73
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal;

kec-kretek.bantulkab.go.id · Web viewBAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021berpedomanpada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHSperubahan RPJMD Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.

Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan KretekTahun 2019 dan Renja Tahun 2020 dan 2021.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan KretekTahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang NOmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencanaKerjaPemerintah Daerah;

5) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;

6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBantulTahun 2010–2030;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten bantul nomor 11 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bantul tahun 2016-2021;

9) Peraturan Daerah KabupatenBantul Nomor 12 Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah Kabupaten Bantul;

10) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Kretek dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2019 dan Renja tahun 2020, dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;

b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DESA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kecamatan Kretek menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kecamatan Kretek dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, Kecamatan Kretek mempunyai tugas membantu bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Kretek menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

i. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi Kecamatan Kretek adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

b. Seksi Pemerintahan

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

d. Seksi Pelayanan

e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

f. Seksi Kemasyarakatan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Kecamatan Kretek adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kretek

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

d. Pengelolaan barang milik daerah;

e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, terdiri atas:

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

B. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumahtangga;

f. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

g. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;

h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub Bagian;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;

f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;

g. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

h. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub Bagian;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya;

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi;

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kecamatan, meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Permbinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perangkat daerah dan instansi vertical di tingkat Kecamatan;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;

f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;

g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;

h. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang meliput i:

· Fasilitasi penyusunan APBDes;

· Fasilitasi penyusunan Perdes;

· Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;

· Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

· Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas desa;

· Fasilitasi pengusulan pejabat lurah desa;

· Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kecamatan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Seksi;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan MUSPIKA, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat Kecamatan;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satpol PP;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam

e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

f. Pelaksanaan pemantuan ketentraman dan ketertiban umum;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kecamatan.

Seksi Pelayanan menyelengarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Seksi;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;

d. Pelaksanaan pelayanan umum;

e. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;

f. Pelaksanaan SOP Pelayanan;

g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;

h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan dan desa;

i. Pelaksanaan penyusunan IKM;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

5. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kecamatan.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Seksi ;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kecamatan;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kecamatan;

d. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan

e. Pelaksanaan fasilitasi penyelengaraaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa;

f. Penyiapan bahan dan pelaksanakn koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

6. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kecamatan.

Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Seksi;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kemasyarakatan, social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kecamatan;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kemasyarakatan, social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kecamatan;

d. Penyiapan bahan dan fasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di tingkat kecamatan;

e. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya

f. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Kretek didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1 Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Kretek

No.

Nama

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Camat

1

-

1

2

Sekretariat:

a. Sekretaris Kecamatan

1

-

1

b. Sub Bagian Program,

Keuangan dan Aset

2

2

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1

1

2

3

Seksi Pemerintahan

1

1

2

4

Seksi Ketenteraman dan ketertiban

1

-

1

5

Seksi Pelayanan

1

1

1

6

Seksi Ekonomi pembangunan dan Lingkungan Hidup

1

1

2

7

Seksi Kemasyarakatan

2

-

2

Jumlah

9

6

15

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Kretek yang menduduki jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.2

Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.

Eselon

Jumlah

1

Eselon IIIa

1

2

Eselon IIIb

1

3

Eselon IVa

4

4

Eselon IVb

1

Jumlah

7

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Kretek yang berjumlah 15 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Kretek

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1

S - 2

1

2

S - 1

8

3

D - 3

-

4

SLTA/Sederajat

6

Jumlah

15

Dengan dukungan 15 orang yang pada Kecamatan Kretek dengan komposisi pendidikan S-2 : 1 (satu) orang, Sarjana: 8 (delapan) orang dan SLTA sebanyak 6 (enam) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Kretek didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kecamatan Kretek

No

Jenis

Volume

Satuan

Keterangan

1

Bangunan gedung

1

unit

Baik

2

Bangunan rumah dinas

1

unit

Rusak berat

3

Musholla

1

unit

Baik

4

Mobil dinas

1

unit

Baik

5

Sepeda motor dinas

6

unit

Baik

6

Komputer

6

unit

Baik

7

Laptop

8

Unit

Baik

8

Printer

9

Unit

Baik

9

Mesin Ketik

1

Unit

Baik

10

Meja Kerja

21

Buah

Baik

11

Kursi Kerja

39

Buah

Baik

12

Meja rapat

35

Buah

Baik

13

Kursi rapat

70

Buah

Baik

14

Kursi tunggu

7

Unit

Baik

15

LCD, layar

1

Unit

Baik

16

AC

8

Unit

Baik

17

Filling Cabinet

11

Unit

Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kecamatan Kretek selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

No

Indikator Kinerja

Target Renstra Tahun 2011 – 2015

Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 – 2015

Rasio Capaian

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)=

(8)/(3)

(14)=

(9)/(4)

(15)=

(10)/(5)

(16)=

(11)/(6)

(17)=

(12)/(7)

A.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NA

NA

NA

NA

80

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2.

Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

NA

NA

NA

NA

60

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

NA

NA

NA

NA

70

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti

NA

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

PelaksaN/Aan pelayaN/An terpadu di Kecamatan (PATEN)

NA

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Nilai AKIP Kecamatan

NA

NA

NA

NA

65

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Ket. Indikator kinerja kecamatan sesuai dengan tabel diatas dimulai pada tahun 2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Guna mempermudah mengidentifikasi peluang dan tantangan di pemerintahan Kecamatan Kretek ini, maka digunakan pendekatan analisa SWOT. Dari kajian analisa SWOT ini diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Strength ( Kekuatan )

Kecamatan Kretek secara definitif memiliki potensi dan peluang yang menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan partisipasi sosial masyarakat sekaligus menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Kekuatan dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Personil karyawan Kecamatan Kretek, Muspika dan instansi di lingkungan kecamatan yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kecamatan Kretek berdasarkan RPJMD merupakan kawasan strategis pantai selatan, pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut pantai depok serta kawasan strategis lingkungan hidup yaitu kawasan gumuk pasir parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian

c. Partisipasi sosial warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesadaran memelihara warisan budaya lokal di setiap desa se-Kecamatan Kretek.

d. Jumlah penduduk usia produktif (15-55 Tahun) sebanyak 16.463 jiwa atau sekitar 54,63% dari populasi penduduk, hal ini menjadi potensi dan asset penting dalam menggerakkan roda perekonomian lokal yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

e. Sumber daya alam yang ada wilayah Kecamatan Kretek banyak menyediakan potensi yang luar biasa pada sektor Pertanian dengan kelompok tani yang bergerak dalam tanaman pangan seperti Pengembangan Perternakan itik turi, Pengembangan pertanian (bawang merah, cabai merah)

f. Adanya sarana tehnologi informasi berupa fasilitas internet atau website yang disediakan oleh Kecamatan maupun Pemerintah Desa.

g. Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa ( ADD ) sebagai wujud dari pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2015 dan hingga sekarang tetap dilaksanakan sembari dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu sesuai tuntutan regulasi yang berlaku.

2. Weakness (Kelemahan)

Di samping memiliki potensi yang menjadi kekuatan besar untuk wilayah Kecamatan Kretek, wilayah ini juga memiliki kelemahan-kelemahan yang secara fisik akan menghambat laju proses perubahan ke arah kemajuan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kecamatan Kretek. Kelemahan-kelemahan dimaksud, diantaranya adalah :

a. Kecamatan Kretek sebagai Kawasan wisata dan Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi)

b. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta sistem pengaturan pengelolaan keuangan ADD dan DD di daerah belum terstruktur secara optimal, sehingga hal ini justru berpotensi terhadap kerawanan penyimpangan pengelolaan keuangan di tataran perangkat desa. Hal ini dapat berdampak lebih luas, termasuk terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana tersebut.

c. Masih terdapat catatan angka kemiskinan yang relative cukup tinggi, hal ini menjadi hambatan yang besar bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah.

3. Opportunity (Peluang/ Kesempatan ).

Beberapa peluang yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi unggulan di Kecamatan Kretek, dengan mengoptimalkan potensi daerah wisata, potensi kerajinan, dan potensi makanan olahan. Investor yang mungkin dapat diajak untuk mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Kretek.

a. Berlakunya MEA memberikan peluang bagi pengrajin untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.

b. Produksi kerajinan memiliki pasar yang lebih luas dengan adanya MEA.

c. Kretek sebagai kawasan pariwisata dan budaya memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata.

d. Kebijakan-kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang mendukung pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan Kecamatan Kretek.

4. Threet ( Ancaman)

Ancaman dari program pembangunan di Kecamatan Kretek adalah Kecamatan Kretek merupakan kawasan rawan bencana.

a. Kecamatan Kretek merupakan kawasan yang sangat rawan gempa bumi, rawan banjir, rawan gelombang ekstrim dan abrasi, dan rawan Tsunami

b. Kecamatan Kretek merupakan kawasan rawan sosial dengan permasalahan adanya penataan lingkungan yang bebas prostitusi.

c. Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulaan wilayahnya masing masing.

Analisis Lingkungan Internal:

Kekuatan

Kelemahan

1. Karyawan Kantor Kecamatan Kretek, Muspika dan instansi di lingkungan Kecamatan yang cukup kompak.

1. Kurangnya jumlah personil di Kantor Kecamatan Kretek.

2. Potensi daerah wisata yang menarik.

2. Penataan prasarana wisata belum dilakukan secara optimal.

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi dengan memelihara semangat kekeluargaan dan gotongroyong.

3. Masih lemahnya kemampuan SDM dalam merencanakan program pembangunan.

4. Potensi tenaga kerja produktif yang cukup tinggi.

4. Rendahnya pendidikan masyarakat sehingga wawasannya juga rendah.

5. Fasilitas internet/website

5. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menguasai tehnologi informasi.

6. Sumber daya alam yang memadai untuk tanaman pertanian dan perkebunan

6. Kurangnya Tingkat kesadaran pengelolaan sampah .

7. Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada pemerintah desa.

7. Masih rendahnya kemampuan SDM perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

Analisis Lingkungan Eksternal:

Peluang

Tantangan

a. Kecamatan Kretek sebagai daerah wisata dan budaya memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata.

b. Kebijakan-kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang mendukung pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan kecamatan Banguntapan.

a. Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulaan wilayahnya masing masing.

b. Keterbatasan dana untuk program pengembangan kawasan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kretek masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kretek

No

Masalah pokok

Rumusan Masalah

Akar Masalah

1.

Pelayanan belum optimal

· Keterbatasan SDM

· Jumlah SDM belum mencukupi

· Kompetensi SDM belum memadai

· Keterbatasan sarana dan prasarana

· Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang ada masih kurang

· Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarpras

· Keterbatasan anggaran operasional pelayanan umum

· Penempatan skala prioritas anggaran masih belum optimal

2.

masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes

Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal

· Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani

Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes

Kompetensi SDM kurang memadai

3.

realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal

Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisir

1. Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan

2. Usulan kegiatan bukan merupakan kewenangan kabupaten

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

3.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Kecamatan Kretek terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kretek terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat PelayananKecamatan Kretek terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No

Misi ke-1

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

1.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah kecamatan dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal

Keterbatasan SDM Kecamatan dalam rangka menghadapi tuntutan publik akan adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.

Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi

Rendahnya pola pikir (mindset) melayani masyarakat

Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien

Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja

Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur

2.

Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada pemerintah desa

Masih rendahnya sistem manajemen dalam pengelolaan keuangan Desa.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan hasil telaahan kecamatan Kretek tidak ada Renstra K/L yang terkait.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Banguntapan tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kecamatan Kretek.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kretek ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kretek

Ditinjau dari Implikasi RTRW

No

Telaahan RTRW terkait Tupoksi Kecamatan Kretek

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

1.

Kawasan peruntukan pariwisata

Kecamatan Kretekmerupakan kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten Bantul, hal ini dapat menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan obyek wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transaksi ekonomi bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa lokasi diantaranya yang menjadi obyek wisata, seperti pengembangan wisata budaya cepuri parangkusumo, parangendog. Dan pengembangan pariwisata alam pantai parangtritis

1. penataan sarana prasarana wisata belum dilakukan secara optimal

2.

Kawasan Strategis lingkungan hidup

Kecamatan Kretekmerupakan kawasanstrategis agropolitan (kawasan strategis lingkungan hidup) untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

3.

Kawasan peruntukan lainnya

Kecamatan Kretekmerupakan kawasanpertahanan dan keamanan (Polisi Air udaran, Stasiun Radar)

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Banguntapan ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat PelayananKecamatan Kretek

Ditinjau dari Implikasi KLHS

No

Telaahan KLHS terkait Tupoksi .Kecamatan Kretek

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

1.

Kawasan Strategi ekonomi

Kecamatan Kretek merupakan kawasan strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatanbantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut

Belum maksimalnya industri wisata depok baros

2.

Kawasan Cagar Budaya

Partisipasi sosial warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesadaran memelihara warisan budaya lokal disetiap desa

Belum adanya pengembangan kawasan wisata terpadu

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan yang berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan Kecamatan tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kreteksebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kecamatan Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa tiga tahun kedepan (2019-2021) adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa ( ADD ) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

3) Kecamatan Kretek sebagai Kawasan Stategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatanbantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil lautbelum maksimal antara seperti peningkatan upaya pengembangan insdustri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis..Maka Kecamatan harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Pengembangan pertanian lahan basah yang memiliki potensi tinggi seperti pengembangan pertanian bawang merah dan cabai merah, Kecamatan berupaya mendorong pengembangan produk hasil pertanian dengan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan agar mampu menigkatkan hasil pertanian, bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.

5) Pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan peternakan itik turi.

Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan itik turi, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan tangkap dan itik oleh masyarakat.dan wisatawan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kretek

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Capaian Indikator Kinerja

Target Indikator Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

IKM Kecamatan

78

80

85

90

93

95

2

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif

Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

Persentase Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu

80

85

90

-

-

-

Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu

-

-

-

95

100

100

Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

80

80

85

90

95

95

Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

77

80

84

86

88

90

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan

Kebijakan Perangkat Kecamatan Kretek

VISI:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

MISI ke satu:

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

1. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana layanan publik

1. Mengembangkan model layanan publik berbasis TI

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif

Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

1. Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan

1. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Kecamatan Kretek disajikan pada tabel berikut

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Tujuan

Sasaran

Urusan , Bidang Urusan, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Fungsi lainnya :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwujud nya pelayanan masyara kat yang prima

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyara kat

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

IKM Kecamatan

-

-

80

40.000.000

85

36.500.000

90

37.700.000

93

39.388.183

95

41.357.592

Kecamatan Kretek

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Jumlah Sosialisasi pelayanan masyarakat

-

-

4

29.000.000

8

25.500.000

8

12.000.000

Kecamatan Kretek

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Terlaksananya sosialisasi pelayanan bidang kependudukan

-

-

1

11.000.000

11.000.000

1

25.700.000

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Jumlah Sosialisasi pelayanan masyarakat, pengadaan hotline servise, terlaksananya sosialisasi pelayanan bidang kependudukan dan sosialisasi e-ktp

-

-

8

39.388.183

8

41.357.592

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP

75

255.440.000

76

190.100.000

77

253.355.000

78

311.930.000

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah paket penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

12

156.100.000

12

170.333.000

12

91.361.311

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah paket penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

-

-

12

34.000.000

12

34.000.000

12

47.296.470

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jumlah penyediaan Jasa keamanan kantor

-

-

-

-

12

49.022.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah pembelian materai

275

1.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12

19.482.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Jumlah perijinan kendaraan dinas

6

1.700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan

12

13.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor

12

4.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah paket Penyediaan alat tulis kantor

12

12.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah penggandaan

12

11.977.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan komponen instalasi listrik (penerangan bangunan kantor)

Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik (penerangan bangunan kantor)

12

7.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

12

92.140.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Jumlah langganan surat kabar

12

5.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman rapat

12

35.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

12

35.240.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah

12

7.300.000

Kecamatan Kretek

 

 

Penyediaan jasa keamanan

Jumlah tenaga keamanan

12

9.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Jumlah sosialisasi pelayanan masyarakat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur

90

145.000.000

90

87.300.000

90

122.000.000

90

180.550.000

Kecamatan Kretek

 

 

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah pengadaan seragam batik

12

180.550.000

Kecamatan Kretek

 

 

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

12

62.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah Rumah dinas dan Gedung Kantor yang dipelihara

1

5.000.000

1

10.000.000

-

30.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara

12

65.000.000

12

69.300.000

-

84.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

13.000.000

1

8.000.000

-

8.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100

4.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah Pengembangan Kapasitas

1

4.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Evaluasi Kinerja

70

10.000.000

75

17.000.000

76

10.000.000

77

10.000.000

Kecamatan Kretek

 

 

Penyusunan Laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan, barang

12

10.000.000

12

17.000.000

12

10.000.000

12

10.000.000

Kecamatan Kretek

Terwujud nya perenca naan pembangu nan yang berkuali tas dan partisipatif

Meningkatnya kualitas dan sinergitas perenca naan pemba ngunan wilayah

Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan

Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan

-

-

-

-

-

-

100

212.970.000

100

222.506.665

100

269.631.999

Kecamatan Kretek

 

 

Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan

Tersusunnya profil desa dan kecamatan

-

-

-

-

-

-

1

5.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Pengendalian keamanan lingkungan

Terlaksananya Pemantauan wilayah kecamatan

-

-

-

-

-

-

12

6.380.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup

-

-

-

-

-

-

9

7.500.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Jumlah kegiatan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan

-

-

-

-

-

-

2

5.600.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Jumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA

-

-

-

-

-

-

4

7.500.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional

-

-

-

-

-

-

5

120.500.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan pemberdayaan keagamaan

Jumlah pelaksanaan pertemuan antar umat beragama dan antar agama

-

-

-

-

-

-

1

9.850.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

jumlah sosialisasi target PBB

-

-

-

-

-

-

1

10.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa

Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa

-

-

-

-

-

-

1

7.040.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Rapat koordinasi unsur Muspika

Jumlah Pelaksanaan forum komunikasi kecamatan

-

-

-

-

-

-

1

13.600.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Pelaksanaan Rakorpem desa

Jumlah koordinasi dengan desa

-

-

-

-

-

-

1

5.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Musrenbang tingkat kecamatan

Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan

-

-

-

-

-

-

1

15.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional

-

-

-

-

-

-

5

135.000.000

5

154.000.000

Kecamatan Kretek

 

 

Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana

Terlaksananya Pemantauan wilayah kecamatan,pendampingan TMMD dan jumlah workshop penyebarluasan informasi bencana alam

1

16.000.000

1

39.600.000

Kecamatan Kretek

 

 

Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan

Jumlah sosialisasi target PBB,jumlah pendampingan dan monitoring pengelolaan dana desa, jumlah rakor muspika, terlaksananya monitoring pelaksanaan pelilihan lurah dan pamong desa, jumlah koordinasi pembinaan lembaga desa,jumlah pelaksanaan rakorpem desa, jumlah sosialisasi sistem pendafaran tanah dan jumlah pelaksanaan optimalisasi peningktan kinerja pamong

-

-

-

-

-

-

1

71.506.665

1

76.031.999

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pemerintahan Umum Kecamatan

Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan

-

-

100

256.619.500

100

251.590.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan

Tersusunnya profil desa dan kecamatan

-

-

75

6.000.000

2

6.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pengendalian keamanan lingkungan

Terlaksananya Pemantauan wilayah kecamatan

-

-

5

16.960.000

5

5.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup

-

-

5

5.000.000

1

5.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Jumlah kegiatan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan

-

-

5

10.000.000

1

7.600.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Jumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA

-

-

1

5.000.000

1

6.500.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional

-

-

6

101.605.000

1

114.910.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan pemberdayaan keagamaan

Jumlah pelaksanaan pertemuan antar umat beragama dan antar agama

-

-

4

11.912.500

4

8.080.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

jumlah sosialisasi target PBB

-

-

5

10.000.000

1

10.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa

Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa

-

-

5

11.500.000

4

11.500.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Rapat koordinasi unsur Muspika

Jumlah Pelaksanaan forum komunikasi kecamatan

-

-

4

73.642.000

4

72.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pelaksanaan Rakorpem desa

Jumlah koordinasi dengan desa

-

-

1

5.000.000

5

5.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan

Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

-

-

90

138.600.000

90

144.100.000

100

153.050.000

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

jumlah kordinasi pengentasan kemiskinan

-

-

8

8.000.000

1

8.000.000

8

13.850.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

JUmlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK

-

-

1

8.000.000

3

8.000.000

10

14.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Jumlah Koordinasi kerukunan masyarakat beragama

-

-

1

3.000.000

1

4.000.000

5.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Pembinaan organisasi kepemudaan

jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kepemudaan

-

-

1

10.100.000

1

10.000.000

9.850.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah

Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Seniman dan Budayawan

-

-

1

29.000.000

1

29.000.000

35.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Pembinaan manajemen organisasi olahraga

Jumlah penyelenggaraan Pembinaan manajemen olahraga

-

-

2

9.000.000

1

9.000.000

10.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

jumlah peyelenggaraan senam SKJ tk Kecamatan

-

-

12

62.000.000

1

62.000.000

10.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba

-

-

1

5.000.000

1

5.000.000

7.350.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi

Jumlah peleksanaan pemilihan lurah/pamong desa

-

-

5

4.500.000

5

9.100.000

10.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Penyelenggaraan lomba desa

Jumlah Pelaksanan lomba desa tingkat kecamatan

-

-

-

-

-

-

8.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Bantul Ekspo dan karnaval

Jumlah pelaksanaan bantul expo

-

-

-

-

-

-

30.000.000,00

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan

Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

-

-

90

8.000.000

90

8.000.000

100

13.850.000

100

159.903.485

100

167.898.659

Kecamatan Kretek

 

 

Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan

Jumlah pemantauan UN SD,SMP,SMA, jumlah pembinaan keagamaan, jumlah pembinaan TKPK kecamatan dan desa, jumlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK, jumlah pembinaan keimanan ketakwaan kepemudaan, jumlah gelar budaya daerah,jumlah pembinaan manajemen olahraga, jumleh pembinaan pelaksanaan olahraga, jumlah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan nrkoba, jumlah pembinaan organisasi perempuan

-

-

8

8.000.000

1

8.000.000

8

13.850.000,00

8

159.903.485

8

167.898.659

Kecamatan Kretek

 

 

Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan

Jumlah Pendampingan Pengentasan Kemiskinan

4

25.000.000

4

25.000.000

 

 

 

Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Cakupan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan

-

-

100

40.770.000

100

32.000.000

100

33.850.000

100

25.365.782

100

27.134.071

Kecamatan Kretek

 

 

Pemberdayaan lembaga desa

Jumlah Pemberdayaan lembaga desa

-

-

1

10.000.000

1

10.000.000

9

7.350.000

Kecamatan Kretek

 

 

Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan

-

-

12

12.000.000

8

12.000.000

8

15.000.000

Kecamatan Kretek

 

 

Pemberdayaan Petani

Jumlah Pemberdayaan Petani

-

-

1

6.000.000

1

6.000.000

1

7.400.000

Kecamatan Kretek

 

 

Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

jumlah Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

-

-

1

12.770.000

1

4.000.000

1

4.100.000

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah dokumen profil desan dan monografi kecamatan, jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, jumleh pelaksanaan musrenbang kecamatan, jumleah pelaksanaan bantul ekspo, jumleh koordinasi petani pemakai air

-

-

9

25.365.782

9

27.134.071

Kecamatan Kretek

 

 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah pelaksanaan musrenbang

1

10.000.000

1

10.000.000

 

 

 

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

100

20.095.000

100

35.500.000

100

51.250.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyelenggaraan Lomba Desa

Jumlah Lomba Desa

2

6.180.000

1

6.500.000

5

6.500.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Musrenbang Tingkat Kecamatan

Jumlah Musrenbang

1

13.915.000

1

14.000.000

1

14.750.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Bantul Ekspo dan Karnaval

Jumlah Bantul Ekspo dan Karnaval

1

15.000.000

1

30.000.000

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertmbangan

Persentase peningaktan pengawasan bidang pertambangan

12

10.620.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Koordinasi pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan

jumlah pelaksanaan koordinasi pendataan hasil produksi di bidang pertambangan

1

6.270.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Jumlah monitoring pengawasan pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

2

4.350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pendidikan Anak Usia Dini

 

6.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi

12

6.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Cakupan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

100

2.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Jumlah Koordinasi kerukunan masyarakat beragama

5

2.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah

Cakupan Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah

100

6.134.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyusunan profil Desa, Monografi kecamatan

Jumlah Profil desa

5

6.134.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

100

14.480.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah desa yang tertangani

5

14.480.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Peningkatan kesejahteraan petani

Cakupan upaya peningkatan kesejahteraan petani

90

3.190.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan kemampuan kelembagaan petani dan penyuluh

Jumlah koor.petani dan penyuluh

5

3.190.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah

100

4.300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pemantauan dan analisis akses pangan

Jumlah pemantauan harga pasar

12

4.300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

100

2.275.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjanagan

Jumlah desa

5

1.190.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pendampingan desa binaan Keluarga sakinah

Jumlah pendampingan

1 kali

1.085.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Cakupan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

100

17.580.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan Kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Jumlah desa

5

5.180.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pengembangan sarana promosi hasil produksi

Jumlah pengembangan

1

12.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Cakupan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100

3.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

jumlah desa

5

3.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Cakupan peningkatan peran serta kepemudaan

100

10.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

pembinaan organisasi kepemudaaan

jumlah desa

5

10.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah

Cakupan Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah

100

9.760.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

jumlah desa

5

9.760.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Cakupan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

100

655.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Jumlah sosialisasi

1

655.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya

100

21.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pengembangan keragaman budaya daerah

Jumlah pengembangan

1

6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

penyelenggaraan gelar budaya daerah

Jumlah penyelenggaraan gelar budaya

1

15.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pengembangan Kemitraan

Cakupan pengembangan kemitraan

100

2.720.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah sosialisasi

1

2.720.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Cakupan Pengembangan wawasan kebangsaan

100

41.675.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

jumlah desa

5

41.675.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Cakupan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100

9.590.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

jumlah desa

5

9.590.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

Cakupan Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

6.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pelaksanaan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah pelaksanaan

1

6.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

100

12.635.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pendampingan lembaga kemasyarakatan desa

Jumlah pendampingan

1

3.875.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pemberdayaan lembaga desa

Jumlah lembaga desa

5

8.760.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Cakupan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

12.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Jumlah pembinaan

12

12.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Cakupan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

100

5.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyelenggaraan lomba kampung bersih narkoba

Jumlah Lomba

1

5.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

100

18.601.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pemberdayaan pamong dan administrasi desa

Jumlah pemberdayaan

1

5.381.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa

Jumlah pendampingan

1

13.220.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

100

10.925.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pelaksanaan DB4MK

Jumlah pelaksanaan

5

5.925.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pendampingan BUMIL dan gizi buruk

Jumlah pendampingan

5

5.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olah raga

Cakupan Pembinaan dan Pemsyarakatan Olah raga

100

8.590.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah

Jumlah kegiatan

1

8.590.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pengembangan budidaya perikanan

Cakupan Pengembangan budidaya perikanan

100

5.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Jumlah pendampingan

1

5.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program perencanaan pembangunan daerah

 

3.160.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyusunan Renstra SKPD

jumlah dokumen

1

1.580.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyusunan Renja SKPD

jumlah dokumen

2

1.580.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Pencegahan dini dan penanggulanagn korban bencana alam

Cakupan Pencegahan dini dan penanggulanagn korban bencana alam

100

5.080.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam

Jumlah informasi

1

5.080.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Cakupan pelayanan masyarakat

100

46.080.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

jumlah bulan

12

46.080.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

Cakupan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

100

31.300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

 

2

460.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Penyusunan Standar Operating Procedure

 

2

4.820.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Rakor Muspika

Jumlah Rakor

4

12.020.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pelaksanaan Rakorpem Desa

Jumlah Rakor

1

9.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Kretek

 

 

Pendampingan Pemilihan Lurah

Jumlah desa

5

4.900.000

Kecamatan Kretek

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Kretekdalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Kretekyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja

Target Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

IKM

78

80

85

90

93

95

95

2

Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu

80

85

90

-

-

-

-

Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu

-

-

-

95

100

100

100

3

Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

80

80

85

90

95

95

95

4

Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

77

80

84

86

88

90

90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar

Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86

Tahun 201

7

tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembang

unan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan

pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa

depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai uns