25
DISCLAIMER Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Raporti të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2020, miratuar në Këshillin Bashkiak. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Dropull me asistencën e Projektit Bashki të Forta. BASHKIA DROPULL Raporti i Performancës 2020 për Qytetarin

BASHKIA DROPULL

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BASHKIA DROPULL

DISCLAIMER Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Raporti të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2020, miratuar në Këshillin Bashkiak. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Dropull me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

BASHKIA DROPULL Raporti i Performancës 2020 për Qytetarin

Page 2: BASHKIA DROPULL

2

Përmbajtja

Fjalor shpjegues .......................................................................................................................... 3

Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë ...................................................................................... 4

Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për vitin 2020 ...................................................................... 5

Burimet e financimit ................................................................................................................... 6

Shpenzimet Buxhetore ................................................................................................................ 8

Treguesit Financiarë.................................................................................................................. 10

Administrimi i bashkisë ............................................................................................................ 11

Furnizimi me ujë ....................................................................................................................... 13

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët ..................................................................................... 15

Rrjeti rrugor .............................................................................................................................. 17

Shërbime publike vendore ........................................................................................................ 20

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile ..................................................................................... 22

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit .................................................................. 24

Page 3: BASHKIA DROPULL

3

Fjalor shpjegues Taksat e ndara

Janë taksa kombëtare që mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me bashkitë

Taksat vendore

Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit Bashkiak

Tarifat vendore

Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia

Transfertat e kushtëzuara

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë

Transfertat e pakushtëzuara

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi

Transfertat specifike

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për t’u përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë

Trashëgimi nga viti i kaluar

Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion. Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të shpenzohen) apo pa destinacion (për cfarëdo zë apo projekt).

Page 4: BASHKIA DROPULL

4

Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë Bashkia Dropull ndodhet në Qarkun e Gjirokastrës dhe shtrihet në pjesën juglindore të vendit tonë. Kjo Bashki përbëhet nga 3 njësi administrative, të cilat janë: Dropull i Poshtëm, Dropull i Sipërm dhe Pogon. Qendër bashkie, është fshati Jorgucat. Ai gjendet në pozicion gjeografik të përshtatshëm duke qenë në qendër të Dropullit, në degëzimin e rrugës nacionale Gjirokastër – Kakavi dhe Gjirokastër – Sarandë. Popullsia në bashkinë e Dropullit i përket minoritetit etnik grek.

Kjo zonë është karakterizuar përherë nga emigracioni, theksuar kjo dukuri pas vitit 1997. Popullsia karakterizohet nga mosha e tretë, të rinjtë përgjithësisht janë të larguar në emigracion. Bashkia e Dropullit ruan një pasuri të rrallë etno-kulturore. Zona ka ruajtur dhe transmetuar mikpritjen, gjuhën, letërsinë dhe qyteterimin helen, vallet e bukura, polifoninë, kostumet e pasura, motivet epirote të klarinetës, kishat dhe manastiret, sitet arkeologjike, arkitektoninë karakteristike, punimet e gurit, artizanatin, zejet, përpunimin e produkteve bujqësore e blegtorale, gastronominë e ndërlidhur me traditën etj.

Strategjia afatgjatë e zhvillimit të bashkisë fokusohet në:

• Aksesueshmërinë dhe integrimin territorial si në nivel makro dhe atë mikro;

• Integrimin në rajonin ekonomik ndërkufitar përmes zhvillimit dhe diversifikimit të ekonomisë lokale;

• Ruajtjen e karakterit rural të vendbanimeve dhe përmirësimin e cilësisë dhe kushteve të jetesës;

• Mbrojtjen e pejsazhit, habitateve natyrore dhe mobilizimin ndaj emergjencave.

Disa nga sfidat kryesore të zhvillimit janë:

• Inkurajimi i efektivitetit dhe efiçencës në kryerjen e shpenzimeve publike • Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me

shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike • Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e

shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë • Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e

ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit, ekonomia blu dhe ajo e gjelbër

• Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

• Integrimi i turizmit me sektore të tjerë të ekonomisë

Page 5: BASHKIA DROPULL

5

Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për vitin 2020

Gjatë vitit 2020 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuiliburar dhe është realizuar në masën 84.69%, duke përdorur 84.7% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Furnizimi me ujë, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, etj janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2020.

Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: Furnizimi me ujë, Rrjeti rrugor rural, Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, etj. Bashkia ka rritur vlerën e investimeve për vitin 2020 me 128.7% krahasuar me vitin 2019. Projektet e investimeve në vitin 2020 janë realizuar në masën 85.22% krahasuar me planin e këtij viti.

Bashkia ka synuar të përmirësojë efiçiencën financiare dhe mirë administrimin e parave duke ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të lartë të tyre për komunitetin.

Page 6: BASHKIA DROPULL

6

Burimet e financimit

2018

388,662

2019

278,054

Plan 2020

356,042

Fakt 2020

359,903

Realizimi 2020

101%

Kategoria Burimi 2018 2019 Plan 2020

Fakt 2020

Realizimi 2020

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

Të ardhura nga taksat lokale

24,903 25,971 25,703 26,703 104%

Të ardhura nga taksat e ndara

3,744 3,560 3,200 6,521 204%

Të ardhura nga tarifa vendore

18,284 20,501 24,635 21,892 89%

Të ardhurat e tjera

247 958 4,317 3,772 87%

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

Transferta e pakushtëzuar

77,039 79,305 80,991 80,991 100%

Transferta e kushtëzuar

190,876 89,991 154,500 157,328 102%

Trasferta specifike

30,899 31,406 31,952 31,951 100%

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

Trashëgimi pa destinacion

42,670 26,362 30,744 30,745 100%

Page 7: BASHKIA DROPULL

7

Viti 2019 Viti 2020

Dy fjalë mbi të ardhurat:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, te ardhurat nga tarifat vendore dhe te ardhura te tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2019. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 24.9% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 75.1% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Page 8: BASHKIA DROPULL

8

Shpenzimet Buxhetore

2018

344,683

2019

217,459

Plan 2020

359,988

Fakt 2020

304,888

Realizimi 2020

85%

Shpenzimet buxhetore sipas programeve

Page 9: BASHKIA DROPULL

9

Shpenzimet buxhetore sipas kategorisë Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020

Investimet 174,186 62,261 142,393

Shpenzimet korrente 170,497 155,198 162,495

Dy fjalë mbi shpenzimet:

Shpenzimet buxhetore për vitin 2020 kanë qenë 304888 mijë lekë dhe janë realizuar në masën 84.69% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit.

Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2020 janë:

Furnizimi me ujë,

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët,

Rrjeti rrugor rural,

Shërbime publike vendore

Page 10: BASHKIA DROPULL

10

Treguesit Financiarë

Tregues Fakt 2018

Fakt 2019

Plan 2020

Fakt 2020 Trendi

Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

88.7% 78.2% 101.1% 84.7%

Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

11.1% 16.7% 14.1% 13.5%

Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave

12.1% 18.3% 16.2% 16.4%

Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve

50.5% 28.6% 46.4% 46.7%

Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale

49.5% 71.4% 53.6% 53.3%

Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve

36.5% 26.8% 27.9%

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta

Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave

0%

Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve

10.9% 15.9% 12.6% 14.8%

Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:

Gjatë vitit 2020, bashkia ka shpenzuar 84.7% të të ardhurave të mbledhura nga të gjitha burimet. Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për shpenzime kapitale në masën 46.7%.

Page 11: BASHKIA DROPULL

11

Administrimi i bashkisë

2018

64,289

2019

63,063

2020

58,178

Plan 2020

70,402

Realizimi 2020

83% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020

Investimet 4,644 528 1,142

Shpenzimet korrente 59,645 62,535 57,036

Qëllimi i përgjithshëm: Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

Objektivat dhe treguesit e performancës

Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020 Trendi

Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit

43979000 60597000 55015000 -3946000

Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020

Punonjës të trajnuar 16 28 16 32

Page 12: BASHKIA DROPULL

12

Të dhënat e programit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020

Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)

344683000 217458000 304888000 359988000

Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)

388662000 278055000 359903000 356042000

Investimet e bashkisë

Emërtimi i projektit Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Inventar ekonomik

620 620

Blerje kjoske per stacionin pyjor Pogon

474 500

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare, Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje, Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet, Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.

Page 13: BASHKIA DROPULL

13

Furnizimi me ujë

2018

37,199

2019

22,775

2020

108,356

Plan 2020

112,105

Realizimi 2020

97% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020

Investimet 25,807 22,775 108,356

Shpenzimet korrente 11,392 0 0

Qëllimi i përgjithshëm: Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

Objektivat dhe treguesit e performancës

Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020 Trendi

Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)

15.65 17.46 18.44 18.44

Produkti Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Pompa të blera dhe riparuara 1 2 2 2

Page 14: BASHKIA DROPULL

14

Produkti Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm

3550 3950 4150 4150

Të dhënat e programit Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Popullësia totale nën administrimin e bashkisë

22685 22617 22500 22500

Investimet e bashkisë

Emërtimi i projektit Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Blerje pompa,transformator

2149 2650

Ujesjllesi Manxifa, faza II, supervizim, kolaudim.

80133 80258

Furnizimi me uje nga pusçpimet i ujësjellësit rajonal Dropull i poshtëm, supervizim/kolaudim

19975 20398

Rehabilitimi i i digave të ujembledhësve te bashkisë Dropull

6770 13000

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm, Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashki. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

Page 15: BASHKIA DROPULL

15

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

2018

37,475

2019

34,541

2020

45,010

Plan 2020

45,195

Realizimi 2020

100% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020

Investimet 0 0 0

Shpenzimet korrente 37,475 34,541 45,010

Qëllimi i përgjithshëm: Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

Objektivat dhe treguesit e performancës Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020 Trendi

Familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar

-32 43 40

Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)

-18 -11 -8

Page 16: BASHKIA DROPULL

16

Produkti Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike

52 20 63 60

Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie

361 343 332 335

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar, Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

Page 17: BASHKIA DROPULL

17

Rrjeti rrugor

2018

35,349

2019

40,042

2020

31,948

Plan 2020

36,070

Realizimi 2020

89% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020

Investimet 23,747 31,207 21,804

Shpenzimet korrente 11,602 8,836 10,144

Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

Objektivat dhe treguesit e performancës

Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020 Trendi

Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)

6 2 2

Raporti në % i rrugëve rurale të mirëmbajtura kundrejt rrjetit rrugor rural në total

36.36 33.33 72.97 81.08

Page 18: BASHKIA DROPULL

18

Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020

Rrugë rurale të mirëmbajtura 12 12 27 30

Të dhënat e programit Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Numri i stafit 8 16 18 18

Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km

123 126 127 127

Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km

33 36 37 37

Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban) 156 162 164 164

Numri i automjeteve të transportit publik urban

2 2 2 2

Numri i linjave urbane të transportit publik 1 1 1 1

Investimet e bashkisë

Emërtimi i projektit Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Financim i projekteve te B.E(tvsh)

4889 4919

Rikonstruksion ambulanca Frashtan

0 502

Ndertim lera, supervizim

0 1434

Ndertim prita malore

0 531

Studim projektim, rruga Selo

0 812

Rikonstruksion rruge rurale, supervizim/kolaudim

10126 10830

Rikonstruksion ujësjellësa, supervizim/kolaudim

6382 8800

Page 19: BASHKIA DROPULL

19

Emërtimi i projektit Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Furnizim, vendosje tabela treguese

0 220

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor, Përmirësimi i transportit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

Page 20: BASHKIA DROPULL

20

Shërbime publike vendore

2018

24,124

2019

24,464

2020

15,664

Plan 2020

20,875

Realizimi 2020

75% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020

Investimet 0 961 153

Shpenzimet korrente 24,124 23,503 15,511

Qëllimi i përgjithshëm: 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

Objektivat dhe treguesit e performancës

Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020 Trendi

Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton

20 15 15

Page 21: BASHKIA DROPULL

21

Produkti Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara ne ton

1465 1485 1500 1500

Të dhënat e programit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020

Kazane plehrash në total 210 265 310 310

Investimet e bashkisë

Emërtimi i projektit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020

Blerje pajisje pune

159 1015

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave. 3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike, Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve, Pastrimi nga mbeturinat i përrenjëve dhe lumenjve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

Page 22: BASHKIA DROPULL

22

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

2018

8,722

2019

14,366

2020

14,032

Plan 2020

15,784

Realizimi 2020

89% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020

Investimet 0 2,340 1,972

Shpenzimet korrente 8,722 12,026 12,060

Qëllimi i përgjithshëm: Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

Objektivat dhe treguesit e performancës

Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020 Trendi

Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)

14 -20 -18

Page 23: BASHKIA DROPULL

23

Produkti Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit

49 63 43 45

Të dhënat e programit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020

Numri i zjarrfikësve 12 14 14 14

Investimet e bashkisë

Emërtimi i projektit Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020

Pajisje

454 460

Ndertim garazh per mzsh, supervizim

1517 1887

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

Page 24: BASHKIA DROPULL

24

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

2018

10,654

2019

5,772

2020

10,417

Plan 2020

20,860

Realizimi 2020

50% Sipas kategorisë së shpenzimit Fakt 2018 Fakt 2018 Fakt 2020

Investimet 3,746 2,040 6,770

Shpenzimet korrente 6,908 3,732 3,647

Qëllimi i përgjithshëm: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Produkti Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Kanale kullues/vaditës të rikonstruktuar

11 5 5 5

Page 25: BASHKIA DROPULL

25

Investimet e bashkisë

Emërtimi i projektit Fakt 2018

Fakt 2019

Fakt 2020

Plan 2020

Rikonstruksion ura llongo, supervizim/kolaudim

6789 7000

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit, Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.