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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 건강증진과

건강증진과 11,922,672 11,517,669 405,003

국 321,140

지 979,442

기 3,220,909

도 1,924,320

시 5,476,861

질병없는 건강도시 기반구축 11,853,060 11,448,057 405,003

국 321,140

지 979,442

기 3,220,909

도 1,924,320

시 5,407,249

건강행태개선사업 1,925,724 2,206,640 △280,916

기 718,879

도 285,376

시 921,469

지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천) 100,400 97,500 2,900

기 50,200

도 10,040

시 40,160

201 일반운영비 55,400 66,500 △11,100

기 27,700

도 5,540

시 22,160

01 사무관리비 33,900 45,000 △11,100

◎건강생활실천사업 33,900

기 16,950

도 3,390

시 13,560

02 공공운영비 1,500 1,500 0

◎건강생활실천사업 1,500

기 750

도 150

시 600

03 행사운영비 20,000 20,000 0

◎건강생활실천사업 20,000

기 10,000

도 2,000

시 8,000

202 여비 5,000 5,000 0

기 2,500

도 500

시 2,000

01 국내여비 5,000 5,000 0

◎건강생활실천사업 5,000

기 2,500

도 500

시 2,000

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 25,000 25,000 0

기 12,500

도 2,500

시 10,000

09 행사실비보상금 25,000 25,000 0

◎건강생활실천사업 25,000

기 12,500

도 2,500

시 10,000

307 민간이전 15,000 1,000 14,000

기 7,500

도 1,500

시 6,000

01 의료및구료비 15,000 1,000 14,000

◎건강생활실천사업 의료소모품 구입 15,000

기 7,500

도 1,500

시 6,000

건강행태개선 교육 및 홍보 6,630 6,630 0

201 일반운영비 6,630 6,630 0

01 사무관리비 6,630 6,630 0

◎보건교육 홍보물제작 3,600

◎보건교육용 자료구입 1,500

◎보건교육 소모품구입 730

◎보건교육 장비수리 800

지역사회 통합건강증진사업(건강증진과통합인건비) 338,640 353,730 △15,090

기 169,320

도 33,864

시 135,456

101 인건비 338,640 353,730 △15,090

기 169,320

도 33,864

시 135,456

04 기간제근로자등보수 338,640 353,730 △15,090

◎건강생활실천사업 179,624

기 89,812

도 17,962

시 71,850

◎구강보건사업 48,599

기 24,299

도 4,861

시 19,439

◎영양플러스사업 44,905

기 22,453

도 4,490

시 17,962

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎심뇌혈관질환예방관리사업 65,512

기 32,756

도 6,551

시 26,205

노인 의치(틀니) 사업 88,000 158,660 △70,660

도 26,400

시 61,600

307 민간이전 88,000 158,660 △70,660

도 26,400

시 61,600

01 의료및구료비 88,000 158,660 △70,660

◎노인 의치(틀니)사업 88,000

도 26,400

시 61,600

지역사회 통합건강증진사업(구강보건) 19,000 15,118 3,882

기 9,500

도 1,900

시 7,600

201 일반운영비 17,000 12,118 4,882

기 8,500

도 1,700

시 6,800

01 사무관리비 12,000 9,118 2,882

◎구강보건센터 운영 12,000

기 6,000

도 1,200

시 4,800

03 행사운영비 5,000 3,000 2,000

◎구강보건센터 운영 5,000

기 2,500

도 500

시 2,000

202 여비 2,000 3,000 △1,000

기 1,000

도 200

시 800

01 국내여비 2,000 3,000 △1,000

◎구강보건센터 운영 2,000

기 1,000

도 200

시 800

구강검진 및 관리 43,336 43,336 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

◎의료 오·폐수 위탁처리비 1,200

◎치과유니트 등 의료장비유지비 2,800

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 2,010 2,010 0

09 행사실비보상금 2,010 2,010 0

◎구강보건 사업 활동 보상 2,010

307 민간이전 37,326 37,326 0

01 의료및구료비 37,326 37,326 0

◎구강보건사업용 의료소모품 37,326

지역사회중심금연지원서비스 459,718 386,486 73,232

기 229,859

도 45,972

시 183,887

101 인건비 135,600 156,782 △21,182

기 67,800

도 13,560

시 54,240

04 기간제근로자등보수 135,600 156,782 △21,182

◎금연지원서비스사업 135,600

기 67,800

도 13,560

시 54,240

201 일반운영비 139,918 109,504 30,414

기 69,959

도 13,992

시 55,967

01 사무관리비 127,818 97,404 30,414

◎금연지원서비스사업 127,818

기 63,909

도 12,782

시 51,127

02 공공운영비 8,000 8,000 0

◎금연지원서비스사업 8,000

기 4,000

도 800

시 3,200

03 행사운영비 4,100 4,100 0

◎금연지원서비스사업 4,100

기 2,050

도 410

시 1,640

202 여비 5,000 5,000 0

기 2,500

도 500

시 2,000

01 국내여비 5,000 5,000 0

◎금연지원서비스사업 5,000

기 2,500

도 500

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 2,000

301 일반보상금 75,200 45,200 30,000

기 37,600

도 7,520

시 30,080

09 행사실비보상금 1,200 1,200 0

◎금연지원서비스사업 1,200

기 600

도 120

시 480

11 기타보상금 74,000 44,000 30,000

◎금연지도원활동보상금 74,000

기 37,000

도 7,400

시 29,600

307 민간이전 104,000 70,000 34,000

기 52,000

도 10,400

시 41,600

01 의료및구료비 104,000 70,000 34,000

◎금연사업추진 의료소모품 104,000

기 52,000

도 10,400

시 41,600

노인건강관리(치매치료관리비 지원) 504,000 751,920 △247,920

기 252,000

도 75,600

시 176,400

307 민간이전 504,000 751,920 △247,920

기 252,000

도 75,600

시 176,400

01 의료및구료비 504,000 751,920 △247,920

◎치매치료 관리비 지원 504,000

기 252,000

도 75,600

시 176,400

지역치매센터 운영 300,000 300,000 0

도 90,000

시 210,000

101 인건비 150,000 140,000 10,000

도 45,000

시 105,000

04 기간제근로자등보수 150,000 140,000 10,000

◎지역치매센터운영 150,000

도 45,000

시 105,000

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 75,000 80,000 △5,000

도 22,500

시 52,500

01 사무관리비 52,000 57,000 △5,000

◎지역치매센터운영 52,000

도 15,600

시 36,400

02 공공운영비 13,000 13,000 0

◎지역치매센터운영 13,000

도 3,900

시 9,100

03 행사운영비 10,000 10,000 0

◎지역치매센터운영 10,000

도 3,000

시 7,000

202 여비 2,000 2,000 0

도 600

시 1,400

01 국내여비 2,000 2,000 0

◎지역치매센터운영 2,000

도 600

시 1,400

301 일반보상금 3,000 3,000 0

도 900

시 2,100

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

◎지역치매센터운영 3,000

도 900

시 2,100

307 민간이전 70,000 70,000 0

도 21,000

시 49,000

01 의료및구료비 70,000 70,000 0

◎치매조호물품구입 70,000

도 21,000

시 49,000

지역사회 통합건강증진사업(치매정밀검진비) 16,000 16,000 0

기 8,000

도 1,600

시 6,400

307 민간이전 16,000 16,000 0

기 8,000

도 1,600

시 6,400

01 의료및구료비 16,000 16,000 0

◎치매정밀검진비지급 16,000

- 6 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 8,000

도 1,600

시 6,400

치매환자 검진 및 지원 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

01 의료및구료비 50,000 50,000 0

◎치매 조기검진비 50,000

모자건강 4,118,918 3,627,569 491,349

국 201,140

지 979,442

기 1,091,899

도 743,048

시 1,103,389

아토피 피부염 예방사업 92,632 92,632 0

도 27,790

시 64,842

201 일반운영비 10,000 10,000 0

도 3,000

시 7,000

01 사무관리비 7,000 7,000 0

◎아토피 피부염 예방사업 7,000

도 2,100

시 4,900

03 행사운영비 3,000 3,000 0

◎아토피 피부염 예방사업(인형극) 3,000

도 900

시 2,100

301 일반보상금 300 300 0

도 90

시 210

09 행사실비보상금 300 300 0

◎아토피 피부염 예방사업 300

도 90

시 210

307 민간이전 82,332 82,332 0

도 24,700

시 57,632

01 의료및구료비 82,332 82,332 0

◎아토피부염의료비지급 및 보습제구입 82,332

도 24,700

시 57,632

지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 174,940 172,800 2,140

기 87,470

도 17,494

시 69,976

- 7 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 10,700 10,700 0

기 5,350

도 1,070

시 4,280

01 사무관리비 10,000 10,000 0

◎영양플러스 사업 10,000

기 5,000

도 1,000

시 4,000

02 공공운영비 700 700 0

◎영양플러스 사업 700

기 350

도 70

시 280

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

시 1,200

01 국내여비 3,000 3,000 0

◎영양플러스 사업 3,000

기 1,500

도 300

시 1,200

301 일반보상금 1,500 2,000 △500

기 750

도 150

시 600

09 행사실비보상금 1,500 2,000 △500

◎영양플러스 사업 1,500

기 750

도 150

시 600

307 민간이전 159,740 155,500 4,240

기 79,870

도 15,974

시 63,896

01 의료및구료비 159,740 155,500 4,240

◎영양플러스 사업 보충식품구입 159,740

기 79,870

도 15,974

시 63,896

지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리

지원사업)

1,399,958 1,093,562 306,396

지 979,442

도 140,000

시 280,516

307 민간이전 1,399,958 1,093,562 306,396

- 8 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 979,442

도 140,000

시 280,516

05 민간위탁금 1,399,958 1,093,562 306,396

◎산모신생아 건강관리 지원 1,399,958

지 979,442

도 140,000

시 280,516

지역사회 통합건강증진사업(임산부영양제) 83,000 83,000 0

기 41,500

도 8,300

시 33,200

307 민간이전 83,000 83,000 0

기 41,500

도 8,300

시 33,200

01 의료및구료비 83,000 83,000 0

◎임산부 영양제 지원(통합) 83,000

기 41,500

도 8,300

시 33,200

난임부부 지원(체외수정) 1,386,194 922,988 463,206

기 693,097

도 346,548

시 346,549

307 민간이전 1,386,194 922,988 463,206

기 693,097

도 346,548

시 346,549

01 의료및구료비 1,386,194 922,988 463,206

◎체외수정 시술비 지원 1,386,194

기 693,097

도 346,548

시 346,549

난임부부 지원(인공수정) 253,736 257,123 △3,387

기 126,868

도 63,434

시 63,434

101 인건비 32,000 32,000 0

기 16,000

도 8,000

시 8,000

04 기간제근로자등보수 32,000 32,000 0

◎인공수정 시술비 지원 32,000

기 16,000

도 8,000

시 8,000

- 9 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 221,736 225,123 △3,387

기 110,868

도 55,434

시 55,434

01 의료및구료비 221,736 225,123 △3,387

◎인공수정 시술비 지원 221,736

기 110,868

도 55,434

시 55,434

육아용품 지급 14,250 18,750 △4,500

도 2,850

시 11,400

301 일반보상금 14,250 18,750 △4,500

도 2,850

시 11,400

01 사회보장적수혜금 14,250 18,750 △4,500

◎육아용품 지급 14,250

도 2,850

시 11,400

청소년산모 임신출산 의료비 지원 18,000 24,000 △6,000

기 9,000

도 4,500

시 4,500

307 민간이전 18,000 24,000 △6,000

기 9,000

도 4,500

시 4,500

05 민간위탁금 18,000 24,000 △6,000

◎청소년산모의료비지원 18,000

기 9,000

도 4,500

시 4,500

선천성대사이상 검사 및 환아관리 143,060 147,000 △3,940

기 71,530

도 21,459

시 50,071

307 민간이전 143,060 147,000 △3,940

기 71,530

도 21,459

시 50,071

01 의료및구료비 143,060 147,000 △3,940

◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리 143,060

기 71,530

도 21,459

시 50,071

난청조기진단 10,000 21,400 △11,400

기 5,000

- 10 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,500

시 3,500

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 500

도 150

시 350

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎신생아 난청 조기진단 1,000

기 500

도 150

시 350

307 민간이전 9,000 20,400 △11,400

기 4,500

도 1,350

시 3,150

01 의료및구료비 8,510 20,000 △11,490

◎신생아 난청 조기진단 8,510

기 4,255

도 1,276

시 2,979

05 민간위탁금 490 400 90

◎신생아 난청 조기진단 490

기 245

도 74

시 171

임신부 영양제 구입 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

01 의료및구료비 25,000 25,000 0

◎임산부영양제(엽산제) 구입 25,000

모유수유시설 지원사업 1,000 1,000 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎모유수유 홍보 리플렛 제작 1,000

표준모자보건수첩 제작 5,668 5,668 0

기 2,834

도 1,417

시 1,417

307 민간이전 5,668 5,668 0

기 2,834

도 1,417

시 1,417

05 민간위탁금 5,668 5,668 0

◎표준모자보건수첩 5,668

기 2,834

도 1,417

- 11 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,417

고위험임산부의료비 지원 109,200 114,400 △5,200

기 54,600

도 27,300

시 27,300

307 민간이전 109,200 114,400 △5,200

기 54,600

도 27,300

시 27,300

01 의료및구료비 109,200 114,400 △5,200

◎고위험임산부의료비지원 109,200

기 54,600

도 27,300

시 27,300

기저귀 및 조제분유 지원 402,280 358,246 44,034

국 201,140

도 80,456

시 120,684

307 민간이전 402,280 358,246 44,034

국 201,140

도 80,456

시 120,684

05 민간위탁금 402,280 358,246 44,034

◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 402,280

국 201,140

도 80,456

시 120,684

건강지원 1,934,030 1,897,619 36,411

기 992,904

도 195,625

시 745,501

국가암관리 지자체 지원 622,490 541,986 80,504

기 311,245

도 62,249

시 248,996

101 인건비 19,800 14,800 5,000

기 9,900

도 1,980

시 7,920

04 기간제근로자등보수 19,800 14,800 5,000

◎국가암관리 사업 19,800

기 9,900

도 1,980

시 7,920

201 일반운영비 5,200 6,296 △1,096

기 2,600

도 520

- 12 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 2,080

01 사무관리비 5,200 6,296 △1,096

◎국가암검진 홍보비 5,200

기 2,600

도 520

시 2,080

202 여비 5,000 4,000 1,000

기 2,500

도 500

시 2,000

01 국내여비 5,000 4,000 1,000

◎국가암검진 사업추진 5,000

기 2,500

도 500

시 2,000

301 일반보상금 1,000 2,000 △1,000

기 500

도 100

시 400

09 행사실비보상금 1,000 2,000 △1,000

◎국가암검진 사업 1,000

기 500

도 100

시 400

307 민간이전 591,490 514,890 76,600

기 295,745

도 59,149

시 236,596

05 민간위탁금 591,490 514,890 76,600

◎국가암검진 사업 591,490

기 295,745

도 59,149

시 236,596

암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자) 499,560 474,170 25,390

기 249,780

도 49,956

시 199,824

307 민간이전 499,560 474,170 25,390

기 249,780

도 49,956

시 199,824

01 의료및구료비 499,560 474,170 25,390

◎암환자 의료비 지원 499,560

기 249,780

도 49,956

시 199,824

희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 663,260 713,526 △50,266

- 13 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 331,630

도 66,326

시 265,304

307 민간이전 663,260 713,526 △50,266

기 331,630

도 66,326

시 265,304

01 의료및구료비 663,260 713,526 △50,266

◎희귀난치성질환자 의료비지원 663,260

기 331,630

도 66,326

시 265,304

의료급여수급권자 일반검진비 지원 80,664 139,028 △58,364

기 64,531

도 8,066

시 8,067

307 민간이전 80,664 133,376 △52,712

기 64,531

도 8,066

시 8,067

01 의료및구료비 80,664 99,742 △19,078

◎일반검진 사업 80,664

기 64,531

도 8,066

시 8,067

영유아검진 보건소 유지관리비 5,146 0 5,146

기 4,117

도 515

시 514

201 일반운영비 5,146 0 5,146

기 4,117

도 515

시 514

01 사무관리비 5,146 0 5,146

◎영유아 검진사업 홍보비 5,146

기 4,117

도 515

시 514

의료급여수급권자 영유아검진비 지원 15,701 0 15,701

기 12,561

도 1,570

시 1,570

307 민간이전 15,701 0 15,701

기 12,561

도 1,570

시 1,570

05 민간위탁금 15,701 0 15,701

- 14 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎의료급여수급권자 영유아검진비지원 15,701

기 12,561

도 1,570

시 1,570

의료급여수급권자 생애전환기검진비지원 19,500 0 19,500

기 15,600

도 1,950

시 1,950

307 민간이전 19,500 0 19,500

기 15,600

도 1,950

시 1,950

05 민간위탁금 19,500 0 19,500

◎의료급여수급권자 생애전환기 검진사업 19,500

기 15,600

도 1,950

시 1,950

영유아 발달장애 정밀검사비지원 4,300 4,500 △200

기 3,440

도 430

시 430

307 민간이전 4,300 4,500 △200

기 3,440

도 430

시 430

01 의료및구료비 4,300 4,500 △200

◎영유아발달장애 정밀검사비 지원 4,300

기 3,440

도 430

시 430

외국인 여성결혼이민자 건강검진 15,209 15,209 0

도 4,563

시 10,646

307 민간이전 15,209 15,209 0

도 4,563

시 10,646

05 민간위탁금 15,209 15,209 0

◎외국인 여성결혼이민자 건강검진 15,209

도 4,563

시 10,646

암예방사업 8,200 9,200 △1,000

201 일반운영비 8,200 9,200 △1,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

◎암예방을 위한 교육 및 홍보 5,000

02 공공운영비 3,200 4,200 △1,000

◎미수검자 안내문 발송 3,200

- 15 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 정신보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

정신보건 2,895,104 2,708,989 186,115

기 226,000

도 633,325

시 2,035,779

기초정신건강증진센터 지원 170,800 165,850 4,950

기 85,400

시 85,400

307 민간이전 170,800 165,850 4,950

기 85,400

시 85,400

05 민간위탁금 170,800 165,850 4,950

◎정신건강증진센터 운영 170,800

기 85,400

시 85,400

자살예방 및 정신건강증진사업 80,000 80,000 0

기 40,000

시 40,000

307 민간이전 80,000 80,000 0

기 40,000

시 40,000

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

◎정신건강증진센터운영 80,000

기 40,000

시 40,000

아동청소년 정신보건사업 80,000 80,000 0

기 25,000

시 55,000

307 민간이전 80,000 80,000 0

기 25,000

시 55,000

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

◎아동청소년 정신보건사업 추진 80,000

기 25,000

시 55,000

지역사회 자살예방사업 258,414 258,414 0

도 23,404

시 235,010

307 민간이전 258,414 258,414 0

도 23,404

시 235,010

05 민간위탁금 258,414 258,414 0

◎지역사회자살예방사업추진 258,414

도 23,404

시 235,010

중독관리통합지원센터 지원 181,200 176,900 4,300

기 75,600

- 16 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 정신보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 105,600

307 민간이전 181,200 176,900 4,300

기 75,600

시 105,600

05 민간위탁금 181,200 176,900 4,300

◎중독관리통합지원센터운영 181,200

기 75,600

시 105,600

정신보건사업운영 6,720 6,720 0

201 일반운영비 6,720 6,720 0

01 사무관리비 6,720 6,720 0

◎정신보건심의(심판)위원회운영 6,720

정신질환자 사회복귀시설 운영 2,053,950 1,941,105 112,845

도 591,885

시 1,462,065

307 민간이전 2,053,950 1,941,105 112,845

도 591,885

시 1,462,065

11 사회복지사업보조 2,053,950 1,941,105 112,845

◎정신질환자 사회복귀시설 운영지원 2,053,950

도 591,885

시 1,462,065

정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 60,120 0 60,120

도 18,036

시 42,084

307 민간이전 60,120 0 60,120

도 18,036

시 42,084

11 사회복지사업보조 60,120 0 60,120

◎정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 60,120

도 18,036

시 42,084

사회복지사 복지카드 지원 3,900 0 3,900

307 민간이전 3,900 0 3,900

11 사회복지사업보조 3,900 0 3,900

◎사회복귀시설종사자 사회복지사자격증소지자

복지카드지원 3,900

방문 건강관리 979,284 1,007,240 △27,956

국 120,000

기 191,227

도 66,946

시 601,111

지역사회 통합건강증진사업(방문보건인건비) 295,688 291,688 4,000

기 147,844

- 17 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 29,569

시 118,275

307 민간이전 295,688 291,688 4,000

기 147,844

도 29,569

시 118,275

05 민간위탁금 295,688 291,688 4,000

◎방문건강관리사업 인건비(통합) 295,688

기 147,844

도 29,569

시 118,275

암환자의료비 및 재가암관리 지원(재가암) 19,080 19,080 0

기 9,540

도 1,908

시 7,632

307 민간이전 19,080 19,080 0

기 9,540

도 1,908

시 7,632

05 민간위탁금 19,080 19,080 0

◎재가 암환자 관리사업 19,080

기 9,540

도 1,908

시 7,632

방문보건사업 운영 204,000 185,000 19,000

도 5,000

시 199,000

307 민간이전 204,000 185,000 19,000

도 5,000

시 199,000

05 민간위탁금 204,000 185,000 19,000

◎방문보건사업 운영(보조) 25,000

도 5,000

시 20,000

◎방문보건사업운영(자체) 179,000

지역사회 통합건강증진사업(심뇌) 19,000 14,074 4,926

기 9,500

도 1,900

시 7,600

201 일반운영비 16,000 11,074 4,926

기 8,000

도 1,600

시 6,400

01 사무관리비 16,000 11,074 4,926

◎심뇌혈관질환 예방관리 사업 16,000

기 8,000

도 1,600

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 6,400

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

시 1,200

01 국내여비 3,000 3,000 0

◎심뇌혈관질환 예방관리 사업 3,000

기 1,500

도 300

시 1,200

심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(FMTP) 3,000 3,000 0

기 1,500

시 1,500

201 일반운영비 3,000 3,000 0

기 1,500

시 1,500

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육(FMTP) 3,000

기 1,500

시 1,500

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 45,686 46,398 △712

기 22,843

도 4,569

시 18,274

202 여비 500 500 0

기 250

도 50

시 200

01 국내여비 500 500 0

◎지역사회 만성병 조사감시체계 구축 500

기 250

도 50

시 200

307 민간이전 45,186 45,898 △712

기 22,593

도 4,519

시 18,074

02 민간경상사업보조 45,186 45,898 △712

◎지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,186

기 22,593

도 4,519

시 18,074

한의약 건강관리 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

01 의료및구료비 7,000 7,000 0

◎엑스산제 구입 6,000

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎한방침 구입 1,000

만성질환 관리 75,000 70,910 4,090

201 일반운영비 36,500 35,000 1,500

01 사무관리비 26,000 25,000 1,000

◎만성질환 관리 교육 홍보 사업 추진 20,000

◎심폐소생술 교육강사비 및 소모품 6,000

02 공공운영비 1,500 2,000 △500

◎만성질환 관리 우편요금 등 1,500

03 행사운영비 9,000 8,000 1,000

◎만성질환2일교실 및 고고당(고혈압,고지혈증,

당뇨)운동프로그램 운영 9,000

301 일반보상금 8,000 7,000 1,000

09 행사실비보상금 8,000 7,000 1,000

◎만성질환 프로그램 운영 활동보상 8,000

307 민간이전 24,000 27,910 △3,910

01 의료및구료비 24,000 27,910 △3,910

◎만성질환관리사업 의료소모품 24,000

405 자산취득비 6,500 1,000 5,500

01 자산및물품취득비 6,500 1,000 5,500

◎지질검사기계 및 만성질환상담실물품 등 1,500

◎심폐소생술 애니인형 구입 5,000

건강플랫폼 사업 운영 240,000 298,000 △58,000

국 120,000

도 24,000

시 96,000

201 일반운영비 4,000 4,000 0

국 2,000

도 400

시 1,600

01 사무관리비 4,000 4,000 0

◎일차의료지원센터 운영 4,000

국 2,000

도 400

시 1,600

307 민간이전 236,000 294,000 △58,000

국 118,000

도 23,600

시 94,400

02 민간경상사업보조 236,000 294,000 △58,000

◎일차의료지원센터 운영 236,000

국 118,000

도 23,600

시 94,400

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

100세행복경로당건강관리사업 70,830 72,090 △1,260

201 일반운영비 13,240 14,500 △1,260

01 사무관리비 13,240 14,500 △1,260

◎건강수첩, 교육홍보 자료제작 13,240

301 일반보상금 44,640 44,640 0

09 행사실비보상금 8,640 8,640 0

◎자원봉사자 활동 보상 8,640

11 기타보상금 36,000 36,000 0

◎양한방,치과의사 진료활동 수당 36,000

307 민간이전 12,950 12,950 0

01 의료및구료비 12,950 12,950 0

◎기초건강측정 의료소모품 10종 12,950

행정운영경비(건강증진과) 69,612 69,612 0

기본경비(건강증진과) 69,612 69,612 0

기본경비(건강증진과) 69,612 69,612 0

201 일반운영비 44,292 44,292 0

01 사무관리비 27,792 27,792 0

◎일반수용비 15,400

◎급량비 7,392

◎운영수당 3,000

◎피복비 2,000

02 공공운영비 16,500 16,500 0

◎공공요금 및 제세 4,500

◎시설장비유지비 3,000

◎차량선박비 9,000

202 여비 21,120 21,120 0

01 국내여비 21,120 21,120 0

◎기본업무추진여비 21,120

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

◎부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

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