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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2018년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과
사회복지과 101,167,736 104,386,852 △3,219,116
국 59,917,640 62,908,548 △2,990,908
지 1,294,500 1,294,500 0
기 114,600 394,420 △279,820
도 9,959,384 9,893,362 66,022
군 29,881,612 29,896,022 △14,410
취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 20,331,143 20,102,256 228,887
국 12,863,892 12,526,485 337,407
지 1,294,500 1,294,500 0
도 1,794,349 1,817,940 △23,591
군 4,378,402 4,463,331 △84,929
자활 및 사회서비스 활성화 6,032,843 5,820,500 212,343
국 1,993,882 1,753,163 240,719
지 1,294,500 1,294,500 0
도 513,042 531,505 △18,463
군 2,231,419 2,241,332 △9,913
자활지원 민간위탁지원금(보조) 1,587,881 1,574,660 13,221
국 1,270,305 1,259,728 10,577
도 127,030 125,973 1,057
군 190,546 188,959 1,587
307 민간이전 1,587,881 1,574,660 13,221
국 1,270,305 1,259,728 10,577
도 127,030 125,973 1,057
군 190,546 188,959 1,587
05 민간위탁금 1,587,881 1,574,660 13,221
○ 민간위탁 자활근로사업 1,587,881 1,574,660 13,221
국 1,270,305 1,259,728 10,577
도 127,030 125,973 1,057
군 190,546 188,959 1,587
지역자활센터 운영비(보조) 275,412 280,253 △4,841
국 192,788 196,177 △3,389
군 82,624 84,076 △1,452
307 민간이전 275,412 280,253 △4,841
국 192,788 196,177 △3,389
군 82,624 84,076 △1,452
05 민간위탁금 275,412 280,253 △4,841
○ 지역자활센터 운영비 275,412 280,253 △4,841
국 192,788 196,177 △3,389
군 82,624 84,076 △1,452
기초푸드뱅크사업(보조) 28,000 24,000 4,000
도 7,000 6,000 1,000
군 21,000 18,000 3,000
307 민간이전 28,000 24,000 4,000
도 7,000 6,000 1,000
군 21,000 18,000 3,000
05 민간위탁금 28,000 24,000 4,000
○ 기초푸드뱅크사업 28,000 24,000 4,000
- 209 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 7,000 6,000 1,000
군 21,000 18,000 3,000
완주지역자활센터 제조공장 건립 200,000 0 200,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
01 시설비 200,000 0 200,000
○ 완주지역자활센터 제조공장 건립 200,000 0 200,000
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장
)
53,450 75,000 △21,550
국 42,760 60,000 △17,240
군 10,690 15,000 △4,310
307 민간이전 53,450 75,000 △21,550
국 42,760 60,000 △17,240
군 10,690 15,000 △4,310
05 민간위탁금 53,450 75,000 △21,550
○ 희망키움통장 사업 지원 53,450 75,000 △21,550
국 42,760 60,000 △17,240
군 10,690 15,000 △4,310
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장
)
44,682 63,750 △19,068
국 35,746 51,000 △15,254
군 8,936 12,750 △3,814
307 민간이전 44,682 63,750 △19,068
국 35,746 51,000 △15,254
군 8,936 12,750 △3,814
05 민간위탁금 44,682 63,750 △19,068
○ 내일키움통장 사업 44,682 63,750 △19,068
국 35,746 51,000 △15,254
군 8,936 12,750 △3,814
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움
통장)
33,853 41,067 △7,214
국 27,083 32,658 △5,575
군 6,770 8,409 △1,639
307 민간이전 33,853 41,067 △7,214
국 27,083 32,658 △5,575
군 6,770 8,409 △1,639
05 민간위탁금 33,853 41,067 △7,214
○ 청년희망키움통장사업 지원 33,853 41,067 △7,214
국 27,083 32,658 △5,575
군 6,770 8,409 △1,639
호국보훈수당(보조) 918,660 890,400 28,260
도 146,160 175,680 △29,520
군 772,500 714,720 57,780
301 일반보상금 918,660 890,400 28,260
도 146,160 175,680 △29,520
군 772,500 714,720 57,780
- 210 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 사회보장적수혜금 918,660 890,400 28,260
○ 호국보훈수당 906,660 878,400 28,260
도 146,160 175,680 △29,520
군 760,500 702,720 57,780
보훈노인회관 건립 300,000 300,000 0
국 250,000 0 250,000
군 50,000 300,000 △250,000
401 시설비및부대비 300,000 300,000 0
국 250,000 0 250,000
군 50,000 300,000 △250,000
01 시설비 300,000 300,000 0
○ 보훈 노인회관 건립비 300,000 300,000 0
국 250,000 0 250,000
군 50,000 300,000 △250,000
순국선열 성역화사업 추진 19,839 19,839 0
101 인건비 15,560 16,160 △600
04 기간제근로자등보수 15,560 16,160 △600
○ 잔디깍기 및 제초작업 (예초기사용) 1,200 1,800 △600
405 자산취득비 600 0 600
01 자산및물품취득비 600 0 600
○ 독립운동 추모공원 예초기구입 600 0 600
종합복지회관 운영 152,665 182,330 △29,665
101 인건비 168 29,833 △29,665
04 기간제근로자등보수 168 29,833 △29,665
○ 종합복지회관 운영인부 168 29,833 △29,665
― 기본급 0 15,372 △15,372
― 상여금 0 5,124 △5,124
― 시간외수당 0 915 △915
― 명절휴가비 0 600 △600
― 교통비 0 1,200 △1,200
― 유급휴일수당 0 3,172 △3,172
― 연차수당 0 610 △610
― 4대보험료 168 1,440 △1,272
― 퇴직금 0 1,400 △1,400
차상위계층 국민건강보험료 지원 4,200 12,000 △7,800
301 일반보상금 4,200 12,000 △7,800
01 사회보장적수혜금 4,200 12,000 △7,800
○ 차상위계층 국민건강보험료 지원 4,200 12,000 △7,800
지역 활력 일자리 사업 57,000 0 57,000
국 21,600 0 21,600
도 9,000 0 9,000
군 26,400 0 26,400
- 211 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
307 민간이전 57,000 0 57,000
국 21,600 0 21,600
도 9,000 0 9,000
군 26,400 0 26,400
05 민간위탁금 57,000 0 57,000
○ 지역활력일자리사업 인건비 54,000 0 54,000
국 21,600 0 21,600
도 8,100 0 8,100
군 24,300 0 24,300
○ 지역활력일자리사업 4대보험료지원 3,000 0 3,000
도 900 0 900
군 2,100 0 2,100
찾아가는 희망복지지원 1,218,927 1,235,903 △16,976
국 573,834 539,926 33,908
도 35,247 36,800 △1,553
군 609,846 659,177 △49,331
희망복지지원 76,670 46,670 30,000
국 30,000 0 30,000
군 46,670 46,670 0
202 여비 33,520 3,520 30,000
국 30,000 0 30,000
군 3,520 3,520 0
01 국내여비 33,520 3,520 30,000
○ 사회복지 유공공무원 국내연수 (추경전승인)
30,000 0 30,000500,000원*60명
국 30,000 0 30,000
지역사회보장협의체 운영 156,020 139,540 16,480
국 10,000 0 10,000
군 146,020 139,540 6,480
207 연구개발비 23,000 18,000 5,000
01 연구용역비 23,000 18,000 5,000
○ 제4기 지역사회보장계획수립 및 2019년도 연
차별시행계획 용역 23,000 18,000 5,000
307 민간이전 89,220 77,740 11,480
국 10,000 0 10,000
군 79,220 77,740 1,480
10 사회복지시설법정운영비보조 44,220 37,340 6,880
○ 지역사회보장협의체 운영 44,220 37,340 6,880
11 사회복지사업보조 45,000 40,400 4,600
○ 지역사회복지협의체 분과사업비 35,000 40,400 △5,400
○ 완주군 지역사회보장협의체 워크숍 (추경전
승인) 10,000 0 10,000
국 10,000 0 10,000
긴급복지지원(보조) 440,586 460,020 △19,434
국 352,469 368,020 △15,551
도 35,247 36,800 △1,553
- 212 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
군 52,870 55,200 △2,330
301 일반보상금 440,586 460,020 △19,434
국 352,469 368,020 △15,551
도 35,247 36,800 △1,553
군 52,870 55,200 △2,330
01 사회보장적수혜금 440,586 460,020 △19,434
○ 긴급복지지원 440,586 460,020 △19,434
국 352,469 368,020 △15,551
도 35,247 36,800 △1,553
군 52,870 55,200 △2,330
통합사례관리사 인건비 지원 93,350 90,972 2,378
국 46,675 45,486 1,189
군 46,675 45,486 1,189
101 인건비 93,350 90,972 2,378
국 46,675 45,486 1,189
군 46,675 45,486 1,189
04 기간제근로자등보수 93,350 90,972 2,378
○ 통합사례관리사 인건비 93,350 90,972 2,378
국 46,675 45,486 1,189
군 46,675 45,486 1,189
찾아가는 복지코디네이터 운영 143,058 203,058 △60,000
101 인건비 143,058 203,058 △60,000
04 기간제근로자등보수 143,058 203,058 △60,000
○ 찾아가는 복지코디네이터 운영 143,058 203,058 △60,000
찾아가는 복지서비스 차량지원 104,000 104,000 0
국 50,750 52,000 △1,250
군 53,250 52,000 1,250
405 자산취득비 104,000 104,000 0
국 50,750 52,000 △1,250
군 53,250 52,000 1,250
01 자산및물품취득비 104,000 104,000 0
○ 찾아가는 복지서비스 차량 지원 104,000 104,000 0
국 50,750 52,000 △1,250
군 53,250 52,000 1,250
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 109,200 95,600 13,600
국 76,440 66,920 9,520
군 32,760 28,680 4,080
201 일반운영비 32,760 26,680 6,080
국 22,932 18,676 4,256
군 9,828 8,004 1,824
01 사무관리비 32,760 26,680 6,080
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 운영 32,760 26,680 6,080
국 22,932 18,676 4,256
군 9,828 8,004 1,824
301 일반보상금 76,440 68,920 7,520
- 213 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
국 53,508 48,244 5,264
군 22,932 20,676 2,256
01 사회보장적수혜금 76,440 68,920 7,520
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 지원 76,440 68,920 7,520
국 53,508 48,244 5,264
군 22,932 20,676 2,256
저소득층 생활안정 지원 13,079,373 13,045,853 33,520
국 10,296,176 10,233,396 62,780
도 1,246,060 1,249,635 △3,575
군 1,537,137 1,562,822 △25,685
저소득층 자녀지원 200,600 222,600 △22,000
301 일반보상금 200,600 222,600 △22,000
01 사회보장적수혜금 200,600 222,600 △22,000
○ 통학교통비 155,600 177,600 △22,000
국민기초수급자 생계급여(보조) 10,622,961 10,866,112 △243,151
국 8,498,369 8,692,890 △194,521
도 1,062,296 1,086,611 △24,315
군 1,062,296 1,086,611 △24,315
301 일반보상금 10,622,961 10,866,112 △243,151
국 8,498,369 8,692,890 △194,521
도 1,062,296 1,086,611 △24,315
군 1,062,296 1,086,611 △24,315
01 사회보장적수혜금 10,622,961 10,866,112 △243,151
○ 국민기초수급자 생계급여 10,622,961 10,866,112 △243,151
국 8,498,369 8,692,890 △194,521
도 1,062,296 1,086,611 △24,315
군 1,062,296 1,086,611 △24,315
국민기초수급자 해산, 장제급여(보조) 81,953 82,340 △387
국 65,563 65,872 △309
도 8,195 8,234 △39
군 8,195 8,234 △39
301 일반보상금 81,953 82,340 △387
국 65,563 65,872 △309
도 8,195 8,234 △39
군 8,195 8,234 △39
01 사회보장적수혜금 81,953 82,340 △387
○ 국민기초수급자 해산,장제급여 81,953 82,340 △387
국 65,563 65,872 △309
도 8,195 8,234 △39
군 8,195 8,234 △39
기초수급자 양곡할인지원(보조) 318,548 226,737 91,811
국 318,548 226,737 91,811
201 일반운영비 44,150 36,000 8,150
국 44,150 36,000 8,150
02 공공운영비 44,150 36,000 8,150
- 214 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○ 기초수급자 양곡할인지원 택배비 44,150 36,000 8,150
국 44,150 36,000 8,150
301 일반보상금 274,398 190,737 83,661
국 274,398 190,737 83,661
01 사회보장적수혜금 274,398 190,737 83,661
○ 기초수급자 양곡할인지원 274,398 190,737 83,661
국 274,398 190,737 83,661
차상위계층 양곡할인지원(보조) 57,119 59,872 △2,753
국 45,696 47,897 △2,201
도 4,569 4,790 △221
군 6,854 7,185 △331
201 일반운영비 11,750 12,000 △250
국 9,400 9,600 △200
도 940 960 △20
군 1,410 1,440 △30
02 공공운영비 11,750 12,000 △250
○ 차상위계층 양곡할인지원 택배비 11,750 12,000 △250
국 9,400 9,600 △200
도 940 960 △20
군 1,410 1,440 △30
301 일반보상금 45,369 47,872 △2,503
국 36,296 38,297 △2,001
도 3,629 3,830 △201
군 5,444 5,745 △301
01 사회보장적수혜금 45,369 47,872 △2,503
○ 차상위계층 양곡할인지원 45,369 47,872 △2,503
국 36,296 38,297 △2,001
도 3,629 3,830 △201
군 5,444 5,745 △301
시설수급자 생계급여지원(보조) 1,710,000 1,500,000 210,000
국 1,368,000 1,200,000 168,000
도 171,000 150,000 21,000
군 171,000 150,000 21,000
307 민간이전 1,710,000 1,500,000 210,000
국 1,368,000 1,200,000 168,000
도 171,000 150,000 21,000
군 171,000 150,000 21,000
10 사회복지시설법정운영비보조 1,710,000 1,500,000 210,000
○ 국민기초 시설수급자 생계비지원 1,710,000 1,500,000 210,000
국 1,368,000 1,200,000 168,000
도 171,000 150,000 21,000
군 171,000 150,000 21,000
모두가 함께 가는 보편적 복지 실현 79,157,798 83,361,069 △4,203,271
국 47,053,748 50,382,063 △3,328,315
기 114,600 394,420 △279,820
도 8,165,035 8,075,422 89,613
군 23,824,415 24,509,164 △684,749
- 215 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
장애인 생활안정 지원 22,000,925 20,892,489 1,108,436
국 12,152,330 11,156,815 995,515
도 2,986,933 2,885,697 101,236
군 6,861,662 6,849,977 11,685
장애인업무추진 26,235 16,735 9,500
202 여비 15,700 6,200 9,500
01 국내여비 15,700 6,200 9,500
○ 사회복지 유공공무원 국내연수 (2017년
보건복지부 최우수기관 인센티브) 9,500 0 9,500
장애인연금 급여 지급(보조) 3,432,687 3,628,803 △196,116
국 2,402,881 2,540,162 △137,281
도 308,942 326,592 △17,650
군 720,864 762,049 △41,185
301 일반보상금 3,432,687 3,628,803 △196,116
국 2,402,881 2,540,162 △137,281
도 308,942 326,592 △17,650
군 720,864 762,049 △41,185
01 사회보장적수혜금 3,432,687 3,628,803 △196,116
○ 장애인연금 3,432,687 3,628,803 △196,116
국 2,402,881 2,540,162 △137,281
도 308,942 326,592 △17,650
군 720,864 762,049 △41,185
장애인의료비 지원(보조) 127,691 204,903 △77,212
국 102,153 163,923 △61,770
도 10,215 16,392 △6,177
군 15,323 24,588 △9,265
308 자치단체등이전 127,691 204,903 △77,212
국 102,153 163,923 △61,770
도 10,215 16,392 △6,177
군 15,323 24,588 △9,265
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 127,691 204,903 △77,212
○ 장애인 의료비 127,691 204,903 △77,212
국 102,153 163,923 △61,770
도 10,215 16,392 △6,177
군 15,323 24,588 △9,265
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 6,250 7,302 △1,052
국 3,125 3,651 △526
도 1,250 1,460 △210
군 1,875 2,191 △316
301 일반보상금 6,250 7,302 △1,052
국 3,125 3,651 △526
도 1,250 1,460 △210
군 1,875 2,191 △316
01 사회보장적수혜금 6,250 7,302 △1,052
○ 장애인등록진단비 6,250 7,302 △1,052
국 3,125 3,651 △526
- 216 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 1,250 1,460 △210
군 1,875 2,191 △316
장애인보조기구교부(보조) 4,527 4,108 419
국 3,622 3,286 336
도 362 329 33
군 543 493 50
301 일반보상금 4,527 4,108 419
국 3,622 3,286 336
도 362 329 33
군 543 493 50
01 사회보장적수혜금 4,527 4,108 419
○ 장애인 재활보조기구 교부 4,527 4,108 419
국 3,622 3,286 336
도 362 329 33
군 543 493 50
장애인일자리지원(일반형일자리) 290,498 153,672 136,826
국 145,249 76,836 68,413
도 58,100 30,734 27,366
군 87,149 46,102 41,047
101 인건비 290,498 153,672 136,826
국 145,249 76,836 68,413
도 58,100 30,734 27,366
군 87,149 46,102 41,047
04 기간제근로자등보수 290,498 153,672 136,826
○ 장애인 일반형 일자리 지원 290,498 153,672 136,826
국 145,249 76,836 68,413
도 58,100 30,734 27,366
군 87,149 46,102 41,047
장애인일자리지원(시간제일자리) 11,179 9,604 1,575
국 5,590 4,802 788
도 2,236 1,921 315
군 3,353 2,881 472
101 인건비 11,179 9,604 1,575
국 5,590 4,802 788
도 2,236 1,921 315
군 3,353 2,881 472
04 기간제근로자등보수 11,179 9,604 1,575
○ 장애인 시간제 일자리 11,179 9,604 1,575
국 5,590 4,802 788
도 2,236 1,921 315
군 3,353 2,881 472
장애인 활동지원급여 지급(보조) 2,046,016 1,760,795 285,221
국 1,432,211 1,268,001 164,210
도 245,521 217,372 28,149
군 368,284 275,422 92,862
307 민간이전 2,046,016 1,760,795 285,221
국 1,432,211 1,268,001 164,210
- 217 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 245,521 217,372 28,149
군 368,284 275,422 92,862
05 민간위탁금 2,046,016 1,760,795 285,221
○ 장애인활동지원사업(바우처사업) 2,046,016 1,760,795 285,221
국 1,432,211 1,268,001 164,210
도 245,521 217,372 28,149
군 368,284 275,422 92,862
발달재활서비스 바우처 지원(보조) 319,467 320,222 △755
국 223,627 224,000 △373
도 31,947 32,074 △127
군 63,893 64,148 △255
307 민간이전 319,467 320,222 △755
국 223,627 224,000 △373
도 31,947 32,074 △127
군 63,893 64,148 △255
05 민간위탁금 319,467 320,222 △755
○ 장애아동 재활치료사업(바우처사업) 319,467 320,222 △755
국 223,627 224,000 △373
도 31,947 32,074 △127
군 63,893 64,148 △255
언어발달지원 바우처 지원(보조) 17,844 19,960 △2,116
국 12,490 13,972 △1,482
도 1,785 1,996 △211
군 3,569 3,992 △423
307 민간이전 17,844 19,960 △2,116
국 12,490 13,972 △1,482
도 1,785 1,996 △211
군 3,569 3,992 △423
05 민간위탁금 17,844 19,960 △2,116
○ 언어발달지원사업(바우처사업) 17,844 19,960 △2,116
국 12,490 13,972 △1,482
도 1,785 1,996 △211
군 3,569 3,992 △423
공공후견 비용지원 사업 900 3,000 △2,100
국 720 2,400 △1,680
도 54 180 △126
군 126 420 △294
307 민간이전 900 3,000 △2,100
국 720 2,400 △1,680
도 54 180 △126
군 126 420 △294
11 사회복지사업보조 900 3,000 △2,100
○ 공공후견 비용지원사업 900 3,000 △2,100
국 720 2,400 △1,680
도 54 180 △126
군 126 420 △294
장애인편의시설 지원센터 운영(보조) 86,131 83,922 2,209
- 218 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 24,360 24,360 0
군 61,771 59,562 2,209
307 민간이전 86,131 83,922 2,209
도 24,360 24,360 0
군 61,771 59,562 2,209
10 사회복지시설법정운영비보조 49,304 47,095 2,209
○ 장애인 편의시설지원센터 운영 49,304 47,095 2,209
도 13,312 13,312 0
군 35,992 33,783 2,209
장애인 단체 163,400 159,800 3,600
307 민간이전 163,400 159,800 3,600
11 사회복지사업보조 82,200 78,600 3,600
○ 지체장애인협회 완주군지회 사업 지원 6,800 4,400 2,400
○ 장애인생활이용지원센터 차량봉사 사업지원
(지체) 21,000 19,800 1,200
장애인심부름센터 운영(보조) 133,287 128,737 4,550
도 26,657 25,747 910
군 106,630 102,990 3,640
307 민간이전 133,287 128,737 4,550
도 26,657 25,747 910
군 106,630 102,990 3,640
10 사회복지시설법정운영비보조 133,287 128,737 4,550
○ 시각장애인 생활이동지원센터 운영 133,287 128,737 4,550
도 26,657 25,747 910
군 106,630 102,990 3,640
수화통역센터 운영(보조) 116,321 103,540 12,781
도 23,264 20,708 2,556
군 93,057 82,832 10,225
307 민간이전 116,321 103,540 12,781
도 23,264 20,708 2,556
군 93,057 82,832 10,225
10 사회복지시설법정운영비보조 116,321 103,540 12,781
○ 수화 통역센터 운영 116,321 103,540 12,781
도 23,264 20,708 2,556
군 93,057 82,832 10,225
장애인복지관 운영(보조) 1,087,226 1,024,265 62,961
도 212,045 199,453 12,592
군 875,181 824,812 50,369
307 민간이전 1,087,226 1,024,265 62,961
도 212,045 199,453 12,592
군 875,181 824,812 50,369
05 민간위탁금 1,087,226 1,024,265 62,961
○ 장애인복지관 운영 1,087,226 1,024,265 62,961
도 212,045 199,453 12,592
군 875,181 824,812 50,369
- 219 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
장애인 주간보호시설 운영(보조) 135,690 127,706 7,984
도 27,138 25,542 1,596
군 108,552 102,164 6,388
307 민간이전 135,690 127,706 7,984
도 27,138 25,542 1,596
군 108,552 102,164 6,388
10 사회복지시설법정운영비보조 135,690 127,706 7,984
○ 장애인 주간보호센터 운영 135,690 127,706 7,984
도 27,138 25,542 1,596
군 108,552 102,164 6,388
장애인 직업재활시설 운영(보조) 674,252 552,739 121,513
도 134,850 110,548 24,302
군 539,402 442,191 97,211
307 민간이전 674,252 552,739 121,513
도 134,850 110,548 24,302
군 539,402 442,191 97,211
10 사회복지시설법정운영비보조 674,252 552,739 121,513
○ 장애인 직업재활시설 운영 674,252 552,739 121,513
도 134,850 110,548 24,302
군 539,402 442,191 97,211
중증장애인다수고용사업(보조) 613,536 553,594 59,942
도 122,707 110,719 11,988
군 490,829 442,875 47,954
307 민간이전 613,536 553,594 59,942
도 122,707 110,719 11,988
군 490,829 442,875 47,954
05 민간위탁금 613,536 553,594 59,942
○ 중증장애인 다수고용사업장 운영 613,536 553,594 59,942
도 122,707 110,719 11,988
군 490,829 442,875 47,954
사회복지시설 운영 관리 4,600 4,600 0
201 일반운영비 1,600 3,600 △2,000
01 사무관리비 1,600 3,600 △2,000
○ 사회복지시설 종사자 교육 1,600 3,600 △2,000
301 일반보상금 3,000 1,000 2,000
09 행사실비보상금 3,000 0 3,000
○ 사회복지시설 종사자 교육 3,000 0 3,000
11 기타보상금 0 1,000 △1,000
○ 사회복지시설 교육 강사수당 0 1,000 △1,000
장애인거주시설 운영 지원(보조) 6,896,600 5,518,170 1,378,430
국 4,827,600 3,862,720 964,880
도 413,800 331,090 82,710
군 1,655,200 1,324,360 330,840
307 민간이전 6,896,600 5,518,170 1,378,430
- 220 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
국 4,827,600 3,862,720 964,880
도 413,800 331,090 82,710
군 1,655,200 1,324,360 330,840
10 사회복지시설법정운영비보조 6,896,600 5,518,170 1,378,430
○ 장애인거주시설 운영비 6,896,600 5,518,170 1,378,430
국 4,827,600 3,862,720 964,880
도 413,800 331,090 82,710
군 1,655,200 1,324,360 330,840
장애인 복지시설 종사자 특별수당(보조) 331,000 301,600 29,400
도 99,300 90,480 8,820
군 231,700 211,120 20,580
307 민간이전 331,000 301,600 29,400
도 99,300 90,480 8,820
군 231,700 211,120 20,580
10 사회복지시설법정운영비보조 331,000 301,600 29,400
○ 장애인복지시설 종사자 특별수당 331,000 301,600 29,400
도 99,300 90,480 8,820
군 231,700 211,120 20,580
장애인 개인운영신고시설 지원(보조) 33,876 774,000 △740,124
도 0 73,800 △73,800
군 33,876 700,200 △666,324
307 민간이전 33,876 774,000 △740,124
도 0 73,800 △73,800
군 33,876 700,200 △666,324
10 사회복지시설법정운영비보조 33,876 774,000 △740,124
○ 장애인 개인운영 신고시설 지원 33,876 774,000 △740,124
도 0 73,800 △73,800
군 33,876 700,200 △666,324
장애인직업재활시설 기능보강사업 18,000 18,000 0
국 9,000 9,000 0
도 2,700 4,500 △1,800
군 6,300 4,500 1,800
402 민간자본이전 18,000 18,000 0
국 9,000 9,000 0
도 2,700 4,500 △1,800
군 6,300 4,500 1,800
02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 18,000 0
○ 장애인직업재활시설 기능보강(장비보강) 18,000 18,000 0
국 9,000 9,000 0
도 2,700 4,500 △1,800
군 6,300 4,500 1,800
장애인단체(장애인복지시설)기능보강사업 11,000 0 11,000
402 민간자본이전 11,000 0 11,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 11,000 0 11,000
○ 장애인단체(장애인복지시설) 전산장비 지원 11,000 0 11,000
- 221 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
노인복지 증진 53,895,929 59,057,205 △5,161,276
국 33,832,274 38,094,084 △4,261,810
기 114,600 312,600 △198,000
도 4,779,397 4,785,689 △6,292
군 15,169,658 15,864,832 △695,174
노인 돌봄 데이케어센터 운영(보조) 53,184 48,048 5,136
도 15,955 14,414 1,541
군 37,229 33,634 3,595
307 민간이전 53,184 48,048 5,136
도 15,955 14,414 1,541
군 37,229 33,634 3,595
10 사회복지시설법정운영비보조 53,184 48,048 5,136
○ 노인 데이케어센터 운영 53,184 48,048 5,136
도 15,955 14,414 1,541
군 37,229 33,634 3,595
노인돌봄종합서비스 단가보조 1,085,112 1,163,839 △78,727
국 759,585 814,687 △55,102
도 130,214 139,661 △9,447
군 195,313 209,491 △14,178
307 민간이전 1,085,112 1,163,839 △78,727
국 759,585 814,687 △55,102
도 130,214 139,661 △9,447
군 195,313 209,491 △14,178
05 민간위탁금 1,085,112 1,163,839 △78,727
○ 노인돌봄종합서비스 예탁금(바우처사업) 1,085,112 1,163,839 △78,727
국 759,585 814,687 △55,102
도 130,214 139,661 △9,447
군 195,313 209,491 △14,178
단기가사서비스 단가보조 920 530 390
국 635 371 264
도 114 64 50
군 171 95 76
307 민간이전 920 530 390
국 635 371 264
도 114 64 50
군 171 95 76
05 민간위탁금 920 530 390
○ 단기가사서비스사업 920 530 390
국 635 371 264
도 114 64 50
군 171 95 76
노인돌봄기본서비스사업지원(보조) 584,397 562,840 21,557
국 409,078 393,988 15,090
도 70,128 67,540 2,588
군 105,191 101,312 3,879
101 인건비 581,597 560,650 20,947
국 407,118 392,455 14,663
- 222 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 69,792 67,278 2,514
군 104,687 100,917 3,770
04 기간제근로자등보수 581,597 560,650 20,947
○ 노인돌봄기본서비스 제공인력 인건비(40명) 581,597 560,650 20,947
국 407,118 392,455 14,663
도 69,792 67,278 2,514
군 104,687 100,917 3,770
201 일반운영비 1,000 390 610
국 700 273 427
도 120 46 74
군 180 71 109
01 사무관리비 1,000 390 610
○ 노인돌봄기본서비스 운영 1,000 390 610
국 700 273 427
도 120 46 74
군 180 71 109
노인돌봄기본서비스사업지원(자체) 120,539 114,140 6,399
101 인건비 102,399 96,000 6,399
04 기간제근로자등보수 102,399 96,000 6,399
○ 독거노인보호사업 제공인력 워크숍 6,399 0 6,399
기초연금 지급(보조) 37,649,953 43,500,000 △5,850,047
국 30,119,962 34,800,000 △4,680,038
도 1,505,998 1,740,000 △234,002
군 6,023,993 6,960,000 △936,007
301 일반보상금 37,649,953 43,500,000 △5,850,047
국 30,119,962 34,800,000 △4,680,038
도 1,505,998 1,740,000 △234,002
군 6,023,993 6,960,000 △936,007
01 사회보장적수혜금 37,649,953 43,500,000 △5,850,047
○ 기초연금 37,649,953 43,500,000 △5,850,047
국 30,119,962 34,800,000 △4,680,038
도 1,505,998 1,740,000 △234,002
군 6,023,993 6,960,000 △936,007
경로당 기능보강사업 770,500 770,500 0
도 12,000 12,000 0
군 758,500 758,500 0
402 민간자본이전 647,500 647,500 0
도 12,000 12,000 0
군 635,500 635,500 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 607,500 607,500 0
○ 경로당 신축비(봉동 원율소) 0 60,000 △60,000
○ 경로당 신축비(봉동 제상) 60,000 0 60,000
노인 일자리 및 사회활동지원 확대(보조) 3,944,096 3,552,020 392,076
국 1,972,048 1,776,010 196,038
도 788,821 710,404 78,417
군 1,183,227 1,065,606 117,621
- 223 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
101 인건비 1,622,736 1,503,800 118,936
국 811,368 751,900 59,468
도 324,547 300,760 23,787
군 486,821 451,140 35,681
04 기간제근로자등보수 1,622,736 1,503,800 118,936
○ 노인일자리사업 참여자 활동비 1,622,736 1,503,800 118,936
국 811,368 751,900 59,468
도 324,547 300,760 23,787
군 486,821 451,140 35,681
201 일반운영비 6,000 5,000 1,000
국 3,000 2,500 500
도 1,200 1,000 200
군 1,800 1,500 300
01 사무관리비 6,000 5,000 1,000
○ 사무용품 구입 및 현수막 등 제작 6,000 5,000 1,000
국 3,000 2,500 500
도 1,200 1,000 200
군 1,800 1,500 300
202 여비 700 1,000 △300
국 350 500 △150
도 140 200 △60
군 210 300 △90
01 국내여비 700 1,000 △300
○ 노인일자리 수행기관 지도점검 등 700 1,000 △300
국 350 500 △150
도 140 200 △60
군 210 300 △90
206 재료비 13,000 6,000 7,000
국 6,500 3,000 3,500
도 2,600 1,200 1,400
군 3,900 1,800 2,100
01 재료비 13,000 6,000 7,000
○ 노인일자리사업 소모품 구입 13,000 6,000 7,000
국 6,500 3,000 3,500
도 2,600 1,200 1,400
군 3,900 1,800 2,100
301 일반보상금 13,000 12,000 1,000
국 6,500 6,000 500
도 2,600 2,400 200
군 3,900 3,600 300
09 행사실비보상금 13,000 12,000 1,000
○ 노인일자리사업 간담회 등 13,000 12,000 1,000
국 6,500 6,000 500
도 2,600 2,400 200
군 3,900 3,600 300
307 민간이전 2,288,660 2,024,220 264,440
국 1,144,330 1,012,110 132,220
- 224 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 457,734 404,844 52,890
군 686,596 607,266 79,330
11 사회복지사업보조 2,288,660 2,024,220 264,440
○ 노인일자리사업 지원 2,282,060 2,024,220 257,840
국 1,141,030 1,012,110 128,920
도 456,414 404,844 51,570
군 684,616 607,266 77,350
○ 시장형사업 인센티브 지원(2017년 노인일자
리사업) 6,600 0 6,600
국 3,300 0 3,300
도 1,320 0 1,320
군 1,980 0 1,980
노인 일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력) 219,684 198,358 21,326
국 109,842 99,179 10,663
도 43,935 39,671 4,264
군 65,907 59,508 6,399
101 인건비 96,912 96,048 864
국 48,456 48,024 432
도 19,381 19,209 172
군 29,075 28,815 260
04 기간제근로자등보수 96,912 96,048 864
○ 노인일자리 전담인력 인건비 96,912 96,048 864
국 48,456 48,024 432
도 19,381 19,209 172
군 29,075 28,815 260
307 민간이전 122,772 102,310 20,462
국 61,386 51,155 10,231
도 24,554 20,462 4,092
군 36,832 30,693 6,139
11 사회복지사업보조 122,772 102,310 20,462
○ 노인일자리 수행기관 전담인력 지원 122,772 102,310 20,462
국 61,386 51,155 10,231
도 24,554 20,462 4,092
군 36,832 30,693 6,139
시니어클럽 운영지원(보조) 230,000 220,000 10,000
도 23,000 22,000 1,000
군 207,000 198,000 9,000
307 민간이전 230,000 220,000 10,000
도 23,000 22,000 1,000
군 207,000 198,000 9,000
10 사회복지시설법정운영비보조 230,000 220,000 10,000
○ 시니어클럽 운영비 보조 230,000 220,000 10,000
도 23,000 22,000 1,000
군 207,000 198,000 9,000
시니어클럽 종사자 특별수당(보조) 7,560 9,000 △1,440
도 2,502 2,700 △198
군 5,058 6,300 △1,242
- 225 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
307 민간이전 7,560 9,000 △1,440
도 2,502 2,700 △198
군 5,058 6,300 △1,242
10 사회복지시설법정운영비보조 7,560 9,000 △1,440
○ 시니어클럽 종사자 특별수당 7,560 9,000 △1,440
도 2,502 2,700 △198
군 5,058 6,300 △1,242
거동불편노인 보행보조기 지원(보조) 9,000 13,230 △4,230
도 2,700 3,970 △1,270
군 6,300 9,260 △2,960
301 일반보상금 9,000 13,230 △4,230
도 2,700 3,970 △1,270
군 6,300 9,260 △2,960
01 사회보장적수혜금 9,000 13,230 △4,230
○ 거동불편노인 보행보조기 지원사업 9,000 13,230 △4,230
도 2,700 3,970 △1,270
군 6,300 9,260 △2,960
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기
관 운영비)
3,360 3,360 0
기 1,680 1,680 0
군 1,680 1,680 0
101 인건비 1,000 0 1,000
기 500 0 500
군 500 0 500
04 기간제근로자등보수 1,000 0 1,000
○ 응급관리요원 여비 1,000 0 1,000
기 500 0 500
군 500 0 500
201 일반운영비 2,360 3,360 △1,000
기 1,180 1,680 △500
군 1,180 1,680 △500
01 사무관리비 680 1,680 △1,000
○ 응급안전알림센터 기관 운영비 680 1,680 △1,000
기 340 840 △500
군 340 840 △500
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비 구축(
보조)
0 396,000 △396,000
기 0 198,000 △198,000
군 0 198,000 △198,000
405 자산취득비 0 396,000 △396,000
기 0 198,000 △198,000
군 0 198,000 △198,000
01 자산및물품취득비 0 396,000 △396,000
○ 독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스
장비구축 0 396,000 △396,000
기 0 198,000 △198,000
- 226 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
군 0 198,000 △198,000
공설공원묘지 및 납골당 운영 117,421 147,254 △29,833
101 인건비 26,280 56,113 △29,833
04 기간제근로자등보수 26,280 56,113 △29,833
○ 공설공원묘지 관리인부임 0 29,833 △29,833
― 기 본 급 0 15,372 △15,372
― 상 여 금 0 5,124 △5,124
― 시간외수당 0 915 △915
― 명절휴가비 0 600 △600
― 교 통 비 0 1,200 △1,200
― 유급휴일수당 0 3,172 △3,172
― 연차수당 0 610 △610
― 4대 보험료 0 1,440 △1,440
― 퇴 직 금 0 1,400 △1,400
노인일자리공동작업장 확충 116,600 40,000 76,600
201 일반운영비 6,600 0 6,600
01 사무관리비 6,600 0 6,600
○ 노인일자리 공동작업장 임차료
6,600 0 6,6002,200,000*3개월
401 시설비및부대비 110,000 40,000 70,000
01 시설비 110,000 40,000 70,000
○ 노인일자리 공동작업장 리모델링 (설계비포
함) 110,000 40,000 70,000
경로당 공기청정기 보급사업(보조) 665,517 0 665,517
국 251,275 0 251,275
도 150,765 0 150,765
군 263,477 0 263,477
405 자산취득비 665,517 0 665,517
국 251,275 0 251,275
도 150,765 0 150,765
군 263,477 0 263,477
01 자산및물품취득비 665,517 0 665,517
○ 경로당 공기청정기 보급 사업 665,517 0 665,517
국 251,275 0 251,275
도 150,765 0 150,765
군 263,477 0 263,477
여성가족지원 3,260,944 3,411,375 △150,431
국 1,069,144 1,131,164 △62,020
기 0 81,820 △81,820
도 398,705 404,036 △5,331
군 1,793,095 1,794,355 △1,260
완주군 가족문화교육원 운영 84,100 79,100 5,000
301 일반보상금 29,000 24,000 5,000
- 227 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
11 기타보상금 25,000 20,000 5,000
○ 가족문화교육원 프로그램 운영 강사수당 25,000 20,000 5,000
가정폭력 피해자 지원(보조) 500 628 △128
국 350 440 △90
도 75 94 △19
군 75 94 △19
301 일반보상금 500 628 △128
국 350 440 △90
도 75 94 △19
군 75 94 △19
01 사회보장적수혜금 500 628 △128
○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료
비지원 500 628 △128
국 350 440 △90
도 75 94 △19
군 75 94 △19
성폭력피해자 지원(보조) 3,134 2,634 500
국 2,194 1,844 350
도 470 395 75
군 470 395 75
301 일반보상금 3,134 2,634 500
국 2,194 1,844 350
도 470 395 75
군 470 395 75
01 사회보장적수혜금 3,134 2,634 500
○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 3,134 2,634 500
국 2,194 1,844 350
도 470 395 75
군 470 395 75
아이돌봄지원(보조) 436,660 451,660 △15,000
국 305,662 316,162 △10,500
도 52,399 54,199 △1,800
군 78,599 81,299 △2,700
307 민간이전 436,660 451,660 △15,000
국 305,662 316,162 △10,500
도 52,399 54,199 △1,800
군 78,599 81,299 △2,700
11 사회복지사업보조 165,665 180,665 △15,000
○ 아이돌보미 사업(운영비) 165,665 180,665 △15,000
국 115,965 126,465 △10,500
도 19,880 21,680 △1,800
군 29,820 32,520 △2,700
저소득 한부모가정 자녀 양육비등 지원(보조) 270,400 299,400 △29,000
국 216,320 239,520 △23,200
도 27,040 29,940 △2,900
군 27,040 29,940 △2,900
301 일반보상금 270,400 299,400 △29,000
- 228 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
국 216,320 239,520 △23,200
도 27,040 29,940 △2,900
군 27,040 29,940 △2,900
01 사회보장적수혜금 270,400 299,400 △29,000
○ 한부모가족 아동양육비지원 259,000 288,000 △29,000
국 207,200 230,400 △23,200
도 25,900 28,800 △2,900
군 25,900 28,800 △2,900
청소년 한부모 자립지원사업(보조) 6,421 14,480 △8,059
국 5,134 11,584 △6,450
도 643 1,158 △515
군 644 1,738 △1,094
301 일반보상금 6,421 14,480 △8,059
국 5,134 11,584 △6,450
도 643 1,158 △515
군 644 1,738 △1,094
01 사회보장적수혜금 6,421 14,480 △8,059
○ 청소년 한부모 아동 양육비 지원 4,281 10,200 △5,919
국 3,423 8,160 △4,737
도 429 816 △387
군 429 1,224 △795
○ 청소년 한부모 자립촉진수당 600 1,200 △600
국 480 960 △480
도 60 96 △36
군 60 144 △84
○ 청소년 한부모 검정고시학습비 지원 1,540 3,080 △1,540
국 1,231 2,464 △1,233
도 154 246 △92
군 155 370 △215
저소득 한부모가정 생활자립지원 사업(보조) 143,500 144,250 △750
도 43,000 43,275 △275
군 100,500 100,975 △475
301 일반보상금 143,500 144,250 △750
도 43,000 43,275 △275
군 100,500 100,975 △475
01 사회보장적수혜금 143,500 144,250 △750
○ 저소득한부모가정 생활자립지원 143,500 144,250 △750
도 43,000 43,275 △275
군 100,500 100,975 △475
한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원(보조) 5,000 6,000 △1,000
국 2,500 3,000 △500
도 1,000 1,200 △200
군 1,500 1,800 △300
307 민간이전 5,000 6,000 △1,000
국 2,500 3,000 △500
도 1,000 1,200 △200
군 1,500 1,800 △300
11 사회복지사업보조 5,000 6,000 △1,000
- 229 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○ 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 5,000 6,000 △1,000
국 2,500 3,000 △500
도 1,000 1,200 △200
군 1,500 1,800 △300
한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원(보조) 6,000 6,300 △300
도 1,800 1,890 △90
군 4,200 4,410 △210
307 민간이전 6,000 6,300 △300
도 1,800 1,890 △90
군 4,200 4,410 △210
11 사회복지사업보조 6,000 6,300 △300
○ 한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원 6,000 6,300 △300
도 1,800 1,890 △90
군 4,200 4,410 △210
다자녀가정 양육비 지원 539,600 489,600 50,000
301 일반보상금 539,600 489,600 50,000
01 사회보장적수혜금 539,600 489,600 50,000
○ 다자녀가정 양육비 지원 539,600 489,600 50,000
저출산 대응기반 조성(보조) 25,500 18,500 7,000
도 700 700 0
군 24,800 17,800 7,000
301 일반보상금 18,500 11,500 7,000
도 700 700 0
군 17,800 10,800 7,000
11 기타보상금 15,000 8,000 7,000
○ 육아 품앗이 활동지원 15,000 8,000 7,000
양성평등 및 성별영향분석평가(보조) 1,500 1,464 36
도 500 488 12
군 1,000 976 24
201 일반운영비 1,500 1,464 36
도 500 488 12
군 1,000 976 24
01 사무관리비 1,500 1,464 36
○ 양성평등 및 성별영향분석평가 교육 1,500 1,464 36
도 500 488 12
군 1,000 976 24
건강가정 다문화가족 지원센터 운영지원(보조) 300,410 310,410 △10,000
국 165,205 175,205 △10,000
도 40,562 40,562 0
군 94,643 94,643 0
307 민간이전 300,410 310,410 △10,000
국 165,205 175,205 △10,000
도 40,562 40,562 0
군 94,643 94,643 0
10 사회복지시설법정운영비보조 300,410 310,410 △10,000
- 230 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 30,000 40,000 △10,000
국 30,000 40,000 △10,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 81,739 76,860 4,879
국 57,217 53,802 3,415
도 8,174 7,686 488
군 16,348 15,372 976
307 민간이전 81,739 76,860 4,879
국 57,217 53,802 3,415
도 8,174 7,686 488
군 16,348 15,372 976
11 사회복지사업보조 81,739 76,860 4,879
○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지
원 81,739 76,860 4,879
국 57,217 53,802 3,415
도 8,174 7,686 488
군 16,348 15,372 976
다문화가족자녀 언어발달 지원 60,198 60,258 △60
국 42,139 42,181 △42
도 6,020 6,026 △6
군 12,039 12,051 △12
307 민간이전 60,198 60,258 △60
국 42,139 42,181 △42
도 6,020 6,026 △6
군 12,039 12,051 △12
11 사회복지사업보조 60,198 60,258 △60
○ 언어발달지원(이주여성) 60,198 60,258 △60
국 42,139 42,181 △42
도 6,020 6,026 △6
군 12,039 12,051 △12
결혼이민자 통번역서비스(보조) 48,460 44,448 4,012
국 33,922 31,113 2,809
도 4,846 4,445 401
군 9,692 8,890 802
307 민간이전 48,460 44,448 4,012
국 33,922 31,113 2,809
도 4,846 4,445 401
군 9,692 8,890 802
11 사회복지사업보조 48,460 44,448 4,012
○ 결혼이민자 통번역서비스 48,460 44,448 4,012
국 33,922 31,113 2,809
도 4,846 4,445 401
군 9,692 8,890 802
글로벌 마을학당 사업(보조) 108,141 106,190 1,951
도 40,012 42,476 △2,464
군 68,129 63,714 4,415
307 민간이전 108,141 106,190 1,951
도 40,012 42,476 △2,464
- 231 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
군 68,129 63,714 4,415
11 사회복지사업보조 108,141 106,190 1,951
○ 글로벌 마을학당 사업 108,141 106,190 1,951
도 40,012 42,476 △2,464
군 68,129 63,714 4,415
건강가정.다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 복지
수당 지원(보조)
50,469 48,289 2,180
도 17,820 17,228 592
군 32,649 31,061 1,588
307 민간이전 50,469 48,289 2,180
도 17,820 17,228 592
군 32,649 31,061 1,588
10 사회복지시설법정운영비보조 50,469 48,289 2,180
○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 26,789 27,409 △620
도 10,716 10,964 △248
군 16,073 16,445 △372
○ 다문화가족지원센터 직원 명절수당 2,800 0 2,800
도 840 0 840
군 1,960 0 1,960
결혼이민자 학비 지원(보조) 3,000 2,000 1,000
도 1,200 800 400
군 1,800 1,200 600
307 민간이전 3,000 2,000 1,000
도 1,200 800 400
군 1,800 1,200 600
11 사회복지사업보조 3,000 2,000 1,000
○ 결혼이민자 학비 지원 3,000 2,000 1,000
도 1,200 800 400
군 1,800 1,200 600
공동육아나눔터 운영 40,000 40,000 0
국 28,000 28,000 0
도 4,800 4,800 0
군 7,200 7,200 0
201 일반운영비 7,000 7,000 0
국 4,900 4,900 0
도 840 840 0
군 1,260 1,260 0
01 사무관리비 7,000 6,000 1,000
○ 육아용품 구입 및 리플렛 제작 7,000 6,000 1,000
국 4,900 4,200 700
도 840 720 120
군 1,260 1,080 180
02 공공운영비 0 1,000 △1,000
○ 캡스요금 및 전기, 상하수도요금 0 1,000 △1,000
국 0 700 △700
도 0 120 △120
군 0 180 △180
- 232 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
다문화가족 행복지원사업 16,480 16,480 0
206 재료비 3,000 0 3,000
01 재료비 3,000 0 3,000
○ 다문화가족 행복지원사업 프로그램재료 3,000 0 3,000
301 일반보상금 7,000 10,000 △3,000
11 기타보상금 5,000 8,000 △3,000
○ 다문화가족 행복지원사업 강사수당 5,000 8,000 △3,000
새일센터 지정운영(보조) 298,148 314,020 △15,872
국 190,288 208,100 △17,812
도 53,930 52,960 970
군 53,930 52,960 970
307 민간이전 298,148 314,020 △15,872
국 190,288 208,100 △17,812
도 53,930 52,960 970
군 53,930 52,960 970
05 민간위탁금 298,148 314,020 △15,872
○ 새일여성인턴 60,000 54,000 6,000
국 48,000 43,200 4,800
도 6,000 5,400 600
군 6,000 5,400 600
○ 직업교육훈련 46,428 69,780 △23,352
국 46,428 69,780 △23,352
○ 비정규직처우개선 0 13,800 △13,800
국 0 6,900 △6,900
도 0 3,450 △3,450
군 0 3,450 △3,450
○ 성과운영비 30,000 14,720 15,280
국 15,000 7,360 7,640
도 7,500 3,680 3,820
군 7,500 3,680 3,820
새일센터 지정운영 45,000 75,000 △30,000
307 민간이전 45,000 75,000 △30,000
05 민간위탁금 45,000 75,000 △30,000
○ 새일센터 운영 인건비 45,000 75,000 △30,000
― 센터장 인건비 41,400 36,000 5,400
― 전담인력 0 27,600 △27,600
― 명절휴가비 (센터장) 0 3,000 △3,000
― 명절휴가비 (전담인력) 0 600 △600
― 센터장 활동비 3,600 7,800 △4,200
일가정양립지원 종합상담센터 운영 35,000 70,000 △35,000
201 일반운영비 5,000 0 5,000
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○ 일가정양립지원센터 운영 5,000 0 5,000
- 233 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
307 민간이전 30,000 70,000 △40,000
05 민간위탁금 0 70,000 △70,000
○ 일가정양립지원 종합상담센터 민간위탁금 0 70,000 △70,0000
11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000
○ 일가정양립지원센터 지원 30,000 0 30,000
경력단절여성 취업지원(보조) 0 81,820 △81,820
기 0 81,820 △81,820
307 민간이전 0 81,820 △81,820
기 0 81,820 △81,820
05 민간위탁금 0 81,820 △81,820
○ 직업상담사 인건비 0 42,672 △42,672
기 0 42,672 △42,672
○ 집단상담프로그램운영비 0 33,628 △33,628
기 0 33,628 △33,628
○ 직업상담사 정규직처우개선비 0 5,520 △5,520
기 0 5,520 △5,520
재무활동(사회복지과) 1,592,965 837,697 755,268
내부거래지출 820,691 837,697 △17,006
내부거래지출 820,691 837,697 △17,006
701 기타회계등전출금 820,691 837,697 △17,006
01 기타회계전출금 820,691 837,697 △17,006
○ 의료보호비특별회계 전출금 820,691 837,697 △17,006
보전지출 772,274 0 772,274
국도비반환금 772,274 0 772,274
802 반환금기타 772,274 0 772,274
01 국고보조금반환금 608,457 0 608,457
○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영지원 456 0 456
○ 한부모가족 자녀 양육비등 지원 16,857 0 16,857
○ 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료
비 지원 440 0 440
○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 81 0 81
○ 아이돌봄지원 16,613 0 16,613
○ 새일센터 지정운영 5,771 0 5,771
○ 경력단절여성 취업지원 6,947 0 6,947
○ 청소년 한부모 자립지원사업 3,104 0 3,104
○ 아이돌봄지원(보조) 이자 677 0 677
○ 발달재활서비스 바우처 지원(보조) 이자 544 0 544
○ 장애수당(기초) 710 0 710
○ 장애인 활동지원급여 이자) 1,292 0 1,292
○ 정신요양시설 운영지원 286 0 286
○ 장애인거주시설 운영비 74,800 0 74,800
- 234 -
부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○ 건강가정.다문화가족 운영지원 이자 13 0 13
○ 장애인거주시설 기능보강사업 45,575 0 45,575
○ 다문화가족 자녀생활 방문교육서비스 1,823 0 1,823
○ 다문화가족 자녀생활 방문교육서비스 이자 8 0 8
○ 다문화가족지원센터 한국어교육 지원 사업
이자 2 0 2
○ 결혼이민자 통번역서비스 사업 1,731 0 1,731
○ 결혼이주여성자녀 언어발달지원사업 이자 3 0 3
○ 찾아가는 부모교육 사업 이자 1 0 1
○ 결혼이민자 통번역서비스 사업 이자 3 0 3
○ 지역사회서비스투자사업 22,606 0 22,606
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원 301 0 301
○ 긴급복지지원 12,838 0 12,838
○ 통합사례관리사 인건비 지원 1,173 0 1,173
○ 통합사례관리 지원 522 0 522
○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 26,543 0 26,543
○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 이자 125 0 125
○ 자활지원사업(보조) 8,309 0 8,309
○ 지역자활센터 운영비(보조) 이자 19 0 19
○ 가사간병방문지원사업 1,833 0 1,833
○ 가사간병방문지원사업 이자 270 0 270
○ 기초생계급여 79,805 0 79,805
○ 기초수급자 양곡할인지원 5,911 0 5,911
○ 차상위계층 양곡할인지원 449 0 449
○ 지역사회서비스투자사업 이자 1,412 0 1,412
○ 해산장제급여 190 0 190
○ 공동육아나눔터 운영 사업 2,212 0 2,212
○ 공동육아나눔터 운영 사업 이자 6 0 6
○ 장애수당(차상위) 3,438 0 3,438
○ 여성장애인 출산비용 지원사업 1,400 0 1,400
○ 장애인보조기구교부(보조) 207 0 207
○ 장애인연금 278 0 278
○ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,391 0 2,391
○ 장애인일반형일자리사업 4,309 0 4,309
○ 장애인시간제일자리사업 711 0 711
○ 장애인복지일자리사업 3,253 0 3,253
○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 143,144 0 143,144
○ 노인돌봄종합서비스 단가보조(이자) 1,349 0 1,349
○ 단기가사서비스 단가보조 1,769 0 1,769
○ 노인돌봄기본서비스사업지원 622 0 622
○ 기초연금 지급 28,712 0 28,712
○ 노인 일자리 및 사회활동지원 확대 8,604 0 8,604
- 235 -
부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운
영지원 7,896 0 7,896
○ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장
비 구축 146 0 146
○ 희망키움통장 사업지원 27,276 0 27,276
○ 희망키움통장 사업지원 (이자) 32 0 32
○ 내일키움통장 사업지원 30,644 0 30,644
○ 내일키움통장 사업지원 (이자) 14 0 14
○ 시설입소자 상담치료지원 (한부모가족) 1 0 1
02 시ㆍ도비보조금반환금 163,817 0 163,817
○ 이재민 응급구호비 959 0 959
○ 건강가정다문화가족지원센터 운영 지원 137 0 137
○ 장애인 개인운영신고시설 지원 6,966 0 6,966
○ 건강가정다문화가족지원센터 운영 지원 사업
이자 3 0 3
○ 장애인 거주시설 퇴소자 자립정착금 3,000 0 3,000
○ 다문화가족 자녀생활 방문교육 사업 262 0 262
○ 장애인 복지시설 종사자 특별수당 869 0 869
○ 다문화가족 자녀생활 방문교육 사업 이자 2 0 2
○ 시설거주장애인 자립생활욕구 실태조사 1,478 0 1,478
○ 다문화가족 한국어교육 지원사업 이자 1 0 1
○ 결혼이민자 통번역 서비스 사업 248 0 248
○ 결혼이민자 통번역 서비스 사업 이자 1 0 1
○ 결혼이주여성자녀 언어발달지원사업이자 1 0 1
○ 찾아가는 부모교육 사업 이자 1 0 1
○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 수당
지원 550 0 550
○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 미 수당
이자 2 0 2
○ 다문화가족 고향나들이 사업 이자 1 0 1
○ 다문화가정 행복플러스 사업 이자 2 0 2
○ 다문화마을학당 운영 사업이자 2 0 2
○ 결혼이민자 직업훈련교육 지원사업 이자 1 0 1
○ 다문화청소년진로지원사업 이자 1 0 1
○ 청소년 한부모 자립지원사업(보조) 388 0 388
○ 다문화어울림 문화지원사업 이자 1 0 1
○ 지역사회서비스투자사업 3,230 0 3,230
○ 호국보훈수당(보조) 3,630 0 3,630
○ 지역사회서비스투자사업 이자 202 0 202
○ 기초생계급여 9,976 0 9,976
○ 해산장제급여 24 0 24
○ 차상위계층 양곡할인지원 45 0 45
○ 가사간병방문지원사업 262 0 262
- 236 -
부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○ 가사간병방문지원사업 이자 39 0 39
○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 2,655 0 2,655
○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 이자 13 0 13
○ 자활지원사업(보조) 831 0 831
○ 저소득 한부모가정 생활자립지원 1,987 0 1,987
○ 지역자활센터 종사자 특별수당(보조) 354 0 354
○ 지역사회재활시설 운영지원(보조) 3,604 0 3,604
○ 직업재활시설 운영지원(보조) 2,364 0 2,364
○ 긴급복지지원 1,282 0 1,282
○ 공동육아나눔터 운영 사업 380 0 380
○ 공동육아나눔터 운영 사업 이자 1 0 1
○ 장애인신문 478 0 478
○ 장애수당(기초) 122 0 122
○ 장애수당(차상위) 589 0 589
○ 여성장애인 출산비용 지원사업 180 0 180
○ 장애인보조기구교부(보조) 21 0 21
○ 장애인거주시설 기능보강사업 13,672 0 13,672
○ 장애인거주시설 운영비 6,412 0 6,412
○ 장애인연금 36 0 36
○ 장애인일반형일자리사업 1,724 0 1,724
○ 정신요양시설 운영지원(보조) 123 0 123
○ 저소득장애인 진단비 및 검사비지원 957 0 957
○ 장애인 활동지원급여 지급 이자(보조) 223 0 223
○ 장애인 활동지원 추가지원사업 5,439 0 5,439
○ 장애인시간제일자리사업 285 0 285
○ 장애인복지일자리사업 1,302 0 1,302
○ 발달재활서비스 바우처 지원(보조) 이자 78 0 78
○ 노인생활시설 운영비 2,273 0 2,273
○ 노인복지시설 종사자 특별수당 29,159 0 29,159
○ 재가노인복지시설 운영 218 0 218
○ 재가노인복지시설 종사자 특별수당 461 0 461
○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 24,539 0 24,539
○ 노인돌봄종합서비스 단가보조(이자) 232 0 232
○ 단기가사서비스 단가보조 303 0 303
○ 노인돌봄기본서비스사업지원 107 0 107
○ 기초연금 지급 7,178 0 7,178
○ 노인 일자리 및 사회활동지원 확대 5,163 0 5,163
○ 시니어클럽 종사자 특별수당 93 0 93
○ 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료
비 지원(보조) 94 0 94
○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 18 0 18
○ 아이돌봄지원(보조) 2,848 0 2,848
- 237 -
부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○ 아이돌봄지원(보조) 이자 116 0 116
○ 한부모가족 자녀 양육비등 지원(보조) 2,108 0 2,108
○ 한부모가족복지시설 운영지원 3,772 0 3,772
○ 한부모가족 자녀교육비 지원 3,129 0 3,129
○ 새일센터 지정운영(보조) 2,390 0 2,390
○ 새일센터 지정운영(자체) 2,220 0 2,220
- 238 -