213

 · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek
Page 2:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek
Page 3:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek
Page 4:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek
Page 5:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

BAŞKANDAN

Değerli Meclis üyeleri

İskenderun Belediyesi olarak “Önce İnsan” dedik, çalışmalarımızı insanın, kentimizde yaşayan insan-

ların mutluluğunu esas alarak, onları gülümsetme çabasıyla sürdürüyoruz.

İskenderunlunun mutluluğu, bize göre demokratik bir yönetimle, onların katılımcı olarak yer aldığı,

kararlarda etkili olduğu; açık, şeffaf bir yönetim biçimiyle gerçekleşebilir.

İşte bu anlayış doğrultusunda, İskenderunluların katılımıyla oluşturduğumuz İskenderun Belediyesi

2015-2019 Stratejik Planı’nın ilk faaliyet dönemini kapsayan 2015 mali yılı Performans Programı içeriğin-

de, devam edecek olan hizmetlerimizin yanı sıra, İskenderun’u geleceğe taşıyacak stratejik planı belirledik.

2015 yılı Performans hedeflerimizi, bu program doğrultusunda gerçekleştireceğimiz faaliyet ve projeleri-

mizle yaşama geçireceğiz. Performans programımızın sonuçları, 5018 ve 5393 sayılı kanunlar gereğince

her yıl hazırladığımız ve İskenderun Belediye Meclisi’ne sunulan Faaliyet Raporu aracılığıyla denetlen-

mektedir

Her zaman olduğu gibi İskenderun Belediyesi örnek ve öncü belediye olarak Türkiye’deki diğer yerel

yönetimlerin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda deneyimlerini paylaşarak, hem Hatay’ın hem

İskenderunluların gurur duyduğu örnek ve lider bir kent yaratmak adına, 2015 Performans Programı’nın

hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, kamu

kurum ve kuruluşlarına, muhtarlara ve en değerlisi istek, öneri ve eleştirilerini çeşitli yollarla bize ileten

güçlü, zayıf, fırsat ve tehditleri görmemizi sağlayan İskenderunlulara katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Saygılarımla

Seyfi DİNGİL

Belediye Başkanı

Page 6:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek
Page 7:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 7

1. GENEL BİLGİLER

A– Misyon, Vizyon, İlkelerimiz

MİSYON

Yönetimde katılımcılığı, şeffaflığı, eşitliği ve adaleti esas alıp, bilim ve teknolojinin bütün avantajlarından

faydalanarak, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek, İskenderun halkının yerel hizmet beklentilerine, zamanın-

da, yeterli miktarda ve kaliteli çözümler üretmektir.

VİZYON

Sosyal belediyecilik anlayışıyla; yaşam kalitesi yüksek, dünya standartlarında hizmet veren ilklerin yapıldığı

öncü ve lider belediye olmak.

İLKELERİMİZ

İskenderun Halkının ihtiyaçlarını, temel ihtiyaç olarak kabul etmek

Anlayışlı, güler yüzlü, çözüm üreten, şeffaf bir belediye olmak

Teknolojik gelişmeleri takip ederek daha modern bir belediye olmak

Oluşmuş bilinçli toplum ile belediyenin verdiği kaliteli hizmetin birleştirilmesi sonucu çağdaş bir şehir oluştur-

mak

Planlanan eğitimlerle, personelimizin eğitim seviyesini yükselterek hizmet anlayışımızı geliştirmek

Sürdürülebilir bir bütçe planlaması yaparak, belediye hizmetlerinin eşit paylaşımını sağlamak.

Alt ve üst yapısı tamamlanmış kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkaran bir İskenderun oluşturmak

Page 8:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 8

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Tarihçe İskenderun’un Kısa Tarihçesi

M.Ö. 333 yılında, Büyük İskender’in İsos yakınlarında kazandığı zaferden sonra

Alexandreia adıyla kurulmuştur. Bu kent kurulmadan önceleri ise burada Myriandrus adında bir

Fenike şehri bulunmaktaydı. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers Şeyhi III. Darius’a karşı

İsos Vadisi'nde üstünlük sağlamasıyla temeli atılan bu şehir, sahip olduğu coğrafi önemin etkisiyle

tarihinde birçok defa işgale uğramıştır.

Selevkoslar’dan Romalılara, ardından 395 yılında Doğu Roma'ya katılmış ve VII. yüzyıl

ortalarında İslam Devleti'nden 1516 yılında Türk-Memlük İmparatorluğu’na geçmiş,tir.

1517’de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında yapılan Mercidabık Savaşı'yla da Os-

manlı İmparatorluğu'na katılan İskenderun'a, I. Dünya Savaşında İngilizler ve ardından Fransızlar

egemen olmuştur. 1938 yılına kadar Fransız himayesinde Suriye'nin bir sancağı olarak kalmıştır. 5

Temmuz 1939'da Türk Ordusu'nun İskenderun'a girmesiyle, resmen Türkiye'ye katılmıştır.

2-İskenderun Belediyesi Tarihçesi

Fransız mandası döneminde Fransızcayı iyi konuştuğu için Suryani Katolik Cemaati Ru-

hani Reisi Josep Makzume bir süre İskenderun Belediye Başkanı olarak görev yapmış; daha sonra

Fransız yönetimi İskenderun kaymakamı olarak görevlendirmiştir.

Hatay Devleti'nin anayurda ilhakı sırasında Albay Şükrü Kanatlı, Fransız Koleji me-

zunu Arapça, Fransızca ile İngilizce’ yi ana dili gibi konuşan, Remzi Cerrahoğlu ‘nu daha henüz

18 yaşında İskenderun Belediye Başkanlığı görevine atadı. Ve 18 ay süreyle belediye başkanlık

görevini yürüttü.1939 yılında yapılan seçimle Abdurahman MURSALOĞLU İskenderun Beledi-

ye Başkanı seçilmiştir.

2-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İskenderun Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre görev ve sorumluluklarını yeri-

ne getirmekte ve yetkilerini kullanmaktadır. İlgili kanun maddeleri aşağıdadır:

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çev-re ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekono-mi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin ko-runmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Ge-rektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapa-bilir. (2)

Page 9:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 9

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin bir-inci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir beledi-yeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedi-liği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (3) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. ––––––––––––––––––––– (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabi-

lir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.

(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” iba-resi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptır-mak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iş-letmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki-şilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda banka-larına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

Page 10:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 10

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış pet-rol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gere-ken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile ka-rayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizci-lik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istas-yonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığın-da alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılması-na rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından ya-pılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakan-lığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebile-ceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın al-ma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il beledi-yeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatı-rımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve tu-rizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Beledi-ye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kul-lanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hiz-metlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirle-ri haczedilemez.

Page 11:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 11

C-KURUMSAL YAPI

Örgüt Yapısı

Page 12:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 12

Belediye Başkanı : Seyfi DİNGİL

Belediye Meclisi : 31 Üye

Belediye Encümeni : 7 Üye

Belediye Başkan Yardımcısı : 4 Adet

Müdürlükler : 25 Adet

Belediye Şirketi (İmar Ltd.) : 1 Adet

Personel Yapısı

İskenderun belediyesi bünyesinde 294 memur, 134 daimi işçi, 9 geçici işçi toplam 437 per-

soneli bulunmaktadır. 25 müdürlüğümüzde istihdam edilen personel sayısı, yaşı, eğitim durumu

ve sınıf bazında dağılımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer verilmiştir.

2014 YILI

İSKENDERUN BELEDİYESİ PERSONELİ NORM KADROYA DAĞILIMI

Genel İdari Hizmetler Sınıfı

DOLU KADRO BOŞ

KADRO TOPLAM KADRO

205 131 336

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 7 15 22

Teknik Hizmetler Sınıfı 60 19 79

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 5 - 5

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 17 6 23

TOPLAM 294 171 465

Page 13:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 13

2014 YILI

ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI

KİŞİ

SAYISI

21-25

YAŞ

ARASI

26-35

YAŞ

ARASI

35-40

YAŞ

ARASI

41-51

YAŞ

ARASI

TOPLAM

3 107 63 264 437

Personelimizin % 60’ı 41-51 yaş aralığında, % 25’i 26-35 yaş aralığında, % 14’ü 36– 40 yaş, % 1î 21-25 yaş aralığın-

dadır.

2014 YILI

İSKENDERUN BELEDİYESİ PERSONELİ

EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI

KİŞİ SAYISI

İ.LK

ÖĞRETİM LİSE

ÖN

LİSANS LİSANS

YÜKSEK

LİSANS

TOPLAM

97 167 74 91 8 437

Personelimizin % 38 ‘i lise, % 22’si İlkokul, % 21 Lisans, % 17’si Önlisans ve % 2’si Yüksek Lisans mezunudur.

2014 YILI

İSKENDERUN BELEDİYESİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI

SÜREKLİ İŞÇİLER

DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM

134 99 233

VİZELİ GEÇİCİ İŞÇİLER 9 0 9

TOPLAM 143 99 242

Çalışanlarımızın % 67’si memur, % 33’ü İşçi personelden oluşmaktadır.

Page 14:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 14

MALİ YAPI

İskenderun belediyesi mali yapısı; bütçe öngörüleri, gelir-gider durumu ve bütçe uygulama

sonuçlarını içeren tablolar aşağıdadır.

Son On yıl İtibariyle Bütçe Gelir-Gider Gerçekleşmeleri (TL)

Butçe Yılı Bütçe Gideri Bütçe Geliri Bütçe Dengesi

2004 25.071.517,59 18.314.099,58 -6.757.418,01

2005 35.789.274,92 33.764.499,63 -2.024.775,29

2006 39.322.231,23 40.283.642,60 961.411,37

2007 50.694.128,31 49.928.657,34 -765.470,97

2008 69.950.585,47 55.558.224,76 -14.392.360,71

2009 58.870.032,78 56.091.461,87 -2.778.570,91

2010 65.066.120,18 66.664.791,79 1.598.671,61

2011 65.421.105,41 84.278.745,80 18.857.640,39

2012 98.067.971,78 76.490.097,88 -21.577.873,90

2013 143.480.512,94 105.520.409,27 -37.960.103,67

Son Beş Yıl İtibariyle Ekonomik Düzeyindeki Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)

2009 2010 2011 2012 2013

Cari Harcamalar 42.909.789,12 43.132.925,53 49.955.349,56 67.896.625,80 78.788.907,08

Yatırım Harcamaları 14.097.155,63 20.559.912,76 13.818.178,19 29.163.106,74 63.524.390,49

Transferler 1.863.088,03 1.373.281,89 1.647.577,69 1.008.239,24 1.167.215,37

TOPLAM 58.870.032,78 65.066.120,18 65.421.105,44 98.067.971,78 143.480.512,94

Page 15:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 15

TEKNOLOJİK ALTYAPI :

İskenderun belediyesinde müdürlüklerinde teknolojik donanımı yüksek 240 adet bilgisayar

kullanılmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri SİSWORLD,SİSKBS sistemleri ve ORACLE veri tabanı

kullanılmaktadır. www.iskenderun.bel.tr , www.iskenderunakom.com.tr adreslerinden halkımıza

bilgilendirme yapılmaktadır.

2014 İSKENDERUN BELEDİYESİ

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

TEKNOLOJİK KAYNAK TÜRÜ ADET

( TOPLAM )

KAMERA, VİDEO, FOTOĞRAF MAKİNESİ 6

BİLGİSAYAR 240

FOTOKOPİ MAKİNESİ 21

TARAYICI 21

GÜÇ KAYNAĞI 8

LAZER YAZICI 98

NOKTA VURUŞLU YAZICI 24

EL BİLGİSAYARI 1

GÜVENLİK KAMERA 45

GÜVENLİK KAMERA KAYIT CİHAZI 4

A3 RENKLİ LAZER YAZICI 11

A3 RENKLİ MÜREKKEPLİ YAZICI 8

KIOSK 2

T-BELEDİYE SİSTEMİ 2

SERVER 15

SWITCH 15

2014 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ-

LETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLAR

Ürün Sınıfı Ürün Adı Lisans Sayısı

İşletim sistemi

WINDOWS XP

PRO TR 145

WINDOWS 7 STD 88

LINUX 1

Antivirüs NOD 32 100

Ofis Paketleri OFFICE 2007 65

Small Business

2007 120

Coğrafi Bilgi

Sistemi

SISWORLD 10

SIS KBS 20

Veri Tabanı Yö-

netim Sistemi ORACLE 100

Evrak Akış ve

Doküman / Belge

Yönetim sistemi

ORACLE 100

Web Sayfası Zi-

yaretçi Sayısı 1.328.252

2014 YILI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ARAÇLAR

ARAÇ CİNSİ ARAÇ MİKTARI

BİLGİSAYAR– PC 240

YAZICI –LAZER 98

YAZICI-RENKLİ 19

TARAYICI 21

FAX 19

FOTOKOPİ 21

ENDEKS OKUMA

BİLGİSAYARI 1

GÜÇ KAYNAĞI 8

Kaynak Bilgi İşlem Müdürlüğü 16.09.2014

Page 16:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 16

Fiziki Kaynaklar

Belediyemizin ana hizmet binası şehrimizin Savaş Mahallesi sınırları içerisinde Mareşal

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde açık alanlarıyla birlikte toplam 11183 m2’lik bir alanda 1 bod-

rum, 1 zemin, 4 kat olmak üzere toplam 6 katlı bir binada hizmet vermektedir.

Ulaşım, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Evlendirme dairesi dışındaki tüm müdürlük ve

birimler bu binada hizmet vermektedir

2014 YILI

İSKENDERUN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI

MINTIKASI CİNSİ SAYI DOLU BOŞ ADA-PARSEL NO

GAYRIMENKUL ADI TAŞINMAZ

ALANI ( m² )

Belediye Sarayı 2.mıntıka Bina /1476 3183

İtfaiye Hiz. Binası(Eski) Aşkarbeyli /6322 692

Temizlik İşleri Hiz. Binası Aşkarbeyli /6325 149

Ulaşım Müd. Şevre Arsa /5176 42.856,38

Eski Mezbahane(Lokanta) 1.mıntıka Bina /1977 3157,83

Kamyon Garajı Aşkarbeyli /6266 19356,4

Buz Pisti ve Tenis Kortu Frenkçiftliği /1011 6.500,00

Belediye Hizmet Alanı (Lunapark) Aşkarbeyli /3484 1812

(14,103.00m2) “ /3779 6674

“ /3795 683

“ /4295 4934

Belediye Sosyal tesis( Doğan Gazinosu) Sahil Dolgu alanı 1250

2’nolu Çay Bahçesi Sahil Dolgu alanı 2000

3’nolu Çay Bahçesi Sahil Dolgu alanı 107

4’nolu Çay Bahçesi Eski Bit Pazarı

5’nolu Çay Bahçesi Sahil Dolgu alanı

Kafeterya( Atatürk Bulvarı) Petek cafe 4’nolu kafeterya 255

“ Mapido 3’nolu kafeterya 255

“ Emirgan 2’nolu kafeterya 255

“ İskele yanı 1’nolu kafeterya 255

Bld.Sos.H.A.(Yurt Binası Yeri) Aşkarbeyli /5913 6128

Spor Tesis Alanı Aşkarbeyli /6371 21275

Sağlık Ocağı Aşkarbeyli /5913 2496

Bld.Sos.H.A (Kent Müzesi) 3.mıntıka /1301 584

Kadın Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi 2.mıntıka /857 429

Karakol Yeri Aşkarbeyli 595/O ada 5p 431,93

Köpek Reh. Merkezi(Arıtma Tesisi içerisinde ) Frenkçiftliği /2572 1.735,00

BLD. Lojman (Pac) 2.mıntıka Daire 7 6 1 /847 927

BLD. Lojman (Başkanlık) 3.mıntıka Daire 18 11 7 /297 967

BLD. Lojman ( Kaymakamlık) Konarlı Daire 2 0 2 283 ada 36p 336

BLD. Fuar Alanı Konarlı 2015 ada 8p 495,88

(29.967,28m2) “ 2016ada(1,..10) 5.802,22

“ 2017ada(1,..12) 10.706,35

“ 2019 ada(1,2,3 1.211,98

“ 2020ada(1,…6) 2.279,72

“ 2021ada(3,…6) 1.596,02

Konarlı 2023ada(8,9,13,..18) 3.588,14

(29.967,28m2) BLD. Fuar Alanı 2024ada(1,2,3,6,7,8) 2967,8

“ 2025ada(1,…5) 2.601,87

“ 2026ada(7,8) 1.114,23

“ 2027ada 8,9p 997,02

Konut Alanı Aşkarbeyli(yıkılan

hal) /6257 13.780,41

“ Şevre 1486ada 3p 1.488,00

Page 17:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 17

2014 YILI

İSKENDERUN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI

MINTIKASI CİNSİ SAYI DOLU BOŞ ADA-PARSEL NO

GAYRIMENKUL ADI TAŞINMAZ

ALANI ( m² )

Perakende Semt Pazarı Dükkan 134 132 2

Balık Hali Dükkan 22 22 0

Penirciler Paasaajı Dükkan 19 14 5

Ulucami Caddesi Dükkan 12 12 0

Kapalı Spor Salonu Sakarya Mahallesi Spor Salonu 1 0 1

Sahil Spor Kompleksi Sahil Dolgu alanı Spor

Kompleeksi 1 0 1

Taziye Evi Sakarya Mahallesi Çok Amaçlı

Salon 1 0 1

Taziye Evi Yunus Emre Mahallesi Çok Amaçlı

Salon 1 0 1

Sanayi Sitesi Dükkan 11 11 0

2 Nolu Belediye İşhanı Büro 7 7 0

Tayfur Sökmen Bulvaarı Büro 26 15 11

İnönü Meydanı Dükkan 9 8 1

4 Nolu Belediye İşhanı Büro 9 8 1

LPG (Tüp Gaz Satıcıları Depoları) Dükkan 12 12 0

WC WC 5 4 1

Yunus Emre Mahallesi Maydonoz Kafe Yunus Emre Mahallesi Kafeterya 1 1 0

Büfe Büfe 2 2 0

Depo

Halı saha Spor Tesisi 2 2 0

Çok Katlı Otopark Dükkan 6 6 0

Karayılan Kültür Merkezi Çok Amaçlı

Salon 1 0 1

Karayılan Çamlık Fırın Fırın 1 1 0

Karayılan Çamlık Büfe Dükkan 1 1 0

Karayılan Çamlık Düğün Salonu Düğün Salonu 1 1 0

Karayılan Çamlık Kırathane Dükkan 1 1 0

Karayılan Çamlık Restorant Dükkan 1 1 0

Karayılan Halı Saha Spor Tesisi 1 1 0

Karayılan Mehmet Güllü Parkı Büfe 1 1 0

Karayılan Siteler Restorant Restoran 1 1 0

Karayılan Çim Saha Spor Tesisi 1 0 1

Karayılan Depolama Alanı Arsa 1 0 1

Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Market 1 0 1

Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Büro 3 0 3

Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Büfe 1 0 1

Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Pastane 1 0 1

Sarıseki Plajı Büfe 1 0 1

Sarıseki Spor Kompleksi Spor Tesisi 1 0 1

Sarıseki Asım Kibar Düğün Salonu Düğün Salonu 1 0 1

Sarıseki Kanyon Park Orhan Ekinci

Düğün Salonu Düğün Salonu 1 0 1

Sarıseki Depolama alanı (Tiftik Beton) Arsa 1 0 1

Page 18:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 18

İSKENDERUN BELEDİYESİ MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

TAŞITIN CİNSİ SAYI

Binek Otomobil 26

Station wagon -

Arazi Binek (en az 4 en çok 8 kişilik) -

Minibüs (sürücüsü dahil en fazla 10 kişilik) 5

Minibüs (sürücüsü dahil en fazla 14 kişilik) 1

Pıckup (Kamyonet şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 32

Pıckup ( Kamyonet arazi hizmetleri için 3 veya 6 kişilik) -

Panel -

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) -

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 10

Kamyon şasi (kabin tam yüklü ağırlığı en az 3500 kg.) 39

Kamyon şasi (kabin tam yüklü ağırlığı en az 12000 kg.) -

Kamyon şasi (kabin tam yüklü ağırlığı an az 17000 kg) -

Ambulans (Tıbbi donanımlı) -

Ambulans (Arazi hizmetleri için) -

Pıckup (Kamyonet cenaze arabası yapılmak üzere) -

Motosiklet ( en az 45-250 cclik) 26

Motosiklet ( en az 600 cclik) -

Bisiklet -

Güvenlik önlemli binek otomobil (cins ve fiyatı Maliye Bakanlığıca belirlenir) -

Güvenlik önlemli servis taşıtı (cins ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir) -

İş Makinaı 37

Beton Pompası 1

Silobas 1

Distribitör 1

Su Tankı 6

Mikser 4

İtfaiye Aracı 8

Cenaze Yıkama aracı 5

Cenaze Taşıma aracı 15

Hasta Nakil Aracı 5

Et Taşıma Aracı 1

Vidanjör 8

Kılavuz Makinası 1

Traktör 8

Çöp Taşıma Aracı 9

Tır Çekici -

Komprasör 2

Sepetli Bom Aracı 2

Kaldır-Götür Aracı 1

Taziye Çadır Arabası 2

Yol Süpürme Aracı 2

ARAÇ PARKIMIZ

Page 19:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 19

2015-2019 STRATEJİK PLAN BİLGİLERİ

Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planında 4 Odak alan belirlenmiş ve bu odak alanların

altında; 13 Stratejik Hedef belirlenmiştir. Bu stratejik hedefleri gerçekleştirebilmek için 185 adet

faaliyetimiz bulunmaktadır.

T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ

2015-2019 STRATEJİK PLANI

ODAK

ALANLAR STRATEJİK HEDEFLER

A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek

Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı tamamlamak

C TOPLUMSAL GELİŞİM

Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli İlişkileri Geliştirmek

D EKONOMİK GELİŞİM

Kent Ekonomisini Güçlendirmek

Page 20:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 20

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliğini sağ-

lamak

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliğini sağ-

lamak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 21:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 21

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.2 Kurumsal ve Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini kurmak

ve sürekliliğini sağlamak

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 30.000,00 30.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.2 Kurumsal ve Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini kurmak

ve sürekliliğini sağlamak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000.00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00

Page 22:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 22

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.3 İç Kontrol Eylem Planının hazırlamak ve güncel tutmak

Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.000,00 5.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 5.000,00 0 5.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.3 İç Kontrol Eylem Planının hazırlamak ve güncel tutmak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 5.000,000

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 0 0 0 5.000,00

Page 23:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 23

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.4

Faaliyetler ve hizmet sunum kapasitesini geliştirmek ve dünyadaki iyi

uygulama örneklerini takip etmek amacıyla Ar-Ge birimi kurmak ve

çalışmalarında sürekliliğin sağlamak

Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.4

Faaliyetler ve hizmet sunum kapasitesini geliştirmek ve dünyadaki iyi

uygulama örneklerini takip etmek amacıyla Ar-Ge birimi kurmak ve

çalışmalarında sürekliliğin sağlamak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 24:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 24

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.5 Belediye hizmet binası arkasında bulunan otoparkın bir kısmı personel

otoparkı olarak kullanmak

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Faaliyet No 1.1.5 Belediye hizmet binası arkasında bulunan otoparkın bir kısmı personel

otoparkı olarak kullanmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 25:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 25

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.6 Başkanlık Makamı’nın Başkan Yardımcıları, müdürler ve personel ile

eşgüdümünü sağlayacak toplantılar yapmak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : Her hafta toplantı yapmak

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.6 Başkanlık Makamı’nın Başkan Yardımcıları, müdürler ve personel ile

eşgüdümünü sağlayacak toplantılar yapmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 26:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 26

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.7 İskenderunu ve Belediye’yi ilgilendiren gelişmelerden Başkanlık Ma-

kamı’nın ve ilgili birimlerin haberdar olmasını sağlamak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.7 İskenderunu ve Belediye’yi ilgilendiren gelişmelerden Başkanlık Ma-

kamı’nın ve ilgili birimlerin haberdar olmasını sağlamak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 27:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 27

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.8

Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri aracılığıyla Belediye hizmet

binalarına gelen veya telefon eden vatandaşların ilgili birimlere yön-

lendirilmesine yönelik sistemin oluşturulması ve işlerliğinin sürekli

tutmak

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.8

Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri aracılığıyla Belediye hizmet

binalarına gelen veya telefon eden vatandaşların ilgili birimlere yön-

lendirilmesine yönelik sistemin oluşturulması ve işlerliğinin sürekli

tutmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 28:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 28

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.9

Belediyemize gelen resmi evrakın ve faturaların kayıtlarını yaparak

içeriğine göre ilgili birimlere süresi içerisinde ulaştırılmasını sağla-

mak.

Sorumlu Müdürlük Yazı İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Yazı İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.9

Belediyemize gelen resmi evrakın ve faturaların kayıtlarını yaparak

içeriğine göre ilgili birimlere süresi içerisinde ulaştırılmasını sağla-

mak.

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 29:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 29

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.10

Belediye’ye gelen talep ve şikâyetlerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hak-

kı Kanunu kapsamında ilgili birime iletilmesi, takibi ve ilgili birimden

gelen cevabın talep sahibine iletilmesi ve sisteme kaydetmek

Sorumlu Müdürlük Yazı İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Yazı İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.10

Belediye’ye gelen talep ve şikâyetlerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hak-

kı Kanunu kapsamında ilgili birime iletilmesi, takibi ve ilgili birimden

gelen cevabın talep sahibine iletilmesi ve sisteme kaydetmek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 30:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 30

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.11

Muhtarların vatandaş ile Belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak

güçlendirilmesi, muhtarlarla koordinasyonu güçlendirecek bir Başkan

Yardımcısı’nın belirlenmesi

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini

güçlendirmek

Faaliyet No 1.1.11

Muhtarların vatandaş ile Belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak

güçlendirilmesi, muhtarlarla koordinasyonu güçlendirecek bir Başkan

Yardımcısı’nın belirlenmesi

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 31:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 31

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.1 Belediye birimlerinin mevzuata uygun çalışmalarının belirli dönemler

halinde denetlenmesi

Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,000

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.1 Belediye birimlerinin mevzuata uygun çalışmalarının belirli dönemler

halinde denetlenmesi

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 32:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 32

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.2 Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kurum içi soruşturmaları yeri-

ne getirmek

Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.2 Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kurum içi soruşturmaları yeri-

ne getirmek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 33:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 33

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.3 Mevzuat değişikliklerinin günlük takip edilerek işleyişe yansıtılmasını

sağlamak

Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.3 Mevzuat değişikliklerinin günlük takip edilerek işleyişe yansıtılmasını

sağlamak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 34:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 34

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.4

Belediye lehine mahkemelerde dava açmak, aleyhine açılan davaları

takip etmek, Başkanlık Makamı’nı temsil etmek, sonuçlanan davalar-

la ilgili alınması/ödenmesi gereken ücretleri tahsil etmek/ödemek

Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 500.000,00 500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.4

Belediye lehine mahkemelerde dava açmak, aleyhine açılan davaları

takip etmek, Başkanlık Makamı’nı temsil etmek, sonuçlanan davalar-

la ilgili alınması/ödenmesi gereken ücretleri tahsil etmek/ödemek

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 500.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00

Page 35:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 35

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.5

Birimlerin yürüttüğü işlemler, hazırladıkları protokol ve anlaşmalar ile

ilgili görüş bildirmek, Belediye Başkanı ve Encümen arasında yaşa-

nan ihtilaflarla ilgili Belediye Meclis’ine sunulmak üzere hukuki rapor

düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.5

Birimlerin yürüttüğü işlemler, hazırladıkları protokol ve anlaşmalar ile

ilgili görüş bildirmek, Belediye Başkanı ve Encümen arasında yaşa-

nan ihtilaflarla ilgili Belediye Meclis’ine sunulmak üzere hukuki rapor

düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 36:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 36

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.6 Birimlerin Yerel Yönetim mevzuatı düzenlemeleri konusunda güncel

bilgiye sahip olmasını sağlamak

Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : Her müdürlükten her ay 1 kişi mevzuat düzenlemeleri ile ilğili seminere göndermek

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler

Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak

Faaliyet No 2.1.6 Birimlerin Yerel Yönetim mevzuatı düzenlemeleri konusunda güncel

bilgiye sahip olmasını sağlamak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık Hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 37:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 37

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların etkin

kullanımını ve tasarruf sağlamak

Faaliyet No 2.2.1 Belediye birimlerinin hazırlayacakları şartname ve sözleşmelerin hu-

kuka uygunluğu konusunda ön inceleme yapmak

Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların etkin

kullanımını ve tasarruf sağlamak

Faaliyet No 2.2.1 Belediye birimlerinin hazırlayacakları şartname ve sözleşmelerin hu-

kuka uygunluğu konusunda ön inceleme yapmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 38:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 38

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların etkin

kullanımını ve tasarruf sağlamak

Faaliyet No 2.2.2 Birimlerin KİK düzenlemeleri konusunda güncel bilgiye sahip olması-

nın sağlanması

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların etkin

kullanımını ve tasarruf sağlamak

Faaliyet No 2.2.2 Birimlerin KİK düzenlemeleri konusunda güncel bilgiye sahip olması-

nın sağlanması

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 39:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 39

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek

Stratejik Hedef 2.3 Belediye faaliyetlerinin Stratejik Plan ve dönemsel Performans

Programı’na uygunluğunu sağlamak

Faaliyet No 2.3.1

Proje, faaliyet ve hizmet gerçekleşmelerinin plan, program ve bütçeye

uygunluğunu takip etmek amacıyla altyapının geliştirilmesi ve işlerli-

ğinde sürekliliğin sağlanması

Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Stratejik Hedef 2.3 Belediye faaliyetlerinin Stratejik Plan ve dönemsel Performans

Programı’na uygunluğunu sağlamak

Faaliyet No 2.3.1

Proje, faaliyet ve hizmet gerçekleşmelerinin plan, program ve bütçeye

uygunluğunu takip etmek amacıyla altyapının geliştirilmesi ve işlerli-

ğinde sürekliliğin sağlanması

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 40:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 40

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliği-

nin sağlamak

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 30.000,00 30.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.3.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliği-

nin sağlamak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00

Page 41:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 41

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.2 Mevcut Belediye Binasının yetersiz ve depreme dayanıklı olmadığın-

dan yıkılarak yeniden inşa emek

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama : 2016 yılında başlanacaktır.

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.2 Mevcut Belediye Binasının yetersiz ve depreme dayanıklı olmadığın-

dan yıkılarak yeniden inşa emek

Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 42:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 42

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.3 Ekonomik ömrünü tamamlayan İş makinası ve araç gereçlerinin yeri-

ne yeni ve en son teknolojik araçları satın almak

Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama : En az iki iş makinası satın almak

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 200.000,00 200.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.3 Ekonomik ömrünü tamamlayan İş makinası ve araç gereçlerinin yeri-

ne yeni ve en son teknolojik araçları satın almak

Faaliyet-Proje Adı Mal alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00

7 Sermaye Transferleri

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00

Page 43:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 43

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.4 Sokak Lambalarını güneş enerjisi ile çalışır hale getirmek

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.4 Sokak Lambalarını güneş enerjisi ile çalışır hale getirmek

Faaliyet-Proje Adı Mal alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 44:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 44

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.5

Mevcut Belediye hizmet binası klimalar vasıtasıyla ısıtılmakta-

dır.Merkezi ısıtma sistemi yapılarak ucuz ve temiz enerji olan doğal-

gaz kullanılması sağlanacaktır.

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama : 2016 yılında yapılması planlanmaktadır.

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.5

Mevcut Belediye hizmet binası klimalar vasıtasıyla ısıtılmakta-

dır.Merkezi ısıtma sistemi yapılarak ucuz ve temiz enerji olan doğal-

gaz kullanılması sağlanacaktır.

Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0 0 0 0 0

Page 45:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 45

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.6 Belediye’ye bağlı tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere Güven-

lik hizmeti alımı ve gerekli ekipmanın temin edilmesi

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : Yıllık 250 Adet Güvenlık görevlisi çalıştırmak

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.000.000,00 7.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 7.000.000,00 0 7.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.6 Belediye’ye bağlı tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere Güven-

lik hizmeti alımı ve gerekli ekipmanın temin edilmesi

Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000.000,00 0 0 0 7.000.000,00

Page 46:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 46

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.7 6360 sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen belde ve köylere hizmet vere-

cek merkezi konumlarda Zabıta ve Tahsilat Merkezleri tesis etmek

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler ve Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler ve Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.7 6360 sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen belde ve köylere hizmet vere-

cek merkezi konumlarda Zabıta ve Tahsilat Merkezleri tesis etmek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 47:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 47

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.8 Enerjiden Tasarruf etmek için; hizmet binasında ; belediye parkları ve

sokak aydınlatmasında LED aydınlatma sistemine geçirmek.

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.8 Enerjiden Tasarruf etmek için; hizmet binasında ; belediye parkları ve

sokak aydınlatmasında LED aydınlatma sistemine geçirmek.

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 48:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 48

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.9

Otoparklar,Belediye hizmet binalarının ve Belediye etkinliklerinin

düzenlendiği tesislerin güvenliğini sağlamak üzere duyarlı kapı, x-ray

cihazı, güvenlik kamerası ve benzeri sistemlerin kurulması ve işlerli-

ğinin sürekli tutulması

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 300.000,00 300.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.9

Otoparklar,Belediye hizmet binalarının ve Belediye etkinliklerinin

düzenlendiği tesislerin güvenliğini sağlamak üzere duyarlı kapı, x-ray

cihazı, güvenlik kamerası ve benzeri sistemlerin kurulması ve işlerli-

ğinin sürekli tutulması

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 300.000,00 300.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00

Page 49:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 49

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.10

Belediye birimlerinde kullanılmak üzere tüketim malzemelerinin, ofis

araç-gereçlerinin ve dayanıklı taşınır malların temin edilmesi ile ba-

kım ve onarımlarının yerine getirilmesi

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.10

Belediye birimlerinde kullanılmak üzere tüketim malzemelerinin, ofis

araç-gereçlerinin ve dayanıklı taşınır malların temin edilmesi ile ba-

kım ve onarımlarının yerine getirilmesi

Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 50:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 50

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.11 Belediye hizmet binasındaki tuvaletlerin havalandırılması iyi yapmak

ve daha modern hale getirmek

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 300.000,00 300.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.11 Belediye hizmet binasındaki tuvaletlerin havalandırılması iyi yapmak

ve daha modern hale getirmek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 300.000,00 300.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000.00

Page 51:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 51

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.12

Belediye Yemekhanesi’nin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yö-

netmeliği çerçevesinde işletilmesi, gerekli ekipmanın temin edilmesi,

bakım-onarımının yapılması ile daha kaliteli sağlıklı koşullarda ye-

mek hazırlatımak

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 100.000,00 100.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.12

Belediye Yemekhanesi’nin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yö-

netmeliği çerçevesinde işletilmesi, gerekli ekipmanın temin edilmesi,

bakım-onarımının yapılması ile daha kaliteli sağlıklı koşullarda ye-

mek hazırlatımak

Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00

Page 52:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 52

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.13

Hizmet binasında kullanılmakta olan enerjiden tasarruf etmek amacıy-

la Güneş enerjisinden Ellektirik üreten sistemi kurarak tasarruf yap-

mak

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.1

Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin

kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-

nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek

Faaliyet No 3.1.13

Hizmet binasında kullanılmakta olan enerjiden tasarruf etmek amacıy-

la Güneş enerjisinden Ellektirik üreten sistemi kurarak tasarruf yap-

mak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 53:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 53

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.1 Personel anketleri yapılarak talep ve şikayetlerin tespitinin yapılması

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : Yılda en az iki kez

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.1 Personel anketleri yapılarak talep ve şikayetlerin tespitinin yapılması

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 54:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 54

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.2 Üniversite mezunu personel sayısını %70 düzeyine çıkarmak

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.2 Ünüversite mezunu personel sayısını %70 düzeyine çıkarmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 55:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 55

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.3 Belediye personeli yaş ortalamasını 35 e düşürmek

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,000

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.3 Belediye personeli yaş ortalamasını 35 e düşürmek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 56:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 56

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.4 İnsan Kaynakları planlamasının hazırlanması ve güncel tutulması

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.4 İnsan Kaynakları planlamasının hazırlanması ve güncel tutulması

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 57:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 57

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.5

İş Kanunu’nun engelli, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri du-

rumdaki kişileri çalıştırma zorunluluğu çerçevesinde bu durumda olan

kişilerin istihdam edilmesi ve özlük işlemlerinin yerine getirmek

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 140.000,00 140.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 140.000,00 0 140.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.5

İş Kanunu’nun engelli, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri du-

rumdaki kişileri çalıştırma zorunluluğu çerçevesinde bu durumda olan

kişilerin istihdam edilmesi ve özlük işlemlerinin yerine getirmek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 120.000,00 120.000,00

2 SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00 20.000,00

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 140.000,00 0 0 0 140.000,00

Page 58:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 58

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.6

Staj yapma talebinde bulunan öğrencilerin taleplerinin değerlendiril-

mesi ve başvurusu uygun görülen öğrencilerle ilgili her türlü işlemle-

rin ilgili mevzuata uygun biçimde yürütülmesi

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : Her yıl 25 öğrenci stajı yaptırmak

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.6

Staj yapma talebinde bulunan öğrencilerin taleplerinin değerlendiril-

mesi ve başvurusu uygun görülen öğrencilerle ilgili her türlü işlemle-

rin ilgili mevzuata uygun biçimde yürütülmesi

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 59:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 59

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.7

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevele-

rinde kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken işlemle-

rin mevzuata uygun olarak yürütmek

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.7

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevele-

rinde kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken işlemle-

rin mevzuata uygun olarak yürütmek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 60:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 60

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.8 İstihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın gözetilmesi amacıy-

la, birim bazında kadın istihdam hedefi oluşturulması

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.1

Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-

maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin

etmek

Faaliyet No 4.1.8 İstihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın gözetilmesi amacıy-

la, birim bazında kadın istihdam hedefi oluşturulması

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 61:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 61

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.1 Çeşitli güzergahlara Personel servisleri düzeenlenmek

Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.1 Çeşitli güzergahlara Personel servisleri düzeenlenmek

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 62:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 62

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.2 Yeni işe başlayan tüm personele oryantasyon eğitimlerinin vermek

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 30.000,00 30.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.2 Yeni işe başlayan tüm personele oryantasyon eğitimlerinin vermek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00

Page 63:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 63

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.3 Personele ilkyardım eğitimlerinin vermek

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : Yılda en az 50 personel

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.3 Personele ilkyardım eğitimlerinin vermek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 64:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 64

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.4 Personelin iş performansını geliştirmeye yönelik eğitim planı hazır-

lanması ve muhtelif eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : Yılda en az 5 kez eğitim programı düzenlemek

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 30.000,00 30.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.4 Personelin iş performansını geliştirmeye yönelik eğitim planı hazır-

lanması ve muhtelif eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00

Page 65:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 65

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.5

Personel motivasyonunu arttıracak yemek, piknik, gezi benzeri faali-

yetler, sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve başarılı personelin ödüllen-

dirmesi

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : yılda en az iki kez

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 4.2

Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-

nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik

geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-

racak uygulamalar geliştirmek

Faaliyet No 4.2.5

Personel motivasyonunu arttıracak yemek, piknik, gezi benzeri faali-

yetler, sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve başarılı personelin ödüllen-

dirmesi

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 66:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 66

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.1

Kent Bilgi Sistemi’nin veri tabanı ve coğrafi bilgi sistemi ile bütünle-

şik biçimde oluşturulması, lisanslarının tamamlanması, dönemsel ba-

kımlarının yapılması ve veri girişinin güncel tutulması

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 757.000,00 757.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 757.000,00 0 757.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.1

Kent Bilgi Sistemi’nin veri tabanı ve coğrafi bilgi sistemi ile bütünle-

şik biçimde oluşturulması, lisanslarının tamamlanması, dönemsel ba-

kımlarının yapılması ve veri girişinin güncel tutulması

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 757.000,00 757.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 757.000,00 0 0 0 757.000,00

Page 67:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 67

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.2

Belediye etkinlik ve duyurularının yapılacağı Belediye’ye ait web si-

tesi, Sosyal medya ve mobil uygulama kanallarının oluşturulması ve

işlerliğinin sürekli tutmak.

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 22.000,00 22.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 22.000,00 0 22.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.2

Belediye etkinlik ve duyurularının yapılacağı Belediye’ye ait

websitesi, Sosyaal medya ve mobil uygulama kanallarının oluşturul-

ması ve işlerliğinin sürekli tutmak.

Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00 22.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 22.000,00 0 0 0 22.000,00

Page 68:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 68

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.3

Vatandaşların Internet üzerinden hizmet alabileceği ve çevrimiçi tah-

silat yapılabilecek olan e-Belediye sisteminin KPS, Tapu ve e-Devlet

sistemleri ile bütünleşik biçimde kurulması ve işlerliğinin sürekli tut-

mak

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 72.000,00 72.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 72.000,00 0 72.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.3

Vatandaşların Internet üzerinden hizmet alabileceği ve çevrimiçi tah-

silat yapılabilecek olan e-Belediye sisteminin KPS, Tapu ve e-Devlet

sistemleri ile bütünleşik biçimde kurulması ve işlerliğinin sürekli tut-

mak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.000,00 72.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 72.000,000 0 0 0 72.000,00

Page 69:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 69

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.4 Elektronik kurum arşivinin (EBYS) oluşturulması ve Standart dosya

planına uygun olarak dosyalama yapmak

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.4 Elektronik kurum arşivinin (EBYS) oluşturulması ve Standart dosya

planına uygun olarak dosyalama yapmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 70:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 70

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.5

Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan Beyaz masa, Çağrı Merkezi, Fen

İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta ve diğer ilgili birimlerde kullanılacak bili-

şim altyapısının güçlendirilmesi ve sistemin sürekliliğinin sağlamak

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 22.000,00 22.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 22.000,00 0 22.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 5.1

Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda

kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını

ve güvenliğini sağlamak

Faaliyet No 5.1.5

Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan Beyaz masa, Çağrı Merkezi, Fen

İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta ve diğer ilgili birimlerde kullanılacak bili-

şim altyapısının güçlendirilmesi ve sistemin sürekliliğinin sağlamak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00 22.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 22.000,00 0 0 0 22.000,00

Page 71:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 71

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.1 Tahakkukları artırmak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0

2 0,00 0,00

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.1 Tahakkukları artırmak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 72:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 72

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.2 Tahsilat oranının artırmak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.2 Tahsilat oranının artırmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 73:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 73

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.3 İletişim araçlarıyla Ödeme Emri ve Ödemelerin Hatırlatılmasının

Yapmak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.3 İletişim araçlarıyla Ödeme Emri ve Ödemelerin Hatırlatılmasının

Yapmak

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 74:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 74

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.4 Ödeme Yapmayan Mükelleflerin İcra takibi yoluyla tahsilarının sağ-

lamak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Hukuk İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Hukuk İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.4 Ödeme Yapmayan Mükelleflerin İcra takibi yoluyla tahsilarının sağ-

lamak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,,00

Page 75:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 75

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.5 Ortak Sicil Uygulamasına %100 oranında geçiş sağlamak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %50

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.5 Ortak Sicil Uygulamasına %100 oranında geçiş sağlamak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 76:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 76

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.6 Belediye Web sayfası üzerinden Borç Sorgulama ve Kredi Kartı İle

Tahsilat Yapmak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.6 Belediye Web sayfası üzerinden Borç Sorgulama ve Kredi Kartı İle

Tahsilat Yapmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 77:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 77

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.7

6360 Sayılı kanunla kapatılıp ilçemize katılan beldelerde ve

İskenderunun Büyük mahallelerinde 5 adet Bankamatik usulü On line

vezne Tahsilat Sisteminin kurmak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 20.000,00 20.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 20.000,00 0 20.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak

Faaliyet No 6.1.7

6360 Sayılı kanunla kapatılıp ilçemize katılan beldelerde ve

İskenderunun Büyük mahallelerinde 5 adet Bankamatik usulü On line

vezne Tahsilat Sisteminin kurmak

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 20.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 0 0 0 20.000,00

Page 78:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 78

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak

Faaliyet No 6.2.1 İç ve Dış kaynaklı hibe ve AB proje desteklerinden yararlanmak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Etüd Proje Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : yılda en az iki projeye destek sağlamak

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 50.000,00 50.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 50.000,00 0 50.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Etüd Proje Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak

Faaliyet No 6.2.1 İç ve Dış kaynaklı hibe ve AB proje desteklerinden yararlanmak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 50.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 0 0 0 50.000,00

Page 79:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 79

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak

Faaliyet No 6.2.2 Mülkiyeti Belediyemize ait olan hisseli Parsel ve Yol Fazlası artık

parsellerin taksitle satışını yapmak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Emlak İstimlak Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Emlak İstimlak Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak

Faaliyet No 6.2.2 Mülkiyeti Belediyemize ait olan hisseli Parsel ve Yol Fazlası artık

parsellerin taksitle satışını yapmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 80:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 80

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak

Faaliyet No 6.2.3 Belediye’ye bağlı şirketler kurmak ve ortak olmak.

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak

Faaliyet No 6.2.3 Belediye’ye bağlı şirketler kurmak ve ortak olmak.

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 81:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 81

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak

Faaliyet No 6.2.4 Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak

Faaliyet No 6.2.4 Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 82:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 82

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.1 Bakanlar kurulunca Kentsel Dönüşüm yetkisi alınan mahallelerde uy-

gulama Projesini yapmak

Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım-İmar-Etüd Proje Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama : En az beş mahallede kentsel dönüşüme başlamak

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.200.000,00 5.200.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 5.200.000,00 0 5.200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım-İmar-Etüd Proje Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.1 Bakanlar kurulunca Kentsel Dönüşüm yetkisi alınan mahallelerde uy-

gulama Projesini yapmak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 5.200.000,00 5.200.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.200.000.00 0 0 0 5.200.000.00

Page 83:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 83

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.2 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak (Toki) Projesi-

ne destek olmak

Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım-İmar-Etüd Proje Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım-İmar-Etüd Proje Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.2 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak (Toki) Projesi-

ne destek olmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 84:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 84

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.3 İskenderun Sahil Peyzaj Projesini tamamlamak

Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.3 İskenderun Sahil Peyzaj Projesini tamamlamak

Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 85:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 85

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.4 Kaymakamlık Binasının" Büyük İskender müzesi" yapılması projesini

tamamlamak

Sorumlu Müdürlük Etüd Proje-İmar-Kültür-Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %10

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 200.000,00 200.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Etüd Proje-İmar-Kültür-Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.4 Kaymakamlık Binasının" Büyük İskender müzesi" yapılması projesini

tamamlamak

Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00

Page 86:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 86

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.5 Amanos dağı zirvesinde bulunan Radar mevkine Tereferik Projesini

hayata geçirmek

Sorumlu Müdürlük Etüd Proje-Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %10

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 200.000,00 200.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Etüd Proje-Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.5 Amanos dağı zirvesinde bulunan Radar mevkine Tereferik Projesini

hayata geçirmek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,000

7 Sermaye Transferleri

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00

Page 87:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 87

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.6 DSİ tarafından yapılacak olan Feyezan Kanalı (Aşkarbeyli Deresi)

Projesi nin kamulaştırması ve çevre düzenini yapmak

Sorumlu Müdürlük Emlak istimlak-Park Bahçe-Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.000.000,00 5.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 5.000.000,00 0 5.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Emlak istimlak-Park Bahçe-Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.6 DSİ tarafından yapılacak olan Feyezan Kanalı (Aşkarbeyli Deresi)

Projesi nin kamulaştırması ve çevre düzenini yapmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 0 0 0 5.000.000,00

Page 88:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 88

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.7 Eski karayolları Alanı Karayolları Parkı Peysaj Projesini hayata geçir-

mek

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.000.000,00 2.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.7 Eski karayolları Alanı Karayolları Parkı Peysaj Projesini hayata geçir-

mek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00

Page 89:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 89

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.8 Merkez Cami Projesine destek olmak

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.8 Merkez Cami Projesine destek olmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 90:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 90

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.9 Atatürk anıtının yenileme çalışması projesini gerçekleştirmek

Sorumlu Müdürlük Park ve bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %10

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 300.000,00 300.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park ve bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.9 Atatürk anıtının yenileme çalışması projesini gerçekleştirmek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 300.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00

Page 91:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 91

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.10 İskenderun Sahilindeki deniz lojmanları önüne halk plajı yapmak

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %5

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 500.000,00 500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.10 İskenderun Sahilindeki deniz lojmanları önüne halk plajı yapmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 500.000,00 500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00

Page 92:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 92

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.11 İskenderun Sarıseki mahallesindeki Nato iskelesi bölgesinde halk plajı

yapmak

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %5

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 500.000,00 500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler

Faaliyet No 7.1.11 İskenderun Sarıseki mahallesindeki Nato iskelesi bölgesinde halk plajı

yapmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 500.000,00 500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00

Page 93:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 93

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.1 Mahalle statüsüne geçen 5 belde ve köylerin mevcut imar planımızla

bütünlük sağlayacak şekilde planlama yapılması

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %50

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 75.000,00 75.000.00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 75.000,00 0 75.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.1 Mahalle statüsüne geçen 5 belde ve köylerin mevcut imar planımızla

bütünlük sağlayacak şekilde planlama yapılması

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 75.000,00 75.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 0 0 0 75.000,00

Page 94:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 94

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.2 İlçemiz sınırlarındaki İmarlı yolların açılması

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %50

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.2 İlçemiz sınırlarındaki İmarlı yolların açılması

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 95:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 95

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.3 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt kaplaması yapılması

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.3 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt kaplaması yapılması

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 96:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 96

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.4

Şehir merkezinde prestijli caddeler oluşturmak amacıyla altyapısı ta-

mamlanan cadde ve sokakların yaya kaldırımlarının genişleterek araç

trafiğinin tek şerit uygulamasına geçirmek.

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.4

Şehir merkezinde prestijli caddeler oluşturmak amacıyla altyapısı ta-

mamlanan cadde ve sokakların yaya kaldırımlarının genişleterek araç

trafiğinin tek şerit uygulamasına geçirmek.

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 97:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 97

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.5 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke taşı kaplaması yapıl-

ması

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.5 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke taşı kaplaması yapıl-

ması

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 98:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 98

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-

yı tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.6 Belediyemiz mahallelerine yeni modern kapalı semt pazarları ve Ye-

ni sosyal tesisler planlamak ve mevcutların bakımını yapmak

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.000.000,00 3.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 3.000.000,00 0 3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.6 Belediyemiz mahallelerine yeni modern kapalı semt pazarları veYeni

sosyal tesisler planlamak ve mevcutların bakımını yapmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 0 0 0 3.000.000,00

Page 99:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 99

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.7 Yeşil alanlarda otomatik sulama ve damlama sistemine geçmek

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.500.000,00 2.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 2.500.000,00 0 2.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.7 Yeşil alanlarda otomatik sulama ve damlama sistemine geçmek

Faaliyet-Proje Adı Mal alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 0 0 0 2.500.000,00

Page 100:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 100

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.8 İlçemiz mahallelerinin ve 6360 sayılı kanunla ilçemize bağlanan bel-

delerin ihtiyacı düğün ve çok amaçlı salon inşa etmek

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %5

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.000.000,00 3.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 3.000.000,00 0 3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.8 İlçemiz mahallelerinin ve 6360 sayılı kanunla ilçemize bağlanan bel-

delerin ihtiyacı düğün ve çok amaçlı salon inşa etmek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 3.000.000.,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000.00 0 0 0 3.000.000,00

Page 101:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 101

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.9 Mahalle muhtarlıklarının daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla her

mahalleye muhtarlık ofisi binası inşa etmek

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %10

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 500.000,00 500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.9 Mahalle muhtarlıklarının daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla her

mahalleye muhtarlık ofisi binası inşa etmek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 500.000,00 500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00

Page 102:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 102

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-

yı tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.10 Kentimizdeki Taksi duraklarını standart ve modern hale getirmek.

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %10

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 200.000,00 200.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.10 Kentimizdeki Taksi duraklarını standart ve modern hale getirmek.

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00

Page 103:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 103

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.11 Park ve meydanlara müzikli su dansı gösterisi yapmak.

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %10

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 60.000,00 60.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 60.000,00 0 60.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.11 Park ve meydanlara müzikli su dansı gösterisi yapmak.

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 60.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 0 0 0 60.000,00

Page 104:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 104

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.12 Kentimizdeki yaşayan insanların yeşil alanlardan daha fazla yararlan-

maları için Yeni piknik ve mesire alanları yapmak

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %10

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.000.000,00 2.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 8.2

İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal

ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen

bir kent olmasını sağlamak

Faaliyet No 8.2.12 Kentimizdeki yaşayan insanların yeşil alanlardan daha fazla yararlan-

maları için Yeni piknik ve mesire alanları yapmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00

Page 105:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 105

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 9.3

Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak

önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi durumun-

da acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek

Faaliyet No 9.3.1 Kentsel Arama Kurtarma Takımının oluşturulması ve çalışmalarında

süreklilik sağlanması

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 9.3

Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak

önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi durumun-

da acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek

Faaliyet No 9.3.1 Kentsel Arama Kurtarma Takımının oluşturulması ve çalışmalarında

süreklilik sağlanması

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 106:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 106

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 9.3

Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak

önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-

munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek

Faaliyet No 9.3.2 Planlı ve plansız bölgelerde jeolojik-jeofizik zemin etüdü projelerinin

gerçekleştirilmesi

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 75.000,00 75.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 75.000,00 0 75.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 9.3

Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak

önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-

munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek

Faaliyet No 9.3.2 Planlı ve plansız bölgelerde jeolojik-jeofizik zemin etüdü projelerinin

gerçekleştirilmesi

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 75.000,00 75.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 0 0 0 75.000,00

Page 107:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 107

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 9.3

Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak

önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-

munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek

Faaliyet No 9.3.3

Doğal afetler için acil durum planları hazırlanması, şehir içinde acil

durum toplanma noktalarının tespiti ve bu noktaların acil müdahaleyi

sağlayacak altyapıyla düzenlenmesi

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 9.3

Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak

önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-

munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek

Faaliyet No 9.3.3

Doğal afetler için acil durum planları hazırlanması, şehir içinde acil

durum toplanma noktalarının tespiti ve bu noktaların acil müdahaleyi

sağlayacak altyapıyla düzenlenmesi

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 108:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 108

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 9.3

Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak

önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-

munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek

Faaliyet No 9.3.4

Doğal afet esnasında müdahale edecek Kentsel Arama kurtarma takı-

mı eğitimlerinin tamamlanması, araç, iş makinesi ve ekipmanlarını

temin etmek

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 200.000,00 200.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 9.3

Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak

önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-

munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek

Faaliyet No 9.3.4

Doğal afet esnasında müdahale edecek Kentsel Arama kurtarma takı-

mı eğitimlerinin tamamlanması, araç, iş makinesi ve ekipmanlarını

temin etmek

Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 100.000,00 100.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00

Page 109:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 109

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile

mücadele etmek

Faaliyet No 10.4.1 Şehir zararlıları (haşaretle mücadelede kullanılacak ilaç ve ekipman

sağlanması)

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.500.000,00 1.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 1.500.000,00 0 1.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile

mücadele etmek

Faaliyet No 10.4.1 Şehir zararlıları (haşaretle mücadelede kullanılacak ilaç ve ekipman

sağlanması)

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00 0 0 0 1.500.000,00

Page 110:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 110

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile

mücadele etmek

Faaliyet No 10.4.2 Başıboş hayvanları hayvan barınağında rehabilitasyonunu sağlamak

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 200.000,00 200.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 200.000.00 0 200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile

mücadele etmek

Faaliyet No 10.4.2 Başıboş hayvanları hayvan barınağında rehabilitasyonunu sağlamak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00

Page 111:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 111

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 11.5 Yaşanılabilir çevre oluşturmak

Faaliyet No 11.5.1

İskenderun organize sanayine yapılmakta olan termik santralle-

rin Çevre ve insan sağlığına etkilerini minimize etmek için diğer

kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak kontrol altında tutmak.

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0, 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Stratejik Hedef 11.5 Yaşanılabilir çevre oluşturmak

Faaliyet No 11.5.1

İskenderun organize sanayine yapılmakta olan termik santralle-

rin Çevre ve insan sağlığına etkilerini minimize etmek için diğer

kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak kontrol altında tutmak.

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 112:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 112

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.1 Cami ve İbadethanelerin temizlenmesini sağlamak

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 275.000,00 275.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 275.000.00 0 275.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.1 Cami ve İbadethanelerin temizlenmesini sağlamak

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 75.000,00 75.000,00

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 275.000,00 0 0 0 275.000,00

Page 113:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 113

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.2 Çöp Konteynerlerinin İlaçlanmsını Sağlamak

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.500.000,00 1.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 1.500.000,00 0 1.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.2 Çöp Konteynerlerinin İlaçlanmsını Sağlamak

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00 0 0 0 1.500.000,00

Page 114:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 114

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.3 Vatandaşlarımızı katı atıklar konusunda bilgilendirmek ve Evsel Katı

Atıkların yerinde ayrışımının yapılarak geri dönüşümünü sağlamak

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.3 Vatandaşlarımızı katı atıklar konusunda bilgilendirmekve Evsel Katı

Atıkların yerinde ayrışımının yapılarak geri dönüşümünü sağlamak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 115:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 115

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.4 Evsel Atık Yağların Toplanmsını sağlamak

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.4 Evsel Atık Yağların Toplanmsını sağlamak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 116:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 116

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.5 Israfı önlemek amacıyla Bayat Ekmeklerin ve Yemeklerin Toplanma-

sını Sağlamak ve Değerlendirmek (Hayvan Barınağına Göndermek)

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması

Faaliyet No 12.6.5 Israfı önlemek amacıyla Bayat Ekmeklerin ve Yemeklerin Toplanma-

sını Sağlamak ve Değerlendirmek (Hayvan Barınağına Göndermek)

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 117:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 117

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.1 Tüm İşyerlerginin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetimlerinin

Yapılması

Sorumlu Müdürlük Ruhsat-Çevre Koruma ve Kontrol -Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.1 Tüm İşyerlerginin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetimlerinin

Yapılması

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 118:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 118

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.2 Dilencilik yaparak halkı rahatsız eden kişilere engel olmak

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.2 Dilencilik yaparak halkı rahatsız eden kişilere engel olmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 119:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 119

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.3 Semt pazarlarının denetimlerini yapmak ve pazar esnafını kayıt altına

almak

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.3 Semt pazarlarının denetimlerini yapmak ve pazar esnafını kayıt altına

almak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 120:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 120

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-

yı tamamlamak

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.4 İşgaliye denetimlerini yapmak

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.4 İşgaliye denetimlerini yapmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 121:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 121

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.5 Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : Yılda en az 10 personele eğitim vermek

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 30.000,00 30.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü

Faaliyet No 13.7.5 Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00

Page 122:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 122

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.1 Üstün yetenekli çocuklar okulu kurulması, üstün yetenekli çocukların

eğitiminin desteklenmesi

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 300.000,00 300.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.1 Üstün yetenekli çocuklar okulu kurulması, üstün yetenekli çocukların

eğitiminin desteklenmesi

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 300.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00

Page 123:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 123

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.2 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza Cafe Projesinine destek ver-

mek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.2 Down Senderomlu engelli çoçuklarımıza Cafe Projesinine destek ver-

mek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 124:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 124

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.3 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza futbol takımına destek ver-

mek.

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 100.000,00 100.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.3 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza futbol takımına destek ver-

mek.

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00

Page 125:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 125

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasına destek olmak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasına destek olmak

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 126:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 126

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.5

Okul önlerinde Öğrenci servislerinin yanaşıp Öğrenci indir bindir ya-

pabilmeleri için özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde park eden özel

araçlara engel olmak

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.5

Okul önlerinde Öğrenci servislerinin yanaşıp Öğrenci indir bindir ya-

pabilmeleri için özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde park eden özel

araçlara engel olmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 127:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 127

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.6 2015-2019 yılları arasında 10 adet ilçemizdeki okulların bakım ve

onarımını yapmak

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 100.000,00 100.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.6 2015-2019 yılları arasında 10 adet ilçemizdeki okulların bakım ve

onarımını yapmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00

Page 128:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 128

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-

yı tamamlamak

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.7

Kent merkezindeki eğitim kurumlarını tek merkezde toplamak ama-

cıyla Yapılacak revizyon imar planında en az 100 dönümlük alanda

okul kampüs alanı ayırmak

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.7

Kent merkezindeki eğitim kurumlarını tek merkezde toplamak ama-

cıyla Yapılacak revizyon imar planında en az 100 dönümlük alanda

okul kampüs alanı ayırmak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 129:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 129

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.8 Eğitim-öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına eğitim

materyali desteğinde bulunmak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 300.000,00 300.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.8 Eğitim-öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına eğitim

materyali desteğinde bulunmak

Faaliyet-Proje Adı Mal alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 300.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00

Page 130:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 130

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.9 Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda hissedilebilir zemin

uygulamasını yaygın hale getirmek.

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 200,000,00 200.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak

Faaliyet No 14.8.9 Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda hissedilebilir zemin

uygulamasını yaygın hale getirmek.

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00

Page 131:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 131

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-

nı sağlamak

Faaliyet No 15.9.1 Amatör spor kulübüne destek olmak ve işlerliğinin sürdürmek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 100.000,00 100.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-

nı sağlamak

Faaliyet No 15.9.1 Amatör spor kulübüne destek olmak ve işlerliğinin sürdürmek

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00

Page 132:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 132

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşma-

sını sağlamak

Faaliyet No 15.9.2 Mevcut spor merkezlerini korumak bakımını yapmak ve yeni Spor

merkezleri kurmak

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 300.000,00 300.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşma-

sını sağlamak

Faaliyet No 15.9.2 Mevcut spor merkezlerini korumak bakımını yapmak ve yeni Spor

merkezleri kurmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 300.000,00 300.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00

Page 133:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 133

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-

nı sağlamak

Faaliyet No 15.9.3 Spor ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmaya yönelik sportif faaliyetler

ve yarışmalar düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 100.000,00 100.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-

nı sağlamak

Faaliyet No 15.9.3 Spor ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmaya yönelik sportif faaliyetler

ve yarışmalar düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00

Page 134:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 134

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-

nı sağlamak

Faaliyet No 15.9.4

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spora teşvik amaçlı ücretsiz Fut-

bol, Voleybol,Basketbol, Paten, Yüzme ve tenis gibi dallarda eğiticiler

eşliğinde kurslar düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-

nı sağlamak

Faaliyet No 15.9.4

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spora teşvik amaçlı ücretsiz Fut-

bol, Voleybol,Basketbol, Paten, Yüzme ve tenis gibi dallarda eğiticiler

eşliğinde kurslar düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 135:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 135

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-

nı sağlamak

Faaliyet No 15.9.5 Alternatif spor branşlarının (doğa yürüyüşleri, doğa Sporları, yamaç

paraşütü, vb.) desteklemek

Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 15.9

Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor

ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-

nı sağlamak

Faaliyet No 15.9.5 Alternatif spor branşlarının (doğa yürüyüşleri, doğa Sporları, yamaç

paraşütü, vb.) desteklemek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 136:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 136

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.1 Mevcut imar planlarının kentsel donatı ve altyapı alanları yönünden

incelenmesi ve revize edilmesi

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %50

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 500.000,00 500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.1 Mevcut imar planlarının kentsel donatı ve altyapı alanları yönünden

incelenmesi ve revize edilmesi

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 500.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00

Page 137:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 137

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.2 Mevcut İmar planında parkların rekreasyonunun yapılarak halkın hiz-

metine sunulması

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.000.000,00 2.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.2 Mevcut İmar planında parkların rekreasyonunun yapılarak halkın hiz-

metine sunulması

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00

Page 138:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 138

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.3 İskenderun Evlilik Ormanı oluşturularak, yeni evlenen çiftler adına

fidan dikilmesi

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe -Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe -Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.3 İskenderun Evlilik Ormanı oluşturularak, yeni evlenen çiftler adına

fidan dikilmesi

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 139:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 139

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.4 Yeni piknik ve mesire alanları tesis etmek

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.000.000,00 2.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.4 Yeni piknik ve mesire alanları tesis etmek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00

Page 140:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 140

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.5 İmar planı doğrultusunda kent meydanı inşa etmek

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %10

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.5 İmar planı doğrultusunda kent meydanı inşa etmek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 141:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 141

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.6 Temalı parklar yapılması

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri-Park Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %10

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.000.000,00 2.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri-Park Bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.6 Temalı parklar yapılması

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00

Page 142:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 142

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.7 Dev akvaryum projesini hayata geçirmek

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 16.10

Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-

rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini

faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Faaliyet No 16.10.7 Dev akvaryum projesini hayata geçirmek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 143:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 143

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 17.11

Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-

yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı

bir yaşam çevresi oluşturmak

Faaliyet No 17.11.1 Çöp konteynerlerinin mevkilerinin mevcut yerlerinin tespit edilmesi

ve atık üretim yoğunluğuna göre optimum yerleşimin belirlenmesi

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 17.11

Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-

yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı

bir yaşam çevresi oluşturmak

Faaliyet No 17.11.1 Çöp konteynerlerinin mevkilerinin mevcut yerlerinin tespit edilmesi

ve atık üretim yoğunluğuna göre optimum yerleşimin belirlenmesi

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 144:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 144

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 17.11

Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-

yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı

bir yaşam çevresi oluşturmak

Faaliyet No 17.11.2 Atık üretiminin yoğun görüldüğü bölgelerde yer altı çöp

konteynerlerine geçilmesi

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 17.11

Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-

yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı

bir yaşam çevresi oluşturmak

Faaliyet No 17.11.2 Atık üretiminin yoğun görüldüğü bölgelerde yer altı çöp

konteynerlerine geçilmesi

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 145:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 145

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 17.11

Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-

yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı

bir yaşam çevresi oluşturmak

Faaliyet No 17.11.3

Kullanılmış motor yağları, Atık Pil, Kullanılmış Oto Lasti-

ği ,Eloktronik atıkların toplanması ve geri dönüşümü için ilgili lisanslı

kuruluşa teslim edilmesi

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 17.11

Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-

yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı

bir yaşam çevresi oluşturmak

Faaliyet No 17.11.3

Kullanılmış motor yağları, Atık Pil, Kullanılmış Oto Lasti-

ği ,Eloktronik atıkların toplanması ve geri dönüşümü için ilgili lisanslı

kuruluşa teslim edilmesi

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 146:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 146

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 17.11

Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-

yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı

bir yaşam çevresi oluşturmak

Faaliyet No 17.11.4 Sosyal donatı alanlarının temizlemek.

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 17.11

Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-

yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı

bir yaşam çevresi oluşturmak

Faaliyet No 17.11.4 Sosyal donatı alanlarının temizlemek.

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 147:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 147

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.1 İskenderun sınırları içinde ulaşım etüt raporlarının hazırlanması ve

değerlendirilmesi

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 75.000,00 75.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 75.000,00 0 75.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.1 İskenderun sınırları içinde ulaşım etüt raporlarının hazırlanması ve

değerlendirilmesi

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 75.000,00 75.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 0 0 0 75.000,00

Page 148:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 148

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-

yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik

düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.2 Mahalleye dönüşen köylerin topografik ölçümlerinin tamamlanarak,

bu bölgelerde kilitli parke taşı döşenmesi

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-

yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik

düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.2 Mahalleye dönüşen köylerin topografik ölçümlerinin tamamlanarak,

bu bölgelerde kilitli parke taşı döşenmesi

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 149:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 149

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.3 Şehir içinde kaldırımların ve sosyal donatı alanlarının kilitli parke taşı

döşenmesi

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.3 Şehir içinde kaldırımların ve sosyal donatı alanlarının kilitli parke taşı

döşenmesi

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 150:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 150

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.4 Mahalleye dönüşen köyler arasındaki toprak ve stabilize yolların as-

faltlanması

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.4 Mahalleye dönüşen köyler arasındaki toprak ve stabilize yolların as-

faltlanması

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 151:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 151

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.5

Planlaması tamamlanan mevkilerde yeni yollar açılması ve yol düzen-

lemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan istinat duvarlarının, menfezlerin, dre-

naj kanallarının, refüjlerin ve rögarların yapılması

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.5

Planlaması tamamlanan mevkilerde yeni yollar açılması ve yol düzen-

lemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan istinat duvarlarının, menfezlerin, dre-

naj kanallarının, refüjlerin ve rögarların yapılması

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 152:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 152

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.6 Onarım gereken yollarda belirlenmiş yol kotlarına göre kazı veya dol-

gu yaparak yol üst kotunun düzenlenmesi

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.6 Onarım gereken yollarda belirlenmiş yol kotlarına göre kazı veya dol-

gu yaparak yol üst kotunun düzenlenmesi

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 153:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 153

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.7 Günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılacak yollara otomatik

mantar bariyerlerin yerleştirilmesi

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 66.000,00 66.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 66.000,00 0 66.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.7 Günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılacak yollara otomatik

mantar bariyerlerin yerleştirilmesi

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.000,00 66.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.000,00 0 0 0 66.000,00

Page 154:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 154

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-

yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik

düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.8 Yaya kaldırımlarının üzerine araç parkını engelleyecek biçimde sınır

elemanları yerleştirilmesi

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 66.000,00 66.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 66.000,00 0 66.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-

yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik

düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.8 Yaya kaldırımlarının üzerine araç parkını engelleyecek biçimde sınır

elemanları yerleştirilmesi

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.000,00 66.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.000,00 0 0 0 66.000,00

Page 155:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 155

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.9 Okul önleri ve çocukları gibi yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu böl-

gelerde, kaza riski azaltmak amacıyla hız kesiciler yerleştirmek

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 66.000,00 66.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 66.000,00 0 66.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.9 Okul önleri ve çocukları gibi yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu böl-

gelerde, kaza riski azaltmak amacıyla hız kesiciler yerleştirmek

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.000,00 66.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.000,00 0 0 0 66.000,00

Page 156:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 156

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.10 Belediye’nin sorumluluk alanına giren mevkilerde trafik düzenlemesi

ile ilgili tabelaların alınması ve montajı

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 66.000,00 66.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 66.000,00 0 66.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.10 Belediye’nin sorumluluk alanına giren mevkilerde trafik düzenlemesi

ile ilgili tabelaların alınması ve montajı

Faaliyet-Proje Adı Mal alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.000,00 66.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.000,00 0 0 0 66.000,00

Page 157:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 157

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı

tamamlamak

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.11 Bisiklet yolları yapılması ve kaldırımların bisikletler için uygun hale

getirilmesi

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 18.12

İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-

cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-

zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek

Faaliyet No 18.12.11 Bisiklet yolları yapılması ve kaldırımların bisikletler için uygun hale

getirilmesi

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 158:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 158

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek

ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek

Faaliyet No 19.1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için bilinçlendirme

çalışmaları düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek

ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek

Faaliyet No 19.1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için bilinçlendirme

çalışmaları düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 159:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 159

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-

mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek

Faaliyet No 19.1.2

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele için bilinçlendirme çalış-

maları yürütülmesi – "Yarınlara bağlı ol Bağımlı değil" Projesini yü-

rütmek.

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-

mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek

Faaliyet No 19.1.2

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele için bilinçlendirme çalış-

maları yürütülmesi – "Yarınlara bağlı ol Bağımlı değil" Projesini yü-

rütmek.

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey )

Bütçe Öde-

neği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 160:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 160

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek

ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek

Faaliyet No 19.1.3

Pazaryerlerinde satılan ürünlerin sağlık koşullarını karşılamasına yöne-

lik vatandaşların billinçlendirilmesini kapsayan eğitim çalışmaları yü-

rütmek

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek

ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek

Faaliyet No 19.1.3

Pazaryerlerinde satılan ürünlerin sağlık koşullarını karşılamasına yöne-

lik vatandaşların billinçlendirilmesini kapsayan eğitim çalışmaları yü-

rütmek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 161:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 161

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek

ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek

Faaliyet No 19.1.4 Geri dönüşüm faaliyetlerinin daha düzenli yapılması için bilgilendirme

çalışmaları yapmak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek

ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek

Faaliyet No 19.1.4 Geri dönüşüm faaliyetlerinin daha düzenli yapılması için bilgilendirme

çalışmaları yapmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 162:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 162

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri dü-

zenlemek

Faaliyet No 20.2.1 Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık müesseselere yönelik Örnek İşyeri

Projesi yürütülmesi

Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri dü-

zenlemek

Faaliyet No 20.2.1 Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık müesseselere yönelik Örnek İşyeri

Projesi yürütülmesi

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 163:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 163

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri

düzenlemek

Faaliyet No 20.2.2

Gayri Sıhhı, Sıhhi ve umuma açık müesseselerin hijyen yönünden

denetimlerinin yapmak, gerekli görüldüğü koşullarda Kabahatlar Ka-

nunu veya Encümen kararı doğrultusunda cezai işlemlerin yürütmek

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,000

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü

Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri

düzenlemek

Faaliyet No 20.2.2

Gayri Sıhhı, Sıhhi ve umuma açık müesseselerin hijyen yönünden

denetimlerinin yapmak, gerekli görüldüğü koşullarda Kabahatlar Ka-

nunu veya Encümen kararı doğrultusunda cezai işlemlerin yürütmek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 164:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 164

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri dü-

zenlemek

Faaliyet No 20.2.3 İşyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri dü-

zenlemek

Faaliyet No 20.2.3 İşyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 165:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 165

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.1 Yurtiçi kültürel geziler düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama : Yılda en az iki kez

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.1 Yurtiçi kültürel geziler düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 166:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 166

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.2 Sosyal bilinçlendirme amaçlı panel, seminer ve sempozyumlar düzen-

lemek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama : Yılda en az iki kez

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 150.000,00 150.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 150.000,00 0 150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.2 Sosyal bilinçlendirme amaçlı panel, seminer ve sempozyumlar düzen-

lemek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey )

Bütçe Ödene-

ği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 150.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 0 0 0 150.000,00

Page 167:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 167

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.3 Sosyal ve kültürel etkinlik ve festivaller düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.000.000,00 1.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 1.000.000,00 0 1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.3 Sosyal ve kültürel etkinlik ve festivaller düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 0 0 0 1.000.000,00

Page 168:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 168

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.4

Kardeş şehirler ile ulusal ve uluslararası çapta sosyal, kültürel, sportif

ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve

etkinliklerin düzenlenmesi ile yeni kardeş şehirler edinmek

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 50.000,00 50.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 50.000,00 0 50.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.4

Kardeş şehirler ile ulusal ve uluslararası çapta sosyal, kültürel, sportif

ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve

etkinliklerin düzenlenmesi ile yeni kardeş şehirler edinmek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 50.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 0 0 0 50.000,00

Page 169:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 169

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.5 Ulusal ve uluslararası fuarları kente kazandırmak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.000.000,00 1.000.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

Genel Toplam 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.5 Ulusal ve uluslararası fuarları kente kazandırmak

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0,00

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri 0,00

5 Cari Transferler 0,00

6 Sermaye Giderleri 0,00

7 Sermaye Transferleri 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Page 170:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 170

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.6 Restorasyonu tamamlanan İskenderun evinin tefrşatının yapılması

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 100.000,00 100.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

Genel Toplam 100.000,00 0,00 100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-

mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek

Faaliyet No 21.3.6 Restorasyonu tamamlanan İskenderun evinin tefrşatının yapılması

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0,00

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00

4 Faiz Giderleri 0,00

5 Cari Transferler 0,00

6 Sermaye Giderleri 100.000,00 100.000,00

7 Sermaye Transferleri 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Page 171:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 171

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.1 İskenderun sınırları içinde engellilere yönelik ulaşım etüt raporlarının

hazırlanması ve değerlendirilmesi

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.1 İskenderun sınırları içinde engellilere yönelik ulaşım etüt raporlarının

hazırlanması ve değerlendirilmesi

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 172:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 172

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.2 Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme desteği verilmesi

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 50.000,00 50.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 50.000,00 0 50.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.2 Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme desteği verilmesi

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 50.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 0 0 0 50.000,00

Page 173:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 173

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.3 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kültür gezileri ve sosyal faaliyetler

düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.3 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kültür gezileri ve sosyal faaliyetler

düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 174:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 174

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.4 Engellilerin kullanımına yönelik olarak, yaya trafiğinin yoğun olduğu

bölgelerde asansörlü üst-alt geçitler yapmak

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 18.500.000,00 18.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.4 Engellilerin kullanımına yönelik olarak, yaya trafiğinin yoğun olduğu

bölgelerde asansörlü üst-alt geçitler yapmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00

Page 175:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 175

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.5 Engellilerin istihdamını teşvik etmeye yönelik projeler gerçekleştirmek

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-

laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak

Faaliyet No 22.4.5 Engellilerin istihdamını teşvik etmeye yönelik projeler gerçekleştirmek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 176:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 176

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 23.5 Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kar-

şılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağlamak

Faaliyet No 23.5.1 Eski ve yeni Devlet hastanesi arasında hasta nakil servisi düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü

Stratejik Hedef 23.5 Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kar-

şılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağlamak

Faaliyet No 23.5.1 Eski ve yeni Devlet hastanesi arasında hasta nakil servisi düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 177:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 177

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 23.5

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını

karşılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağla-

mak

Faaliyet No 23.5.2 Yaşlı Evlerinin Bakımı ve Temizliğini yapmak

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Hedef 23.5

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını

karşılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağla-

mak

Faaliyet No 23.5.2 Yaşlı Evlerinin Bakımı ve Temizliğini yapmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 178:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 178

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artmasını

sağlamak

Faaliyet No 24.6.1 Kadın sığınma ve Konukevi yapmak

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artmasını

sağlamak

Faaliyet No 24.6.1 Kadın sığınma ve Konukevi yapmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 179:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 179

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artmasını

sağlamak

Faaliyet No 24.6.2 Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artmasını

sağlamak

Faaliyet No 24.6.2 Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 180:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 180

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 25.7

Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve

İskenderunu gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 25.7.1 Gençlere yönelik hobi ve kişisel gelişim seminerleri düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 25.7

Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve

İskenderunu gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 25.7.1 Gençlere yönelik hobi ve kişisel gelişim seminerleri düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 181:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 181

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 25.7

Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve

İskenderunu gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 25.7.2 Sanat Sokağı Projesi ve sokakta kültür-sanat çalışmalarının destekle-

mek

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 25.7

Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve

İskenderunu gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 25.7.2 Sanat Sokağı Projesi ve sokakta kültür-sanat çalışmalarının destekle-

mek

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 182:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 182

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 26.8

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-

şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-

mek

Faaliyet No 26.8.1 Okullarda hijyen ve temizlik konusunda eğitimler ve bilinçlendirme

çalışmaları düzenlenmesi – Dersimiz Temizlik Projesi

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Stratejik Hedef 26.8

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-

şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-

mek

Faaliyet No 26.8.1 Okullarda hijyen ve temizlik konusunda eğitimler ve bilinçlendirme

çalışmaları düzenlenmesi – Dersimiz Temizlik Projesi

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 183:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 183

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 26.8

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-

şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-

mek

Faaliyet No 26.8.2 Toplu sünnet şenlikleri düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : her yıl en az 100 çocuk sünneti yapmak

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 26.8

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-

şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-

mek

Faaliyet No 26.8.2 Toplu sünnet şenlikleri düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 184:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 184

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 26.8

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-

şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-

mek

Faaliyet No 26.8.3

Okulların yaz tatili dönemlerinde ilköğretim öğrencilerine yönelik ola-

rak eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat atölyelerinde yaz okulları aç-

mak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 26.8

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-

şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-

mek

Faaliyet No 26.8.3

Okulların yaz tatili dönemlerinde ilköğretim öğrencilerine yönelik ola-

rak eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat atölyelerinde yaz okulları aç-

mak

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 185:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 185

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 26.8

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-

şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-

mek

Faaliyet No 26.8.4 Derslerinde başarılı öğrencilerin ödüllendirmek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 100.000,00 100.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 26.8

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-

şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-

mek

Faaliyet No 26.8.4 Derslerinde başarılı öğrencilerin ödüllendirmek

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00

Page 186:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 186

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım

duygusunu güçlendirmek

Faaliyet No 27.9.1 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyecek ve eşya dağıtımı yapmak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.090.000,00 2.090.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 2.090.000,00 0 2.090.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım

duygusunu güçlendirmek

Faaliyet No 27.9.1 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyecek ve eşya dağıtımı yapmak

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.090.000,00 2.090.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.090.000,00 0 0 0 2.090.000,00

Page 187:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 187

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım

duygusunu güçlendirmek

Faaliyet No 27.9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplu nikâh organizasyonları düzenle-

mek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama : Her yıl en az 50 çiftin nikahını kıymak

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım

duygusunu güçlendirmek

Faaliyet No 27.9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplu nikâh organizasyonları düzenle-

mek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 188:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 188

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım

duygusunu güçlendirmek

Faaliyet No 27.9.3 Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım

duygusunu güçlendirmek

Faaliyet No 27.9.3 Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 189:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 189

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek

Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım

duygusunu güçlendirmek

Faaliyet No 27.9.4 Ramazan Ayı Etkinlikleri tertiplemek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 500.000,00 500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım

duygusunu güçlendirmek

Faaliyet No 27.9.4 Ramazan Ayı Etkinlikleri tertiplemek

Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 500.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00

Page 190:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 190

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç 28 Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli

İlişkileri Geliştirmek

Stratejik Hedef 28.1 İskenderunun geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların

katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak

Faaliyet No 28.1.1

Kent Konseyi’nin ve Kent Konseyi bünyesindeki meclislerin kurulma-

sı, faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlar arasında sivil

toplum üyeliğinin artması için çalışmalar düzenlemek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 28.1 İskenderunun geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların

katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak

Faaliyet No 28.1.1

Kent Konseyi’nin ve Kent Konseyi bünyesindeki meclislerin kurulma-

sı, faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlar arasında sivil

toplum üyeliğinin artması için çalışmalar düzenlemek

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 191:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 191

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli

İlişkileri Geliştirmek

Stratejik Hedef 28.1 İskenderunun geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların

katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak

Faaliyet No 28.1.2 Kentsel düzenleme yapılacak alanlar için düzenlenecek yarışma ve

anket gibi uygulamalarla paydaşların katılımının sağlamak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 28.1 İskenderunun geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların

katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak

Faaliyet No 28.1.2 Kentsel düzenleme yapılacak alanlar için düzenlenecek yarışma ve

anket gibi uygulamalarla paydaşların katılımının sağlamak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 192:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 192

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli

İlişkileri Geliştirmek

Stratejik Hedef 29.2

Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-

nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve

uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak

Faaliyet No 29.2.1

İskenderunun sahip olduğu kültürel ve tarihi değerler ile Belediye faa-

liyetlerinin, duyurularının, kent rehberi, harita ve imar durumu bilgisi-

nin Belediye’ye ait yayınlar, Sosyal medya, açık hava tanıtımı ve mo-

bil araçlar ile tanıtımı yapmak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %50

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 29.2

Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-

nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve

uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak

Faaliyet No 29.2.1

İskenderunun sahip olduğu kültürel ve tarihi değerler ile Belediye faa-

liyetlerinin, duyurularının, kent rehberi, harita ve imar durumu bilgisi-

nin Belediye’ye ait yayınlar, Sosyal medya, açık hava tanıtımı ve mo-

bil araçlar ile tanıtımı yapmak

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 193:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 193

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli

İlişkileri Geliştirmek

Stratejik Hedef 29.2

Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-

nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve

uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak

Faaliyet No 29.2.2

Başkanlık Makamı’nın resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi-

yurtdışı gezilerde temsil edilmesi ile Belediye adına gelen konukların

ağırlamak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 500.000,00 500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 29.2

Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-

nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve

uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak

Faaliyet No 29.2.2

Başkanlık Makamı’nın resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi-

yurtdışı gezilerde temsil edilmesi ile Belediye adına gelen konukların

ağırlamak

Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 500.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00

Page 194:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 194

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli

İlişkileri Geliştirmek

Stratejik Hedef 29.2

Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-

nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve

uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak

Faaliyet No 29.2.3

Çalışmaları ve gösterdikleri başarılar ile İskenderun’un gelişimine ve

tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, anma

etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklemek

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 29.2

Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-

nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve

uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak

Faaliyet No 29.2.3

Çalışmaları ve gösterdikleri başarılar ile İskenderun'un gelişimine ve

tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, anma

etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklemek

Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 195:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 195

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli

İlişkileri Geliştirmek

Stratejik Hedef 29.2

Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-

nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve

uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak

Faaliyet No 29.2.4

Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurulmuş bulunan mahalli idare

birliklerine, hizmet kalitesini arttırmaya ve iletişim ağını genişletmeye

yönelik kuruluşlara üye olunması ve üyeliğin sürdürülmesi

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 29.2

Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-

nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve

uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak

Faaliyet No 29.2.4

Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurulmuş bulunan mahalli idare

birliklerine, hizmet kalitesini arttırmaya ve iletişim ağını genişletmeye

yönelik kuruluşlara üye olunması ve üyeliğin sürdürülmesi

Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0,00

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00

4 Faiz Giderleri 0,00

5 Cari Transferler 0,00

6 Sermaye Giderleri 0,00

7 Sermaye Transferleri 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 196:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 196

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli

İlişkileri Geliştirmek

Stratejik Hedef 30.3

Paydaşların belediye hizmet, proje ve faaliyetleri ile ilgili memnu-

niyetine yönelik geribildirim alarak hizmet kalitesinin artmasını

sağlamak

Faaliyet No 30.3.1 Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili memnuniyet ve beklenti an-

ketleri düzenlenmesi ve raporlanmasını yapmak

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü

Stratejik Hedef 30.3

Paydaşların belediye hizmet, proje ve faaliyetleri ile ilgili memnu-

niyetine yönelik geribildirim alarak hizmet kalitesinin artmasını

sağlamak

Faaliyet No 30.3.1 Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili memnuniyet ve beklenti an-

ketleri düzenlenmesi ve raporlanmasını yapmak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0,00

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00

4 Faiz Giderleri 0,00

5 Cari Transferler 0,00

6 Sermaye Giderleri 0,00

7 Sermaye Transferleri 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 197:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 197

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM

Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler gerçek-

leştirmek

Faaliyet No 31.1.1 Yenilenebilir enerji (Biogaz ve Güneş Tarlaları) tesislerinin projelen-

dirmek

Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü

Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler gerçek-

leştirmek

Faaliyet No 31.1.1 Yenilenebilir enerji (Biogaz ve Güneş Tarlaları) tesislerinin projelen-

dirmek

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 198:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 198

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM

Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler gerçek-

leştirmek

Faaliyet No 31.1.2 Endemik bitki olan İskenderun kavçuğu ve palmiye ağaçlarının yetişti-

riciliği için çalışmalar yapmak

Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.000.000,00 1.000.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 1.000.000,00 0 1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü

Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler gerçek-

leştirmek

Faaliyet No 31.1.2 Endemik bitki olan İskenderun kavçuğu ve palmiye ağaçlarının yetişti-

riciliği için çalışmalar yapmak

Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 0 0 0 1.000.000,00

Page 199:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 199

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM

Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 32.2.1 Organize sanayi imar planı yapılması

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %50

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 75.000,00 75.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 75.000,00 0 75.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 32.2.1 Organize sanayi imar planı yapılması

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00 75.000,00

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 0 0 0 75.000,00

Page 200:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 200

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM

Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 32.2.2

İskenderun limanının özelleştirilmesiyle iş hacmi artmış ve lojistik

depolara ihtiyaç olmuş olup yapılacak revizyon imar planında bölgenin

planlanmasının yapmak

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %50

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü

Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 32.2.2

İskenderun limanının özelleştirilmesiyle iş hacmi artmış ve lojistik

depolara ihtiyaç olmuş olup yapılacak revizyon imar planında bölgenin

planlanmasının yapmak

Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 201:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 201

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM

Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 32.2.3

Belediyemize gelen iş başvurularının değerlendirmesini ve ilgili kuru-

luşlara yönlendirmesi sağlayacak İstihdam Ofisi’nin İŞKUR işbirliğiy-

le kurulması ve çalışmalarında sürekliliğin sağlamak

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sürekli

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-

çekleştirmek

Faaliyet No 32.2.3

Belediyemize gelen iş başvurularının değerlendirmesini ve ilgili kuru-

luşlara yönlendirmesi sağlayacak İstihdam Ofisi’nin İŞKUR işbirliğiy-

le kurulması ve çalışmalarında sürekliliğin sağlamak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 202:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 202

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM

Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 33.3

İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/

tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak

turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak

Faaliyet No 33.3.1 Sit alanları ve eski eserlerin tespiti, korunması, Restorasyonu ve gelir

elde etmeye yönelik projelerin hazırlanmasını yapmak

Sorumlu Müdürlük Yapı Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %0

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

4

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00 0,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 0,00 0 0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Yapı Kontrol Müdürlüğü

Stratejik Hedef 33.3

İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/

tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak

turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak

Faaliyet No 33.3.1 Sit alanları ve eski eserlerin tespiti, korunması, Restorasyonu ve gelir

elde etmeye yönelik projelerin hazırlanmasını yapmak

Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey )

Bütçe Öde-

neği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00

Page 203:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 203

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM

Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek

Stratejik Hedef 33.3

İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/

tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak

turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak

Faaliyet No 33.3.2 Tarihi eserlerin çevresinin kamulaştırılarak, çevre düzenlemelerinin

yapılması ve bu eserlerin ortaya çıkarmak

Sorumlu Müdürlük Emlak İstimlak- Park-Bahçeler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 %20

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 17.500.000,00 17.500.000,00

2 0

3 0

4 0

5 0

Genel Toplam 17.500.000,00 0 17.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Sorumlu Müdürlük Emlak İstimlak- Park-Bahçeler Müdürlüğü

Stratejik Hedef 33.3

İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/

tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak

turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak

Faaliyet No 33.3.2 Tarihi eserlerin çevresinin kamulaştırılarak, çevre düzenlemelerinin

yapılması ve bu eserlerin ortaya çıkarmak

Faaliyet-Proje Adı

Açıklamalar :

Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynaklar

Toplam

Döner

Sermaye

Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı

1 Personel Giderleri 0

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 17.500.000,00 17.500.000,00

7 Sermaye Transferleri

Toplam Kaynak İhtiyacı 17.500.000,00 0 0 0 17.500.000,00

Page 204:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 204

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ

Performans

Hedef No

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI BÜTÇE İÇİ

TL PAY

(%) TL

PAY

(%) TL

PAY

(%)

1.1 1.1.1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin

kurulması ve sürekliliğini sağlamak

1.1.2

Kurumsal ve Bireysel Performans

Değerlendirme Sistemini kurmak ve

sürekliliğini sağlamak 30.000,00 100

30.000,

00 100

1.1.3 İç Kontrol Eylem Planının hazırlamak ve

güncel tutmak 5.000,00 100

5.000,0

0 100

1.1.4

Faaliyetler ve hizmet sunum kapasitesini

geliştirmek ve dünyadaki iyi uygulama

örneklerini takip etmek amacıyla Ar-Ge birimi

kurmak ve çalışmalarında sürekliliğin

sağlamak

1.1.5

Belediye hizmet binası arkasında bulunan

otoparkın bir kısmı personel otoparkı olarak

kullanmak

1.1.6

Başkanlık Makamı’nın Başkan Yardımcıları,

müdürler ve personel ile eşgüdümünü

sağlayacak toplantılar yapmak

1.1.7

İskenderun ve Belediye’yi ilgilendiren

gelişmelerden Başkanlık Makamı’nın ve ilgili

birimlerin haberdar olmasını sağlamak

1.1.8

Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri

aracılığıyla Belediye hizmet binalarına gelen

veya telefon eden vatandaşların ilgili birimlere

yönlendirilmesine yönelik sistemin

oluşturulması ve işlerliğinin sürekli tutmak

1.1.9

Belediyemize gelen resmi evrakın ve

faturaların kayıtlarını yaparak içeriğine göre

ilgili birimlere süresi içerisinde ulaştırılmasını

sağlamak.

1.1.10

Belediye’ye gelen talep ve şikâyetlerin 4982

sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

kapsamında ilgili birime iletilmesi, takibi ve

ilgili birimden gelen cevabın talep sahibine

iletilmesi ve sisteme kaydetmek

1.1.11

Muhtarların vatandaş ile Belediye arasında bir

iletişim köprüsü olarak güçlendirilmesi,

muhtarlarla koordinasyonu güçlendirecek bir

Başkan Yardımcısı’nın belirlenmesi

2.1 2.1.1

Belediye birimlerinin mevzuata uygun

çalışmalarının belirli dönemler halinde

denetlenmesi

2.1.2 Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kurum

içi soruşturmaları yerine getirmek

2.1.3 Mevzuat değişikliklerinin günlük takip

edilerek işleyişe yansıtılmasını sağlamak

2.1.4

Belediye lehine mahkemelerde dava açmak,

aleyhine açılan davaları takip etmek,

Başkanlık Makamı’nı temsil etmek,

sonuçlanan davalarla ilgili alınması/ödenmesi

gereken ücretleri tahsil etmek/ödemek 500.000,00 100

500.00

0,00 100

Page 205:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 205

2.1.5

Birimlerin yürüttüğü işlemler, hazırladıkları

protokol ve anlaşmalar ile ilgili görüş bildirmek,

Belediye Başkanı ve Encümen arasında yaşanan

ihtilaflarla ilgili Belediye Meclis’ine sunulmak

üzere hukuki rapor düzenlemek

2.1.6 Birimlerin Yerel Yönetim mevzuatı düzenlemeleri

konusunda güncel bilgiye sahip olmasını sağlamak

2..2 2.2.1

Belediye birimlerinin hazırlayacakları şartname ve

sözleşmelerin hukuka uygunluğu konusunda ön

inceleme yapmak

2.2.2 Birimlerin KİK düzenlemeleri konusunda güncel

bilgiye sahip olmasının sağlanması

2.3 2.3.1

Proje, faaliyet ve hizmet gerçekleşmelerinin plan,

program ve bütçeye uygunluğunu takip etmek

amacıyla altyapının geliştirilmesi ve işlerliğinde

sürekliliğin sağlanması

3..1 3.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin

kurulması ve sürekliliğinin sağlamak 30.000,00 100 30.000,00 100

3.1.2

Mevcut Belediye Binasının yetersiz ve depreme

dayanıklı olmadığından yıkılarak yeniden inşa

etmek

3.1.3

Ekonomik ömrünü tamamlayan İş makinesi ve araç

gereçlerinin yerine yeni ve en son teknolojik

araçları satın almak 200.000,00 100 200.000,00 100

3.1.4 Sokak Lambalarını güneş enerjisi ile çalışır hale

getirmek

3.1.5

Mevcut Belediye hizmet binası klimalar vasıtasıyla

ısıtılmaktadır.Merkezi ısıtma sistemi yapılarak ucuz

ve temiz enerji olan doğalgaz kullanılması

sağlanacaktır.

3.1.6

Belediye’ye bağlı tüm birimlerin güvenliğini

sağlamak üzere Güvenlik hizmeti alımı ve gerekli

ekipmanın temin edilmesi 7.000.000,00 100

7.000.000,0

0 100

3.1.7

6360sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen belde ve

köylere hizmet verecek merkezi konumlarda Zabıta

ve Tahsilat Merkezleri tesis etmek

3.1.8

Enerjiden Tasarruf etmek için; hizmet binasında ;

belediye parkları ve sokak aydınlatmasında LED

aydınlatma sistemine geçirmek

3.1.9

Otoparklar,Belediye hizmet binalarının ve Belediye

etkinliklerinin düzenlendiği tesislerin güvenliğini

sağlamak üzere duyarlı kapı, x-ray cihazı, güvenlik

kamerası ve benzeri sistemlerin kurulması ve

işlerliğinin sürekli tutulması 300.000,00 100 300.000,00 100

3.1.10

Belediye birimlerinde kullanılmak üzere tüketim

malzemelerinin, ofis araç-gereçlerinin ve dayanıklı

taşınır malların temin edilmesi ile bakım ve

onarımlarının yerine getirilmesi

3.1.11

Belediye hizmet binasındaki tuvaletlerin

havalandırılması iyi yapmak ve daha modern hale

getirmek 300.000,00 100 300.000,00 100

Page 206:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 206

3.1.12

Belediye Yemekhanesi’nin Devlet Memurları

Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde

işletilmesi, gerekli ekipmanın temin edilmesi,

bakım-onarımının yapılması ile daha kaliteli

sağlıklı koşullarda yemek hazırlatmak 100.000,00 100 100.000,00 100

3.1.13

Hizmet binasında kullanılmakta olan enerjiden

tasarruf etmek amacıyla Güneş enerjisinden

Elektrik üreten sistemi kurarak tasarruf yapmak

4.1 4.1.1 Personel anketleri yapılarak talep ve şikayetlerin

tespitinin yapılması

4.1.2 Üniversite mezunu personel sayısını %70

düzeyine çıkarmak

4.1.3 Belediye personeli yaş ortalamasını 35 e

düşürmek

4.1.4 İnsan Kaynakları planlamasının hazırlanması ve

güncel tutulması

4.1.5

İş Kanunu’nun engelli, eski hükümlü, terör

mağduru ve benzeri durumdaki kişileri çalıştırma

zorunluluğu çerçevesinde bu durumda olan

kişilerin istihdam edilmesi ve özlük işlemlerinin

yerine getirmek 140.000,00 100 140.000,00 100

4.1.6

Staj yapma talebinde bulunan öğrencilerin

taleplerinin değerlendirilmesi ve başvurusu uygun

görülen öğrencilerle ilgili her türlü işlemlerin ilgili

mevzuata uygun biçimde yürütülmesi

4.1.7

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu

Sözleşme Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevelerinde kamu

işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken

işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütmek

4.1.8

İstihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın

gözetilmesi amacıyla, birim bazında kadın

istihdam hedefi oluşturulması

4.2 4.2.1 Çeşitli güzergahlara Personel servisleri

düzenlenmek

4.2.2 Yeni işe başlayan tüm personele oryantasyon

eğitimlerinin vermek 30.000,00 100 30.000,00 100

4.2.3 Personele ilkyardım eğitimlerinin vermek

4.2.4

Personelin iş performansını geliştirmeye yönelik

eğitim planı hazırlanması ve muhtelif eğitim

faaliyetlerinin düzenlenmesi 30.000,00 100 30.000,00 100

4.2.5

Personel motivasyonunu arttıracak yemek, piknik,

gezi benzeri faaliyetler, sosyal etkinlikler

düzenlenmesi ve başarılı personelin

ödüllendirmesi

5.1 5.1.1

Kent Bilgi Sistemi’nin veri tabanı ve coğrafi bilgi

sistemi ile bütünleşik biçimde oluşturulması,

lisanslarının tamamlanması, dönemsel

bakımlarının yapılması ve veri girişinin güncel

tutulması 757.000,00 100 757.000,00 100

5.1.2

Belediye etkinlik ve duyurularının yapılacağı

Belediye’ye ait web sitesi, Sosyal medya ve mobil

uygulama kanallarının oluşturulması ve

işlerliğinin sürekli tutmak. 22.000,00 100 22.000,00 100

Page 207:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 207

5.1.3

Vatandaşların Internet üzerinden hizmet alabileceği ve

çevrimiçi tahsilat yapılabilecek olan e-Belediye

sisteminin KPS, Tapu ve e-Devlet sistemleri ile

bütünleşik biçimde kurulması ve işlerliğinin sürekli

tutmak 72.000,00 100 72.000,00 100

5.1.4

Elektronik kurum arşivinin (EBYS) oluşturulması ve

Standart dosya planına uygun olarak dosyalama

yapmak

5.1.5

Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan Beyaz masa, Çağrı

Merkezi, Fen İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta ve diğer ilgili

birimlerde kullanılacak bilişim altyapısının

güçlendirilmesi ve sistemin sürekliliğinin sağlamak 22.000,00 100 22.000,00 100

6.1 6.1.1 Tahakkukları artırmak

6.1.2 Tahsilat oranının artırmak

6.1.3 İletişim araçlarıyla Ödeme Emri ve Ödemelerin

6.1.4 Ödeme Yapmayan Mükelleflerin İcra takibi yoluyla

tahsilarının sağlamak

6.1.5 Ortak Sicil Uygulamasına %100 oranında geçiş

6.1.6 Belediye Web sayfası üzerinden Borç Sorgulama ve

6.1.7

6360 Sayılı kanunla kapatılıp ilçemize katılan beldeler-

de ve İskenderun’un Büyük mahallelerinde 5 adet Ban-

kamatik usulü On line vezne Tahsilat Sisteminin kur-

mak 20.000,00 100 20.000,00 100

6.2 6.2.1 İç ve Dış kaynaklı hibe ve AB proje desteklerinden

yararlanmak 50.000,00 100 50.000,00 100

6.2.2 Mülkiyeti Belediyemize ait olan hisseli Parsel ve Yol

6.2.3 Belediye’ye bağlı şirketler kurmak ve ortak olmak.

6.2.4 Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak

7.1

7.1.1

Bakanlar kurulunca Kentsel Dönüşüm yetkisi alınan

mahallelerde uygulama Projesini yapmak 5.200.000,0

0 100 5.200.000,00 100

7.1.2

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak

(Toki) Projesine destek olmak

7.1.3 İskenderun Sahil Peyzaj Projesini tamamlamak

7.1.4

Kaymakamlık Binasının" Büyük İskender müzesi"

yapılması projesini tamamlamak 200.000,00 100 200.000,00 100

7.1.5

Amanos dağı zirvesinde bulunan Radar mevkiine

Tereferik Projesini hayata geçirmek 200.000,00 100 200.000,00 100

7.1.6

DSİ tarafından yapılacak olan Feyezan Kanalı

(Aşkarbeyli Deresi) Projesi nin kamulaştırması ve

çevre düzenini yapmak

5.000.000,0

0 100 5.000.000,00 100

7.1.7

Eski karayolları Alanı Karayolları Parkı Peysaj

Projesini hayata geçirmek 2.000.000,0

0 100 2.000.000,00 100

7.1.8 Merkez Cami Projesine destek olmak

7.1.9

Atatürk anıtının yenileme çalışması projesini

gerçekleştirmek 300.000,00 100 300.000,00 100

7.1.10

İskenderun Sahilindeki deniz lojmanları önüne halk

plajı yapmak 500.000,00 100 500.000,00 100

7.1.11

İskenderun Sarıseki mahallesindeki Nato iskelesi

bölgesinde halk plajı yapmak 500.000,00 100 500.000,00 100

Page 208:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 208

8.2 8.2.1

Mahalle statüsüne geçen 5 belde ve köylerin

mevcut imar planımızla bütünlük sağlayacak

şekilde planlama yapılması 75.000,00 100 75.000,00 100

8.2.2 İlçemiz sınırlarındaki İmarlı yolların açılması 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100

8.2.3 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt

kaplaması yapılması 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100

8.2.4

Şehir merkezinde prestijli caddeler oluşturmak

amacıyla altyapısı tamamlanan cadde ve

sokakların yaya kaldırımlarının genişleterek araç

trafiğinin tek şerit uygulamasına geçirmek. 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100

8.2.5 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke

taşı kaplaması yapılması 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100

8.2.6 Yeni sosyal tesisler planlamak ve mevcutların

bakımını yapmak 3.000.000,00 100 3.000.000,00 100

8.2.7 Yeşil alanlarda otomatik sulama ve damlama

sistemine geçmek 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100

8.2.8

İlçemiz mahallelerinin ve 6360 sayılı kanunla

ilçemize bağlanan beldelerin ihtiyacı düğün ve

çok amaçlı salon inşa etmek 3.000.000,00 100 3.000.000,00 100

8.2.9

Mahalle muhtarlıklarının daha iyi hizmet

verebilmeleri amacıyla her mahalleye muhtarlık

ofisi binası inşa etmek 500.000,00 100 500.000,00 100

8.2.10 Kentimizdeki Taksi duraklarını standart ve

modern hale getirmek. 200.000,00 100 200.000,00 100

8.2.11 Park ve meydanlara müzikli su dansı gösterisi

yapmak. 60.000,00 100 60.000,00 100

8.2.12

Kentimizdeki yaşayan insanların yeşil alanlardan

daha fazla yararlanmaları için Yeni piknik ve

mesire alanları yapmak 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100

9..3 9.3.1 Kentsel Arama Kurtarma Takımının oluşturulması

ve çalışmalarında süreklilik sağlanması

9.3.2 Planlı ve plansız bölgelerde jeolojik-jeofizik

zemin etüdü projelerinin gerçekleştirilmesi 75.000,00 100 75.000,00 100

9.3.3

Doğal afetler için acil durum planları

hazırlanması, şehir içinde acil durum toplanma

noktalarının tespiti ve bu noktaların acil

müdahaleyi sağlayacak altyapıyla düzenlenmesi

9.3.4

Doğal afet esnasında müdahale edecek Kentsel

Arama kurtarma takımı eğitimlerinin

tamamlanması, araç, iş makinesi ve ekipmanlarını

temin etmek 200.000,00 100 200.000,00 100

10.4 10.4.1 Şehir zararlıları (haşaretle mücadelede kullaılacak

ilaç ve ekipman sağlanması) 1.500.000,00 100 1.500.000,00 100

10.4.2 Başıboş hayvanları hayvan barınağında

rehabilitasyonunu sağlamak 200.000,00 100 200.000,00 100

11.5 11.5.1

İskenderun organize sanayine yaılmakta olan

termik santralin çevreye zararını halka anlatmak

ve tedbirler almak

12.6 12.6.1 Cami ve İbadethanelerin temizlenmesini sağlamak 275.000,00 100 275.000,00 100

12.6.2 Çöp Konteynerlerinin İlaçlanmsını Sağlamak 1.500.000,00 100 1.500.000,00 100

12.6.3

Vatandaşlarımızı katı atıklar konusunda

bilgilendirmekve Evsel Katı Atıkların yerinde

ayrışımının yapılarak geri dönüşümünü sağlamak

12.6.4 Evsel Atık Yağların Toplanmsını sağlamak

Page 209:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 209

12.6.5

Israfı önlemek amacıyla Bayat Ekmeklerin ve

Yemeklerin Toplanmasını Sağlamak ve

Değerlendirmek (Hayvan Barınağına Göndermek)

13.7 13.7.1 Tüm İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Denetimlerinin Yapılması

13.7.2 Dilencilik yaparak halkı rahatsız eden kişilere

engel olmak

13.7.3 Semt pazarlarının denetimlerini yapmak ve pazar

esnafını kayıt altına almak

13.7.4 İşgaliye denetimlerini yapmak

13.7.5 Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek 30.000,00 100 30.000,00 100

14.8 14.8.1 Üstün yetenekli çocuklar okulu kurulması, üstün

yetenekli çocukların eğitiminin desteklenmesi 300.000,00 100 300.000,00 100

14.8.2 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza Cafe

Projesinine destek vermek

14.8.3 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza futbol

takımına destek vermek. 100.000,00 100 100.000,00 100

14.8.4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasına

destek olmak

14.8.5

Okul önlerinde Öğrenci servislerinin yanaşıp

Öğrenci indir bindir yapabilmeleri için özellikle

okul giriş ve çıkış saatlerinde park eden özel

araçlara engel olmak

14.8.6 2015-2019 yılları arasında 10 adet ilçemizdeki

okulların bakım ve onarımını yapmak 100.000,00 100 100.000,00 100

14.8.7

Kent merkezindeki eğitim kurumlarını tek

merkezde toplamak amacıyla Yapılacak revizyon

imar planında en az 100 dönümlük alanda okul

kampüs alanı ayırmak

14.8.8

Eğitim-öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel

çalışmalarına eğitim materyali desteğinde

bulunmak 300.000,00 100 300.000,00 100

14.8.9

Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda

hissedilebilir zemin uygulamasını yaygın hale

getirmek. 200.000,00 100 200.000,00 100

15.9 15.9.1 Amatör spor kulübüne destek olmak ve işlerliğinin

sürdürmek 100.000,00 100 100.000,00 100

15.9.2 Mevcut spor merkezlerini korumak bakımını

yapmak ve yeni Spor merkezleri kurmak 300.000,00 100 300.000,00 100

15.9.3 Spor ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmaya yönelik

sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenlemek 100.000,00 100 100.000,00 100

15.9.4

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spora teşvik

amaçlı ücretsiz Futbol, Voleybol,Basketbol, Paten,

Yüzme ve tenis gibi dallarda eğiticiler eşliğinde

kurslar düzenlemek

15.9.5 Alternatif spor branşlarının (doğa yürüyüşleri,

doğa Sporları, yamaç paraşütü, vb.) desteklemek

16.10 16.10.1 Mevcut imar planlarının kentsel donatı ve altyapı

alanları yönünden incelenmesi ve revize edilmesi 500.000,00 100 500.000,00 100

16.10.2 Mevcut İmar planında parkların rekreasyonunun

yapılarak halkın hizmetine sunulması 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100

16.10.3 İskenderun Evlilik Ormanı oluşturularak, yeni

evlenen çiftler adına fidan dikilmesi

16.10.4 Yeni piknik ve mesire alanları tesis etmek 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100

16.10.5 İmar planları doğrultusunda kent meydanları inşa

etmek 18.500.000,0

0 100

18.500.000,0

0 100

Page 210:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 210

16.10.6 Temalı parklar yapılması 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100

16.10.7 Dev akvaryum projesini hayata geçirmek

17.11 17.11.1

Atık üretim yoğunluğuna göre mevcut

konteynerlerin kapasitesinin arttırılması, yeni

konteynerlerin tahsis edilmesi ve konteynerlerin

temizliğinin yapmak.

17.11.2 Atık üretiminin yoğun görüldüğü bölgelerde yer

altı çöp konteynerlerine geçilmesi

17.11.3

Kullanılmış motor yağları, Atık Pil, Kullanılmış

Oto Lastiği ,Eloktronik atıkların toplanması ve

geri dönüşümü için ilgili lisanslı kuruluşa teslim

edilmesi

17.11.4 Sosyal donatı alanlarının temizlemek.

18.12 18.12.1 İskenderun sınırları içinde ulaşım etüt raporlarının

hazırlanması ve değerlendirilmesi 75.000,00 100 75.000,00 100

18.12.2

Mahalleye dönüşen köylerin topografik

ölçümlerinin tamamlanarak, bu bölgelerde kilitli

parke taşı döşenmesi 18.500.000,00 100

18.500.000,0

0 100

18.12.3 Şehir içinde kaldırımların ve sosyal donatı

alanlarının kilitli parke taşı döşenmesi 18.500.000,00 100

18.500.000,0

0 100

18.12.4 Mahalleye dönüşen köyler arasındaki toprak ve

stabilize yolların asfaltlanması 18.500.000,00 100

18.500.000,0

0 100

18.12.5

Planlaması tamamlanan mevkilerde yeni yollar

açılması ve yol düzenlemesi nedeniyle ihtiyaç

duyulan istinat duvarlarının, menfezlerin, drenaj

kanallarının, refüjlerin ve rögarların yapılması 18.500.000,00 100

18.500.000,0

0 100

18.12.6

Onarım gereken yollarda belirlenmiş yol kotlarına

göre kazı veya dolgu yaparak yol üst kotunun

düzenlenmesi 18.500.000,00 100

18.500.000,0

0 100

18.12.7

Günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılacak

yollara otomatik mantar bariyerlerin

yerleştirilmesi 66.000,00 100 66.000,00 100

18.12.8

Yaya kaldırımlarının üzerine araç parkını

engelleyecek biçimde sınır elemanları

yerleştirilmesi 66.000,00 100 66.000,00 100

18.12.9

Okul önleri ve çocukları gibi yaya

sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde, kaza

riski azaltmak amacıyla hız kesiciler yerleştirmek 66.000,00 100 66.000,00 100

18.12.10

Belediye’nin sorumluluk alanına giren mevkilerde

trafik düzenlemesi ile ilgili tabelaların alınması ve

montajı 66.000,00 100 66.000,00 100

18.12.11 Bisiklet yolları yapılması ve kaldırımların

bisikletler için uygun hale getirilmesi 18.500.000,00 100

18.500.000,0

0 100

19.1 19.1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması

için bilinçlendirme çalışmaları düzenlemek

19.1.2

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele için

bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi –

"Yarınlara bağlı ol Bağımlı değil" Projesini

yürütmek.

19.1.3

Pazaryerlerinde satılan ürünlerin sağlık koşullarını

karşılamasına yönelik vatandaşların

billinçlendirilmesini kapsayan eğitim çalışmaları

yürütmek

19.1.4 Geri dönüşüm faaliyetlerinin daha düzenli

yapılması için bilgilendirme çalışmaları yapmak

20.2 20.2.1 Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık müesseselere

yönelik Örnek İşyeri Projesi yürütülmesi

Page 211:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 211

20.2.2

Gayri Sıhhı, Sıhhi ve umuma açık müesseselerin

hijyen yönünden denetimlerinin yapmak, gerekli

görüldüğü koşullarda Kabahatlar Kanunu veya

Encümen kararı doğrultusunda cezai işlemlerin

yürütmek

20.2.3 İşyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme

faaliyetleri düzenlemek

21.3 21.3.1 Yurtiçi Kültürel geziler düzenlemek

21.3.2 Sosyal bilinçlendirme amaçlı panel, seminer ve

sempozyumlar düzenlemek 150.000,00 100 150.000,00 100

21.3.3 Sosyal ve kültürel etkinlik ve festivaller

düzenlemek 1.000.000,00 100 1.000.000,00 100

21.3.4

Kardeş şehirler ile ulusal ve uluslararası çapta

sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik ilişkilerin

sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve

etkinliklerin düzenlenmesi ile yeni kardeş şehirler

edinmek 50.000,00 100 50.000,00 100

21.3.5 Ulusal ve uluslararası fuarları kente kazandırmak 1.000.000,00 100 1.000.000,00 100

21.3.6 Restorasyonu tamamlanan İskenderun evinin

tefrişatının yapılması 100.000,00 100 100.000,00 100

22.4 22.4.1

İskenderun sınırları içinde engellilere yönelik

ulaşım etüt raporlarının hazırlanması ve

değerlendirilmesi

22.4.2 Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme

desteği verilmesi 50.000,00 100 50.000,00 100

22.4.3 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kültür gezileri ve

sosyal faaliyetler düzenlemek

22.4.4

Engellilerin kullanımına yönelik olarak, yaya

trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde asansörlü üst-

alt geçitler yapmak 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100

22.4.5 Engellilerin istihdamını teşvik etmeye yönelik

projeler gerçekleştirmek

23.5 23.5.1 Eski ve yeni Devlet hastanesi arasında hasta nakil

servisi düzenlemek

23.5.2 Yaşlı Evlerinin Bakımı ve Temizliğini yapmak

24.6 24.6..1 Kadın sığınma ve Konukevi yapmak

24.6..2 Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları

düzenlemek

25.7 25..7.1 Gençlere yönelik hobi ve kişisel gelişim

seminerleri düzenlemek

25..7.2 Sanat Sokağı Projesi ve sokakta kültür-sanat

çalışmalarının desteklemek

26.8 26.8.1

Okullarda hijyen ve temizlik konusunda eğitimler

ve bilinçlendirme çalışmaları düzenlenmesi –

Dersimiz Temizlik Projesi

26.8.2 Toplu sünnet şenlikleri düzenlemek

26.8.3

Okulların yaz tatili dönemlerinde ilköğretim

öğrencilerine yönelik olarak eğitim, spor, müzik,

kültür ve sanat atölyelerinde yaz okulları açmak

26.8.4 Derslerinde başarılı öğrencilerin ödüllendirmek 100.000,00 100 100.000,00 100

27.9 27.9.1 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyecek ve eşya

dağıtımı yapmak 2.090.000,00 100 2.090.000,00 100

27.9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplu nikâh

organizasyonları düzenlemek

27.9.3 Önemli gün ve haftaların kutlanması için

etkinlikler düzenlemek

Page 212:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 212

27.9.4 Ramazan Ayı Etkinlikleri tertiplemek 500.000,00 100 500.000,00 100

28.1 28.1.1

Kent Konseyi’nin ve Kent Konseyi bünyesindeki

meclislerin kurulması, faaliyetlerinde sürekliliğin

sağlanması ve vatandaşlar arasında sivil toplum

üyeliğinin artması için çalışmalar düzenlemek

28.1.2

Kentsel düzenleme yapılacak alanlar için

düzenlenecek yarışma ve anket gibi uygulamalarla

paydaşların katılımının sağlamak

29.2 29.2.1

İskenderun’un sahip olduğu kültürel ve tarihi

değerler ile Belediye faaliyetlerinin, duyurularının,

kent rehberi, harita ve imar durumu bilgisinin

Belediye’ye ait yayınlar, Sosyal medya, açık hava

tanıtımı ve mobil araçlar ile tanıtımı yapmak

29.2.2

Başkanlık Makamı’nın resmi törenlerde, özel

toplantılarda ve yurtiçi-yurtdışı gezilerde temsil

edilmesi ile Belediye adına gelen konukların

ağırlamak 500.000,00 100 500.000,00 100

29.2.3

Çalışmaları ve gösterdikleri başarılar ile

İskenderun’un gelişimine ve tanıtımına katkı

sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, anma

etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların

desteklemek

29.2.4

Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurulmuş

bulunan mahalli idare birliklerine, hizmet kalitesini

arttırmaya ve iletişim ağını genişletmeye yönelik

kuruluşlara üye olunması ve üyeliğin sürdürülmesi

30.3 30.3.1

Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili

memnuniyet ve beklenti anketleri düzenlenmesi ve

raporlanmasını yapmak

31.1 31.1.1 Yenilenebilir enerji (Biogaz ve Güneş Tarlaları)

tesislerinin projelendirmek

31.1.2

Endemik bitki olan İskenderun kavçuğu ve

palmiye ağaçlarının yetiştiriciliği için çalışmalar

yapmak 1.000.000,00 100

1.000.000,0

0 100

32.2 32.2.1 Organize sanayi imar planı yapılması 75.000,00 100 75.000,00 100

32.2.2

İskenderun limanının özelleştirilmesiyle iş hacmi

artmış ve lojistik depolara ihtiyaç olmuş olup

yapılacak revizyon imar planında bölgenin

planlanmasının yapmak

32.2.3

Belediyemize gelen iş başvurularının

değerlendirmesini ve ilgili kuruluşlara

yönlendirmesi sağlayacak İstihdam Ofisi’nin

İŞKUR işbirliğiyle kurulması ve çalışmalarında

sürekliliğin sağlamak

33.3 33.3.1

Sit alanları ve eski eserlerin tespiti, korunması,

Restorasyonu ve gelir elde etmeye yönelik

projelerin hazırlanmasını yapmak

33.3.2

Tarihi eserlerin çevresinin kamulaştırılarak, çevre

düzenlemelerinin yapılması ve bu eserlerin ortaya

çıkarmak 17.500.000,0

0 100

17.500.000,

00 100

Page 213:  · f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 213