Upload
-
View
103
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ Р. И. Марков
О ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2 из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014
… Первая из задач Министерства финансов – это обеспечение устойчивости бюджетной системы, сбалансированности бюджета. Д.А.Медведев
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 3 из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 4 из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 5
1
2
3
4
5
ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСДОЛГА
УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБМЕН НА ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТКАЗ ОТ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО БЮДЖЕТНО- ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 6
2014 2015 2016 2013 2017
ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСДОЛГА
ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНОЙ СТРАТЕГИЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ
В СВЯЗИ С ВОЗВРАТОМ КРЕДИТОВ УМЕНЬШЕНЫ АССИГНОВАНИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА НА 262,6 МЛН РУБ. (27,1 % )
СНИЖЕНИЕ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА ЕЖЕГОДНО НАЧИНАЯ С 2015 ГОДА
РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО ГОДАМ
СОКРАЩЕНИЕ ГОСДОЛГА В 2014 ГОДУ НА 2,2 МЛРД РУБ. ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2014 – 2016 ГГ. НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10% СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 7 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 2014
МЛН РУБ.
ВСЕГО МУН. ДОЛГ - 2 162 МЛН РУБ.
муниципальный долг налоговые и неналоговые доходы МО
3 000
0
5 000
1 000
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 8
УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБМЕН НА ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
НДФЛ
УСН
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
1,6
0,99
0,5
ПОСЕЛЕНИЯ (ОКРУГ)
МЛРД РУБ.
4,3
50%
10%
10% +5%
100%
СОХРАНИТЬ В 2015 ГОДУ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ
РАЙОН (ОКРУГ)
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 9 РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЙСКИХ УКАЗОВ МЛН РУБ.
2013 2014
УКАЗ № 596 225
УКАЗ № 597 3 671
УКАЗ № 598 159
УКАЗ № 599 937
УКАЗ № 600 1 518
УКАЗ № 601 156
УКАЗ № 606 65
86
2 639
146
1 788
2 313
540
212
в т.ч. 633,4 ФБ в т.ч. 1 013,3 ФБ
(Экономика)
(Зарплата)
(Дефицит мед. кадров)
(Детские сады)
(Инфраструктура)
(МФЦ)
(Многодетные семьи)
2015 94
5 208
109
3 440
1 916
611
333
2016 95
8 165
111
-
1 826
624
350
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
2017 102
12 777
117
-
344
592
348
в т.ч. 1 000 ФБ
в т.ч. 1 000 ФБ в т.ч. 500 ФБ
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 10
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, БИЗНЕСА
И ОИВ
ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
МОНИТОРИНГ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ С 2014 ГОДА
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 11 ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО НА 2015-2017 ГОДЫ
2014 2015 2016 2017 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ: темп роста,%
63 709 102,8%
70 450 110,6%
74 927 106,4%
79 423 106,0%
РАСХОДЫ: темп роста,%
74 066 108,8
76 086 102,7%
79 423 104,4%
82 600 104,0%
ДЕФИЦИТ(-): 10 356 5 636 4 496 3 177 % от собственных доходов 16,0% 8,0% 6,0% 4,0%
ПЛАН МЛН РУБ.
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТ 2015-2017. ПОДХОДЫ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!