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Objetivos
orientados a
productos
Descripción de las
metas de producto
del cuatrienio
Va
lor
es
pe
rad
o d
e
las
me
tas
de
pro
du
cto
du
ran
te
el
cu
atr
ien
io
Tipo de metaIndicadores de
producto
Va
lor
de
la
lín
ea
ba
se
Re
cu
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s p
rop
ios
SG
P
Co
fin
an
cia
ció
n
Na
ció
n
Co
fin
an
cia
ció
n
De
pa
rta
me
nto
SG
R
Cré
dit
os
(In
tern
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ex
tern
o)
Otr
os
EN
ER
O
FE
B
MA
RZ
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Coordinador
Agropecuario
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION
SOCIAL
IMPULSAR
PROYECTOS
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
IMPULSAR
PROYECTOS DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA, A
TRAVÉS DE
HUERTAS
INTEGRALES
COMUNITARIAS EN
EL MUNICIPIO DE EL
PAUJIL
4,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
APOYADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 1,00
AGROPECUARI
O
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
Coordinador Agropecuario/secretaria de gobiernoSUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION
SOCIAL
IMPLEMENTAR
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
PARA
MUJERES Y
MADRES
COMUNITARIA
S
IMPLEMENTAR UN
PROYECTO
PRODUCTIVO QUE
BENEFICIE A LAS
MUJERES Y
MADRES
COMUNITARIAS
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
IMPLEMENTAD
OS DURANTE
EL
CUATRIENIO
0,00
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
x x x x x x x x x x
secretaria de GobiernoSUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION
SOCIAL
FOMENTAR EL
DESARROLLO
PERSONAL Y
SOCIO
OCUPACIONAL
DE LOS
JOVENES
PARA
MEJORAR SUS
CONDICIONES
DE VIDA
CAPACITAR A 200
JOVENES EN
ASPECTOS
RELACIONADOS
CON EL
DESARROLLO
SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE EL
PAUJIL
200,00
INCREMENTO NUMERO DE
JOVENES
CAPACITADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 50,00
DESARROLLO
COMUNITARIO
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
Secretaría de
Integración
Social
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION
SOCIAL
GESTIONAR
OFERTA
INSTITUCIONAL
PARA EL
ADULTO
MAYOR
GESTIONAR OFERTA
INSTITUCIONAL DEL
ORDEN NACIONAL
PARA BENEFICIAR A
NUEVOS ADULTOS
MAYORES DEL
MUNICIPIO DE EL
PAUJIL
100,00
GESTIÓN NUMERO DE
ADULTOS
MAYORES
NUEVOS
RECIBIENDO
BENEFICIOS 512,00 25,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
3.000.000,00 72.000.000,00
x x x x x x x x x x
Secretaria de Integraciòn socialSUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION
SOCIAL
FIRMAR
CONVENIOS
PARA LA
ATENCIÓN DEL
ADULTO
MAYOR
FIRMAR 4
CONVENIOS CON EL
HOGAR DEL
ANCIANO DURANTE
EL CUATRIENIO
4,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
CONVENIOS
FIRMADOS4,00 1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
6.900.000,00 65.000.000,00
x x x x x x x x x x
Secretaría de
Gobierno /
Secretaria de
Integración
Social
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION
SOCIAL
GARANTIZAR
LA ATENCIÓN A
LA POBLACIÓN
EN CONDICIÓN
DE
DESPLAZAMIE
NTO
BRINDAR ATENCIÓN
HUMANITARIA Y
REUBICACIÓN
PRODUCTIVA A
POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
1153,00
INCREMENTO NUMERO DE
PERSONAS
ATENDIDAS
Y/O
BENEFICIADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
1153,00 263,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
32.000.000,00 9.000.000,00
x x x x x x x x x x
Secretaria de
Integración
Social
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION
SOCIAL
ATENDER
INTEGRALMEN
TE A LA
POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
ATENDER A 30
PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD, EN
ACTITUDES Y
HABITOS
LABORALES
PRODUCTIVOS
30,00
INCREMENTO NUMERO DE
PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
ATENDIDAS 0,00 7,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
10.000.000,00
x x x x x x x x x x
Secretaria de
Integración
Social
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION
SOCIAL
ATENDER
INTEGRALMEN
TE A LA
POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
GESTIONAR 20
AYUDAS TECNICAS
PARA LA
POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
20,00
GESTIÓN NUMERO DE
AYUDAS
TECNICAS
GESTIONADAS N.D 5,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
8.000.000,00
x x x x x x x x x x
Secretaria de
Integración
Social
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA E INCLUSION
SOCIAL
ATENDER
INTEGRALMEN
TE A LA
POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
CREAR Y PONER EN
FUNCIONAMIENTO
EL COMITÉ
MUNICIPAL DE
DISCAPACIDAD
1,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
COMITES EN
FUNCIONAMIE
NTO 0,00 1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
600.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
Y
COORDINACIÓ
N
AGROPECUARI
A
PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA,
A TRAVÉS DE LAS
HUERTAS INTEGRALES
COMUNITARIAS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS APOYO A MUJERES
MADRES DE HOGAR x x x x x x x x x xSECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS CAPACITACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y APOYO A
LA JUVENTUDx x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN DE LA
TERCERA EDADx x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS ATENCIÓN INTEGRAL A LA
POBLACIÓN DESPLAZADA x x x x x x x x x xSECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN EN CONDICIÓN
DE DISCAPACIDADx x x x x x x x x x
Secretaria de Integración SocialSUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON VIDA SANA
ADQUIRIR
BICICLETAS Y
MOTOS PARA
LA POLICIA
COMUNITARIA
ADQUIRIR 10
BICICLETAS CON SU
RESPECTIVA
DOTACIÓN PARA LA
POLICIA
COMUNITARIA DE EL
MUNICIPIO DE EL
PAUJIL.
10,00 INCREMENTO NUMERO DE
BICICLETAS
ADQUIRIDAS
CON SU
RESPECTIVA
DOTACIÓN
0,00
2,00
JUSTICIA 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
ALMACENISTA Y SECRETARIA DE GOBIERNOSUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON VIDA SANA
ADQUIRIR
BICICLETAS Y
MOTOS PARA
LA POLICIA
COMUNITARIA
ADQUIRIR 2 MOTOS
CON SU
RESPECTIVA
DOTACIÓN PARA LA
POLICIA
COMUNITARIA DE EL
MUNICIPIO DE EL
PAUJIL.
2,00 INCREMENTO NUMERO DE
MOTOS
ADQUIRIDAS
CON SU
RESPECTIVA
DOTACIÓN
0,00
1,00
JUSTICIA 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO
A ORGANISMOS DE
SEGURIDAD; EN
CONCORDANCIA CON EL
PLAN INTEGRAL DE
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS PROMOCIÓN, RESPETO Y
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOSx x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
SUBPROGRAMAS PARTICIPACIÓN
CIUDADANA COMUNITARIA
REESTRUCTUR
AR LAS
JUNTAS DE
ACCIÓN
COMUNAL
REESTRUCTURAR
65 JUNTAS DE
ACCIÓN COMUNAL
DE EL MUNICIPIO
DE EL PAUJIL
65,00 INCREMENTO NUMERO DE
JUNTAS DE
ACCIÓN
COMUNAL
REESTRUCTUR
ADAS
0,00 DESARROLLO
COMUNITARIO
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
SUBPROGRAMAS PARTICIPACIÓN
CIUDADANA COMUNITARIA
REACTIVAR
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA
REACTIVAR 4
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
(CONSEJO
TERRITORIAL DE
PLANEACIÓN,
CONSEJO DE
DESARROLLO
RURAL,JUVENTUD, Y
MUJER Y GENERO.
4,00 INCREMENTO NUMERO DE
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA
REACTIVADOS
0,00
1,00
DESARROLLO
COMUNITARIO
500.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS CAPACITACIÓN Y
REEESTRUCTURACIÓN DE
JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN
PROYECTOS REACTIVACIÓN DE
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN,
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS CONTROL SOCIAL A LA
GESTIÓN PUBLICA
INVOLUCRAR A
LAS
ORGANIZACIO
NES
CIUDADANAS
EN EL
GOBIERNO
TERRITORIAL
CAPACITAR
DURANTE EL
CUATRIENIO AL 10%
DE LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES DE EL
MUNIICPIO DE EL
PAUJIL
10,00 INCREMENTO PORCENTAJE
DE
ORGANIZACIO
NES SOCIALES
CAPACITADAS
DURANTE EL
CUATRINEIO
0,00
2,50
DESARROLLO
COMUNITARIO
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN,
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS CONTROL SOCIAL A LA
GESTIÓN PUBLICA
INVOLUCRAR A
LAS
ORGANIZACIO
NES
CIUDADANAS
EN EL
GOBIERNO
TERRITORIAL
REALIZAR
ANUALMENTE
VEEDURIAS
CIUDADANAS AL
100% DE LAS
OBRAS PÚBLICAS O
PROYECTOS
100,00 INCREMENTO PORCENTAJE
DE OBRAS
PÚBLICAS Y
PROYECTOS
CON
VEEDURIA
CIUDADANA
N.D
100,00
DESARROLLO
COMUNITARIO
500.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN,
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS CONTROL SOCIAL A LA
GESTIÓN PUBLICA
INVOLUCRAR A
LAS
ORGANIZACIO
NES
CIUDADANAS
EN EL
GOBIERNO
TERRITORIAL
CREAR CUATRO
VEEDURIAS
CIUDADANAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
4,00 INCREMENTO NUMERO DE
VEEDURIAS
CREADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00
1,00
DESARROLLO
COMUNITARIO
500.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN CIUDADANA
PARA EL CONTROL SOCIAL
A LA GESTIÓN PUBLICAx x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN,
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS RENDICIÓN DE CUENTAS DEFINIR Y
EJECUTAR
PROCEDIMIEN
TOS DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS
REALIZAR 4
PROCESOS DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS DURANTE
EL CUATRIENIO
4,00 INCREMENTO NUMERO DE
PROCESOS DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS
REALIZADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
1,00
1,00
DESARROLLO
COMUNITARIO
7.000.000,00
x x x x x x x x x x
CRONOGRAMA
RE
SP
ON
SA
BL
ES
SUBPROGRAMAS Y
PROYECTOSPRODUCTOS DEL CUATRIENIO
SECTORRECURSOS 2013
NIVELES META
2013
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN,
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS RENDICIÓN DE CUENTAS DIVULGAR
INFORMES DE
GESTIÓN
PUBLICA
PUBLICAR 4
INFORMES DE
GESTIÓN EN LA
PAGINA WEB DEL
MUNICIPIO
4,00 INCREMENTO NUMERO DE
INFORMES DE
GESTIÓN
PUBLICADOS
EN LA PÁGINA
WEB
1,00
1,00
DESARROLLO
COMUNITARIO
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
CONSEJO DE
GOBIERNO
PROYECTOS RENDICIÓN DE CUENTAS x x x x x x x x x xSECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN,
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
GENERAR Y
MEJORAR LA
CONECTIVIDAD
DE LA
BIBLIOTECA
PUBLICA, CON
PLATAFORMAS
DE
INFORMACIÓN,
SOFTWARE Y
HARDWARE
GARANTIZAR EL
SERVICIO DE
INTERNET A UNA
BIBLIOTECA
PUBLICA
1,00 INCREMENTO NUMERO DE
BIBLIOTECAS
CON ACCESO
A INTERNET
0,00 CULTURA
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
MEJORAR LA
DOTACIÓN DE
LA BIBLIOTECA
ADQUIRIR NUEVAS
COLECCIONES
PARA LA
BIBLIOTECA
PUBLICA
3,00 INCREMENTO NUMERO DE
COLECCIONES
ADQUIRIDAS
N.D
1,00
CULTURA 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
MEJORAR LA
DOTACIÓN DE
LA BIBLIOTECA
DOTAR DE MEDIOS
AUDIOVISUALES (TV.
DVD Y
GRABADORAS) Y DE
EQUIPOS A LA
BIBLIOTECA
PUBLICA
3,00 INCREMENTO NUMERO DE
DOTACIONES
REALIZADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D
1,00
CULTURA 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
FACILITAR LA
CIRCULACIÓN
Y ACCESO AL
MATERIAL
BIBLIOGRAFIC
O A TODOS
LOS
CIUDADANOS
CREAR
PROGRAMAS QUE
FACILITEN EL
ACCESO DE LA
POBLACIÓN A LOS
MATERIALES DE LA
BIBLIOTECA ( EN
ESPECIAL A LAS
PERSONAS DEL
ÁREA RURAL)
2,00 INCREMENTO NUMERO DE
PROGRAMAS
CREADOS
N.D
1,00
CULTURA 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
DOTAR A
BIBLIOTECAS
Y/O CENTROS
INTEGRALES
DE ATENCIÓN
A LA PRIMERA
INFANCIA, CON
MATERIAL
BIBLIOGRAFIC
O,
AUDIOVISUAL,
MUSICAL Y
LUDICO.
REALIZAR 4
DOTACIONES A
BIBLIOTECAS Y/O
CENTROS
INTEGRALES DE
ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA,
CON MATERIAL
BIBLIOGRAFICO,
AUDIOVISUAL,
MUSICAL Y LUDICO.
4,00 INCREMENTO NUMERO DE
DOTACIONES
REALIZADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D
1,00
CULTURA 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/COMIS
ARIA DE
FAMILIA
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
ARTICULAR A
LAS FAMILIAS
A LOS
PROGRAMAS
DE
DESARROLLO
INTEGRAL DE
L@AS NIÑ@S
DE 0 a 6 AÑOS
VINCULAR DURANTE
EL CUATRINENIO A
200 FAMILIAS DEL
MUNICIPIO DE EL
PAUJIL, A
PROGRAMAS DE
FORMACIÓN CON LA
PRIMERA INFANCIA
200,00 INCREMENTO NUMERO DE
FAMILIAS
VINCULADAS
N.D
50,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/COMIS
ARIA DE
FAMILIA
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
DESARROLLAR
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN
CULTURAL
PARA LA
PRIMERA
INFANCIA
CREAR Y/O
FORTALECER
PROGRAMAS DE
FORMACIÓN PARA
LA PRIMERA
INFANCIA DEL
MUNICIPIO DE EL
PAUJIL
2,00 MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
PROGRAMAS
CREADOS Y/O
FORTALECIDO
S
N.D
2,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/COMIS
ARIA DE
FAMILIA
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
DESARROLLAR
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN
CULTURAL
PARA LA
PRIMERA
INFANCIA
VINCULAR
ANUALMENTE A 20
NIÑOS A
PROGRAMAS DE
FORMACIÓN
CULTURAL
(ESCUELAS DE
DANZA, PINTURA,
TEATRO, MÚSICA)
20,00 MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
NIÑOS
VINCULADOS
ANUALMENTE
N.D
20,00
CULTURA 2.000.000,00 10.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/IINSTR
UCTOR DE
BANDAS
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
FORTALECER
ESCUELAS
MUNICIPALES
DE ARTE
ESTABLECER UN
PROCESO
FORMATIVO EN
DANZA, MUSICA,
LITERATURA, ARTES
VISUALES Y TEATRO
1,00 INCREMENTO NUMERO DE
PROCESOS
FORMATIVOS
ESTABLECIDO
S
N.D
1,00
CULTURA 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/IINSTR
UCTOR DE
BANDAS
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
FORTALECER
ESCUELAS
MUNICIPALES
DE ARTE
CREAR Y/O
FORTALECER 3
GRUPOS
CULTURALES EN EL
MUNICIPIO
3,00 INCREMENTO NUMERO DE
GRUPOS
CREADOS Y/O
FORTALECIDO
S
N.D CULTURA
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/IINSTR
UCTOR DE
BANDAS
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
FORTALECER
ESCUELAS
MUNICIPALES
DE ARTE
REALIZAR 8
PROGRAMAS
CULTURALES EN EL
MUNICIPIO
DURANTE EL
CUATRIENIO
8,00 INCREMENTO NUMERO DE
PROGRAMAS
CULTURALES
REALIZADOS
N.D
2,00
CULTURA 5.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/IINSTR
UCTOR DE
BANDAS
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
FORTALECER
ESCUELAS
MUNICIPALES
DE ARTE
CONFORMAR Y
PONER EN
FUNCIONAMIENTO
LA BANDA DE
MUSICA DEL
MUNICIPIO
1,00 INCREMENTO NUMERO DE
BANDAS DE
MUSICA
CONFORMADA
S Y EN
FUNCIONAMIE
NTO
N.D
1,00
CULTURA 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/IINSTR
UCTOR DE
BANDAS
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
FORTALECER
ESCUELAS
MUNICIPALES
DE ARTE
REALIZAR 4
ADQUISICIONES Y/O
MANTENIMIENTOS A
LOS
INSTRUMENTOS
PARA EL
DESARROLLO DE
EXPRESIONES
CULTURALES
4,00 INCREMENTO NUMERO DE
ADQUISICIONE
S Y/O
MANTENIMIENT
OS
REALIZADOS
N.D
1,00
CULTURA 2.000.000,00 10.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/IINSTR
UCTOR DE
BANDAS
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
GENERAR
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓ
N Y
PROCESOS DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
QUE
FACILITEN EL
ACCESO A LAS
MANIFESTACIO
NES, BIENES Y
SERVICIOS
CULTURALES
CREAR MEDIANTE
ACTO
ADMINISTRATIVO EL
CONSEJO
MUNICIPAL DE
CULTURA Y
REGLAMENTAR SU
FUNCIONAMIENTO
1,00 GESTIÓN NUMERO DE
ACTOS
ADMINISTRATI
VOS CREADOS
N.D
1,00
CULTURA 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/IINSTR
UCTOR DE
BANDAS
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
GENERAR
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓ
N Y
PROCESOS DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
QUE
FACILITEN EL
ACCESO A LAS
MANIFESTACIO
NES, BIENES Y
SERVICIOS
CULTURALES
CONSTRUIR UN
ESPACIO PARA EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
CULTURALES
1,00 INCREMENTO NUMERO DE
CONSTRUCCIO
NES
REALIZADAS
N.D
1,00
CULTURA 15.000.000,00 80.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL 7
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SUBPROGRAMAS UN MUNICPIO CON
OPORTUNIDADES PARA
LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
GENERAR
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓ
N Y
PROCESOS DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
QUE
FACILITEN EL
ACCESO A LAS
MANIFESTACIO
NES, BIENES Y
SERVICIOS
CULTURALES
REALIZAR 2
MANTENIMIENTOS
Y/O REPARACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
2,00 INCREMENTO NUMERO DE
MANTENIMIENT
O Y/O
REPARACIONE
S REALIZADAS
N.D
1,00
CULTURA 8.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS BIBLIOTECA CON
INTERNET
x x x x x x x x x x
PROYECTOS DOTACIÓN DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL x x x x x x x x x x
PROYECTOS BIBLIOTECA PUBLICA PARA
TODOS
x x x x x x x x x x
PROYECTOS DOTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL CON ENFOQUE
EN LA INFANCIA
x x x x x x x x x x
PROYECTOS REALIZACIÓN DE EVENTOS
DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL
MUNICIPIOx x x x x x x x x x
PROYECTOS CREACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL
ARCHIVO CULTURAL EN EL
MUNICIPIOx x x x x x x x x x
PROYECTOS CREACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
GRUPOS CULTURALES x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
MUNICIPAL
PROYECTOS APOYO A PROGRAMAS Y
EVENTOS CULTURALES
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONFORMACIÓN Y
DOTACIÓN BANDA DE
MUSICA MUNICIPAL x x x x x x x x x x
PROYECTOS MANTENIMIENTO Y
ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTOS PARA EL
DESARROLLO DE
EXPRESIONES ARTÍSTICAS
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONFORMACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE CULTURA x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN
BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL, CASA DE LA
CULTURA Y CENTRO DE
CONVIVENCIA
x x x x x x x x x x
PROYECTOS ADECUACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
DOTACIÓN DE
ESCENARIOS CULTURALES
Y BIBLIOTECA MUNICIPAL
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
LA PRÁCTICA DEL
DEPORTE Y RECREACÓN
DISEÑAR E
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS
DE ACTIVIDAD
FISICA PARA
DISMINUIR
LOS NIVELES
DE
SEDENTARISM
O
REALIZAR 5
PROGRAMAS DE
ACTIVIDAD FISICA Y
MANTENER SU
CONTINUIDAD
5,00 INCREMENTO NUMERO DE
PROGRAMAS
DE ACTIVIDAD
FISICA
REALIZADOS
N.D
1,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
4.000.000,00 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
LA PRÁCTICA DEL
DEPORTE Y RECREACÓN
REALIZAR
CAMPEONATO
S QUE
GENEREN
PRACTICA DEL
DEPORTE.
REALIZAR 8
CAMPEONATOS EN
DIFERENTES
DISCIPLINAS.
8,00 INCREMENTO NUMERO DE
CAMPEONATO
S REALIZADOS
N.D
2,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
LA PRÁCTICA DEL
DEPORTE Y RECREACÓN
REALIZAR
ACTIVIDADES
QUE
FOMENTEN LA
INCLUSIÓN DE
LA
POBLACIÓN.
REALIZAR 10
PROGRAMAS DE
ACTIVIDAD FISICA
DIRIGIDOS AL
ADULTO MAYOR
DEL MUNICIPIO DE
EL PAUJIL
10,00 INCREMENTO NUMERO DE
PROGRAMAS
REALIZADOS
N.D
2,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
2.000.000,00 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
LA PRÁCTICA DEL
DEPORTE Y RECREACÓN
REALIZAR
ACTIVIDADES
QUE
FOMENTEN LA
INCLUSIÓN DE
LA
POBLACIÓN.
REALIZAR 8
PROGRAMAS DE
ACTIVIDAD FISICA
DIRIGIDOS A
PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD DEL
MUNICIPIO DE EL
PAUJIL
8,00 INCREMENTO NUMERO DE
PROGRAMAS
REALIZADOS
N.D
2,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
2.000.000,00 8.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
LA PRÁCTICA DEL
DEPORTE Y RECREACÓN
ADECUAR
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
Y/O
RECREATIVOS
LOGRAR QUE 12
ESCENARIOS
DEPORTIVOS SE
ENCUENTREN EN
FUNCIONAMIENTO
12,00 INCREMENTO NUMERO DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
EN
FUNCIONAMIE
NTO
N.D
3,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
9.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
LA PRÁCTICA DEL
DEPORTE Y RECREACÓN
CONSTRUIR
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
Y/O
RECREATIVOS
CONSTRUIR 10
ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y/O
RECREATIVOS EN
EL MUNICIPIO
10,00 INCREMENTO NUMERO DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
Y/O
RECREATIVOS
CONSTRUIDOS
N.D
2,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
8.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS REALIZACIÓN DE EVENTOS
DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL
MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE
POLIDEPORTIVOS EN EL
AREA URBANA Y RURALx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN
FOMENTO DEL DEPORTE
INCREMENTAR
LA
PARTICIPACIÓ
N DEPORTIVA
EN LAS
INSTITUCIONE
S EDUCATIVAS
IMPLEMENTAR
PROYECTOS PARA
INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN
DEPORTIVA EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO
8,00 INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
IMPLEMENTAD
OS
N.D
2,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN
FOMENTO DEL DEPORTE
GENERAR EN
LOS JOVENES
DEPORTISTAS
HABILIDADES
Y TECNICAS
PARA EL
MEJOR
DESEMPEÑO
DEPORTIVO
CAPACITAR A 8
JOVENES
DEPORTISTAS EN
HABILIDADES Y
TECNICAS COMO
INSTRUCTORES
DEPORTIVOS
8,00 INCREMENTO NUMERO DE
JOVENES
DEPORTISTAS
CAPACITADOS
N.D
2,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN
FOMENTO DEL DEPORTE
GENERAR EN
LOS JOVENES
DEPORTISTAS
HABILIDADES
Y TECNICAS
PARA EL
MEJOR
DESEMPEÑO
DEPORTIVO
LOGRAR QUE 500
JOVENES
PARTICIPEN EN LAS
DIFERENTES
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS
500,00 INCREMENTO NUMERO DE
JOVENES
PARTICIPANDO
EN LAS
DIFERENTES
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS
N.D
150,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
3.000.000,00 5.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS OPORTUNIDADES PARA
LOS JOVENES
DEPORTISTAS,
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, Y
ADECUACIÓN DEL CAMPO
DE FUTBOL
x x x x x x x x x x
PROYECTOS REALIZACIÓN DE
EVENTOS DEPORTIVOS Y
CAMPEONATOS EN LAS
DIFERENTES DISCIPLINAS
EN EL MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS TODOS IDENTIFICADOS IDENTIFICAR A
FAMILIAS DE
LA RED
UNIDOS
LOGRAR MEDIANTE
JORNADAS DE
IDENTIFICACIÓN,
QUE ANUALMENTE
10 FAMILIAS DE LA
RED UNIDOS
OBTENGAN SUS
DOCUMENTOS DE
IDENTIFICACIÓN
40,00 INCREMENTO NUMERO DE
FAMILIAS QUE
OBTIENEN
DOCUMENTO
DE
IDENTIFICACIO
N NUALMENTE
1024,00
10,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS TODOS IDENTIFICADOS GESTIONAR LA
LIBRETA
MILITAR PARA
LOS HOMBRES
DE LAS
FAMILIAS RED
UNIDOS QUE
TENGAN
ENTRE 25 Y 44
AÑOS
LOGRAR QUE EN
102 FAMILIAS DE LA
RED UNIDOS,
DONDE HAY
HOMBRES EN
EDADES ENTRE 25
Y 44 AÑOS,
OBTENGAN SU
LIBRETA MILITAR,
DURANTE EL
CUATRIENIO
102,00 INCREMENTO NUMERO DE
FAMILIAS QUE
OBTIENEN
LIBRETA
MILITAR
1024,00
31,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS REALIZANDO JORNADAS
DE IDENTIFICACIÓN x x x x x x x x x xPROYECTOS REALIZANDO JORNADAS
DE LIBRETAS MILITARES x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS INGRESOS Y TRABAJO
PARA LAS FAMILIAS
UNIDOS
VINCULAR A
LOS ADULTOS
MAYORES EN
AYUDAS DE LA
TERCERA
EDAD
AUMENTAR EN UN
2% LOS ADULTOS
MAYORES DE LA
RED UNIDOS QUE
RECIBEN AYUDAS
2,00 INCREMENTO PORCENTAJE
DE ADULTOS
MAYORES DE
LA RED
UNDIOS
BENEFICIADOS
CON AYUDAS
31,00
1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
20.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS INGRESOS Y TRABAJO
PARA LAS FAMILIAS
UNIDOS
PROMOVER LA
GENERACIÓN
DE NUEVOS
EMPLEOS
PARA LAS
FAMILIAS RED
UNIDOS
AUMENTAR EN UN
2% LAS FAMILIAS
DE LARED UNIDOS
QUE CUENTAN CON
UNA FUENTE DE
TRABAJO
REMUNERADO
2,00 INCREMENTO PORCENTAJE
DE FAMILIAS
QUE CUENTAN
CON UNA
FUENTE DE
TRABAJO
REMUNERADO
71,00
1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS INGRESOS Y TRABAJO
PARA LAS FAMILIAS
UNIDOS
IDENTIFICAR
CAPACIDADES
Y MOTIVARLAS
EN LAS
FAMILIAS RED
UNIDOS
AUMENTAR EN UN
2% LAS FAMILIAS
CON CAPACIDADES
IDENTIFICADAS
2,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS
CON
CAPACIDADES
IDENTIFICADA
S
2,00
1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS GESTIONANDO SUBSIDIOS
PARA ADULTOS MAYORES x x x x x x x x x xALCALDIA,
SENA, DPS,
ICBF, RED
UNIDOS
PROYECTOS DISEÑO DE PROGRAMAS
DE GEENRACIÓN DE
INGRESOS CON EL APOYO
DEL DNP Y ANSPE
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO /
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/RED
UNIDOS
SUBPROGRAMAS FORMANDO CAPITAL
HUMANO
AUMENTAR LA
COBERTURA
EN ATENCIÓN
INTEGRAL A LA
PRIMERA
INFANCIA
AUMENTAR EN UN
10% LA
VINCULACIÓN DE
NIÑ@S MENORES
DE 5 AÑOS, DE LAS
FAMILIAS UNIDOS, A
PROGRAMAS DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
10,00 INCREMENTO PORCENTAJE
DE NIÑ@S DE
LAS FAMILIAS
UNIDOS
RECIBIENDO
ATENCIÓN
INTEGRAL
50,00
2,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO /
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/RED
UNIDOS
SUBPROGRAMAS FORMANDO CAPITAL
HUMANO
VINCULAR A
ADULTOS Y
PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
A PROGRAMAS
DE
ALFABETIZACI
ÓN
AUMENTAR EN UN
1% LOS ADULTOS Y
PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
(FAMILIA
UNIDOS)QUE
ASISTEN A
PROGRAMAS DE
ALFABETIZACIÓN
1,00 INCREMENTO PORCENTAJE
DE ADULTOS Y
PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
DE LAS
FAMILIAS
UNIDOS QUE
ASISTEN A
PROGRAMAS
DE
ALFABETIZACI
ÓN
80,00 ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL/SECRE
TARIA DE
PLANEACION
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
MUNICIPAL
SECRETARIA
DE GOBIERNO /
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/RED
UNIDOS/REGIS
TRADURIA
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
MUNICIPAL
SECRETARIA
DE GOBIERNO /
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/SENA
SUBPROGRAMAS FORMANDO CAPITAL
HUMANO
CAPACITAR A
FAMILIAS RED
UNIDOS EN
FORMACIÓN
PARA EL
TRABAJO
BRINDAR
CAPACITACIONES
TECNICO,
TEGNOLOGICO Y
PROFESIONAL Al 2%
de las FAMILIAS DE
LA RED UNIDOS
2,00 INCREMENTO PORCENTAJE
DE FAMILIAS
UNIDOS
BENEFICIADAS
CON
CAPACITACION
ES
36,00
1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO /
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/RED
UNIDOS
SUBPROGRAMAS FORMANDO CAPITAL
HUMANO
ERRADICAR EL
TRABAJO
INFANTIL
AUMENTAR EN UN
1% LAS FAMILIAS
DE LA RED UNIDOS
EN LAS CUALES L@
NIÑ@S MENORES
DE 15 AÑOS NO
ESTAN VINCULADOS
A ACTIVIDADDES
LABORALES.
1,00 PORCENTAJE
DE FAMILIAS
UNIDOS CON
MENORES DE
15 AÑOS
DESVINCULAD
OS DE
ACTIVIDAD
LABORAL
96,00 ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
x x x x x x x x x x
ALCALDIA,
ICBF, SENA,
RED UNIDOS
PROYECTOS VINCULACIÓN EFECTIVA
DE NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE 5 AÑOS A
HOGARES COMUNITARIOS
O CENTROS DE ATENCIÓN
A PRIMERA INFANCIA
x x x x x x x x x x
ALCALDIA,
ICBF, SENA,
RED UNIDOS
PROYECTOS IDENTIFICANDO A NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JOVENES, EN EDAD
ESCOLAR QUE NO ESTAN
VINCULADOS AL SISTEMA
EDUACTIVO Y GESTIONAR
SU VINCULACIÓN AL
MISMO
x x x x x x x x x x
ALCALDIA,
ICBF, SENA,
RED UNIDOS
PROYECTOS DISEÑANDO PROGRAMAS
DE ALFABETIZACIÓN x x x x x x x x x xALCALDIA,
ICBF, SENA,
RED UNIDOS
PROYECTOS FONDO PARA APOYAR CON
SUBSIDIOS LA
CONTINUIDAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES
x x x x x x x x x x
ALCALDIA,
ICBF, SENA,
RED UNIDOS
PROYECTOS CREACIÓN DEL COMITÉ
PARA LA ERRADICACIÓN
DE TRABAJO INFANTIL Y
ELABORACIÓN DEL PLAN
DE TRABAJO QUE ATIENDA
LAS NECESIDADES MAS
SENTIDAS EN EL
TERRITORIO FRENTE AL
TEMA; REALIZANDO
ACERCAMIENTOS A LAS
FAMILIAS PARA EVITAR EL
TRABAJO INFANTIL Y
PROMOVIENDO SU
VINCULACIÓN AL SISTEMA
EDUCATIVO.
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE
LAS
PERSONAS EN
POBREZA
EXTREMA
ACCEDAN A
LOS
PROGRAMAS
DE
PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD
AUMENTAR EN UN
7% LOS
ADOLESCENTES Y
ADULTOS DE LAS
FAMILIAS UNIDOS
QUE CONOCEN LOS
METODOS DE
PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
7,00 INCREMENTO % DE
ADOLESCENTE
S Y ADULTOS
QUE CONOCEN
LOS MÉTODOS
DE
PLANIFICACIÓ
N FAMILIAR.
86,00
2,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE
LAS
PERSONAS EN
POBREZA
EXTREMA
ACCEDAN A
LOS
PROGRAMAS
DE
PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD
AUMENTAR EN UN
20% LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE LAS
FAMIILIAS UNIDOS
QUE CUENTAN CON
ESQUEMAS
COMPLETOS DE
VACUNACIÓN DE
ACUERDO A LA
EDAD.
20,00 INCREMENTO % DE NIÑOS Y
NIÑAS QUE
CUENTAN CON
ESQUEMAS
COMPLETOS
DE
VACUNACIÓN.
71,00
5,00
SALUD 8.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE
LAS
PERSONAS EN
POBREZA
EXTREMA
ACCEDAN A
LOS
PROGRAMAS
DE
PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD
AUMENTAR EN UN
10% LAS MUJERES
GESTANTES DE LAS
FAMILIAS UNIDOS,
QUE SE INSCRIBEN
Y ASISTEN A
CONTROLES
PRENATALES O
RECIBEN ATENCIÓN
INSTITUCIONAL DEL
PARTO
10,00 INCREMENTO % DE
MUJERES
GESTANTES
QUE AISSTEN
A CONTROLES
PRENATALES
83,00
4,00
SALUD 7.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE
LAS
PERSONAS EN
POBREZA
EXTREMA
ACCEDAN A
LOS
PROGRAMAS
DE
PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD
AUMENTAR EN UN
5% LOS MENORES
DE 10 AÑOS DE LAS
FAMILIAS UNIDOS
QUE ASISTEN A
CONSULTAS PARA
LA DETECCIÓN
TEMPRANA DE
ALTERACIONES DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO.
5,00 INCREMENTO % DE
MENORES DE
10 AÑOS DE
LAS FAMILIAS
UNIDOS QUE
ASISTEN A
CONSULTAS
PARA LA
DETECCIÓN
TEMPRANA DE
ALTERACIONE
S DE
CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO.
81,00
2,00
SALUD 8.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE
LAS
PERSONAS EN
POBREZA
EXTREMA
ACCEDAN A
LOS
PROGRAMAS
DE
PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD
AUMENTAR EN UN
30% LAS MUJERES
DE LAS FAMILIAS
UNIDOS QUE
ASISTEN A LOS
PROGRAMAS DE
TAMIZAJE DE
CANCER DE
CUELLO UTERINO Y
SENO, Y CONOCEN
LOS RESULTADOS.
30,00 INCREMENTO % DE
MUJERES
GESTANTES
QUE AISSTEN
A PROGRAMAS
DE TAMIZAJE
DE CANCER
DE CUELLO
UTERINO Y
SENO, Y
CONOCEN LOS
RESULTADOS.
49,00
10,00
SALUD 10.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS TODOS SALUDABLES LOGRAR QUE
LAS
PERSONAS EN
POBREZA
EXTREMA
ACCEDAN A
LOS
PROGRAMAS
DE
PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD
AUMENTAR EN UN
5% LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
DE LAS FAMILIAS
UNIDOS, QUE
TIENEN ACCESO A
LOS PROGRAMAS
DE
REHABILITACIÓN.
5,00 INCREMENTO % DE
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
QUE TIENEN
ACCESO A
SERVICIOS DE
REHABILITACI
ÓN
28,00
2,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
HOSPITAL
LOCAL,
ALCALDIA
MUNICIPAL,
ICBF, RED
UNIDOS
PROYECTOS JORNADAS ESPECIALES
DE VINCULACIÓN AL
REGIMEN SUBSIDIADO
x x x x x x x x x x
HOSPITAL
LOCAL,
ALCALDIA
MUNICIPAL,
ICBF, RED
UNIDOS
PROYECTOS TALLERES CON LA
POBLACIÓN UNIDOS PARA
GARANTIZAR SU ACCESO A
LA INFORMACIÓN DE
METODOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
x x x x x x x x x x
HOSPITAL
LOCAL,
ALCALDIA
MUNICIPAL,
ICBF, RED
UNIDOS
PROYECTOS JORNADAS DE
VACUNACIÓN CON LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
EPS E IPS x x x x x x x x x x
HOSPITAL
LOCAL,
ALCALDIA
MUNICIPAL,
ICBF, RED
UNIDOS
PROYECTOS GESTIONAR LA ATENCIÓN
PRIORITARIA DE LAS
FAMILIAS UNIDOS EN LOS
CENTROS DE ATENCIÓN
EN SALUD
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL /
HOSPITAL
LOCAL,
ALCALDIA
MUNICIPAL,
ICBF, RED
UNIDOS
SUBPROGRAMAS TODOS NUTRIDOS Y
ALIMENTADOS DE MANERA
SALUDABLE
PROMOVER
QUE LAS
FAMILIAS EN
POBREZA
EXTREMA
PRACTIQUEN
HABITOS
SALUDABLES
DE
ALIMENTACIÓN
Y ACCEDAN DE
MANERA
OPORTUNA A
LOS
LAIMENTOS
AUMENTAR EN UN
10% LAS FAMILIAS
DE UNIDOS QUE
PRACTICAN
HABITOS
SALUDABLES EN LA
MANIPULACIÓN Y
PREPARACIÓN DE
LOS ALIMENTOS
10,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS
QUE
PRACTICAN
HABITOS
SALUDABLES
EN LA
MANIPULACIÓN
Y
PREPARACIÓN
DE LOS
ALIMENTOS
25,00
3,00
SALUD 5.000.000,00
x x x x x x x x x x
ALCALDIA,
ICBF, RED
UNIDOS
PROYECTOS TALLERES DE EDUACIÓN
NUTRICIONAL Y
ALIMENTARIA PARA
INCENTIVAR LAS
PRACTICAS DE
ALIMENTACIÓN
SALUDABLES EN LAS
FAMILIAS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /SECRETARIA DE PLANEACIONSUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA
TODOS
GESTIONAR
VIVIENDAS
SEGURAS Y
ACORDES CON
SU CONTEXTO
CULTURAL
GESTIONAR PARA
QUE EL 60% DE LAS
FAMILIAS EN
POBREZA EXTREMA
TENGAN
CONDICIONES DE
HABITABILIDAD
SEGURAS Y
ACORDES CON SU
CONTEXTO
CULTURAL
2,00 GESTIÓN % DE
FAMILIAS EN
POBREZA
EXTREMA QUE
TIENEN
VIVIENDA EN
CONDICIONES
DE
HABITABILIDAD
SEGURAS Y
ACORDES CON
SU CONTEXTO
CULTURAL
58,00
1,00
VIVIENDA 27.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN,
RED UNIDOS
PROYECTOS VINCULACIÓN EFECTIVA
DE LAS FAMILIAS EN
POBREZA EXTREMA A LOS
PROGRAMAS DE VIVIENDA
MUNICIPAL
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL/COMIS
ARIA DE
FAMILIA
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
ALCALDIA,
ICBF, RED
UNIDOS
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO SANO
BENEFICIAR A
FAMILIAS EN
EXTREMA
POBREZA A
TRAVÉS DE
CHARLAS,
CAPACITACION
ES, TALLERES,
ESPACIOS DE
RECREACIÓN
Y CULTURA
QUE
FACILITEN SU
CONVIVENCIA
EN FAMILIA
AUMENTAR EN UN
10% LAS FAMILIAS
EN EXTREMA
POBREZA QUE
CUMPLEN SUS
LOGROS BASICOS
10,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS
EN EXTREMA
POBREZA QUE
CUMPLEN SUS
LOGROS
BASICOS
32,00
3,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
ALCALDIA,
ICBF, RED
UNIDOS
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO SANO
BENEFICIAR A
FAMILIAS EN
EXTREMA
POBREZA A
TRAVÉS DE
CHARLAS,
CAPACITACION
ES, TALLERES,
ESPACIOS DE
RECREACIÓN
Y CULTURA
QUE
FACILITEN SU
CONVIVENCIA
EN FAMILIA
AUMENTAR EN UN
10% LAS FAMILIAS
QUE REDUCEN EL
RIESGO DE
VIOLENCIA Y ABUSO
SEXUAL
10,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS
QUE REDUCEN
EL RIESGO DE
VIOLENCIA Y
ABUSO
SEXUAL
32,00
3,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL,
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
RED UNIDOS,
POLICIA
NACIONAL
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO SANO
BENEFICIAR A
FAMILIAS EN
EXTREMA
POBREZA A
TRAVÉS DE
CHARLAS,
CAPACITACION
ES, TALLERES,
ESPACIOS DE
RECREACIÓN
Y CULTURA
QUE
FACILITEN SU
CONVIVENCIA
EN FAMILIA
AUMENTAR EN UN
10% EL NUMERO DE
FAMILIAS DE LA
RED UNIDOS QUE
PARTICIPAN EN
ESPACIOS DE
RECREACIÓN Y
CULTURA, CENTROS
DE EDUACIÓN Y
LUDOTECAS.
10,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS
QUE
PARTICIPAN
EN ESPACIOS
DE
RECREACIÓN
Y CULTURA,
CENTROS DE
EDUACIÓN Y
LUDOTECAS.
32,00
3,00
CULTURA 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS
PROYECTOS VINCULAR A LAS FAMILIAS
EN EXTREMA POBREZA A
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA, ABUSO
SEXUAL, RECREACIÓN,
CULTURA Y LUDOTECAS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL,
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
RED UNIDOS, L
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
AHORRO Y CREDITO
BENEFICIAR A
LAS FAMILIAS
EN EXTREMA
POBREZA A
TRAVÉS DE
CAPACITACION
ES SOBRE
METODOS DE
AHORRO Y
ACCESO A
OFERTAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO
AUMENTAR EN UN
2% LAS FAMILIAS
EN EXTREMA
POBREZA QUE
UTILIZAN LOS
SISTEMAS
FINANCIEROS
COMO MEDIO DE
AHORRO O
CRÉDITO
2,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS
EN EXTREMA
POBREZA QUE
UTILIZAN LOS
SISTEMAS
FINANCIEROS
COMO MEDIO
DE AHORRO O
CRÉDITO
53,00
1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS
PROYECTOS VINCULAR LAS FAMILIAS
EN EXTREMA POBREZA AL
SISTEMA FINANCIERO
PARA AHORRO O COMO
APOYO A REALIZACIÓN DE
PROYECTOS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL,
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
RED UNIDOS,
POLICIA
NACIONAL
SUBPROGRAMAS CONOCEMOS Y
UTILIZAMOS LA JUSTICIA
BENEFICIAR A
LAS FMAILIAS
EN EXTREMA
POBREZA A
TRAVÉS DE
CAPACITACION
ES PARA EL
CONOCIMIENT
O DE LA
JUSTICIA Y
LOS
MECANISMOS
PARA
ACCEDER A
ELLA
AUMENTAR EN UN
2% LAS FAMILIAS
EN POBREZA
EXTREMA QUE
CONOCEN Y
UTILIZAN LA
JUSTICIA
2,00 INCREMENTO % DE FAMILIAS
EN POBREZA
EXTREMA QUE
CONOCEN Y
UTILIZAN LA
JUSTICIA
27,00
1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS
PROYECTOS CONOCIENDO NUESTROS
DERECHOS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS ASEGURAMIENTO AMPLIAR
COBERTURA
EN REGIMEN
SUBSIDIADO
AUMENTAR EN UN
8% LA COBERTURA
DE REGIMEN
SUBSIDIADO EN EL
MUNICIPIO
8,00 INCREMENTO % DE
COBERTURA
DE REGIMEN
SUBSIDIADO
EN EL
MUNICIPIO
86,00
3,00
SALUD ############
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS
PROYECTOS PAUJIL ASEGURADO
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL,
HOSPITAL, EPS
SUBPROGRAMAS PRESTACION Y
DESARROLLO DE
SERVICIOS DE SALUD
PRESTAR
ADECUADAME
NTE EL
SERVICIO DE
SALUD DE
ACUERDO A
LOS
DERECHOS DE
CADA UNO DE
LOS USUARIOS
LOGRAR QUE 14.161
USUARIOS SE
ENCUENTRAN
SATISFECHOS CON
EL SERVICIOS
14161,00 MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
USUARIOS
SATISFECHOS
N.D
14161,00
SALUD 285.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS
PROYECTOS OPORTUNIDADES PARA
TODOS LOS PAUJILEÑOS
EN EL SERVICIO DE SALUD x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
INFANTlL CON ACCIONES
DIRIGIDAS A PREVENIR
LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA
INFANCIA
REDUCIR LA
MORTALIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS
AUMENTAR EN UN
9% LA COBERTURA
EN VACUNACIÓN
CON TODOS LOS
BIOLOGICOS EN
MENORES DE UN
AÑO
9,00 INCREMENTO TASA(%) DE
COBERTURA
EN
VACUNACIÓN
CON TODOS
LOS
BIOLOGICOS
EN MENORES
DE UN AÑO
0,51
3,00
SALUD 30.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
INFANTlL CON ACCIONES
DIRIGIDAS A PREVENIR
LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA
INFANCIA
REDUCIR LA
MORTALIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS
REALIZAR 40
JORNADAS DE
VACUNACIÓN
40,00 INCREMENTO NUMERO DE
JORNADAS DE
VACUNACIÓN
REALIZADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D
15,00
SALUD 7.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
INFANTlL CON ACCIONES
DIRIGIDAS A PREVENIR
LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA
INFANCIA
REDUCIR LA
MORTALIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS
REALIZAR 2
CAMPAÑAS PARA
REDUCIR TASA DE
MORTALIDAD EN
MENORES DE
CINCO AÑOS
2,00 INCREMENTO NUMERO DE
CAMPAÑAS
REALIZADAS
N.D
1,00
SALUD 12.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
INFANTlL CON ACCIONES
DIRIGIDAS A PREVENIR
LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA
INFANCIA
REDUCIR LA
MORTALIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS
DISMINUIR TASA DE
MORTALIDAD EN
MENORES DE UN
AÑO A UN 0,01%
0,01 REDUCCIÓN TASA (%) DE
MORTALIDAD
EN MENORES
DE UN AÑO
N.D
0,01
SALUD 23.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
INFANTlL CON ACCIONES
DIRIGIDAS A PREVENIR
LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA
INFANCIA
REDUCIR LA
MORTALIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS
MANTENER EN
CERO EL NÚMERO
DE MUERTES POR
EDAD
0,00 MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
MUERTES POR
EDAD
0,00
0,00
SALUD 13.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
INFANTlL CON ACCIONES
DIRIGIDAS A PREVENIR
LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA
INFANCIA
REDUCIR LA
MORTALIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS
AUMENTAR EL
NUMERO DE NIÑOS
CON 2 O MAS
CONTROLES,
PRENATAL O
DESARROLLO
1284,00 INCREMENTO NUMERO DE
NIÑOS CON 2
O MAS
CONTROLES
PRENATAL O
DESARROLLO
1226,00
15,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
INFANTlL CON ACCIONES
DIRIGIDAS A PREVENIR
LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA
INFANCIA
REDUCIR LA
MORTALIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS
MANTENER EN
CERO EL NUMERO
DE MUERTES POR
IRA AL AÑO
0,00 MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
MUERTES POR
IRA AL AÑO
0,00
0,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
INFANTlL CON ACCIONES
DIRIGIDAS A PREVENIR
LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA
INFANCIA
REDUCIR LA
MORTALIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS
AUMENTAR A UN
52% LA LACTANCIA
MATERNA
10,00 INCREMENTO % DE
LACTANCIA
MATERNA
40,00
3,00
SALUD 5.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS
PROYECTOS TODOS LOS NIÑOS Y
NIÑAS CON
OPORTUNIDADES EN
SALUDx x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DE LA POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
IMPLEMENTAR
EL MODELO
DE SERVICIO
AMIGABLE
PARA LA
ATENCIÓN EN
SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIV
A CON
ENFASIS EN LA
POBLACIÓN
ADOLESCENTE
ENCAMINAR
ACCIONES
TENDIENTES A
PREVENIR
MUERTES
MATERNAS
1,00 MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
ACCIONES
ENCAMINADAS
0,00
1,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DE LA POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
IMPLEMENTAR
EL MODELO
DE SERVICIO
AMIGABLE
PARA LA
ATENCIÓN EN
SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIV
A CON
ENFASIS EN LA
POBLACIÓN
ADOLESCENTE
DISMINUIR
DURANTE EL
CUATRIENIO 8
MUJERES DE 12 A
14 AÑOS QUE HAN
SIDO MADRES O
ESTAN EN
EMBARAZO
8,00 REDUCCIÓN NUMERO DE
MUJERES
ENTRE 12 Y 14
AÑOS QUE HAN
SIDO
EMBARAZADAS
40,00
2,00
SALUD 5.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DE LA POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
IMPLEMENTAR
EL MODELO
DE SERVICIO
AMIGABLE
PARA LA
ATENCIÓN EN
SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIV
A CON
ENFASIS EN LA
POBLACIÓN
ADOLESCENTE
NUMERO DE
MUJERES
GESTANTES
MENORES DE 18
AÑOS VERSUS
TOTAL DE MUJERES
GESTANTES
25,00 REDUCCIÓN NUMERO DE
MUJERES
GESTANTES
MENORES DE
18 AÑOS
VERSUS
TOTAL DE
MUJERES
GESTANTES
40,00
10,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DE LA POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
IMPLEMENTAR
EL MODELO
DE SERVICIO
AMIGABLE
PARA LA
ATENCIÓN EN
SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIV
A CON
ENFASIS EN LA
POBLACIÓN
ADOLESCENTE
REDUCIR A 7 EL
NUMERO DE
MUJERES DE 15 A
19 AÑOS QUE HAN
SIDO MADRES O
ESTAN EN
EMBARAZO
7,00 REDUCCIÓN NUMERO DE
MUJERES DE
15 A 19 AÑOS
QUE HAN SIDO
MADRES O
ESTAN EN
EMBARAZO
N.D
2,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL LOCAL
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DE LA POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
IMPLEMENTAR
EL MODELO
DE SERVICIO
AMIGABLE
PARA LA
ATENCIÓN EN
SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIV
A CON
ENFASIS EN LA
POBLACIÓN
ADOLESCENTE
PREVALENCIA DE
USO DE METODOS
MODERNOS DE
ANTICONCEPCIÓN
EN LAS MUJERES
(15 y 49 AÑOS)
ACTUALMENTE
UNIDAS Y NO
UNIDAS,
SEXUALMENTE
ACTIVAS
480,00 INCREMENTO NUMERO DE
MUJERES (15
y 49 AÑOS)
QUE USAN
METODOS
MODERNOS
DE
ANTICONCEPCI
ÓN
N.D
120,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DE LA POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
IMPLEMENTAR
EL MODELO
DE SERVICIO
AMIGABLE
PARA LA
ATENCIÓN EN
SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIV
A CON
ENFASIS EN LA
POBLACIÓN
ADOLESCENTE
ATENDER A
ADOSLESCENTES
EN CONSEJERIA Y
OFERTA
ANTICONCEPTIVA Y
ORIENTACIÓN EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
1000,00 INCREMENTO NUMERO DE
ADOLESCENTE
S ATENDIDOS
EN
CONSEJERIA Y
OFERTA
ANTICONCEPTI
VA Y
ORIENTACIÓN
EN SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIV
A
N.D
350,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL LOCAL
SUBPROGRAMAS MEJORAR LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DE LA POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
IMPLEMENTAR
EL MODELO
DE SERVICIO
AMIGABLE
PARA LA
ATENCIÓN EN
SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIV
A CON
ENFASIS EN LA
POBLACIÓN
ADOLESCENTE
TASA DE
MORTALIDAD
ASOCIADA A
CANCER DE
CUELLO UTERINO
2,00 REDUCCIÓN TASA (%) DE
MORTALIDAD
ASOCIADA A
CANCER DE
CUELLO
UTERINO
6,00
0,05
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS
PROYECTOS SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA PARA
TODOS x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN
DE
TRASTORNO
MENTALES Y
CONSUMO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
DISMINUIR LOS
CASOS DE
FARMACODEPENDE
NCIA EN UN 8%
8,00 REDUCCIÓN % DE CASOS
DE
FARMACODEP
ENDENCIA
N.D
3,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN
DE
TRASTORNO
MENTALES Y
CONSUMO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
N. SEMANAS DE LA
SEXUALIDAD
4,00 INCREMENTO N. SEMANAS
DE LA
SEXUALIDAD
0,00
1,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN
DE
TRASTORNO
MENTALES Y
CONSUMO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVASDISMINUIR EN UN
4% LOS CASOS DE
CONDUCTA SUICIDA 4,00 REDUCCIÓN
% CASOS DE
CONDUCTA
SUICIDA N.D
1,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN
DE
TRASTORNO
MENTALES Y
CONSUMO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
REDUCIR EL
CONSUMO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN
UN 30% 30,00 REDUCCIÓN
% DE
REDUCIÓN
DEL CONSUMO
DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS N.D
10,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SALUD MENTAL PREVENCIÓN
DE
TRASTORNO
MENTALES Y
CONSUMO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
DISMINUIR LA
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR EN
UN 1% 1,00 REDUCCIÓN
% VIOLENCIA
INTRAFAMILIA
R 2,00
0,03
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS FAMILIA SANA CON MENTE
SANA (PRIMERO LA
FAMILIA, PAUJIL SIN
DROGADICTOS)x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS
ALIMENTICIOS
ADECUADOS
PROMOCIONA
R LA
LACTANCIA
MATERNA
AUMENTAR EN 36
LOS NIÑOS CON
LACTANCIA
MATERNA
EXCLUSIVA HASTA
LOS 6 MESES VS
TOTAL DE NIÑOS DE
0 A 6 MESES 36,00 INCREMENTO
NÚMERO DE
NIÑOS CON
LACTANCIA
MATERNA
EXCLUSIVA
HASTA LOS 6
MESES VS
TOTAL DE
NIÑOS DE 0 A 6
MESES 164,00
9,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS
ALIMENTICIOS
ADECUADOSAUMENTAR EN 36
LOS NIÑOS CON
LACTANCIA
MATERNA HASTA
LOS 2 AÑOS 36,00 INCREMENTO
NÚMERO DE
NIÑOS CON
LACTANCIA
MATERNA
HASTA LOS 2
AÑOS 164,00
9,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS
ALIMENTICIOS
ADECUADOS
REALIZAR
SEGUIMIENTO
A LOS CASOS
DE
DESNUTRICIÓ
N
MANTENER EN
CERO EL NUMERO
DE MUJERES
GESTANTES CON
ANEMIA
NUTRICIONAL 0,00
MANTENIMIENT
O
NÚMERO
MUJERES
GESTANTES
CON ANEMIA
NUTRICIONAL 0,00
0,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS
ALIMENTICIOS
ADECUADOS
REALIZAR
SEGUIMIENTO
A LOS CASOS
DE
DESNUTRICIÓ
N
REDUCRI EN UN 10
% LOS NACIDOS
VIVOS CON PESO
MENOR A 2500 GR 10,00 REDUCCIÓN
% DE NACIDOS
VIVOS CON
PESO MENOR
A 2500 GR 0,12
3,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS
ALIMENTICIOS
ADECUADOS
REALIZAR
SEGUIMIENTO
A LOS CASOS
DE
DESNUTRICIÓ
N
REDUCIR EN UN 5%
LOS NIÑOS CON
BAJO PESO AL
NACER 5,00 REDUCCIÓN
% DE NIÑOS
CON BAJO
PESO AL
NACER 20,00
1,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS
ALIMENTICIOS
ADECUADOS
REALIZAR
SEGUIMIENTO
A LOS CASOS
DE
DESNUTRICIÓ
N
REDUCIR EL
NUMERO DE NIÑOS
EN DESNUTRICIÓN 0
A 5 AÑOS 4,00 REDUCCIÓN
NUMERO DE
NIÑOS EN
DESNUTRICIÓ
N 0 A 5 AÑOS 6,00
1,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS
ALIMENTICIOS
ADECUADOS
REALIZAR
SEGUIMIENTO
A LOS CASOS
DE
DESNUTRICIÓ
N
REDUCRI EL
NUMERO DE NIÑOS
EN DESNUTRICIÓN 5
A 10 AÑOS 4,00 REDUCCIÓN
NUMERO DE
NIÑOS EN
DESNUTRICIÓ
N 5 A 10 AÑOS 6,00
1,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE
FAMILIA/POLICI
A NACIONAL
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS PROMOCIÓN DE HÁBITOS
ALIMENTICIOS
ADECUADOS
REALIZAR
SEGUIMIENTO
A LOS CASOS
DE
DESNUTRICIÓ
N
MANTENER EL
NÚMERO DE
VALORACIONES
REALIZADAS 1930,00
MANTENIMIENT
O
NÚMERO DE
VALORACIONE
S REALIZADAS 1913,00
5,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS OPORTUNIDADES EN
NUTRICIÓN PARA LOS
NIÑOS
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PREVENIR LAS LESIONES
VIOLENTAS EVITABLES
REDUCIR LOS
CASOS DE
VIOLENCIA
REDUCRI EL
NÚMERO DE CASOS
DE PERSONAS QUE
SUFREN LESIONES
PERSONALES
OCASIONADAS POR
FAMILIARES 20,00 REDUCCIÓN
NÚMEROS DE
CASOS DE
PERSONAS
QUE SUFREN
LESIONES
PERSONALES
OCASIONADAS
POR
FAMILIARES N.D
5,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS PAUJIL SIN VIOLENCIA x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS PROMOCION SOCIAL
REALIZAR
ACCIONES
EDUCATIVAS
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD,
PREVENCIÓN
DEL RIESGO Y
A TENCIÓN A
LAS
POBLACIONES
ESPECIALES
EJECUTAR 5
PROGRAMAS
EDUCATIVOS 5,00 INCREMENTO
NUMERO DE
PROGRAMAS
EDUACTIVOS
LLEVADOS A
CABO 2,00
1,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS
PROYECTOS OPORTUNIDADES EN
SALUD Y BIENESTAR
SOCIAL EN LA POBLACIÓN x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS PREVENCIÓN, VIGILANCIA
Y CONTROL DE RIESGOS
PROFESIONALESREALIZAR
ACCIONES DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD Y
LA CALIDAD EN
AMBITOS
LABORALES
REALIZAR 4
ACCIONES DE
PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y LA
CALIDAD EN
AMBITOS
LABORALES 4,00 INCREMENTO
% DE
ACCIONES
REALIZADAS
EN LA
POBLACIÓN 1,00
1,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
PROYECTOS FORMULACIÓN DEL PLAN
DE SALUD OCUPACIONAL
DEL MUNICIPIO x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS EMERGENCIAS Y
DESATRES ACCIONES
PARA LA
IDENTIFICACIÓ
N
PRIORIZACIÓN
PREVENCIÓN
MANEJO DE
ATENCIÓN AL
RIESGO EN EL
MUNICIPIO
IDENTIFICAR
ACCIONES QUE
PERMITAN LA
PREVENCIÓN Y
MANEJO DEL
RIESGO EN EL
MUNICIPIO 4,00 INCREMENTO
NUMERO DE
ACCIONES
IDENTIFICADA
S 0,00
1,00
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES3.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS PAUJIL SIN RIESGOS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SUBPROGRAMAS PREVENIR LA MORTALIDAD
MATERNA Y LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD
DE LAS MADRES
REALIZAR
CONTROLES
PRENATALES
AUMENTAR A UN
60% LA ASISTENCIA
DE LAS MATERNAS
A CONTROL
PRENATAL 60,00 INCREMENTO
% DE
ASISTENCIA
DE MATERNAS
A CONTROLES
PRENATALES 0,00
10,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL,
HOSPITAL
PROYECTOS PREVENCIÓN Y CONTROL
PRENATAL
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO EN
PROGRAMAS DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO, LACTANCIA
MATERNA
GARANTIZAR
COBERTURA
DE
VACUNACIÓN
AUMENTAR EN UN
40% LOS NIÑOS
VACUNADOS 40,00 INCREMENTO
% DE NIÑOS
VACUNADOS 0,70
6,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO EN
PROGRAMAS DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO, LACTANCIA
MATERNA FORTALECER
EL PROGRAMA
DE
CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO,
COMPLEMENT
O
ALIMENTARIO
AUMENTAR EN UN
40% LA
ASSISTENCIA DE
NIÑOS Y NIÑAS A
PROGRAMAS DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO,
COMPLEMENTO
ALIMENTARIO 40,00 INCREMENTO
% DE
ASISTENCIA
DE NIÑOS Y
NIÑAS A
PROGRAMAS
DE
CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO,
COMPLEMENT
O
ALIMENTARIO 0,70
6,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CRECIMIENTO Y
DESARROLLO, LACTANCIA
MATERNAx x x x x x x x x x
PROYECTOS CRECIMIENTO Y
DESARROLLO,
VACUNACIÓN,
COMPLEMENTO
ALIMENTARIO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SERVICIOS AMIGABLES
APRA EL JOVEN
IMPLEMENTAR
EN LA IPS
PROGRAMA
SERVICIOS
AMIGABLES
AUMENTAR A UN
50% LOS CASOS
ATENDIDOS EN
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
CONROL JOVEN 50,00 INCREMENTO
% DE CASOS
ATENDIDOS EN
CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO
CONROL
JOVEN 0,00
10,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS IMPLEMENTAR PROGRAMA
SERVICIOS AMIGABLES
PARA EL JOVENx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CRECIMIENTO Y
DESARROLLO CONTROL
JOVEN
REDUCIR LA
DESNUTRICIÓ
N CRÓNICA
REDUCIR AL 0,1%
LOS CASOS DE
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTES 0,10 REDUCCIÓN
% DE CASOS
DE
DESNUTRICIÓ
N CRÓNICA EN
NIÑOS, NIÑAS
Y
ADOLESCENTE
S 0,20
0,10
SALUD 59.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CRECIMIENTO Y
DESARROLLO CONTROL
JOVENx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL,
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
AUMENTAR EL
CONTROL
PRENATAL
AUMENTAR AL 100%
LA ASISTENCIA A
CONTROLES DE
CRECIMIENTO Y 100,00 INCREMENTO
% DE
ASISTENCIA A
CONTROLES
DE 99,00
100,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x xPROYECTOS CONTROL PRENATAL,
CRECIMIENTO Y
DESARROLLOx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL MANTENER EL
% DE
DIAGNOSTICO
DE ANEMIA
NUTRICIONA Y
BAJO PESO AL
ANCER
REDUCIR AL 0,5%
LOS CASOS DE
MUJERES
GESTANTES CON
ANEMIA
NUTRICIONAL 0,50 REDUCCIÓN
% DE CASOS
DE MUJERES
GESTANTES
CON ANEMIA
NUTRICIONA N.D
0,50
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONTROL PRENATAL x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS RED DE APOYO SOCIO
FAMILIAR
INTERINSTITUCIONAL
DISMINUIR LAS
SITUACIONES
DE ALTO
RIESGO DE
ABANDONO DE
NIÑOS, NIÑAS
Y
ADOLESCENTE
S
DISMINUIR AL 0,5%
LOS CASOS DE
ALTO RIESGO DE
ABANDONO Y VIDA
EN LA CALLE DE
NNA 0,50 REDUCCIÓN
% DE CASOS
DE ALTO
RIESGO DE
ABANDONO Y
VIDA EN LA
CALLE DE NNA N.D
0,50
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS RED DE APOYO SOCIO
FAMILIAR
INTERINSTITUCIONALIMPLEMENTAR
MECANISMOS
DE
VERIFICACIÓN
DE FAMILIAS
CON
DIFICULTADES
PARA CUMPLIR
SU FUNCIÓN
PROTECTORA
DISMINUIR EN UN
40% LOS CASOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOELSCENTES
QUE VIVEN EN
FAMILIAS CON
DIFICULTADES
APRA CUMPLIR SU
FUNCIÓN
PROTECTORA 40,00 REDUCCIÓN
% DE CASOS
DE NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOELSCENTE
S QUE VIVEN
EN FAMILIAS
CON
DIFICULTADES
APRA CUMPLIR
SU FUNCIÓN
PROTECTORA N.D
6,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA
COBERTURA
DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA BCG
EN NIÑOS Y
NIÑAS
MENORES DE
1 AÑO
AUMENTAR EN UN
40% LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA BCG EN
NIÑOS MENORES DE
1 AÑO 40,00
INCREMENTO % DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA BCG
EN NIÑOS
MENORES DE
1 AÑO 25,00 10,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA
COBERTURA
DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
POLIO EN
NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE
1 AÑO
AUMENTAR EN UN
40% LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA POLIO EN
NIÑOS MENORES DE
1 AÑO 94,00
INCREMENTO % DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
POLIO EN
NIÑOS
MENORES DE
1 AÑO54,00 10,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SECRETARIA
DE
GOBIERNO.SE
CRETARIA DE
PLANEACION,
HOSPITAL
LOCAL
SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA
COBERTURA
DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA DPT
EN NIÑOS Y
NIÑAS
MENORES DE
1 AÑO
AUMENTAR EN UN
40% LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA DPT EN
NIÑOS MENORES DE
1 AÑO 94,00
INCREMENTO % LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA DPT
EN NIÑOS
MENORES DE
1 AÑO 54,00 10,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA
COBERTURA
DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
HEPATITIS B
EN NIÑOS Y
NIÑAS
MENORES DE
1 AÑO
AUMENTAR A UN
60% LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA HEPATITIS
B EN NIÑOS
MENORES DE 1 AÑO 60,00
INCREMENTO % LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA
HEPATITIS B
EN NIÑOS
MENORES DE
1 AÑO54,00 1,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA
COBERTURA
DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
ROTAVITUS EN
NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE
1 AÑO
AUMENTAR A UN
75% LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA ROTAVIRUS
EN NIÑOS MENORES
DE 1 AÑO 75,00
INCREMENTO % LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA
ROTAVIRUS EN
NIÑOS
MENORES DE
1 AÑO67,00 2,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA
COBERTURA
DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
NEUMOCOCOC
EN NIÑOS Y
NIÑAS
MENORES DE
1 AÑO
AUMENTAR A UN
60% LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA
NEUMOCOCOC EN
NIÑOS MENORES DE
1 AÑO60,00
REDUCCIÓN % DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
NEUMOCOCOC
EN NIÑOS
MENORES DE
1 AÑO50,00 3,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA
COBERTURA
DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
TRIPLE VIRAL
EN NIÑOS Y
NIÑAS
MENORES DE
1 AÑO
AUMENTAR A UN
70% LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA TRIPLE
VIRAL EN NIÑOS
MENORES DE 1 AÑO 70,00
INCREMENTO % DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
TRIPLE VIRAL
EN NIÑOS
MENORES DE
1 AÑO63,00 2,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VACUNACIÓN AUMENTAR LA
COBERTURA
DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
INFLUENZA EN
NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE
1 AÑO
AUMENTAR A UN
70% LA
INMUNIZACIÓN
CONTRA
INCLUENZSA EN
NIÑOS MENORES DE
1 AÑO70,00
INCREMENTO % DE
INMUNIZACIÓN
CONTRA
INCLUENZSA
EN NIÑOS
MENORES DE
1 AÑO65,00 2,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS VACUNACION E
INMUNIZACIÓN CONTRA
BCGx x x x x x x x x x
PROYECTOS VACUNACION E
INMUNIZACIÓN CONTRA
POLIOx x x x x x x x x x
PROYECTOS VACUNACION E
INMUNIZACIÓN CONTRA
DPTx x x x x x x x x x
PROYECTOS VACUNACION E
INMUNIZACIÓN CONTRA
HEPATITIS Bx x x x x x x x x x
PROYECTOS VACUNACION E
INMUNIZACIÓN CONTRA
ROTAVIRUSx x x x x x x x x x
PROYECTOS VACUNACION E
INMUNIZACIÓN CONTRA
NEUMOCOCOx x x x x x x x x x
PROYECTOS VACUNACION E
INMUNIZACIÓN CONTRA
TRIPLE VIRALx x x x x x x x x x
PROYECTOS VACUNACION E
INMUNIZACIÓN CONTRA
INFLUENZAx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL MANTENER LA
TASA DE
TRANSMISIÓN
MATERNO
INFANTIL VIH
MANTENER EN 0,5%
LA TASA DE
TRANSMISIÓN
MATERNO INFANTIL
VIH
0,50
MANTENIMIENT
O
TASA DE
TRANSMISIÓN
MATERNO
INFANTIL CIH0,50 0,50
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL REDUCIR LOS
CASOS DE
MUJERES CON
SIFILIS
DURANTE EL
EMABARAZO
LOGRAR QUE LOS
CASOS DE
MUEJERES CON
SIFILIS EN EL
EMBARAZO NO
SUPERE EL 0,1%
0,10
REDUCCIÓN % DE CASOS
DE MUEJERES
CON SIFILIS
EN EL
EMBARAZO
N.D 0,10
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONTROL PRENATAL REDUCIR LOS
CASOS DE
MUJERES CON
SIFILIS
CONGENITA
LOGRAR QUE LOS
CASOS DE SIFILIS
CONGENITA NO
SUPERE EL 0,3%0,30
REDUCCIÓN % DE CASOS
DE SIFILIS
CONGENITA N.D 0,30
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONTROL PRENATAL x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS CONTROL PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
REDUCIR LOS
EMBARAZOS
EN MUJERES
ADOLESCENTE
S
REDUCIR AL 25%
LOS EMBARAZOS
EN MUJERES
ADOLESCENTES25,00
REDUCCIÓN % DE
EMBARAZOS
EN MUJERES
ADOLESCENTE
S
40,00 6,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS SERVICIOS AMIGABLES,
CONTROL PLANIFICAICÓN
FAMILIAR EN JOVENESx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONTROL DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO,
EVALUACIÓN Y
DIAGNÓSTICO DE CAUSAS
REDUCIR EL
NUMERO DE
CASOS DE LAS
5 PRIMERAS
CAUSAS DE
MORBILIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS
REDUCIR AL 0,5%
LOS CASOS DE
MORBILIDAD EN
MENORES DE 5
AÑOS 0,50
REDUCCIÓN % DE CASOS
DE
MORBILIDAD
EN MENORES
DE 5 AÑOS N.D 0,50
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONTROL DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO,
EVALUACIÓN Y
DIAGNÓSTICO DE CAUSAS
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UROC REDUCIR LA
MORBILIDAD
POR EDA EN
MENORES DE
5 AÑOS
REDUCIR AL 0,5%
LA MORBILIDAD
POR EDA EN
MENORES DE 5
AÑOS
0,50
REDUCCIÓN % LA
MORBILIDAD
POR EDA EN
MENORES DE
5 AÑOS
0,10 0,50
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS UROC x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS UAIRAC DISMINUIR AL
LOS CASOS
DE
MORBILIDAD
POR ERA
DISMINUIR AL 1%
LOS CASOS DE
MORBILIDAD POR
ERA EN MENORES
DE 5 AÑOS
1,00
REDUCCIÓN % DE CASOS
DE
MORBILIDAD
POR ERA EN
MENORES DE
5 AÑOS
1,50 1,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS UAIRAC x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS CONTROL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
AUMENTAR LA
ASISTENCIA A
CONTROLES
DE
CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO
EN NIÑOS Y
NIÑAS ENTRE 0
Y 10 AÑOS
LOGRAR QUE EL
75% DE LOS NIÑOS
ENTRE O Y 10 AÑOS
ASISTEN A A LOS
CONTROLES DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO75,00
INCREMENTO % DE NIÑOS
ENTRE O Y 10
AÑOS QUE
ASISTEN A A
LOS
CONTROLES
DE
CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO
70,00 2,00
SALUD 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONTROL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SEMANA DEL BUEN TRATO REALIZAR
SEMANA DEL
BUEN TRATO
REALIZAR
ANUALMENTE LA
SEMANA DEL BUEN
TRATO (19 AL 25 DE
NOVIEMBRE)1,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
SEMANAS DEL
BUEN TRATO
(19 AL 25 DE
NOVIEMBRE)
REALIZADAS
ANUALMENTE
0,00 1,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SEMANA DEL BUEN TRATO REALIZAR
CAMPAÑA DE
PREVENCIÓPN
AL MALTRATO
INFANTIL
REALIZAR
ANUALMENTE 1
CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN
CONTRA EL
MALTRATO INFANTIL
1,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN
CONTRA EL
MALTRATO
INFANTIL
REALIZADAS
ANUALMENTE
0,00 1,00
SALUD 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SEMANA DEL BUEN TRATO BRINDAR
ACOMPAÑAMIE
NTO
PSICOSOCIAL,
REHANILITACI
ÓN,
PROTECCIÓN
Y
RESTABLECIMI
ENTO DE
DERECHOS
LOGRAR QUE EL
100% DE NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTES
VICTIMAS DE
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR,
ABUSO SEXUAL,
TRABAJO INFANTIL,
RECIBAN
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL,
REHABILITACIÓN,
PROTECCIÓN Y
RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS
100,00
INCREMENTO % DE NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTE
S VICTIMAS DE
VIOLENCIA
INTRAFAMILIA
R, ABUSO
SEXUAL,
TRABAJO
INFANTIL QUE
RECIBAN
ACOMPAÑAMIE
NTO
PSICOSOCIAL,
REHABILITACI
ÓN,
PROTECCIÓN
Y
RESTABLECIMI
ENTO DE
DERECHOS
N.D 100,00
SALUD 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS DESARROLLO POLITICA
NACIONAL HAZ PAZ x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE
FAMILIA/POLICI
A NACIONAL
PROYECTOS PREVENCIÓN DEL
MALTRATO x x x x x x x x x xPROYECTOS RED DE APOYO INTEGRAL
PARA LA PREVENCIÓN DE
LESIONES VIOLENTAS
EVITABLES
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONTRA EL ABUSO SEXUAL REALIZAR
TALLERES
CON PADRES
DE FAMILIA
REALIZAR 5
TALLERES CON
PADRES DE
FAMILIA, EN
SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN
HACIA LA
PREVENCIÓN DEL
ABUSO SEXUAL 5,00
INCREMENTO NUMERO DE
TALLERES
REALIZADOS
DURTANTE EL
CUATRIENIO
CON PADRES
DE FAMILIA,
EN
SENSIBILIZACI
ÓN Y
CONCIENTIZAC
IÓN HACIA LA
PREVENCIÓN
DEL ABUSO
SEXUAL
0,00 2,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONTRA EL ABUSO SEXUAL ABORDAR LOS
CASOS DE
ABUSO POR
PARTE DE LA
COMISARIA DE
FAMILIA
ATENDER EL 100%
DE LOS CASOS DE
ABUSO O
EXPLOTACIÓN
SEXUAL100,00
INCREMENTO % DE CASOS
DE ABUSO O
EXPLOTACIÓN
SEXUAL
ATENDIDOSN.D 100,00
JUSTICIA 500.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONTRA EL ABUSO SEXUAL x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS APROVECHANDO EL TIEMPO LIBREREALIZAR
CAMPAÑAS Y
CAPACITACION
ES DE
APROVECHAMI
ENTO Y BUEN
USO DEL
TIEMPO LIBRE
REALIZAR 1
CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL
USO Y ABUSO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS1,00
INCREMENTO NUMERO DE
CAMPAÑAS
REALZIADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
DE
PREVENCIÓN
DEL USO Y
ABUSO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
0,00 1,00
SALUD 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS APROVECHANDO EL TIEMPO LIBREREALIZAR
CAMPAÑAS Y
CAPACITACION
ES DE
APROVECHAMI
ENTO Y BUEN
USO DEL
TIEMPO LIBRE
REALIZAR 48
ACTIVIDADES
DURANTE EL
CUATRIENIO,
LUDICO
RECREATIVAS PARA
LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
48,00
INCREMENTO NUMERO DE
ACTIVIDADES
DURANTE EL
CUATRIENIO,
LUDICO
RECREATIVAS
PARA LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCI
A
0,00 12,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS APROVECHANDO EL TIEMPO LIBREREALIZAR
CAMPAÑAS Y
CAPACITACION
ES DE
APROVECHAMI
ENTO Y BUEN
USO DEL
TIEMPO LIBRE
REALIZAR 20
CAPACITACIONES
EN MANEJO DE
AFECTOS,
EMOCIONES Y
SEXUALIDAD
20,00
INCREMENTO NUMERO DE
CAPACITACION
ES EN MANEJO
DE AFECTOS,
EMOCIONES Y
SEXUALIDAD
0,00 5,00
SALUD 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS APROVECHANDO EL
TIEMPO LIBRE
REALIZAR
CAMPAÑAS Y
CAPACITACION
ES DE
APROVECHAMI
ENTO Y BUEN
USO DEL
TIEMPO LIBRE
REALIZAR UN
GOBIERNO INFANTIL
PARA NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES.
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
GOBIERNOS
INFANTILES
PARA NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTE
S REALZIADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO.
0,00 1,00
DESARROLLO COMUNITARIO 500.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS OPORTUNIDADES PARA
UNA VIDA SANA x x x x x x x x x xPROYECTOS GOBIERNO INFANTIL PARA
NNA DEL MUNICIPIO DE EL
PAUJIL x x x x x x x x x x
PROYECTOS PREVENCIÓN DEL USO Y
ABUSO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVASx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS DERECHOS HUMANOS Y
MARCO LEGAL DENUNCIAS
REALIZAR
TALLERES
SOBRE
DERECHOS
HUMANOS Y
MARCO LEGAL
DENUNCIAS
REALIZAR 10
TALLERES
INFORMATIVOS
SOBRE DERECHOS
HUMANOS Y MARCO
LEGAL PARA
REALIZACIÓN DE
DENUNCIAS
10,00
INCREMENTO NUMERO DE
TALLERES
INFORMATIVO
S SOBRE
DERECHOS
HUMANOS Y
MARCO LEGAL
PARA
REALIZACIÓN
DE DENUNCIAS
0,00 3,00
JUSTICIA 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS DERECHOS HUMANOS Y
MARCO LEGAL DENUNCIAS
EVALUAR LOS
MECANISMOS
DE
RECEPCIÓN
DE DENUNCIAS
REALIZAR 1 BUZÓN
DE SUGERENCIAS
POR PUNTO DE
ATENCIÓN PARA
EVALUAR LOS
MECANISMOS DE
RECEPCIÓN DE
DENUNCIAS
3,00
INCREMENTO NUMERO DE
BUZONES DE
SUGERENCIAS
INSTALADOS0,00 3,00
JUSTICIA 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS REESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS VULNERADOS x x x x x x x x x xPROYECTOS BUZÓN DE SUGERENCIAS x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL
CREAR
ESPACIOS DE
SENSIBILIZACI
ÓN QUE
CONTRARRES
TEN EL
TRABAJO
INFANTIL
REALIZAR
ANUALMENTE UNA
CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL
EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y EN
LOS BARRIOS DEL
MUNICIPIO
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
CAMPAÑAS
REALIZADAS
ANUALMENTE
EN
SENSIBILIZACI
ÓN Y
ERRADICACIÓ
N DEL
TRABAJO
INFANTIL EN
LAS
INSTITUCIONE
S EDUCATIVAS
Y EN LOS
BARRIOS DEL
MUNICIPIO
0,00 1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL
AMPLIAR
COBERTURA
PROGRAMA
DESAYUNOS
CON AMOR
GESTIONAR CON
ICBF LA
AMPLIACIÓN DE
COBERTURA EN EL
PROGRAMA
DESAYUNOS
INFANTILES CON
AMOR
12,00
INCREMENTO NUMERO DE
CUPOS
NUEVOS
OBTENIDOS
EN EL
PROGRAMA
DESAYUNOS
INFANTILES
CON AMOR
N.D 3,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS POLITICA PUBLICA DE
ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTILx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS ATENCIÓN
INTERDISCIPLINARIA DE LA
COMISARIA DE FAMILIA
PARA EL CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN EL
CODIGO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA (LEY 1098
DE 2006)
ATENDER LOS
CASOS DE
RESTABLECIMI
ENTO DE
DERECHOS
AUMENTAR EN UN
20% LOS CASOS
ATENDIDOS A
TRAVÉS DE LA
COMISARIA DE
FAMILIA PARA EL
RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS
20,00
INCREMENTO % DE CASOS
ATENDIDOS A
TRAVÉS DE LA
COMISARIA DE
FAMILIA PARA
EL
RESTABLECIMI
ENTO DE
DERECHOS
40,00 5,00
JUSTICIA 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN EL
CODIGO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA (LEY 1098
DE 2006)
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN EL
CODIGO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA (LEY 1098
DE 2006)
ATENDER LOS
CASOS DE
RESTABLECIMI
ENTO DE
DERECHOS
PARA EL
ADOLESCENTE
INFRACTOR
LOGRAR EN UN 60%
DE LOS CASOS EN
REHABILITACIÓN,
PROTECCIÓN Y Y
RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS
PARA EL
ADOLESCENTE
INFRACTOR
60,00
INCREMENTO % DE CASOS
EN
REHABILITACI
ÓN,
PROTECCIÓN
Y Y
RESTABLECIMI
ENTO DE
DERECHOS
PARA EL
ADOLSECENTE
INFRACTOR
N.D 10,00
JUSTICIA 800.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS NIÑOS Y NIÑAS DE EL
PAUJIL VINCULADOS A
EDUCACIÓN INICIAL
GARANTIZAR
LA
VINCULACIÓN
DE NIÑOS Y
NIÑAS A LA
EDUACIÓN
INICIAL
LOGRAR QUE EL
70% DE NIÑOS Y
NIÑAS ESTEN
VINCULADOS A LA
EDUACIÓN INICIAL70,00
INCREMENTO % DE NIÑOS Y
NIÑAS
VINCULADOS A
LA EDUACIÓN
INICIALN.D 10,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PERMANENCIA ESCOLAR GARANTIZAR
LA
PERMANENCIA
DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTE
S EN LA
EDUCACIÓN
BASICA
PRIMARIA,
SECUNDARIA,
MEDIA
LOGRAR QUE EL
70% DE NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOSCENTES
ESTEN VINCULADOS
A LA EDUACIÓN
BASICA PRIMARIA,
SECUNDARIA Y
MEDIA
70,00
INCREMENTO % DE NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOSCENTES
VINCULADOS A
LA EDUACIÓN
BASICA
PRIMARIA,
SECUNDARIA Y
MEDIA
N.D 10,00
EDUCACIÓN 102.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS PERMANENCIA ESCOLAR GARANTIZAR
LA
PERMANENCIA
DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOELSCENTE
S EN LA
EDUCACIÓN
BASICA
PRIMARIA,
SECUNDARIA,
MEDIA
REDUCIR EN UN
40% LA TASA DE
REPITENCIA
40,00
REDUCCIÓN TASA DE
REPITENCIA
N.D 10,00
EDUCACIÓN 11.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE
FAMILIA/POLICI
A NACIONAL
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, RED
UNIDOS/HOSPI
TAL
LOCAL/COMISA
RIA DE FAMILIA
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS PERMANENCIA ESCOLAR GARANTIZAR
LA
PERMANENCIA
DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOELSCENTE
S EN LA
EDUCACIÓN
BASICA
PRIMARIA,
SECUNDARIA,
MEDIA
DISMINUIR EN UN
80% LA
DESCERCIÓN
ESCOLAR
80,00
REDUCCIÓN %
DESCERCIÓN
ESCOLAR
N.D 20,00
EDUCACIÓN 11.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS UN MUNICIPIO QUE BRINDA
OPORTUNIDADES DE
EDUACIÓNx x x x x x x x x x
SECRETARIA DE PLANEACIONSUBPROGRAMAS RECUPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
PLAZAS Y PARQUES
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS
DE
RECUPERACIÓ
N Y
MANTENIMIENT
O DE PLAZAS
Y PARQUES
IMPLEMENTAR 1
PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
PLAZAS Y PARQUES 1,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROGRAMAS
DE
RECUPERACIÓ
N Y
MANTENIMIENT
O DE PLAZAS
Y PARQUES
N.D 1,00
EQUIPAMIENT
O
3.000.000,00 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS RECUPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
PLAZAS Y PARQUES
ESTABLECER
PROGRAMAS
DE
RECREACIÓN
Y DEPORTE
IMPLEMENTAR 1
PROGRAMA DE
RECREACIÓN Y
DEPORTES1,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROGRAMAS
DE
RECREACIÓN
Y DEPORTES
N.D 1,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS RECUPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
PLAZAS Y PARQUES
GARANTIZAR
QUE LOS NNA
DISFRUTEN
ESPACIOS
LUDICO
RECREATIVOS
EN
VACACIONES
LOGRAR QUE EL
50% DE NNA
APROVECHEN LOS
ESPACIOS LUDICOS
RECREATIVOS EN
VACACIONES50,00
INCREMENTO % DE NNA QUE
APROVECHAN
LOS ESPACIOS
LUDICOS
RECREATIVOS
EN
VACACIONES
N.D 10,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
2.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN DE
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA
INFANTES Y
ADOLESCENTES
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS IMPLEMENTANDO
MECANISMOS DE
IDENTIFICACIÓN
PROMOVER EL
REGISTRO Y
LA
IDENTIFICACIÓ
N DE LOS NNA
IMPLEMENTAR UNA
CAMPAÑA ANUAL DE
DOCUMENTACIÓN A
POBLACIÓN
ESCOLAR1,00
INCREMENTO NUMERO DE
CAMPAÑAS
IMPLEMENTAD
AS
ANUALMENTE
DE
DOCUMENTACI
ÓN A
POBLACIÓN
ESCOLAR
0,00 1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS IMPLEMENTANDO
MECANISMOS DE
IDENTIFICACIÓN
PROMOVER EL
REGISTRO Y
LA
IDENTIFICACIÓ
N DE LOS NNA
IMPLEMENTAR UN
MECANISMO DE
IDENTIFICACIÓN DE
ESTUDIANTES SIN
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD1,00
INCREMENTO NUMERO DE
MECANISMOS
DE
IDENTIFICACIÓ
N DE
ESTUDIANTES
SIN
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
0,00 1,00
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES1.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS TODOS REGISTRADOS Y
CON DOCUMENTO DE
IDENTIDADx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
PROMOVER YA
DELANTAR
PROGRAMAS Y
ACCIONES
ENCAMINADAS
A DISMINUIR
EL NUMEROY
LA TASA DE
DELITOS
COMO EL
HRUTO,
HOMICIDIOS Y
LESIONES
EPRSONALES
EN EL
MUNICPIO
LLEVAR A CABO 40
ACCIONES
ENCAMINADAS A LA
PREVENCIÓN DE
HOMICIDIOS Y TASA
DE HOMICIDIO EN
EL MUNICIPIO
40,00
INCREMENTO NUMERO DE
ACCIONES
REALIZADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO,E
NCAMINADAS A
LA
PREVENCIÓN
DE
HOMICIDIOS Y
TASA DE
HOMICIDIO EN
EL MUNICIPIO
N.D 10,00
JUSTICIA 11.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
PROMOVER YA
DELANTAR
PROGRAMAS Y
ACCIONES
ENCAMINADAS
A DISMINUIR
EL NUMEROY
LA TASA DE
DELITOS
COMO EL
HRUTO,
HOMICIDIOS Y
LESIONES
EPRSONALES
EN EL
MUNICPIO
LLEVAR A CABO 40
ACCIONES
ENCAMINADAS A LA
PREVENCIÓN DE
HURTOS Y TASA DE
HURTOS EN EL
MUNICIPIO
40,00
INCREMENTO NUMERO DE
ACCIONES
ENCAMINADAS
A LA
PREVENCIÓN
DE HURTOS Y
TASA DE
HURTOS EN EL
MUNICIPION.D 10,00
JUSTICIA 8.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
PROMOVER YA
DELANTAR
PROGRAMAS Y
ACCIONES
ENCAMINADAS
A DISMINUIR
EL NUMEROY
LA TASA DE
DELITOS
COMO EL
HRUTO,
HOMICIDIOS Y
LESIONES
EPRSONALES
EN EL
MUNICPIO
LLEVAR A CABO 40
ACCIONES
ENCAMINADAS A LA
PREVENCIÓN DE
LESIONES
PERSONALES EN EL
MUNICIPIO
40,00
INCREMENTO NUMERO DE
ACCIONES
ENCAMINADAS
A LA
PREVENCIÓN
DE LESIONES
PERSONALES
EN EL
MUNICIPION.D 10,00
JUSTICIA 7.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
FACILITAR LA
DENUNCIA Y
FORTALECER
AL VIGILANCIA
DE CASOS DE
VIOLENCIA
SEXUAL
PRESTAR ATENCIÓN
A 450 PERSONAS EN
LA OFICINA DE
ATENCIÓN A
VICTIMAS 450,00
INCREMENTO NUMERO DE
PERSONAS
ATENDIDAS EN
LA OFICINA DE
ATENCIÓN A
VICITIMAS
N.D 150,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
FACILITAR LA
DENUNCIA Y
FORTALECER
AL VIGILANCIA
DE CASOS DE
VIOLENCIA
SEXUAL
PONER EN
FUNCIONAMIENTO
ANUALMENTE EL
COMITÉ DE
JUSTICIA
TRANSICIONAL DE
ATENCIÓN Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VICTIMAS
1,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
COMITES DE
JUSTICIA
TRANSICIONAL
FUNCIONAMIE
NTO
ANUALMENTE
1,00 1,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
PREVENIR EL
RECLUTAMIEN
TO Y
UTILIZACIÓN D
ENIÑOS, NIÑAS
Y
ADOLESCENTE
S POR APRTE
DE LOS
GRUPOS
ARMADOS AL
MARGEN DE
LA LEY
PROTEGER
DURANTE EL
CUATRIENIO A 500
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN
RIESGO DE
RECLUTAMIENTO Y
PEORES FORMAS
DE TRABAJO
INFANTIL
500,00
INCREMENTO NUMERO DE
NIÑOS, NIÑAS
Y
ADOLESCENTE
S EN RIESGO
DE
RECLUTAMIEN
TO Y PEORES
FORMAS DE
TRABAJO
INFANTIL,
PROTEGIDOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 200,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
PRESTAR
SERVICIOS
PARA LA
PROTECCIÓN
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS EN
LA ENTIDAD
TERRITORIAL
DAR ATENCIÓN A
450 CASOS EN LA
PERSONERÍA
450,00
INCREMENTO NUMERO DE
CASOS
ATENDIDOS EN
LA
PERSONERÍA N.D 200,00
JUSTICIA 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
PRESTAR
SERVICIOS
PARA
RESOLVER
CONFLICTOS
DE
CONVICENCIA
EN LA ENTIDAD
TERRITORIAL
ATENDER 300
CASOS
ENCAMINADOS A
RESOLVER
CONFLICTOS POR
INSPECTORES
MUNICIPALES
300,00
INCREMENTO NUMERO DE
CASOS
ATENDIDOS
ENCAMINADOS
A RESOLVER
CONFLICTOS
POR
INSPECTORES
MUNICIPALES
N.D 80,00
JUSTICIA 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
ATENDER 300
CASOS
ENCAMINADOS A
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS POR
MECANISMOS
ALTERNATIVOS 300,00
INCREMENTO NUMERO DE
CASOS
ATENDIDOS
ENCAMINADOS
A SOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS
POR
MECANISMOS
ALTERNATIVOS
N.D 80,00
JUSTICIA 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
PRESTAR
SERVICIOS
GRATUITOS DE
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
EN LAS ZONAS
ALEJADAS DEL
MUNICIPIO
REALIZAR 12
BRIGADAS EN LAS
CUALES SE
MOVILICEN
SERVICIOS
GRATUITOS DE
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
12,00
INCREMENTO NUMERO DE
BRIGADAS EN
LAS CUALES
SE MOVILICEN
SERVICIOS
GRATUITOS DE
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS,
REALIZADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 4,00
JUSTICIA 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
PRESTAR
SEVICIOS
PARA
PROTEGER
LOS
DERECHOS DE
LAS FAMILIAS
PRESTAR SERVICIO
EN 15O CASOS A
TRAVES DE LA
COMISARIA DE
FAMILIA 150,00
INCREMENTO NUMERO DE
CASOS EN LOS
CUALES SE
PRESTA
SERVICIO A
TRAVES DE LA
COMISARIA DE
FAMILIA
50,00
JUSTICIA 500.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL,
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
COMISARIA DE
FAMILIA,
REGISTRADURI
A MUNICIPAL
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL,
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
COMISARIA DE
FAMILIA,
POLICIA
NACIONAL
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL,
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
COMISARIA DE
FAMILIA,
REGISTRADURI
A MUNICIPAL
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
GARANTIZAR
UN ESPACIO
LOGISTICO
COMO
CENTRO DE
CONVIVENCIA
FORMULAR Y
PRESENTAR
PROYECTOS PARA
LA COSNTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE
CONVIVENCIA Y
GESTIONAR LOS
RECURSOS PARA
SU EJECUCIÓN1,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
FORMULADOS
Y
PRESENTADO
S PARA LA
COSNTRUCCIÓ
N DEL CENTRO
DE
CONVIVENCIA
Y GESTIONAR
LOS
RECURSOS
PARA SU
EJECUCIÓN
0,00 1,00
EQUIPAMIENTO 2.000.000,00 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DEGOBIERNO,
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL,
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
GARANTIZAR
LA EJECUCIÓN
DEL PIU
HACER REVISIÓN,
AJUSTE Y
EJECUCIÓN DEL PIU
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
REVISIONES Y
AJUSTES
REALZIADOS
AL PIU 1,00
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
FOMENTAR EL
CONCEJO
JUVENIL
PONER EN
FUNCIONAMIENTO
EL CONCEJO
JUVENIL 1,00
INCREMENTO NUMERO DE
CONCEJOS
JUVENILES EN
FUNCIONAMIE
NTO
0,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
FOMENTAR LA
LEY DE
JOVENES
REALIZAR 8
CAMPAÑAS DE
FOMENTO LEY DE
JOVENES8,00
INCREMENTO NUMERO DE
CAMPAÑAS DE
FOMENTO LEY
DE JOVENES
REALIZADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 2,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
2.100.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
FOMENTAR
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
A MADRES
COMUNITARIA
S
IMPLEMENTAR 8
PROYECTOS
PRODUCTIVOS QUE
BENEFICIE A LAS
MUJERES Y
MADRES
COMUNITARIAS8,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
IMPLEMENTAD
OS DURANTE
EL
CUATRIENIO,
QUE
BENEFICIE A
LAS MUJERES
Y MADRES
COMUNITARIA
S
0,00 2,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
8.000.000,00 40.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
PRESTAR
APOYO Y
ATENCIÓN A
LAS MINORIAS
ETNICAS
ATENDER A 100
PERSONAS QUE
HACEN PARTE DE
MINORIAS ETNICAS 100,00
INCREMENTO NUMERO DE
PERSONAS
ATENDIDAS
QUE HACEN
PARTE DE
MINORIAS
ETNICAS
N.D 25,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
CAPACITAR EN
LEY DE
VICTIMAS
CAPACITAR A 200
PERSONAS SOBRE
LA LEY DE VICTIMAS 200,00
INCREMENTO NUMERO DE
PERSONAS
CAPACITADAS
SOBRE LEY DE
VICTIMAS
N.D 50,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
GARANTIZAR
AFILIACIÓN AL
SGSSS
LOGRAR QUE EL
90% DE LAS
FAMILIAS
DESPLAZADAS
TENGAN SGSSS
0,90
INCREMENTO % DE FAMILIAS
DESPLAZADAS
QUE CUENTAN
CON SGSSS N.D 0,83
SALUD ############
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
GARANTIZAR
DOCUMENTOS
DE IDENTIDAD
A POBLACIÓN
VICTIMA
LOGRAR UN
AUMENTO DEL 7%
EN PERSONAS
VICTIMAS
DOCUMENTADAS
7,00
INCREMENTO % DE
PERSONAS
VICTIMAS
DOCUMENTAD
AS
N.D 2,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
OFRECER
AYUDA DE
EMERGENCIA
A POBLACIÓN
DESPLAZADA
GARANTIZAR QUE
EL 95% DE LA
POBLACIÓN
DESPLAZADA
RECIBA LA AYUDA
DE EMERGENCIA
0,95
INCREMENTO % DE LA
POBLACIÓN
DESPLAZADA
QUE RECIBE
AYUDA DE
EMERGENCIA
N.D 0,95
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
31.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
REUBICAR AL
90% DE LAS
VICTIMAS
LOGRAR QUE EL
90% DE LAS
FAMILIAS VICTIMAS
SEAN REUBICADAS90,00
INCREMENTO % DE FAMILIAS
VICTIMAS QUE
SON
REUBICADASN.D 70,00
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES
3.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
GENERAR
INGRESOS
AUTONOMOS
LOGRAR QUE 5
FAMILIAS TENGAN
INGRESOS
AUTONOMOS5,00
INCREMENTO NUMERO DE
FAMILIAS QUE
CUENTAN CON
INGRESOS
AUTONOMOS
N.D 2,00
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
GESTIONAR
RECURSOS
PARA PLANES
DE VIVIENDA
BENEFICIAR A 30
FAMILIAS CON
PLANES DE
VIVIENDA30,00
INCREMENTO NUMERO DE
FAMILIAS
BENEFICIADAS
CON PLANES
DE VIVIENDA
N.D 5,00
VIVIENDA 40.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
SUBPROGRAMAS CONVIVENCIA CIUDADANA,
JUSTICA, SEGURIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
GARANTIZAR
EL
FUNCIONAMIE
NTO DE
COMITES
GARANTIZAR QUE 4
COMITES SE
ENCUENTREN
FUNCIONANDO 4,00
INCREMENTO NUMERO DE
COMITES QUE
SE
ENCUENTRAN
EN
FUNCIONAMIE
NTO
1,00
DESARROLLO
COMUNITARIO
200.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CAPACITACIÓN SOBRE
ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN DE DELITOS
Y LESIONES PERSONALES x x x x x x x x x x
PROYECTOS EFICIENCIA EN LA
ATENCIÓN A LAS VICTIMAS
EN EL MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONFORMACIÓN,
ACTUALIZACIÓN DE
COMITES DE JUSTICIA
TRANSICIONAL x x x x x x x x x x
PROYECTOS CAPACITANDO A
NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES EN LA
COMPRENSIÓN DE SUS
DERECHOS Y EN TEMAS
DE DIH Y DDHH
x x x x x x x x x x
PROYECTOS PROTECCIÓN A LOS
CIUDADANOS EN SU VIDA,
INTEGRIDAD, LIBERTAD Y
PATRIMONIO ECONOMICO,
POR MEDIO D ELA
REDUCCIÓN Y SANCIÓN
DEL DELITO, AL TEMOR A
LA VIOLENCIA Y LA
PROMOCIÓN DE LA
CONVIVENCIA Y MAYOR
ACCESO A LA JUSTICIA
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y
DOTACIÓN DEL CENTRO
DE CONVIVENCIAx x x x x x x x x x
PROYECTOS ACTUALIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PIU x x x x x x x x x xPROYECTOS CONCEJO JUVENIL x x x x x x x x x xPROYECTOS CAPACITACIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DE LOS
ADOLESCENTESx x x x x x x x x x
PROYECTOS APOYO A MUJERES
MADRES JEFES DE HOGAR x x x x x x x x x xPROYECTOS ATENCIÓN INTEGRAL A LA
POBLACIÓN DESPLAZADA x x x x x x x x x xPROYECTOS ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
DISCAPACITADAx x x x x x x x x x
PROYECTOS ATENCIÓN A POBLACIÓN
MINORIAS ETNICAS x x x x x x x x x xPROYECTOS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN x x x x x x x x x xPROYECTOS PAUJIL ASEGURADO x x x x x x x x x xPROYECTOS OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS PARA TODOS x x x x x x x x x xPROYECTOS TODOS CON DOCUMENTO x x x x x x x x x xPROYECTOS AYUDA HUMANITARIA DE
EMERGENCIA x x x x x x x x x xPROYECTOS VIVIR EN MI HOGAR x x x x x x x x x xPROYECTOS INICIATIVAS DE GRANJAS
INTEGRALES x x x x x x x x x xPROYECTOS VIVIENDA DIGNA PARA
TODOS x x x x x x x x x xPROYECTOS FORTALECIMIENTO A LA
ORGANIZACIÓN DE LA
POBLACIÓNx x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
AUMENTAR EL
NUMERO DE
NIÑOS Y
JOVENES QUE
INGRESAN AL
SISTEMA
EDUCATIVO
AUMENTAR A 328 EL
NUMERO DE NIÑOS
Y JOVENES EN
CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD
QUE INGRESAN AL
SISTEMA
EDUCATIVO
328,00
INCREMENTO NUMERO DE
NIÑOS Y
JOVENES EN
CONDICIONES
DE
VULNERABILID
AD QUE
INGRESAN AL
SISTEMA
EDUCATIVO
306,00 5,00
EDUCACIÓN 39.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
MEJORAR LA
INFRAESTRUC
TURA DE LOS
PLANTELES
EDUCATIVOS
OFICIALES
DOTAR A 3O
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
IMPLEMENTOS
ENCESARIOS PARA
LA ENSEÑANZA
(PUPITRES, TIZAS,
TABLEROS, ETC)3,00
INCREMENTO NUMERO DE
INSTITUCIONE
S EDUCATIVAS
DOTADAS DE
IMPLEMENTOS
ENCESARIOS
PARA LA
ENSEÑANZA
(PUPITRES,
TIZAS,
TABLEROS,
ETC)
N.D 10,00
EDUCACIÓN 72.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL,
SECRETARIA
DE GOBIERNO
ENLACE
MUNICIPAL,
COMISARIA,
PERSONERIA Y
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL
SECRETARIA D
INTEGRACION
SOCIAL
SECRETARIA D
INTEGRACION
SOCIAL-
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
MEJORAR LA
INFRAESTRUC
TURA DE LOS
PLANTELES
EDUCATIVOS
OFICIALES
ADECUAR Y/O
MEJORAR BATERIAS
SANITARIAS EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS20,00
INCREMENTO NUMERO DE
BATERIAS
SANITARIAS
MEJORADAS
Y/O
ADECUADAS
EN
INSTITUCIONE
S EDUCATIVAS
N.D 5,00
EDUCACIÓN 55.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE PLANECION,
INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
AUMENTAR EL
NUMERO DE
PROGRAMAS
DE
EDUCACIÓN
PARA
ADULTOS
FORMULAR Y
PRESENTAR
PROYECTOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN
Y MEJORAMIENTO
DE ESCUELAS CON
RECURSOS DE LEY
21 4,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
FORMULADOS
Y
PRESENTADO
S PARA LA
CONSTRUCCIÓ
N Y
MEJORAMIENT
O DE
ESCUELAS
CON
RECURSOS DE
LEY 21
N.D 1,00
EDUCACIÓN 22.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
AUMENTAR EL
NUMERO DE
PROGRAMAS
DE
EDUCACIÓN
PARA
ADULTOS
LEGALIZAR
MEDIANTE
ESCRITURA O
TITULACIÓN 20
PREDIOS20,00
INCREMENTO NUMERO DE
PREDIOS
LEGALIZADOS
6,00 5,00
EDUCACIÓN 12.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
AUMENTAR EL
NUMERO DE
PROGRAMAS
DE
EDUCACIÓN
PARA
ADULTOS
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN PARA
ADULTOS 4,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROGRAMAS
IMPLEMENTAD
OS DE
EDUCACIÓN
PARA
ADULTOS
4,00 1,00
EDUCACIÓN 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
IMPLEMENTAR
PLANES DE
LECTURA Y
ESCRITURA EN
LAS
INSTITUCIONE
S EDUCATIVAS
IMPLEMENTAR
PLANES DE
ESCRITURA Y
LECTURA EN 4
ESTABLECIMEINTOS
EDUCATIVOS4,00
INCREMENTO NUMERO DE
ESTABLECIMEI
NTOS
EDUCATIVOS
CON PLANES
DE ESCRITURA
Y LECTURA
IMPLEMENTAD
OS
4,00 1,00
EDUCACIÓN
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
MANTENER A
LOS
ESTUDIANTES
EN EL
SISTEMA
EDUCATIVO
DOTAR DE
MATERIAL
DIDACTICO A 4
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS4,00
INCREMENTO NUMERO DE
INSTITUCIONE
S EDUCATIVAS
DOTADAS DE
MATERIAL
DIDACTICO
4,00 1,00
EDUCACIÓN 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
MANTENER A
LOS
ESTUDIANTES
EN EL
SISTEMA
EDUCATIVO
GARANTIZAR
TRANSPORTE
ESCOLAR A 47
NIÑOS ANUALMENTE 47,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
NIÑOS
BENEFICIADOS
CON
TRANSPORTE
ESCOLAR
ANUALMENTE
47,00 47,00
EDUCACIÓN 55.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
MANTENER A
LOS
ESTUDIANTES
EN EL
SISTEMA
EDUCATIVO
BENEFICIAR CON
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR A 2.750
NIÑOS Y JOVENES
DURANTE EL
CUATRIENIO
2750,00
INCREMENTO NUMERO DE
NIÑOS Y
JOVENES
BENEFICIADOS
ANUALMENTE
CON
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
2650,00 2750,00
EDUCACIÓN 85.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
ESTABLECER
PROGRAMAS
COMPLEMENT
ARIOS QUE
REFUERECEN
LOS
CONOCIMIENT
OS A LOS
JOVENES DE
GRADOS 5, 9 Y
11, Y LES
BRINDE
TECNICAS
PARA
RESPONDER
EXAMENES
TIPO PRUEBAS
SABER
CAPACITAR A NIÑOS
Y JOVENES DE
GRADOS 5, 9 Y 11
EN TECNICAS Y
REFUERZOS
TENDIENTES A
MEJORAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA EN LAS
PRUEBAS SABER 476,00
INCREMENTO NUMERO DE
NIÑOS Y
JOVENES DE
GRADOS 5, 9 Y
11
CAPACITADOS
EN TECNICAS
Y REFUERZOS
TENDIENTES A
MEJORAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA EN
LAS PRUEBAS
SABER
119,00 119,00
EDUCACIÓN 12.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
ESTABLECER
PROGRAMAS
COMPLEMENT
ARIOS PARA
LOS JOVENES
DE GRADO 10
Y 11
CAPACITAR EN
PROGRAMAS
COMPLEMENTARIOS
A 900 JOVENES DE
GRADO 10 Y 11, EN
REFUERZOS DE
MATEMATICAS Y
LENGUAJE 900,00
INCREMENTO NUMERO DE
JOVENES DE
GRADO 10 Y
11
CAPACITADOS
EN
PROGRAMAS
COMPLEMENT
ARIOS , EN
REFUERZOS
DE
MATEMATICAS
Y LENGUAJE
239,00 220,00
EDUCACIÓN
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
FORTALECER
DESARROLLO
DE
COMPETENCIA
S EN LENGUA
EXTRANJERA
BRINDAR
ANUALMENTE A 8
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PROGRAMAS DE
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS EN
LENGUA
EXTRANJERA8,00
INCREMENTO NUMERO DE
INSTITUCIONE
S EDUCATIVAS
BENEFICIADAS
EN EL
CUATRIENIO
CON
PROGRAMAS
DE
DESARROLLO
DE
COMPETENCIA
S EN LENGUA
EXTRANJERA
2,00 8,00
EDUCACIÓN 10.000.000,00 15.225.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
MEJORAR LA
EDUCACIÓN
MEDIA Y
SUPERIOR,
EDUCACIÓN
PARA EL
TRABAJO
GARANTIZAR QUE
15 ESTUDIANTES SE
BENEFICIEN CON
PROGRAMAS DE
ARTICULACIÓN CON
LA EDUACIÓN
SUPERIOR Y/O
EDUCACIÓN PARA
EL TRABAJO Y
DESARROLLO
HUMANO
15,00
INCREMENTO NUMERO DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS
CON
PROGRAMAS
DE
ARTICULACIÓN
CON LA
EDUACIÓN
SUPERIOR Y/O
EDUCACIÓN
PARA EL
TRABAJO Y
DESARROLLO
HUMANO
N.D 5,00
EDUCACIÓN 16.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
DOTAR
RESTAURANTE
S ESCOLARES
DOTAR 8
RESTAURANTES
ESCOLARES
8,00
NUMERO DE
RESTAURANTE
S ESCOLARES
DOTADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 3,00
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
60.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
PROYECTOS MEJORAR LA CALIDAD
EDUACTIVA EN P.I
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
PROYECTOS DOTACIÓN PARA SEDES
EDUCATIVAS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN
PROYECTOS OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS EN
INFRAESTRUCTURAS PARA
TODOS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
PROYECTOS REDUCIENDO EL
ANALFABETISMO
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
PROYECTOS DISMINUYENDO AL
DESERCIÓN ESCOLAR
x x x x x x x x x x
SED- MEN,
ADMINSITRACI
ÓN MUNICIPAL,
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS E
ICBF
PROYECTOS MEJORANDO LA CALIDAD
EDUCATIVA
x x x x x x x x x x
SED- MEN,
ADMINSITRACI
ÓN MUNICIPAL,
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS E
ICBF
PROYECTOS OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS PARA TODOS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
PROYECTOS OPORTUNIDADES EN
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA INSTALAR
REDES DE
CONDUCCIÓN
Y
DSITRIBUCIÓN
INSTALAR 2000
METROS DE REDES
DE CONDUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
ACUEDUCTO
2000,00
INCREMENTO NUMERO DE
METROS DE
REDES DE
CONDUCCIÓN
Y
DISTRIBUCIÓN
DE
ACUEDUCTO
INSTALADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 500,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
80.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA CONSTRUIR
SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y
OPTIMIZAR
PLANTAS DE
TRATAMIENTO
CONSTRUIR Y/O
DOTAR PLANTAS DE
AGUA POTABLE Y
TANQUES 1,00
INCREMENTO NUMERO DE
PLANTAS DE
AGUA
POTABLE Y
TANQUES
CONSTRUIDOS
Y/O DOTADOS
0,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA CONSTRUIR
SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y
OPTIMIZAR
PLANTAS DE
TRATAMIENTO
AUMENTAR EL
PROMEDIO DE
HORAS DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIO DIARIO
DE AGUA
7,00
INCREMENTO PROMEDIO DE
HORAS DIARIO
DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIO
DE AGUA
3,00 2,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
15.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL,
SECRETARI DE
GOBIERNO
SECRETAIA DE
INTEGRACION
SOCIAL,
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN-
EMPSERPAUJIL
SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA REFORESTAR
FUENTES
HIDRICAS
REFORESTAR 2
FUENTES HIDRICAS
QUE ABASTECEN
ACUEDUCTOS 2,00
INCREMENTO NUMERO DE
FUENTES
HIDRICAS QUE
ABASTECEN
ACUEDUCTOS
REFORESTADA
S
N.D 1,00
AMBIENTAL 18.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA MOTIVAR EL
AHORRO Y
USO
EFICIENTE
DEL AGUA
REALIZAR 4
CAMPAÑAS DE
AHORO Y USO
EFICIENTE DEL
AGUA
4,00
INCREMENTO NUMERO DE
CAMPAÑAS DE
AHORO Y USO
EFICIENTE
DEL AGUA
REALIZADAS
N.D 1,00
AMBIENTAL 18.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA GARANTIZAR
EL OPTIMO
TRATAMIENTO
AL AGUA
POTABLE
CUMPLIR CON EL
INDICE DE RIESGO
CALIDAD DEL AGUA 1,00
MANTENIMIENT
O
% DE INDICE
DE RIESGO
CALIDAD DEL
AGUA2,00 1,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
20.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTAR
EL SISTEMA
DE MACRO Y
MICROMEDICI
ÓN
INSTALAS 300
MACROMEDIDORE
SY
MICROMEDIDORES300,00
INCREMENTO NUMERO DE
MACROMEDID
ORE SY
MICROMEDIDO
RES
INSTALADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 50,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
25.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS AMPLIACIÓN Y/O
REPOSICIÓN RED DE
CONDUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
ACUEDUCTO
x x x x x x x x x x
PROYECTOS OPTIMIZACIÓN SISTEMA
DE ACUDUCTO AREA
URBANAx x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE
ACUEDUCTOS Y PLANTAS
DE TRATAMIENTO D ELAS
INSPECCIONES DE
VERSALLES Y BOLIVIA
x x x x x x x x x x
PROYECTOS REFORESTACIÓN,
CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DE FUENTES
HIDRICAS QUE ABASTECEN
ACUEDUCTOS EN LA
JURISDICCIÓN
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CAMPAÑAS DE AHORRO Y
USO EFICIENTE DEL AGUA
EN EL MUNICIPIO DE EL
PAUJIL
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLEx x x x x x x x x x
PROYECTOS ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE
MACROMEDIDORES Y
MICROMEDIDORES DE
AGUA POTABLE
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON AMBIENTE
SANO
AUMENTAR
METROS
LINEALES DE
REDES DE
ALCANTARILLA
DO
AUMENTAR EL
NUMERO DE
METROS LIENALES
DE RED DE
ALCANTARILLADO 1000,00
INCREMENTO NUMERO DE
METROS
LINALES DE
RED DE
ALCANTARILLA
DO
CONSTRUIDOS
10500,00 250,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
65.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON AMBIENTE
SANO
CANALIZAR
LAS AGUAS
RESIDUALES
CANALIZAR 3
CAÑOS DE AGUAS
RESIDUALES QUE
CAUSEN PROBLEMA
DE CONTAMINACIÓN
Y RIESGO A LA
SALUD DEL
MUNICIPIO 3,00
INCREMENTO NUMERO DE
CAÑOS DE
AGUAS
RESIDUALES
QUE CAUSEN
PROBLEMA DE
CONTAMINACI
ÓN Y RIESGO
A LA SALUD
DEL
MUNICIPIO,
CANALZIADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 1,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
30.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON AMBIENTE
SANO
OPTIMIZAR LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO
OPTIMIZAR LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
OPTIMIZACION
ES
REALZIADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO A
LA PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES
0,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON AMBIENTE
SANO
ADQUIRIR
VEHICULO
COMPACTADO
R
ADQUIRIR UN
VEHICULO
COMPACTADOR DE
RESIDUOS SÓLIDOS
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
VEHICULOS
COMPACTADO
RES DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
ADQUIRIDOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON AMBIENTE
SANO
INCREMENTAR
LA
RECOLECCIÓN
DE BASURAS Y
DESECHOS EN
EL CASCO
URBANO
AUMENTAR LA TASA
DE COBERTURA DE
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS 2,00
INCREMENTO TASA DE
COBERTURA
DE
RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS
SOLIDOS
0,00 1,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
35.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON AMBIENTE
SANO
GARANTIZAR
QUE LOS
BASUREROS A
CIELOS
ABIERTO SE
ENCUENTREN
EN PROCESO
DE CLAUSURA
O
POSTCLAUSUR
A
AUMENTAR EN UN
16%% LOS
BOTADEROS A
CIELO ABIERTO QUE
SE ENCUENTREN EN
PROCESO DE
CLAUSURA O
POSTCLAUSURA
0,16
INCREMENTO % DE
AUMENTO DE
BOTADEROS A
CIELO
ABIERTO EN
PROCESO DE
CLAUSURA O
POSTCLAUSUR
A
0,20
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON AMBIENTE
SANO
BENEFICIAR A
LAS
COMUNIDADES
RURALES
DISPERSAS
CON
CONSTRUCCIÓ
N DE POZOS
SEPTICOS
CONSTRUIR 20
POZOS SEPTICOS
EN EL AREA RURAL
DURANTE EL
CUATRIENIO 20,00
INCREMENTO NUMERO DE
POZOS
SEPTICOS
CONSTRUIDOS
EN EL AREA
RURAL
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 10,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
10.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE UN
MUNICIPIO CON AMBIENTE
SANO
IMPLEMENTAR
EL PLAN DE
SANEAMIENTO
Y MANEJO DE
VERTIMENTOS
EN EL
MUNICIPIO
LOGRAR UN AVANCE
DEL 82% EN LA
EJECUCIÓN DEL
PLAN DE
SANEAMIENTO Y
MANEJO DE
VERTIMENTOS
82,00
INCREMENTO % DE AVANCE
EN LA
EJECUCIÓN
DEL PLAN DE
SANEAMIENTO
Y MANEJO DE
VERTIMENTOS
65,00 5,00
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
63.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN -
EMSERPAUJIL
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN,
REPOSICIÓN REDES DE
ALCANTARILLADO
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN -
EMSERPAUJIL
PROYECTOS AMPLIACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALESx x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN -
EMSERPAUJIL
PROYECTOS EFICIENCIA EN EL
SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN -
EMSERPAUJIL
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN PRIMERA
Y SEGUNDA ETAPA DEL
RELLENO SANITARIO x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN -
EMSERPAUJIL
PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN
SISTEMA DE MANEJO
INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS (RECICLAJE
DESDE LA FUENTE Y
SISTEMA DE
BIOCOMPOSTAJE EN LA
CEBECERA MUNICIPAL)
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN -
EMSERPAUJIL
PROYECTOS GESTIÓN PARA LA
COSNTRUCCIÓN DE
BATERIAS SANITARIAS Y
POZOS SEPTICOS DEL
AREA RURAL
x x x x x x x x x x
COORDINACIO
N
AGROPECUARI
A-
SECRETARARIA
DE
PLANEACION
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
LOGRAR EL
MANTENIMIENT
O Y
FUNCIONAMIE
NTO DE LA
PLANTA
ANIMAL DE
SACRIFICIO
REALZIAR 10
ADECUACIONES A
LA PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL
10,00
INCREMENTO NUMERO DE
ADECUACIONE
S REALZIADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO A
LA PLANTA DE
BENEFICIO
ANIMAL
N.D 3,00
EQUIPAMIENTO 1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
REALIZAR
MEJORAMIENT
O Y
AMPLIACIÓN A
LA PLAZA DE
MERCADO
ADECUAR EN UN
70% LA PLAZA DE
MERCADO70,00
INCREMENTO % DE
ADECUACIÓN
DE LA PLAZA
DE MERCADO 50,00 5,00
EQUIPAMIENTO 12.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUIR Y
ADECUAR
COMPLEJO
DEPORTIVO
CONSTRUIR Y
ADECUAR EL 100%
DEL COMPLEJO
DEPORTIVO 100,00
INCREMENTO % DE
CONSTRUCIÓN
Y
ADECUACIÓN
DEL
COMPLEJO
DEPORTIVO
0,00 50,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
ADECUAR
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
ADECUAR 10
ESCENARIOS
DEPORTIVOS10,00
INCREMENTO NUMERO DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
ADECUADOS
0,00 3,00
DEPORTE Y
RECREACIÓN
5.000.000,00 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN-
EMPSERPAUJIL
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SECRETARIA
DE
PLANEACION
BIBLIOTECARIA
,INTEGRACION
SOCIAL
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
LOGRAR QUE
LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL SE
ENCUENTRA
DE PUERTAS
ABIERTAS
PARA BRINDAR
UN MEJOR
SERVICIO A LA
COMUNIDAD
MANTENER LA
BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL
EN OPTIMAS
CONDICIONES DE
FUNCIONAMEINTO
1,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
MANTENIMIENT
OS
REALZIADOS A
LA BIBLIOTECA
PUBLICA
MUNICIPAL 0,00 1,00
CULTURA 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
COORDINACIO
N
AGROPECUARI,
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
REMODELAR Y
CERTIFICAR
POR LOS
ENTES
COMPETENTE
S EL COLISEO
DE FERIAS
REALIZAR UNA
REMODELACIÓN AL
COLISEO DE FERIAS
DEL MUNICIPIO
PARA LOGRAR SU
CERTIFICACIÓN
ANTE LOS ENTES
COMPETENTES1,00
INCREMENTO NUMERO DE
REMODELACIO
NES
REALIZADAS
AL COLISEO
DE FERIAS
DEL
MUNICIPIO
PARA LOGRAR
SU
CERTIFICACIÓ
N ANTE LOS
ENTES
COMPETENTE
S
0,00 1,00
EQUIPAMIENTO 21.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
LOGRAR QUE
LA CASA DE LA
CULTURA SE
ENCUENTRE
EN OPTIMAS
CONDICIONES
PARA
PRESTAR EL
SERVICIO A LA
COMUNIDAD
REALIZAR UNA
ADECUACION A LA
CASA DE LA
CULTURA
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
ADECUACIONE
S REALIZADAS
A LA CASA DE
LA CULTURA
0,00
CULTURA
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
CONTRUIR UN
CENTRO
INTEGRADO
PARA LA
CAPACITACIÓN
MUNICIPAL
CONSTRUIR Y
ADECUAR UN
CENTRO INTEGRAL
DE
CAPACITACIONES1,00
INCREMENTO NUMERO DE
CONSTRUCCIO
NES Y/o
ADECUACIONE
S REALZIADAS
A UN CENTRO
INTEGRAL DE
CAPACITACION
ES
0,00
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
ADECUAR EL
CEMENTERIO
DE ACUERDO
A LOS
LINEAMIENTOS
DE LA LEY
ADECUAR EL
CEMENTERIO
MUNICIPAL DE
ACUERDO A LOS
LINEAMIENTO DE LA
LEY 1,00
INCREMENTO NUMERO DE
ADECUACIONE
S REALIZADAS
AL
CEMENTERIO
MUNICIPAL DE
ACUERDO A
LOS
LINEAMIENTO
DE LA LEY
0,00
EQUIPAMIENTO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
INICIAR
ACCIONES
ENCAMINADAS
A LA
CONSECUCIÓN
DE RECURSOS
APRA EL
CENTRO DE
CONVIVENCIA
CIUDADANA
FORMULAR
PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE
CONVIVENCIA
CIUDADANA Y
PRESENTARLO AL
MINISTERIO DE
JUSTICIA
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓ
N DEL CENTRO
DE
CONVIVENCIA
CIUDADANA,
FORMULADOS
Y
PRESENTADO
S AL
MINISTERIO
DE JUSTICIA
0,00
JUSTICIA
x x x x x x x x x x
PROYECTOS ADECUACIÓN Y DOTACIÓN,
CERTIFICACIÓN PLANTA
DE BENEFICIO ANIMAL
DEL MUNICIPIOx x x x x x x x x x
PROYECTOS AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DE LA
PLAZA DE MERCADO
MUNICIPAL
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN,
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN
COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL PARA UNA
INFANCIA ACTIVA Y
SALUDABLE
x x x x x x x x x x
PROYECTOS MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
ESCENARIOS PARA LA
PRÁCTICA DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN
x x x x x x x x x x
PROYECTOS AMPLIACIÒN,
MEJORAMIENTO Y
REESTRUCTURACIÓN DEL
PALACIO MUNICIPAL
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
x x x x x x x x x x
PROYECTOS ADECUACIÓN Y
REESTRUCTURACIÓN DEL
COLISEO DE FERIAS
MUNICIPAL.
x x x x x x x x x x
PROYECTOS REMODELACIÓN Y
ADECUACIÓN CASA DE LA
CULTURA MUNICIPALx x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÒN Y
ADECUACIÒN DEL CENTRO
INTEGRAL DE
CAPACITACIONES
x x x x x x x x x x
PROYECTOS SUPERVISIÓN DE LA
APLICACIÓN DE LOS
LINEAMIENTOS Y
EXIGENCIAS VIGENTES
x x x x x x x x x x
PROYECTOS PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y
DOTACIÓN DEL CENTRO
DE CONVIVIENCIA
CIUDADANA DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS
VIAS TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO
PRESENTAR
PROYECTOS
PARA
MANTENIMIENT
O DE VIAS
TERCIARIAS
REALIZAR Y
PRESENTAR 4
PROYECTOS DE
PAVIMENTACIÓN Y/O
MANTENIMIENTOS
DE VIAS
TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO4,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
DE
PAVIMENTACIÓ
N Y/O
MANTENIMIENT
OS DE VIAS
TERCIARIAS
DEL
MUNICIPIO,
REALIZADOS Y
PRESENTADO
S DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 1,00
TRANSPORTE 25.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS PAVIMENTACIÓN VIAS
TERCIARIAS x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS
URBANAS
PAVIMENTAR
VIAS URBANAS
AUMENTAR EN 20%
LAS VIAS URBANAS
PAVIMENTADAS DEL
MUNICIPIO20,00
INCREMENTO % DE VIAS
URBANAS
PAVIMENTADA
S DEL
MUNICIPIO
80,00 5,00
TRANSPORTE 175.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS
URBANAS
CONSTRUIR Y
AFIRMAR VIAS
URBANAS
CONSTRUIR Y
AFIRMAR 300
METROS DE VIAS
URBANAS 300,00
INCREMENTO NUMERO DE
METROS DE
VIAS
URBANAS,
CONSTRUIDOS
Y/O
AFIRMADOS
N.D
TRANSPORTE
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN,
CONFORMACIÓN,
AFIRMADO VÍAS URBANAS
DEL MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS
RURALES Y
RECONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE
CONSERVAR Y
MEJORAR LA
RED VIAL A
CARGO DEL
MUNICIPIO
PAVIMENTAR 20
KILOMETROS DE LA
RED VIAL RURAL A
CARGO DEL
MUNICIPIO20,00
INCREMENTO NUMERO DE
KILOMETROS
DE LA RED
VIAL RURAL A
CARGO DEL
MUNICIPIO,
PAVIMENTADO
S DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 5,00
TRANSPORTE 85.000.000,00 37.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS
RURALES Y
RECONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE
CONSERVAR Y
MEJORAR LA
RED VIAL A
CARGO DEL
MUNICIPIO
REHABILITAR 20
KILOMETROS DE LA
RED VIAL
20,00
INCREMENTO NUMERO DE
KILOMETROS
DE LA RED
VIAL,
REHABILITADO
S DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 2,50
TRANSPORTE 22.000.000,00 55.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS
RURALES Y
RECONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE
CONSERVAR Y
MEJORAR LA
RED VIAL A
CARGO DEL
MUNICIPIO
REALIZAR
MANTENIMIENTO
RUTINARIO A 10
KILOMETROS DE
RED VIAL RURAL10,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
KILOMETROS
DE RED VIAL
RURAL A LOS
QUE SE LES
REALIZA
MANTENIMIENT
O DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 2,50
TRANSPORTE 19.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS
RURALES Y
RECONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE
INCREMENTAR
Y ACTUALIZAR
EL
INVENTARIO
DE LA
INFRAESTRUC
TURA DE
TRANSPORTE
CONSTRUIR 8
PUENTES
8,00
INCREMENTO NUMERO DE
PUENTES
CONSTRUIDOS
DURANTE EL
CUATRIENIO N.D 2,00
TRANSPORTE 29.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS
RURALES Y
RECONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE
INCREMENTAR
Y ACTUALIZAR
EL
INVENTARIO
DE LA
INFRAESTRUC
TURA DE
TRANSPORTE
CONSTRUIR 3O
ALCANTARILLAS
30,00
INCREMENTO NUMERO DE
ALCANTARILLA
S
COSNTRUIDAS
N.D 10,00
TRANSPORTE 44.000.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACION,
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS
RURALES Y
RECONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE
INCREMENTAR
Y ACTUALIZAR
EL
INVENTARIO
DE LA
INFRAESTRUC
TURA DE
TRANSPORTE
CONSTRUIR 10 BOX
COULVERTS
10,00
INCREMENTO NUMERO
DEBOX
COULVERTS
CONSTRUIDOS
DURANTE EL
CUATRIENION.D 4,00
TRANSPORTE 29.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN DE VIAS
TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO.
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE
PUENTES Y OBRAS DE
ARTE EN LAS VÍAS
TERCIARIAS DE MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS
CIUDADANAS DE
PERTENENCIA
IDENTIFICAR Y
ATENDER LOS
PUNTOS DE
ALTA
ACCIDENTALID
AD DE LA RED
VIAL
IDENTIFICAR Y
ATENDER PUNTOS
DE ALTA
ACCIDENTALIDAD
EN LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO20,00
INCREMENTO NUMERO DE
PUNTOS DE
ALTA
ACCIDENTALID
AD EN LA RED
VIAL DEL
MUNICIPIO,
IDENTIFICADO
S Y
ATENDIDOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 5,00
TRANSPORTE 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS
CIUDADANAS DE
PERTENENCIA
EDUCAR A LA
POBLACION
SOBRE EL
USO
ADECUADO DE
LA
ESTRUCTURA
VIAL Y SU
CUIDADADO
REALIZAR 4
CAMPAÑAS
PEDAGÓGICAS
REALIZADAS PARA
LA PROTECCIÓN A
USUARIOS MAS
VULNERABLES
(ESCUELAS Y
COLEGIOS)
4,00
INCREMENTO NUMERO DE
CAMPAÑAS
PEDAGOGICAS
REALIZADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO,P
ARA LA
PROTECCIÓN
A USUARIOS
MAS
VULNERABLES
(ESCUELAS Y
COLEGIOS)
N.D 1,00
DESARROLLO
COMUNITARIO
1.200.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS
CIUDADANAS DE
PERTENENCIA
ESTABLECER
CRUCES
SEGUROS EN
LA RED VIAL
SEÑALIZAR 20
KILOMETROS DE
RED VIAL20,00
INCREMENTO NUMERO DE
KILOMETROS
DE RED VIAL,
SEÑALIZADSO
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 5,00
TRANSPORTE 12.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS
CIUDADANAS DE
PERTENENCIA
ELABORAR E
IMPLEMENTAR
PLANES DE
SEGURIDAD
VIAL A NIVEL
MUNICIPAL
ELABORAR EL PLAN
DE SEGURIDAD VIAL
Y EJECUTARLO
2,00
INCREMENTO NUMERO DE
PLANES DE
SEGURIDAD
VIAL,
ELABORADOS
Y
EJECUTADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D
TRANSPORTE
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS EDUCACION Y POLITICAS
CIUDADANAS DE
PERTENENCIA
ELABORAR E
IMPLEMENTAR
PLANES DE
SEGURIDAD
VIAL A NIVEL
MUNICIPAL
CREAR EL COMITÉ
DE SEGURIDAD VIAL
Y HACER QUE
FUNCIONE
ANUALMENTE1,00
INCREMENTO NUMERO DE
COMITÉ DE
SEGURIDAD
VIAL
FUNCIONANDO
ANUALMENTE
0,00 1,00
TRANSPORTE 800.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS PROGRAMA DE
SEÑALIZACION VIAL
MUNICIPALx x x x x x x x x x
PROYECTOS FORMACIÓN SOBRE EL
USO Y MANEJO VIAL x x x x x x x x x xPROYECTOS PROMOVER LOS
PRGRAMAS DE
SEÑALIZACION VIALx x x x x x x x x x
PROYECTOS ELABORACIÓN Y
EJECUCCIÓN DE PLAN
MUNICIPAL DE SEGURIDAD
VIAL
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ MUNICIPAL DE
SEGURIDAD VIAL x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
SERVICIOS DE GAS
DOMICILIARIO
PROMOVER LA
COFINANCIACI
ÓN DE
PROYECTOS
DE
COBERTURA
DE GAS EN LA
ZONA URBANA
FORMULAR Y
PRESENTAR UN
PROYECTO D EGAS
DOMICILIARIO PARA
LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO 1,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
FORMULADOS
Y
PRESENTADO
S 0,00
SERVICIOS
PUBLICOS
x x x x x x x x x x
PROYECTOS FORMULACIÓN Y
PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE SERVICIO
DE GAS DOMICILIARIO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS OPORTUNIDADES DE
CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACIÓN DE REDES
ELÉCTRICAS
AMPLIAR EL
ACCESO DE LA
POBLACION AL
SERVICIO DE
ENERGIA
LOGRAR QUE 300
USUARIOS NUEVOS
TENGAN EL
SERVICIO DE
ENERGIA
300,00
INCREMENTO NUMERO DE
USUARIOS
NUEVOS CON
SERVICIO DE
ENERGIA
N.D 100,00
SERVICIOS PUBLICOS22.000.000,00 33.000.000,00 11.500.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS COFINANCIACIÓN
ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACIÓN DE REDES
ELÉCTRICAS EN EL
MUNICIPIO.
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA
TODOS
EJECUTAR
PROYECTOS
DE VIVIENDA
ASIGNAR 2
SUBSIDIOS DE
VIVIENDA NUEVA 2,00
INCREMENTO NUMERIO DE
SUBSIDIOS DE
VIVIENDA
NUEVA
ASIGNADOS
0,00 1,00
VIVIENDA 25.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA
TODOS
EJECUTAR
PROYECTOS
DE VIVIENDA
LOCALIZAR Y
REUBICAR 200
VIVIENDAS
UBICADAS EN ZONA
DE RIESGO200,00
INCREMENTO NUMERO DE
VIVIENDAS
UBICADAS EN
ZONA DE
RIESGO,
LOCALIZADAS
Y REUBICADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
250,00 50,00
VIVIENDA 152.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA
TODOS
AUMENTAR EL
ESPACIO
PÚBLICO
LOGRAR LA
EXISTENCIA DE 300
METROS DE
ESPACIO PUBLICO
POR HABITANTE
300,00
INCREMENTO NUMERO DE
METROS DE
ESPACIO
PUBLICO POR
HABITANTE
N.D 75,00
EQUIPAMIENTO 20.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA
TODOS
CONSTRUIR
VIVIENDAS DE
INTERÉS
SOCIAL
REALIZAR
MEJORAMIENTO A
200 VIVIENDAS
200,00
INCREMENTO NUMERO DE
VIVIENDAS
BENEFICIADAS
CON
MEJORAMIENT
O DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 50,00
VIVIENDA 50.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS VIVIENDA DIGNA PARA
TODOS
FORMULAR Y
BUSCAR LA
FINANCIACIÓN
DEL
PROYECTO
ANTE
FONVIVIENDA
FORMULAR Y
VIABILIZAR 4
PROYECTOS
4,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
FORMULADOS
Y
VIABILIZADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 2,00
VIVIENDA 8.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS FORMULACIÓN DE
PROYECTOS VIS x x x x x x x x x xPROYECTOS FORMULACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN DE VIS
UBANA Y RURAL.
x x x x x x x x x x
PROYECTOS FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE VIS x x x x x x x x x xPROYECTOS ADQUISISCIÓN DE
TERRENOS ADECUADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIS
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES EN LA
PRODUCCIÓN Y
SUMINISTRO DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCCIÓN
OBTENER
PERSMISO
PARA
EXPLOTACIÓN
OBTENER DURANTE
EL CUATRIENIO 4
PERMISOS O
CONCESIONES
EXPEDIDOS POR LA
AUTORIDAD MINERA
PARA EXPLOTACIÓN4,00
INCREMENTO NUMERO DE
PERMISOS O
CONCESIONES
(EXPEDIDOS
POR LA
AUTORIDAD
MINERA PARA
EXPLOTACIÓN)
OBTENIDOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
1,00 1,00
AMBIENTAL 5.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS FORMULACIÓN DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE USO,
CONCESIONES DE MINAS Y
EXPLOTACIÓN DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO CON
DISPONIBILIDAD DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
ADQUIRIR
EQUIPOS
PARA
EXPLOTACIÓN
MINERA
ADQUIRIR
MAQUINARIA Y
EQUIPO PARA LA
EXPLOTACIÓN DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
6,00
INCREMENTO NUMERO DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO,
ADQUIRIDAS
DURANTE EL
CUATRIENIO,P
ARA LA
EXPLOTACIÓN
DE
MATERIALES
DE
CONSTRUCCIÓ
N
0,00 2,00
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
6.000.000,00 10.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
ADECUADOS PARA LA
EXPLOTACIÓN DE LOS
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN.
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACION,
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL
COORDINACIO
N
AGROPECUARI
A-SECRETARIA
DE GOBIERNO
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPORTUNIDADES
EMPRESARIALES
FORTALECER
Y APOYAR A
CADENAS DE
SECTORES
PRODUCTIVOS
FORTALECER A
CADENAS DE
SECTORES
PRODUCTIVOS Y/ O
DE
TRANSFORMACIÓN
AGROINDUSTRIAL 20,00
INCREMENTO NUMERO DE
CADENAS DE
SECTORES
PRODUCTIVOS
Y/ O DE
TRANSFORMA
CIÓN
AGROINDISTRI
AL,
FORTALECIDO
S DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 5,00
AGROPECUARIO 4.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS APOYO A LAS CADENAS
PRODUCTIVAS DEL
MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN (DIRECTA
RURAL)
IMPULSAR EL
AUMENTO DE
LA
PRODUCCIÓN
DE LITROS DE
LECHE EN EL
MUNICIPIO
INCREMENTAR EN
400 LITROS LA
PRODUCCIÓN DE
LECHE EN EL
MUNICIPIO58400,00
INCREMENTO NUMERO DE
LITROS DE
PRODUCCIÓN
DE LECHE,
INCREMENTAD
OS DURANTE
EL
CUATRIENIO
EN EL
MUNICIPIO
58000,00 100,00
AGROPECUARIO 6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN (DIRECTA
RURAL)
APOYAR LA
PRODUCCIÓN
DE CAÑA
PANELERA EN
EL MUNICIPIO
APOYAR EL
PROCESO DE
REPOBLAMIENTO,
RENOVACION Y
EQUIPAMENTO DE 6
HECTAREAS DE
CULTIVO DE CAÑA
PANELERA EN EL
MUNICIPIO
6,00
INCREMENTO NUMERO DE
HECTAREAS
DE CULTIVO
DE CAÑA
PANELERA EN
EL MUNICIPIO,
APOYADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
27,00 2,00
AGROPECUARIO 10.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN (DIRECTA
RURAL)
FOMENTAR EL
CULTIVO DEL
CAUCHO
FOMENTAR EL
CULTIVO DEL
CAUCHO EN 120
HECTAREAS 120,00
INCREMENTO NUMERO DE
HECTARES DE
CULTIVO DE
CAUCHO
FOMENTADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
402,00 40,00
AGROPECUARIO 10.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN (DIRECTA
RURAL)
CAPACITAR A
PEQUEÑOS Y
MEDIANOS
PRODUCTORE
S EN TEMAS
COMO
BPA,BPM, BPP
Y BPG.
BRINDAR 15
CONFERENCIAS O
TALLERES DE
CAPACITACION A
PEQUEÑOS Y
MEDIANOS
PRODUCTORES EN
TEMAS COMO
BPA,BPM, BPP Y
BPG.
15,00
INCREMENTO NUMERO DE
CONFERENCIA
S O TALLERES
REALIZADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO A
PEQUEÑOS Y
MEDIANOS
PRODUCTORE
S EN TEMAS
COMO
BPA,BPM, BPP
Y BPG.
0,00 5,00
AGROPECUARI
O
6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN (DIRECTA
RURAL)
APOYAR EL
FORTALECIMIE
NTO DE LOS
NUCLEOS DE
INSEMINACIÓN
CONFORMADO
S EN EL
MUNICIPIO
APOYAR 5 NUCLEOS
DE INSEMINACIÓN
5,00
INCREMENTO NUMERO DE
NUCLEOS DE
INSEMINACIÓN
, APOYADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
2,00 2,00
AGROPECUARI
O
5.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN (DIRECTA
RURAL)
CONFORMAR
NUCLEOS DE
INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL
CONFORMAR Y
PONER EN
FUNCIONAMIENTO 3
NUCLEOS DE
INSEMINACIÓN3,00
INCREMENTO NUMERO DE
NUCLEOS DE
INSEMINACIÓN
,
CONFORMADO
S Y EN
FUNCIONAMIE
NTO DURANTE
EL
CAUTRIENIO
2,00 1,00
AGROPECUARI
O
5.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN A LOS
PRODUCTORES QUE
CONFORMAN LOS
COMITES, ASOCIACIONES
LAS CADENAS
PRODUCTIVAS EN EL
MUNICIPIO .
x x x x x x x x x x
PROYECTOS MEJORAMIENTO
GENÉTICO DE LA
GANADERÍA BOVINA EN EL
MUNICIPIO .
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS APOYO A PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES
DEL MUNICIPIO
APOYO A
EVENTOS DEL
SECTOR
AGROPECUARI
O
APOYAR
ANUALMENTE 4
EVENTOS
INSTITUCIONALIZAD
OS DEL SECTOR
AGROPECUARIO4,00
INCREMENTO NUMERO DE
EVENTOS
INSTITUCIONAL
IZADOS DEL
SECTOR
AGROPECUARI
O, APOYADOS
ANUALMENTE
1,00 4,00
AGROPECUARI
O
5.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS APOYO A PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES
DEL MUNICIPIO
HACER
ACOMPAÑAMIE
NTO TÉCNICO
PARA EL
MEJORAMIENT
O Y
ADECUACIÓN
DE LA
PRODUCCIÓN
BENEFICIAR A 150
PREDIOS MENORES
DE 100 HECTÁREAS
DEL SERVICIO DE
ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO PARA EL
MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
150,00
INCREMENTO NUMERO DE
PREDIOS
MENORES DE
100
HECTÁREAS
BENEFICIADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO,C
ON SERVICIO
DE
ACOMPAÑAMIE
NTO TÉCNICO
PARA EL
MEJORAMIENT
O Y
ADECUACIÓN
DE LA
PRODUCCIÓN
0,00 40,00
AGROPECUARI
O
17.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS APOYO A PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES
DEL MUNICIPIO
FORTALECER
LAS FINCAS
DEMOSTRATIV
AS
APOYAR 2 FINCAS
EXPERIMENTALES
PRODUCTIVAS
2,00
INCREMENTO NUMERO DE
FINCAS
EXPERIMENTA
LES
PRODUCTIVAS,
APOYADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00
AGROPECUARI
O
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS APOYO A PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES
DEL MUNICIPIO
APOYAR LAS
HUERTAS
CASERAS
APOYAR 40
HUERTAS CASERAS
INTEGRALES
40,00
INCREMENTO NUMERO DE
HUERTAS
CASERAS
INTEGRALES
APOYADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 10,00
AGROPECUARI
O
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS APOYO A EVENTOS
FERIALES,
AGROPECUARIOS Y
COMERCIALES EN EL
MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
PROYECTOS MEJORAMIENTO Y MANEJO
DE PRADERA EN PREDIOS
MENORES DE 100
HECTÁREAS
x x x x x x x x x x
PROYECTOS APOYO A LA
IMPLEMENTACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
FINCAS DEMOSTRATIVAS.
x x x x x x x x x x
PROYECTOS RED DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA RESA x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE CONSTRUIR Y
APLICAR PLAN
DE MANEJO
AMBIENTAL
CONSTRUIR Y
APLICAR UN PLAN
DE MANEJO
AMBIENTAL 1,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
PLANES DE
MANEJO
AMBIENTAL,
COSNTRUIDOS
Y APLICADOS
ANUALMENTE
1,00 1,00
AMBIENTAL 100.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE FORTALECER
EL COMITÉ DE
MEDIO
AMBIENTE
FORTALECER Y
OPERAR
ANUALMENTE AL
COMITÉ DE MEDIO
AMBIENTE 1,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
FORTALECIMIE
NTOS
REALIZADOS
ANUALMENTE
AL COMITÉ DE
MEDIO
AMBIENTE
1,00 1,00
AMBIENTAL 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE EJECUCIÓN DE
RECURSOS
PARA LA
ADQUISICIÓN
DE ÁREAS
ESTRATÉGICA
S DIRIGIDAS A
CONSERVAR,
PRESERVAR,
PROTEGER O
PREVENIR EL
DETERIORO
Y/O
RESTAURAR
LA CUENCA
HIDROGRÁFIC
A
REPOBLAR
FORESTALMENTE 5
HECTAREAS
5,00
INCREMENTO NUMERO DE
HECTAREAS
REPOBLADAS
FORESTALMEN
TE DURANTE
EL
CUATRIENIO
60,00 2,00
AMBIENTAL 8.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE EJECUCIÓN DE
RECURSOS
PARA LA
ADQUISICIÓN
DE ÁREAS
ESTRATÉGICA
S DIRIGIDAS A
CONSERVAR,
PRESERVAR,
PROTEGER O
PREVENIR EL
DETERIORO
Y/O
RESTAURAR
LA CUENCA
HIDROGRÁFIC
A
REATAURAR 40
HECTAREAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
40,00
INCREMENTO NUMERO DE
HECTAREAS
RESTAURADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
97,00 10,00
AMBIENTAL 42.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MUNICIPIO VERDE CONSTRUIR
UN VIVERO
FORESTAL
CONSTRUIR UN
VIVERO FORESTAL1,00
INCREMENTO NUMERO DE
VIVEROS
FORESTALES
CONSTRUIDOS
0,00 1,00
AMBIENTAL 10.000.000,00
x x x x x x x x x x
COORDINACIÓ
N
AGROPECUARI
A-SECRETARIA
DE
PLANEACION
PROYECTOS MUNICIPIO
AMBIENTALMENTE
ORDENADO PROYECTADO
HACIA EL FUTUROx x x x x x x x x x
PROYECTOS FORTALECIMIENTO DEL
COMEDA x x x x x x x x x xPROYECTOS REPOBLAMIENTO
FORESTAL EN
MICROCUENCAS DEL
MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
PROYECTOS ADQUISICIÓN DE ÁREAS
DE INTERÉS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LOS
ACUEDUCTOS
MUNICIPALES
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y
DOTACIÓN DEL VIVERO
MUNICIPAL. x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN SOCIAL Y
SOSTENIBLE
ECONOMICAMENTE DE LA
MANO CON EL AMBIENTE
FOMENTAR EL
USO Y EL
APROVECHAMI
ENTO DE
ECOTECNOLO
GÍAS
IMPLEMENTAR 10
INCENTIVOS PARA
EL USO DE
ENERGIAS
RENOVABLES 10,00
INCREMENTO NUMERO DE
INCENTIVOS
PARA EL USO
DE ENERGIAS
RENOVABLES,
IMPLEMENTAD
OS DURANTE
EL
CUATRIENIO
0,00 3,00
AMBIENTAL 35.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN SOCIAL Y
SOSTENIBLE
ECONOMICAMENTE DE LA
MANO CON EL AMBIENTE
PROMOVER LA
IMPORTANCIA
DE LA VENTA
DE SERVICIOS
ECOSISTEMIC
OS
INVENTARIAR 40
HECTAREAS DE
RESERVA
FORESTAL40,00
INCREMENTO NUMERO DE
HECTAREAS
DE RESERVA
FORESTAL,
INVENTARIADA
S DURANTE EL
CUATRIENIO
97,00 10,00
AMBIENTAL 15.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN SOCIAL Y
SOSTENIBLE
ECONOMICAMENTE DE LA
MANO CON EL AMBIENTE
CONFORMAR
UNIDADES
PRODUCTIVAS
RURALES Y
SIEMBRA DE
SISTEMAS
SILVOPASTORI
LES
CONFORMAR 2
UNIDADES
PRODUCTIVAS
RURALES Y
SIEMBRA DE 4
HECTAREAS DE
SISTEMAS
SILVOPASTORILES 2,00
INCREMENTO NUMERO DE
UNIDADES
PRODUCTIVAS
RURALES Y
NUMERO DE
SIEMBRA DE
HECTAREAS
DE SISTEMAS
SILVOPASTORI
LES,
CONFORMADA
S DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00
AGROPECUARI
O
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN SOCIAL Y
SOSTENIBLE
ECONOMICAMENTE DE LA
MANO CON EL AMBIENTE
AUMENTAR
LAS
HECTAREAS
CULTIVADAS
EN PASTO DE
CORTE Y MAIZ
PARA
ALIMENTACIÓN
ANIMAL.
AUMENTAR A 8 LAS
HECTAREAS
CULTIVADAS EN
PASTO DE CORTE Y
MAIZ PARA
ALIMENTACIÓN
ANIMAL. 8,00
INCREMENTO NUMERO DE
HECTAREAS
DE CULTIVO
DE PASTO DE
CORTE Y MAIZ
PARA
ALIMENTACIÓN
ANIMAL,
INCREMENTAD
AS DURANTE
EL
CUATRIENIO.
N.D 2,00
AGROPECUARI
O
1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN SOCIAL Y
SOSTENIBLE
ECONOMICAMENTE DE LA
MANO CON EL AMBIENTE
APOYO Y
ACOMPAÑAMIE
NTO EN LA
CONSTRUCCIÓ
N DE
REPRESAS
PARA
RESERVAS DE
AGUA
CONSTRUIR 4
REPRESAS PARA
RESERVAS DE AGUA
4,00
INCREMENTO NUMERO DE
REPRESAS
PARA
RESERVAS DE
AGUA,
CONSTRUIDAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 1,00
AMBIENTAL 90.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS IMPLEMENTACION DE
ECOTECNOLOGÍAS COMO
METODO EFICIENTE DE
DISMINUCION DE LA
CONTAMINACIÓN
x x x x x x x x x x
PROYECTOS PROMOCIÓN DE
ESTABLECIMIENTO DE
RESERVAS FORESTALES
MEDIANTE EL USO DE
INCENTIVOS
x x x x x x x x x x
PROYECTOS UNIDADES PRODUCTIVAS
RURALES x x x x x x x x x x
PROYECTOS NUEVAS ALTERNATIVAS DE
ALIMENTACIÓN ANIMAL x x x x x x x x x x
PROYECTOS APROVECHAMIENTO DE
TERRENO Y
CONSTRUCCIÓN
RESERVORIOS DE AGUA
COMO ALTERNATIVA
ALIMENTARIA EN EL
MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPRTUNIDADES EN
TURISMO
GESTIONAR LA
OFERTA DE
PROGRAMAS
TECNICOS Y
PROFESIONAL
ES
REFERENTE
AL
ECOTURISMO,
EL
AGROTURISMO
Y TURISMO
GESTIONAR 50
PROGRAMAS
TECNICOS Y
PROFESIONALES
REFERENTE AL
ECOSTURISMO,
AGROTURISMO Y
TURISMO50,00
GESTIÓN NUMERO DE
PROGRAMAS
TECNICOS Y
PROFESIONAL
ES
REFERENTE
AL
ECOSTURISMO
,
AGROTURISMO
Y TURISMO,
GESTIONADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 20,00
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
500.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS UN MUNICIPIO CON
OPRTUNIDADES EN
TURISMO
FOMENTO DE
ACCIÓNES
QUE
PROMUEVAN Y
FORTALEZCAN
EL SECTOR
REALIZAR 40
EVENTOS Y/O
ACTIVIDADES QUE
PROMUEVAN EL
SECTOR TURISTICO40,00
INCREMENTO NUMERO DE
EVENTOS Y/O
ACTIVIDADES
QUE
PROMUEVAN
EL SECTOR
TURISTICO,
REALIZADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 10,00
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
6.000.000,00 3.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS PROMOCION DE LAS
CUALIDADES TURISTICAS
DEL MUNICIPIO x x x x x x x x x x
PROYECTOS PROMOCIÓN DE EVENTO
CULTURALES Y
TURISTICOS EN EL
MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS
INDICADORES DE
GOBIERNO ABIERTO.
ATENDER A
LOS
CIUDADANOS A
TRAVÉS DE
LAS TIC
CAPACITAR A 20
CIUDADANOS EN TIC
20,00
INCREMENTO NUMERO DE
CIUDADANOS
CAPACITADOS
EN TIC
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 5,00
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
2.100.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS
INDICADORES DE
GOBIERNO ABIERTO.
INDUCIR
PROCESOS DE
APROPIACIÓN
DE TIC EN
ESTUDIANTES
Y DOCENTES
BENEFICIAR A 5O
ESTABLECIMIENTOS
EDAUCTIVOS EN TIC
50,00
INCREMENTO NUMERODE
ESTABLECIMIE
NTOS
EDUCATIVOS
BENEFICIADOS
EN TIC
DURANTE EL
CUATRIENIO
150,00 15,00
EDUCACIÓN 30.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS
INDICADORES DE
GOBIERNO ABIERTO.
IMPLEMENTAR
POLITICAS
PARA
REDUCIR EL
CONSUMO DE
PAPEL
IMPLEMENTAR EN
UN 100% LA
POLITICA DE
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO DE
PAPEL
100,00
INCREMENTO % DE
IMPLEMENTACI
ÓN DE LA
POLITICA DE
REDUCCIÓN
DEL CONSUMO
DE PAPEL
0,00 40,00
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL
500.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS
INDICADORES DE
GOBIERNO ABIERTO.
REALIZAR
REPORTE AL
SISTEMA
ESTRATEGICO
DE LA
INFORMACIÓN.
EJECUTAR EN UN
90% LAS
ACTIVIDADES DE
REPORTE DE
INFORMACIÓN
90,00
INCREMENTO EJECUTAR EN
UN 90% LAS
ACTIVIDADES
DE REPORTE
DE
INFORMACIÓN
0,00 20,00
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL
200.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS
INDICADORES DE
GOBIERNO ABIERTO.
GOBIERNO EN
LINEA.
ADQUIRIR 10
EQUIPOS
ACTUALIZADOS
10,00
INCREMENTO NUMERO DE
EQUIPOS
ACTUALIZADO
S,
ADQUIRIDOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 2,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS
INDICADORES DE
GOBIERNO ABIERTO.
IMPLEMENTAR
MECI
MODERNIZAR
ANIUALMENTE EL
MECI1,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
MODERNIZCIO
NES
REALIZADAS
ANUALMENTE
AL MECI
0,00 1,00
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL
9.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS
INDICADORES DE
GOBIERNO ABIERTO.
VISIBILIDAD
DE LA
CONTRATACIÓ
N
100
1,00
INCREMENTO % DE
PUBLICACIÓN
DE LOS
CONTRATOS
DE ACUERDO
A LOS
ESTABLECIDO
POR LA LEY
N.D 100,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS
INDICADORES DE
GOBIERNO ABIERTO.
IMPLEMENTAR
LA LEY DE
ARCHIVO
IMPLEMENTAR EN
UN 100% LA LEY DE
ARCHIVO100,00
INCREMENTO % DE
IMPLEMENTACI
ÓN DE LA LEY
DE ARCHIVO
N.D 100,00
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR LOS
INDICADORES DE
GOBIERNO ABIERTO.
PONER EN
FUNCIONAMIE
NTO EL BANCO
DE
PROYECTOS
DE ACUERDO
A LA
NORMATIVIDA
D
REALIZAR 4
PROYECTOS
ENCAMINADOS A LA
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DEL BANCO DE
PROYECTOS 4,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
REALIZADOS
DURANTE EL
CAUTRIENIO,
ENCAMINADOS
A LA PUESTA
EN
FUNCIONAMIE
NTO DEL
BANCO DE
PROYECTOS
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL
x x x x x x x x x x
PROYECTOS ATENCIÓN AL CIUDADANO
EN LINEA Y REALIZACIÓN
DE TRAMITES VIA
TELEFONIA E INTERNETx x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS COMPUTADORES PARA
EDUCAR x x x x x x x x x x
COORDINACIÓ
N
AGROPECUARI
A-SECRETARIA
DE
PLANEACION
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
EJECUTIVA
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
SECRETARIA
DE
PLANEACION,
SECRETARIA
EJECUTIVA
SECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS CONSUMIENDO MENOS
PAPEL x x x x x x x x x xSECRETARIA
DE GOBIERNO
PROYECTOS REPORTE OPORTUNO DE
LA INFORMACION Y
ALIMENTACION DE LA
PAGINA WEB
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
Y CONTROL
INTERNO
PROYECTOS CONECTIVIDAD Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS.
ADQUISICIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS (HADWARE,
SOFWARE, REDES,
OTROS)
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
EEJCUTIVA
PROYECTOS PUBLICACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN x x x x x x x x x xARCHIVO PROYECTOS IMPLEMENTACION DE LA
LEY DE ACHIVO x x x x x x x x x xSECRETARIA
DE
PLANEACIÓN
PROYECTOS FUNCIONAMIENTO DEL
BANCO DE PROYECTOS x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES
APLICAR DEL
CÓDIGO DE
URBANISMO
IMPLEMENTAR EL
100% DEL CODIGO
DE URBANISMO 100,00
INCREMENTO % DE
IMPLEMENTACI
ÓN DEL
CODIGO DE
URBANISMO
0,00 100,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES
RECONOCIMIE
NTO DE LOS
ACTIVOS Y
DEL VALOR
COMERCIAL
DE LOS
PREDIOS
LEGALIZAR Y
AVALUAR 30
PREDIOS
30,00
INCREMENTO NUMERO DE
PREDIOS
LEGALIZADOS
Y AVALUADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 9,00
VIVIENDA 2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES
TITULAR Y
LEGALIZAR
PREDIOS
LEGALIZARY
TITULAR 300
PREDIOS300,00
INCREMENTO NUMERO DE
PREDIOS
LEGALIZADOS
Y TITULADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 100,00
VIVIENDA 5.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES
AUMENTAR
LOS
INGRESOS
TRIBUTARIOS
DE LA
ENTIDAD
TERRITORIAL
AUMENTAR EN UN
20% LOS INGRESOS
TRIBUTARIOS DE LA
ENTIDAD
TERRITORIAL 20,00
INCREMENTO % DE
INCREMENTO
DE LOS
INGRESOS
TRIBUTARIOS
DE LA
ENTIDAD
TERRITORIAL
N.D 5,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL2.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS ACTUALIZACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL
CÓDIGO DE URBANISMOx x x x x x x x x x
PROYECTOS LEGALIZACIÓN Y AVALÚO
COMERCIAL DE PREDIOS
Y BIENES INMUEBLES DEL
MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
PROYECTOS TITULACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DE
PREDIOS URBANOS Y
RURALES EN EL MUNICIPIO
x x x x x x x x x x
PROYECTOS POLITICAS EFICIENCIA
FISCAL Y TRIBUTARIA x x x x x x x x x xSUBPROGRAMAS MEJORAR EL INDICE DE
DESEMPEÑO INTEGRAL
CUALIFICAR EL
RECURSO
HUMANO PARA
EL
DESARROLLO
DE SUS
FUNCIONES
FORMULAR E
IMPLEMENTAR
ANUALMENTE EL
PLAN PARA
CUALIFICAR EL
RECURSO HUMANO 8,00
INCREMENTO NUMERO DE
PLANES PARA
CUALIFICAR EL
RECURSO
HUMANO,
FORMULADOS
E
IMPLEMENTAD
OS DURANTE
EL
CUATRIENIO
0,00 2,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR EL INDICE DE
DESEMPEÑO INTEGRAL
INCORPORAR
Y EJECUTAR
LOS
RECURSOS
DEL SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIO
NES –SGP-
ASIGNADOS
POR EL
CONPES
SOCIAL
ACORDE CON
LOS
OBJETIVOS
DEFINIDOS
POR LA LEY
MEJORAR LA
POSICIÓN EN EL
RANKING DE
DESEMPEÑO
FISCAL TANTO
NACIONAL COMO
DEPARTAMENTAL
NACIONAL 400
Y
DEPARTAMENT
AL 6
INCREMENTO POSICIÓN EN
EL RANKING
DE
DESEMPEÑO
FISCAL TANTO
NACIONAL
COMO
DEPARTAMENT
ALNACIONAL
609 Y
DEPARTAM
ENTAL 9
580/7
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL5.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR EL INDICE DE
DESEMPEÑO INTEGRAL
FORMULAR Y/
ACTUALIZAR
LOS
DIFERENTES
MANUALES
QUE SIRVEN
COMO GUIA DE
PROCESO
SEGÚN LA
NORMA.
FORMULAR Y/O
ACTUALIZAR 4
MANUALES QUE
SIRVAN COMO GUIA
DEL PROCESO
SEGÚN LA NORMA 4,00
INCREMENTO NUMERO DE
MANUALES
FORMULADOS
Y/O
ACTUALIZADO
S DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 1,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL14.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS MEJORAR EL INDICE DE
DESEMPEÑO INTEGRAL
IMPLEMENTAR
SISTEMA DE
SEGUIMIENTO
Y EVALUCIÓN
DEL PLAN DE
DESARROLLO
IMPLEMENTAR
ANUALMENTE UN
SISTEMA DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN AL
PLAN DE
DESARROLLO 4,00
INCREMENTO NUMERO DE
SISTEMAS DE
SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
AL PLAN DE
DESARROLLO1
3/11/2012
IMPLEMENTAD
OS DURANTE
EL
CUATRIENIO
0,00 1,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL15.000.000,00 2.300.000,00
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO
Y CONTROL
INTERNO
PROYECTOS FORMULACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE UN
PLAN ANUAL DE
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
x x x x x x x x x x
SEC.
GOBIERNO,
SEC.PLANEACI
ÓN,
SECR.INTEGRA
PROYECTOS EJECUCIÓN DE LOS
RECURSO DE ACUERDO A
LO ESTIPULADO EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTEx x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE GOBIERNO -
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN
PROYECTOS FORMULACION Y
ACTUALIZACION DE LOS
DIFERENTES MANUALES
SEGÚN LA NORMATIVIDAD
VIGENTE
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO AJUSTAR E
IMPLEMENTAR
PLAN DE
EMERGENCIA
Y
CONTINGENCI
A
AJUSTAR E
IMPLEMENTAR PLAN
DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA
3,00
INCREMENTO NUMERO DE
PLANES DE
EMERGENCIA
Y
CONTINGENCI
A, AJUSTADOS
E
IMPLEMENTAD
OS DURANTE
EL
CUATRIENIO
1,00 1,00
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
DESASTRES
7.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR
LO
DIFERENTES
ESCENARIOS
DE RIESGO,
DE
DESASTRES
PARA DISEÑAR
LAS
ESTRATEGIAS
DE CONTROL
Y REDUCCION
DE RIESGO Y
DE MANEJO
DE DESASTRE
REALIZAR 8
CAPACITACIONES
8,00
INCREMENTO NUMERO DE
CAPACITACION
ES
REALIZADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 2,00
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
DESASTRES
6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR
LO
DIFERENTES
ESCENARIOS
DE RIESGO,
DE
DESASTRES
PARA DISEÑAR
LAS
ESTRATEGIAS
DE CONTROL
Y REDUCCION
DE RIESGO Y
DE MANEJO
DE DESASTRE
ADELANTAR 3
PROGRAMAS
3,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROGRAMAS
ADELANTADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 1,00
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
DESASTRES
2.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR
LO
DIFERENTES
ESCENARIOS
DE RIESGO,
DE
DESASTRES
PARA DISEÑAR
LAS
ESTRATEGIAS
DE CONTROL
Y REDUCCION
DE RIESGO Y
DE MANEJO
DE DESASTRE
ADQUIRIR 20
EQUIPOS
LOGISTICOS
20,00
INCREMENTO NUMERO DE
EQUIPOS
LOGISTICOS
ADQUIRIDOS
10,00 5,00
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES30.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR
LO
DIFERENTES
ESCENARIOS
DE RIESGO,
DE
DESASTRES
PARA DISEÑAR
LAS
ESTRATEGIAS
DE CONTROL
Y REDUCCION
DE RIESGO Y
DE MANEJO
DE DESASTRE
FORMULAR EL PLAN
DE GESTIÓN DE
RIESGO
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
PLANES DE
GESTIÓN DEL
RIESGO
FORMULADOS
0,00
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
DESASTRES
x x x x x x x x x x
TESORERIA,
SECRETARIA
DE
PLANEACION
SECRETARIA
DE
PLANEACION,
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
COORDINADOR
AGROPECUARI
O
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR
LO
DIFERENTES
ESCENARIOS
DE RIESGO,
DE
DESASTRES
PARA DISEÑAR
LAS
ESTRATEGIAS
DE CONTROL
Y REDUCCION
DE RIESGO Y
DE MANEJO
DE DESASTRE
NUMERO DE
OPERATIVOS DE
CONTROL DE
MINERIA ILEGAL
REALIZADOS EN
CONJUNTO CPON
LAS AUTORIDADES
MINERAS,
AMBIENTALES Y DE
FISCALES,JUDICIAL
ES Y DE POLICIA
2,00
INCREMENTO NUMERO DE
OPERATIVOS
REALIZADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
O 1,00
AMBIENTAL 1.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR
LO
DIFERENTES
ESCENARIOS
DE RIESGO,
DE
DESASTRES
PARA DISEÑAR
LAS
ESTRATEGIAS
DE CONTROL
Y REDUCCION
DE RIESGO Y
DE MANEJO
DE DESASTRE
ACTUALIZAR EL
ESQUEMA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
1,00
INCREMENTO NUMERO DE
ACTUALIZACIO
NES
REALIZADAS
AL ESQUEMA
DE
ORDENAMIENT
O
TERRITORIAL
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO IDENTIFICAR
LO
DIFERENTES
ESCENARIOS
DE RIESGO,
DE
DESASTRES
PARA DISEÑAR
LAS
ESTRATEGIAS
DE CONTROL
Y REDUCCION
DE RIESGO Y
DE MANEJO
DE DESASTRE
EJECUTAR 4 OBRAS
DE REDUCCIÓN Y/O
MITIGACIÓN DEL
RIESGO
4,00
INCREMENTO NUMERO DE
OBRAS DE
REDUCCIÓN
Y/O
MITIGACIÓN
DEL RIESGO,
EJECUTADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 1,00
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
DESASTRES
22.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO CUMPLIR CON
LAS
COMPETENCIA
S ASIGNADAS
A LOS
ALCALDES EN
LA
NORMATIVIDA
D VIGENTE EN
MATERIA DE
GESTIO DE EL
RIESGO
EJECUTAR 3
PLANES,
PROGRAMA Y
PROYECTOS QUE
INCLUYAN:
DETERMNANTES
AMBIENTALES,
INCORPORACION
DE EL RIESGO,
COMPONENTES DE
VULNEBILIDAD Y
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMATICO
3,00
INCREMENTO NUMERO DE
PLANES,
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
EJECUTADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO2,00 1,00
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
DESASTRES
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO PREPARAR
LOS PLANES
QUE
ORIENTARAN
LAS
REPARACIONE
S POR
DESASTRES
CELEBRAR
ANUALMENTE
CONTRATOS CON
ORGANISMOS DE
RESPUESTA PARA
LA ATENCIÓN DE
DESASTRES 4,00
MANTENIMIENT
O
NUMERO DE
CONTRATOS
CELEBRADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
CON
ORGANISMOS
DE
RESPUESTA
PARA LA
ATENCIÓN DE
DESASTRES
N.D 1,00
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
DESASTRES
6.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO PREPARAR
LOS PLANES
QUE
ORIENTARAN
LAS
REPARACIONE
S POR
DESASTRES
LLEVAR A CABO
PROCESOS DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
PARA LA
RESPUESTA Y
ATENCIÓN DE
DESASTRES
3,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROCESOS DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
PARA LA
RESPUESTA Y
ATENCIÓN DE
DESASTRES,
REALIZADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
N.D 1,00
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
DESASTRES
4.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO PREPARAR
LOS PLANES
QUE
ORIENTARAN
LAS
REPARACIONE
S POR
DESASTRES
ADQUIRIR BIENES
Y/O INSUMOS PARA
LA ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
AFECTADA
3,00
INCREMENTO NUMERO DE
BIENES Y/O
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DURANTE EL
CUATRIENIO,
PARA LA
ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
AFECTADA
N.D 1,00
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
DESASTRES
10.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO CUMPLIMIENT
O DE LAS
COMPETENCIA
S ASIGNADAS
A LOS
ALCALDES
POR LA
NORMA EN
CONTROL DE
EXPLOTACIÓN
DE MINERÍA
ILEGAL
REALIZAR DURANTE
EL CUATRIENIO 4
ASESORIAS
TECNICAS EN
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
MINERIA ILEGAL 4,00
INCREMENTO NUMERO DE
ASESORIAS
TECNICAS EN
PREVENCIÓN
Y CONTROL
DE MINERIA
ILEGAL,
REALZIADAS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 1,00
AMBIENTAL 5.000.000,00
x x x x x x x x x x
SUBPROGRAMAS GESTION DEL RIESGO CUMPLIMIENT
O DE LAS
COMPETENCIA
S ASIGNADAS
A LOS
ALCALDES
POR LA
NORMA EN
CONTROL DE
EXPLOTACIÓN
DE MINERÍA
ILEGAL
EJECUTAR 4
PROYECTOS DE
CAPACITACIÓN EN
PREVENCIÓN DE
MINERIA ILEGAL
4,00
INCREMENTO NUMERO DE
PROYECTOS
DE
CAPACITACIÓN
EN
PREVENCIÓN
DE MINERIA
ILEGAL,
EJECUTADOS
DURANTE EL
CUATRIENIO
0,00 1,00
AMBIENTAL 10.000.000,00
x x x x x x x x x x
PROYECTOS FORMULACIÓN Y/O
ACTUALIZACIÓN DE PLAN
DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA
x x x x x x x x x x
PROYECTOS FORMULACIÓN Y/O
ACTUALIZACIÓN DE PLAN
DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA
x x x x x x x x x x
PROYECTOS TALLERES DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIONES A LA
COMUNIDAD x x x x x x x x x x
PROYECTOS PROGRAMAS PARA EL
CONTROL, ERRADICACIÓN
DEL RIESGO BIOLÓGICO
DEL CARACOL AFRICANO. x x x x x x x x x x
PROYECTOS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
LOGÍSTICOS PARA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE DESASTRES
x x x x x x x x x x
PROYECTOS FORMULACIÓN DEL PLAN
DE GESTION DEL RIESGO x x x x x x x x x xPROYECTOS PROGRAMAS DE
LEGALIZACION DE LA
MINERIA EN EL MUNICIPIOx x x x x x x x x x
PROYECTOS REVISIÓN, AJUSTES Y
REFORMULACIÓN DEL
ESQUEMA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
x x x x x x x x x x
PROYECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DE MITIGACIÓN x x x x x x x x x xPROYECTOS FORMULACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE
PLANES, EOT Y PLAN DE
GENTIÓN DE EL RIESGO.
x x x x x x x x x x
PROYECTOS FORTALECIMIENTO DE
ORGANISMO DE SOCORRO x x x x x x x x x xPROYECTOS FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN PARA LA
RESPUESTA Y ATENCIÓN
DE DESASTRES
x x x x x x x x x x
PROYECTOS ADQUISICIÓN DE BIENES E
INSUMOS PARA LA
ATENCION A LA
POBLACION AFECTADA
x x x x x x x x x x
PROYECTOS OPERATIVOS DE CONTROL
EFECTUADOS CONTRA LA
MINERIA ILEGAL x x x x x x x x x x
PROYECTOS PROMOCION DE LA
LEGALIZACIÓN, LAS
ACTIVIDADES MINERAS
LEGALES Y EL CONTROL
DE LA MINERIA
x x x x x x x x x x
SECRETARIA
DE
PLANEACIÒN,
SECRETARIA
DE GOBIERNO
SECRETARIA
DE
PLANEACION,
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
COORDINADOR
AGROPECUARI
O
SECRETARIA
DE PLANECION,
SECRETARIA
DE GOBIERNO
SECRETARIA
DE
PLANEACION,
SECRETARIA
DE GOBIERNO,
COORDINADOR
AGROPECUARI
O