37
세출예산사업명세서 부서: 안전건설과 정책: 안전관리 단위: 안전문화 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 안전건설과 50,567,784 61,901,773 11,333,989 4,493,644 8,471,657 37,602,483 안전관리 199,527 346,138 146,611 1,734 36,140 161,653 안전문화 177,127 323,738 146,611 1,734 36,140 139,253 안전문화운동 전개 102,380 124,380 22,000 24,940 77,440 201 일반운영비 74,200 102,200 28,000 20,500 53,700 01 사무관리비 74,200 94,200 20,000 ㅇ 안전문화 운동 전개 41,000 41,000,000*120,500 20,500 ㅇ 군민 재난대비행동요령 홍보물 제작 10,000 ㅇ 안전취약지역 안내표지판 제작 10,000 ㅇ 재난안전관리계획서 제작 2,000 ㅇ 안전점검의날 운영 2,000 ㅇ 재난안전 교육 실시 1,000 ㅇ 안전모니터봉사단 간담회 리플렛 제작 800 ㅇ 재해위험시설 등 안전점검 자문수당 5,000 ㅇ 사회재난업무추진 급량비 2,400 1,000* 10,0002,000,000*5개소 50,000* 4050,000*4* 10500,000*2400,000*2100,000* 508,000*2* 150202 여비 5,100 5,100 0 01 국내여비 5,100 5,100 0 ㅇ 사회재난 업무 추진 5,100 20,000*3* 85301 일반보전금 12,680 6,680 6,000 4,440 8,240 09 행사실비지원금 6,680 6,680 0 ㅇ 안전모니터 봉사단 간담회 1,600 ㅇ 안전협의회운영 간담회 280 8,000* 100*28,000* 35*1- 353 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전건설과

정책: 안전관리

단위: 안전문화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

안전건설과 50,567,784 61,901,773 △11,333,989

국 4,493,644

도 8,471,657

군 37,602,483

안전관리 199,527 346,138 △146,611

국 1,734

도 36,140

군 161,653

안전문화 177,127 323,738 △146,611

국 1,734

도 36,140

군 139,253

안전문화운동 전개 102,380 124,380 △22,000

도 24,940

군 77,440

201 일반운영비 74,200 102,200 △28,000

도 20,500

군 53,700

01 사무관리비 74,200 94,200 △20,000

ㅇ 안전문화 운동 전개 41,00041,000,000원 * 1식

도 20,500

군 20,500

ㅇ 군민 재난대비행동요령 홍보물 제작

10,000

ㅇ 안전취약지역 안내표지판 제작

10,000

ㅇ 재난안전관리계획서 제작 2,000

ㅇ 안전점검의날 운영 2,000

ㅇ 재난안전 교육 실시 1,000

ㅇ 안전모니터봉사단 간담회 리플렛 제작

800

ㅇ 재해위험시설 등 안전점검 자문수당

5,000

ㅇ 사회재난업무추진 급량비

2,400

1,000원 * 10,000매

2,000,000원 * 5개소

50,000원 * 40부

50,000원 * 4종 * 10개

500,000원 * 2회

400,000원 * 2회

100,000원 * 50회

8,000원 * 2명 * 150일

202 여비 5,100 5,100 0

01 국내여비 5,100 5,100 0

ㅇ 사회재난 업무 추진 5,10020,000원 * 3명 * 85일

301 일반보전금 12,680 6,680 6,000

도 4,440

군 8,240

09 행사실비지원금 6,680 6,680 0

ㅇ 안전모니터 봉사단 간담회

1,600

ㅇ 안전협의회운영 간담회

280

8,000원 * 100명 * 2회

8,000원 * 35명 * 1회

- 353 -

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부서: 안전건설과

정책: 안전관리

단위: 안전문화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 안전보안관 운영 지원

4,80040,000원 * 12명 * 10회

도 1,440

군 3,360

12 기타보상금 6,000 0 6,000

ㅇ 남도안전학당 운영 6,000100,000원 * 60회

도 3,000

군 3,000

302 이주및재해보상금 10,400 10,400 0

02 민간인재해및복구활동보상금 10,400 10,400 0

ㅇ 사회재난 재해보상금 10,40010,400,000원

기초 재난대응훈련 9,000 4,000 5,000

국 1,000

도 1,000

군 7,000

201 일반운영비 9,000 4,000 5,000

국 1,000

도 1,000

군 7,000

01 사무관리비 9,000 4,000 5,000

ㅇ 재난대응 안전한국훈련

4,000100,000원 * 5종 * 8개

국 1,000

도 1,000

군 2,000

ㅇ 사회재난 훈련 및 응급복구 장비임차료

5,000500,000원 * 10대

여름철 물놀이 인명피해 경감사업 1,468 2,100 △632

국 734

군 734

201 일반운영비 1,468 2,100 △632

국 734

군 734

01 사무관리비 1,468 2,100 △632

ㅇ 물놀이 위험지역 안전장비 구입

1,468367,000원 * 4종

국 734

군 734

물놀이 안전요원 인건비 지원사업(보조) 9,279 8,258 1,021

도 2,700

군 6,579

101 인건비 9,279 8,258 1,021

도 2,700

군 6,579

04 기간제근로자등보수 9,279 8,258 1,021

- 354 -

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부서: 안전건설과

정책: 안전관리

단위: 안전문화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 물놀이 위험지역 안전요원

8,28466,800원 * 2명 * 62일

도 2,700

군 5,584

ㅇ 4대보험료 9958,284,000원 * 12%

군민안전보험 운영 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

307 민간이전 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

06 보험금 25,000 25,000 0

ㅇ 군민안전보험료 25,00025,000,000원 * 1회

도 7,500

군 17,500

재난취약계층 지원 30,000 0 30,000

301 일반보전금 30,000 0 30,000

01 사회보장적수혜금 30,000 0 30,000

ㅇ 재난취약계층 소방시설 지원 30,000

- 소방시설 세트 30,00050,000원 * 600개

안전관리추진 22,400 22,400 0

안전관리업무추진 22,400 22,400 0

202 여비 12,400 12,400 0

01 국내여비 12,400 12,400 0

ㅇ 각종사업, 건설 공사현장 점검

7,200

ㅇ 안전관리 업무 추진

5,200

20,000원 * 2명 * 180일

20,000원 * 2명 * 130일

203 업무추진비 10,000 10,000 0

03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0

ㅇ 경제건설국 소관 업무 추진 등

5,000

ㅇ 안전건설과 소관 업무 추진

5,000

1,250,000원 * 4분기

1,250,000원 * 4분기

민방위 운영 321,226 291,331 29,895

국 2,910

도 12,617

군 305,699

민방위 활성화 321,226 291,331 29,895

국 2,910

도 12,617

군 305,699

민방위 업무관련 사업추진 51,026 32,920 18,106

도 7,713

- 355 -

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부서: 안전건설과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 43,313

201 일반운영비 37,526 23,120 14,406

도 2,163

군 35,363

01 사무관리비 19,550 13,350 6,200

ㅇ 민방위계획서 유인 400

ㅇ 을지태극연습 종합상황실 상황판 정비

1,000

ㅇ 을지태극연습 및 주민신고 홍보물

600

ㅇ 주민신고 스티커 100

ㅇ 민방위훈련용 연막탄

495

ㅇ 민방위교육 및 창설홍보물 300

ㅇ 급수시설 도색 및 현황판 정비

2,475

ㅇ 을지태극연습 등 사무용품

1,000

ㅇ 민방위복 구입 1,500

ㅇ 민방위업무 추진 급량비

1,600

ㅇ 을지태극연습 등 참가요원 급량비

4,480

ㅇ 화랑훈련, 충무훈련 등 참가요원 급량비

5,600

20,000원 * 20부

1,000,000원 * 1식

50,000원 * 12매

1,000원 * 100매

45,000원 * 11개 * 1종

50,000원 * 6매

1,237,500원 * 2개소

10,000원 * 10종 * 10개

30,000원 * 50벌

8,000원 * 2명 * 100일

8,000원 * 560명

8,000원 * 700명

02 공공운영비 17,976 9,770 8,206

ㅇ 비상급수시설 전기요금

1,680

ㅇ 삼계민방위경보시설 전기요금

720

ㅇ 민방위 교육훈련장비 250

ㅇ 민방위 경보시설 유지보수

7,000

ㅇ 비상급수시설 4,000

ㅇ 주민대피시설 표지판 및 비상용품함설치

4,326

70,000원 * 2개소 * 12월

60,000원 * 1개소 * 12월

50,000원 * 5종

3,500,000원 * 2개소

1,000,000원 * 2개소 * 2회

4,326,000원 * 1식

도 2,163

군 2,163

202 여비 2,400 2,400 0

01 국내여비 2,400 2,400 0

ㅇ 민방위대 교육 및 정기검열

1,200

ㅇ 민방위교육 훈련·지도업무 추진

1,200

20,000원 * 1명 * 60일

20,000원 * 1명 * 60일

405 자산취득비 11,100 7,400 3,700

도 5,550

군 5,550

- 356 -

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부서: 안전건설과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 11,100 7,400 3,700

ㅇ 민방위대원 화생방방독면 구입

11,10037,000원 * 300개

도 5,550

군 5,550

안전예방 민간활동 지원 13,000 15,800 △2,800

307 민간이전 13,000 15,800 △2,800

02 민간경상사업보조 11,000 12,800 △1,800

ㅇ 안전 예방활동 지원 11,00011,000,000원 * 1회

04 민간행사사업보조 2,000 3,000 △1,000

ㅇ 호국경찰 전적지 순례 2,0002,000,000원 * 1회

사회복무요원 관리 112,023 112,023 0

301 일반보전금 112,023 112,023 0

08 사회복무요원보상금 112,023 112,023 0

ㅇ 사회복무요원 재해보상(치료비)

4,500

ㅇ 사회복무요원 단체보험 가입

750

ㅇ 소집해제자 기념품 500

ㅇ 사회복무요원 보수 106,273

- 봉급 73,021

- 중식비 22,680

- 교통비 9,072

- 피복비 1,500

30,000원 * 5명 * 30일

50,000원 * 15명

100,000원 * 5명 * 1회

405,670원 * 15명 * 12월

6,000원 * 15명 * 21일 * 12월

2,400원 * 15명 * 21일 * 12월

300,000원 * 5명

예비군 육성지원 105,750 99,945 5,805

308 자치단체등이전 30,400 99,945 △69,545

09 예비군육성지원경상보조 30,400 99,945 △69,545

ㅇ 통합방위협의회 운영지원 12,000

ㅇ 예비군 중대본부 운영지원 18,400

12,000,000원

18,400,000원

403 자치단체등자본이전 75,350 0 75,350

03 예비군육성지원자본보조 75,350 0 75,350

ㅇ 예비군 지역방위 작전 지원 15,200

- 검문소장비(화단형 진지 등) 정비

12,000

- 예비군 장비구입(총기진공포장 등)

3,200

ㅇ 예비군 교육훈련 지원 38,500

- 예비군 훈련장(영점사격장 등) 정비

29,000

- 훈련장 폐기물처리 등 훈련지원

9,500

ㅇ 예비군 중대본부 보수 21,650

12,000,000원 * 1식

3,200,000원 * 1식

29,000,000원 * 1식

9,500,000원 * 1식

- 357 -

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부서: 안전건설과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 서삼북일면중대본부 사무실 보수 등 운영

21,65021,650,000원 * 1식

민방위 교육 운영비 지원 12,960 4,112 8,848

국 1,189

도 3,522

군 8,249

201 일반운영비 9,000 0 9,000

도 2,700

군 6,300

01 사무관리비 9,000 0 9,000

ㅇ 민방위대원 비상소집 대체 사이버교육

9,0009,000,000원 * 1식

도 2,700

군 6,300

301 일반보전금 3,960 4,112 △152

국 1,189

도 822

군 1,949

09 행사실비지원금 3,960 4,112 △152

ㅇ 민방위 리더 양성 644161,000원 * 4명

국 192

도 128

군 324

ㅇ 기술지원대 등 전문교육지원

1,728216,000원 * 8회

국 520

도 360

군 848

ㅇ 지원민방위대 육성 1,588397,000원 * 4회

국 477

도 334

군 777

민방위교육 강사수당 지원 4,567 4,631 △64

국 1,151

도 1,002

군 2,414

201 일반운영비 4,567 4,631 △64

국 1,151

도 1,002

군 2,414

01 사무관리비 4,567 4,631 △64

ㅇ 민방위교육 강사수당 2,000100,000원 * 20명

도 600

군 1,400

ㅇ 민관군 합동 민방위 종합훈련경비

543543,000원 * 1회

국 543

- 358 -

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부서: 안전건설과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 민방위교육 강사수당(국비)

2,024126,500원 * 16명

국 608

도 402

군 1,014

국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900 1,900 0

국 570

도 380

군 950

201 일반운영비 1,900 1,900 0

국 570

도 380

군 950

01 사무관리비 1,900 1,900 0

ㅇ 국민참여 민방위의 날 훈련실시

1,900475,000원 * 4회

국 570

도 380

군 950

원전지역 지원사업 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

ㅇ 방사능장비 교정 및 교육훈련

20,00020,000,000원 * 1회

주민안전통합관제센터 운영 1,008,333 814,563 193,770

U-주민안전통합관제센터 1,008,333 814,563 193,770

통합관제센터 운영 334,220 266,620 67,600

201 일반운영비 14,220 14,220 0

01 사무관리비 14,220 14,220 0

ㅇ 통합관제센터 사무용품 구입

500

ㅇ 중앙부처 공모사업 추진 2,000

ㅇ 통합관제센터 홍보물 제작

1,000

ㅇ 통합관제센터 방문자용 홍보물품 구입

1,000

ㅇ 통합관제센터 백신프로그램 구입

1,622

ㅇ 전산소모품 2,000

ㅇ 네트워크소모품 2,000

ㅇ 프린터 및 팩스 토너

1,000

ㅇ 정수기 필터교환 202

ㅇ 공기청정기 필터교환 144

ㅇ 침구류 세탁 1,200

20,000원 * 25종 * 1회

1,000,000원 * 2회

1,000,000원 * 1회

10,000원 * 100명

1,622,000원

250,000원 * 8회

500,000원 * 4회

250,000원 * 2대 * 2회

202,000원 * 1대

144,000원 * 1대

100,000원 * 12회

- 359 -

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부서: 안전건설과

정책: 주민안전통합관제센터 운영

단위: U-주민안전통합관제센터 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 통합관제센터 업무추진 급량비

1,5528,000원 * 2명 * 97일

202 여비 2,400 2,400 0

01 국내여비 2,400 2,400 0

ㅇ 통합관제센터 업무 추진

2,40020,000원 * 1명 * 120일

401 시설비및부대비 290,000 140,000 150,000

01 시설비 290,000 140,000 150,000

ㅇ 방범CCTV 설치 290,000

- 생활방범 CCTV 설치

250,000

- 마을방범CCTV 설치 40,000

25,000,000원 * 10개소

4,000,000원 * 10개소

405 자산취득비 27,600 110,000 △82,400

01 자산및물품취득비 27,600 110,000 △82,400

ㅇ 관제센터 관제용 컴퓨터 교체 27,600

- PC 24,000

- 모니터 3,600

2,000,000원 * 12대

300,000원 * 12대

CCTV 통합운영 및 유지관리 674,113 547,943 126,170

201 일반운영비 674,113 547,943 126,170

02 공공운영비 674,113 547,943 126,170

ㅇ 통합관제센터 전용회선 사용료

276,480

ㅇ 사회안전 CCTV 전기료

27,900

ㅇ 통합관제센터 유지관리 363,012

- 통합관제시스템 137,614

- 사회안전 CCTV 129,512

- 사회안전 CCTV 부품 교체

40,000

- 이상음원감시 시스템

44,581

- 어린이 보호 비상벨

11,305

ㅇ 방사능 상황정보 공유시스템 유지관리

6,721

96,000원 * 240회선 * 12월

15,000원 * 155개소 * 12월

1,362,512,580원 * 10.1%

1,618,893,500원 * 8%

2,000,000원 * 20개소

4,615,000원 * 161개소 * 6%

113,040,940원 * 1식 * 10%

66,535,910원 * 10.1%

소방 54,100 60,100 △6,000

소방관련 재해재난 관리 54,100 60,100 △6,000

의용소방대 운영 54,100 60,100 △6,000

301 일반보전금 54,100 60,100 △6,000

03 의용소방대지원경비 54,100 60,100 △6,000

ㅇ 재난예방수습 활동비

22,10044,200원 * 500명 * 1회

- 360 -

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부서: 안전건설과

정책: 소방

단위: 소방관련 재해재난 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 전담 의용소방대 근무수당 지원

10,000

ㅇ 화재예방 캠페인 등 각종행사지원

7,000

ㅇ 군소방기술경연대회 개최

15,000

10,000,000원

10,000원 * 350명 * 2회

15,000,000원 * 1회

도로건설 및 관리 5,455,120 8,945,554 △3,490,434

일반도로 관리 1,203,600 4,466,300 △3,262,700

농어촌도로 정비사업 1,003,600 3,460,000 △2,456,400

401 시설비및부대비 1,003,600 3,460,000 △2,456,400

01 시설비 1,000,000 3,450,000 △2,450,000

ㅇ 북이면 모현~상공간 도로확포장공사

1,000,0001,000,000,000원 * 1식

03 시설부대비 3,600 10,000 △6,400

ㅇ 농어촌도로 정비사업 추진 부대비(0.36%)

3,6003,600,000원

스마트 하이패스 IC 설치 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

ㅇ 기본 및 실시설계 용역

200,000200,000,000원 * 1식

위험도로개선 100,000 200,000 △100,000

보호구역 개선사업 100,000 200,000 △100,000

401 시설비및부대비 100,000 200,000 △100,000

01 시설비 100,000 200,000 △100,000

ㅇ 보호구역 개선사업 100,000100,000,000원 * 1식

유지보수 관리 3,870,400 3,749,254 121,146

도로 유지관리 2,058,000 2,844,214 △786,214

201 일반운영비 78,000 79,480 △1,480

01 사무관리비 14,000 14,880 △880

ㅇ 수로원 작업도구 3,000

ㅇ 지하차도 전기시설 등 소규모 수선비(삼월동

, 와룡) 2,400

ㅇ 설해대책자 근무복 1,800

ㅇ 겨울철 제설작업 업무 추진 급량비

3,920

ㅇ 도로관리 업무 추진 급량비

2,880

100,000원 * 3명 * 10종

1,200,000원 * 2개소

300,000원 * 6명

8,000원 * 7명 * 70일

8,000원 * 4명 * 90일

02 공공운영비 64,000 64,600 △600

ㅇ 도로점용, 토지보상 등 프로그램 유지보수

9,000

ㅇ 각종시설 전기요금 18,000

750,000원 * 12월

- 361 -

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부서: 안전건설과

정책: 도로건설 및 관리

단위: 유지보수 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 단광배수펌프장 1,200

- 청운지하차도 1,200

- 와룡 철로박스 6,000

- 삼월동지하차도 6,000

- 모현교 배수펌프장 2,400

- 신기촌 배수펌프장 1,200

ㅇ 제설차량 유류비 21,000

ㅇ 제설장비 유지보수 16,000

100,000원 * 12월

100,000원 * 12월

500,000원 * 12월

500,000원 * 12월

200,000원 * 12월

100,000원 * 12월

3,000,000원 * 7대

4,000,000원 * 4대

202 여비 3,000 3,000 0

01 국내여비 3,000 3,000 0

ㅇ 도로유지관리 업무 추진

3,00020,000원 * 3명 * 50일

206 재료비 30,000 350,000 △320,000

01 재료비 30,000 350,000 △320,000

ㅇ 도로유지관리용 자재구입 30,000

- 로크하드, 도로보수용 공구 등

30,0005,000,000원 * 6종

401 시설비및부대비 1,947,000 2,411,734 △464,734

01 시설비 1,815,000 2,115,000 △300,000

ㅇ 도로 보수 500,000

ㅇ 군도 및 농어촌도로 차선도색

400,000

ㅇ 도로 환경정비 및 교통방해목 제거 등

200,000

ㅇ 도로변 풀베기 사업 215,000

ㅇ 도로안전시설물 정비(표지판, 반사경, 가드

레일, 과속방지턱 등) 300,000

ㅇ 군도 및 농어촌도로 미불용지 보상금

200,000

500,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 40km

20,000,000원 * 10개소

500,000원 * 430km

300,000,000원 * 1식

50,000원 * 4,000㎡

03 시설부대비 132,000 296,734 △164,734

ㅇ 도로유지관리용 중기(굴삭기, 덤프 등) 임차

료 20,000

ㅇ 제설작업용 중기(굴삭기, 덤프 등) 임차료

106,000

ㅇ 유지보수관리 사업 추진(0.36%)

6,000

10,000,000원 * 2종

53,000,000원 * 2종

6,000,000원

교량 유지보수 662,400 905,040 △242,640

401 시설비및부대비 662,400 905,040 △242,640

01 시설비 660,000 900,000 △240,000

ㅇ 교량정밀점검 100,000

ㅇ 교량 안전점검 및 실시설계 용역(대상교량 1

21개소) 60,000

ㅇ 교량 유지관리 및 보수

500,000

20,000,000원 * 5개소

60,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 5개소

- 362 -

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부서: 안전건설과

정책: 도로건설 및 관리

단위: 유지보수 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 시설부대비 2,400 5,040 △2,640

ㅇ 교량 유지보수 업무 시설부대비(0.36%)

2,4002,400,000원

도로 정비 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

ㅇ 장성 채널문자 설치 300,000

ㅇ 군도 19호선 갓길 정비공사

700,000

300,000,000원 * 1식

700,000,000원 * 1식

교량 재가설 150,000 0 150,000

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

01 시설비 150,000 0 150,000

ㅇ 숙호교 교량 재가설 150,000150,000,000원 * 1식

쾌적한 버스승강장관리 280,000 530,000 △250,000

버스승강장 관리 280,000 530,000 △250,000

401 시설비및부대비 280,000 530,000 △250,000

01 시설비 280,000 530,000 △250,000

ㅇ 버스승강장 신설 및 재가설

100,000

ㅇ 버스승강장 태양광 조명시설 설치

100,000

ㅇ 버스승강장 보수 및 환경정비 사업

80,000

10,000,000원 * 10개소

2,500,000원 * 40개소

40,000,000원 * 2회

도로점용허가 1,120 0 1,120

도로관리심의회 구성 1,120 0 1,120

201 일반운영비 1,120 0 1,120

01 사무관리비 1,120 0 1,120

ㅇ 도로점용 굴착 심의위원회 수당

1,12070,000원 * 4명 * 4회

교통행정 개선 9,422 8,846 576

도로교통량조사 9,422 8,846 576

도로 교통량 조사 운영 9,422 8,846 576

101 인건비 6,734 6,734 0

04 기간제근로자등보수 6,734 6,734 0

ㅇ 교통량조사 인건비(군도)

6,413

ㅇ 4대보험료 321

66,800원 * 96명 * 1일

6,413,000원 * 5%

201 일반운영비 2,688 2,112 576

01 사무관리비 2,688 2,112 576

- 363 -

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부서: 안전건설과

정책: 교통행정 개선

단위: 도로교통량조사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 교통량 조사 안전장비 구입

2,016

ㅇ 교통량 조사 운영비 672

7,000원 * 96명 * 3종

7,000원 * 96명

농업생산기반정비 6,048,130 10,232,895 △4,184,765

도 1,706,900

군 4,341,230

농업기반조성 2,553,000 5,044,105 △2,491,105

도 1,565,900

군 987,100

기초생활인프라(기계화경작로-전환) 200,000 100,000 100,000

401 시설비및부대비 200,000 100,000 100,000

01 시설비 200,000 100,000 100,000

ㅇ 기계화경작로확포장 200,000200,000,000원 * 1식

농업기반시설관리 600,000 600,000 0

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

ㅇ 황룡 통안천 취입보 보수공사

100,000100,000,000원 * 1식

403 자치단체등자본이전 500,000 600,000 △100,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 500,000 600,000 △100,000

ㅇ 한국농어촌공사구역내 농업기반시설 정비

500,00050,000,000원 * 10개소

농업기반정비(밭기반정비-전환사업) 379,000 2,344,105 △1,965,105

도 337,400

군 41,600

401 시설비및부대비 379,000 2,344,105 △1,965,105

도 337,400

군 41,600

01 시설비 377,000 2,341,105 △1,964,105

ㅇ 우치지구 밭기반정비사업

188,500188,500,000원 * 1식

도 168,700

군 19,800

ㅇ 조산지구 밭기반정비사업

188,500188,500,000원 * 1식

도 168,700

군 19,800

03 시설부대비 2,000 3,000 △1,000

ㅇ 우치지구 밭기정비사업 업무추진

1,000

ㅇ 조산지구 밭기정비사업 업무추진

1,000

1,000,000원 * 1식

1,000,000원 * 1식

소규모농업기반시설정비사업 425,000 0 425,000

도 425,000

- 364 -

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부서: 안전건설과

정책: 농업생산기반정비

단위: 농업기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 425,000 0 425,000

도 425,000

01 시설비 425,000 0 425,000

ㅇ 장성읍 덕진리, 유탕리 용배수로 정비사업

65,00065,000,000원 * 1식

도 65,000

ㅇ 장성읍 상오리 우지마을 농로 및 개거 정비

사업 30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 삼서면 금산리, 소룡리 농로 포장사업

40,00040,000,000원 * 1식

도 40,000

ㅇ 삼계면 생촌리, 부성리 농업기반시설 정비사

업 45,00045,000,000원 * 1식

도 45,000

ㅇ 서삼면 모암리 모암마을 용배수로 정비사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 북일면 신흥리 강정마을 농로 포장사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 북하면 용두마을 용배수로 정비사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 북일면, 북이면 용배수로 정비사업

155,000155,000,000원 * 1식

도 155,000

농업기반정비(대구획경지정리-전환사업) 949,000 2,000,000 △1,051,000

도 803,500

군 145,500

401 시설비및부대비 949,000 2,000,000 △1,051,000

도 803,500

군 145,500

01 시설비 946,000 1,998,000 △1,052,000

ㅇ 남면지구 대구획 경지정리사업

697,000697,000,000원 * 1식

도 591,000

군 106,000

ㅇ 용산지구 대구획 경지정리사업

249,000249,000,000원 * 1식

도 212,500

군 36,500

03 시설부대비 3,000 2,000 1,000

ㅇ 남면지구 대구획경지정리사업 업무추진

2,000

ㅇ 용산지구 대구획경지정리사업 업무추진

1,000

2,000,000원 * 1식

1,000,000원 * 1식

농업용수개발 3,495,130 5,188,790 △1,693,660

- 365 -

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부서: 안전건설과

정책: 농업생산기반정비

단위: 농업용수개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 141,000

군 3,354,130

수리계 수리시설유지관리 89,200 67,600 21,600

401 시설비및부대비 79,200 57,600 21,600

01 시설비 79,200 57,600 21,600

ㅇ 수리계 수리시설 풀베기 및 잡목제거

79,2001,100,000원 * 72개소

402 민간자본이전 10,000 10,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 10,000 0

ㅇ 수리계 수리시설유지관리

10,0002,000,000원 * 5개소

기초생활인프라(지표수 보강개발-전환) 1,000,000 2,813,000 △1,813,000

401 시설비및부대비 1,000,000 2,813,000 △1,813,000

01 시설비 999,000 2,625,855 △1,626,855

ㅇ 장산지구 지표수 보강개발사업

999,000999,000,000원 * 1식

03 시설부대비 1,000 7,000 △6,000

ㅇ 장산지구 지표수 보강개발사업 업무추진

1,0001,000,000원 * 1식

누수 저수지 개보수 136,000 82,000 54,000

도 41,000

군 95,000

401 시설비및부대비 136,000 82,000 54,000

도 41,000

군 95,000

01 시설비 136,000 82,000 54,000

ㅇ 누수저수지 보수사업 136,000136,000,000원 * 1식

도 41,000

군 95,000

농업기반정비(시군관리수리시설-전환사업) 125,000 725,000 △600,000

도 100,000

군 25,000

401 시설비및부대비 125,000 725,000 △600,000

도 100,000

군 25,000

01 시설비 124,000 720,500 △596,500

ㅇ 내시지구 시군관리 수리시설 개보수

62,00062,000,000원

도 50,000

군 12,000

ㅇ 서재지구 시군관리 수리시설 개보수

62,00062,000,000원

도 50,000

군 12,000

03 시설부대비 1,000 4,500 △3,500

- 366 -

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부서: 안전건설과

정책: 농업생산기반정비

단위: 농업용수개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 내시지구 시군관리 수리시설 개보수

500

ㅇ 서재지구 시군관리 수리시설 개보수

500

500,000원

500,000원

저수지시설유지관리 1,521,440 920,190 601,250

201 일반운영비 12,240 11,520 720

01 사무관리비 12,240 11,520 720

ㅇ 농업용저수지 수질검사비

10,080

ㅇ 농업기반정비 업무 추진 급량비

2,160

140,000원 * 72개소

8,000원 * 3명 * 90일

202 여비 4,200 3,000 1,200

01 국내여비 4,200 3,000 1,200

ㅇ 농업기반정비업무 추진

4,20020,000원 * 3명 * 70일

401 시설비및부대비 1,505,000 905,670 599,330

01 시설비 1,500,000 900,000 600,000

ㅇ 노후저수지 보수 보강공사

500,000

ㅇ 저수지 유지관리용 도로개설

500,000

ㅇ 저수지 관리 시스템 구축사업

500,000

500,000,000원 * 1식

500,000,000원 * 1식

500,000,000원 * 1식

03 시설부대비 5,000 5,670 △670

ㅇ 노후저수지 보수 보강공사 등 추진

2,000

ㅇ 저수지 유지관리용 도로개설 추진

3,000

2,000,000원

3,000,000원

농업용지하수시설유지관리 592,600 383,600 209,000

201 일반운영비 16,600 16,100 500

01 사무관리비 7,000 6,500 500

ㅇ 농업용지하수 수질검사비 7,000140,000원 * 50공

02 공공운영비 9,600 9,600 0

ㅇ 수리시설 공공요금

9,600200,000원 * 8개소 * 6월

401 시설비및부대비 576,000 367,500 208,500

01 시설비 576,000 367,500 208,500

ㅇ 수리시설 유지관리 240,000

ㅇ 농업용지하수 영향조사 및 사후관리 용역

56,000

ㅇ 농업용 대형관정보수 및 현대화사업

150,000

ㅇ 삼계면 수옥리 옥천양수장 물탱크이설사업

100,000

6,000,000원 * 40개소

8,000,000원 * 7공

15,000,000원 * 10개소

100,000,000원 * 1식

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부서: 안전건설과

정책: 농업생산기반정비

단위: 농업용수개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 장성읍 서동마을 대형관정 급수관로 공사

30,00030,000,000원 * 1식

한해대책용시설유지관리 30,890 29,900 990

201 일반운영비 10,890 9,900 990

02 공공운영비 10,890 9,900 990

ㅇ 한해대책용 양수기 유지관리

10,890110,000원 * 99대

405 자산취득비 20,000 20,000 0

01 자산및물품취득비 20,000 20,000 0

ㅇ 한해대책용 양수기 구입

20,0001,000,000원 * 20대

농촌지역개발 7,493,800 10,453,920 △2,960,120

도 616,000

군 6,877,800

농촌정주기반조성 7,493,800 10,453,920 △2,960,120

도 616,000

군 6,877,800

농로포장 및 재포장사업 1,365,000 2,300,000 △935,000

401 시설비및부대비 1,365,000 2,300,000 △935,000

01 시설비 1,300,000 2,235,000 △935,000

ㅇ 남면 덕성리 연산마을 안길 포장사업

100,000

ㅇ 동화면 소재지 농로 및 용배수로 정비공사

200,000

ㅇ 삼서면 소룡리 마을안길 확포장공사

500,000

ㅇ 황룡면 아곡리 농로 확포장공사

100,000

ㅇ 편입토지 보상비 300,000

ㅇ 실시설계용역비 100,000

100,000,000원 * 1식

200,000,000원 * 1식

500,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식

300,000,000원

100,000,000원 * 1식

03 시설부대비 65,000 65,000 0

ㅇ 농로분할 및 등기이전 60,000

ㅇ 농로포장 및 재포장 업무추진 5,000

300,000원 * 200필지

5,000,000원

주민편익사업 운영 5,512,800 8,153,920 △2,641,120

201 일반운영비 18,800 15,920 2,880

01 사무관리비 18,800 15,920 2,880

ㅇ 주민숙원사업추진(읍면공통)

10,000

ㅇ 주민숙원사업 설계지원단 운영 급량비

8,800

500,000원 * 20종

8,000원 * 11명 * 100일

401 시설비및부대비 5,494,000 8,138,000 △2,644,000

01 시설비 5,481,000 8,125,000 △2,644,000

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 장성읍 백계리 남양촌마을 재포장공사

30,000

ㅇ 장성읍 상오리 우지마을 개거 설치공사

28,000

ㅇ 장성읍 상오리 우지마을 배수로 정비공사

24,000

ㅇ 장성읍 상오리 하오마을 재포장공사

35,000

ㅇ 장성읍 성산리 남당마을 재포장공사

34,000

ㅇ 장성읍 성산리 복산마을 재포장공사

38,000

ㅇ 장성읍 안평리 구암마을 배수로 정비공사

28,000

ㅇ 장성읍 안평리 용암마을 가드레일 설치공사

20,000

ㅇ 장성읍 안평리 장동마을 농로포장공사

32,000

ㅇ 장성읍 영천리 매화1동 배수로정비공사

18,000

ㅇ 장성읍 유탕리 서동마을 재포장공사

30,000

ㅇ 장성읍 장안리 장안마을 개거복개공사

25,000

ㅇ 장성읍 장안리 장재마을 배수로 정비공사

18,000

ㅇ 장성읍 장안리 장재마을 용배수로 정비공사

52,000

ㅇ 장성읍 단광리 가작마을 용배수로 정비공사

40,000

ㅇ 장성읍 성산리 밀동마을 용배수로 정비공사

28,000

ㅇ 장성읍 유탕리 서동마을 농로확포장공사

28,000

ㅇ 장성읍 수산리 배수로 정비공사

50,000

ㅇ 장성읍 영천리 빗기촌 우물정비공사

30,000

ㅇ 장성읍 단광리 단광마을 배수로 정비사업

18,000

ㅇ 장성읍 영천리 구산동 마을안길 재포장사업

48,000

ㅇ 장성읍 유탕리 서동마을 도로 확포장사업

34,000

ㅇ 장성읍 안평리 용암마을 용수로 정비사업

48,000

ㅇ 장성읍 안평리 용암마을 배수로 정비사업

32,000

30,000,000원 * 1식

28,000,000원 * 1식

24,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

34,000,000원 * 1식

38,000,000원 * 1식

28,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

32,000,000원 * 1식

18,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

18,000,000원 * 1식

52,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

28,000,000원 * 1식

28,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

18,000,000원 * 1식

48,000,000원 * 1식

34,000,000원 * 1식

48,000,000원 * 1식

32,000,000원 * 1식

- 369 -

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 장성읍 안평리 용배수로 정비사업

35,000

ㅇ 장성읍 장안리 장재마을 재포장사업

40,000

ㅇ 진원면 율곡리 영신마을 재포장공사

20,000

ㅇ 진원면 산정리 수촌마을 배수로정비공사

25,000

ㅇ 진원면 선적리 선동마을 배수로정비공사

30,000

ㅇ 진원면 선적리 덕주마을 포장공사

32,000

ㅇ 진원면 학전리 평촌마을 포장공사

15,000

ㅇ 진원면 학전리 덕촌마을 포장공사

25,000

ㅇ 진원면 진원리 고산마을 재포장공사

20,000

ㅇ 진원면 진원리 묘동마을 포장공사

10,000

ㅇ 진원면 산정리 산정마을안길 포장공사

20,000

ㅇ 진원면 학림리 옥동마을 주차장 신설공사

33,000

ㅇ 진원면 용산리 용산마을 배수로정비공사

20,000

ㅇ 진원면 진원리 율곡마을 배수로정비사업

70,000

ㅇ 진원면 선적리 덕천마을 안길재포장사업

28,000

ㅇ 진원면 상림리 양유마을 재포장사업

15,000

ㅇ 진원면 진원리 연동마을 회관주변정비사업

15,000

ㅇ 진원면 용산리 배수로 정비사업

6,000

ㅇ 진원면 상림리 농로포장사업

15,000

ㅇ 진원면 용산리 안길재포장사업

20,000

ㅇ 진원면 선적리 안길재포장사업

15,000

ㅇ 남면 분향리 시목마을 배수로정비 공사

30,000

ㅇ 남면 녹진리 마산마을 도로포장 공사

30,000

ㅇ 남면 녹진리 녹진마을 안길포장 공사

25,000

35,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

32,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

33,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

70,000,000원 * 1식

28,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

6,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

- 370 -

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 남면 덕성리 회신마을 농로포장공사

40,000

ㅇ 남면 마령리 내마마을 용배수로 공사

25,000

ㅇ 남면 마령리 외마마을 개거공사

35,000

ㅇ 남면 마령리 시정마을 배수로 덮개 및 경계

석 설치공사 25,000

ㅇ 남면 평산리 평산마을 배수로정비 및 안길포

장 공사 35,000

ㅇ 남면 행정리 승가마을 입구 복개공사

10,000

ㅇ 남면 월정리 불정마을 복개공사

10,000

ㅇ 남면 월정리 우치마을 옹벽설치 공사

20,000

ㅇ 남면 월곡리 금리마을 도로포장 공사

17,000

ㅇ 남면 월곡리 덕촌마을 도로포장공사

20,000

ㅇ 남면 월곡리 신촌마을 개거공사

30,000

ㅇ 남면 녹진리 마산마을 옹벽 및 도로포장 사

업 25,000

ㅇ 남면 월곡리 금월마을 배수로정비 사업

15,000

ㅇ 남면 월곡리 안길재포장사업

20,000

ㅇ 남면 마령리 농로포장사업

15,000

ㅇ 남면 녹진리 배수로 정비사업

20,000

ㅇ 남면 월정리 농로포장사업

15,000

ㅇ 동화면 동호1리 연동마을 농로포장공사

20,000

ㅇ 동화면 동호2리 조산마을 배수로정비공사

30,000

ㅇ 동화면 구림2리 동계마을 농로포장공사

20,000

ㅇ 동화면 남평1리 화곡마을 농로정비공사

30,000

ㅇ 동화면 남평2리 환교마을 개거설치공사

30,000

ㅇ 동화면 남산2리 연산마을 배수로정비공사

20,000

ㅇ 동화면 구룡1리 구봉마을 배수로정비공사

30,000

40,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

17,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

- 371 -

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 동화면 송계2리 축내마을 안길정비공사

50,000

ㅇ 동화면 구룡2리 배수로정비사업

40,000

ㅇ 동화면 남산리 배수로정비사업

45,000

ㅇ 동화면 월산리 배수로정비사업

70,000

ㅇ 삼서면 대곡리 인지마을 안길정비공사

20,000

ㅇ 삼서면 대곡리 학산마을 농로 및 배수로 정

비공사 15,000

ㅇ 삼서면 대곡리 구적마을 개거숭상공사

15,000

ㅇ 삼서면 유평리 옥동마을 농로포장 공사

10,000

ㅇ 삼서면 소룡리 안정마을 안길 재포장공사

12,000

ㅇ 삼서면 수해리 화해마을 마을주차장 포장공

사 10,000

ㅇ 삼서면 수해리 농로포장공사

20,000

ㅇ 삼서면 우치리 배수로 정비공사

38,000

ㅇ 삼서면 금산리 죽산마을 용수로 정비공사

22,000

ㅇ 삼서면 금산리 죽산마을 농로포장공사

12,000

ㅇ 삼서면 석마리 녹서마을 석축설치공사

17,000

ㅇ 삼서면 보생리 보강마을 농로포장공사

25,000

ㅇ 삼서면 보생리 생동마을 용수로 정비공사

20,000

ㅇ 삼서면 두월리 두동마을 진입도로 재포장공

사 25,000

ㅇ 삼서면 두월리 월령마을 농로포장공사

22,000

ㅇ 삼서면 홍정리 서재마을 농로포장공사

13,000

ㅇ 삼서면 금산리 화산마을 안길 재포장공사

35,000

ㅇ 삼서면 유평리 마을안길 재포장공사

50,000

ㅇ 삼서면 대곡리 인지마을 농로포장사업

10,000

ㅇ 삼서면 대곡리 한실마을 농로포장사업

8,000

50,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

45,000,000원 * 1식

70,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

12,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

38,000,000원 * 1식

22,000,000원 * 1식

12,000,000원 * 1식

17,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

22,000,000원 * 1식

13,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

8,000,000원 * 1식

- 372 -

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 삼서면 석마리 석령마을 안길 확포장사업

50,000

ㅇ 삼서면 보생리 보강마을 배수로 정비사업

20,000

ㅇ 삼서면 홍정리 서재마을 배수로 정비사업

15,000

ㅇ 삼서면 삼계리 초정마을 배수로 정비사업

15,000

ㅇ 삼계면 약동 진입로 포장공사

25,000

ㅇ 삼계면 월정 농로 및 배수로 정비공사

36,000

ㅇ 삼계면 백산마을 농로 축대공사

20,000

ㅇ 삼계면 월산마을 배수로 정비공사

55,000

ㅇ 삼계면 도동마을 개거 및 주차장 정비공사

13,000

ㅇ 삼계면 대무마을 모정 축대보강공사

15,000

ㅇ 삼계면 서발마을 용배수로 개거공사

18,000

ㅇ 삼계면 능성리 배수로 정비공사

25,000

ㅇ 삼계면 수각마을안길 배수로 정비공사

22,000

ㅇ 삼계면 수각마을 농로 및 용배수로 정비공사

25,000

ㅇ 삼계면 자초마을 진입도로 포장공사

6,000

ㅇ 삼계면 만화마을 석축설치공사

14,000

ㅇ 삼계면 성암마을 개거 정비공사

10,000

ㅇ 삼계면 성암마을 농로 포장공사

30,000

ㅇ 삼계면 절암, 부성 농로포장공사

25,000

ㅇ 삼계면 신정마을 개거 및 안길 정비공사

23,000

ㅇ 삼계면 염치마을 농로 확포장공사

9,000

ㅇ 삼계면 대동마을 배수로 정비공사

15,000

ㅇ 삼계면 절암, 부성 농로포장사업

25,000

ㅇ 삼계면 불당마을안길 하수구 설치사업

30,000

50,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

36,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

55,000,000원 * 1식

13,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

18,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

22,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

6,000,000원 * 1식

14,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

23,000,000원 * 1식

9,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

- 373 -

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 삼계면 백산마을 농로 축대사업

20,000

ㅇ 삼계면 주산리 마을안길 포장사업

30,000

ㅇ 삼계면 능성리 배수로 정비사업

22,000

ㅇ 삼계면 수각마을안길 배수로 정비사업

22,000

ㅇ 삼계면 복산마을앞 수로관설치사업

45,000

ㅇ 황룡면 황룡1리 원황룡마을 안길재포장공사

20,000

ㅇ 황룡면 황룡2리 봉덕마을 배수로 정비사업

25,000

ㅇ 황룡면 장산2리 외장산마을 안길재포장공사

20,000

ㅇ 황룡면 필암1리 중동마을 안길정비공사

40,000

ㅇ 황룡면 필암2리 배수로정비공사

40,000

ㅇ 황룡면 필암2리 원필암마을 배수로설치공사

20,000

ㅇ 황룡면 맥호1리 맥동마을 안길정비공사

44,000

ㅇ 황룡면 맥호2리 매실마을 배수로정비공사

20,000

ㅇ 황룡면 금호리 금동마을 안길재포장공사

30,000

ㅇ 황룡면 금호리 초지마을 배수로정비공사

20,000

ㅇ 황룡면 아곡리 배수로설치공사

30,000

ㅇ 황룡면 옥정리 재포장공사

40,000

ㅇ 황룡면 신호2리 내황마을 개거정비사업

20,000

ㅇ 황룡면 맥호리 용배수로 정비사업

19,000

ㅇ 황룡면 와곡마을 농로포장사업

10,000

ㅇ 서삼면 장산리 외연마을 배수로 정비공사

20,000

ㅇ 서삼면 용흥리 연산마을 용수로 정비공사

15,000

ㅇ 서삼면 대덕리 세포마을 배수로 정비공사

30,000

ㅇ 서삼면 송현리 해평마을 배수로 및 답 진입

로 정비공사 20,000

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

22,000,000원 * 1식

22,000,000원 * 1식

45,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

44,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

19,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

- 374 -

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 서삼면 모암리 주암마을 배수로 정비공사

20,000

ㅇ 서삼면 금계리 금평마을 용배수로 정비공사

30,000

ㅇ 서삼면 용흥리 대제마을 안길 재포장공사

30,000

ㅇ 서삼면 용흥리 태암마을 안길 재포장공사

30,000

ㅇ 서삼면 용흥리 태암마을 용배수로 정비공사

30,000

ㅇ 서삼면 금계리 용배수로 정비사업

10,000

ㅇ 서삼면 용흥리 도로정비사업

100,000

ㅇ 북일면 신흥리 북부마을 배수로공사

20,000

ㅇ 북일면 오산리 월계리 안정마을 배수로공사

20,000

ㅇ 북일면 월계리 계광마을 용배수로 공사

20,000

ㅇ 북일면 월계리 율리마을 배수로 공사

20,000

ㅇ 북일면 성덕리 궁평마을 용배수로공사

20,000

ㅇ 북일면 신흥리 갑동마을 배수로공사

30,000

ㅇ 북일면 성산리 황록마을 배수로 정비공사

20,000

ㅇ 북일면 문암리 광암마을 용배수로공사

20,000

ㅇ 북일면 오산리 북창마을 안길재포장공사

20,000

ㅇ 북일면 오산리 교촌마을 안길포장공사

20,000

ㅇ 북일면 성산리 성산마을 안길재포장공사

20,000

ㅇ 북일면 성산리 배수로 정비공사

50,000

ㅇ 북일면 신흥리 갑동마을 안길보수사업

20,000

ㅇ 북일면 성산리 성산마을 배수로정비사업

50,000

ㅇ 북이면 사가3리 묘동마을 안길 포장공사

25,000

ㅇ 북이면 사가4리 조산마을 배수로 공사

25,000

ㅇ 북이면 원덕1리 원덕마을 안길포장공사

30,000

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

- 375 -

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 북이면 원덕2리 샛터마을 배수로정비공사

26,000

ㅇ 북이면 달성1리 궁동마을 안길포장공사

8,000

ㅇ 북이면 달성2리 명정마을 배수로 공사

15,000

ㅇ 북이면 죽청1리 금량마을 배수로공사

6,000

ㅇ 북이면 죽청2리 죽청마을 안길 포장공사

20,000

ㅇ 북이면 만무1리 율정마을 농로포장공사

30,000

ㅇ 북이면 신월3리 홍산마을 진입로확포장공사

20,000

ㅇ 북이면 모현1리 평촌마을 안길 포장공사

20,000

ㅇ 북이면 모현2리 화동마을 배수로공사

20,000

ㅇ 북이면 조양1리 마을 안길 정비공사

10,000

ㅇ 북이면 조양2리 덕곡마을 농로정비공사

20,000

ㅇ 북이면 오월1리 오현마을 배수로 공사

30,000

ㅇ 북이면 오월2리 마을주차장 포장공사

15,000

ㅇ 북이면 신월2리 상공마을 안길포장사업

25,000

ㅇ 북이면 오월2리 송산마을 진입로 포장사업

40,000

ㅇ 북이면 조양리 농로 및 배수로 정비사업

20,000

ㅇ 북이면 오월1리 오현마을 안길포장사업

40,000

ㅇ 북하면 대악리 대악마을 배수로 정비공사

15,000

ㅇ 북하면 대악리 풍기마을 안길포장공사

20,000

ㅇ 북하면 대악리 대방마을 안길포장공사

20,000

ㅇ 북하면 대악리 장사마을 용,배수로 정비공사

35,000

ㅇ 북하면 단전리 신촌마을 안길포장공사

20,000

ㅇ 북하면 단전리 단전마을 배수로정비공사

20,000

ㅇ 북하면 중평리 강선마을 배수로 및 농로포장

공사 20,000

26,000,000원 * 1식

8,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

6,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

- 376 -

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 북하면 성암리 성암마을 용수로 및 교행차로

정비공사 25,000

ㅇ 북하면 성암리 명치마을 진입로 포장공사

15,000

ㅇ 북하면 대흥리 갈마마을 배수로 정비공사

20,000

ㅇ 북하면 쌍웅리 송정마을 배수로정비공사

40,000

ㅇ 북하면 쌍웅리 하웅마을 안길포장공사

20,000

ㅇ 북하면 용두리 마을안길 재포장공사

80,000

ㅇ 북하면 월성리 연동마을 배수로 정비사업

30,000

ㅇ 북하면 성암리 성암마을 농로포장사업

25,000

ㅇ 북하면 쌍웅리 송정마을 농로포장사업

25,000

ㅇ 북하면 쌍웅리 하웅마을 배수로 정비사업

20,000

ㅇ 마을 안길 도로 용지 매입

200,000

ㅇ 주민편익사업 실시설계용역비

100,000

25,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

80,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

50,000원 * 4,000㎡

100,000,000원 * 1식

03 시설부대비 13,000 13,000 0

ㅇ 소규모 주민편익사업 추진

13,00013,000,000원 * 1식

소규모 지역개발사업(도지원) 616,000 0 616,000

도 616,000

401 시설비및부대비 616,000 0 616,000

도 616,000

01 시설비 616,000 0 616,000

ㅇ 장성읍 백계리 및 삼계면 주산리 도로 정비

사업 40,00040,000,000원 * 1식

도 40,000

ㅇ 진원면 산동 교량 가설사업

30,00030,000,000 * 1식

도 30,000

ㅇ 동화면 구룡리 및 황룡면 개거설치사업

45,00045,000,000원 * 1식

도 45,000

ㅇ 삼서면 석마리, 홍정리 개거 사업

55,00055,000,000원 * 1식

도 55,000

ㅇ 삼서면 소룡리 개거 설치사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

- 377 -

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부서: 안전건설과

정책: 농촌지역개발

단위: 농촌정주기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 삼계면 내계리, 발산리 공동시설 정비사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 삼계면 주산리 추원제 개거 정비사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 삼계면 내계리 진입로 정비사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 황룡면 황룡리, 맥호리 도로 개선사업

35,00035,000,000원 * 1식

도 35,000

ㅇ 황룡면 마을(원금동, 옥정) 공동시설 정비사

업 35,00035,000,000원 * 1식

도 35,000

ㅇ 황룡면 신호리 공용시설 정비사업

27,00027,000,000원 * 1식

도 27,000

ㅇ 황룡면 및 남면 공동시설 정비사업

29,00029,000,000원 * 1식

도 29,000

ㅇ 서삼면 용흥리 연산마을 안길재포장사업

35,00035,000,000원 * 1식

도 35,000

ㅇ 서삼면 장산리 개거 설치사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 북이면 만무리 율정마을 진입로 석축설치 사

업 35,00035,000,000원 * 1식

도 35,000

ㅇ 북이면 달성리 명정마을 도로포장사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 북하면 용동마을 안길재포장사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 30,000

ㅇ 북하면 중평마을 안길재포장사업

40,00040,000,000원 * 1식

도 40,000

주민편익실현 34,680 39,900 △5,220

효율적인 국유재산관리 34,680 38,780 △4,100

국유재산관리 34,680 38,780 △4,100

201 일반운영비 29,880 36,380 △6,500

01 사무관리비 29,880 36,380 △6,500

ㅇ 경계 및 현황 측량수수료 10,000

ㅇ 등기수수료 7,000

500,000원 * 20회

70,000원 * 100건

- 378 -

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부서: 안전건설과

정책: 주민편익실현

단위: 효율적인 국유재산관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 행정재산 용도폐지 측량 수수료

10,000

ㅇ 국유재산 관리업무 급량비

2,880

500,000원 * 20필지

8,000원 * 4명 * 90일

202 여비 4,800 2,400 2,400

01 국내여비 4,800 2,400 2,400

ㅇ 국유재산 확인 및 실태조사

4,80020,000원 * 2명 * 120일

생태복원관리 12,917,306 7,139,424 5,777,882

도 6,100,000

군 6,817,306

황룡강 생태관리 1,917,306 2,339,424 △422,118

황룡강 가꾸기사업 1,782,306 2,214,424 △432,118

101 인건비 228,115 256,853 △28,738

04 기간제근로자등보수 228,115 256,853 △28,738

ㅇ 황룡강 생태관리 인건비

111,552

ㅇ 황룡강 생태관리 4대보험료

13,387

ㅇ 황룡강 생태관리 근로자 작업복 등

2,000

ㅇ 황룡강 연꽃관리 인건비

15,438

ㅇ 황룡강 연꽃관리 4대보험료

1,853

ㅇ 초화류 식재 및 제초작업 인건비

54,976

ㅇ 초화류 식재 및 제초작업 4대보험료

6,598

ㅇ 하천변 유지관리 인건비(방제,수초제거 등)

19,920

ㅇ 하천변 유지관리 인건비(방제,수초제거 등)

4대보험료 2,391

99,600원 * 4명 * 280일

111,552,000원 * 12%

500,000원 * 4명

99,600원 * 1명 * 155일

15,438,000원 * 12%

68,720원 * 10명 * 80일

54,976,000원 * 12%

99,600원 * 5명 * 20일 * 2회

19,920,000원 * 12%

201 일반운영비 40,191 35,571 4,620

01 사무관리비 8,600 8,600 0

ㅇ 하천관리 안내간판 및 플래카드

5,000

ㅇ 황룡강 가꾸기사업 업무 추진 급량비

3,600

50,000원 * 100개

8,000원 * 3명 * 150일

02 공공운영비 31,591 26,971 4,620

ㅇ 화장실 전기요금 13,260

ㅇ 분수대 전기요금 4,800

ㅇ 포충기 전기요금 1,152

ㅇ 스프링쿨러, 잔디깎기기계 유류비

1,579

85,000원 * 13개소 * 12월

400,000원 * 12월

12,000원 * 8개소 * 12월

1,579원 * 1,000ℓ

- 379 -

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부서: 안전건설과

정책: 생태복원관리

단위: 황룡강 생태관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 화장실 유지관리비 7,800

ㅇ 잔디깎기 기계 유지관리비

3,000

600,000원 * 13개소

250,000원 * 12월

202 여비 6,000 6,000 0

01 국내여비 6,000 6,000 0

ㅇ 황룡강 가꾸기사업 업무 추진

6,00020,000원 * 3명 * 100일

206 재료비 116,000 85,000 31,000

01 재료비 116,000 85,000 31,000

ㅇ 초화류 종자 구입

60,000

ㅇ 발효퇴비 등 38,000

ㅇ 소모성비품 18,000

30,000원 * 2종 * 1,000kg

25,000원 * 1,520포

1,500,000원 * 12월

401 시설비및부대비 1,392,000 1,831,000 △439,000

01 시설비 1,312,000 1,756,000 △444,000

ㅇ 시설물 유지 보수(분수 등)

24,000

ㅇ 수목관리(전정작업, 영양제)

40,000

ㅇ 황룡강 주변하천 보수 및 정비

100,000

ㅇ 황룡강변 꽃길 조성 100,000

ㅇ 황룡강변 보행로 유지관리(오일스텐 등)

48,000

ㅇ 힐링교~장안교 주변정비사업

200,000

ㅇ 황룡강변 힐링허브정원 주변정비

500,000

ㅇ 황룡강 휴게쉼터 설치사업

300,000

2,000,000원 * 12월

20,000,000원 * 2회

20,000,000원 * 5개소

100,000,000원 * 1식

48,000,000원 * 1식

200,000,000원 * 1식

500,000,000원 * 1식

60,000,000원 * 5개

03 시설부대비 80,000 75,000 5,000

ㅇ 초화류 단지 조성에 따른 장비임차

80,000500,000원 * 10종 * 16시간

생태하천 복원사업(황룡강,개천) 135,000 45,000 90,000

401 시설비및부대비 135,000 45,000 90,000

01 시설비 135,000 45,000 90,000

ㅇ 황룡강 사후 환경영향조사 및 모니터링

45,000

ㅇ 개천 사후 환경영향조사 및 모니터링

80,000

ㅇ 생태하천 복원사업 사후관리비

10,000

45,000,000원 * 1식

80,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

생태하천 복원사업 11,000,000 4,800,000 6,200,000

도 6,100,000

군 4,900,000

- 380 -

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부서: 안전건설과

정책: 생태복원관리

단위: 생태하천 복원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

평림천 생태하천 복원사업-전환사업 7,000,000 4,000,000 3,000,000

도 3,500,000

군 3,500,000

401 시설비및부대비 7,000,000 4,000,000 3,000,000

도 3,500,000

군 3,500,000

01 시설비 6,883,800 3,832,300 3,051,500

ㅇ 평림천 생태하천 복원사업

6,883,8006,883,800,000원 * 1식

도 3,441,900

군 3,441,900

02 감리비 98,700 160,000 △61,300

ㅇ 평림천 생태하천 복원사업 감리비

98,70098,700,000원 * 1식

도 49,350

군 49,350

03 시설부대비 17,500 7,700 9,800

ㅇ 평림천 생태하천 복원사업 추진

17,50017,500,000원 * 1식

도 8,750

군 8,750

황룡강 지방하천 정비사업-전환사업 4,000,000 800,000 3,200,000

도 2,600,000

군 1,400,000

401 시설비및부대비 4,000,000 800,000 3,200,000

도 2,600,000

군 1,400,000

01 시설비 3,833,000 800,000 3,033,000

ㅇ 황룡강 지방하천 정비사업

3,833,0003,833,000,000원 * 1식

도 2,491,450

군 1,341,550

02 감리비 160,000 0 160,000

ㅇ 황룡강 지방하천 정비사업 감리비

160,000160,000,000원 * 1식

도 104,000

군 56,000

03 시설부대비 7,000 0 7,000

ㅇ 황룡강 지방하천 정비사업 추진

7,0007,000,000원 * 1식

도 4,550

군 2,450

장성호 관광 기반 확충 및 관리 405,960 2,399,000 △1,993,040

장성호 수변 관광지 조성 405,960 2,399,000 △1,993,040

장성호 수변길 조성 405,960 2,399,000 △1,993,040

101 인건비 9,960 0 9,960

- 381 -

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부서: 안전건설과

정책: 장성호 관광 기반 확충 및 관리

단위: 장성호 수변 관광지 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 9,960 0 9,960

ㅇ 장성호 청소 인건비

9,96099,600원 * 10명 * 10일

201 일반운영비 11,000 10,000 1,000

01 사무관리비 3,000 5,000 △2,000

ㅇ 장성호 수변길 안내간판 및 플래카드 제작

3,0003,000,000원 * 1식

02 공공운영비 8,000 5,000 3,000

ㅇ 장성호 수변길 화장실 관리

8,0008,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 385,000 2,389,000 △2,004,000

01 시설비 385,000 2,382,000 △1,997,000

ㅇ 장성호 수변길 유지관리(오일스텐 외)

40,000

ㅇ 장성호 수변길 위험수목 제거사업

35,000

ㅇ 장성호 출렁다리 외 안전점검 용역

10,000

ㅇ 장성호 수변길 주차장 토지매입

300,000

40,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

37,500원 * 8,000㎡

하천정비 5,463,074 4,601,914 861,160

친환경 하천유지관리 5,463,074 4,601,914 861,160

하천제방정비 1,527,600 1,632,440 △104,840

201 일반운영비 2,400 2,400 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

ㅇ 하천제방정비 추진 급량비

2,4008,000원 * 2명 * 150일

202 여비 2,200 2,200 0

01 국내여비 2,200 2,200 0

ㅇ 하천제방정비 업무추진

2,20020,000원 * 2명 * 55일

401 시설비및부대비 1,523,000 1,627,840 △104,840

01 시설비 1,520,000 1,622,000 △102,000

ㅇ 북하면 대정소하천 제방 정비사업

150,000

ㅇ 황룡강 발원지 정비 150,000

ㅇ 장성읍 부흥천 제방보수 정비공사

80,000

ㅇ 진원면 학림천 제방보수 정비공사

40,000

ㅇ 남면 회룡천 제방보수 정비공사

50,000

ㅇ 동화면 기동천 제방보수 정비공사

70,000

150,000,000원 * 1식

150,000,000원 * 1식

80,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

70,000,000원 * 1식

- 382 -

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부서: 안전건설과

정책: 하천정비

단위: 친환경 하천유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 삼서면 관음천 제방보수 정비공사

40,000

ㅇ 삼계천 도동천 제방보수 정비공사

80,000

ㅇ 황룡면 관동천 제방보수 정비공사

35,000

ㅇ 서삼면 태암천 제방보수 정비공사

50,000

ㅇ 북이면 덕곡1천 제방보수 정비공사

40,000

ㅇ 북하면 원동천 제방보수 정비공사

35,000

ㅇ 개천 연결교량 설치사업

700,000

40,000,000원 * 1식

80,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

50,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

700,000,000원 * 1식

03 시설부대비 3,000 5,840 △2,840

ㅇ 하천제방정비 사업추진 부대비 3,0003,000,000원

하천기성제 정비사업 135,474 99,474 36,000

201 일반운영비 1,974 1,974 0

02 공공운영비 1,974 1,974 0

ㅇ 장비 유류비(예초기 등)

1,9741,579원 * 25ℓ * 10일 * 5회

206 재료비 1,500 1,500 0

01 재료비 1,500 1,500 0

ㅇ 소모성비품 1,500300,000원 * 5회

401 시설비및부대비 132,000 96,000 36,000

01 시설비 132,000 96,000 36,000

ㅇ 하천기성제 정비사업(잡목제거 및 풀베기)

77,000

ㅇ 하천시설물유지관리 55,000

7,000,000원 * 11개소

5,000,000원 * 11개소

소하천 정비사업-전환 3,800,000 2,870,000 930,000

401 시설비및부대비 3,800,000 2,870,000 930,000

01 시설비 3,789,740 2,859,700 930,040

ㅇ 소하천정비사업 3,789,7403,789,740,000원

03 시설부대비 10,260 10,300 △40

ㅇ 소하천정비사업 추진 10,26010,260,000원

재난방재 10,631,617 15,978,445 △5,346,828

국 4,489,000

군 6,142,617

재해관리사업 10,631,617 15,978,445 △5,346,828

국 4,489,000

군 6,142,617

재해장비 유지관리 966,600 948,480 18,120

201 일반운영비 157,600 139,480 18,120

- 383 -

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부서: 안전건설과

정책: 재난방재

단위: 재해관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 157,600 139,480 18,120

ㅇ 재해장비 전기요금 3,120

ㅇ 재난상황실 일제 지령시스템 요금

3,000

ㅇ 수위관측시스템 1,800

ㅇ 재난전용 일반전화(393-3119/392-0709) 요금

1,500

ㅇ 재해대책 강우량 전화요금

1,500

ㅇ 자동음성통보 메시지 요금

1,440

ㅇ 위성 전화요금 1,600

ㅇ 재해전광판 요금 1,000

ㅇ 재해대비 핸드폰 문자전송 요금

6,000

ㅇ 재난방송 시스템 통신요금

25,344

ㅇ 재난구호방송시스템 통신요금

936

ㅇ 적설량계 CCTV 전용회선 요금

13,200

ㅇ 방재협회 회비 1,000

ㅇ 약수천 재해장비 전기요금

6,000

ㅇ 예·경보시스템 유지관리 89,520

- 강우량기 10,800

- c-map(종합상황관제프로그램)

3,120

- 재난CCTV 4,160

- 자동음성통보시스템

56,320

- 지진가속도계측시스템

9,840

- 재해문자 전광판 5,280

ㅇ 동절기 재난상황실 근무자 연료비

640

20,000원 * 13대 * 12월

250,000원 * 1대 * 12월

30,000원 * 5대 * 12월

62,500원 * 2대 * 12월

9,375원 * 16회선 * 10월

30,000원 * 4회선 * 12월

22,220원 * 6대 * 12월

27,770원 * 3대 * 12월

40원 * 2,000명 * 75회

6,000원 * 352대 * 12월

6,000원 * 13대 * 12월

100,000원 * 11회선 * 12월

1,000,000원

100,000원 * 5대 * 12월

9,000,000원 * 15대 * 8%

26,000,000원 * 12%

13,000,000원 * 4대 * 8%

2,000,000원 * 352대 * 8%

123,000,000원 * 1대 * 8%

22,000,000원 * 3대 * 8%

40,000원 * 4통 * 4월

401 시설비및부대비 809,000 809,000 0

01 시설비 809,000 809,000 0

ㅇ 노후강우량기 교체사업 9,000

ㅇ 스마트 재난구호시스템 구축

800,000

9,000,000원

800,000,000원 * 1식

재해예방 사업 512,523 1,540,723 △1,028,200

201 일반운영비 16,190 15,750 440

01 사무관리비 16,190 15,750 440

- 384 -

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부서: 안전건설과

정책: 재난방재

단위: 재해관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 재해대비 홍보물 제작

1,000

ㅇ 방재훈련 홍보물 제작

1,000

ㅇ 재난상황실 근무 급량비

840

ㅇ 방재포스터, 표어 심사위원 수당

350

ㅇ 사전재해영향성, 재난관리기금 등 위원회 수

당 12,000

ㅇ 작업복구입 500

ㅇ 동절기 작업복 구입 500

5,000원 * 2종 * 100개

5,000원 * 2종 * 100개

8,000원 * 3명 * 35일

70,000원 * 5명 * 1회

100,000원 * 10명 * 12회

100,000원 * 5명

100,000원 * 5명

202 여비 4,200 2,840 1,360

01 국내여비 4,200 2,840 1,360

ㅇ 재해예방사업 현장점검

4,20020,000원 * 3명 * 70일

206 재료비 35,000 35,000 0

01 재료비 35,000 35,000 0

ㅇ 수방자재 및 재난안전표지판 구입

35,0002,500,000원 * 14종

302 이주및재해보상금 75,333 55,333 20,000

02 민간인재해및복구활동보상금 75,333 55,333 20,000

ㅇ 재해예방 및 응급복구 참여자 급식비지원

9,920

ㅇ 재난지원금 50,000

ㅇ 재해예방 복구추진 유류대

15,413

9,920,000원

50,000,000원

1,233원 * 12,500ℓ

307 민간이전 30,000 30,000 0

06 보험금 30,000 30,000 0

ㅇ 풍수해보험 30,00030,000,000원

401 시설비및부대비 351,800 1,401,800 △1,050,000

01 시설비 351,800 1,401,800 △1,050,000

ㅇ 재해응급복구 읍면지원(인건비)

41,800

ㅇ 약수천 생태공원 정비 40,000

ㅇ 재해위험 배수로 준설

220,000

ㅇ 재해위험지역 안전점검 50,000

95,000원 * 40명 * 11개소

2,500원 * 16,000㎡

5,000,000원 * 44개소

25,000,000원 * 2회

위험시설 정비사업 100,000 40,000 60,000

401 시설비및부대비 100,000 40,000 60,000

01 시설비 100,000 40,000 60,000

ㅇ 노후배수시설 등 정비사업

100,000100,000,000원 * 1식

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부서: 안전건설과

정책: 재난방재

단위: 재해관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

자연재해위험개선지구정비(시군) 7,878,000 12,244,000 △4,366,000

국 3,939,000

군 3,939,000

401 시설비및부대비 7,878,000 12,244,000 △4,366,000

국 3,939,000

군 3,939,000

01 시설비 7,868,000 11,508,000 △3,640,000

ㅇ 성암지구 자연재해위험 개선지구 정비사업

3,990,0003,990,000,000원 * 1개소

국 1,995,000

군 1,995,000

ㅇ 초곡지구 자연재해위험 개선지구 정비사업

886,000886,000,000원 * 1개소

국 443,000

군 443,000

ㅇ 황룡지구 자연재해위험 개선지구 정비사업

2,512,0002,512,000,000원 * 1개소

국 1,256,000

군 1,256,000

ㅇ 삼서지구 자연재해위험 개선지구 정비사업

480,000480,000,000원 * 1개소

국 240,000

군 240,000

03 시설부대비 10,000 36,000 △26,000

ㅇ 성암지구 자연재해위험 개선지구 정비사업

10,00010,000,000원

국 5,000

군 5,000

하천퇴적토준설 50,000 50,000 0

401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

01 시설비 50,000 50,000 0

ㅇ 하천퇴적토준설 사업 50,00050,000,000원 * 1식

급경사붕괴위험지역정비사업(시군) 1,100,000 1,100,000 0

국 550,000

군 550,000

401 시설비및부대비 1,100,000 1,100,000 0

국 550,000

군 550,000

01 시설비 1,094,000 1,093,000 1,000

ㅇ 급경사지(조양지구) 붕괴위험지역 정비사업

895,000895,000,000원 * 1개소

국 447,500

군 447,500

ㅇ 급경사지(신기지구) 붕괴위험지역 정비사업

199,000199,000,000원 * 1개소

국 99,500

군 99,500

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부서: 안전건설과

정책: 재난방재

단위: 재해관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 시설부대비 6,000 7,000 △1,000

ㅇ 급경사지(조양지구) 붕괴위험지역 정비사업

5,0005,000,000원

국 2,500

군 2,500

ㅇ 급경사지(신기지구) 붕괴위험지역 정비사업

1,0001,000,000원

국 500

군 500

지역자율방재단 운영 24,494 55,242 △30,748

301 일반보전금 6,800 6,800 0

09 행사실비지원금 6,800 6,800 0

ㅇ 자율방재단 교육 참가비 및 활동지원

6,8006,800,000원

307 민간이전 17,694 48,442 △30,748

02 민간경상사업보조 9,892 17,792 △7,900

ㅇ 방재단 방재활동 피복 및 안전장비 구입

8,350

ㅇ 방재활동 유류비 지급 1,542

50,000원 * 167명

1,233원 * 1,250ℓ

03 민간단체법정운영비보조 1,800 1,800 0

ㅇ 자율방재단 방재활동 운영지원

1,800150,000원 * 12월

04 민간행사사업보조 5,000 10,000 △5,000

ㅇ 자율방재단 기술경연대회

5,0005,000,000원 * 1식

06 보험금 1,002 18,850 △17,848

ㅇ 지역자율방재단 보험가입비

1,0026,000원 * 167명

행정운영경비(안전건설과) 279,220 352,639 △73,419

인력운영비 250,128 328,023 △77,895

인력운영비 115,501 103,796 11,705

101 인건비 115,501 103,796 11,705

01 보수 78,314 68,061 10,253

ㅇ 시간외근무시간

78,31410,509원 * 23명 * 27시간 * 12월

02 기타직보수 37,187 35,735 1,452

ㅇ 시간외근무수당(청경)

19,854

ㅇ 야근근무수당(청경)

9,101

ㅇ 휴일근무수당(청경)

8,232

9,675원 * 3명 * 57시간 * 12월

25,280원 * 3명 * 10일 * 12월

76,214원 * 3명 * 3일 * 12월

보수원 인건비 133,627 223,627 △90,000

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부서: 안전건설과

정책: 행정운영경비(안전건설과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 133,627 223,627 △90,000

03 무기계약근로자보수 133,627 223,627 △90,000

ㅇ 기본급 65,556

ㅇ 직무수당 5,760

ㅇ 상여금 21,852

ㅇ 정근수당 5,463

ㅇ 정근수당 가산금 2,160

ㅇ 명절휴가비 6,556

ㅇ 급식비 3,600

ㅇ 교통보조비 2,160

ㅇ 가계보조수당 3,960

ㅇ 기타수당(초과근무, 직책, 학비, 연가보상

등) 14,400

ㅇ 가족수당 2,160

1,821,000원 * 3명 * 12월

160,000원 * 3명 * 12월

1,821,000원 * 3명 * 4월

910,500원 * 3명 * 2회

60,000원 * 3명 * 12월

1,092,600원 * 3명 * 2회

100,000원 * 3명 * 12월

60,000원 * 3명 * 12월

110,000원 * 3명 * 12월

400,000원 * 3명 * 12월

60,000원 * 3명 * 12월

황룡강 가꾸기 사업 인건비 1,000 600 400

101 인건비 1,000 600 400

03 무기계약근로자보수 1,000 600 400

ㅇ 황룡강 가꾸기 근로자 작업복 등

1,000500,000원 * 2명

기본경비 29,092 24,616 4,476

기본경비 29,092 24,616 4,476

201 일반운영비 17,852 15,076 2,776

01 사무관리비 17,852 14,916 2,936

ㅇ 복사용지 구입 2,500

ㅇ 전자복사기 소모품 구입 4,560

- 드럼 2,400

- 토너 2,160

ㅇ 레이저프린터 토너 구입

4,000

ㅇ 팩스 토너 구입 240

ㅇ 정수기 임대료 600

ㅇ 공기청정기 임대료 960

ㅇ 기타 사무용품 936

ㅇ 신문구독료 4,056

- 중앙지 1,296

- 지방지 2,760

25,000원 * 25박스 * 4회

800,000원 * 3회

180,000원 * 2대 * 6회

250,000원 * 4대 * 4회

120,000원 * 1대 * 2회

50,000원 * 12월

40,000원 * 2대 * 12월

12,000원 * 39종 * 2회

18,000원 * 6부 * 12월

10,000원 * 23부 * 12월

203 업무추진비 11,240 9,540 1,700

01 기관운영업무추진비 5,000 3,300 1,700

ㅇ 경제건설국장 5,0001,250,000원 * 4분기

04 부서운영업무추진비 6,240 6,240 0

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부서: 안전건설과

정책: 행정운영경비(안전건설과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ 30인 초과

6,240(400,000원 + (5,000원 * 24명)) * 12월

재무활동(안전건설과) 246,269 232,104 14,165

내부거래지출 246,269 232,104 14,165

내부거래지출 246,269 232,104 14,165

702 기금전출금 246,269 232,104 14,165

01 기금전출금 246,269 232,104 14,165

ㅇ 재난관리기금 전출금 246,269246,269,000원

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