21
세출예산사업명세서 부서: 건강증진과 정책: 질병없는 건강도시 기반구축 단위: 건강행태개선사업 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2017년도 본예산 일반회계 건강증진과 건강증진과 11,922,672 11,517,669 405,003 321,140 979,442 3,220,909 1,924,320 5,476,861 질병없는 건강도시 기반구축 11,853,060 11,448,057 405,003 321,140 979,442 3,220,909 1,924,320 5,407,249 건강행태개선사업 1,925,724 2,206,640 280,916 718,879 285,376 921,469 지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천) 100,400 97,500 2,900 50,200 10,040 40,160 201 일반운영비 55,400 66,500 11,100 27,700 5,540 22,160 01 사무관리비 33,900 45,000 11,100 ◎건강생활실천사업 33,900 16,950 3,390 13,560 02 공공운영비 1,500 1,500 0 ◎건강생활실천사업 1,500 750 150 600 03 행사운영비 20,000 20,000 0 ◎건강생활실천사업 20,000 10,000 2,000 8,000 202 여비 5,000 5,000 0 2,500 500 2,000 01 국내여비 5,000 5,000 0 ◎건강생활실천사업 5,000 2,500 500 2,000 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 건강증진과

건강증진과 11,922,672 11,517,669 405,003

국 321,140

지 979,442

기 3,220,909

도 1,924,320

시 5,476,861

질병없는 건강도시 기반구축 11,853,060 11,448,057 405,003

국 321,140

지 979,442

기 3,220,909

도 1,924,320

시 5,407,249

건강행태개선사업 1,925,724 2,206,640 △280,916

기 718,879

도 285,376

시 921,469

지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천) 100,400 97,500 2,900

기 50,200

도 10,040

시 40,160

201 일반운영비 55,400 66,500 △11,100

기 27,700

도 5,540

시 22,160

01 사무관리비 33,900 45,000 △11,100

◎건강생활실천사업 33,900

기 16,950

도 3,390

시 13,560

02 공공운영비 1,500 1,500 0

◎건강생활실천사업 1,500

기 750

도 150

시 600

03 행사운영비 20,000 20,000 0

◎건강생활실천사업 20,000

기 10,000

도 2,000

시 8,000

202 여비 5,000 5,000 0

기 2,500

도 500

시 2,000

01 국내여비 5,000 5,000 0

◎건강생활실천사업 5,000

기 2,500

도 500

시 2,000

- 1 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 25,000 25,000 0

기 12,500

도 2,500

시 10,000

09 행사실비보상금 25,000 25,000 0

◎건강생활실천사업 25,000

기 12,500

도 2,500

시 10,000

307 민간이전 15,000 1,000 14,000

기 7,500

도 1,500

시 6,000

01 의료및구료비 15,000 1,000 14,000

◎건강생활실천사업 의료소모품 구입 15,000

기 7,500

도 1,500

시 6,000

건강행태개선 교육 및 홍보 6,630 6,630 0

201 일반운영비 6,630 6,630 0

01 사무관리비 6,630 6,630 0

◎보건교육 홍보물제작 3,600

◎보건교육용 자료구입 1,500

◎보건교육 소모품구입 730

◎보건교육 장비수리 800

지역사회 통합건강증진사업(건강증진과통합인건비) 338,640 353,730 △15,090

기 169,320

도 33,864

시 135,456

101 인건비 338,640 353,730 △15,090

기 169,320

도 33,864

시 135,456

04 기간제근로자등보수 338,640 353,730 △15,090

◎건강생활실천사업 179,624

기 89,812

도 17,962

시 71,850

◎구강보건사업 48,599

기 24,299

도 4,861

시 19,439

◎영양플러스사업 44,905

기 22,453

도 4,490

시 17,962

- 2 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎심뇌혈관질환예방관리사업 65,512

기 32,756

도 6,551

시 26,205

노인 의치(틀니) 사업 88,000 158,660 △70,660

도 26,400

시 61,600

307 민간이전 88,000 158,660 △70,660

도 26,400

시 61,600

01 의료및구료비 88,000 158,660 △70,660

◎노인 의치(틀니)사업 88,000

도 26,400

시 61,600

지역사회 통합건강증진사업(구강보건) 19,000 15,118 3,882

기 9,500

도 1,900

시 7,600

201 일반운영비 17,000 12,118 4,882

기 8,500

도 1,700

시 6,800

01 사무관리비 12,000 9,118 2,882

◎구강보건센터 운영 12,000

기 6,000

도 1,200

시 4,800

03 행사운영비 5,000 3,000 2,000

◎구강보건센터 운영 5,000

기 2,500

도 500

시 2,000

202 여비 2,000 3,000 △1,000

기 1,000

도 200

시 800

01 국내여비 2,000 3,000 △1,000

◎구강보건센터 운영 2,000

기 1,000

도 200

시 800

구강검진 및 관리 43,336 43,336 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

◎의료 오·폐수 위탁처리비 1,200

◎치과유니트 등 의료장비유지비 2,800

- 3 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 2,010 2,010 0

09 행사실비보상금 2,010 2,010 0

◎구강보건 사업 활동 보상 2,010

307 민간이전 37,326 37,326 0

01 의료및구료비 37,326 37,326 0

◎구강보건사업용 의료소모품 37,326

지역사회중심금연지원서비스 459,718 386,486 73,232

기 229,859

도 45,972

시 183,887

101 인건비 135,600 156,782 △21,182

기 67,800

도 13,560

시 54,240

04 기간제근로자등보수 135,600 156,782 △21,182

◎금연지원서비스사업 135,600

기 67,800

도 13,560

시 54,240

201 일반운영비 139,918 109,504 30,414

기 69,959

도 13,992

시 55,967

01 사무관리비 127,818 97,404 30,414

◎금연지원서비스사업 127,818

기 63,909

도 12,782

시 51,127

02 공공운영비 8,000 8,000 0

◎금연지원서비스사업 8,000

기 4,000

도 800

시 3,200

03 행사운영비 4,100 4,100 0

◎금연지원서비스사업 4,100

기 2,050

도 410

시 1,640

202 여비 5,000 5,000 0

기 2,500

도 500

시 2,000

01 국내여비 5,000 5,000 0

◎금연지원서비스사업 5,000

기 2,500

도 500

- 4 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 2,000

301 일반보상금 75,200 45,200 30,000

기 37,600

도 7,520

시 30,080

09 행사실비보상금 1,200 1,200 0

◎금연지원서비스사업 1,200

기 600

도 120

시 480

11 기타보상금 74,000 44,000 30,000

◎금연지도원활동보상금 74,000

기 37,000

도 7,400

시 29,600

307 민간이전 104,000 70,000 34,000

기 52,000

도 10,400

시 41,600

01 의료및구료비 104,000 70,000 34,000

◎금연사업추진 의료소모품 104,000

기 52,000

도 10,400

시 41,600

노인건강관리(치매치료관리비 지원) 504,000 751,920 △247,920

기 252,000

도 75,600

시 176,400

307 민간이전 504,000 751,920 △247,920

기 252,000

도 75,600

시 176,400

01 의료및구료비 504,000 751,920 △247,920

◎치매치료 관리비 지원 504,000

기 252,000

도 75,600

시 176,400

지역치매센터 운영 300,000 300,000 0

도 90,000

시 210,000

101 인건비 150,000 140,000 10,000

도 45,000

시 105,000

04 기간제근로자등보수 150,000 140,000 10,000

◎지역치매센터운영 150,000

도 45,000

시 105,000

- 5 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 75,000 80,000 △5,000

도 22,500

시 52,500

01 사무관리비 52,000 57,000 △5,000

◎지역치매센터운영 52,000

도 15,600

시 36,400

02 공공운영비 13,000 13,000 0

◎지역치매센터운영 13,000

도 3,900

시 9,100

03 행사운영비 10,000 10,000 0

◎지역치매센터운영 10,000

도 3,000

시 7,000

202 여비 2,000 2,000 0

도 600

시 1,400

01 국내여비 2,000 2,000 0

◎지역치매센터운영 2,000

도 600

시 1,400

301 일반보상금 3,000 3,000 0

도 900

시 2,100

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

◎지역치매센터운영 3,000

도 900

시 2,100

307 민간이전 70,000 70,000 0

도 21,000

시 49,000

01 의료및구료비 70,000 70,000 0

◎치매조호물품구입 70,000

도 21,000

시 49,000

지역사회 통합건강증진사업(치매정밀검진비) 16,000 16,000 0

기 8,000

도 1,600

시 6,400

307 민간이전 16,000 16,000 0

기 8,000

도 1,600

시 6,400

01 의료및구료비 16,000 16,000 0

◎치매정밀검진비지급 16,000

- 6 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 8,000

도 1,600

시 6,400

치매환자 검진 및 지원 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

01 의료및구료비 50,000 50,000 0

◎치매 조기검진비 50,000

모자건강 4,118,918 3,627,569 491,349

국 201,140

지 979,442

기 1,091,899

도 743,048

시 1,103,389

아토피 피부염 예방사업 92,632 92,632 0

도 27,790

시 64,842

201 일반운영비 10,000 10,000 0

도 3,000

시 7,000

01 사무관리비 7,000 7,000 0

◎아토피 피부염 예방사업 7,000

도 2,100

시 4,900

03 행사운영비 3,000 3,000 0

◎아토피 피부염 예방사업(인형극) 3,000

도 900

시 2,100

301 일반보상금 300 300 0

도 90

시 210

09 행사실비보상금 300 300 0

◎아토피 피부염 예방사업 300

도 90

시 210

307 민간이전 82,332 82,332 0

도 24,700

시 57,632

01 의료및구료비 82,332 82,332 0

◎아토피부염의료비지급 및 보습제구입 82,332

도 24,700

시 57,632

지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 174,940 172,800 2,140

기 87,470

도 17,494

시 69,976

- 7 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 10,700 10,700 0

기 5,350

도 1,070

시 4,280

01 사무관리비 10,000 10,000 0

◎영양플러스 사업 10,000

기 5,000

도 1,000

시 4,000

02 공공운영비 700 700 0

◎영양플러스 사업 700

기 350

도 70

시 280

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

시 1,200

01 국내여비 3,000 3,000 0

◎영양플러스 사업 3,000

기 1,500

도 300

시 1,200

301 일반보상금 1,500 2,000 △500

기 750

도 150

시 600

09 행사실비보상금 1,500 2,000 △500

◎영양플러스 사업 1,500

기 750

도 150

시 600

307 민간이전 159,740 155,500 4,240

기 79,870

도 15,974

시 63,896

01 의료및구료비 159,740 155,500 4,240

◎영양플러스 사업 보충식품구입 159,740

기 79,870

도 15,974

시 63,896

지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리

지원사업)

1,399,958 1,093,562 306,396

지 979,442

도 140,000

시 280,516

307 민간이전 1,399,958 1,093,562 306,396

- 8 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 979,442

도 140,000

시 280,516

05 민간위탁금 1,399,958 1,093,562 306,396

◎산모신생아 건강관리 지원 1,399,958

지 979,442

도 140,000

시 280,516

지역사회 통합건강증진사업(임산부영양제) 83,000 83,000 0

기 41,500

도 8,300

시 33,200

307 민간이전 83,000 83,000 0

기 41,500

도 8,300

시 33,200

01 의료및구료비 83,000 83,000 0

◎임산부 영양제 지원(통합) 83,000

기 41,500

도 8,300

시 33,200

난임부부 지원(체외수정) 1,386,194 922,988 463,206

기 693,097

도 346,548

시 346,549

307 민간이전 1,386,194 922,988 463,206

기 693,097

도 346,548

시 346,549

01 의료및구료비 1,386,194 922,988 463,206

◎체외수정 시술비 지원 1,386,194

기 693,097

도 346,548

시 346,549

난임부부 지원(인공수정) 253,736 257,123 △3,387

기 126,868

도 63,434

시 63,434

101 인건비 32,000 32,000 0

기 16,000

도 8,000

시 8,000

04 기간제근로자등보수 32,000 32,000 0

◎인공수정 시술비 지원 32,000

기 16,000

도 8,000

시 8,000

- 9 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 221,736 225,123 △3,387

기 110,868

도 55,434

시 55,434

01 의료및구료비 221,736 225,123 △3,387

◎인공수정 시술비 지원 221,736

기 110,868

도 55,434

시 55,434

육아용품 지급 14,250 18,750 △4,500

도 2,850

시 11,400

301 일반보상금 14,250 18,750 △4,500

도 2,850

시 11,400

01 사회보장적수혜금 14,250 18,750 △4,500

◎육아용품 지급 14,250

도 2,850

시 11,400

청소년산모 임신출산 의료비 지원 18,000 24,000 △6,000

기 9,000

도 4,500

시 4,500

307 민간이전 18,000 24,000 △6,000

기 9,000

도 4,500

시 4,500

05 민간위탁금 18,000 24,000 △6,000

◎청소년산모의료비지원 18,000

기 9,000

도 4,500

시 4,500

선천성대사이상 검사 및 환아관리 143,060 147,000 △3,940

기 71,530

도 21,459

시 50,071

307 민간이전 143,060 147,000 △3,940

기 71,530

도 21,459

시 50,071

01 의료및구료비 143,060 147,000 △3,940

◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리 143,060

기 71,530

도 21,459

시 50,071

난청조기진단 10,000 21,400 △11,400

기 5,000

- 10 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,500

시 3,500

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 500

도 150

시 350

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎신생아 난청 조기진단 1,000

기 500

도 150

시 350

307 민간이전 9,000 20,400 △11,400

기 4,500

도 1,350

시 3,150

01 의료및구료비 8,510 20,000 △11,490

◎신생아 난청 조기진단 8,510

기 4,255

도 1,276

시 2,979

05 민간위탁금 490 400 90

◎신생아 난청 조기진단 490

기 245

도 74

시 171

임신부 영양제 구입 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

01 의료및구료비 25,000 25,000 0

◎임산부영양제(엽산제) 구입 25,000

모유수유시설 지원사업 1,000 1,000 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎모유수유 홍보 리플렛 제작 1,000

표준모자보건수첩 제작 5,668 5,668 0

기 2,834

도 1,417

시 1,417

307 민간이전 5,668 5,668 0

기 2,834

도 1,417

시 1,417

05 민간위탁금 5,668 5,668 0

◎표준모자보건수첩 5,668

기 2,834

도 1,417

- 11 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 모자건강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,417

고위험임산부의료비 지원 109,200 114,400 △5,200

기 54,600

도 27,300

시 27,300

307 민간이전 109,200 114,400 △5,200

기 54,600

도 27,300

시 27,300

01 의료및구료비 109,200 114,400 △5,200

◎고위험임산부의료비지원 109,200

기 54,600

도 27,300

시 27,300

기저귀 및 조제분유 지원 402,280 358,246 44,034

국 201,140

도 80,456

시 120,684

307 민간이전 402,280 358,246 44,034

국 201,140

도 80,456

시 120,684

05 민간위탁금 402,280 358,246 44,034

◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 402,280

국 201,140

도 80,456

시 120,684

건강지원 1,934,030 1,897,619 36,411

기 992,904

도 195,625

시 745,501

국가암관리 지자체 지원 622,490 541,986 80,504

기 311,245

도 62,249

시 248,996

101 인건비 19,800 14,800 5,000

기 9,900

도 1,980

시 7,920

04 기간제근로자등보수 19,800 14,800 5,000

◎국가암관리 사업 19,800

기 9,900

도 1,980

시 7,920

201 일반운영비 5,200 6,296 △1,096

기 2,600

도 520

- 12 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 2,080

01 사무관리비 5,200 6,296 △1,096

◎국가암검진 홍보비 5,200

기 2,600

도 520

시 2,080

202 여비 5,000 4,000 1,000

기 2,500

도 500

시 2,000

01 국내여비 5,000 4,000 1,000

◎국가암검진 사업추진 5,000

기 2,500

도 500

시 2,000

301 일반보상금 1,000 2,000 △1,000

기 500

도 100

시 400

09 행사실비보상금 1,000 2,000 △1,000

◎국가암검진 사업 1,000

기 500

도 100

시 400

307 민간이전 591,490 514,890 76,600

기 295,745

도 59,149

시 236,596

05 민간위탁금 591,490 514,890 76,600

◎국가암검진 사업 591,490

기 295,745

도 59,149

시 236,596

암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자) 499,560 474,170 25,390

기 249,780

도 49,956

시 199,824

307 민간이전 499,560 474,170 25,390

기 249,780

도 49,956

시 199,824

01 의료및구료비 499,560 474,170 25,390

◎암환자 의료비 지원 499,560

기 249,780

도 49,956

시 199,824

희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 663,260 713,526 △50,266

- 13 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 331,630

도 66,326

시 265,304

307 민간이전 663,260 713,526 △50,266

기 331,630

도 66,326

시 265,304

01 의료및구료비 663,260 713,526 △50,266

◎희귀난치성질환자 의료비지원 663,260

기 331,630

도 66,326

시 265,304

의료급여수급권자 일반검진비 지원 80,664 139,028 △58,364

기 64,531

도 8,066

시 8,067

307 민간이전 80,664 133,376 △52,712

기 64,531

도 8,066

시 8,067

01 의료및구료비 80,664 99,742 △19,078

◎일반검진 사업 80,664

기 64,531

도 8,066

시 8,067

영유아검진 보건소 유지관리비 5,146 0 5,146

기 4,117

도 515

시 514

201 일반운영비 5,146 0 5,146

기 4,117

도 515

시 514

01 사무관리비 5,146 0 5,146

◎영유아 검진사업 홍보비 5,146

기 4,117

도 515

시 514

의료급여수급권자 영유아검진비 지원 15,701 0 15,701

기 12,561

도 1,570

시 1,570

307 민간이전 15,701 0 15,701

기 12,561

도 1,570

시 1,570

05 민간위탁금 15,701 0 15,701

- 14 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 건강지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎의료급여수급권자 영유아검진비지원 15,701

기 12,561

도 1,570

시 1,570

의료급여수급권자 생애전환기검진비지원 19,500 0 19,500

기 15,600

도 1,950

시 1,950

307 민간이전 19,500 0 19,500

기 15,600

도 1,950

시 1,950

05 민간위탁금 19,500 0 19,500

◎의료급여수급권자 생애전환기 검진사업 19,500

기 15,600

도 1,950

시 1,950

영유아 발달장애 정밀검사비지원 4,300 4,500 △200

기 3,440

도 430

시 430

307 민간이전 4,300 4,500 △200

기 3,440

도 430

시 430

01 의료및구료비 4,300 4,500 △200

◎영유아발달장애 정밀검사비 지원 4,300

기 3,440

도 430

시 430

외국인 여성결혼이민자 건강검진 15,209 15,209 0

도 4,563

시 10,646

307 민간이전 15,209 15,209 0

도 4,563

시 10,646

05 민간위탁금 15,209 15,209 0

◎외국인 여성결혼이민자 건강검진 15,209

도 4,563

시 10,646

암예방사업 8,200 9,200 △1,000

201 일반운영비 8,200 9,200 △1,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

◎암예방을 위한 교육 및 홍보 5,000

02 공공운영비 3,200 4,200 △1,000

◎미수검자 안내문 발송 3,200

- 15 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 정신보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

정신보건 2,895,104 2,708,989 186,115

기 226,000

도 633,325

시 2,035,779

기초정신건강증진센터 지원 170,800 165,850 4,950

기 85,400

시 85,400

307 민간이전 170,800 165,850 4,950

기 85,400

시 85,400

05 민간위탁금 170,800 165,850 4,950

◎정신건강증진센터 운영 170,800

기 85,400

시 85,400

자살예방 및 정신건강증진사업 80,000 80,000 0

기 40,000

시 40,000

307 민간이전 80,000 80,000 0

기 40,000

시 40,000

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

◎정신건강증진센터운영 80,000

기 40,000

시 40,000

아동청소년 정신보건사업 80,000 80,000 0

기 25,000

시 55,000

307 민간이전 80,000 80,000 0

기 25,000

시 55,000

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

◎아동청소년 정신보건사업 추진 80,000

기 25,000

시 55,000

지역사회 자살예방사업 258,414 258,414 0

도 23,404

시 235,010

307 민간이전 258,414 258,414 0

도 23,404

시 235,010

05 민간위탁금 258,414 258,414 0

◎지역사회자살예방사업추진 258,414

도 23,404

시 235,010

중독관리통합지원센터 지원 181,200 176,900 4,300

기 75,600

- 16 -

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 정신보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 105,600

307 민간이전 181,200 176,900 4,300

기 75,600

시 105,600

05 민간위탁금 181,200 176,900 4,300

◎중독관리통합지원센터운영 181,200

기 75,600

시 105,600

정신보건사업운영 6,720 6,720 0

201 일반운영비 6,720 6,720 0

01 사무관리비 6,720 6,720 0

◎정신보건심의(심판)위원회운영 6,720

정신질환자 사회복귀시설 운영 2,053,950 1,941,105 112,845

도 591,885

시 1,462,065

307 민간이전 2,053,950 1,941,105 112,845

도 591,885

시 1,462,065

11 사회복지사업보조 2,053,950 1,941,105 112,845

◎정신질환자 사회복귀시설 운영지원 2,053,950

도 591,885

시 1,462,065

정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 60,120 0 60,120

도 18,036

시 42,084

307 민간이전 60,120 0 60,120

도 18,036

시 42,084

11 사회복지사업보조 60,120 0 60,120

◎정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 60,120

도 18,036

시 42,084

사회복지사 복지카드 지원 3,900 0 3,900

307 민간이전 3,900 0 3,900

11 사회복지사업보조 3,900 0 3,900

◎사회복귀시설종사자 사회복지사자격증소지자

복지카드지원 3,900

방문 건강관리 979,284 1,007,240 △27,956

국 120,000

기 191,227

도 66,946

시 601,111

지역사회 통합건강증진사업(방문보건인건비) 295,688 291,688 4,000

기 147,844

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 29,569

시 118,275

307 민간이전 295,688 291,688 4,000

기 147,844

도 29,569

시 118,275

05 민간위탁금 295,688 291,688 4,000

◎방문건강관리사업 인건비(통합) 295,688

기 147,844

도 29,569

시 118,275

암환자의료비 및 재가암관리 지원(재가암) 19,080 19,080 0

기 9,540

도 1,908

시 7,632

307 민간이전 19,080 19,080 0

기 9,540

도 1,908

시 7,632

05 민간위탁금 19,080 19,080 0

◎재가 암환자 관리사업 19,080

기 9,540

도 1,908

시 7,632

방문보건사업 운영 204,000 185,000 19,000

도 5,000

시 199,000

307 민간이전 204,000 185,000 19,000

도 5,000

시 199,000

05 민간위탁금 204,000 185,000 19,000

◎방문보건사업 운영(보조) 25,000

도 5,000

시 20,000

◎방문보건사업운영(자체) 179,000

지역사회 통합건강증진사업(심뇌) 19,000 14,074 4,926

기 9,500

도 1,900

시 7,600

201 일반운영비 16,000 11,074 4,926

기 8,000

도 1,600

시 6,400

01 사무관리비 16,000 11,074 4,926

◎심뇌혈관질환 예방관리 사업 16,000

기 8,000

도 1,600

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 6,400

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

시 1,200

01 국내여비 3,000 3,000 0

◎심뇌혈관질환 예방관리 사업 3,000

기 1,500

도 300

시 1,200

심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(FMTP) 3,000 3,000 0

기 1,500

시 1,500

201 일반운영비 3,000 3,000 0

기 1,500

시 1,500

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육(FMTP) 3,000

기 1,500

시 1,500

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 45,686 46,398 △712

기 22,843

도 4,569

시 18,274

202 여비 500 500 0

기 250

도 50

시 200

01 국내여비 500 500 0

◎지역사회 만성병 조사감시체계 구축 500

기 250

도 50

시 200

307 민간이전 45,186 45,898 △712

기 22,593

도 4,519

시 18,074

02 민간경상사업보조 45,186 45,898 △712

◎지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,186

기 22,593

도 4,519

시 18,074

한의약 건강관리 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

01 의료및구료비 7,000 7,000 0

◎엑스산제 구입 6,000

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎한방침 구입 1,000

만성질환 관리 75,000 70,910 4,090

201 일반운영비 36,500 35,000 1,500

01 사무관리비 26,000 25,000 1,000

◎만성질환 관리 교육 홍보 사업 추진 20,000

◎심폐소생술 교육강사비 및 소모품 6,000

02 공공운영비 1,500 2,000 △500

◎만성질환 관리 우편요금 등 1,500

03 행사운영비 9,000 8,000 1,000

◎만성질환2일교실 및 고고당(고혈압,고지혈증,

당뇨)운동프로그램 운영 9,000

301 일반보상금 8,000 7,000 1,000

09 행사실비보상금 8,000 7,000 1,000

◎만성질환 프로그램 운영 활동보상 8,000

307 민간이전 24,000 27,910 △3,910

01 의료및구료비 24,000 27,910 △3,910

◎만성질환관리사업 의료소모품 24,000

405 자산취득비 6,500 1,000 5,500

01 자산및물품취득비 6,500 1,000 5,500

◎지질검사기계 및 만성질환상담실물품 등 1,500

◎심폐소생술 애니인형 구입 5,000

건강플랫폼 사업 운영 240,000 298,000 △58,000

국 120,000

도 24,000

시 96,000

201 일반운영비 4,000 4,000 0

국 2,000

도 400

시 1,600

01 사무관리비 4,000 4,000 0

◎일차의료지원센터 운영 4,000

국 2,000

도 400

시 1,600

307 민간이전 236,000 294,000 △58,000

국 118,000

도 23,600

시 94,400

02 민간경상사업보조 236,000 294,000 △58,000

◎일차의료지원센터 운영 236,000

국 118,000

도 23,600

시 94,400

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부서: 건강증진과

정책: 질병없는 건강도시 기반구축

단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

100세행복경로당건강관리사업 70,830 72,090 △1,260

201 일반운영비 13,240 14,500 △1,260

01 사무관리비 13,240 14,500 △1,260

◎건강수첩, 교육홍보 자료제작 13,240

301 일반보상금 44,640 44,640 0

09 행사실비보상금 8,640 8,640 0

◎자원봉사자 활동 보상 8,640

11 기타보상금 36,000 36,000 0

◎양한방,치과의사 진료활동 수당 36,000

307 민간이전 12,950 12,950 0

01 의료및구료비 12,950 12,950 0

◎기초건강측정 의료소모품 10종 12,950

행정운영경비(건강증진과) 69,612 69,612 0

기본경비(건강증진과) 69,612 69,612 0

기본경비(건강증진과) 69,612 69,612 0

201 일반운영비 44,292 44,292 0

01 사무관리비 27,792 27,792 0

◎일반수용비 15,400

◎급량비 7,392

◎운영수당 3,000

◎피복비 2,000

02 공공운영비 16,500 16,500 0

◎공공요금 및 제세 4,500

◎시설장비유지비 3,000

◎차량선박비 9,000

202 여비 21,120 21,120 0

01 국내여비 21,120 21,120 0

◎기본업무추진여비 21,120

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

◎부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

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