61
세출예산사업명세서 부서: 사회복지과 정책: 노인복지 및 시설운영 단위: 노인복지 증진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 사회복지과 사회복지과 132,087,038 115,765,599 16,321,439 76,738,832 1,193,751 12,525,773 41,628,682 노인복지 및 시설운영 70,846,965 61,140,369 9,706,596 51,914,456 16,513 4,795,691 14,120,305 노인복지 증진 61,888,133 52,916,592 8,971,541 51,914,456 16,513 2,355,545 7,601,619 노인행사개최 및 지원 66,200 34,200 32,000 307 민간이전 66,200 34,200 32,000 04 민간행사사업보조 41,200 9,200 32,000 노인 게이트볼대회 출전 4,000 노인 솜씨자랑 출전 1,200 노인 건강대축제 출전 2,500 자원봉사경진대회 출전 1,500 모범노인 표창 및 선진지 견학 32,000 11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0 노인대학 운영 25,000 어버이날 행사 18,000 18,000 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 유공자 표창 등 3,000 307 민간이전 15,000 15,000 0 04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0 어버이날 기념 행사 15,000 노인의날 행사 33,000 33,000 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 노인복지유공자 표창 등 3,000 307 민간이전 30,000 30,000 0 04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0 노인의 날 기념 행사 30,000 노인일자리 및 사회활동지원 4,451,616 2,658,344 1,793,272 2,225,808 667,742

세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 사회복지과

사회복지과 132,087,038 115,765,599 16,321,439

국 76,738,832

기 1,193,751

도 12,525,773

시 41,628,682

노인복지 및 시설운영 70,846,965 61,140,369 9,706,596

국 51,914,456

기 16,513

도 4,795,691

시 14,120,305

노인복지 증진 61,888,133 52,916,592 8,971,541

국 51,914,456

기 16,513

도 2,355,545

시 7,601,619

노인행사개최 및 지원 66,200 34,200 32,000

307 민간이전 66,200 34,200 32,000

04 민간행사사업보조 41,200 9,200 32,000

노인 게이트볼대회 출전 4,000

노인 솜씨자랑 출전 1,200

노인 건강대축제 출전 2,500

자원봉사경진대회 출전 1,500

모범노인 표창 및 선진지 견학 32,000

11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0

노인대학 운영 25,000

어버이날 행사 18,000 18,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

유공자 표창 등 3,000

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

어버이날 기념 행사 15,000

노인의날 행사 33,000 33,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

노인복지유공자 표창 등 3,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

노인의 날 기념 행사 30,000

노인일자리 및 사회활동지원 4,451,616 2,658,344 1,793,272

국 2,225,808

도 667,742

Page 2: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,558,066

101 인건비 461,898 506,462 △44,564

국 230,949

도 69,284

시 161,665

04 기간제근로자등보수 461,898 506,462 △44,564

노인일자리 및 사회활동지원 461,898

국 230,949

도 69,284

시 161,665

201 일반운영비 25,200 28,000 △2,800

국 12,600

도 3,780

시 8,820

01 사무관리비 25,200 28,000 △2,800

사무관리비 25,200

국 12,600

도 3,780

시 8,820

307 민간이전 3,964,518 2,123,882 1,840,636

국 1,982,259

도 594,678

시 1,387,581

11 사회복지사업보조 3,964,518 2,123,882 1,840,636

노인일자리 및 사회활동지원 3,964,518

국 1,982,259

도 594,678

시 1,387,581

노인일자리 및 사회활동지원(자체) 21,239 0 21,239

101 인건비 21,239 0 21,239

03 무기계약근로자보수 21,239 0 21,239

노인일자리 전담인력 인건비 0

-기본급 4,012

-명절휴가비 2,290

-정근수당 382

-통상고정수당 2,760

-시간외근무수당 3,737

-연차수당 1,246

-퇴직적립금 5,184

-4대보험기관부담금 1,628

기초연금 지급 53,809,099 47,507,668 6,301,431

국 48,428,189

도 1,076,182

시 4,304,728

301 일반보상금 53,809,099 47,507,668 6,301,431

Page 3: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 48,428,189

도 1,076,182

시 4,304,728

01 사회보장적수혜금 53,809,099 47,507,668 6,301,431

기초연금 지급 53,809,099

국 48,428,189

도 1,076,182

시 4,304,728

노인생활 안정지원 295,000 25,000 270,000

307 민간이전 25,000 25,000 0

11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0

노인 건강복지사업(주산목욕탕 운영) 25,000

402 민간자본이전 270,000 0 270,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 270,000 0 270,000

주산목욕탕 지하기계실 시설개선 150,000

보령댐 황토한증막 개보수 120,000

결식우려노인 무료급식사업(무료경로식당 운영) 95,550 61,791 33,759

도 23,888

시 71,662

307 민간이전 95,550 61,791 33,759

도 23,888

시 71,662

11 사회복지사업보조 95,550 61,791 33,759

무료경로식당 운영 95,550

도 23,888

시 71,662

결식우려노인 무료급식사업(저소득재가노인 식사배달

)

182,000 125,000 57,000

도 45,500

시 136,500

307 민간이전 182,000 125,000 57,000

도 45,500

시 136,500

11 사회복지사업보조 182,000 125,000 57,000

저소득재가노인 식사배달 182,000

도 45,500

시 136,500

노인돌봄 기본서비스 855,589 561,058 294,531

국 598,913

도 128,338

시 128,338

307 민간이전 855,589 561,058 294,531

국 598,913

도 128,338

시 128,338

Page 4: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 855,589 561,058 294,531

노인돌봄기본서비스사업 지원 855,589

국 598,913

도 128,338

시 128,338

노인돌봄 종합서비스 635,740 511,475 124,265

국 445,060

도 95,340

시 95,340

402 민간자본이전 635,740 511,475 124,265

국 445,060

도 95,340

시 95,340

03 민간위탁사업비 635,740 511,475 124,265

노인돌봄종합서비스 단가 보조 635,740

국 445,060

도 95,340

시 95,340

노인돌봄기본서비스 운영 지원 86,985 81,411 5,574

도 17,397

시 69,588

307 민간이전 86,985 81,411 5,574

도 17,397

시 69,588

11 사회복지사업보조 86,985 81,411 5,574

노인돌봄기본서비스 운영지원(자체) 86,985

도 17,397

시 69,588

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 854,328 763,892 90,436

국 213,582

도 213,582

시 427,164

301 일반보상금 134,328 763,892 △629,564

국 33,582

도 33,582

시 67,164

01 사회보장적수혜금 134,328 763,892 △629,564

경로당 양곡 지원 134,328

국 33,582

도 33,582

시 67,164

307 민간이전 720,000 0 720,000

국 180,000

도 180,000

시 360,000

10 사회복지시설법정운영비보조 720,000 0 720,000

경로당 냉난방비 지원 720,000

Page 5: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 180,000

도 180,000

시 360,000

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 33,027 33,916 △889

기 16,513

시 16,514

307 민간이전 33,027 33,916 △889

기 16,513

시 16,514

11 사회복지사업보조 33,027 33,916 △889

독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영

지원(지역센터) 33,027

기 16,513

시 16,514

노인 단기 가사서비스 1,620 1,317 303

국 1,140

도 240

시 240

402 민간자본이전 1,620 1,317 303

국 1,140

도 240

시 240

03 민간위탁사업비 1,620 1,317 303

단기가사서비스 단가 보조 1,620

국 1,140

도 240

시 240

독거노인서비스 운영 지원 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

11 사회복지사업보조 10,000 10,000 0

남성독거노인가사독립양성사업 7,000

무의탁독거노인서비스지원사업 3,000

독거노인 공동생활 지원 127,500 120,000 7,500

307 민간이전 127,500 120,000 7,500

11 사회복지사업보조 127,500 120,000 7,500

독거노인 동거동락 생활방 지원 127,500

시니어클럽 운영 지원 256,120 226,120 30,000

도 76,836

시 179,284

307 민간이전 256,120 226,120 30,000

도 76,836

시 179,284

10 사회복지시설법정운영비보조 256,120 226,120 30,000

시니어클럽 운영비 250,000

도 75,000

Page 6: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 175,000

시니어클럽 종사자 처우개선 6,120

도 1,836

시 4,284

효도수당 18,000 30,000 △12,000

301 일반보상금 18,000 30,000 △12,000

01 사회보장적수혜금 18,000 30,000 △12,000

효도수당 18,000

대한노인회지회 운영(도비보조) 27,000 0 27,000

도 8,100

시 18,900

307 민간이전 27,000 0 27,000

도 8,100

시 18,900

11 사회복지사업보조 27,000 0 27,000

노인회 노인대학 활성화 지원 15,000

도 4,500

시 10,500

노인회 사업 지원 12,000

도 3,600

시 8,400

노인인권 웰다잉 교육 8,000 8,400 △400

도 2,400

시 5,600

307 민간이전 8,000 8,400 △400

도 2,400

시 5,600

02 민간경상사업보조 8,000 8,400 △400

노인인권 및 웰다잉 교육 8,000

도 2,400

시 5,600

양로시설 운영비 지원 2,520 0 2,520

국 1,764

시 756

307 민간이전 2,520 0 2,520

국 1,764

시 756

10 사회복지시설법정운영비보조 2,520 0 2,520

양로시설 운영비 지원 2,520

국 1,764

시 756

노인복지시설 운영지원 8,807,632 8,212,577 595,055

도 2,440,146

시 6,367,486

노인생활시설 종사자 처우개선 지원 273,720 269,830 3,890

Page 7: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 54,744

시 218,976

307 민간이전 273,720 269,830 3,890

도 54,744

시 218,976

10 사회복지시설법정운영비보조 273,720 269,830 3,890

노인복지시설 종사자 처우개선비 지원 273,720

도 54,744

시 218,976

노인생활시설 장기요양보험 지원(시설급여) 2,371,736 2,130,808 240,928

도 1,185,868

시 1,185,868

301 일반보상금 2,371,736 2,130,808 240,928

도 1,185,868

시 1,185,868

01 사회보장적수혜금 2,371,736 2,130,808 240,928

노인생활시설 장기요양보험지원 2,371,736

도 1,185,868

시 1,185,868

재가노인장기요양보험 지원(재가급여) 2,497,250 1,897,817 599,433

도 749,175

시 1,748,075

301 일반보상금 2,497,250 1,897,817 599,433

도 749,175

시 1,748,075

01 사회보장적수혜금 2,497,250 1,897,817 599,433

재가노인장기요양보험 지원(재가급여) 2,497,250

도 749,175

시 1,748,075

노인종합복지관 운영 576,200 603,559 △27,359

307 민간이전 535,600 520,000 15,600

05 민간위탁금 535,600 520,000 15,600

노인복지관 위탁금 535,600

401 시설비및부대비 36,000 25,000 11,000

01 시설비 36,000 25,000 11,000

노인종합복지관 본관 개보수 36,000

405 자산취득비 4,600 58,559 △53,959

01 자산및물품취득비 4,600 58,559 △53,959

경로식당 냉방기 구입 2,200

경로식당 냉장고 구입 1,400

경로식당 칼도마소독기 구입 600

경로식당 양념분쇄기 구입 400

경로당 운영비 1,084,100 697,000 387,100

Page 8: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 1,004,100 697,000 307,100

01 사회보장적수혜금 1,004,100 697,000 307,100

등록경로당 운영비 960,000

미신고경로당 운영비 44,100

307 민간이전 80,000 0 80,000

06 보험금 80,000 0 80,000

경로당 책임보험(공제) 가입 지원 80,000

경로당 지원(경로당 활성화 프로그램 보급) 173,500 45,695 127,805

도 86,750

시 86,750

307 민간이전 173,500 45,695 127,805

도 86,750

시 86,750

11 사회복지사업보조 173,500 45,695 127,805

경로당 통합운영 지원 173,500

도 86,750

시 86,750

경로당 지원(경로당 프로그램관리사운영) 87,522 83,366 4,156

도 26,257

시 61,265

307 민간이전 87,522 83,366 4,156

도 26,257

시 61,265

11 사회복지사업보조 87,522 83,366 4,156

경로당 프로그램관리사운영 87,522

도 26,257

시 61,265

경로당 지원(노인여가프로그램 교구 보급) 11,000 11,000 0

도 3,300

시 7,700

307 민간이전 11,000 11,000 0

도 3,300

시 7,700

11 사회복지사업보조 11,000 11,000 0

노인여가프로그램 교구 보급 11,000

도 3,300

시 7,700

경로당 지원(노년시대 신문 보급) 24,292 23,880 412

도 3,644

시 20,648

307 민간이전 24,292 23,880 412

도 3,644

시 20,648

11 사회복지사업보조 24,292 23,880 412

Page 9: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노년시대 신문 보급 24,292

도 3,644

시 20,648

경로당 지원(노인지도자 양성) 4,040 3,980 60

도 1,212

시 2,828

307 민간이전 4,040 3,980 60

도 1,212

시 2,828

11 사회복지사업보조 4,040 3,980 60

노인지도자 양성 4,040

도 1,212

시 2,828

경로당신축 및 개보수 677,000 1,483,000 △806,000

402 민간자본이전 677,000 1,483,000 △806,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 677,000 1,483,000 △806,000

경로당 신.증축 118,000

-황룡2리(오삼전) 경로당 증축 118,000

경로당 개보수 200,000

주교3리 경로당 개보수 18,000

고정1리 경로당 개보수 15,000

신대3리 경로당 개보수 14,000

봉덕2리 경로당 개보수 50,000

달산3리 경로당 개보수 50,000

양기1리 경로당 개보수 35,000

주야1리 경로당 개보수 10,000

주야2리 경로당 개보수 10,000

금암2리 경로당 개보수 30,000

대천3통(신평)경로당 개보수 5,100

대천12통 경로당 개보수 5,000

대천20통 경로당 개보수 1,500

대천26통 경로당 개보수 16,960

대천29통 경로당 개보수 1,200

대천34통 경로당 개보수 800

대천54통 경로당 개보수 6,440

대창3리 경로당 정자 및 임시창고 설치공사 20,000

평2리(하평) 경로당 개보수 40,000

사호1리 마을회관 야외화장실 설치 20,000

성주4리 독거노인 공동생활방 야외화장실 설치 10,000

경로당 운영 지원 182,000 185,850 △3,850

307 민간이전 62,000 61,850 150

11 사회복지사업보조 62,000 61,850 150

Page 10: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

경로당 방역.소독 지원 12,000

경로당 혁신 프로그램 운영 50,000

402 민간자본이전 120,000 120,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 120,000 120,000 0

경로당 선택적 물품지원 100,000

경로당 보일러 및 수도배관 보수 20,000

독거노인 지원(독거노인 공동생활제 운영 지원) 23,200 10,200 13,000

도 11,600

시 11,600

307 민간이전 23,200 10,200 13,000

도 11,600

시 11,600

11 사회복지사업보조 23,200 10,200 13,000

독거노인 공동생활제 운영 지원 13,200

도 6,600

시 6,600

독거노인 공동생활홈 구축(경로당형) 10,000

도 5,000

시 5,000

대한노인회지회 운영 86,000 77,000 9,000

307 민간이전 86,000 77,000 9,000

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

은빛봉사대 전진대회 6,000

읍면동분회 관리 6,000

03 민간단체법정운영비보조 70,000 65,000 5,000

대한노인회보령시지회 운영비 지원 70,000

04 민간행사사업보조 4,000 0 4,000

대한노인회보령시지회장기 한궁대회 4,000

경로당 지원(경로당 신증축 및 기능보강) 520,000 166,670 353,330

도 240,000

시 280,000

402 민간자본이전 520,000 166,670 353,330

도 240,000

시 280,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 520,000 166,670 353,330

은포4리 공동생활공간 신축 400,000

도 200,000

시 200,000

주교2리 경로당 신축 120,000

도 40,000

시 80,000

재가노인 지원서비스운영 지원 140,000 140,000 0

도 42,000

시 98,000

Page 11: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 140,000 140,000 0

도 42,000

시 98,000

11 사회복지사업보조 140,000 140,000 0

재가노인지원서비스 운영 140,000

도 42,000

시 98,000

취업지원센터 활성화 2,400 1,200 1,200

도 720

시 1,680

307 민간이전 2,400 1,200 1,200

도 720

시 1,680

11 사회복지사업보조 2,400 1,200 1,200

노인취업지원센터 활동비 2,400

도 720

시 1,680

노인생활시설 등급외자 운영지원 63,872 55,846 8,026

도 31,936

시 31,936

307 민간이전 63,872 55,846 8,026

도 31,936

시 31,936

11 사회복지사업보조 63,872 55,846 8,026

노인생활시설 등급외자 운영지원 63,872

도 31,936

시 31,936

경로당 지원(노인지도자 전문 교육비) 9,800 9,800 0

도 2,940

시 6,860

307 민간이전 9,800 9,800 0

도 2,940

시 6,860

11 사회복지사업보조 9,800 9,800 0

노인지도자 전문 교육비 9,800

도 2,940

시 6,860

장사관리 151,200 11,200 140,000

장사관리 151,200 11,200 140,000

202 여비 1,200 1,200 0

01 국내여비 1,200 1,200 0

장사업무 추진 1,200

301 일반보상금 150,000 0 150,000

12 기타보상금 150,000 0 150,000

Page 12: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 노인복지 및 시설운영

단위: 장사관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

화장장려금 150,000

여성발전 육성 26,388,605 26,416,872 △28,267

국 10,084,058

기 944,337

도 3,542,502

시 11,817,708

여성복지 증진 857,658 872,947 △15,289

국 245,840

도 190,787

시 421,031

여성인력개발지원 287,898 280,458 7,440

도 141,717

시 146,181

307 민간이전 287,898 280,458 7,440

도 141,717

시 146,181

10 사회복지시설법정운영비보조 287,898 280,458 7,440

여성인력개발센터 운영 280,458

도 140,229

시 140,229

새일센터 취업역량강화 7,440

도 1,488

시 5,952

새일센터 지정운영 349,500 345,869 3,631

국 245,840

도 35,658

시 68,002

307 민간이전 349,500 345,869 3,631

국 245,840

도 35,658

시 68,002

11 사회복지사업보조 349,500 345,869 3,631

새일센터 지정운영 349,500

국 245,840

도 35,658

시 68,002

여성폭력관련시설 종사자 처우개선비 7,560 6,480 1,080

도 1,512

시 6,048

307 민간이전 7,560 6,480 1,080

도 1,512

시 6,048

10 사회복지시설법정운영비보조 7,560 6,480 1,080

여성권익보호 시설 종사자 처우개선비 7,560

도 1,512

시 6,048

Page 13: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

양성평등주간기념행사 지원 20,000 20,000 0

도 2,000

시 18,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 2,000

시 18,000

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

양성평등주간 기념행사 20,000

도 2,000

시 18,000

건강가정지원센터 운영 11,000 11,000 0

307 민간이전 11,000 11,000 0

11 사회복지사업보조 11,000 11,000 0

건강가정지원센터 프로그램 운영 11,000

여성친화도시 조성 29,600 29,600 0

201 일반운영비 12,600 12,600 0

01 사무관리비 12,600 12,600 0

여성친화도시협의체 등 회의 참석수당 1,400

홍보 영상물 등 제작 7,200

찾아가는 여성친화도시 교육 강사료 4,000

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

여성친화도시 행사운영(협의체,서포터즈,TF팀) 3,000

307 민간이전 14,000 14,000 0

02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0

여성아카데미 사업 6,000

11 사회복지사업보조 8,000 8,000 0

사회폭력 근절 홍보 예방활동 8,000

5070 중년남성 요리교실 운영 13,000 13,000 0

307 민간이전 13,000 13,000 0

02 민간경상사업보조 13,000 13,000 0

5070 중년남성 요리교실 운영 13,000

여성의 사회참여 지원 46,000 46,000 0

307 민간이전 46,000 46,000 0

03 민간단체법정운영비보조 35,000 35,000 0

여성단체협의회 운영 35,000

11 사회복지사업보조 11,000 11,000 0

다문화 이주여성 지역정착사업 3,000

여성역량 강화 교육 8,000

양성평등 관련행사 및 교육 69,300 79,300 △10,000

Page 14: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 7,000 7,000 0

성별영향평가 교육 1,000

성폭력,가정폭력,성희롱,성매매 예방 직장 교육 2,000

양성평등주간 행사(홍보물,현수막) 500

양성평등 유공자 표창패 1,500

성별영향평가 교육 강사비 2,000

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

여성권익증진 등 양성평등 교육 참가 3,000

307 민간이전 59,300 69,300 △10,000

02 민간경상사업보조 52,500 62,500 △10,000

행복한 어머니 교실 2,500

성주4리 양성평등 확산 시범마을 조성(인형극) 50,000

04 민간행사사업보조 6,800 6,800 0

충남 양성평등주간 기념대회 참가 6,800

양성평등 제도 및 문화확산 23,800 13,800 10,000

도 9,900

시 13,900

201 일반운영비 23,800 13,800 10,000

도 9,900

시 13,900

03 행사운영비 23,800 13,800 10,000

양성평등교육 강사비 13,800

도 6,900

시 6,900

젠더거버넌스 구축 및 운영 10,000

도 3,000

시 7,000

가족 지원 3,225,782 2,083,955 1,141,827

국 794,790

기 944,337

도 404,878

시 1,081,777

성폭력가정폭력 상담소 운영 지원 114,192 82,908 31,284

기 57,096

도 28,548

시 28,548

307 민간이전 114,192 82,908 31,284

기 57,096

도 28,548

시 28,548

10 사회복지시설법정운영비보조 114,192 82,908 31,284

가정폭력 상담소 운영 114,192

Page 15: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 57,096

도 28,548

시 28,548

다문화가정 삶의 질 향상 199,598 22,224 177,374

기 139,718

도 17,964

시 41,916

307 민간이전 199,598 22,224 177,374

기 139,718

도 17,964

시 41,916

11 사회복지사업보조 199,598 22,224 177,374

다문화 특화 사업 199,598

기 139,718

도 17,964

시 41,916

건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화) 147,500 137,830 9,670

기 73,750

도 22,125

시 51,625

307 민간이전 147,500 137,830 9,670

기 73,750

도 22,125

시 51,625

10 사회복지시설법정운영비보조 147,500 137,830 9,670

다문화가족지원센터 운영 147,500

기 73,750

도 22,125

시 51,625

아이돌봄지원 1,030,000 453,797 576,203

국 721,000

도 92,700

시 216,300

307 민간이전 309,000 233,797 75,203

국 216,300

도 27,810

시 64,890

11 사회복지사업보조 309,000 233,797 75,203

아이돌봄 지원 309,000

국 216,300

도 27,810

시 64,890

308 자치단체등이전 721,000 220,000 501,000

국 504,700

도 64,890

시 151,410

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 721,000 220,000 501,000

Page 16: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아이돌봄 지원 721,000

국 504,700

도 64,890

시 151,410

건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(건강가정) 203,800 190,450 13,350

기 101,900

도 30,570

시 71,330

307 민간이전 203,800 190,450 13,350

기 101,900

도 30,570

시 71,330

10 사회복지시설법정운영비보조 203,800 190,450 13,350

건강가정지원센터 운영 203,800

기 101,900

도 30,570

시 71,330

청소년 한부모자립지원 14,905 3,500 11,405

기 11,924

도 894

시 2,087

301 일반보상금 14,905 3,500 11,405

기 11,924

도 894

시 2,087

01 사회보장적수혜금 14,905 3,500 11,405

청소년한부모 자립지원 14,905

기 11,924

도 894

시 2,087

여성폭력관련시설 종사자 보수교육 1,080 1,440 △360

기 720

도 360

307 민간이전 1,080 1,440 △360

기 720

도 360

11 사회복지사업보조 1,080 1,440 △360

여성폭력관련시설 종사자 보수교육 1,080

기 720

도 360

성폭력피해자 의료비 지원 1,500 1,500 0

기 1,050

도 225

시 225

307 민간이전 1,500 1,500 0

기 1,050

도 225

Page 17: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 225

11 사회복지사업보조 1,500 1,500 0

성폭력 피해자 의료비 지원 1,500

기 1,050

도 225

시 225

저소득한부모가족 생활안정 지원 183,231 190,000 △6,769

도 45,808

시 137,423

301 일반보상금 183,231 190,000 △6,769

도 45,808

시 137,423

01 사회보장적수혜금 183,231 190,000 △6,769

한부모가족 생활안정지원 183,231

도 45,808

시 137,423

다문화가족 행복가꾸기사업 101,000 81,000 20,000

도 30,300

시 70,700

307 민간이전 101,000 81,000 20,000

도 30,300

시 70,700

11 사회복지사업보조 101,000 81,000 20,000

다문화 어울림사업 101,000

도 30,300

시 70,700

한부모가족 자녀교육비 지원 2,200 22,052 △19,852

도 1,100

시 1,100

301 일반보상금 2,200 22,052 △19,852

도 1,100

시 1,100

01 사회보장적수혜금 2,200 22,052 △19,852

한부모가족 자녀교육비 지원 2,200

도 1,100

시 1,100

가정폭력상담소 운영지원 45,000 50,000 △5,000

307 민간이전 45,000 45,000 0

11 사회복지사업보조 45,000 45,000 0

위기갈등 치유프로그램운영 10,000

가정폭력상담소 프로그램운영 8,000

성폭력예방 및 피해자 보호사업 27,000

다문화가정 지원 83,500 83,500 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

Page 18: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

국제결혼가정지원 20,000

307 민간이전 63,500 63,500 0

11 사회복지사업보조 63,500 63,500 0

다문화 이주여성 직업능력개발 25,000

다문화 이주여성 다사랑케익봉사 5,000

다문화가정 연계 봉사 교육 1,500

다문화 이주여성 방문 교육 22,000

다문화가족 이해 및 체험활동 10,000

한부모가족 자녀양육비 등 지원 646,643 275,000 371,643

기 517,315

도 64,664

시 64,664

301 일반보상금 646,643 275,000 371,643

기 517,315

도 64,664

시 64,664

01 사회보장적수혜금 646,643 275,000 371,643

한부모가족 자녀양육비 등 지원 646,643

기 517,315

도 64,664

시 64,664

아동여성안전 지역연대 운영 7,000 7,000 0

국 3,500

도 1,750

시 1,750

307 민간이전 7,000 7,000 0

국 3,500

도 1,750

시 1,750

11 사회복지사업보조 7,000 7,000 0

아동·여성 안전지역연대 운영 7,000

국 3,500

도 1,750

시 1,750

건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비

지원(다문화가족)

9,000 11,520 △2,520

도 1,800

시 7,200

307 민간이전 9,000 11,520 △2,520

도 1,800

시 7,200

10 사회복지시설법정운영비보조 9,000 11,520 △2,520

다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 9,000

도 1,800

시 7,200

Page 19: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아동안전지도 제작지원 3,000 3,000 0

국 1,500

도 750

시 750

307 민간이전 3,000 3,000 0

국 1,500

도 750

시 750

11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0

아동안전지도 제작 지원 3,000

국 1,500

도 750

시 750

세대공감 희망나누기 8,500 8,500 0

도 2,550

시 5,950

307 민간이전 8,500 8,500 0

도 2,550

시 5,950

11 사회복지사업보조 8,500 8,500 0

세대공감 희망나누기 8,500

도 2,550

시 5,950

한부모가족 자녀대학입학금 지원 5,698 13,300 △7,602

도 2,849

시 2,849

301 일반보상금 5,698 13,300 △7,602

도 2,849

시 2,849

01 사회보장적수혜금 5,698 13,300 △7,602

한부모가족 자녀 대학입학금 지원 5,698

도 2,849

시 2,849

한국어교육 운영 22,163 22,162 1

기 15,514

도 1,995

시 4,654

307 민간이전 22,163 22,162 1

기 15,514

도 1,995

시 4,654

11 사회복지사업보조 22,163 22,162 1

한국어교육 운영 22,163

기 15,514

도 1,995

시 4,654

Page 20: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

건강가정지원센터 운영지원 13,680 9,000 4,680

도 2,736

시 10,944

307 민간이전 13,680 9,000 4,680

도 2,736

시 10,944

10 사회복지시설법정운영비보조 13,680 9,000 4,680

건강가정지원센터 종사자 처우 개선비 13,680

도 2,736

시 10,944

저소득한부모가족 생활안정 지원 15,000 15,000 0

301 일반보상금 15,000 15,000 0

01 사회보장적수혜금 15,000 15,000 0

한부모가족 신입생 교복비 지원 15,000

다문화가족지원센터 운영 지원 41,202 39,960 1,242

307 민간이전 41,202 39,960 1,242

10 사회복지시설법정운영비보조 41,202 39,960 1,242

다문화가족지원센터 사무실 임차료 41,202

공동육아나눔터 운영 42,440 40,000 2,440

기 21,220

도 6,366

시 14,854

307 민간이전 42,440 40,000 2,440

기 21,220

도 6,366

시 14,854

11 사회복지사업보조 42,440 40,000 2,440

공동육아나눔터 운영 42,440

기 21,220

도 6,366

시 14,854

찾아가는 폭력예방교육 8,000 8,000 0

도 4,000

시 4,000

307 민간이전 8,000 8,000 0

도 4,000

시 4,000

11 사회복지사업보조 8,000 8,000 0

찾아가는 폭력예방교육 8,000

도 4,000

시 4,000

성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 5,900 4,000 1,900

기 4,130

도 885

Page 21: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 885

307 민간이전 5,900 4,000 1,900

기 4,130

도 885

시 885

11 사회복지사업보조 5,900 4,000 1,900

성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 5,900

기 4,130

도 885

시 885

폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원 12,080 12,000 80

도 3,624

시 8,456

307 민간이전 12,080 12,000 80

도 3,624

시 8,456

10 사회복지시설법정운영비보조 12,080 12,000 80

폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원 12,080

도 3,624

시 8,456

가정폭력방지 및 피해자 지원사업(가정.성폭력 상담

소운영)도비보조

57,590 52,511 5,079

도 11,518

시 46,072

307 민간이전 57,590 52,511 5,079

도 11,518

시 46,072

10 사회복지시설법정운영비보조 57,590 52,511 5,079

가정·성폭력상담소 운영지원 57,590

도 11,518

시 46,072

가족역량강화 지원사업 77,580 83,988 △6,408

국 38,790

도 11,637

시 27,153

307 민간이전 77,580 83,988 △6,408

국 38,790

도 11,637

시 27,153

11 사회복지사업보조 77,580 83,988 △6,408

가족역량강화지원(취약위기가족지원사업) 77,580

국 38,790

도 11,637

시 27,153

건강가정,다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가지

40,800 20,400 20,400

도 8,160

Page 22: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 32,640

307 민간이전 40,800 20,400 20,400

도 8,160

시 32,640

10 사회복지시설법정운영비보조 40,800 20,400 20,400

건강가정, 다문화가족지원센터 종사자 인건비

추가지원 40,800

도 8,160

시 32,640

다함께 돌봄사업 60,000 0 60,000

국 30,000

도 9,000

시 21,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

국 30,000

도 9,000

시 21,000

10 사회복지시설법정운영비보조 60,000 0 60,000

다함께 돌봄사업 60,000

국 30,000

도 9,000

시 21,000

가족지원센터 건립(용역) 22,000 0 22,000

207 연구개발비 22,000 0 22,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

가족지원센터 건립 타당성 용역 22,000

보육시설 운영 22,305,165 23,459,970 △1,154,805

국 9,043,428

도 2,946,837

시 10,314,900

보육 인프라 구축 158,724 399,988 △241,264

201 일반운영비 1,700 1,700 0

01 사무관리비 1,700 1,700 0

보육유공자 표창 1,700

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

어린이집 지도점검 5,400

301 일반보상금 3,000 0 3,000

09 행사실비보상금 3,000 0 3,000

보육교직원 한마음대회 참가 3,000

307 민간이전 148,624 392,888 △244,264

02 민간경상사업보조 44,000 44,000 0

보육인 역량 교육 4,000

Page 23: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 보육시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

해외 선진보육시설 견학 40,000

04 민간행사사업보조 8,000 0 8,000

보육인의 밤 8,000

06 보험금 28,624 0 28,624

어린이집 안전공제회 보험가입 28,624

10 사회복지시설법정운영비보조 18,000 18,000 0

행복어린이집 운전원 인건비 18,000

11 사회복지사업보조 50,000 330,888 △280,888

어린이집 보조교사 지원 50,000

시간연장형 어린이집 운영비지원 144,780 144,780 0

307 민간이전 144,780 144,780 0

10 사회복지시설법정운영비보조 144,780 144,780 0

시간연장형 어린이집 운영 6,000

시간연장형 어린이집 교사인건비 138,780

어린이집 보육교직원 처우개선비 300,000 300,000 0

301 일반보상금 300,000 300,000 0

12 기타보상금 300,000 300,000 0

민간가정보육교사 처우개선비 300,000

어린이집 담임교사 처우개선비 0

어린이집 우수농산물 급식비 90,000 90,000 0

206 재료비 90,000 90,000 0

01 재료비 90,000 90,000 0

어린이집 우수농산물 구입지원 90,000

공립어린이집 기능보강 30,000 130,000 △100,000

201 일반운영비 10,000 10,000 0

02 공공운영비 10,000 10,000 0

공립어린이집 시설장비유지 10,000

401 시설비및부대비 20,000 120,000 △100,000

01 시설비 20,000 119,100 △99,100

공립어린이집 개보수 20,000

평가인증 어린이집 지원 58,800 58,800 0

307 민간이전 58,800 58,800 0

10 사회복지시설법정운영비보조 58,800 58,800 0

평가인증어린이집 수수료 30,800

평가인증어린이집 난방비 28,000

어린이집 운영지원 93,912 69,119 24,793

국 46,956

도 14,086

시 32,870

Page 24: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 보육시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 93,912 69,119 24,793

국 46,956

도 14,086

시 32,870

11 사회복지사업보조 93,912 69,119 24,793

평가인증어린이집 교재교구비 54,794

국 27,397

도 8,219

시 19,178

농어촌어린이집 차량운영비 25,790

국 12,895

도 3,868

시 9,027

농어촌소재 법인어린이집 지원 13,328

국 6,664

도 1,999

시 4,665

가정 양육수당 지원 사업 1,900,000 3,826,822 △1,926,822

국 1,235,000

도 332,500

시 332,500

301 일반보상금 1,900,000 3,826,822 △1,926,822

국 1,235,000

도 332,500

시 332,500

01 사회보장적수혜금 1,900,000 3,826,822 △1,926,822

가정양육수당 1,900,000

국 1,235,000

도 332,500

시 332,500

영유아보육료 지원 7,646,274 7,110,104 536,170

국 4,970,078

도 1,338,098

시 1,338,098

307 민간이전 20,000 20,000 0

국 13,000

도 3,500

시 3,500

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

시간연장보육료 20,000

국 13,000

도 3,500

시 3,500

308 자치단체등이전 7,626,274 7,090,104 536,170

국 4,957,078

도 1,334,598

시 1,334,598

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,626,274 7,090,104 536,170

Page 25: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 보육시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

영유아보육료 등 7,626,274

국 4,957,078

도 1,334,598

시 1,334,598

3-5세 누리과정 보육료지원 3,692,280 4,089,000 △396,720

301 일반보상금 331,200 331,200 0

12 기타보상금 331,200 331,200 0

3-5세 누리과정 담임교사 처우개선 331,200

307 민간이전 632,800 632,800 0

10 사회복지시설법정운영비보조 632,800 632,800 0

3-5세 누리과정 보육료 지원 632,800

308 자치단체등이전 2,728,280 3,125,000 △396,720

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,728,280 3,125,000 △396,720

3-5세 누리과정 보육료 지원 2,728,280

보육교직원 인건비 지원 3,286,817 3,214,920 71,897

국 1,643,409

도 493,022

시 1,150,386

307 민간이전 3,286,817 3,214,920 71,897

국 1,643,409

도 493,022

시 1,150,386

11 사회복지사업보조 3,286,817 3,214,920 71,897

보육교직원 인건비 지원 3,286,817

국 1,643,409

도 493,022

시 1,150,386

보육교직원 처우개선 지원 1,469,982 1,212,838 257,144

국 734,991

도 220,497

시 514,494

301 일반보상금 886,182 910,800 △24,618

국 443,091

도 132,927

시 310,164

12 기타보상금 886,182 910,800 △24,618

농어촌보육교사 특별근무수당 171,600

국 85,800

도 25,740

시 60,060

교사근무 환경개선비 714,582

국 357,291

도 107,187

시 250,104

307 민간이전 583,800 302,038 281,762

Page 26: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 보육시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 291,900

도 87,570

시 204,330

11 사회복지사업보조 583,800 302,038 281,762

어린이집 보조교사 지원(민간시설) 583,800

국 291,900

도 87,570

시 204,330

공공형어린이집 지원 595,800 521,044 74,756

국 297,900

도 89,370

시 208,530

307 민간이전 595,800 521,044 74,756

국 297,900

도 89,370

시 208,530

11 사회복지사업보조 595,800 521,044 74,756

공공형어린이집 지원 595,800

국 297,900

도 89,370

시 208,530

방과후 보육료 지원 8,220 2,446 5,774

도 6,165

시 2,055

308 자치단체등이전 8,220 2,446 5,774

도 6,165

시 2,055

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,220 2,446 5,774

방과후 보육료 지원 8,220

도 6,165

시 2,055

부모모니터링단 운영 3,568 4,544 △976

국 1,784

도 535

시 1,249

301 일반보상금 3,568 4,544 △976

국 1,784

도 535

시 1,249

12 기타보상금 3,568 4,544 △976

부모모니터링단 운영 3,568

국 1,784

도 535

시 1,249

어린이집 환경개선 32,000 60,000 △28,000

국 16,000

도 8,000

Page 27: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 보육시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 8,000

402 민간자본이전 32,000 60,000 △28,000

국 16,000

도 8,000

시 8,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 32,000 60,000 △28,000

어린이집 개보수 30,000

국 15,000

도 7,500

시 7,500

어린이집 장비구입 2,000

국 1,000

도 500

시 500

시간제 보육서비스 제공 지원 74,620 80,000 △5,380

국 37,310

도 11,193

시 26,117

301 일반보상금 4,320 4,320 0

국 2,160

도 648

시 1,512

12 기타보상금 4,320 4,320 0

시간제보육 담임교사 수당 4,320

국 2,160

도 648

시 1,512

307 민간이전 55,300 60,680 △5,380

국 27,650

도 8,295

시 19,355

11 사회복지사업보조 55,300 60,680 △5,380

시간제보육사업 인건비 및 운영비 55,300

국 27,650

도 8,295

시 19,355

308 자치단체등이전 15,000 15,000 0

국 7,500

도 2,250

시 5,250

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 15,000 15,000 0

시간제 보육료 15,000

국 7,500

도 2,250

시 5,250

어린이집 현장학습비 지원 860,000 180,000 680,000

307 민간이전 860,000 180,000 680,000

Page 28: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 보육시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 860,000 180,000 680,000

어린이집 현장학습비(만2세이상) 170,000

특성화 비용(개인별 교재교구비) 690,000

보육 특수시책사업 지원 1,739,388 1,895,565 △156,177

도 403,371

시 1,336,017

301 일반보상금 661,770 928,475 △266,705

도 133,274

시 528,496

12 기타보상금 661,770 928,475 △266,705

보육교직원 근무수당 652,570

도 130,514

시 522,056

장애아통합보육 운영수당 9,200

도 2,760

시 6,440

307 민간이전 825,618 872,367 △46,749

도 194,497

시 631,121

11 사회복지사업보조 825,618 872,367 △46,749

영유아 급간식비 172,623

도 51,787

시 120,836

평가인증어린이집 교재교구비(지원시설) 22,380

도 6,714

시 15,666

평가인증어린이집 보육도우미 지원 531,885

도 106,377

시 425,508

대체교사 인건비 5,490

도 1,647

시 3,843

장애아전문 어린이집 차량운영비지원 7,800

도 2,340

시 5,460

공공형어린이집 차량안전도우미 지원 85,440

도 25,632

시 59,808

308 자치단체등이전 252,000 94,723 157,277

도 75,600

시 176,400

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 252,000 94,723 157,277

평가인증 민간·가정어린이집 차액보육료 252,000

도 75,600

시 176,400

어린이집 확충 사업 120,000 0 120,000

Page 29: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 여성발전 육성

단위: 보육시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 60,000

도 30,000

시 30,000

401 시설비및부대비 110,000 0 110,000

국 55,000

도 27,500

시 27,500

01 시설비 110,000 0 110,000

공동주택 관리동 어린이집 리모델링 110,000

국 55,000

도 27,500

시 27,500

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000

도 2,500

시 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

공동주택 관리동 어린이집 리모델링 집기구입 10,000

국 5,000

도 2,500

시 2,500

장애인.아동복지 증진 32,598,643 26,221,726 6,376,917

국 14,718,508

도 4,146,267

시 13,733,868

아동복지 증진 6,115,699 3,442,013 2,673,686

국 2,984,841

도 1,388,945

시 1,741,913

어린이날 행사 50,000 50,000 0

201 일반운영비 46,000 50,000 △4,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

어린이날 유공자 표창 등 5,000

03 행사운영비 41,000 45,000 △4,000

어린이날 기념 행사 40,000

어린이날 행사 급량비 1,000

301 일반보상금 4,000 0 4,000

09 행사실비보상금 4,000 0 4,000

어린이날행사 자원봉사자 급량비 4,000

결식아동 급식비 지원 474,480 474,480 0

도 118,620

시 355,860

301 일반보상금 474,480 474,480 0

도 118,620

시 355,860

Page 30: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 474,480 474,480 0

결식아동 급식비 지원 474,480

도 118,620

시 355,860

아동발달지원계좌 자치단체경상보조 67,653 81,984 △14,331

국 47,357

도 10,148

시 10,148

301 일반보상금 67,653 81,984 △14,331

국 47,357

도 10,148

시 10,148

01 사회보장적수혜금 67,653 81,984 △14,331

아동발달지원계좌 67,653

국 47,357

도 10,148

시 10,148

입양아동 가족지원 52,200 52,049 151

국 36,540

도 7,830

시 7,830

301 일반보상금 52,200 52,049 151

국 36,540

도 7,830

시 7,830

01 사회보장적수혜금 52,200 52,049 151

입양아동 양육수당 지원 49,500

국 34,650

도 7,425

시 7,425

입양비용 지원 2,700

국 1,890

도 405

시 405

학기중 토일공휴일 급식비 지원 270,000 270,000 0

도 270,000

301 일반보상금 270,000 270,000 0

도 270,000

01 사회보장적수혜금 270,000 270,000 0

학기중 토.일.공휴일 급식비 지원 270,000

도 270,000

가정위탁 양육비 72,000 39,000 33,000

301 일반보상금 72,000 39,000 33,000

01 사회보장적수혜금 72,000 39,000 33,000

가정위탁 양육비 72,000

Page 31: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

퇴소아동 자립정착금 60,000 45,000 15,000

도 18,000

시 42,000

301 일반보상금 60,000 45,000 15,000

도 18,000

시 42,000

01 사회보장적수혜금 60,000 45,000 15,000

퇴소아동 자립정착금 60,000

도 18,000

시 42,000

어린이놀이터 보수비 35,000 35,000 0

401 시설비및부대비 35,000 35,000 0

01 시설비 35,000 35,000 0

어린이놀이터 보수 35,000

아동친화도시 사업비 93,000 36,100 56,900

201 일반운영비 27,000 26,100 900

01 사무관리비 12,000 21,100 △9,100

아동친화도시 추진위원 회의 참석수당 1,400

아동친화도시 홍보물 등 제작 3,000

아동친화도시 홍보부스 운영 1,000

어린이 예산서 발간 1,000

아동권리교육 강사수당 2,100

아동권리교육 책자 제작 2,000

정책창안대회 본선진출자. 발표자 상품권 지급 1,500

02 공공운영비 5,000 5,000 0

아동친화도시추진 지방정부협의회 연회비 5,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

아동친화도시 추진 정책창안대회 10,000

207 연구개발비 66,000 0 66,000

01 연구용역비 66,000 0 66,000

아동친화도 및 시민참여조사 연구용역 66,000

아동 청소년 의회운영 8,000 10,000 △2,000

201 일반운영비 7,000 5,000 2,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

현수막 및 인쇄물 등 5,000

03 행사운영비 2,000 0 2,000

어린이청소년 워크숍 2,000

301 일반보상금 1,000 5,000 △4,000

09 행사실비보상금 1,000 5,000 △4,000

어린이청소년의회 실비지급 1,000

Page 32: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아동수당지원 4,118,424 2,348,400 1,770,024

국 2,882,962

도 617,731

시 617,731

201 일반운영비 1,312 0 1,312

국 918

도 197

시 197

01 사무관리비 1,312 0 1,312

지자체 사업비 지원(아동수당) 1,312

국 918

도 197

시 197

301 일반보상금 4,117,112 2,348,400 1,768,712

국 2,882,044

도 617,534

시 617,534

01 사회보장적수혜금 4,117,112 2,348,400 1,768,712

아동수당 4,117,112

국 2,882,044

도 617,534

시 617,534

충남아기수당 687,642 0 687,642

도 343,821

시 343,821

201 일반운영비 1,242 0 1,242

도 621

시 621

01 사무관리비 1,242 0 1,242

충남아기수당 홍보비 1,242

도 621

시 621

301 일반보상금 686,400 0 686,400

도 343,200

시 343,200

01 사회보장적수혜금 686,400 0 686,400

충남아기수당 686,400

도 343,200

시 343,200

입양축하금 지원 3,000 0 3,000

도 900

시 2,100

301 일반보상금 3,000 0 3,000

도 900

시 2,100

01 사회보장적수혜금 3,000 0 3,000

Page 33: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

입양축하금 지원 3,000

도 900

시 2,100

어린이 간이 물놀이장 설치운영 100,000 0 100,000

201 일반운영비 100,000 0 100,000

01 사무관리비 100,000 0 100,000

어린이 간이물놀이장 장비 임차 및 관리 97,000

물놀이장 운영 3,000

보호종료아동 자립수당 24,300 0 24,300

국 17,982

도 1,895

시 4,423

301 일반보상금 24,300 0 24,300

국 17,982

도 1,895

시 4,423

01 사회보장적수혜금 24,300 0 24,300

보호종료아동 자립수당 24,300

국 17,982

도 1,895

시 4,423

아동복지시설 지원 3,260,525 2,631,320 629,205

국 321,422

도 516,954

시 2,422,149

아동복지시설종사자 처우개선비 97,995 92,840 5,155

도 19,599

시 78,396

307 민간이전 97,995 92,840 5,155

도 19,599

시 78,396

10 사회복지시설법정운영비보조 97,995 92,840 5,155

아동복지시설 종사자 처우개선비 97,995

도 19,599

시 78,396

지역아동센터 운영비 지원 513,020 493,020 20,000

국 256,510

도 76,953

시 179,557

307 민간이전 493,020 493,020 0

국 246,510

도 73,953

시 172,557

11 사회복지사업보조 493,020 493,020 0

지역아동센터 운영비 지원 493,020

국 246,510

Page 34: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 73,953

시 172,557

402 민간자본이전 20,000 0 20,000

국 10,000

도 3,000

시 7,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 20,000 0 20,000

지역아동센터 환경개선 지원 20,000

국 10,000

도 3,000

시 7,000

아동복지교사 파견 지원 90,472 90,472 0

국 45,236

도 13,571

시 31,665

101 인건비 90,472 90,472 0

국 45,236

도 13,571

시 31,665

03 무기계약근로자보수 90,472 0 90,472

- 기본급(6명) 90,472

국 45,236

도 13,571

시 31,665

아동복지교사 파견 지원(자체) 39,569 0 39,569

101 인건비 39,569 0 39,569

03 무기계약근로자보수 39,569 0 39,569

아동복지교사 정근수당 7,547

명절휴가비 7,722

시간외수당 3,968

연차수당 3,772

급량비 9,360

가족수당 2,160

교통비 2,160

대민활동비 2,160

복리후생비 720

아동복지시설운영 2,140,940 1,566,440 574,500

도 321,141

시 1,819,799

307 민간이전 2,140,940 1,566,440 574,500

도 321,141

시 1,819,799

10 사회복지시설법정운영비보조 2,140,940 1,566,440 574,500

아동양육시설 운영비 2,140,940

도 321,141

Page 35: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,819,799

특수목적형 지원 7,344 7,344 0

국 3,672

도 1,102

시 2,570

307 민간이전 7,344 7,344 0

국 3,672

도 1,102

시 2,570

11 사회복지사업보조 7,344 7,344 0

특수목적형 지역아동센터 추가지원 7,344

국 3,672

도 1,102

시 2,570

토요운영 지원 5,328 5,328 0

국 2,664

도 799

시 1,865

307 민간이전 5,328 5,328 0

국 2,664

도 799

시 1,865

11 사회복지사업보조 5,328 5,328 0

토요운영 지역아동센터 추가지원 5,328

국 2,664

도 799

시 1,865

지역아동센터 지원(도비) 39,660 39,660 0

도 7,932

시 31,728

307 민간이전 39,660 39,660 0

도 7,932

시 31,728

11 사회복지사업보조 39,660 39,660 0

지역아동센터 지원(도비) 39,660

도 7,932

시 31,728

아동생활안정 지원 106,163 83,000 23,163

도 31,849

시 74,314

307 민간이전 106,163 83,000 23,163

도 31,849

시 74,314

11 사회복지사업보조 106,163 83,000 23,163

아동생활안정 지원(포괄) 106,163

도 31,849

시 74,314

Page 36: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아동학습환경 지원 98,287 99,800 △1,513

도 29,486

시 68,801

307 민간이전 98,287 99,800 △1,513

도 29,486

시 68,801

11 사회복지사업보조 98,287 99,800 △1,513

아동학습환경지원(포괄) 98,287

도 29,486

시 68,801

아동정서함양 지원 35,067 37,000 △1,933

도 10,520

시 24,547

307 민간이전 35,067 37,000 △1,933

도 10,520

시 24,547

11 사회복지사업보조 35,067 37,000 △1,933

아동정서함양 지원(포괄) 35,067

도 10,520

시 24,547

우수지역아동센터 지원 26,680 26,680 0

국 13,340

도 4,002

시 9,338

307 민간이전 26,680 26,680 0

국 13,340

도 4,002

시 9,338

11 사회복지사업보조 26,680 26,680 0

우수지역아동센터 지원 26,680

국 13,340

도 4,002

시 9,338

지역아동센터 급식조리사 지원 60,000 54,000 6,000

307 민간이전 60,000 54,000 6,000

11 사회복지사업보조 60,000 54,000 6,000

지역아동센터 급식조리사 지원 60,000

아동복지(드림스타트) 448,695 451,698 △3,003

국 313,000

시 135,695

지역 드림스타트 통합사례관리 지원 313,000 316,100 △3,100

국 313,000

101 인건비 187,100 178,465 8,635

국 187,100

03 무기계약근로자보수 187,100 0 187,100

Page 37: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지(드림스타트) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 기본급(5명) 126,970

국 126,970

- 시간외수당 10,200

국 10,200

- 4대보험 20,930

국 20,930

- 퇴직금 20,000

국 20,000

- 출장비 9,000

국 9,000

201 일반운영비 48,900 53,635 △4,735

국 48,900

01 사무관리비 33,200 38,635 △5,435

- 운영위원회 등 회의참석 수당 2,000

국 2,000

- 프로그램 운영 재료비 3,000

국 3,000

- 전산유지비 1,000

국 1,000

- 프로그램 강사수당 4,000

국 4,000

- 위탁교육비 2,000

국 2,000

- 특근매식비 1,200

국 1,200

- 일반수용비 20,000

국 20,000

02 공공운영비 4,000 5,000 △1,000

- 공공요금 및 제세 2,000

국 2,000

- 차량운영비 2,000

국 2,000

03 행사운영비 11,700 10,000 1,700

- 부모교육 3,700

국 3,700

- 드림스타트 가족 힐링캠프 8,000

국 8,000

202 여비 3,000 8,000 △5,000

국 3,000

01 국내여비 3,000 8,000 △5,000

- 드림스타트 업무 추진 3,000

국 3,000

301 일반보상금 52,000 54,000 △2,000

국 52,000

01 사회보장적수혜금 42,000 44,000 △2,000

Page 38: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지(드림스타트) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 인지발달 프로그램(5종) 42,000

국 42,000

09 행사실비보상금 10,000 10,000 0

- 가족나들이 직업체험 등 10,000

국 10,000

307 민간이전 22,000 22,000 0

국 22,000

01 의료및구료비 22,000 22,000 0

- 임산부 및 아동건강검진 22,000

국 22,000

취약계층아동등 사례관리(자체) 135,695 135,598 97

101 인건비 71,575 51,760 19,815

03 무기계약근로자보수 42,390 0 42,390

명절휴가비 12,718

정근수당 10,581

급량비 7,800

가족수당 1,800

교통비 1,800

대민활동비 1,800

복리후생비 600

연차수당 5,291

04 기간제근로자등보수 29,185 51,760 △22,575

기본급 22,200

정근수당 1,850

명절휴가비 1,000

시간외수당 2,390

연차수당 185

급량비 1,560

201 일반운영비 55,000 76,918 △21,918

01 사무관리비 38,200 52,280 △14,080

일반수용비 14,200

강사수당 14,000

프로그램 운영 재료비 10,000

03 행사운영비 16,800 24,638 △7,838

맞춤서비스 운영(입학기념 가족사진) 4,800

맞춤서비스 프로그램운영(주말 가족캠프) 12,000

202 여비 4,000 0 4,000

01 국내여비 4,000 0 4,000

드림스타트 업무추진 4,000

301 일반보상금 5,120 3,920 1,200

09 행사실비보상금 5,120 3,920 1,200

Page 39: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 아동복지(드림스타트) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

맞춤형 서비스 프로그램 참가자 식비 5,120

장애인복지 증진 9,991,748 9,377,762 613,986

국 5,465,309

도 1,047,845

시 3,478,594

장애인활동지원사업 12,051 11,664 387

201 일반운영비 12,051 11,664 387

01 사무관리비 6,800 6,800 0

심사 및 이의신청위원회 수당 6,000

장애인 인식개선 교육 800

02 공공운영비 5,251 4,864 387

장애인복지카드발급 우편요금 4,251

장애인 인권침해예방 CCTV관리비 1,000

장애인 각종행사 91,500 91,500 0

301 일반보상금 14,500 14,500 0

09 행사실비보상금 14,500 14,500 0

장애인의날 행사 참석(도) 5,000

지체장애인의날 기념행사(도) 3,000

충남 농아인의날 행사(도) 2,000

흰지팡이의날 행사 1,500

장애인 합동결혼식(도) 3,000

307 민간이전 77,000 77,000 0

04 민간행사사업보조 29,000 29,000 0

시각장애인 위안행사 2,000

시각장애인 재활증진 대회 6,000

충남 장애인 기능 경기대회 참가 2,000

중증장애인 문화체험 4,000

장애인 문화예술마당 1,000

장애인 종합예술제(전국) 1,000

중증장애인 수련대회 4,000

농아인 위안행사 2,000

유아수화문화제 2,000

전국장애인 기능 경기대회 참가 1,000

중증장애인 송년음악회 4,000

11 사회복지사업보조 48,000 48,000 0

장애인관련 교육사업 5,600

장애인아동청소년 야간보호 프로그램(별빛교실) 40,000

농아인 문화교육 사업 2,400

장애인의날 기념행사 21,500 21,500 0

201 일반운영비 1,500 1,500 0

Page 40: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 1,500 1,500 0

장애인유공자 표창 등 1,500

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

장애인의 날 기념 행사 20,000

장애인돕기 후원의 밤 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

장애인돕기 후원의 밤 5,000

장애인단체 운영 지원 75,380 56,600 18,780

307 민간이전 75,380 56,600 18,780

03 민간단체법정운영비보조 69,380 50,600 18,780

충남지체장애인협회보령시지회 운영 29,460

중증장애인 자립생활지원센터 운영 12,000

충남농아인협회보령시지회 운영 1,600

충남중증장애인자립생활협회보령시지회 운영 23,920

충남신체장애인복지회보령시지회 운영 2,400

11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0

장애인 직업 재활상담 프로그램 운영 6,000

장애수당(기초) 지급 376,343 435,456 △59,113

국 263,440

도 33,871

시 79,032

301 일반보상금 376,343 435,456 △59,113

국 263,440

도 33,871

시 79,032

01 사회보장적수혜금 376,343 435,456 △59,113

장애수당 지원(기초) 376,343

국 263,440

도 33,871

시 79,032

장애수당(차상위 등) 지급 251,900 304,360 △52,460

국 176,330

도 22,671

시 52,899

301 일반보상금 251,900 304,360 △52,460

국 176,330

도 22,671

시 52,899

01 사회보장적수혜금 251,900 304,360 △52,460

장애수당 지원(차상위) 251,900

국 176,330

Page 41: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 22,671

시 52,899

장애인일자리지원(복지일자리) 280,904 304,152 △23,248

국 140,452

도 42,136

시 98,316

101 인건비 280,904 304,152 △23,248

국 140,452

도 42,136

시 98,316

04 기간제근로자등보수 280,904 304,152 △23,248

장애인복지 일자리사업 280,904

국 140,452

도 42,136

시 98,316

보조기구교부 6,250 6,250 0

국 5,000

도 375

시 875

307 민간이전 6,250 6,250 0

국 5,000

도 375

시 875

01 의료및구료비 6,250 6,250 0

장애인 재활보조기구 지원 6,250

국 5,000

도 375

시 875

장애인의료비 지원 118,267 107,940 10,327

국 94,614

도 7,096

시 16,557

308 자치단체등이전 118,267 107,940 10,327

국 94,614

도 7,096

시 16,557

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 118,267 107,940 10,327

장애인 의료비 118,267

국 94,614

도 7,096

시 16,557

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 3,140 3,466 △326

국 1,570

시 1,570

301 일반보상금 3,140 3,466 △326

국 1,570

시 1,570

Page 42: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 3,140 3,466 △326

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 3,140

국 1,570

시 1,570

장애인 재활사업 프로그램 16,140 16,140 0

307 민간이전 16,140 16,140 0

11 사회복지사업보조 16,140 16,140 0

장애인 재활 원예치료 프로그램 5,300

장애인 재활 점자 교육 5,300

장애인 종합민원상담 5,540

중증장애인 활동보조 도 추가 지원 413,450 413,450 0

도 124,035

시 289,415

308 자치단체등이전 413,450 413,450 0

도 124,035

시 289,415

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 413,450 413,450 0

중증장애인 활동보조 도 추가지원 413,450

도 124,035

시 289,415

발달재활 서비스 바우처 지원 328,132 326,962 1,170

국 229,692

도 29,532

시 68,908

308 자치단체등이전 328,132 326,962 1,170

국 229,692

도 29,532

시 68,908

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 328,132 326,962 1,170

장애아동 재활치료 328,132

국 229,692

도 29,532

시 68,908

장애인일자리지원(일반형일자리) 322,260 352,480 △30,220

국 161,130

도 48,339

시 112,791

101 인건비 322,260 352,480 △30,220

국 161,130

도 48,339

시 112,791

04 기간제근로자등보수 322,260 352,480 △30,220

장애인 일반형일자리 지원 322,260

국 161,130

도 48,339

Page 43: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 112,791

장애인연금 급여 지급 3,786,000 3,951,982 △165,982

국 2,650,200

도 340,740

시 795,060

301 일반보상금 3,786,000 3,951,982 △165,982

국 2,650,200

도 340,740

시 795,060

01 사회보장적수혜금 3,786,000 3,951,982 △165,982

중증장애인 연금 3,786,000

국 2,650,200

도 340,740

시 795,060

언어발달지원 바우처지원 2,423 720 1,703

국 1,696

도 218

시 509

308 자치단체등이전 2,423 720 1,703

국 1,696

도 218

시 509

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,423 720 1,703

시청각 장애부모 자녀 언어발달 지원사업 2,423

국 1,696

도 218

시 509

장애수당 추가지원 118,080 129,600 △11,520

도 35,424

시 82,656

301 일반보상금 118,080 129,600 △11,520

도 35,424

시 82,656

01 사회보장적수혜금 118,080 129,600 △11,520

장애수당 추가지원 118,080

도 35,424

시 82,656

부부장애수당 지원 159,600 159,600 0

도 47,880

시 111,720

301 일반보상금 159,600 159,600 0

도 47,880

시 111,720

01 사회보장적수혜금 159,600 159,600 0

부부장애수당 159,600

도 47,880

시 111,720

Page 44: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

월세거주장애인 주거비 지원 90,000 90,000 0

도 27,000

시 63,000

301 일반보상금 90,000 90,000 0

도 27,000

시 63,000

01 사회보장적수혜금 90,000 90,000 0

월세거주장애인 주거비 90,000

도 27,000

시 63,000

중증장애인가구 월동비 지원 79,910 85,150 △5,240

도 23,973

시 55,937

301 일반보상금 79,910 85,150 △5,240

도 23,973

시 55,937

01 사회보장적수혜금 79,910 85,150 △5,240

중증장애인가구 월동비 지원 79,910

도 23,973

시 55,937

장루요루장애인 의료비지원 2,300 2,000 300

도 690

시 1,610

301 일반보상금 2,300 2,000 300

도 690

시 1,610

01 사회보장적수혜금 2,300 2,000 300

장루요루장애인 의료지원비 2,300

도 690

시 1,610

미취업장애인 건강검진 지원 7,000 7,000 0

도 2,100

시 4,900

301 일반보상금 7,000 7,000 0

도 2,100

시 4,900

01 사회보장적수혜금 7,000 7,000 0

미취업장애인 건강검진 지원 7,000

도 2,100

시 4,900

장애인 건강교실 운영 10,000 10,000 0

도 3,000

시 7,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 3,000

시 7,000

Page 45: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 10,000 10,000 0

장애인 건강교실 운영 10,000

도 3,000

시 7,000

장애인정보화지원사업 13,824 26,667 △12,843

도 4,147

시 9,677

201 일반운영비 13,824 26,667 △12,843

도 4,147

시 9,677

01 사무관리비 13,824 26,667 △12,843

장애인신문 구독료 13,824

도 4,147

시 9,677

장애인 활동지원급여 지원 2,258,825 1,503,887 754,938

국 1,581,178

도 203,294

시 474,353

308 자치단체등이전 2,258,825 1,503,887 754,938

국 1,581,178

도 203,294

시 474,353

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,258,825 1,503,887 754,938

장애인 활동지원급여 지원 2,258,825

국 1,581,178

도 203,294

시 474,353

장애인편의시설 확충 50,000 41,700 8,300

도 15,000

시 35,000

401 시설비및부대비 50,000 17,500 32,500

도 15,000

시 35,000

01 시설비 50,000 17,500 32,500

장애인 편의시설구축 50,000

도 15,000

시 35,000

공공후견 비용지원 3,900 3,300 600

국 3,120

도 234

시 546

301 일반보상금 3,900 3,300 600

국 3,120

도 234

시 546

01 사회보장적수혜금 3,900 3,300 600

Page 46: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

공공후견 활동비용지원 3,900

국 3,120

도 234

시 546

장애인보장구 지원사업 10,094 10,000 94

도 3,028

시 7,066

307 민간이전 10,094 10,000 94

도 3,028

시 7,066

01 의료및구료비 10,094 10,000 94

장애인보장구 수리지원 10,094

도 3,028

시 7,066

안전보호기설치지원사업 834 834 0

도 250

시 584

307 민간이전 834 834 0

도 250

시 584

11 사회복지사업보조 834 834 0

장애인보장구 안전보호기 설치지원 834

도 250

시 584

희망나눔결연사업 2,800 1,300 1,500

도 2,800

301 일반보상금 2,800 1,300 1,500

도 2,800

01 사회보장적수혜금 2,800 1,300 1,500

희망나눔 결연사업 2,800

도 2,800

여성장애인 출산비용지원 8,000 8,000 0

국 5,600

도 720

시 1,680

301 일반보상금 8,000 8,000 0

국 5,600

도 720

시 1,680

01 사회보장적수혜금 8,000 8,000 0

여성장애인 출산지원금 지원 8,000

국 5,600

도 720

시 1,680

발달장애인 부모상담지원 21,451 7,006 14,445

국 15,015

Page 47: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,931

시 4,505

308 자치단체등이전 21,451 7,006 14,445

국 15,015

도 1,931

시 4,505

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 21,451 7,006 14,445

부모심리상담 지원 21,451

국 15,015

도 1,931

시 4,505

장애인일자리 사업 32,000 32,000 0

101 인건비 32,000 32,000 0

04 기간제근로자등보수 32,000 32,000 0

장애인복지일자리사업(자체) 32,000

장애인재활사업 782,512 782,512 0

307 민간이전 782,512 782,512 0

11 사회복지사업보조 782,512 782,512 0

장애인 재가복지사업 219,058

공동생활가정운영사업 64,454

장애인 특별 운송 사업 54,000

장애인 재활기능 강화사업 445,000

중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상금 2,500 2,500 0

303 포상금 2,500 2,500 0

01 포상금 2,500 2,500 0

중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상금 2,500

장애인 일자리지원(시간제일자리) 86,808 55,104 31,704

국 43,404

도 13,021

시 30,383

101 인건비 86,808 55,104 31,704

국 43,404

도 13,021

시 30,383

04 기간제근로자등보수 86,808 55,104 31,704

장애인일자리사업(시간제) 86,808

국 43,404

도 13,021

시 30,383

활동보조 가산급여 7,927 1,980 5,947

국 5,548

도 713

시 1,666

Page 48: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 7,927 1,980 5,947

국 5,548

도 713

시 1,666

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,927 1,980 5,947

활동보조 가산급여 7,927

국 5,548

도 713

시 1,666

인공달팽이 재활치료 지원 8,000 8,000 0

도 2,400

시 5,600

301 일반보상금 8,000 8,000 0

도 2,400

시 5,600

01 사회보장적수혜금 8,000 8,000 0

인공달팽이 재활치료 지원 8,000

도 2,400

시 5,600

발달장애인 주간활동서비스 지원 76,743 0 76,743

국 53,720

도 6,907

시 16,116

308 자치단체등이전 76,743 0 76,743

국 53,720

도 6,907

시 16,116

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 76,743 0 76,743

발달장애인 주간활동서비스 지원 76,743

국 53,720

도 6,907

시 16,116

발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 48,000 0 48,000

국 33,600

도 4,320

시 10,080

308 자치단체등이전 48,000 0 48,000

국 33,600

도 4,320

시 10,080

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 48,000 0 48,000

발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 48,000

국 33,600

도 4,320

시 10,080

장애인복지시설 운영 12,781,976 10,318,933 2,463,043

국 5,633,936

Page 49: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,192,523

시 5,955,517

장애인거주시설 운영 지원 7,816,093 7,432,618 383,475

국 5,471,265

도 703,448

시 1,641,380

307 민간이전 7,816,093 7,432,618 383,475

국 5,471,265

도 703,448

시 1,641,380

10 사회복지시설법정운영비보조 7,816,093 7,432,618 383,475

장애인거주시설 운영 7,816,093

국 5,471,265

도 703,448

시 1,641,380

장애인거주시설종사자 처우개선비 299,880 299,880 0

도 59,976

시 239,904

307 민간이전 299,880 299,880 0

도 59,976

시 239,904

10 사회복지시설법정운영비보조 299,880 299,880 0

장애인 거주시설 종사자 처우개선비 299,880

도 59,976

시 239,904

장애인거주시설 종사자 중증장애인보호자 수당 74,400 72,000 2,400

도 22,320

시 52,080

307 민간이전 74,400 72,000 2,400

도 22,320

시 52,080

10 사회복지시설법정운영비보조 74,400 72,000 2,400

장애인거주시설 중증장애인 보호종사자 수당 74,400

도 22,320

시 52,080

장애인거주시설 기능보강 200,966 479,456 △278,490

국 100,483

도 50,242

시 50,241

402 민간자본이전 200,966 479,456 △278,490

국 100,483

도 50,242

시 50,241

02 민간자본사업보조(이전재원) 200,966 479,456 △278,490

장애인거주시설 기능보강 196,190

국 98,095

도 49,048

Page 50: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 49,047

장애인거주시설 LED 교체 지원 4,776

국 2,388

도 1,194

시 1,194

장애인직업재활시설 운영 1,019,904 973,333 46,571

도 152,986

시 866,918

307 민간이전 1,019,904 973,333 46,571

도 152,986

시 866,918

10 사회복지시설법정운영비보조 1,019,904 973,333 46,571

장애인직업재활시설 운영비 1,019,904

도 152,986

시 866,918

장애인직업재활시설 처우개선비 27,000 27,000 0

도 5,400

시 21,600

307 민간이전 27,000 27,000 0

도 5,400

시 21,600

10 사회복지시설법정운영비보조 27,000 27,000 0

장애인직업재활시설 종사자처우개선비 27,000

도 5,400

시 21,600

장애인직업재활시설 종사자 중증장애인보호수당 7,200 7,200 0

도 2,160

시 5,040

307 민간이전 7,200 7,200 0

도 2,160

시 5,040

10 사회복지시설법정운영비보조 7,200 7,200 0

장애인직업재활시설 중증장애인보호수당 7,200

도 2,160

시 5,040

장애인복지시설 입소자 부식비 지원 41,829 41,829 0

307 민간이전 41,829 41,829 0

11 사회복지사업보조 41,829 41,829 0

장애인거주시설입소자 부식비 41,829

수화통역센터 운영 149,350 145,000 4,350

307 민간이전 149,350 145,000 4,350

10 사회복지시설법정운영비보조 149,350 145,000 4,350

수화통역센터 운영 149,350

장애인생활이동지원센터 운영 330,000 330,000 0

Page 51: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 330,000 330,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 330,000 330,000 0

장애인 생활이동 지원센터 운영 330,000

장애인편의시설지원센터 운영 74,160 72,000 2,160

307 민간이전 74,160 72,000 2,160

10 사회복지시설법정운영비보조 74,160 72,000 2,160

장애인 편의시설 지원센터 운영 74,160

중증장애인자립생활센터 지원 155,470 153,345 2,125

국 62,188

도 27,985

시 65,297

307 민간이전 155,470 153,345 2,125

국 62,188

도 27,985

시 65,297

10 사회복지시설법정운영비보조 155,470 153,345 2,125

중증장애인자립생활지원센터 지원 155,470

국 62,188

도 27,985

시 65,297

장애인이용시설 종사자 처우개선비 17,640 17,640 0

도 3,528

시 14,112

307 민간이전 17,640 17,640 0

도 3,528

시 14,112

10 사회복지시설법정운영비보조 17,640 17,640 0

장애인이용시설종사자처우개선(수화,이동지원,

편의시설) 17,640

도 3,528

시 14,112

장애인복지시설 종사자 인권교육 4,992 4,992 0

201 일반운영비 4,992 4,992 0

01 사무관리비 4,992 4,992 0

장애인 복지시설 종사자 인권 교육 4,992

보령중증장애인자립생활지원센터 운영 29,479 0 29,479

307 민간이전 29,479 0 29,479

10 사회복지시설법정운영비보조 29,479 0 29,479

중증장애인자립생활지원센터운영비 29,479

장애인거주시설 종사자 힐링연수 16,000 12,800 3,200

도 8,000

시 8,000

307 민간이전 16,000 0 16,000

Page 52: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 8,000

시 8,000

11 사회복지사업보조 16,000 0 16,000

장애인거주시설 종사자 힐링연수프로그램 16,000

도 8,000

시 8,000

장애인 자립생활 지원 6,480 6,480 0

도 1,296

시 5,184

307 민간이전 6,480 6,480 0

도 1,296

시 5,184

10 사회복지시설법정운영비보조 6,480 6,480 0

중증장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비

(국비지원센터) 6,480

도 1,296

시 5,184

장애인거주시설종사자 인건비부족분(연장근로수당) 229,556 243,360 △13,804

도 68,867

시 160,689

307 민간이전 229,556 243,360 △13,804

도 68,867

시 160,689

10 사회복지시설법정운영비보조 229,556 243,360 △13,804

장애인거주시설종사자 인건비 부족분(연장근로

수당) 229,556

도 68,867

시 160,689

장애인복지관 건립(명천지구실버주택및종합복지관건

립 일환)

2,000,000 0 2,000,000

403 자치단체등자본이전 2,000,000 0 2,000,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,000,000 0 2,000,000

장애인복지관 건립 2,000,000

충남 신체장애인복지회 보령시지회 임차료지원 100,000 0 100,000

도 50,000

시 50,000

201 일반운영비 100,000 0 100,000

도 50,000

시 50,000

01 사무관리비 100,000 0 100,000

충남 신체장애인복지회 보령시지회 임차료지원 100,000

도 50,000

시 50,000

장애인 단기주간보호 지원 181,577 0 181,577

도 36,315

시 145,262

Page 53: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 장애인.아동복지 증진

단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 181,577 0 181,577

도 36,315

시 145,262

11 사회복지사업보조 181,577 0 181,577

장애인 단기주간보호 지원 181,577

도 36,315

시 145,262

청소년 보호 및 육성 1,409,363 1,069,401 339,962

국 21,810

기 232,901

도 41,313

시 1,113,339

청소년 보호 및 방과 후 지원 748,790 611,385 137,405

국 21,810

기 232,901

도 33,321

시 460,758

청소년 방과후 아카데미 운영 167,782 151,532 16,250

기 83,891

시 83,891

101 인건비 50,682 38,294 12,388

기 25,341

시 25,341

03 무기계약근로자보수 50,682 0 50,682

청소년 방과후 아카데미 운영 50,682

기 25,341

시 25,341

201 일반운영비 75,200 70,928 4,272

기 37,600

시 37,600

01 사무관리비 74,200 69,528 4,672

아카데미 사무관리비(차량임차, 전문체험활동,

강사비 등) 74,200

기 37,100

시 37,100

02 공공운영비 1,000 1,400 △400

아카데미 공공운영비 1,000

기 500

시 500

202 여비 4,500 4,500 0

기 2,250

시 2,250

01 국내여비 4,500 4,500 0

아카데미 국내여비 4,500

기 2,250

시 2,250

Page 54: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 방과 후 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 2,400 2,400 0

기 1,200

시 1,200

01 재료비 2,400 2,400 0

아카데미 재료비 2,400

기 1,200

시 1,200

301 일반보상금 35,000 30,680 4,320

기 17,500

시 17,500

09 행사실비보상금 35,000 30,680 4,320

청소년 방과후 아카데미 35,000

기 17,500

시 17,500

청소년 방과후 아카데미 운영(자체) 94,811 0 94,811

101 인건비 91,611 0 91,611

03 무기계약근로자보수 91,611 0 91,611

방과후아카데미 전담인력(3명) 0

- 기본급 22,943

- 정근수당 4,344

- 명절휴가비 7,363

- 통상고정수당 7,920

- 시간외수당 12,372

- 연차수당 4,124

- 4대보험기관부담금 13,510

- 퇴직적립금 19,035

206 재료비 3,200 0 3,200

01 재료비 3,200 0 3,200

드론교실 운영 재료비 3,200

지역사회 청소년통합지원체계 구축 93,720 92,300 1,420

기 46,860

시 46,860

307 민간이전 93,720 92,300 1,420

기 46,860

시 46,860

11 사회복지사업보조 93,720 92,300 1,420

청소년 통합지원체계 구축 93,720

기 46,860

시 46,860

청소년 육성행사 38,900 38,900 0

201 일반운영비 5,400 5,400 0

01 사무관리비 5,400 5,400 0

Page 55: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 방과 후 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

일반수용비(청소년증, 홍보물 등) 3,000

모범청소년 및 유공자 표창 등 1,000

청소년위원회 참석수당 1,400

301 일반보상금 3,500 3,500 0

09 행사실비보상금 2,500 2,500 0

동아리경진대회,공연출연 참가 1,000

청소년관련 행사 참가 1,500

12 기타보상금 1,000 1,000 0

청소년 보호법 위반신고자 포상금 1,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

청소년 활동지원(국제교류, 문화탐방 등) 20,000

청소년 수련활동지원 10,000

청소년의달 기념행사 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

청소년의달 행사 15,000

청소년 가요제 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

청소년가요제 15,000

청소년수련활동 지원 6,500 6,500 0

도 2,000

시 4,500

307 민간이전 6,500 6,500 0

도 2,000

시 4,500

11 사회복지사업보조 6,500 6,500 0

청소년 수련활동 지원 6,500

도 2,000

시 4,500

지역 청소년 참여기구 운영(시군 청소년 참여위원회) 2,800 2,800 0

기 1,400

시 1,400

307 민간이전 2,800 2,800 0

기 1,400

시 1,400

11 사회복지사업보조 2,800 2,800 0

청소년 참여위원회 2,800

기 1,400

시 1,400

청소년동아리 지원 8,305 8,305 0

Page 56: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 방과 후 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 3,322

시 4,983

307 민간이전 8,305 8,305 0

국 3,322

시 4,983

11 사회복지사업보조 8,305 8,305 0

청소년 동아리 운영 지원 8,305

국 3,322

시 4,983

청소년유해환경 감시단 활동 지원 3,500 3,500 0

국 1,750

시 1,750

307 민간이전 3,500 3,500 0

국 1,750

시 1,750

11 사회복지사업보조 3,500 3,500 0

청소년유해환경감시단 지원 3,500

국 1,750

시 1,750

청소년지도사 배치지원(청소년수련시설지도사 배치

지원사업)

44,640 43,752 888

기 22,320

시 22,320

307 민간이전 44,640 43,752 888

기 22,320

시 22,320

11 사회복지사업보조 44,640 43,752 888

청소년수련시설지도사 배치 지원사업 44,640

기 22,320

시 22,320

지역 청소년 참여기구 운영(청소년 수련시설 운영위

원회)

4,000 4,000 0

기 1,000

도 1,000

시 2,000

307 민간이전 4,000 4,000 0

기 1,000

도 1,000

시 2,000

11 사회복지사업보조 4,000 4,000 0

청소년 수련시설 운영위원회 활성화 4,000

기 1,000

도 1,000

시 2,000

청소년공부방 운영지원 13,000 13,000 0

307 민간이전 13,000 13,000 0

Page 57: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 방과 후 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 13,000 13,000 0

청소년 공부방 사업 13,000

위기가정 청소년 지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

위기가정 청소년 지원 프로그램 운영 5,000

청소년어울림마당지원 24,000 24,000 0

도 9,600

시 14,400

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 9,600

시 14,400

11 사회복지사업보조 24,000 24,000 0

청소년 어울림 마당 24,000

도 9,600

시 14,400

학교 밖 청소년 지원 82,060 79,430 2,630

기 57,442

시 24,618

307 민간이전 82,060 79,430 2,630

기 57,442

시 24,618

11 사회복지사업보조 82,060 79,430 2,630

시군 학교밖 청소년 지원 82,060

기 57,442

시 24,618

청소년동반자 프로그램 운영 10,976 10,740 236

기 5,488

도 5,488

307 민간이전 10,976 10,740 236

기 5,488

도 5,488

11 사회복지사업보조 10,976 10,740 236

청소년 동반자 프로그램 운영 10,976

기 5,488

도 5,488

청소년 유해환경 감시단 보조 23,000 23,000 0

307 민간이전 23,000 23,000 0

11 사회복지사업보조 23,000 23,000 0

청소년 유해환경 예방활동 사업 23,000

청소년지도사 배치지원(공공청소년수련시설 프로그램

운영)

2,000 2,000 0

기 1,000

시 1,000

Page 58: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 방과 후 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 2,000 2,000 0

기 1,000

시 1,000

11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

공공청소년 수련시설 프로그램 운영 2,000

기 1,000

시 1,000

학교폭력 예방프로그램 운영 27,000 26,386 614

기 13,500

시 13,500

307 민간이전 27,000 26,386 614

기 13,500

시 13,500

11 사회복지사업보조 27,000 26,386 614

학교폭력 예방프로그램 운영 27,000

기 13,500

시 13,500

위기 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년지원센터 사업

추진)

15,000 15,000 0

도 6,000

시 9,000

307 민간이전 15,000 15,000 0

도 6,000

시 9,000

11 사회복지사업보조 15,000 15,000 0

시군 학교밖 청소년지원센터 사업 추진 15,000

도 6,000

시 9,000

청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선 4,320 4,320 0

도 864

시 3,456

101 인건비 4,320 4,320 0

도 864

시 3,456

03 무기계약근로자보수 4,320 0 4,320

청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비 4,320

도 864

시 3,456

공공청소년 수련시설 청소년지도사 퇴직금 등 지원 9,000 9,000 0

307 민간이전 9,000 9,000 0

11 사회복지사업보조 9,000 9,000 0

퇴직금 및 4대보험료(청소년지도사) 9,000

청소년건강지원 33,476 17,920 15,556

국 16,738

도 8,369

Page 59: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 방과 후 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 8,369

301 일반보상금 33,476 17,920 15,556

국 16,738

도 8,369

시 8,369

12 기타보상금 33,476 17,920 15,556

저소득층 여성청소년 위생용품지원 33,476

국 16,738

도 8,369

시 8,369

학교폭력 근절 시범학교 운영 5,000 0 5,000

308 자치단체등이전 5,000 0 5,000

08 교육기관에대한보조 5,000 0 5,000

학교폭력근절시범학교운영 5,000

청소년육성시설 확충 및 관리 660,573 458,016 202,557

도 7,992

시 652,581

청소년상담복지센터 운영 169,000 164,111 4,889

301 일반보상금 1,200 1,200 0

09 행사실비보상금 1,200 1,200 0

대천해수욕장 청소년이동상담원 급식비 1,200

307 민간이전 167,800 162,911 4,889

05 민간위탁금 167,800 162,911 4,889

청소년상담복지센터 운영 167,800

청소년문화의집 운영 331,613 264,185 67,428

307 민간이전 267,185 264,185 3,000

05 민간위탁금 267,185 264,185 3,000

청소년 문화의 집 267,185

401 시설비및부대비 31,868 0 31,868

01 시설비 31,868 0 31,868

청소년문화의집 CCTV 교체 31,868

405 자산취득비 32,560 0 32,560

01 자산및물품취득비 32,560 0 32,560

청소년문화의집 컴퓨터 및 태블릿PC 교체 32,560

청소년수련시설 기능보강 130,000 0 130,000

401 시설비및부대비 130,000 0 130,000

01 시설비 130,000 0 130,000

청소년수련관 개보수 130,000

위기 청소년 지원(시군 청소년 상담복지센터 사업 추

진)

20,000 20,000 0

도 6,000

Page 60: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년육성시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 14,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 6,000

시 14,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

시군 청소년 상담복지센터 사업추진 20,000

도 6,000

시 14,000

위기 청소년 지원(시군 청소년 상담복지센터 종사자

처우개선비)

9,960 9,720 240

도 1,992

시 7,968

307 민간이전 9,960 9,720 240

도 1,992

시 7,968

11 사회복지사업보조 9,960 9,720 240

청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 9,960

도 1,992

시 7,968

행여자 보호 15,000 15,000 0

행여자 보호 15,000 15,000 0

행여사망자 재료 지원 15,000 15,000 0

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

무연고 사망자 공고료 6,000

301 일반보상금 9,000 9,000 0

01 사회보장적수혜금 9,000 9,000 0

무연고 사망자 장제비 9,000

지방행정 역량 강화 500,000 605,000 △105,000

지역경쟁력 제고 500,000 605,000 △105,000

출산장려금지원 500,000 605,000 △105,000

301 일반보상금 500,000 600,000 △100,000

01 사회보장적수혜금 500,000 600,000 △100,000

출산장려금 500,000

행정운영경비 110,891 81,490 29,401

기본경비 81,660 81,490 170

기본경비 81,660 81,490 170

201 일반운영비 46,320 46,320 0

01 사무관리비 39,320 39,320 0

일반수용비 27,600

위원회 수당 5,000

Page 61: 세출예산사업명세서 · 2018-12-24 · 경로당지원(경로당활성화프로그램보급) 173,500 45,695 127,805 도 86,750 시 86,750 307민간이전 173,500 45,695 127,805

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

급량비 6,720

02 공공운영비 7,000 7,000 0

공공요금및제세 4,000

시설장비유지비 3,000

202 여비 30,000 30,000 0

01 국내여비 30,000 30,000 0

과 업무추진 여비 30,000

203 업무추진비 5,340 4,920 420

04 부서운영업무추진비 5,340 4,920 420

부서운영업무추진비 5,340

인력운영비 23,087 0 23,087

인력운영비 23,087 0 23,087

101 인건비 23,087 0 23,087

04 기간제근로자등보수 23,087 0 23,087

기본급 16,080

주휴수당 3,350

월차수당 737

급량비 1,560

교통비 360

명절휴가비 1,000

사회복지시설 안전점검 6,144 0 6,144

사회복지시설 안전점검 6,144 0 6,144

201 일반운영비 6,144 0 6,144

01 사무관리비 6,144 0 6,144

사회복지시설 및 장례식장 안전점검 자문수수료 6,144

재무활동 217,571 215,741 1,830

내부거래지출 217,571 215,741 1,830

시설관리공단전출금 217,571 215,741 1,830

309 전출금 217,571 215,741 1,830

01 공사ㆍ공단경상전출금 217,571 215,741 1,830

청소년수련관운영 전출금 217,571