30
세출예산사업명세서 부서: 사회복지과 정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 2018년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과 사회복지과 101,167,736 104,386,852 3,219,116 59,917,640 62,908,548 2,990,908 1,294,500 1,294,500 0 114,600 394,420 279,820 9,959,384 9,893,362 66,022 29,881,612 29,896,022 14,410 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 20,331,143 20,102,256 228,887 12,863,892 12,526,485 337,407 1,294,500 1,294,500 0 1,794,349 1,817,940 23,591 4,378,402 4,463,331 84,929 자활 및 사회서비스 활성화 6,032,843 5,820,500 212,343 1,993,882 1,753,163 240,719 1,294,500 1,294,500 0 513,042 531,505 18,463 2,231,419 2,241,332 9,913 자활지원 민간위탁지원금(보조) 1,587,881 1,574,660 13,221 1,270,305 1,259,728 10,577 127,030 125,973 1,057 190,546 188,959 1,587 307 민간이전 1,587,881 1,574,660 13,221 1,270,305 1,259,728 10,577 127,030 125,973 1,057 190,546 188,959 1,587 05 민간위탁금 1,587,881 1,574,660 13,221 ○ 민간위탁 자활근로사업 1,587,881 1,574,660 13,221 1,270,305 1,259,728 10,577 127,030 125,973 1,057 190,546 188,959 1,587 지역자활센터 운영비(보조) 275,412 280,253 4,841 192,788 196,177 3,389 82,624 84,076 1,452 307 민간이전 275,412 280,253 4,841 192,788 196,177 3,389 82,624 84,076 1,452 05 민간위탁금 275,412 280,253 4,841 ○ 지역자활센터 운영비 275,412 280,253 4,841 192,788 196,177 3,389 82,624 84,076 1,452 기초푸드뱅크사업(보조) 28,000 24,000 4,000 7,000 6,000 1,000 21,000 18,000 3,000 307 민간이전 28,000 24,000 4,000 7,000 6,000 1,000 21,000 18,000 3,000 05 민간위탁금 28,000 24,000 4,000 ○ 기초푸드뱅크사업 28,000 24,000 4,000 - 209 -

세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

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Page 1: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

사회복지과 101,167,736 104,386,852 △3,219,116

국 59,917,640 62,908,548 △2,990,908

지 1,294,500 1,294,500 0

기 114,600 394,420 △279,820

도 9,959,384 9,893,362 66,022

군 29,881,612 29,896,022 △14,410

취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 20,331,143 20,102,256 228,887

국 12,863,892 12,526,485 337,407

지 1,294,500 1,294,500 0

도 1,794,349 1,817,940 △23,591

군 4,378,402 4,463,331 △84,929

자활 및 사회서비스 활성화 6,032,843 5,820,500 212,343

국 1,993,882 1,753,163 240,719

지 1,294,500 1,294,500 0

도 513,042 531,505 △18,463

군 2,231,419 2,241,332 △9,913

자활지원 민간위탁지원금(보조) 1,587,881 1,574,660 13,221

국 1,270,305 1,259,728 10,577

도 127,030 125,973 1,057

군 190,546 188,959 1,587

307 민간이전 1,587,881 1,574,660 13,221

국 1,270,305 1,259,728 10,577

도 127,030 125,973 1,057

군 190,546 188,959 1,587

05 민간위탁금 1,587,881 1,574,660 13,221

○ 민간위탁 자활근로사업 1,587,881 1,574,660 13,221

국 1,270,305 1,259,728 10,577

도 127,030 125,973 1,057

군 190,546 188,959 1,587

지역자활센터 운영비(보조) 275,412 280,253 △4,841

국 192,788 196,177 △3,389

군 82,624 84,076 △1,452

307 민간이전 275,412 280,253 △4,841

국 192,788 196,177 △3,389

군 82,624 84,076 △1,452

05 민간위탁금 275,412 280,253 △4,841

○ 지역자활센터 운영비 275,412 280,253 △4,841

국 192,788 196,177 △3,389

군 82,624 84,076 △1,452

기초푸드뱅크사업(보조) 28,000 24,000 4,000

도 7,000 6,000 1,000

군 21,000 18,000 3,000

307 민간이전 28,000 24,000 4,000

도 7,000 6,000 1,000

군 21,000 18,000 3,000

05 민간위탁금 28,000 24,000 4,000

○ 기초푸드뱅크사업 28,000 24,000 4,000

- 209 -

Page 2: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 7,000 6,000 1,000

군 21,000 18,000 3,000

완주지역자활센터 제조공장 건립 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○ 완주지역자활센터 제조공장 건립 200,000 0 200,000

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장

)

53,450 75,000 △21,550

국 42,760 60,000 △17,240

군 10,690 15,000 △4,310

307 민간이전 53,450 75,000 △21,550

국 42,760 60,000 △17,240

군 10,690 15,000 △4,310

05 민간위탁금 53,450 75,000 △21,550

○ 희망키움통장 사업 지원 53,450 75,000 △21,550

국 42,760 60,000 △17,240

군 10,690 15,000 △4,310

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장

)

44,682 63,750 △19,068

국 35,746 51,000 △15,254

군 8,936 12,750 △3,814

307 민간이전 44,682 63,750 △19,068

국 35,746 51,000 △15,254

군 8,936 12,750 △3,814

05 민간위탁금 44,682 63,750 △19,068

○ 내일키움통장 사업 44,682 63,750 △19,068

국 35,746 51,000 △15,254

군 8,936 12,750 △3,814

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움

통장)

33,853 41,067 △7,214

국 27,083 32,658 △5,575

군 6,770 8,409 △1,639

307 민간이전 33,853 41,067 △7,214

국 27,083 32,658 △5,575

군 6,770 8,409 △1,639

05 민간위탁금 33,853 41,067 △7,214

○ 청년희망키움통장사업 지원 33,853 41,067 △7,214

국 27,083 32,658 △5,575

군 6,770 8,409 △1,639

호국보훈수당(보조) 918,660 890,400 28,260

도 146,160 175,680 △29,520

군 772,500 714,720 57,780

301 일반보상금 918,660 890,400 28,260

도 146,160 175,680 △29,520

군 772,500 714,720 57,780

- 210 -

Page 3: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사회보장적수혜금 918,660 890,400 28,260

○ 호국보훈수당 906,660 878,400 28,260

도 146,160 175,680 △29,520

군 760,500 702,720 57,780

보훈노인회관 건립 300,000 300,000 0

국 250,000 0 250,000

군 50,000 300,000 △250,000

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

국 250,000 0 250,000

군 50,000 300,000 △250,000

01 시설비 300,000 300,000 0

○ 보훈 노인회관 건립비 300,000 300,000 0

국 250,000 0 250,000

군 50,000 300,000 △250,000

순국선열 성역화사업 추진 19,839 19,839 0

101 인건비 15,560 16,160 △600

04 기간제근로자등보수 15,560 16,160 △600

○ 잔디깍기 및 제초작업 (예초기사용) 1,200 1,800 △600

405 자산취득비 600 0 600

01 자산및물품취득비 600 0 600

○ 독립운동 추모공원 예초기구입 600 0 600

종합복지회관 운영 152,665 182,330 △29,665

101 인건비 168 29,833 △29,665

04 기간제근로자등보수 168 29,833 △29,665

○ 종합복지회관 운영인부 168 29,833 △29,665

― 기본급 0 15,372 △15,372

― 상여금 0 5,124 △5,124

― 시간외수당 0 915 △915

― 명절휴가비 0 600 △600

― 교통비 0 1,200 △1,200

― 유급휴일수당 0 3,172 △3,172

― 연차수당 0 610 △610

― 4대보험료 168 1,440 △1,272

― 퇴직금 0 1,400 △1,400

차상위계층 국민건강보험료 지원 4,200 12,000 △7,800

301 일반보상금 4,200 12,000 △7,800

01 사회보장적수혜금 4,200 12,000 △7,800

○ 차상위계층 국민건강보험료 지원 4,200 12,000 △7,800

지역 활력 일자리 사업 57,000 0 57,000

국 21,600 0 21,600

도 9,000 0 9,000

군 26,400 0 26,400

- 211 -

Page 4: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 57,000 0 57,000

국 21,600 0 21,600

도 9,000 0 9,000

군 26,400 0 26,400

05 민간위탁금 57,000 0 57,000

○ 지역활력일자리사업 인건비 54,000 0 54,000

국 21,600 0 21,600

도 8,100 0 8,100

군 24,300 0 24,300

○ 지역활력일자리사업 4대보험료지원 3,000 0 3,000

도 900 0 900

군 2,100 0 2,100

찾아가는 희망복지지원 1,218,927 1,235,903 △16,976

국 573,834 539,926 33,908

도 35,247 36,800 △1,553

군 609,846 659,177 △49,331

희망복지지원 76,670 46,670 30,000

국 30,000 0 30,000

군 46,670 46,670 0

202 여비 33,520 3,520 30,000

국 30,000 0 30,000

군 3,520 3,520 0

01 국내여비 33,520 3,520 30,000

○ 사회복지 유공공무원 국내연수 (추경전승인)

30,000 0 30,000500,000원*60명

국 30,000 0 30,000

지역사회보장협의체 운영 156,020 139,540 16,480

국 10,000 0 10,000

군 146,020 139,540 6,480

207 연구개발비 23,000 18,000 5,000

01 연구용역비 23,000 18,000 5,000

○ 제4기 지역사회보장계획수립 및 2019년도 연

차별시행계획 용역 23,000 18,000 5,000

307 민간이전 89,220 77,740 11,480

국 10,000 0 10,000

군 79,220 77,740 1,480

10 사회복지시설법정운영비보조 44,220 37,340 6,880

○ 지역사회보장협의체 운영 44,220 37,340 6,880

11 사회복지사업보조 45,000 40,400 4,600

○ 지역사회복지협의체 분과사업비 35,000 40,400 △5,400

○ 완주군 지역사회보장협의체 워크숍 (추경전

승인) 10,000 0 10,000

국 10,000 0 10,000

긴급복지지원(보조) 440,586 460,020 △19,434

국 352,469 368,020 △15,551

도 35,247 36,800 △1,553

- 212 -

Page 5: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 52,870 55,200 △2,330

301 일반보상금 440,586 460,020 △19,434

국 352,469 368,020 △15,551

도 35,247 36,800 △1,553

군 52,870 55,200 △2,330

01 사회보장적수혜금 440,586 460,020 △19,434

○ 긴급복지지원 440,586 460,020 △19,434

국 352,469 368,020 △15,551

도 35,247 36,800 △1,553

군 52,870 55,200 △2,330

통합사례관리사 인건비 지원 93,350 90,972 2,378

국 46,675 45,486 1,189

군 46,675 45,486 1,189

101 인건비 93,350 90,972 2,378

국 46,675 45,486 1,189

군 46,675 45,486 1,189

04 기간제근로자등보수 93,350 90,972 2,378

○ 통합사례관리사 인건비 93,350 90,972 2,378

국 46,675 45,486 1,189

군 46,675 45,486 1,189

찾아가는 복지코디네이터 운영 143,058 203,058 △60,000

101 인건비 143,058 203,058 △60,000

04 기간제근로자등보수 143,058 203,058 △60,000

○ 찾아가는 복지코디네이터 운영 143,058 203,058 △60,000

찾아가는 복지서비스 차량지원 104,000 104,000 0

국 50,750 52,000 △1,250

군 53,250 52,000 1,250

405 자산취득비 104,000 104,000 0

국 50,750 52,000 △1,250

군 53,250 52,000 1,250

01 자산및물품취득비 104,000 104,000 0

○ 찾아가는 복지서비스 차량 지원 104,000 104,000 0

국 50,750 52,000 △1,250

군 53,250 52,000 1,250

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 109,200 95,600 13,600

국 76,440 66,920 9,520

군 32,760 28,680 4,080

201 일반운영비 32,760 26,680 6,080

국 22,932 18,676 4,256

군 9,828 8,004 1,824

01 사무관리비 32,760 26,680 6,080

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 운영 32,760 26,680 6,080

국 22,932 18,676 4,256

군 9,828 8,004 1,824

301 일반보상금 76,440 68,920 7,520

- 213 -

Page 6: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 53,508 48,244 5,264

군 22,932 20,676 2,256

01 사회보장적수혜금 76,440 68,920 7,520

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 지원 76,440 68,920 7,520

국 53,508 48,244 5,264

군 22,932 20,676 2,256

저소득층 생활안정 지원 13,079,373 13,045,853 33,520

국 10,296,176 10,233,396 62,780

도 1,246,060 1,249,635 △3,575

군 1,537,137 1,562,822 △25,685

저소득층 자녀지원 200,600 222,600 △22,000

301 일반보상금 200,600 222,600 △22,000

01 사회보장적수혜금 200,600 222,600 △22,000

○ 통학교통비 155,600 177,600 △22,000

국민기초수급자 생계급여(보조) 10,622,961 10,866,112 △243,151

국 8,498,369 8,692,890 △194,521

도 1,062,296 1,086,611 △24,315

군 1,062,296 1,086,611 △24,315

301 일반보상금 10,622,961 10,866,112 △243,151

국 8,498,369 8,692,890 △194,521

도 1,062,296 1,086,611 △24,315

군 1,062,296 1,086,611 △24,315

01 사회보장적수혜금 10,622,961 10,866,112 △243,151

○ 국민기초수급자 생계급여 10,622,961 10,866,112 △243,151

국 8,498,369 8,692,890 △194,521

도 1,062,296 1,086,611 △24,315

군 1,062,296 1,086,611 △24,315

국민기초수급자 해산, 장제급여(보조) 81,953 82,340 △387

국 65,563 65,872 △309

도 8,195 8,234 △39

군 8,195 8,234 △39

301 일반보상금 81,953 82,340 △387

국 65,563 65,872 △309

도 8,195 8,234 △39

군 8,195 8,234 △39

01 사회보장적수혜금 81,953 82,340 △387

○ 국민기초수급자 해산,장제급여 81,953 82,340 △387

국 65,563 65,872 △309

도 8,195 8,234 △39

군 8,195 8,234 △39

기초수급자 양곡할인지원(보조) 318,548 226,737 91,811

국 318,548 226,737 91,811

201 일반운영비 44,150 36,000 8,150

국 44,150 36,000 8,150

02 공공운영비 44,150 36,000 8,150

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Page 7: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 기초수급자 양곡할인지원 택배비 44,150 36,000 8,150

국 44,150 36,000 8,150

301 일반보상금 274,398 190,737 83,661

국 274,398 190,737 83,661

01 사회보장적수혜금 274,398 190,737 83,661

○ 기초수급자 양곡할인지원 274,398 190,737 83,661

국 274,398 190,737 83,661

차상위계층 양곡할인지원(보조) 57,119 59,872 △2,753

국 45,696 47,897 △2,201

도 4,569 4,790 △221

군 6,854 7,185 △331

201 일반운영비 11,750 12,000 △250

국 9,400 9,600 △200

도 940 960 △20

군 1,410 1,440 △30

02 공공운영비 11,750 12,000 △250

○ 차상위계층 양곡할인지원 택배비 11,750 12,000 △250

국 9,400 9,600 △200

도 940 960 △20

군 1,410 1,440 △30

301 일반보상금 45,369 47,872 △2,503

국 36,296 38,297 △2,001

도 3,629 3,830 △201

군 5,444 5,745 △301

01 사회보장적수혜금 45,369 47,872 △2,503

○ 차상위계층 양곡할인지원 45,369 47,872 △2,503

국 36,296 38,297 △2,001

도 3,629 3,830 △201

군 5,444 5,745 △301

시설수급자 생계급여지원(보조) 1,710,000 1,500,000 210,000

국 1,368,000 1,200,000 168,000

도 171,000 150,000 21,000

군 171,000 150,000 21,000

307 민간이전 1,710,000 1,500,000 210,000

국 1,368,000 1,200,000 168,000

도 171,000 150,000 21,000

군 171,000 150,000 21,000

10 사회복지시설법정운영비보조 1,710,000 1,500,000 210,000

○ 국민기초 시설수급자 생계비지원 1,710,000 1,500,000 210,000

국 1,368,000 1,200,000 168,000

도 171,000 150,000 21,000

군 171,000 150,000 21,000

모두가 함께 가는 보편적 복지 실현 79,157,798 83,361,069 △4,203,271

국 47,053,748 50,382,063 △3,328,315

기 114,600 394,420 △279,820

도 8,165,035 8,075,422 89,613

군 23,824,415 24,509,164 △684,749

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Page 8: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

장애인 생활안정 지원 22,000,925 20,892,489 1,108,436

국 12,152,330 11,156,815 995,515

도 2,986,933 2,885,697 101,236

군 6,861,662 6,849,977 11,685

장애인업무추진 26,235 16,735 9,500

202 여비 15,700 6,200 9,500

01 국내여비 15,700 6,200 9,500

○ 사회복지 유공공무원 국내연수 (2017년

보건복지부 최우수기관 인센티브) 9,500 0 9,500

장애인연금 급여 지급(보조) 3,432,687 3,628,803 △196,116

국 2,402,881 2,540,162 △137,281

도 308,942 326,592 △17,650

군 720,864 762,049 △41,185

301 일반보상금 3,432,687 3,628,803 △196,116

국 2,402,881 2,540,162 △137,281

도 308,942 326,592 △17,650

군 720,864 762,049 △41,185

01 사회보장적수혜금 3,432,687 3,628,803 △196,116

○ 장애인연금 3,432,687 3,628,803 △196,116

국 2,402,881 2,540,162 △137,281

도 308,942 326,592 △17,650

군 720,864 762,049 △41,185

장애인의료비 지원(보조) 127,691 204,903 △77,212

국 102,153 163,923 △61,770

도 10,215 16,392 △6,177

군 15,323 24,588 △9,265

308 자치단체등이전 127,691 204,903 △77,212

국 102,153 163,923 △61,770

도 10,215 16,392 △6,177

군 15,323 24,588 △9,265

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 127,691 204,903 △77,212

○ 장애인 의료비 127,691 204,903 △77,212

국 102,153 163,923 △61,770

도 10,215 16,392 △6,177

군 15,323 24,588 △9,265

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 6,250 7,302 △1,052

국 3,125 3,651 △526

도 1,250 1,460 △210

군 1,875 2,191 △316

301 일반보상금 6,250 7,302 △1,052

국 3,125 3,651 △526

도 1,250 1,460 △210

군 1,875 2,191 △316

01 사회보장적수혜금 6,250 7,302 △1,052

○ 장애인등록진단비 6,250 7,302 △1,052

국 3,125 3,651 △526

- 216 -

Page 9: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 1,250 1,460 △210

군 1,875 2,191 △316

장애인보조기구교부(보조) 4,527 4,108 419

국 3,622 3,286 336

도 362 329 33

군 543 493 50

301 일반보상금 4,527 4,108 419

국 3,622 3,286 336

도 362 329 33

군 543 493 50

01 사회보장적수혜금 4,527 4,108 419

○ 장애인 재활보조기구 교부 4,527 4,108 419

국 3,622 3,286 336

도 362 329 33

군 543 493 50

장애인일자리지원(일반형일자리) 290,498 153,672 136,826

국 145,249 76,836 68,413

도 58,100 30,734 27,366

군 87,149 46,102 41,047

101 인건비 290,498 153,672 136,826

국 145,249 76,836 68,413

도 58,100 30,734 27,366

군 87,149 46,102 41,047

04 기간제근로자등보수 290,498 153,672 136,826

○ 장애인 일반형 일자리 지원 290,498 153,672 136,826

국 145,249 76,836 68,413

도 58,100 30,734 27,366

군 87,149 46,102 41,047

장애인일자리지원(시간제일자리) 11,179 9,604 1,575

국 5,590 4,802 788

도 2,236 1,921 315

군 3,353 2,881 472

101 인건비 11,179 9,604 1,575

국 5,590 4,802 788

도 2,236 1,921 315

군 3,353 2,881 472

04 기간제근로자등보수 11,179 9,604 1,575

○ 장애인 시간제 일자리 11,179 9,604 1,575

국 5,590 4,802 788

도 2,236 1,921 315

군 3,353 2,881 472

장애인 활동지원급여 지급(보조) 2,046,016 1,760,795 285,221

국 1,432,211 1,268,001 164,210

도 245,521 217,372 28,149

군 368,284 275,422 92,862

307 민간이전 2,046,016 1,760,795 285,221

국 1,432,211 1,268,001 164,210

- 217 -

Page 10: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 245,521 217,372 28,149

군 368,284 275,422 92,862

05 민간위탁금 2,046,016 1,760,795 285,221

○ 장애인활동지원사업(바우처사업) 2,046,016 1,760,795 285,221

국 1,432,211 1,268,001 164,210

도 245,521 217,372 28,149

군 368,284 275,422 92,862

발달재활서비스 바우처 지원(보조) 319,467 320,222 △755

국 223,627 224,000 △373

도 31,947 32,074 △127

군 63,893 64,148 △255

307 민간이전 319,467 320,222 △755

국 223,627 224,000 △373

도 31,947 32,074 △127

군 63,893 64,148 △255

05 민간위탁금 319,467 320,222 △755

○ 장애아동 재활치료사업(바우처사업) 319,467 320,222 △755

국 223,627 224,000 △373

도 31,947 32,074 △127

군 63,893 64,148 △255

언어발달지원 바우처 지원(보조) 17,844 19,960 △2,116

국 12,490 13,972 △1,482

도 1,785 1,996 △211

군 3,569 3,992 △423

307 민간이전 17,844 19,960 △2,116

국 12,490 13,972 △1,482

도 1,785 1,996 △211

군 3,569 3,992 △423

05 민간위탁금 17,844 19,960 △2,116

○ 언어발달지원사업(바우처사업) 17,844 19,960 △2,116

국 12,490 13,972 △1,482

도 1,785 1,996 △211

군 3,569 3,992 △423

공공후견 비용지원 사업 900 3,000 △2,100

국 720 2,400 △1,680

도 54 180 △126

군 126 420 △294

307 민간이전 900 3,000 △2,100

국 720 2,400 △1,680

도 54 180 △126

군 126 420 △294

11 사회복지사업보조 900 3,000 △2,100

○ 공공후견 비용지원사업 900 3,000 △2,100

국 720 2,400 △1,680

도 54 180 △126

군 126 420 △294

장애인편의시설 지원센터 운영(보조) 86,131 83,922 2,209

- 218 -

Page 11: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 24,360 24,360 0

군 61,771 59,562 2,209

307 민간이전 86,131 83,922 2,209

도 24,360 24,360 0

군 61,771 59,562 2,209

10 사회복지시설법정운영비보조 49,304 47,095 2,209

○ 장애인 편의시설지원센터 운영 49,304 47,095 2,209

도 13,312 13,312 0

군 35,992 33,783 2,209

장애인 단체 163,400 159,800 3,600

307 민간이전 163,400 159,800 3,600

11 사회복지사업보조 82,200 78,600 3,600

○ 지체장애인협회 완주군지회 사업 지원 6,800 4,400 2,400

○ 장애인생활이용지원센터 차량봉사 사업지원

(지체) 21,000 19,800 1,200

장애인심부름센터 운영(보조) 133,287 128,737 4,550

도 26,657 25,747 910

군 106,630 102,990 3,640

307 민간이전 133,287 128,737 4,550

도 26,657 25,747 910

군 106,630 102,990 3,640

10 사회복지시설법정운영비보조 133,287 128,737 4,550

○ 시각장애인 생활이동지원센터 운영 133,287 128,737 4,550

도 26,657 25,747 910

군 106,630 102,990 3,640

수화통역센터 운영(보조) 116,321 103,540 12,781

도 23,264 20,708 2,556

군 93,057 82,832 10,225

307 민간이전 116,321 103,540 12,781

도 23,264 20,708 2,556

군 93,057 82,832 10,225

10 사회복지시설법정운영비보조 116,321 103,540 12,781

○ 수화 통역센터 운영 116,321 103,540 12,781

도 23,264 20,708 2,556

군 93,057 82,832 10,225

장애인복지관 운영(보조) 1,087,226 1,024,265 62,961

도 212,045 199,453 12,592

군 875,181 824,812 50,369

307 민간이전 1,087,226 1,024,265 62,961

도 212,045 199,453 12,592

군 875,181 824,812 50,369

05 민간위탁금 1,087,226 1,024,265 62,961

○ 장애인복지관 운영 1,087,226 1,024,265 62,961

도 212,045 199,453 12,592

군 875,181 824,812 50,369

- 219 -

Page 12: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

장애인 주간보호시설 운영(보조) 135,690 127,706 7,984

도 27,138 25,542 1,596

군 108,552 102,164 6,388

307 민간이전 135,690 127,706 7,984

도 27,138 25,542 1,596

군 108,552 102,164 6,388

10 사회복지시설법정운영비보조 135,690 127,706 7,984

○ 장애인 주간보호센터 운영 135,690 127,706 7,984

도 27,138 25,542 1,596

군 108,552 102,164 6,388

장애인 직업재활시설 운영(보조) 674,252 552,739 121,513

도 134,850 110,548 24,302

군 539,402 442,191 97,211

307 민간이전 674,252 552,739 121,513

도 134,850 110,548 24,302

군 539,402 442,191 97,211

10 사회복지시설법정운영비보조 674,252 552,739 121,513

○ 장애인 직업재활시설 운영 674,252 552,739 121,513

도 134,850 110,548 24,302

군 539,402 442,191 97,211

중증장애인다수고용사업(보조) 613,536 553,594 59,942

도 122,707 110,719 11,988

군 490,829 442,875 47,954

307 민간이전 613,536 553,594 59,942

도 122,707 110,719 11,988

군 490,829 442,875 47,954

05 민간위탁금 613,536 553,594 59,942

○ 중증장애인 다수고용사업장 운영 613,536 553,594 59,942

도 122,707 110,719 11,988

군 490,829 442,875 47,954

사회복지시설 운영 관리 4,600 4,600 0

201 일반운영비 1,600 3,600 △2,000

01 사무관리비 1,600 3,600 △2,000

○ 사회복지시설 종사자 교육 1,600 3,600 △2,000

301 일반보상금 3,000 1,000 2,000

09 행사실비보상금 3,000 0 3,000

○ 사회복지시설 종사자 교육 3,000 0 3,000

11 기타보상금 0 1,000 △1,000

○ 사회복지시설 교육 강사수당 0 1,000 △1,000

장애인거주시설 운영 지원(보조) 6,896,600 5,518,170 1,378,430

국 4,827,600 3,862,720 964,880

도 413,800 331,090 82,710

군 1,655,200 1,324,360 330,840

307 민간이전 6,896,600 5,518,170 1,378,430

- 220 -

Page 13: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 4,827,600 3,862,720 964,880

도 413,800 331,090 82,710

군 1,655,200 1,324,360 330,840

10 사회복지시설법정운영비보조 6,896,600 5,518,170 1,378,430

○ 장애인거주시설 운영비 6,896,600 5,518,170 1,378,430

국 4,827,600 3,862,720 964,880

도 413,800 331,090 82,710

군 1,655,200 1,324,360 330,840

장애인 복지시설 종사자 특별수당(보조) 331,000 301,600 29,400

도 99,300 90,480 8,820

군 231,700 211,120 20,580

307 민간이전 331,000 301,600 29,400

도 99,300 90,480 8,820

군 231,700 211,120 20,580

10 사회복지시설법정운영비보조 331,000 301,600 29,400

○ 장애인복지시설 종사자 특별수당 331,000 301,600 29,400

도 99,300 90,480 8,820

군 231,700 211,120 20,580

장애인 개인운영신고시설 지원(보조) 33,876 774,000 △740,124

도 0 73,800 △73,800

군 33,876 700,200 △666,324

307 민간이전 33,876 774,000 △740,124

도 0 73,800 △73,800

군 33,876 700,200 △666,324

10 사회복지시설법정운영비보조 33,876 774,000 △740,124

○ 장애인 개인운영 신고시설 지원 33,876 774,000 △740,124

도 0 73,800 △73,800

군 33,876 700,200 △666,324

장애인직업재활시설 기능보강사업 18,000 18,000 0

국 9,000 9,000 0

도 2,700 4,500 △1,800

군 6,300 4,500 1,800

402 민간자본이전 18,000 18,000 0

국 9,000 9,000 0

도 2,700 4,500 △1,800

군 6,300 4,500 1,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 18,000 0

○ 장애인직업재활시설 기능보강(장비보강) 18,000 18,000 0

국 9,000 9,000 0

도 2,700 4,500 △1,800

군 6,300 4,500 1,800

장애인단체(장애인복지시설)기능보강사업 11,000 0 11,000

402 민간자본이전 11,000 0 11,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 11,000 0 11,000

○ 장애인단체(장애인복지시설) 전산장비 지원 11,000 0 11,000

- 221 -

Page 14: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

노인복지 증진 53,895,929 59,057,205 △5,161,276

국 33,832,274 38,094,084 △4,261,810

기 114,600 312,600 △198,000

도 4,779,397 4,785,689 △6,292

군 15,169,658 15,864,832 △695,174

노인 돌봄 데이케어센터 운영(보조) 53,184 48,048 5,136

도 15,955 14,414 1,541

군 37,229 33,634 3,595

307 민간이전 53,184 48,048 5,136

도 15,955 14,414 1,541

군 37,229 33,634 3,595

10 사회복지시설법정운영비보조 53,184 48,048 5,136

○ 노인 데이케어센터 운영 53,184 48,048 5,136

도 15,955 14,414 1,541

군 37,229 33,634 3,595

노인돌봄종합서비스 단가보조 1,085,112 1,163,839 △78,727

국 759,585 814,687 △55,102

도 130,214 139,661 △9,447

군 195,313 209,491 △14,178

307 민간이전 1,085,112 1,163,839 △78,727

국 759,585 814,687 △55,102

도 130,214 139,661 △9,447

군 195,313 209,491 △14,178

05 민간위탁금 1,085,112 1,163,839 △78,727

○ 노인돌봄종합서비스 예탁금(바우처사업) 1,085,112 1,163,839 △78,727

국 759,585 814,687 △55,102

도 130,214 139,661 △9,447

군 195,313 209,491 △14,178

단기가사서비스 단가보조 920 530 390

국 635 371 264

도 114 64 50

군 171 95 76

307 민간이전 920 530 390

국 635 371 264

도 114 64 50

군 171 95 76

05 민간위탁금 920 530 390

○ 단기가사서비스사업 920 530 390

국 635 371 264

도 114 64 50

군 171 95 76

노인돌봄기본서비스사업지원(보조) 584,397 562,840 21,557

국 409,078 393,988 15,090

도 70,128 67,540 2,588

군 105,191 101,312 3,879

101 인건비 581,597 560,650 20,947

국 407,118 392,455 14,663

- 222 -

Page 15: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 69,792 67,278 2,514

군 104,687 100,917 3,770

04 기간제근로자등보수 581,597 560,650 20,947

○ 노인돌봄기본서비스 제공인력 인건비(40명) 581,597 560,650 20,947

국 407,118 392,455 14,663

도 69,792 67,278 2,514

군 104,687 100,917 3,770

201 일반운영비 1,000 390 610

국 700 273 427

도 120 46 74

군 180 71 109

01 사무관리비 1,000 390 610

○ 노인돌봄기본서비스 운영 1,000 390 610

국 700 273 427

도 120 46 74

군 180 71 109

노인돌봄기본서비스사업지원(자체) 120,539 114,140 6,399

101 인건비 102,399 96,000 6,399

04 기간제근로자등보수 102,399 96,000 6,399

○ 독거노인보호사업 제공인력 워크숍 6,399 0 6,399

기초연금 지급(보조) 37,649,953 43,500,000 △5,850,047

국 30,119,962 34,800,000 △4,680,038

도 1,505,998 1,740,000 △234,002

군 6,023,993 6,960,000 △936,007

301 일반보상금 37,649,953 43,500,000 △5,850,047

국 30,119,962 34,800,000 △4,680,038

도 1,505,998 1,740,000 △234,002

군 6,023,993 6,960,000 △936,007

01 사회보장적수혜금 37,649,953 43,500,000 △5,850,047

○ 기초연금 37,649,953 43,500,000 △5,850,047

국 30,119,962 34,800,000 △4,680,038

도 1,505,998 1,740,000 △234,002

군 6,023,993 6,960,000 △936,007

경로당 기능보강사업 770,500 770,500 0

도 12,000 12,000 0

군 758,500 758,500 0

402 민간자본이전 647,500 647,500 0

도 12,000 12,000 0

군 635,500 635,500 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 607,500 607,500 0

○ 경로당 신축비(봉동 원율소) 0 60,000 △60,000

○ 경로당 신축비(봉동 제상) 60,000 0 60,000

노인 일자리 및 사회활동지원 확대(보조) 3,944,096 3,552,020 392,076

국 1,972,048 1,776,010 196,038

도 788,821 710,404 78,417

군 1,183,227 1,065,606 117,621

- 223 -

Page 16: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

101 인건비 1,622,736 1,503,800 118,936

국 811,368 751,900 59,468

도 324,547 300,760 23,787

군 486,821 451,140 35,681

04 기간제근로자등보수 1,622,736 1,503,800 118,936

○ 노인일자리사업 참여자 활동비 1,622,736 1,503,800 118,936

국 811,368 751,900 59,468

도 324,547 300,760 23,787

군 486,821 451,140 35,681

201 일반운영비 6,000 5,000 1,000

국 3,000 2,500 500

도 1,200 1,000 200

군 1,800 1,500 300

01 사무관리비 6,000 5,000 1,000

○ 사무용품 구입 및 현수막 등 제작 6,000 5,000 1,000

국 3,000 2,500 500

도 1,200 1,000 200

군 1,800 1,500 300

202 여비 700 1,000 △300

국 350 500 △150

도 140 200 △60

군 210 300 △90

01 국내여비 700 1,000 △300

○ 노인일자리 수행기관 지도점검 등 700 1,000 △300

국 350 500 △150

도 140 200 △60

군 210 300 △90

206 재료비 13,000 6,000 7,000

국 6,500 3,000 3,500

도 2,600 1,200 1,400

군 3,900 1,800 2,100

01 재료비 13,000 6,000 7,000

○ 노인일자리사업 소모품 구입 13,000 6,000 7,000

국 6,500 3,000 3,500

도 2,600 1,200 1,400

군 3,900 1,800 2,100

301 일반보상금 13,000 12,000 1,000

국 6,500 6,000 500

도 2,600 2,400 200

군 3,900 3,600 300

09 행사실비보상금 13,000 12,000 1,000

○ 노인일자리사업 간담회 등 13,000 12,000 1,000

국 6,500 6,000 500

도 2,600 2,400 200

군 3,900 3,600 300

307 민간이전 2,288,660 2,024,220 264,440

국 1,144,330 1,012,110 132,220

- 224 -

Page 17: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 457,734 404,844 52,890

군 686,596 607,266 79,330

11 사회복지사업보조 2,288,660 2,024,220 264,440

○ 노인일자리사업 지원 2,282,060 2,024,220 257,840

국 1,141,030 1,012,110 128,920

도 456,414 404,844 51,570

군 684,616 607,266 77,350

○ 시장형사업 인센티브 지원(2017년 노인일자

리사업) 6,600 0 6,600

국 3,300 0 3,300

도 1,320 0 1,320

군 1,980 0 1,980

노인 일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력) 219,684 198,358 21,326

국 109,842 99,179 10,663

도 43,935 39,671 4,264

군 65,907 59,508 6,399

101 인건비 96,912 96,048 864

국 48,456 48,024 432

도 19,381 19,209 172

군 29,075 28,815 260

04 기간제근로자등보수 96,912 96,048 864

○ 노인일자리 전담인력 인건비 96,912 96,048 864

국 48,456 48,024 432

도 19,381 19,209 172

군 29,075 28,815 260

307 민간이전 122,772 102,310 20,462

국 61,386 51,155 10,231

도 24,554 20,462 4,092

군 36,832 30,693 6,139

11 사회복지사업보조 122,772 102,310 20,462

○ 노인일자리 수행기관 전담인력 지원 122,772 102,310 20,462

국 61,386 51,155 10,231

도 24,554 20,462 4,092

군 36,832 30,693 6,139

시니어클럽 운영지원(보조) 230,000 220,000 10,000

도 23,000 22,000 1,000

군 207,000 198,000 9,000

307 민간이전 230,000 220,000 10,000

도 23,000 22,000 1,000

군 207,000 198,000 9,000

10 사회복지시설법정운영비보조 230,000 220,000 10,000

○ 시니어클럽 운영비 보조 230,000 220,000 10,000

도 23,000 22,000 1,000

군 207,000 198,000 9,000

시니어클럽 종사자 특별수당(보조) 7,560 9,000 △1,440

도 2,502 2,700 △198

군 5,058 6,300 △1,242

- 225 -

Page 18: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 7,560 9,000 △1,440

도 2,502 2,700 △198

군 5,058 6,300 △1,242

10 사회복지시설법정운영비보조 7,560 9,000 △1,440

○ 시니어클럽 종사자 특별수당 7,560 9,000 △1,440

도 2,502 2,700 △198

군 5,058 6,300 △1,242

거동불편노인 보행보조기 지원(보조) 9,000 13,230 △4,230

도 2,700 3,970 △1,270

군 6,300 9,260 △2,960

301 일반보상금 9,000 13,230 △4,230

도 2,700 3,970 △1,270

군 6,300 9,260 △2,960

01 사회보장적수혜금 9,000 13,230 △4,230

○ 거동불편노인 보행보조기 지원사업 9,000 13,230 △4,230

도 2,700 3,970 △1,270

군 6,300 9,260 △2,960

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

관 운영비)

3,360 3,360 0

기 1,680 1,680 0

군 1,680 1,680 0

101 인건비 1,000 0 1,000

기 500 0 500

군 500 0 500

04 기간제근로자등보수 1,000 0 1,000

○ 응급관리요원 여비 1,000 0 1,000

기 500 0 500

군 500 0 500

201 일반운영비 2,360 3,360 △1,000

기 1,180 1,680 △500

군 1,180 1,680 △500

01 사무관리비 680 1,680 △1,000

○ 응급안전알림센터 기관 운영비 680 1,680 △1,000

기 340 840 △500

군 340 840 △500

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비 구축(

보조)

0 396,000 △396,000

기 0 198,000 △198,000

군 0 198,000 △198,000

405 자산취득비 0 396,000 △396,000

기 0 198,000 △198,000

군 0 198,000 △198,000

01 자산및물품취득비 0 396,000 △396,000

○ 독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스

장비구축 0 396,000 △396,000

기 0 198,000 △198,000

- 226 -

Page 19: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 0 198,000 △198,000

공설공원묘지 및 납골당 운영 117,421 147,254 △29,833

101 인건비 26,280 56,113 △29,833

04 기간제근로자등보수 26,280 56,113 △29,833

○ 공설공원묘지 관리인부임 0 29,833 △29,833

― 기 본 급 0 15,372 △15,372

― 상 여 금 0 5,124 △5,124

― 시간외수당 0 915 △915

― 명절휴가비 0 600 △600

― 교 통 비 0 1,200 △1,200

― 유급휴일수당 0 3,172 △3,172

― 연차수당 0 610 △610

― 4대 보험료 0 1,440 △1,440

― 퇴 직 금 0 1,400 △1,400

노인일자리공동작업장 확충 116,600 40,000 76,600

201 일반운영비 6,600 0 6,600

01 사무관리비 6,600 0 6,600

○ 노인일자리 공동작업장 임차료

6,600 0 6,6002,200,000*3개월

401 시설비및부대비 110,000 40,000 70,000

01 시설비 110,000 40,000 70,000

○ 노인일자리 공동작업장 리모델링 (설계비포

함) 110,000 40,000 70,000

경로당 공기청정기 보급사업(보조) 665,517 0 665,517

국 251,275 0 251,275

도 150,765 0 150,765

군 263,477 0 263,477

405 자산취득비 665,517 0 665,517

국 251,275 0 251,275

도 150,765 0 150,765

군 263,477 0 263,477

01 자산및물품취득비 665,517 0 665,517

○ 경로당 공기청정기 보급 사업 665,517 0 665,517

국 251,275 0 251,275

도 150,765 0 150,765

군 263,477 0 263,477

여성가족지원 3,260,944 3,411,375 △150,431

국 1,069,144 1,131,164 △62,020

기 0 81,820 △81,820

도 398,705 404,036 △5,331

군 1,793,095 1,794,355 △1,260

완주군 가족문화교육원 운영 84,100 79,100 5,000

301 일반보상금 29,000 24,000 5,000

- 227 -

Page 20: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

11 기타보상금 25,000 20,000 5,000

○ 가족문화교육원 프로그램 운영 강사수당 25,000 20,000 5,000

가정폭력 피해자 지원(보조) 500 628 △128

국 350 440 △90

도 75 94 △19

군 75 94 △19

301 일반보상금 500 628 △128

국 350 440 △90

도 75 94 △19

군 75 94 △19

01 사회보장적수혜금 500 628 △128

○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료

비지원 500 628 △128

국 350 440 △90

도 75 94 △19

군 75 94 △19

성폭력피해자 지원(보조) 3,134 2,634 500

국 2,194 1,844 350

도 470 395 75

군 470 395 75

301 일반보상금 3,134 2,634 500

국 2,194 1,844 350

도 470 395 75

군 470 395 75

01 사회보장적수혜금 3,134 2,634 500

○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 3,134 2,634 500

국 2,194 1,844 350

도 470 395 75

군 470 395 75

아이돌봄지원(보조) 436,660 451,660 △15,000

국 305,662 316,162 △10,500

도 52,399 54,199 △1,800

군 78,599 81,299 △2,700

307 민간이전 436,660 451,660 △15,000

국 305,662 316,162 △10,500

도 52,399 54,199 △1,800

군 78,599 81,299 △2,700

11 사회복지사업보조 165,665 180,665 △15,000

○ 아이돌보미 사업(운영비) 165,665 180,665 △15,000

국 115,965 126,465 △10,500

도 19,880 21,680 △1,800

군 29,820 32,520 △2,700

저소득 한부모가정 자녀 양육비등 지원(보조) 270,400 299,400 △29,000

국 216,320 239,520 △23,200

도 27,040 29,940 △2,900

군 27,040 29,940 △2,900

301 일반보상금 270,400 299,400 △29,000

- 228 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 216,320 239,520 △23,200

도 27,040 29,940 △2,900

군 27,040 29,940 △2,900

01 사회보장적수혜금 270,400 299,400 △29,000

○ 한부모가족 아동양육비지원 259,000 288,000 △29,000

국 207,200 230,400 △23,200

도 25,900 28,800 △2,900

군 25,900 28,800 △2,900

청소년 한부모 자립지원사업(보조) 6,421 14,480 △8,059

국 5,134 11,584 △6,450

도 643 1,158 △515

군 644 1,738 △1,094

301 일반보상금 6,421 14,480 △8,059

국 5,134 11,584 △6,450

도 643 1,158 △515

군 644 1,738 △1,094

01 사회보장적수혜금 6,421 14,480 △8,059

○ 청소년 한부모 아동 양육비 지원 4,281 10,200 △5,919

국 3,423 8,160 △4,737

도 429 816 △387

군 429 1,224 △795

○ 청소년 한부모 자립촉진수당 600 1,200 △600

국 480 960 △480

도 60 96 △36

군 60 144 △84

○ 청소년 한부모 검정고시학습비 지원 1,540 3,080 △1,540

국 1,231 2,464 △1,233

도 154 246 △92

군 155 370 △215

저소득 한부모가정 생활자립지원 사업(보조) 143,500 144,250 △750

도 43,000 43,275 △275

군 100,500 100,975 △475

301 일반보상금 143,500 144,250 △750

도 43,000 43,275 △275

군 100,500 100,975 △475

01 사회보장적수혜금 143,500 144,250 △750

○ 저소득한부모가정 생활자립지원 143,500 144,250 △750

도 43,000 43,275 △275

군 100,500 100,975 △475

한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원(보조) 5,000 6,000 △1,000

국 2,500 3,000 △500

도 1,000 1,200 △200

군 1,500 1,800 △300

307 민간이전 5,000 6,000 △1,000

국 2,500 3,000 △500

도 1,000 1,200 △200

군 1,500 1,800 △300

11 사회복지사업보조 5,000 6,000 △1,000

- 229 -

Page 22: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 5,000 6,000 △1,000

국 2,500 3,000 △500

도 1,000 1,200 △200

군 1,500 1,800 △300

한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원(보조) 6,000 6,300 △300

도 1,800 1,890 △90

군 4,200 4,410 △210

307 민간이전 6,000 6,300 △300

도 1,800 1,890 △90

군 4,200 4,410 △210

11 사회복지사업보조 6,000 6,300 △300

○ 한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원 6,000 6,300 △300

도 1,800 1,890 △90

군 4,200 4,410 △210

다자녀가정 양육비 지원 539,600 489,600 50,000

301 일반보상금 539,600 489,600 50,000

01 사회보장적수혜금 539,600 489,600 50,000

○ 다자녀가정 양육비 지원 539,600 489,600 50,000

저출산 대응기반 조성(보조) 25,500 18,500 7,000

도 700 700 0

군 24,800 17,800 7,000

301 일반보상금 18,500 11,500 7,000

도 700 700 0

군 17,800 10,800 7,000

11 기타보상금 15,000 8,000 7,000

○ 육아 품앗이 활동지원 15,000 8,000 7,000

양성평등 및 성별영향분석평가(보조) 1,500 1,464 36

도 500 488 12

군 1,000 976 24

201 일반운영비 1,500 1,464 36

도 500 488 12

군 1,000 976 24

01 사무관리비 1,500 1,464 36

○ 양성평등 및 성별영향분석평가 교육 1,500 1,464 36

도 500 488 12

군 1,000 976 24

건강가정 다문화가족 지원센터 운영지원(보조) 300,410 310,410 △10,000

국 165,205 175,205 △10,000

도 40,562 40,562 0

군 94,643 94,643 0

307 민간이전 300,410 310,410 △10,000

국 165,205 175,205 △10,000

도 40,562 40,562 0

군 94,643 94,643 0

10 사회복지시설법정운영비보조 300,410 310,410 △10,000

- 230 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 30,000 40,000 △10,000

국 30,000 40,000 △10,000

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 81,739 76,860 4,879

국 57,217 53,802 3,415

도 8,174 7,686 488

군 16,348 15,372 976

307 민간이전 81,739 76,860 4,879

국 57,217 53,802 3,415

도 8,174 7,686 488

군 16,348 15,372 976

11 사회복지사업보조 81,739 76,860 4,879

○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지

원 81,739 76,860 4,879

국 57,217 53,802 3,415

도 8,174 7,686 488

군 16,348 15,372 976

다문화가족자녀 언어발달 지원 60,198 60,258 △60

국 42,139 42,181 △42

도 6,020 6,026 △6

군 12,039 12,051 △12

307 민간이전 60,198 60,258 △60

국 42,139 42,181 △42

도 6,020 6,026 △6

군 12,039 12,051 △12

11 사회복지사업보조 60,198 60,258 △60

○ 언어발달지원(이주여성) 60,198 60,258 △60

국 42,139 42,181 △42

도 6,020 6,026 △6

군 12,039 12,051 △12

결혼이민자 통번역서비스(보조) 48,460 44,448 4,012

국 33,922 31,113 2,809

도 4,846 4,445 401

군 9,692 8,890 802

307 민간이전 48,460 44,448 4,012

국 33,922 31,113 2,809

도 4,846 4,445 401

군 9,692 8,890 802

11 사회복지사업보조 48,460 44,448 4,012

○ 결혼이민자 통번역서비스 48,460 44,448 4,012

국 33,922 31,113 2,809

도 4,846 4,445 401

군 9,692 8,890 802

글로벌 마을학당 사업(보조) 108,141 106,190 1,951

도 40,012 42,476 △2,464

군 68,129 63,714 4,415

307 민간이전 108,141 106,190 1,951

도 40,012 42,476 △2,464

- 231 -

Page 24: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 68,129 63,714 4,415

11 사회복지사업보조 108,141 106,190 1,951

○ 글로벌 마을학당 사업 108,141 106,190 1,951

도 40,012 42,476 △2,464

군 68,129 63,714 4,415

건강가정.다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 복지

수당 지원(보조)

50,469 48,289 2,180

도 17,820 17,228 592

군 32,649 31,061 1,588

307 민간이전 50,469 48,289 2,180

도 17,820 17,228 592

군 32,649 31,061 1,588

10 사회복지시설법정운영비보조 50,469 48,289 2,180

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 26,789 27,409 △620

도 10,716 10,964 △248

군 16,073 16,445 △372

○ 다문화가족지원센터 직원 명절수당 2,800 0 2,800

도 840 0 840

군 1,960 0 1,960

결혼이민자 학비 지원(보조) 3,000 2,000 1,000

도 1,200 800 400

군 1,800 1,200 600

307 민간이전 3,000 2,000 1,000

도 1,200 800 400

군 1,800 1,200 600

11 사회복지사업보조 3,000 2,000 1,000

○ 결혼이민자 학비 지원 3,000 2,000 1,000

도 1,200 800 400

군 1,800 1,200 600

공동육아나눔터 운영 40,000 40,000 0

국 28,000 28,000 0

도 4,800 4,800 0

군 7,200 7,200 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

국 4,900 4,900 0

도 840 840 0

군 1,260 1,260 0

01 사무관리비 7,000 6,000 1,000

○ 육아용품 구입 및 리플렛 제작 7,000 6,000 1,000

국 4,900 4,200 700

도 840 720 120

군 1,260 1,080 180

02 공공운영비 0 1,000 △1,000

○ 캡스요금 및 전기, 상하수도요금 0 1,000 △1,000

국 0 700 △700

도 0 120 △120

군 0 180 △180

- 232 -

Page 25: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

다문화가족 행복지원사업 16,480 16,480 0

206 재료비 3,000 0 3,000

01 재료비 3,000 0 3,000

○ 다문화가족 행복지원사업 프로그램재료 3,000 0 3,000

301 일반보상금 7,000 10,000 △3,000

11 기타보상금 5,000 8,000 △3,000

○ 다문화가족 행복지원사업 강사수당 5,000 8,000 △3,000

새일센터 지정운영(보조) 298,148 314,020 △15,872

국 190,288 208,100 △17,812

도 53,930 52,960 970

군 53,930 52,960 970

307 민간이전 298,148 314,020 △15,872

국 190,288 208,100 △17,812

도 53,930 52,960 970

군 53,930 52,960 970

05 민간위탁금 298,148 314,020 △15,872

○ 새일여성인턴 60,000 54,000 6,000

국 48,000 43,200 4,800

도 6,000 5,400 600

군 6,000 5,400 600

○ 직업교육훈련 46,428 69,780 △23,352

국 46,428 69,780 △23,352

○ 비정규직처우개선 0 13,800 △13,800

국 0 6,900 △6,900

도 0 3,450 △3,450

군 0 3,450 △3,450

○ 성과운영비 30,000 14,720 15,280

국 15,000 7,360 7,640

도 7,500 3,680 3,820

군 7,500 3,680 3,820

새일센터 지정운영 45,000 75,000 △30,000

307 민간이전 45,000 75,000 △30,000

05 민간위탁금 45,000 75,000 △30,000

○ 새일센터 운영 인건비 45,000 75,000 △30,000

― 센터장 인건비 41,400 36,000 5,400

― 전담인력 0 27,600 △27,600

― 명절휴가비 (센터장) 0 3,000 △3,000

― 명절휴가비 (전담인력) 0 600 △600

― 센터장 활동비 3,600 7,800 △4,200

일가정양립지원 종합상담센터 운영 35,000 70,000 △35,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○ 일가정양립지원센터 운영 5,000 0 5,000

- 233 -

Page 26: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 30,000 70,000 △40,000

05 민간위탁금 0 70,000 △70,000

○ 일가정양립지원 종합상담센터 민간위탁금 0 70,000 △70,0000

11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000

○ 일가정양립지원센터 지원 30,000 0 30,000

경력단절여성 취업지원(보조) 0 81,820 △81,820

기 0 81,820 △81,820

307 민간이전 0 81,820 △81,820

기 0 81,820 △81,820

05 민간위탁금 0 81,820 △81,820

○ 직업상담사 인건비 0 42,672 △42,672

기 0 42,672 △42,672

○ 집단상담프로그램운영비 0 33,628 △33,628

기 0 33,628 △33,628

○ 직업상담사 정규직처우개선비 0 5,520 △5,520

기 0 5,520 △5,520

재무활동(사회복지과) 1,592,965 837,697 755,268

내부거래지출 820,691 837,697 △17,006

내부거래지출 820,691 837,697 △17,006

701 기타회계등전출금 820,691 837,697 △17,006

01 기타회계전출금 820,691 837,697 △17,006

○ 의료보호비특별회계 전출금 820,691 837,697 △17,006

보전지출 772,274 0 772,274

국도비반환금 772,274 0 772,274

802 반환금기타 772,274 0 772,274

01 국고보조금반환금 608,457 0 608,457

○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영지원 456 0 456

○ 한부모가족 자녀 양육비등 지원 16,857 0 16,857

○ 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료

비 지원 440 0 440

○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 81 0 81

○ 아이돌봄지원 16,613 0 16,613

○ 새일센터 지정운영 5,771 0 5,771

○ 경력단절여성 취업지원 6,947 0 6,947

○ 청소년 한부모 자립지원사업 3,104 0 3,104

○ 아이돌봄지원(보조) 이자 677 0 677

○ 발달재활서비스 바우처 지원(보조) 이자 544 0 544

○ 장애수당(기초) 710 0 710

○ 장애인 활동지원급여 이자) 1,292 0 1,292

○ 정신요양시설 운영지원 286 0 286

○ 장애인거주시설 운영비 74,800 0 74,800

- 234 -

Page 27: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 건강가정.다문화가족 운영지원 이자 13 0 13

○ 장애인거주시설 기능보강사업 45,575 0 45,575

○ 다문화가족 자녀생활 방문교육서비스 1,823 0 1,823

○ 다문화가족 자녀생활 방문교육서비스 이자 8 0 8

○ 다문화가족지원센터 한국어교육 지원 사업

이자 2 0 2

○ 결혼이민자 통번역서비스 사업 1,731 0 1,731

○ 결혼이주여성자녀 언어발달지원사업 이자 3 0 3

○ 찾아가는 부모교육 사업 이자 1 0 1

○ 결혼이민자 통번역서비스 사업 이자 3 0 3

○ 지역사회서비스투자사업 22,606 0 22,606

○ 찾아가는 복지서비스 차량지원 301 0 301

○ 긴급복지지원 12,838 0 12,838

○ 통합사례관리사 인건비 지원 1,173 0 1,173

○ 통합사례관리 지원 522 0 522

○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 26,543 0 26,543

○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 이자 125 0 125

○ 자활지원사업(보조) 8,309 0 8,309

○ 지역자활센터 운영비(보조) 이자 19 0 19

○ 가사간병방문지원사업 1,833 0 1,833

○ 가사간병방문지원사업 이자 270 0 270

○ 기초생계급여 79,805 0 79,805

○ 기초수급자 양곡할인지원 5,911 0 5,911

○ 차상위계층 양곡할인지원 449 0 449

○ 지역사회서비스투자사업 이자 1,412 0 1,412

○ 해산장제급여 190 0 190

○ 공동육아나눔터 운영 사업 2,212 0 2,212

○ 공동육아나눔터 운영 사업 이자 6 0 6

○ 장애수당(차상위) 3,438 0 3,438

○ 여성장애인 출산비용 지원사업 1,400 0 1,400

○ 장애인보조기구교부(보조) 207 0 207

○ 장애인연금 278 0 278

○ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,391 0 2,391

○ 장애인일반형일자리사업 4,309 0 4,309

○ 장애인시간제일자리사업 711 0 711

○ 장애인복지일자리사업 3,253 0 3,253

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 143,144 0 143,144

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조(이자) 1,349 0 1,349

○ 단기가사서비스 단가보조 1,769 0 1,769

○ 노인돌봄기본서비스사업지원 622 0 622

○ 기초연금 지급 28,712 0 28,712

○ 노인 일자리 및 사회활동지원 확대 8,604 0 8,604

- 235 -

Page 28: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운

영지원 7,896 0 7,896

○ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장

비 구축 146 0 146

○ 희망키움통장 사업지원 27,276 0 27,276

○ 희망키움통장 사업지원 (이자) 32 0 32

○ 내일키움통장 사업지원 30,644 0 30,644

○ 내일키움통장 사업지원 (이자) 14 0 14

○ 시설입소자 상담치료지원 (한부모가족) 1 0 1

02 시ㆍ도비보조금반환금 163,817 0 163,817

○ 이재민 응급구호비 959 0 959

○ 건강가정다문화가족지원센터 운영 지원 137 0 137

○ 장애인 개인운영신고시설 지원 6,966 0 6,966

○ 건강가정다문화가족지원센터 운영 지원 사업

이자 3 0 3

○ 장애인 거주시설 퇴소자 자립정착금 3,000 0 3,000

○ 다문화가족 자녀생활 방문교육 사업 262 0 262

○ 장애인 복지시설 종사자 특별수당 869 0 869

○ 다문화가족 자녀생활 방문교육 사업 이자 2 0 2

○ 시설거주장애인 자립생활욕구 실태조사 1,478 0 1,478

○ 다문화가족 한국어교육 지원사업 이자 1 0 1

○ 결혼이민자 통번역 서비스 사업 248 0 248

○ 결혼이민자 통번역 서비스 사업 이자 1 0 1

○ 결혼이주여성자녀 언어발달지원사업이자 1 0 1

○ 찾아가는 부모교육 사업 이자 1 0 1

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 수당

지원 550 0 550

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 미 수당

이자 2 0 2

○ 다문화가족 고향나들이 사업 이자 1 0 1

○ 다문화가정 행복플러스 사업 이자 2 0 2

○ 다문화마을학당 운영 사업이자 2 0 2

○ 결혼이민자 직업훈련교육 지원사업 이자 1 0 1

○ 다문화청소년진로지원사업 이자 1 0 1

○ 청소년 한부모 자립지원사업(보조) 388 0 388

○ 다문화어울림 문화지원사업 이자 1 0 1

○ 지역사회서비스투자사업 3,230 0 3,230

○ 호국보훈수당(보조) 3,630 0 3,630

○ 지역사회서비스투자사업 이자 202 0 202

○ 기초생계급여 9,976 0 9,976

○ 해산장제급여 24 0 24

○ 차상위계층 양곡할인지원 45 0 45

○ 가사간병방문지원사업 262 0 262

- 236 -

Page 29: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 가사간병방문지원사업 이자 39 0 39

○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 2,655 0 2,655

○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 이자 13 0 13

○ 자활지원사업(보조) 831 0 831

○ 저소득 한부모가정 생활자립지원 1,987 0 1,987

○ 지역자활센터 종사자 특별수당(보조) 354 0 354

○ 지역사회재활시설 운영지원(보조) 3,604 0 3,604

○ 직업재활시설 운영지원(보조) 2,364 0 2,364

○ 긴급복지지원 1,282 0 1,282

○ 공동육아나눔터 운영 사업 380 0 380

○ 공동육아나눔터 운영 사업 이자 1 0 1

○ 장애인신문 478 0 478

○ 장애수당(기초) 122 0 122

○ 장애수당(차상위) 589 0 589

○ 여성장애인 출산비용 지원사업 180 0 180

○ 장애인보조기구교부(보조) 21 0 21

○ 장애인거주시설 기능보강사업 13,672 0 13,672

○ 장애인거주시설 운영비 6,412 0 6,412

○ 장애인연금 36 0 36

○ 장애인일반형일자리사업 1,724 0 1,724

○ 정신요양시설 운영지원(보조) 123 0 123

○ 저소득장애인 진단비 및 검사비지원 957 0 957

○ 장애인 활동지원급여 지급 이자(보조) 223 0 223

○ 장애인 활동지원 추가지원사업 5,439 0 5,439

○ 장애인시간제일자리사업 285 0 285

○ 장애인복지일자리사업 1,302 0 1,302

○ 발달재활서비스 바우처 지원(보조) 이자 78 0 78

○ 노인생활시설 운영비 2,273 0 2,273

○ 노인복지시설 종사자 특별수당 29,159 0 29,159

○ 재가노인복지시설 운영 218 0 218

○ 재가노인복지시설 종사자 특별수당 461 0 461

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 24,539 0 24,539

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조(이자) 232 0 232

○ 단기가사서비스 단가보조 303 0 303

○ 노인돌봄기본서비스사업지원 107 0 107

○ 기초연금 지급 7,178 0 7,178

○ 노인 일자리 및 사회활동지원 확대 5,163 0 5,163

○ 시니어클럽 종사자 특별수당 93 0 93

○ 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료

비 지원(보조) 94 0 94

○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 18 0 18

○ 아이돌봄지원(보조) 2,848 0 2,848

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Page 30: 세출예산사업명세서 - Wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서 부서:사회복지과 정책:취약계층지원을위한복지정책수행 단위:자활및사회서비스활성화

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 아이돌봄지원(보조) 이자 116 0 116

○ 한부모가족 자녀 양육비등 지원(보조) 2,108 0 2,108

○ 한부모가족복지시설 운영지원 3,772 0 3,772

○ 한부모가족 자녀교육비 지원 3,129 0 3,129

○ 새일센터 지정운영(보조) 2,390 0 2,390

○ 새일센터 지정운영(자체) 2,220 0 2,220

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