Cuerpo 1 - Seccion v - Gastos Economías y Excesos

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    ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS

    Desde 0210112015 Hasta 30/12/2015

    r'F:;-"~e~";;te;-;¡de;;---~O;;¡;bj¡;e:;to;;¡de;'"G;;;";;t;;,:---rC~,éd;;';¡i¡;;to;---'M¡;,~d"ifi",,~:;;;,:¡;i,~"¡;e¡;':--'C',;;éd:;;;it¡;':--'P;;,,;,:¡;e~"~t:¡;i':¡;'-'C',:¡;m;;;;p;;",;;m;i¡;'~O-~D~e:,:e;;";;g:¡;,:¡;d:'Financiamiento Aprobado Vig:ente Disponible no Pagado

    Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAl.DE GOB,Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

    325,853.02 325,65302 322,799,93

    133,133.29 133,13329 132,0;0,';':;

    458,986.31 453,986.31 455,498.38

    423,55000 413,155.00 8.35500

    ~OOO 820.00 82000

    7,387,00 7,387,00 7,387.00

    431,757.00 421,362.00 16,562.00

    52,95000 52,950 00

    76,000.00 76,000 00 76,000.00

    232,085.00 232,085 00 18,485.00

    26.18 2618 26.18361,061.18 361.061.16 94,511.18

    2 07, 100 ,0 0 20 7, 10 00 0 6,80000207,100.00 207,100.00 6,800.00

    356,400.00 356,400 00 356,400 00

    356,400.00 356,400.00 356,400.00

    1,815,304.49 1 ,804,909.49 929.771.56

    361,290,279.55 346,071,115.05 2lI3,598,723.69

    75,000.00

    100,000.00

    300,000.00

    75,000.00550,000.00

    15,000,00

    25,000,00

    85,000 00

    615,000.00

    400,000.00

    255,000.00255,000,00

    25,000 00

    896,938.00

    628,938 00

    400,000.00

    475,000,00

    50,000,00

    25,000,00

    2.776,938.00

    376,855,406.00

    .250,000 00

    25,000 00

    25,000.00

    .25,000 00

    -100,000,00

    -350,00000

    -125,000,00--600,000.00

    125,000.00

    175,000.00

    .250,000.00

    -1,915,000.00

    -1

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    •MUN,eIPALtll"ODC 5 ••••• 1510ftCl •

    ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS

    Desde 02101/2015 Hasta 30/12/2015

    .

    Fuente deFinanciamiento

    Objeto del Gasto Crédito Aprobado

    Modificaciones CréditoVigente

    Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible

    Devengado no Pagado

    Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SUBSEe. GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

    1.026,61000 1,026,610,00 977,110.00132,975.00 132,97500 79,179.00

    6,348,966.21 6.057,429.01 4,196,221.71

    5,007,64401 4,698,677,01 2.82904701

    11,974,34 11,97434 11,974345,OlS.618.35 4,710,651.35 2,841,016.35

    • O~~ ~~. ~n',---,~-,~~

    3,158,706,64

    1,869,635.00

    49,500.0053,700.00

    1.861,207.30

    10.0000010,000,00

    747.342,19

    78,390 0041,025,00

    250,033.79

    Q?"'~~,99

    15,000,0018.02586

    125,381.65

    10,381,722,9714,750,933,81

    5,100,000.0015,0000030,00000

    5,145.000.00

    1.105,000.00174,000.00

    6,599,000.00

    10,000.00

    10.000.00

    15,498.276.00

    _505,000,00

    25,000 00-480,000.00

    335,000.00-166,000.00

    969,000.00

    1,326,000.00

    lS,WUUU

    770,000 00340,000 00

    5,630,000.00

    6,000 00

    5,625,000.00

    5,605,000 00

    10,000 00

    10,000.00

    14,172,276.00

    2.7. PRODUCTOS METÁLICOS2.9. OTROS BIENES DE CONSUMO

    TOTAL BIENES DE CONSUMO3. SERVICIOS NO PERSONALES

    3.3 _MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA

    3.9 - OTROS SERVICIOSTOTAL SERVICIOS NO PERSONALES4. BIENES DE USO

    4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPOTOTAL BIENES DE USO

    TOTAL TESORO MUNICIPAL

    1.1.0. TESORO MUNICIPAL

    4. BIENES DEuso4.2 - CONSTRUCCIONES

    TOTAL BIENES DE USO

    TOTAL TESORO MUNICIPAL

    5.250,000,005,250,000.00

    5,250,000.00

    .;;J,097,OOO.OO

    .;;J,097,000.00

    .3,097,000.00

    2,153,000,002,153,000.00

    2,153,000.00

    2,145,47419

    2,145,474.19

    2,145,474.19

    2,054,27419

    2,054,274.19

    2,054,274.19

    1,540,824.191,540,824,19

    1.540,824.19

    7,525817,525,81

    7,625)>1

    613,450.00513,450.00

    613,450.00

    1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

    4 - BIENES DE USO4.2. CONSTRUCCIONES

    TOTAL BIENES DE USO

    TOTAL TESORO MUNICIPAL

    TOTAL 2, SUBSEC. GRAL DE INSPECCIONES.PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

    250,000 00 1,745,000.00 1.996,000.00 1,840,031,00 1,238,877 00 539,697.00 164,009,00 699.150,00250,000 .00 1,745 ,000,00 1,9S5,000.00 1,840,031.00 1,238,877.00 53S,697.00 1S4.96S.00 699,180.00

    250,000.00 1,745,000.00 1.995,000.00 1,MO,031.00 1

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    t."",,C",,"UCAODI SAN IIID~O

    ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS

    Desde 0210112015 Hasta 30112/2015

    r'F"'OeO'"'e"'d"e,-----,O"b"je;;':'Od"e:;' ;;G~':';lo,-----;C',::;"';¡¡¡it:,--.M¡'~d.'¡¡fi~;:;;;':¡":"~e~';---,CC;;,"'¡;¡¡,;lo;--'P;:",:;;;;,:e:",;;":,'---Cc;;,;mOpO,,~m;;;¡;,,O,'---OFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible no Pagado

    Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA Nlfllez, ADOLES. y FLIA

    48,309,31

    42,iü7.L~

    31,253.22

    121,669.81

    19,020.00

    5,736.404,224.95

    8'.84

    21,31294

    4,00000

    38,49274

    92,8&8.87

    34.21000

    56.65250

    38.700 00

    129,562.50

    42.640.00

    -42,640.00

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    •M •••• 'C •• ALIO •••ODe SAIt ISIDRO

    ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS

    Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

    r'FCo:,Oo"t,::d;;,:---"O.bCj,"to::d;;," G;;;,:'t;;o:----,c"c:éd;¡;;ito;:---.M¡o~dCifi¡¡'~;;;;'Oio~o~'C.,;--~C~céd¡;¡;it;;O;---;P;;c:,:":O~t:i':O;-~C~o:m;;;;p:co:m;;;;i,:o:-~D~,:,:,Financiamiento Aprobado Vigente Disponible no Pagado

    Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INi. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLIA

    2. a - MINERALES2,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

    TOTAL BIENES DE CONSUMO3 - SERVICIOS NO PERSONALES

    31 - SERVICIOS BÁSICOS

    33 - MANTENIMIENTO, REPARACIÚN y LIMPIEZA3.4 - SERVICIOS TECNlcas y PROFESIONALES

    3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS3,7 - PASAJES YVIÁTlCOS3.9. OTROS SERVICIOS

    TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES4. BIENES DE uso

    43. MAQUINARIA V EQUIPOTOTAL BIENES DE uso

    TOTAL TESORO ,"UNICIPAL

    10,0000050,000 00

    415,000.00

    55,000 0035,000 00

    15,000,00

    10,000,00

    15.000,00

    10,00000

    140,000.00

    65,000 00

    65,000.00

    1,943,305,00

    40,000,00

    95,000,00

    10,000,00

    10,000.00

    50,000 00

    50,000,00

    664,00000

    10,000.00 1,984,69 1.984 69 1.984 69 8,015,3190,00000 33,099,06 33,099.06 2041873 56,900.94

    510,000.00 279,513.88 184,620.88 156,682.25 230.486.12

    65,00000 29,85815 29.85815 29,858 15 35,141,8535,000.00 8,950,00 8.950.00 5.350 00 26,050.0015,00000 4.34708 4.347.08 4,34708 10,6529210,000,00 10,0000015,000 00 1,05300 1,05300 1.053,00 13,947.0010,00000 19806 198.06 198,06 9,801.94

    150,000,00 44,408.29 44,406.29 40,806.29 105,593.71

    115,00000 66,35900 66,359.00 48,985,00 48,641.00115,000,00 88,359.00 66,359,00 4 8,985.00 48,641.00

    2,W7,305-00 2,179,066.74 2,084,173.74 2,014,260.10 428,238,26

    12.6803327,938,63

    3.600,00

    3,600,00

    17,374,00

    17,374.00

    69,913.64

    1.3,2 _ DE ORIGEN PROVINCIAL

    5 _TRANSFERENCIAS

    5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADOPARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE

    TOTAL TRANSFERENCIAS

    TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

    1,3,2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

    S - TRANSFERENCIAS

    51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADOPARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE

    TOTAL TRANSFERENCIAS

    TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

    1,1.0 - TESORO MUNICIPAL

    50,000 00

    50,000.00

    50,000,00

    660,13299

    880,132.99

    880,132.99

    880,132,99

    880,132.99

    860,13299

    SO,OOO 00

    50,000.00

    50,000,00

    431,32000

    431,320,00

    431.320.00

    431,320.00

    431,320.00

    431,320,00

    317,920,00

    317,920.00

    317,920.00

    448,812.99

    448,812,99

    446,812.99

    50,000.00

    50,000.00

    50,000,00

    113,400,00

    113,400.00

    113,40000

    Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdlcciorles Desagregado hasta Partida Prirlcipal

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    tMU"''''PAL,lt ••• ltD~ •.•. N "'DRD

    ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

    ECONOMIAS y EXCESOSDesde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

    Fuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Devengado Financiamiento Aprobado Vigente Disponible no Pagado

    Jurisdicción: 1.1,1,01,07,000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBUCAS

    1.1,0. TESOROMUNICIPAL

    2 - BIENES DE CONSUMO2,S - OTROS BIENESDE CONSUMO 7,00000 7,000.00 6,S89.9S 69899S ¡¡ H¡¡q?

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    ~

    ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS

    Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

    tM U N l e 'ULlDAD

    D~ SAN .aIDR"

    Filtro Aplicado: Desagregado hasta JLJrisdicciones Desagregado hasta Partida Principal

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    tMUNICI'ALIDADD. SAN ISIDI IO

    ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS

    Desde 0210112015 Hasta 30/12/2015

    Fuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Devengado Financiamiento Aprobado Vigente Disponible no Pagado

    Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

    TOTAL TRANSFERENCIAS 165,000.00 540,000.00 705,000.00 680,026.00 610,026.00 310.826.00 24,974.00 299,200.00

    TOTAL TESORO MUNICIPAL 51.193,969.00 6A92.S86 00 57,685,557 00 56,513.135.7& 54.265,982.91 45.57S,095.Q3 1,113.421.:14 8,689,886.U

    1.3.3. DE ORIGEN NACIONAL

    , ¡;'.AN::;:-:::RCNC;';S5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1,750,000.00 468.566 00 2,218.56600 2.213,646 00 2.213,646.00 2.213,646.00 4,92000 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE

    TOTAL TRANSFERENCIAS 1,750,000,00 468,5G6.00 2,218,566.00 2,213,646,00 2.213,646.00 2,213,646.00 4,920.00

    TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 1.750,00000 468,566.00 2.218,566.00 2,213,&46.00 2,21M46.00 2,213,646.00 4,910.00

    2.1.1_ TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFEGAOAS

    5 _TRANSFERENCIAS5.' _ TRANSFERENCtAS AL SECTOR PRIVADO 12,156,S7 12.156,87 12,156.87 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE

    TOTAL TRANSFERENCIAS 12,156.87 12.156.87 12,156.87

    TOTAL TRANSFERENCIAS EXTERNAS 12,1511.87 12,156.87 12.156.87

    1.1.0. TESORO MUNICIPAl

    3. SERVICIOS NO PERSONALES

    3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA 13,500,000.00 _1,975.000.00 11.525,000.00 11,334,52520 9,324,851.20 7.861.893 70 190,47480 1,462,957.50TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 13,500.000.00 _1,975,000.00 11,525,000.00 11,334,525.20 9,324,851.20 7,861,1193.70 190,414.80 1,462.951.50

    TOTAL TESORO MUNICIPAL 13,500,000,00 -1.975,000.00 11,525.000.00 11,334,525.20 9.324,851.20 7,861,883.70 190.474.80 1,462.957,50

    1.1.0. Tf:SORO MUNICIML

    4 - BIENES DE USO

    42. CONSTRUCCIONES 1.900,00000 553 ,000 00 2,453.000,00 2,452,201.53 1,965.074,40 1,101,215,00 79847 663.859,40TOTAL BIENES DE USO 1,900,000.00 553,000.00 2,453,000.00 2,452,201.53 U65,014.40 1,101,215.00 198.47 883,859,40

    TOTAL TESORO MUNICIPAL 1.900,000.00 553,000.00 2,453,0\l0.00 2,452,201.53 1,965,074.40 1,101,215,00 791> .47 863,359.40

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    •MlINIC •••• L1D •• DD2 S"N ISIDRD

    ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS

    Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

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    ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS

    Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

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    MUNiCIPALIDAD CESAN ISlDAO