43
세입예산사업명세서 2018년도 본예산 일반회계 : 100 지방세수입 : 110 지방세 : 111 보통세 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감 521,790,558 463,778,358 58,012,200 100 지방세수입 18,813,642 17,839,215 974,427 110 지방세 18,813,642 17,839,215 974,427 111 보통세 18,350,742 17,397,444 953,298 111-03 주민세 776,280 735,347 40,933 [ 일반회계 ] 776,280 735,347 40,933 < > 776,280 735,347 40,933 ○ 균등분 347,880 ― 세대주(세율*세대수*징수율) 232,500 ― 사업자(세율*사업자수*징수율) 64,125 ― 법인(평균세율*법인수*징수율) 51,255 ○ 재산분(평균부과액*사업소수*징수율) 176,400 ○ 종업원분(평균부과액*업체수*) 252,000 10,000* 25,000세대 * 0.93 50,000* 1,350개소 * 0.95 67,000* 850개소 * 0.90 450,000* 400개소 * 0.98 1,750,000* 12개소 * 12111-04 재산세 4,798,409 4,496,052 302,357 [ 일반회계 ] 4,798,409 4,496,052 302,357 < > 4,798,409 4,496,052 302,357 ○ 주택분(16년부과액*부과신장율*징수율) 735,398 ○ 건축물분(16년부과액*부과신장율*징수율) 1,155,022 ○ 토지분(16년부과액*부과신장율*징수율) 2,907,989 751,556,770* 1.03 * 0.95 1,180,400,780* 1.03 * 0.95 2,971,884,540* 1.03 * 0.95 111-05 자동차세 5,916,944 5,825,581 91,363 [ 일반회계 ] 5,916,944 5,825,581 91,363 < > 5,916,944 5,825,581 91,363 ○ 자동차세분(16년부과액*부과신장율*징수율) 3,464,124 ○ 주행세분 2,452,820 ― 자동차세 보전금 922,227 ― 유류세연동보조금 1,530,593 4,071,368,960* 1.001 * 0.85 76,852,280* 12127,549,480* 12111-07 담배소비세 3,323,100 3,255,997 67,103 [ 일반회계 ] 3,323,100 3,255,997 67,103 < > 3,323,100 3,255,997 67,103

세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

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Page 1: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

세 입 예 산 사 업 명 세 서2018년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 521,790,558 463,778,358 58,012,200

100 지방세수입 18,813,642 17,839,215 974,427

110 지방세 18,813,642 17,839,215 974,427

111 보통세 18,350,742 17,397,444 953,298

111-03 주민세 776,280 735,347 40,933

[ 일반회계 ] 776,280 735,347 40,933

< 재 무 과 > 776,280 735,347 40,933

○ 균등분 347,880

― 세대주(세율*세대수*징수율)

232,500

― 사업자(세율*사업자수*징수율)

64,125

― 법인(평균세율*법인수*징수율)

51,255

○ 재산분(평균부과액*사업소수*징수율)

176,400

○ 종업원분(평균부과액*업체수*월)

252,000

10,000원 * 25,000세대 * 0.93

50,000원 * 1,350개소 * 0.95

67,000원 * 850개소 * 0.90

450,000원 * 400개소 * 0.98

1,750,000원 * 12개소 * 12월

111-04 재산세 4,798,409 4,496,052 302,357

[ 일반회계 ] 4,798,409 4,496,052 302,357

< 재 무 과 > 4,798,409 4,496,052 302,357

○ 주택분(16년부과액*부과신장율*징수율)

735,398

○ 건축물분(16년부과액*부과신장율*징수율)

1,155,022

○ 토지분(16년부과액*부과신장율*징수율)

2,907,989

751,556,770원 * 1.03 * 0.95

1,180,400,780원 * 1.03 * 0.95

2,971,884,540원 * 1.03 * 0.95

111-05 자동차세 5,916,944 5,825,581 91,363

[ 일반회계 ] 5,916,944 5,825,581 91,363

< 재 무 과 > 5,916,944 5,825,581 91,363

○ 자동차세분(16년부과액*부과신장율*징수율)

3,464,124

○ 주행세분 2,452,820

― 자동차세 보전금 922,227

― 유류세연동보조금 1,530,593

4,071,368,960원 * 1.001 * 0.85

76,852,280원 * 12월

127,549,480원 * 12월

111-07 담배소비세 3,323,100 3,255,997 67,103

[ 일반회계 ] 3,323,100 3,255,997 67,103

< 재 무 과 > 3,323,100 3,255,997 67,103

Page 2: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 담배소비세(세율*판매량*월) 3,323,1001,007원 * 275,000갑 * 12월

111-09 지방소득세 3,536,009 3,084,467 451,542

[ 일반회계 ] 3,536,009 3,084,467 451,542

< 재 무 과 > 3,536,009 3,084,467 451,542

○ 소득분(최근 3개년 평균부과액*징수율)

3,536,0093,928,899,000원 * 0.9

113 지난년도수입 462,900 441,771 21,129

113-01 지난년도수입 462,900 441,771 21,129

[ 일반회계 ] 462,900 441,771 21,129

< 재 무 과 > 462,900 441,771 21,129

○ 과년도 체납징수 가능액 462,9001,543,000,000원 * 0.30

200 세외수입 14,082,391 14,393,530 △311,139

210 경상적세외수입 7,984,831 7,457,596 527,235

211 재산임대수입 261,513 253,859 7,654

211-02 공유재산임대료 261,513 253,859 7,654

[ 일반회계 ] 261,513 253,859 7,654

< 친환경축산과 > 426 426 0

○ 분뇨처리장 주변토지 대부료(답)

426

< 재 무 과 > 258,100 250,446 7,654

○ 공유재산 임대료 258,100

< 안전총괄과 > 2,987 2,987 0

○ 공유재산 사용료 1,642

○ 도유재산 사용료 1,345

8,680원 * 4,911.2㎡ * 1%

178,000원 * 1,450건

55원 * 59,727㎡ * 50/100

544원 * 4,948㎡ * 50/100

212 사용료수입 3,609,114 2,945,406 663,708

212-01 도로사용료 46,900 46,900 0

[ 일반회계 ] 46,900 46,900 0

< 건설교통과 > 46,900 46,900 0

○ 도로 점용료 46,900350,000원 * 134건

212-02 하천사용료 1,469 1,469 0

[ 일반회계 ] 1,469 1,469 0

< 안전총괄과 > 1,469 1,469 0

○ 소하천 사용료 1,432

○ 폐천부지 사용료 37

62원 * 23,107㎡

126원 * 983㎡ * 30/100

212-03 하수도사용료 1,800,000 1,440,000 360,000

Page 3: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 1,800,000 1,440,000 360,000

< 맑은물사업소 > 1,800,000 1,440,000 360,000

○ 하수도 사용료 1,800,000150,000,000원 * 12월

212-05 시장사용료 36,720 36,720 0

[ 일반회계 ] 36,720 36,720 0

< 미래창조경제과 > 36,720 36,720 0

○ 부안상설시장 29,039

― 토지분 24,995

― 건물분 4,044

○ 줄포상설시장 7,681

― 토지분 1,270

― 건물분 6,411

2,082,920원 * 12월

337,080원 * 12월

105,900원 * 12월

534,300원 * 12월

212-07 입장료수입 473,900 463,100 10,800

[ 일반회계 ] 473,900 463,100 10,800

< 문화관광과 > 68,400 57,600 10,800

○ 청자박물관 관람료 수입 57,600

○ 청자박물관 특수영상(4D) 관람료 수입

10,800

< 새만금국제협력과 > 129,500 129,500 0

○ 누에타운 입장료 129,500

― 보통입장권 45,000

― 단체입장권 2,000

― 특별할인권 82,500

< 문화체육시설사업소 > 276,000 276,000 0

○ 수영장 입장료 276,000

3,000원 * 1,600명 * 12월

3,000원 * 300명 * 12월

3,000원 * 15,000명

2,000원 * 1,000명

1,500원 * 55,000명

23,000,000원 * 12월

212-08 기타사용료 1,250,125 957,217 292,908

[ 일반회계 ] 1,250,125 957,217 292,908

< 친환경축산과 > 25,800 25,800 0

○ 분뇨처리장 사용료 25,800

< 해양수산과 > 458,340 459,417 △1,077

○ 공유재산 사용료(식도 여객선터미널) 500

○ 어항시설 점.사용료 98,000

○ 공유수면 점.사용료 2,000

○ 수산물유통시설 사용료 87,840

1,720원 * 50톤 * 300일

500,000원 * 1건

2,800,000원 * 35건

100,000원 * 20건

2,440,000원 * 36개소

Page 4: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 줄포만 갯벌생태공원 시설사용료 190,000

○ 줄포만 갯벌생태공원 체험료 80,000

< 문화관광과 > 311,690 3,600 308,090

○ 청자박물관,무형문화재전수교육관 시설사용료

1,200

○ 도예 창작스튜디오시설 사용료 2,400

○ 변산 오토캠핑장 위탁료 67,090

○ 부안영상테마파크 위탁료 241,000

< 민원소통과 > 400 400 0

○ 주민등록 전산자료 사용료 400

< 새만금국제협력과 > 392,000 410,000 △18,000

○ 청림천문대 청소년수련시설 이용료 32,000

○ 부안청소년수련원 시설 사용료 360,000

< 문화체육시설사업소 > 55,395 58,000 △2,605

○ 스포츠파크 및 실내체육관 사용료 수입

18,200

○ 수영장 사무실 임대수입(수영연합회) 2,100

○ 부안예술회관 사용료 수입 10,000

○ 마실영화관 사용료 22,095

○ 스포츠파크 사무실 임대수입(통합체육회)

3,000

< 위도면 > 6,500 0 6,500

○ 위도 작은목욕탕 운영 수입 6,500

15,833,334원 * 12월

6,666,667원 * 12월

100,000원 * 12월

200,000원 * 12월

67,090,910원 * 1회

241,000,000원 * 1회

400원 * 1,000건

4,000,000원 * 8월

30,000,000원 * 12월

260,000원 * 7회 * 10월

2,100,000원 * 1회

250,000원 * 40회

22,095,000원 * 1회

3,000,000원 * 1회

25,000원 * 5일 * 52주

213 수수료수입 1,154,629 1,001,207 153,422

213-01 증지수입 268,315 260,540 7,775

[ 일반회계 ] 268,315 260,540 7,775

< 해양수산과 > 8,375 0 8,375

○ 어선등록관련 민원 수수료 1,200

○ 낚시어선신고 관련 민원 수수료 175

○ 어업허가관련 민원 수수료 7,000

< 재 무 과 > 80,000 80,000 0

○ 지방세 제증명 등 증지수입 80,000

< 민원소통과 > 161,340 161,340 0

○ 가족관계증명서(제증명전부) 26,000

○ 주민등록 등·초본 수수료 28,000

3,000원 * 400건

2,500원 * 70건

10,000원 * 700건

800원 * 100,000건

1,000원 * 26,000건

400원 * 70,000건

Page 5: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 인감증명 수수료 21,000

○ 민원24 민원수수료 13,200

○ 주민등록증 발급 수수료 1,050

○ 토지합병 및 지목변경 수수료 1,500

○ 등록전환 및 토지분할정리 수수료 2,380

○ 지적공부열람 수수료 400

○ 토지·임야대장 발급 수수료 42,000

○ 지적·임야도 발급 수수료 10,990

○ 개별공시지가확인서 발급수수료 320

○ 건축물대장 발급수수료 3,500

○ 건축허가 수수료 5,000

○ 건축신고 수수료 6,000

< 건설교통과 > 18,000 18,000 0

○ 자동차등록 민원 수수료 18,000

< 보 건 소 > 600 1,200 △600

○ 인증기 수입(보건소) 600

600원 * 35,000건

1,100,000원 * 12월

5,000원 * 210건

1,000원 * 1,500건

1,400원 * 1,700건

400원 * 1,000건

500원 * 84,000통

700원 * 15,700통

800원 * 400통

500원 * 7,000통

20,000원 * 250건

10,000원 * 600건

1,500,000원 * 12월

500원 * 100명 * 12월

213-02 쓰레기처리봉투판매수입 520,490 390,648 129,842

[ 일반회계 ] 520,490 390,648 129,842

< 친환경축산과 > 520,490 390,648 129,842

○ 쓰레기종량제봉투 판매수입 520,490

― 3ℓ 3,682

― 5ℓ 10,378

― 10ℓ 29,925

― 20ℓ 87,922

― 30ℓ 72,376

― 50ℓ 311,364

― 마대 50ℓ 4,843

55원 * 72,000매 * 93%

93원 * 120,000매 * 93%

186원 * 173,000매 * 93%

326원 * 290,000매 * 93%

512원 * 152,000매 * 93%

837원 * 400,000매 * 93%

1,302원 * 4,000매 * 93%

213-03 재활용품수거판매수입 155,056 155,056 0

[ 일반회계 ] 155,056 155,056 0

< 친환경축산과 > 155,056 155,056 0

○ 재활용품 수거 판매수입 155,056105원 * 123,061kg * 12월

213-04 기타수수료 210,768 194,963 15,805

[ 일반회계 ] 210,768 194,963 15,805

< 농업경영과 > 60,000 60,000 0

Page 6: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 농지보전부담금 위임 수수료 60,000

< 친환경축산과 > 131,808 116,788 15,020

○ 사업장 암롤박스 처리 수수료 38,400

○ 음식물쓰레기 수거수수료 14,112

○ 대형폐기물 처리수수료 60,000

○ 고형연료 판매 수수료 19,296

< 민원소통과 > 16,800 16,800 0

○ 여권발급 수수료 16,800

< 맑은물사업소 > 2,160 0 2,160

○ 고형연료 판매 수수료 2,160

750,000,000원 * 8/100

3,200,000원 * 12월

700원 * 1,680세대 * 12월

5,000,000원 * 12월

26,800원 * 60톤 * 12월

1,400,000원 * 12월

10,000원 * 18톤 * 12월

214 사업수입 892,261 1,147,440 △255,179

214-01 사업장생산수입 104,092 105,092 △1,000

[ 일반회계 ] 104,092 105,092 △1,000

< 농업기술센터 > 104,092 105,092 △1,000

○ 실험실습포장 벼 생산 4,092

○ 농기계 임대사업소 본소 임대료 40,000

○ 농기계 임대사업소 분소 임대료 20,000

○ 친환경미생물 생산 14,000

○ 참뽕가공연구센터 사용 수수료 26,000

1,100원 * 0.5kg * 7,440㎡

4,000,000원 * 10월

2,000,000원 * 10월

200원 * 70,000ℓ

520,000원 * 5공정 * 10회

214-08 의료사업수입 566,169 834,148 △267,979

[ 일반회계 ] 566,169 834,148 △267,979

< 보 건 소 > 566,169 834,148 △267,979

○ 진단서 및 치료 검사비 26,544

― 건강진단서 수수료 8,130

― 채용신체검사 수수료 9,516

― 건강진단결과서 수수료 5,400

― 각종 검사 수수료 3,498

○ 예방접종 수수료 64,440

― 인플루엔자 56,250

― 신증후군출혈열 5,740

― B형간염 2,450

○ 보건소 진료수입 70,950

― 일반진료(물리치료포함) 56,580

― 치과진료 7,185

13,550원 * 50명 * 12월

15,860원 * 50명 * 12월

1,500원 * 300명 * 12월

5,830원 * 50명 * 12월

7,500원 * 7,500명

8,200원 * 700명

3,500원 * 700명

9,430원 * 500명 * 12월

4,990원 * 120명 * 12월

Page 7: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 214 사업수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 한방진료 7,185

○ 보건지소 진료수입 229,575

― 주산보건지소(내과) 15,732

― 주산보건지소(한방) 586

― 동진보건지소(내과) 20,976

― 동진보건지소(한방) 469

― 계화보건지소(내과) 10,488

― 보안보건지소(내과) 15,732

― 보안보건지소(한방) 880

― 변산보건지소(내과) 2,064

― 진서보건지소(내과) 2,580

― 백산보건지소(내과) 20,976

― 상서보건지소(내과) 15,732

― 상서보건지소(한방) 3,814

― 하서보건지소(내과) 26,220

― 하서보건지소(한방) 3,520

― 줄포보건지소(내과) 5,418

― 위도보건지소(내과) 75,108

― 위도보건지소(치과) 3,412

― 위도보건지소(한방) 5,868

○ 보건진료소 진료수입 174,660

― 내요보건진료소 17,040

― 덕림보건진료소 18,744

― 증산보건진료소 8,520

― 대초보건진료소 8,520

― 돈지보건진료소 17,040

― 계화보건진료소 15,336

― 조포보건진료소 12,780

― 상림보건진료소 10,224

― 격포보건진료소 38,340

― 대수보건진료소 17,040

― 식도보건진료소 11,076

4,990원 * 120명 * 12월

8,740원 * 150명 * 12월

4,890원 * 10명 * 12월

8,740원 * 200명 * 12월

4,890원 * 8명 * 12월

8,740원 * 100명 * 12월

8,740원 * 150명 * 12월

4,890원 * 15명 * 12월

4,300원 * 40명 * 12월

4,300원 * 50명 * 12월

8,740원 * 200명 * 12월

8,740원 * 150명 * 12월

4,890원 * 65명 * 12월

8,740원 * 250명 * 12월

4,890원 * 60명 * 12월

4,300원 * 105명 * 12월

11,380원 * 550명 * 12월

7,110원 * 40명 * 12월

4,890원 * 100명 * 12월

7,100원 * 200명 * 12월

7,100원 * 220명 * 12월

7,100원 * 100명 * 12월

7,100원 * 100명 * 12월

7,100원 * 200명 * 12월

7,100원 * 180명 * 12월

7,100원 * 150명 * 12월

7,100원 * 120명 * 12월

7,100원 * 450명 * 12월

7,100원 * 200명 * 12월

7,100원 * 130명 * 12월

214-09 기타사업수입 222,000 208,200 13,800

[ 일반회계 ] 222,000 208,200 13,800

Page 8: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 214 사업수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 문화관광과 > 96,000 82,200 13,800

○ 청자박물관 도예체험료 수입 72,000

○ 청자박물관 뮤지엄샵 판매수입 12,000

○ 청자박물관 카페테리아 판매수입 12,000

< 새만금국제협력과 > 126,000 126,000 0

○ 누에타운 카페테리아 판매 수입 30,000

○ 누에타운 체험관 체험료 수입 48,000

○ 홍보관 수입 48,000

15,000원 * 400명 * 12월

1,000,000원 * 12월

1,000,000원 * 12월

2,500,000원 * 12월

4,000,000원 * 12월

4,000,000원 * 12월

215 징수교부금수입 617,314 589,684 27,630

215-01 징수교부금수입 617,314 589,684 27,630

[ 일반회계 ] 617,314 589,684 27,630

< 친환경축산과 > 50,500 50,500 0

○ 배출부담금 1,000

○ 환경개선부담금 징수교부금 49,500

< 재 무 과 > 549,960 522,330 27,630

○ 도세 징수 교부금 549,960

― 취득세 480,990

― 등록면허세 39,360

― 지역자원시설세 26,490

― 지난년도수입 3,120

< 건설교통과 > 3,600 3,600 0

○ 지방도 도로점용료 징수교부금 3,000

○ 법규위반차량 과징금 징수교부금 600

< 안전총괄과 > 13,254 13,254 0

○ 하천사용료 징수교부금 13,254

10,000,000원 * 10%

275,000,000원 * 2회 * 9%

16,033,000,000원 * 3/100

1,312,000,000원 * 3/100

883,000,000원 * 3/100

104,000,000원 * 3/100

10,000,000원 * 30/100

2,000,000원 * 30/100

21원 * 1,262,320㎡ * 50/100

216 이자수입 1,450,000 1,520,000 △70,000

216-01 공공예금이자수입 1,400,000 1,500,000 △100,000

[ 일반회계 ] 1,400,000 1,500,000 △100,000

< 재 무 과 > 1,400,000 1,500,000 △100,000

○ 공공예금 운영 이자수입 1,400,000

216-06 기타이자수입 50,000 20,000 30,000

[ 일반회계 ] 50,000 20,000 30,000

< 재 무 과 > 50,000 20,000 30,000

○ 기타 이자수입 50,000

Page 9: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

220 임시적세외수입 6,097,560 6,935,934 △838,374

221 재산매각수입 150,000 600,000 △450,000

221-03 공유재산매각수입금 150,000 600,000 △450,000

[ 일반회계 ] 150,000 600,000 △450,000

< 재 무 과 > 150,000 100,000 50,000

○ 군유재산 매각대 150,00075,000원 * 2,000㎡

222 부담금 254,110 964,930 △710,820

222-01 자치단체간부담금 60,000 0 60,000

[ 일반회계 ] 60,000 0 60,000

< 문화관광과 > 60,000 0 60,000

○ 서남권(정읍,고창,부안) 관광상품 공동사업 60,000

― 정읍시 30,000

― 고창군 30,000

222-02 일반부담금 194,110 964,930 △770,820

[ 일반회계 ] 194,110 964,930 △770,820

< 해양수산과 > 4,000 2,500 1,500

○ 수산자원조성금 4,000

< 민원소통과 > 15,000 15,000 0

○ 개발부담금 15,000

< 맑은물사업소 > 175,110 202,050 △26,940

○ 하수도 원인자 부담금 175,110

100,000원 * 40건

15,000,000원 * 1회

1,347,000원 * 130톤

223 과징금및과태료등 197,250 202,250 △5,000

223-01 과징금 59,700 64,700 △5,000

[ 일반회계 ] 59,700 64,700 △5,000

< 민원소통과 > 52,500 52,500 0

○ 불법건축물 이행강제금 52,500

< 건설교통과 > 7,200 7,200 0

○ 무보험·무단방치차량 범칙금 6,000

○ 이전등록 지연 범칙금 1,200

1,500,000원 * 35건

500,000원 * 12월

100,000원 * 12월

223-03 변상금 20,000 20,000 0

[ 일반회계 ] 20,000 20,000 0

< 재 무 과 > 20,000 20,000 0

○ 변상금 수입 20,000500,000원 * 40건

223-05 과태료 117,550 117,550 0

Page 10: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 117,550 117,550 0

< 친환경축산과 > 17,750 17,750 0

○ 쓰레기불법투기 과태료 5,000

○ 1회용품 사용행위 위반 과태료 250

○ 폐기물관리법 위반 과태료 2,000

○ 자연공원법 위반 과태료 3,000

○ 대기환경보전법 위반 과태료 2,000

○ 수질 및 수생태보전에관한법률 위반 과태료

1,500

○ 소음진동규제법 위반 과태료 1,000

○ 비산먼지발생사업 위반 과태료 2,000

○ 가축분뇨관리및이용에관한법률 위반 과태료

1,000

< 해양수산과 > 2,000 2,000 0

○ 어선법 위반 과태료 1,000

○ 수산업법 위반 과태료 1,000

< 미래창조경제과 > 2,000 2,000 0

○ 위생업소 위반 과태료 2,000

< 민원소통과 > 17,300 17,300 0

○ 가족관계 과태료 1,800

○ 주민등록 과태료 4,000

○ 부동산실거래가 신고위반 과태료 10,000

○ 건축법 위반 과태료 1,500

< 건설교통과 > 78,000 78,000 0

○ 책임보험 과태료 30,000

○ 자동차등록위반 과태료 12,000

○ 자동차검사지연 과태료 36,000

< 보 건 소 > 500 500 0

○ 국민건강증진법 위반자 과태료 500

100,000원 * 50건

50,000원 * 5건

1,000,000원 * 2건

100,000원 * 30건

1,000,000원 * 2건

750,000원 * 2건

500,000원 * 2건

1,000,000원 * 2건

1,000,000원 * 1건

100,000원 * 10건

200,000원 * 5건

200,000원 * 10건

30,000원 * 60건

40,000원 * 100건

2,000,000원 * 5건

300,000원 * 5건

2,500,000원 * 12월

1,000,000원 * 12월

3,000,000원 * 12월

100,000원 * 5건

224 기타수입 5,106,440 5,001,714 104,726

224-01 불용품매각대 50,000 50,000 0

[ 일반회계 ] 50,000 50,000 0

< 재 무 과 > 50,000 50,000 0

○ 불용차량 및 물품 매각대 50,0001,000,000원 * 50건

224-06 그외수입 5,056,440 4,951,714 104,726

Page 11: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 5,056,440 4,951,714 104,726

< 재 무 과 > 4,745,000 4,510,000 235,000

○ 자치단체금고출연및 협력사업비 235,000

○ 지방소비세(지방교부세 감소분 보전) 4,300,000

○ 부가가치세 환급금 10,000

○ 지장전주이설공사비 환수금 200,000

< 민원소통과 > 260,000 381,000 △121,000

○ 지적재조사사업 조정금 징수 260,000

< 문화체육시설사업소 > 51,440 39,440 12,000

○ 스포츠파크 물품 대여료 수입 500

○ 노인여성회관 교육생 수강료 50,400

○ 자판기 전기 사용료 540

200,000,000원 * 1회

41,000원 * 6,341.47㎡

50,000원 * 1회 * 10월

30,000원 * 420명 * 4기

45,000원 * 12월

225 지난연도수입 389,760 167,040 222,720

225-01 지난연도수입 389,760 167,040 222,720

[ 일반회계 ] 389,760 167,040 222,720

< 재 무 과 > 389,760 167,040 222,720

○ 과년도 세외수입 체납징수 389,7602,784,000,000원 * 0.14

300 지방교부세 213,000,000 181,206,000 31,794,000

310 지방교부세 213,000,000 181,206,000 31,794,000

311 지방교부세 213,000,000 181,206,000 31,794,000

311-01 보통교부세 209,000,000 177,206,000 31,794,000

[ 일반회계 ] 209,000,000 177,206,000 31,794,000

< 기획감사실 > 209,000,000 177,206,000 31,794,000

○ 보통교부세 209,000,000

311-03 부동산교부세 4,000,000 4,000,000 0

[ 일반회계 ] 4,000,000 4,000,000 0

< 기획감사실 > 4,000,000 4,000,000 0

○ 부동산교부세 4,000,000

400 조정교부금등 7,000,000 7,000,000 0

420 시ㆍ군조정교부금등 7,000,000 7,000,000 0

421 시ㆍ군조정교부금등 7,000,000 7,000,000 0

421-01 시ㆍ군조정교부금 7,000,000 7,000,000 0

[ 일반회계 ] 7,000,000 7,000,000 0

< 기획감사실 > 7,000,000 7,000,000 0

Page 12: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 400 조정교부금등

관: 420 시ㆍ군조정교부금등

항: 421 시ㆍ군조정교부금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 일반조정교부금 7,000,000

500 보조금 219,323,773 205,443,365 13,880,408

510 국고보조금등 187,923,459 177,561,904 10,361,555

511 국고보조금등 187,923,459 177,561,904 10,361,555

511-01 국고보조금 148,323,674 140,145,453 8,178,221

[ 일반회계 ] 148,323,674 140,145,453 8,178,221

< 주민행복지원실 > 54,945,275 52,297,717 2,647,558

○ 시군구 사례관리지원 6,300

○ 공공실버주택 건립 1,486,225

○ 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 2,357

○ 장애인 행정도우미 지원(시간제) 22,358

○ 장애인 복지일자리 지원 39,600

○ 장애인 행정도우미 지원(일반형) 145,249

○ 장애인 활동지원 가산급여 2,856

○ 통합사례관리사 지원 46,680

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(복지허브화 추진) 76,440

○ 근로수급자 탈수급지원(희망키움통장) 22,100

○ 근로수급자 탈수급지원(내일키움통장) 16,158

○ 근로수급자 탈수급지원(청년희망키움통장) 18,185

○ 지역자활센터 운영 196,177

○ 기초수급자 양곡할인 154,340

○ 차상위 양곡할인 26,077

○ 긴급복지지원 286,540

○ 기초생활보장 생계급여 7,272,420

○ 기초생활보장 해산장제급여 70,464

○ 기초연금 지급 33,113,747

○ 노인일자리 및 사회활동 지원 확대 1,554,942

○ 경로당 동절기 난방비 지원 176,250

○ 경로당 양곡비 지원 31,280

○ 경로당 한시적 냉방비 지원 11,750

○ 보육교직원 처우개선 지원 275,539

― 교사근무환경개선비 118,974

― 농촌보육교사 특별근무수당 95,394

― 교사겸직원장지원 6,023

Page 13: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 보조교사 55,148

○ 0~2세 보육료 지원(영유아보육료) 2,021,000

○ 아이돌보미 지원사업 144,172

○ 아동여성안전지역연대 운영 3,500

○ 아동안전지도 제작 지원 900

○ 새일센터 지정운영(여성취업활성화지원) 25,944

○ 아동수당지원 1,159,022

○ 보육교직원 인건비 지원 561,040

○ 어린이집 운영지원 27,089

― 교재교구비 7,637

― 농어촌소재 어린이집 차량운영비 19,452

○ 시간차등형 보육지원(시간제보육) 23,814

○ 공공형어린이집 운영비 99,740

○ 가정양육수당 지원 600,000

○ 어린이집 교원 보수교육 731

○ 아동발달 지원계좌사업 지원 37,106

○ 지역아동센터 운영비 지원 188,783

○ 아동복지교사 파견(지역아동센터 운영비지원) 31,179

○ 우수지역아동센터 지원 6,566

○ 청소년방과후아카데미 운영 77,566

○ 장애수당(기초) 188,059

○ 장애수당(차상위 등) 156,800

○ 발달재활서비스 바우처지원 45,330

○ 장애인보조기구 교부사업 구입지원 2,564

○ 장애인 의료비 지원 127,691

○ 저소득장애인 등록진단비 및 검사비 지원 1,950

○ 발달장애인 공공후견 활동비용지원 960

○ 발달장애인 공공후견 심판청구비용지원 2,400

○ 장애인연금 급여지급 1,541,812

○ 장애인 활동지원급여 지원 638,697

○ 여성장애인 출산비용 지원 2,100

○ 노인돌봄기본서비스사업 368,063

○ 자활근로사업 1,110,472

Page 14: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 공공복지 전달체계 개선 지원(사회복지공무원 인건비 지

원)

73,500

○ 노인돌봄종합서비스 단가 보조 274,201

○ 단기가사서비스 단가 보조 1,483

○ 노인시설 기능보강 62,898

○ 드림스타트센터운영 284,109

< 자치행정과 > 8,817 11,835 △3,018

○ 자치단체 공통기반 노후장비 교체 임차료 8,817

< 농업경영과 > 27,056,134 24,913,795 2,142,339

○ 농산물 마케팅 지원사업 66,760

○ 농촌다원적자원 활용사업 451,500

○ 농산물 공동출하 확대지원사업 149,110

○ 농산물우수관리(GAP)시설 보완사업 30,000

○ 청년농업인 영농정착지원금 62,370

○ 농어촌민박 서비스 안전 교육 1,990

○ 청년농업인 영농정착지원금 운영경비 4,767

○ 경관보전직불제 1,702,920

○ 주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석 69,550

○ 농촌체험휴양마을 사무장 지원 7,584

○ 유기농업자재 지원사업 13,140

○ 토양개량제 지원사업 1,062,917

○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 2,611

○ 유기질 비료 지원사업 1,725,551

○ 친환경농업 직접지불제 102,780

○ 밭농업직접지불제(국비) 3,404,775

― 밭고정직불금 1,062,775

― 논이모작직불금 2,342,000

○ 밭농업직불제 행정비(국비) 6,488

○ 들녘별쌀경영체 육성사업(교육,컨설팅) 25,000

○ 들녘별쌀경영체 육성 지원(장비 등) 200,000

○ GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 30,193

○ 농기계 안전등화장치 지원 7,200

○ 쌀소득보전직불제 14,607,747

Page 15: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 조건불리지역 직접지불제 사업 10,800

○ RPC 교육 홍보 컨실팅 지원 15,000

○ 정부양곡관리(지자체)지원 7,543

○ 농촌관광 주체 육성 지원 10,500

○ 체험마을 리더 교육 지원 1,188

○ 들녘별쌀 경영체 육성 지원(사업 다각화) 480,000

○ 논 타작물 재배지원 2,428,960

○ 밭작물공동경영체육성지원사업 350,000

○ 학교 과일간식 지원사업 17,190

< 친환경축산과 > 3,402,519 3,993,451 △590,932

○ 국가지질공원 운영 30,000

○ 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 3,000

○ 탄소포인트 인센티브 지원사업 13,000

○ 전기자동차 구매지원(공공) 60,000

○ 전기자동차 구매지원(민간) 120,000

○ 운행경유차 배출가스 저감사업 64,320

○ 노후경유차DPF,서울시진입제한차량 19,259

○ 어린이통학차량의LPG차 전환지원사업 5,000

○ 생물다양성관리계약사업 32,000

○ 하천 하구쓰레기 정화사업 200,000

○ 농촌폐비닐 수거 장려금 지원 16,000

○ 영농폐비닐 공동집하장 설치사업 22,500

○ 도로 재비산먼지 저감사업 120,000

○ 지역행복생활권 연계협력(광역 생활자원회수센터 건립) 212,000

○ 신재생에너지 지역지원사업 215,480

○ 노후 슬레이트 철거 지원 201,600

○ 살처분 보상금 1,200,000

○ 가축방역약품 198,823

○ 돼지써코바이러스 예방약품 30,000

○ 구제역 예방백신(전업농) 89,110

○ 소 브루셀라 채혈비 21,105

○ 차량무선 인식장치(GPS) 통신료 지원 9,682

○ 예방백신 접종 시술비 지원 42,500

○ 매몰지 사후관리 운영 100,000

Page 16: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 가금농가 질병관리 컨설팅 지원 39,000

○ 야생동물 피해예방사업 2,000

○ 거점세척 소독시설 243,200

○ CCTV등 방역 인프라 지원사업 89,940

○ 길고양이 중성화 수술비 3,000

< 해양수산과 > 3,598,746 4,005,328 △406,582

○ 자율관리어업 육성사업 130,000

○ 연근해어선 감척사업 189,720

○ 청년어업인 영어정착지원 28,330

○ 천일염 포장재 지원 9,400

○ 어촌 체험마을 사무장 지원 9,480

○ 양식장 에너지 절감장치 지원 2,113,000

○ 조건불리지역 수산직불제 사업 225,216

○ 방치폐선 처리 사업 4,000

○ 수산생물질병관리 및 유해생물(해파리)구제사업 66,600

○ 해양보호구역관리사업 235,500

○ 해양쓰레기 선상집하장 설치지원 50,000

○ 친환경에너지 절감장비 지원 13,500

○ 내항여객선 여객 운임보조 42,000

○ 내항여객선 차량 운임보조 22,000

○ 유류피해지역 지원사업 437,000

○ 어업도우미 지원사업 3,000

○ 귀어귀촌 홈스테이 지원사업 20,000

< 문화관광과 > 1,213,896 1,600,326 △386,430

○ 부안 죽막동 수성당제 3,000

○ 생생문화재 공모사업 33,000

○ 전통사찰 방재시스템 유지관리 8,930

○ 내소사 대웅보전 석축보수 및 담장보수 322,000

○ 개암사 관람편의시설 신축 210,000

○ 진서리 요지 토지매입 168,000

○ 채석강 적벽강 일원 토지매입 21,000

○ 채석강 적벽강 일원 종합정비계획 수립 105,000

○ 천연기념물 보수치료 35,000

○ 김상만고택 초가이엉잇기 98,000

Page 17: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 문화재 안전경비원 배치 95,466

○ 중요목조문화재 방화관리업무 대행사업 15,540

○ 중요목조문화재 방재시설 유지관리 15,960

○ 김상만고택 방재시설 구축 83,000

< 미래창조경제과 > 605,864 638,452 △32,588

○ 신재생에너지 지역지원사업 166,630

○ 서민층 가스시설 개선사업 215,936

○ 전력효율 향상사업(LED 교체사업) 68,400

○ (예비)사회적기업 사업개발 46,350

○ 식품안전관리정보 통합시스템 사용료(갤럭시탭) 898

○ 식품안전 지도단속 1,000

○ 유통식품 유상 수거비 650

○ 시니어감시원 활동비 600

○ 어린이 기호식품 전담관리원 활동비 2,200

○ 어린이 급식관리 지원센터 설치운영 100,000

○ HACCP 컨설팅 지원 3,200

< 민원소통과 > 2,297,569 2,309,379 △11,810

○ 개별공시지가 사업 54,524

○ 여권사무 대행경비 지원 10,000

○ 가족관계등록 사무지원 40,838

○ 도로기반 지하시설물 전산화 DB구축 사업 130,000

○ 지적재조사 사업 112,000

○ 기초생활보장 주거급여 지원 1,928,388

○ 지적관리사업 2,819

○ 농어촌장애인 주택개조사업 19,000

< 새만금국제협력과 > 25,647 23,017 2,630

○ 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 2,199

○ 자원봉사자 코디네이터 지원 육성 23,448

< 푸른도시과 > 1,137,982 1,728,703 △590,721

○ 숲가꾸기사업 335,743

○ 공공산림가꾸기 30,039

○ 조림사업 204,730

○ 산림 바이오메스 보급 7,200

○ 청정임산물이용증진 73,296

Page 18: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 산림서비스증진사업(숲길, 도시녹지관리원) 18,452

○ 산림병해충방제사업 200,653

○ 산불예방사업 241,616

○ 사회서비스분야 인력경비 6,300

○ 산사태현장예방단 19,953

< 건설교통과 > 613,700 668,000 △54,300

○ 택시감차보상금 19,500

○ 버스정보시스템 구축사업 120,000

○ 차로이탈경고장치 장착지원 6,200

○ 한발대비 용수개발 318,000

○ 치도항 재해위험개선지구 정비사업 100,000

○ 행복택시 운영 50,000

< 안전총괄과 > 10,740,969 4,624,372 6,116,597

○ 국민참여 민방위의 날 훈련경비 570

○ 민방위 교육 운영비 1,899

○ 국가재난대응 종합훈련 2,895

○ 승강기 사고대응 합동훈련 5,000

○ 부안읍 재해위험개선지구 정비사업 6,000,000

○ 지방하천 정비사업 4,462,205

○ 국가하천 정비사업 230,000

○ 민방위 경보 사각지역 해소 12,000

○ 산불예방 무인감시카메라 교체 24,000

○ 산불 무인감시카메라 유지보수 2,400

< 보 건 소 > 223,452 318,806 △95,354

○ 농어촌보건소 등 이전신축 117,002

○ 지역 재난현장출동의료팀 운영 지원 1,400

○ 표본감시기관 운영비 지원 2,900

○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 28,923

○ 방문건강관리 73,227

< 농업기술센터 > 1,710,104 631,272 1,078,832

○ 농업신기술시범 346,500

― 클로렐라 친환경 원예 15,000

― 뽕재배연구 20,000

― 마을정원 쉼터조성 25,000

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 베리류 가공 상품화 25,000

― 마늘 양파 기계화 46,500

― 마늘 국내품종 보급 35,000

― 가공용 쌀 생산 100,000

― 밭작물선도 80,000

○ 농업기술센터 종합분석실 운영 지원 21,000

― 종합검정실 운영 11,000

― 조직배양실 10,000

○ 농작물 병해충 방제비 지원 93,000

○ 농작물병해충 진단실 운영 지원 11,000

○ 농작물병해충 관찰포 운영 지원 3,900

○ 강소농 육성 지원 19,000

○ 강소농 사업관리 및 평가 지원 5,000

○ 농가 경영진단, 분석 컨설팅 지원 1,500

○ 사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 3,500

○ 농업인대학(시군센터) 운영 지원 20,000

○ 농업기술전문교육 지원 8,700

― 기초영농 5,500

― 전문농업 3,200

○ 지도공무원 전문능력향상지원 5,814

○ 농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원 3,700

― 농업산학협동 심의회 운영 700

― 농촌진흥사업 활력화 지원 3,000

○ 신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육 지원 12,500

○ 신규농업인(귀농귀촌)현장 실습교육지원 18,000

○ 품목별 농업인 연구모임체 육성 2,000

○ 농업인 학습단체 교육운영 지원(4-H) 800

○ 농업인 학습단체 교육운영 지원(지도자) 800

○ 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 3,750

○ 농업기계 안전교육 지원(여성) 2,000

○ 농업기계 안전교육 지원 6,000

○ 교육용 농업기계 지원 11,640

○ 지역농업기술정보화지원 4,000

○ 농산물소득조사 6,000

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 농기계임대사업 100,000

○ 농기계 임대사업 개설 지원 500,000

○ 도시민농촌유치지원 100,000

○ 종자산업 기반 구축 400,000

< 맑은물사업소 > 40,730,000 42,245,000 △1,515,000

○ 하수도의 설치 및 관리 40,730,000

― 면단위공공하수처리장설치 11,346,000

― 하수관거 정비 12,698,000

― 도시침수대응 11,673,000

― 농어촌 마을하수도 정비 4,575,000

― 하수처리시설 438,000

< 문화체육시설사업소 > 13,000 136,000 △123,000

○ 해양레저스포츠 교육프로그램 운영 13,000

511-02 지역발전특별회계보조금 32,494,051 31,520,610 973,441

[ 일반회계 ] 32,494,051 31,520,610 973,441

< 주민행복지원실 > 677,500 648,000 29,500

○ 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스) 542,637

○ 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병) 134,000

○ 지역사회서비스 투자 사업 운영 863

< 농업경영과 > 2,101,094 2,426,574 △325,480

○ 생산자 조직화 및 통합마케팅 활성화 지원사업 50,000

○ 농식품기업 맞춤형지원사업 137,000

○ 농산물 상품화 기반구축사업 110,000

○ 농산물 공동작업 지원체계 확충사업 170,474

○ 농촌관광 활성화시스템 구축(관광거점마을) 266,000

○ 시군역량강화 74,000

○ 벼 종자 소독기 지원사업 72,000

○ 지역특화품목 비닐하우스 지원사업 93,720

○ 소규모 6차산업화 사업 100,000

○ 생생마을 만들기 사후관리 25,000

○ 친환경농업 기반구축사업 360,000

○ 농촌 현장 포럼 4,900

○ 전북쌀 Rice-up 프로젝트 지원사업 435,000

○ 논 타작물(식량작물) 생산·유통 절감사업 200,000

Page 21: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 밭작물 포장재 지원사업 3,000

< 친환경축산과 > 446,000 432,000 14,000

○ 옛도랑복원사업 50,000

○ 자연마당 조성사업 360,000

○ 축사화재 안전시스템 지원사업 8,000

○ 친환경 우유생산 기반구축 18,000

○ 가금 생산성향상 시스템 지원 10,000

< 해양수산과 > 2,180,000 3,493,500 △1,313,500

○ 도서종합개발사업 600,000

○ 대리 전막마을 특화개발사업 252,000

○ 해양 폐기물 정화 150,000

○ 해양쓰레기정화 128,000

○ 수산종묘 매입방류 360,000

○ 수산종자방류효과조사 40,000

○ 수산물산지가공시설 지원사업 150,000

○ 바다숲 조성사업 500,000

< 문화관광과 > 321,000 739,000 △418,000

○ 관광안내표지 신설 및 개보수사업 12,000

○ 다국어 관광안내지도 제작 9,000

○ 부안생활문화센터 조성사업 300,000

< 미래창조경제과 > 693,444 245,000 448,444

○ 지역공동체 일자리사업 55,000

○ (예비)사회적기업 일자리 창출사업 83,444

○ 부안전통시장 시설환경개선지원 540,000

○ 마을기업 지정사업(예비, 신규, 재지정) 15,000

< 민원소통과 > 440,000 355,000 85,000

○ 농어촌 빈집정비사업 440,000

< 새만금국제협력과 > 200,000 0 200,000

○ 부안청림천문대 수련시설 기능보강 200,000

< 푸른도시과 > 1,671,597 1,210,505 461,092

○ 도시숲 조성사업(도시숲+가로수+명상숲) 400,000

○ 유아숲 체험원 조성사업 74,000

○ 위도치유의 숲 조성 400,000

○ 숲길조성사업 50,000

Page 22: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 임도사업 247,597

○ 지방정원조성사업 500,000

< 건설교통과 > 14,068,000 12,853,000 1,215,000

○ 오복테마거리 경관정비사업 1,281,000

○ 개발촉진지구 조성사업 876,000

○ 상서면 농촌중심지 활성화사업 664,000

○ 보안면 농촌중심지 활성화사업 662,000

○ 동진면 농촌중심지 활성화사업 308,000

○ 계화면 농촌중심지 활성화사업 1,004,000

○ 백산면 농촌중심지 활성화사업 2,315,000

○ 구름호수권역 종합정비사업 283,000

○ 선사문화권역 종합정비사업 1,092,000

○ 봉은 창조적마을만들기사업 273,000

○ 밭기반정비사업 300,000

○ 논의밭작물재배기반지원사업 320,000

○ 기계화경작로 확포장사업 700,000

○ 생활환경정비사업 700,000

○ 농촌테마공원 조성사업 750,000

○ 수리시설 개보수 사업 400,000

○ 지표수보강개발사업 500,000

○ 버스승강장 탄소발열 벤치 5,000

○ 탄소볼라드 5,000

○ 탄소섬유 교통안전표지 설치 5,000

○ 줄포만 해안체험 탐방로 개설 1,025,000

○ 부안 공영주차장 조성사업 600,000

< 안전총괄과 > 3,654,000 3,838,000 △184,000

○ 소하천 정비사업 3,654,000

< 보 건 소 > 104,666 177,031 △72,365

○ 산모신생아 건강관리 지원사업 45,599

○ 서남부권 광역응급의료체계 구축 운영지원 59,067

< 농업기술센터 > 1,572,750 1,239,000 333,750

○ 농촌자원 복합 산업화지원 15,000

○ 지역농업특성화기술지원 155,000

○ 지역활력화작목기반조성 275,500

Page 23: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 지역특색소득화 50,000

― 선도농업 20,000

― 신기술접목 25,000

― 품목 생산자 조직 25,000

― 안전향상 보조구 5,500

― 농업용 드론 50,000

― 논 작부체계 개발 50,000

― 기능성 곤충 50,000

○ 향토건강음식 명품화사업 350,000

○ 지역행복 생활권 연계협력 700,000

○ 귀농귀촌 활성화지원 77,250

< 맑은물사업소 > 4,364,000 3,864,000 500,000

○ 지방상수도 현대화사업 3,864,000

○ 상수도시설확충 및 관리 500,000

― 남포지구 농어촌생활용수개발사업 250,000

― 위도지구 농어촌생활용수개발사업 250,000

511-03 기금 7,105,734 5,895,841 1,209,893

[ 일반회계 ] 7,105,734 5,895,841 1,209,893

< 주민행복지원실 > 522,808 415,006 107,802

○ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 18,278

― 인건비 12,100

― 장비 통신비 및 유지보수 비용 4,498

― 기관 운영비 1,680

○ 아동양육비 지원 98,000

○ 청소년 한부모 아동양육비 지원 520

○ 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 1,470

○ 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 615

○ 지역청소년참여기구 운영 1,400

○ 청소년문화의집 청소년지도사 배치지원 10,572

○ 지역사회 청소년통합지원체계 구축 46,150

○ 생활지원,건강지원 등 청소년 특별지원 2,000

○ 청소년 한부모 자립촉진수당 400

○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 46,116

○ 다문화가족지원센터 운영 100,013

Page 24: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 결혼이민자 통번역서비스 지원 31,113

○ 찾아가는 복지서비스 차량지원 71,900

○ 다문화가족 자녀언어발달 지원 21,091

○ 이중언어 가족환경 조성 16,957

○ 한국어교육 운영 15,513

○ 입양아동가족지원 27,015

○ 청소년 동반자 프로그램 운영 지원 13,685

< 농업경영과 > 126,864 228,438 △101,574

○ 농지이용관리비 지원 31,963

○ 쌀직불제 행정경비 지원 37,904

○ 고추비가림 재배시설 지원사업 19,115

○ 시설원예 ICT 융복합확산사업 4,000

○ 시설원예현대화사업(일반원예) 22,882

○ 특용작물(인삼)생산시설현대화사업 11,000

< 친환경축산과 > 3,279,120 3,320,477 △41,357

○ 오염총량관리사업 59,100

○ 쇠고기 이력제(귀표부착비지원사업) 29,880

○ 학교우유급식사업 83,721

○ 축산물 HACCP 컨설팅사업 12,336

○ 공동방제단 운영 49,023

○ 가축분뇨 액비살포비 지원 60,000

○ 조사료 품질관리 지원 인부임 25,000

○ 조사료 품질관리 지원 행정비 6,500

○ 조사료생산용 사일리지제조 지원 1,025,270

○ 조사료생산용 기계장비구입 지원 210,000

○ 조사료생산용 종자구입 및 볏짚처리 지원 382,010

○ 전문단지조성용 사일리지제조 지원 852,300

○ 전문단지조성용 퇴액비 지원 208,000

○ 전문단지조성용 기계장비구입 지원 120,000

○ 전문단지조성용 종자구입 지원 83,300

○ 액비저장조 지원 38,000

― 개보수 18,000

― 신규생산시설 20,000

○ ICT융복합 축사지원 27,000

Page 25: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 깨끗한 축산농장 조성 7,080

○ 휴대용 유해가스 측정기 지원 600

< 문화관광과 > 691,040 188,450 502,590

○ 문화관광해설사 실비보상 38,040

○ 부안마실축제 개최 120,000

○ 지역문화유산교육사업 34,000

○ 통합문화이용권사업 184,000

○ 대한민국 테마여행 10선 사업(핵심관광지 육성) 315,000

< 민원소통과 > 110,000 128,000 △18,000

○ 저소득계층 노후주택 개보수사업 110,000

< 보 건 소 > 2,164,839 1,400,938 763,901

○ 기초정신건강증진센터 운영 88,000

○ 지역사회중심 금연서비스 133,000

○ 국가예방접종실시 324,942

○ 난임부부지원 2,298

○ 표준모자보건수첩 146

○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200

○ 고위험임산부 의료비 지원 3,500

○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 3,000

○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 3,440

○ 난청조기진단 700

○ 생물테러대응 초동 대응요원 교육비 1,500

○ 예방접종등록센터운영 12,676

○ 쯔쯔가무시증 예방관리지원 4,400

○ 국가결핵 예방사업 27,355

○ 에이즈 및 성매개감염병 예방 1,236

○ 취약지역 응급의료기관 운영 지원 300,000

○ 지역사회 통합건강증진사업 230,980

○ 재가암 관리사업 2,595

○ 지역사회건강조사(지역사회만성병조사감시체계구축사업) 26,367

○ 만성질환 전문인력 교육 1,460

○ 암환자의료비 지원 42,769

○ 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 10,500

○ 국가암관리 지자체 지원 42,737

Page 26: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 일반 검진사업 8,000

○ 영유아 검진사업 1,377

○ 생애전환기 검진사업 2,320

○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 320

○ 모바일 헬스케어 17,971

○ 치매치료비 지원 137,050

○ 치매 안심센터 운영 733,000

< 문화체육시설사업소 > 211,063 208,923 2,140

○ 학생승마 활성화 지원사업 15,040

○ 제5회 새만금 전국지구력승마대회 개최 50,000

○ 일반 생활지도자 배치 64,020

○ 어르신 생활체육지도자 배치 51,216

○ 스포츠강좌 이용권사업 30,787

520 시ㆍ도비보조금등 31,400,314 27,881,461 3,518,853

521 시ㆍ도비보조금등 31,400,314 27,881,461 3,518,853

521-01 시ㆍ도비보조금등 31,400,314 27,881,461 3,518,853

[ 일반회계 ] 31,400,314 27,881,461 3,518,853

< 기획감사실 > 12,981 11,844 1,137

○ 2018년 전북사회조사 추진 12,981

< 주민행복지원실 > 9,837,906 8,495,242 1,342,664

○ 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스) 67,830

○ 지역사회서비스 투자 사업 운영 108

○ 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병) 16,750

○ 차상위 양곡할인 2,608

○ 긴급복지지원 28,650

○ 기초생활보장 생계급여 909,050

○ 기초생활보장 해산장제급여 8,808

○ 초중고등학생 교육비지원 사업 2,037

○ 육아용품 지원 450

○ 경로당 운영비 지원 65,232

○ 경로당 난방비 지원 87,882

○ 경로당 동절기 난방비 지원 105,750

○ 경로당 간식비 지원 19,700

○ 경로당 양곡비 지원 18,760

Page 27: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 6,588

○ 경로당 한시적 냉방비 지원 7,050

○ 다문화가족지원센터 운영 20,675

○ 결혼이민자 통번역서비스 지원 4,445

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 수당 16,147

○ 다문화가족 자녀언어발달 지원 3,013

○ 아이낳기좋은세상 운동본부 지원 1,000

○ 이중언어 가족환경 조성 2,422

○ 글로벌 마을학당 운영 지원 20,732

○ 한국어교육 운영 2,216

○ 다문화가족 행복플러스 사업 5,280

○ 아동양육비 지원 12,250

○ 저소득 한부모가정 자녀학비 지원 1,000

○ 한부모가족지원 34,500

○ 청소년 한부모 아동양육비 지원 65

○ 아이돌보미 지원사업 24,715

○ 저소득 유모차 무상대여사업 120

○ 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 315

○ 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 132

○ 아동여성안전지역연대 운영 1,750

○ 아동안전지도 제작 지원 450

○ 양성평등 및 성별영향평가 교육 488

○ 여성단체 역량강화사업 3,500

○ 여성취업활성화지원 2,800

○ 새일센터 지정운영(여성취업활성화지원) 12,972

○ 취약지역 평가인증 어린이집 차량운영비 10,260

○ 어린이집 냉난방비 지원 4,800

○ 보육교직원 인건비 지원 280,521

○ 보육교직원 처우개선비 지원 46,374

○ 공공형어린이집 운영비 49,870

○ 가정양육수당 지원 161,500

○ 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 7,951

○ 지역아동센터 운영비 지원 75,515

○ 지역아동센터 종사자 처우개선비 4,392

Page 28: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 우수지역아동센터 지원 2,627

○ 아동복지교사 파견(지역아동센터 운영비 지원) 12,472

○ 청소년 상담복지센터 프로그램 운영 19,000

○ 청소년 진로탐색 및 학교폭력예방사업 3,000

○ 청소년방과후아카데미 운영 23,269

○ 생활지원,건강지원 등 청소년 특별지원 429

○ 결혼이민자 학력지원사업 8,080

○ 장애인 신문보급 1,940

○ 시각장애인 점자 교육 979

○ 발달재활서비스 바우처 지원 6,476

○ 장애인 활동지원 가산급여 490

○ 장애수당(기초) 32,239

○ 장애수당(차상위 등) 26,880

○ 장애인 의료비 지원 12,769

○ 장애인보조기구 교부사업 구입지원 256

○ 저소득장애인 등록진단비 및 검사비 지원 780

○ 장애인 복지일자리 지원 15,840

○ 장애인 행정도우미 지원(일반형) 58,100

○ 장애인 행정도우미 지원(시간제) 8,943

○ 장애인연금 급여지급 198,233

○ 장애인 활동보조 추가지원 4,188

○ 장애인 연합회 운영 4,000

○ 장애인 활동지원급여 지원 109,491

○ 장애인 편의시설 전수조사 7,952

○ 발달장애인 공공후견 활동비용지원 72

○ 여성장애인 출산비용 지원 270

○ 종합사회복지관 지역복지프로그램 운영 2,000

○ 종합사회복지관 종사자 특별수당 3,564

○ 장애인생활이동지원센터 운영 지원 24,335

○ 지체장애인 편의지원센터 운영 13,170

○ 장애인 수화통역센터 지원 22,844

○ 장애인 복지관 운영 172,082

○ 장애인 복지시설 종사자 특별수당 17,310

○ 장애인 주간보호시설 운영(관리운영비) 2,967

Page 29: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 장애인 주간보호시설 운영(인건비) 21,612

○ 장애인 직업재활시설 운영 112,325

○ 둥근마음 보금자리 장애인 거주시설 운영 49,000

○ 결혼이민자 직업훈련교육 사업 6,000

○ 다문화가족 고향나들이 사업 4,000

○ 다문화 어울림 문화지원사업 12,000

○ 다문화 청소년 진로 지원 2,400

○ 자활근로사업 111,047

○ 자활일자리사업 참여자 사례관리 지원 8,222

○ 지역자활센터 종사자 특별수당 3,132

○ 기초연금 지급 735,861

○ 노인일자리 및 사회활동지원 확대 621,977

○ 거동불편 노인 식사배달사업 21,600

○ 무료경로식당 운영 9,375

○ 노인회 활성화 지원사업 21,065

○ 기부식품 제공사업 지원(기초푸드마켓, 푸드뱅크) 8,000

○ 노인복지시설(생활,재가) 종사자 특별수당 22,340

○ 노인돌봄데이케어센터 운영 12,356

○ 노인돌봄기본서비스사업 63,456

○ 노인건강진단 425

○ 노인돌봄종합서비스 단가 보조 47,006

○ 단기가사서비스 단가 보조 254

○ 어르신 실버카 지원 사업 2,700

○ 발달장애인 공공후견 심판청구비용지원 180

○ 청소년 진로직업체험 프로그램 지원 2,500

○ 호국보훈수당 68,520

○ 아동수당지원 171,069

○ 보육교직원 처우개선 지원 119,884

― 교사근무환경개선비 59,487

― 농촌보육교사 특별근무수당 29,811

― 교사겸직원장지원 3,012

― 보조교사 27,574

○ 어린이집 운영지원 13,545

― 교재교구비 3,819

Page 30: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 농어촌소재 어린이집 차량운영비 9,726

○ 취학아동 방과후 보육료 2,736

○ 0~2세 보육료(영유아보육료지원) 435,200

○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원 2,573,139

○ 시간차등형 보육지원(시간제보육) 11,907

○ 어린이집 교원 보수교육 366

○ 아동급식지원(지역아동센터) 52,500

○ 아동급식지원(방학중) 49,613

○ 학기중 아동급식 지원 186,200

○ 요보호아동가정 사회보호시스템 강화 35,123

○ 입양아동가족지원 6,229

○ 입양축하금 255

○ 이재민 재해구호 20,000

○ 청소년 한부모 자립촉진 수당 50

○ 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 943

○ 노인생활시설 지원 1,076,963

○ 재가 노인복지시설 지원 119,492

○ 노인시설 기능 보강 18,869

< 자치행정과 > 267,912 270,009 △2,097

○ 원어민 영어교사 지원 69,200

○ 으뜸인재 육성 지원 77,000

○ 예체능분야 전북의 별 육성 지원 6,000

○ 기숙형 고교 지원사업 33,480

○ 대학생 학자금 대출이자 지원 1,000

○ 전라북도 평생교육 활성화 지원 6,500

○ 성인문해교육 프로그램 지원 8,000

○ 부안 평생학습 주간 7,500

○ 대한민국 평생학습 박람회 참가 2,500

○ 도지사 초도 방문 행사 3,000

○ 2018년도 이장 단체 상해보험 15,390

○ 제7회 전국동시지방선거 공통경비 부담액 16,442

○ 2018년 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 5,400

○ 온누리 인권학교 운영 1,500

○ 전북형 행복학습센터 운영 지원 15,000

Page 31: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 농업경영과 > 4,370,657 3,715,684 654,973

○ 한국농업신문 보급사업 2,362

○ 신선농산물 수출물류비 지원 13,000

○ 농산물 마케팅 지원사업 5,800

○ 농특산물 인터넷 판매 활성화 사업 6,000

○ 농산물 공동출하 확대지원사업 12,700

○ 농산물우수관리(GAP)시설 보완사업 6,000

○ 청년농업인 영농정착지원 운영경비 1,430

○ 청년농업인 영농정착 지원금 8,019

○ 농촌체험휴양마을 사무장 지원 1,706

○ 정보화마을 프로그램 관리자 지원 6,619

○ 농작물 재해 보험료 지원 457,460

○ 영농도우미 농업인부담금 지원 3,537

○ 한국 농어민 신문 보급 지원 18,480

○ 한국 농정 신문 보급 지원 4,980

○ 친환경쌀 어린이 급식지원 428

○ 학교 무상급식 지원 582,491

○ 쌀경쟁력 제고 지력증진(볏짚환원) 238,258

○ 친환경농산물 학교급식 지원 70,023

○ 소비자 맞춤형 체험활동 및 판촉 홍보(친환경지구) 4,500

○ 학교 친환경농업 실천사업 6,000

○ 농업인 안전보험 농가부담금 지원 37,301

○ 농촌체험 휴양마을 박람회 참가 지원 1,200

○ 쌀 경쟁력 제고사업 311,500

― 농업용 방제 드론 지원사업 75,000

― 소규모 육묘장 지원사업 90,000

― 곡물건조기 지원사업 130,500

― 우량종자 채종포단지 지원 16,000

○ 주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석 19,785

○ 토양개량제 지원사업 335,740

○ 밭농업직접지불제(지방비) 58,000

○ 밭농업직불제 행정비(지방비) 2,568

○ 들녘별쌀경영체 육성사업 6,000

○ 들녘별쌀경영체 육성 지원(장비 등) 48,000

Page 32: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 3,882

○ 농기계 안전등화장치 지원 3,200

○ 친환경농업 기반구축사업 180,000

○ 친환경유기농업 육성 지원사업(직불제) 24,650

○ 친환경농산물 인증비용 지원 11,094

○ RPC 교육 홍보 컨설팅 지원 4,500

○ 조건불리지역 직접지불제 사업 810

○ 고추비가림 재배시설 지원사업 8,602

○ 시설원예 ICT 융복합 지원사업 1,800

○ 마을경영체 경쟁력 강화사업 20,000

○ 농기계 종합보험 지원 29,142

○ 벼값 폭락 대책비 350,330

○ 생생마을 만들기 기초단계 12,000

○ 경관보전직불제 510,876

○ 농업인자녀 학자금 지원 109,537

○ 체험마을 리더 교육 지원 214

○ 출산여성농가도우미지원 13,650

○ 여성농업인센터 지원 52,500

○ 농번기 공동급식 지원 16,560

○ 여성농업인생생카드 지원 33,000

○ 들녘별쌀 경영체 육성 지원(사업 다각화) 144,000

○ 중소농 농산물 안전·유통 지원사업 6,224

○ 논 타작물 재배지원 182,172

○ 시설원예현대화사업(일반원예) 10,295

○ 시설하우스 온풍난방기 지원사업 1,116

○ 밭작물공동경영체육성지원사업 84,000

○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 470

○ 친환경 유기농업 육성 2,684

○ 채소류 생산안정제 230,100

○ 학교 과일간식 지원사업 5,157

○ 주요 농산물 가격안정 지원사업 40,205

○ 농산물 TV 홈쇼핑 마케팅 지원사업 8,000

< 친환경축산과 > 1,993,649 2,118,689 △125,040

○ 국가지질공원 운영 9,000

Page 33: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 탄소포인트 인센티브 지원사업 5,200

○ 전라도 천년 전북 1000리길 선정 지원사업 15,000

○ 전기자동차 구매지원(민간) 18,000

○ 운행경유차 배출가스 저감사업 19,296

○ 노후경유차DPF,서울시진입제한차량 5,778

○ 어린이통학차량의 LPG차 전환지원사업 1,500

○ 생물다양성관리계약사업 21,333

○ 대기오염 측정망 운영 7,700

○ 지역행복생활권 연계협력(광역 생활자원회수센터 건립) 67,000

○ 야생동물 피해예방사업 666

○ 야생동물에 의한 농작물 피해 보상 1,500

○ 생태계 교란생물 퇴치사업 3,500

○ 하천 하구쓰레기 정화사업 29,000

○ 농촌폐비닐 수거 장려금 지원 16,000

○ 화장지-종이팩 교환사업 500

○ 동진강유역 휴폐업축사 철거 28,000

○ 쓰레기 종량제 제외지역 수거비용 지원 2,000

○ 가축전염병 근절방역사업 13,800

○ 쇠고기이력제(귀표부착비지원사업) 8,964

○ 소 BVD 및 호흡기 예방 백신지원 3,750

○ 살처분 보상금 150,000

○ 학교우유급식사업 13,954

○ 가축방역약품 60,601

○ 축산물 HACCP 컨설팅사업 3,084

○ 돼지써코바이러스 예방약품 10,000

○ 구제역 예방백신(전업농) 12,730

○ 소 브루셀라 채혈비 14,070

○ 공동방제단 운영 14,707

○ 차량무선 인식장치(GPS) 통신료 지원 2,905

○ 예방백신 접종 시술비 지원 12,750

○ 매몰지 사후관리 운영 45,000

○ 가금농가 질병관리 컨설팅 지원 13,000

○ 공수의 수당 14,400

○ 구제역 상시방역체계 구축 38,529

Page 34: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 가축질병 예방약품 지원 15,404

○ 구제역, AI차단방역 사업 38,700

○ 자돈폐사율 감소 환경개선사업 2,250

○ 고병원성 AI 긴급방역비 6,471

○ 조사료 생산장려금 지원사업 99,696

○ 유기동물 보호사업 4,500

○ 전북4대 한우 광역브렌드 명품화 육성사업 630

○ 거점세척 소독시설 72,960

○ CCTA 등 방역 인프라 지원사업 26,982

○ 길고양이 중성화 수술비 3,600

○ 환경친화적 가축분뇨처리사업(고착슬러리제거) 1,080

○ 조사료생산용 사일리지제조 지원 341,760

○ 전문단지조성용 사일리지제조 지원 170,460

○ 조사료생산용 기계장비구입 지원 210,000

○ 전문단지조성용 기계장비구입 지원 54,000

○ 가축재해보험 농업인 부담금 지원 80,000

○ 친환경축산물 인증비 지원 4,200

○ 사료 자가배합 장비 지원 12,000

○ 착유시설 세척제 지원 4,260

○ 고품질 축산물생산 지원(우량정액) 3,968

○ 음용수질 개선장비 지원 9,000

○ 폭염 및 정전대비 가축사육환경개선 12,600

○ 고품질 양봉기자재 지원 10,992

○ 양봉농가 꿀 생산장비 지원 2,250

○ 고품질 축산물생산 지원(축산기자재 등) 8,000

○ 암소 유전형질 개량 지원 21,140

○ 송아지 생산안정제 지원 5,190

○ 고능력 암소 축군 조성사업 5,659

○ 축사 유해해충 구제사업 2,376

○ 가축분뇨 액비살포비 지원 18,000

○ 액비저장조 지원 28,500

― 개보수 13,500

― 신규생산시설 15,000

○ 유용곤충 사육 시범사육 7,500

Page 35: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 말 산업 활성화 사업 2,400

○ 낙농헬퍼 지원사업 3,000

○ 사슴 인공수정 지원사업 4,290

○ 깨끗한 축산농장 조성 2,124

○ 휴대용 유해가스 측정기 지원 180

○ 아름다운 농장 가꾸기 지원 5,310

○ 착유세정수 정화처리시설 지원 9,000

< 해양수산과 > 2,369,314 1,692,092 677,222

○ 자율관리어업 육성사업 26,000

○ 천일염 포장재 지원 2,820

○ 연안 침식조사 용역 200,000

○ 방치폐선처리사업 1,600

○ 어촌 체험마을 사무장 지원 3,792

○ 대리전막마을 특화개발사업 32,400

○ 양식장 에너지 절감장치 지원 211,243

○ 조건불리지역 수산직불제 사업 16,891

○ 해수욕장 운영관리 168,000

○ 청년어업인 영어정착지원 3,642

○ 내수면 양식장 기자재 지원사업 18,000

○ 양식장 소독제 지원 17,200

○ 김 활성처리제 지원 29,000

○ 수산물 유통가공시설 현대화사업 150,000

○ 어업인 신문보급 7,559

○ 어업도우미 지원사업 540

○ 수산인 한마음대회 지원 35,000

○ 연근해어선 감척사업 23,715

○ 불가사리구제사업 22,500

○ 토산어종보호사업 20,760

○ 친환경에너지 절감장비 지원 4,050

○ 수산종자 방류사업 214,508

○ 양식어장 진입로시설 30,000

○ 패류(바지락등)축양시설 30,000

○ 내수면 양식단지 조성용역 19,500

○ 내수면양식 시설개선 30,000

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 양식장 스마트관리 시스템 구축 990

○ 어선원 보험료 지원 38,720

○ 어업인 안전공제 보험료 지원 2,304

○ 수산물 수출전략 품목 육성 120,000

○ 어선 보험료 지원 19,140

○ 내항여객선 여객 운임보조 16,800

○ 내항여객선 차량 운임보조 8,800

○ 김양식어장 물김포대 구입지원 8,400

○ 내수면 양식장 시설 현대화 9,000

○ 패류 양식어가 경영안정 지원 8,100

○ 양식장 청정지하수 개발 2,520

○ 수산물 위생 및 안전성 향상 36,000

○ 수산물 유통시설 지원 18,720

○ 귀어귀촌센터 운영 50,000

○ 해양관광발전계획수립 용역 20,000

○ 주꾸미 산란서식장 조성 15,000

○ 해상 크레인 설치 166,100

○ 해양환경 정화사업 135,000

○ 친환경 수산생물 산란장 조성사업 375,000

< 문화관광과 > 899,221 852,723 46,498

○ 무형문화재 공개행사 지원 5,360

○ 무형문화재 전수활동 지원 32,640

○ 생생문화재 공모사업 14,850

○ 전통사찰 방재시스템 유지관리 4,465

○ 문화관광해설사 실비보상 32,340

○ 부안마실축제 개최 70,000

○ 내소사 대웅보전 석축보수 및 담장보수 69,000

○ 개암사 관람편의시설 신축 45,000

○ 진서리 요지 토지매입 36,000

○ 채석강 적벽강 일원 토지매입 4,500

○ 채석강 적벽강 일원 종합정비계획 수립 22,500

○ 천연기념물 보수치료 7,500

○ 김상만고택 초가이엉잇기 21,000

○ 문화재 안전경비원 배치 28,640

Page 37: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 중요목조문화재 방화관리업무 대행사업 1,998

○ 중요목조문화재 방재시설 유지관리 2,052

○ 김상만 고택 방재시설 구축 14,100

○ 지역문화유산교육사업 10,200

○ 새만금 백제문화 선양 학술조사 50,000

○ 우금산성 발굴조사 75,000

○ 신석정고택 초가이엉잇기 6,000

○ 대항리 패총 토지매입 151,500

○ 고홍건신도비 보존처리 및 안내판 정비 12,500

○ 이매창묘 보수 20,000

○ 문화재 관리용 드론 구입 5,000

○ 아름다운 이야기할머니 사업 137

○ 통합문화이용권사업 17,600

○ 생활문화예술동호회 활동지원 30,280

○ 사립박물관 및 미술관 문화사업 지원 9,600

○ 박물관 문화사업 지원 1,875

○ 문화가 있는 날 행사 지원 보상 6,300

○ 향교일요학교 운영 3,484

○ 부안농악 전승학교 운영 4,800

○ 문묘석전대제 제례 지원 5,000

○ 간재전집 번역사업 25,000

○ 호남실학 재조명을 위한 선양사업 45,000

○ 중요문화재 특별관리반 운영 8,000

< 미래창조경제과 > 325,276 326,037 △761

○ 부안상설시장 현장택배 도우미 지원 7,625

○ 전통시장 문화 행사 2,100

○ 전통시장 시장매니저지원 사업 2,040

○ 청년취업 2000사업 34,320

○ 전북 청년내일채움공제 11,520

○ 신재생에너지 주택지원사업 58,660

○ 취약계층 가스시설 안전장치 보급사업 3,750

○ 도서지역 LPG운송비 지원사업 22,500

○ 중소기업 환경개선사업 27,000

○ 서민층 가스시설 개선사업 16,195

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 지역에너지 절약 교육 및 홍보사업 1,200

○ 취약계층 에너지홈닥터 사업 3,480

○ 지역공동체일자리사업 16,500

○ (예비)사회적기업 일자리 창출사업 8,344

○ (예비)사회적기업 사업개발비 7,945

○ 특성화고 명장육성사업 12,000

○ 4050 중장년층 취업지원사업 16,560

○ 마을기업 고도화사업(제품개선,일반) 20,000

○ 마을기업 지정사업(예비, 신규, 재지정) 4,500

○ 착한가격업소 맞춤형 인센티브 지원사업 4,590

○ 식중독 사전예방 진단사업 1,380

○ 소비자식품위생감시원 활동 지원 5,400

○ 명예공중위생감시원 활동 지원 960

○ 어린이 먹을거리 전담관리원 활동비 660

○ 어린이급식관리지원센터 설치운영 30,000

○ 식품안전사고 예방지원 사업 1,800

○ 음식점 위생등급 평가 지원 1,047

○ 전통시장 화재공제 지원사업 3,200

< 민원소통과 > 281,579 271,555 10,024

○ 지적재조사 사업 3,730

○ 빈집활용 반값 임대주택 제공사업 18,000

○ 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수 4,700

○ 재난위험지역 국가지점번호판 설치 6,400

○ 기초생활보장 주거급여 지원 241,049

○ 도로명주소 기초번호판 설치 2,000

○ 농어촌장애인 주택개조사업 5,700

< 새만금국제협력과 > 31,512 56,016 △24,504

○ 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 880

○ 자원봉사자 코디네이터 지원 육성 9,380

○ 자원봉사센터 활성화 지원 15,000

○ 봉사와 여행이 함께하는 볼런투어 1,500

○ 희망나눔 가족봉사단 운영 1,350

○ 새마을지도자 자녀 장학금 3,402

< 푸른도시과 > 443,155 559,504 △116,349

Page 39: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 숲가꾸기사업 100,723

○ 공공산림가꾸기 8,726

○ 조림사업 69,264

○ 산림 바이오메스 보급 2,880

○ 청정임산물이용증진 21,989

○ 전문임업인 신문보급 864

○ 녹색일자리 창출 4,310

○ 산림서비스증진사업(숲길,도시녹지관리원) 5,536

○ 보호수 관리 5,400

○ 산림병해충 방제사업 46,297

○ 산불예방사업 156,216

○ 산사태 현장예방단 20,950

< 건설교통과 > 1,799,783 1,353,462 446,321

○ 상서면 농촌중심지 활성화사업 128,000

○ 보안면 농촌중심지 활성화사업 128,000

○ 계화면 농촌중심지 활성화사업 194,000

○ 백산면 농촌중심지 활성화사업 446,000

○ 동진면 농촌중심지 활성화사업 59,000

○ 구름호수권역 종합정비사업 28,000

○ 선사문화권역 종합정비사업 109,200

○ 농어촌지역 중고등학생 통학택시 운영 34,000

○ 버스적자노선 재정지원 218,731

○ 교통약자 이동지원센터(특별교통수단) 운영비 지원 49,500

○ 택시요금 카드수수료 지원사업 6,912

○ 버스승강장 태양광조명시설 설치지원사업 3,923

○ 밭기반정비사업 37,500

○ 기계화경작로 확포장사업 150,000

○ 논의밭작물 재배기반지원사업 40,000

○ 여객터미널 정비사업 35,000

○ 차로이탈경고장치 장착지원 3,100

○ 지방도 교통량조사 인부임 5,115

○ 버스정보시스템 구축사업 80,000

○ 택시 신용카드 결제기 사용료 지원 3,802

○ 치도항 재해위험개선지구 정비사업 40,000

Page 40: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 안전총괄과 > 4,187,764 1,703,433 2,484,331

○ 민방위교육 실기강사수당 540

○ 민방위 교육훈련 기자재 구입 540

○ 국민참여 민방위날 훈련경비 399

○ 민방위 교육 운영비 872

○ 민방위대원 화생방용 방독면 구입 3,238

○ 국가재난대응 종합훈련 1,158

○ 방사능 개인방호장비 확충 9,000

○ 승강기 사고대응 합동훈련 2,000

○ 부안읍 재해위험개선지구 정비사업 2,400,000

○ 풍수해보험 가입지원 25,000

○ 지방하천 정비사업 1,655,037

○ 하천제방유지보수 15,000

○ 방범용 CCTV 지원사업 48,600

○ 산불예방 무인감시카메라 교체 10,800

○ 민방위 경보 사각지역 해소 11,200

○ 산불 무인감시카메라 유지보수 1,080

○ 지역자율방재단 상해보험 지원 3,300

< 보 건 소 > 407,957 403,326 4,631

○ 농어촌보건소 등 이전신축 29,253

○ 아토피예방관리사업 1,760

○ 지역사회 자살예방사업 12,429

○ 지역사회중심 금연서비스 26,600

○ 경로당 노인건강관리 지원 12,750

○ 산모 신생아 건강관리 지원사업 5,700

○ 출산취약지역 임산부 이송지원 45,115

○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원 11,569

○ 난임부부지원 1,149

○ 표준모자보건수첩 73

○ 청소년산모 임신 출산 의료비 지원 600

○ 고위험임산부 의료비 지원 1,750

○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 900

○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,032

○ 난청조기진단 210

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 모바일 헬스케어 3,594

○ 국가결핵 예방사업 2,148

○ 에이즈 및 성매개감염병 예방 247

○ 표본감시 운영비 지원 2,400

○ 공공보건의료기관 공공보건사업 9,000

○ 국가예방접종실시 97,482

○ 서남부권 광역응급의료체계 구축 운영지원 4,430

○ 노인의치(틀니)사업 4,050

○ 어린이충치예방(치아홈메우기) 사업 960

○ 지역사회 통합건강증진사업 46,196

○ 지역사회건강조사(지역사회만성병조사감시체계구축사업) 5,273

○ 재가암 관리사업 519

○ 보건소 건강관리 운영지원 2,000

○ 방문건강관리 14,645

○ 암환자의료비 지원 8,553

○ 희귀난치성질환자 의료비지원 2,100

○ 국가암관리 지자체 지원 8,548

○ 일반 검진사업 1,000

○ 영유아 검진사업 172

○ 생애전환기 검진사업 290

○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 40

○ 외국인여성결혼이민자 건강검진 805

○ 생물테러대응 초동 대응요원 교육비 1,500

○ 치매치료비 지원 41,115

< 농업기술센터 > 389,320 174,561 214,759

○ 고부가가치식품 가공기술개발 18,960

○ 농기계임대사업 25,900

○ 도시민 농촌유치지원 20,000

○ 지역행복 생활권 연계협력 52,500

○ 농업인조직·교육 훈련 지원 17,990

○ 농촌생활 활력화 49,270

○ 식량작물분야 기술시범 37,500

○ 소득작물분야 기술시범 24,700

○ 저탄소 녹색농업 기술보급 활력화 12,000

Page 42: 세입예산사업명세서 · 2019. 10. 16. · 세입예산사업명세서 2018년도본예산일반회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세 (단위:천원)

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 돌발 병해충 공동방제 10,500

○ 종자산업기반 구축사업 120,000

< 맑은물사업소 > 3,462,000 5,313,000 △1,851,000

○ 지방상수도 현대화사업 552,000

○ 하수도의 설치 및 관리 2,792,000

― 면단위공공하수처리장설치 2,432,000

― 하수관거 정비 266,000

― 하수처리시설 94,000

○ 계화하수처리장 BTO 상환 108,000

○ 소형 빗물이용시설 설치사업 10,000

< 문화체육시설사업소 > 320,328 564,284 △243,956

○ 작은도서관 운영 관리 8,748

○ 생활체육 동호인리그 운영 10,900

○ 생활체육 광장지도자 운영 2,310

○ 유소년 축구교실 운영 3,020

○ 생활체육교실 운영 5,760

○ 스포츠강좌 이용권 사업 6,604

○ 직장운동경기부 지원 (요트대회 출전 및 훈련비) 33,000

○ 제17회 조남철국수배 전국학생바둑대회 개최 8,000

○ 학생승마 활성화 지원사업 4,800

○ 제5회 새만금 전국지구력승마대회 개최 60,000

○ 제4회 새만금컵 국제요트대회 개최 100,000

○ 제13회 국무총리배 세계바둑선수권대회 개최 60,000

○ 제99회 전국체육대회 운영지원 10,860

○ 제38회 전국장애인체육대회 운영지원 6,326

700 보전수입등및내부거래 49,570,752 37,896,248 11,674,504

710 보전수입등 49,570,752 37,570,752 12,000,000

711 잉여금 41,571,000 29,571,000 12,000,000

711-01 순세계잉여금 41,571,000 29,571,000 12,000,000

[ 일반회계 ] 41,571,000 29,571,000 12,000,000

< 재 무 과 > 41,571,000 29,571,000 12,000,000

○ 순세계 잉여금 41,571,000

712 전년도이월금 7,999,752 7,999,752 0

712-01 국고보조금사용잔액 6,206,198 6,206,198 0

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장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 6,206,198 6,206,198 0

< 재 무 과 > 6,206,198 6,206,198 0

○ 국고보조금 사용잔액 6,206,198

712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 1,793,554 1,793,554 0

[ 일반회계 ] 1,793,554 1,793,554 0

< 재 무 과 > 1,793,554 1,793,554 0

○ 도비보조금 사용잔액 1,793,554