31
세출예산사업명세서 부서: 건강증진과 정책: 건강증진(보건/보건의료) 단위: 통합건강증진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 건강증진과 건강증진과 5,518,826 6,033,117 514,291 226,728 258,034 1,293,196 476,313 3,264,555 건강증진(보건/보건의료) 4,968,656 5,454,132 485,476 83,988 258,034 1,194,480 432,145 3,000,009 통합건강증진 819,227 941,929 122,702 280,861 50,032 488,334 건강증진사업 지원 59,540 58,468 1,072 201 일반운영비 18,900 17,428 1,472 01 사무관리비 18,900 17,428 1,472 ◎건강증진실 운영 소모품 600 ◎시민야간체조교실 운영 홍보 플래카드 제작 700 ◎구강보건실 운영 2,000 ◎건강생활실천사업 운영 소모품 구입 2,000 ◎건강생활실천사업 홍보물 구입 5,000 ◎건강생활실천 성공 물품 3,000 ◎건강증진 업무추진 급량비 5,600 60,000*1070,000*10500,000*4개소 200,000*105,000*1,00030,000*1008,000*7*100202 여비 9,800 11,200 1,400 01 국내여비 9,800 11,200 1,400 ◎건강증진사업 관내출장여비 5,600 ◎건강증진사업 관외출장여비 4,200 20,000*7*40150,000*7*4301 일반보상금 28,440 24,840 3,600 09 행사실비보상금 28,440 1,200 27,240 ◎시민야간체조교실 운영 간담회 400 ◎시민야간체조교실 운영 강사비 5,390 ◎걷기지도자 역량강화교육 및 간담회 2,000 ◎걷기지도자 활동 강사비 15,750 100,000*470,000*7*11500,000*430,000*15개소*35-1-

세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

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Page 1: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 건강증진과

건강증진과 5,518,826 6,033,117 △514,291

국 226,728

균 258,034

기 1,293,196

도 476,313

시 3,264,555

건강증진(보건/보건의료) 4,968,656 5,454,132 △485,476

국 83,988

균 258,034

기 1,194,480

도 432,145

시 3,000,009

통합건강증진 819,227 941,929 △122,702

기 280,861

도 50,032

시 488,334

건강증진사업 지원 59,540 58,468 1,072

201 일반운영비 18,900 17,428 1,472

01 사무관리비 18,900 17,428 1,472

◎건강증진실 운영 소모품 600

◎시민야간체조교실 운영 홍보 플래카드 제작

700

◎구강보건실 운영 2,000

◎건강생활실천사업 운영 소모품 구입

2,000

◎건강생활실천사업 홍보물 구입

5,000

◎건강생활실천 성공 물품 3,000

◎건강증진 업무추진 급량비

5,600

60,000원*10월

70,000원*10회

500,000원*4개소

200,000원*10월

5,000원*1,000개

30,000원*100명

8,000원*7명*100일

202 여비 9,800 11,200 △1,400

01 국내여비 9,800 11,200 △1,400

◎건강증진사업 관내출장여비

5,600

◎건강증진사업 관외출장여비

4,200

20,000원*7명*40일

150,000원*7명*4일

301 일반보상금 28,440 24,840 3,600

09 행사실비보상금 28,440 1,200 27,240

◎시민야간체조교실 운영 간담회

400

◎시민야간체조교실 운영 강사비

5,390

◎걷기지도자 역량강화교육 및 간담회

2,000

◎걷기지도자 활동 강사비

15,750

100,000원*4회

70,000원*7회*11월

500,000원*4회

30,000원*15개소*35회

- 1 -

Page 2: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎건강생활실천사업 운영 강사비

4,90070,000원*70회

307 민간이전 2,400 5,000 △2,600

01 의료및구료비 2,400 0 2,400

◎건강생활실천사업 의료소모품 구입

2,40080,000원*30개

경로당 어르신 건강증진 15,200 300,530 △285,330

201 일반운영비 8,000 8,000 0

01 사무관리비 8,000 8,000 0

◎프로그램운영 재료 및 소모품 구입

6,000

◎경로당 건강증진사업 운영 홍보 플래카드

2,000

1,200,000원*5종

50,000원*40개소

301 일반보상금 7,200 292,530 △285,330

09 행사실비보상금 7,200 8,280 △1,080

◎보건사업 체조경연대회 참가

2,000

◎건강발관리사 재능기부 무료봉사 지원

1,000

◎여가지도자 및 발관리사 간담회

600

◎여가지도자 및 발관리사 역량강화교육

3,600

2,000,000원*1식

200,000원*5회

150,000원*4회

360,000원*10회

노인의치보철사업 30,000 0 30,000

301 일반보상금 30,000 0 30,000

01 사회보장적수혜금 30,000 0 30,000

◎노인의치보철(완전,부분) 시술비 지원

30,0001,000,000원*30명

지역사회 건강조사 61,402 53,086 8,316

기 30,701

시 30,701

201 일반운영비 300 0 300

기 150

시 150

01 사무관리비 300 0 300

◎지역사회건강조사 소모품 구입

300100,000원*3종

기 150

시 150

301 일반보상금 200 200 0

기 100

시 100

09 행사실비보상금 200 200 0

- 2 -

Page 3: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎지역사회건강조사 조사원 교육 및 간담회

20050,000원*4회

기 100

시 100

307 민간이전 60,902 52,586 8,316

기 30,451

시 30,451

05 민간위탁금 60,902 52,586 8,316

◎지역사회 건강조사 60,90260,902,000원*1식

기 30,451

시 30,451

지역사회 통합건강증진사업 421,905 283,169 138,736

기 134,570

도 26,914

시 260,421

201 일반운영비 75,790 23,879 51,911

기 37,895

도 7,579

시 30,316

01 사무관리비 71,590 20,559 51,031

◎통합건강증진사업인력 교육 등록

10,500300,000원*35명*1회

기 5,250

도 1,050

시 4,200

◎심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물 구입

6,0005,000원*600개*2회

기 3,000

도 600

시 2,400

◎건강생활실천사업 프로그램 운영재료

1,000500,000원*2종

기 500

도 100

시 400

◎건강생활실천사업 홍보물 구입

6,0006,000원*500개*2종

기 3,000

도 600

시 2,400

◎통합건강증진사업 홍보부스 운영물품 구입

24,3904,878원*1,000개*5회

기 12,195

도 2,439

시 9,756

◎통합홍보부스 운영 단체복 구입

2,000100,000원*20벌

기 1,000

도 200

시 800

- 3 -

Page 4: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎재활사업 프로그램운영 재료비

2,40080,000원*30회

기 1,200

도 240

시 960

◎재활사업 운영 홍보물 구입

3,0005,000원*200개*3종

기 1,500

도 300

시 1,200

◎한의약사업 홍보물품 구입 1,5005,000원*300개

기 750

도 150

시 600

◎한의약사업 운영소모품(매트 등) 구입

1,50015,000원*100개

기 750

도 150

시 600

◎구강보건사업 홍보물품 구입 2,0004,000원*500개

기 1,000

도 200

시 800

◎빛가람건강생활지원센터 임산부 및 영유아 프

로그램운영 재료 4,00020,000원*200회

기 2,000

도 400

시 1,600

◎영양플러스사업 홍보물품 구입

3,0003,000원*500개*2회

기 1,500

도 300

시 1,200

◎영양플러스사업안내 리플릿 및 소책자 구입

3,000500원*2종*3,000부

기 1,500

도 300

시 1,200

◎영양플러스사업 요리실습 재료 및 소모품

1,3001,300,000원*1회

기 650

도 130

시 520

03 행사운영비 4,200 3,320 880

◎구강보건의 날 운영 2,0002,000,000원*1식

기 1,000

도 200

시 800

◎임산부의 날 운영 2,2002,200,000원*1식

기 1,100

도 220

- 4 -

Page 5: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 880

202 여비 13,000 13,200 △200

기 6,500

도 1,300

시 5,200

01 국내여비 13,000 13,200 △200

◎통합건강증진사업 관외출장 여비

4,500300,000원*15명

기 2,250

도 450

시 1,800

◎통합건강증진사업 관내출장 여비

8,50085,000원*10명*10월

기 4,250

도 850

시 3,400

301 일반보상금 232,265 66,640 165,625

기 39,750

도 7,950

시 184,565

09 행사실비보상금 232,265 27,000 205,265

◎경로당 여가지도자 활동비 64,890

◎경로당 건강발관리사 활동비

87,875

◎통합건강증진사업 간담회 운영

1,000

64,890,000원*1식

87,875,000원*1식

5,000원*20명*10회

기 500

도 100

시 400

◎건강생활실천사업 역량강화교육 및 간담회

1,000250,000원*4회

기 500

도 100

시 400

◎건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비

21,00070,000원*30회*10월

기 10,500

도 2,100

시 8,400

◎심뇌혈관질환예방관리사업 운영 간식 및 강사

비 1,800180,000원*10회

기 900

도 180

시 720

◎빛가람건강생활지원센터 임산부 등 프로그램

운영 간식 1,20020,000*6회*10월

기 600

도 120

시 480

- 5 -

Page 6: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎빛가람건강생활지원센터 임산부 영유아 프로

그램 강사비 6,30070,000원*90회

기 3,150

도 630

시 2,520

◎빛가람건강생활지원센터 줌바,기공프로그램

강사비 19,38060,000원*323회

기 9,690

도 1,938

시 7,752

◎영양플러스사업 요리실습 강사비

400400,000원*1회

기 200

도 40

시 160

◎영양플러스사업 간식비 60050,000원*12회

기 300

도 60

시 240

◎재활사업 운영 간식비 30030,000원*10회

기 150

도 30

시 120

◎재활사업 프로그램 운영 강사비

3,000100,000원*30회

기 1,500

도 300

시 1,200

◎중풍예방, 골관절강화 프로그램 운영 강사비

18,72040,000원*468회

기 9,360

도 1,872

시 7,488

◎한의약사업 간담회 운영 16040,000원*4회

기 80

도 16

시 64

◎한방보건 정신센터 프로그램 운영 강사비

1,60040,000원*40회

기 800

도 160

시 640

◎한의약건강증진사업 청소년 프로그램 운영 강

사비 1,92040,000원*48회

기 960

도 192

시 768

◎한의약 건강증진 실버대학 프로그램 강사비

1,12070,000원*16회

기 560

도 112

시 448

- 6 -

Page 7: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 100,850 110,900 △10,050

기 50,425

도 10,085

시 40,340

01 의료및구료비 100,850 110,900 △10,050

◎건강생활실천사업 의료용 소모품 구입

2,55085,000원*30개

기 1,275

도 255

시 1,020

◎고혈압,당뇨병 등 예방관리 약품 및 소모품

구입 5,20010,000원*520명

기 2,600

도 520

시 2,080

◎학교구강보건사업 구강위생용품 및 재료 구입

4,000250,000원*16종

기 2,000

도 400

시 1,600

◎구강보건사업 구강위생용품 및 재료 구입

6,000300,000원*20종

기 3,000

도 600

시 2,400

◎치매감별검사비 4,00080,000원*50명

기 2,000

도 400

시 1,600

◎영양플러스사업 보충식품 76,80076,800,000원*1식

기 38,400

도 7,680

시 30,720

◎영양플러스사업 의료용 소모품 구입

500500,000원*1식

기 250

도 50

시 200

◎빛가람건강생활지원센터 의료용 소모품 구입

1,8008,000원*225명

기 900

도 180

시 720

지역사회중심 금연지원 서비스사업 231,180 246,676 △15,496

기 115,590

도 23,118

시 92,472

201 일반운영비 113,280 127,516 △14,236

기 56,640

도 11,328

- 7 -

Page 8: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 45,312

01 사무관리비 86,980 107,816 △20,836

◎공중이용시설 알림표지판 제작

12,00010,000원*3종*400개

기 6,000

도 1,200

시 4,800

◎어린이집, 유치원 금연구역 알림판 제작

10,000500,000원*20개소

기 5,000

도 1,000

시 4,000

◎금연구역 알림표지판 제작

10,000500,000원*2종*10식

기 5,000

도 1,000

시 4,000

◎금연아파트 지정 표지판 제작

6,0003,000,000원*2개소

기 3,000

도 600

시 2,400

◎금연사업 홍보물품 제작 12,0008,000원*500개*3종

기 6,000

도 1,200

시 4,800

◎금연클리닉 리플릿 및 소책자 제작

6,0005,000부*300원*4종

기 3,000

도 600

시 2,400

◎금연사업운영 소모품 구입 4,480448,000원*10월

기 2,240

도 448

시 1,792

◎금연성공물품 구입 10,00050,000원*200명

기 5,000

도 1,000

시 4,000

◎금연클리닉운영 기기 수리비 1,500500,000원*3식

기 750

도 150

시 600

◎금연사업운영 차량 임차료

14,400600,000원*2대*12월

기 7,200

도 1,440

시 5,760

◎금연사업 인력 전문교육 등록 600300,000원*2명

기 300

도 60

- 8 -

Page 9: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 240

02 공공운영비 2,600 3,200 △600

◎금연사업차량 유류대 2,000100,000원*2대*10월

기 1,000

도 200

시 800

◎금연지도원 상해보험료 600150,000원*4명

기 300

도 60

시 240

03 행사운영비 23,700 16,500 7,200

◎청소년 흡연예방프로그램 운영

13,5001,500,000원*9개교

기 6,750

도 1,350

시 5,400

◎영유아 간접흡연예방 금연인형극 운영

10,2001,700,000원*6회

기 5,100

도 1,020

시 4,080

202 여비 5,400 5,600 △200

기 2,700

도 540

시 2,160

01 국내여비 5,400 5,600 △200

◎금연사업 업무추진 출장여비

4,800200,000원*2명*12월

기 2,400

도 480

시 1,920

◎금연사업 교육참석여비 600100,000원*2명*3회

기 300

도 60

시 240

301 일반보상금 21,000 40,400 △19,400

기 10,500

도 2,100

시 8,400

09 행사실비보상금 7,600 9,000 △1,400

◎금연지도원 전문교육 참석비 400100,000원*4명

기 200

도 40

시 160

◎금연지도원 간담회 운영 200100,000원*2회

기 100

도 20

시 80

- 9 -

Page 10: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 통합건강증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎흡연예방교육 프로그램운영 간식비

1,000100,000원*10회

기 500

도 100

시 400

◎흡연예방교육프로그램운영 강사비

6,000100,000원*60회

기 3,000

도 600

시 2,400

12 기타보상금 13,400 31,400 △18,000

◎금연지도원 활동수당 12,80040,000원*4명*80일

기 6,400

도 1,280

시 5,120

◎금연지도원 활동복 구입 600150,000원*4명

기 300

도 60

시 240

307 민간이전 91,500 47,000 44,500

기 45,750

도 9,150

시 36,600

01 의료및구료비 91,500 47,000 44,500

◎금연보조제 구입 67,50015,000원*1,500개*3종

기 33,750

도 6,750

시 27,000

◎흡연욕구억제 보조품 구입

18,0003,000원*2,000개*3종

기 9,000

도 1,800

시 7,200

◎금연클리닉운영 의료용 소모품 구입

6,000500,000원*4종*3회

기 3,000

도 600

시 2,400

출산장려지원 2,482,906 3,993,676 △1,510,770

국 56,000

균 258,034

기 54,643

도 230,006

시 1,884,223

모자보건관리 69,100 81,535 △12,435

201 일반운영비 16,500 20,650 △4,150

01 사무관리비 16,500 20,650 △4,150

◎신생아 난청검사 및 선천성대사이상검사 홍보

물품 구입 1,5003,000원*500명

- 10 -

Page 11: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎유축기 대여 소모품 구입 4,000

◎모유수유실 운영 1,200

◎출산장려사업 홍보물 제작 2,000

◎모자보건사업 업무추진 급량비

2,400

◎출산장려금 지원관리시스템 유지관리

2,400

◎임산부 힐링프로그램 운영 소모품 구입

3,000

20,000원*200명

100,000원*12회

2,000원*1,000매

8,000원*3명*100일

200,000원*12월

500,000원*6회

202 여비 4,800 8,600 △3,800

01 국내여비 4,800 8,600 △3,800

◎출산장려사업 관내출장여비

3,000

◎출산장려사업 관외출장여비

1,800

20,000원*3명*50일

150,000원*3명*4일

301 일반보상금 7,500 0 7,500

09 행사실비보상금 7,500 0 7,500

◎임산부 힐링프로그램 운영 7,500500,000원*15회

307 민간이전 40,300 35,785 4,515

01 의료및구료비 40,300 35,785 4,515

◎다문화가정 출산용품 지원 2,500

◎임산부 영양제(엽산제) 지원 3,000

◎임산부 영양제(철분제) 지원 10,800

◎출산축하기념품 지원 24,000

50,000원*50명

12,000원*250명

36,000원*300명

60,000원*400명

나주시 출산장려금 지원 1,500,000 1,600,000 △100,000

301 일반보상금 1,500,000 1,600,000 △100,000

01 사회보장적수혜금 1,500,000 1,600,000 △100,000

◎나주시 출산장려금 1,500,000500,000원*3,000명

전라남도 신생아 양육비 지원 286,200 273,000 13,200

도 143,100

시 143,100

301 일반보상금 286,200 273,000 13,200

도 143,100

시 143,100

01 사회보장적수혜금 286,200 273,000 13,200

◎신생아 양육비 지원 286,200300,000원*954명

도 143,100

시 143,100

공공 산후조리원 지원사업 19,404 29,580 △10,176

도 9,702

시 9,702

307 민간이전 19,404 29,580 △10,176

도 9,702

- 11 -

Page 12: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 9,702

01 의료및구료비 19,404 0 19,404

◎공공산후조리원 감면료 지원

19,4041,078,000원*18명

도 9,702

시 9,702

산모 신생아 건강관리지원사업 371,221 146,600 224,621

균 258,034

도 33,956

시 79,231

307 민간이전 371,221 146,600 224,621

균 258,034

도 33,956

시 79,231

01 의료및구료비 48,678 36,600 12,078

◎산모신생아 건강관리지원 추가지원(환급금)

48,678183,000원*266명

도 14,603

시 34,075

05 민간위탁금 322,543 110,000 212,543

◎산모신생아 건강관리지원 322,543937,625원*344명

균 258,034

도 19,353

시 45,156

영유아 건강검진 사업홍보 1,250 1,250 0

기 1,000

시 250

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

시 250

01 사무관리비 1,250 1,250 0

◎영유아 건강검진사업 홍보 1,2501,250,000원*1회

기 1,000

시 250

영유아 발달장애 정밀진단 사업 735 1,145 △410

기 588

시 147

307 민간이전 735 1,145 △410

기 588

시 147

01 의료및구료비 735 1,145 △410

◎발달장애 정밀검사비 735147,000원*5명

기 588

시 147

영유아 건강검진사업 5,506 2,928 2,578

기 4,405

시 1,101

- 12 -

Page 13: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 5,506 2,928 2,578

기 4,405

시 1,101

05 민간위탁금 5,506 2,928 2,578

◎영유아 검진비(만6세미만 의료급여수급권자)

5,5065,506,000원*1식

기 4,405

시 1,101

선천성대사이상검사 및 환아관리사업 16,000 16,404 △404

기 8,000

시 8,000

307 민간이전 16,000 16,404 △404

기 8,000

시 8,000

01 의료및구료비 16,000 16,404 △404

◎선천성대상이상검사 및 환아관리

16,00032,000원*500명

기 8,000

시 8,000

신생아 난청조기진단 10,000 2,066 7,934

기 5,000

시 5,000

307 민간이전 10,000 1,906 8,094

기 5,000

시 5,000

01 의료및구료비 10,000 1,906 8,094

◎신생아 청각선별검사 지원 10,00025,000원*400명

기 5,000

시 5,000

미숙아 선천성이상아 의료비 지원 22,000 29,260 △7,260

기 11,000

시 11,000

307 민간이전 22,000 29,260 △7,260

기 11,000

시 11,000

01 의료및구료비 22,000 29,260 △7,260

◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원

22,0001,100,000원*20명

기 11,000

시 11,000

난임부부 지원 25,200 25,144 56

기 12,600

도 1,900

시 10,700

101 인건비 17,600 0 17,600

기 8,800

- 13 -

Page 14: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 8,800

04 기간제근로자등보수 17,600 0 17,600

◎난임부부지원 보조인력 보수

17,6001,760,000원*1명*10월

기 8,800

시 8,800

307 민간이전 7,600 25,144 △17,544

기 3,800

도 1,900

시 1,900

01 의료및구료비 7,600 25,144 △17,544

◎난임부부 시술비 지원 7,600152,000원*50명

기 3,800

도 1,900

시 1,900

표준모자보건수첩 1,100 920 180

기 550

도 275

시 275

307 민간이전 1,100 920 180

기 550

도 275

시 275

05 민간위탁금 1,100 920 180

◎표준모자보건수첩 1,1002,200원*500명

기 550

도 275

시 275

청소년 산모 의료비 지원 1,200 3,600 △2,400

기 600

도 300

시 300

307 민간이전 1,200 3,600 △2,400

기 600

도 300

시 300

05 민간위탁금 1,200 3,600 △2,400

◎청소년산모 의료비지원 1,2001,200,000원*1명

기 600

도 300

시 300

고위험 임산부 의료비 지원 21,800 20,000 1,800

기 10,900

도 5,450

시 5,450

307 민간이전 21,800 20,000 1,800

기 10,900

- 14 -

Page 15: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 5,450

시 5,450

01 의료및구료비 21,800 20,000 1,800

◎고위험임산부 의료비지원 21,8001,362,500원*16명

기 10,900

도 5,450

시 5,450

저소득층 기저귀. 조제분유 지원사업 112,000 117,840 △5,840

국 56,000

도 28,000

시 28,000

307 민간이전 112,000 117,840 △5,840

국 56,000

도 28,000

시 28,000

05 민간위탁금 112,000 117,840 △5,840

◎저소득층 기저귀 조제분유 지원

112,000560,000원*200명

국 56,000

도 28,000

시 28,000

신혼(예비)부부 건강검진 지원 10,010 0 10,010

도 3,003

시 7,007

307 민간이전 10,010 0 10,010

도 3,003

시 7,007

01 의료및구료비 10,010 0 10,010

◎신혼(예비)부부 건강검진 지원

10,010130,000원*77명

도 3,003

시 7,007

한방 난임 치료 10,180 0 10,180

도 4,320

시 5,860

307 민간이전 10,180 0 10,180

도 4,320

시 5,860

01 의료및구료비 100 0 100

◎임신진단 키트 구입 1005,000원*20명

05 민간위탁금 10,080 0 10,080

◎한방난임 치료지원 10,0801,260,000원*8명

도 4,320

시 5,760

보건의료서비스 685,392 503,847 181,545

국 27,988

기 283,367

- 15 -

Page 16: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 90,298

시 283,739

보건의료서비스 지원 42,780 42,560 220

201 일반운영비 10,280 9,260 1,020

01 사무관리비 10,280 9,260 1,020

◎보건지원사업 운영 소모품 구입

1,200

◎대장암 검진용기 구입 2,500

◎재활치료실 운영 소모품 구입 400

◎재활사업운영협의회 참석 수당

980

◎보건지원사업 업무추진 급량비

3,200

◎통합의학박람회 홍보물 구입

2,000

20,000원*30종*2회

500원*5,000개

100,000원*4회

70,000원*7명*2회

8,000원*4명*100일

2,000,000원*1식

202 여비 13,000 12,300 700

01 국내여비 13,000 12,300 700

◎경로당의료서비스 공중보건의사 출장여비

6,000

◎보건지원사업 관내출장여비

2,800

◎보건지원사업 관외출장여비

4,200

20,000원*25명*12월

20,000원*4명*35일

150,000원*4명*7일

307 민간이전 19,500 21,000 △1,500

01 의료및구료비 19,500 21,000 △1,500

◎행복나주 및 순회진료서비스 약품구입

15,000

◎방문보건사업 약품 구입 4,500

500,000원*30종

10,000원*450명

노인건강진단 11,100 8,928 2,172

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

◎건강검진 홍보물 구입 3,0002,000원*1,500개

307 민간이전 8,100 7,678 422

05 민간위탁금 8,100 7,678 422

◎노인건강진단사업 8,10045,000원*180명

경로당 순회진료 의료서비스 6,006 4,862 1,144

도 3,003

시 3,003

307 민간이전 6,006 4,862 1,144

도 3,003

시 3,003

01 의료및구료비 6,006 4,862 1,144

- 16 -

Page 17: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎순회진료용 양한방약품 및 소모품 구입

6,006300,300원*20종

도 3,003

시 3,003

모바일 헬스케어 36,960 0 36,960

기 18,480

도 3,696

시 14,784

101 인건비 24,000 0 24,000

기 12,000

도 2,400

시 9,600

04 기간제근로자등보수 24,000 0 24,000

◎모바일 헬스케어 인건비 및 출장여비(교육참

석 등) 24,0002,000,000원*12월

기 12,000

도 2,400

시 9,600

201 일반운영비 4,300 0 4,300

기 2,150

도 430

시 1,720

01 사무관리비 4,300 0 4,300

◎모바일 헬스케어 성공품 및 홍보물 구입

4,3005,000원*860개

기 2,150

도 430

시 1,720

301 일반보상금 660 0 660

기 330

도 66

시 264

09 행사실비보상금 660 0 660

◎모바일 헬스케어 대상자 건강검진 간식비

660220,000원*3회

기 330

도 66

시 264

307 민간이전 8,000 0 8,000

기 4,000

도 800

시 3,200

01 의료및구료비 8,000 0 8,000

◎모바일 헬스케어 디바이스 및 검진 소모품 구

입 8,000100,000원*80개

기 4,000

도 800

시 3,200

- 17 -

Page 18: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

의료급여수급권자 건강검진 39,417 23,546 15,871

기 31,533

시 7,884

307 민간이전 39,417 23,546 15,871

기 31,533

시 7,884

05 민간위탁금 39,417 23,546 15,871

◎의료급여수급권자 일반건강검진 사업

39,41739,417,000원*1식

기 31,533

시 7,884

희귀질환자 의료비 지원 43,502 105,648 △62,146

기 21,751

도 6,525

시 15,226

307 민간이전 43,502 105,648 △62,146

기 21,751

도 6,525

시 15,226

05 민간위탁금 43,502 105,648 △62,146

◎희귀질환자 의료비지원 43,50243,502,000원*1식

기 21,751

도 6,525

시 15,226

암환자 의료비 지원 165,700 98,958 66,742

기 82,850

도 24,856

시 57,994

307 민간이전 165,700 98,958 66,742

기 82,850

도 24,856

시 57,994

01 의료및구료비 165,700 98,958 66,742

◎암환자 의료비지원 165,700165,700,000원*1식

기 82,850

도 24,856

시 57,994

암 조기검진 사업 236,986 63,027 173,959

기 118,493

도 35,548

시 82,945

201 일반운영비 4,369 4,119 250

기 2,185

도 655

시 1,529

01 사무관리비 4,369 4,119 250

◎암조기검진 홍보물 제작 4,3694,369,000원*1식

- 18 -

Page 19: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,185

도 655

시 1,529

307 민간이전 232,617 58,658 173,959

기 116,308

도 34,893

시 81,416

05 민간위탁금 232,617 58,658 173,959

◎암조기검진 사업비 232,617232,617,000원*1식

기 116,308

도 34,893

시 81,416

재가 암환자 관리 17,580 11,022 6,558

기 8,790

도 2,637

시 6,153

201 일반운영비 6,500 820 5,680

기 3,250

도 975

시 2,275

01 사무관리비 6,500 820 5,680

◎재가암환자관리사업 운영 홍보물 구입

6,50013,000원*250명*2회

기 3,250

도 975

시 2,275

301 일반보상금 2,530 1,300 1,230

기 1,265

도 380

시 885

09 행사실비보상금 2,530 1,300 1,230

◎재가암환자관리 교육 강사비 500250,000원*2회

기 250

도 75

시 175

◎재가암환자관리 자조모임 프로그램 운영

2,03010,150원*20명*10회

기 1,015

도 305

시 710

307 민간이전 8,550 8,902 △352

기 4,275

도 1,282

시 2,993

01 의료및구료비 8,550 8,902 △352

◎재가암환자관리 약품 및 소모품 구입

8,5506,840원*250명*5종

기 4,275

- 19 -

Page 20: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,282

시 2,993

의료취약계층 방문보건사업 21,445 19,494 1,951

도 6,435

시 15,010

201 일반운영비 5,000 3,000 2,000

도 1,500

시 3,500

01 사무관리비 5,000 3,000 2,000

◎의료취약계층 방문건강관리사업 홍보물 구입

5,00010,000원*500개

도 1,500

시 3,500

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

시 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

◎방문보건사업 업무추진여비

1,000100,000원*2명*5회

도 300

시 700

307 민간이전 15,445 15,494 △49

도 4,635

시 10,810

01 의료및구료비 15,445 15,494 △49

◎의료취약계층 방문보건사업 약품 및 소모품

구입 15,44515,445원*1,000명

도 4,635

시 10,810

방문건강관리사업 55,976 57,882 △1,906

국 27,988

도 5,598

시 22,390

101 인건비 25,056 48,000 △22,944

국 12,528

도 2,506

시 10,022

04 기간제근로자등보수 25,056 48,000 △22,944

◎방문건강관리 기간제근로자 보수 및 출장여비

등 25,0562,088,000원*1명*12월

국 12,528

도 2,506

시 10,022

201 일반운영비 11,000 0 11,000

국 5,500

도 1,100

시 4,400

- 20 -

Page 21: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 11,000 0 11,000

◎방문건강관리사업 운영 홍보물 구입

6,0005,000원*600명*2회

국 3,000

도 600

시 2,400

◎방문건강관리사업 운영 사무용품 구입

1,20030,000원*10종*4회

국 600

도 120

시 480

◎방문건강관리 건강조사표 등 제작

3,800760원*5,000명

국 1,900

도 380

시 1,520

307 민간이전 19,920 9,882 10,038

국 9,960

도 1,992

시 7,968

01 의료및구료비 19,920 9,882 10,038

◎방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입

19,9204,150명*800명*6종

국 9,960

도 1,992

시 7,968

통합의학박람회 보건소 체험관 운영 5,000 5,000 0

도 2,000

시 3,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

도 2,000

시 3,000

03 행사운영비 5,000 5,000 0

◎통합의학박람회 건강체험관 운영

5,0005,000,000원*1식

도 2,000

시 3,000

만성질환관리사업 교육 2,940 2,920 20

기 1,470

시 1,470

201 일반운영비 2,940 2,920 20

기 1,470

시 1,470

01 사무관리비 2,940 2,920 20

◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육

2,9402,940,000원*1명

기 1,470

시 1,470

- 21 -

Page 22: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 치매정신관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

치매정신관리 940,831 0 940,831

기 575,609

도 61,809

시 303,413

예방관리서비스 지원 14,580 0 14,580

201 일반운영비 10,400 0 10,400

01 사무관리비 10,400 0 10,400

◎치매정신업무추진 급량비 3,200

◎정신보건심의위원회 운영수당

7,200

8,000원*4명*100일

100,000원*6명*12회

202 여비 4,180 0 4,180

01 국내여비 4,180 0 4,180

◎정신,자살예방사업 등 관내출장여비

2,680

◎정신,자살예방사업 등 관외출장여비

1,500

20,000원*2명*67일

150,000원*2명*5일

치매안심(지원)센터 운영 491,615 0 491,615

기 393,291

시 98,324

101 인건비 25,440 0 25,440

기 20,352

시 5,088

04 기간제근로자등보수 25,440 0 25,440

◎협력의사 인건비 25,4402,120,000원*1명*12월

기 20,352

시 5,088

201 일반운영비 210,215 0 210,215

기 168,171

시 42,044

01 사무관리비 162,512 0 162,512

◎치매전단검사지 구입 4,0008,000원*500부

기 3,200

시 800

◎지역사회협의체 운영수당

4,000100,000원*10명*4회

기 3,200

시 800

◎치매관리사업 현수막 및 배너 제작

2,000100,000원*20개

기 1,600

시 400

◎치매인지프로그램운영 재료비

40,3207,000원*288회*20명

기 32,256

시 8,064

- 22 -

Page 23: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 치매정신관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎치매예방프로그램운영 재료비

13,4407,000원*96회*20명

기 10,752

시 2,688

◎자조모임 운영 재료비 2,40010,000원*24회*10명

기 1,920

시 480

◎경로당 예방프로그램 재료비

30,00010,000원*300회*10명

기 24,000

시 6,000

◎사무실 사무용품 구입 1,200200,000원*6종

기 960

시 240

◎사무실 청소용품 등 소모성 물품 구입

2,940245,000원*12회

기 2,352

시 588

◎치매사업안내 홍보용품 등 제작

30,0002,500,000원*12종

기 24,000

시 6,000

◎치매안심센터 까페 운영 2,712226,000원*12월

기 2,170

시 542

◎근무복 구입 6,900150,000원*2회*23명

기 5,520

시 1,380

◎치매안심센터 운영 차량 임차료

21,600600,000원*3대*12월

기 17,280

시 4,320

◎치매환자(가족) 나들이 차량 임차료

1,000500,000원*2회

기 800

시 200

02 공공운영비 12,703 0 12,703

◎치매관리사업 안내물 발송 우편요금

1,500500원*3,000명

기 1,200

시 300

◎차량 유류 및 유지비 7,200150,000원*4대*12월

기 5,760

시 1,440

◎차량보험 2,0001,000,000원*2대

기 1,600

시 400

◎시설장비유지비 2,0032,002,180원*1식

기 1,601

시 402

- 23 -

Page 24: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 치매정신관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 35,000 0 35,000

◎치매극복의 날 행사운영비 20,00020,000,000원*1식

기 16,000

시 4,000

◎치매극복 걷기대회 운영비 15,00015,000,000원*1식

기 12,000

시 3,000

202 여비 52,800 0 52,800

기 42,240

시 10,560

01 국내여비 52,800 0 52,800

◎치매관리사업 업무추진 관내출장여비

39,60010,000원*15일*22명*12월

기 31,680

시 7,920

◎치매관리사업 관외출장여비

13,200100,000원*22명*6회

기 10,560

시 2,640

301 일반보상금 80,200 0 80,200

기 64,160

시 16,040

09 행사실비보상금 80,200 0 80,200

◎치매인지프로그램 운영 간식비

28,800100,000원*288회

기 23,040

시 5,760

◎경로당인지프로그램 운영 간식비

9,0003,000원*300회*10명

기 7,200

시 1,800

◎치매예방프로그램 운영 간식비

9,600100,000원*96회

기 7,680

시 1,920

◎자조모임 간식비 2,40050,000원*48회

기 1,920

시 480

◎치매파트너 간담회 간식비

9,6008,000원*12회*100명

기 7,680

시 1,920

◎치매안심마을 간담회 간식비

1,6008,000원*10회*20명

기 1,280

시 320

◎치매가족과 함께하는 힐링데이 행사 참석

2,0002,000,000원*1식

기 1,600

- 24 -

Page 25: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 치매정신관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 400

◎치매인지프로그램 운영 강사비

14,400200,000원*72회

기 11,520

시 2,880

◎자조모임 운영 강사비 1,200100,000원*12회

기 960

시 240

◎체험나들이 참가자 식비 1,6008,000원*100명*2회

기 1,280

시 320

307 민간이전 122,960 0 122,960

기 98,368

시 24,592

01 의료및구료비 121,960 0 121,960

◎검사용 의료기구 구입 3,000250,000원*12종

기 2,400

시 600

◎치매소모품 구입 20,0005,000원*4종*1,000명

기 16,000

시 4,000

◎약품 구입 41,00010,250원*5종*800명

기 32,800

시 8,200

◎치매환자 조호물품 구입(미끄럼방지 양말)

57,9608,050원*600명*6월*2종

기 46,368

시 11,592

06 보험금 1,000 0 1,000

◎치매환자(가족)나들이 여행자 보험료

1,0005,000원*100명*2회

기 800

시 200

치매치료 관리사업 101,136 0 101,136

기 35,568

도 17,784

시 47,784

307 민간이전 101,136 0 101,136

기 35,568

도 17,784

시 47,784

01 의료및구료비 30,000 0 30,000

◎치매환자 기저귀 지원 30,00020,000원*12개*125명

05 민간위탁금 71,136 0 71,136

◎치매치료관리비 지원 71,13671,136,000원*1식

기 35,568

도 17,784

시 17,784

- 25 -

Page 26: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 치매정신관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아동,청소년 정신보건사업 50,900 0 50,900

기 25,450

도 7,635

시 17,815

403 자치단체등자본이전 50,900 0 50,900

기 25,450

도 7,635

시 17,815

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 50,900 0 50,900

◎아동,청소년 정신보건사업 50,90050,900,000원*1식

기 25,450

도 7,635

시 17,815

지역자살 예방사업 50,000 0 50,000

기 15,000

도 4,500

시 30,500

403 자치단체등자본이전 30,000 0 30,000

기 15,000

도 4,500

시 10,500

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 30,000 0 30,000

◎지역자살예방사업 30,00030,000,000원*1식

기 15,000

도 4,500

시 10,500

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

◎농약안전보관함 구입 20,000400,000원*50개

정신건강복지센터운영 232,600 0 232,600

기 106,300

도 31,890

시 94,410

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

◎정신건강복지센터 화장실 공사

20,00020,000,000원*1식

403 자치단체등자본이전 212,600 0 212,600

기 106,300

도 31,890

시 74,410

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 212,600 0 212,600

◎정신건강증진센터 운영 212,600212,600,000원*1식

기 106,300

도 31,890

시 74,410

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Page 27: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 빛가람 건강생활 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

빛가람 건강생활 40,300 14,680 25,620

빛가람 건강생활 지원 40,300 14,680 25,620

201 일반운영비 17,500 8,680 8,820

01 사무관리비 10,000 4,680 5,320

◎빛가람건강생활지원센터 운영

2,000

◎빛가람건강생활지원센터 운영 홍보물 구입

2,000

◎빛가람건강생활지원센터 업무추진 급량비

1,600

◎빛가람건강생활지원센터 프로그램 운영 재료

및 소모품 구입 2,400

◎빛가람건강생활지원센터 프로그램 운영 매트

구입 2,000

200,000원*10월

10,000원*200개

8,000원*2명*100일

40,000원*60회

20,000원*100장

02 공공운영비 7,500 4,000 3,500

◎빛가람건강생활지원센터 의료장비 유지관리

2,000

◎빛가람건강생활지원센터 청사 관리 유지

4,000

◎빛가람건강생활지원센터 소방시설 관리비

1,500

200,000원*10종

400,000원*10월

1,500,000원*1식

202 여비 3,800 6,000 △2,200

01 국내여비 3,800 6,000 △2,200

◎빛가람건강생활지원센터 관내출장여비

3,200

◎빛가람건강생활지원센터 관외출장여비

600

20,000원*2명*80일

150,000원*2명*2일

301 일반보상금 14,200 0 14,200

09 행사실비보상금 14,200 0 14,200

◎빛가람건강생활지원센터 건강증진프로그램 운

영 강사비 6,650

◎빛가람건강생활지원센터 건강증진프로그램 운

영 간식비 1,250

◎빛가람건강생활지원센터 밸런스워킹PT 프로그

램 운영 강사비 6,300

50,000원*133회

5,000원*25명*10회

70,000원*90회

401 시설비및부대비 3,900 0 3,900

01 시설비 3,900 0 3,900

◎빛가람건강생활지원센터 옥상 방수 구조물 설

치 3,9001,300,000원*3개

405 자산취득비 900 0 900

01 자산및물품취득비 900 0 900

◎음향장비(파워드믹서앰프) 구입

900900,000원*1대

행정운영경비(건강증진과)(기타/기타) 550,170 578,985 △28,815

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Page 28: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 142,740

기 98,716

도 44,168

시 264,546

기본경비 72,040 54,900 17,140

기본경비 72,040 54,900 17,140

201 일반운영비 65,040 47,580 17,460

01 사무관리비 8,660 4,880 3,780

◎사무용품비 2,500

◎위생복 구입(격년제) 3,040

◎정수기 및 비데 임차료 1,680

◎부서운영 소모품 1,440

250,000원*10월

160,000원*19명

35,000원*4대*12월

120,000원*12월

02 공공운영비 56,380 42,700 13,680

◎구강보건실,건강증진실,재활실 장비 수선유지

2,500

◎구강보건실,건강증진실,재활실 유지관리

1,000

◎빛가람건강생활지원센터,치매안심센터 공공요

금 27,600

○전기요금 26,400

○상하수도료 1,200

◎우편물 발송 8,400

◎관용차량 자동차세 2,400

◎관용차량 환경개선부담금 240

◎관용차량 보험료 3,440

◎관용차량 유류대 6,000

◎관용차량 유지 4,800

500,000원*5회

500,000원*2회

1,100,000원*2개소*12월

50,000원*2개소*12월

700,000원*12월

150,000원*8대*2회

60,000원*2대*2회

430,000원*8대

500,000원*12월

200,000원*8대*3회

202 여비 1,780 1,900 △120

01 국내여비 1,780 1,900 △120

◎면허 보수교육 950

◎신규사업추진관련 관외출장여비

830

50,000원*19명

83,000원*10명

203 업무추진비 5,220 4,920 300

04 부서운영업무추진비 5,220 4,920 300

◎부서운영 업무추진 5,220435,000원*12월

인력운영비(건강증진과) 478,130 524,085 △45,955

국 142,740

기 98,716

도 44,168

시 192,506

인력운영비(건강증진과) 10,680 141,293 △130,613

101 인건비 10,680 141,293 △130,613

03 무기계약근로자보수 10,680 141,293 △130,613

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Page 29: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎명절선물 구입비 1,800

◎문화체육행사비 1,080

◎연가보상비 6,000

◎위생복 구입(격년제) 1,800

50,000원*18명*2월

30,000원*18명*2월

100,000원*4명*15일

100,000원*18명

지역사회 통합건강증진사업 인력운영비(건강증진과) 81,800 67,772 14,028

기 40,900

도 8,180

시 32,720

101 인건비 81,800 67,772 14,028

기 40,900

도 8,180

시 32,720

03 무기계약근로자보수 81,800 67,772 14,028

◎통합건강증진사업요원 월보수

45,6001,900,000원*2명*12월

기 22,800

도 4,560

시 18,240

◎통합건강증진사업요원 수당

28,8001,200,000원*2명*12월

기 14,400

도 2,880

시 11,520

◎통합건강증진사업요원 관내출장여비

2,400100,000원*2명*12월

기 1,200

도 240

시 960

◎통합건강증진사업요원 관외출장(사업교육) 여

비 5,000250,000원*20명*1회

기 2,500

도 500

시 2,000

방문건강관리사업 인력운영비(건강증진과) 285,480 277,536 7,944

국 142,740

도 28,548

시 114,192

101 인건비 285,480 277,536 7,944

국 142,740

도 28,548

시 114,192

03 무기계약근로자보수 285,480 277,536 7,944

◎방문건강관리요원 인건비

186,1201,938,750원*8명*12월

국 93,060

도 18,612

시 74,448

◎방문건강관리요원 수당 84,960885,000원*8명*12월

국 42,480

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Page 30: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 8,496

시 33,984

◎방문건강관리요원 출장여비

14,400150,000원*8명*12월

국 7,200

도 1,440

시 5,760

지역사회 금연지원 서비스사업 인력운영비(건강증진

과)

74,400 37,484 36,916

기 37,200

도 7,440

시 29,760

101 인건비 74,400 37,484 36,916

기 37,200

도 7,440

시 29,760

03 무기계약근로자보수 74,400 37,484 36,916

◎금연상담사 기본급 40,8001,700,000원*2명*12월

기 20,400

도 4,080

시 16,320

◎금연상담사 수당 28,8001,200,000원*2명*12월

기 14,400

도 2,880

시 11,520

◎금연상담사 업무수행 출장여비

4,800200,000원*2명*12월

기 2,400

도 480

시 1,920

치매안심(지원)센터운영 인력운영비 25,770 0 25,770

기 20,616

시 5,154

101 인건비 25,770 0 25,770

기 20,616

시 5,154

03 무기계약근로자보수 25,770 0 25,770

◎기본급 15,1201,260,000원*1명*12월

기 12,096

시 3,024

◎정액급식비 1,920160,000원*1명*12월

기 1,536

시 384

◎직업장려수당 84070,000원*1명*12월

기 672

시 168

◎민원수당 84070,000원*1명*12월

기 672

시 168

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Page 31: 세출예산사업명세서 - NAJU구강보건사업홍보물품구입 4,000원*500개 2,000 기 1,000 도 200 시 800 빛가람건강생활지원센터임산부및영유아프 로그램운영재료

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎직종보조비 1,260105,000원*1명*12월

기 1,008

시 252

◎명절휴가비 1,890945,000원*1명*2월

기 1,512

시 378

◎출장여비 1,800150,000원*1명*12월

기 1,440

시 360

◎피복비 300150,000원*2회*1명

기 240

시 60

◎정액분시간외수당 1,800150,000원*12월

기 1,440

시 360

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