Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DISCLAIMER Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Raporti të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2020, miratuar në Këshillin Bashkiak. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Dropull me asistencën e Projektit Bashki të Forta.
BASHKIA DROPULL Raporti i Performancës 2020 për Qytetarin
2
Përmbajtja
Fjalor shpjegues .......................................................................................................................... 3
Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë ...................................................................................... 4
Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për vitin 2020 ...................................................................... 5
Burimet e financimit ................................................................................................................... 6
Shpenzimet Buxhetore ................................................................................................................ 8
Treguesit Financiarë.................................................................................................................. 10
Administrimi i bashkisë ............................................................................................................ 11
Furnizimi me ujë ....................................................................................................................... 13
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët ..................................................................................... 15
Rrjeti rrugor .............................................................................................................................. 17
Shërbime publike vendore ........................................................................................................ 20
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile ..................................................................................... 22
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit .................................................................. 24
3
Fjalor shpjegues Taksat e ndara
Janë taksa kombëtare që mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me bashkitë
Taksat vendore
Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit Bashkiak
Tarifat vendore
Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia
Transfertat e kushtëzuara
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë
Transfertat e pakushtëzuara
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi
Transfertat specifike
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për t’u përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë
Trashëgimi nga viti i kaluar
Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion. Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të shpenzohen) apo pa destinacion (për cfarëdo zë apo projekt).
4
Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë Bashkia Dropull ndodhet në Qarkun e Gjirokastrës dhe shtrihet në pjesën juglindore të vendit tonë. Kjo Bashki përbëhet nga 3 njësi administrative, të cilat janë: Dropull i Poshtëm, Dropull i Sipërm dhe Pogon. Qendër bashkie, është fshati Jorgucat. Ai gjendet në pozicion gjeografik të përshtatshëm duke qenë në qendër të Dropullit, në degëzimin e rrugës nacionale Gjirokastër – Kakavi dhe Gjirokastër – Sarandë. Popullsia në bashkinë e Dropullit i përket minoritetit etnik grek.
Kjo zonë është karakterizuar përherë nga emigracioni, theksuar kjo dukuri pas vitit 1997. Popullsia karakterizohet nga mosha e tretë, të rinjtë përgjithësisht janë të larguar në emigracion. Bashkia e Dropullit ruan një pasuri të rrallë etno-kulturore. Zona ka ruajtur dhe transmetuar mikpritjen, gjuhën, letërsinë dhe qyteterimin helen, vallet e bukura, polifoninë, kostumet e pasura, motivet epirote të klarinetës, kishat dhe manastiret, sitet arkeologjike, arkitektoninë karakteristike, punimet e gurit, artizanatin, zejet, përpunimin e produkteve bujqësore e blegtorale, gastronominë e ndërlidhur me traditën etj.
Strategjia afatgjatë e zhvillimit të bashkisë fokusohet në:
• Aksesueshmërinë dhe integrimin territorial si në nivel makro dhe atë mikro;
• Integrimin në rajonin ekonomik ndërkufitar përmes zhvillimit dhe diversifikimit të ekonomisë lokale;
• Ruajtjen e karakterit rural të vendbanimeve dhe përmirësimin e cilësisë dhe kushteve të jetesës;
• Mbrojtjen e pejsazhit, habitateve natyrore dhe mobilizimin ndaj emergjencave.
Disa nga sfidat kryesore të zhvillimit janë:
• Inkurajimi i efektivitetit dhe efiçencës në kryerjen e shpenzimeve publike • Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me
shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike • Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e
shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë • Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e
ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit, ekonomia blu dhe ajo e gjelbër
• Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
• Integrimi i turizmit me sektore të tjerë të ekonomisë
5
Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për vitin 2020
Gjatë vitit 2020 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuiliburar dhe është realizuar në masën 84.69%, duke përdorur 84.7% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
Furnizimi me ujë, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, etj janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2020.
Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: Furnizimi me ujë, Rrjeti rrugor rural, Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, etj. Bashkia ka rritur vlerën e investimeve për vitin 2020 me 128.7% krahasuar me vitin 2019. Projektet e investimeve në vitin 2020 janë realizuar në masën 85.22% krahasuar me planin e këtij viti.
Bashkia ka synuar të përmirësojë efiçiencën financiare dhe mirë administrimin e parave duke ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të lartë të tyre për komunitetin.
6
Burimet e financimit
2018
388,662
2019
278,054
Plan 2020
356,042
Fakt 2020
359,903
Realizimi 2020
101%
Kategoria Burimi 2018 2019 Plan 2020
Fakt 2020
Realizimi 2020
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
Të ardhura nga taksat lokale
24,903 25,971 25,703 26,703 104%
Të ardhura nga taksat e ndara
3,744 3,560 3,200 6,521 204%
Të ardhura nga tarifa vendore
18,284 20,501 24,635 21,892 89%
Të ardhurat e tjera
247 958 4,317 3,772 87%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
Transferta e pakushtëzuar
77,039 79,305 80,991 80,991 100%
Transferta e kushtëzuar
190,876 89,991 154,500 157,328 102%
Trasferta specifike
30,899 31,406 31,952 31,951 100%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR
Trashëgimi pa destinacion
42,670 26,362 30,744 30,745 100%
7
Viti 2019 Viti 2020
Dy fjalë mbi të ardhurat:
Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:
Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, te ardhurat nga tarifat vendore dhe te ardhura te tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2019. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 24.9% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 75.1% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
8
Shpenzimet Buxhetore
2018
344,683
2019
217,459
Plan 2020
359,988
Fakt 2020
304,888
Realizimi 2020
85%
Shpenzimet buxhetore sipas programeve
9
Shpenzimet buxhetore sipas kategorisë Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 174,186 62,261 142,393
Shpenzimet korrente 170,497 155,198 162,495
Dy fjalë mbi shpenzimet:
Shpenzimet buxhetore për vitin 2020 kanë qenë 304888 mijë lekë dhe janë realizuar në masën 84.69% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit.
Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2020 janë:
Furnizimi me ujë,
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët,
Rrjeti rrugor rural,
Shërbime publike vendore
10
Treguesit Financiarë
Tregues Fakt 2018
Fakt 2019
Plan 2020
Fakt 2020 Trendi
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
88.7% 78.2% 101.1% 84.7%
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
11.1% 16.7% 14.1% 13.5%
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
12.1% 18.3% 16.2% 16.4%
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
50.5% 28.6% 46.4% 46.7%
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
49.5% 71.4% 53.6% 53.3%
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
36.5% 26.8% 27.9%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
0%
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
10.9% 15.9% 12.6% 14.8%
Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:
Gjatë vitit 2020, bashkia ka shpenzuar 84.7% të të ardhurave të mbledhura nga të gjitha burimet. Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për shpenzime kapitale në masën 46.7%.
11
Administrimi i bashkisë
2018
64,289
2019
63,063
2020
58,178
Plan 2020
70,402
Realizimi 2020
83% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020
Investimet 4,644 528 1,142
Shpenzimet korrente 59,645 62,535 57,036
Qëllimi i përgjithshëm: Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente
Objektivat dhe treguesit e performancës
Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020 Trendi
Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit
43979000 60597000 55015000 -3946000
Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
Punonjës të trajnuar 16 28 16 32
12
Të dhënat e programit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)
344683000 217458000 304888000 359988000
Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)
388662000 278055000 359903000 356042000
Investimet e bashkisë
Emërtimi i projektit Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Inventar ekonomik
620 620
Blerje kjoske per stacionin pyjor Pogon
474 500
Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare, Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje, Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet, Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.
13
Furnizimi me ujë
2018
37,199
2019
22,775
2020
108,356
Plan 2020
112,105
Realizimi 2020
97% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020
Investimet 25,807 22,775 108,356
Shpenzimet korrente 11,392 0 0
Qëllimi i përgjithshëm: Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm
Objektivat dhe treguesit e performancës
Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020 Trendi
Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)
15.65 17.46 18.44 18.44
Produkti Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Pompa të blera dhe riparuara 1 2 2 2
14
Produkti Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm
3550 3950 4150 4150
Të dhënat e programit Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë
22685 22617 22500 22500
Investimet e bashkisë
Emërtimi i projektit Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Blerje pompa,transformator
2149 2650
Ujesjllesi Manxifa, faza II, supervizim, kolaudim.
80133 80258
Furnizimi me uje nga pusçpimet i ujësjellësit rajonal Dropull i poshtëm, supervizim/kolaudim
19975 20398
Rehabilitimi i i digave të ujembledhësve te bashkisë Dropull
6770 13000
Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm, Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashki. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.
15
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
2018
37,475
2019
34,541
2020
45,010
Plan 2020
45,195
Realizimi 2020
100% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 37,475 34,541 45,010
Qëllimi i përgjithshëm: Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë
Objektivat dhe treguesit e performancës Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020 Trendi
Familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar
-32 43 40
Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)
-18 -11 -8
16
Produkti Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike
52 20 63 60
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie
361 343 332 335
Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar, Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.
17
Rrjeti rrugor
2018
35,349
2019
40,042
2020
31,948
Plan 2020
36,070
Realizimi 2020
89% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020
Investimet 23,747 31,207 21,804
Shpenzimet korrente 11,602 8,836 10,144
Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare
Objektivat dhe treguesit e performancës
Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020 Trendi
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)
6 2 2
Raporti në % i rrugëve rurale të mirëmbajtura kundrejt rrjetit rrugor rural në total
36.36 33.33 72.97 81.08
18
Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
Rrugë rurale të mirëmbajtura 12 12 27 30
Të dhënat e programit Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Numri i stafit 8 16 18 18
Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km
123 126 127 127
Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km
33 36 37 37
Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban) 156 162 164 164
Numri i automjeteve të transportit publik urban
2 2 2 2
Numri i linjave urbane të transportit publik 1 1 1 1
Investimet e bashkisë
Emërtimi i projektit Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Financim i projekteve te B.E(tvsh)
4889 4919
Rikonstruksion ambulanca Frashtan
0 502
Ndertim lera, supervizim
0 1434
Ndertim prita malore
0 531
Studim projektim, rruga Selo
0 812
Rikonstruksion rruge rurale, supervizim/kolaudim
10126 10830
Rikonstruksion ujësjellësa, supervizim/kolaudim
6382 8800
19
Emërtimi i projektit Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Furnizim, vendosje tabela treguese
0 220
Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor, Përmirësimi i transportit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.
20
Shërbime publike vendore
2018
24,124
2019
24,464
2020
15,664
Plan 2020
20,875
Realizimi 2020
75% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020
Investimet 0 961 153
Shpenzimet korrente 24,124 23,503 15,511
Qëllimi i përgjithshëm: 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike
Objektivat dhe treguesit e performancës
Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020 Trendi
Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton
20 15 15
21
Produkti Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara ne ton
1465 1485 1500 1500
Të dhënat e programit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
Kazane plehrash në total 210 265 310 310
Investimet e bashkisë
Emërtimi i projektit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
Blerje pajisje pune
159 1015
Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave. 3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike, Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve, Pastrimi nga mbeturinat i përrenjëve dhe lumenjve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.
22
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
2018
8,722
2019
14,366
2020
14,032
Plan 2020
15,784
Realizimi 2020
89% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020
Investimet 0 2,340 1,972
Shpenzimet korrente 8,722 12,026 12,060
Qëllimi i përgjithshëm: Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim
Objektivat dhe treguesit e performancës
Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020 Trendi
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)
14 -20 -18
23
Produkti Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit
49 63 43 45
Të dhënat e programit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
Numri i zjarrfikësve 12 14 14 14
Investimet e bashkisë
Emërtimi i projektit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
Pajisje
454 460
Ndertim garazh per mzsh, supervizim
1517 1887
Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.
24
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
2018
10,654
2019
5,772
2020
10,417
Plan 2020
20,860
Realizimi 2020
50% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020
Investimet 3,746 2,040 6,770
Shpenzimet korrente 6,908 3,732 3,647
Qëllimi i përgjithshëm: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
Produkti Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Kanale kullues/vaditës të rikonstruktuar
11 5 5 5
25
Investimet e bashkisë
Emërtimi i projektit Fakt 2018
Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2020
Rikonstruksion ura llongo, supervizim/kolaudim
6789 7000
Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit, Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.