40
1 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mer tillväxt - Bättre vård

1

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016

med flerårsplan 2017-2018

Page 2: Mer tillväxt - Bättre vård

2

Innehåll

Mer tillväxt – Bättre vård 4

Sammanfattning 6

Strategikarta 8

Bilder av Kronobergs län 9

Sammanfattning av våra mål 10

Nöjda invånare med stort förtroende 14

Ett gott liv i ett livskraftigt län 14

En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg 14

Förtroendet för verksamheten ska öka 15

Vårdval och vård nära patienten 15

Delaktighet i vården 15

Ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa 16

Integrera somatisk och psykiatrisk vård 16

Hög patientsäkerhet 16

Höj ambitionen för hjärtsjukvården i Kronoberg 17

Nöjda resenärer i kollektivtrafiken 17

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara hög 18

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvård 18

Tillgänglighet i kollektivtrafiken 19

Tillgängligheten till länets kulturliv 19

Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden 19

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas 20

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare 20

Medarbetarnas delaktighet ska öka 22

Organisationen har en gemensam värdegrund 22

En effektiv verksamhet med hög kvalitet 22

Kvaliteten inom hälso- och sjukvård 22

Kvaliteten i kollektivtrafiken 23

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete 23

Strategisk upphandling 23

Page 3: Mer tillväxt - Bättre vård

3

Innehåll (forts.)

Region Kronoberg ska vara en drivande regional utvecklingsaktör 24

Forskning och utveckling för bättre kvalitet 24

Region Kronoberg ska vara klimat- och miljösmart 24

En hållbar ekonomi i balans 25

Konsekvenser av regeringens budget för Kronobergs län 26

Förslag prioriteringar 27

Förslag volymförändringar 30

Bilagor 34

Page 4: Mer tillväxt - Bättre vård

4

Mer tillväxt- Bättre vård!

Region Kronoberg ska vara ett län med livskraft där människor vill arbeta och bo! Tillsammans med länets åtta kommuner skapar vi bra miljöer för vård, arbete, näringsliv, infrastruktur, utbildning, forskning och kultur. Vi ökar hela tiden attraktionskraften för vår region. Förtroendet för våra verksamheter ska öka. Vi förvaltar ett fortsatt högt förtroende genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet. Vi utvecklar vården nära patienten genom hembesök och med

andra specialister än allmänläkare på vårdcentralerna. Vi ökar delaktigheten. Genom ett personcentrerat förhållningssätt ska vi se hela människan och öka tryggheten genom fasta vårdkontakter och bättre samarbete med kommunerna. Ett ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa är ett högt prioriterat område. Vi vill ha en bättre samordning av den somatiska och den psykiatriska vården. Vi värnar om en hög patientsäkerhet där arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner är en stor del. Vi höjer ambitionen för hjärtsjukvården i Kronobergs län och vill erbjuda kranskärlsröntgen och ballongvidgning på lasarettet i Växjö. Det är viktigt att våra kronobergare får en mer tillgänglig och jämlik hjärtsjukvård. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Det är viktigt att vi ger möjligheter till vidareutbildning, att vi tar tillvara den kompetens vi har och hittar möjligheter att rekrytera våra nyanlända med vårdutbildning. Region Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet ska ständigt vara närvarande i alla våra verksamheter. Vi ska ha en hållbar ekonomi i balans. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård, kultur samt kollektivtrafik.

Vi arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar kostnadseffektiv kollektivtrafik och för en bra

reguljär inrikes- och utrikestrafik via Växjö Småland Airport AB. Både kollektivtrafiken och vår

flygplats är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i regionen. Region Kronoberg

fortsätter att arbeta för att stärka infrastrukturen för att vi ska kunna bo och utveckla

näringslivet i hela länet. Vi värnar om vår miljö och minskar våra klimatpåverkande utsläpp

genom helt fossilbränslefri trafik.

Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till

övriga målområden. Invånarperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta invånarnas behov

och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera,

behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsperspektivet beskriver hur vi ska använda

våra resurser för att få en effektiv ledning och styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet

beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och

hållbarhet.

Page 5: Mer tillväxt - Bättre vård

5

Yngve Filipsson (Fp), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (Kd)

Page 6: Mer tillväxt - Bättre vård

6

Faktaruta

En av länets största arbetsgivare med Erbjuder hälso- och sjukvård cirka 5 700 medarbetare 2 sjukhus och 2 akutmottagningar Omsätter 5,2 miljarder kronor på ett år 33 vårdcentraler varav 11 privatdrivna Huvudman för länets kulturinstitutioner 24 folktandvårdskliniker Regionalt tillväxtansvar i Kronobergs län Rättspsykiatrisk regionklinik Regional kollektivtrafikmyndighet Vuxen, samt barn- och ungdomspsykiatri Erbjuder kollektivtrafik och utför ca Delägare i Växjö Småland Airport AB 10 miljoner resor med buss och tåg

Vision Ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg.

Långsiktiga mål 2018 Målen i den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg” (RUS) är vägledande för hela länets utveckling men också för Region Kronoberg som har det regionala utvecklingsansvaret i länet.

I juni 2015 fastställs ny RUS för Kronobergs län. Strategin sträcker sig mellan 2015-2025 och är vägledande för arbetet med regional utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är ett verktyg som ska bidra till att uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken genom att skapa bättre

SAMMANFATTNING Region Kronoberg bildades 1 januari 2015 då landstinget och regionförbundet gick samman i en ny gemensam

organisation. Den politiska viljan bakom beslutet är att skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där

hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har

ansvar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional

utveckling och tillväxt.

Ett gott liv i ett livskraftigt

Kronoberg

Page 7: Mer tillväxt - Bättre vård

7

förutsättningar för hållbar regional utveckling. En utveckling som ska komma invånarna i Kronoberg till godo i form av till exempel minskad arbetslöshet, bättre utbildning och bättre folkhälsa. I Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 ingår den regionala utvecklingsstrategin och dess målsättningar som ett underlag för att formulera konkreta mål och prioriteringar för organisationens verksamhet under treårsperioden. Som ett led i att jämställdhetssäkra Region Kronobergs budget ska individbaserade styrtal redovisas könsuppdelade.

Region Kronobergs långsiktiga mål 2018 är:

Nöjda invånare med fortsatt stort förtroende för vår verksamhet.

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.

En effektiv verksamhet med hög kvalitet.

Hållbar ekonomi i balans

Page 8: Mer tillväxt - Bättre vård

8

Strategikarta för att nå vår vision och våra mål

• Stort förtroende för vår verksamhet

• God tillgänglighet i flertalet verksamheter

• God hälsa i befolkningen

• Flera varumärken ska bli ett

• Hög kunskap och kompetens hos våra medarbetare

• Rekryteringsbehov

• Behov av att utveckla våra mål och skapa delaktighet

• Goda resultat i öppna jämförelser

• Svag styrning och dålig koppling till verksamhetens mål

• Kollektivtrafikens marknadsandel är låg i relation till genomsnittet

• Minskat klimatpåverkande utsläpp

• Stora framtida investeringar

• Obalans i relation till resultatmål med underskott i vissa verksamheter

Öka kvalitet och tillgänglighet i mötet

med invånaren Skapa ett gott

arbetsklimat där medarbetarna är

delaktiga i utvecklingen, samt utveckla vår

förmåga att attrahera nya medarbetare

Utveckla enkla system för ledning och styrning, samt effekti - visera processer och

verksamhetsplanering

Långsiktigt planera och investera för

framtiden. Effektivt nyttja våra resurser

Nöjda invånare med

stort förtroende för vår

verksamhet

Attraktiv arbetsgivare

med medarbetare som trivs och

utvecklas

En effektiv verksamhet med

hög kvalitet

Hållbar ekonomi i balans

Page 9: Mer tillväxt - Bättre vård

9

Bilder av Kronobergs län

Länet växer – men inte alla delar och befolkningen blir äldre… Befolkningstillväxten i länet har följt samma trend som i riket– allt fler bor i städer, allt färre i mindre orter eller på landsbygden. För en landsbygdsregion likt Kronoberg sätter utvecklingen tydliga spår. Befolkningstillväxten sker främst i Växjö, samtidigt som de minsta kommunerna i länet har en påtaglig befolkningsminskning.

Skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män… Historiskt sett har ohälsotalet i Kronobergs län varit lågt och legat under riksgenomsnittet. Under senare år har dock ohälsotalet ökat och gapet mellan kvinnor och män ökar. Kvinnor upplever i lägre utsträckning än män ett allmänt psykiskt välbefinnande.

Hög men minskande sysselsättningsgrad – stora skillnader mellan olika grupper i länet… Tillväxten i länet, sett till sysselsättning och befolkning, har under de senaste decennierna varit god. Efter nittiotalskrisen fram till tiden före finanskrisen var sysselsättningstillväxten i länet högre än riksgenomsnittet. Den senaste lågkonjunkturen har slagit extra hårt i Kronobergs län. Under 2008 var arbetslösheten i länet 4 % och år 2014 8,4 %, vilket är den tolfte högsta nivån i riket.

Page 10: Mer tillväxt - Bättre vård

10

En paradox i sammanhanget är att en stor del av arbetsgivarna, både inom den privata och offentliga sektorn, menar att de har svårt att hitta personer som de vill anställa, trots att utbudet på arbetskraft har ökat.

Rörligheten ökar och möjliggör arbetspendling… Rörligheten i riket, sett till arbetspendlare, har under de senaste decennierna ökat successivt och arbetsmarknadsregionerna har blivit allt större och färre till antal. Kronobergs län har över tid haft en hög inpendling och ett positivt pendlingsnetto, inte minst som en följd av att samtliga kommuner i länet gränsar till ett annat län. Rörligheten ökar inom länets arbetsmarknadsregioner och mellan de större arbetsmarknaderna i södra Sverige.

Trafikförsörjningsprogram har som målsättning att skapa en hållbar kollektivtrafik för alla, vilket bland annat innebär att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för att så många som möjligt ska välja att resa med den, samt att kollektivtrafiken ska samordnas med övrig samhällsplanering för att uppnå ökad geografisk tillgänglighet.

De klimatpåverkande utsläppen minskar… De glesa strukturerna i länet medför att den genomsnittliga körsträckan i Kronobergs län är den högsta i södra Sverige, likaså är marknadsandelen för kollektivtrafiken låg. De klimatpåverkande utsläppen i länet har mellan 1990-2012 minskat med 31,2 %. Främst beror minskningen på en omställning inom energisektorn, medan minskningen inom transportsektorn, som är den största utsläppskällan, varit betydligt mer begränsad och endast långsamt sjunkande.

Sammanfattning av våra mål

Invånare

Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Mål och indikatorer Nuläge 2015 Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Kronobergs län utvecklas i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Måluppfyllelse RUS Basvärde saknas

% %

Förtroendet för verksamheten ska öka.

Förtroende för hälso- och sjukvården enligt Vårdbarometern

71 % 73 % 75 %

NKI buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern 66 % 68 % 70 %

Page 11: Mer tillväxt - Bättre vård

11

Tillgängligheten till/i Region Kronobergs verksamheter ska vara god.

Upplevd tillgänglighet enligt Vårdbarometern;

- kännedom om 1177

- rimliga väntetider

85 %

69 %

85 %

71 %

85 %

73 %

Den jämlika och jämställda hälsan ska öka.

Ohälsotalet Plats 4 i Sverige ((26,4 dgr)

Plats 3 Plats 1

Självskattad hälsa hos befolkningen 16-84 år enligt Folkhälsoenkäten; andel som anger ”god” eller ”mycket god”

Kvinnor 69 %,

Män 77 %

Kvinnor 71 %

Män 77 %

Kvinnor 73 %

Män 78 %

Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden.

Kännedom om varumärket Region Kronoberg Basmätning 30 % 80 %

Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.

Mål och indikatorer Nuläge 2015 Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Antal timmar för bemanningsföretag/helår

(läkare, sjuksköterskor)

66 474 (jan-dec 2014)

< 50 000 < 40 000

Ledarskapsprofilen enligt medarbetarenkäten 65 67,5 >67,5

Medarbetarprofilen enligt medarbetarenkäten 77,3 ≥77,3 >77,3

Stressprofilen enligt medarbetarenkäten 48,3 ≤48,3 <48,3

Organisationen har en gemensam värdegrund.

Andel av medarbetarna som har kännedom om värdegrunden

Basvärde saknas

50 % 100 %

Andel av medarbetarna som har kännedom om Region Kronobergs varumärke

Basvärde saknas

50 % 100 %

Page 12: Mer tillväxt - Bättre vård

12

Verksamhetsutveckling

En effektiv verksamhet med hög kvalitet.

Mål och indikatorer Nuläge 2015 Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Kvaliteten i verksamheten ska öka.

Öppna jämförelser, totalindex Plats 6 Plats 3 Plats 2

Kollektivtrafikens marknadsandel 11,3 % 11,5 % 11,8 %

Implementerat ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling

Flera olika ledningssystem men inget gemensamt

Delvis implementerat

Fullt implementerat

Tillgängligheten i verksamheten ska vara god.

Läkarbesök inom primärvård – 7 dagar 94 % (feb 2014)

95 % 97 %

Läkarbesök inom planerad specialiserad vård – 60 dagar[1]

69 % (feb 2014)

75 %

85 %

Behandling inom planerad specialiserad vård – 60 dagar

81 % (feb 2014)

85 % 90 %

Andel besökare regionala kulturverksamheter (övriga kommuner/Växjö)

62 % (baserat på 2013 års siffror i Kulturdatabasen)

Ökat värde jämfört med 2015

Ökat värde jämfört med 2016

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör.

Nöjd organisationsindex; Basvärde saknas

Mätning genomförs

>60

Page 13: Mer tillväxt - Bättre vård

13

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska.

Andel av resorna med fordon från bilpoolen som sker med förnyelsebart bränsle

53 % av resorna

75 % av resorna

100 % av resorna

Förnyelsebara drivmedel inom kollektivtrafikens samtliga fordon (buss, bil och minibuss)

Samtliga bussar i kollektivtrafiken framförs med förnyelsebart drivmedel.

Samtliga bussar i kollektivtrafiken framförs med förnyelsebart drivmedel.

Samtliga fordon ska köras med förnyelsebart drivmedel

Andel av energiförbrukningen (uppvärmning) inom verksamheten som kommer från icke-fossila källor

89 % 93 % 95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det totala inköpet 50 % 53 % 60 % av den totala livsmedelskostnaden

Ekonomi

En hållbar ekonomi

Mål och indikatorer Nuläge 2015 (2014-12-31)

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Bokslut i balans

Resultat i förhållande till intäkter 1,9 % 0,6 % 0,1 %

Självfinansiering investeringar *Se kommentar nedan

Pensionsförvaltning 3 % 3 % 3 %

Genomsnittlig likviditet 1 087 mnkr 700 mnkr 700 mnkr

*Fastställs i samband med antagande av finansplan.

Page 14: Mer tillväxt - Bättre vård

14

Nöjda invånare med stort förtroende för vår verksamhet

Den långsiktiga visionen för Region Kronoberg är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i vårt län är en tillgång för den regionala tillväxten.

Ett gott liv i ett livskraftigt län En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla invånare, besökare och företagare genom att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, forskning och kultur.

Vi arbetar tillsammans med kommunerna för en kostnadseffektiv kollektivtrafik och för en bra reguljär inrikes- och utrikestrafik via Växjö Småland Airport AB. Både kollektivtrafiken och vår flygplats är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i länet. För fortsatt täta och goda flygförbindelser mellan vårt län och Stockholm är Bromma flygplats oerhört viktig.

En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg. En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen. Folkhälsouppdraget ska löpa som en röd tråd genom hela Region Kronobergs verksamhet. Det förebyggande folkhälsoarbetet måste ske nära medborgarna på vård- och familjecentraler. Arbetet med fysiska och kulturella aktiviteter som en del i folkhälsoarbetet ska fortsätta. Under 2015 görs en revidering av den länsgemensamma folkhälsopolicyn tillsammans med länets kommuner och andra aktörer.

Region Kronobergs likabehandlingsarbete ska utgå från grundvärderingen av alla människors lika värde. Vi ska ha likvärdiga villkor, likvärdigt bemötande och likvärdig tillgänglighet för alla länsinvånare. För att stötta verksamheten av Språkförskola ska Region Kronoberg tillföra en halv logopedtjänst i Ljungby.

Page 15: Mer tillväxt - Bättre vård

15

Förtroendet för verksamheten ska öka Förtroendet för och kvaliteten i Region Kronobergs verksamhet har genom mätningar visat sig vara mycket hög i relation till andra län. Det är av stor betydelse att både invånare och samarbetspartner även fortsättningsvis ska uppleva hög kvalitet och ha högt förtroende för våra samhällstjänster. Därför måste vi fortsätta förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Vårdval och vård nära patienten Med ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård är det sannolikt att kronobergarna väljer vård i Kronobergs län. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, hög grad av tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir förstahandsvalet. Vårdval Kronoberg ger möjlighet att välja var man vill ha sin basala hälso- och sjukvård. Det stärker patientens ställning, ökar mångfalden och stimulerar utvecklingen av primärvården utifrån medborgarnas behov.

Regelverket för Vårdvalet Kronoberg ska utvärderas. En utvärdering ska ske snarast för att ge underlag till fortsatt utveckling av ersättningsmodell med mera.

Patienternas rättigheter ska stärkas genom att erbjuda vårdval inom fler områden. Ett vårdvalsystem förutsätter dock ett visst patientunderlag och är därför endast lämpliga inom vissa områden, till exempel hudsjukvård och psykiatri.

För att våra patienter ska få vård på rätt vårdnivå krävs en utveckling av vården “nära patienten”. Genom fler hembesök, rådgivningsteam, ambulanssamverkan och ett utvecklat IT-stöd möter vi patienters behov även utanför sjukhusen. Vårdcentralerna inom Vårdvalet tillförs resurser för att i större utsträckning genomföra hembesök hos personer som kan ha svårt att uppsöka vården, till exempel äldre och barnfamiljer. Ett mer mobilt arbetssätt kan minska återinläggningar och öka tryggheten. Kronobergarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska utvecklas för att underlätta det aktiva valet. Därför måste Region Kronoberg satsa på ytterligare information om hur man bäst tillgodogör sig detta. För att underlätta kronobergarnas möjligheter att kunna jämföra mellan olika vårdcentraler, ska 1177.se utvecklas så att man till exempel även ska kunna följa läkarkontinuiteten på vårdcentralerna. Primärvården som är specialiserade på att se hela människan ska vara den naturliga första vårdkontakten. Primärvården bör utvecklas så att det ska vara möjligt för vårdcentralerna att i större utsträckning än idag kunna erbjuda även andra specialistkompetenser. Det ska vara möjligt att genom ett frivilligt uppdrag, profilera en vårdcentral utifrån dess listade medborgares behov och önskemål. För att detta ska fungera måste ersättningsmodeller utvecklas som möjliggör för vårdcentralerna att anställa andra specialister. Basen skall fortfarande vara allmänspecialister och distriktssjuksköterskor, men med andra specialiseringar som till exempel barnläkare, geriatriker, psykologer och paramedicinare flyttar vården närmare medborgarna. Vi vill behålla en blandning av minst 60 % allmänspecialister och högst 40 % övriga specialistläkare.

Delaktighet i vården Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Ett personcentrerat förhållningssätt som stärker integritet, självbestämmande och delaktighet ska genomsyra hela vår hälso- och sjukvård. Vi ska arbeta för en ännu mer personcentrerad vård där utgångspunkten ska vara att se hela människan. För att skapa tryggare patienter ska delaktighet och partnerskap i vården eftersträvas. Alla kronobergare som startar en längre vårdperiod ska kunna erbjudas fast vårdkontakt genom läkare, kontaktsjuksköterska eller ett vårdteam. Personcentrerad vård ska

Page 16: Mer tillväxt - Bättre vård

16

också bidra till ett förbättrat samarbete med kommunerna samt kontinuitet i vården för att undvika onödiga vårdbesök och därmed också frigöra resurser.

Om patienten önskar ska närstående ges möjlighet att delta i vården, vilket stärks i en ny patientlag som införs 2015. Lagen stärker även barns inflytande över sin vård: barnets bästa ska beaktas där hälso- och sjukvård ges till barn. Anhörigvården är en viktig och stor del av den nära vården. Den avlastar hälso- och sjukvården och omsorgen och förtjänar ett aktivt stöd. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utveckla stödet för vården av närstående. Vi vill också verka för en bra samordning för rehabilitering för barn som har drabbats av funktionsnedsättning till följd av allvarlig sjukdom.

Ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa Den psykiska ohälsan bland unga är ett växande problem och har också resulterat i att antalet självmord bland ungdomar har ökat. Vi accepterar inte denna utveckling och avser att ge detta område hög prioritet inom hälso- och sjukvården i vår region. Region Kronoberg måste intensifiera arbetet med att förebygga självmord genom att arbeta mer utifrån aktuella studier inom detta område, till exempel awareness-studien från Karolinska institutet, som visat på ett halverat antal självmord jämfört med grupper som inte ingått i denna studie.

Barn- och ungdomshälsan som startade 2012 fungerar mycket väl som första linjens vård för ungdomar med psykisk ohälsa. Samverkan mellan Barn- och ungdomshälsan och länets kommuner ska utvecklas när det gäller förebyggande arbete. Det är mycket viktigt med en sammanhållen vård för våra barn- och ungdomar. Vid påbörjad behandling inom Barn - och ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den fortlöpa under hela gymnasietiden och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att personen fyller 18 år. På sikt ser vi behov av att höja åldern ytterligare till barn- och ungdomshälsan.

Barn- och ungdomshälsan verkar i hela länet och Barn- och ungdomspsykiatrin ska finnas tillgänglig både i Växjö och i Ljungby.

Barn och ungdomspsykiatrins, BUP, verksamhet uppfyller inte kraven på tillgänglighet och patientnöjdhet. Ett utvecklingsarbete med stöd av SKL har inletts och kliniken behöver nu arbeta med att höja kompetensen, förbättra tillgängligheten samt förtydliga organisation och ledningsstruktur. Om BUP inte lyckas i detta arbete måste Region Kronoberg överväga att öppna för fler driftsformer.

Integrera somatisk och psykiatrisk vård Likvärdig vård är en grundläggande värdegrund inom hälso- och sjukvården. Det innebär att vården av de psykiskt sjuka måste samordnas med den somatiska vården. Merparten av landstingen och regionerna i landet har sedan länge arbetat med att integrera psykiatrin med annan vård. Själen är en del av människan och utvecklas i samklang med kroppen i övrigt.

Det finns ett stort antal rationella skäl att samordna vården – helhetssyn på patienten, en samlad specialistkompetens på akutmottagningar och jourläkarstationer, närhet till labresurser och narkos, möjlighet till konsultationer och lärande mellan de olika specialisterna. En betydande del av patienterna på en somatisk avdelning har också en psykisk åkomma. Detta gäller även patienter på våra vårdcentraler. Därför måste kompetensen inom detta område höjas. Tillgången på psykologer på vårdcentralerna behöver förbättras i takt med att fler examineras och möjligheten att anställa ökar.

Page 17: Mer tillväxt - Bättre vård

17

Möjligheterna till ökad samordning av den somatiska och psykiatriska vården måste tas tillvara. Befintliga förslag till integrering behöver bearbetas i syfte att få en ökad lokalmässig som ledningsmässig samordning av somatisk och psykiatrisk vård.

Hög patientsäkerhet Vi ska ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av undvikbara

vårdskador. Patientnämnden har en viktig roll och bidrar genom sitt arbete till kvalitetsutveckling

och hög patientsäkerhet. Genom att koppla till arbetet inom Patientsäkerhetscentrum och med

avvikelsehanteringen kan Patientnämnden i högre grad bli proaktiv och spela en viktig roll i det

fortsatta arbetet med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Vi arbetar med multiprofessionella

team för en ökad patientsäkerhet. Avvikelser analyseras och utgör underlag i det förebyggande

riskhanteringsarbetet i samtliga verksamheter. Genom konsekvent arbete med hygienregler minimeras vårdrelaterade infektioner. IT-stödet Infektionsverktyget ska säkerhetsställa uppföljning, identifiera risker och framgångsrika arbetssätt inom området. Hälso- och sjukvårdens lokaler ska vara välstädade för att minska risken för smittspridning.

Patienterna ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling, på rätt indikation, med hög kostnadseffektivitet och med så få biverkningar som möjligt. Äldres läkemedelsbehandling är en stor utmaning. Regionen ska regelbundet göra en sammanvägd bedömning av den äldres totala medicinering och dess nytta i förhållande till risk oavsett patientens aktuella vårdform. Antalet läkemedelsgenomgångar ska öka. Det minskar läkemedelsåtgången, ökar hälsan och patientens välbefinnande. En annan utmaning är att minska antibiotikaförskrivningen för att minska utvecklingen av resistenta bakterier. Vi ska följa läkemedelskommitténs rekommendationer om det inte finns skäl för undantag.

Höj ambitionen för hjärtsjukvården i Kronoberg Kronoberg och Blekinge har idag ett välfungerande samarbete kring hjärtsjukvården, både för akuta och icke-akuta patienter. Men allt för många av kronobergarna har oacceptabelt lång resväg vid akuta behov. Idag är det 40 % av patienterna som inte kan få påbörjad ballongvidgning i Karlskrona inom de 120 minuter som Socialstyrelsen rekommenderar. Kronoberg har också tappat i Öppna Jämförelser beträffande ledtiderna till kranskärlsröntgen, vilket ytterligare stödjer vårt krav på en förbättrad hjärtsjukvård i länet.

Vid befarad hjärtinfarkt är tidsfaktorn för påbörjad behandling ofta av stor betydelse för överlevnaden. Vi vill höja ambitionen ytterligare för hjärtsjukvården i Kronobergslän och erbjuda kronobergarna kranskärlsröntgen och ballongvidgning. Det är viktigt att våra kronobergare har en jämlik och tillgänglig hjärtsjukvård. Vi vill verka för ett fortsatt samarbete med Blekinge för att på sikt kunna rekrytera personal och utveckla hjärtsjukvården till ett gemensamt Hjärtcentrum med två ingångar.

Nöjda resenärer i kollektivtrafiken Invånarnas resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken i Kronoberg ska vara så bra att människor väljer den i första hand. Under den

senaste tio-årsperioden har både kommuner och Region Kronoberg satsat på

infrastrukturinvesteringar i länet i enlighet med Länstransportplanen för Kronobergs län. Vi har

därmed lagt grunden till en god transportinfrastruktur. En väl utbyggd infrastruktur med en väl

Page 18: Mer tillväxt - Bättre vård

18

fungerande kollektivtrafik skapar förutsättningar för att kunna bo och verka i vårt län. Region

Kronoberg ska fortsätta arbeta för att stärka infrastrukturen för att öka kollektivtrafikens

säkerhet, men framförallt för att möjliggöra boende och näringslivsutveckling i hela länet.

Den sammanvägda kundnöjdheten med kollektivtrafiken i vårt län är förhållandevis hög. Vi har därmed ett bra utgångsläge som vi ska förvalta och utveckla för att invånare och besökare ska nyttja kollektivtrafiken i högre grad och för att minska klimatpåverkande utsläpp.

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och

tillgänglighet är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Tillgängligheten vid

länets vårdcentraler ska vara hög så att kronobergarna erbjuds vård på rätt vårdnivå och i rätt

tid.

Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse, förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett, Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett. Vi ska förbättra tillgängligheten genom att utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård. Våra medarbetare ska verka i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö. Målet är att erbjuda en köfri hälso- och sjukvård.

Med e-hälsa och e-tjänster utvecklar vi välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. Satsningen på e-hälsa och e-tjänster är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan - en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Från och med 2016 införs e-journal och det är en

Page 19: Mer tillväxt - Bättre vård

19

banbrytande utveckling för patienterna. E-Hälsa handlar om att rätt person, ska ha rätt information i rätt tid som stödjer patientens egenvård. Det innebär att vi måste arbeta vidare med att medborgarna, medarbetarna samt beslutsfattarna ska få tillgång till information.

Region Kronoberg tar ansvar för att en regional samordning för e-hälsoarbetet sker. I utvärderingen av e-hälsoarbetet 2014, som publicerades av SKL i mars 2015, poängteras just att regional samordning är en viktig framgångsfaktor. Samordningen innebär att ett nätverk bestående av representanter från både regionen och kommunerna skapas. I samverkan kan kommuner och regionen skapa möjligheter till att använda tekniken som redan finns i vården. Vi vill även upprätta en strategi för hur arbetet med e-hälsa ska se ut den närmaste tiden. Ett bra samarbete med Linnéuniversitet är viktigt. Med en strategisk IT-utveckling kommer nya lösningar för vård på distans. Kronobergs län deltar i det nationella samarbetet e-hälsa för att stärka invånarnas möjlighet att bli mer delaktig i den egna vården.

Tillgänglighet i kollektivtrafiken I trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län 2015-2025 beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken. Utgångspunkten för den regionala kollektivtrafiken är ”Bäst för flest”. Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgängligheten till kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när företag och invånare väljer lokalisering Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som kan bidra till välfärden. Vårt trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer. De närmaste åren måste arbetet med att tillgänglighetsanpassa hållplatserna intensifieras. Kronobergs län har under många år haft olika system för “beställningstrafik” eller “Närtrafik”. Det har funnits i form av kompletteringstrafik och en del olika projekt. Under 2016 ersätter vi detta med Närtrafik, där hela länet har samma regelsystem. Boende i glesbygd kan ringa för att beställa trafik till huvudort eller bytespunkt i kollektivtrafiken, under lågtrafiktid, och ges på detta sätt större tillgänglighet till service i länet.

Tillgänglighet till länets kulturliv Inträdet i kultursamverkansmodellen har medfört positiva effekter i Kronobergs län. Kulturpolitiska frågor har hamnat högre upp på den politiska dagordningen både lokalt och regionalt. I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att den regionala kulturpolitiken ska arbeta för det övergripande målet ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta ska kulturpolitiken göra genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare.

Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden Sammanslagningen av två organisationer innebär att minst två varumärken blir ett. En utmaning i varumärkesarbetet är att alla delar i verksamheten ska utgå från samma varumärke. Vi behöver utveckla och etablera varumärket Region Kronoberg både inom invånarperspektivet och medarbetarperspektivet.

Page 20: Mer tillväxt - Bättre vård

20

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas Region Kronoberg är en av länets största arbetsgivare med ca 5 700 medarbetare med många olika befattningar. Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Trots att arbetslösheten fortsätter att vara hög har både det offentliga och näringslivet svårt att rekrytera rätt kompetenser. Det innebär att vi i Kronoberg har en strukturell matchningsproblematik som vi behöver rätta till. Kompetensförsörjning är därmed en högt prioriterad och strategisk fråga för Region Kronoberg.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare ställer krav på aktiviteter under hela medarbetarens arbetsliv. Region Kronoberg arbetar efter modellen: Attrahera – rekrytera – introducera - utveckla/behålla - avveckla. Region Kronobergs strategi för att arbeta med kompetensförsörjning utgår från dessa olika delar. Region Kronoberg ska inom ramen för sin verksamhet arbeta målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Region Kronoberg ska vara en jämställd arbetsplats där samverkan genom delaktighet och en levande dialog är en självklarhet.

I Region Kronobergs verksamhet finns värdeskapande och utvecklande arbeten, yrkes- och karriärmöjligheterna är många. Vi behöver utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare att vilja arbeta hos oss. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Genom en anpassad introduktion, med bland annat mentorskap och traineeprogram, ska våra nya medarbetare få en bra start i vår verksamhet. Heltidsscheman ska erbjudas till medarbetare som önskar detta och vi ska se över schemaläggningen för att under mandatperioden avskaffa delade turer och minska andelen rotationstjänster inom hälso- och sjukvården. I samband med detta ska en översyn av grundbemanningen göras.

Region Kronoberg har, på samma sätt som stora delar av övriga län, stort behov av ett antal nyckelkompetenser inom hälso- och sjukvården. Specialistläkare och sjuksköterskor är några av

Page 21: Mer tillväxt - Bättre vård

21

de yrkesgrupper där Region Kronoberg har ett stort rekryteringsbehov. Vi ska stimulera AT-läkare till fortsatt ST- utbildning och erbjuda sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning. Vi vill ytterligare utveckla möjligheterna för sjuksköterskor att vidareutbilda sig genom att införa AST (Akademisk specialisttjänstgöring). Fler sjuksköterskor med hög kompetens bidrar till högre vårdkvalitet och ökar yrkets attraktionskraft. Den bärande idén är att utbildningen till stor del ska förläggas till verksamheten så att vetenskaplig teori och praktik kan varvas. På detta vis blir det fritt för en sjuksköterska att söka en utbildningsanställning inom en annan specialitet. Det ökar rörligheten och stimulerar rekrytering till bristområden.

Akutläkare börjar bli allt vanligare runt om i Sverige och stärker generalistkompetensen på akutmottagningarna. I Kronoberg finns goda förutsättningar att successivt bygga upp fast kompetens inom detta område. En utveckling av fler akutläkare underlättar också ett minskat nyttjande av andra specialister på akutkliniken och resurser bör kunna frigöras. Den påbörjade satsningen utvecklas under 2016.

Genom utvecklad ledning och styrning möter vi de framtida utmaningarna för vår personal- och kompetensförsörjning. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och/ eller fortbildning varje år. Vi ska öka samverkan med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet avseende vårt kompetensbehov. I vårt samarbete med Linnéuniversitetet ska vi också verka för att bland annat utbildningen till röntgensjuksköterska kan starta i Växjö.

Tillsammans med länets kommuner arbetar vi idag för att öka intresset bland ungdomar för fram-tida utbildning och arbete inom vård och omsorg. Samverkan med universitet, högskolor, yrkeshögskolor och andra utbildningsarrangörer är viktig i syfte att stimulera till utbildning och forskning både för våra nuvarande och framtida medarbetare. Under de närmaste åren finns även ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor, både hos Region Kronoberg och länets kommuner. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utreda hur vi bäst kan garantera tillgång till undersköterskor. Vård- och omsorgscollege är en mycket viktig aktör i det här sammanhanget.

Vi ska årligen erbjuda praktikplatser för studenter på olika utbildningsnivåer för att öka intresset för arbete inom vård och omsorg. Genom att erbjuda prao och sommarjobb visar vi ungdomar vilka yrkesmöjligheter som finns inom vår verksamhet.

Det är mycket viktigt att vi på ett tidigt stadium etablerar en kontakt med våra sjuksköterskestudenter, gärna redan första terminen. Detta för att ge dem en bra introduktion och skapa goda relationer som attraktiv arbetsgivare.

Region Kronoberg ska ta tillvara alla nyanlända med vårdkompetens. Vi vill erbjuda praktikplats direkt för att etablera kontakt och stimulera till språkstudier. Valideringsprocessen för personer med utländska legitimationer måste påskyndas med nya rutiner.

Region Kronoberg ska införa strukturerade samtal med alla äldre medarbetare i syfte att få fler att vilja arbeta längre. För att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och uppmuntra till fortsatt anställning vill vi erbjuda flexibilitet i arbetstiden. Det ska vara möjligt att gå ner eller upp i tjänst utifrån behov och önskemål. Äldre medarbetares kompetens måste alltid tas till vara och ska uppmuntras att fungera som mentorer för yngre medarbetare.

Page 22: Mer tillväxt - Bättre vård

22

Medarbetarnas delaktighet ska öka Våra chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll, medverka till god arbetsmiljö och därmed skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. En framgångsfaktor är välfungerande kommunikation som bygger på dialog mellan chef och medarbetare. En god arbetsmiljö med en bra bemanning och med medarbetare som är delaktiga, kan utvecklas och trivs hos oss skapar förutsättningar för en god hälsa.

Organisationen har en gemensam värdegrund Region Kronoberg ska vila på en gemensam värdegrund som ska vara tydlig för både chefer, medarbetare och invånare. Mot bakgrund av regionbildningen behöver vi formulera en gemensam värdegrund för den nya organisationen. Värdegrundsarbetet involverar alla medarbetare och initieras under 2015.

En effektiv verksamhet med hög kvalitet

Region Kronoberg ligger bra till i många av de kvalitetsregister som vi rapporterar till. Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten inom hälso-och sjukvården som ger möjlighet till högre effektivitet.

Kvaliteten inom hälso- och sjukvård Region Kronoberg behöver bli bättre på att överblicka och planera tillgänglig kapacitet i relation till de produktionskrav som finns. Verksamheten är inte fullt ut organiserad för att stödja patientens väg genom vården, därför krävs ett fortsatt arbete med patientprocessorientering t ex ledtidssatsningen vid cancer. Ett målmedvetet arbete med att utveckla personcentrerad vård med en tydlig utveckling av vård utanför sjukhusen och egenvård kommer att krävas för att möta morgondagens patienter.

Page 23: Mer tillväxt - Bättre vård

23

Samtliga verksamheter inom vår hälso- och sjukvård ska genomföra produktions- och kapa-citetsplanering för att utveckla sin verksamhetsplanering på kort och lång sikt utifrån beräknat vårdbehov och tillgängliga resurser. Genom en effektiv verksamhetsplanering skapar vi förut-sättningar för hälso- och sjukvård i rätt tid, och en tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi tillskjuter även medel för att kunna genomföra detta.

Vi uppdrar till regiondirektören att beskriva förväntade effekter av de viktigaste åtgärderna såsom

minskandet av vårdrelaterade infektioner, produktions-och kapacitetsplanering, KPP (kostnad

per patient), införande av nya löne- och HR-system, nya e-hälsotjänster, så att mål kan sättas för

förbättrad ekonomi, nytta för invånarna och en bättre arbetsmiljö för personalen.

Asylprocessen ställer krav på att människor som anländer till Sverige för att söka asyl ska genomgå en hälsoundersökning. Asylsökande barn under 18 år har enligt lag rätt till samma vård som svenska medborgare. Många nyanlända är ensamkommande barn är i stort behov av stöd och hjälp, vilket kräver ett professionellt omhändertagande och särskilda resurser.

Kvaliteten i den regionala kollektivtrafiken Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både Kronobergs utveckling och miljön. Vi ska bygga en hållbar kollektivtrafik för alla. Vi ska arbeta för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda insatser mot valda målgrupper och specifika geografiska områden.

Genom ett ökat resande inom nuvarande utbud är målet att under en femårsperiod uppnå en 60% finansieringsgrad. Trafiknämnden ges ett särskilt uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur vi kan nå dit.

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. Samhället står inför stora förändringar vad det gäller invånarnas krav och förväntningar på välfärden. Hög kvalitet, valfrihet, direkt tillgång, snabb service och flexibla lösningar är exempel på krav och förväntningar som Region Kronoberg ska leva upp till.

Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska vi utveckla verksamheten. Vi arbetar processori-enterat, följer upp och utvärderar. Vi vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela vår verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå våra gemensamma mål. Vi ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen. Region Kronoberg ska enligt förebild från Region Skåne, inrätta en tillfällig “Förenklingskommission” i syfte att bland annat utveckla ett bättre resursutnyttjande, tillvarata förenklande rutiner hos medarbetarna, undvika dubbeldokumentation och i möjligaste mån avlasta vårdpersonalens administrationsarbete för att utnyttja kompetensen hos våra medicinska sekreterare.

Strategisk upphandling Upphandling har kommit att bli ett alltmer strategisk instrument för nå verksamhetsmål. Region Kronoberg upphandlar varor och tjänster årligen för miljardbelopp. En målsättning är att effektivisera upphandlingsprocessen genom god framförhållning och samplanering, samt följa

Page 24: Mer tillväxt - Bättre vård

24

upp och utvärdera löpande. Av den anledningen är systematiskt arbete med avtalstrohet av stor vikt för att inte besparingen ska försvinna över tid.

Genom att i högre grad dela upphandlingar i mindre delar blir det möjligt för mindre och lokala aktörer att lägga anbud. Det främjar det lokala näringslivet och gör också att regionen blir mindre beroende av en stor leverantör. Det kan gälla upphandling av livsmedel, städ, materiel och annat. Upphandlingen är även ett viktigt instrument inom miljö- och klimatarbetet.

Innovationsvänlig upphandling är en metod att främja innovationsklimatet i regionen. Genom att inte i detalj reglera hur lösningar skall se ut utan istället specificera vilken effekt man eftersträvar kan nya kreativa lösningar komma fram.

Region Kronoberg ska vara en drivande regional utvecklingsaktör Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Samtidigt bygger regional utveckling på samhandling, där olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, och civila samhället, bidrar till att målet nås. Därmed är dessa intressenters ställning till Region Kronoberg avgörande för att nå målen i RUS.

Region Kronoberg stödjer på olika sätt ett antal näringslivssatsningar. Det behövs nu också en arena där ledande politiker och näringslivsföreträdare kan mötas och diskutera utvecklingsfrågor. Därför skall ett näringslivsråd inrättas. Regionstyrelsen skall under 2016 ta initiativ så att ett sådant råd kan börja arbeta.

Forskning och utveckling för bättre kvalitet Kronobergarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Forskning, utveckling och

ett kontinuerligt förbättringsarbete ska vara en naturlig del i verksamheten. Införandet av ny

kunskap och nya metoder ska ske strukturerat i hela organisationen så att det omsätts i praktisk

handling och kommer invånarna till godo. Medarbetarna ska stimuleras till att bedriva forskning

och utvecklingsarbete.

Entreprenörskap ska uppmuntras inom vår region. Entreprenöriellt tänkande hos alla medarbetare ska tas tillvara och utvecklas, som till exempel smartare lösningar inom den egna verksamheten eller möjligheter att delta i utbildningar för innovationer och starta eget.

Ett antal företag i regionen bedriver FoU- verksamhet som har direkt bäring på Region Kronoberg. Samverkan med sådana företag gynnar innovation inom såväl företagen och som inom hälso- och sjukvården.

Regionens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU Kronoberg), utvecklingsavdelningen och den medicinska kommittén är viktiga resurser i vårt samlade kvalitetsarbete. Region Kronoberg innebär ett vidgat ansvar för regional utveckling, infrastruktur och kultur. Det betyder att FoU också får ett annat ansvar och en organisation, som motsvarar detta ansvar.

Region Kronoberg ska vara klimat- och miljösmart För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås. Vi ska

Page 25: Mer tillväxt - Bättre vård

25

fortsatt minska vår egen användning av fossila drivmedel i Region Kronobergs fordon och inom kollektivtrafikens samtliga fordon. I kommande upphandling av sjukresor och serviceresor, möjliggörs en övergång till fossilbränslefri trafik även inom detta område. Region Kronoberg ska eftersträva ett bra produktval genom en minskning av plaster från fossila bränslen i hälso- och sjukvårdsmaterial.

Maten är en viktig del av vår verksamhet eftersom näringen från maten är grundläggande för vår hälsa. Inköp av ekologiska livsmedel i ska öka till 53% 2016 och 60 % 2018. Region Kronobergs produktionskök är KRAV- certifierade.

En hållbar ekonomi i balans

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av personalens kompetens, utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Region Kronoberg står inför ett investeringsbehov på närmare 3 miljarder de kommande åren, framförallt i sjukhusbyggnader som stödjer verksamhetsutvecklingen. Målet är att investeringar långsiktigt ska vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av investeringar långsiktigt ska vara 100 procent.

Page 26: Mer tillväxt - Bättre vård

26

Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg ha ett resultatmål över tid om 2 %. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag.

Region Kronoberg ska göra en utredning avseende olika finansieringsalternativ för lokalinvesteringar. Konsekvenser av olika andelar direktfinansiering respektive lånefinansiering ska belysas.

Hälso- och sjukvården har sedan centrumbildningen haft sanktionerade budgetunderskott. För

att uppnå en tydligare budgetstyrning inom hälso- och sjukvården ska centrumorganisationerna

ha en realistisk budget där det förväntade resultatet är noll. Nuvarande underskott skall istället

ligga under Hälso- och sjukvårdsnämnden centralt. Det är nämndens ansvar att under perioden

2016-2018 arbeta bort det centrala underskottet.

Konsekvenser av regeringens budget för Kronobergs län Regeringen föreslår nu en höjd arbetsgivaravgift för unga. Region Kronoberg, liksom andra landsting, regioner och kommuner, beräknas få kompensation för detta av staten, men näringslivet får ingen kompensation. Denna höjning kommer naturligtvis att få konsekvenser, inom framförallt exportberoende näringar, men även inom restaurang- och turismbranschen där många unga arbetar. De privata vårdcentralerna och de privata vårdföretagen får inte heller någon kompensation och kommer således drabbas hårt av denna höjda arbetsgivaravgift. Här måste konkurrensneutraliteten säkerställas.

Enligt Riksdagens utredningstjänst beräknas arbetsgivarhöjningen motsvara 565 heltidstjänster i Växjö i den privata sektorn, drygt 175 miljoner kronor, i Tingsryd 78 miljoner och så vidare. För parti- och detaljhandeln i vårt län innebär kostnadshöjningen drygt 64 miljoner kronor och motsvarar cirka 215 jobb. Det innebär ett hårt slag för bland annat turismen i länet där många ungdomar arbetar. ( Källa, Svensk Handel, SCB) Som regionalt utvecklingsorgan är det därför viktigt för Region Kronoberg att kartlägga konsekvenserna av höjningen och att föreslå åtgärder för anpassning till den förda politiken.

Enligt riksdagens utredningstjänst har ROT- och RUT-avdrag framgångsrikt omvandlat många svarta jobb till vita. Ett minskat avdrag påverkar många av våra företagare här i länet. De allra flesta kommer att behöva skära ned på antalet anställda och en del tror till och med att det blir svårt att fortsätta att bedriva sin verksamhet när denna försämring träder i kraft.

ROT-avdragen har inneburit att utförarna mer än fördubblats i länet och 27 000 ROT-avdrag gjordes i Kronoberg under 2014. Även denna utveckling behöver följas av Region Kronoberg.

Regeringens budget innehåller även höjd bränsleskatt vilket drabbar ett län som Kronoberg extra hårt. Region Kronoberg ska genomföra en utredning för att undersöka på vilka sätt som kronobergarna drabbas.

Rehabgarantin och Sjukskrivningsmiljarden har spelat en stor roll för att stödja utvecklingen av vården. Äldremedel har tidigare finansierat bland annat läkemedelsgenomgångar. När dessa medel nu försvinner ställs krav på att upprätthålla uppnådda resultat utan att resurser tillförs vilket riskerar bli en belastning i olika vårdverksamheter. Den tidigare prestationsbaserade kömiljarden ersätts av tillgänglighetsmedel som baseras på antal invånare. Region Kronoberg förlorar pengar på detta och incitamenten att prestera bättre försvinner.

Page 27: Mer tillväxt - Bättre vård

27

Förslag prioriteringar 2016-2018 TABELL: Sammanställning nettokostnad, finansiering och resultat

Mnkr, prioriteringar per år 2016 2017 2018

Budgeterad nettokostnad fg år 5 077 5 307 5 530

Generell uppräkning 140 158 170

Prioriteringar

Hälso- och sjukvård 35 9 -14

Trafik 11 -1 -2

Regional utveckling 1 0 0

Kultur 1 0 0

Grimslövs folkhögskola 0 0 0

Regiongemensamt 21 47 27

Vårdval 15 9 7

Tandvård 7 0 0

Summa prioriteringar 90 65 18

Budgeterad nettokostnad 5 307 5 530 5 718

Prognos finansiering 5 395 5 581 5 768

Statsbidrag - tillgänglighet/professionsmiljard 17 17 17

Statsbidrag - cancersatsning 8 8 8

Statsbidrag - glasögonbidrag 3 3 3

Finansnetto 11 11 11

Finansiell kostnad pensioner -27 -58 -86 Justering skattesats 0 0 0

Prognos finansiering 5 408 5 562 5 722

Resultat 101 33 4

Page 28: Mer tillväxt - Bättre vård

28

TABELL: Preliminär driftram per nämnd

Budget Budget Budget Budget

Nämnd / regiongemensamt 2015 2016 2017 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnd 3 406 3 441 3 450 3 437

Trafiknämnd 291 302 301 300

Regional utvecklingsnämnd 49 50 50 50

Kulturnämnd 50 51 51 51

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 10 10 10

Summa nämnder 3 806 3 854 3 863 3 848

Vårdval 839 855 863 870

Summa nämnder och vårdval 4 646 4 708 4 726 4 718

Regionservice 24 26 26 26 Regionstab 69 69 69 69 Regiongemensamt 306 332 378 405 Förtroendemannaorganisation 32 32 32 32

Summa ledning och stöd 431 458 505 532

Generell prisuppräkning 140 298 468

Verksamhetens nettokostnad 5 077 5 307 5 529 5 718

Finansiering 5 158 5 408 5 562 5 722

Resultat 81 101 33 4

Page 29: Mer tillväxt - Bättre vård

29

Kapiteringsersättning vårdval och barntandvård

Vårdersättning vårdval Kronoberg

Vårdersättningen1 för år 2015, uppgår till 3 694 kronor exklusive momsersättning per listad och

år. Prisuppräkning för år 2016 görs med 2,7 procent enligt LPI inklusive läkemedel. Därmed

uppgår vårdersättningen för år 2016 till 3 794 kronor.

TABELL: Vårdersättning Kronoberg 2015

När vårdersättningen för år 2016 inkluderas med momsersättning (2 procent) uppgår vårdersättningen till 3 870 kronor per listad och år.

Barntandvårdspeng

Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,0 procent (LPI exklusive läkemedel). Barntand-vårdspengen för år 2016 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år:

TABELL: Barntandvårdspeng 2016

1 Vårdersättningen är viktad till 90 procent efter vårdtyngd, ACG (Adjuster Clinical Groups) och 10 procent efter risk för

ohälsa baserat på sju olika socioekonomiska variabler, CNI (Care Need Index).

Vårdersättning Kronoberg kronor per listad och år

Vårdersättning 2014-01-01 3 694

Indexuppräkning, LPI inkl läkemedel 2,7 % 100

Vårdersättning 2015 3 794

Ink lusive 2 % momsersättning 3 870

Barntandvårdspeng kronor per barn och år

á-pris 2015 Uppräkning á-pris 2016

Behandlingsansvar 3-19 år 1 278 38 1 316

Områdesansvar 0-2 år 258 8 266

Områdesansvar 3-19 162 5 166

Page 30: Mer tillväxt - Bättre vård

30

Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr, ackumulerat)

2016 2017 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Prioriterade områden

Centralt underskott (kvar sedan centrumbildningen) 22,0 22,0 22,0

Överskott div mindre centrala anslag -10,0 -10,0 -10,0

Överskott privata vårdgivare -5,0 -5,0 -5,0

Överskott anslag pensionskostnader 2016 -7,0 -7,0 -7,0

Ej genomförda effektiviseringar 2014 (av 47 mnkr) 8,0 8,0 8,0

Ej genomförda effektiviseringar 2015 12,0 12,0 12,0

Överskott anslag avskrivningar 2016 -20,0 -20,0 -20,0

Attraktiv arbetsgivare - delade turer/rotationstjänstgöring m m 5,0 10,0 10,0

Nytt avtal Obekväm arbetstid (OB) 6,0 6,0 6,0

Strukturella löneprioriteringar enligt budget 2015-2017 2,9 2,9 2,9

Allmän till specialistsjuksköterskor, trainee (AT för sjuksköterska) enligt budget 2015-2017

2,0 3,0 4,0

AST (akademisk specialisttjänstgöring) 0,5 1,0 1,5

Läkemedelskostnader (bl a Hepatit C) och nya behandlingsmetoder

10,0 20,0 30,0

Operationsmaterial /medicinskt material 7,0 7,0 7,0

Köpt vård (prishöjning i avtal med Region Skåne) 4,0 4,0 4,0

Serviceavtal Medicinsk fysik och teknik 1,5 4,4 4,4

Neonatal - resterande behov enligt budget 2015-2017 2,0 2,0 2,0

Samordnare asylsökande (50 % sjuksköterska) 0,3 0,3 0,3

STRAMA (rationell antibiotikabehandling) 0,4 0,4 0,4

Öppenvårdsurologi (prostatacancer) enligt budget 2015-2017 0,5 0,5 0,5

Barnahus 50 % av lokalkostnad (hyra, städ etc) 0,3 0,3 0,3

Processarbeten - vårdlogistik 2,0 2,0 2,0

Logoped Språkförskola Ljungby 0,4 0,4 0,4

Summa prioriterade områden 44,8 64,2 75,7

Effektiviseringskrav Vårdrelaterade infektioner, produktions- och kapacitetsplanering m m

-10,0 -20,0 -45,0

TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 34,8 44,2 30,7

Page 31: Mer tillväxt - Bättre vård

31

Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr, ackumulerat) 2016 2017 2018

Länstrafik

Prioriterade områden

Indexuppräkning nuvarande verksamhet 10,8 21,5 32,3

Ökade trafikintäkter (resandeökning) från 2016 -3,0 -6,0 -9,0

Förslag prishöjning av biljettpriser (del av indexuppräkning) -7,0 -11,0 -15,0

Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta – Växjö enligt budget 2015-2017, bruttokostnad 5,0 5,0 5,0 Intäkter utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta – Växjö enligt budget 2015-2017 -1,8 -1,8 -1,8

Höjd skatt på förnyelsebara drivmedel, regiontrafik buss från 2015-01-01 3,8 3,8 3,8 Intäkter i Växjö stadstrafik lägre än Bokslut 2014 och Budget 2015 3,5 2,5 1,5

Höjda banavgifter från 2015-01-01 2,0 2,0 2,0

ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik 1,5 3,0

APC – Automatiskt passagerarräkningssystem – Öresundståg 0,4 0,4 0,4

Nya upphandlingar 0,1 2,4 2,4

Närtrafik (kompletteringstrafik) 3,0 3,0 3,0

Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (92%, 94%, 97%) -4,0 -8,0 -14,0

Summa prioriterade områden 12,8 15,3 13,6

Effektiviseringskrav

System- och processförbättringar -2,0 -5,0 -5,0

TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 10,8 10,3 8,6

Page 32: Mer tillväxt - Bättre vård

32

Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr) 2016 2017 2018

Regional utveckling

Prioriterade områden

Kompetensförsörjning (1 tjänst) 0,7 0,7 0,7

Bortfall av intäkt (delar idag kostnader med annan hyresgäst) 0,4 0,4 0,4

Summa prioriterade områden 1,1 1,1 1,1

Effektiviseringskrav

Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning 0,0 0,0 0,0

1,1 1,1 1,1

Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr) 2016 2017 2018

Kultur

Prioriterade områden

Etableringsstöd Kulturarvscentrum södra Småland enligt budget 2015-2017 0,2 0,4 0,4

Utökat stöd till Musica Vitae enligt budget 2015-2017 0,2 0,4 0,4

Summa prioriterade områden 0,4 0,8 0,8

Effektiviseringskrav

Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning 0,0 0,0 0,0

TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 0,4 0,8 0,8

Page 33: Mer tillväxt - Bättre vård

33

Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr, ackumulerat)

2016 2017 2018

Regionstyrelsen

Regiongemensamt

Pensionskostnader 5,0 15,0 47,0

Avskrivningar 0,0 40,0 40,0

Finansieringsbehov vårdval när sjukskrivningsmiljarden upphör enligt budget 2015-2017

11,0 11,0 11,0

FoU /Universitet enligt budget 2015-2017 1,0 1,0 1,0

Ökade IT-kostnader för vårdinformationssystem och e-Hälsa enligt budget 2015-2017

1,5 3,0 3,0

IT projekt och förvaltning 1,7 1,7 1,7

Rakel och GSM täckning (investering ca 10 mnkr) 1,5 1,5 1,5

E-arkiv 1,7 1,5 1,5

Upphandlingskompetens generalplanen 0,7 0,7 0,7

Ekologiska livsmedel (inklusive Grimslövs folkhögskola) enligt budget 2015-2017

0,3 0,6 0,6

Fastighetsinvesteringar - planeringskostnader m m enligt budget 2015-2017

0,3 0,4 0,4

Entreprenörskap 1,0 1,0 1,0

Summa regiongemensamt 25,7 77,4 109,4

Vårdval

Befolkningsökning 9,5 17,3 22,8

Kompensation utökat uppdrag BVC med ett andra hembesök 1,4 1,4 1,4

Mobil läkare primärvården enligt budget 2015 3,0 3,0 3,0

Vårdval Kronoberg primärvården - tillgång till Medibas 0,3 0,3 0,3

Psykologer till vårdcentraler 1,0 2,0 3,0

Summa vårdval 15,2 24,0 30,5

Tandvård

Tandvård - nödvändig tandvård, barntandvårdspeng m m 6,6 6,6 6,7

Summa tandvård 6,6 6,6 6,7

Förtroendemannaorganisation Summa förtroendemannaorganisation 0,0 0,0 0,0

Effektiviseringskrav Regionservice och administration -5,0 -10,0 -15,0

TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 42,5 98,0 131,6

Page 34: Mer tillväxt - Bättre vård

34

Investeringsram Regionfullmäktige beslutar i juni året innan budgetåret om investeringsram för budgetåret. I

början på aktuellt budgetår beslutar landstingsstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.

Det görs även en tilläggsbudgetering av oförbrukade anslag från föregående år som beräknas

utföras kommande år istället.

Investeringsram2 för investeringar år 2016 uppgår till totalt 611 miljoner kronor.

TABELL: Sammanställning investeringsram 2016 med plan 2017-2018

DIAGRAM: Total investeringsnivå i förhållande till avskrivningar

2 I investeringsramen ingår även investeringar i inventarier och fastighetsinventarier för de intäktsfinansierade verksamheterna. För närvarande

gäller det rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg, del av tandvårdscentrum (konkurrensutsatt vuxentandvård), mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt hjälpmedelscentralen inom primär- och rehabcentrum. Dessa verksamheter ska resultatmässigt finansiera sina egna investeringar i utrustning och övriga inventarier och äger därmed en större självständighet i investeringsbesluten. Investeringsramen ska spegla landstingets totala investeringar och vara underlag för behov av finansering, varför dessa investeringar måste ingå som underlag som en del i helheten.

Investeringsram (miljoner kronor) 2015 2016 2017 2018Fastigheter 272 475 599 396

Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar 77 45 38 40

Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning 36 36 36 37

Investering informationsteknik (IT) 22 23 33 24

Inventarier intäktsfinansierad verksamhet 15 15 15 15

Övriga inventarier 17 17 17 17

Summa 438 611 738 528

Page 35: Mer tillväxt - Bättre vård

35

Regionfullmäktiges resultatmål TABELL: Resultatbudget 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015

RESULTATBUDGET (mnkr) Utfall Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens intäkter och kostnader, netto* -4 480 -4 865 -5 106 -5 309 -5 497

Avskrivningar -186 -212 -201 -221 -221

Jämförelsestörande poster 7 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 659 -5 077 -5 307 -5 530 -5 718

Skatteintäkter 3 847 4 149 4 353 4 533 4 714

Generella statsbidrag och utjämning 954 1 016 1 070 1 075 1 082

Finansiella intäkter 42 26 12 12 12

Finansiella kostnader* -28 -33 -28 -59 -87

-varav finansiell del pensioner -18 -25 -27 -58 -86

SUMMA FINANSIERING 4 815 5 158 5 408 5 562 5 722

ÅRETS RESULTAT* 156 81 101 33 4

Justering skattesats 0 0 0

JUSTERAT RESULTAT enligt balanskravet 156 81 101 33 4

DIAGRAM: Landstinget Kronobergs resultatutveckling i förhållande till landstingsfullmäktiges resultatmål

100

8171

64

156

81

101

33

4

100 100 102

108 112

146

0

40

80

120

160

Utfall 2014 Prognos 2015 Prel Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Resultatutveckling (mnkr)

Budget (Finansplanen) Bokslut/Prognos

Landstingsfullmäktiges resultatmål Justerat resultat enligt balanskravet

Page 36: Mer tillväxt - Bättre vård

36

Underlag långsiktig investeringsplanering 2015-2020År/miljoner kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summa

Beslutade och pågående 110 85 51 0 0 0 246

CLV Strålbehandling 20 20

VC Tingsryd 3 3

Nybyggnad av VC Strandbjörket 0 0 0

CLV kliniskt träningscentrum 19 19

CLV ombyggnad scopienhet 38 4 42

CLV ombyggnad ögon 3 25 10 38

CLV ombyggnad röntgen 10 20 20 50

CLV och LL klinisk kemi 7 30 21 58

Nybyggnad folktandvård Teleborg 10 6 16

Löpande årligen 126 150 161 150 131 133 851

Mindre ombyggnad fastigheter inkl reinvestering 34 59 60 57 38 39 287

MT-investeringar 20 20 20 20 20 20 120

Övr inventarier/återanskaffning 16 16 16 17 17 17 99

IT-investeringar 22 23 33 24 24 25 151

Oförutsett (inkl konstnärlig utsmyckning) 17 17 17 17 17 17 102

Inventarier/utrustning intäktsfinans vsh 17 15 15 15 15 15 92

Generalplan centrallasarettet Växjö 15 136 305 301 208 140 1 105

Nybyggnad L-huset samt BB/förlossning 5 60 120 95 20 300

Dagvård onkologi 11 11Ombyggnad avd 13 24 24

Ombyggnad avd 33+gynmott 25 28 53

Ombyggnad MFT 11 11

Ombyggnad plan 9 specialisttandvård 1 15 16

Nybyggnad av barnens hus 5 10 30 95 90 230

Nybyggnad patologi 10 70 80

Nybyggnad P-hus 40 30 70

Flytt av jourrum+omklädn 11 11

Ombyggnad vårdavdelningar 1,3,4,5 40 40 40 120

Ombyggnad IVA 4 20 30 54

Ombyggnad ortopedmottagning 10 15 25

Ej detaljplanerat 100 100

Generalplan Sigfridsområdet och övrigt 21 175 164 50 0 0 410

Vuxenpsykiatrin 15 150 150 315

Habiliteringen 5 50 55

Hjälpmedelscentralen 5 15 20

Ombyggnad vårdcentralen Teleborg 1 10 9 20

Generalplan Ljungby lasarett 18 65 57 28 37 50 255

Ombyggnad sterilcentral+operation 5 25 20 50

Ombyggnad vårdavdelningar 2,3,4, 5, 6 8 25 25 25 25 108

Omdisponering mottagning 2 3 12 17

Omdisponering ambulans och akutmottagning 5 15 10 30

Ej detaljplanerat 50 50

Summa 290 611 738 528 376 323 2 866

Page 37: Mer tillväxt - Bättre vård

37

Produktionsplanering IT 2014-2018

Projekt 2014 2015 2016 2017 2018

Mindre projekt 12 600 15 000 15 000 15 000 15 000

Projekt >700 timmar

Cosmic Uppgradering 8.0 4 000 6 000

Cosmic Uppgradering 8.1 3 000 7 000

Cosmic hälsoärende 2 000

Cosmic arkivering 2 000

Cosmic 8.2 1 500

Cosmic 8.3 1 500

Hemmonitorering integr med Cosmic 800

Införa Nova Ward Whiteboard 800

CDS Beslutsstöd flera realtidsstöd 700

RIS PACS 2 800 4 000

Införande av åtkomstkontroll datanät 500 500

Införande virtuella nät 1 000

Biverkningsrapporter till LM-verket 800

IT-arbetsplats 2014 4 500 2 000

Backbone 1 800 1 200

Nytt ITSM 4 000 1 000

Region Kronoberg 3 500 4 000

Flytt IT A38 1 600

Anskaffa och införa övervak-sys 500 500

Biztalk uppgradering 500 500

PDMS-system 800 1 000 2 000

Platina 800 3 400 4 250 5 100

Ekonomisystem 500 5 000 5 000

HR-system 1 000 2 500 2 500

T4 200 2 000

Summa projekt >700 timmar 18 800 29 500 19 400 18 750 14 100

Summa planerade projekt totalt 31 400 44 500 34 400 33 750 29 100

Backlogg (ingående för året) 23 400 24 800 28 300 22 300 20 950

Kapacitet projekt 30 000 41 000 40 400 35 100 34 000

Backlogg (utgående för året) 24 800 28 300 22 300 20 950 16 050

Kapacitet projekt 30 000 41 000 40 400 35 100 34 000

Förvaltning 67 000 72 900 76 900 82 200 83 300

Total kapacitet 97 000 113 900 117 300 117 300 117 300

Utökning med 2 tjänster fr o m 2016 3 400 3 400 3 400

Page 38: Mer tillväxt - Bättre vård

38

Nettokostnadens uppräkning utgår ifrån SKL:s sammanvägda landstingsprisindex (LPI) 3.

TABELL: Uppräkning av driftramens intäkter och kostnader

För Region Kronoberg förväntas en befolkningsökning på strax under 1% för planperioden.

Detta är något under riksgenomsnittet som ligger på drygt 1%.

TABELL: Befolkningsutveckling 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015

Intäktsutveckling I denna budget används Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognostiserade

uppräkningsfaktorer för riket och Kronoberg avseende skatteunderlaget för perioden 2016-20184.

I dagsläget finns endast en överenskommelse om läkemedelsbidraget för 2015. För 2016 och

framåt finns det ingen överenskommelse, och det finns därmed en osäkerhet kring nya dyra

läkemedel. I nedanstående tabell ligger bidraget enligt överenskommelsen för 2015 som prognos

för 2016-2018. Regeringen har slutit en överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen

om att införa en takprismodell för äldre läkemedel som medför att kostnaderna och därmed

bidraget förväntas minska med 4 mnkr per år 2016 och 2017. Prognosen för 2015 år 418 mnkr.

3 Enligt SKL:s Ekonominytt nr 8/2014, 2014-04-29. 4 Skatteprognos per 2015-02-19. Till tjänstemannaförslag 2 i maj kommer en uppdaterad skatteprognos att finnas. Då kommer även uppgifter om eventuella satsningar eller förändringar från regeringens vårproposition att finnas med.

Prognosantaganden Budget Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018

Verksamhetens nettokostnad

Landstingsprisindex (LPI) inklusive läkemedel 2,2% 2,7% 2,8% 3,3%

Landstingsprisindex (LPI) exklusive läkemedel 2,9% 3,0% 3,3% 3,9%

Lönekostnader 3,2% 3,5% 3,7% 3,8%

Patientavgifter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Läkemedelskostnader* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Köpt vård 2,2% 2,7% 2,9% 3,5%

Regionvårdsintäkter 2,2% 2,7% 2,9% 3,5%

Övriga driftkostnader och intäkter 1,9% 1,9% 2,2% 2,3%

* Eget resurstillskott, se volymförändringar

INVÅNARE Utfall Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Invånare Kronoberg per 1 november 188 793 190 596 192 298 193 741 195 050

Ökning Kronoberg jfr med fg år (procent) 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%

Ökning landet jfr med fg år (procent) 1,1% 1,1% 1,1% 0,9%

Page 39: Mer tillväxt - Bättre vård

39

TABELL: Intäktsutveckling 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015

TABELL: Bokslut 2014 Landstinget Kronoberg – obalans och centrala tillfälliga överskott

Resultatet för 2014 förbättras av tillfälliga statsbidrag, överskott på centrala anslag för bland annat

pensioner och en positiv finansiering jämfört med budget. Exkluderat för detta har

kärnverksamheten en ekonomisk obalans som kräver åtgärder för att uppnå en långsiktigt

ekonomisk balans.

TABELL: Kostnadsutveckling 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015

INTÄKTSUTVECKLING Utfall Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Skatteintäkter (Mnkr) 3 847 4 149 4 353 4 533 4 714

Skattesats kr per skattekrona 11,21 11,60 11,60 11,60 11,60

Skatteintäkt kr per invånare 20 555 21 976 22 841 23 575 24 332

Skatteunderlagsutveckling (procent)

Utjämning (Mnkr) 537 610 628 637 644

Inkomstutjämningsbidrag (Mnkr) 707 794 849 884 921

Kostnadsutjämning (Mnkr) -169 -164 -159 -165 -171

Strukturbidrag (Mnkr) 46 46 47 47 47

Regleringsavgift (Mnkr) -47 -66 -109 -129 -154

Generella statliga statsbidrag (Mnkr) 417 406 414 410 410

Läkemedelsförmånen /Mnkr) 417 406 414 410 410

Summa skatt, utjämning och generella statliga bidrag 4 801 5 165 5 395 5 581 5 768

Intäktsökning jämfört med föregående år (procent) 7,3% 7,6% 4,5% 3,4% 3,4%

Intäktsökning exklusiv skattehöjning (procent) 2,9% 4,0% 4,5% 3,4% 3,4%

-150

-100

-50

0

50

100

150

200Utfall 2014

Centrala överskott - ej långsiktiga medel

KOSTNADSUTVECKLING Utfall Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Nettokostnader (Mnkr) 4 666 5 077 5 338 5 573 5 791

Nettokostnadsutveckling (procent) 4,8% 8,8% 5,1% 4,4% 3,9%

Varav skatteväxling 3,7%

Landstingsprisindex (LPI) 2,2% 1,9% 2,4% 2,7% 2,8%

Landstingsprisindex (LPI) exklusive läkemedel 2,9% 2,5% 2,8% 3,2% 3,2%

Page 40: Mer tillväxt - Bättre vård

40

Enligt Öppna jämförelser ligger Kronobergs totala kostnader för hälso- och sjukvård/invånare

strax under genomsnittet. Kostnaderna för primärvård och läkemedel är låga, medan kostnaderna

för den specialiserade somatiska vården ligger över genomsnitt. I jämförelsen finns inte någon

möjlighet att justera för strukturella skillnader. Nationella studier visar att Kronoberg har en hög

andel vårdrelaterade infektioner. Här finns en förbättringspotential avseende resursutnyttjande.

Ambitionsnivån i utbyggnaden av kollektivtrafiken kommer att påverka Region Kronobergs

ekonomiska förutsättningar. Beslut om Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram 2015-2025

fattas i juni av regionfullmäktige. Utmaningen för Region Kronoberg är att prioritera och

balansera de ekonomiska resurserna med de växande behoven.

Region Kronobergs pensionskostnader har ökat mycket de senaste åren, och det är flera faktorer

som detta beror på. I likhet med andra kommuner och landsting har regionen kostnader från två

olika system. Pension intjänad före 1998 kostnadsförs först vid utbetalning. Och pension intjänad

efter 1998 kostnadsförs samtidigt som den intjänas. Bedömningen för kommande

planeringsperiod är att pensionskostnader fortsätter att öka kraftigt.

Tabell: Prognos pensionskostnader 2015-2018

Den finansiella kostnaden består av ränteuppräkning och förändring av prisbasbelopp (inflation).

Detta för att pensionsförmånerna värdesäkras med förändringen av prisbasbeloppet.

När KPA gör våra prognoser använder de sig av prognosparametrar som de får från SKL. Har vi

en låg inflation blir basbeloppsuppräkningen låg (2014 var basbeloppsuppräkningen negativ p.g.a

deflation). Enligt SKLs antaganden ökar inflationen till 2 % år 2017 och 3,3 % år 2018 vilket gör

att basbeloppsuppräkningen i den finansiella kostnaden också ökar.

Kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen ökar också under prognosperioden (främst

2018 och 2019), vilket beror på löneökningar (prognoserna tar nu höjd för en löneglidning), men

framför allt beror det på SKLs senaste antagande om en hög inflation vilket gör att tidigare löner

räknas upp mer. Ett lågt inkomstbasbelopp gör att fler blir berättigade till förmånsbestämd

ålderspension och de som har rätten får en högre nivå. Ett högt prisbasbelopp gör att

pensionsunderlaget, som är det medelvärde av löner som används vid fastställandet av förmånen,

stiger. Detta påverkar också den finansiella kostnaden något då fler/större förmåner ska

värdesäkras med förändringen av prisbasbelopp.

Prognosantaganden Budget Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018

Pensionskostnader (Mnkr)

Pensionskostnader exkl finansiella poster 400 414 439 488

Finansiella kostnader pensioner 25 27 58 86

Pensionskostnad totalt 425 441 497 574

Parametrar för beräkningen

Inflationsuppräkning 0,2% 0,2% 2,0% 3,3%

Prisbasbelopp 44 500 44 589 45 481 46 982

Inkomstbasbelopp 58 100 59 494 61 755 64 472