66
세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 보건 및 생활환경개선 단위: 보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 보건소 보건소 18,709,532 16,555,981 2,153,551 1,820,120 32,000 2,098,400 759,425 13,999,587 보건 및 생활환경개선 13,658,092 11,425,741 2,232,351 1,820,120 32,000 2,098,400 759,425 8,948,147 보건행정 390,082 391,902 1,820 지역보건의료사업 76,850 91,940 15,090 201 일반운영비 48,850 54,340 5,490 01 사무관리비 46,980 52,360 5,380 ○보건시책사업 관련 홍보비(책자 등) 4,000 ○공공보건심의위원회 수당 700 ○임원추천위원회 수당 980 ○피복비(보건소, 지소, 진료소) 3,200 ○공중보건의사 숙소 임차료 37,800 ― 보건소 관사 9,000 ― 숙소임대(북면,후포) 28,800 ○교육비 300 70,000*1070,000*7*280,000*401,000,000*9600,000*4*12100,000*302 공공운영비 1,870 1,980 110 ○의사공제회비(보험) 1,870 170,000*11203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 ○보건기관 주요업무 추진 3,000 204 직무수행경비 18,000 18,000 0 03 특정업무경비 18,000 18,000 0 ○대민활동비 18,000 50,000*30*12307 민간이전 7,000 13,000 6,000 01 의료및구료비 7,000 13,000 6,000 ○의료비 7,000 ― 적출물 처리용 소모품 1,000 ― 재해대책·의료지원 의약품 및 소모품 구입 2,000 ― 안전상비약품 2,000 ― 진료용 의약품 및 소모품 1,000 ― 방사선실 소모품 1,000 200,000*51,000,000*21,000,000*2500,000*2500,000*2-1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 18,709,532 16,555,981 2,153,551

국 1,820,120

균 32,000

기 2,098,400

도 759,425

군 13,999,587

보건 및 생활환경개선 13,658,092 11,425,741 2,232,351

국 1,820,120

균 32,000

기 2,098,400

도 759,425

군 8,948,147

보건행정 390,082 391,902 △1,820

지역보건의료사업 76,850 91,940 △15,090

201 일반운영비 48,850 54,340 △5,490

01 사무관리비 46,980 52,360 △5,380

○보건시책사업 관련 홍보비(책자 등) 4,000

○공공보건심의위원회 수당 700

○임원추천위원회 수당 980

○피복비(보건소, 지소, 진료소)

3,200

○공중보건의사 숙소 임차료 37,800

― 보건소 관사 9,000

― 숙소임대(북면,후포) 28,800

○교육비 300

70,000원*10명

70,000원*7명*2회

80,000원*40명

1,000,000원*9동

600,000원*4동*12월

100,000원*3회

02 공공운영비 1,870 1,980 △110

○의사공제회비(보험) 1,870170,000원*11명

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○보건기관 주요업무 추진 3,000

204 직무수행경비 18,000 18,000 0

03 특정업무경비 18,000 18,000 0

○대민활동비 18,00050,000원*30명*12월

307 민간이전 7,000 13,000 △6,000

01 의료및구료비 7,000 13,000 △6,000

○의료비 7,000

― 적출물 처리용 소모품 1,000

― 재해대책·의료지원 의약품 및 소모품 구입

2,000

― 안전상비약품 2,000

― 진료용 의약품 및 소모품 1,000

― 방사선실 소모품 1,000

200,000원*5회

1,000,000원*2회

1,000,000원*2회

500,000원*2회

500,000원*2회

- 1 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청사관리 및 장비개선 313,232 299,962 13,270

101 인건비 21,942 20,100 1,842

04 기간제근로자등보수 21,942 20,100 1,842

○청사관리 인부임 21,942

― 기본급 18,354

― 주휴수당 3,588

69,000원*1명*266일

69,000원*1명*52주

201 일반운영비 161,490 131,962 29,528

01 사무관리비 142,480 125,812 16,668

○일반수용비 100,820

― 홍보용 현수막 제작 1,100

― 청사환경정비 2,400

― 프린터 토너 2,500

― 칼라프린터 토너(진료영수증)

1,300

― 전산소모품 1,200

― 사무용품 및 기타수용비

1,200

― 충무계획서 인쇄 2,000

― 우리마을 건강지킴이 홍보물

5,000

― 신문구독료 6,240

― 당직실 침구 구입(동,하) 800

― 감염성폐기물 수거료 18,960

― 건물소독료 2,160

― 청사관리소모품 4,800

― 무인경비시스템(보건소,보건지소)

10,800

― 무인경비시스템(보건진료소)

11,520

― 전기안전점검료(보건소,보건지소,진료소)

16,800

― 지문근태시스템 9,240

― 보건소,보건지소 카드단말기 유지관리

2,640

― 방사선피폭선량 측정수수료 160

○임차료 41,660

― 전자복사기 임차 23,520

― 정수기 임차 16,740

― 국유재산(대지) 대부료 1,400

55,000원*10종*2회

200,000원*12월

250,000원*10대

130,000원*2대*5회

30,000원*10종*4회

10,000원*10종*12회

1,000원*500개*10개소

20,000원*26개소*12월

400,000원*2회

1,580,000원*12월

240,000원*9회

100,000원*4종*12월

90,000원*10식*12월

60,000원*16개소*12월

1,400,000원*12월

77,000원*10개소*12월

20,000원*11개소*12월

40,000원*4회

140,000원*14대*12월

45,000원*31개소*12일

02 공공운영비 19,010 6,150 12,860

○시설장비유지 19,010

― 소규모수선비 2,000

― 엘리베이터 유지관리비 3,300

100,000원*5종*4회

275,000원*12개월

- 2 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 엘리베이터 정기검사 150

― 소방시설안전점검 3,000

― 진단용 방사선발생장치 유지보수

10,560

1,500,000원*2개동

880,000원*2대*6월

401 시설비및부대비 73,800 135,400 △61,600

01 시설비 73,800 135,400 △61,600

○보건소 등 환경개선 공사 33,800

― 터보냉동기 보수공사 10,000

― 냉,난방전용 모터 및 펌프 보수공사 3,500

ㆍ모터베어링교체 1,000

ㆍ펌프(베어링,카플링) 2,500

― 승강기 보수공사 8,800

ㆍ정전시 자동구출장치 3,500

ㆍ로프브레이크 3,800

ㆍ도어이탈 방지장치 1,500

― 터보냉동기 쿨링타워 여과기 교체공사

7,500

― 회의실 공조시스템 설치 4,000

○시설물 긴급 유지보수 40,000

200,000원*5대

500,000원*5대

5,000원*1,500개

1,600,000원*25개소

405 자산취득비 56,000 12,500 43,500

01 자산및물품취득비 56,000 12,500 43,500

○화물트럭 구입 35,000

○물리치료실 전동치료침대 구입

9,200

○물리치료실 공기압치료기 구입

3,500

○치과진료실 방사선 방호복 구입

1,000

○남부권역 혈관클린 상담실 책상,의자 구입 700

― 의자 200

― 책상 500

○남부권역 혈관클린 상담실 교육기자재 구입 4,600

― 노트북컴퓨터 2,000

― 극초단 빔프로젝트 2,100

― 스크린 300

― 마이크 200

○남부권역 혈관클린 상담실 검사장비 구입 2,000

― 혈압계 800

― 혈중지질 검사기 1,200

35,000,000원*1대

2,300,000원*4대

3,500,000원*1대

500,000원*2벌

200,000원*1개

250,000원*2개

2,000,000원*1대

2,100,000원*1대

300,000원*1대

200,000원*1대

80,000원*10대

600,000원*2대

보건지소 및 진료소 운영 1,430,127 790,223 639,904

국 282,348

도 71,548

군 1,076,231

- 3 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

보건지소(진료소)시설 장비개선 503,283 394,713 108,570

101 인건비 236,723 107,680 129,043

04 기간제근로자등보수 236,723 107,680 129,043

○보건진료소 대체인력 인부임(왕피보건진료소) 28,694

― 기본급 19,418

― 주휴수당 3,796

― 관내여비 2,400

― 퇴직금 3,000

― 피복비 80

○보건진료소 대체인력 인부임(선구보건진료소) 19,985

― 기본급 11,315

― 주휴수당 2,190

― 관내여비 2,400

― 퇴직금 4,000

― 피복비 80

○보건지소 진료보조 인부임 176,176

― 기본급 146,832

― 주휴수당 28,704

― 피복비 640

○지소,진료소 환경정비 인부사역 11,868

― 보건지소 인부임 7,452

― 보건진료소 인부임 4,416

73,000원*1명*266일

73,000원*1명*52주

10,000원*1명*20일*12월

3,000,000원*1명

80,000원*1명

73,000원*1명*155일

73,000원*1명*30주

10,000원*1명*20일*12월

4,000,000원*1명

80,000원*1명

69,000원*8명*266일

69,000원*8명*52주

80,000원*8명

69,000원*9개소*12일

69,000원*16개소*4일

201 일반운영비 203,410 211,263 △7,853

01 사무관리비 34,710 48,923 △14,213

○일반수용비 29,250

― 프린터 토너등 7,500

― 각종서식, 현황판 제작

5,000

― 청사관리용 소모품

9,000

― 홍보용 현수막 제작 2,750

― 전산소모품 5,000

○운영수당 5,460

― 임원추천위원회 수당 980

― 운영협의회 회의참석수당

4,480

150,000원*25개소*2회

100,000원*2종*25개소

15,000원*2종*25개소*12월

55,000원*25개소*2회

50,000원*2종*25개소*2회

70,000원*7명*2회

70,000원*16명*4회

02 공공운영비 168,700 162,340 6,360

○공공운영비 118,600

― 전화요금 12,000

― 심야전기요금 23,040

― 전기요금 60,000

― 상하수도요금 2,100

40,000원*25개소*12월

480,000원*4개소*12월

200,000원*25개소*12월

7,000원*25개소*12월

- 4 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― TV사용요금 3,000

― 정화조 청소 5,000

― 보건진료소 배상책임 보험료

4,160

― 환경개선부담금(보건지소)

900

― 소방시설안전점검료(보건지소)

900

― 가스시설안전점검료(보건지소)

500

― 보건소 시설물 안전점검 수수료

2,000

― 소방시설 종합정비점검 수수료

4,000

― 보건소 전기설비 정기검사 수수료 1,000

○연료비 21,000

○시설장비유지비 20,000

― 장비유지관리비 10,000

― 건물유지비 7,500

― 통신시설유지비 2,500

○보건소 및 지소,진료소 천정형 에어컨 청소비

9,100

10,000원*25개소*12월

100,000원*25개소*2회

260,000원*16개소

100,000원*9개소

100,000원*9개소

500,000원*1회

1,000,000원*2회

2,000,000원*2회

200,000원*21개소*5월

100,000원*25개소*4회

100,000원*25개소*3회

100,000원*25개소*1회

130,000원*70개

301 일반보전금 3,000 5,560 △2,560

09 행사실비지원금 3,000 5,560 △2,560

○진료소운영협의회 우수지역 선진지견학 3,000

401 시설비및부대비 31,800 54,300 △22,500

01 시설비 31,800 54,300 △22,500

○의사숙소 벽지,장판 교체공사

9,000

○진료소 벽지,장판 교체공사

9,000

○진료소 청소용역 4,800

○장애인 편의 시설물 설치(6개소) 9,000

1,500,000원*6개소

3,000,000원*3개소

300,000원*16개소

405 자산취득비 28,350 15,910 12,440

01 자산및물품취득비 28,350 15,910 12,440

○지소 및 진료소 비품,집기 등구입 26,600

― 진료용 의료기기 및 집기등 구입

12,000

― 문서세단기(진료소16개소) 4,800

― 무수은 혈압계 및 청진기(진료소14개소)

4,900

― 약포장기(사동보건진료소)

2,700

― 대기실 벽걸이용 TV(갈면보건진료소)

1,200

1,500,000원*8종

300,000원*16개

350,000원*14개

2,700,000원*1대

1,200,000원*1대

- 5 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 대기실 소파(왕피보건진료소)

1,000

○의자 책상 등 구입 1,750

― 의자 1,000

― 책상 750

1,000,000원*1개

200,000원*5개

250,000원*3개

보건지소 진료소 의약(소모)품 관리 350,120 350,120 0

307 민간이전 350,120 350,120 0

01 의료및구료비 350,120 350,120 0

○의료비 350,120

― 일반의약품(지소9개소)

162,000

― 일반의약품(진료소16개소)

128,000

― 한방의약(소모)품(지소9개소)

18,000

― 치과(약품)소모품(지소9개소)

8,100

― 일반소모품(지소9개소)

8,100

― 일반소모품(진료소16개소)

11,520

― 물리치료실 소모품 2,700

― 방사선실 소모품 3,200

― 병리시약 및 소모품 8,500

6,000,000원*9개소*3회

2,000,000원*16개소*4회

1,000,000원*9개소*2회

300,000원*9개소*3회

300,000원*9개소*3회

240,000원*16개소*3회

450,000원*2개소*3회

1,600,000원*2회

4,250,000원*2회

농어촌의료서비스개선사업 573,524 42,190 531,334

국 282,348

도 70,588

군 220,588

401 시설비및부대비 529,920 0 529,920

국 253,279

도 63,320

군 213,321

01 시설비 520,815 0 520,815

○북면보건지소 개보수 66,600

국 44,400

도 11,100

군 11,100

○북면보건지소 개보수 실시설계 6,447

국 4,298

도 1,075

군 1,074

○구산보건진료소 이전신축 278,630

국 185,753

도 46,438

군 46,439

○구산보건진료소 이전신축 실시설계 19,138

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 12,756

도 3,191

군 3,191

○구산보건진료소 이전신축 부지조성 150,000

02 감리비 6,446 0 6,446

○북면보건지소 개보수 감리 1,617

국 1,077

도 270

군 270

○구산보건진료소 이전신축 감리 4,829

국 3,218

도 805

군 806

03 시설부대비 2,659 0 2,659

○북면보건지소 개보수 부대비 626

국 418

도 104

군 104

○구산보건진료소 이전신축 부대비 2,033

국 1,359

도 337

군 337

405 자산취득비 43,604 42,190 1,414

국 29,069

도 7,268

군 7,267

01 자산및물품취득비 43,604 42,190 1,414

○보건의료장비(체성분분석기 외2종) 43,604

국 29,069

도 7,268

군 7,267

구구팔팔특공대 활동 지원 3,200 3,200 0

도 960

군 2,240

201 일반운영비 3,200 3,200 0

도 960

군 2,240

01 사무관리비 3,200 3,200 0

○홍보물구입 1,600100,000원*16개소

도 480

군 1,120

○건강돌봄 활동 피복비 1,600100,000원*16명

도 480

군 1,120

건강관리 및 건강행태개선 1,276,335 1,367,368 △91,033

기 564,103

도 179,476

군 532,756

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

개인별 맞춤 건강행태개선 96,500 61,500 35,000

201 일반운영비 1,500 1,500 0

02 공공운영비 1,500 1,500 0

○공공요금 및 제세 500

― 체력단련시설 배상책임 보험 500

○시설장비유지비 1,000

― 체력단련장비유지보수 1,000100,000원*5종*2회

301 일반보전금 95,000 60,000 35,000

09 행사실비지원금 5,000 0 5,000

○건강지도자 강사수당 5,000

― 강사수당 5,000250,000원*2개소*10회

12 기타보상금 90,000 60,000 30,000

○건강관리 프로그램 운영 90,000

― 강사수당 90,0003,000,000원*30개소

중요질병조기발견 및 치료지원사업 15,140 18,120 △2,980

101 인건비 4,140 4,020 120

04 기간제근로자등보수 4,140 4,020 120

○국가암검진 홍보 인부임 4,14069,000원*1명*60일

201 일반운영비 3,500 6,600 △3,100

01 사무관리비 3,500 4,500 △1,000

○국가암검진 홍보물 구입

2,000

○홍보 안내물 인쇄 1,500

2,000원*40종*25개소

150,000원*10월

301 일반보전금 7,500 7,500 0

01 사회보장적수혜금 7,500 7,500 0

○희귀질환자 및 암환자 의료비 지원

7,500500,000원*15명

지역사회 통합건강증진사업 580,910 580,910 0

기 290,455

도 87,136

군 203,319

101 인건비 195,982 184,332 11,650

기 97,991

도 29,397

군 68,594

03 무기계약근로자보수 135,300 127,992 7,308

○치위생사, 간호사, 물리치료사 97,270

기 48,635

도 14,590

군 34,045

○방문간호사 교육비 2,360590,000원*4명

기 1,180

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 354

군 826

○영양사 교육비 및 여비 3,8601,930,000원*2명

기 1,930

도 579

군 1,351

○운동처방사 31,810

기 15,905

도 4,772

군 11,133

04 기간제근로자등보수 60,682 56,340 4,342

○영양사, 운동처방사 59,502

기 29,751

도 8,925

군 20,826

○방문간호사 교육비 1,180590,000원*2명

기 590

도 177

군 413

201 일반운영비 164,250 123,594 40,656

기 82,125

도 24,637

군 57,488

01 사무관리비 71,750 60,694 11,056

○모자보건 홍보물 9,0005,000원*6종*300부

기 4,500

도 1,350

군 3,150

○영양플러스교육 홍보물 및 소책자 구입

6,0005,000원*6종*200부

기 3,000

도 900

군 2,100

○아빠와함께하는기차여행 버스임차

2,0001,000,000원*2회

기 1,000

도 300

군 700

○아토피천식예방 홍보물 및 소책자 제작

4,0005,000원*4종*200부

기 2,000

도 600

군 1,400

○어르신 장수체조 어울마당 홍보물 및 피켓 등

제작 4,2505,000원*850명

기 2,125

도 637

군 1,488

○건강생활실천(영양,비만,절주)홍보물 등

9,0004,500원*10종*200부

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,500

도 1,350

군 3,150

○레드서클 건강다드림운영 홍보물 등

5,0005,000원*5종*200식

기 2,500

도 750

군 1,750

○레드서클 심뇌혈관질환조기증상 홍보물 등

8,0008,000원*10종*100식

기 4,000

도 1,200

군 2,800

○마을행복스토리사업 홍보물 등

10,0005,000원*10종*200식

기 5,000

도 1,500

군 3,500

○심뇌혈관질환예방 광고 2,5001,250,000원*2회

기 1,250

도 375

군 875

○지역사회중심재활 홍보물 등

2,0005,000원*2종*200식

기 1,000

도 300

군 700

○레드서클 만성질환관리 홍보물 등

5,0005,000원*5종*200식

기 2,500

도 750

군 1,750

○구강보건사업 홍보물 구입

5,0005,000원*10종*100부

기 2,500

도 750

군 1,750

03 행사운영비 92,500 62,900 29,600

○아토피천식 예방교육 운영 3,200800,000원*4회

기 1,600

도 480

군 1,120

○아빠와 함께하는 기차여행 9,7004,850,000원*2회

기 4,850

도 1,455

군 3,395

○영양플러스 월별교육 운영 60050,000원*12회

기 300

도 90

군 210

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○출산장려 인식개선 행사 운영

2,00020,000원*50명*2회

기 1,000

도 300

군 700

○장수팔팔 건강체조 어울마당 리허설 임차 등

8,0008,000,000원*1식

기 4,000

도 1,200

군 2,800

○장수팔팔 건강체조 어울마당 차량임차 등

15,000500,000원*30대

기 7,500

도 2,250

군 5,250

○장수팔팔 건강체조 어울마당 장비임차 등

20,00020,000,000원*1식

기 10,000

도 3,000

군 7,000

○장수팔팔건강체조 어울마당 참가자 의상 및

소품 대여 34,00040,000원*850명

기 17,000

도 5,100

군 11,900

202 여비 11,000 13,760 △2,760

기 5,500

도 1,650

군 3,850

01 국내여비 11,000 13,760 △2,760

○아이가행복한세상 업무추진여비 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

○건강생활실천사업 업무추진여비 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

○레드서클 건강다드림 담당 추진여비 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

206 재료비 25,380 18,404 6,976

기 12,690

도 3,807

군 8,883

01 재료비 25,380 18,404 6,976

○영양플러스 체험교실 운영

1,00010,000원*50명*2회

기 500

- 11 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 150

군 350

○아토피천식예방교실 1,50030,000원*25명*2회

기 750

도 225

군 525

○임산부교실 1,60020,000원*40명*2회

기 800

도 240

군 560

○이유간식개발 프로그램 1,2808,000원*10명*16회

기 640

도 192

군 448

○요리교실 기기 구입 50050,000원*5종*2회

기 250

도 75

군 175

○장수팔팔건강마을만들기 재료구입(레드서클)

3,000200,000원*15개소

기 1,500

도 450

군 1,050

○레드서클 영양바구니 프로그램 운영

10,00050,000원*20회*10개소

기 5,000

도 1,500

군 3,500

○고혈압,당뇨 자조교실 등 운영

50010,000원*10명*5회

기 250

도 75

군 175

○건강생활실천사업 재료 구입

3,0003,000원*10종*100회

기 1,500

도 450

군 1,050

○레드서클 및 재활 프로그램 운영

2,40015,000원*20명*8회

기 1,200

도 360

군 840

○레드서클 건강 다 드림 프로그램 운영

60010,000원*30명*2회

기 300

도 90

군 210

301 일반보전금 130,442 182,020 △51,578

기 65,221

도 19,567

- 12 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 45,654

01 사회보장적수혜금 64,800 64,800 0

○영양플러스 보충식품 구입 64,8005,400,000원*12회

기 32,400

도 9,720

군 22,680

09 행사실비지원금 33,382 70,020 △36,638

○영양플러스교육 간식 등 1,280

기 640

도 192

군 448

○모자보건사업 추진 간식 등 1,452

기 726

도 218

군 508

○아토피천식예방교육 간식 등 2,500

기 1,250

도 375

군 875

○장수팔팔건강마을(레드서클) 만들기 간식비

등 3,4002,000원*850명*2회

기 1,700

도 510

군 1,190

○건강생활실천사업 간식 등

2,0002,000원*100명*10회

기 1,000

도 300

군 700

○어르신 장수팔팔건강체조 어울마당 참가자 급

식비 6,8008,000원*850명

기 3,400

도 1,020

군 2,380

○레드서클 비만 프로그램 강사료 2,000

기 1,000

도 300

군 700

○장수팔팔건강마을 만들기 및 어울마당 봉사자

활동비 등 2,250

기 1,125

도 338

군 787

○레드서클 절주 프로그램 강사료 1,000

기 500

도 150

군 350

○어르신 장수팔팔건강체조 어울마당 사전연습

기간 간식 등 6,200200,000원*31개소

기 3,100

도 930

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,170

○고혈압,당뇨 자가관리 프로그램 간식 등

1,000200,000원*5회기

기 500

도 150

군 350

○지역사회중심 재활 간담회 등 600300,000원*2회

기 300

도 90

군 210

○레드서클 및 재활교육 강사여비 등

500250,000원*2회

기 250

도 75

군 175

○레드서클 건강리더 활동비 등

2,40010,000원*240명

기 1,200

도 360

군 840

12 기타보상금 32,260 47,200 △14,940

○임산부 교육 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

○장수팔팔 건강마을만들기 강사료 26,660

기 13,330

도 3,999

군 9,331

○레드서클 및 재활예방 교육 강사비

840210,000원*4회

기 420

도 126

군 294

○심뇌 사회참여 프로그램 교육 강사비

1,760220,000원*8회

기 880

도 264

군 616

307 민간이전 53,856 58,800 △4,944

기 26,928

도 8,078

군 18,850

01 의료및구료비 53,856 58,800 △4,944

○영양플러스 소모품 5005,000원*4종*25개

기 250

도 75

군 175

○임산부 영양제 1,8006,000원*2종*150개

기 900

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 270

군 630

○아토피천식 환아 지원 7,000

― 천식 응급키트 400100,000원*4명*1회

기 200

도 60

군 140

― 아토피 보습제 6,60020,000원*330명

기 3,300

도 990

군 2,310

○레드서클 찾아가는 건강보건소 일반소모품 구

입 6,0002,000원*2종*1,500개

기 3,000

도 900

군 2,100

○레드서클 대사증후군실 검사스틱 구입

6,00020,000원*10종*30회

기 3,000

도 900

군 2,100

○레드서클 가가호호 방문건강관리사업 소모품

구입 5,0002,000원*1종*2,500명

기 2,500

도 750

군 1,750

○레드서클 고협압당뇨상담실 소모품 구입

2,5205,040원*5종*100개

기 1,260

도 378

군 882

○한방가정방문진료 약품 및 소모품 구입

3,0001,000원*5종*600개

기 1,500

도 450

군 1,050

○불소 도포제 구입 6,2406,240원*1,000명

기 3,120

도 936

군 2,184

○건강한 치아 가꾸기 치료 재료비

6004,000원*3종*50개

기 300

도 90

군 210

○노인 불소겔도포 및 스켈링 소모품

7,14028,560원*250개

기 3,570

도 1,071

군 2,499

○치매감별검사 8,056

- 15 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,028

도 1,208

군 2,820

국가암관리(암검진) 93,700 120,452 △26,752

기 46,850

도 14,055

군 32,795

307 민간이전 93,700 114,452 △20,752

기 46,850

도 14,055

군 32,795

01 의료및구료비 4,680 0 4,680

○암검진 홍보물품 구입 4,680400원*11,700개

기 2,340

도 702

군 1,638

05 민간위탁금 89,020 114,452 △25,432

○5대암 조기검진사업비(예탁금) 89,020

기 44,510

도 13,353

군 31,157

암환자 의료비 지원 46,500 72,570 △26,070

기 23,250

도 6,975

군 16,275

301 일반보전금 46,500 72,570 △26,070

기 23,250

도 6,975

군 16,275

01 사회보장적수혜금 46,500 72,570 △26,070

○암환자 의료비 지원 46,500

기 23,250

도 6,975

군 16,275

희귀질환자 의료비지원사업 113,000 159,628 △46,628

기 56,500

도 16,950

군 39,550

301 일반보전금 113,000 159,628 △46,628

기 56,500

도 16,950

군 39,550

01 사회보장적수혜금 113,000 159,628 △46,628

○희귀질환자 의료비 지급 113,000

기 56,500

도 16,950

군 39,550

- 16 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

건강마을 조성사업 43,500 66,500 △23,000

도 13,050

군 30,450

201 일반운영비 18,000 17,420 580

도 5,400

군 12,600

01 사무관리비 17,000 14,420 2,580

○건강마을 홍보 운영비 8,7005,000원*15개소*116개

도 2,610

군 6,090

○주민제안 건강사업 3,000200,000원*15개소

도 900

군 2,100

○건강위원회 위원 참석수당

3,78030,000원*21명*6회

도 1,134

군 2,646

○자문수당 520

― 자문교수 수당 400200,000원*1명*2회

도 120

군 280

― 자문교수 여비 12060,000원*1명*2회

도 36

군 84

○임차료 1,000500,000원*2대

도 300

군 700

03 행사운영비 1,000 3,000 △2,000

○사업평가 및 보고회 1,000

도 300

군 700

202 여비 500 1,000 △500

도 150

군 350

01 국내여비 500 1,000 △500

○건강마을 추진여비 500

도 150

군 350

301 일반보전금 25,000 48,080 △23,080

도 7,500

군 17,500

09 행사실비지원금 15,000 28,080 △13,080

○마을건강지기 활동비 3,600300,000원*1명*12월

도 1,080

군 2,520

○건강리더 활동비 3,40020,000원*17명*10회

도 1,020

- 17 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,380

○건강위원 간담회 급식 및 다과

3,00010,000원*30명*10회

도 900

군 2,100

○건강위원 워크숍 및 평가대회 2,000

도 600

군 1,400

○건강마을 역량강화 프로그램 강사료 3,000

도 900

군 2,100

12 기타보상금 10,000 20,000 △10,000

○건강체조 프로그램 강사료 10,000

도 3,000

군 7,000

지역사회중심 금연지원서비스 240,000 236,000 4,000

기 120,000

도 36,000

군 84,000

101 인건비 54,528 55,433 △905

기 27,264

도 8,179

군 19,085

03 무기계약근로자보수 54,528 55,433 △905

○금연상담사(2명) 54,528

기 27,264

도 8,179

군 19,085

201 일반운영비 48,500 57,702 △9,202

기 24,250

도 7,275

군 16,975

01 사무관리비 43,500 47,943 △4,443

○금연환경조성 및 금연시도자 홍보물

10,0002,000원*5,000명

기 5,000

도 1,500

군 3,500

○금연단속 및 계도 홍보물 12,5005,000원*2,500개소

기 6,250

도 1,875

군 4,375

○금연성공자 기념품 15,00050,000원*300명

기 7,500

도 2,250

군 5,250

○지역사회중심 금연홍보 리플릿 등 제작

6,0001,000원*6,000부

기 3,000

- 18 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 900

군 2,100

03 행사운영비 5,000 9,759 △4,759

○흡연예방 마술공연 5,000500,000원*10식

기 2,500

도 750

군 1,750

202 여비 4,000 4,000 0

기 2,000

도 600

군 1,400

01 국내여비 4,000 4,000 0

○금연지원 추진여비 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

206 재료비 10,500 15,000 △4,500

기 5,250

도 1,575

군 3,675

01 재료비 10,500 15,000 △4,500

○금연체험관 프로그램(인형극등) 등 재료

1,5001,500,000원*1식

기 750

도 225

군 525

○찾아가는 금연 프로그램 체험 재료

9,00015,000원*600명

기 4,500

도 1,350

군 3,150

301 일반보전금 79,882 71,165 8,717

기 39,941

도 11,982

군 27,959

09 행사실비지원금 5,532 3,000 2,532

○금연지도원 교육 및 간담회 간식 등

1,000200,000원*5회

기 500

도 150

군 350

○찾아가는 금연프로그램 강사 여비등

500100,000원*5회

기 250

도 75

군 175

○금연건강체험관 봉사자 활동비

4,03218,000원*7명*8개월*4회

기 2,016

- 19 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 605

군 1,411

12 기타보상금 74,350 68,165 6,185

○금연건강체험관 인형극 강사비

450150,000원*3회*1명

기 225

도 67

군 158

○찾아가는 금연 프로그램 강사비

2,00050,000원*40회

기 1,000

도 300

군 700

○자율금연지도원 활동비(2월~12월)

22,000200,000원*11개월*10개소

기 11,000

도 3,300

군 7,700

○자율금연지도원 활동비(1월)

1,000100,000원*1개월*10개소

기 500

도 150

군 350

○북쪽 야간금연지도원 활동비(2월~12월)

25,38060,000원*141일*3명

기 12,690

도 3,807

군 8,883

○남쪽 야간금연지도원 활동비(2월~12월)

16,32060,000원*136일*2명

기 8,160

도 2,448

군 5,712

○북쪽,남쪽 야간금연지도원 활동비(1월)

2,40060,000원*8일*5명

기 1,200

도 360

군 840

○금연지도원 교육비 2,000200,000원*5명*2회

기 1,000

도 300

군 700

○금연지도원 교육여비 1,800180,000원*5명*2회

기 900

도 270

군 630

○금연지도원 상해보험 1,000

기 500

도 150

군 350

307 민간이전 30,000 30,000 0

- 20 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 15,000

도 4,500

군 10,500

01 의료및구료비 30,000 30,000 0

○금연보조제 30,00010,000원*300개*10종

기 15,000

도 4,500

군 10,500

401 시설비및부대비 7,440 0 7,440

기 3,720

도 1,116

군 2,604

01 시설비 7,440 0 7,440

○금연구역 안내판 7,4402,480,000원*3대

기 3,720

도 1,116

군 2,604

405 자산취득비 5,150 2,700 2,450

기 2,575

도 773

군 1,802

01 자산및물품취득비 5,150 2,700 2,450

○컴퓨터 등 2,0002,000,000원*1대

기 1,000

도 300

군 700

○폐활량측정기 3,1501,050,000원*3대

기 1,575

도 473

군 1,102

일반건강검진지원 11,685 11,162 523

기 9,348

군 2,337

307 민간이전 11,685 11,162 523

기 9,348

군 2,337

05 민간위탁금 11,685 11,162 523

○일반검진 및 생애전환기 검진비 지원 11,685

기 9,348

군 2,337

모바일 헬스케어사업 35,400 35,760 △360

기 17,700

도 5,310

군 12,390

101 인건비 27,908 26,825 1,083

기 13,954

도 4,186

군 9,768

- 21 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 27,908 26,825 1,083

○간호사 27,90827,908,000원*1명

기 13,954

도 4,186

군 9,768

201 일반운영비 5,192 2,795 2,397

기 2,596

도 779

군 1,817

01 사무관리비 5,192 2,795 2,397

○모바일헬스케어 홍보물 5,1926,490원*8종*100개

기 2,596

도 779

군 1,817

206 재료비 1,760 3,600 △1,840

기 880

도 264

군 616

01 재료비 1,760 3,600 △1,840

○모바일헬스케어 활동량계 1,76044,000원*40개

기 880

도 264

군 616

301 일반보전금 540 840 △300

기 270

도 81

군 189

09 행사실비지원금 540 840 △300

○모바일헬스케어사업 간식 5403,000원*60명*3회

기 270

도 81

군 189

각종 질병예방 889,834 909,039 △19,205

기 356,772

도 122,879

군 410,183

각종 보건사업 지원 3,120 2,000 1,120

301 일반보전금 3,120 2,000 1,120

09 행사실비지원금 1,120 0 1,120

○의료기관 및 약국 간담회

1,1208,000원*2명*35개소*2회

12 기타보상금 2,000 2,000 0

○소비자의료기기 감시원 활동비

2,00050,000원*2명*20일

예방접종사업 78,340 81,780 △3,440

101 인건비 12,420 12,060 360

- 22 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 12,420 12,060 360

○인플루엔자 예방접종 인부임

12,42069,000원*3명*10개소*6일

201 일반운영비 6,720 6,720 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○예방접종 홍보물 5,00020,000원*25개소*10종

02 공공운영비 1,720 1,720 0

○백신냉장고 비상콜장치 유선유지비 1,720

307 민간이전 55,700 53,500 2,200

01 의료및구료비 55,700 53,500 2,200

○예방접종 약품 구입비 55,700

― 인플루엔자 예방 백신 40,000

― 60세 이상 폐렴구균 백신 9,000

― B형간염(성인) 2,700

― 예방접종소모품 4,000

8,000원*5,000명

18,000원*500명

4,500원*200명*3회

20,000원*100통*2종

405 자산취득비 3,500 9,500 △6,000

01 자산및물품취득비 3,500 9,500 △6,000

○예방접종실 냉방기 및 온풍기 구입

1,500

○보건진료소 백신전용냉장고 구입

2,000

750,000원*2대

500,000원*4대

응급의료 28,800 5,000 23,800

307 민간이전 28,800 5,000 23,800

01 의료및구료비 28,800 5,000 23,800

○자동심장충격기(AED) 설치 23,800

○자동심장충격기(AED) 소모품 구입 5,000

1,700,000원*14대

국가예방접종실시(예방접종등록센터 운영비) 26,544 25,820 724

기 13,272

군 13,272

101 인건비 26,544 25,820 724

기 13,272

군 13,272

03 무기계약근로자보수 26,544 25,820 724

○인건비 26,544

기 13,272

군 13,272

국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방) 1,200 1,390 △190

기 600

도 180

군 420

307 민간이전 1,200 1,390 △190

기 600

도 180

- 23 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 420

01 의료및구료비 1,200 1,390 △190

○B형간염주산기감염예방 1,200

기 600

도 180

군 420

국가예방접종 실시(어린이예방접종지원) 317,000 341,623 △24,623

기 158,500

도 47,550

군 110,950

307 민간이전 317,000 341,623 △24,623

기 158,500

도 47,550

군 110,950

01 의료및구료비 317,000 341,623 △24,623

○어린이예방접종지원 317,000

기 158,500

도 47,550

군 110,950

국가예방접종 실시(성인예방접종지원) 303,600 233,708 69,892

기 151,800

도 45,540

군 106,260

307 민간이전 303,600 233,708 69,892

기 151,800

도 45,540

군 106,260

01 의료및구료비 303,600 233,708 69,892

○성인예방접종지원 303,600

기 151,800

도 45,540

군 106,260

국가예방접종(임신부인플루엔자) 2,000 0 2,000

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 0 2,000

기 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 2,000 0 2,000

○임산부인플루엔자예방접종 2,000

기 1,000

도 300

군 700

폐의약품회수처리사업지원 3,000 0 3,000

도 900

- 24 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,100

201 일반운영비 3,000 0 3,000

도 900

군 2,100

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○폐의약품관련 홍보물 제작 3,000

도 900

군 2,100

어린이 인플루엔자 예방접종사업 52,800 56,798 △3,998

기 26,400

도 7,920

군 18,480

307 민간이전 52,800 56,798 △3,998

기 26,400

도 7,920

군 18,480

01 의료및구료비 52,800 56,798 △3,998

○어린이인플루엔자예방접종 52,800

기 26,400

도 7,920

군 18,480

장기기증홍보사업 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

201 일반운영비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○장기기증홍보사업지원(보건소장기기증활성화

지원) 2,000

도 600

군 1,400

신속대응반운영지원사업 2,000 2,000 0

기 1,400

도 200

군 400

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,400

도 200

군 400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○신속대응반운영지원사업 2,000

기 1,400

도 200

군 400

국가예방접종실시(고위험군대상A형간염예방접종지원) 7,600 0 7,600

기 3,800

- 25 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,140

군 2,660

307 민간이전 7,600 0 7,600

기 3,800

도 1,140

군 2,660

01 의료및구료비 7,600 0 7,600

○고위험군대상A형간염예방접종지원 7,600

기 3,800

도 1,140

군 2,660

선택예방접종지원사업(로타바이러스예방접종) 630 0 630

도 189

군 441

307 민간이전 630 0 630

도 189

군 441

01 의료및구료비 630 0 630

○로타바이러스예방접종 630

도 189

군 441

선택예방접종지원사업(대상포진예방접종) 60,000 0 60,000

도 18,000

군 42,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

도 18,000

군 42,000

01 의료및구료비 60,000 0 60,000

○대상포진예방접종 60,000

도 18,000

군 42,000

소비자의료기기감시원운영 1,200 0 1,200

도 360

군 840

301 일반보전금 1,200 0 1,200

도 360

군 840

12 기타보상금 1,200 0 1,200

○소비자의료기기감시원운영 1,200

도 360

군 840

주민건강증진 및 인구증가추진 2,386,422 1,891,845 494,577

국 14,000

균 32,000

기 17,790

도 142,837

군 2,179,795

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

출산장려 및 모자보건사업 1,771,642 1,689,935 81,707

101 인건비 15,042 8,375 6,667

04 기간제근로자등보수 15,042 8,375 6,667

○출산육아용품알뜰시장 운영 인부임 15,042

― 기본급 12,627

― 주휴수당 2,415

69,000원*1명*183일

69,000원*1명*35주

201 일반운영비 14,800 15,160 △360

01 사무관리비 8,400 7,800 600

○모자보건 및 출산장려사업 홍보물

3,000

○출산육아용품알뜰시장 대여용품 세탁

4,800

○출산육아 도서 구입 600

3,000원*2종*500개

10,000원*40종*12회

20,000원*30종

02 공공운영비 2,500 2,860 △360

○출산장려프로그램 유지 보수(프로그램,서버) 2,500

03 행사운영비 3,900 4,500 △600

○출산준비교실 및 요가교실 운영

1,400

○출산장려금증서 전달식 2,500

350,000원*4회

50,000원*50명

206 재료비 3,200 3,200 0

01 재료비 3,200 3,200 0

○출산준비교실 재료비 3,20040,000원*40명*2회

301 일반보전금 1,723,600 1,661,100 62,500

01 사회보장적수혜금 1,723,600 1,661,100 62,500

○첫째,둘째,셋째아 출산전입장려금 지원

900,000

○넷째아이상 출산전입장려금 지원

96,000

○첫째,둘째아 출생아보험금 지원

324,000

○셋째아이상 출생아보험금 지원

270,000

○다문화가정 출생아보험금 지원

90,000

○임산부 초음파 검진비 지원

15,000

○임산부 산전검사비 지원 13,600

○아토피천식 예방관리 의료비 및 검진비 지원

1,000

○예비부부, 예비맘 건강관리 지원 14,000

― 가형(풍진검사포함) 10,800

― 나형 3,200

100,000원*750명*12월

200,000원*40명*12월

30,000원*900명*12월

100,000원*225명*12월

100,000원*75명*12월

50,000원*150명*2회

80,000원*170명

200,000원*5명

180,000원*60명

80,000원*40명

307 민간이전 7,000 2,100 4,900

- 27 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 7,000 2,100 4,900

○철분제 및 엽산제 1,000

○아토피피부염 보습제 6,000

10,000원*2종*50개

20,000원*300개

405 자산취득비 8,000 0 8,000

01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000

○출산육아용품 알뜰시장 대여용품 구입

8,000100,000원*8종*10개

영유아 영양보충사업 4,800 4,800 0

301 일반보전금 4,800 4,800 0

01 사회보장적수혜금 4,800 4,800 0

○영양플러스식품지원 4,8008,000원*50명*12월

공공산후조리원지원사업 348,000 0 348,000

도 100,000

군 248,000

301 일반보전금 48,000 0 48,000

01 사회보장적수혜금 48,000 0 48,000

○공공산후조리원 감면이용료 지원

48,000600,000원*10명*8월

306 출연금 300,000 0 300,000

도 100,000

군 200,000

01 출연금 300,000 0 300,000

○공공산후조리원 설치 및 운영비 지원 300,000

도 100,000

군 200,000

울진군출생축하기념품지원(사업자지원사업) 55,000 0 55,000

201 일반운영비 4,520 0 4,520

01 사무관리비 3,020 0 3,020

○축하꽃카드 제작 2,500

○현수막 제작 등 220

○사무용품 구입 300

10,000원*250개

55,000원*4개

30,000원*10종

02 공공운영비 1,500 0 1,500

○우편요금 1,5006,000원*250개

301 일반보전금 50,480 0 50,480

09 행사실비지원금 480 0 480

○봉사자 활동비 보상 48020,000원*24회

12 기타보상금 50,000 0 50,000

○물품 구입 50,000200,000원*250명

출산장려금지원 95,700 94,200 1,500

도 28,710

군 66,990

- 28 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 95,700 94,200 1,500

도 28,710

군 66,990

01 사회보장적수혜금 95,700 94,200 1,500

○첫째아출산장려금지원 12,900100,000원*129명

도 3,870

군 9,030

○둘째아이상출산장려금지원

82,80050,000원*138명*12월

도 24,840

군 57,960

세자녀이상가족진료비지원 5,500 10,000 △4,500

도 1,650

군 3,850

301 일반보전금 5,500 10,000 △4,500

도 1,650

군 3,850

01 사회보장적수혜금 5,500 10,000 △4,500

○세자녀이상가족진료비지원 5,50050,000원*110명

도 1,650

군 3,850

육아용품알뜰시장운영 3,400 4,800 △1,400

도 1,020

군 2,380

201 일반운영비 2,400 3,800 △1,400

도 720

군 1,680

01 사무관리비 2,400 3,800 △1,400

○육아용품알뜰시장 홍보물 제작

1,4002,000원*5종*140개

도 420

군 980

○육아용품 부품 구입 및 수리 등

1,00010,000원*100종

도 300

군 700

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

○알뜰시장사업 추진여비 1,000100,000원*2명*5회

도 300

군 700

난임부부지원 16,000 1,600 14,400

기 8,000

도 2,400

군 5,600

- 29 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 16,000 1,600 14,400

기 8,000

도 2,400

군 5,600

01 사회보장적수혜금 16,000 1,600 14,400

○난임부부 시술비 지급 16,000500,000원*32명

기 8,000

도 2,400

군 5,600

모자보건사업보조인력비 7,400 7,400 0

기 3,700

도 1,110

군 2,590

101 인건비 7,400 7,400 0

기 3,700

도 1,110

군 2,590

04 기간제근로자등보수 7,400 7,400 0

○모자보건사업보조인력비 7,400

기 3,700

도 1,110

군 2,590

표준모자보건수첩지원 300 320 △20

기 150

도 45

군 105

307 민간이전 300 320 △20

기 150

도 45

군 105

05 민간위탁금 300 320 △20

○표준모자보건수첩지원 3002,000원*150명

기 150

도 45

군 105

청소년산모의료비지원 1,200 400 800

기 600

도 180

군 420

307 민간이전 1,200 400 800

기 600

도 180

군 420

05 민간위탁금 1,200 400 800

○청소년산모의료비지원 1,2001,200,000원*1명

기 600

도 180

- 30 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 420

고위험임산부의료비지원 2,000 5,000 △3,000

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보전금 2,000 5,000 △3,000

기 1,000

도 300

군 700

01 사회보장적수혜금 2,000 5,000 △3,000

○고위험임산부의료비지원 2,000500,000원*4명

기 1,000

도 300

군 700

산모신생아건강관리지원 40,000 23,750 16,250

균 32,000

도 2,400

군 5,600

307 민간이전 40,000 23,750 16,250

균 32,000

도 2,400

군 5,600

05 민간위탁금 40,000 23,750 16,250

○산모신생아건강관리지원 40,00040,000,000원*1식

균 32,000

도 2,400

군 5,600

영유아건강검진지원 400 500 △100

기 320

군 80

301 일반보전금 400 500 △100

기 320

군 80

01 사회보장적수혜금 400 500 △100

○영유아 건강검진비 지원 400400,000원*1식

기 320

군 80

의료급여수급권자건강검진홍보비 1,200 1,200 0

기 960

군 240

201 일반운영비 1,200 1,200 0

기 960

군 240

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○의료급여수급권자 건강검진 홍보비

1,2001,200,000원*1식

기 960

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 240

영유아발달장애정밀검사비지원 400 0 400

기 320

군 80

301 일반보전금 400 0 400

기 320

군 80

01 사회보장적수혜금 400 0 400

○영유아발달장애 정밀검사비 지원

400400,000원*1식

기 320

군 80

미숙아및선천성이상아의료비지원 3,000 7,740 △4,740

기 1,500

도 450

군 1,050

301 일반보전금 3,000 7,740 △4,740

기 1,500

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 3,000 7,740 △4,740

○미숙아및선천성이상아의료비

3,0003,000,000원*1식

기 1,500

도 450

군 1,050

선천성대사이상검사및환아관리 880 3,000 △2,120

기 440

도 132

군 308

301 일반보전금 880 3,000 △2,120

기 440

도 132

군 308

01 사회보장적수혜금 880 3,000 △2,120

○선천성대사이상검사및환아관리

880880,000원*1식

기 440

도 132

군 308

난청조기진단 1,600 3,600 △2,000

기 800

도 240

군 560

301 일반보전금 1,600 3,600 △2,000

기 800

도 240

군 560

- 32 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 1,600 3,600 △2,000

○난청조기진단검사지원 1,600

기 800

도 240

군 560

저소득층기저귀조제분유지원 28,000 33,600 △5,600

국 14,000

도 4,200

군 9,800

307 민간이전 28,000 33,600 △5,600

국 14,000

도 4,200

군 9,800

05 민간위탁금 28,000 33,600 △5,600

○저소득층기저귀조제분유지원 28,000

국 14,000

도 4,200

군 9,800

주민밀착형 의료서비스 제공 366,414 274,924 91,490

국 60,732

기 39,830

도 33,178

군 232,674

심뇌혈관선행질환관리 12,900 10,800 2,100

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○일반수용비 2,000

― 심뇌혈관선행질환 예방관리사업 홍보물 제

작 등 1,000

― 뇌졸중 극복사업 등 홍보물 제작

1,0001,000원*1,000부

301 일반보전금 1,200 0 1,200

09 행사실비지원금 1,000 0 1,000

○남부권역 혈관클린 프로그램 운영 1,000

― 자가관리 프로그램 운영 680

― 자원봉사활동비 320

170,000원*4회

20,000원*2명*8회

12 기타보상금 200 0 200

○당뇨합병증 검사 20010,000원*20명

307 민간이전 9,700 8,800 900

01 의료및구료비 9,700 8,800 900

○지역주민 선별검사용 소모품 등 구입 9,700

― 혈당스틱 등 8,000

― 남부권역 혈관클린 상담 검사용품

1,700

2,000원*2종*2,000개

5,000원*340개

- 33 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역사회건강조사 67,720 60,992 6,728

기 33,860

도 10,158

군 23,702

301 일반보전금 500 500 0

기 250

도 75

군 175

09 행사실비지원금 500 500 0

○지역사회건강조사 회의 및 간담회 급량비 500

기 250

도 75

군 175

307 민간이전 67,220 60,492 6,728

기 33,610

도 10,083

군 23,527

05 민간위탁금 67,220 60,492 6,728

○지역사회건강조사 감시체계구축 67,220

기 33,610

도 10,083

군 23,527

방문건강관리사업(국고보조) 121,464 58,502 62,962

국 60,732

도 18,220

군 42,512

101 인건비 118,864 55,950 62,914

국 59,432

도 17,830

군 41,602

03 무기계약근로자보수 60,634 0 60,634

○방문 간호사 인건비 60,63415,158,500원*4명

국 30,317

도 9,095

군 21,222

04 기간제근로자등보수 58,230 55,950 2,280

○방문 간호사 인건비(기본급+주휴수당+4대보험

+관내여비) 58,23029,115,000원*2명

국 29,115

도 8,735

군 20,380

201 일반운영비 2,600 2,552 48

국 1,300

도 390

군 910

01 사무관리비 2,600 2,552 48

- 34 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○방문건강관리 홍보물품 구입

2,6001,000원*4종*650명

국 1,300

도 390

군 910

방문건강관리사업(도비) 5,000 6,700 △1,700

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 5,000 6,700 △1,700

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 5,000 6,700 △1,700

○방문건강관리사업 홍보 인쇄물 및 홍보물 구

입 5,000

도 1,500

군 3,500

방문건강관리사업운영 109,890 91,890 18,000

201 일반운영비 29,190 29,190 0

01 사무관리비 5,000 4,000 1,000

○한방 진료기록지 및 홍보물 제작

1,000

○찾아가는 건강보건소 진료기록지 제작

1,000

○만성질환예방관리사업 등 홍보

3,000

1,000원*1종*1,000매

1,000원*1종*1,000부

1,000,000원*3회

02 공공운영비 24,190 24,190 0

○시설장비유지비 16,990

― 스카이라이프 월 사용료 240

― 한방장비 유지관리 1,000

― 찾아가는 건강보건소 차량 및 장비 유지관

리 13,750

― 물리치료장비 유지관리 1,000

― 치과장비 유지관리 1,000

○유류비 7,200

― 찾아가는 건강보건소 차량유류비

4,800

― 찾아가는 건강보건소 자가발전유류비

2,400

20,000원*12월

100,000원*5종*2회

550,000원*5종*5회

100,000원*5종*2회

100,000원*5종*2회

400,000원*12월

200,000원*12월

307 민간이전 62,700 62,700 0

01 의료및구료비 62,700 62,700 0

○한방 진료 의약품 구입 6,400

○한방 진료소모품 구입(외래,가정방문)

4,800

○찾아가는 건강보건소용 검사 및 일반소모품구

입 10,000

1,000원*800명*8종

400원*800명*15종

2,000원*1,000명*5종

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○찾아가는 건강보건소용 의약품 구입

6,000

○방문건강관리용 검사소모품 구입

19,500

○방문건강관리용 일반소모품 구입

10,000

○물리치료실 소모품 구입 6,000

1,000원*3,000명*2종

1,300원*2,500명*3종*2회

1,000원*2,500명*2종*2회

1,200,000원*5회

405 자산취득비 18,000 0 18,000

01 자산및물품취득비 18,000 0 18,000

○찾아가는 건강보건소 버스 노후 발전기 교체

18,00018,000,000원*1대

재가암환자관리 9,000 9,000 0

기 4,500

도 1,350

군 3,150

307 민간이전 9,000 9,000 0

기 4,500

도 1,350

군 3,150

01 의료및구료비 9,000 9,000 0

○재가암환자 통증관리 등 9,000

기 4,500

도 1,350

군 3,150

당뇨합병증예방사업 1,500 1,500 0

도 450

군 1,050

307 민간이전 1,500 1,500 0

도 450

군 1,050

05 민간위탁금 1,500 1,500 0

○당뇨환자 안저 및 뇨단백검사

1,50010,000원*150명

도 450

군 1,050

건강한치아가꾸기 31,000 19,000 12,000

307 민간이전 31,000 19,000 12,000

01 의료및구료비 14,000 14,000 0

○치아의 날 행사(6.9제) 구강관리 소모품

6,000

○학교구강보건실 진료소모품(울진,죽변,후포)

3,000

○치과외래 진료소모품 구입

5,000

3,000원*2,000명

100,000원*10종*3개소

100,000원*25종*2회

05 민간위탁금 17,000 5,000 12,000

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○치과주치의사업(노인 불소도포 및 스켈링)

5,000

○치과주치의사업(초등학생 등)

12,000

20,000원*250명

40,000원*300명

만성질환관리 및 건강조사전문가교육 2,940 2,940 0

기 1,470

군 1,470

201 일반운영비 2,940 2,940 0

기 1,470

군 1,470

01 사무관리비 2,940 2,940 0

○만성질환관리 및 건강조사전문가교육지원(FMT

P) 2,9402,940,000원*1명

기 1,470

군 1,470

우리마을건강파트너자원봉사자운영 5,000 13,600 △8,600

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 4,000 3,000 1,000

도 1,200

군 2,800

03 행사운영비 4,000 0 4,000

○행복플러스 건강리더지원단 역량강화교육 4,000

도 1,200

군 2,800

301 일반보전금 1,000 8,800 △7,800

도 300

군 700

09 행사실비지원금 1,000 8,800 △7,800

○행복플러스 건강리더지원단 활동비 보상 1,000

― 건강점프 생활리더지원단 50010,000원*50명

도 150

군 350

― 무한돌봄 청춘100세지원단 50010,000원*50명

도 150

군 350

감염병관리 599,418 603,184 △3,766

국 2,040

기 47,400

도 12,436

군 537,542

방역활동 351,034 375,815 △24,781

101 인건비 194,304 223,200 △28,896

04 기간제근로자등보수 194,304 223,200 △28,896

○방역인부(보건소) 35,32869,000원*4명*128일

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○방역인부(보건지소 9개소)

79,488

○방역인부(보건진료소 9개소)

79,488

69,000원*9명*128일

69,000원*9명*128일

201 일반운영비 15,390 12,390 3,000

01 사무관리비 4,900 1,900 3,000

○방역관련서식 900

○방역소모품(마스크,장갑 등)

4,000

1,000원*30종*30부

2,000원*2,000개

02 공공운영비 10,490 10,490 0

○드롭형유충구제물탱크 상수도요금

1,040

○방역기계수리비 7,500

○드롭형유충구제물탱크시설유지비

1,950

10,000원*13개소*8개월

50,000원*30대*5회

150,000원*13개소

206 재료비 125,520 132,960 △7,440

01 재료비 125,520 132,960 △7,440

○방역소독 약품비 96,320

― 성충 살충제 약품비 24,000

― 유충구제제 약품비 32,000

― 연무용 확산제 구입비

40,320

○보건소 방역유류비 4,000

― 휘발유 2,000

― 오토바이유류비(휘발유)

2,000

○보건지소 방역유류비 12,600

― 휘발유 3,600

― 오토바이유류비(휘발유)

9,000

○보건진료소(9개소) 방역유류비 12,600

― 휘발유 3,600

― 오토바이유류비(휘발유)

9,000

30,000원*800통

40,000원*800통

48,000원*21개소*8통*5개월

400,000원*5월

200,000원*2명*5월

80,000원*9개소*5월

200,000원*9명*5월

80,000원*9개소*5월

200,000원*9명*5월

301 일반보전금 1,120 1,120 0

09 행사실비지원금 1,120 1,120 0

○감염병예방 및 자율방역 간담회

1,1208,000원*70명*2회

307 민간이전 2,700 5,145 △2,445

01 의료및구료비 2,700 5,145 △2,445

○방역단 피복 제작 2,70090,000원*30벌

405 자산취득비 12,000 1,000 11,000

01 자산및물품취득비 12,000 1,000 11,000

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○방역소독장비 구입 12,000

― 차량용방역소독연막기 2,000

― 이동형연막기 6,000

― 이동형동력분무기 4,000

2,000,000원*1대

600,000원*10대

400,000원*10대

감염병예방관리 130,211 143,316 △13,105

101 인건비 23,775 22,500 1,275

04 기간제근로자등보수 23,775 22,500 1,275

○임상병리실 인부임 23,775

― 기본급 23,77575,000원*1명*317일

201 일반운영비 7,100 5,100 2,000

01 사무관리비 5,000 3,000 2,000

○일반수용비 5,000

― 감염병예방 홍보물품등제작

5,0001,000원*10종*500매

02 공공운영비 2,100 2,100 0

○시설장비유지비 2,100300,000원*7종*1회

307 민간이전 99,336 115,716 △16,380

01 의료및구료비 91,486 108,126 △16,640

○감염병 관련 물품 23,500

― 손세정제 및 손소독제 3,500

― 발열성질환기피제 20,000

○임상병리 시약 및 소모품 42,986

― 미생물검사 배양 동정 및 소모품

12,600

― 감염병검사 시약 및 소모품

8,000

― 임상화학검사(신장,간,당뇨,간염,고지혈등)

시약 및 소모품 17,010

― 혈액학검사 시약 및 소모품 1,600

― 혈액형검사 시약 126

― 뇨화학검사 시약 500

― 채혈 및 기타 소모품 3,150

○수질검사 시약 및 소모품 10,600

― 수질검사 시약 및 소모품(해수욕장)

6,000

― 수질검사 시약 및 소모품(정수장,기타등)

4,600

○임상병리 외주검사비 2,400

― 임상병리 외주검사비 2,400

○결핵검사및판독지원 12,000

― 결핵검사및판독지원비 12,000

7,000원*500통

5,000원*4,000개

3,000원*4,200건

8,000원*1,000건

8,100원*2,100건

2,000원*800건

420원*300건

500원*1,000건

1,500원*2,100건

24,000원*250건

5,750원*800건

200,000원*12개월

1,000,000원*12개월

05 민간위탁금 7,850 7,590 260

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○한센병관리 위탁사업비 7,850

재해대비방역소독약품구입지원 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

206 재료비 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

01 재료비 8,000 8,000 0

○재해대비방역소독약품구입지원 8,000

도 2,400

군 5,600

신종감염병예방지원사업 5,333 5,333 0

도 1,600

군 3,733

201 일반운영비 3,733 3,733 0

도 1,120

군 2,613

01 사무관리비 3,733 3,733 0

○신종감염병예방관리홍보사업 3,733

도 1,120

군 2,613

202 여비 1,600 1,600 0

도 480

군 1,120

01 국내여비 1,600 1,600 0

○신종감염병예방사업추진여비 1,600

도 480

군 1,120

중학생결핵환자조기발견사업 2,700 3,400 △700

도 810

군 1,890

307 민간이전 2,700 3,400 △700

도 810

군 1,890

01 의료및구료비 2,700 3,400 △700

○중학생결핵환자조기발견사업 2,700

도 810

군 1,890

에이즈진단시약구입비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 2,000 2,000 0

○에이즈진단시약구입비 2,000

기 1,000

도 300

군 700

에이즈예방및감염자 관리지원 800 800 0

도 240

군 560

202 여비 800 800 0

도 240

군 560

01 국내여비 800 800 0

○에이즈예방 감염관리지원 800

도 240

군 560

성병검진및치료비 1,000 1,000 0

기 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 1,000 0

기 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○성매개감염병 검진 및 치료지원 1,000

기 500

도 150

군 350

방역지리정보시스템구축사업 3,000 3,000 0

도 600

군 2,400

201 일반운영비 3,000 3,000 0

도 600

군 2,400

02 공공운영비 3,000 3,000 0

○방역지리정보시스템유지보수 3,000

도 600

군 2,400

생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 3,000 0 3,000

○생물테러초동대응요원교육및훈련지원비 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

한센인피해사건피해자생활지원 2,040 1,800 240

국 2,040

301 일반보전금 2,040 1,800 240

국 2,040

01 사회보장적수혜금 2,040 1,800 240

○한센인피해사건피해자생활지원 2,040

국 2,040

보건소결핵관리사업 71,200 47,200 24,000

기 35,600

도 2,796

군 32,804

101 인건비 52,560 34,400 18,160

기 26,280

군 26,280

04 기간제근로자등보수 52,560 34,400 18,160

○결핵관리전담요원 인건비(수당등) 35,360

― 기본급(기타수당 포함)

24,8402,070,000원*12개월

기 12,420

군 12,420

― 정액급식비 1,560130,000원*12개월

기 780

군 780

― 위험수당 60050,000원*12개월

기 300

군 300

― 상여금(설,추석) 400200,000원*2개월

기 200

군 200

― 운영비(교육비,여비 등) 560

기 280

군 280

― 4대보험 부담금 3,000

기 1,500

군 1,500

― 퇴직금 4,400

기 2,200

군 2,200

○잠복결핵감염전담요원 인건비(수당등) 17,200

― 기본급(기타수당 포함) 13,9202,320,000원*6개월

기 6,960

군 6,960

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 정액급식비 780130,000원*6개월

기 390

군 390

― 위험수당 30050,000원*6개월

기 150

군 150

― 상여금(명절) 200

기 100

군 100

― 운영비(교육비,여비 등) 500

기 250

군 250

― 4대보험 부담금 1,500

기 750

군 750

307 민간이전 18,640 12,800 5,840

기 9,320

도 2,796

군 6,524

01 의료및구료비 18,640 12,800 5,840

○입원명령결핵환자지원 3,040

기 1,520

도 456

군 1,064

○보건소결핵환자검사및진단지원 10,000

기 5,000

도 1,500

군 3,500

○결핵역학조사등(접촉자조사검사,결핵업무수행

비용) 2,000

기 1,000

도 300

군 700

○결핵환자가족접촉자조사(가족접촉자검진비,공

단검진예탁금) 3,600

기 1,800

도 540

군 1,260

결핵고위험군결핵및잠복결핵검진 14,600 1,460 13,140

기 7,300

도 2,190

군 5,110

307 민간이전 14,600 1,460 13,140

기 7,300

도 2,190

군 5,110

01 의료및구료비 14,600 1,460 13,140

○65세이상 의료급여 수급권자 검진 14,600

기 7,300

- 43 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,190

군 5,110

에이즈 진료비 3,000 4,000 △1,000

기 1,500

도 450

군 1,050

307 민간이전 3,000 4,000 △1,000

기 1,500

도 450

군 1,050

01 의료및구료비 3,000 4,000 △1,000

○에이즈 진료비 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

결핵청정경북테마릴레이홍보 1,500 0 1,500

도 450

군 1,050

201 일반운영비 1,500 0 1,500

도 450

군 1,050

01 사무관리비 1,500 0 1,500

○결핵청정경북테마릴레이홍보 1,500

도 450

군 1,050

의료원 운영지원 5,093,000 3,908,536 1,184,464

국 1,459,000

기 275,000

도 75,000

군 3,284,000

공공보건의료서비스 기반확충 1,900,000 2,374,000 △474,000

306 출연금 1,900,000 2,374,000 △474,000

01 출연금 1,900,000 2,374,000 △474,000

○경영보조금 1,500,000

○퇴직급여 적립금 300,000

○기초진료비 지원사업 100,000

분만취약지지원사업 500,000 500,000 0

국 250,000

도 75,000

군 175,000

306 출연금 500,000 500,000 0

국 250,000

도 75,000

군 175,000

01 출연금 500,000 500,000 0

○분만취약지운영비지원 500,000

- 44 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 의료원 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 250,000

도 75,000

군 175,000

취약지역응급의료기관운영지원 275,000 217,412 57,588

기 275,000

306 출연금 275,000 217,412 57,588

기 275,000

01 출연금 275,000 217,412 57,588

○취약지역응급의료기관운영지원 275,000

기 275,000

정보화지원 38,000 37,124 876

국 19,000

군 19,000

306 출연금 38,000 37,124 876

국 19,000

군 19,000

01 출연금 38,000 37,124 876

○정보화지원 38,000

국 19,000

군 19,000

의료인력인건비지원 400,000 0 400,000

국 200,000

군 200,000

306 출연금 400,000 0 400,000

국 200,000

군 200,000

01 출연금 400,000 0 400,000

○의료인력 인건비 지원 400,000

국 200,000

군 200,000

기능보강사업 1,980,000 180,000 1,800,000

국 990,000

군 990,000

306 출연금 1,980,000 180,000 1,800,000

국 990,000

군 990,000

01 출연금 1,980,000 180,000 1,800,000

○기능보강 1,980,000

국 990,000

군 990,000

치매극복 및 정신건강 관리 1,226,460 1,288,720 △62,260

국 2,000

기 797,505

도 122,071

군 304,884

치매안심센터 운영지원 748,000 810,000 △62,000

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 598,400

도 44,880

군 104,720

101 인건비 473,550 431,495 42,055

기 378,840

도 28,413

군 66,297

02 기타직보수 406,760 7,200 399,560

○치매진단검사 협력의사 수당

14,400600,000원*2명*12월

기 11,520

도 864

군 2,016

○시간선택제 임기제 공무원 392,360

― 연봉 332,56330,233,000원*11명

기 266,050

도 19,953

군 46,560

― 정액급식비 17,160130,000원*11명*12월

기 13,728

도 1,030

군 2,402

― 직급보조비 16,748145,000원*11명*12월*35/40

기 13,398

도 1,005

군 2,345

― 가족수당 5,520

ㆍ배우자 2,40040,000원*5명*12월

기 1,920

도 144

군 336

ㆍ첫째자녀 96020,000원*4명*12월

기 768

도 58

군 134

ㆍ둘째자녀 2,16060,000원*3명*12월

기 1,728

도 130

군 302

― 연가보상비

3,33730,233,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*7시간

*5일*11명

기 2,670

도 200

군 467

― 대민활동비 5,77550,000원*11명*12월*35/40

기 4,620

도 346

군 809

― 시간외근무수당 11,2578,528원*11명*12월*10시간

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 9,006

도 675

군 1,576

03 무기계약근로자보수 66,790 0 66,790

○무기계약근로자보수 66,790

― 기본급 39,3601,640,000원*2명*12월

기 31,488

도 2,362

군 5,510

― 정액급식비 3,120130,000원*2명*12월

기 2,496

도 187

군 437

― 상여금 10,4961,640,000원*2명*320%

기 8,397

도 630

군 1,469

― 명절휴가비 3,9361,640,000원*2명*2회*60%

기 3,149

도 236

군 551

― 가족수당 48040,000원*1명*12월

기 384

도 29

군 67

― 자격수당 72030,000원*2명*12월

기 576

도 43

군 101

― 연차수당 6781,770,000원/209*8시간*5일*2명

기 542

도 41

군 95

― 관내여비 4,800200,000원*2명*12월

기 3,840

도 288

군 672

― 관외여비 2,000100,000원*2명*10회

기 1,600

도 120

군 280

― 피복비 600150,000원*2명*2회

기 480

도 36

군 84

― 교육비 600150,000원*2명*2회

기 480

도 36

군 84

201 일반운영비 112,700 136,045 △23,345

- 47 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 90,160

도 6,762

군 15,778

01 사무관리비 82,300 84,000 △1,700

○치매관리사업용 서식 등 2,000200,000원*5종*2회

기 1,600

도 120

군 280

○치매안심센터 홍보용 책자 제작

5,000200,000원*5종*5회

기 4,000

도 300

군 700

○사무기기 소모품 구입 2,000250,000원*2대*4회

기 1,600

도 120

군 280

○사무용품비 2,000200,000원*5종*2회

기 1,600

도 120

군 280

○치매안심센터 피복비 3,300150,000원*11명*2회

기 2,640

도 198

군 462

○치매안심센터 교육비 3,300150,000원*11명*2회

기 2,640

도 198

군 462

○인지강화용 전산학습기기 임대

5,0001,000,000원*5대

기 4,000

도 300

군 700

○치매안심센터 참여자 보험가입

1,50030,000원*50회

기 1,200

도 90

군 210

○치매극복관리사업 홍보물 구입

15,000300,000원*5종*10회

기 12,000

도 900

군 2,100

○복사기, 정수기 및 비데 임차비

3,600300,000원*12월

기 2,880

도 216

군 504

○치매환자쉼터 참여자 송영 차량 등 임차

39,6003,300,000원*12월

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 31,680

도 2,376

군 5,544

02 공공운영비 400 0 400

○치매안심센터 홈페이지 유지보수 400

기 320

도 24

군 56

03 행사운영비 30,000 52,045 △22,045

○치매극복의 날 기념행사 20,000

기 16,000

도 1,200

군 2,800

○한마음 치매극복 건강대회 10,000

기 8,000

도 600

군 1,400

202 여비 42,400 18,360 24,040

기 33,920

도 2,544

군 5,936

01 국내여비 42,400 18,360 24,040

○치매안심센터 운영 추진여비 5,000

기 4,000

도 300

군 700

○시간선택제 임기제 공무원 관내여비

26,400200,000원*11명*12월

기 21,120

도 1,584

군 3,696

○시간선택제 임기제 공무원 관외여비

11,000100,000원*11명*10회

기 8,800

도 660

군 1,540

206 재료비 51,600 120,000 △68,400

기 41,280

도 3,096

군 7,224

01 재료비 51,600 120,000 △68,400

○치매환자쉼터 등 운영 재료 구입

50,00020,000원*50명*50회

기 40,000

도 3,000

군 7,000

○치매안심카페 운영 재료 구입 1,600400,000원*4회

기 1,280

도 96

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 224

301 일반보전금 27,150 47,100 △19,950

기 21,720

도 1,629

군 3,801

09 행사실비지원금 17,150 36,100 △18,950

○치매환자쉼터 등 참석자 간식 제공

1,8003,000원*300명*2회

기 1,440

도 108

군 252

○치매안심센터 지원 자원봉사자 활동비

9,00010,000원*30명*30회

기 7,200

도 540

군 1,260

○치매보듬마을 보듬리더 수당 지급

4,800200,000원*2명*12월

기 3,840

도 288

군 672

○치매보듬마을 보듬리더 교육비 및 여비 지급

400100,000원*2명*2회

기 320

도 24

군 56

○간담회 등 각종 행사 운영 1,000500,000원*2회

기 800

도 60

군 140

○치매극복사업 유관기관 급식 제공 150

기 120

도 9

군 21

12 기타보상금 10,000 11,000 △1,000

○치매환자 쉼터 및 인지강화교실 등 강사료

10,00050,000원*50회*4회

기 8,000

도 600

군 1,400

307 민간이전 40,600 57,000 △16,400

기 32,480

도 2,436

군 5,684

01 의료및구료비 40,600 57,000 △16,400

○치매환자 조호용품 30,0005,000원*600명*5종*2회

기 24,000

도 1,800

군 4,200

○검사용 소모품 구입 60050,000원*12회

- 50 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 480

도 36

군 84

○치매진단 및 감별검사비 지원

10,000100,000원*100명

기 8,000

도 600

군 1,400

치매치료관리비지원사업 119,250 97,000 22,250

기 59,625

도 17,887

군 41,738

301 일반보전금 119,250 97,000 22,250

기 59,625

도 17,887

군 41,738

01 사회보장적수혜금 119,250 97,000 22,250

○치매치료관리비 지원 119,250265,000원*450명

기 59,625

도 17,887

군 41,738

치매쉼터지원 33,600 41,000 △7,400

도 10,080

군 23,520

201 일반운영비 8,000 10,050 △2,050

도 2,400

군 5,600

01 사무관리비 6,000 8,050 △2,050

○홍보물 구입 3,0003,000원*2종*500개

도 900

군 2,100

○책자 및 리플릿 구입 3,0003,000원*2종*500부

도 900

군 2,100

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○수료식 및 캠페인 등 2,000

도 600

군 1,400

206 재료비 12,000 15,000 △3,000

도 3,600

군 8,400

01 재료비 12,000 15,000 △3,000

○쉼터 프로그램 재료 구입 12,000

도 3,600

군 8,400

301 일반보전금 13,600 15,950 △2,350

도 4,080

- 51 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 9,520

09 행사실비지원금 6,600 6,150 450

○쉼터 간식 구입 3,6003,000원*300명*4회

도 1,080

군 2,520

○치매서포터즈 활동비 3,000

도 900

군 2,100

12 기타보상금 7,000 9,800 △2,800

○치매쉼터 운영 강사료 7,000

도 2,100

군 4,900

치매안심요양병원 공공사업 지원 80,000 100,000 △20,000

기 40,000

도 12,000

군 28,000

306 출연금 80,000 100,000 △20,000

기 40,000

도 12,000

군 28,000

01 출연금 80,000 100,000 △20,000

○치매환자 지원 프로그램 운영

80,00080,000,000원*1식

기 40,000

도 12,000

군 28,000

치매공공후견지원사업 2,700 600 2,100

기 2,160

도 162

군 378

201 일반운영비 600 600 0

기 480

도 36

군 84

01 사무관리비 600 600 0

○후견심판 청구비 600300,000원*2명

기 480

도 36

군 84

301 일반보전금 2,100 0 2,100

기 1,680

도 126

군 294

09 행사실비지원금 2,100 0 2,100

○후견인 활동비 2,100

기 1,680

도 126

군 294

- 52 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

치매예방관리사업 6,500 8,000 △1,500

307 민간이전 4,000 4,000 0

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○치매 진단 및 감별 검사 지원 4,00080,000원*50명

405 자산취득비 2,500 4,000 △1,500

01 자산및물품취득비 2,500 4,000 △1,500

○책상 및 의자 구입 2,500

― 책상 1,250

― 의자 1,250

250,000원*5개

250,000원*5개

정신건강복지센터 운영 50,720 140,000 △89,280

기 25,360

도 7,608

군 17,752

201 일반운영비 35,740 18,000 17,740

기 17,870

도 5,361

군 12,509

01 사무관리비 22,940 18,000 4,940

○정신건강복지센터 임상자문의 수당

10,440870,000원*1명*12회

기 5,220

도 1,566

군 3,654

○사무용품 구입 2,400200,000원*4종*3회

기 1,200

도 360

군 840

○사무기기 소모품 구입 1,100110,000원*1대*10회

기 550

도 165

군 385

○정신건강증진 홍보물 구입 6,0002,000,000원*3회

기 3,000

도 900

군 2,100

○정신건강복지센터 홍보용 리플릿 제작

3,000150,000원*5종*4회

기 1,500

도 450

군 1,050

03 행사운영비 12,800 0 12,800

○생애주기별 정신건강증진 프로그램 운영 10,800

― 청소년 마음성장학교 운영

5,0001,000,000원*5개소

기 2,500

도 750

군 1,750

- 53 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 노년기 마음건강백세교실 운영

1,800600,000원*3개소

기 900

도 270

군 630

― 찾아가는 정신건강상담 운영

2,000200,000원*10회

기 1,000

도 300

군 700

― 정신질환자 회복지원프로그램 운영

2,000200,000원*5회*2개소

기 1,000

도 300

군 700

○정신건강 인식개선 캠페인 2,0001,000,000원*2회

기 1,000

도 300

군 700

202 여비 4,780 0 4,780

기 2,390

도 717

군 1,673

01 국내여비 4,780 0 4,780

○정신건강증진사업 추진여비 4,780

기 2,390

도 717

군 1,673

301 일반보전금 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

12 기타보상금 3,000 0 3,000

○정신건장증진 및 자살예방 교육

3,000300,000원*10회

기 1,500

도 450

군 1,050

307 민간이전 7,200 0 7,200

기 3,600

도 1,080

군 2,520

01 의료및구료비 7,200 0 7,200

○중증정신질환자 지원 7,20024,000원*100명*3회

기 3,600

도 1,080

군 2,520

자살예방 환경조성 17,500 12,000 5,500

도 5,250

- 54 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 12,250

201 일반운영비 600 400 200

도 180

군 420

03 행사운영비 600 0 600

○자살예방 프로그램 운영 600300,000원*2회

도 180

군 420

301 일반보전금 900 1,600 △700

도 270

군 630

09 행사실비지원금 400 600 △200

○생명지킴이 활동보상 40010,000원*4명*10회

도 120

군 280

12 기타보상금 500 1,000 △500

○응급실기반 연계장려수당 50050,000원*10회

도 150

군 350

307 민간이전 16,000 10,000 6,000

도 4,800

군 11,200

01 의료및구료비 16,000 10,000 6,000

○농약안전보관함 보급 15,000150,000원*100가구

도 4,500

군 10,500

○자살시도자 치료비 지급 1,000200,000원*5명

도 300

군 700

자살예방관리사업 9,750 0 9,750

201 일반운영비 6,850 0 6,850

01 사무관리비 6,850 0 6,850

○자살예방관리 책자 및 리플릿 제작

3,500

○자살예방관리 홍보물품 구입

3,000

○자살예방관리 현수막 등 구입 350

3,500원*1,000개

3,000원*500개*2회

70,000원*5회

301 일반보전금 900 0 900

12 기타보상금 900 0 900

○생명지킴이 양성 교육 900300,000원*1명*3회

307 민간이전 2,000 0 2,000

01 의료및구료비 2,000 0 2,000

○자살 시도자 및 유가족 사후관리

2,00010,000원*50명*4회

- 55 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

정신건강복지센터 운영(자체) 3,800 0 3,800

405 자산취득비 3,800 0 3,800

01 자산및물품취득비 3,800 0 3,800

○정신건강복지센터 물품구입 3,800

― 노트북 1,500

― 빔프로젝터 1,500

― 디지털카메라 800

1,500,000원*1대

1,500,000원*1대

800,000원*1대

정신건강복지센터 인력확충 143,920 0 143,920

기 71,960

도 21,588

군 50,372

101 인건비 133,720 0 133,720

기 66,860

도 20,058

군 46,802

02 기타직보수 93,554 0 93,554

○시간선택제 임기제 공무원 93,554

― 연봉 78,00026,000,000원*3명

기 39,000

도 11,700

군 27,300

― 정액급식비 4,680130,000원*3명*12월

기 2,340

도 702

군 1,638

― 직급보조비 4,568145,000원*3명*12월*35/40

기 2,284

도 686

군 1,598

― 가족수당 72060,000원*1명*12월

기 360

도 108

군 252

― 대민활동비 1,57550,000원*3명*12월*35/40

기 787

도 236

군 552

― 시간외근무수당 3,0718,528원*3명*12월*10시간

기 1,536

도 461

군 1,074

― 연가보상비

94026,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*7시간

*6일*3명

기 470

도 141

군 329

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 무기계약근로자보수 40,166 0 40,166

○무기계약근로자보수 40,166

― 기본급 23,7961,983,000원*1명*12월

기 11,898

도 3,570

군 8,328

― 정액급식비 1,560130,000원*1명*12월

기 780

도 234

군 546

― 상여금 6,3461,983,000원*1명*320%

기 3,173

도 951

군 2,222

― 명절휴가비 2,3801,983,000원*1명*2회*60%

기 1,190

도 357

군 833

― 가족수당 72060,000원*1명*12월

기 360

도 108

군 252

― 자격수당 60050,000원*1명*12월

기 300

도 90

군 210

― 연차수당 7642,217,000원/209*8시간*9일*1명

기 382

도 114

군 268

― 관내여비 2,400200,000원*1명*12월

기 1,200

도 360

군 840

― 관외여비 1,000100,000원*1명*10회

기 500

도 150

군 350

― 피복비 300150,000원*1명*2회

기 150

도 45

군 105

― 교육비 300150,000원*1명*2회

기 150

도 45

군 105

202 여비 10,200 0 10,200

기 5,100

도 1,530

군 3,570

- 57 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 10,200 0 10,200

○시간선택제 임기제 공무원 관내여비

7,200200,000원*3명*12월

기 3,600

도 1,080

군 2,520

○시간선택제 임기제 공무원 관외여비

3,000100,000원*3명*10회

기 1,500

도 450

군 1,050

정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자 수당 6,720 6,720 0

도 2,016

군 4,704

101 인건비 6,720 6,720 0

도 2,016

군 4,704

02 기타직보수 5,040 0 5,040

○정신건강복지센터 종사자 수당

5,040140,000원*3명*12월

도 1,512

군 3,528

03 무기계약근로자보수 1,680 0 1,680

○정신건강복지센터 종사자 수당

1,680140,000원*1명*12월

도 504

군 1,176

정신질환 조기치료 지원 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○정신질환자 조기치료비 지원 1,000

국 500

도 150

군 350

정신질환자 행정입원 치료비 지원 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

- 58 -

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○정신질환자 행정입원 치료비 지원 1,000

국 500

도 150

군 350

정신질환 응급입원 비용 지원 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○정신질환자 응급입원 치료비 지원 1,000

국 500

도 150

군 350

정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○정신질환자 외래 치료비 지원 1,000

국 500

도 150

군 350

행정운영경비(보건소) 5,051,440 5,130,240 △78,800

인력운영비 4,555,026 4,646,714 △91,688

인력운영비(보건행정) 4,555,026 4,646,714 △91,688

101 인건비 4,445,466 4,546,454 △100,988

01 보수 3,622,906 3,774,546 △151,640

○봉급 2,382,769

― 6급 1,605,120

― 7급 303,956

― 8급 354,401

― 9급 119,292

○정근수당 198,565

○정근수당 (추가)가산금 61,920

― 25년이상 48,360

4,180,000원*32명*12월

3,166,200원*8명*12월

2,271,800원*13명*12월

1,988,200명*5명*12월

2,382,769,000원*1/12

130,000원*31명*12월

- 59 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 20년이상 25년미만 5,280

― 15년이상 20년미만 960

― 10년이상 15년미만 720

― 5년이상 10년미만 6,600

○대우공무원수당 47,364

― 5급대우 41,132

― 6급대우 6,232

○가족수당 43,920

― 배우자 16,800

― 첫째자녀 2,400

― 둘째자녀 13,680

― 셋째이후자녀 7,200

― 기타가족 3,840

○자녀학비보조수당 9,382

― 고등학생 9,382

○특수업무수당 92,880

― 기술정보수당 7,320

ㆍ6-7급 6,840

ㆍ8-9급 480

― 기술정보수당 가산금 360

― 의료업무수당 60,000

ㆍ보건진료 48,000

ㆍ간호사, 의료기사 12,000

― 읍면동근무수당 25,200

○위험근무수당 31,440

― 을종 18,000

― 병종 13,440

○초과근무수당 329,142

― 시간외근무수당

329,142

○정액급식비 90,480

○명절휴가비 238,277

○연가보상비 96,767

110,000원*4명*12월

80,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

50,000원*11명*12월

4,180,000원*20명*4.1%*12월

3,166,200원*4명*4.1%*12월

40,000원*35명*12월

20,000원*10명*12월

60,000원*19명*12월

100,000원*6명*12월

20,000원*16명*12월

469,080원*5명*4회

30,000원*19명*12월

20,000원*2명*12월

10,000원*3명*12월

250,000원*16명*12월

50,000원*20명*12월

70,000원*30명*12월

50,000원*30명*12월

40,000원*28명*12월

10,509원*58명*45시간*12월

130,000원*58명*12월

2,382,769,000원/12*60%*2회

2,382,769,000원*86%*17/360

02 기타직보수 417,461 413,588 3,873

○물리치료사 122,261

― 기본급(연봉) 95,607

― 가족수당 960

ㆍ배우자 960

― 의료업무수당 1,200

― 시간외근무수당 9,211

― 직급보조비 3,480

― 정액급식비 3,120

47,803,350원*2명

40,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

8,528원*2명*45시간*12월

145,000원*2명*12월

130,000원*2명*12월

- 60 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 연가보상비 3,883

― 성과연봉 4,800

○공중보건의사 295,200

― 보건사업 장려금 18,000

― 진료활동장려금 259,200

― 위험수당 18,000

95,607,000원*86%*17/360

200,000원*2명*12월

300,000원*5명*12월

900,000원*24명*12월

50,000원*30명*12월

03 무기계약근로자보수 405,099 358,320 46,779

○방문간호사 157,829

― 기본급 93,301

― 정액급식비 6,240

― 상여금 24,881

― 명절휴가비 9,331

― 가족수당 3,840

― 자격수당 2,400

― 위험수당 1,920

― 연차수당 4,716

― 관내여비 9,600

― 관외여비 1,600

○찾아가는 건강보건소 32,201

― 기본급 20,027

― 정액급식비 1,560

― 상여금 3,338

― 명절휴가비 2,003

― 연차수당 1,033

― 가족수당 1,440

― 관내여비 2,400

― 관외여비 400

○치위생사, 간호사, 물리치료사 8,333

― 연차수당 3,533

― 관내여비 3,600

― 관외여비 1,200

○운동처방사 32,539

― 기본급 20,744

― 상여금 5,532

― 자격수당 360

― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 2,075

― 관내여비 1,200

― 연차수당 1,068

○금연상담사 65,899

― 기본급 39,355

― 상여금 10,495

1,943,770원*4명*12월

130,000원*4명*12월

1,943,770원*4명*4회*80%

1,943,770원*4명*2회*60%

80,000원*4명*12월

50,000원*4명*12월

40,000원*4명*12월

78,600원*4명*15일

200,000원*4명*12월

200,000원*4명*2회

1,668,840원*1명*12월

130,000원*1명*12월

1,668,840원*1명*4회*50%

1,668,840원*1명*2회*60%

68,855원*1명*15일

120,000원*1명*12월

200,000원*1명*12월

200,000원*1명*2회

78,511원*3명*15일

100,000원*3명*12월

200,000원*3명*2회

1,728,610원*1명*12월

1,728,610원*4회*80%

30,000원*1명*12월

130,000원*1명*12월

1,728,610원*1명*2회*60%

100,000원*1명*12월

71,140원*1명*15일

1,639,760원*2명*12월

1,639,760원*2명*4회*80%

- 61 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 자격수당 720

― 정액급식비 3,120

― 가족수당 3,840

― 명절휴가비 3,936

― 관내여비 2,400

― 연차수당 2,033

○영양사 66,878

― 기본급 43,480

― 정액급식비 3,120

― 상여금 11,595

― 명절휴가비 4,348

― 가족수당 960

― 자격수당 1,200

― 연차수당 2,175

○예방접종실 간호사 11,342

― 상여금 5,730

― 명절휴가비 2,149

― 연차수당 1,103

― 관외여비 800

― 정액급식비 1,560

○청사관리 인부임 30,078

― 기본급 21,997

― 정액급식비 156

― 상여금 3,667

― 명절휴가비 2,200

― 가족수당 480

― 연차수당 1,578

30,000원*2명*12월

130,000원*2명*12월

160,000원*2명*12월

1,639,760원*2명*2회*60%

100,000원*2명*12월

67,740원*2명*15일

1,811,660원*2명*12월

130,000원*2명*12월

1,811,660원*2명*4회*80%

1,811,660원*2명*2회*60%

40,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

72,470원*2명*15일

1,790,530원*1명*4회*80%

1,790,530원*1명*2회*60%

73,510원*1명*15일

200,000원*1명*4회

130,000원*1명*12월

1,833,040원*1명*12월

13,000원*1명*12월

1,833,040원*1명*4회*50%

1,833,040원*1명*2회*60%

40,000원*1명*12월

75,140원*1명*21일

204 직무수행경비 109,560 100,260 9,300

02 직급보조비 109,560 100,260 9,300

○6급 63,360

○7급 14,880

○8급~9급 31,320

165,000원*32명*12월

155,000원*8명*12월

145,000원*18명*12월

기본경비 496,414 483,526 12,888

기본경비(보건행정) 219,628 203,028 16,600

201 일반운영비 168,468 149,528 18,940

01 사무관리비 20,478 20,508 △30

○운영수당 14,430

― 일직수당 6,900

― 숙직수당 7,530

○급량비 6,048

60,000원*115일

30,000원*251일

8,000원*9명*7일*12월

02 공공운영비 147,990 129,020 18,970

- 62 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공공요금 및 제세 75,290

― 우편요금 4,560

― 통신요금 1,200

― 전기요금 40,800

― 환경개선부담금(자동차) 70

― 가스사용료 12,600

ㆍ보건소,보건지소 4,200

ㆍ공중보건의 관사 8,400

― 상하수도요금(본소,지소,진료소)

9,000

― 방화관리협회 및 소방안전협회비

200

― TV유선료 360

― 건물화재보험료 500

― 심야전기(냉,난방)요금 6,000

○연료비 35,000

― 보건소(본관+별관) 32,500

― 당직실 2,500

○시설장비유지비 8,000

○차량선박비 29,700

― 차량유류대 19,800

― 정비및유지비 3,300

― 자동차세 1,100

― 자동차보험료 5,500

380원*1,000통*12월

100,000원*12월

3,400,000원*12월

35,000원*1대*2회

350,000원*12월

700,000원*12월

750,000원*12월

100,000원*2회

10,000원*3개소*12월

500,000원*1회

1,000,000원*6월

6,500,000원*5회

500,000원*5회

150,000원*11대*12월

100,000원*11대*3회

100,000원*11대

500,000원*11대

202 여비 29,160 32,400 △3,240

01 국내여비 29,160 32,400 △3,240

○기본업무 추진여비 19,440

○업무추진 관외여비 9,720

180,000원*9명*12월

90,000원*9명*12월

203 업무추진비 17,200 16,300 900

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○기관운영업무추진비 3,300

02 정원가산업무추진비 4,300 4,000 300

○정원가산업무추진비 4,300

― 기준액(100명까지) 4,000

― 초과분 300

40,000원*100명

30,000원*10명

04 부서운영업무추진비 9,600 9,000 600

○부서운영업무추진비 9,600

― 기준액(30인이하) 4,800

― 초과분(80인) 4,800

400,000원*12월

400,000원*12월

204 직무수행경비 4,800 4,800 0

01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0

- 63 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○소장 4,800400,000원*1명*12월

기본경비(건강관리) 16,648 20,560 △3,912

201 일반운영비 3,688 4,360 △672

01 사무관리비 3,688 4,360 △672

○일반수용비 1,000

― 사무용품 구입 1,000

○급량비 2,688

20,000원*10종*5회

8,000원*4명*7일*12월

202 여비 12,960 16,200 △3,240

01 국내여비 12,960 16,200 △3,240

○기본업무 추진여비 8,640

○업무추진 관외여비 4,320

180,000원*4명*12월

90,000원*4명*12월

기본경비(예방의약) 12,464 16,626 △4,162

201 일반운영비 2,744 3,666 △922

01 사무관리비 2,044 2,966 △922

○일반수용비 700

― 프린트 토너 250

― 사무용품구입 450

○급량비 1,344

250,000원*1대*1회

5,000원*15종*6회

8,000원*2명*7일*12월

02 공공운영비 700 700 0

○어린이놀이방 책임보험 400

○어린이놀이방 정기안전검사 300

400,000원*1회

300,000원*1회

202 여비 9,720 12,960 △3,240

01 국내여비 9,720 12,960 △3,240

○기본업무 추진여비(공보의1명포함)

6,480

○업무추진 관외여비(공보의1명포함)

3,240

180,000원*3명*12월

90,000원*3명*12월

기본경비(방문보건) 31,780 35,692 △3,912

201 일반운영비 5,860 6,532 △672

01 사무관리비 5,860 6,532 △672

○일반수용비 2,500

― 프린터 토너 구입 1,500

― 사무용품 구입 1,000

○급량비 3,360

250,000원*3대*2회

10,000원*10종*10회

8,000원*5명*7회*12월

202 여비 25,920 29,160 △3,240

01 국내여비 25,920 29,160 △3,240

○기본업무 추진여비(공보의3명 포함)

17,280

○업무추진 관외여비(공보의3명 포함)

8,640

180,000원*8명*12월

90,000원*8명*12월

- 64 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기본경비(출산지원) 13,286 13,286 0

201 일반운영비 3,566 3,566 0

01 사무관리비 3,566 3,566 0

○일반수용비 1,550

― 프린터 토너 구입 750

― 사무용품 구입 800

○급량비 2,016

250,000원*3대*1회

20,000원*10종*4회

8,000원*3명*7일*12월

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

○기본업무 추진여비 6,480

○업무추진 관외여비 3,240

180,000원*3명*12월

90,000원*3명*12월

기본경비(보건지소및진료소) 172,974 172,974 0

201 일반운영비 21,504 21,504 0

01 사무관리비 21,504 21,504 0

○보건지소 업무추진 급식비

10,752

○보건진료소 업무추진 급식비

10,752

8,000원*16명*7일*12월

8,000원*16명*7일*12월

202 여비 151,470 151,470 0

01 국내여비 13,770 13,770 0

○보건지소(진료소) 직원 관외여비

8,640

○공중보건의사 관외여비 5,130

90,000원*32명*3회

90,000원*19명*3회

02 월액여비 137,700 137,700 0

○보건지소(진료소) 월액여비 137,700

― 보건지소 직원 43,200

― 보건진료소 직원 43,200

― 공중보건의사 51,300

225,000원*16명*12월

225,000원*16명*12월

225,000원*19명*12월

기본경비(감염병관리) 16,898 12,536 4,362

201 일반운영비 3,938 2,816 1,122

01 사무관리비 3,938 2,816 1,122

○일반수용비 1,250

― 프린터 토너 750

― 사무용품구입 500

○급량비 2,688

250,000원*3대*1회

10,000원*10종*5회

8,000원*4명*7일*12월

202 여비 12,960 9,720 3,240

01 국내여비 12,960 9,720 3,240

○기본업무 추진여비 8,640

○업무추진 관외여비 4,320

180,000원*4명*12월

90,000원*4명*12월

기본경비(정신건강) 12,736 8,824 3,912

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Page 66: 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · ―터보냉동기쿨링타워여과기교체공사 ... ―보건소전기설비정기검사수수료 1,000 연료비 21,000 시설장비유지비

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 3,016 2,344 672

01 사무관리비 3,016 2,344 672

○일반수용비 1,000

― 사무용품비 1,000

○급량비 2,016

20,000원*10종*5회

8,000원*3명*7일*12월

202 여비 9,720 6,480 3,240

01 국내여비 9,720 6,480 3,240

○기본업무 추진여비 6,480

○업무추진 관외여비 3,240

180,000원*3명*12월

90,000원*3명*12월

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