세출예산사업명세서 - cwg.go.kr · 관광홍보물제작 113,000...

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 관광문화체육과

관광문화체육과 27,918,422 27,039,787 878,635

국 174,158

균 6,861,000

기 480,717

도 1,858,009

군 18,544,538

관광자원의공급및수요창출 10,575,904 8,879,598 1,696,306

국 115,000

균 3,461,000

도 1,170,300

군 5,829,604

관광이미지제고 712,220 584,820 127,400

국 30,000

도 131,500

군 550,720

한국지역진흥재단 출연금 5,500 5,500 0

306 출연금 5,500 5,500 0

01 출연금 5,500 5,500 0

◎한국지역진흥재단 출연금 5,5005,500,000원*1회

관광홍보강화 313,200 369,800 △56,600

201 일반운영비 259,200 287,800 △28,600

01 사무관리비 238,000 244,600 △6,600

◎철원관광홍보 수도권광고 100,000

◎철원관광 홍보영상 모바일광고

20,000

◎관광 홍보물 제작 113,000

⊙철원관광지도 인쇄구입 40,000

⊙대형관광지도 제작구입 10,000

⊙철원 관광가이드(관광100선) 인쇄

20,000

⊙철원관광 홍보물 인쇄 구입

10,000

⊙철원관광 홍보물품 제작 구입

25,000

⊙모바일스탬프 홍보물 제작 구입

8,000

◎철원관광 사진공모전 심사위원 수당

1,000

◎철원여행 블로그 포스팅 공모전 심사위원 수

당 1,000

◎행정사무용품 구입 3,000

100,000,000원*1식

20,000,000원*1식

1,000원*40,000부

50,000원*200개

2,500원*8,000부

500원*20,000부

5,000원*1,000개*5회

8,000,000원*1식

100,000원*10명*1회

100,000원*10명*1회

3,000,000원

02 공공운영비 4,200 4,200 0

◎우편료(관광홍보물) 4,200350,000원*12월

03 행사운영비 17,000 39,000 △22,000

◎철원관광 사진공모전 9,0009,000,000원*1식

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎철원여행블로그 포스팅 공모전

5,000

◎관광홍보요원 활용 홍보마케팅

3,000

5,000,000원*1식

3,000,000원*1식

207 연구개발비 22,000 52,000 △30,000

01 연구용역비 22,000 22,000 0

◎철원관광 슬로건 및 이미지 개발 용역

22,00022,000,000원*1식

301 일반보전금 32,000 30,000 2,000

07 외빈초청여비 5,000 5,000 0

◎외빈초청여비 5,0001,000,000원*5회

09 행사실비지원금 27,000 25,000 2,000

◎철원관광 팸투어 10,000

◎코레일 연계 상품 운영

10,000

◎관광홍보요원 활용 홍보마케팅

7,000

1,000,000원*10회

10,000원*500명*2개월

7,000,000원*1식

찾아가는 현장 마케팅 50,000 50,000 0

201 일반운영비 50,000 50,000 0

01 사무관리비 40,000 40,000 0

◎관광박람회 참가 부스 임대료 40,000

⊙국내관광박람회 참가 20,000

⊙국외관광박람회 참가 20,000

5,000,000원*4회

20,000,000원*1회

03 행사운영비 10,000 10,000 0

◎철원관광 이벤트 행사 10,00010,000,000원*1식

관광안내체계개선 20,000 5,000 15,000

도 6,500

군 13,500

201 일반운영비 10,000 0 10,000

도 6,500

군 3,500

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎다국어 관광안내지도 제작 10,00010,000,000원*1식

도 6,500

군 3,500

301 일반보전금 10,000 5,000 5,000

12 기타보상금 10,000 5,000 5,000

◎단체관광객 유치 여행사 지원금

10,00010,000,000원*1식

DMZ생태평화관광 활성화 지원 310,000 140,000 170,000

국 30,000

도 125,000

군 155,000

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 200,000 140,000 60,000

국 30,000

도 70,000

군 100,000

01 사무관리비 140,000 140,000 0

◎DMZ평화지역 시티투어 상품 개발 운영

50,00050,000,000원*1식

도 25,000

군 25,000

◎DMZ 생태평화관광 활성화(소개자료개선)

60,00060,000,000원*1식

국 30,000

군 30,000

◎DMZ 야간관광 행사 홍보 30,00030,000,000원*1식

도 15,000

군 15,000

03 행사운영비 60,000 0 60,000

◎DMZ 야간관광상품 행사 운영

60,00060,000,000원*1식

도 30,000

군 30,000

401 시설비및부대비 110,000 0 110,000

도 55,000

군 55,000

01 시설비 110,000 0 110,000

◎DMZ 야간관광 야간조명 설치

50,00050,000,000원*1식

도 25,000

군 25,000

◎DMZ 야간관광 포토존 설치 30,00030,000,000원*1식

도 15,000

군 15,000

◎DMZ 야간관광 무대 설치 30,00030,000,000원*1식

도 15,000

군 15,000

단위사업 운영경비(관광기획) 13,520 14,520 △1,000

202 여비 8,520 8,520 0

01 국내여비 8,520 8,520 0

◎국내여비 8,520

⊙관내여비 5,400

⊙관광 홍보 활동 업무추진

3,120

20,000원*3명*90회

80,000원*3명*13회

203 업무추진비 5,000 6,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 5,000 6,000 △1,000

◎시책추진업무추진비 5,0005,000,000원

고품격 관광기반 확충 7,690,660 5,615,794 2,074,866

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 85,000

균 3,461,000

도 1,038,800

군 3,105,860

근대문화거리 테마공원 조성(철원) 3,922,000 3,924,000 △2,000

균 1,961,000

도 588,300

군 1,372,700

401 시설비및부대비 3,922,000 3,924,000 △2,000

균 1,961,000

도 588,300

군 1,372,700

01 시설비 3,922,000 3,924,000 △2,000

◎근대문화거리 테마공원 조성

3,922,0003,922,000,000원*1식

균 1,961,000

도 588,300

군 1,372,700

궁예 태봉국 테마파크 조성(철원/이전재원) 2,000,000 0 2,000,000

균 1,000,000

도 300,000

군 700,000

401 시설비및부대비 2,000,000 0 2,000,000

균 1,000,000

도 300,000

군 700,000

01 시설비 2,000,000 0 2,000,000

◎궁예 태봉국 테마파크 조성사업

2,000,0002,000,000,000원*1식

균 1,000,000

도 300,000

군 700,000

지역소득증대(소이산 지뢰꽃길 모노레일 설치사업) 625,000 532,500 92,500

균 500,000

군 125,000

401 시설비및부대비 625,000 532,500 92,500

균 500,000

군 125,000

01 시설비 625,000 532,500 92,500

◎소이산 지뢰꽃길 모노레일 설치사업

625,000625,000,000원*1식

균 500,000

군 125,000

직탕관광지 기반시설 조성사업 200,000 0 200,000

도 130,000

군 70,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

도 130,000

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 70,000

01 시설비 200,000 0 200,000

◎직탕관광지 기반시설 조성

200,000200,000,000원*1식

도 130,000

군 70,000

국가생태문화탐방로 조성사업(화강따라 자연과 벗하

는 길)

100,000 0 100,000

국 50,000

도 10,000

군 40,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

국 50,000

도 10,000

군 40,000

01 시설비 100,000 0 100,000

◎국가생태탐방로 조성(화강따라 자연과 벗하는

길 조성사업) 100,000100,000,000원*1식

국 50,000

도 10,000

군 40,000

지질공원 보전 및 관리 222,200 201,950 20,250

국 35,000

도 10,500

군 176,700

201 일반운영비 100,200 95,200 5,000

국 20,000

도 10,500

군 69,700

01 사무관리비 73,400 48,400 25,000

◎지질공원 업무추진 사무용품 구입

2,400

◎지질공원 홍보물품 제작 10,000

◎지질공원 탐사안내책자 제작

5,000

◎지질공원 홍보책자(리플릿 등) 제작

10,000

◎지질공원 홍보영상 제작 40,000

200,000원*12월

5,000,000원*2식

5,000,000원*1식

2,000원*2회*2,500부

40,000,000원*1식

국 20,000

도 10,500

군 9,500

◎GGN 참가비 납부 3,000

◎지질공원해설사 심사수당 2,160

◎정수기 임차료 840

3,000,000원*1식

360,000원*6명

35,000원*2대*12월

02 공공운영비 16,800 16,800 0

◎지질공원방문자센터 전기요금

6,000500,000원*12월

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎청사경비 및 CCTV관리비 5,400

◎홈페이지 유지보수 관리 5,400

450,000원*12월

450,000원*12월

03 행사운영비 10,000 30,000 △20,000

◎지질공원해설사 자체교육 10,0002,000,000원*5회

206 재료비 4,000 5,000 △1,000

01 재료비 4,000 5,000 △1,000

◎체험활동 재료비 4,0005,000원*400회*2종

207 연구개발비 30,000 0 30,000

국 15,000

군 15,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

◎추가 지질명소 발굴 학술용역

30,00030,000,000원*1식

국 15,000

군 15,000

301 일반보전금 88,000 81,750 6,250

09 행사실비지원금 5,300 11,000 △5,700

◎지질공원해설사 자체교육 참석자 보상

800

◎지질공원 심포지엄 및 워크숍 참석지원

2,000

◎국내지질공원 선진지 벤치마킹 및 답사

2,500

8,000원*5일*20명

200,000원*10명

250,000원*10명*1회

12 기타보상금 82,700 70,750 11,950

◎지질공원해설사 운영 77,700

⊙활동비 62,400

⊙급식비 9,600

⊙상해보험료 700

⊙근무복 5,000

◎지질공원해설사 양성비용 및 교육지원

5,000

52,000원*10명*10일*12월

8,000원*10명*10일*12월

70,000원*10명

250,000원*2회*10명

5,000,000원*1식

화산절경 한탄강 물위길(부교) 조성사업 350,000 300,000 50,000

401 시설비및부대비 350,000 300,000 50,000

01 시설비 348,000 300,000 48,000

◎화산절경 한탄강 물위길(부교)조성 사업

348,000348,000,000원*1식

03 시설부대비 2,000 0 2,000

◎화산절경 한탄강 물위길(부교)조성 사업 부대

비 2,0002,000,000원*1식

관광자원 유지 관리 244,460 243,344 1,116

101 인건비 17,260 20,944 △3,684

04 기간제근로자등보수 17,260 20,944 △3,684

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎관광편의시설 관리 일시사역 인부임(잠곡저수

지,용화저수지,직탕관광지) 17,260

⊙일시사역 인부임(환경정비)

10,945

⊙일시사역 인부임(여름제초)

6,315

8,770원*4명*4시간*1일*26주*3개소

8,770원*10명*6시간*1일*4개월*3개소

201 일반운영비 27,200 22,400 4,800

02 공공운영비 7,200 22,400 △15,200

◎관광편의시설 전기요금 7,200600,000원*12개월

03 행사운영비 20,000 0 20,000

◎계웅산 일원 관광자원 개발 심포지엄

20,00020,000,000원*1식

401 시설비및부대비 200,000 200,000 0

01 시설비 200,000 200,000 0

◎관광시설 정비사업 200,000

⊙매월대폭포 접근 산책로 조성사업

200,000200,000,000원*1식

단위사업 운영경비(관광개발) 27,000 14,000 13,000

201 일반운영비 15,000 4,000 11,000

01 사무관리비 15,000 4,000 11,000

◎관광개발업무추진 사무용품 구입

3,000

◎잠곡저수지 개발사업 부지 점용료

7,000

◎관광개발사업 현황보고판 제작

1,000

◎철원관광 종합개발계획 책자인쇄

4,000

250,000원*12월

7,000,000원*1회

50,000원*20개

40,000원*100부

202 여비 12,000 10,000 2,000

01 국내여비 12,000 10,000 2,000

◎관광개발 업무추진 여비 6,000

◎관광개발사업 벤치마킹 및 워크숍 참석

4,000

◎2020년 세계지질공원 네크워크 총회(제주도)

참석 2,000

20,000원*5명*60회

80,000원*5명*10회

80,000원*5명*5일

차별화된 관광상품육성 2,173,024 2,678,984 △505,960

태봉제행사 추진 682,288 742,740 △60,452

201 일반운영비 445,090 414,740 30,350

01 사무관리비 3,090 2,740 350

◎제안서평가위원회 참석수당 1,890

◎행사지원 근무자 급식비 1,200

270,000원*7명

8,000원*50명*3식

03 행사운영비 442,000 412,000 30,000

◎주관대행용역 340,000340,000,000원*1식

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎행사 홍보 20,000

◎가로환경 조성 10,000

◎행사장 조성 15,000

◎홍보 현수막 등 제작 20,000

◎홍보물(리플렛 등) 제작 17,000

◎행사운영물품 구입 20,000

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

17,000,000원*1식

20,000,000원*1식

307 민간이전 237,198 328,000 △90,802

04 민간행사사업보조 237,198 328,000 △90,802

◎읍면 체육회 지원 77,198

◎태봉제 운영지원 160,000

77,198,000원*1식

160,000,000원

화강 다슬기축제 추진 969,490 814,140 155,350

201 일반운영비 569,490 614,140 △44,650

01 사무관리비 5,490 5,140 350

◎제안서 평가위원회 참석수당 1,890

◎행사지원 근무자 급식비 3,600

270,000원*7명

8,000원*50명*9식

03 행사운영비 564,000 609,000 △45,000

◎주관대행용역 470,000

◎축제 홍보 35,000

◎홍보물(리플렛 등) 제작 20,000

◎홍보 현수막 등 제작 14,000

◎행사장 조성 10,000

◎행사운영물품 구입 15,000

470,000,000원*1식

35,000,000원*1식

20,000,000원*1식

14,000,000원*1식

10,000,000원*1식

15,000,000원*1식

307 민간이전 230,000 170,000 60,000

04 민간행사사업보조 230,000 170,000 60,000

◎다슬기축제 운영지원 230,000230,000,000원*1식

401 시설비및부대비 170,000 30,000 140,000

04 행사관련시설비 170,000 30,000 140,000

◎대형텐트 및 편의시설 설치

140,000

◎행사장 임시시설물 설치 30,000

140,000,000원*1식

30,000,000원*1식

테마관광상품 홍보 및 운영 264,780 386,100 △121,320

101 인건비 35,080 33,400 1,680

04 기간제근로자등보수 35,080 33,400 1,680

◎행사장 환경정비 일시사역

35,08070,160원*10명*10일*5회

201 일반운영비 23,700 82,700 △59,000

01 사무관리비 15,600 9,600 6,000

◎행사운영 사무용품 구입 7,500

◎행사홍보 현수막 제작 2,100

◎행사운영 소모품 구입 6,000

625,000원*12월

70,000원*30매

2,000,000원*3회

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 4,800 9,800 △5,000

◎행사운영 공공요금 4,800400,000원*12월

03 행사운영비 3,300 63,300 △60,000

◎산소길 걷기행사 광고료 3,3003,300,000원*1회

207 연구개발비 66,000 50,000 16,000

01 연구용역비 66,000 50,000 16,000

◎축제 콘텐츠개발 및 성과분석 용역

44,000

◎축제 디자인 개발 용역 22,000

22,000,000원*2식

22,000,000원*1식

307 민간이전 70,000 110,000 △40,000

04 민간행사사업보조 70,000 110,000 △40,000

◎산소길 걷기행사 10,000

◎한탄강 래프팅축제 40,000

◎캠핑 페스티벌 20,000

10,000,000원*1회

40,000,000원*1회

20,000,000원*1회

401 시설비및부대비 70,000 110,000 △40,000

01 시설비 30,000 60,000 △30,000

◎행사장 환경정비 30,00030,000,000원

04 행사관련시설비 40,000 50,000 △10,000

◎행사장 임시시설물 설치구축

40,00020,000,000원*2식

지역축제 활성화 245,746 201,344 44,402

301 일반보전금 4,800 6,000 △1,200

09 행사실비지원금 4,800 6,000 △1,200

◎축제위원회 국내 우수축제 비교시찰

4,80080,000원*20명*3일

307 민간이전 230,946 195,344 35,602

02 민간경상사업보조 20,000 42,000 △22,000

◎청소년 축제 서포터즈 운영

20,00020,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 210,946 153,344 57,602

◎축제위원회 참석수당 9,000

◎축제사무국 인건비 167,286

⊙기본급 4명 101,772

⊙명절휴가비(100%) 4명 8,482

⊙정액급식비 6,240

⊙직무수당 4명 5,700

⊙연가보상비 4명 2,400

⊙시간외수당 4명 18,720

⊙4대 보험료 및 퇴직금 4명 23,972

◎축제사무국 운영비 33,160

⊙복사기 임차 3,960

100,000원*18명*5회

101,772,000원

8,482,000원

130,000원*4명*12월

5,700,000원

2,400,000원

18,720,000원

23,972,000원

330,000원*12월

부서: 관광문화체육과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙공공요금 및 사무용품 구입

12,000

⊙위원장 업무추진비 4,800

⊙축제 홈페이지 유지보수용역

5,000

⊙관내 출장여비 4,200

⊙관외 출장여비 3,200

◎축제사무국 사무용컴퓨터 구입 지원

1,500

1,000,000원*12월

400,000원*12월

5,000,000원*1식

20,000원*3명*70회

80,000원*2명*20회

1,500,000원*1대

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 0 10,000

◎청소년 축제 서포터즈 타악기 구입 지원

10,000500,000원*20대

단위사업 운영경비(관광축제) 10,720 10,720 0

202 여비 10,720 10,720 0

01 국내여비 10,720 10,720 0

◎관광축제 업무추진 6,560

◎관광축제 업무추진 3,200

◎국내 우수축제 비교시찰 인솔

960

20,000원*4명*82회

80,000원*2명*20회

80,000원*4명*3일

문화예술진흥 3,998,517 3,267,935 730,582

균 2,000,000

기 214,722

도 36,852

군 1,746,943

향토문화예술육성 1,238,477 1,309,499 △71,022

기 214,722

도 36,852

군 986,903

문화예술활동 활성화 268,147 411,769 △143,622

도 8,800

군 259,347

101 인건비 5,187 4,409 778

04 기간제근로자등보수 5,187 4,409 778

◎빛의사원 관리 인건비

4,631

◎빛의사원 관리 인건비(4대 보험)

556

8,770원*8시간*22일*3월

4,631,000원*12%

201 일반운영비 170,960 147,360 23,600

01 사무관리비 39,800 39,800 0

◎공연작품 심사회의 수당 1,000

◎불법게임물 압수 수송차량 임차료

3,000

◎빛의사원 운영 물품 구입 1,200

100,000원*5명*2회

300,000원*10회

100,000원*12회

부서: 관광문화체육과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎문화공연 운영 34,600

⊙문화공연 물품 임차료 18,000

⊙문화공연 홍보비(현수막)

15,000

⊙문화공연 근무자 급식비

1,600

3,000원*600개*10회

100,000원*10매*15회

8,000원*10명*20회

02 공공운영비 11,160 7,560 3,600

◎빛의사원 전기요금 1,800

◎빛의사원 무인경비 및 CCTV관리용역

5,760

◎문화예술부서 공연 홍보 문자서비스 요금

3,600

150,000원*12월

480,000원*12월

300,000원*12월

03 행사운영비 120,000 100,000 20,000

◎문화가 있는 날 행사운영비 40,000

◎문화한마당 공연 추진 80,000

5,000,000원*8회

10,000,000원*8회

307 민간이전 22,000 62,000 △40,000

도 8,800

군 13,200

02 민간경상사업보조 22,000 22,000 0

◎강원의 설화 애니메이션 제작

22,00022,000,000원*1식

도 8,800

군 13,200

308 자치단체등이전 48,000 48,000 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 48,000 48,000 0

◎철원군-한예종 문화예술 교류 프로젝트

48,00048,000,000원*1식

401 시설비및부대비 22,000 0 22,000

01 시설비 22,000 0 22,000

◎빛의사원 데크 보수공사 및 보수도색

22,00022,000,000원*1식

화강문화센터 문화교실 운영 130,580 109,180 21,400

201 일반운영비 4,140 4,140 0

01 사무관리비 2,600 2,600 0

◎문화교실 운영 사무용품 구입

2,000

◎문화교실 회원 관리 문자서비스

600

200,000원*10회

50,000원*12월

03 행사운영비 1,540 1,540 0

◎문화교실 홍보 현수막 제작

1,54077,000원*10개*2회

301 일반보전금 121,440 95,040 26,400

12 기타보상금 121,440 95,040 26,400

◎문화교실 강사수당 121,440110,000원*23명*48주

부서: 관광문화체육과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 5,000 10,000 △5,000

01 자산및물품취득비 5,000 10,000 △5,000

◎문화교실 물품 구입 5,000500,000원*10개

방방곡곡문화공감 180,000 160,000 20,000

기 90,000

군 90,000

201 일반운영비 180,000 160,000 20,000

기 90,000

군 90,000

03 행사운영비 180,000 160,000 20,000

◎화강문화센터 공연 유치 180,000180,000,000원

기 90,000

군 90,000

찾아가는 문화활동 지원사업 34,000 14,400 19,600

도 17,000

군 17,000

201 일반운영비 34,000 14,400 19,600

도 17,000

군 17,000

03 행사운영비 34,000 14,400 19,600

◎찾아가는 문화활동 지원 사업

34,0004,250,000원*8회공연

도 17,000

군 17,000

사)한국예총 철원지회 운영 및 사업 지원 151,500 143,500 8,000

307 민간이전 146,500 133,500 13,000

02 민간경상사업보조 19,000 19,000 0

◎철원에 산다 12,000

◎제15집 철원예술 발간 5,000

◎제17집 철원문학 발간 2,000

12,000,000원*1회

5,000,000원*1회

2,000,000원*1회

03 민간단체법정운영비보조 36,000 23,000 13,000

◎단체운영경비 36,00036,000,000원

04 민간행사사업보조 91,500 91,500 0

◎2020년 빛의사원 지역작가 전시회

4,000

◎제19회 통일기원예술제 18,000

◎제15회 철원 한탄강 누드 촬영대회

12,000

◎철원국악한마당 3,000

◎제18회 상허 이태준 문학제 및 학술대회

8,500

◎제18회 상허 이태준 백일장 4,000

◎제2회 철원 평화 합창대회 10,000

◎제13회 미술협회 정기전 3,000

4,000,000원*1회

18,000,000원*1회

12,000,000원*1회

3,000,000원*1회

8,500,000원*1회

4,000,000원*1회

10,000,000원*1회

3,000,000원*1회

부서: 관광문화체육과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎제18회 서예협회 정기전 3,000

◎제5회 철원노동당사 평화동요제

15,000

◎제3회 철원노동당사 평화미술제

6,000

◎2020년 전통시장 사물 길놀이

2,000

◎제7회 한여울 사진 정기전 3,000

3,000,000원*1회

15,000,000원*1회

6,000,000원*1회

2,000,000원*1회

3,000,000원*1회

402 민간자본이전 5,000 10,000 △5,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 5,000 10,000 △5,000

◎이태준 고서 구입 5,0005,000,000원

합창단 운영 165,000 175,000 △10,000

307 민간이전 165,000 175,000 △10,000

02 민간경상사업보조 165,000 175,000 △10,000

◎태봉합창단 운영 75,000

◎철원소년소녀합창단 운영 90,000

75,000,000원

90,000,000원

통합문화체육관광이용권 180,000 170,400 9,600

기 124,722

도 11,052

군 44,226

301 일반보전금 180,000 170,400 9,600

기 124,722

도 11,052

군 44,226

01 사회보장적수혜금 180,000 170,400 9,600

◎통합 문화이용권 사업 180,00090,000원*2,000명

기 124,722

도 11,052

군 44,226

양지리 레지던시 운영 14,000 18,000 △4,000

201 일반운영비 14,000 18,000 △4,000

01 사무관리비 3,000 8,000 △5,000

◎양지리 레지던시 운영 3,0003,000,000원

02 공공운영비 3,000 0 3,000

◎양지리 레지던시 운영 3,000250,000원*12월

03 행사운영비 8,000 10,000 △2,000

◎양지리 레지던시 입주작가 작품 전시

8,0002,000,000원*4회

사문안 뚜루 문화예술거리 활성화 사업 84,000 56,000 28,000

201 일반운영비 84,000 56,000 28,000

01 사무관리비 18,000 16,000 2,000

◎뚜루 하우스 운영 18,0001,500,000원*12월

부서: 관광문화체육과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 6,000 0 6,000

◎사문안 뚜루 문화예술거리 운영

6,000500,000원*12월

03 행사운영비 60,000 40,000 20,000

◎문화예술거리 활성화 프로그램 운영

60,00010,000,000원*6회

음식문화육성 31,250 51,250 △20,000

201 일반운영비 24,500 4,500 20,000

01 사무관리비 4,500 4,500 0

◎철원군 음식문화발전자문위원회 참석수당

4,500100,000원*15명*3회

03 행사운영비 20,000 0 20,000

◎철원을 담은 음식문화컨텐츠 개발사업

20,00020,000,000원*1식

301 일반보전금 6,750 6,750 0

09 행사실비지원금 6,750 6,750 0

◎음식문화 선진지 벤치 마킹

6,750150,000원*15명*3회

문화예술기반 조성 2,760,040 1,958,436 801,604

균 2,000,000

군 760,040

화강문화센터 운영 204,540 144,332 60,208

101 인건비 7,816 15,708 △7,892

04 기간제근로자등보수 7,816 15,708 △7,892

◎화강문화센터 잡초제거 인건비 7,816

⊙인건비 7,016

⊙급식비 800

70,160원*50일*2명

8,000원*50일*2명

201 일반운영비 141,724 120,624 21,100

01 사무관리비 67,924 52,024 15,900

◎안전관리용역(전기,소방,승강기)

15,600

◎사무용소모품 구입 1,800

◎시설유지 용역(방역 등) 4,000

◎화장실 비데 임대용역 2,880

◎정수기 유지보수 용역 1,440

◎복사기 임대용역 2,304

◎화강문화센터 소규모 수선비(장비)

6,000

◎화강문화센터 청소 용역 25,200

◎화강문화센터 체력단련실 운영 소모품

1,500

◎화강문화센터 당직비 7,200

⊙평일 재택 당직비 3,600

1,300,000원*12월

150,000원*12월

2,000,000원*2회

24,000원*10대*12월

20,000원*6대*12월

192,000원*1대*12월

500,000원*12월

2,100,000원*12월

125,000원*12월

30,000원*10회*12개월

부서: 관광문화체육과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙주말 당직비 3,60060,000원*5회*12개월

02 공공운영비 73,800 68,600 5,200

◎화강문화센터운영 전기요금

43,200

◎화강문화센터운영 통신료

2,400

◎화강문화센터운영 상수도요금

3,600

◎환경개선부담금 200

◎각종안전점검(전기,승강기) 수수료

600

◎무인청사경비 및 CCTV관리용역 5,640

⊙무인청사경비 2,400

⊙CCTV관리 3,240

◎화강문화센터 소규모 수선(건물)

6,000

◎화강문화센터 공연장등록비 3,000

◎화강문화센터 체력단련실 운동기구 관리용역

3,960

◎한국문화예술회관연합회 협회비

4,000

◎화강문화센터 홈페이지 유지관리 용역

1,200

3,600,000원*12월

100,000원*2회선*12월

300,000원*12월

200,000원

300,000원*2회

200,000원*12월

270,000원*12월

500,000원*12월

3,000,000원*1회

330,000원*12월

4,000,000원*1회

100,000원*12월

207 연구개발비 5,000 0 5,000

02 전산개발비 5,000 0 5,000

◎화강문화센터 홈페이지 전산망 개발 용역

5,0005,000,000원*1식

307 민간이전 50,000 0 50,000

02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000

◎화강공연장 상주단체 육성지원사업

50,00050,000,000원*1식

작은영화관 운영관리 21,900 0 21,900

201 일반운영비 21,900 0 21,900

02 공공운영비 21,900 0 21,900

◎철원 작은영화관 영사 장비 유지보수

21,9007,300,000원*3대

단위사업 운영경비(문화예술) 13,600 14,104 △504

201 일반운영비 3,600 4,104 △504

01 사무관리비 3,600 4,104 △504

◎문화예술업무추진 행정사무용품 구입

3,600300,000원*12회

202 여비 10,000 10,000 0

01 국내여비 10,000 10,000 0

부서: 관광문화체육과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎문화예술 업무추진 10,00020,000원*5명*100회

복합 커뮤티니센터 건립 사업 2,500,000 0 2,500,000

균 2,000,000

군 500,000

401 시설비및부대비 2,500,000 0 2,500,000

균 2,000,000

군 500,000

01 시설비 2,500,000 0 2,500,000

◎철원 복합 커뮤니티센터 건립

2,500,0002,500,000,000원*1식

균 2,000,000

군 500,000

철원 멀티스튜디오 건립사업 20,000 0 20,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

◎기본 및 실시설계 20,00020,000,000원*1식

문화유산의 체계적 전승보존 1,155,600 1,325,760 △170,160

국 59,158

도 122,329

군 974,113

문화재원형보수 및 유적정비 301,716 423,716 △122,000

국 59,158

도 68,579

군 173,979

전통사찰 방재시스템 유지보수(국고) 8,316 8,316 0

국 4,158

도 2,079

군 2,079

201 일반운영비 8,316 8,316 0

국 4,158

도 2,079

군 2,079

02 공공운영비 8,316 8,316 0

◎전통사찰(심원사) 방재시스템 유지보수

8,3168,316,000원*1식

국 4,158

도 2,079

군 2,079

천연기념물 관리 5,400 12,400 △7,000

201 일반운영비 5,400 5,400 0

01 사무관리비 5,400 5,400 0

◎천연기념물 박제품 유지관리 5,400450,000원*12월

문화재 및 주변 긴급보수사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

부서: 관광문화체육과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 30,000 30,000 0

◎문화재 및 주변 긴급보수공사

30,00030,000,000원*1식

역사 문화 복원 사업 148,000 153,000 △5,000

도 50,000

군 98,000

201 일반운영비 125,000 25,000 100,000

도 50,000

군 75,000

03 행사운영비 125,000 25,000 100,000

◎2020 태봉학술대회 25,000

◎철원역사인물 선양을 위한 학술대회

100,000

25,000,000원*1회

25,000,000원*4회

도 50,000

군 50,000

307 민간이전 23,000 23,000 0

02 민간경상사업보조 23,000 23,000 0

◎태봉역사문화복원 사업 23,00023,000,000원*1식

철원 수도국 터 급수탑 보수정비 60,000 0 60,000

국 30,000

도 9,000

군 21,000

207 연구개발비 60,000 0 60,000

국 30,000

도 9,000

군 21,000

01 연구용역비 60,000 0 60,000

◎철원 수도국 터 급수탑 종합정비계획 수립 용

역 60,00060,000,000원*1식

국 30,000

도 9,000

군 21,000

철원 도피안사 무설전 전기설비 보수 50,000 0 50,000

국 25,000

도 7,500

군 17,500

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

국 25,000

도 7,500

군 17,500

01 시설비 50,000 0 50,000

◎철원 도피안사 무설전 전기설비 보수공사

50,00050,000,000원*1식

국 25,000

도 7,500

군 17,500

부서: 관광문화체육과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

문화유산의 유지관리 337,721 422,181 △84,460

도 43,750

군 293,971

등록문화재 관리 48,621 57,952 △9,331

101 인건비 45,021 17,952 27,069

04 기간제근로자등보수 45,021 17,952 27,069

◎등록문화재 및 도지정문화재 환경정화 45,021

⊙인건비 40,413

⊙급식비 4,608

70,160원*6명*12일*8월

8,000원*6명*12일*8월

201 일반운영비 3,600 0 3,600

02 공공운영비 3,600 0 3,600

◎ 철원 노동당사 전기요금 3,600300,000원*12월

유형문화재 관리 75,000 14,600 60,400

도 18,000

군 57,000

201 일반운영비 23,000 14,600 8,400

01 사무관리비 23,000 11,000 12,000

◎문화재 현상변경 자문료 18,000

◎유형문화재 시설 유지관리 5,000

300,000원*4명*15회

5,000,000원*1식

307 민간이전 7,000 0 7,000

02 민간경상사업보조 7,000 0 7,000

◎김응하장군 역사문화계승사업

7,0007,000,000원*1식

401 시설비및부대비 45,000 0 45,000

도 18,000

군 27,000

01 시설비 45,000 0 45,000

◎요동백김응하장군묘비 정밀실측 용역

45,00045,000,000원

도 18,000

군 27,000

무형문화재 관리 전승지원 127,500 303,739 △176,239

도 25,750

군 101,750

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

◎철원상노리지경다지기 전승활성화 용역

50,00025,000,000원*2식

301 일반보전금 51,500 38,300 13,200

도 25,750

군 25,750

09 행사실비지원금 3,500 3,500 0

부서: 관광문화체육과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎무형문화재 시연 참가 및 참관

3,5003,500,000원*1식

도 1,750

군 1,750

12 기타보상금 48,000 34,800 13,200

◎무형문화재(상노지경다지기)전승지원 48,000

⊙보유단체 지원 10,800900,000원*12월

도 5,400

군 5,400

⊙명예보유자 지원 12,0001,000,000원*1명*12월

도 6,000

군 6,000

⊙전수조교 지원 18,000500,000원*3명*12월

도 9,000

군 9,000

⊙전수장학생 지원 7,200200,000원*3명*12월

도 3,600

군 3,600

307 민간이전 26,000 59,439 △33,439

05 민간위탁금 26,000 19,439 6,561

◎상노민속전수회관 민간위탁

26,00026,000,000원*1식

향토문화유산 보존 관리 36,600 45,890 △9,290

201 일반운영비 3,600 5,670 △2,070

02 공공운영비 3,600 4,200 △600

◎철원향교 교직사 난방비 3,600300,000원*12월

307 민간이전 21,000 21,000 0

02 민간경상사업보조 21,000 21,000 0

◎철원향교 전통문화계승프로그램 운영

21,00021,000,000원*1식

401 시설비및부대비 12,000 0 12,000

01 시설비 12,000 0 12,000

◎철원군 향토문화유산 안내판 설치

12,0003,000,000원*4개소

김화군지 편찬 50,000 0 50,000

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

◎김화군지 편찬 50,00050,000,000원*1식

지방문화원 운영활성화 516,163 479,863 36,300

도 10,000

군 506,163

지방문화원 사업 및 운영 지원 451,563 460,663 △9,100

307 민간이전 451,563 459,463 △7,900

부서: 관광문화체육과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 지방문화원 운영활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 190,200 154,500 35,700

◎전시실 활성화 사업 16,000

◎전통문화육성 13,000

◎철원의 문화유적 탐방 11,000

◎철원의 문화유적 책자 발간 6,000

◎지방문화원 문화 사업 41,000

◎지방문화원 문화학교 운영

103,200

16,000,000원*1식

13,000,000원*1식

11,000,000원*1식

6,000,000원*1식

41,000,000원*1식

103,200,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 219,363 219,363 0

◎단체운영경비 219,363219,363,000원*1식

04 민간행사사업보조 42,000 85,600 △43,600

◎제24회 정월대보름 민속놀이 한마당 축제

24,000

◎제17회 한탄강 사랑 백일장 및 사생대회

18,000

24,000,000원*1식

18,000,000원*1식

지방문화원 사랑방 사업 20,000 12,000 8,000

도 10,000

군 10,000

307 민간이전 20,000 12,000 8,000

도 10,000

군 10,000

02 민간경상사업보조 20,000 12,000 8,000

◎지방문화원 사랑방사업 20,00020,000,000원*1년

도 10,000

군 10,000

세종대왕 강무행차 재현 35,000 0 35,000

307 민간이전 35,000 0 35,000

04 민간행사사업보조 35,000 0 35,000

◎강무행차 재현 행사 35,00035,000,000원*1식

단위사업운영경비(문화유산) 9,600 7,200 2,400

202 여비 9,600 7,200 2,400

01 국내여비 9,600 7,200 2,400

◎국내여비 9,600

⊙문화재관리 업무추진 여비

9,60020,000원*4명*120회

철원체육 육성및 활성화 12,138,589 13,521,662 △1,383,073

균 1,400,000

기 265,995

도 528,528

군 9,944,066

체육대회 개최 및 참가지원 4,075,994 2,964,734 1,111,260

도 20,000

군 4,055,994

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 체육대회 개최 및 참가지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

강원도민체육대회참가 지원 200,000 160,000 40,000

307 민간이전 200,000 160,000 40,000

02 민간경상사업보조 200,000 160,000 40,000

◎제55회 강원도민체육대회 출전 지원

200,000200,000,000원*1식

강원도민생활체육대회참가 지원 55,000 85,000 △30,000

307 민간이전 55,000 85,000 △30,000

02 민간경상사업보조 55,000 85,000 △30,000

◎제28회 강원도민생활체육대회 출전 지원

55,00055,000,000원

강원도장애인생활체육대회 출전 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

◎제13회 강원도장애인생활체육대회 출전 지원

20,00020,000,000원

강원도소년체전출전 지원 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

◎강원도소년체전출전지원 15,00015,000,000원

강원도 어르신 생활체육대회 참가 22,500 22,500 0

307 민간이전 22,500 22,500 0

02 민간경상사업보조 22,500 22,500 0

◎2020 강원도 어르신생활체육대회 참가

22,50022,500,000원

도단위 체육대회 참가 지원 117,430 109,430 8,000

307 민간이전 117,430 109,430 8,000

02 민간경상사업보조 117,430 109,430 8,000

◎도단위 체육대회 참가지원 117,430117,430,000원

강원역전경주대회출전 9,000 9,000 0

307 민간이전 9,000 9,000 0

02 민간경상사업보조 9,000 9,000 0

◎강원역전경주대회출전지원 9,0009,000,000원

각종 체육대회참가 지원 60,284 65,284 △5,000

307 민간이전 60,284 65,284 △5,000

02 민간경상사업보조 60,284 65,284 △5,000

◎각종체육대회참가지원 60,28460,284,000원

철원군수기체육대회개최 지원 49,900 49,900 0

307 민간이전 49,900 49,900 0

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 체육대회 개최 및 참가지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 49,900 49,900 0

◎철원군수기 체육대회 개최 지원

49,90049,900,000원

각종 체육대회개최 지원 109,000 131,500 △22,500

307 민간이전 109,000 131,500 △22,500

04 민간행사사업보조 109,000 131,500 △22,500

◎각종 체육대회 개최지원 109,000109,000,000원

읍면체육대회 130,000 130,000 0

307 민간이전 130,000 130,000 0

04 민간행사사업보조 130,000 130,000 0

◎읍면체육대회 개최(6읍면) 130,000130,000,000원

철원DMZ국제평화마라톤대회개최 지원 260,000 260,000 0

307 민간이전 260,000 260,000 0

04 민간행사사업보조 260,000 260,000 0

◎제17회철원DMZ국제평화마라톤대회 개최

260,000260,000,000원

철원철인3종경기대회 개최 70,000 100,000 △30,000

도 20,000

군 50,000

307 민간이전 70,000 100,000 △30,000

도 20,000

군 50,000

04 민간행사사업보조 70,000 100,000 △30,000

◎2020 철원 DMZ 트라이애슬론 피스맨대회

70,00070,000,000원

도 20,000

군 50,000

제28회 강원도민생활체육대회 개최 1,148,000 0 1,148,000

201 일반운영비 745,000 0 745,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

◎추진단 운영비 5,0005,000,000원*1식

03 행사운영비 740,000 0 740,000

◎강원도민생활체육대회 개최

740,000740,000,000원*1식

202 여비 3,000 0 3,000

01 국내여비 3,000 0 3,000

◎추진단 업무추진 여비 3,000200,000원*3명*5회

307 민간이전 200,000 0 200,000

04 민간행사사업보조 200,000 0 200,000

◎강원도민생활체육대회 개최

200,000200,000,000원*1식

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 체육대회 개최 및 참가지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

◎강원도민생활체육대회 대비 체육시설 개보수

200,000200,000,000원*1식

체육대회 개최 및 운영 1,795,480 1,807,120 △11,640

201 일반운영비 17,480 17,120 360

01 사무관리비 5,360 1,320 4,040

◎체육대회 개최 운영지원 4,800

◎스포츠마케팅위원회 회의수당

560

400,000원*12월

70,000원*4명*2회

02 공공운영비 12,120 10,800 1,320

◎전광판 전기요금 10,800

◎전광판 통신요금 1,320

900,000원*12월

110,000원*12월

202 여비 4,000 4,000 0

01 국내여비 4,000 4,000 0

◎전국 체육단체 홍보마케팅 추진

4,000100,000원*10회*2일*2명

307 민간이전 1,774,000 1,786,000 △12,000

05 민간위탁금 1,774,000 1,786,000 △12,000

◎스포츠마케팅 민간위탁금 1,774,0001,774,000,000원

단위사업운영경비(체육마케팅) 14,400 0 14,400

201 일반운영비 2,400 0 2,400

01 사무관리비 2,400 0 2,400

◎행정사무용품구입 2,400200,000원*12월

202 여비 12,000 0 12,000

01 국내여비 12,000 0 12,000

◎체육마케팅업무추진 7,200

◎체육대회 참가 4,800

20,000원*5명*72회

80,000원*5명*12회

전문 체육인 육성 733,007 753,385 △20,378

실업팀육성지원 733,007 753,385 △20,378

201 일반운영비 7,200 4,000 3,200

01 사무관리비 7,200 4,000 3,200

◎태권도실업팀 숙소지원비 7,200600,000원*12월

301 일반보전금 710,807 743,385 △32,578

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 710,807 743,385 △32,578

◎유도 실업팀 육성지원 379,653

⊙인건비 167,910

⊙상여금 24,106

⊙훈련수당 20,400

167,910,000원

24,106,000원

20,400,000원

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 전문 체육인 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙급식 및 목욕비 14,400

⊙훈련 및 대회출전 37,500

⊙피복 및 소모성경비 16,400

⊙대회입상성과금 12,000

⊙우수선수유치 30,000

⊙퇴직금 및 회의비 16,550

⊙유도회관 및 숙소운영 연회비

16,000

⊙연금부담금 24,387

◎태권도 실업팀 육성지원 331,154

⊙인건비 160,710

⊙상여금 24,106

⊙훈련수당 20,400

⊙급식 및 목욕비 15,000

⊙훈련 및 대회출전 16,875

⊙피복 및 소모성경비 8,300

⊙대회입상성과금 10,000

⊙우수선수유치 30,000

⊙퇴직금 및 회의비 12,000

⊙숙소관리 및 연회비 9,300

⊙연금부담금 24,463

14,400,000원

37,500,000원

16,400,000원

12,000,000원

30,000,000원

16,550,000원

16,000,000원

24,387,000원

160,710,000원

24,106,000원

20,400,000원

15,000,000원

16,875,000원

8,300,000원

10,000,000원

30,000,000원

12,000,000원

9,300,000원

24,463,000원

406 기타자본이전 15,000 0 15,000

01 기타자본이전 15,000 0 15,000

◎태권도실업팀 숙소지원비 15,00015,000,000원*1식

생활체육 참여 기반 조성 969,257 966,688 2,569

기 159,324

도 12,000

군 797,933

생활체육프로그램지원 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0

◎생활체육프로그램지원 24,00024,000,000원

도 12,000

군 12,000

철원군체육회 운영 394,846 433,631 △38,785

307 민간이전 394,846 433,631 △38,785

03 민간단체법정운영비보조 394,846 433,631 △38,785

◎철원군체육회 운영비 지원 59,720

◎철원군체육회 인건비 335,126

59,720,000원*1식

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 생활체육 참여 기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙기본급(기본급,상여금,복리후생비)6명

244,286

⊙명절휴가비(100%) 6명 17,124

⊙퇴직금, 4대보험료 45,377

⊙연가보상비, 시간외수당 28,339

244,286,000원

17,124,000원

45,377,000원

28,339,000원

일반생활체육지도자 배치(활동지원) 144,374 139,537 4,837

기 57,936

군 86,438

307 민간이전 144,374 139,537 4,837

기 57,936

군 86,438

02 민간경상사업보조 144,374 139,537 4,837

◎생활체육지도자 인건비 144,374

⊙기본급 92,11292,112,000원

기 46,056

군 46,056

⊙명절휴가비 7,676

⊙법정부담금 17,136

7,676,000원

17,136,000원

기 8,568

군 8,568

⊙수당 15,45015,450,000원

기 3,312

군 12,138

⊙복리후생비 12,00012,000,000원

어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 253,837 244,520 9,317

기 101,388

군 152,449

307 민간이전 253,837 244,520 9,317

기 101,388

군 152,449

02 민간경상사업보조 253,837 244,520 9,317

◎어르신지도자 체육활동지원 253,837

⊙기본급 161,196161,196,000원

기 80,598

군 80,598

⊙명절휴가비 13,433

⊙법정부담금 29,988

13,433,000원

29,988,000원

기 14,994

군 14,994

⊙수당 28,22028,220,000원

기 5,796

군 22,424

⊙복리후생비 21,00021,000,000원

철원군 유소년스포츠 클럽지원 40,000 40,000 0

307 민간이전 40,000 40,000 0

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 생활체육 참여 기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

◎유소년스포츠클럽 지원 40,00040,000,000원

수상레저 스포츠 활성화 추진 112,200 85,000 27,200

201 일반운영비 47,200 30,000 17,200

01 사무관리비 40,000 30,000 10,000

◎철원한탄강수상레저사업홍보(6월~7월)

40,00040,000,000원*1식

02 공공운영비 7,200 0 7,200

◎래프팅화장실 전기료 7,200600,000원*12월

401 시설비및부대비 65,000 55,000 10,000

01 시설비 65,000 55,000 10,000

◎래프팅 승하차구역 편의시설 유지보수

50,000

◎전광판 유지보수비 15,000

50,000,000원

1,250,000원*12월

체육기반시설 확충 5,525,983 7,824,432 △2,298,449

균 1,400,000

기 76,207

도 490,000

군 3,559,776

국민체육센터 운영 및 관리 688,114 530,912 157,202

101 인건비 283,604 247,040 36,564

04 기간제근로자등보수 283,604 247,040 36,564

◎수영강사(5명) 164,269

⊙급여(1년이상) 72,396

⊙정액급식비 4,680

⊙연차수당 3,840

⊙시간외수당 3,687

⊙명절휴가비 2,700

⊙4대 보험료 8,688

⊙퇴직금 6,033

⊙급여(1년미만) 47,136

⊙정액급식비 3,120

⊙연차수당 2,404

⊙4대 보험료 5,657

⊙퇴직금 3,928

◎청소요원(4명) 119,335

⊙급여(1년이상) 22,524

⊙정액급식비 1,560

⊙시간외수당 1,152

⊙연차수당 1,152

⊙명절휴가비 900

⊙4대보험 2,703

2,011,000원*3명*12월

130,000원*3명*12월

1,280,000원*3명

10,240원*150%*80시간*3명

450,000원*2회*3명

72,396,000원*12%

72,396,000원/12월

1,964,000원*2명*12월

130,000원*2명*12월

1,202,000원*2명

47,136,000원*12%

47,136,000원/12월

1,877,000원*1명*12월

130,000원*1명*12월

9,600원*150%*80시간

1,152,000원*1명

450,000원*2회*1명

22,524,000원*12%

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 체육기반시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙퇴직금 1,877

⊙급여(1년미만) 65,988

⊙정액급식비 4,680

⊙연차수당 3,381

⊙4대 보험료 7,919

⊙퇴직금 5,499

22,524,000원/12월

1,833,000원*3명*12월

130,000원*3명*12월

1,127,000원*3명

65,988,000원*12%

65,988,000원/12월

201 일반운영비 294,850 219,872 74,978

01 사무관리비 98,718 43,332 55,386

◎국민체육센터 운영 98,718

⊙당직수당(숙직) 21,900

⊙당직수당(일직) 4,140

⊙침구 구입비 250

⊙침구 세탁비 150

⊙프로그램 안내 홍보물 제작 구입

6,000

⊙복사용지 구입 1,386

⊙복사기 임대 3,600

⊙복사기 토너 구입(칼라)

4,048

⊙행정사무용품 문구류 1,200

⊙종량제 쓰레기 봉투(100리터)

3,060

⊙종량제 쓰레기 봉투(50리터)

1,020

⊙응급용품 500

⊙화장실 위생용품 및 청소용품

4,800

⊙락커룸 샤워장 휴게실 소모품

3,600

⊙비데임차료 3,300

⊙냉온수기 1,980

⊙신문구독료 864

⊙특근자 매식비 2,400

⊙TV유선 방송료 120

⊙유니폼 4,200

⊙신용카드 수수료 14,400

⊙입장객 카드결제용 일반전화요금

120

⊙외부인터넷 사용료 480

⊙수영장 수질검사 수수료 600

⊙프로그램 홍보용 현수막 1,400

⊙기간제 채용 면접위원 수당

600

⊙스타렉스12인승 임차료 12,600

60,000원*1명*365일

60,000원*1명*69일

250,000원*1회

50,000원*3회

2,000,000원*3회

19,800원*70박스

300,000원*1대*12월

253,000원*4종*4회

300,000원*4회

1,700원*150장*12월

850원*100장*12월

500,000원*1회

400,000원*12월

300,000원*12월

25,000원*11개소*12월

33,000원*5개소*12월

18,000원*4종*12월

8,000원*3명*100일

10,000원*12개월

150,000원*14명*2회

600,000원*12개월*2개소

10,000원*12월

40,000원*12월

50,000원*12월

70,000원*20개

100,000원*2명*3회

1,050,000원*12월

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 체육기반시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 196,132 176,540 19,592

◎국민체육센터 제세공과금 196,132

⊙회원관리시스템 유지보수 3,600

⊙홈페이지 및 관리시스템 유지비

2,000

⊙상하수도 요금 58,800

⊙가스요금 48,000

⊙전기요금 60,000

⊙무인경비시스템 용역료 4,800

⊙수영장 안전관리대행(승강기,전기,소방 등)

12,000

⊙유선방송통신료 240

⊙수영장 청소 소독 용역비 2,500

⊙스타렉스12인승 유류비 4,192

300,000원*12월

2,000,000원*1식

4,900,000원*12월

4,000,000원*12월

5,000,000원*12월

400,000원*12월

1,000,000원*12월

20,000원*12월

500,000원*5회

1,352원*10L*310일

202 여비 8,160 3,000 5,160

01 국내여비 8,160 3,000 5,160

◎여비 8,160

⊙체육시설 견학 1,760

⊙업무추진여비 6,400

1,760,000원*1회

20,000원*4명*80회

206 재료비 18,000 9,000 9,000

01 재료비 18,000 9,000 9,000

◎수영장 수처리약품(5종) 18,0001,500,000원*12개월

301 일반보전금 36,000 22,500 13,500

12 기타보상금 36,000 22,500 13,500

◎강사 수강료 36,000150,000원*240회

401 시설비및부대비 18,000 0 18,000

01 시설비 18,000 0 18,000

◎수영장 기계설비 유지보수 18,0001,500,000원*12월

405 자산취득비 29,500 29,500 0

01 자산및물품취득비 29,500 29,500 0

◎수영장 물품구입 29,500

⊙탈수기 300

⊙문서파쇄기 350

⊙선풍기 350

⊙냉장고311L 800

⊙에어콤프레셔5.5HP 500

⊙훈련용 페이스클럭 1,100

⊙빨래건조기9kg 1,100

⊙제설겸용 농용동력운반차

21,500

⊙동력분무기500L 3,500

150,000원*2대

350,000원*1대

70,000원*5대

800,000원*1대

500,000원*1대

550,000원*2대

1,100,000원*1대

21,500,000원*1대

3,500,000원*1대

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 체육기반시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국민체육센터 태양광 설치 169,349 0 169,349

기 76,207

군 93,142

401 시설비및부대비 169,349 0 169,349

기 76,207

군 93,142

01 시설비 169,349 0 169,349

◎국민체육센터 태양광 설치(70kw)

169,349169,349,000원*1식

기 76,207

군 93,142

서면 힐링생활공간 진입로 기반시설 확충사업 625,000 1,300,000 △675,000

균 500,000

군 125,000

401 시설비및부대비 625,000 1,300,000 △675,000

균 500,000

군 125,000

01 시설비 625,000 1,300,000 △675,000

◎서면 힐링생활공간 진입로 기반시설 확충사업

625,000625,000,000원*1식

균 500,000

군 125,000

오지리테니스장 조성 2,000,000 1,980,000 20,000

균 600,000

도 280,000

군 1,120,000

401 시설비및부대비 2,000,000 1,980,000 20,000

균 600,000

도 280,000

군 1,120,000

01 시설비 1,995,000 1,975,000 20,000

◎오지리테니스장 조성 1,995,0001,995,000,000원*1식

균 598,500

도 279,300

군 1,117,200

03 시설부대비 5,000 5,000 0

◎오지리테니스장 조성 부대비 5,0005,000,000원

균 1,500

도 700

군 2,800

단위사업 운영경비(체육시설) 43,520 13,520 30,000

201 일반운영비 37,400 7,400 30,000

01 사무관리비 37,400 7,400 30,000

◎행정사무용품 구입 2,400

◎시설공사에 따른 측량비 등 5,000

◎공기청정기 임대 30,000

200,000원*12월

5,000,000원*1식

30,000,000원*1식

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 체육기반시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 6,120 6,120 0

01 국내여비 6,120 6,120 0

◎체육시설업무 추진 관내여비

4,200

◎체육시설업무 추진 관외여비

1,920

20,000원*3명*70회

80,000원*3명*8회

철원야구장 인조잔디 설치사업 2,000,000 0 2,000,000

균 300,000

도 210,000

군 1,490,000

401 시설비및부대비 2,000,000 0 2,000,000

균 300,000

도 210,000

군 1,490,000

01 시설비 1,995,000 0 1,995,000

◎철원야구장 인조잔디 설치사업

1,995,0001,995,000,000원*1식

균 299,250

도 209,475

군 1,486,275

03 시설부대비 5,000 0 5,000

◎철원야구장 인조잔디 설치사업 부대비

5,0005,000,000원*1식

균 750

도 525

군 3,725

체육기반시설 운영 및 관리 834,348 1,012,423 △178,075

기 30,464

도 6,528

군 797,356

체육시설유지 및 관리 590,828 349,600 241,228

101 인건비 39,858 0 39,858

04 기간제근로자등보수 39,858 0 39,858

◎종합운동장 등 잔디관리 일용인부

12,370

◎체육시설 주변 제초작업 등 일용인부

27,488

8,590원*8시간*1명*180일

8,590원*8시간*4명*100일

201 일반운영비 455,470 9,600 445,870

01 사무관리비 41,384 0 41,384

◎통합예약시스템 개인정보 암호화 S/W구입

15,000

◎체육시설관리 소모품 구입 4,000

◎화장실 관리 위생용품 등 구입

1,000

◎실내체육관 화장실 비데 임대료

2,400

15,000,000원*1식

400,000원*10회

1,000,000원*1식

50,000원*4대*12월

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 체육기반시설 운영 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎실내체육관 냉온수기 임대료

1,584

◎실내체육관 공기청정기 임대료

14,400

◎체육시설 관리 장비 임차료 3,000

33,000원*4대*12월

300,000원*4대*12월

1,000,000원*3회

02 공공운영비 414,086 9,600 404,486

◎종합운동장 공공운영비 106,786

⊙전기요금 50,700

⊙주변 가로등 등 전기요금 9,600

⊙상하수도 전기요금 20,040

⊙정보통신요금 600

⊙장비유지 유류비 2,100

⊙시설장비 유지관리비 2,000

⊙화물차량 유지관리비 2,000

⊙전기안전관리 대행비 5,742

⊙소방안전관리 대행비 2,376

⊙청소관리 대행비 3,000

⊙위생소독방제 대행비 1,500

⊙무인경비시스템 용역료 7,128

◎실내체육관 공공운영비 123,680

⊙전기요금 54,804

⊙상수도 요금 6,000

⊙정보통신요금 1,200

⊙전기안전관리 대행비 6,936

⊙소방안전관리 대행비 4,200

⊙청소관리 대행비 5,400

⊙소독방제 대행비 2,400

⊙건물 외벽 청소 대행비 6,500

⊙정화조 청소 대행비 800

⊙저수조 청소 대행비 2,000

⊙실내 냉난방기 및 냉각탑 청소 대행비

4,000

⊙냉난방기 유류비 25,000

⊙무인경비시스템 용역비 4,440

◎기타 체육시설 관리 공공운영비 183,620

⊙체육시설 유지관리 20,000

⊙체육시설관리 전기료

97,440

⊙체육시설 주변 가로등 전기료 등

9,600

⊙체육시설 난방 연료비 21,600

⊙체육시설 관리 상하수도비

8,460

4,225,000원*12월

800,000원*12월

1,670,000원*12월

50,000원*12월

175,000원*12월

2,000,000원*1식

2,000,000원*1식

478,500원*12월

198,000원*12월

1,500,000원*2회

300,000원*5회

594,000원*12월

4,567,000원*12월

500,000원*12월

100,000원*12월

578,000원*12월

350,000원*12월

2,700,000원*2회

400,000원*6회

6,500,000원*1회

800,000원*1회

1,000,000원*2회

4,000,000원*1회

5,000,000원*5회

370,000원*12월

2,000,000원*10회

280,000원*29개소*12월

800,000원*12월

7,200,000원*3월

47,000원*15개소*12월

부서: 관광문화체육과

정책: 철원체육 육성및 활성화

단위: 체육기반시설 운영 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙체육시설 정화조 청소료

2,996

⊙체육시설 방화관리 대행비

17,424

⊙무인경비시스템 용역료

4,080

⊙소방협회 부담금 1,020

⊙전기설비 정기검사 수수료

1,000

428,000원*7개소*1회

181,500원*8개소*12월

170,000원*2개소*12월

85,000원*12월

1,000,000원*1회

206 재료비 4,500 0 4,500

01 재료비 4,500 0 4,500

◎체육시설 관리 재료비 4,500300,000원*15회

207 연구개발비 22,000 0 22,000

02 전산개발비 22,000 0 22,000

◎체육시설 통합 예약관리시스템 구축

22,00022,000,000원*1식

405 자산취득비 69,000 40,000 29,000

01 자산및물품취득비 69,000 40,000 29,000

◎난방기구 구입 7,000

◎냉방기 구입 4,000

◎유소년 축구골대 구입 48,000

◎체육시설 잔디관리 및 제설장비 구입 10,000

⊙동력 살분무기 1,500

⊙승용 잔디깎기 장비 4,500

⊙파크골프장 제설장비 4,000

7,000,000원*1식

2,000,000원*2개

6,000,000원*8개

1,500,000원*1대

4,500,000원*1대

4,000,000원*1대

소규모(동네)체육시설조성 및 관리 200,000 200,000 0

401 시설비및부대비 200,000 200,000 0

01 시설비 200,000 200,000 0

◎소규모 체육시설 유지 보수 및 관리

200,000200,000,000원*1식

스포츠강좌이용권 지원 43,520 40,080 3,440

기 30,464

도 6,528

군 6,528

301 일반보전금 43,520 40,080 3,440

기 30,464

도 6,528

군 6,528

01 사회보장적수혜금 43,520 40,080 3,440

◎스포츠강좌이용권사업 43,52080,000원*544명

기 30,464

도 6,528

군 6,528

부서: 관광문화체육과

정책: 행정운영경비(관광문화체육과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

행정운영경비(관광문화체육과) 49,812 44,832 4,980

기본경비 45,612 44,832 780

부서운영기본경비 45,612 44,832 780

201 일반운영비 25,332 25,332 0

01 사무관리비 25,332 25,332 0

◎행정사무용품구입 12,000

◎복사기임차료 10,800

◎정수기 임차료 240

◎케이블 방송수신료 132

◎특근자 급식비 2,160

1,000,000원*12회

450,000원*2대*12월

20,000원*12월

11,000원*12월

8,000원*3명*90일

202 여비 10,000 10,000 0

01 국내여비 10,000 10,000 0

◎기본업무추진 여비 10,00020,000원*10명*50일

203 업무추진비 10,280 9,500 780

01 기관운영업무추진비 5,300 5,300 0

◎관광문화체육과장 5,3005,300,000원

04 부서운영업무추진비 4,980 4,200 780

◎부서운영 업무추진비 4,980415,000원*12월

인력운영비 4,200 0 4,200

인력운영비(관광문화체육과) 4,200 0 4,200

101 인건비 4,200 0 4,200

03 무기계약근로자보수 4,200 0 4,200

◎공무직 여비 4,200

⊙관광기획업무 국내여비 600

⊙관광축제업무 국내여비 600

⊙문화예술업무 국내여비 1,200

⊙체육시설업무 국내여비 1,800

20,000원*1명*30일

20,000원*1명*30일

20,000원*2명*30일

20,000원*3명*30일

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