37
세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 농어촌의료서비스개선사업 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2015년도 본예산 일반회계 보건소 보건소 5,417,518 4,576,801 840,717 314,226 1,000,835 383,529 3,718,928 건강 증진 5,207,649 4,366,792 840,857 314,226 1,000,835 383,529 3,509,059 농어촌의료서비스개선사업 471,108 420,212 50,896 109,725 16,458 344,925 공중보건의사 활동비 303,520 303,520 0 202 여비 34,720 34,720 0 01 국내여비 34,720 34,720 0 ○ 공중보건의사 순회진료여비 33,600 ○ 공중보건의사 직무교육여비 1,120 100,000*28*1220,000*2*28301 일반보상금 268,800 268,800 0 11 기타보상금 268,800 268,800 0 ○ 공중보건의사 진료활동 보상금 268,800 800,000*28*12농어촌의료서비스 개선사업 167,588 45,692 121,896 109,725 16,458 41,405 405 자산취득비 167,588 45,692 121,896 109,725 16,458 41,405 01 자산및물품취득비 167,588 45,692 121,896 ○ 보건소 의료장비 구입 110,390 71,593 10,739 28,058 ○ 보건지소 의료장비 구입 42,840 28,560 4,284 9,996 ○ 보건진료소 의료장비 구입 14,358 9,572 1,435 3,351 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 농어촌의료서비스개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2015년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 5,417,518 4,576,801 840,717

국 314,226

기 1,000,835

도 383,529

군 3,718,928

건강 증진 5,207,649 4,366,792 840,857

국 314,226

기 1,000,835

도 383,529

군 3,509,059

농어촌의료서비스개선사업 471,108 420,212 50,896

국 109,725

도 16,458

군 344,925

공중보건의사 활동비 303,520 303,520 0

202 여비 34,720 34,720 0

01 국내여비 34,720 34,720 0

○ 공중보건의사 순회진료여비

33,600

○ 공중보건의사 직무교육여비

1,120

100,000원*28명*12월

20,000원*2회*28명

301 일반보상금 268,800 268,800 0

11 기타보상금 268,800 268,800 0

○ 공중보건의사 진료활동 보상금

268,800800,000원*28명*12월

농어촌의료서비스 개선사업 167,588 45,692 121,896

국 109,725

도 16,458

군 41,405

405 자산취득비 167,588 45,692 121,896

국 109,725

도 16,458

군 41,405

01 자산및물품취득비 167,588 45,692 121,896

○ 보건소 의료장비 구입 110,390

국 71,593

도 10,739

군 28,058

○ 보건지소 의료장비 구입 42,840

국 28,560

도 4,284

군 9,996

○ 보건진료소 의료장비 구입 14,358

국 9,572

도 1,435

군 3,351

- 1 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

진료사업 958,407 1,040,157 △81,750

기 1,400

군 957,007

내과 진료사업 241,360 339,560 △98,200

307 민간이전 241,360 339,560 △98,200

01 의료및구료비 241,360 339,560 △98,200

○ 응급의료용 약품 3,500

○ 보건소 내과환자 진료 의약품 40,000

○ 보건소 내과환자용 소모품 3,000

○ 보건(지)소진료용 투약봉투 및 약포지 구입

6,000

○ 보건소 내과 순회진료 환자 의약품 3,500

○ 물리치료용 소모품 구입 4,000

○ 65세이상 무료 물리치료 본인부담금

4,800

○ 보건지소 일반내과환자약품비(고수외5개소) 100,000

○ 보건지소 내과환자용 소모품

6,000

○ 보건지소 내과순회진료의약품비

65,760

○ 보건지소 의료용품 4,800

3,500,000원*1개소

200,000원*15종

200원*10,000명*3종

500,000원*8종

400,000원*12월

100,000원*5종*12개소

5,480,000원*12개소

100,000원*4종*12개소

치과 진료사업 13,838 13,838 0

307 민간이전 13,838 13,838 0

01 의료및구료비 13,838 13,838 0

○ 보건소 치과의료용품 및 소모품

7,000

○ 보건소 치과의약품 1,518

○ 보건지소 치과의료용품 및 소모품

4,000

○ 보건지소 치과의약품 1,320

7,000,000원*1개소

5,500원*23명*12월

4,000,000원*1개소

5,500원*20명*12월

한방 진료사업 99,585 98,780 805

101 인건비 29,645 28,580 1,065

04 기간제근로자등보수 29,645 28,580 1,065

○ 한방진료보조 인부임 29,645

-인부임 23,057

-주차수당 4,777

-명절휴가비 800

-연차수당 1,011

45,930원*2명*251일

45,930원*2명*52일

200,000원*2회*2명

45,930원*2명*11일

307 민간이전 69,940 70,200 △260

01 의료및구료비 69,940 70,200 △260

○ 보건소 한방 진료용 약품 6,0006,000원*1,000명

- 2 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 보건소 한방 순회진료용 약품

10,200

○ 보건소 한방 진료용 소모품 3,000

○ 보건소 한방 순회진료용 소모품

3,000

○ 보건지소 한방 진료용 약품(6개소)

9,000

○ 보건지소 한방 의료용품 7,200

○ 보건지소 한방 순회진료용 약품(6개소) 28,000

○ 보건지소 한방 순회진료 의료용품(9종)

3,540

5,000원*34명*5회*12월

500,000원*6종

500,000원*6종

1,500,000원*6개소

1,200,000원*6개소

590,000원*6개소

보건지소 관리 160,024 179,189 △19,165

201 일반운영비 140,304 164,339 △24,035

01 사무관리비 27,800 32,345 △4,545

○ 프린터 등 행정장비 소모품등 교체

7,200

○ 정수기 관리 및 소모품 2,800

○ 감염성폐기물처리 처리수수료(12개소)

4,800

○ 화장실 소모품 구입 2,160

○ 일반수용비(사무용품, 기타수용비) 5,000

○ 기타사무관리비 5,000

○ 민원업무근무자 가운 제작 구입

840

200,000원*3종*12개소

400,000원*12개월

60,000원*3박스*12개소

60,000원*1벌*14명

02 공공운영비 112,504 131,994 △19,490

○ 상수도요금 4,620

○ 전기요금(해리외 11개소) 36,200

○ 건물환경개선부담금 600

○ 전기안전관리 대행비 5,670

○ 보건지소 유선방송 3,600

○ 보건지소 신문대금 880

○ 보건지소 운영연료비 32,674

○ 보건지소 건물유지비 8,800

○ 보건지소 의료장비 수선비 6,500

○ 보건지소 무인경비시스템 유지비

12,960

385,000원*12개소

50,000원*6개소*2회

67,500원*12월*7개소

25,000원*12월*12개소

90,000원*12개소*12월

307 민간이전 1,540 0 1,540

01 의료및구료비 1,540 0 1,540

○ 혈압계(면 통합보건업무담당 출장용)

1,540220,000원*7대

401 시설비및부대비 3,500 0 3,500

01 시설비 3,500 0 3,500

○ 무장보건지소 조경 3,5003,500,000원*1식

- 3 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 14,680 10,950 3,730

01 자산및물품취득비 14,680 10,950 3,730

○ 발맛사지기 구입(성내보건지소)

300

○ 사무용 의자 구입(흥덕) 170

○ 순간온수기 설치 구입(고수,신림보건지소)

550

○ 다기능복합기 구입(성송,신림,부안보건지소)

1,920

○ 콜레스테롤측정기 구입 11,440

○ 약포장기계 구입(고수보건지소)

300

300,000원*1대

170,000원*1개

275,000원*2대

640,000원*3대

880,000원*13대

300,000원*1대

지역단위재난현장출동의료팀운영지원 2,000 1,500 500

기 1,400

군 600

201 일반운영비 2,000 1,500 500

기 1,400

군 600

01 사무관리비 2,000 1,500 500

○ 국내외 재난 의료비 지원 물품 구입 2,000

기 1,400

군 600

보건진료소 관리 441,600 407,290 34,310

201 일반운영비 211,490 217,600 △6,110

01 사무관리비 50,440 57,100 △6,660

○ 보건진료소 운영 프린터 등 소모품 구입

9,200

○ 보건진료소 정수기 관리비

8,050

○ 감염성폐기물 처리수수료 등(23개소)

7,200

○ 화장실 소모품 등 구입 4,600

○ 복사용지 등 사무용품 구입

13,800

○ 기타 보건진료소 운영 수용비

6,210

○ 민원근무직원 가운 구입(진료소장)

1,380

400,000원*23개소

350,000원*23개소

600,000원*12개월

200,000원*23개소

600,000원*23개소

270,000원*23개소

60,000원*1벌*23개소

02 공공운영비 161,050 160,500 550

○ 상하수도 요금 6,900

○ 전기요금 40,000

○ 유선방송료 3,600

○ 신문대금 등 3,600

○ 난방 유류비 55,200

○ 보건진료소 건물유지비 46,000

25,000원*12월*23개소

20,000원*12월*15개소

20,000월*12월*15개소

2,400,000원*23개소

2,000,000원*23개소

- 4 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 의료장비 수선비 5,750250,000원*23개소

202 여비 56,000 800 55,200

01 국내여비 800 800 0

○ 보건진료전담공무원 직무관련 업무 등 800

02 월액여비 55,200 0 55,200

○ 보건진료소 진료요원 월액여비

55,200200,000원*23명*12월

206 재료비 2,760 0 2,760

01 재료비 2,760 0 2,760

○ 감염성폐기물처리 용기 구입

2,76030,000원*4종*23개소

307 민간이전 150,220 155,000 △4,780

01 의료및구료비 150,220 155,000 △4,780

○ 보건진료소 일반의약품 구입(23개소) 130,000

○ 보건진료소 진료용 소모품 구입(23개소) 20,000

○ 출장용 혈압계 구입(선운보건진료소)

220220,000원*1대

401 시설비및부대비 5,500 8,000 △2,500

01 시설비 5,500 8,000 △2,500

○ 상하보건진료소 약장등 제작설치

5,5005,500,000원*1식

405 자산취득비 15,630 16,440 △810

01 자산및물품취득비 15,630 16,440 △810

○ 안마의자 구입(상하보건진료소)

3,200

○ 골반교정기 구입(선운) 1,500

○ 발맛사지기구입(자룡,금평,상하)

900

○ 온열진동기구 구입(상하보건진료소)

700

○ 사지압박순환기 구입(자룡,가평)

640

○ 파라핀치료기 구입(내창보건진료소)

130

○ 찜질팩 유니트 구입(내창보건진료소)

800

○ 대기실 쇼파 구입(송산,반암,가평)

1,950

○ 진료용 의자 구입(성동,내창)

340

○ 약품보관용 냉장고 구입(낙산보건진료소)

600

○ 선풍기 구입(해룡,반암) 140

○ 세탁기 구입(반암) 600

3,200,000원*1대

1,500,000원*1대

300,000원*3대

700,000원*1대

320,000원*2대

130,000원*1대

800,000원*1대

650,000원*3대

170,000원*2대

600,000원*1대

70,000원*2대

600,000원*1대

- 5 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 냉난방기 구입(상하보건진료소)

2,500

○ 다기능복합기 구입(해룡,상하)

1,280

○ CD플레이어 구입(낙산보건진료소)

350

2,500,000원*1대

640,000원*2대

350,000원*1대

감염병관리사업 1,307,751 916,635 391,116

국 43,288

기 322,523

도 110,312

군 831,628

방역사업 233,427 240,726 △7,299

101 인건비 16,905 13,176 3,729

04 기간제근로자등보수 16,905 13,176 3,729

○ 방역소독인부임 16,905

-인부임 15,000

-방역소독인부 4대 보험료

1,905

50,000원*1명*300일

15,000,000원*12.7%

201 일반운영비 14,154 17,150 △2,996

01 사무관리비 3,750 3,750 0

○ 방역 소독원 작업복(보건소) 750

○ 방역 읍면 소독원 야광조끼구입

300

○ 방역사업 추진 급양비 2,700

187,400원*4명

20,000원*15명

02 공공운영비 10,404 13,400 △2,996

○ 방역소독장비 수선 2,400

○ 보건소 방역소독 차량용 유류(경유)

8,004

200,000원*12회

1,840원*4,350ℓ

202 여비 2,890 2,890 0

01 국내여비 2,890 2,890 0

○ 감염병 및 방역사업 여비 2,090

○ 해하수 수거 검사 의뢰(전북보건환경연구원)

80020,000원*1명*8회*5월

206 재료비 163,278 177,310 △14,032

01 재료비 163,278 177,310 △14,032

○ 방역사업용 마을권 소독약품

60,000

○ 취약지 분무소독 약품 70,000

○ 모기유충구제 약품 14,000

○ 방역 연막소독기 유류(휘발유)

2,280

○ 방역소독약품 희석용 유류(경유)

13,248

106,007원*566마을

70,000원*1,000개소

50,000원*280마을

1,900원*10ℓ *120일

1,840원*60ℓ *120일

- 6 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 위생해충 방제 및 구제약품

3,000

○ 감염병 예측검사용 어패류 구입

750

30,000원*20개소*5통

30,000원*5회*5월

405 자산취득비 36,200 30,200 6,000

01 자산및물품취득비 36,200 30,200 6,000

○ 연무 전용소독기(초미립자)

16,000

○ 읍.면용 소형 연막기 4,200

○ 차량용 연막기 구입 16,000

8,000,000원*2대

700,000원*6대

2,000,000원*8대

감염병예방사업 46,590 46,590 0

201 일반운영비 26,590 26,590 0

01 사무관리비 26,590 26,590 0

○ 수인성감염병 예방홍보물제작(식중독,콜레라

등) 900

○ 급성감염병 예방캠페인(어깨띠, 피켓)

350

○ 감염병관리 예방홍보 판넬 제작

3,000

○ 범국민 손씻기 운동 홍보물 제작

3,600

○ 가을철발열성질환예방 홍보물 제작

3,600

○ 감염병예방 홍보물 플래카드제작(보건소,

보건지소) 1,200

○ 예방접종대상 감염병 예방사업 운영물품 구

입 3,440

○ 진드기매개질환 예방홍보물품 구입

7,500

○ 신종감염병예방 홍보용마스크 구입

3,000

450원*2,000매

35,000원*5개*2종

100,000원*15개*2종

600원*2,000매*3종

450원*2,666매*3종

40,000원*15매*2회

450원*1,911매*4종

3,000원*2,500매

300원*10,000매

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

○ 가을철발열성질환 예방 기피제 및 토시구입

20,0002,000원*10,000개

한센정착촌 및 환자관리 13,812 13,637 175

202 여비 1,400 1,400 0

01 국내여비 1,400 1,400 0

○ 한센병재가환자 가정방문 여비

1,40020,000원*2명*35일

307 민간이전 12,412 12,237 175

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○ 한센병 치료약품 및 용품 구입

4,0001,000,000원*4회

- 7 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0

○ 한센인 전국대회참석 실비보상

2,00050,000원*40명

05 민간위탁금 6,412 6,237 175

○ 한센환자 이동진료사업(한센복지협회부담금)

6,41222,262원*24명*12월

한센간이양로주택운영비 33,176 43,300 △10,124

국 16,588

도 16,588

307 민간이전 33,176 43,300 △10,124

국 16,588

도 16,588

01 의료및구료비 33,176 43,300 △10,124

○ 한센 간이양로주택 운영비 33,176

국 16,588

도 16,588

재가한센인생계비지원 9,816 9,564 252

국 4,908

도 4,908

307 민간이전 9,816 9,564 252

국 4,908

도 4,908

01 의료및구료비 9,816 9,564 252

○ 재가한센인 생계비지원 9,816

국 4,908

도 4,908

한센정착촌 환경개선사업 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

402 민간자본이전 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

01 민간자본사업보조 6,000 6,000 0

○ 한센정착촌 환경개선사업 6,000

도 1,800

군 4,200

예방접종 245,555 241,454 4,101

201 일반운영비 10,700 5,594 5,106

01 사무관리비 10,000 4,400 5,600

○ 예방접종 예진표 3,000

○ 예방접종 사업용 홍보물 및 물품구입

7,000

50원*60,000매

3,500원*500개*4종

02 공공운영비 700 1,194 △494

○ 예방접종 안내문(엽서) 700400원*1,750명

- 8 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 5,400 5,900 △500

01 재료비 5,400 5,900 △500

○ 예방접종 사업용 기자재 4,000

-주사기 1,500

-알콜스폰지 2,500

○ 예방접종 소모품 구입(키즈밴드외 5종)

1,400

100원*15,000개

5,000원*500통

200,000원*7종

307 민간이전 229,455 229,960 △505

01 의료및구료비 229,455 229,960 △505

○ 인플루엔자 무료예방접종(60세이상~64세미만

) 27,015

○ 인플루엔자 무료예방접종(65세이상)

72,000

○ 인플루엔자 무료예방접종(의료수급권자, 국

가유공자 등) 32,000

○ 인플루엔자 무료예방접종(다자녀가정)

19,500

○ 폐렴구균 무료예방접종 23,100

○ 예방접종(주민부담) 55,840

-신증후군출혈열 5,740

-인플루엔자 48,000

-B형간염 2,100

8,000원*4,221명*80%

8,000원*9,000명

8,000원*4,000명

8,000원*3,250명*75%

11,550원*2,000명

8,200원*700명

8,000원*6,000명

3,500원*600명

국가예방접종사업 585,886 176,214 409,672

기 292,943

도 84,650

군 208,293

101 인건비 21,554 21,554 0

기 10,777

군 10,777

04 기간제근로자등보수 21,554 21,554 0

○ 예방접종등록요원운영 인건비

21,55421,554,000원*1명

기 10,777

군 10,777

307 민간이전 564,332 154,660 409,672

기 282,166

도 84,650

군 197,516

01 의료및구료비 564,332 154,660 409,672

○ 국가예방접종 (어린이예방접종) 227,760

기 113,880

도 34,164

군 79,716

○ 국가예방접종 (노인예방접종) 331,364

기 165,682

도 49,705

- 9 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 115,977

○ 국가예방접종(고위험군예방접종) 4,066

기 2,033

도 610

군 1,423

○ B형간염 수직감염예방사업 1,142

기 571

도 171

군 400

엑스선 및 병리검사 46,518 48,718 △2,200

201 일반운영비 19,028 15,628 3,400

01 사무관리비 7,428 8,028 △600

○ 임상병리실 폐기물수거 수수료

1,200

○ X-선 검사 영상전송 물품구입

600

○ X-선 개인피폭선량 측정수수료

128

○ 진단용 방사선과 종사자 정기건강진단

200

○ 방사선보조장치 및 소모품 교체

1,000

○ 실내공기살균기 항균필터 교체

2,700

○ 방사선발생장치 및 방어시설 검사비

1,000

○ X-선검사 민원인용 가운(동복,하복)

600

10,000원*10월*12회

50,000원*12월

32,000원*4회

200,000원*1명

200,000원*5개

900,000원*3대

500,000원*2조

50,000원*6벌*2회

02 공공운영비 11,600 7,600 4,000

○ 진단용방사선발생장치 수선

2,000

○ 의료영상저장전송장치(PACS)시설장비유지비

6,000

○ 생화학, 혈액학 검사기기 정도관리

600

○ 혈액학 검사장비외 6종 수선 3,000

2,000,000원*1대

500,000원*12개월

600,000원*1대

750,000원*4대

206 재료비 11,800 14,200 △2,400

01 재료비 11,800 14,200 △2,400

○ 보균자검사용 수송배지(장티푸스, 콜레라)

2,800

○ 장내세균검사용 API진단키트(장티푸스,콜레

라,포도상구균) 2,000

○ 장내세균검사용 기초배지(장티푸스,콜레라,O

157) 1,500

○ 해하수검사용 선택배지(콜레라,비브리오패혈

증균) 2,000

○ 수질검사용 시약 2,500

1,000원*2,800개

250,000원*8갑

100,000원*15명

200,000원*10박스

- 10 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-알루미늄 300

-불소 300

-질산성질소 400

-암모니아성질소 300

-망간 300

-잔류염소 100

-대장균 800

○ 세균배양접시 1,000

300,000원*1세트

300,000원*1세트

400,000원*1세트

300,000원*1세트

300,000원*1세트

100,000원*1세트

800,000원*1세트

200원*5,000개

307 민간이전 15,690 15,690 0

01 의료및구료비 15,690 15,690 0

○ B형간염검사 시약(유료)

1,400

○ A형간염검사 시약(유료) 1,200

○ 성병검사시약(매독,임질)

1,400

○ 클라미디아 성병검사시약 900

○ 에이즈검사 시약 2,000

○ 진공채혈관 주사기 600

○ 임상병리 기자재(소독솜 외 14종)

1,000

○ 일반환자용 혈당스틱 420

○ 진단서발급용 시약(간기능검사외5종)

1,620

○ 생화학검사기 소모품 3,350

- 검사시약(GOT외13종) 2,100

- 콘트롤시약(cal1,2,3,4,25)

1,250

○ 혈액학 검사기 소모품 1,800

-희석액 300

-적혈구 시약 600

-백혈구 시약 600

-정도관리 시약 300

140,000원*2종*5세트

400,000원*3세트

70,000원*2종*10세트

300,000원*3세트

200,000원*10세트

300,000원*2박스

50,000원*20종

30,000원*14병

67,500원*6종*4회

150,000원*14종

250,000원*5종

100,000원*3개

300,000원*2박스

300,000원*2박스

100,000원*3세트

결핵. 성병. 에이즈 관리 5,720 5,720 0

201 일반운영비 2,770 2,770 0

01 사무관리비 2,770 2,770 0

○ 결핵퇴치홍보 리플렛 제작 700

○ 에이즈,성병,기생충 감염예방 홍보물 제작

1,720

○ 결핵환자 처방전 및 투약봉투

100

○ 결핵관리 손소독제 250

350원*2,000매

430원*2,000매*2종

100원*1,000매

50,000원*5통

202 여비 1,950 1,950 0

01 국내여비 1,950 1,950 0

- 11 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 에이즈 및 결핵관리환자 방문 여비 1,950

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○ 결핵환자 치료보조약품 1,000

에이즈 및 성매개감염병 3,060 1,600 1,460

기 1,530

도 306

군 1,224

307 민간이전 3,060 1,600 1,460

기 1,530

도 306

군 1,224

01 의료및구료비 3,060 1,600 1,460

○ 에이즈 진단용 시약 1,600

기 800

도 160

군 640

○ 성매개감염병검진 및 치료지원 1,460

기 730

도 146

군 584

국가결핵예방 47,099 39,536 7,563

기 23,550

도 1,960

군 21,589

101 인건비 27,000 31,193 △4,193

기 13,500

군 13,500

04 기간제근로자등보수 27,000 31,193 △4,193

○ 보건소 결핵관리 지원(4대보험 포함) 27,000

기 13,500

군 13,500

201 일반운영비 3,600 2,400 1,200

기 1,800

군 1,800

01 사무관리비 3,600 2,400 1,200

○ 보건소 결핵관리 지원(운영비) 1,000

기 500

군 500

○ 결핵역학조사 등(홍보 및 검체배송비 등) 2,600

기 1,300

군 1,300

202 여비 3,426 960 2,466

기 1,713

군 1,713

01 국내여비 3,426 960 2,466

- 12 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 보건소 결핵관리환자 지원 1,986

기 993

군 993

○ 결핵 역학조사 등 1,440

기 720

군 720

307 민간이전 13,073 4,983 8,090

기 6,537

도 1,960

군 4,576

01 의료및구료비 13,073 4,983 8,090

○ 결핵역학조사 등(결핵약품 및 기자재 구입) 400

기 200

도 60

군 140

○ 보건소 결핵환자진단 및 검사지원 7,057

기 3,529

도 1,058

군 2,470

○ 결핵환자 가족 검진비 3,620

기 1,810

도 543

군 1,267

○ 잠복결핵감염 검진 및 치료 1,996

기 998

도 299

군 699

발열성질환 예방관리 9,000 0 9,000

기 4,500

군 4,500

206 재료비 9,000 0 9,000

기 4,500

군 4,500

01 재료비 9,000 0 9,000

○ 가을철발열성질환관리 9,000

기 4,500

군 4,500

한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업 18,000 18,000 0

국 18,000

307 민간이전 18,000 18,000 0

국 18,000

01 의료및구료비 18,000 18,000 0

○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금

18,000150,000원*10명*12월

국 18,000

감염병예방관리 4,092 0 4,092

국 3,792

- 13 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 100

군 200

201 일반운영비 3,892 0 3,892

국 3,692

군 200

01 사무관리비 3,892 0 3,892

○ 감염병 전문가 교육(FMTP) 3,492

국 3,492

○ 표본감시사업 운영비(교육,홍보 등) 400

국 200

군 200

307 민간이전 200 0 200

국 100

도 100

01 의료및구료비 200 0 200

○ 표본감시기관 운영비 지원

200100,000원*2개소

국 100

도 100

의료. 약무관리 7,100 7,100 0

의약무 감시 7,100 7,100 0

201 일반운영비 1,850 1,850 0

01 사무관리비 1,850 1,850 0

○ 마약류 관련 홍보물 제작 850

○ 설추석연휴 비상진료대책 홍보물 제작

1,000

50,000원*17개소

500,000원*2종

202 여비 5,250 5,250 0

01 국내여비 5,250 5,250 0

○ 마약류 검찰합동 교류단속여비 2,140

○ 의료, 약무 합동단속 여비 3,110

통합건강증진사업 290,893 199,411 91,482

국 9,598

기 68,004

도 49,084

군 164,207

암검진사업 67,126 78,634 △11,508

기 33,563

도 6,713

군 26,850

201 일반운영비 3,400 3,900 △500

기 1,700

도 340

군 1,360

01 사무관리비 3,400 3,900 △500

○ 암검진사업 운영비 3,400

- 14 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,700

도 340

군 1,360

307 민간이전 63,726 74,734 △11,008

기 31,863

도 6,373

군 25,490

05 민간위탁금 63,726 74,734 △11,008

○ 암검진사업 63,726

기 31,863

도 6,373

군 25,490

암 환자 의료비 지원 65,010 86,045 △21,035

기 32,505

도 6,501

군 26,004

307 민간이전 65,010 86,045 △21,035

기 32,505

도 6,501

군 26,004

01 의료및구료비 65,010 86,045 △21,035

○ 암환자 의료비 지원 65,010

기 32,505

도 6,501

군 26,004

건강검진 사업 5,180 5,180 0

201 일반운영비 1,180 1,000 180

01 사무관리비 1,180 1,000 180

○ 주민검진사업 홍보물 제작 등

1,1801,000원*1,180매

202 여비 4,000 4,180 △180

01 국내여비 4,000 4,180 △180

○ 건강검진사업 업무추진 여비

4,00020,000원*10일*10회*2명

의료급여수급권자 검진사업 11,998 20,306 △8,308

국 9,598

도 960

군 1,440

307 민간이전 11,998 20,306 △8,308

국 9,598

도 960

군 1,440

05 민간위탁금 11,998 20,306 △8,308

○ 의료급여수급권자 검진사업 11,998

국 9,598

도 960

- 15 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,440

생애전환기 건강진단사업 2,420 3,880 △1,460

기 1,936

군 484

201 일반운영비 170 170 0

기 136

군 34

01 사무관리비 170 170 0

○ 생애전환기 건강진단사업 홍보비 170

기 136

군 34

307 민간이전 2,250 3,710 △1,460

기 1,800

군 450

05 민간위탁금 2,250 3,710 △1,460

○ 만40세, 66세 의료수급권자 2,250

기 1,800

군 450

여성결혼이민자 건강검진 3,366 3,366 0

도 1,010

군 2,356

307 민간이전 3,366 3,366 0

도 1,010

군 2,356

05 민간위탁금 3,366 3,366 0

○ 외국인여성결혼이민자 건강검진

3,36696,170원*35명

도 1,010

군 2,356

통합건강증진사업 전문인력관리 18,593 0 18,593

101 인건비 18,593 0 18,593

03 무기계약근로자보수 14,714 0 14,714

○ 무기계약 근로자 4대보험 부담금(건강증진)

5,818

○ 무기계약 근로자 4대보험 부담금(방문간호)

8,896

58,176,000원*10%

88,950,770원*10%

04 기간제근로자등보수 3,879 0 3,879

○ 기간제근로자 4대보험 부담금(건강증진)

3,87938,784,000원*10%

아토피 피부염 예방관리사업 11,000 0 11,000

도 3,300

군 7,700

201 일반운영비 4,000 0 4,000

도 1,200

군 2,800

- 16 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○ 아토피 피부염 예방관리사업 물품 구입 4,000

도 1,200

군 2,800

307 민간이전 7,000 0 7,000

도 2,100

군 4,900

01 의료및구료비 7,000 0 7,000

○ 아토피 피부염 의료비 지원 2,000

도 600

군 1,400

○ 아토피 피부염 보습제 구입 5,000

도 1,500

군 3,500

아토피 건강관리 4,200 0 4,200

201 일반운영비 3,600 0 3,600

01 사무관리비 3,600 0 3,600

○ 아토피건강교실 운영 3,60020,000원*30명*6회

301 일반보상금 600 0 600

09 행사실비보상금 600 0 600

○ 아토피 건강교실 강사료 600100,000원*1명*6회

경로당 노인건강관리 지원사업 102,000 0 102,000

도 30,600

군 71,400

301 일반보상금 72,000 0 72,000

도 21,600

군 50,400

09 행사실비보상금 72,000 0 72,000

○ 프로그램 운영 강사료 등

72,00050,000원*24회*60개소

도 21,600

군 50,400

405 자산취득비 30,000 0 30,000

도 9,000

군 21,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○ 노인건강기구 지원 30,000500,000원*60개소

도 9,000

군 21,000

방문건강관리사업 686,201 720,661 △34,460

국 23,219

기 249,773

도 57,331

군 355,878

구강건강관리 43,322 72,500 △29,178

- 17 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 21,661

도 6,498

군 15,163

307 민간이전 43,322 72,500 △29,178

기 21,661

도 6,498

군 15,163

01 의료및구료비 43,322 72,500 △29,178

○ 노인의치보철사업 40,322

기 20,161

도 6,048

군 14,113

○ 노인의치보철사업 사후관리 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

어린이충치예방 3,427 3,427 0

도 1,034

군 2,393

201 일반운영비 3,427 3,427 0

도 1,034

군 2,393

01 사무관리비 3,427 3,427 0

○ 치아홈메우기 홍보물 제작 및 재료구입 3,427

도 1,034

군 2,393

방문건강관리사업 40,440 40,940 △500

202 여비 3,840 3,840 0

01 국내여비 3,840 3,840 0

○ 방문건강관리사업 추진여비

3,120

○ 만성질환및 방문보건FMTP교육여비

720

20,000원*1명*13일*12월

(150,000원*1명*2회)+(60,000원*1명*7회)

307 민간이전 35,100 36,500 △1,400

01 의료및구료비 35,100 36,500 △1,400

○ 취약계층 독거노인 영양제 구입

21,100

○ 방문보건 만성질환관리물품구입(맨소래담로

션외3종) 9,200

○ 재가암환자 및 허약노인 관리물품구입

4,800

25,000원*844명

2,000원*4종*1,150명

30,000원*2종*2회*40명

405 자산취득비 1,500 0 1,500

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

○ 노트북외 주변기기 등 1,5001,500,000원*1대

방문보건사업 운영비 9,300 10,000 △700

- 18 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,860

군 7,440

201 일반운영비 5,460 6,400 △940

도 1,092

군 4,368

01 사무관리비 5,460 6,400 △940

○ 방문보건운영비 5,460

도 1,092

군 4,368

202 여비 3,840 3,600 240

도 768

군 3,072

01 국내여비 3,840 3,600 240

○ 방문보건 전담인력 여비 3,84080,000원*4명*12월

도 768

군 3,072

재가암환자관리사업 9,424 9,424 0

기 4,712

도 942

군 3,770

307 민간이전 9,424 9,424 0

기 4,712

도 942

군 3,770

01 의료및구료비 9,424 9,424 0

○ 재가암환자 관리용품 및 약품비 9,424

기 4,712

도 942

군 3,770

거동장애인 관리사업 2,280 2,280 0

201 일반운영비 2,000 2,280 △280

01 사무관리비 2,000 500 1,500

○ 장애체험 홍보물 구입 2,00010,000원*200개

301 일반보상금 280 0 280

09 행사실비보상금 280 0 280

○ 초등학교 장애체험 강사료 280140,000원*2회

희귀난치성유전질환자의료비지원사업 40,000 30,000 10,000

기 20,000

도 4,000

군 16,000

307 민간이전 40,000 30,000 10,000

기 20,000

도 4,000

군 16,000

05 민간위탁금 40,000 30,000 10,000

- 19 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 희귀난치성 유전질환자 의료비 지원사업 40,000

기 20,000

도 4,000

군 16,000

만성질환관리및건강조사 전문가FMTP교육 3,000 3,000 0

기 1,500

군 1,500

201 일반운영비 3,000 3,000 0

기 1,500

군 1,500

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○ 심뇌혈관질환예방관리 전문인력교육훈련

(FMTP) 3,0003,000,000원*1명

기 1,500

군 1,500

지역사회만성병조사감시체계 46,438 47,304 △866

국 23,219

도 4,644

군 18,575

307 민간이전 46,438 47,304 △866

국 23,219

도 4,644

군 18,575

05 민간위탁금 46,438 47,304 △866

○ 지역사회 만성병 조사감시 체계구축(지역사

회건강조사) 46,438

국 23,219

도 4,644

군 18,575

치매치료관리비지원사업 163,800 213,312 △49,512

기 81,900

도 24,570

군 57,330

307 민간이전 163,800 213,312 △49,512

기 81,900

도 24,570

군 57,330

01 의료및구료비 163,800 213,312 △49,512

○ 치매치료관리비 지원사업 163,800

기 81,900

도 24,570

군 57,330

치매상담센터운영비 14,330 7,964 6,366

도 3,583

군 10,747

201 일반운영비 5,930 2,828 3,102

도 1,483

- 20 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,447

01 사무관리비 5,930 2,828 3,102

○ 치매상담센터 운영비 5,930

도 1,483

군 4,447

202 여비 2,400 2,400 0

도 600

군 1,800

01 국내여비 2,400 2,400 0

○ 치매예방관리사업 추진 여비 2,400

도 600

군 1,800

307 민간이전 6,000 2,736 3,264

도 1,500

군 4,500

01 의료및구료비 6,000 2,736 3,264

○ 치매환자 위생용품 구입(기저귀외1종) 6,000

도 1,500

군 4,500

기초 정신건강증진센터 운영 160,000 160,000 0

기 80,000

군 80,000

307 민간이전 160,000 160,000 0

기 80,000

군 80,000

05 민간위탁금 160,000 160,000 0

○ 정신건강증진센터 운영 민간위탁 160,000

기 80,000

군 80,000

지역사회 자살예방사업 34,000 34,000 0

도 10,200

군 23,800

307 민간이전 34,000 34,000 0

도 10,200

군 23,800

05 민간위탁금 34,000 34,000 0

○ 자살예방사업 민간위탁 34,000

도 10,200

군 23,800

아동청소년 정신보건사업 50,000 50,000 0

기 25,000

군 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

기 25,000

군 25,000

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

- 21 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 아동청소년 정신보건사업 50,000

기 25,000

군 25,000

정신건강증진사업 30,000 30,000 0

기 15,000

군 15,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

기 15,000

군 15,000

05 민간위탁금 30,000 30,000 0

○ 정신건강증진사업 30,000

기 15,000

군 15,000

치매관리사업 6,440 0 6,440

307 민간이전 6,000 0 6,000

01 의료및구료비 6,000 0 6,000

○ 치매환자 위생용품 구입

6,00030,000원*2종*100명

405 자산취득비 440 0 440

01 자산및물품취득비 440 0 440

○ 레이저프린터 구입 440440,000원*1대

심뇌혈관질환 예방관리 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

01 의료및구료비 30,000 0 30,000

○ 의료용품 구입(혈당스틱외9종)

20,000

○ 만성질환 합병증 검사비 지원(당화혈색소외2

종) 10,000

2,000원*10종*1,000명

4,000원*2,500명

모자보건사업 654,941 442,244 212,697

국 33,310

기 38,597

도 67,219

군 515,815

모자보건 사업 438,470 341,620 96,850

201 일반운영비 4,800 0 4,800

01 사무관리비 4,800 0 4,800

○ 프린터토너 및 소모품 구입(10종)

1,800

○ 모자보건사업 관련 홍보물 제작

3,000

150,000원*12회

1,000원*3종*1,000매

202 여비 1,920 1,920 0

01 국내여비 1,920 1,920 0

- 22 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 모자보건사업 추진 여비

1,92020,000원*1명*8일*12월

206 재료비 29,450 27,600 1,850

01 재료비 29,450 27,600 1,850

○ 출생아 기념품 지원 10,850

○ 임산부 출산용품 지원(마더박스 등)

18,600

35,000원*310명

60,000원*310명

301 일반보상금 397,000 310,000 87,000

01 사회보장적수혜금 397,000 310,000 87,000

○ 출산장려지원금 397,000

-2자녀 183,000

-3자녀 147,500

-4자녀 이상 66,500

1,500,000원*122명

2,500,000원*59명

3,500,000원*19명

307 민간이전 5,300 2,100 3,200

01 의료및구료비 5,300 2,100 3,200

○ 불임부부 불임진단비 5,100

○ 모자보건실 혈압계 구입 200

300,000원*17명

200,000원*1대

산모건강관리 44,642 34,642 10,000

기 22,321

도 8,929

군 13,392

307 민간이전 44,642 34,642 10,000

기 22,321

도 8,929

군 13,392

05 민간위탁금 44,642 34,642 10,000

○ 임산부,아동건강관리(표준모자보건수첩제작) 280

기 140

도 56

군 84

○ 난임부부지원사업(체외수정시술비지원) 34,848

기 17,424

도 6,970

군 10,454

○ 난임부부지원사업(인공수정시술비지원) 8,354

기 4,177

도 1,671

군 2,506

○ 청소년산모 임신출산 의료비지원사업 1,160

기 580

도 232

군 348

산모신생아도우미지원 사업 41,638 33,009 8,629

국 33,310

도 4,164

- 23 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,164

307 민간이전 41,638 33,009 8,629

국 33,310

도 4,164

군 4,164

05 민간위탁금 41,638 33,009 8,629

○ 산모.신생아 도우미 지원 민간위탁지원 41,638

국 33,310

도 4,164

군 4,164

영유아 건강검진사업 2,644 3,139 △495

기 2,115

도 265

군 264

201 일반운영비 367 367 0

기 293

도 37

군 37

01 사무관리비 367 367 0

○ 영유아 건강검진사업 홍보비 367

기 293

도 37

군 37

307 민간이전 2,277 2,772 △495

기 1,822

도 228

군 227

05 민간위탁금 2,277 2,772 △495

○ 영유아검진비 1,597

기 1,278

도 160

군 159

○ 영유아발달장애정밀진단비 680

기 544

도 68

군 68

영유아 사전 예방적 건강관리 28,322 29,834 △1,512

기 14,161

도 4,248

군 9,913

307 민간이전 28,322 29,834 △1,512

기 14,161

도 4,248

군 9,913

01 의료및구료비 26,808 26,808 0

○ 선천성 대상이상검사 및 환아관리 6,786

기 3,393

- 24 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,018

군 2,375

○ 미숙아및 선천성이상아 의료비지원 20,022

기 10,011

도 3,003

군 7,008

05 민간위탁금 1,514 3,026 △1,512

○ 신생아 난청조기진단(검사비) 1,440

기 720

도 216

군 504

○ 신생아 난청조기진단(자체홍보비 및 위탁홍

보비)) 74

기 37

도 11

군 26

출산 취약지역 임산부 이송 지원사업 99,225 0 99,225

도 49,613

군 49,612

101 인건비 21,180 0 21,180

도 10,590

군 10,590

04 기간제근로자등보수 21,180 0 21,180

○ 출산 취약지역 임산부 이송사업 상담전문요

원) 21,180

도 10,590

군 10,590

201 일반운영비 4,725 0 4,725

도 2,363

군 2,362

01 사무관리비 4,725 0 4,725

○ 출산 취약지역 임산부 이송사업 (홍보용품

등) 4,725

도 2,363

군 2,362

301 일반보상금 73,320 0 73,320

도 36,660

군 36,660

11 기타보상금 73,320 0 73,320

○ 분만이송지원 28,200

도 14,100

군 14,100

○ 산전관리 이송지원 45,120

도 22,560

군 22,560

지역사회 통합건강증진사업 831,248 620,372 210,876

국 95,086

기 320,538

- 25 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 83,125

군 332,499

통합건강증진사업 인건비 201,991 225,940 △23,949

기 100,996

도 20,199

군 80,796

101 인건비 201,991 225,940 △23,949

기 100,996

도 20,199

군 80,796

03 무기계약근로자보수 139,967 0 139,967

○ 통합건강증진사업 기간제 인건비 139,967

기 69,984

도 13,997

군 55,986

04 기간제근로자등보수 62,024 225,940 △163,916

○ 통합건강증진사업 기간제 인건비 62,024

기 31,012

도 6,202

군 24,810

어울림 건강디딤돌 173,461 133,330 40,131

기 86,730

도 17,346

군 69,385

201 일반운영비 31,891 10,770 21,121

기 15,945

도 3,189

군 12,757

01 사무관리비 31,891 10,770 21,121

○ 행복up 건강up 명품면 프로젝트 8,600

기 4,300

도 860

군 3,440

○ 영양플러스사업 운영 및 홍보물 구입등 9,180

기 4,590

도 918

군 3,672

○ 방문보건 허약노인관리 홍보물품 구입 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

○ 어르신 고운손 고운발 찾아드리기 운영비 2,981

기 1,490

도 298

군 1,193

○ 건강한 지역아동센터 교육 운영비 3,130

기 1,565

도 313

- 26 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,252

○ 건강생활실천교육 등 홍보물품 구입 5,000

기 2,500

도 500

군 2,000

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 200

군 800

01 국내여비 2,000 2,000 0

○ 영양플러스사업 추진여비

2,00020,000원*2명*5일*10월

기 1,000

도 200

군 800

206 재료비 108,820 98,820 10,000

기 54,410

도 10,882

군 43,528

01 재료비 108,820 98,820 10,000

○ 영양플러스 보충식품구입(식품패키지외11종) 107,820

기 53,910

도 10,782

군 43,128

○ 영양플러스 조리실습 및 건강체험터 재료 구

입 1,000100,000원*10회

기 500

도 100

군 400

301 일반보상금 23,080 13,520 9,560

기 11,540

도 2,308

군 9,232

09 행사실비보상금 23,080 13,520 9,560

○ 건강up 행복up건강체조 강사료등 4,800

기 2,400

도 480

군 1,920

○ 한의약 기공체조 강사료등 8,400

기 4,200

도 840

군 3,360

○ 집중관리 강사료(심뇌,아토피,웃음치료등)

등 4,000

기 2,000

도 400

군 1,600

○ 어르신 고운손 고운발 찾아드리기 강사료 등 5,880

기 2,940

- 27 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 588

군 2,352

307 민간이전 7,670 7,670 0

기 3,835

도 767

군 3,068

01 의료및구료비 7,670 7,670 0

○ 건강생활실천사업 구충제 구입

1701,000원*170명

기 85

도 17

군 68

○ 방문보건 가정방문집중관리 파스구입

7,5001,500원*5,000개

기 3,750

도 750

군 3,000

건강신호등 길라잡이 90,080 127,690 △37,610

기 45,040

도 9,008

군 36,032

201 일반운영비 31,000 26,600 4,400

기 15,500

도 3,100

군 12,400

01 사무관리비 31,000 26,600 4,400

○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물 구입

12,0001,000원*3종*4,000부

기 6,000

도 1,200

군 4,800

○ 방문건강관리사업 홍보물 제작 등 운영물품

구입 7,0002,500원*2,800개

기 3,500

도 700

군 2,800

○ 치매관리사업 운영비 12,000

기 6,000

도 1,200

군 4,800

202 여비 5,280 6,800 △1,520

기 2,640

도 528

군 2,112

01 국내여비 5,280 6,800 △1,520

○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 추진여비

2,88020,000원*12일*12월

기 1,440

도 288

- 28 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,152

○ 치매관리사업 추진여비

2,40020,000원*1명*10일*12월

기 1,200

도 240

군 960

301 일반보상금 15,800 16,600 △800

기 7,900

도 1,580

군 6,320

09 행사실비보상금 15,800 16,600 △800

○ 치매인지재활 프로그램 강사수당등 6,000

기 3,000

도 600

군 2,400

○ 심뇌혈관질환 예방강좌 전문강사료등

6,600220,000원*30회*1명

기 3,300

도 660

군 2,640

○ 고당이교실 전문 강사료 3,200100,000원*8회*4명

기 1,600

도 320

군 1,280

307 민간이전 38,000 77,690 △39,690

기 19,000

도 3,800

군 15,200

01 의료및구료비 38,000 68,690 △30,690

○ 한의약건강증진사업 의약품및의료용품 구입(

오적산외10종) 20,000

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○ 방문보건관리사업용 의료용품 구입 15,000

기 7,500

도 1,500

군 6,000

○ 치매노인사례관리 의료용품 구입 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

엄마랑 아가랑함께 26,000 19,000 7,000

기 13,000

도 2,600

군 10,400

201 일반운영비 3,500 3,500 0

기 1,750

도 350

- 29 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,400

01 사무관리비 3,500 3,500 0

○ 여성어린이 건강관리 홍보물

3,50010,000원*350명

기 1,750

도 350

군 1,400

301 일반보상금 5,500 4,500 1,000

기 2,750

도 550

군 2,200

09 행사실비보상금 5,500 4,500 1,000

○ 산전건강관리 프로그램 운영 및 강사료 4,000

기 2,000

도 400

군 1,600

○ 성교육 강사료 등 1,500100,000원*15회

기 750

도 150

군 600

307 민간이전 17,000 11,000 6,000

기 8,500

도 1,700

군 6,800

01 의료및구료비 17,000 11,000 6,000

○ 임산부건강관리용 철분제 지원 10,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○ 임산부건강관리용(엽산제) 3,00010,000원*300명

기 1,500

도 300

군 1,200

○ 임산부 산전검사시약 4,000

기 2,000

도 400

군 1,600

행복그린 건강고창 149,544 114,412 35,132

기 74,772

도 14,955

군 59,817

201 일반운영비 49,154 40,772 8,382

기 24,577

도 4,916

군 19,661

01 사무관리비 49,154 40,772 8,382

○ 통합건강증진사업 담당자 직무교육비

3,000300,000원*10명

- 30 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,500

도 300

군 1,200

○ 통합건강증진사업 운영비 1,954

기 977

도 196

군 781

○ 건강생활실천사업 운영비 20,000

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○ 한의약건강증진사업 운영비 6,600

기 3,300

도 660

군 2,640

○ 치매예방관리사업 운영비

5,7001,000원*3종*1,900개

기 2,850

도 570

군 2,280

○ 구강보건사업 운영비 5,900

기 2,950

도 590

군 2,360

○ 통합건강증진사업 업무수행 특근매식비 1,000

기 500

도 100

군 400

○ 생활속 건강찾기 표지판 제작

5,0001,000,000원*5개

기 2,500

도 500

군 2,000

202 여비 8,200 8,200 0

기 4,100

도 820

군 3,280

01 국내여비 8,200 8,200 0

○ 통합건강증진사업 담당자 우수지자체 견학

1,000100,000원*10명

기 500

도 100

군 400

○ 건강생활실천사업 추진여비

2,80020,000원*14일*10월

기 1,400

도 280

군 1,120

○ 한의약건강증진사업 추진여비

2,00020,000원*10일*10월

기 1,000

- 31 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 200

군 800

○ 구강보건사업 추진여비 2,40020,000원*10일*12월

기 1,200

도 240

군 960

301 일반보상금 33,190 28,140 5,050

기 16,595

도 3,319

군 13,276

09 행사실비보상금 33,190 28,140 5,050

○ 건강생활실천사업 운영 강사료 등 24,400

기 12,200

도 2,440

군 9,760

○ 한의약건강증진사업 운영 강사료 등 7,040

기 3,520

도 704

군 2,816

○ 아토피예방관리사업 운영 강사료 등 1,750

기 875

도 175

군 700

307 민간이전 59,000 37,300 21,700

기 29,500

도 5,900

군 23,600

01 의료및구료비 35,000 17,300 17,700

○ 구강보건사업 불소물품 및 구강위생용품 구

입 20,000

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○ 아토피피부염 의료용품 구입 15,000

기 7,500

도 1,500

군 6,000

05 민간위탁금 24,000 20,000 4,000

○ 치매조기검진 사업 24,000

기 12,000

도 2,400

군 9,600

국가금연지원서비스사업 190,172 0 190,172

국 95,086

도 19,017

군 76,069

101 인건비 21,008 0 21,008

국 10,504

도 2,101

- 32 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 8,403

03 무기계약근로자보수 21,008 0 21,008

○ 금연클리닉사업 무기계약근로자 보수 21,008

국 10,504

도 2,101

군 8,403

201 일반운영비 85,764 0 85,764

국 42,882

도 8,576

군 34,306

01 사무관리비 85,764 0 85,764

○ 청소년 금연교실 운영비 2,000

국 1,000

도 200

군 800

○ 성인 이동금연교실 등 운영비 6,000

국 3,000

도 600

군 2,400

○ 공중이용시설 지도점검표 및 스티커 제작 3,000

국 1,500

도 300

군 1,200

○ 금연교육 및 환경조성 물품 구입 (폐모형 등

) 33,000

국 16,500

도 3,300

군 13,200

○ 금연구역 지정 표지판 제작 7,000

국 3,500

도 700

군 2,800

○ 공중이용시설 심야단속에 따른 특근매식비 1,000

국 500

도 100

군 400

○ 금연성공 상품권 지원 20,000400명*50,000원

국 10,000

도 2,000

군 8,000

○ 금연 교육자료 등 제작 8,764

국 4,382

도 876

군 3,506

○ 금연학교 및 금연우수업소 지정 5,000

국 2,500

도 500

군 2,000

202 여비 4,000 0 4,000

- 33 -

Page 34: 세출예산사업명세서 - gochang.go.krgochang.go.kr/images/010_gochang/images/gochang/file/sub03/budget/2015/...세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:건강증진

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 2,000

도 400

군 1,600

01 국내여비 4,000 0 4,000

○ 공중이용시설 등 금연 지도 점검

4,00020,000원*2명*10일*10월

국 2,000

도 400

군 1,600

301 일반보상금 18,400 0 18,400

국 9,200

도 1,840

군 7,360

09 행사실비보상금 8,400 0 8,400

○ 청소년 금연교실 강사료 2,400

국 1,200

도 240

군 960

○ 성인 이동금연교실 등 강사료 4,000

국 2,000

도 400

군 1,600

○ 흡연예방교육 등 강사료 2,000

국 1,000

도 200

군 800

11 기타보상금 10,000 0 10,000

○ 금연지도원 활동비 10,00050,000원*10일*10월*2명

국 5,000

도 1,000

군 4,000

307 민간이전 55,000 0 55,000

국 27,500

도 5,500

군 22,000

01 의료및구료비 55,000 0 55,000

○ 금연 행동보조제 구입(니코틴보조제 등) 50,000

국 25,000

도 5,000

군 20,000

○ 니코틴 소변검사용 시약 등 구입 5,000

국 2,500

도 500

군 2,000

405 자산취득비 6,000 0 6,000

국 3,000

도 600

군 2,400

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Page 35: 세출예산사업명세서 - gochang.go.krgochang.go.kr/images/010_gochang/images/gochang/file/sub03/budget/2015/...세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:건강증진

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000

○ 노후된 CO측정기 교체 등 6,0002,000,000원*3대

국 3,000

도 600

군 2,400

행정운영경비(보건소) 209,869 210,009 △140

행정운영경비 209,869 210,009 △140

부서 기본경비(보건소) 209,869 210,009 △140

201 일반운영비 166,329 165,469 860

01 사무관리비 45,537 43,677 1,860

○ 복사용지구입(A4) 2,040

○ 사무용품 구입(필기도구 등) 900

○ 복사기 기본 소모품 1,200

○ 팩스운영비 600

○ 기타운영비 2,606

○ 레이져프린터 토너 8,580

○ 각종 제서식 유인 500

○ 화장실용 소모품 5,250

○ 정수기 필터 교체(침전필터 외4종)및임대료

2,580

○ 보건소 감염성폐기물 처리비 600

○ 감염성폐기물 처리박스 외4종

720

○ 보건사업계획서 제작 1,250

○ 신규 공중보건의사 가운제작

1,800

○ 민원업무담당자 가운 구입 900

○ 건강진단서발급용지 인쇄 500

○ 각종검사서 및 접수용 대장서식

420

○ 지역보건의료계획 책자 제작 1,000

○ 의료서비스개선사업 책자 제작

1,000

○ 보건소 쓰레기봉투 구입 991

○ 보건소 당직비 5,700

○ 부서 기본업무수행 특근 매식비 1,600

○ 지역보건 의료계획 수립 급양비

800

○ 행사장 의료지원반 근무자 급양비 1,000

○ 보건의날 행사 운영비 3,000

300,000원*4개

150,000원*4개

357,500원*8대*3개

25원*2,000매*10종

50,000원*15개소*7회

215,000원*12월

50,000원*12월

60,000원*6종*2회

25,000원*50권

60,000원*15명*2회

60,000원*15명

50원*5종*2,000매

30원*7종*2,000매

40,000원*25권

40,000원*25권

50,000원*114일

5,000원*10명*16일

02 공공운영비 120,792 121,792 △1,000

○ 보건업무추진용 우표구입 1,000

- 35 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 행정운영경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 환경개선부담금(시설물, 차량)

420

○ TV유선방송료(대기실,구강보건실,

정신보건실등) 960

○ 보건소 전기요금 34,600

○ 보건소 상수도요금 4,392

○ 보건소 신문대금 900

○ 관용차량 제세공과금 2,700

○ 보건소 앰블런스등 차량유지비

12,000

○ 보건소 사무실 난방비(경유) 35,000

○ 건강증진실 운동기구 수리비 2,000

○ 보건소 민원인대기 안마의자 수리비

2,100

○ 보건소 건물유지보수비 3,340

○ 보건소 무인경비시설유지비 3,160

○ 전기안전관리비(보건소) 2,640

○ 승강기 유지보수비(보건소) 2,112

○ 방화안전관리 대행비(보건소)

2,640

○ 소방위험물 안전관리비(보건소)

168

○ 냉각탑 소독관리(보건소) 1,800

○ 냉동기 정기검사 및 유지보수(보건소)

3,500

○ 보일러 세관비(보건소) 1,800

○ 휀코일 청소관리(보건소)

960

○ 저수조탱크 청소(보건소) 2,600

210,000원*2회

80,000원*12월

366,000원*12월

337,500원*8대

1,500,000원*8대

350,000원*6대

220,000원*12월

176,000원*12월

220,000원*12월

84,000원*2회

300,000원*6월

3,500,000원*1식

1,800,000원*1회

10,000원*48개*2회

1,300,000원*2회

202 여비 29,060 26,060 3,000

01 국내여비 29,060 26,060 3,000

○ 부서 기본업무수행을 위한 출장비 20,980

○ 보건행정업무지도 여비 5,080

○ 보건지소·진료소 지도점검여비

3,00020,000원*150회

203 업무추진비 5,580 5,580 0

04 부서운영업무추진비 5,580 5,580 0

○ 부서운영업무추진비

5,580(350,000원+5,000원*23명)*12월

401 시설비및부대비 5,000 0 5,000

01 시설비 5,000 0 5,000

○ 보건소 방송장비 교체(대회의실)

5,0005,000,000원*1대

405 자산취득비 3,900 12,900 △9,000

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 행정운영경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 3,900 12,900 △9,000

○ 민원접수실 자동혈압계 구입

2,000

○ 민원접수실 다기능복합기 구입

1,900

2,000,000원*1대

1,900,000원*1대

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