88,270,858

- 47 -

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전기말 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당기손익인식

금융자산

대여금 및

수취채권

매도가능

금융자산

위험회피에 효과적인

파생상품자산장부금액 공정가치

현금및현금성자산 - 8,821,529 - - 8,821,529 8,821,529

장단기금융상품 - 7,891,106 - - 7,891,106 7,891,106

매출채권 - 3,961,976 - - 3,961,976 3,961,976

기타채권 - 3,195,513 - - 3,195,513 3,195,513

기타금융자산 12,964,437 87,589 2,308,955 38,197 15,399,178 15,399,178

기타자산 - 359,942 - - 359,942 359,942

금융업채권 - 51,168,018 - - 51,168,018 51,287,698

계 12,964,437 75,485,673 2,308,955 38,197 90,797,262 90,916,942

(2) 당분기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

당기손익-

공정가치측정

금융부채

상각후원가측정

금융부채

위험회피에 효과적인

파생상품부채장부금액 공정가치

매입채무 - 6,988,500 - 6,988,500 6,988,500

미지급금 - 3,645,270 - 3,645,270 3,645,270

차입금 및 사채 - 70,271,935 - 70,271,935 70,220,291

기타금융부채 451 - 559,590 560,041 560,041

기타부채 - 3,668,417 - 3,668,417 3,668,417

계 451 84,574,122 559,590 85,134,163 85,082,519

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전기말 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당기손익인식

금융부채

상각후원가로

측정하는 금융부채

위험회피에 효과적인

파생상품부채장부금액 공정가치

매입채무 - 6,483,875 - 6,483,875 6,483,875

미지급금 - 5,059,246 - 5,059,246 5,059,246

차입금 및 사채 - 72,000,530 - 72,000,530 71,987,443

기타금융부채 555 - 463,167 463,722 463,722

기타부채 - 3,837,148 - 3,837,148 3,837,148

계 555 87,380,799 463,167 87,844,521 87,831,434

(3) 공정가치의 추정

연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따

라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

ㆍ수준1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용

하여 도출되는 공정가치입니다.

ㆍ수준2 : 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로

(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여

도출되는 공정가치입니다.

ㆍ수준3 : 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측

불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.

당분기말 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당분기말

수준1 수준2 수준3 합계

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산 132,525 11,609,356 37,144 11,779,025

위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 41,254 - 41,254

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,674,242 263,106 308,150 2,245,498

계 1,806,767 11,913,716 345,294 14,065,777

금융부채:        

당기손익-공정가치측정금융부채 - 451 - 451

위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 559,590 - 559,590

계 - 560,041 - 560,041

- 49 -

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전기말 현재 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분전기말

수준1 수준2 수준3 합계

금융자산:        

당기손익인식금융자산 111,654 12,852,783 - 12,964,437

위험회피에 효과적인 파생상품자산 - 38,197 - 38,197

매도가능금융자산 1,708,825 264,611 335,519 2,308,955

계 1,820,479 13,155,591 335,519 15,311,589

금융부채:        

당기손익인식금융부채 - 555 - 555

위험회피에 효과적인 파생상품부채 - 463,167 - 463,167

계 - 463,722 - 463,722

당분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 기초(*) 매입 매도 평가 수준간 이동 분기말

당기손익-공정가치

측정금융자산 45,854 500 (9,210) - - 37,144

기타포괄손익-공정

가치측정금융자산 289,665 24,791 (6,134) (172) - 308,150

(*) 기초 금액은 매도가능금융자산 금액으로 구성되어 있음.

전분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 기초 매입 매도 평가 수준간 이동 분기말

매도가능금융자산 258,160 5,571 (2,206) 768 - 262,293

- 50 -

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(4) 당분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역

은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당분기

이자수익 배당금수익 이자비용

비금융업:

상각후원가측정금융자산 68,797 - -

당기손익-공정가치측정금융자산(부채) 48,249 - 3,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 28,872 -

상각후원가측정금융부채 - - 54,661

계 117,046 28,872 58,571

금융업:      

상각후원가측정금융자산 878,319 - -

당기손익-공정가치측정금융자산 8,233 6,955 -

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 56 - -

상각후원가측정금융부채 - - 369,875

계 886,608 6,955 369,875

- 51 -

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전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 이자수익, 배당금수익 및 이자비용의 내역은 다

음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분전분기

이자수익 배당금수익 이자비용

비금융업:

대여금및수취채권 61,812 - -

당기손익인식금융자산(부채) 41,199 - 3,131

매도가능금융자산 - 13,102 -

상각후원가로 측정하는 금융부채 - - 60,135

계 103,011 13,102 63,266

금융업:

대여금및수취채권 1,034,918 - -

당기손익인식금융자산 5,189 989 -

매도가능금융자산 298 1,808 -

상각후원가로 측정하는 금융부채 - - 346,743

계 1,040,405 2,797 346,743

(5) 당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융자산(전분기는 당기손익인식금

융자산)이나 당기손익-공정가치측정금융부채(전분기는 당기손익인식금융부채) 이외

의 금융상품에서 발생한 수수료수익(금융업수익)은 각각 455,762백만원 및 447,982

백만원이며, 수수료비용(금융업매출원가)은 각각 266,161백만원 및 228,278백만원

입니다.

(6) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에

수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은

없습니다.

(7) 다음은 수준 2와 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품 공정가치측정치에 사용된

가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다.

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- 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑

통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 파생상품의 잔

존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초

하여 측정하였습니다. 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간

의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 기간별 선도환율에 보

간법을 적용하여 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도

환율을 추정하여 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공

정가치 측정에 사용되는 투입변수는 보고기간말 현재 시장에서 관측가능한 선도환율

등을 통해 도출되므로, 연결실체는 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑의 공정가치측정

치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.

- 이자율 스왑

이자율 스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율과 선도이자율은 보고기간말 현재

시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률 곡선에 기초하여 결정하

였습니다. 이자율 스왑의 공정가치는 상기 방법으로 도출된 선도이자율에 기초하여

추정한 이자율 스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하였습

니다. 이자율 스왑의 공정가치 측정에 사용되는 투입변수는 보고기간말 현재 시장에

서 관측가능한 수익률 곡선 등을 통해 도출되므로, 연결실체는 이자율 스왑의 공정가

치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.

- 회사채 등 채무상품

회사채 등 채무상품의 공정가치는 현금흐름할인법을 적용하여 측정하였습니다. 현금

흐름할인에 사용되는 할인율은 공정가치 측정대상 회사채 등 채무상품과 신용도 및

기간이 유사한 채권에 대하여 시장에서 공시되는 스왑레이트(swap rate) 및 신용스프

레드를 기초로 결정하였습니다. 회사채 등 채무상품의 공정가치에 유의적인 영향을

미치는 투입변수인 할인율은 시장에서 관측가능한 정보에 기초하여 도출되므로 연결

실체는 회사채 등 채무상품의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류

하였습니다.

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- 비상장주식

비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형 등을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름

을 추정하기 위하여 사업계획 및 업종의 상황 등에 기초한 매출액 증가율, 세전 영업

이익률, 할인율 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근

거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 할인

율은 유사한 상장기업의 자료를 활용하여 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하

여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의

공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치

를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.

(8) 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)

에 대한 양적 정보와 관측가능하지 않은 주요 투입변수와 공정가치측정치간의 연관

성에 대한 설명은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분당분기말

공정가치가치평가기법

관측가능하지 않은

투입변수

관측가능하지 않은 투입변수와

공정가치측정치 간의 연관성

비상장주식 308,433 현금흐름할인 등 매출액증가율 매출액증가율과 세전영업이익률이

상승하고 할인율이 하락한다면 공

정가치는 증가세전영업이익률

할인율

연결실체는 전기말 이후 당분기 중 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의

공정가치에 중요한 변동은 없는 것으로 판단하고 있습니다.

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20. 자본금

회사의 수권주식수는 600,000,000주이며 당분기말과 전기말 현재 보통주 및 우선주

자본금의 내용은 다음과 같습니다.

(1) 보통주 자본금

(단위 : 주,백만원)

구분 당분기말 전기말

발행주식수 220,276,479 220,276,479

1주당금액 5,000원 5,000원

자본금 1,157,982 1,157,982

회사는 2001년 3월 5일과 2004년 5월 4일에 각각 보통주 10,000,000주 및 1,320,00

0주를 이익소각 하였으며, 이로 인하여 당분기말 및 전기말 현재 발행주식의 액면총

액은 납입자본금과 상이합니다.

(2) 우선주 자본금

(단위 : 백만원)

종류 1주당금액 발행주식수 우선주자본금 배 당 률

1우선주 5,000원 25,109,982주 125,550 보통주배당률+1%

2우선주 ″ 37,613,865주 193,069 최저우선배당률 : 2%

3우선주 ″ 2,478,299주 12,392 최저우선배당률 : 1%

계 65,202,146주 331,011

회사는 2001년 3월 5일에 2우선주 1,000,000주를 이익소각 하였으며, 이에 따라 발

행주식의 액면총액과 납입자본금은 상이합니다.

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21. 자본잉여금

당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

주식발행초과금 3,321,334 3,321,334

기타자본잉여금 879,880 879,880

계 4,201,214 4,201,214

22. 기타자본항목

기타자본항목은 전액 회사가 주가안정을 목적으로 보유한 자기주식이며, 당분기말

및 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

구분 당분기말 전기말

보통주 13,222,514주 13,222,514주

1우선주 2,202,059주 2,202,059주

2우선주 1,376,138주 1,376,138주

3우선주 24,782주 24,782주

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23. 기타포괄손익누계액

(1) 당분기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(*) 494,043

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실(*) (316,573)

현금흐름위험회피파생상품평가이익 5,996

현금흐름위험회피파생상품평가손실 (31,564)

지분법자본변동 218,966

부의지분법자본변동 (774,540)

해외사업환산손익 (2,133,855)

계 (2,537,527)

(*) 처분시점에 이익잉여금으로 대체된 금액을 제외한 누적평가손익임. 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 과거 인식

했던 손상차손의 재분류 등 기초변동 효과 327,495백만원이 반영되어 있음.

(2) 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 전기말

매도가능금융자산평가이익 486,596

매도가능금융자산평가손실 (1,915)

현금흐름위험회피파생상품평가이익 9,062

현금흐름위험회피파생상품평가손실 (2,119)

지분법자본변동 165,563

부의지분법자본변동 (814,987)

해외사업환산손익 (2,121,155)

계 (2,278,955)

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24. 이익잉여금

당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

법정적립금(*) 744,836 744,836

임의적립금 48,328,847 46,848,647

미처분이익잉여금 18,319,274 19,738,845

계 67,392,957 67,332,328

(*) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비

금으로 적립하도록 되어 있음. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위

해서만 사용될 수 있음.

한편, 이익잉여금 중 1,852,871백만원은 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서

발생한 재평가차익으로 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

25. 매출

당분기와 전분기 중 매출의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

재화의 판매 18,623,084 19,207,867

용역의 제공 491,542 343,868

로열티수익 21,595 35,260

금융업수익 2,705,075 3,061,271

건설계약수익 516,211 616,805

기타 79,054 100,888

계 22,436,561 23,365,959

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26. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

판매비:

수출비 23,125 163,330

해외시장개척비 40,001 89,270

광고선전비 및 판매활동촉진비 551,684 561,942

판매수수료 169,155 159,945

판매보증비용 408,147 413,530

운반보관비 26,490 64,353

소계 1,218,602 1,452,370

관리비:

급여 616,208 612,070

퇴직급여 41,681 42,329

복리후생비 97,427 104,408

지급수수료 311,298 290,147

연구비 201,778 207,191

기타 299,228 334,027

소계 1,567,620 1,590,172

계 2,786,222 3,042,542

27. 공동기업 및 관계기업투자손익

당분기와 전분기 중 공동기업 및 관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정명 당분기 전분기

지분법손익 242,337 402,423

관계기업투자처분손익 158 -

계 242,495 402,423

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28. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

이자수익 117,046 103,011

외환차익 11,100 32,315

외화환산이익 33,159 152,104

배당금수익 28,872 13,102

파생상품관련이익 4,619 65,171

기타 9,033 441

계 203,829 366,144

(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

이자비용 73,926 87,175

외환차손 11,291 22,952

외화환산손실 29,411 60,670

파생상품관련손실 1,835 22,813

기타 1 291

계 116,464 193,901

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29. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

외환차익 79,233 184,038

외화환산이익 66,269 129,731

유형자산처분이익 5,535 7,234

수입수수료 17,271 29,933

임대료수익 19,823 21,519

기타 78,440 80,163

계 266,571 452,618

(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

외환차손 84,999 208,969

외화환산손실 81,744 164,044

유형자산처분손실 42,457 19,740

기부금 36,769 18,375

기타 105,867 109,864

계 351,836 520,992

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30. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

재고자산의 변동 (104,550) (212,560)

원재료 및 상품 사용액 12,686,020 13,209,220

종업원급여 2,090,323 2,189,895

감가상각비 570,647 545,592

무형자산상각비 343,700 305,746

기타 6,520,966 6,598,297

계(*) 22,107,106 22,636,190

(*) 매출원가, 판매비와관리비 및 기타비용의 합계임.

31. 주당이익

기본주당이익은 보통주 및 우선주에 귀속되는 분기순이익을 당분기의 가중평균유통

주식수로 나누어 산출하며, 그 내용은 다음과 같습니다. 한편, 당분기 및 전분기에는

희석효과가 없으므로 희석주당이익은 산출하지 않았습니다.

(단위 : 백만원)

구분당분기 전분기

귀속이익 유통주식수(*1) 기본주당이익 귀속이익 유통주식수(*1) 기본주당이익

보통주 513,904 207,053,965주 2,482원 1,024,539 207,053,965주 4,948원

1우선주(*2) 57,143 22,907,923주 2,494원 113,639 22,907,923주 4,961원

2우선주 90,847 36,237,727주 2,507원 180,217 36,237,727주 4,973원

3우선주 6,120 2,453,517주 2,494원 12,171 2,453,517주 4,961원

(*1) 기중 자기주식수의 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수임

(*2) 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정한 보통주의 정의를 충족하는 구형우선주임

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32. 법인세비용

법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사항,

일시적 차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는

항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 평균

유효세율(법인세비용 ÷ 법인세비용차감전순이익)은 21.0% 및 20.0%입니다.

33. 퇴직급여제도

(1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 확정기여형 퇴직급여제도와 관련하여 인식한 비

용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

현금 등 납입액 1,516 1,571

부채 인식액 843 623

계 2,359 2,194

(2) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도의 보험수리적 평가를 위해 사

용한 주요 가정은 다음과 같습니다.

구분 당분기말 전기말

할인율 4.03% 4.41%

기대임금상승률 4.52% 4.62%

보험수리적 평가를 위해 사용된 퇴직률 및 사망률은 연결실체 내 회사가 속한 각 국

가의 경제상황 및 통계자료를 기초로 결정되었습니다.

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(3) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결재무상태표

에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

확정급여채무의 현재가치 5,333,234 5,321,580

사외적립자산의 공정가치 (5,095,169) (5,179,426)

계 238,065 142,154

순확정급여부채 250,691 157,213

순확정급여자산 (12,626) (15,059)

(4) 당분기 중 순확정급여자산 및 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분확정급여채무

현재가치사외적립자산 합 계

기초 5,321,580 (5,179,426) 142,154

당기근무원가 138,229 - 138,229

이자비용(이자수익) 41,035 (41,051) (16)

소 계 5,500,844 (5,220,477) 280,367

재측정요소:

사외적립자산의 손익 - 8,957 8,957

재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 (16,475) - (16,475)

소 계 (16,475) 8,957 (7,518)

기여금 - (1,721) (1,721)

지급액 (153,755) 117,154 (36,601)

관계사 전(출)입 1,226 (457) 769

환율차이로 인한 변동 및 기타 1,394 1,375 2,769

분기말 5,333,234 (5,095,169) 238,065

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전분기 중 순확정급여자산 및 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분확정급여채무

현재가치사외적립자산 합 계

기초 4,937,999 (4,449,721) 488,278

당기근무원가 136,340 - 136,340

이자비용(이자수익) 35,724 (33,268) 2,456

소 계 5,110,063 (4,482,989) 627,074

재측정요소:

사외적립자산의 손익 - (4,937) (4,937)

재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 2,657 - 2,657

소 계 2,657 (4,937) (2,280)

기여금 - (2,271) (2,271)

지급액 (106,143) 85,679 (20,464)

관계사 전(출)입 723 (597) 126

환율차이로 인한 변동 및 기타 (18,484) 16,336 (2,148)

분기말 4,988,816 (4,388,779) 600,037

(5) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

보험상품 4,795,832 4,873,665

채무상품 117,423 120,277

기타 181,914 185,484

계 5,095,169 5,179,426

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34. 영업으로부터 창출된 현금흐름

당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

1. 연결분기순이익 731,635 1,405,694

2. 조정사항 3,062,030 2,874,511

퇴직급여 139,056 139,419

감가상각비 570,647 545,592

무형자산상각비 343,700 305,746

판매보증충당부채전입액 366,595 363,896

법인세비용 194,251 351,359

외화환산손익 11,727 (57,121)

유형자산처분손익 36,922 12,506

이자수익비용 (43,120) (15,836)

매도가능금융자산처분손익 - (146)

지분법손익 (242,337) (402,423)

관계기업투자처분손익 (158) -

금융업수익비용 1,581,371 1,501,169

기타수익비용 103,376 130,350

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (1,959,780) (2,641,415)

매출채권의 감소 498,036 207,911

기타채권의 감소 189,403 46,550

기타금융자산의 감소(증가) 1,185,901 (64,768)

재고자산의 증가 (181,445) (797,694)

기타자산의 증가 (38,178) (96,363)

매입채무의 증가 505,237 805,681

미지급금의 감소 (945,578) (1,328,089)

기타부채의 증가(감소) (812,617) 225,554

기타금융부채의 감소 (42) (5,015)

순확정급여부채의 증가 1,594 167

퇴직금의 지급 (36,601) (20,464)

충당부채의 감소 (658,697) (490,422)

금융업채권의 변동 (930,719) 297,982

운용리스자산의 증가 (821,891) (1,424,069)

기타 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 85,817 1,624

영업으로부터 창출된 현금흐름 1,833,885 1,638,790

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35. 위험관리

(1) 자본위험관리

연결실체는 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유

지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비

율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리정책은

전기와 동일합니다.

한편, 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

총부채 101,088,563 103,442,100

총자본 74,480,089 74,757,354

부채비율 135.7% 138.4%

(2) 금융위험 관리

연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위

험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실

체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한

수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반

적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 시장위험

연결실체는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따

라서, 이자율과 외환위험을 관리하기 위해 파생상품계약 등을 체결하여 위험회피수

단으로 사용하고 있습니다.

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가. 환위험관리

연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 다양한 통화의 환율변동위험에

노출됩니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, JPY 등 입니다.

연결실체는 환위험관리를 위하여 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 일치시킴

으로써 외환리스크를 제거하고, 환율전망에 따라 외화자금 수급의 결제기일을 조정

하는 방법을 우선적으로 이용합니다. 또한, 통화선도, 통화옵션, 통화스왑 등의 외환

파생상품을 헷지수단으로 이용하되, 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니

다.

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 법인세비용

차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

환종 5% 상승시 5% 하락시

USD 3,788 (3,788)

EUR (22,626) 22,626

JPY (6,093) 6,093

(*) 상기 민감도 분석은 당분기말 현재 재무상태표에 포함되어 있는 화폐성 자산ㆍ부채 및 파생상품 자산ㆍ부채를 대상으로

이루어졌으며, 환율변동에 따른 매출액, 매출원가 등 손익계산서 항목을 대상으로 하고 있지 않음.

나. 이자율위험관리

연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동

이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이

자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동이자율

차입금의 적절한 균형을 유지하고, 장기차입금의 경우에는 미래 현금흐름 변동위험

을 회피하기 위하여 고정금리차입을 원칙으로 하고 있습니다. 위험회피활동과 관련

하여 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최

적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다.

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당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비

용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 1% 상승시 1% 하락시

현금및현금성자산 9,498 (9,498)

당기손익-공정가치측정금융자산 1,689 (1,438)

장단기금융상품 5,105 (5,105)

차입금 및 사채 (102,063) 102,063

당기손익-공정가치측정금융부채 (3,699) 3,699

한편, 회사의 금융업을 영위하는 종속기업인 현대카드(주)와 현대캐피탈(주)는 이자

율위험에 대한 정규분포 하에서 발생할 수 있는 최대의 손실가능금액을 의미하는 Va

R를 이용하여 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 VaR로 측

정한 이자율 위험 금액은 각각 183,836백만원 및 194,899백만원입니다.

다. 가격위험

연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현

재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가

치측정금융자산은 각각 132,525 백만원 및 1,981,907 백만원입니다.

2) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체에 재무손실을 미

칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을

평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다.

현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제

신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들이기 때문에 신용위험

은 제한적입니다. 주석37의 지급보증 내역을 제외하고 재무제표에 기록된 금융자산

의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타

내고 있습니다.

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3) 유동성위험

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고

예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채

의 만기구조를 대응시키면서 유동성 위험을 관리하고 있습니다.

연결실체는 경기민감도가 높은 산업의 특성으로 인한 불확실성에 대비하고 지속적인

연구개발투자에 대응하기 위해 적정 수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다. 또한,

예기치 않은 시장 환경의 악화에 대비하기 위해 금융기관과 무역금융 및 당좌차월 약

정을 체결하고 자금 조달구조 장기화, 신용등급 강화등을 통한 안정적 조달 능력을

확보하고 있습니다.

한편, 당분기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같

습니다.

(단위 : 백만원)

구분

명목현금흐름

1년 이내1년 초과~

5년 이내5년 초과 계

무이자부부채 14,282,997 20,047 - 14,303,044

이자부부채 26,247,503 44,872,959 2,572,322 73,692,784

금융보증금액 1,002,179 7,246 18,799 1,028,224

상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여

야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포

함하고 있습니다.

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(3) 파생상품

연결실체는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상

수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 통화선도, 통화옵션,

통화스왑, 이자율스왑 등의 파생금융상품을 이용하고 있습니다.

연결실체는 당분기말 및 전기말 현재 현금흐름 위험회피회계처리가 적용된 파생상품

의 평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분의 평가손실 25,568백만원과 평가이익 6,9

43백만원을 각각 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다.

현금흐름 위험회피와 관련하여 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험

에 노출되는 예상 최장기간은 당분기말로부터 113개월 이내입니다.

한편, 연결실체는 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되는 파생상품의 평가손익 중

위험회피에 효과적이지 못한 부분과 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기

타 파생상품의 평가손익은 전액 당기손익으로 처리하고 있으며, 이와 관련하여 당분

기와 전분기 중 연결실체가 인식한 순손익(세전)은 각각 평가손실 14,726백만원과 3

74,355백만원 입니다.

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36. 특수관계자 등 거래

연결실체 내의 거래와 채권ㆍ채무 잔액은 연결재무제표를 작성하는 과정에서 모두

제거되었습니다.

(1) 당분기 중 연결실체와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 영업상 중

요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분수익거래 비용거래

매출 기타 매입 기타

유의적인 영향력을

행사하는 기업과

그 종속기업

현대모비스(주) 197,861 3,263 1,201,077 4,736

Mobis Alabama, LLC 27,744 - 210,806 -

Mobis Automotive Czech s.r.o - 131 380,247 108

Mobis India, Ltd. 2,035 599 269,295 2,618

Mobis Parts America, LLC 7,297 744 186,543 123

Mobis Parts Europe N.V. 4,267 68 101,725 8,290

Mobis Brasil Fabricacao De Auto

Pecas Ltda 1,529 - 84,505 -

Mobis Module CIS, LLC - 97 104,374 -

기타 5,816 546 179,347 897

공동기업 및

관계기업

기아자동차(주) 261,132 87,889 32,961 91,844

Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc. 101,991 100 236,411 18,367

Kia Motors Russia LLC 260,102 - - 798

Kia Motors Slovakia s.r.o. 26,917 2 146,184 -

BHMC 122,245 9,525 214 -

HMGC 800 - 574 1,484

현대위아(주) 49,732 180 325,993 1,115

기타 100,700 14,442 766,890 366,719

기타 특수관계자 594 1,623 41 1

대규모기업집단 계열회사 198,073 38,676 1,527,724 317,510

- 72 -

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전분기 중 연결실체와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 영업상 중요한

거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분수익거래 비용거래

매출 기타 매입 기타

유의적인 영향력을

행사하는 기업과

그 종속기업

현대모비스(주) 225,726 2,478 1,133,929 4,368

Mobis Alabama, LLC 26,931 2 354,457 36

Mobis Automotive Czech s.r.o - 124 425,136 634

Mobis India, Ltd. 11,823 577 251,293 72

Mobis Parts America, LLC 8,548 773 184,914 199

Mobis Parts Europe N.V. 3,219 229 88,610 2

Mobis Brasil Fabricacao De Auto

Pecas Ltda 1,331 - 89,620 -

Mobis Module CIS, LLC - 83 82,270 -

기타 3,862 176 170,042 696

공동기업 및

관계기업

기아자동차(주) 243,995 84,146 36,737 57,512

Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc. 140,947 336 435,144 586

Kia Motors Russia LLC 317,906 40 305 -

Kia Motors Slovakia s.r.o. 29,661 710 187,250 -

BHMC 241,924 27,308 4 -

HMGC 863 - 238 712

현대위아(주) 66,493 127 266,002 1,047

기타 102,911 35,286 635,336 499,466

기타 특수관계자 667 1,301 151 -

대규모기업집단 계열회사 173,560 33,851 1,514,895 360,046

- 73 -

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(2) 당분기말 현재 연결실체와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 거래

에서 발생한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분채권(*1,2) 채무

매출채권 미수금 등 매입채무 미지급금 등

유의적인 영향력을

행사하는 기업과

그 종속기업

현대모비스(주) 154,798 12,263 821,592 295,921

Mobis Alabama, LLC 11,504 - 73,677 -

Mobis Automotive Czech s.r.o. 48 215 142,168 -

Mobis India, Ltd. 1,007 21 173,750 7

Mobis Parts America, LLC 5,846 72 63,699 -

Mobis Parts Europe N.V. 751 10 34,187 -

Mobis Module CIS, LLC - 43 42,180 -

기타 6,458 1,426 89,949 3,538

공동기업 및

관계기업

기아자동차(주) 259,896 232,739 28,269 156,123

Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc. 20,645 15,042 73,977 5,317

Kia Motors Russia LLC 102,297 186 1 484

Kia Motors Slovakia s.r.o. 8,890 276 49,784 132

Kia Motors America, Inc. - 101,819 - 18,381

BHMC 244,808 94,256 - 33

HMGC - - 181 1,202

현대위아(주) 51,438 21,569 165,254 78,090

기타 182,377 121,409 430,795 424,397

기타 특수관계자 211 569 10 1

대규모기업집단 계열회사 201,481 986,042 820,837 302,846

(*1) 당분기말 현재 특수관계자 채권에 대하여 손실충당금 21,990백만원을 설정하고 있으며, 당분기 중 인식된

손상차손은 403백만원임.

(*2) 당분기말 현재 종속기업인 현대카드(주)가 맺고 있는 기업구매전용카드계약의 미결제금액인 19,363백만원

이 포함되어 있으며, 당분기 중 사용금액과 상환금액은 각각 61,300백만원, 54,884백만원임.

- 74 -

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전기말 현재 연결실체와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 거래에서 발

생한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분채권(*1,2) 채무

매출채권 미수금 등 매입채무 미지급금 등

유의적인 영향력을

행사하는 기업과

그 종속기업

현대모비스(주) 150,640 12,322 620,182 209,749

Mobis Alabama, LLC 9,514 765 42,710 -

Mobis Automotive Czech s.r.o. - 259 118,894 -

Mobis India, Ltd. 939 10 170,877 11

Mobis Parts America, LLC 2,134 40 53,628 1,483

Mobis Parts Europe N.V. 1,886 85 27,100 -

Mobis Module CIS, LLC - 42 42,202 -

기타 8,576 1,054 72,715 5,667

공동기업 및

관계기업

기아자동차(주) 235,557 326,585 22,013 127,920

Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc. 24,547 14,747 176,080 10,047

Kia Motors Russia LLC 84,934 183 1 -

Kia Motors Slovakia s.r.o. 5,085 365 27,702 50

Kia Motors America, Inc. - 105,854 64 18,400

BHMC 286,916 87,455 - 582

HMGC - - 44 3,977

현대위아(주) 69,426 19,252 148,572 96,067

기타 182,346 113,488 405,009 634,076

기타 특수관계자 236 557 184 -

대규모기업집단 계열회사 204,869 983,238 689,203 324,512

(*1) 전기말 현재 특수관계자 채권에 대하여 손실충당금 21,915백만원을 설정하고 있으며, 전기 중 인식된 손상

차손은 21,872백만원임.

(*2) 전기말 현재 종속기업인 현대카드(주)가 맺고 있는 기업구매전용카드계약의 미결제금액인 12,947백만원이

포함되어 있으며, 전기 중 사용금액과 상환금액은 각각 251,676백만원, 261,624백만원임.

- 75 -

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(3) 당분기 및 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 중요한 자금거래 및 출자거래

내역은 없습니다. 한편, 연결실체는 당분기 중 관계기업인 현대차투자증권(주)과 634

,980백만원의 기타금융자산 등을 거래하였으며, 당분기말 현재 1,584,980백만원을

보유 중입니다.

(4) 등기임원 및 미등기임원에 대한 당분기와 전분기의 분류별 보상금액과 총 보상금

액의내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기 전분기

단기종업원급여 54,043 41,230

퇴직급여 8,777 9,005

기타장기급여 82 70

계 62,902 50,305

- 76 -

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37. 우발부채 및 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체가 종속기업을 제외한 특수관계자 등의 채무 등에 대해

제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상대방 국내보증금액 해외보증금액(*)

관계기업 1,386 159

기타 8,013 1,040,417

계 9,399 1,040,576

(*) 외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임.

(2) 당분기말 현재 연결실체는 국내 및 해외 소송사건에 피소되어 계류 중에 있습니

다. 또한, 회사는 제조물책임(Product Liability) 등과 관련하여 진행 중인 소송사건에

계류 중에 있으며 이로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 손실에 대비하여 보상보험에

가입하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 연결실체는 통상임금 관련 소송이 진행 중

입니다. 연결실체는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유

출금액 및 시기가 불확실하며, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으

로 예측하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 임대보증금 등과 관련하여 유형자산에 대해

채권최고액 835,540백만원의 근저당 등이 설정되어 있습니다. 또한, 당분기말 현재

연결실체의 차입금, 계약이행 및 보증담보 등과 관련하여 기아자동차(주) 주식 213,4

66주 등이 관련 금융기관 등에 담보로 제공되어 있으며, 예금, 어음 및 수표 등이 담

보로 제공되어 있습니다. 한편, 일부 해외종속기업의 경우 상기에 포함된 담보제공자

산 이외에 금융업채권 등이 차입금과 관련하여 담보 제공되어 있습니다.

(4) 당분기말 현재 연결실체는 국민은행 등 다수의 금융기관과 당좌대출, 일반대출

및 무역금융 등의 여신 약정을 체결하고 있습니다.

- 77 -

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(5) 당분기말 현재 종속기업인 현대캐피탈㈜와 현대카드㈜는 일부 차입부채에 대해

채권자의 신용보강을 위하여 트리거(Trigger) 조항을 포함한 약정을 맺고 있습니다.

이로 인해 현대캐피탈㈜와 현대카드㈜의 신용등급이 일정 수준 이하로 하락할 경우,

해당 차입부채에 대해 조기상환을 실시하거나 채권자와의 계약이 정지 또는 해지될

수 있습니다.

(6) 당분기말 현재 종속기업인 현대로템㈜는 당분기 이전 국내 공공기관이 발주하는

사업에 대한 입찰참가자격을 일정기간 제한하는 통지문을 방위사업청(제한기간: 201

5.8.11~2015.12.10) 및 대구도시철도공사(제한기간: 2016.7.1~2017.4.30)로부터

접수하였습니다. 현대로템㈜는 동 제재에 대해서 행정소송을 진행하였으나, 방위사

업청 관련 행정소송은 2018년 4월 5일 최종 확정판결에 따라 입찰참여 제한이 결정

됐으며, 대구도시철도공사 관련 행정소송은 1심패소 판결 후 2018년 4월 6일 가처분

소송을 취하하여 법원의 입찰참여 제한이 결정되었습니다. 이로 인해, 현대로템㈜는

일정기간(2018.4.5~2018.8.21) 국내 공공기관(정부,지방정부,공기업)을 당사자로 하

는 계약건에 대해 입찰참가가 제한됩니다. 현대로템㈜는 국내 공공기관 입찰제한 영

향을 최소화하기 위해 글로벌 시장 및 국내 민간사업 시장에 역량을 집중함과 동시에

매출 다각화 노력을 병행해 나가고 있습니다. 연결실체는 일정기간 국내 공공기관 입

찰참여 제한이 연결재무제표에 미치는 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다.

또한, 현대로템㈜는 인도 공공기관이 발주하는 사업에 대한 입찰참가자격을 제한하

는 통지문을 인도DMRC(Delhi Metro Rail Corporation LTD.)(제한기간: 2015.7.15

~ 2018.7.14)로부터 접수하였습니다. 현재 현대로템㈜는 동 제재 결정에 대해 인도

대법원 상고를 취하하였으며 일정기간 입찰참여 제한이 재무제표에 미치는 영향을

합리적으로 예측할 수 없습니다.

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38. 부문정보

(1) 연결실체의 영업부문은 차량, 금융, 기타로 구성되어 있습니다. 차량부문은 완성

차를 생산하여 최종소비자에게 판매하고 있으며, 금융부문은 차량 할부금융 및 결제

대행업무 등을 영위하고 있습니다. 기타 부문은 철도차량 제작, 특장제품 생산, 연구

개발 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기의 연결법인이 영위하는 영업에 따른 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 차량 금융 기타 연결조정 계

총매출액 26,102,093 3,867,591 1,521,162 (9,054,285) 22,436,561

내부매출액 (8,713,149) (89,255) (251,881) 9,054,285 -

순매출액 17,388,944 3,778,336 1,269,281 - 22,436,561

영업이익 399,823 172,893 38,498 70,077 681,291

전분기의 연결법인이 영위하는 영업에 따른 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 차량 금융 기타 연결조정 계

총매출액 27,574,677 4,182,656 1,761,044 (10,152,418) 23,365,959

내부매출액 (9,751,321) (85,174) (315,923) 10,152,418 -

순매출액 17,823,356 4,097,482 1,445,121 - 23,365,959

영업이익 1,083,062 179,236 111,850 (123,387) 1,250,761

(3) 당분기말 현재 영업부문별 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 차량 금융 기타 연결조정 계

자산총계 99,482,531 81,970,804 7,365,392 (13,250,075) 175,568,652

부채총계 34,895,775 70,432,042 4,379,048 (8,618,302) 101,088,563

차입금 및 사채 7,216,026 63,051,410 2,425,936 (2,421,437) 70,271,935

- 79 -

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전기말 현재 영업부문별 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 차량 금융 기타 연결조정 계

자산총계 99,724,673 84,016,995 7,604,015 (13,146,229) 178,199,454

부채총계 34,910,194 72,348,770 4,613,747 (8,430,611) 103,442,100

차입금 및 사채 7,412,234 64,694,680 2,512,959 (2,619,343) 72,000,530

(4) 당분기의 연결법인이 위치한 지역에 따른 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 대한민국 북미 아시아 유럽 기타 연결조정 계

총매출액 12,266,195 8,105,873 2,270,198 8,165,743 682,837 (9,054,285) 22,436,561

내부매출액 (3,562,258) (1,288,676) (85,540) (4,117,811) - 9,054,285 -

순매출액 8,703,937 6,817,197 2,184,658 4,047,932 682,837 - 22,436,561

전분기의 연결법인이 위치한 지역에 따른 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 대한민국 북미 아시아 유럽 기타 연결조정 계

총매출액 13,436,381 9,598,737 1,954,968 7,864,146 664,145 (10,152,418) 23,365,959

내부매출액 (3,997,382) (1,971,087) (85,618) (4,098,331) - 10,152,418 -

순매출액 9,438,999 7,627,650 1,869,350 3,765,815 664,145 - 23,365,959

(5) 당분기말 및 전기말 현재 지역별 비유동자산의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

대한민국 29,321,053 29,443,964

북미 2,004,776 2,040,394

아시아 984,229 1,047,364

유럽 2,067,182 2,076,017

기타 375,074 390,816

소계 34,752,314 34,998,555

연결조정 (158,506) (162,579)

계(*) 34,593,808 34,835,976

(*) 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계액임.

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(6) 당분기 및 전분기 중 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 외부고객은

없습니다.

39. 건설계약

(1) 당분기말 및 전기말 현재 진행중인 공사관련 원가, 손익 및 청구공사 내역은 다음

과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말 전기말

누적발생원가 7,988,364 9,998,070

누적이익 680,046 784,071

누적공사수익(미성공사) 합계 8,668,410 10,782,141

진행청구액 8,158,572 10,196,219

미청구공사 989,144 1,024,899

초과청구공사 479,306 438,977

유보금(*) 42,526 47,574

(*) 재무상태표 상 장기성매출채권으로 계상하고 있음.

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(2) 당분기말 현재 회사의 종속기업인 현대로템(주)의 진행 중인 계약과 관련하여 추

정총계약수익 및 추정총계약원가가 변동되었고, 이에 따라 당분기와 미래손익 및 미

청구공사에 영향을 미치는 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분 당분기말

추정총계약수익의 변동 (17,935)

추정총계약원가의 변동 (39,637)

당기손익에 미치는 영향 (35,694)

미래손익에 미치는 영향 57,396

미청구공사의 변동 (32,456)

공사손실충당부채 90,660

당분기와 미래손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당분기말까지 발생한 상황에 근거

하여 추정한 총계약원가와 당분기말 현재 계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것

이며, 총계약원가와 총계약수익은 미래 기간에 변동될 수 있습니다.

(3) 당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준 수익을 인식한 계약으로서 계약

금액이 직전연도 연결실체 매출액의 5% 이상인 계약은 없습니다.

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40. 보고기간 후 중요한 사건

회사는 2018년 4월 27일 이사회에서 자기주식 취득 및 소각을 결정하였으며 주요 내

용은 다음과 같습니다.

(1) 자기주식 취득

취득 예정주식수보통주 2,202,764주

우선주 652,019주

취득 예정금액(*1)보통주 344,733백만원

우선주 68,209백만원

취득 예상기간(*2)시작일 2018년 4월 30일

종료일 2018년 7월 27일

취득 목적 이익 소각

취득 방법 장내 매수

(*1) 이사회 결의일 전일 종가 기준이며 실제 취득금액은 변동될 수 있음.

(*2) 취득 예정기간은 실제 취득과정에서 변동될 수 있음.

(2) 자기주식 소각

소각 예정주식수

기 취득보통주 4,405,528주

우선주 1,279,256주

신규 취득보통주 2,202,764주

우선주 652,019주

소각 예정금액(*1) 972,322백만원

소각 예정일(*2) 취득 완료후

소각 목적 이익 소각

(*1) 이사회 결의일 전일 종가 기준이며 실제 소각금액은 변동될 수 있음.

(*2) 소각 예정일은 신규 취득 일정 및 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음.

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