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예산총칙 2017년도 추경 2 1 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원) 세입·세출예산총액 일시차입한도액 2,779,410,197 83,382,306 일반회계 1,853,665,020 55,609,951 특별회계 925,745,177 27,772,355 공기업특별회계 322,844,514 9,685,335 공영개발사업 92,614,689 2,778,441 상수도사업 170,924,172 5,127,725 하수도사업 59,305,653 1,779,170 기타특별회계 602,900,663 18,087,020 발전소주변지역지원사업 2,017,700 60,531 의료급여기금 5,552,360 166,571 저소득주민생활안정자금관리 1,022,800 30,684 기반시설 237,928 7,138 토지구획정리 1,780,467 53,414 교통사업 75,780,997 2,273,430 판교택지개발사업 470,633,411 14,119,002 도시재생 10,337,000 310,110 폐기물처리시설 35,538,000 1,066,140 2 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다. 3 일반회계 예비비는 70,762,275천원으로 한다. 4 2017년도 지방채차입한도액은 56,700,000천원으로 한다. 5 지방재정법 제47조제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

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예 산 총 칙

2017년도 추경 2 회

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.(단위:천원)

구 분 세입·세출예산총액 일시차입한도액

합 계 2,779,410,197 83,382,306

일반회계 1,853,665,020 55,609,951

특별회계 925,745,177 27,772,355

공기업특별회계 322,844,514 9,685,335

공영개발사업 92,614,689 2,778,441

상수도사업 170,924,172 5,127,725

하수도사업 59,305,653 1,779,170

기타특별회계 602,900,663 18,087,020

발전소주변지역지원사업 2,017,700 60,531

의료급여기금 5,552,360 166,571

저소득주민생활안정자금관리 1,022,800 30,684

기반시설 237,928 7,138

토지구획정리 1,780,467 53,414

교통사업 75,780,997 2,273,430

판교택지개발사업 470,633,411 14,119,002

도시재생 10,337,000 310,110

폐기물처리시설 35,538,000 1,066,140

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 70,762,275천원으로 한다.

제 4 조 2017년도 지방채차입한도액은 56,700,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업

간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

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구 분 예 산 액 기정액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 (단위:천원)

회 계 별 예 산 규 모

총 계 2,779,410,197 100.00% 2,658,017,135 100.00% 121,393,062 4.57%

일반회계 1,853,665,020 66.69% 1,742,307,109 65.55% 111,357,911 6.39%

특별회계 925,745,177 33.31% 915,710,026 34.45% 10,035,151 1.10%

공기업특별회계 322,844,514 11.62% 316,663,302 11.91% 6,181,212 1.95%

공영개발사업 92,614,689 3.33% 91,277,649 3.43% 1,337,040 1.46%

상수도사업 170,924,172 6.15% 166,080,000 6.25% 4,844,172 2.92%

하수도사업 59,305,653 2.13% 59,305,653 2.23% 0 0.00%

기타특별회계 602,900,663 21.69% 599,046,724 22.54% 3,853,939 0.64%

발전소주변지역지원사업 2,017,700 0.07% 2,017,700 0.08% 0 0.00%

의료급여기금 5,552,360 0.20% 5,388,959 0.20% 163,401 3.03%

저소득주민생활안정자금관

1,022,800 0.04% 1,022,800 0.04% 0 0.00%

기반시설 237,928 0.01% 237,928 0.01% 0 0.00%

토지구획정리 1,780,467 0.06% 1,780,467 0.07% 0 0.00%

교통사업 75,780,997 2.73% 72,090,459 2.71% 3,690,538 5.12%

판교택지개발사업 470,633,411 16.93% 470,633,411 17.71% 0 0.00%

도시재생 10,337,000 0.37% 10,337,000 0.39% 0 0.00%

폐기물처리시설 35,538,000 1.28% 35,538,000 1.34% 0 0.00%

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장·관 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 2,779,410,197 100.00 % 2,658,017,135 100.00 % 121,393,062 4.57%

100 지방세수입 846,230,801 30.45 % 846,230,801 31.84 % 0 0.00%

110 지방세 846,230,801 30.45 % 846,230,801 31.84 % 0 0.00%

200 세외수입 403,903,100 14.53 % 387,604,148 14.58 % 16,298,952 4.21%

210 경상적세외수입 225,929,917 8.13 % 225,929,917 8.50 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 177,973,183 6.40 % 161,674,231 6.08 % 16,298,952 10.08%

300 지방교부세 15,499,000 0.56 % 12,284,000 0.46 % 3,215,000 26.17%

310 지방교부세 15,499,000 0.56 % 12,284,000 0.46 % 3,215,000 26.17%

400 조정교부금등 221,035,000 7.95 % 213,281,000 8.02 % 7,754,000 3.64%

420 시ㆍ군조정교부금등 221,035,000 7.95 % 213,281,000 8.02 % 7,754,000 3.64%

500 보조금 445,558,667 16.03 % 421,364,586 15.85 % 24,194,081 5.74%

510 국고보조금등 338,561,900 12.18 % 319,702,708 12.03 % 18,859,192 5.90%

520 시ㆍ도비보조금등 106,996,767 3.85 % 101,661,878 3.82 % 5,334,889 5.25%

600 지방채 19,032,912 0.68 % 19,032,912 0.72 % 0 0.00%

610 국내차입금 19,032,912 0.68 % 19,032,912 0.72 % 0 0.00%

700 보전수입등및내부거래 828,150,717 29.80 % 758,219,688 28.53 % 69,931,029 9.22%

710 보전수입등 777,003,575 27.96 % 710,822,363 26.74 % 66,181,212 9.31%

720 내부거래 51,147,142 1.84 % 47,397,325 1.78 % 3,749,817 7.91%

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장·관 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 1,853,665,020 100.00 % 1,742,307,109 100.00 % 111,357,911 6.39%

100 지방세수입 846,230,801 45.65 % 846,230,801 48.57 % 0 0.00%

110 지방세 846,230,801 45.65 % 846,230,801 48.57 % 0 0.00%

200 세외수입 172,524,349 9.31 % 156,324,349 8.97 % 16,200,000 10.36%

210 경상적세외수입 93,804,488 5.06 % 93,804,488 5.38 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 78,719,861 4.25 % 62,519,861 3.59 % 16,200,000 25.91%

300 지방교부세 15,499,000 0.84 % 12,284,000 0.71 % 3,215,000 26.17%

310 지방교부세 15,499,000 0.84 % 12,284,000 0.71 % 3,215,000 26.17%

400 조정교부금등 221,035,000 11.92 % 213,281,000 12.24 % 7,754,000 3.64%

420 시ㆍ군조정교부금등 221,035,000 11.92 % 213,281,000 12.24 % 7,754,000 3.64%

500 보조금 435,375,870 23.49 % 411,186,959 23.60 % 24,188,911 5.88%

510 국고보조금등 329,225,160 17.76 % 310,370,368 17.81 % 18,854,792 6.07%

520 시ㆍ도비보조금등 106,150,710 5.73 % 100,816,591 5.79 % 5,334,119 5.29%

600 지방채 19,000,000 1.02 % 19,000,000 1.09 % 0 0.00%

610 국내차입금 19,000,000 1.02 % 19,000,000 1.09 % 0 0.00%

700 보전수입등및내부거래 144,000,000 7.77 % 84,000,000 4.82 % 60,000,000 71.43%

710 보전수입등 142,000,000 7.66 % 82,000,000 4.71 % 60,000,000 73.17%

720 내부거래 2,000,000 0.11 % 2,000,000 0.11 % 0 0.00%

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장·관 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 602,900,663 100.00 % 599,046,724 100.00 % 3,853,939 0.64%

200 세외수입 122,862,415 20.38 % 122,763,463 20.49 % 98,952 0.08%

210 경상적세외수입 29,108,105 4.83 % 29,108,105 4.86 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 93,754,310 15.55 % 93,655,358 15.63 % 98,952 0.11%

500 보조금 3,688,797 0.61 % 3,683,627 0.61 % 5,170 0.14%

510 국고보조금등 3,209,740 0.53 % 3,205,340 0.54 % 4,400 0.14%

520 시ㆍ도비보조금등 479,057 0.08 % 478,287 0.08 % 770 0.16%

700 보전수입등및내부거래 476,349,451 79.01 % 472,599,634 78.89 % 3,749,817 0.79%

710 보전수입등 428,322,363 71.04 % 428,322,363 71.50 % 0 0.00%

720 내부거래 48,027,088 7.97 % 44,277,271 7.39 % 3,749,817 8.47%

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장·관 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 322,844,514 100.00 % 316,663,302 100.00 % 6,181,212 1.95%

200 세외수입 108,516,336 33.61 % 108,516,336 34.27 % 0 0.00%

210 경상적세외수입 103,017,324 31.91 % 103,017,324 32.53 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 5,499,012 1.70 % 5,499,012 1.74 % 0 0.00%

500 보조금 6,494,000 2.01 % 6,494,000 2.05 % 0 0.00%

510 국고보조금등 6,127,000 1.90 % 6,127,000 1.93 % 0 0.00%

520 시ㆍ도비보조금등 367,000 0.11 % 367,000 0.12 % 0 0.00%

600 지방채 32,912 0.01 % 32,912 0.01 % 0 0.00%

610 국내차입금 32,912 0.01 % 32,912 0.01 % 0 0.00%

700 보전수입등및내부거래 207,801,266 64.37 % 201,620,054 63.67 % 6,181,212 3.07%

710 보전수입등 206,681,212 64.02 % 200,500,000 63.32 % 6,181,212 3.08%

720 내부거래 1,120,054 0.35 % 1,120,054 0.35 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 2,779,410,197 100.00 % 2,658,017,135 100.00 % 121,393,062 4.57 %

010 일반공공행정 113,851,820 4.10 % 103,484,015 3.89 % 10,367,805 10.02 %

011 입법및선거관리 4,023,733 0.14 % 3,942,561 0.15 % 81,172 2.06 %

013 지방행정ㆍ재정지원 6,230,685 0.22 % 5,893,566 0.22 % 337,119 5.72 %

016 일반행정 103,597,402 3.73 % 93,647,888 3.52 % 9,949,514 10.62 %

020 공공질서및안전 6,324,524 0.23 % 4,146,260 0.16 % 2,178,264 52.54 %

025 재난방재ㆍ민방위 6,324,524 0.23 % 4,146,260 0.16 % 2,178,264 52.54 %

050 교육 54,824,708 1.97 % 59,528,365 2.24 % △4,703,657 △7.90 %

051 유아및초중등교육 54,163,202 1.95 % 58,924,859 2.22 % △4,761,657 △8.08 %

053 평생ㆍ직업교육 661,506 0.02 % 603,506 0.02 % 58,000 9.61 %

060 문화및관광 139,544,631 5.02 % 130,771,824 4.92 % 8,772,807 6.71 %

061 문화예술 79,983,209 2.88 % 77,132,152 2.90 % 2,851,057 3.70 %

062 관광 473,080 0.02 % 403,880 0.02 % 69,200 17.13 %

063 체육 57,205,411 2.06 % 51,399,441 1.93 % 5,805,970 11.30 %

064 문화재 1,882,931 0.07 % 1,836,351 0.07 % 46,580 2.54 %

070 환경보호 368,568,765 13.26 % 359,965,173 13.54 % 8,603,592 2.39 %

071 상하수도ㆍ수질 230,736,467 8.30 % 225,882,295 8.50 % 4,854,172 2.15 %

072 폐기물 117,244,705 4.22 % 114,738,863 4.32 % 2,505,842 2.18 %

073 대기 11,216,108 0.40 % 10,404,569 0.39 % 811,539 7.80 %

074 자연 1,072,239 0.04 % 1,072,239 0.04 % 0 0.00 %

076 환경보호일반 8,299,246 0.30 % 7,867,207 0.30 % 432,039 5.49 %

080 사회복지 688,118,268 24.76 % 670,158,798 25.21 % 17,959,470 2.68 %

081 기초생활보장 108,766,322 3.91 % 107,206,554 4.03 % 1,559,768 1.45 %

082 취약계층지원 71,147,394 2.56 % 69,320,290 2.61 % 1,827,104 2.64 %

084 보육ㆍ가족및여성 244,899,784 8.81 % 241,790,857 9.10 % 3,108,927 1.29 %

085 노인ㆍ청소년 239,431,524 8.61 % 227,713,038 8.57 % 11,718,486 5.15 %

086 노동 12,524,464 0.45 % 12,829,279 0.48 % △304,815 △2.38 %

087 보훈 6,741,978 0.24 % 6,741,978 0.25 % 0 0.00 %

089 사회복지일반 4,606,802 0.17 % 4,556,802 0.17 % 50,000 1.10 %

090 보건 128,814,453 4.63 % 127,993,464 4.82 % 820,989 0.64 %

091 보건의료 127,415,148 4.58 % 126,850,659 4.77 % 564,489 0.45 %

093 식품의약안전 1,399,305 0.05 % 1,142,805 0.04 % 256,500 22.44 %

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【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

100 농림해양수산 9,367,552 0.34 % 9,111,204 0.34 % 256,348 2.81 %

101 농업ㆍ농촌 3,475,652 0.13 % 3,438,067 0.13 % 37,585 1.09 %

102 임업ㆍ산촌 5,891,900 0.21 % 5,673,137 0.21 % 218,763 3.86 %

110 산업ㆍ중소기업 59,013,056 2.12 % 40,905,217 1.54 % 18,107,839 44.27 %

114 산업진흥ㆍ고도화 27,882,381 1.00 % 26,327,089 0.99 % 1,555,292 5.91 %

115 에너지및자원개발 2,498,501 0.09 % 2,496,996 0.09 % 1,505 0.06 %

116 산업ㆍ중소기업일반 28,632,174 1.03 % 12,081,132 0.45 % 16,551,042 137.00 %

120 수송및교통 244,980,595 8.81 % 229,061,671 8.62 % 15,918,924 6.95 %

121 도로 78,562,553 2.83 % 72,141,290 2.71 % 6,421,263 8.90 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 166,418,042 5.99 % 156,920,381 5.90 % 9,497,661 6.05 %

140 국토및지역개발 667,394,268 24.01 % 662,818,083 24.94 % 4,576,185 0.69 %

141 수자원 2,486,080 0.09 % 2,486,080 0.09 % 0 0.00 %

142 지역및도시 659,675,562 23.73 % 655,099,377 24.65 % 4,576,185 0.70 %

143 산업단지 5,232,626 0.19 % 5,232,626 0.20 % 0 0.00 %

160 예비비 70,762,275 2.55 % 32,655,972 1.23 % 38,106,303 116.69 %

161 예비비 70,762,275 2.55 % 32,655,972 1.23 % 38,106,303 116.69 %

900 기타 227,845,282 8.20 % 227,417,089 8.56 % 428,193 0.19 %

901 기타 227,845,282 8.20 % 227,417,089 8.56 % 428,193 0.19 %

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세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 1,853,665,020 100.00 % 1,742,307,109 100.00 % 111,357,911 6.39 %

010 일반공공행정 113,639,640 6.13 % 103,308,295 5.93 % 10,331,345 10.00 %

011 입법및선거관리 4,023,733 0.22 % 3,942,561 0.23 % 81,172 2.06 %

013 지방행정ㆍ재정지원 6,018,505 0.32 % 5,717,846 0.33 % 300,659 5.26 %

016 일반행정 103,597,402 5.59 % 93,647,888 5.37 % 9,949,514 10.62 %

020 공공질서및안전 6,324,524 0.34 % 4,146,260 0.24 % 2,178,264 52.54 %

025 재난방재ㆍ민방위 6,324,524 0.34 % 4,146,260 0.24 % 2,178,264 52.54 %

050 교육 54,824,708 2.96 % 59,528,365 3.42 % △4,703,657 △7.90 %

051 유아및초중등교육 54,163,202 2.92 % 58,924,859 3.38 % △4,761,657 △8.08 %

053 평생ㆍ직업교육 661,506 0.04 % 603,506 0.03 % 58,000 9.61 %

060 문화및관광 139,544,631 7.53 % 130,771,824 7.51 % 8,772,807 6.71 %

061 문화예술 79,983,209 4.31 % 77,132,152 4.43 % 2,851,057 3.70 %

062 관광 473,080 0.03 % 403,880 0.02 % 69,200 17.13 %

063 체육 57,205,411 3.09 % 51,399,441 2.95 % 5,805,970 11.30 %

064 문화재 1,882,931 0.10 % 1,836,351 0.11 % 46,580 2.54 %

070 환경보호 102,800,940 5.55 % 99,041,520 5.68 % 3,759,420 3.80 %

071 상하수도ㆍ수질 506,642 0.03 % 496,642 0.03 % 10,000 2.01 %

072 폐기물 81,706,705 4.41 % 79,200,863 4.55 % 2,505,842 3.16 %

073 대기 11,216,108 0.61 % 10,404,569 0.60 % 811,539 7.80 %

074 자연 1,072,239 0.06 % 1,072,239 0.06 % 0 0.00 %

076 환경보호일반 8,299,246 0.45 % 7,867,207 0.45 % 432,039 5.49 %

080 사회복지 681,543,108 36.77 % 663,747,039 38.10 % 17,796,069 2.68 %

081 기초생활보장 103,213,962 5.57 % 101,817,595 5.84 % 1,396,367 1.37 %

082 취약계층지원 70,124,594 3.78 % 68,297,490 3.92 % 1,827,104 2.68 %

084 보육ㆍ가족및여성 244,899,784 13.21 % 241,790,857 13.88 % 3,108,927 1.29 %

085 노인ㆍ청소년 239,431,524 12.92 % 227,713,038 13.07 % 11,718,486 5.15 %

086 노동 12,524,464 0.68 % 12,829,279 0.74 % △304,815 △2.38 %

087 보훈 6,741,978 0.36 % 6,741,978 0.39 % 0 0.00 %

089 사회복지일반 4,606,802 0.25 % 4,556,802 0.26 % 50,000 1.10 %

090 보건 128,814,453 6.95 % 127,993,464 7.35 % 820,989 0.64 %

091 보건의료 127,415,148 6.87 % 126,850,659 7.28 % 564,489 0.45 %

093 식품의약안전 1,399,305 0.08 % 1,142,805 0.07 % 256,500 22.44 %

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【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

100 농림해양수산 9,367,552 0.51 % 9,111,204 0.52 % 256,348 2.81 %

101 농업ㆍ농촌 3,475,652 0.19 % 3,438,067 0.20 % 37,585 1.09 %

102 임업ㆍ산촌 5,891,900 0.32 % 5,673,137 0.33 % 218,763 3.86 %

110 산업ㆍ중소기업 56,995,356 3.07 % 38,887,517 2.23 % 18,107,839 46.56 %

114 산업진흥ㆍ고도화 27,882,381 1.50 % 26,327,089 1.51 % 1,555,292 5.91 %

115 에너지및자원개발 480,801 0.03 % 479,296 0.03 % 1,505 0.31 %

116 산업ㆍ중소기업일반 28,632,174 1.54 % 12,081,132 0.69 % 16,551,042 137.00 %

120 수송및교통 167,611,245 9.04 % 155,322,056 8.91 % 12,289,189 7.91 %

121 도로 73,249,053 3.95 % 66,827,790 3.84 % 6,421,263 9.61 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 94,362,192 5.09 % 88,494,266 5.08 % 5,867,926 6.63 %

140 국토및지역개발 97,152,953 5.24 % 93,917,768 5.39 % 3,235,185 3.44 %

141 수자원 2,486,080 0.13 % 2,486,080 0.14 % 0 0.00 %

142 지역및도시 89,434,247 4.82 % 86,199,062 4.95 % 3,235,185 3.75 %

143 산업단지 5,232,626 0.28 % 5,232,626 0.30 % 0 0.00 %

160 예비비 70,762,275 3.82 % 32,655,972 1.87 % 38,106,303 116.69 %

161 예비비 70,762,275 3.82 % 32,655,972 1.87 % 38,106,303 116.69 %

900 기타 224,283,635 12.10 % 223,875,825 12.85 % 407,810 0.18 %

901 기타 224,283,635 12.10 % 223,875,825 12.85 % 407,810 0.18 %

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세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 602,900,663 100.00 % 599,046,724 100.00 % 3,853,939 0.64 %

010 일반공공행정 212,180 0.04 % 175,720 0.03 % 36,460 20.75 %

013 지방행정ㆍ재정지원 212,180 0.04 % 175,720 0.03 % 36,460 20.75 %

070 환경보호 35,538,000 5.89 % 35,538,000 5.93 % 0 0.00 %

072 폐기물 35,538,000 5.89 % 35,538,000 5.93 % 0 0.00 %

080 사회복지 6,575,160 1.09 % 6,411,759 1.07 % 163,401 2.55 %

081 기초생활보장 5,552,360 0.92 % 5,388,959 0.90 % 163,401 3.03 %

082 취약계층지원 1,022,800 0.17 % 1,022,800 0.17 % 0 0.00 %

110 산업ㆍ중소기업 2,017,700 0.33 % 2,017,700 0.34 % 0 0.00 %

115 에너지및자원개발 2,017,700 0.33 % 2,017,700 0.34 % 0 0.00 %

120 수송및교통 77,369,350 12.83 % 73,739,615 12.31 % 3,629,735 4.92 %

121 도로 5,313,500 0.88 % 5,313,500 0.89 % 0 0.00 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 72,055,850 11.95 % 68,426,115 11.42 % 3,629,735 5.30 %

140 국토및지역개발 477,626,626 79.22 % 477,622,666 79.73 % 3,960 0.00 %

142 지역및도시 477,626,626 79.22 % 477,622,666 79.73 % 3,960 0.00 %

900 기타 3,561,647 0.59 % 3,541,264 0.59 % 20,383 0.58 %

901 기타 3,561,647 0.59 % 3,541,264 0.59 % 20,383 0.58 %

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세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

총 계 322,844,514 100.00 % 316,663,302 100.00 % 6,181,212 1.95 %

070 환경보호 230,229,825 71.31 % 225,385,653 71.18 % 4,844,172 2.15 %

071 상하수도ㆍ수질 230,229,825 71.31 % 225,385,653 71.18 % 4,844,172 2.15 %

140 국토및지역개발 92,614,689 28.69 % 91,277,649 28.82 % 1,337,040 1.46 %

142 지역및도시 92,614,689 28.69 % 91,277,649 28.82 % 1,337,040 1.46 %

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

총 계 2,779,410,197 100.00 % 2,658,017,135 100.00 % 121,393,062 4.57 %

의회사무국 6,828,600 0.25 % 6,638,451 0.25 % 190,149 2.86 %

의회사무국 6,828,600 0.25 % 6,638,451 0.25 % 190,149 2.86 %

공보관 4,580,193 0.16 % 4,550,527 0.17 % 29,666 0.65 %

공보관 4,580,193 0.16 % 4,550,527 0.17 % 29,666 0.65 %

감사관 304,758 0.01 % 304,758 0.01 % 0 0.00 %

감사관 304,758 0.01 % 304,758 0.01 % 0 0.00 %

재난안전관 2,100,697 0.08 % 1,924,058 0.07 % 176,639 9.18 %

재난안전관 2,100,697 0.08 % 1,924,058 0.07 % 176,639 9.18 %

복지보건국 283,719,069 10.21 % 274,356,018 10.32 % 9,363,051 3.41 %

사회복지과 28,553,537 1.03 % 28,458,662 1.07 % 94,875 0.33 %

복지지원과 31,316,362 1.13 % 30,980,817 1.17 % 335,545 1.08 %

장애인복지과 42,676,106 1.54 % 41,214,159 1.55 % 1,461,947 3.55 %

노인복지과 56,476,271 2.03 % 50,910,397 1.92 % 5,565,874 10.93 %

가족여성과 7,668,746 0.28 % 8,143,003 0.31 % △474,257 △5.82 %

아동보육과 36,661,497 1.32 % 34,572,830 1.30 % 2,088,667 6.04 %

식품안전과 1,234,970 0.04 % 983,470 0.04 % 251,500 25.57 %

공공의료정책과 79,131,580 2.85 % 79,092,680 2.98 % 38,900 0.05 %

행정기획국 155,810,244 5.61 % 115,679,359 4.35 % 40,130,885 34.69 %

행정지원과 12,206,975 0.44 % 12,168,815 0.46 % 38,160 0.31 %

정책기획과 1,167,089 0.04 % 1,145,589 0.04 % 21,500 1.88 %

자치행정과 48,583,635 1.75 % 46,296,785 1.74 % 2,286,850 4.94 %

예산법무과 79,632,846 2.87 % 42,099,102 1.58 % 37,533,744 89.16 %

민원여권과 1,752,859 0.06 % 1,747,246 0.07 % 5,613 0.32 %

정보정책과 12,466,840 0.45 % 12,221,822 0.46 % 245,018 2.00 %

교육문화환경국 193,968,942 6.98 % 189,334,545 7.12 % 4,634,397 2.45 %

교육청소년과 86,424,557 3.11 % 90,280,810 3.40 % △3,856,253 △4.27 %

문화관광과 38,551,090 1.39 % 36,810,852 1.38 % 1,740,238 4.73 %

체육진흥과 57,101,351 2.05 % 51,295,381 1.93 % 5,805,970 11.32 %

환경정책과 11,891,944 0.43 % 10,947,502 0.41 % 944,442 8.63 %

재정경제국 209,406,040 7.53 % 203,288,973 7.65 % 6,117,067 3.01 %

고용노동과 9,906,071 0.36 % 10,181,169 0.38 % △275,098 △2.70 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

지역경제과 10,188,438 0.37 % 10,163,348 0.38 % 25,090 0.25 %

기업지원과 7,020,211 0.25 % 6,948,243 0.26 % 71,968 1.04 %

세정과 973,672 0.04 % 963,487 0.04 % 10,185 1.06 %

징수과 3,574,637 0.13 % 3,415,865 0.13 % 158,772 4.65 %

회계과 177,743,011 6.39 % 171,616,861 6.46 % 6,126,150 3.57 %

도시주택국 111,901,860 4.03 % 100,088,977 3.77 % 11,812,883 11.80 %

도시계획과 403,784 0.01 % 403,784 0.02 % 0 0.00 %

주택과 102,887,182 3.70 % 98,692,463 3.71 % 4,194,719 4.25 %

공동주택과 7,448,016 0.27 % 296,192 0.01 % 7,151,824 2414.59 %

건축과 1,162,878 0.04 % 696,538 0.03 % 466,340 66.95 %

교통도로국 196,764,179 7.08 % 185,312,316 6.97 % 11,451,863 6.18 %

교통기획과 91,247,977 3.28 % 83,776,693 3.15 % 7,471,284 8.92 %

대중교통과 65,696,287 2.36 % 63,597,096 2.39 % 2,099,191 3.30 %

도로과 38,115,242 1.37 % 36,323,854 1.37 % 1,791,388 4.93 %

토지정보과 1,704,673 0.06 % 1,614,673 0.06 % 90,000 5.57 %

행복도시창조단 56,550,532 2.03 % 39,032,067 1.47 % 17,518,465 44.88 %

창조산업과 20,451,232 0.74 % 19,434,248 0.73 % 1,016,984 5.23 %

전통시장현대화과 27,898,069 1.00 % 11,347,027 0.43 % 16,551,042 145.86 %

첨단교통과 8,201,231 0.30 % 8,250,792 0.31 % △49,561 △0.60 %

수정구보건소 10,984,341 0.40 % 10,780,819 0.41 % 203,522 1.89 %

수정구보건소 보건행정과 10,984,341 0.40 % 10,780,819 0.41 % 203,522 1.89 %

중원구보건소 19,585,185 0.70 % 19,435,835 0.73 % 149,350 0.77 %

중원구보건소 보건행정과 19,585,185 0.70 % 19,435,835 0.73 % 149,350 0.77 %

분당구보건소 20,607,178 0.74 % 20,424,382 0.77 % 182,796 0.89 %

분당구보건소 보건행정과 20,239,416 0.73 % 20,047,739 0.75 % 191,677 0.96 %

분당구보건소 판교보건지소 367,762 0.01 % 376,643 0.01 % △8,881 △2.36 %

농업기술센터 728,056 0.03 % 728,056 0.03 % 0 0.00 %

농업기술센터 728,056 0.03 % 728,056 0.03 % 0 0.00 %

푸른도시사업소 102,588,226 3.69 % 94,818,559 3.57 % 7,769,667 8.19 %

청소행정과 72,092,882 2.59 % 69,587,040 2.62 % 2,505,842 3.60 %

하천관리과 7,582,645 0.27 % 5,258,459 0.20 % 2,324,186 44.20 %

공원과 15,229,220 0.55 % 13,637,184 0.51 % 1,592,036 11.67 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

녹지과 7,683,479 0.28 % 6,335,876 0.24 % 1,347,603 21.27 %

맑은물관리사업소 230,265,225 8.28 % 225,421,053 8.48 % 4,844,172 2.15 %

수도행정과 170,924,172 6.15 % 166,080,000 6.25 % 4,844,172 2.92 %

수도시설과 35,400 0.00 % 35,400 0.00 % 0 0.00 %

수질복원과 59,305,653 2.13 % 59,305,653 2.23 % 0 0.00 %

도시개발사업단 514,261,341 18.50 % 524,265,301 19.72 % △10,003,960 △1.91 %

도시재생정책과 492,007,841 17.70 % 511,989,321 19.26 % △19,981,480 △3.90 %

도시개발과 22,067,830 0.79 % 12,075,750 0.45 % 9,992,080 82.75 %

도시정비과 122,710 0.00 % 137,270 0.01 % △14,560 △10.61 %

시설공사과 62,960 0.00 % 62,960 0.00 % 0 0.00 %

평생학습원 48,924,900 1.76 % 47,639,061 1.79 % 1,285,839 2.70 %

평생학습과 2,763,518 0.10 % 2,809,850 0.11 % △46,332 △1.65 %

도서관지원과 35,041,987 1.26 % 33,710,904 1.27 % 1,331,083 3.95 %

중앙도서관 2,641,688 0.10 % 2,655,500 0.10 % △13,812 △0.52 %

분당도서관 1,989,908 0.07 % 1,975,008 0.07 % 14,900 0.75 %

구미도서관 2,218,222 0.08 % 2,218,222 0.08 % 0 0.00 %

판교도서관 4,269,577 0.15 % 4,269,577 0.16 % 0 0.00 %

차량등록사업소 927,314 0.03 % 949,183 0.04 % △21,869 △2.30 %

차량등록사업소 927,314 0.03 % 949,183 0.04 % △21,869 △2.30 %

영생관리사업소 4,515,390 0.16 % 4,515,390 0.17 % 0 0.00 %

영생관리사업소 4,515,390 0.16 % 4,515,390 0.17 % 0 0.00 %

수정구 본청 168,008,247 6.04 % 163,069,704 6.14 % 4,938,543 3.03 %

수정구 행정지원과 4,475,075 0.16 % 4,449,415 0.17 % 25,660 0.58 %

수정구 시민봉사과 503,069 0.02 % 412,584 0.02 % 90,485 21.93 %

수정구 세무과 501,621 0.02 % 487,602 0.02 % 14,019 2.88 %

수정구 사회복지과 74,627,634 2.69 % 72,361,238 2.72 % 2,266,396 3.13 %

수정구 가정복지과 51,513,320 1.85 % 51,016,016 1.92 % 497,304 0.97 %

수정구 복지지원과 1,315,918 0.05 % 1,292,318 0.05 % 23,600 1.83 %

수정구 경제교통과 1,441,532 0.05 % 1,426,442 0.05 % 15,090 1.06 %

수정구 환경위생과 18,468,292 0.66 % 18,468,292 0.69 % 0 0.00 %

수정구 건설과 14,849,537 0.53 % 12,843,548 0.48 % 2,005,989 15.62 %

수정구 건축과 312,249 0.01 % 312,249 0.01 % 0 0.00 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

수정구 동사무소 7,903,122 0.28 % 7,899,284 0.30 % 3,838 0.05 %

신흥1동 461,472 0.02 % 461,472 0.02 % 0 0.00 %

신흥2동 504,603 0.02 % 504,603 0.02 % 0 0.00 %

신흥3동 490,470 0.02 % 490,070 0.02 % 400 0.08 %

태평1동 521,334 0.02 % 519,284 0.02 % 2,050 0.39 %

태평2동 413,847 0.01 % 413,847 0.02 % 0 0.00 %

태평3동 586,609 0.02 % 586,609 0.02 % 0 0.00 %

태평4동 342,836 0.01 % 342,196 0.01 % 640 0.19 %

수진1동 397,431 0.01 % 397,431 0.01 % 0 0.00 %

수진2동 619,539 0.02 % 619,539 0.02 % 0 0.00 %

단대동 458,473 0.02 % 457,913 0.02 % 560 0.12 %

산성동 526,713 0.02 % 526,713 0.02 % 0 0.00 %

양지동 902,054 0.03 % 915,026 0.03 % △12,972 △1.42 %

복정동 451,930 0.02 % 451,930 0.02 % 0 0.00 %

위례동 367,330 0.01 % 354,170 0.01 % 13,160 3.72 %

신촌동 272,918 0.01 % 272,918 0.01 % 0 0.00 %

고등동 292,014 0.01 % 292,014 0.01 % 0 0.00 %

시흥동 293,549 0.01 % 293,549 0.01 % 0 0.00 %

중원구 본청 170,526,483 6.14 % 166,411,571 6.26 % 4,114,912 2.47 %

중원구 행정지원과 4,538,322 0.16 % 4,351,322 0.16 % 187,000 4.30 %

중원구 시민봉사과 1,064,022 0.04 % 369,719 0.01 % 694,303 187.79 %

중원구 세무과 581,402 0.02 % 566,759 0.02 % 14,643 2.58 %

중원구 사회복지과 76,937,275 2.77 % 74,313,584 2.80 % 2,623,691 3.53 %

중원구 가정복지과 58,291,184 2.10 % 57,806,148 2.17 % 485,036 0.84 %

중원구 복지지원과 1,282,918 0.05 % 1,289,118 0.05 % △6,200 △0.48 %

중원구 경제교통과 1,396,235 0.05 % 1,396,235 0.05 % 0 0.00 %

중원구 환경위생과 18,012,164 0.65 % 17,857,164 0.67 % 155,000 0.87 %

중원구 건설과 8,160,198 0.29 % 8,198,759 0.31 % △38,561 △0.47 %

중원구 건축과 262,763 0.01 % 262,763 0.01 % 0 0.00 %

중원구 동사무소 5,671,517 0.20 % 5,629,197 0.21 % 42,320 0.75 %

성남동 511,619 0.02 % 511,619 0.02 % 0 0.00 %

중앙동 568,643 0.02 % 568,643 0.02 % 0 0.00 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

금광1동 483,823 0.02 % 483,823 0.02 % 0 0.00 %

금광2동 551,971 0.02 % 551,411 0.02 % 560 0.10 %

은행1동 384,283 0.01 % 349,283 0.01 % 35,000 10.02 %

은행2동 629,774 0.02 % 629,614 0.02 % 160 0.03 %

상대원1동 549,677 0.02 % 543,077 0.02 % 6,600 1.22 %

상대원2동 423,303 0.02 % 423,303 0.02 % 0 0.00 %

상대원3동 498,824 0.02 % 498,824 0.02 % 0 0.00 %

하대원동 474,589 0.02 % 474,589 0.02 % 0 0.00 %

도촌동 595,011 0.02 % 595,011 0.02 % 0 0.00 %

분당구 본청 240,691,563 8.66 % 234,522,206 8.82 % 6,169,357 2.63 %

분당구 행정지원과 6,278,595 0.23 % 5,491,898 0.21 % 786,697 14.32 %

분당구 시민봉사과 583,831 0.02 % 547,509 0.02 % 36,322 6.63 %

분당구 세무1과 225,058 0.01 % 215,962 0.01 % 9,096 4.21 %

분당구 세무2과 1,068,368 0.04 % 929,964 0.03 % 138,404 14.88 %

분당구 사회복지과 78,210,875 2.81 % 76,395,709 2.87 % 1,815,166 2.38 %

분당구 가정복지과 98,923,607 3.56 % 98,272,047 3.70 % 651,560 0.66 %

분당구 경제교통과 2,281,367 0.08 % 2,281,367 0.09 % 0 0.00 %

분당구 환경위생과 387,898 0.01 % 382,898 0.01 % 5,000 1.31 %

분당구 건설과 2,848,183 0.10 % 2,846,558 0.11 % 1,625 0.06 %

분당구 도로관리과 20,609,828 0.74 % 17,942,341 0.68 % 2,667,487 14.87 %

분당구 녹지공원과 9,176,515 0.33 % 9,126,515 0.34 % 50,000 0.55 %

분당구 건축과 182,668 0.01 % 174,668 0.01 % 8,000 4.58 %

분당구 도시미관과 19,914,770 0.72 % 19,914,770 0.75 % 0 0.00 %

분당구 동사무소 11,286,995 0.41 % 10,997,485 0.41 % 289,510 2.63 %

분당동 529,490 0.02 % 529,430 0.02 % 60 0.01 %

수내1동 627,961 0.02 % 627,841 0.02 % 120 0.02 %

수내2동 384,936 0.01 % 371,626 0.01 % 13,310 3.58 %

수내3동 374,836 0.01 % 374,836 0.01 % 0 0.00 %

정자동 432,128 0.02 % 431,568 0.02 % 560 0.13 %

정자1동 497,564 0.02 % 497,564 0.02 % 0 0.00 %

정자2동 482,633 0.02 % 493,087 0.02 % △10,454 △2.12 %

정자3동 470,179 0.02 % 377,979 0.01 % 92,200 24.39 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

서현1동 599,757 0.02 % 589,217 0.02 % 10,540 1.79 %

서현2동 422,110 0.02 % 422,050 0.02 % 60 0.01 %

이매1동 426,858 0.02 % 423,858 0.02 % 3,000 0.71 %

이매2동 373,447 0.01 % 359,197 0.01 % 14,250 3.97 %

야탑1동 520,459 0.02 % 520,399 0.02 % 60 0.01 %

야탑2동 424,769 0.02 % 411,379 0.02 % 13,390 3.25 %

야탑3동 534,255 0.02 % 544,708 0.02 % △10,453 △1.92 %

금곡동 814,493 0.03 % 652,866 0.02 % 161,627 24.76 %

구미동 576,252 0.02 % 576,252 0.02 % 0 0.00 %

구미1동 560,344 0.02 % 560,344 0.02 % 0 0.00 %

판교동 584,344 0.02 % 584,344 0.02 % 0 0.00 %

삼평동 530,409 0.02 % 530,249 0.02 % 160 0.03 %

백현동 568,473 0.02 % 567,793 0.02 % 680 0.12 %

운중동 551,298 0.02 % 550,898 0.02 % 400 0.07 %

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

총 계 1,853,665,020 100.00 % 1,742,307,109 100.00 % 111,357,911 6.39 %

의회사무국 6,828,600 0.37 % 6,638,451 0.38 % 190,149 2.86 %

의회사무국 6,828,600 0.37 % 6,638,451 0.38 % 190,149 2.86 %

공보관 4,580,193 0.25 % 4,550,527 0.26 % 29,666 0.65 %

공보관 4,580,193 0.25 % 4,550,527 0.26 % 29,666 0.65 %

감사관 304,758 0.02 % 304,758 0.02 % 0 0.00 %

감사관 304,758 0.02 % 304,758 0.02 % 0 0.00 %

재난안전관 2,100,697 0.11 % 1,924,058 0.11 % 176,639 9.18 %

재난안전관 2,100,697 0.11 % 1,924,058 0.11 % 176,639 9.18 %

복지보건국 277,143,909 14.95 % 267,944,259 15.38 % 9,199,650 3.43 %

사회복지과 28,553,537 1.54 % 28,458,662 1.63 % 94,875 0.33 %

복지지원과 24,741,202 1.33 % 24,569,058 1.41 % 172,144 0.70 %

장애인복지과 42,676,106 2.30 % 41,214,159 2.37 % 1,461,947 3.55 %

노인복지과 56,476,271 3.05 % 50,910,397 2.92 % 5,565,874 10.93 %

가족여성과 7,668,746 0.41 % 8,143,003 0.47 % △474,257 △5.82 %

아동보육과 36,661,497 1.98 % 34,572,830 1.98 % 2,088,667 6.04 %

식품안전과 1,234,970 0.07 % 983,470 0.06 % 251,500 25.57 %

공공의료정책과 79,131,580 4.27 % 79,092,680 4.54 % 38,900 0.05 %

행정기획국 155,740,244 8.40 % 115,609,359 6.64 % 40,130,885 34.71 %

행정지원과 12,206,975 0.66 % 12,168,815 0.70 % 38,160 0.31 %

정책기획과 1,167,089 0.06 % 1,145,589 0.07 % 21,500 1.88 %

자치행정과 48,583,635 2.62 % 46,296,785 2.66 % 2,286,850 4.94 %

예산법무과 79,632,846 4.30 % 42,099,102 2.42 % 37,533,744 89.16 %

민원여권과 1,752,859 0.09 % 1,747,246 0.10 % 5,613 0.32 %

정보정책과 12,396,840 0.67 % 12,151,822 0.70 % 245,018 2.02 %

교육문화환경국 193,968,942 10.46 % 189,334,545 10.87 % 4,634,397 2.45 %

교육청소년과 86,424,557 4.66 % 90,280,810 5.18 % △3,856,253 △4.27 %

문화관광과 38,551,090 2.08 % 36,810,852 2.11 % 1,740,238 4.73 %

체육진흥과 57,101,351 3.08 % 51,295,381 2.94 % 5,805,970 11.32 %

환경정책과 11,891,944 0.64 % 10,947,502 0.63 % 944,442 8.63 %

재정경제국 207,176,160 11.18 % 201,095,553 11.54 % 6,080,607 3.02 %

고용노동과 9,906,071 0.53 % 10,181,169 0.58 % △275,098 △2.70 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

지역경제과 8,170,738 0.44 % 8,145,648 0.47 % 25,090 0.31 %

기업지원과 7,020,211 0.38 % 6,948,243 0.40 % 71,968 1.04 %

세정과 973,672 0.05 % 963,487 0.06 % 10,185 1.06 %

징수과 3,362,457 0.18 % 3,240,145 0.19 % 122,312 3.77 %

회계과 177,743,011 9.59 % 171,616,861 9.85 % 6,126,150 3.57 %

도시주택국 19,049,243 1.03 % 8,573,400 0.49 % 10,475,843 122.19 %

도시계획과 165,856 0.01 % 165,856 0.01 % 0 0.00 %

주택과 10,272,493 0.55 % 7,414,814 0.43 % 2,857,679 38.54 %

공동주택과 7,448,016 0.40 % 296,192 0.02 % 7,151,824 2414.59 %

건축과 1,162,878 0.06 % 696,538 0.04 % 466,340 66.95 %

교통도로국 129,004,647 6.96 % 121,255,333 6.96 % 7,749,314 6.39 %

교통기획과 33,618,840 1.81 % 30,027,254 1.72 % 3,591,586 11.96 %

대중교통과 60,879,392 3.28 % 58,603,052 3.36 % 2,276,340 3.88 %

도로과 32,801,742 1.77 % 31,010,354 1.78 % 1,791,388 5.78 %

토지정보과 1,704,673 0.09 % 1,614,673 0.09 % 90,000 5.57 %

행복도시창조단 48,389,261 2.61 % 30,821,235 1.77 % 17,568,026 57.00 %

창조산업과 20,451,232 1.10 % 19,434,248 1.12 % 1,016,984 5.23 %

전통시장현대화과 27,898,069 1.51 % 11,347,027 0.65 % 16,551,042 145.86 %

첨단교통과 39,960 0.00 % 39,960 0.00 % 0 0.00 %

수정구보건소 10,984,341 0.59 % 10,780,819 0.62 % 203,522 1.89 %

수정구보건소 보건행정과 10,984,341 0.59 % 10,780,819 0.62 % 203,522 1.89 %

중원구보건소 19,585,185 1.06 % 19,435,835 1.12 % 149,350 0.77 %

중원구보건소 보건행정과 19,585,185 1.06 % 19,435,835 1.12 % 149,350 0.77 %

분당구보건소 20,607,178 1.11 % 20,424,382 1.17 % 182,796 0.89 %

분당구보건소 보건행정과 20,239,416 1.09 % 20,047,739 1.15 % 191,677 0.96 %

분당구보건소 판교보건지소 367,762 0.02 % 376,643 0.02 % △8,881 △2.36 %

농업기술센터 728,056 0.04 % 728,056 0.04 % 0 0.00 %

농업기술센터 728,056 0.04 % 728,056 0.04 % 0 0.00 %

푸른도시사업소 67,050,226 3.62 % 59,280,559 3.40 % 7,769,667 13.11 %

청소행정과 36,554,882 1.97 % 34,049,040 1.95 % 2,505,842 7.36 %

하천관리과 7,582,645 0.41 % 5,258,459 0.30 % 2,324,186 44.20 %

공원과 15,229,220 0.82 % 13,637,184 0.78 % 1,592,036 11.67 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

녹지과 7,683,479 0.41 % 6,335,876 0.36 % 1,347,603 21.27 %

맑은물관리사업소 35,400 0.00 % 35,400 0.00 % 0 0.00 %

수도시설과 35,400 0.00 % 35,400 0.00 % 0 0.00 %

도시개발사업단 36,823,963 1.99 % 46,827,923 2.69 % △10,003,960 △21.36 %

도시재생정책과 31,374,990 1.69 % 41,360,430 2.37 % △9,985,440 △24.14 %

도시개발과 5,263,303 0.28 % 5,267,263 0.30 % △3,960 △0.08 %

도시정비과 122,710 0.01 % 137,270 0.01 % △14,560 △10.61 %

시설공사과 62,960 0.00 % 62,960 0.00 % 0 0.00 %

평생학습원 48,924,900 2.64 % 47,639,061 2.73 % 1,285,839 2.70 %

평생학습과 2,763,518 0.15 % 2,809,850 0.16 % △46,332 △1.65 %

도서관지원과 35,041,987 1.89 % 33,710,904 1.93 % 1,331,083 3.95 %

중앙도서관 2,641,688 0.14 % 2,655,500 0.15 % △13,812 △0.52 %

분당도서관 1,989,908 0.11 % 1,975,008 0.11 % 14,900 0.75 %

구미도서관 2,218,222 0.12 % 2,218,222 0.13 % 0 0.00 %

판교도서관 4,269,577 0.23 % 4,269,577 0.25 % 0 0.00 %

차량등록사업소 927,314 0.05 % 949,183 0.05 % △21,869 △2.30 %

차량등록사업소 927,314 0.05 % 949,183 0.05 % △21,869 △2.30 %

영생관리사업소 4,515,390 0.24 % 4,515,390 0.26 % 0 0.00 %

영생관리사업소 4,515,390 0.24 % 4,515,390 0.26 % 0 0.00 %

수정구 본청 166,642,595 8.99 % 161,705,142 9.28 % 4,937,453 3.05 %

수정구 행정지원과 4,475,075 0.24 % 4,449,415 0.26 % 25,660 0.58 %

수정구 시민봉사과 503,069 0.03 % 412,584 0.02 % 90,485 21.93 %

수정구 세무과 501,621 0.03 % 487,602 0.03 % 14,019 2.88 %

수정구 사회복지과 74,627,634 4.03 % 72,361,238 4.15 % 2,266,396 3.13 %

수정구 가정복지과 51,513,320 2.78 % 51,016,016 2.93 % 497,304 0.97 %

수정구 복지지원과 1,315,918 0.07 % 1,292,318 0.07 % 23,600 1.83 %

수정구 경제교통과 75,880 0.00 % 61,880 0.00 % 14,000 22.62 %

수정구 환경위생과 18,468,292 1.00 % 18,468,292 1.06 % 0 0.00 %

수정구 건설과 14,849,537 0.80 % 12,843,548 0.74 % 2,005,989 15.62 %

수정구 건축과 312,249 0.02 % 312,249 0.02 % 0 0.00 %

수정구 동사무소 7,903,122 0.43 % 7,899,284 0.45 % 3,838 0.05 %

신흥1동 461,472 0.02 % 461,472 0.03 % 0 0.00 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

신흥2동 504,603 0.03 % 504,603 0.03 % 0 0.00 %

신흥3동 490,470 0.03 % 490,070 0.03 % 400 0.08 %

태평1동 521,334 0.03 % 519,284 0.03 % 2,050 0.39 %

태평2동 413,847 0.02 % 413,847 0.02 % 0 0.00 %

태평3동 586,609 0.03 % 586,609 0.03 % 0 0.00 %

태평4동 342,836 0.02 % 342,196 0.02 % 640 0.19 %

수진1동 397,431 0.02 % 397,431 0.02 % 0 0.00 %

수진2동 619,539 0.03 % 619,539 0.04 % 0 0.00 %

단대동 458,473 0.02 % 457,913 0.03 % 560 0.12 %

산성동 526,713 0.03 % 526,713 0.03 % 0 0.00 %

양지동 902,054 0.05 % 915,026 0.05 % △12,972 △1.42 %

복정동 451,930 0.02 % 451,930 0.03 % 0 0.00 %

위례동 367,330 0.02 % 354,170 0.02 % 13,160 3.72 %

신촌동 272,918 0.01 % 272,918 0.02 % 0 0.00 %

고등동 292,014 0.02 % 292,014 0.02 % 0 0.00 %

시흥동 293,549 0.02 % 293,549 0.02 % 0 0.00 %

중원구 본청 169,196,338 9.13 % 165,081,426 9.47 % 4,114,912 2.49 %

중원구 행정지원과 4,538,322 0.24 % 4,351,322 0.25 % 187,000 4.30 %

중원구 시민봉사과 1,064,022 0.06 % 369,719 0.02 % 694,303 187.79 %

중원구 세무과 581,402 0.03 % 566,759 0.03 % 14,643 2.58 %

중원구 사회복지과 76,937,275 4.15 % 74,313,584 4.27 % 2,623,691 3.53 %

중원구 가정복지과 58,291,184 3.14 % 57,806,148 3.32 % 485,036 0.84 %

중원구 복지지원과 1,282,918 0.07 % 1,289,118 0.07 % △6,200 △0.48 %

중원구 경제교통과 66,090 0.00 % 66,090 0.00 % 0 0.00 %

중원구 환경위생과 18,012,164 0.97 % 17,857,164 1.02 % 155,000 0.87 %

중원구 건설과 8,160,198 0.44 % 8,198,759 0.47 % △38,561 △0.47 %

중원구 건축과 262,763 0.01 % 262,763 0.02 % 0 0.00 %

중원구 동사무소 5,671,517 0.31 % 5,629,197 0.32 % 42,320 0.75 %

성남동 511,619 0.03 % 511,619 0.03 % 0 0.00 %

중앙동 568,643 0.03 % 568,643 0.03 % 0 0.00 %

금광1동 483,823 0.03 % 483,823 0.03 % 0 0.00 %

금광2동 551,971 0.03 % 551,411 0.03 % 560 0.10 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

은행1동 384,283 0.02 % 349,283 0.02 % 35,000 10.02 %

은행2동 629,774 0.03 % 629,614 0.04 % 160 0.03 %

상대원1동 549,677 0.03 % 543,077 0.03 % 6,600 1.22 %

상대원2동 423,303 0.02 % 423,303 0.02 % 0 0.00 %

상대원3동 498,824 0.03 % 498,824 0.03 % 0 0.00 %

하대원동 474,589 0.03 % 474,589 0.03 % 0 0.00 %

도촌동 595,011 0.03 % 595,011 0.03 % 0 0.00 %

분당구 본청 238,495,846 12.87 % 232,326,489 13.33 % 6,169,357 2.66 %

분당구 행정지원과 6,278,595 0.34 % 5,491,898 0.32 % 786,697 14.32 %

분당구 시민봉사과 583,831 0.03 % 547,509 0.03 % 36,322 6.63 %

분당구 세무1과 225,058 0.01 % 215,962 0.01 % 9,096 4.21 %

분당구 세무2과 1,068,368 0.06 % 929,964 0.05 % 138,404 14.88 %

분당구 사회복지과 78,210,875 4.22 % 76,395,709 4.38 % 1,815,166 2.38 %

분당구 가정복지과 98,923,607 5.34 % 98,272,047 5.64 % 651,560 0.66 %

분당구 경제교통과 85,650 0.00 % 85,650 0.00 % 0 0.00 %

분당구 환경위생과 387,898 0.02 % 382,898 0.02 % 5,000 1.31 %

분당구 건설과 2,848,183 0.15 % 2,846,558 0.16 % 1,625 0.06 %

분당구 도로관리과 20,609,828 1.11 % 17,942,341 1.03 % 2,667,487 14.87 %

분당구 녹지공원과 9,176,515 0.50 % 9,126,515 0.52 % 50,000 0.55 %

분당구 건축과 182,668 0.01 % 174,668 0.01 % 8,000 4.58 %

분당구 도시미관과 19,914,770 1.07 % 19,914,770 1.14 % 0 0.00 %

분당구 동사무소 11,286,995 0.61 % 10,997,485 0.63 % 289,510 2.63 %

분당동 529,490 0.03 % 529,430 0.03 % 60 0.01 %

수내1동 627,961 0.03 % 627,841 0.04 % 120 0.02 %

수내2동 384,936 0.02 % 371,626 0.02 % 13,310 3.58 %

수내3동 374,836 0.02 % 374,836 0.02 % 0 0.00 %

정자동 432,128 0.02 % 431,568 0.02 % 560 0.13 %

정자1동 497,564 0.03 % 497,564 0.03 % 0 0.00 %

정자2동 482,633 0.03 % 493,087 0.03 % △10,454 △2.12 %

정자3동 470,179 0.03 % 377,979 0.02 % 92,200 24.39 %

서현1동 599,757 0.03 % 589,217 0.03 % 10,540 1.79 %

서현2동 422,110 0.02 % 422,050 0.02 % 60 0.01 %

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 조 직 별 】 (단위:천원)

이매1동 426,858 0.02 % 423,858 0.02 % 3,000 0.71 %

이매2동 373,447 0.02 % 359,197 0.02 % 14,250 3.97 %

야탑1동 520,459 0.03 % 520,399 0.03 % 60 0.01 %

야탑2동 424,769 0.02 % 411,379 0.02 % 13,390 3.25 %

야탑3동 534,255 0.03 % 544,708 0.03 % △10,453 △1.92 %

금곡동 814,493 0.04 % 652,866 0.04 % 161,627 24.76 %

구미동 576,252 0.03 % 576,252 0.03 % 0 0.00 %

구미1동 560,344 0.03 % 560,344 0.03 % 0 0.00 %

판교동 584,344 0.03 % 584,344 0.03 % 0 0.00 %

삼평동 530,409 0.03 % 530,249 0.03 % 160 0.03 %

백현동 568,473 0.03 % 567,793 0.03 % 680 0.12 %

운중동 551,298 0.03 % 550,898 0.03 % 400 0.07 %

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

총 계 602,900,663 100.00 % 599,046,724 100.00 % 3,853,939 0.64 %

복지보건국 6,575,160 1.09 % 6,411,759 1.07 % 163,401 2.55 %

복지지원과 6,575,160 1.09 % 6,411,759 1.07 % 163,401 2.55 %

행정기획국 70,000 0.01 % 70,000 0.01 % 0 0.00 %

정보정책과 70,000 0.01 % 70,000 0.01 % 0 0.00 %

재정경제국 2,229,880 0.37 % 2,193,420 0.37 % 36,460 1.66 %

지역경제과 2,017,700 0.33 % 2,017,700 0.34 % 0 0.00 %

징수과 212,180 0.04 % 175,720 0.03 % 36,460 20.75 %

도시주택국 237,928 0.04 % 237,928 0.04 % 0 0.00 %

도시계획과 237,928 0.04 % 237,928 0.04 % 0 0.00 %

교통도로국 67,759,532 11.24 % 64,056,983 10.69 % 3,702,549 5.78 %

교통기획과 57,629,137 9.56 % 53,749,439 8.97 % 3,879,698 7.22 %

대중교통과 4,816,895 0.80 % 4,994,044 0.83 % △177,149 △3.55 %

도로과 5,313,500 0.88 % 5,313,500 0.89 % 0 0.00 %

행복도시창조단 8,161,271 1.35 % 8,210,832 1.37 % △49,561 △0.60 %

첨단교통과 8,161,271 1.35 % 8,210,832 1.37 % △49,561 △0.60 %

푸른도시사업소 35,538,000 5.89 % 35,538,000 5.93 % 0 0.00 %

청소행정과 35,538,000 5.89 % 35,538,000 5.93 % 0 0.00 %

도시개발사업단 477,437,378 79.19 % 477,437,378 79.70 % 0 0.00 %

도시재생정책과 460,632,851 76.40 % 470,628,891 78.56 % △9,996,040 △2.12 %

도시개발과 16,804,527 2.79 % 6,808,487 1.14 % 9,996,040 146.82 %

수정구 본청 1,365,652 0.23 % 1,364,562 0.23 % 1,090 0.08 %

수정구 경제교통과 1,365,652 0.23 % 1,364,562 0.23 % 1,090 0.08 %

중원구 본청 1,330,145 0.22 % 1,330,145 0.22 % 0 0.00 %

중원구 경제교통과 1,330,145 0.22 % 1,330,145 0.22 % 0 0.00 %

분당구 본청 2,195,717 0.36 % 2,195,717 0.37 % 0 0.00 %

분당구 경제교통과 2,195,717 0.36 % 2,195,717 0.37 % 0 0.00 %

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

총 계 322,844,514 100.00 % 316,663,302 100.00 % 6,181,212 1.95 %

도시주택국 92,614,689 28.69 % 91,277,649 28.82 % 1,337,040 1.46 %

주택과 92,614,689 28.69 % 91,277,649 28.82 % 1,337,040 1.46 %

맑은물관리사업소 230,229,825 71.31 % 225,385,653 71.18 % 4,844,172 2.15 %

수도행정과 170,924,172 52.94 % 166,080,000 52.45 % 4,844,172 2.92 %

수질복원과 59,305,653 18.37 % 59,305,653 18.73 % 0 0.00 %

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 2,779,410,197 100.00% 2,658,017,135 100.00 % 121,393,062 4.57%

100 인건비 210,958,869 7.59% 210,709,153 7.93 % 249,716 0.12%

101 인건비 210,958,869 7.59% 210,709,153 7.93 % 249,716 0.12%

101-01 보수 146,388,837 5.27% 146,294,058 5.50 % 94,779 0.06%

101-02 기타직보수 15,950,715 0.57% 15,817,395 0.60 % 133,320 0.84%

101-03 무기계약근로자보수 27,645,677 0.99% 27,574,544 1.04 % 71,133 0.26%

101-04 기간제근로자등보수 20,973,640 0.75% 21,023,156 0.79 % △49,516 △0.24%

200 물건비 166,637,603 6.00% 163,870,026 6.17 % 2,767,577 1.69%

201 일반운영비 101,538,025 3.65% 99,817,669 3.76 % 1,720,356 1.72%

201-01 사무관리비 33,880,994 1.22% 32,689,586 1.23 % 1,191,408 3.64%

201-02 공공운영비 60,119,121 2.16% 59,649,285 2.24 % 469,836 0.79%

201-03 행사운영비 2,019,212 0.07% 1,960,100 0.07 % 59,112 3.02%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 5,518,698 0.20% 5,518,698 0.21 % 0 0.00%

202 여비 8,174,889 0.29% 7,899,147 0.30 % 275,742 3.49%

202-01 국내여비 4,608,499 0.17% 4,479,257 0.17 % 129,242 2.89%

202-02 월액여비 1,144,800 0.04% 1,126,800 0.04 % 18,000 1.60%

202-03 국외업무여비 596,400 0.02% 587,900 0.02 % 8,500 1.45%

202-04 국제화여비 1,579,480 0.06% 1,459,480 0.05 % 120,000 8.22%

202-05 공무원 교육여비 245,710 0.01% 245,710 0.01 % 0 0.00%

203 업무추진비 2,302,845 0.08% 2,246,515 0.08 % 56,330 2.51%

203-01 기관운영업무추진비 653,500 0.02% 619,840 0.02 % 33,660 5.43%

203-02 정원가산업무추진비 110,470 0.00% 109,910 0.00 % 560 0.51%

203-03 시책추진업무추진비 992,745 0.04% 973,695 0.04 % 19,050 1.96%

203-04 부서운영업무추진비 546,130 0.02% 543,070 0.02 % 3,060 0.56%

204 직무수행경비 6,720,960 0.24% 6,720,960 0.25 % 0 0.00%

204-01 직책급업무수행경비 302,400 0.01% 302,400 0.01 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 4,437,120 0.16% 4,437,120 0.17 % 0 0.00%

204-03 특정업무경비 1,981,440 0.07% 1,981,440 0.07 % 0 0.00%

205 의회비 2,188,371 0.08% 2,188,371 0.08 % 0 0.00%

205-01 의정활동비 448,800 0.02% 448,800 0.02 % 0 0.00%

205-02 월정수당 1,195,016 0.04% 1,195,016 0.04 % 0 0.00%

205-03 의원국내여비 14,691 0.00% 14,691 0.00 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

205-04 의원국외여비 110,500 0.00% 110,500 0.00 % 0 0.00%

205-05 의정운영공통경비 187,464 0.01% 187,464 0.01 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 138,600 0.00% 138,600 0.01 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 9,600 0.00% 9,600 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원국민연금부담금 42,120 0.00% 42,120 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원국민건강부담금 41,580 0.00% 41,580 0.00 % 0 0.00%

206 재료비 41,654,529 1.50% 41,255,680 1.55 % 398,849 0.97%

206-01 재료비 41,654,529 1.50% 41,255,680 1.55 % 398,849 0.97%

207 연구개발비 4,057,984 0.15% 3,741,684 0.14 % 316,300 8.45%

207-01 연구용역비 3,703,078 0.13% 3,499,778 0.13 % 203,300 5.81%

207-02 전산개발비 354,906 0.01% 241,906 0.01 % 113,000 46.71%

300 경상이전 1,156,670,423 41.62% 1,125,716,027 42.35 % 30,954,396 2.75%

301 일반보상금 482,940,492 17.38% 471,097,372 17.72 % 11,843,120 2.51%

301-01 사회보장적수혜금 438,580,702 15.78% 427,988,504 16.10 % 10,592,198 2.47%

301-02 장학금및학자금 795,831 0.03% 791,997 0.03 % 3,834 0.48%

301-04 자율방범대실비지원 684,467 0.02% 684,467 0.03 % 0 0.00%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

4,717,990 0.17% 4,717,990 0.18 % 0 0.00%

301-06 민간인국외여비 20,000 0.00% 20,000 0.00 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 30,600 0.00% 30,600 0.00 % 0 0.00%

301-08 사회복무요원보상금 2,329,326 0.08% 2,292,825 0.09 % 36,501 1.59%

301-09 행사실비보상금 1,052,236 0.04% 1,038,383 0.04 % 13,853 1.33%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

10,029,691 0.36% 10,029,691 0.38 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 24,699,649 0.89% 23,502,915 0.88 % 1,196,734 5.09%

302 이주및재해보상금 65,800 0.00% 65,800 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

65,800 0.00% 65,800 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 9,082,744 0.33% 9,068,994 0.34 % 13,750 0.15%

303-01 포상금 1,742,300 0.06% 1,728,550 0.07 % 13,750 0.80%

303-02 성과상여금 7,340,444 0.26% 7,340,444 0.28 % 0 0.00%

304 연금부담금등 30,594,782 1.10% 30,590,863 1.15 % 3,919 0.01%

304-01 연금부담금 24,961,175 0.90% 24,961,175 0.94 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

304-02 국민건강보험금 5,627,007 0.20% 5,623,088 0.21 % 3,919 0.07%

304-03 의원상해부담금 6,600 0.00% 6,600 0.00 % 0 0.00%

305 배상금등 3,012,100 0.11% 712,100 0.03 % 2,300,000 322.99%

305-01 배상금등 3,012,100 0.11% 712,100 0.03 % 2,300,000 322.99%

306 출연금 78,308,000 2.82% 77,369,234 2.91 % 938,766 1.21%

306-01 출연금 78,308,000 2.82% 77,369,234 2.91 % 938,766 1.21%

307 민간이전 348,836,125 12.55% 339,177,036 12.76 % 9,659,089 2.85%

307-01 의료및구료비 29,509,142 1.06% 29,101,915 1.09 % 407,227 1.40%

307-02 민간경상사업보조 13,443,724 0.48% 13,296,465 0.50 % 147,259 1.11%

307-03 민간단체법정운영비보조 4,900,180 0.18% 3,369,185 0.13 % 1,530,995 45.44%

307-04 민간행사사업보조 4,711,223 0.17% 4,116,735 0.15 % 594,488 14.44%

307-05 민간위탁금 192,894,740 6.94% 187,985,314 7.07 % 4,909,426 2.61%

307-06 보험금 347,000 0.01% 347,000 0.01 % 0 0.00%

307-07 연금지급금 445,549 0.02% 445,549 0.02 % 0 0.00%

307-08 이차보전금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00%

307-09 운수업계보조금 40,184,382 1.45% 38,829,582 1.46 % 1,354,800 3.49%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

30,068,888 1.08% 29,918,309 1.13 % 150,579 0.50%

307-11 사회복지사업보조 32,326,297 1.16% 31,761,982 1.19 % 564,315 1.78%

308 자치단체등이전 122,988,772 4.42% 114,942,527 4.32 % 8,046,245 7.00%

308-07 자치단체간부담금 24,856,323 0.89% 23,692,922 0.89 % 1,163,401 4.91%

308-08 교육기관에대한보조 50,180,528 1.81% 54,545,442 2.05 % △4,364,914 △8.00%

308-09 예비군육성지원경상보조 208,377 0.01% 208,377 0.01 % 0 0.00%

308-10 공기관등에대한경상적대

행사업비

27,269,952 0.98% 26,022,194 0.98 % 1,247,758 4.79%

308-11 기타부담금 20,473,592 0.74% 10,473,592 0.39 % 10,000,000 95.48%

309 전출금 77,612,916 2.79% 79,767,909 3.00 % △2,154,993 △2.70%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 77,609,568 2.79% 79,764,561 3.00 % △2,154,993 △2.70%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

3,348 0.00% 3,348 0.00 % 0 0.00%

311 차입금이자상환 3,228,692 0.12% 2,924,192 0.11 % 304,500 10.41%

311-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금이자상환

3,146,780 0.11% 2,842,280 0.11 % 304,500 10.71%

311-03 중앙정부차입금이자상환 41,912 0.00% 41,912 0.00 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

311-04 지방채증권이자상환 40,000 0.00% 40,000 0.00 % 0 0.00%

400 자본지출 352,512,697 12.68% 302,535,083 11.38 % 49,977,614 16.52%

401 시설비및부대비 308,666,615 11.11% 266,312,958 10.02 % 42,353,657 15.90%

401-01 시설비 303,139,419 10.91% 260,838,169 9.81 % 42,301,250 16.22%

401-02 감리비 5,074,822 0.18% 5,052,362 0.19 % 22,460 0.44%

401-03 시설부대비 452,374 0.02% 422,427 0.02 % 29,947 7.09%

402 민간자본이전 24,253,539 0.87% 18,704,675 0.70 % 5,548,864 29.67%

402-01 민간자본사업보조(자체

재원)

9,600,140 0.35% 7,489,740 0.28 % 2,110,400 28.18%

402-02 민간자본사업보조(이전

재원)

9,937,921 0.36% 6,663,457 0.25 % 3,274,464 49.14%

402-03 민간대행사업비 4,715,478 0.17% 4,551,478 0.17 % 164,000 3.60%

403 자치단체등자본이전 4,379,015 0.16% 4,310,630 0.16 % 68,385 1.59%

403-01 자치단체자본보조 13,200 0.00% 0 0.00 % 13,200 순증

403-02 공기관등에대한자본적대

행사업비

4,345,885 0.16% 4,290,700 0.16 % 55,185 1.29%

403-03 예비군육성지원자본보조 19,930 0.00% 19,930 0.00 % 0 0.00%

404 공사공단자본전출금 3,681,949 0.13% 3,611,949 0.14 % 70,000 1.94%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 3,681,949 0.13% 3,611,949 0.14 % 70,000 1.94%

405 자산취득비 11,531,579 0.41% 9,594,871 0.36 % 1,936,708 20.18%

405-01 자산및물품취득비 9,847,159 0.35% 8,310,451 0.31 % 1,536,708 18.49%

405-02 도서구입비 1,684,420 0.06% 1,284,420 0.05 % 400,000 31.14%

500 융자및출자 178,600 0.01% 178,600 0.01 % 0 0.00%

501 융자금 178,600 0.01% 178,600 0.01 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 178,600 0.01% 178,600 0.01 % 0 0.00%

600 보전재원 16,599,000 0.60% 13,979,000 0.53 % 2,620,000 18.74%

601 차입금원금상환 16,599,000 0.60% 13,979,000 0.53 % 2,620,000 18.74%

601-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금원금상환

15,857,000 0.57% 13,237,000 0.50 % 2,620,000 19.79%

601-03 중앙정부차입금원금상환 542,000 0.02% 542,000 0.02 % 0 0.00%

601-04 지방채증권원금상환 200,000 0.01% 200,000 0.01 % 0 0.00%

700 내부거래 105,172,907 3.78% 101,423,090 3.82 % 3,749,817 3.70%

701 기타회계등전출금 48,027,088 1.73% 44,277,271 1.67 % 3,749,817 8.47%

701-01 기타회계전출금 48,027,088 1.73% 44,277,271 1.67 % 3,749,817 8.47%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

702 기금전출금 34,603,992 1.25% 34,603,992 1.30 % 0 0.00%

702-01 기금전출금 34,603,992 1.25% 34,603,992 1.30 % 0 0.00%

705 예수금원리금상환 12,641,827 0.45% 12,641,827 0.48 % 0 0.00%

705-01 예수금원금상환 10,980,600 0.40% 10,980,600 0.41 % 0 0.00%

705-02 예수금이자상환 1,661,227 0.06% 1,661,227 0.06 % 0 0.00%

706 기타내부거래 9,900,000 0.36% 9,900,000 0.37 % 0 0.00%

706-01 감가상각비 9,900,000 0.36% 9,900,000 0.37 % 0 0.00%

800 예비비및기타 770,680,098 27.73% 739,606,156 27.83 % 31,073,942 4.20%

801 예비비 770,093,185 27.71% 739,191,807 27.81 % 30,901,378 4.18%

801-01 일반예비비 716,424,488 25.78% 723,629,413 27.22 % △7,204,925 △1.00%

801-02 재해ㆍ재난목적예비비 2,052,775 0.07% 0 0.00 % 2,052,775 순증

801-03 내부유보금 51,615,922 1.86% 15,562,394 0.59 % 36,053,528 231.67%

802 반환금기타 586,913 0.02% 414,349 0.02 % 172,564 41.65%

802-01 국고보조금반환금 106,584 0.00% 1,190 0.00 % 105,394 8856.64%

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 67,170 0.00% 0 0.00 % 67,170 순증

802-03 과오납금등 413,159 0.01% 413,159 0.02 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 1,853,665,020 100.00% 1,742,307,109 100.00 % 111,357,911 6.39%

100 인건비 191,955,025 10.36% 191,824,652 11.01 % 130,373 0.07%

101 인건비 191,955,025 10.36% 191,824,652 11.01 % 130,373 0.07%

101-01 보수 136,330,225 7.35% 136,235,446 7.82 % 94,779 0.07%

101-02 기타직보수 13,874,437 0.75% 13,765,460 0.79 % 108,977 0.79%

101-03 무기계약근로자보수 23,096,194 1.25% 23,120,061 1.33 % △23,867 △0.10%

101-04 기간제근로자등보수 18,654,169 1.01% 18,703,685 1.07 % △49,516 △0.26%

200 물건비 112,157,339 6.05% 109,917,468 6.31 % 2,239,871 2.04%

201 일반운영비 88,395,689 4.77% 86,724,633 4.98 % 1,671,056 1.93%

201-01 사무관리비 31,389,634 1.69% 30,222,926 1.73 % 1,166,708 3.86%

201-02 공공운영비 49,697,713 2.68% 49,252,477 2.83 % 445,236 0.90%

201-03 행사운영비 1,920,212 0.10% 1,861,100 0.11 % 59,112 3.18%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 5,388,130 0.29% 5,388,130 0.31 % 0 0.00%

202 여비 7,571,005 0.41% 7,295,263 0.42 % 275,742 3.78%

202-01 국내여비 4,181,859 0.23% 4,050,817 0.23 % 131,042 3.23%

202-02 월액여비 1,062,000 0.06% 1,045,800 0.06 % 16,200 1.55%

202-03 국외업무여비 524,400 0.03% 515,900 0.03 % 8,500 1.65%

202-04 국제화여비 1,579,480 0.09% 1,459,480 0.08 % 120,000 8.22%

202-05 공무원 교육여비 223,266 0.01% 223,266 0.01 % 0 0.00%

203 업무추진비 2,198,525 0.12% 2,145,645 0.12 % 52,880 2.46%

203-01 기관운영업무추진비 650,200 0.04% 616,540 0.04 % 33,660 5.46%

203-02 정원가산업무추진비 105,190 0.01% 104,630 0.01 % 560 0.54%

203-03 시책추진업무추진비 922,685 0.05% 907,685 0.05 % 15,000 1.65%

203-04 부서운영업무추진비 520,450 0.03% 516,790 0.03 % 3,660 0.71%

204 직무수행경비 6,261,300 0.34% 6,261,300 0.36 % 0 0.00%

204-01 직책급업무수행경비 295,800 0.02% 295,800 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 4,190,460 0.23% 4,190,460 0.24 % 0 0.00%

204-03 특정업무경비 1,775,040 0.10% 1,775,040 0.10 % 0 0.00%

205 의회비 2,188,371 0.12% 2,188,371 0.13 % 0 0.00%

205-01 의정활동비 448,800 0.02% 448,800 0.03 % 0 0.00%

205-02 월정수당 1,195,016 0.06% 1,195,016 0.07 % 0 0.00%

205-03 의원국내여비 14,691 0.00% 14,691 0.00 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

205-04 의원국외여비 110,500 0.01% 110,500 0.01 % 0 0.00%

205-05 의정운영공통경비 187,464 0.01% 187,464 0.01 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 138,600 0.01% 138,600 0.01 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 9,600 0.00% 9,600 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원국민연금부담금 42,120 0.00% 42,120 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원국민건강부담금 41,580 0.00% 41,580 0.00 % 0 0.00%

206 재료비 3,728,265 0.20% 3,713,072 0.21 % 15,193 0.41%

206-01 재료비 3,728,265 0.20% 3,713,072 0.21 % 15,193 0.41%

207 연구개발비 1,814,184 0.10% 1,589,184 0.09 % 225,000 14.16%

207-01 연구용역비 1,459,278 0.08% 1,347,278 0.08 % 112,000 8.31%

207-02 전산개발비 354,906 0.02% 241,906 0.01 % 113,000 46.71%

300 경상이전 1,082,428,688 58.39% 1,062,676,221 60.99 % 19,752,467 1.86%

301 일반보상금 482,817,565 26.05% 470,974,445 27.03 % 11,843,120 2.51%

301-01 사회보장적수혜금 438,580,702 23.66% 427,988,504 24.56 % 10,592,198 2.47%

301-02 장학금및학자금 795,831 0.04% 791,997 0.05 % 3,834 0.48%

301-04 자율방범대실비지원 684,467 0.04% 684,467 0.04 % 0 0.00%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

4,717,990 0.25% 4,717,990 0.27 % 0 0.00%

301-06 민간인국외여비 20,000 0.00% 20,000 0.00 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 30,600 0.00% 30,600 0.00 % 0 0.00%

301-08 사회복무요원보상금 2,247,449 0.12% 2,210,948 0.13 % 36,501 1.65%

301-09 행사실비보상금 1,026,186 0.06% 1,012,333 0.06 % 13,853 1.37%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

10,029,691 0.54% 10,029,691 0.58 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 24,684,649 1.33% 23,487,915 1.35 % 1,196,734 5.10%

302 이주및재해보상금 62,800 0.00% 62,800 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

62,800 0.00% 62,800 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 9,079,444 0.49% 9,065,694 0.52 % 13,750 0.15%

303-01 포상금 1,739,000 0.09% 1,725,250 0.10 % 13,750 0.80%

303-02 성과상여금 7,340,444 0.40% 7,340,444 0.42 % 0 0.00%

304 연금부담금등 28,565,079 1.54% 28,561,160 1.64 % 3,919 0.01%

304-01 연금부담금 23,231,082 1.25% 23,231,082 1.33 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

304-02 국민건강보험금 5,327,397 0.29% 5,323,478 0.31 % 3,919 0.07%

304-03 의원상해부담금 6,600 0.00% 6,600 0.00 % 0 0.00%

305 배상금등 2,478,100 0.13% 178,100 0.01 % 2,300,000 1291.41%

305-01 배상금등 2,478,100 0.13% 178,100 0.01 % 2,300,000 1291.41%

306 출연금 78,308,000 4.22% 77,369,234 4.44 % 938,766 1.21%

306-01 출연금 78,308,000 4.22% 77,369,234 4.44 % 938,766 1.21%

307 민간이전 327,967,658 17.69% 318,308,569 18.27 % 9,659,089 3.03%

307-01 의료및구료비 28,588,342 1.54% 28,181,115 1.62 % 407,227 1.45%

307-02 민간경상사업보조 12,415,503 0.67% 12,268,244 0.70 % 147,259 1.20%

307-03 민간단체법정운영비보조 4,900,180 0.26% 3,369,185 0.19 % 1,530,995 45.44%

307-04 민간행사사업보조 4,711,223 0.25% 4,116,735 0.24 % 594,488 14.44%

307-05 민간위탁금 173,977,820 9.39% 169,068,394 9.70 % 4,909,426 2.90%

307-06 보험금 347,000 0.02% 347,000 0.02 % 0 0.00%

307-07 연금지급금 443,023 0.02% 443,023 0.03 % 0 0.00%

307-08 이차보전금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00%

307-09 운수업계보조금 40,184,382 2.17% 38,829,582 2.23 % 1,354,800 3.49%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

30,068,888 1.62% 29,918,309 1.72 % 150,579 0.50%

307-11 사회복지사업보조 32,326,297 1.74% 31,761,982 1.82 % 564,315 1.78%

308 자치단체등이전 98,320,398 5.30% 100,437,554 5.76 % △2,117,156 △2.11%

308-07 자치단체간부담금 20,436,921 1.10% 19,436,921 1.12 % 1,000,000 5.14%

308-08 교육기관에대한보조 50,180,528 2.71% 54,545,442 3.13 % △4,364,914 △8.00%

308-09 예비군육성지원경상보조 208,377 0.01% 208,377 0.01 % 0 0.00%

308-10 공기관등에대한경상적대

행사업비

27,234,963 1.47% 25,987,205 1.49 % 1,247,758 4.80%

308-11 기타부담금 259,609 0.01% 259,609 0.01 % 0 0.00%

309 전출금 52,251,464 2.82% 55,140,485 3.16 % △2,889,021 △5.24%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 52,248,116 2.82% 55,137,137 3.16 % △2,889,021 △5.24%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

3,348 0.00% 3,348 0.00 % 0 0.00%

311 차입금이자상환 2,578,180 0.14% 2,578,180 0.15 % 0 0.00%

311-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금이자상환

2,538,180 0.14% 2,538,180 0.15 % 0 0.00%

311-04 지방채증권이자상환 40,000 0.00% 40,000 0.00 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

400 자본지출 288,774,048 15.58% 241,556,235 13.86 % 47,217,813 19.55%

401 시설비및부대비 250,332,315 13.50% 210,737,219 12.10 % 39,595,096 18.79%

401-01 시설비 245,538,177 13.25% 205,969,041 11.82 % 39,569,136 19.21%

401-02 감리비 4,441,792 0.24% 4,419,332 0.25 % 22,460 0.51%

401-03 시설부대비 352,346 0.02% 348,846 0.02 % 3,500 1.00%

402 민간자본이전 24,212,939 1.31% 18,664,075 1.07 % 5,548,864 29.73%

402-01 민간자본사업보조(자체

재원)

9,593,340 0.52% 7,482,940 0.43 % 2,110,400 28.20%

402-02 민간자본사업보조(이전

재원)

9,904,121 0.53% 6,629,657 0.38 % 3,274,464 49.39%

402-03 민간대행사업비 4,715,478 0.25% 4,551,478 0.26 % 164,000 3.60%

403 자치단체등자본이전 829,015 0.04% 760,630 0.04 % 68,385 8.99%

403-01 자치단체자본보조 13,200 0.00% 0 0.00 % 13,200 순증

403-02 공기관등에대한자본적대

행사업비

795,885 0.04% 740,700 0.04 % 55,185 7.45%

403-03 예비군육성지원자본보조 19,930 0.00% 19,930 0.00 % 0 0.00%

404 공사공단자본전출금 2,662,539 0.14% 2,592,539 0.15 % 70,000 2.70%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 2,662,539 0.14% 2,592,539 0.15 % 70,000 2.70%

405 자산취득비 10,737,240 0.58% 8,801,772 0.51 % 1,935,468 21.99%

405-01 자산및물품취득비 9,072,820 0.49% 7,537,352 0.43 % 1,535,468 20.37%

405-02 도서구입비 1,664,420 0.09% 1,264,420 0.07 % 400,000 31.64%

600 보전재원 12,237,000 0.66% 12,237,000 0.70 % 0 0.00%

601 차입금원금상환 12,237,000 0.66% 12,237,000 0.70 % 0 0.00%

601-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금원금상환

12,037,000 0.65% 12,037,000 0.69 % 0 0.00%

601-04 지방채증권원금상환 200,000 0.01% 200,000 0.01 % 0 0.00%

700 내부거래 95,184,407 5.13% 91,434,590 5.25 % 3,749,817 4.10%

701 기타회계등전출금 48,027,088 2.59% 44,277,271 2.54 % 3,749,817 8.47%

701-01 기타회계전출금 48,027,088 2.59% 44,277,271 2.54 % 3,749,817 8.47%

702 기금전출금 34,603,992 1.87% 34,603,992 1.99 % 0 0.00%

702-01 기금전출금 34,603,992 1.87% 34,603,992 1.99 % 0 0.00%

705 예수금원리금상환 12,553,327 0.68% 12,553,327 0.72 % 0 0.00%

705-01 예수금원금상환 10,980,600 0.59% 10,980,600 0.63 % 0 0.00%

705-02 예수금이자상환 1,572,727 0.08% 1,572,727 0.09 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

800 예비비및기타 70,928,513 3.83% 32,660,943 1.87 % 38,267,570 117.17%

801 예비비 70,762,275 3.82% 32,655,972 1.87 % 38,106,303 116.69%

801-01 일반예비비 17,093,578 0.92% 17,093,578 0.98 % 0 0.00%

801-02 재해ㆍ재난목적예비비 2,052,775 0.11% 0 0.00 % 2,052,775 순증

801-03 내부유보금 51,615,922 2.78% 15,562,394 0.89 % 36,053,528 231.67%

802 반환금기타 166,238 0.01% 4,971 0.00 % 161,267 3244.16%

802-01 국고보조금반환금 106,584 0.01% 1,190 0.00 % 105,394 8856.64%

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 55,873 0.00% 0 0.00 % 55,873 순증

802-03 과오납금등 3,781 0.00% 3,781 0.00 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 602,900,663 100.00% 599,046,724 100.00 % 3,853,939 0.64%

100 인건비 4,059,602 0.67% 4,035,259 0.67 % 24,343 0.60%

101 인건비 4,059,602 0.67% 4,035,259 0.67 % 24,343 0.60%

101-02 기타직보수 1,493,390 0.25% 1,469,047 0.25 % 24,343 1.66%

101-03 무기계약근로자보수 292,069 0.05% 292,069 0.05 % 0 0.00%

101-04 기간제근로자등보수 2,274,143 0.38% 2,274,143 0.38 % 0 0.00%

200 물건비 5,613,738 0.93% 5,573,888 0.93 % 39,850 0.71%

201 일반운영비 3,826,118 0.63% 3,789,718 0.63 % 36,400 0.96%

201-01 사무관리비 1,598,044 0.27% 1,586,244 0.26 % 11,800 0.74%

201-02 공공운영비 2,129,074 0.35% 2,104,474 0.35 % 24,600 1.17%

201-03 행사운영비 99,000 0.02% 99,000 0.02 % 0 0.00%

202 여비 182,520 0.03% 182,520 0.03 % 0 0.00%

202-01 국내여비 151,920 0.03% 153,720 0.03 % △1,800 △1.17%

202-02 월액여비 30,600 0.01% 28,800 0.00 % 1,800 6.25%

203 업무추진비 39,100 0.01% 35,650 0.01 % 3,450 9.68%

203-03 시책추진업무추진비 36,100 0.01% 32,050 0.01 % 4,050 12.64%

203-04 부서운영업무추진비 3,000 0.00% 3,600 0.00 % △600 △16.67%

207 연구개발비 1,566,000 0.26% 1,566,000 0.26 % 0 0.00%

207-01 연구용역비 1,566,000 0.26% 1,566,000 0.26 % 0 0.00%

300 경상이전 51,688,768 8.57% 40,486,839 6.76 % 11,201,929 27.67%

301 일반보상금 31,050 0.01% 31,050 0.01 % 0 0.00%

301-09 행사실비보상금 26,050 0.00% 26,050 0.00 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 3,300 0.00% 3,300 0.00 % 0 0.00%

303-01 포상금 3,300 0.00% 3,300 0.00 % 0 0.00%

305 배상금등 469,000 0.08% 469,000 0.08 % 0 0.00%

305-01 배상금등 469,000 0.08% 469,000 0.08 % 0 0.00%

307 민간이전 1,949,021 0.32% 1,949,021 0.33 % 0 0.00%

307-01 의료및구료비 920,800 0.15% 920,800 0.15 % 0 0.00%

307-02 민간경상사업보조 1,028,221 0.17% 1,028,221 0.17 % 0 0.00%

308 자치단체등이전 24,386,402 4.04% 14,223,001 2.37 % 10,163,401 71.46%

308-07 자치단체간부담금 4,419,402 0.73% 4,256,001 0.71 % 163,401 3.84%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

308-11 기타부담금 19,967,000 3.31% 9,967,000 1.66 % 10,000,000 100.33%

309 전출금 24,241,395 4.02% 23,507,367 3.92 % 734,028 3.12%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 24,241,395 4.02% 23,507,367 3.92 % 734,028 3.12%

311 차입금이자상환 608,600 0.10% 304,100 0.05 % 304,500 100.13%

311-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금이자상환

608,600 0.10% 304,100 0.05 % 304,500 100.13%

400 자본지출 37,273,918 6.18% 36,136,548 6.03 % 1,137,370 3.15%

401 시설비및부대비 32,285,259 5.35% 31,148,979 5.20 % 1,136,280 3.65%

401-01 시설비 31,934,914 5.30% 30,802,414 5.14 % 1,132,500 3.68%

401-02 감리비 300,000 0.05% 300,000 0.05 % 0 0.00%

401-03 시설부대비 50,345 0.01% 46,565 0.01 % 3,780 8.12%

402 민간자본이전 40,600 0.01% 40,600 0.01 % 0 0.00%

402-01 민간자본사업보조(자체

재원)

6,800 0.00% 6,800 0.00 % 0 0.00%

402-02 민간자본사업보조(이전

재원)

33,800 0.01% 33,800 0.01 % 0 0.00%

403 자치단체등자본이전 3,550,000 0.59% 3,550,000 0.59 % 0 0.00%

403-02 공기관등에대한자본적대

행사업비

3,550,000 0.59% 3,550,000 0.59 % 0 0.00%

404 공사공단자본전출금 1,019,410 0.17% 1,019,410 0.17 % 0 0.00%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 1,019,410 0.17% 1,019,410 0.17 % 0 0.00%

405 자산취득비 378,649 0.06% 377,559 0.06 % 1,090 0.29%

405-01 자산및물품취득비 358,649 0.06% 357,559 0.06 % 1,090 0.30%

405-02 도서구입비 20,000 0.00% 20,000 0.00 % 0 0.00%

500 융자및출자 178,600 0.03% 178,600 0.03 % 0 0.00%

501 융자금 178,600 0.03% 178,600 0.03 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 178,600 0.03% 178,600 0.03 % 0 0.00%

600 보전재원 3,820,000 0.63% 1,200,000 0.20 % 2,620,000 218.33%

601 차입금원금상환 3,820,000 0.63% 1,200,000 0.20 % 2,620,000 218.33%

601-01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금

차입금원금상환

3,820,000 0.63% 1,200,000 0.20 % 2,620,000 218.33%

700 내부거래 88,500 0.01% 88,500 0.01 % 0 0.00%

705 예수금원리금상환 88,500 0.01% 88,500 0.01 % 0 0.00%

705-02 예수금이자상환 88,500 0.01% 88,500 0.01 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

800 예비비및기타 500,177,537 82.96% 511,347,090 85.36 % △11,169,553 △2.18%

801 예비비 499,928,312 82.92% 511,109,162 85.32 % △11,180,850 △2.19%

801-01 일반예비비 499,928,312 82.92% 511,109,162 85.32 % △11,180,850 △2.19%

802 반환금기타 249,225 0.04% 237,928 0.04 % 11,297 4.75%

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 11,297 0.00% 0 0.00 % 11,297 순증

802-03 과오납금등 237,928 0.04% 237,928 0.04 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 322,844,514 100.00% 316,663,302 100.00 % 6,181,212 1.95%

100 인건비 14,944,242 4.63% 14,849,242 4.69 % 95,000 0.64%

101 인건비 14,944,242 4.63% 14,849,242 4.69 % 95,000 0.64%

101-01 보수 10,058,612 3.12% 10,058,612 3.18 % 0 0.00%

101-02 기타직보수 582,888 0.18% 582,888 0.18 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 4,257,414 1.32% 4,162,414 1.31 % 95,000 2.28%

101-04 기간제근로자등보수 45,328 0.01% 45,328 0.01 % 0 0.00%

200 물건비 48,866,526 15.14% 48,378,670 15.28 % 487,856 1.01%

201 일반운영비 9,316,218 2.89% 9,303,318 2.94 % 12,900 0.14%

201-01 사무관리비 893,316 0.28% 880,416 0.28 % 12,900 1.47%

201-02 공공운영비 8,292,334 2.57% 8,292,334 2.62 % 0 0.00%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 130,568 0.04% 130,568 0.04 % 0 0.00%

202 여비 421,364 0.13% 421,364 0.13 % 0 0.00%

202-01 국내여비 274,720 0.09% 274,720 0.09 % 0 0.00%

202-02 월액여비 52,200 0.02% 52,200 0.02 % 0 0.00%

202-03 국외업무여비 72,000 0.02% 72,000 0.02 % 0 0.00%

202-05 공무원 교육여비 22,444 0.01% 22,444 0.01 % 0 0.00%

203 업무추진비 65,220 0.02% 65,220 0.02 % 0 0.00%

203-01 기관운영업무추진비 3,300 0.00% 3,300 0.00 % 0 0.00%

203-02 정원가산업무추진비 5,280 0.00% 5,280 0.00 % 0 0.00%

203-03 시책추진업무추진비 33,960 0.01% 33,960 0.01 % 0 0.00%

203-04 부서운영업무추진비 22,680 0.01% 22,680 0.01 % 0 0.00%

204 직무수행경비 459,660 0.14% 459,660 0.15 % 0 0.00%

204-01 직책급업무수행경비 6,600 0.00% 6,600 0.00 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 246,660 0.08% 246,660 0.08 % 0 0.00%

204-03 특정업무경비 206,400 0.06% 206,400 0.07 % 0 0.00%

206 재료비 37,926,264 11.75% 37,542,608 11.86 % 383,656 1.02%

206-01 재료비 37,926,264 11.75% 37,542,608 11.86 % 383,656 1.02%

207 연구개발비 677,800 0.21% 586,500 0.19 % 91,300 15.57%

207-01 연구용역비 677,800 0.21% 586,500 0.19 % 91,300 15.57%

300 경상이전 22,552,967 6.99% 22,552,967 7.12 % 0 0.00%

301 일반보상금 91,877 0.03% 91,877 0.03 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

301-08 사회복무요원보상금 81,877 0.03% 81,877 0.03 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 10,000 0.00% 10,000 0.00 % 0 0.00%

302 이주및재해보상금 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

304 연금부담금등 2,029,703 0.63% 2,029,703 0.64 % 0 0.00%

304-01 연금부담금 1,730,093 0.54% 1,730,093 0.55 % 0 0.00%

304-02 국민건강보험금 299,610 0.09% 299,610 0.09 % 0 0.00%

305 배상금등 65,000 0.02% 65,000 0.02 % 0 0.00%

305-01 배상금등 65,000 0.02% 65,000 0.02 % 0 0.00%

307 민간이전 18,919,446 5.86% 18,919,446 5.97 % 0 0.00%

307-05 민간위탁금 18,916,920 5.86% 18,916,920 5.97 % 0 0.00%

307-07 연금지급금 2,526 0.00% 2,526 0.00 % 0 0.00%

308 자치단체등이전 281,972 0.09% 281,972 0.09 % 0 0.00%

308-10 공기관등에대한경상적대

행사업비

34,989 0.01% 34,989 0.01 % 0 0.00%

308-11 기타부담금 246,983 0.08% 246,983 0.08 % 0 0.00%

309 전출금 1,120,057 0.35% 1,120,057 0.35 % 0 0.00%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 1,120,057 0.35% 1,120,057 0.35 % 0 0.00%

311 차입금이자상환 41,912 0.01% 41,912 0.01 % 0 0.00%

311-03 중앙정부차입금이자상환 41,912 0.01% 41,912 0.01 % 0 0.00%

400 자본지출 26,464,731 8.20% 24,842,300 7.85 % 1,622,431 6.53%

401 시설비및부대비 26,049,041 8.07% 24,426,760 7.71 % 1,622,281 6.64%

401-01 시설비 25,666,328 7.95% 24,066,714 7.60 % 1,599,614 6.65%

401-02 감리비 333,030 0.10% 333,030 0.11 % 0 0.00%

401-03 시설부대비 49,683 0.02% 27,016 0.01 % 22,667 83.90%

405 자산취득비 415,690 0.13% 415,540 0.13 % 150 0.04%

405-01 자산및물품취득비 415,690 0.13% 415,540 0.13 % 150 0.04%

600 보전재원 542,000 0.17% 542,000 0.17 % 0 0.00%

601 차입금원금상환 542,000 0.17% 542,000 0.17 % 0 0.00%

601-03 중앙정부차입금원금상환 542,000 0.17% 542,000 0.17 % 0 0.00%

700 내부거래 9,900,000 3.07% 9,900,000 3.13 % 0 0.00%

706 기타내부거래 9,900,000 3.07% 9,900,000 3.13 % 0 0.00%

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구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

【 성 질 별 】 (단위:천원)

706-01 감가상각비 9,900,000 3.07% 9,900,000 3.13 % 0 0.00%

800 예비비및기타 199,574,048 61.82% 195,598,123 61.77 % 3,975,925 2.03%

801 예비비 199,402,598 61.76% 195,426,673 61.71 % 3,975,925 2.03%

801-01 일반예비비 199,402,598 61.76% 195,426,673 61.71 % 3,975,925 2.03%

802 반환금기타 171,450 0.05% 171,450 0.05 % 0 0.00%

802-03 과오납금등 171,450 0.05% 171,450 0.05 % 0 0.00%

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 2,456,565,683 2,341,353,833 115,211,850 4.92 %

100 지방세수입 846,230,801 846,230,801 0 0.00 %

110 지방세 846,230,801 846,230,801 0 0.00 %

111 보통세 833,230,801 833,230,801 0 0.00 %

113 지난년도수입 13,000,000 13,000,000 0 0.00 %

200 세외수입 295,386,764 279,087,812 16,298,952 5.84 %

210 경상적세외수입 122,912,593 122,912,593 0 0.00 %

211 재산임대수입 9,262,129 9,262,129 0 0.00 %

212 사용료수입 24,775,501 24,775,501 0 0.00 %

213 수수료수입 25,390,728 25,390,728 0 0.00 %

214 사업수입 35,052,528 35,052,528 0 0.00 %

215 징수교부금수입 21,248,940 21,248,940 0 0.00 %

216 이자수입 7,182,767 7,182,767 0 0.00 %

220 임시적세외수입 172,474,171 156,175,219 16,298,952 10.44 %

221 재산매각수입 95,938,000 95,938,000 0 0.00 %

222 부담금 25,178,906 25,178,906 0 0.00 %

223 과징금및과태료등 10,425,742 10,425,742 0 0.00 %

224 기타수입 21,193,165 4,894,213 16,298,952 333.02 %

225 지난연도수입 19,738,358 19,738,358 0 0.00 %

300 지방교부세 15,499,000 12,284,000 3,215,000 26.17 %

310 지방교부세 15,499,000 12,284,000 3,215,000 26.17 %

311 지방교부세 15,499,000 12,284,000 3,215,000 26.17 %

400 조정교부금등 221,035,000 213,281,000 7,754,000 3.64 %

420 시ㆍ군조정교부금등 221,035,000 213,281,000 7,754,000 3.64 %

421 시ㆍ군조정교부금등 221,035,000 213,281,000 7,754,000 3.64 %

500 보조금 439,064,667 414,870,586 24,194,081 5.83 %

510 국고보조금등 332,434,900 313,575,708 18,859,192 6.01 %

511 국고보조금등 332,434,900 313,575,708 18,859,192 6.01 %

520 시ㆍ도비보조금등 106,629,767 101,294,878 5,334,889 5.27 %

521 시ㆍ도비보조금등 106,629,767 101,294,878 5,334,889 5.27 %

600 지방채 19,000,000 19,000,000 0 0.00 %

610 국내차입금 19,000,000 19,000,000 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

611 차입금 19,000,000 19,000,000 0 0.00 %

700 보전수입등및내부거래 620,349,451 556,599,634 63,749,817 11.45 %

710 보전수입등 570,322,363 510,322,363 60,000,000 11.76 %

711 잉여금 570,109,563 510,109,563 60,000,000 11.76 %

713 융자금원금수입 212,800 212,800 0 0.00 %

720 내부거래 50,027,088 46,277,271 3,749,817 8.10 %

721 전입금 50,027,088 46,277,271 3,749,817 8.10 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 1,853,665,020 1,742,307,109 111,357,911 6.39 %

100 지방세수입 846,230,801 846,230,801 0 0.00 %

110 지방세 846,230,801 846,230,801 0 0.00 %

111 보통세 833,230,801 833,230,801 0 0.00 %

113 지난년도수입 13,000,000 13,000,000 0 0.00 %

200 세외수입 172,524,349 156,324,349 16,200,000 10.36 %

210 경상적세외수입 93,804,488 93,804,488 0 0.00 %

211 재산임대수입 8,431,684 8,431,684 0 0.00 %

212 사용료수입 24,775,501 24,775,501 0 0.00 %

213 수수료수입 25,390,728 25,390,728 0 0.00 %

214 사업수입 11,400,048 11,400,048 0 0.00 %

215 징수교부금수입 21,244,880 21,244,880 0 0.00 %

216 이자수입 2,561,647 2,561,647 0 0.00 %

220 임시적세외수입 78,719,861 62,519,861 16,200,000 25.91 %

221 재산매각수입 37,000,000 37,000,000 0 0.00 %

222 부담금 3,659,906 3,659,906 0 0.00 %

223 과징금및과태료등 4,719,642 4,719,642 0 0.00 %

224 기타수입 20,940,313 4,740,313 16,200,000 341.75 %

225 지난연도수입 12,400,000 12,400,000 0 0.00 %

300 지방교부세 15,499,000 12,284,000 3,215,000 26.17 %

310 지방교부세 15,499,000 12,284,000 3,215,000 26.17 %

311 지방교부세 15,499,000 12,284,000 3,215,000 26.17 %

400 조정교부금등 221,035,000 213,281,000 7,754,000 3.64 %

420 시ㆍ군조정교부금등 221,035,000 213,281,000 7,754,000 3.64 %

421 시ㆍ군조정교부금등 221,035,000 213,281,000 7,754,000 3.64 %

500 보조금 435,375,870 411,186,959 24,188,911 5.88 %

510 국고보조금등 329,225,160 310,370,368 18,854,792 6.07 %

511 국고보조금등 329,225,160 310,370,368 18,854,792 6.07 %

520 시ㆍ도비보조금등 106,150,710 100,816,591 5,334,119 5.29 %

521 시ㆍ도비보조금등 106,150,710 100,816,591 5,334,119 5.29 %

600 지방채 19,000,000 19,000,000 0 0.00 %

610 국내차입금 19,000,000 19,000,000 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

611 차입금 19,000,000 19,000,000 0 0.00 %

700 보전수입등및내부거래 144,000,000 84,000,000 60,000,000 71.43 %

710 보전수입등 142,000,000 82,000,000 60,000,000 73.17 %

711 잉여금 142,000,000 82,000,000 60,000,000 73.17 %

720 내부거래 2,000,000 2,000,000 0 0.00 %

721 전입금 2,000,000 2,000,000 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 의료급여기금 전체 (단위:천원)

총 계 5,552,360 5,388,959 163,401 3.03 %

200 세외수입 32,700 32,700 0 0.00 %

210 경상적세외수입 2,500 2,500 0 0.00 %

216 이자수입 2,500 2,500 0 0.00 %

220 임시적세외수입 30,200 30,200 0 0.00 %

224 기타수입 30,000 30,000 0 0.00 %

225 지난연도수입 200 200 0 0.00 %

500 보조금 1,023,472 1,018,302 5,170 0.51 %

510 국고보조금등 871,040 866,640 4,400 0.51 %

511 국고보조금등 871,040 866,640 4,400 0.51 %

520 시ㆍ도비보조금등 152,432 151,662 770 0.51 %

521 시ㆍ도비보조금등 152,432 151,662 770 0.51 %

700 보전수입등및내부거래 4,496,188 4,337,957 158,231 3.65 %

720 내부거래 4,496,188 4,337,957 158,231 3.65 %

721 전입금 4,496,188 4,337,957 158,231 3.65 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 교통사업 전체 (단위:천원)

총 계 75,780,997 72,090,459 3,690,538 5.12 %

200 세외수입 41,619,067 41,520,115 98,952 0.24 %

210 경상적세외수입 24,956,465 24,956,465 0 0.00 %

211 재산임대수입 822,945 822,945 0 0.00 %

214 사업수입 23,630,520 23,630,520 0 0.00 %

215 징수교부금수입 3,000 3,000 0 0.00 %

216 이자수입 500,000 500,000 0 0.00 %

220 임시적세외수입 16,662,602 16,563,650 98,952 0.60 %

222 부담금 3,750,000 3,750,000 0 0.00 %

223 과징금및과태료등 5,706,100 5,706,100 0 0.00 %

224 기타수입 192,852 93,900 98,952 105.38 %

225 지난연도수입 7,013,650 7,013,650 0 0.00 %

500 보조금 310,625 310,625 0 0.00 %

510 국고보조금등 44,000 44,000 0 0.00 %

511 국고보조금등 44,000 44,000 0 0.00 %

520 시ㆍ도비보조금등 266,625 266,625 0 0.00 %

521 시ㆍ도비보조금등 266,625 266,625 0 0.00 %

700 보전수입등및내부거래 33,851,305 30,259,719 3,591,586 11.87 %

710 보전수입등 320,405 320,405 0 0.00 %

711 잉여금 320,405 320,405 0 0.00 %

720 내부거래 33,530,900 29,939,314 3,591,586 12.00 %

721 전입금 33,530,900 29,939,314 3,591,586 12.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 판교택지개발사업 전체 (단위:천원)

총 계 470,633,411 470,633,411 0 0.00 %

200 세외수입 63,014,192 63,014,192 0 0.00 %

210 경상적세외수입 4,076,192 4,076,192 0 0.00 %

216 이자수입 4,076,192 4,076,192 0 0.00 %

220 임시적세외수입 58,938,000 58,938,000 0 0.00 %

221 재산매각수입 58,938,000 58,938,000 0 0.00 %

700 보전수입등및내부거래 407,619,219 407,619,219 0 0.00 %

710 보전수입등 407,619,219 407,619,219 0 0.00 %

711 잉여금 407,619,219 407,619,219 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 도시재생 전체 (단위:천원)

총 계 10,337,000 10,337,000 0 0.00 %

500 보조금 337,000 337,000 0 0.00 %

510 국고보조금등 277,000 277,000 0 0.00 %

511 국고보조금등 277,000 277,000 0 0.00 %

520 시ㆍ도비보조금등 60,000 60,000 0 0.00 %

521 시ㆍ도비보조금등 60,000 60,000 0 0.00 %

700 보전수입등및내부거래 10,000,000 10,000,000 0 0.00 %

720 내부거래 10,000,000 10,000,000 0 0.00 %

721 전입금 10,000,000 10,000,000 0 0.00 %

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 2,456,565,683 2,341,353,833 115,211,850 4.92%

정책사업 2,113,792,032 2,005,855,256 107,936,776 5.38%

재무활동 114,928,369 108,081,488 6,846,881 6.33%

행정운영경비 227,845,282 227,417,089 428,193 0.19%

일반공공행정 113,851,820 103,484,015 10,367,805 10.02%

입법및선거관리 4,023,733 3,942,561 81,172 2.06%

의정활동 및 의회운영 지원강화 3,764,124 3,682,952 81,172 2.20%

의정활동 지원 2,884,581 2,831,389 53,192 1.88%

의정활동 홍보 879,543 851,563 27,980 3.29%

지방자치단체 선거관리경비 259,609 259,609 0 0.00%

지방자치단체 선거관리경비 259,609 259,609 0 0.00%

지방행정ㆍ재정지원 6,230,685 5,893,566 337,119 5.72%

지방세정 운영 923,629 913,447 10,182 1.11%

지방세수 증대 152,780 142,598 10,182 7.14%

지방세수의 조사 및 확보 308,314 308,314 0 0.00%

지방세 납세의식 함양 209,997 209,997 0 0.00%

지방세 정보화 추진 252,538 252,538 0 0.00%

지방세정 운영 3,139,064 3,016,752 122,312 4.05%

지방세수 증대 3,139,064 3,016,752 122,312 4.05%

교통질서 확립 212,180 175,720 36,460 20.75%

불법주정차 관리(교통사업) 212,180 175,720 36,460 20.75%

안정적인 지방세수 확보 388,081 374,062 14,019 3.75%

지방세 부과 및 징수 342,928 328,909 14,019 4.26%

과세자료 조사 및 수집 45,153 45,153 0 0.00%

안정적인 지방세수 확보 465,062 450,419 14,643 3.25%

지방세 부과 및 징수 401,752 387,109 14,643 3.78%

과세자료 조사 및 수집 63,310 63,310 0 0.00%

안정적인 지방세수 확보 143,938 134,842 9,096 6.75%

지방세 부과 및 징수 79,018 69,922 9,096 13.01%

과세자료 조사 및 수집 64,920 64,920 0 0.00%

안정적인 지방세수 확보 958,728 828,324 130,404 15.74%

지방세 부과 및 징수 958,728 828,324 130,404 15.74%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

재무활동(세정과) 3 0 3 순증

보전지출 3 0 3 순증

일반행정 103,597,402 93,647,888 9,949,514 10.62%

시정시책홍보 4,257,256 4,227,590 29,666 0.70%

시책홍보 3,239,560 3,222,444 17,116 0.53%

시정홍보 1,017,696 1,005,146 12,550 1.25%

신뢰받는 공직문화 조성 204,838 204,838 0 0.00%

종합감사운영 84,000 84,000 0 0.00%

공직자재산등록 1,640 1,640 0 0.00%

공직기강 확립 45,800 45,800 0 0.00%

시민권익보호 61,423 61,423 0 0.00%

자율적내부통제제도 운영 11,975 11,975 0 0.00%

행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성 11,381,670 11,377,170 4,500 0.04%

성과 극대화를 위한 원활한 행정지원 888,106 888,106 0 0.00%

공직자 후생복지 8,264,834 8,264,834 0 0.00%

활기찬 직장문화 조성 621,415 621,415 0 0.00%

공무국외연수 지원 296,400 291,900 4,500 1.54%

유관단체 협조체계 유지 288,737 288,737 0 0.00%

공무원교육훈련 1,022,178 1,022,178 0 0.00%

경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영 8,700 8,700 0 0.00%

행정기구 및 정원의 합리적인 운영 8,700 8,700 0 0.00%

시정의 종합기획 1,060,289 1,038,789 21,500 2.07%

시정의 종합기획 및 조정 166,545 166,545 0 0.00%

시정 정책 개발 종합 추진 159,410 137,910 21,500 15.59%

비전과 전략개발 274,240 274,240 0 0.00%

성과관리 411,534 411,534 0 0.00%

의회협력 강화 37,000 37,000 0 0.00%

규제개혁 추진 11,560 11,560 0 0.00%

주민자치 기반 강화 6,597,473 4,322,756 2,274,717 52.62%

자치행정역량강화 업무추진 605,600 605,487 113 0.02%

지역상황관리 및 시민의견 수렴 59,840 59,840 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

역사규명추진 14,400 14,400 0 0.00%

자치센터 운영지원 569,169 562,169 7,000 1.25%

행복마을만들기 활성화 업무 추진 391,150 184,270 206,880 112.27%

민간단체 활성화 지원 3,495,563 1,495,563 2,000,000 133.73%

자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화 1,461,751 1,401,027 60,724 4.33%

행정인력 기반강화 2,642,646 2,642,646 0 0.00%

성과중심의 투명한 인사운영 1,734,208 1,734,208 0 0.00%

공무원생활안정지원 908,438 908,438 0 0.00%

성남시 장학회 지원 300,000 300,000 0 0.00%

성남시 장학회 지원 300,000 300,000 0 0.00%

효율적인 재정운영 및 법무관리 2,066,877 2,066,877 0 0.00%

효율적인 예산운영 및 투자사업추진 253,304 253,304 0 0.00%

기관공통운영경비의 효율적 지원 330,000 330,000 0 0.00%

법제,소송업무 추진 1,383,653 1,383,653 0 0.00%

통계자료 생산 및 관리 99,920 99,920 0 0.00%

고객감동의 친절 서비스 향상 1,144,873 1,139,260 5,613 0.49%

민원담당공무원의 마인드개선 74,100 65,960 8,140 12.34%

효율적인 민원처리 시스템 운영 1,070,773 1,073,300 △2,527 △0.24%

정보화 기반구축 6,634,139 6,618,035 16,104 0.24%

지역정보화 사업 297,759 297,759 0 0.00%

인터넷시스템 구축운영 243,926 220,922 23,004 10.41%

행정정보시스템 운영 921,610 921,610 0 0.00%

데이터 활용 기반 조성 94,700 94,700 0 0.00%

정보보호시스템 운영 및 강화 583,345 590,245 △6,900 △1.17%

광대역 정보통신망 고도화사업 4,492,799 4,492,799 0 0.00%

U-성남 구축 5,641,047 5,441,047 200,000 3.68%

U-City 성남프로젝트 구현 5,641,047 5,441,047 200,000 3.68%

엄정하고 투명한 재정운영 30,012,866 23,981,495 6,031,371 25.15%

효과적인 지출 및 결산관리 51,050 49,550 1,500 3.03%

복식부기 회계제도 추진 23,290 23,290 0 0.00%

투명한 계약관리 73,360 73,360 0 0.00%

효율적인 재산관리 2,663,146 2,621,146 42,000 1.60%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

공공청사 신축 19,359,785 13,336,914 6,022,871 45.16%

시청사 유지관리 6,069,595 6,104,595 △35,000 △0.57%

효율적 업무수행 1,772,640 1,772,640 0 0.00%

차량등록사업소 운영 736,309 758,178 △21,869 △2.88%

자동차 민원행정 운영 684,072 705,941 △21,869 △3.10%

청사관리운영 52,237 52,237 0 0.00%

지방행정역량 강화 1,617,418 1,591,758 25,660 1.61%

시,구정 시책업무추진 798,497 798,497 0 0.00%

구정의 종합기획 및 감사 163,365 137,705 25,660 18.63%

시민과 함께하는 지방자치 역량강화 326,505 326,505 0 0.00%

정보통신 인프라 구축 및 유지관리 329,051 329,051 0 0.00%

효율적인 청사운영 870,666 870,666 0 0.00%

청사시설 확충 및 유지보수 592,862 592,862 0 0.00%

공용차량 관리 277,804 277,804 0 0.00%

고객감동 민원서비스 향상 112,500 103,340 9,160 8.86%

민원사무운영 98,900 89,740 9,160 10.21%

가족관계등록사무 운영 13,600 13,600 0 0.00%

신흥1동 주민자치센터 운영 377,900 377,900 0 0.00%

주민자치센터 활성화 266,560 266,560 0 0.00%

동 청사운영 84,540 84,540 0 0.00%

주민편의사업 26,800 26,800 0 0.00%

신흥2동 주민자치센터 운영 417,685 417,685 0 0.00%

주민자치센터 활성화 320,125 320,125 0 0.00%

동 청사운영 69,560 69,560 0 0.00%

주민편의사업 28,000 28,000 0 0.00%

신흥3동 주민자치센터 운영 408,448 408,048 400 0.10%

주민자치센터 활성화 262,690 262,290 400 0.15%

동 청사운영 134,558 134,558 0 0.00%

주민편의사업 11,200 11,200 0 0.00%

태평1동 주민자치센터 운영 410,560 408,510 2,050 0.50%

주민자치센터 활성화 293,190 291,140 2,050 0.70%

동 청사운영 89,370 89,370 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

주민편의사업 28,000 28,000 0 0.00%

태평2동 주민자치센터 운영 334,730 334,730 0 0.00%

주민자치센터 활성화 266,110 266,110 0 0.00%

동 청사운영 64,220 64,220 0 0.00%

주민편의사업 4,400 4,400 0 0.00%

태평3동 주민자치센터 운영 459,970 459,970 0 0.00%

주민자치센터 활성화 315,910 315,910 0 0.00%

동 청사운영 115,060 115,060 0 0.00%

주민편의사업 29,000 29,000 0 0.00%

태평4동 주민자치센터 운영 264,159 263,519 640 0.24%

주민자치센터 활성화 221,500 220,860 640 0.29%

동 청사운영 37,659 37,659 0 0.00%

주민편의사업 5,000 5,000 0 0.00%

수진1동 주민자치센터 운영 314,957 314,957 0 0.00%

주민자치센터 활성화 233,870 233,870 0 0.00%

동 청사운영 51,087 51,087 0 0.00%

주민편의사업 30,000 30,000 0 0.00%

수진2동 주민자치센터 운영 500,520 500,520 0 0.00%

주민자치센터 활성화 360,600 360,600 0 0.00%

동 청사운영 109,920 109,920 0 0.00%

주민편의사업 30,000 30,000 0 0.00%

단대동 주민자치센터 운영 380,145 379,585 560 0.15%

주민자치센터 활성화 291,870 291,310 560 0.19%

동 청사운영 77,576 77,576 0 0.00%

주민편의사업 10,699 10,699 0 0.00%

산성동 주민자치센터 운영 449,420 449,420 0 0.00%

주민자치센터 활성화 294,460 294,460 0 0.00%

동 청사운영 135,560 135,560 0 0.00%

주민편의 사업 19,400 19,400 0 0.00%

양지동 주민자치센터 운영 525,473 521,843 3,630 0.70%

주민자치센터 활성화 331,553 331,153 400 0.12%

동청사운영 186,920 183,690 3,230 1.76%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

주민편의사업 7,000 7,000 0 0.00%

동청사 위탁운영 292,625 309,227 △16,602 △5.37%

양지동 복합건물 위탁관리 292,625 309,227 △16,602 △5.37%

복정동 주민자치센터 운영 374,385 374,385 0 0.00%

주민자치센터 활성화 276,005 276,005 0 0.00%

동 청사운영 83,980 83,980 0 0.00%

주민편의사업 14,400 14,400 0 0.00%

주민자치센터 운영 281,936 279,656 2,280 0.82%

주민자치센터 활성화 232,876 230,596 2,280 0.99%

동 청사운영 49,060 49,060 0 0.00%

신촌동 주민자치센터 운영 204,904 204,904 0 0.00%

주민자치센터 활성화 130,810 130,810 0 0.00%

동 청사운영 64,744 64,744 0 0.00%

주민편의사업 9,350 9,350 0 0.00%

고등동 주민자치센터 운영 225,997 225,997 0 0.00%

주민자치센터 활성화 144,300 144,300 0 0.00%

동 청사운영 54,240 54,240 0 0.00%

주민편의사업 27,457 27,457 0 0.00%

시흥동 주민자치센터 운영 202,906 202,906 0 0.00%

주민자치센터 활성화 133,290 133,290 0 0.00%

동 청사운영 57,016 57,016 0 0.00%

주민숙원사업 12,600 12,600 0 0.00%

지방행정역량 강화 1,432,057 1,401,057 31,000 2.21%

시,구정 시책업무 추진 757,774 757,774 0 0.00%

구정의 종합기획 및 감사 185,265 154,265 31,000 20.10%

시민과 함께하는 지방자치 역량강화 243,533 243,533 0 0.00%

정보통신 인프라 구축 및 유지관리 245,485 245,485 0 0.00%

효율적인 청사운영 1,052,213 896,213 156,000 17.41%

청사시설 확충 및 유지보수 777,938 621,938 156,000 25.08%

공용차량 관리 274,275 274,275 0 0.00%

고객감동 민원서비스 향상 154,975 154,975 0 0.00%

민원사무 운영 145,775 145,775 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

가족관계등록사무운영 9,200 9,200 0 0.00%

성남동 주민자치센터 운영 415,700 415,700 0 0.00%

주민자치센터 활성화 314,500 314,500 0 0.00%

동청사운영 71,200 71,200 0 0.00%

주민편의사업 30,000 30,000 0 0.00%

중앙동 주민자치센터 운영 447,906 447,906 0 0.00%

주민자치센터 활성화 319,580 319,580 0 0.00%

동청사운영 100,826 100,826 0 0.00%

주민편의사업 27,500 27,500 0 0.00%

금광1동주민자치센터 운영 396,370 396,370 0 0.00%

주민자치센터 활성화 300,850 300,850 0 0.00%

동청사운영 86,520 86,520 0 0.00%

주민편의사업 9,000 9,000 0 0.00%

금광2동 주민자치센터 운영 425,637 425,077 560 0.13%

주민자치센터 활성화 331,857 331,297 560 0.17%

동 청사운영 93,780 93,780 0 0.00%

은행1동 주민자치센터 운영 311,630 276,630 35,000 12.65%

주민자치센터 활성화 203,910 203,910 0 0.00%

동청사운영 95,720 60,720 35,000 57.64%

주민편의사업 12,000 12,000 0 0.00%

은행2동 주민자치센터 운영 507,270 507,110 160 0.03%

주민자치센터 활성화 393,620 393,460 160 0.04%

동 청사운영 88,650 88,650 0 0.00%

주민편의사업 25,000 25,000 0 0.00%

상대원1동 주민자치센터 운영 425,578 419,178 6,400 1.53%

주민자치센터 활성화 310,472 310,152 320 0.10%

동 청사운영 92,906 86,826 6,080 7.00%

주민편의사업 22,200 22,200 0 0.00%

상대원2동 주민자치센터 운영 342,994 342,994 0 0.00%

주민자치센터 활성화 268,310 268,310 0 0.00%

동청사운영 69,184 69,184 0 0.00%

주민편의사업 5,500 5,500 0 0.00%

Page 58: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

상대원3동 주민자치센터 운영 382,814 382,814 0 0.00%

주민자치센터 활성화 287,550 287,550 0 0.00%

동 청사운영 75,264 75,264 0 0.00%

주민편의사업 20,000 20,000 0 0.00%

하대원동 주민자치센터 운영 391,454 391,454 0 0.00%

주민자치센터 활성화 283,650 283,650 0 0.00%

동청사운영 93,304 93,304 0 0.00%

주민편의사업 14,500 14,500 0 0.00%

도촌동 주민자치센터 운영 477,726 477,726 0 0.00%

주민자치센터 활성화 353,720 353,720 0 0.00%

동 청사운영 111,974 111,974 0 0.00%

주민편의사업 12,032 12,032 0 0.00%

지방행정 역량 강화 1,869,468 1,844,468 25,000 1.36%

시.구정 시책 업무추진 1,000,084 1,000,084 0 0.00%

구정의 종합기획 및 감사 217,332 192,332 25,000 13.00%

시민과 함께하는 지방자치 역량 강화 212,929 212,929 0 0.00%

정보통신 인프라 구축 및 유지관리 439,123 439,123 0 0.00%

효율적인 청사운영 2,460,591 1,699,214 761,377 44.81%

청사시설 확충 및 유지보수 2,071,236 1,309,859 761,377 58.13%

공용차량 관리 389,355 389,355 0 0.00%

고객감동 민원서비스 향상 227,885 227,885 0 0.00%

민원사무운영 204,285 204,285 0 0.00%

가족관계등록사무운영 23,600 23,600 0 0.00%

쾌적한 도시미관 조성 433,529 433,529 0 0.00%

옥외광고물 관리 394,979 394,979 0 0.00%

노점상 및 노상적치물 관리 38,550 38,550 0 0.00%

분당동 주민자치센터 운영 449,236 449,176 60 0.01%

주민자치센터 활성화 314,230 314,170 60 0.02%

동 청사운영 119,424 119,424 0 0.00%

주민편의사업 15,582 15,582 0 0.00%

주민자치센터 활성화 480,060 479,940 120 0.03%

주민자치센터 활성화 354,320 354,200 120 0.03%

Page 59: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

동 청사운영 113,435 113,435 0 0.00%

주민편의사업 12,305 12,305 0 0.00%

수내2동 주민자치센터 운영 313,620 300,310 13,310 4.43%

주민자치센터 활성화 223,250 223,250 0 0.00%

동 청사운영 62,110 48,800 13,310 27.27%

주민편의사업 28,260 28,260 0 0.00%

수내3동 주민자치센터 운영 298,445 298,445 0 0.00%

주민자치센터 활성화 234,555 234,555 0 0.00%

동 청사운영 44,330 44,330 0 0.00%

주민편의사업 19,560 19,560 0 0.00%

정자동 주민자치센터 운영 351,000 350,440 560 0.16%

주민자치센터 활성화 283,310 282,750 560 0.20%

주민편의사업 20,380 20,380 0 0.00%

동 청사운영 47,310 47,310 0 0.00%

정자1동 주민자치센터 운영 411,266 411,266 0 0.00%

주민자치센터 활성화 250,207 250,207 0 0.00%

동 청사운영 149,409 149,409 0 0.00%

주민편의사업 11,650 11,650 0 0.00%

행정운영경비(정자1동) 86,298 86,298 0 0.00%

인력운영비 31,718 31,718 0 0.00%

기본경비 54,580 54,580 0 0.00%

정자2동 주민자치센터운영 380,595 380,595 0 0.00%

주민자치센터 활성화 283,147 283,147 0 0.00%

동청사운영 91,188 91,188 0 0.00%

주민편의사업 6,260 6,260 0 0.00%

정자3동 주민자치센터 운영 394,900 302,700 92,200 30.46%

주민자치센터 활성화 243,510 243,510 0 0.00%

동 청사운영 139,050 48,450 90,600 187.00%

주민편의사업 12,340 10,740 1,600 14.90%

서현1동 주민자치센터 운영 509,254 498,714 10,540 2.11%

주민자치센터 활성화 376,945 370,805 6,140 1.66%

동청사 운영 113,909 109,509 4,400 4.02%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

주민편의사업 18,400 18,400 0 0.00%

서현2동 주민자치센터 운영 337,142 337,082 60 0.02%

주민자치센터 활성화 279,100 279,040 60 0.02%

동 청사 운영 50,402 50,402 0 0.00%

주민편의사업 7,640 7,640 0 0.00%

이매1동 주민자치센터 운영 341,449 338,449 3,000 0.89%

주민자치센터 활성화 283,943 280,943 3,000 1.07%

동청사운영 49,756 49,756 0 0.00%

주민편의사업 7,750 7,750 0 0.00%

이매2동 주민자치센터 운영 295,486 281,236 14,250 5.07%

주민자치센터 활성화 226,420 226,420 0 0.00%

동청사 운영 64,374 50,124 14,250 28.43%

주민편의사업 4,692 4,692 0 0.00%

야탑1동 주민자치센터 운영 405,843 405,783 60 0.01%

주민자치센터 활성화 285,160 285,100 60 0.02%

동 청사운영 113,753 113,753 0 0.00%

주민편의사업 6,930 6,930 0 0.00%

야탑2동 주민자치센터 운영 344,125 330,735 13,390 4.05%

주민자치센터 활성화 264,254 264,174 80 0.03%

동 청사운영 61,481 48,171 13,310 27.63%

주민편의사업 18,390 18,390 0 0.00%

야탑3동 주민자치센터 운영 425,123 425,123 0 0.00%

주민자치센터 활성화 363,343 363,343 0 0.00%

동 청사운영 54,980 54,980 0 0.00%

주민편의사업 6,800 6,800 0 0.00%

금곡동 주민자치 센터 운영 708,786 536,706 172,080 32.06%

주민자치센터활성화 418,906 418,826 80 0.02%

동 청사운영 272,625 100,625 172,000 170.93%

주민편의사업 17,255 17,255 0 0.00%

구미동 주민자치센터 운영 487,896 487,896 0 0.00%

주민자치센터활성화 377,067 377,067 0 0.00%

동청사운영 96,429 96,429 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

주민편의사업 14,400 14,400 0 0.00%

구미1동 주민자치센터 운영 440,858 440,858 0 0.00%

주민자치센터 활성화 325,095 325,095 0 0.00%

동 청사운영 98,120 98,120 0 0.00%

주민편의사업 17,643 17,643 0 0.00%

판교동 주민자치센터 운영 502,559 502,559 0 0.00%

주민자치센터 활성화 324,435 324,435 0 0.00%

동청사운영 158,750 158,750 0 0.00%

주민편의사업 19,374 19,374 0 0.00%

삼평동 주민자치센터 운영 441,077 440,917 160 0.04%

주민자치센터 활성화 303,041 302,881 160 0.05%

동청사 운영 122,036 122,036 0 0.00%

주민편의사업 16,000 16,000 0 0.00%

백현동 주민자치센터 운영 488,833 488,153 680 0.14%

주민자치센터 활성화 315,128 314,448 680 0.22%

동청사 운영 158,705 158,705 0 0.00%

주민편의사업 15,000 15,000 0 0.00%

운중동 주민자치센터 운영 467,700 467,300 400 0.09%

주민자치센터 활성화 313,790 313,390 400 0.13%

동 청사 운영 132,910 132,910 0 0.00%

주민편의사업 21,000 21,000 0 0.00%

재무활동(자치행정과) 104,933 100,000 4,933 4.93%

내부거래지출 100,000 100,000 0 0.00%

보전지출 4,933 0 4,933 순증

재무활동(정보정책과) 18,834 0 18,834 순증

보전지출 18,834 0 18,834 순증

재무활동(회계과) 240,000 240,000 0 0.00%

보전지출 240,000 240,000 0 0.00%

공공질서및안전 6,324,524 4,146,260 2,178,264 52.54%

재난방재ㆍ민방위 6,324,524 4,146,260 2,178,264 52.54%

재해 및 재난 예방 955,030 812,034 142,996 17.61%

재난재해대비 역량강화 893,818 750,822 142,996 19.05%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

시민안전 문화운동 정착 61,212 61,212 0 0.00%

비상시 안보역량 강화 1,039,463 1,010,084 29,379 2.91%

민방위 역량 강화 587,889 587,889 0 0.00%

비상대비 훈련 수행 32,575 32,575 0 0.00%

사회복무요원 복무관리 418,999 389,620 29,379 7.54%

시민의 안전 및 생활밀착형 행정서비스 제공 10,300 10,300 0 0.00%

시민순찰대 설치 및 운영 10,300 10,300 0 0.00%

교통 및 건설 분야 업무 활성화 추진 15,920 15,920 0 0.00%

교통 및 건설 분야 업무 추진 15,920 15,920 0 0.00%

하천정비사업 2,604,500 604,500 2,000,000 330.85%

하천정비사업 2,604,500 604,500 2,000,000 330.85%

생활민방위 역량 강화 505,780 505,780 0 0.00%

민방위 교육훈련 11,010 11,010 0 0.00%

을지연습 훈련 4,632 4,632 0 0.00%

민방위 시설장비 관리 28,790 28,790 0 0.00%

사회복무요원 관리 461,348 461,348 0 0.00%

재해 및 재난 예방 12,290 12,290 0 0.00%

재난재해 대책 추진 12,290 12,290 0 0.00%

재해 및 재난 예방 16,498 16,498 0 0.00%

취약지 제설대책 16,498 16,498 0 0.00%

생활민방위 역량 강화 557,676 557,676 0 0.00%

민방위 교육훈련 11,490 11,490 0 0.00%

민방위 시설장비 관리 41,210 41,210 0 0.00%

사회복무요원 관리 500,344 500,344 0 0.00%

비상대비 훈련수행 4,632 4,632 0 0.00%

재난 재해 예방 9,540 9,540 0 0.00%

재난 재해 대책 추진 9,540 9,540 0 0.00%

생활 민방위 역량 강화 581,664 581,664 0 0.00%

민방위 교육 훈련 17,300 17,300 0 0.00%

민방위 시설장비 관리 62,220 62,220 0 0.00%

사회복무요원 관리 496,280 496,280 0 0.00%

비상대비 훈련수행 5,864 5,864 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

재난 및 재해예방 9,974 9,974 0 0.00%

재난재해대책추진 9,974 9,974 0 0.00%

재무활동(재난안전관) 4,264 0 4,264 순증

보전지출 4,264 0 4,264 순증

재무활동(분당구 건설과) 1,625 0 1,625 순증

보전지출 1,625 0 1,625 순증

교육 54,824,708 59,528,365 △4,703,657 △7.90%

유아및초중등교육 54,163,202 58,924,859 △4,761,657 △8.08%

아동교육문화시설 기반사업 811,011 852,252 △41,241 △4.84%

어린이종합교육문화시설운영 811,011 852,252 △41,241 △4.84%

교육기관 교육재정지원 53,352,191 58,072,607 △4,720,416 △8.13%

교육기관에 대한 보조사업 38,778,576 42,998,992 △4,220,416 △9.82%

성남형교육지원사업 14,160,615 14,660,615 △500,000 △3.41%

대학생 지원 413,000 413,000 0 0.00%

평생ㆍ직업교육 661,506 603,506 58,000 9.61%

평생학습도시 661,506 603,506 58,000 9.61%

평생학습 도시 구축 661,506 603,506 58,000 9.61%

문화및관광 139,544,631 130,771,824 8,772,807 6.71%

문화예술 79,983,209 77,132,152 2,851,057 3.70%

어린이 문화예술진흥 86,000 86,000 0 0.00%

어린이 문화예술지원 86,000 86,000 0 0.00%

감동있는 문화예술 도시 육성 35,628,491 34,019,491 1,609,000 4.73%

시립예술단 운영 10,098,061 10,098,061 0 0.00%

지역문화예술진흥 24,938,675 23,369,675 1,569,000 6.71%

문화의집 운영 591,755 551,755 40,000 7.25%

평생학습원운영 1,987,893 2,094,732 △106,839 △5.10%

평생학습관운영 1,939,473 2,056,312 △116,839 △5.68%

평생학습원 운영 48,420 38,420 10,000 26.03%

평생학습원운영 27,218,250 25,481,516 1,736,734 6.82%

도서관 건립 23,178,000 21,489,000 1,689,000 7.86%

시설물유지관리 2,192,703 2,192,703 0 0.00%

도서관 지원 1,659,878 1,612,144 47,734 2.96%

Page 64: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

논골작은도서관 운영 187,669 187,669 0 0.00%

공공도서관 위탁 운영 6,489,838 6,895,489 △405,651 △5.88%

성남도시개발공사 위탁사업(도서관지원과) 6,489,838 6,895,489 △405,651 △5.88%

중앙도서관 운영 533,717 533,717 0 0.00%

장서확충 7,000 7,000 0 0.00%

열람실 운영 298,547 298,547 0 0.00%

문화교육 프로그램 운영 228,170 228,170 0 0.00%

중원어린이도서관 운영 842,835 856,647 △13,812 △1.61%

장서확충 4,800 4,800 0 0.00%

열람실 운영 94,613 94,613 0 0.00%

시설물 유지관리 661,882 675,694 △13,812 △2.04%

문화교육 프로그램 운영 81,540 81,540 0 0.00%

분당도서관 운영 1,268,613 1,253,713 14,900 1.19%

장서확충 4,000 4,000 0 0.00%

열람실 운영 251,909 251,909 0 0.00%

문화교육 프로그램 운영 64,940 64,940 0 0.00%

시설물 유지관리 947,764 932,864 14,900 1.60%

구미도서관 운영 1,211,716 1,211,716 0 0.00%

장서확충 8,500 8,500 0 0.00%

열람실 운영 216,584 216,584 0 0.00%

문화교육 프로그램 운영 58,340 58,340 0 0.00%

시설물유지관리 928,292 928,292 0 0.00%

판교도서관 운영 2,744,261 2,744,261 0 0.00%

장서확충 17,300 17,300 0 0.00%

열람실 운영 433,063 433,063 0 0.00%

문화교육 프로그램 운영 160,410 160,410 0 0.00%

시설물 유지관리 2,133,488 2,133,488 0 0.00%

문화예술 진흥 99,510 99,510 0 0.00%

여성합창단 운영 37,390 37,390 0 0.00%

지역문화예술 행사지원 42,100 42,100 0 0.00%

건전한 게임문화 조성 20,020 20,020 0 0.00%

문화예술 진흥 100,220 100,220 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

여성합창단 운영 37,920 37,920 0 0.00%

지역문화예술 행사 지원 43,100 43,100 0 0.00%

건전한 게임문화 조성 19,200 19,200 0 0.00%

문화예술 진흥 147,640 147,640 0 0.00%

여성합창단 운영 46,760 46,760 0 0.00%

지역문화예술 행사 지원 94,000 94,000 0 0.00%

건전한 게임문화 조성 6,880 6,880 0 0.00%

재무활동(문화관광과) 474,218 460,000 14,218 3.09%

내부거래지출 460,000 460,000 0 0.00%

보전지출 14,218 0 14,218 순증

재무활동(평생학습과) 2,507 0 2,507 순증

보전지출 2,507 0 2,507 순증

재무활동(도서관지원과) 1,147,500 1,147,500 0 0.00%

내부거래지출 1,147,500 1,147,500 0 0.00%

관광 473,080 403,880 69,200 17.13%

관광산업육성 및 홍보 473,080 403,880 69,200 17.13%

관광자원 발굴 및 홍보 활성화 473,080 403,880 69,200 17.13%

체육 57,205,411 51,399,441 5,805,970 11.30%

전문체육 및 생활체육 육성 53,775,674 48,013,199 5,762,475 12.00%

직장운동경기부 운영 7,185,348 3,502,674 3,682,674 105.14%

체육인구의 저변확대 9,883,792 7,497,572 2,386,220 31.83%

체육시설 유지관리 5,543,337 5,150,677 392,660 7.62%

체육시설 확충 5,916,152 5,916,152 0 0.00%

성남도시개발공사 위탁사업 25,247,045 25,946,124 △699,079 △2.69%

생활체육 육성 54,500 54,500 0 0.00%

구청장기 체육대회 운영 44,500 44,500 0 0.00%

동네체육시설 관리 10,000 10,000 0 0.00%

생활체육 육성 49,700 49,700 0 0.00%

구청장기 체육대회 운영 39,700 39,700 0 0.00%

동네체육시설 관리 10,000 10,000 0 0.00%

생활체육 육성 53,260 53,260 0 0.00%

구청장기 체육대회 운영 48,500 48,500 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

동네체육시설관리 4,760 4,760 0 0.00%

재무활동(체육진흥과) 3,272,277 3,228,782 43,495 1.35%

내부거래지출 2,197,992 2,197,992 0 0.00%

보전지출 1,074,285 1,030,790 43,495 4.22%

문화재 1,882,931 1,836,351 46,580 2.54%

찾고싶은 문화유적 만들기 1,882,931 1,836,351 46,580 2.54%

문화재 발굴 및 지원 110,100 110,100 0 0.00%

문화재 보수 관리 1,186,547 1,186,547 0 0.00%

판교박물관 운영 458,684 405,684 53,000 13.06%

박물관 운영 51,600 58,020 △6,420 △11.07%

문화재 활용 및 체험 76,000 76,000 0 0.00%

환경보호 138,338,940 134,579,520 3,759,420 2.79%

상하수도ㆍ수질 506,642 496,642 10,000 2.01%

맑고깨끗한하천가꾸기 471,242 461,242 10,000 2.17%

환경오염 저감 160,509 160,509 0 0.00%

수질개선사업 310,733 300,733 10,000 3.33%

쾌적한 쉼터 제공 35,400 35,400 0 0.00%

옹달샘 정비사업 35,400 35,400 0 0.00%

폐기물 117,244,705 114,738,863 2,505,842 2.18%

깨끗한 도시환경 조성 9,523,631 6,949,136 2,574,495 37.05%

청소관리 5,073,984 2,828,867 2,245,117 79.36%

폐기물 수거 및 처리 698,564 381,886 316,678 82.92%

화장실 관리 87,900 81,600 6,300 7.72%

자원순환사업 3,663,183 3,656,783 6,400 0.18%

효율적인 환경에너지시설 운영 25,690,424 25,759,077 △68,653 △0.27%

폐기물처리시설운영 2,695,100 2,640,100 55,000 2.08%

소각장 운영 22,706,768 22,830,421 △123,653 △0.54%

자원처리 일반 76,556 76,556 0 0.00%

폐기물처리시설 정비 212,000 212,000 0 0.00%

효율적인 폐기물시설 운영 35,538,000 35,538,000 0 0.00%

폐기물처리시설 설치사업(폐기물처리시설) 35,538,000 35,538,000 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 13,265,886 13,265,886 0 0.00%

Page 67: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

청소행정 13,265,886 13,265,886 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 12,948,780 12,948,780 0 0.00%

청소행정 12,948,780 12,948,780 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 19,267,344 19,267,344 0 0.00%

청소행정 19,267,344 19,267,344 0 0.00%

재무활동(청소행정과) 1,010,640 1,010,640 0 0.00%

내부거래지출 1,010,640 1,010,640 0 0.00%

대기 11,216,108 10,404,569 811,539 7.80%

맑고 푸른 하늘 만들기 7,252,328 6,440,789 811,539 12.60%

대기오염 저감사업 1,421,044 1,421,044 0 0.00%

자동차 배출가스 저감사업 5,831,284 5,019,745 811,539 16.17%

재무활동(지역경제과) 3,963,780 3,963,780 0 0.00%

보전지출 3,963,780 3,963,780 0 0.00%

자연 1,072,239 1,072,239 0 0.00%

자연환경보전사업 458,820 458,820 0 0.00%

생태보전 및 생태네트워크 구축 366,060 366,060 0 0.00%

야생동·식물 보호 92,760 92,760 0 0.00%

자연환경 보호 191,229 191,229 0 0.00%

환경관리및 자연보호 191,229 191,229 0 0.00%

자연환경 보호 201,121 201,121 0 0.00%

환경관리 및 자연보호 201,121 201,121 0 0.00%

자연환경 보호 221,069 221,069 0 0.00%

환경관리 및 자연보호 221,069 221,069 0 0.00%

환경보호일반 8,299,246 7,867,207 432,039 5.49%

아름다운 환경도시 만들기 4,035,518 3,930,988 104,530 2.66%

환경보전 업무추진 232,510 212,010 20,500 9.67%

환경교육사업 추진 1,736,976 1,728,296 8,680 0.50%

생활환경개선 2,066,032 1,990,682 75,350 3.79%

친환경적 하천가꾸기 4,250,405 3,936,219 314,186 7.98%

깨끗한 하천가꾸기 449,786 449,786 0 0.00%

하천 친환경적 하상정비공사 271,000 271,000 0 0.00%

하천 시설물 관리공사 2,093,870 1,813,144 280,726 15.48%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

하천가꾸기 운영 1,421,869 1,388,409 33,460 2.41%

청사관리운영 13,880 13,880 0 0.00%

재무활동(환경정책과) 13,323 0 13,323 순증

내부거래지출 13,323 0 13,323 순증

사회복지 688,118,268 670,158,798 17,959,470 2.68%

기초생활보장 108,766,322 107,206,554 1,559,768 1.45%

국민기초생활보장 50,388 50,388 0 0.00%

저소득층생활안정지원 50,388 50,388 0 0.00%

저소득 주거안정 지원 16,000,080 15,999,080 1,000 0.01%

주거복지사업 46,900 45,900 1,000 2.18%

주택정책지원 15,953,180 15,953,180 0 0.00%

국민기초생활보장 7,362,165 7,215,838 146,327 2.03%

의료급여사업추진(의료급여기금) 920,800 920,800 0 0.00%

의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금) 4,631,560 4,468,159 163,401 3.66%

취약계층지원 1,349,226 1,316,993 32,233 2.45%

저소득생활안정지원 460,579 509,886 △49,307 △9.67%

저소득층 생활안정 지원 23,803,152 23,380,375 422,777 1.81%

국민기초생활보장 지원 19,574,693 19,185,888 388,805 2.03%

차상위계층 지원 76,086 79,320 △3,234 △4.08%

자활능력 배양을 위한 자활사업 233,961 233,961 0 0.00%

장애인 복지대책 추진 3,918,412 3,881,206 37,206 0.96%

저소득층 생활안전 지원 1,124,338 1,100,738 23,600 2.14%

차상위계층지원 1,009,000 1,009,000 0 0.00%

민생안정대책추진 106,398 82,798 23,600 28.50%

취약계층 복지증진 8,940 8,940 0 0.00%

저소득층 생활안정 지원 24,472,011 23,964,113 507,898 2.12%

국민기초생활보장 지원 19,456,557 18,957,405 499,152 2.63%

차상위계층 지원 74,954 75,451 △497 △0.66%

자활능력 배양을 위한 자활사업 290,695 290,695 0 0.00%

장애인복지대책추진 4,649,805 4,640,562 9,243 0.20%

저소득층 생활안정 지원 1,094,698 1,100,898 △6,200 △0.56%

차상위계층 지원 1,009,000 1,009,000 0 0.00%

Page 69: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

민생안정대책추진 76,758 82,958 △6,200 △7.47%

취약계층 복지증진 8,940 8,940 0 0.00%

저소득층 생활안정 지원 27,590,136 27,130,007 460,129 1.70%

국민기초생활보장 지원 20,735,153 20,311,294 423,859 2.09%

차상위계층 지원 679,260 680,193 △933 △0.14%

자활능력 배양을 위한 자활사업 324,898 324,898 0 0.00%

민생안정대책추진 2,888 2,888 0 0.00%

장애인 복지대책 추진 5,847,937 5,810,734 37,203 0.64%

저소득층 생활안정 지원 8,400 26,134 △17,734 △67.86%

민생안정대책추진 8,400 26,134 △17,734 △67.86%

저소득층 생활안정 지원 8,400 26,133 △17,733 △67.86%

민생안정대책추진 8,400 26,133 △17,733 △67.86%

저소득층 생활안정 지원 8,400 26,133 △17,733 △67.86%

민생안정대책추진 8,400 26,133 △17,733 △67.86%

재무활동(사회복지과) 6,528,623 6,525,517 3,106 0.05%

내부거래지출 6,277,517 6,277,517 0 0.00%

보전지출 251,106 248,000 3,106 1.25%

재무활동(아동보육과) 706,504 661,200 45,304 6.85%

보전지출 706,504 661,200 45,304 6.85%

재무활동(고용노동과) 9,027 0 9,027 순증

보전지출(일반회계) 9,027 0 9,027 순증

취약계층지원 71,147,394 69,320,290 1,827,104 2.64%

사회복지일반 13,663,219 13,582,319 80,900 0.60%

사회복지시설확충 및 유지관리 7,957,652 7,957,652 0 0.00%

종합사회복지관운영관리 5,548,599 5,488,599 60,000 1.09%

일반사회복지업무추진 21,800 1,800 20,000 1111.11%

사회복지시설종사자 처우개선 135,168 134,268 900 0.67%

지역사회복지 증진 1,472,589 1,488,020 △15,431 △1.04%

성남시 사회복지 민간단체 지원 460,335 488,385 △28,050 △5.74%

지역사회복지 지원 33,900 33,900 0 0.00%

저출산ㆍ고령사회 대응 대책 사업 8,482 8,482 0 0.00%

민생안정대책 추진 396,734 396,734 0 0.00%

Page 70: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

주민생활지원 118,138 105,519 12,619 11.96%

찾아가는 복지서비스 차량지원 455,000 455,000 0 0.00%

지역사회복지 증진 7,512,225 7,510,570 1,655 0.02%

저소득 주민생활안정자금 지원(저소득주민생활

안정자금관리)

1,022,800 1,022,800 0 0.00%

자활근로사업 3,356,064 3,354,409 1,655 0.05%

성남시 사회복지 민간단체 지원 244,362 244,362 0 0.00%

지역사회복지 지원 2,888,999 2,888,999 0 0.00%

사회복지일반 216,311 211,829 4,482 2.12%

푸드뱅크 및 마켓사업운영 196,111 191,629 4,482 2.34%

사회복지시설종사자 처우개선 20,200 20,200 0 0.00%

장애인복지 증진 42,626,426 41,164,479 1,461,947 3.55%

장애인지역사회재활시설운영 및 지원 19,149,397 18,972,797 176,600 0.93%

장애인복지대책추진 23,477,029 22,191,682 1,285,347 5.79%

아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성 5,456,483 5,321,163 135,320 2.54%

아동복지시설 지원 3,161,624 3,124,198 37,426 1.20%

요보호 아동 지원 1,071,099 968,105 102,994 10.64%

아동 권익신장 사업지원 679,486 679,486 0 0.00%

아동이 행복한 드림스타트 사업 544,274 549,374 △5,100 △0.93%

부랑인 보호 및 지원 15,300 15,300 0 0.00%

요보호대상 지원 15,300 15,300 0 0.00%

부랑인보호 및 지원 16,800 16,800 0 0.00%

요보호대상 지원 16,800 16,800 0 0.00%

부랑인보호 및 지원 9,810 9,810 0 0.00%

요보호대상 지원 9,810 9,810 0 0.00%

재무활동(복지지원과) 158,231 0 158,231 순증

내부거래지출 158,231 0 158,231 순증

보육ㆍ가족및여성 244,899,784 241,790,857 3,108,927 1.29%

여성의 권리신장 및 복지향상 3,687,106 4,161,892 △474,786 △11.41%

여성정책분야 종합추진 84,145 46,945 37,200 79.24%

여성의 사회참여 확대 및 활성화 1,070,221 1,002,767 67,454 6.73%

취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상 2,020,152 2,599,592 △579,440 △22.29%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

여성능력개발지원 512,588 512,588 0 0.00%

가족보호 및 건강가정 지원 3,908,130 3,907,601 529 0.01%

건강한가정 서비스 질향상 2,073,351 2,073,351 0 0.00%

저소득 한부모가족 복지향상 314,936 314,936 0 0.00%

외국인주민 복지 지원 1,519,843 1,519,314 529 0.03%

보육의 공공성 강화 29,271,037 27,321,753 1,949,284 7.13%

영유아 보육 29,271,037 27,321,753 1,949,284 7.13%

보육가족 지원 51,300,430 50,803,126 497,304 0.98%

영유아보육 44,735,615 44,246,555 489,060 1.11%

아동복지 지원 5,206,835 5,198,591 8,244 0.16%

한부모 가족 지원 1,356,980 1,356,980 0 0.00%

성희롱 예방 및 양성평등 문화확산 1,000 1,000 0 0.00%

보육가족 지원 58,081,534 57,596,498 485,036 0.84%

영유아보육 53,224,265 52,747,305 476,960 0.90%

아동복지 지원 3,497,289 3,489,213 8,076 0.23%

한부모 가족 지원 1,358,980 1,358,980 0 0.00%

성희롱예방 및 양성평등 문화 확산 1,000 1,000 0 0.00%

보육가족 지원 98,651,547 97,999,987 651,560 0.66%

영유아보육 95,698,928 95,059,420 639,508 0.67%

아동복지 지원 2,215,139 2,204,087 11,052 0.50%

한부모 가족 지원 735,480 735,480 0 0.00%

성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산 2,000 1,000 1,000 100.00%

노인ㆍ청소년 239,431,524 227,713,038 11,718,486 5.15%

청년복지 증진 27,000 3,000 24,000 800.00%

청년 역량 지원 27,000 3,000 24,000 800.00%

노인복지 증진 54,946,317 49,430,443 5,515,874 11.16%

경로효친사상 제고 21,600 21,600 0 0.00%

노인복지시설 및 재가노인복지 증진 38,044,709 33,759,468 4,285,241 12.69%

노후소득보장 강화 12,579,507 12,246,134 333,373 2.72%

노인여가활동 지원 106,128 106,128 0 0.00%

노인복지시설 건립 4,194,373 3,297,113 897,260 27.21%

청소년 보호육성 및 복지증진 32,957,798 32,093,635 864,163 2.69%

Page 72: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

청소년육성 보호활동 지원 4,678,776 4,752,039 △73,263 △1.54%

청소년시설 운영지원 28,279,022 27,341,596 937,426 3.43%

노인 복지 증진 47,094,255 45,250,636 1,843,619 4.07%

저소득 노인계층생활 안정지원 1,853,314 1,853,314 0 0.00%

경로우대 및 사회참여활동 확대 106,800 97,200 9,600 9.88%

경로당 운영 및 관리 1,477,134 1,410,137 66,997 4.75%

노후소득보장 강화 43,657,007 41,889,985 1,767,022 4.22%

청년복지 증진 2,698,000 2,698,000 0 0.00%

청년 역량 지원 2,698,000 2,698,000 0 0.00%

청소년 보호 및 육성 8,840 8,840 0 0.00%

청소년 보호 8,840 8,840 0 0.00%

노인 복지 증진 48,544,652 46,428,859 2,115,793 4.56%

저소득 노인계층 생활안정지원 1,823,736 1,823,736 0 0.00%

경로우대 및 사회참여활동 확대 93,600 93,600 0 0.00%

경로당 운영 및 관리 1,686,279 1,389,479 296,800 21.36%

노후소득보장 강화 44,941,037 43,122,044 1,818,993 4.22%

청년복지 증진 2,956,000 2,956,000 0 0.00%

청년 역량 지원 2,956,000 2,956,000 0 0.00%

청소년 보호 및 육성 8,740 8,740 0 0.00%

청소년 보호 8,740 8,740 0 0.00%

노인 복지 증진 43,625,932 42,270,895 1,355,037 3.21%

저소득 노인계층 생활안정지원 1,349,890 1,348,060 1,830 0.14%

경로우대 및 사회참여활동 확대 254,400 254,400 0 0.00%

경로당 운영 및 관리 2,216,723 2,474,625 △257,902 △10.42%

노후소득보장 강화 39,804,919 38,193,810 1,611,109 4.22%

청년복지 증진 5,636,000 5,636,000 0 0.00%

청년 역량 지원 5,636,000 5,636,000 0 0.00%

청소년 보호 및 육성 9,840 9,840 0 0.00%

청소년 보호 9,840 9,840 0 0.00%

재무활동(노인복지과) 918,150 918,150 0 0.00%

내부거래지출 768,150 768,150 0 0.00%

보전지출 150,000 150,000 0 0.00%

Page 73: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

노동 12,524,464 12,829,279 △304,815 △2.38%

근로자 복지 증진 1,826,829 1,872,795 △45,966 △2.45%

건전한 노동문화의 정착화 지원 149,628 173,990 △24,362 △14.00%

근로자복지지원 1,677,201 1,698,805 △21,604 △1.27%

고용 촉진 및 안정 7,965,835 8,224,684 △258,849 △3.15%

실업대책 추진 4,503,767 4,439,703 64,064 1.44%

공공근로사업 687,000 687,000 0 0.00%

성남형일자리사업 1,344,230 1,344,230 0 0.00%

사회적경제 활성화 1,406,278 1,733,191 △326,913 △18.86%

고용노동 지원 24,560 20,560 4,000 19.46%

고용 촉진 및 안정 891,600 891,600 0 0.00%

공공근로사업 697,800 697,800 0 0.00%

실업대책추진 193,800 193,800 0 0.00%

고용 촉진 및 안정 816,600 816,600 0 0.00%

공공근로 사업 593,800 593,800 0 0.00%

실업대책추진 222,800 222,800 0 0.00%

고용촉진 및 안정 1,023,600 1,023,600 0 0.00%

공공근로사업 829,800 829,800 0 0.00%

실업대책 추진 193,800 193,800 0 0.00%

보훈 6,741,978 6,741,978 0 0.00%

국가보훈관리 및 지원 6,741,978 6,741,978 0 0.00%

보훈대상자 및 보훈단체 지원 6,741,978 6,741,978 0 0.00%

사회복지일반 4,606,802 4,556,802 50,000 1.10%

노인복지일반 517,760 467,760 50,000 10.69%

노인복지시설확충 및 유지관리 517,760 467,760 50,000 10.69%

아동복지일반 2,500 2,500 0 0.00%

아동복지업무추진 2,500 2,500 0 0.00%

자연친화적 장사시설 운영 2,707,160 2,707,160 0 0.00%

쾌적한 장사시설 운영 2,707,160 2,707,160 0 0.00%

사회복지업무 추진 일반 10,800 10,800 0 0.00%

주민생활지원 시책추진 10,800 10,800 0 0.00%

사회복지업무 추진 일반 19,000 19,000 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

주민생활지원 시책추진 19,000 19,000 0 0.00%

사회복지업무 추진 70,460 70,460 0 0.00%

주민생활지원 시책추진 70,460 70,460 0 0.00%

재무활동(영생관리사업소) 1,279,122 1,279,122 0 0.00%

내부거래지출 1,279,122 1,279,122 0 0.00%

보건 128,814,453 127,993,464 820,989 0.64%

보건의료 127,415,148 126,850,659 564,489 0.45%

보건 문화 개선 78,766,900 78,766,900 0 0.00%

의료 시설 개선 78,766,900 78,766,900 0 0.00%

시민 건강 증진 287,880 248,980 38,900 15.62%

의료 정책 추진 195,400 156,500 38,900 24.86%

건강증진 92,480 92,480 0 0.00%

시민의 건강관리 역량향상 10,172,302 9,970,440 201,862 2.02%

통합건강증진 272,252 272,252 0 0.00%

지역보건 6,634,355 6,457,434 176,921 2.74%

건강증진 1,497,791 1,441,009 56,782 3.94%

감염병관리 655,980 676,092 △20,112 △2.97%

의약무관리 165,885 164,745 1,140 0.69%

보건소행정및 청사운영 946,039 958,908 △12,869 △1.34%

시민의 건강관리 역량향상 18,789,089 18,639,739 149,350 0.80%

통합건강증진 1,291,676 1,291,676 0 0.00%

지역보건 6,439,734 6,271,305 168,429 2.69%

건강증진 1,270,523 1,257,563 12,960 1.03%

감염병관리 863,511 884,898 △21,387 △2.42%

의약무관리 142,460 147,452 △4,992 △3.39%

방문보건관리 7,652,100 7,657,760 △5,660 △0.07%

보건소행정및청사운영 1,129,085 1,129,085 0 0.00%

시민의 건강관리 역량향상 19,285,608 19,111,231 174,377 0.91%

통합건강증진 311,640 311,640 0 0.00%

지역보건 11,816,151 11,666,751 149,400 1.28%

건강증진 1,395,727 1,392,767 2,960 0.21%

감염병 관리 1,385,573 1,373,756 11,817 0.86%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

의약무관리 166,442 166,442 0 0.00%

정신건강 3,965,841 3,955,891 9,950 0.25%

보건소행정 및 청사운영 244,234 243,984 250 0.10%

시민의 건강관리 역량향상 113,369 113,369 0 0.00%

지역보건 13,880 13,880 0 0.00%

의약무관리 6,747 6,747 0 0.00%

건강증진 33,920 33,920 0 0.00%

보건소행정 및 청사운영 58,822 58,822 0 0.00%

식품의약안전 1,399,305 1,142,805 256,500 22.44%

시민 보건 향상 1,172,260 920,760 251,500 27.31%

위생 안전관리 1,172,260 920,760 251,500 27.31%

교육지원 업무 34,048 34,048 0 0.00%

원활한 교육 업무 추진 34,048 34,048 0 0.00%

위생행정 49,332 49,332 0 0.00%

식품및 공중위생 행정 49,332 49,332 0 0.00%

위생행정 42,596 42,596 0 0.00%

식품 및 공중위생 행정 42,596 42,596 0 0.00%

위생행정 101,069 96,069 5,000 5.20%

식품 및 공중위생행정 101,069 96,069 5,000 5.20%

농림해양수산 9,367,552 9,111,204 256,348 2.81%

농업ㆍ농촌 3,475,652 3,438,067 37,585 1.09%

농·축산 경쟁력 강화 2,843,096 2,819,511 23,585 0.84%

농업 경쟁력 제고 대책사업 702,886 715,371 △12,485 △1.75%

농업인 복지 지원 14,650 10,816 3,834 35.45%

농업기반시설관리 19,445 19,445 0 0.00%

정부양곡관리 2,200 2,200 0 0.00%

원활한 농정추진 9,160 9,160 0 0.00%

정예 농업인력 중점 육성 29,172 29,172 0 0.00%

예방위주의 가축 방역, 위생관리 378,755 377,325 1,430 0.38%

축산물 수급안정 및 유통구조 개선 1,686,828 1,656,022 30,806 1.86%

도시농업 마케팅 607,196 607,196 0 0.00%

도시농업 인프라 구축 96,950 96,950 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도시민과 함께하는 농업체험 314,700 314,700 0 0.00%

농가경영개선 활동 지원 22,165 22,165 0 0.00%

농가 소득향상 새기술보급 67,200 67,200 0 0.00%

과학영농 서비스 기반 조성 106,181 106,181 0 0.00%

농업 경쟁력 강화 14,360 360 14,000 3888.89%

농업유통특작지원 14,360 360 14,000 3888.89%

농·축산 경쟁력 강화 1,190 1,190 0 0.00%

동물보호관리 1,190 1,190 0 0.00%

농축산경쟁력강화 1,200 1,200 0 0.00%

농업경쟁력제고대책사업 300 300 0 0.00%

예방위주의 가축방역 위생관리 900 900 0 0.00%

농축산경쟁력강화 8,610 8,610 0 0.00%

농업경쟁력제고대책사업 5,880 5,880 0 0.00%

예방위주의가축방역위생관리 2,730 2,730 0 0.00%

임업ㆍ산촌 5,891,900 5,673,137 218,763 3.86%

산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화 3,653,662 3,434,899 218,763 6.37%

산림재해방지 1,571,714 1,352,951 218,763 16.17%

산림자원관리 2,081,948 2,081,948 0 0.00%

산림자원보호 830,596 830,596 0 0.00%

산림자원 보호 육성 830,596 830,596 0 0.00%

산림자원 보호 563,200 563,200 0 0.00%

산림자원 보호 육성 563,200 563,200 0 0.00%

산림자원보호 844,442 844,442 0 0.00%

산림자원 보호 육성 844,442 844,442 0 0.00%

산업ㆍ중소기업 59,013,056 40,905,217 18,107,839 44.27%

산업진흥ㆍ고도화 27,882,381 26,327,089 1,555,292 5.91%

산업기반 활성화 5,336,402 5,264,434 71,968 1.37%

중소.벤처기업 육성 1,141,042 1,141,042 0 0.00%

전통공예산업 육성 292,600 305,632 △13,032 △4.26%

국제교류사업 활성화 678,460 678,460 0 0.00%

수출경쟁력 강화 985,500 900,500 85,000 9.44%

고령화대책 사업추진 2,238,800 2,238,800 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축 554,518 88,178 466,340 528.86%

디자인산업 육성 지원 11,942 11,942 0 0.00%

공공디자인 개선 542,576 76,236 466,340 611.71%

산업기반 활성화 20,375,932 19,358,948 1,016,984 5.25%

중소.벤쳐기업 육성 16,559,100 16,559,100 0 0.00%

중소.벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술

저변확대

2,064,500 2,064,500 0 0.00%

판교창조경제밸리 조성사업 52,700 2,700 50,000 1851.85%

게임산업 육성 40,800 40,800 0 0.00%

산업기반 활성화 지원 14,600 14,600 0 0.00%

산업단지 경쟁력강화사업 1,034,800 34,800 1,000,000 2873.56%

주택전시관 부지 개발사업 609,432 642,448 △33,016 △5.14%

재무활동(기업지원과) 1,615,529 1,615,529 0 0.00%

내부거래지출 1,615,529 1,615,529 0 0.00%

에너지및자원개발 2,498,501 2,496,996 1,505 0.06%

에너지 안전 및 공급 개선 2,498,501 2,496,996 1,505 0.06%

에너지절약 및 석유유통질서 확립 480,801 479,296 1,505 0.31%

발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원

사업)

2,017,700 2,017,700 0 0.00%

산업ㆍ중소기업일반 28,632,174 12,081,132 16,551,042 137.00%

지역경제활성화 773,305 773,305 0 0.00%

계량기 관리 500 500 0 0.00%

지방물가안정관리 및 소비자 보호 737,805 737,805 0 0.00%

지역경제활성화 추진 35,000 35,000 0 0.00%

지역경제활성화 27,851,149 11,300,107 16,551,042 146.47%

상권 활성화 추진 2,132,130 2,145,518 △13,388 △0.62%

지역경제활성화 추진 25,719,019 9,154,589 16,564,430 180.94%

상공업 경쟁력 강화 2,370 2,370 0 0.00%

물가안정 추진 2,370 2,370 0 0.00%

상공업 경쟁력 강화 3,070 3,070 0 0.00%

물가안정 추진 3,070 3,070 0 0.00%

상공업 경쟁력 강화 2,280 2,280 0 0.00%

물가안정 2,280 2,280 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

수송및교통 244,980,595 229,061,671 15,918,924 6.95%

도로 78,562,553 72,141,290 6,421,263 8.90%

지역간 도로망 구축 및 체계적 관리 30,064,362 28,278,014 1,786,348 6.32%

시도 도로개설 15,001,500 14,001,500 1,000,000 7.14%

도로 유지보수 2,361,050 1,661,050 700,000 42.14%

자전거 이용 활성화 사업 1,066,230 664,230 402,000 60.52%

국·공유 재산관리 6,313,922 6,629,574 △315,652 △4.76%

설계적격심의및자문 8,160 8,160 0 0.00%

광역교통 등 기반시설 조성사업(판교택지개발

사업)

5,313,500 5,313,500 0 0.00%

도로시설 관리 12,152,003 10,146,014 2,005,989 19.77%

도로정비 7,235,341 6,511,247 724,094 11.12%

도로시설물 유지관리 3,396,541 2,114,646 1,281,895 60.62%

가로등 유지관리 1,520,121 1,520,121 0 0.00%

도로시설 관리 6,831,813 6,870,374 △38,561 △0.56%

도로 정비 1,978,510 1,978,510 0 0.00%

도로시설물 유지관리 2,782,486 2,821,047 △38,561 △1.37%

가로등 유지관리 2,070,817 2,070,817 0 0.00%

도로시설관리 20,085,575 17,418,088 2,667,487 15.31%

도로정비 2,892,020 2,892,020 0 0.00%

도로시설물 유지관리 11,851,515 9,184,028 2,667,487 29.04%

가로등 유지관리 5,342,040 5,342,040 0 0.00%

재무활동(도로과) 7,958,600 7,958,600 0 0.00%

보전지출 7,958,600 7,958,600 0 0.00%

재무활동(수정구 건설과) 1,470,200 1,470,200 0 0.00%

내부거래지출 906,200 906,200 0 0.00%

보전지출 564,000 564,000 0 0.00%

대중교통ㆍ물류등기타 166,418,042 156,920,381 9,497,661 6.05%

첨단교통정보 육성 70,000 70,000 0 0.00%

불법주정차 시스템 통합구축(교통사업) 70,000 70,000 0 0.00%

교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보 53,112,037 52,156,839 955,198 1.83%

교통정책사업관리(교통사업) 18,740 18,740 0 0.00%

Page 79: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

교통안전교육 운영(교통사업) 22,800 21,300 1,500 7.04%

교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업) 5,501,854 5,501,854 0 0.00%

공영주차장 운영관리(교통사업) 21,018,839 19,968,161 1,050,678 5.26%

공영주차장 건립 (교통사업) 18,067,984 17,587,984 480,000 2.73%

예비비(교통사업) 8,481,820 9,058,800 △576,980 △6.37%

교통사업지원 65,240,097 63,176,546 2,063,551 3.27%

운수업계 재정 지원사업 52,767,864 52,767,864 0 0.00%

운수업계 운영 보조사업 7,919,428 5,643,088 2,276,340 40.34%

교통환경 개선 144,000 144,000 0 0.00%

교통질서 확립(교통사업) 2,109,692 2,274,579 △164,887 △7.25%

버스이용 활성화(교통사업) 1,261,448 1,311,150 △49,702 △3.79%

택시운영개선(교통사업) 1,023,559 1,023,559 0 0.00%

화물운송질서 확립(교통사업) 14,106 12,306 1,800 14.63%

교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보 8,161,271 8,210,832 △49,561 △0.60%

첨단교통정보사업(교통사업) 3,193,271 3,242,832 △49,561 △1.53%

도시철도사업(교통사업) 1,000 1,000 0 0.00%

광역교통사업(교통사업) 4,967,000 4,967,000 0 0.00%

교통질서 확립 409,315 408,225 1,090 0.27%

주차장 유지관리(교통사업) 25,299 25,299 0 0.00%

불법 주정차 관리(교통사업) 352,713 351,623 1,090 0.31%

교통유발부담금 부과징수(교통사업) 31,303 31,303 0 0.00%

교통질서확립 391,807 391,807 0 0.00%

주차장 유지관리(교통사업) 17,421 17,421 0 0.00%

교통유발부담금부과징수(교통사업) 53,769 53,769 0 0.00%

불법주정차 관리(교통사업) 320,617 320,617 0 0.00%

교통질서확립 974,218 974,218 0 0.00%

불법주정차 관리(교통사업) 856,508 856,508 0 0.00%

교통유발부담금 부과징수(교통사업) 102,710 102,710 0 0.00%

공영주차장 관리 등(교통사업) 15,000 15,000 0 0.00%

재무활동(교통기획과) 38,048,000 31,531,914 6,516,086 20.67%

내부거래지출 33,530,900 29,939,314 3,591,586 12.00%

내부거래지출(교통사업) 88,500 88,500 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

보전지출(교통사업) 4,428,600 1,504,100 2,924,500 194.44%

재무활동(대중교통과) 11,297 0 11,297 순증

보전지출(교통사업) 11,297 0 11,297 순증

국토및지역개발 574,779,579 571,540,434 3,239,145 0.57%

수자원 2,486,080 2,486,080 0 0.00%

하천 정비 156,080 156,080 0 0.00%

하천유지관리 156,080 156,080 0 0.00%

하천정비 220,000 220,000 0 0.00%

하천유지관리 220,000 220,000 0 0.00%

하천정비 2,110,000 2,110,000 0 0.00%

하천유지관리 2,110,000 2,110,000 0 0.00%

지역및도시 567,060,873 563,821,728 3,239,145 0.57%

성남도시개발공사 본부운영 6,684,776 7,257,335 △572,559 △7.89%

성남도시개발공사 본부운영 지원 6,684,776 7,257,335 △572,559 △7.89%

쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리 104,236 104,236 0 0.00%

개발제한구역관리 16,536 16,536 0 0.00%

도시관리계획 87,700 87,700 0 0.00%

쾌적한 도시환경 조성 270,993 7,413,314 △7,142,321 △96.34%

공동주택 지원 269,293 7,411,614 △7,142,321 △96.37%

서민임대아파트 건립 1,700 1,700 0 0.00%

쾌적한 도시환경 조성 1,500 1,500 0 0.00%

공동주택 리모델링 지원 1,500 1,500 0 0.00%

사람중심의 미래형 주거환경 조성 7,390,843 269,672 7,121,171 2640.68%

공동주택관리 7,390,843 269,672 7,121,171 2640.68%

쾌적한 도시미관 조성 69,200 69,200 0 0.00%

건축물 유지관리 69,200 69,200 0 0.00%

아름다운 디자인 도시 조성 447,600 447,600 0 0.00%

옥외광고물 정비 및 관리 196,300 196,300 0 0.00%

도시경관계획 251,300 251,300 0 0.00%

아름다운 디자인 도시 조성 13,440 13,440 0 0.00%

노점상 및 노상적치물 정비 13,440 13,440 0 0.00%

토지의효율적관리및국제화된주소체계확립 1,624,073 1,534,073 90,000 5.87%

Page 81: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도로명 주소 관리 175,386 175,386 0 0.00%

공간정보체계구축 및 운영 633,000 573,000 60,000 10.47%

지적정보화 인프라 구축 729,402 719,402 10,000 1.39%

부동산관리 86,285 66,285 20,000 30.17%

푸른도시 환경조성 20,460 20,460 0 0.00%

깨끗한 환경관리 20,460 20,460 0 0.00%

쾌적하고 안전한 공원관리 12,795,274 11,203,238 1,592,036 14.21%

쾌적한 공원 조성 1,040,200 40,200 1,000,000 2487.56%

안전하고 즐거운 공원시설 225,400 225,400 0 0.00%

공원시설물 유지관리 2,901,942 2,369,952 531,990 22.45%

아름다운 공원숲 관리 2,606,720 2,521,720 85,000 3.37%

깨끗한 공원관리 2,470,755 2,470,755 0 0.00%

원활한 공원운영 3,550,257 3,575,211 △24,954 △0.70%

푸르고 쾌적한 녹지공간 조성 3,832,258 2,704,258 1,128,000 41.71%

시민 휴식공간 조성 3,832,258 2,704,258 1,128,000 41.71%

도시정비 및 택지개발사업 450,293,701 460,275,181 △9,981,480 △2.17%

수정·중원구 도시정비사업 25,170 10,610 14,560 137.23%

판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업) 450,262,531 460,258,571 △9,996,040 △2.17%

청사시설 운영(판교택지개발사업) 6,000 6,000 0 0.00%

도시재생사업 11,653,000 11,653,000 0 0.00%

도시재생사업 1,316,000 1,316,000 0 0.00%

도시재생사업(도시재생) 10,337,000 10,337,000 0 0.00%

주택재건축정비사업 2,657 2,657 0 0.00%

주택재건축정비사업 2,657 2,657 0 0.00%

판교지구 택지개발 15,002,700 5,002,700 10,000,000 199.89%

판교지구 택지조성사업(판교택지개발사업) 2,700 2,700 0 0.00%

광역교통 등 기반시설 조성사업(판교택지개발

사업)

15,000,000 5,000,000 10,000,000 200.00%

토지구획정리사업 1,780,467 1,780,467 0 0.00%

복정동 토지구획정리사업(토지구획정리) 1,780,467 1,780,467 0 0.00%

미래지향적 도시개발 2,700 2,700 0 0.00%

환경친화적 도시개발 2,700 2,700 0 0.00%

Page 82: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도시정비사업 68,950 83,510 △14,560 △17.44%

도시정비사업 68,950 83,510 △14,560 △17.44%

공공시설 기반 확충 2,000 2,000 0 0.00%

사회, 문화, 복지시설 공사관리 2,000 2,000 0 0.00%

공정하고 효율적인 토지관리 271,099 196,494 74,605 37.97%

지적행정추진 122,585 122,585 0 0.00%

부동산관리 53,121 53,121 0 0.00%

지적재조사 사업추진 95,393 20,788 74,605 358.88%

도시녹화사업 1,942,151 1,942,151 0 0.00%

도시녹화 및 녹지공간 정비 1,942,151 1,942,151 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 25,870 25,870 0 0.00%

노점상 및 노상적치물관리 25,870 25,870 0 0.00%

쾌적한 도시미관 조성 256,689 256,689 0 0.00%

건축행정운영 106,609 106,609 0 0.00%

개발제한구역관리 5,856 5,856 0 0.00%

옥외광고물관리 144,224 144,224 0 0.00%

공정하고 효율적인 토지관리 797,108 102,805 694,303 675.36%

지적행정추진 26,750 26,750 0 0.00%

부동산 관리 52,076 52,076 0 0.00%

지적재조사 사업추진 718,282 23,979 694,303 2895.46%

도시녹화사업 2,207,840 2,052,840 155,000 7.55%

도시녹화 및 녹지 공간 정비 2,207,840 2,052,840 155,000 7.55%

깨끗한 도시환경 조성 36,740 36,740 0 0.00%

노점상 및 노상적치물 관리 36,740 36,740 0 0.00%

쾌적한 도시환경 조성 205,123 205,123 0 0.00%

건축행정운영 45,091 45,091 0 0.00%

개발제한구역 관리 2,956 2,956 0 0.00%

옥외광고물 관리 157,076 157,076 0 0.00%

공정하고 효율적인 토지관리 214,726 178,404 36,322 20.36%

지적행정추진 160,232 123,910 36,322 29.31%

부동산 관리 54,494 54,494 0 0.00%

도로관리 76,500 76,500 0 0.00%

Page 83: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도로관리 76,500 76,500 0 0.00%

도시녹화사업 8,109,415 8,059,415 50,000 0.62%

도시녹화 및 녹지공간 정비 8,109,415 8,059,415 50,000 0.62%

쾌적한 도시미관 조성 118,228 110,228 8,000 7.26%

건축행정 운영 118,228 110,228 8,000 7.26%

재무활동(도시계획과) 237,928 237,928 0 0.00%

보전지출(기반시설) 237,928 237,928 0 0.00%

재무활동(주택과) 10,000,000 0 10,000,000 순증

내부거래지출 10,000,000 0 10,000,000 순증

재무활동(공동주택과) 628 0 628 순증

보전지출 628 0 628 순증

재무활동(공원과) 500,000 500,000 0 0.00%

내부거래지출 500,000 500,000 0 0.00%

재무활동(도시재생정책과) 10,000,000 20,000,000 △10,000,000 △50.00%

내부거래지출 10,000,000 20,000,000 △10,000,000 △50.00%

재무활동(도시재생정책과) 20,000,000 20,000,000 0 0.00%

내부거래지출 20,000,000 20,000,000 0 0.00%

산업단지 5,232,626 5,232,626 0 0.00%

재무활동(도시개발과) 5,232,626 5,232,626 0 0.00%

내부거래지출 5,232,626 5,232,626 0 0.00%

예비비 70,762,275 32,655,972 38,106,303 116.69%

예비비 70,762,275 32,655,972 38,106,303 116.69%

재원관리 70,762,275 32,655,972 38,106,303 116.69%

예비비 70,762,275 32,655,972 38,106,303 116.69%

기타 227,845,282 227,417,089 428,193 0.19%

기타 227,845,282 227,417,089 428,193 0.19%

행정운영경비(의회사무국) 3,064,476 2,955,499 108,977 3.69%

인력운영비 2,905,896 2,796,919 108,977 3.90%

기본경비 158,580 158,580 0 0.00%

행정운영경비(공보관) 322,937 322,937 0 0.00%

인력운영비 198,657 198,657 0 0.00%

기본경비 124,280 124,280 0 0.00%

Page 84: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(감사관) 99,920 99,920 0 0.00%

기본경비 99,920 99,920 0 0.00%

행정운영경비(재난안전관) 91,640 91,640 0 0.00%

기본경비 91,640 91,640 0 0.00%

행정운영경비(사회복지과) 69,740 67,440 2,300 3.41%

기본경비 69,740 67,440 2,300 3.41%

행정운영경비(복지지원과) 67,350 43,500 23,850 54.83%

기본경비 67,350 43,500 23,850 54.83%

행정운영경비(장애인복지과) 49,680 49,680 0 0.00%

기본경비 49,680 49,680 0 0.00%

행정운영경비(노인복지과) 94,044 94,044 0 0.00%

인력운영비 31,204 31,204 0 0.00%

기본경비 62,840 62,840 0 0.00%

행정운영경비(가족여성과) 73,510 73,510 0 0.00%

기본경비 73,510 73,510 0 0.00%

행정운영경비(아동보육과) 327,962 327,962 0 0.00%

인력운영비 258,882 258,882 0 0.00%

기본경비 69,080 69,080 0 0.00%

행정운영경비(식품안전과) 62,710 62,710 0 0.00%

기본경비 62,710 62,710 0 0.00%

행정운영경비(공공의료정책과) 76,800 76,800 0 0.00%

기본경비 76,800 76,800 0 0.00%

행정운영경비(행정지원과) 816,605 782,945 33,660 4.30%

인력운영비 182,615 182,615 0 0.00%

기본경비 633,990 600,330 33,660 5.61%

행정운영경비(정책기획과) 106,800 106,800 0 0.00%

기본경비 106,800 106,800 0 0.00%

행정운영경비(자치행정과) 38,678,974 38,671,774 7,200 0.02%

인력운영비 38,556,704 38,556,704 0 0.00%

기본경비 122,270 115,070 7,200 6.26%

행정운영경비(예산법무과) 118,918 118,918 0 0.00%

인력운영비 44,878 44,878 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기본경비 74,040 74,040 0 0.00%

행정운영경비(민원여권과) 607,986 607,986 0 0.00%

인력운영비 536,346 536,346 0 0.00%

기본경비 71,640 71,640 0 0.00%

행정운영경비(정보정책과) 102,820 92,740 10,080 10.87%

기본경비 102,820 92,740 10,080 10.87%

행정운영경비(교육청소년과) 80,520 80,520 0 0.00%

기본경비 80,520 80,520 0 0.00%

행정운영경비(문화관광과) 92,370 91,130 1,240 1.36%

기본경비 92,370 91,130 1,240 1.36%

행정운영경비(체육진흥과) 53,400 53,400 0 0.00%

기본경비 53,400 53,400 0 0.00%

행정운영경비(환경정책과) 131,955 116,905 15,050 12.87%

인력운영비 48,715 48,715 0 0.00%

기본경비 83,240 68,190 15,050 22.07%

행정운영경비(고용노동과) 104,380 83,690 20,690 24.72%

기본경비 104,380 83,690 20,690 24.72%

행정운영경비(지역경제과) 109,756 109,756 0 0.00%

인력운영비 12,906 12,906 0 0.00%

기본경비 96,850 96,850 0 0.00%

행정운영경비(기업지원과) 68,280 68,280 0 0.00%

기본경비 68,280 68,280 0 0.00%

행정운영경비(세정과) 50,040 50,040 0 0.00%

기본경비 50,040 50,040 0 0.00%

행정운영경비(징수과) 223,393 223,393 0 0.00%

인력운영비 124,573 124,573 0 0.00%

기본경비 98,820 98,820 0 0.00%

행정운영경비(회계과) 147,490,145 147,395,366 94,779 0.06%

인력운영비(총괄) 146,196,821 146,196,821 0 0.00%

인력운영비 857,064 762,285 94,779 12.43%

기본경비 436,260 436,260 0 0.00%

행정운영경비(도시계획과) 61,620 61,620 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기본경비 61,620 61,620 0 0.00%

행정운영경비(공동주택과) 56,545 26,520 30,025 113.22%

기본경비 56,545 26,520 30,025 113.22%

행정운영경비(건축과) 91,560 91,560 0 0.00%

기본경비 91,560 91,560 0 0.00%

행정운영경비(교통기획과) 72,020 72,020 0 0.00%

기본경비 72,020 72,020 0 0.00%

행정운영경비(대중교통과) 444,893 420,550 24,343 5.79%

인력운영비(교통사업) 396,793 372,450 24,343 6.54%

기본경비 48,100 48,100 0 0.00%

행정운영경비(도로과) 78,840 73,800 5,040 6.83%

기본경비 78,840 73,800 5,040 6.83%

행정운영경비(토지정보과) 80,600 80,600 0 0.00%

기본경비 80,600 80,600 0 0.00%

행정운영경비(창조산업과) 75,300 75,300 0 0.00%

기본경비 75,300 75,300 0 0.00%

행정운영경비(전통시장현대화과) 46,920 46,920 0 0.00%

기본경비 46,920 46,920 0 0.00%

행정운영경비(첨단교통과) 39,960 39,960 0 0.00%

기본경비 39,960 39,960 0 0.00%

행정운영경비(수정구보건소) 812,039 810,379 1,660 0.20%

인력운영비 643,179 643,179 0 0.00%

기본경비 168,860 167,200 1,660 0.99%

행정운영경비(중원구보건소) 796,096 796,096 0 0.00%

인력운영비 629,516 629,516 0 0.00%

기본경비 166,580 166,580 0 0.00%

행정운영경비(분당구보건소) 953,808 936,508 17,300 1.85%

인력운영비 756,508 756,508 0 0.00%

기본경비 197,300 180,000 17,300 9.61%

행정운영경비(판교보건지소) 254,393 263,274 △8,881 △3.37%

인력운영비 212,323 221,204 △8,881 △4.01%

기본경비 42,070 42,070 0 0.00%

Page 87: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(농업기술센터) 120,860 120,860 0 0.00%

인력운영비 72,030 72,030 0 0.00%

기본경비 48,830 48,830 0 0.00%

행정운영경비(청소행정과) 309,727 309,727 0 0.00%

인력운영비 136,207 136,207 0 0.00%

기본경비 173,520 173,520 0 0.00%

행정운영경비(하천관리과) 256,498 256,498 0 0.00%

인력운영비 181,898 181,898 0 0.00%

기본경비 74,600 74,600 0 0.00%

행정운영경비(공원과) 1,933,946 1,933,946 0 0.00%

인력운영비 1,846,376 1,846,376 0 0.00%

기본경비 87,570 87,570 0 0.00%

행정운영경비(녹지과) 197,559 196,719 840 0.43%

인력운영비 129,209 129,209 0 0.00%

기본경비 68,350 67,510 840 1.24%

행정운영경비(도시재생정책과) 61,140 61,140 0 0.00%

기본경비(판교택지개발사업) 27,320 27,320 0 0.00%

기본경비 33,820 33,820 0 0.00%

행정운영경비(도시개발과) 46,680 54,600 △7,920 △14.51%

기본경비(판교택지개발사업) 21,360 25,320 △3,960 △15.64%

기본경비 25,320 29,280 △3,960 △13.52%

행정운영경비(도시정비과) 53,760 53,760 0 0.00%

기본경비 53,760 53,760 0 0.00%

행정운영경비(시설공사과) 60,960 60,960 0 0.00%

기본경비 60,960 60,960 0 0.00%

행정운영경비(평생학습과) 111,612 111,612 0 0.00%

기본경비 111,612 111,612 0 0.00%

행정운영경비(도서관지원과) 186,399 186,399 0 0.00%

인력운영비 122,399 122,399 0 0.00%

기본경비 64,000 64,000 0 0.00%

행정운영경비(중앙도서관) 1,265,136 1,265,136 0 0.00%

인력운영비 796,670 796,670 0 0.00%

Page 88: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

인력운영비(중원어린이도서관) 399,226 399,226 0 0.00%

기본경비 69,240 69,240 0 0.00%

행정운영경비(분당도서관) 721,295 721,295 0 0.00%

인력운영비 676,035 676,035 0 0.00%

기본경비 45,260 45,260 0 0.00%

행정운영경비(구미도서관) 1,006,506 1,006,506 0 0.00%

인력운영비 952,806 952,806 0 0.00%

기본경비 53,700 53,700 0 0.00%

행정운영경비(판교도서관) 1,525,316 1,525,316 0 0.00%

인력운영비 1,436,266 1,436,266 0 0.00%

기본경비 89,050 89,050 0 0.00%

행정운영경비(차량등록사업소) 191,005 191,005 0 0.00%

인력운영비 37,955 37,955 0 0.00%

기본경비 153,050 153,050 0 0.00%

행정운영경비(영생관리사업소) 529,108 529,108 0 0.00%

인력운영비 456,068 456,068 0 0.00%

기본경비 73,040 73,040 0 0.00%

행정운영경비(수정구 행정지원과) 1,986,991 1,986,991 0 0.00%

인력운영비(총괄) 1,721,561 1,721,561 0 0.00%

기본경비 265,430 265,430 0 0.00%

행정운영경비(수정구 시민봉사과) 119,470 112,750 6,720 5.96%

인력운영비 34,630 34,630 0 0.00%

기본경비 84,840 78,120 6,720 8.60%

행정운영경비(수정구 세무과) 113,540 113,540 0 0.00%

기본경비 113,540 113,540 0 0.00%

행정운영경비(수정구 사회복지과) 114,527 114,527 0 0.00%

인력운영비 32,167 32,167 0 0.00%

기본경비 82,360 82,360 0 0.00%

행정운영경비(수정구 가정복지과) 50,040 50,040 0 0.00%

기본경비 50,040 50,040 0 0.00%

행정운영경비(수정구 복지지원과) 191,580 191,580 0 0.00%

인력운영비 151,620 151,620 0 0.00%

Page 89: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기본경비 39,960 39,960 0 0.00%

행정운영경비(수정구 경제교통과) 1,014,297 1,014,297 0 0.00%

인력운영비(교통사업) 956,337 956,337 0 0.00%

기본경비 57,960 57,960 0 0.00%

행정운영경비(수정구 환경위생과) 2,189,098 2,189,098 0 0.00%

인력운영비 2,080,858 2,080,858 0 0.00%

기본경비 108,240 108,240 0 0.00%

행정운영경비(수정구 건설과) 527,314 527,314 0 0.00%

인력운영비 431,074 431,074 0 0.00%

기본경비 96,240 96,240 0 0.00%

행정운영경비(수정구 건축과) 55,560 55,560 0 0.00%

기본경비 55,560 55,560 0 0.00%

행정운영경비 (신흥1동) 83,572 83,572 0 0.00%

인력운영비 41,212 41,212 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(신흥2동) 86,918 86,918 0 0.00%

인력운영비 33,638 33,638 0 0.00%

기본경비 53,280 53,280 0 0.00%

행정운영경비(신흥3동) 82,022 82,022 0 0.00%

인력운영비 39,662 39,662 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(태평1동) 110,774 110,774 0 0.00%

인력운영비 64,774 64,774 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(태평2동) 79,117 79,117 0 0.00%

인력운영비 33,117 33,117 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(태평3동) 110,141 110,141 0 0.00%

인력운영비 67,781 67,781 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(태평4동) 78,677 78,677 0 0.00%

인력운영비 36,317 36,317 0 0.00%

Page 90: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(수진1동) 82,474 82,474 0 0.00%

인력운영비 40,114 40,114 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(수진2동) 119,019 119,019 0 0.00%

인력운영비 69,379 69,379 0 0.00%

기본경비 49,640 49,640 0 0.00%

행정운영경비(단대동) 78,328 78,328 0 0.00%

인력운영비 35,968 35,968 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(산성동) 77,293 77,293 0 0.00%

인력운영비 34,933 34,933 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(양지동) 83,956 83,956 0 0.00%

인력운영비 34,316 34,316 0 0.00%

기본경비 49,640 49,640 0 0.00%

행정운영경비(복정동) 77,545 77,545 0 0.00%

인력운영비 35,185 35,185 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(위례동) 85,394 74,514 10,880 14.60%

인력운영비 31,609 31,609 0 0.00%

기본경비 53,785 42,905 10,880 25.36%

행정운영경비(신촌동) 68,014 68,014 0 0.00%

인력운영비 36,574 36,574 0 0.00%

기본경비 31,440 31,440 0 0.00%

행정운영경비(고등동) 66,017 66,017 0 0.00%

인력운영비 34,577 34,577 0 0.00%

기본경비 31,440 31,440 0 0.00%

행정운영경비(시흥동) 90,643 90,643 0 0.00%

인력운영비 35,643 35,643 0 0.00%

기본경비 55,000 55,000 0 0.00%

행정운영경비(중원구 행정지원과) 2,054,052 2,054,052 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

인력운영비(총괄) 1,792,662 1,792,662 0 0.00%

기본경비 261,390 261,390 0 0.00%

행정운영경비(중원구 시민봉사과) 111,939 111,939 0 0.00%

인력운영비 33,819 33,819 0 0.00%

기본경비 78,120 78,120 0 0.00%

행정운영경비(중원구 세무과) 116,340 116,340 0 0.00%

기본경비 116,340 116,340 0 0.00%

행정운영경비(중원구 사회복지과 ) 112,212 112,212 0 0.00%

인력운영비 32,292 32,292 0 0.00%

기본경비 79,920 79,920 0 0.00%

행정운영경비(중원구 가정복지과) 50,990 50,990 0 0.00%

기본경비 50,990 50,990 0 0.00%

행정운영경비(중원구 복지지원과) 188,220 188,220 0 0.00%

인력운영비 151,620 151,620 0 0.00%

기본경비 36,600 36,600 0 0.00%

행정운영경비(중원구 경제교통과) 1,000,158 1,000,158 0 0.00%

인력운영비(교통사업) 938,338 938,338 0 0.00%

기본경비 61,820 61,820 0 0.00%

행정운영경비(중원구 환경위생과) 2,048,627 2,048,627 0 0.00%

인력운영비 1,936,787 1,936,787 0 0.00%

기본경비 111,840 111,840 0 0.00%

행정운영경비(중원구 건설과) 504,429 504,429 0 0.00%

인력운영비 418,029 418,029 0 0.00%

기본경비 86,400 86,400 0 0.00%

행정운영경비(중원구 건축과) 57,640 57,640 0 0.00%

기본경비 57,640 57,640 0 0.00%

행정운영경비(성남동) 95,919 95,919 0 0.00%

인력운영비 37,699 37,699 0 0.00%

기본경비 58,220 58,220 0 0.00%

행정운영경비(중앙동) 120,737 120,737 0 0.00%

인력운영비 67,457 67,457 0 0.00%

기본경비 53,280 53,280 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(금광1동) 87,453 87,453 0 0.00%

인력운영비 39,613 39,613 0 0.00%

기본경비 47,840 47,840 0 0.00%

행정운영경비(금광2동) 126,334 126,334 0 0.00%

인력운영비 69,414 69,414 0 0.00%

기본경비 56,920 56,920 0 0.00%

행정운영경비(은행1동) 72,653 72,653 0 0.00%

인력운영비 33,933 33,933 0 0.00%

기본경비 38,720 38,720 0 0.00%

행정운영경비(은행2동) 122,504 122,504 0 0.00%

인력운영비 65,584 65,584 0 0.00%

기본경비 56,920 56,920 0 0.00%

행정운영경비(상대원1동) 124,099 123,899 200 0.16%

인력운영비 42,809 42,809 0 0.00%

기본경비 81,290 81,090 200 0.25%

행정운영경비(상대원2동) 80,309 80,309 0 0.00%

인력운영비 31,609 31,609 0 0.00%

기본경비 48,700 48,700 0 0.00%

행정운영경비(상대원3동) 116,010 116,010 0 0.00%

인력운영비 70,010 70,010 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(하대원동) 83,135 83,135 0 0.00%

인력운영비 36,675 36,675 0 0.00%

기본경비 46,460 46,460 0 0.00%

행정운영경비(도촌동) 117,285 117,285 0 0.00%

인력운영비 71,285 71,285 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(분당구 행정지원과) 1,948,536 1,948,216 320 0.02%

인력운영비(총괄) 1,684,136 1,684,136 0 0.00%

기본경비 264,400 264,080 320 0.12%

행정운영경비(분당구 시민봉사과) 141,220 141,220 0 0.00%

인력운영비 34,170 34,170 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기본경비 107,050 107,050 0 0.00%

행정운영경비(분당구 세무1과) 81,120 81,120 0 0.00%

기본경비 81,120 81,120 0 0.00%

행정운영경비(분당구 세무2과) 109,640 101,640 8,000 7.87%

기본경비 109,640 101,640 8,000 7.87%

행정운영경비(분당구 사회복지과) 254,937 254,937 0 0.00%

인력운영비 121,296 121,296 0 0.00%

인력운영비 32,001 32,001 0 0.00%

기본경비 101,640 101,640 0 0.00%

행정운영경비(분당구 가정복지과) 61,320 61,320 0 0.00%

기본경비 61,320 61,320 0 0.00%

행정운영경비(분당구 경제교통과) 1,296,259 1,296,259 0 0.00%

인력운영비(교통사업) 1,221,499 1,221,499 0 0.00%

기본경비 74,760 74,760 0 0.00%

행정운영경비(분당구 환경위생과) 65,760 65,760 0 0.00%

기본경비 65,760 65,760 0 0.00%

행정운영경비(분당구 건설과) 68,420 68,420 0 0.00%

기본경비 68,420 68,420 0 0.00%

행정운영경비(분당구 도로관리과) 524,253 524,253 0 0.00%

인력운영비 434,733 434,733 0 0.00%

기본경비 89,520 89,520 0 0.00%

행정운영경비(분당구 녹지공원과) 222,658 222,658 0 0.00%

인력운영비 142,954 142,954 0 0.00%

기본경비 79,704 79,704 0 0.00%

행정운영경비(분당구 건축과) 64,440 64,440 0 0.00%

기본경비 64,440 64,440 0 0.00%

행정운영경비(분당구 도시미관과) 213,897 213,897 0 0.00%

인력운영비 157,977 157,977 0 0.00%

기본경비 55,920 55,920 0 0.00%

행정운영경비(분당동) 80,254 80,254 0 0.00%

인력운영비 34,254 34,254 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

Page 94: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(수내1동) 147,901 147,901 0 0.00%

인력운영비 101,901 101,901 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(수내2동) 71,316 71,316 0 0.00%

인력운영비 32,596 32,596 0 0.00%

기본경비 38,720 38,720 0 0.00%

행정운영경비(수내3동) 76,391 76,391 0 0.00%

인력운영비 34,031 34,031 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(정자동) 81,128 81,128 0 0.00%

인력운영비 35,128 35,128 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(정자2동) 93,638 86,358 7,280 8.43%

인력운영비 33,078 33,078 0 0.00%

기본경비 60,560 53,280 7,280 13.66%

행정운영경비(정자3동) 75,279 75,279 0 0.00%

인력운영비 32,919 32,919 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(서현1동) 90,503 90,503 0 0.00%

인력운영비 34,923 34,923 0 0.00%

기본경비 55,580 55,580 0 0.00%

행정운영경비(서현2동) 84,968 84,968 0 0.00%

인력운영비 41,048 41,048 0 0.00%

기본경비 43,920 43,920 0 0.00%

행정운영경비(이매1동) 85,409 85,409 0 0.00%

인력운영비 35,769 35,769 0 0.00%

기본경비 49,640 49,640 0 0.00%

행정운영경비(이매2동) 77,961 77,961 0 0.00%

인력운영비 34,041 34,041 0 0.00%

기본경비 43,920 43,920 0 0.00%

행정운영경비(야탑1동) 114,616 114,616 0 0.00%

인력운영비 68,616 68,616 0 0.00%

Page 95: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(야탑2동) 80,644 80,644 0 0.00%

인력운영비 34,644 34,644 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(야탑3동) 100,732 93,452 7,280 7.79%

인력운영비 34,982 34,982 0 0.00%

기본경비 65,750 58,470 7,280 12.45%

행정운영경비(금곡동) 97,307 90,027 7,280 8.09%

인력운영비 35,447 35,447 0 0.00%

기본경비 61,860 54,580 7,280 13.34%

행정운영경비(구미동) 88,356 88,356 0 0.00%

인력운영비 33,776 33,776 0 0.00%

기본경비 54,580 54,580 0 0.00%

행정운영경비(구미1동) 119,486 119,486 0 0.00%

인력운영비 73,486 73,486 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(판교동) 81,785 81,785 0 0.00%

인력운영비 35,785 35,785 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(삼평동) 89,332 89,332 0 0.00%

인력운영비 36,052 36,052 0 0.00%

기본경비 53,280 53,280 0 0.00%

행정운영경비(백현동) 79,640 79,640 0 0.00%

인력운영비 33,640 33,640 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(운중동) 83,598 83,598 0 0.00%

인력운영비 35,798 35,798 0 0.00%

기본경비 47,800 47,800 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 1,853,665,020 1,742,307,109 111,357,911 6.39%

정책사업 1,519,219,341 1,412,180,324 107,039,017 7.58%

재무활동 110,162,044 106,250,960 3,911,084 3.68%

행정운영경비 224,283,635 223,875,825 407,810 0.18%

일반공공행정 113,639,640 103,308,295 10,331,345 10.00%

입법및선거관리 4,023,733 3,942,561 81,172 2.06%

의정활동 및 의회운영 지원강화 3,764,124 3,682,952 81,172 2.20%

의정활동 지원 2,884,581 2,831,389 53,192 1.88%

의정활동 홍보 879,543 851,563 27,980 3.29%

지방자치단체 선거관리경비 259,609 259,609 0 0.00%

지방자치단체 선거관리경비 259,609 259,609 0 0.00%

지방행정ㆍ재정지원 6,018,505 5,717,846 300,659 5.26%

지방세정 운영 923,629 913,447 10,182 1.11%

지방세수 증대 152,780 142,598 10,182 7.14%

지방세수의 조사 및 확보 308,314 308,314 0 0.00%

지방세 납세의식 함양 209,997 209,997 0 0.00%

지방세 정보화 추진 252,538 252,538 0 0.00%

지방세정 운영 3,139,064 3,016,752 122,312 4.05%

지방세수 증대 3,139,064 3,016,752 122,312 4.05%

안정적인 지방세수 확보 388,081 374,062 14,019 3.75%

지방세 부과 및 징수 342,928 328,909 14,019 4.26%

과세자료 조사 및 수집 45,153 45,153 0 0.00%

안정적인 지방세수 확보 465,062 450,419 14,643 3.25%

지방세 부과 및 징수 401,752 387,109 14,643 3.78%

과세자료 조사 및 수집 63,310 63,310 0 0.00%

안정적인 지방세수 확보 143,938 134,842 9,096 6.75%

지방세 부과 및 징수 79,018 69,922 9,096 13.01%

과세자료 조사 및 수집 64,920 64,920 0 0.00%

안정적인 지방세수 확보 958,728 828,324 130,404 15.74%

지방세 부과 및 징수 958,728 828,324 130,404 15.74%

재무활동(세정과) 3 0 3 순증

보전지출 3 0 3 순증

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

일반행정 103,597,402 93,647,888 9,949,514 10.62%

시정시책홍보 4,257,256 4,227,590 29,666 0.70%

시책홍보 3,239,560 3,222,444 17,116 0.53%

시정홍보 1,017,696 1,005,146 12,550 1.25%

신뢰받는 공직문화 조성 204,838 204,838 0 0.00%

종합감사운영 84,000 84,000 0 0.00%

공직자재산등록 1,640 1,640 0 0.00%

공직기강 확립 45,800 45,800 0 0.00%

시민권익보호 61,423 61,423 0 0.00%

자율적내부통제제도 운영 11,975 11,975 0 0.00%

행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성 11,381,670 11,377,170 4,500 0.04%

성과 극대화를 위한 원활한 행정지원 888,106 888,106 0 0.00%

공직자 후생복지 8,264,834 8,264,834 0 0.00%

활기찬 직장문화 조성 621,415 621,415 0 0.00%

공무국외연수 지원 296,400 291,900 4,500 1.54%

유관단체 협조체계 유지 288,737 288,737 0 0.00%

공무원교육훈련 1,022,178 1,022,178 0 0.00%

경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영 8,700 8,700 0 0.00%

행정기구 및 정원의 합리적인 운영 8,700 8,700 0 0.00%

시정의 종합기획 1,060,289 1,038,789 21,500 2.07%

시정의 종합기획 및 조정 166,545 166,545 0 0.00%

시정 정책 개발 종합 추진 159,410 137,910 21,500 15.59%

비전과 전략개발 274,240 274,240 0 0.00%

성과관리 411,534 411,534 0 0.00%

의회협력 강화 37,000 37,000 0 0.00%

규제개혁 추진 11,560 11,560 0 0.00%

주민자치 기반 강화 6,597,473 4,322,756 2,274,717 52.62%

자치행정역량강화 업무추진 605,600 605,487 113 0.02%

지역상황관리 및 시민의견 수렴 59,840 59,840 0 0.00%

역사규명추진 14,400 14,400 0 0.00%

자치센터 운영지원 569,169 562,169 7,000 1.25%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

행복마을만들기 활성화 업무 추진 391,150 184,270 206,880 112.27%

민간단체 활성화 지원 3,495,563 1,495,563 2,000,000 133.73%

자원봉사센터 육성 및 자원봉사 활성화 1,461,751 1,401,027 60,724 4.33%

행정인력 기반강화 2,642,646 2,642,646 0 0.00%

성과중심의 투명한 인사운영 1,734,208 1,734,208 0 0.00%

공무원생활안정지원 908,438 908,438 0 0.00%

성남시 장학회 지원 300,000 300,000 0 0.00%

성남시 장학회 지원 300,000 300,000 0 0.00%

효율적인 재정운영 및 법무관리 2,066,877 2,066,877 0 0.00%

효율적인 예산운영 및 투자사업추진 253,304 253,304 0 0.00%

기관공통운영경비의 효율적 지원 330,000 330,000 0 0.00%

법제,소송업무 추진 1,383,653 1,383,653 0 0.00%

통계자료 생산 및 관리 99,920 99,920 0 0.00%

고객감동의 친절 서비스 향상 1,144,873 1,139,260 5,613 0.49%

민원담당공무원의 마인드개선 74,100 65,960 8,140 12.34%

효율적인 민원처리 시스템 운영 1,070,773 1,073,300 △2,527 △0.24%

정보화 기반구축 6,634,139 6,618,035 16,104 0.24%

지역정보화 사업 297,759 297,759 0 0.00%

인터넷시스템 구축운영 243,926 220,922 23,004 10.41%

행정정보시스템 운영 921,610 921,610 0 0.00%

데이터 활용 기반 조성 94,700 94,700 0 0.00%

정보보호시스템 운영 및 강화 583,345 590,245 △6,900 △1.17%

광대역 정보통신망 고도화사업 4,492,799 4,492,799 0 0.00%

U-성남 구축 5,641,047 5,441,047 200,000 3.68%

U-City 성남프로젝트 구현 5,641,047 5,441,047 200,000 3.68%

엄정하고 투명한 재정운영 30,012,866 23,981,495 6,031,371 25.15%

효과적인 지출 및 결산관리 51,050 49,550 1,500 3.03%

복식부기 회계제도 추진 23,290 23,290 0 0.00%

투명한 계약관리 73,360 73,360 0 0.00%

효율적인 재산관리 2,663,146 2,621,146 42,000 1.60%

공공청사 신축 19,359,785 13,336,914 6,022,871 45.16%

시청사 유지관리 6,069,595 6,104,595 △35,000 △0.57%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

효율적 업무수행 1,772,640 1,772,640 0 0.00%

차량등록사업소 운영 736,309 758,178 △21,869 △2.88%

자동차 민원행정 운영 684,072 705,941 △21,869 △3.10%

청사관리운영 52,237 52,237 0 0.00%

지방행정역량 강화 1,617,418 1,591,758 25,660 1.61%

시,구정 시책업무추진 798,497 798,497 0 0.00%

구정의 종합기획 및 감사 163,365 137,705 25,660 18.63%

시민과 함께하는 지방자치 역량강화 326,505 326,505 0 0.00%

정보통신 인프라 구축 및 유지관리 329,051 329,051 0 0.00%

효율적인 청사운영 870,666 870,666 0 0.00%

청사시설 확충 및 유지보수 592,862 592,862 0 0.00%

공용차량 관리 277,804 277,804 0 0.00%

고객감동 민원서비스 향상 112,500 103,340 9,160 8.86%

민원사무운영 98,900 89,740 9,160 10.21%

가족관계등록사무 운영 13,600 13,600 0 0.00%

신흥1동 주민자치센터 운영 377,900 377,900 0 0.00%

주민자치센터 활성화 266,560 266,560 0 0.00%

동 청사운영 84,540 84,540 0 0.00%

주민편의사업 26,800 26,800 0 0.00%

신흥2동 주민자치센터 운영 417,685 417,685 0 0.00%

주민자치센터 활성화 320,125 320,125 0 0.00%

동 청사운영 69,560 69,560 0 0.00%

주민편의사업 28,000 28,000 0 0.00%

신흥3동 주민자치센터 운영 408,448 408,048 400 0.10%

주민자치센터 활성화 262,690 262,290 400 0.15%

동 청사운영 134,558 134,558 0 0.00%

주민편의사업 11,200 11,200 0 0.00%

태평1동 주민자치센터 운영 410,560 408,510 2,050 0.50%

주민자치센터 활성화 293,190 291,140 2,050 0.70%

동 청사운영 89,370 89,370 0 0.00%

주민편의사업 28,000 28,000 0 0.00%

태평2동 주민자치센터 운영 334,730 334,730 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

주민자치센터 활성화 266,110 266,110 0 0.00%

동 청사운영 64,220 64,220 0 0.00%

주민편의사업 4,400 4,400 0 0.00%

태평3동 주민자치센터 운영 459,970 459,970 0 0.00%

주민자치센터 활성화 315,910 315,910 0 0.00%

동 청사운영 115,060 115,060 0 0.00%

주민편의사업 29,000 29,000 0 0.00%

태평4동 주민자치센터 운영 264,159 263,519 640 0.24%

주민자치센터 활성화 221,500 220,860 640 0.29%

동 청사운영 37,659 37,659 0 0.00%

주민편의사업 5,000 5,000 0 0.00%

수진1동 주민자치센터 운영 314,957 314,957 0 0.00%

주민자치센터 활성화 233,870 233,870 0 0.00%

동 청사운영 51,087 51,087 0 0.00%

주민편의사업 30,000 30,000 0 0.00%

수진2동 주민자치센터 운영 500,520 500,520 0 0.00%

주민자치센터 활성화 360,600 360,600 0 0.00%

동 청사운영 109,920 109,920 0 0.00%

주민편의사업 30,000 30,000 0 0.00%

단대동 주민자치센터 운영 380,145 379,585 560 0.15%

주민자치센터 활성화 291,870 291,310 560 0.19%

동 청사운영 77,576 77,576 0 0.00%

주민편의사업 10,699 10,699 0 0.00%

산성동 주민자치센터 운영 449,420 449,420 0 0.00%

주민자치센터 활성화 294,460 294,460 0 0.00%

동 청사운영 135,560 135,560 0 0.00%

주민편의 사업 19,400 19,400 0 0.00%

양지동 주민자치센터 운영 525,473 521,843 3,630 0.70%

주민자치센터 활성화 331,553 331,153 400 0.12%

동청사운영 186,920 183,690 3,230 1.76%

주민편의사업 7,000 7,000 0 0.00%

동청사 위탁운영 292,625 309,227 △16,602 △5.37%

Page 101: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

양지동 복합건물 위탁관리 292,625 309,227 △16,602 △5.37%

복정동 주민자치센터 운영 374,385 374,385 0 0.00%

주민자치센터 활성화 276,005 276,005 0 0.00%

동 청사운영 83,980 83,980 0 0.00%

주민편의사업 14,400 14,400 0 0.00%

주민자치센터 운영 281,936 279,656 2,280 0.82%

주민자치센터 활성화 232,876 230,596 2,280 0.99%

동 청사운영 49,060 49,060 0 0.00%

신촌동 주민자치센터 운영 204,904 204,904 0 0.00%

주민자치센터 활성화 130,810 130,810 0 0.00%

동 청사운영 64,744 64,744 0 0.00%

주민편의사업 9,350 9,350 0 0.00%

고등동 주민자치센터 운영 225,997 225,997 0 0.00%

주민자치센터 활성화 144,300 144,300 0 0.00%

동 청사운영 54,240 54,240 0 0.00%

주민편의사업 27,457 27,457 0 0.00%

시흥동 주민자치센터 운영 202,906 202,906 0 0.00%

주민자치센터 활성화 133,290 133,290 0 0.00%

동 청사운영 57,016 57,016 0 0.00%

주민숙원사업 12,600 12,600 0 0.00%

지방행정역량 강화 1,432,057 1,401,057 31,000 2.21%

시,구정 시책업무 추진 757,774 757,774 0 0.00%

구정의 종합기획 및 감사 185,265 154,265 31,000 20.10%

시민과 함께하는 지방자치 역량강화 243,533 243,533 0 0.00%

정보통신 인프라 구축 및 유지관리 245,485 245,485 0 0.00%

효율적인 청사운영 1,052,213 896,213 156,000 17.41%

청사시설 확충 및 유지보수 777,938 621,938 156,000 25.08%

공용차량 관리 274,275 274,275 0 0.00%

고객감동 민원서비스 향상 154,975 154,975 0 0.00%

민원사무 운영 145,775 145,775 0 0.00%

가족관계등록사무운영 9,200 9,200 0 0.00%

성남동 주민자치센터 운영 415,700 415,700 0 0.00%

Page 102: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

주민자치센터 활성화 314,500 314,500 0 0.00%

동청사운영 71,200 71,200 0 0.00%

주민편의사업 30,000 30,000 0 0.00%

중앙동 주민자치센터 운영 447,906 447,906 0 0.00%

주민자치센터 활성화 319,580 319,580 0 0.00%

동청사운영 100,826 100,826 0 0.00%

주민편의사업 27,500 27,500 0 0.00%

금광1동주민자치센터 운영 396,370 396,370 0 0.00%

주민자치센터 활성화 300,850 300,850 0 0.00%

동청사운영 86,520 86,520 0 0.00%

주민편의사업 9,000 9,000 0 0.00%

금광2동 주민자치센터 운영 425,637 425,077 560 0.13%

주민자치센터 활성화 331,857 331,297 560 0.17%

동 청사운영 93,780 93,780 0 0.00%

은행1동 주민자치센터 운영 311,630 276,630 35,000 12.65%

주민자치센터 활성화 203,910 203,910 0 0.00%

동청사운영 95,720 60,720 35,000 57.64%

주민편의사업 12,000 12,000 0 0.00%

은행2동 주민자치센터 운영 507,270 507,110 160 0.03%

주민자치센터 활성화 393,620 393,460 160 0.04%

동 청사운영 88,650 88,650 0 0.00%

주민편의사업 25,000 25,000 0 0.00%

상대원1동 주민자치센터 운영 425,578 419,178 6,400 1.53%

주민자치센터 활성화 310,472 310,152 320 0.10%

동 청사운영 92,906 86,826 6,080 7.00%

주민편의사업 22,200 22,200 0 0.00%

상대원2동 주민자치센터 운영 342,994 342,994 0 0.00%

주민자치센터 활성화 268,310 268,310 0 0.00%

동청사운영 69,184 69,184 0 0.00%

주민편의사업 5,500 5,500 0 0.00%

상대원3동 주민자치센터 운영 382,814 382,814 0 0.00%

주민자치센터 활성화 287,550 287,550 0 0.00%

Page 103: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

동 청사운영 75,264 75,264 0 0.00%

주민편의사업 20,000 20,000 0 0.00%

하대원동 주민자치센터 운영 391,454 391,454 0 0.00%

주민자치센터 활성화 283,650 283,650 0 0.00%

동청사운영 93,304 93,304 0 0.00%

주민편의사업 14,500 14,500 0 0.00%

도촌동 주민자치센터 운영 477,726 477,726 0 0.00%

주민자치센터 활성화 353,720 353,720 0 0.00%

동 청사운영 111,974 111,974 0 0.00%

주민편의사업 12,032 12,032 0 0.00%

지방행정 역량 강화 1,869,468 1,844,468 25,000 1.36%

시.구정 시책 업무추진 1,000,084 1,000,084 0 0.00%

구정의 종합기획 및 감사 217,332 192,332 25,000 13.00%

시민과 함께하는 지방자치 역량 강화 212,929 212,929 0 0.00%

정보통신 인프라 구축 및 유지관리 439,123 439,123 0 0.00%

효율적인 청사운영 2,460,591 1,699,214 761,377 44.81%

청사시설 확충 및 유지보수 2,071,236 1,309,859 761,377 58.13%

공용차량 관리 389,355 389,355 0 0.00%

고객감동 민원서비스 향상 227,885 227,885 0 0.00%

민원사무운영 204,285 204,285 0 0.00%

가족관계등록사무운영 23,600 23,600 0 0.00%

쾌적한 도시미관 조성 433,529 433,529 0 0.00%

옥외광고물 관리 394,979 394,979 0 0.00%

노점상 및 노상적치물 관리 38,550 38,550 0 0.00%

분당동 주민자치센터 운영 449,236 449,176 60 0.01%

주민자치센터 활성화 314,230 314,170 60 0.02%

동 청사운영 119,424 119,424 0 0.00%

주민편의사업 15,582 15,582 0 0.00%

주민자치센터 활성화 480,060 479,940 120 0.03%

주민자치센터 활성화 354,320 354,200 120 0.03%

동 청사운영 113,435 113,435 0 0.00%

주민편의사업 12,305 12,305 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

수내2동 주민자치센터 운영 313,620 300,310 13,310 4.43%

주민자치센터 활성화 223,250 223,250 0 0.00%

동 청사운영 62,110 48,800 13,310 27.27%

주민편의사업 28,260 28,260 0 0.00%

수내3동 주민자치센터 운영 298,445 298,445 0 0.00%

주민자치센터 활성화 234,555 234,555 0 0.00%

동 청사운영 44,330 44,330 0 0.00%

주민편의사업 19,560 19,560 0 0.00%

정자동 주민자치센터 운영 351,000 350,440 560 0.16%

주민자치센터 활성화 283,310 282,750 560 0.20%

주민편의사업 20,380 20,380 0 0.00%

동 청사운영 47,310 47,310 0 0.00%

정자1동 주민자치센터 운영 411,266 411,266 0 0.00%

주민자치센터 활성화 250,207 250,207 0 0.00%

동 청사운영 149,409 149,409 0 0.00%

주민편의사업 11,650 11,650 0 0.00%

행정운영경비(정자1동) 86,298 86,298 0 0.00%

인력운영비 31,718 31,718 0 0.00%

기본경비 54,580 54,580 0 0.00%

정자2동 주민자치센터운영 380,595 380,595 0 0.00%

주민자치센터 활성화 283,147 283,147 0 0.00%

동청사운영 91,188 91,188 0 0.00%

주민편의사업 6,260 6,260 0 0.00%

정자3동 주민자치센터 운영 394,900 302,700 92,200 30.46%

주민자치센터 활성화 243,510 243,510 0 0.00%

동 청사운영 139,050 48,450 90,600 187.00%

주민편의사업 12,340 10,740 1,600 14.90%

서현1동 주민자치센터 운영 509,254 498,714 10,540 2.11%

주민자치센터 활성화 376,945 370,805 6,140 1.66%

동청사 운영 113,909 109,509 4,400 4.02%

주민편의사업 18,400 18,400 0 0.00%

서현2동 주민자치센터 운영 337,142 337,082 60 0.02%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

주민자치센터 활성화 279,100 279,040 60 0.02%

동 청사 운영 50,402 50,402 0 0.00%

주민편의사업 7,640 7,640 0 0.00%

이매1동 주민자치센터 운영 341,449 338,449 3,000 0.89%

주민자치센터 활성화 283,943 280,943 3,000 1.07%

동청사운영 49,756 49,756 0 0.00%

주민편의사업 7,750 7,750 0 0.00%

이매2동 주민자치센터 운영 295,486 281,236 14,250 5.07%

주민자치센터 활성화 226,420 226,420 0 0.00%

동청사 운영 64,374 50,124 14,250 28.43%

주민편의사업 4,692 4,692 0 0.00%

야탑1동 주민자치센터 운영 405,843 405,783 60 0.01%

주민자치센터 활성화 285,160 285,100 60 0.02%

동 청사운영 113,753 113,753 0 0.00%

주민편의사업 6,930 6,930 0 0.00%

야탑2동 주민자치센터 운영 344,125 330,735 13,390 4.05%

주민자치센터 활성화 264,254 264,174 80 0.03%

동 청사운영 61,481 48,171 13,310 27.63%

주민편의사업 18,390 18,390 0 0.00%

야탑3동 주민자치센터 운영 425,123 425,123 0 0.00%

주민자치센터 활성화 363,343 363,343 0 0.00%

동 청사운영 54,980 54,980 0 0.00%

주민편의사업 6,800 6,800 0 0.00%

금곡동 주민자치 센터 운영 708,786 536,706 172,080 32.06%

주민자치센터활성화 418,906 418,826 80 0.02%

동 청사운영 272,625 100,625 172,000 170.93%

주민편의사업 17,255 17,255 0 0.00%

구미동 주민자치센터 운영 487,896 487,896 0 0.00%

주민자치센터활성화 377,067 377,067 0 0.00%

동청사운영 96,429 96,429 0 0.00%

주민편의사업 14,400 14,400 0 0.00%

구미1동 주민자치센터 운영 440,858 440,858 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

주민자치센터 활성화 325,095 325,095 0 0.00%

동 청사운영 98,120 98,120 0 0.00%

주민편의사업 17,643 17,643 0 0.00%

판교동 주민자치센터 운영 502,559 502,559 0 0.00%

주민자치센터 활성화 324,435 324,435 0 0.00%

동청사운영 158,750 158,750 0 0.00%

주민편의사업 19,374 19,374 0 0.00%

삼평동 주민자치센터 운영 441,077 440,917 160 0.04%

주민자치센터 활성화 303,041 302,881 160 0.05%

동청사 운영 122,036 122,036 0 0.00%

주민편의사업 16,000 16,000 0 0.00%

백현동 주민자치센터 운영 488,833 488,153 680 0.14%

주민자치센터 활성화 315,128 314,448 680 0.22%

동청사 운영 158,705 158,705 0 0.00%

주민편의사업 15,000 15,000 0 0.00%

운중동 주민자치센터 운영 467,700 467,300 400 0.09%

주민자치센터 활성화 313,790 313,390 400 0.13%

동 청사 운영 132,910 132,910 0 0.00%

주민편의사업 21,000 21,000 0 0.00%

재무활동(자치행정과) 104,933 100,000 4,933 4.93%

내부거래지출 100,000 100,000 0 0.00%

보전지출 4,933 0 4,933 순증

재무활동(정보정책과) 18,834 0 18,834 순증

보전지출 18,834 0 18,834 순증

재무활동(회계과) 240,000 240,000 0 0.00%

보전지출 240,000 240,000 0 0.00%

공공질서및안전 6,324,524 4,146,260 2,178,264 52.54%

재난방재ㆍ민방위 6,324,524 4,146,260 2,178,264 52.54%

재해 및 재난 예방 955,030 812,034 142,996 17.61%

재난재해대비 역량강화 893,818 750,822 142,996 19.05%

시민안전 문화운동 정착 61,212 61,212 0 0.00%

비상시 안보역량 강화 1,039,463 1,010,084 29,379 2.91%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

민방위 역량 강화 587,889 587,889 0 0.00%

비상대비 훈련 수행 32,575 32,575 0 0.00%

사회복무요원 복무관리 418,999 389,620 29,379 7.54%

시민의 안전 및 생활밀착형 행정서비스 제공 10,300 10,300 0 0.00%

시민순찰대 설치 및 운영 10,300 10,300 0 0.00%

교통 및 건설 분야 업무 활성화 추진 15,920 15,920 0 0.00%

교통 및 건설 분야 업무 추진 15,920 15,920 0 0.00%

하천정비사업 2,604,500 604,500 2,000,000 330.85%

하천정비사업 2,604,500 604,500 2,000,000 330.85%

생활민방위 역량 강화 505,780 505,780 0 0.00%

민방위 교육훈련 11,010 11,010 0 0.00%

을지연습 훈련 4,632 4,632 0 0.00%

민방위 시설장비 관리 28,790 28,790 0 0.00%

사회복무요원 관리 461,348 461,348 0 0.00%

재해 및 재난 예방 12,290 12,290 0 0.00%

재난재해 대책 추진 12,290 12,290 0 0.00%

재해 및 재난 예방 16,498 16,498 0 0.00%

취약지 제설대책 16,498 16,498 0 0.00%

생활민방위 역량 강화 557,676 557,676 0 0.00%

민방위 교육훈련 11,490 11,490 0 0.00%

민방위 시설장비 관리 41,210 41,210 0 0.00%

사회복무요원 관리 500,344 500,344 0 0.00%

비상대비 훈련수행 4,632 4,632 0 0.00%

재난 재해 예방 9,540 9,540 0 0.00%

재난 재해 대책 추진 9,540 9,540 0 0.00%

생활 민방위 역량 강화 581,664 581,664 0 0.00%

민방위 교육 훈련 17,300 17,300 0 0.00%

민방위 시설장비 관리 62,220 62,220 0 0.00%

사회복무요원 관리 496,280 496,280 0 0.00%

비상대비 훈련수행 5,864 5,864 0 0.00%

재난 및 재해예방 9,974 9,974 0 0.00%

재난재해대책추진 9,974 9,974 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

재무활동(재난안전관) 4,264 0 4,264 순증

보전지출 4,264 0 4,264 순증

재무활동(분당구 건설과) 1,625 0 1,625 순증

보전지출 1,625 0 1,625 순증

교육 54,824,708 59,528,365 △4,703,657 △7.90%

유아및초중등교육 54,163,202 58,924,859 △4,761,657 △8.08%

아동교육문화시설 기반사업 811,011 852,252 △41,241 △4.84%

어린이종합교육문화시설운영 811,011 852,252 △41,241 △4.84%

교육기관 교육재정지원 53,352,191 58,072,607 △4,720,416 △8.13%

교육기관에 대한 보조사업 38,778,576 42,998,992 △4,220,416 △9.82%

성남형교육지원사업 14,160,615 14,660,615 △500,000 △3.41%

대학생 지원 413,000 413,000 0 0.00%

평생ㆍ직업교육 661,506 603,506 58,000 9.61%

평생학습도시 661,506 603,506 58,000 9.61%

평생학습 도시 구축 661,506 603,506 58,000 9.61%

문화및관광 139,544,631 130,771,824 8,772,807 6.71%

문화예술 79,983,209 77,132,152 2,851,057 3.70%

어린이 문화예술진흥 86,000 86,000 0 0.00%

어린이 문화예술지원 86,000 86,000 0 0.00%

감동있는 문화예술 도시 육성 35,628,491 34,019,491 1,609,000 4.73%

시립예술단 운영 10,098,061 10,098,061 0 0.00%

지역문화예술진흥 24,938,675 23,369,675 1,569,000 6.71%

문화의집 운영 591,755 551,755 40,000 7.25%

평생학습원운영 1,987,893 2,094,732 △106,839 △5.10%

평생학습관운영 1,939,473 2,056,312 △116,839 △5.68%

평생학습원 운영 48,420 38,420 10,000 26.03%

평생학습원운영 27,218,250 25,481,516 1,736,734 6.82%

도서관 건립 23,178,000 21,489,000 1,689,000 7.86%

시설물유지관리 2,192,703 2,192,703 0 0.00%

도서관 지원 1,659,878 1,612,144 47,734 2.96%

논골작은도서관 운영 187,669 187,669 0 0.00%

공공도서관 위탁 운영 6,489,838 6,895,489 △405,651 △5.88%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

성남도시개발공사 위탁사업(도서관지원과) 6,489,838 6,895,489 △405,651 △5.88%

중앙도서관 운영 533,717 533,717 0 0.00%

장서확충 7,000 7,000 0 0.00%

열람실 운영 298,547 298,547 0 0.00%

문화교육 프로그램 운영 228,170 228,170 0 0.00%

중원어린이도서관 운영 842,835 856,647 △13,812 △1.61%

장서확충 4,800 4,800 0 0.00%

열람실 운영 94,613 94,613 0 0.00%

시설물 유지관리 661,882 675,694 △13,812 △2.04%

문화교육 프로그램 운영 81,540 81,540 0 0.00%

분당도서관 운영 1,268,613 1,253,713 14,900 1.19%

장서확충 4,000 4,000 0 0.00%

열람실 운영 251,909 251,909 0 0.00%

문화교육 프로그램 운영 64,940 64,940 0 0.00%

시설물 유지관리 947,764 932,864 14,900 1.60%

구미도서관 운영 1,211,716 1,211,716 0 0.00%

장서확충 8,500 8,500 0 0.00%

열람실 운영 216,584 216,584 0 0.00%

문화교육 프로그램 운영 58,340 58,340 0 0.00%

시설물유지관리 928,292 928,292 0 0.00%

판교도서관 운영 2,744,261 2,744,261 0 0.00%

장서확충 17,300 17,300 0 0.00%

열람실 운영 433,063 433,063 0 0.00%

문화교육 프로그램 운영 160,410 160,410 0 0.00%

시설물 유지관리 2,133,488 2,133,488 0 0.00%

문화예술 진흥 99,510 99,510 0 0.00%

여성합창단 운영 37,390 37,390 0 0.00%

지역문화예술 행사지원 42,100 42,100 0 0.00%

건전한 게임문화 조성 20,020 20,020 0 0.00%

문화예술 진흥 100,220 100,220 0 0.00%

여성합창단 운영 37,920 37,920 0 0.00%

지역문화예술 행사 지원 43,100 43,100 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

건전한 게임문화 조성 19,200 19,200 0 0.00%

문화예술 진흥 147,640 147,640 0 0.00%

여성합창단 운영 46,760 46,760 0 0.00%

지역문화예술 행사 지원 94,000 94,000 0 0.00%

건전한 게임문화 조성 6,880 6,880 0 0.00%

재무활동(문화관광과) 474,218 460,000 14,218 3.09%

내부거래지출 460,000 460,000 0 0.00%

보전지출 14,218 0 14,218 순증

재무활동(평생학습과) 2,507 0 2,507 순증

보전지출 2,507 0 2,507 순증

재무활동(도서관지원과) 1,147,500 1,147,500 0 0.00%

내부거래지출 1,147,500 1,147,500 0 0.00%

관광 473,080 403,880 69,200 17.13%

관광산업육성 및 홍보 473,080 403,880 69,200 17.13%

관광자원 발굴 및 홍보 활성화 473,080 403,880 69,200 17.13%

체육 57,205,411 51,399,441 5,805,970 11.30%

전문체육 및 생활체육 육성 53,775,674 48,013,199 5,762,475 12.00%

직장운동경기부 운영 7,185,348 3,502,674 3,682,674 105.14%

체육인구의 저변확대 9,883,792 7,497,572 2,386,220 31.83%

체육시설 유지관리 5,543,337 5,150,677 392,660 7.62%

체육시설 확충 5,916,152 5,916,152 0 0.00%

성남도시개발공사 위탁사업 25,247,045 25,946,124 △699,079 △2.69%

생활체육 육성 54,500 54,500 0 0.00%

구청장기 체육대회 운영 44,500 44,500 0 0.00%

동네체육시설 관리 10,000 10,000 0 0.00%

생활체육 육성 49,700 49,700 0 0.00%

구청장기 체육대회 운영 39,700 39,700 0 0.00%

동네체육시설 관리 10,000 10,000 0 0.00%

생활체육 육성 53,260 53,260 0 0.00%

구청장기 체육대회 운영 48,500 48,500 0 0.00%

동네체육시설관리 4,760 4,760 0 0.00%

재무활동(체육진흥과) 3,272,277 3,228,782 43,495 1.35%

Page 111: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

내부거래지출 2,197,992 2,197,992 0 0.00%

보전지출 1,074,285 1,030,790 43,495 4.22%

문화재 1,882,931 1,836,351 46,580 2.54%

찾고싶은 문화유적 만들기 1,882,931 1,836,351 46,580 2.54%

문화재 발굴 및 지원 110,100 110,100 0 0.00%

문화재 보수 관리 1,186,547 1,186,547 0 0.00%

판교박물관 운영 458,684 405,684 53,000 13.06%

박물관 운영 51,600 58,020 △6,420 △11.07%

문화재 활용 및 체험 76,000 76,000 0 0.00%

환경보호 102,800,940 99,041,520 3,759,420 3.80%

상하수도ㆍ수질 506,642 496,642 10,000 2.01%

맑고깨끗한하천가꾸기 471,242 461,242 10,000 2.17%

환경오염 저감 160,509 160,509 0 0.00%

수질개선사업 310,733 300,733 10,000 3.33%

쾌적한 쉼터 제공 35,400 35,400 0 0.00%

옹달샘 정비사업 35,400 35,400 0 0.00%

폐기물 81,706,705 79,200,863 2,505,842 3.16%

깨끗한 도시환경 조성 9,523,631 6,949,136 2,574,495 37.05%

청소관리 5,073,984 2,828,867 2,245,117 79.36%

폐기물 수거 및 처리 698,564 381,886 316,678 82.92%

화장실 관리 87,900 81,600 6,300 7.72%

자원순환사업 3,663,183 3,656,783 6,400 0.18%

효율적인 환경에너지시설 운영 25,690,424 25,759,077 △68,653 △0.27%

폐기물처리시설운영 2,695,100 2,640,100 55,000 2.08%

소각장 운영 22,706,768 22,830,421 △123,653 △0.54%

자원처리 일반 76,556 76,556 0 0.00%

폐기물처리시설 정비 212,000 212,000 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 13,265,886 13,265,886 0 0.00%

청소행정 13,265,886 13,265,886 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 12,948,780 12,948,780 0 0.00%

청소행정 12,948,780 12,948,780 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 19,267,344 19,267,344 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

청소행정 19,267,344 19,267,344 0 0.00%

재무활동(청소행정과) 1,010,640 1,010,640 0 0.00%

내부거래지출 1,010,640 1,010,640 0 0.00%

대기 11,216,108 10,404,569 811,539 7.80%

맑고 푸른 하늘 만들기 7,252,328 6,440,789 811,539 12.60%

대기오염 저감사업 1,421,044 1,421,044 0 0.00%

자동차 배출가스 저감사업 5,831,284 5,019,745 811,539 16.17%

재무활동(지역경제과) 3,963,780 3,963,780 0 0.00%

보전지출 3,963,780 3,963,780 0 0.00%

자연 1,072,239 1,072,239 0 0.00%

자연환경보전사업 458,820 458,820 0 0.00%

생태보전 및 생태네트워크 구축 366,060 366,060 0 0.00%

야생동·식물 보호 92,760 92,760 0 0.00%

자연환경 보호 191,229 191,229 0 0.00%

환경관리및 자연보호 191,229 191,229 0 0.00%

자연환경 보호 201,121 201,121 0 0.00%

환경관리 및 자연보호 201,121 201,121 0 0.00%

자연환경 보호 221,069 221,069 0 0.00%

환경관리 및 자연보호 221,069 221,069 0 0.00%

환경보호일반 8,299,246 7,867,207 432,039 5.49%

아름다운 환경도시 만들기 4,035,518 3,930,988 104,530 2.66%

환경보전 업무추진 232,510 212,010 20,500 9.67%

환경교육사업 추진 1,736,976 1,728,296 8,680 0.50%

생활환경개선 2,066,032 1,990,682 75,350 3.79%

친환경적 하천가꾸기 4,250,405 3,936,219 314,186 7.98%

깨끗한 하천가꾸기 449,786 449,786 0 0.00%

하천 친환경적 하상정비공사 271,000 271,000 0 0.00%

하천 시설물 관리공사 2,093,870 1,813,144 280,726 15.48%

하천가꾸기 운영 1,421,869 1,388,409 33,460 2.41%

청사관리운영 13,880 13,880 0 0.00%

재무활동(환경정책과) 13,323 0 13,323 순증

내부거래지출 13,323 0 13,323 순증

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

사회복지 681,543,108 663,747,039 17,796,069 2.68%

기초생활보장 103,213,962 101,817,595 1,396,367 1.37%

국민기초생활보장 50,388 50,388 0 0.00%

저소득층생활안정지원 50,388 50,388 0 0.00%

저소득 주거안정 지원 16,000,080 15,999,080 1,000 0.01%

주거복지사업 46,900 45,900 1,000 2.18%

주택정책지원 15,953,180 15,953,180 0 0.00%

국민기초생활보장 1,809,805 1,826,879 △17,074 △0.93%

취약계층지원 1,349,226 1,316,993 32,233 2.45%

저소득생활안정지원 460,579 509,886 △49,307 △9.67%

저소득층 생활안정 지원 23,803,152 23,380,375 422,777 1.81%

국민기초생활보장 지원 19,574,693 19,185,888 388,805 2.03%

차상위계층 지원 76,086 79,320 △3,234 △4.08%

자활능력 배양을 위한 자활사업 233,961 233,961 0 0.00%

장애인 복지대책 추진 3,918,412 3,881,206 37,206 0.96%

저소득층 생활안전 지원 1,124,338 1,100,738 23,600 2.14%

차상위계층지원 1,009,000 1,009,000 0 0.00%

민생안정대책추진 106,398 82,798 23,600 28.50%

취약계층 복지증진 8,940 8,940 0 0.00%

저소득층 생활안정 지원 24,472,011 23,964,113 507,898 2.12%

국민기초생활보장 지원 19,456,557 18,957,405 499,152 2.63%

차상위계층 지원 74,954 75,451 △497 △0.66%

자활능력 배양을 위한 자활사업 290,695 290,695 0 0.00%

장애인복지대책추진 4,649,805 4,640,562 9,243 0.20%

저소득층 생활안정 지원 1,094,698 1,100,898 △6,200 △0.56%

차상위계층 지원 1,009,000 1,009,000 0 0.00%

민생안정대책추진 76,758 82,958 △6,200 △7.47%

취약계층 복지증진 8,940 8,940 0 0.00%

저소득층 생활안정 지원 27,590,136 27,130,007 460,129 1.70%

국민기초생활보장 지원 20,735,153 20,311,294 423,859 2.09%

차상위계층 지원 679,260 680,193 △933 △0.14%

자활능력 배양을 위한 자활사업 324,898 324,898 0 0.00%

Page 114: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

민생안정대책추진 2,888 2,888 0 0.00%

장애인 복지대책 추진 5,847,937 5,810,734 37,203 0.64%

저소득층 생활안정 지원 8,400 26,134 △17,734 △67.86%

민생안정대책추진 8,400 26,134 △17,734 △67.86%

저소득층 생활안정 지원 8,400 26,133 △17,733 △67.86%

민생안정대책추진 8,400 26,133 △17,733 △67.86%

저소득층 생활안정 지원 8,400 26,133 △17,733 △67.86%

민생안정대책추진 8,400 26,133 △17,733 △67.86%

재무활동(사회복지과) 6,528,623 6,525,517 3,106 0.05%

내부거래지출 6,277,517 6,277,517 0 0.00%

보전지출 251,106 248,000 3,106 1.25%

재무활동(아동보육과) 706,504 661,200 45,304 6.85%

보전지출 706,504 661,200 45,304 6.85%

재무활동(고용노동과) 9,027 0 9,027 순증

보전지출(일반회계) 9,027 0 9,027 순증

취약계층지원 70,124,594 68,297,490 1,827,104 2.68%

사회복지일반 13,663,219 13,582,319 80,900 0.60%

사회복지시설확충 및 유지관리 7,957,652 7,957,652 0 0.00%

종합사회복지관운영관리 5,548,599 5,488,599 60,000 1.09%

일반사회복지업무추진 21,800 1,800 20,000 1111.11%

사회복지시설종사자 처우개선 135,168 134,268 900 0.67%

지역사회복지 증진 1,472,589 1,488,020 △15,431 △1.04%

성남시 사회복지 민간단체 지원 460,335 488,385 △28,050 △5.74%

지역사회복지 지원 33,900 33,900 0 0.00%

저출산ㆍ고령사회 대응 대책 사업 8,482 8,482 0 0.00%

민생안정대책 추진 396,734 396,734 0 0.00%

주민생활지원 118,138 105,519 12,619 11.96%

찾아가는 복지서비스 차량지원 455,000 455,000 0 0.00%

지역사회복지 증진 6,489,425 6,487,770 1,655 0.03%

자활근로사업 3,356,064 3,354,409 1,655 0.05%

성남시 사회복지 민간단체 지원 244,362 244,362 0 0.00%

지역사회복지 지원 2,888,999 2,888,999 0 0.00%

Page 115: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

사회복지일반 216,311 211,829 4,482 2.12%

푸드뱅크 및 마켓사업운영 196,111 191,629 4,482 2.34%

사회복지시설종사자 처우개선 20,200 20,200 0 0.00%

장애인복지 증진 42,626,426 41,164,479 1,461,947 3.55%

장애인지역사회재활시설운영 및 지원 19,149,397 18,972,797 176,600 0.93%

장애인복지대책추진 23,477,029 22,191,682 1,285,347 5.79%

아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성 5,456,483 5,321,163 135,320 2.54%

아동복지시설 지원 3,161,624 3,124,198 37,426 1.20%

요보호 아동 지원 1,071,099 968,105 102,994 10.64%

아동 권익신장 사업지원 679,486 679,486 0 0.00%

아동이 행복한 드림스타트 사업 544,274 549,374 △5,100 △0.93%

부랑인 보호 및 지원 15,300 15,300 0 0.00%

요보호대상 지원 15,300 15,300 0 0.00%

부랑인보호 및 지원 16,800 16,800 0 0.00%

요보호대상 지원 16,800 16,800 0 0.00%

부랑인보호 및 지원 9,810 9,810 0 0.00%

요보호대상 지원 9,810 9,810 0 0.00%

재무활동(복지지원과) 158,231 0 158,231 순증

내부거래지출 158,231 0 158,231 순증

보육ㆍ가족및여성 244,899,784 241,790,857 3,108,927 1.29%

여성의 권리신장 및 복지향상 3,687,106 4,161,892 △474,786 △11.41%

여성정책분야 종합추진 84,145 46,945 37,200 79.24%

여성의 사회참여 확대 및 활성화 1,070,221 1,002,767 67,454 6.73%

취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상 2,020,152 2,599,592 △579,440 △22.29%

여성능력개발지원 512,588 512,588 0 0.00%

가족보호 및 건강가정 지원 3,908,130 3,907,601 529 0.01%

건강한가정 서비스 질향상 2,073,351 2,073,351 0 0.00%

저소득 한부모가족 복지향상 314,936 314,936 0 0.00%

외국인주민 복지 지원 1,519,843 1,519,314 529 0.03%

보육의 공공성 강화 29,271,037 27,321,753 1,949,284 7.13%

영유아 보육 29,271,037 27,321,753 1,949,284 7.13%

보육가족 지원 51,300,430 50,803,126 497,304 0.98%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

영유아보육 44,735,615 44,246,555 489,060 1.11%

아동복지 지원 5,206,835 5,198,591 8,244 0.16%

한부모 가족 지원 1,356,980 1,356,980 0 0.00%

성희롱 예방 및 양성평등 문화확산 1,000 1,000 0 0.00%

보육가족 지원 58,081,534 57,596,498 485,036 0.84%

영유아보육 53,224,265 52,747,305 476,960 0.90%

아동복지 지원 3,497,289 3,489,213 8,076 0.23%

한부모 가족 지원 1,358,980 1,358,980 0 0.00%

성희롱예방 및 양성평등 문화 확산 1,000 1,000 0 0.00%

보육가족 지원 98,651,547 97,999,987 651,560 0.66%

영유아보육 95,698,928 95,059,420 639,508 0.67%

아동복지 지원 2,215,139 2,204,087 11,052 0.50%

한부모 가족 지원 735,480 735,480 0 0.00%

성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산 2,000 1,000 1,000 100.00%

노인ㆍ청소년 239,431,524 227,713,038 11,718,486 5.15%

청년복지 증진 27,000 3,000 24,000 800.00%

청년 역량 지원 27,000 3,000 24,000 800.00%

노인복지 증진 54,946,317 49,430,443 5,515,874 11.16%

경로효친사상 제고 21,600 21,600 0 0.00%

노인복지시설 및 재가노인복지 증진 38,044,709 33,759,468 4,285,241 12.69%

노후소득보장 강화 12,579,507 12,246,134 333,373 2.72%

노인여가활동 지원 106,128 106,128 0 0.00%

노인복지시설 건립 4,194,373 3,297,113 897,260 27.21%

청소년 보호육성 및 복지증진 32,957,798 32,093,635 864,163 2.69%

청소년육성 보호활동 지원 4,678,776 4,752,039 △73,263 △1.54%

청소년시설 운영지원 28,279,022 27,341,596 937,426 3.43%

노인 복지 증진 47,094,255 45,250,636 1,843,619 4.07%

저소득 노인계층생활 안정지원 1,853,314 1,853,314 0 0.00%

경로우대 및 사회참여활동 확대 106,800 97,200 9,600 9.88%

경로당 운영 및 관리 1,477,134 1,410,137 66,997 4.75%

노후소득보장 강화 43,657,007 41,889,985 1,767,022 4.22%

청년복지 증진 2,698,000 2,698,000 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

청년 역량 지원 2,698,000 2,698,000 0 0.00%

청소년 보호 및 육성 8,840 8,840 0 0.00%

청소년 보호 8,840 8,840 0 0.00%

노인 복지 증진 48,544,652 46,428,859 2,115,793 4.56%

저소득 노인계층 생활안정지원 1,823,736 1,823,736 0 0.00%

경로우대 및 사회참여활동 확대 93,600 93,600 0 0.00%

경로당 운영 및 관리 1,686,279 1,389,479 296,800 21.36%

노후소득보장 강화 44,941,037 43,122,044 1,818,993 4.22%

청년복지 증진 2,956,000 2,956,000 0 0.00%

청년 역량 지원 2,956,000 2,956,000 0 0.00%

청소년 보호 및 육성 8,740 8,740 0 0.00%

청소년 보호 8,740 8,740 0 0.00%

노인 복지 증진 43,625,932 42,270,895 1,355,037 3.21%

저소득 노인계층 생활안정지원 1,349,890 1,348,060 1,830 0.14%

경로우대 및 사회참여활동 확대 254,400 254,400 0 0.00%

경로당 운영 및 관리 2,216,723 2,474,625 △257,902 △10.42%

노후소득보장 강화 39,804,919 38,193,810 1,611,109 4.22%

청년복지 증진 5,636,000 5,636,000 0 0.00%

청년 역량 지원 5,636,000 5,636,000 0 0.00%

청소년 보호 및 육성 9,840 9,840 0 0.00%

청소년 보호 9,840 9,840 0 0.00%

재무활동(노인복지과) 918,150 918,150 0 0.00%

내부거래지출 768,150 768,150 0 0.00%

보전지출 150,000 150,000 0 0.00%

노동 12,524,464 12,829,279 △304,815 △2.38%

근로자 복지 증진 1,826,829 1,872,795 △45,966 △2.45%

건전한 노동문화의 정착화 지원 149,628 173,990 △24,362 △14.00%

근로자복지지원 1,677,201 1,698,805 △21,604 △1.27%

고용 촉진 및 안정 7,965,835 8,224,684 △258,849 △3.15%

실업대책 추진 4,503,767 4,439,703 64,064 1.44%

공공근로사업 687,000 687,000 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

성남형일자리사업 1,344,230 1,344,230 0 0.00%

사회적경제 활성화 1,406,278 1,733,191 △326,913 △18.86%

고용노동 지원 24,560 20,560 4,000 19.46%

고용 촉진 및 안정 891,600 891,600 0 0.00%

공공근로사업 697,800 697,800 0 0.00%

실업대책추진 193,800 193,800 0 0.00%

고용 촉진 및 안정 816,600 816,600 0 0.00%

공공근로 사업 593,800 593,800 0 0.00%

실업대책추진 222,800 222,800 0 0.00%

고용촉진 및 안정 1,023,600 1,023,600 0 0.00%

공공근로사업 829,800 829,800 0 0.00%

실업대책 추진 193,800 193,800 0 0.00%

보훈 6,741,978 6,741,978 0 0.00%

국가보훈관리 및 지원 6,741,978 6,741,978 0 0.00%

보훈대상자 및 보훈단체 지원 6,741,978 6,741,978 0 0.00%

사회복지일반 4,606,802 4,556,802 50,000 1.10%

노인복지일반 517,760 467,760 50,000 10.69%

노인복지시설확충 및 유지관리 517,760 467,760 50,000 10.69%

아동복지일반 2,500 2,500 0 0.00%

아동복지업무추진 2,500 2,500 0 0.00%

자연친화적 장사시설 운영 2,707,160 2,707,160 0 0.00%

쾌적한 장사시설 운영 2,707,160 2,707,160 0 0.00%

사회복지업무 추진 일반 10,800 10,800 0 0.00%

주민생활지원 시책추진 10,800 10,800 0 0.00%

사회복지업무 추진 일반 19,000 19,000 0 0.00%

주민생활지원 시책추진 19,000 19,000 0 0.00%

사회복지업무 추진 70,460 70,460 0 0.00%

주민생활지원 시책추진 70,460 70,460 0 0.00%

재무활동(영생관리사업소) 1,279,122 1,279,122 0 0.00%

내부거래지출 1,279,122 1,279,122 0 0.00%

보건 128,814,453 127,993,464 820,989 0.64%

보건의료 127,415,148 126,850,659 564,489 0.45%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

보건 문화 개선 78,766,900 78,766,900 0 0.00%

의료 시설 개선 78,766,900 78,766,900 0 0.00%

시민 건강 증진 287,880 248,980 38,900 15.62%

의료 정책 추진 195,400 156,500 38,900 24.86%

건강증진 92,480 92,480 0 0.00%

시민의 건강관리 역량향상 10,172,302 9,970,440 201,862 2.02%

통합건강증진 272,252 272,252 0 0.00%

지역보건 6,634,355 6,457,434 176,921 2.74%

건강증진 1,497,791 1,441,009 56,782 3.94%

감염병관리 655,980 676,092 △20,112 △2.97%

의약무관리 165,885 164,745 1,140 0.69%

보건소행정및 청사운영 946,039 958,908 △12,869 △1.34%

시민의 건강관리 역량향상 18,789,089 18,639,739 149,350 0.80%

통합건강증진 1,291,676 1,291,676 0 0.00%

지역보건 6,439,734 6,271,305 168,429 2.69%

건강증진 1,270,523 1,257,563 12,960 1.03%

감염병관리 863,511 884,898 △21,387 △2.42%

의약무관리 142,460 147,452 △4,992 △3.39%

방문보건관리 7,652,100 7,657,760 △5,660 △0.07%

보건소행정및청사운영 1,129,085 1,129,085 0 0.00%

시민의 건강관리 역량향상 19,285,608 19,111,231 174,377 0.91%

통합건강증진 311,640 311,640 0 0.00%

지역보건 11,816,151 11,666,751 149,400 1.28%

건강증진 1,395,727 1,392,767 2,960 0.21%

감염병 관리 1,385,573 1,373,756 11,817 0.86%

의약무관리 166,442 166,442 0 0.00%

정신건강 3,965,841 3,955,891 9,950 0.25%

보건소행정 및 청사운영 244,234 243,984 250 0.10%

시민의 건강관리 역량향상 113,369 113,369 0 0.00%

지역보건 13,880 13,880 0 0.00%

의약무관리 6,747 6,747 0 0.00%

건강증진 33,920 33,920 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

보건소행정 및 청사운영 58,822 58,822 0 0.00%

식품의약안전 1,399,305 1,142,805 256,500 22.44%

시민 보건 향상 1,172,260 920,760 251,500 27.31%

위생 안전관리 1,172,260 920,760 251,500 27.31%

교육지원 업무 34,048 34,048 0 0.00%

원활한 교육 업무 추진 34,048 34,048 0 0.00%

위생행정 49,332 49,332 0 0.00%

식품및 공중위생 행정 49,332 49,332 0 0.00%

위생행정 42,596 42,596 0 0.00%

식품 및 공중위생 행정 42,596 42,596 0 0.00%

위생행정 101,069 96,069 5,000 5.20%

식품 및 공중위생행정 101,069 96,069 5,000 5.20%

농림해양수산 9,367,552 9,111,204 256,348 2.81%

농업ㆍ농촌 3,475,652 3,438,067 37,585 1.09%

농·축산 경쟁력 강화 2,843,096 2,819,511 23,585 0.84%

농업 경쟁력 제고 대책사업 702,886 715,371 △12,485 △1.75%

농업인 복지 지원 14,650 10,816 3,834 35.45%

농업기반시설관리 19,445 19,445 0 0.00%

정부양곡관리 2,200 2,200 0 0.00%

원활한 농정추진 9,160 9,160 0 0.00%

정예 농업인력 중점 육성 29,172 29,172 0 0.00%

예방위주의 가축 방역, 위생관리 378,755 377,325 1,430 0.38%

축산물 수급안정 및 유통구조 개선 1,686,828 1,656,022 30,806 1.86%

도시농업 마케팅 607,196 607,196 0 0.00%

도시농업 인프라 구축 96,950 96,950 0 0.00%

도시민과 함께하는 농업체험 314,700 314,700 0 0.00%

농가경영개선 활동 지원 22,165 22,165 0 0.00%

농가 소득향상 새기술보급 67,200 67,200 0 0.00%

과학영농 서비스 기반 조성 106,181 106,181 0 0.00%

농업 경쟁력 강화 14,360 360 14,000 3888.89%

농업유통특작지원 14,360 360 14,000 3888.89%

농·축산 경쟁력 강화 1,190 1,190 0 0.00%

Page 121: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

동물보호관리 1,190 1,190 0 0.00%

농축산경쟁력강화 1,200 1,200 0 0.00%

농업경쟁력제고대책사업 300 300 0 0.00%

예방위주의 가축방역 위생관리 900 900 0 0.00%

농축산경쟁력강화 8,610 8,610 0 0.00%

농업경쟁력제고대책사업 5,880 5,880 0 0.00%

예방위주의가축방역위생관리 2,730 2,730 0 0.00%

임업ㆍ산촌 5,891,900 5,673,137 218,763 3.86%

산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화 3,653,662 3,434,899 218,763 6.37%

산림재해방지 1,571,714 1,352,951 218,763 16.17%

산림자원관리 2,081,948 2,081,948 0 0.00%

산림자원보호 830,596 830,596 0 0.00%

산림자원 보호 육성 830,596 830,596 0 0.00%

산림자원 보호 563,200 563,200 0 0.00%

산림자원 보호 육성 563,200 563,200 0 0.00%

산림자원보호 844,442 844,442 0 0.00%

산림자원 보호 육성 844,442 844,442 0 0.00%

산업ㆍ중소기업 56,995,356 38,887,517 18,107,839 46.56%

산업진흥ㆍ고도화 27,882,381 26,327,089 1,555,292 5.91%

산업기반 활성화 5,336,402 5,264,434 71,968 1.37%

중소.벤처기업 육성 1,141,042 1,141,042 0 0.00%

전통공예산업 육성 292,600 305,632 △13,032 △4.26%

국제교류사업 활성화 678,460 678,460 0 0.00%

수출경쟁력 강화 985,500 900,500 85,000 9.44%

고령화대책 사업추진 2,238,800 2,238,800 0 0.00%

디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축 554,518 88,178 466,340 528.86%

디자인산업 육성 지원 11,942 11,942 0 0.00%

공공디자인 개선 542,576 76,236 466,340 611.71%

산업기반 활성화 20,375,932 19,358,948 1,016,984 5.25%

중소.벤쳐기업 육성 16,559,100 16,559,100 0 0.00%

중소.벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술

저변확대

2,064,500 2,064,500 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

판교창조경제밸리 조성사업 52,700 2,700 50,000 1851.85%

게임산업 육성 40,800 40,800 0 0.00%

산업기반 활성화 지원 14,600 14,600 0 0.00%

산업단지 경쟁력강화사업 1,034,800 34,800 1,000,000 2873.56%

주택전시관 부지 개발사업 609,432 642,448 △33,016 △5.14%

재무활동(기업지원과) 1,615,529 1,615,529 0 0.00%

내부거래지출 1,615,529 1,615,529 0 0.00%

에너지및자원개발 480,801 479,296 1,505 0.31%

에너지 안전 및 공급 개선 480,801 479,296 1,505 0.31%

에너지절약 및 석유유통질서 확립 480,801 479,296 1,505 0.31%

산업ㆍ중소기업일반 28,632,174 12,081,132 16,551,042 137.00%

지역경제활성화 773,305 773,305 0 0.00%

계량기 관리 500 500 0 0.00%

지방물가안정관리 및 소비자 보호 737,805 737,805 0 0.00%

지역경제활성화 추진 35,000 35,000 0 0.00%

지역경제활성화 27,851,149 11,300,107 16,551,042 146.47%

상권 활성화 추진 2,132,130 2,145,518 △13,388 △0.62%

지역경제활성화 추진 25,719,019 9,154,589 16,564,430 180.94%

상공업 경쟁력 강화 2,370 2,370 0 0.00%

물가안정 추진 2,370 2,370 0 0.00%

상공업 경쟁력 강화 3,070 3,070 0 0.00%

물가안정 추진 3,070 3,070 0 0.00%

상공업 경쟁력 강화 2,280 2,280 0 0.00%

물가안정 2,280 2,280 0 0.00%

수송및교통 167,611,245 155,322,056 12,289,189 7.91%

도로 73,249,053 66,827,790 6,421,263 9.61%

지역간 도로망 구축 및 체계적 관리 24,750,862 22,964,514 1,786,348 7.78%

시도 도로개설 15,001,500 14,001,500 1,000,000 7.14%

도로 유지보수 2,361,050 1,661,050 700,000 42.14%

자전거 이용 활성화 사업 1,066,230 664,230 402,000 60.52%

국·공유 재산관리 6,313,922 6,629,574 △315,652 △4.76%

설계적격심의및자문 8,160 8,160 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

도로시설 관리 12,152,003 10,146,014 2,005,989 19.77%

도로정비 7,235,341 6,511,247 724,094 11.12%

도로시설물 유지관리 3,396,541 2,114,646 1,281,895 60.62%

가로등 유지관리 1,520,121 1,520,121 0 0.00%

도로시설 관리 6,831,813 6,870,374 △38,561 △0.56%

도로 정비 1,978,510 1,978,510 0 0.00%

도로시설물 유지관리 2,782,486 2,821,047 △38,561 △1.37%

가로등 유지관리 2,070,817 2,070,817 0 0.00%

도로시설관리 20,085,575 17,418,088 2,667,487 15.31%

도로정비 2,892,020 2,892,020 0 0.00%

도로시설물 유지관리 11,851,515 9,184,028 2,667,487 29.04%

가로등 유지관리 5,342,040 5,342,040 0 0.00%

재무활동(도로과) 7,958,600 7,958,600 0 0.00%

보전지출 7,958,600 7,958,600 0 0.00%

재무활동(수정구 건설과) 1,470,200 1,470,200 0 0.00%

내부거래지출 906,200 906,200 0 0.00%

보전지출 564,000 564,000 0 0.00%

대중교통ㆍ물류등기타 94,362,192 88,494,266 5,867,926 6.63%

교통사업지원 60,831,292 58,554,952 2,276,340 3.89%

운수업계 재정 지원사업 52,767,864 52,767,864 0 0.00%

운수업계 운영 보조사업 7,919,428 5,643,088 2,276,340 40.34%

교통환경 개선 144,000 144,000 0 0.00%

재무활동(교통기획과) 33,530,900 29,939,314 3,591,586 12.00%

내부거래지출 33,530,900 29,939,314 3,591,586 12.00%

국토및지역개발 97,152,953 93,917,768 3,235,185 3.44%

수자원 2,486,080 2,486,080 0 0.00%

하천 정비 156,080 156,080 0 0.00%

하천유지관리 156,080 156,080 0 0.00%

하천정비 220,000 220,000 0 0.00%

하천유지관리 220,000 220,000 0 0.00%

하천정비 2,110,000 2,110,000 0 0.00%

하천유지관리 2,110,000 2,110,000 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

지역및도시 89,434,247 86,199,062 3,235,185 3.75%

성남도시개발공사 본부운영 6,684,776 7,257,335 △572,559 △7.89%

성남도시개발공사 본부운영 지원 6,684,776 7,257,335 △572,559 △7.89%

쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리 104,236 104,236 0 0.00%

개발제한구역관리 16,536 16,536 0 0.00%

도시관리계획 87,700 87,700 0 0.00%

쾌적한 도시환경 조성 270,993 7,413,314 △7,142,321 △96.34%

공동주택 지원 269,293 7,411,614 △7,142,321 △96.37%

서민임대아파트 건립 1,700 1,700 0 0.00%

쾌적한 도시환경 조성 1,500 1,500 0 0.00%

공동주택 리모델링 지원 1,500 1,500 0 0.00%

사람중심의 미래형 주거환경 조성 7,390,843 269,672 7,121,171 2640.68%

공동주택관리 7,390,843 269,672 7,121,171 2640.68%

쾌적한 도시미관 조성 69,200 69,200 0 0.00%

건축물 유지관리 69,200 69,200 0 0.00%

아름다운 디자인 도시 조성 447,600 447,600 0 0.00%

옥외광고물 정비 및 관리 196,300 196,300 0 0.00%

도시경관계획 251,300 251,300 0 0.00%

아름다운 디자인 도시 조성 13,440 13,440 0 0.00%

노점상 및 노상적치물 정비 13,440 13,440 0 0.00%

토지의효율적관리및국제화된주소체계확립 1,624,073 1,534,073 90,000 5.87%

도로명 주소 관리 175,386 175,386 0 0.00%

공간정보체계구축 및 운영 633,000 573,000 60,000 10.47%

지적정보화 인프라 구축 729,402 719,402 10,000 1.39%

부동산관리 86,285 66,285 20,000 30.17%

푸른도시 환경조성 20,460 20,460 0 0.00%

깨끗한 환경관리 20,460 20,460 0 0.00%

쾌적하고 안전한 공원관리 12,795,274 11,203,238 1,592,036 14.21%

쾌적한 공원 조성 1,040,200 40,200 1,000,000 2487.56%

안전하고 즐거운 공원시설 225,400 225,400 0 0.00%

공원시설물 유지관리 2,901,942 2,369,952 531,990 22.45%

아름다운 공원숲 관리 2,606,720 2,521,720 85,000 3.37%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

깨끗한 공원관리 2,470,755 2,470,755 0 0.00%

원활한 공원운영 3,550,257 3,575,211 △24,954 △0.70%

푸르고 쾌적한 녹지공간 조성 3,832,258 2,704,258 1,128,000 41.71%

시민 휴식공간 조성 3,832,258 2,704,258 1,128,000 41.71%

도시정비 및 택지개발사업 25,170 10,610 14,560 137.23%

수정·중원구 도시정비사업 25,170 10,610 14,560 137.23%

도시재생사업 1,316,000 1,316,000 0 0.00%

도시재생사업 1,316,000 1,316,000 0 0.00%

주택재건축정비사업 2,657 2,657 0 0.00%

주택재건축정비사업 2,657 2,657 0 0.00%

미래지향적 도시개발 2,700 2,700 0 0.00%

환경친화적 도시개발 2,700 2,700 0 0.00%

도시정비사업 68,950 83,510 △14,560 △17.44%

도시정비사업 68,950 83,510 △14,560 △17.44%

공공시설 기반 확충 2,000 2,000 0 0.00%

사회, 문화, 복지시설 공사관리 2,000 2,000 0 0.00%

공정하고 효율적인 토지관리 271,099 196,494 74,605 37.97%

지적행정추진 122,585 122,585 0 0.00%

부동산관리 53,121 53,121 0 0.00%

지적재조사 사업추진 95,393 20,788 74,605 358.88%

도시녹화사업 1,942,151 1,942,151 0 0.00%

도시녹화 및 녹지공간 정비 1,942,151 1,942,151 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 25,870 25,870 0 0.00%

노점상 및 노상적치물관리 25,870 25,870 0 0.00%

쾌적한 도시미관 조성 256,689 256,689 0 0.00%

건축행정운영 106,609 106,609 0 0.00%

개발제한구역관리 5,856 5,856 0 0.00%

옥외광고물관리 144,224 144,224 0 0.00%

공정하고 효율적인 토지관리 797,108 102,805 694,303 675.36%

지적행정추진 26,750 26,750 0 0.00%

부동산 관리 52,076 52,076 0 0.00%

지적재조사 사업추진 718,282 23,979 694,303 2895.46%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

도시녹화사업 2,207,840 2,052,840 155,000 7.55%

도시녹화 및 녹지 공간 정비 2,207,840 2,052,840 155,000 7.55%

깨끗한 도시환경 조성 36,740 36,740 0 0.00%

노점상 및 노상적치물 관리 36,740 36,740 0 0.00%

쾌적한 도시환경 조성 205,123 205,123 0 0.00%

건축행정운영 45,091 45,091 0 0.00%

개발제한구역 관리 2,956 2,956 0 0.00%

옥외광고물 관리 157,076 157,076 0 0.00%

공정하고 효율적인 토지관리 214,726 178,404 36,322 20.36%

지적행정추진 160,232 123,910 36,322 29.31%

부동산 관리 54,494 54,494 0 0.00%

도로관리 76,500 76,500 0 0.00%

도로관리 76,500 76,500 0 0.00%

도시녹화사업 8,109,415 8,059,415 50,000 0.62%

도시녹화 및 녹지공간 정비 8,109,415 8,059,415 50,000 0.62%

쾌적한 도시미관 조성 118,228 110,228 8,000 7.26%

건축행정 운영 118,228 110,228 8,000 7.26%

재무활동(주택과) 10,000,000 0 10,000,000 순증

내부거래지출 10,000,000 0 10,000,000 순증

재무활동(공동주택과) 628 0 628 순증

보전지출 628 0 628 순증

재무활동(공원과) 500,000 500,000 0 0.00%

내부거래지출 500,000 500,000 0 0.00%

재무활동(도시재생정책과) 10,000,000 20,000,000 △10,000,000 △50.00%

내부거래지출 10,000,000 20,000,000 △10,000,000 △50.00%

재무활동(도시재생정책과) 20,000,000 20,000,000 0 0.00%

내부거래지출 20,000,000 20,000,000 0 0.00%

산업단지 5,232,626 5,232,626 0 0.00%

재무활동(도시개발과) 5,232,626 5,232,626 0 0.00%

내부거래지출 5,232,626 5,232,626 0 0.00%

예비비 70,762,275 32,655,972 38,106,303 116.69%

예비비 70,762,275 32,655,972 38,106,303 116.69%

Page 127: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

재원관리 70,762,275 32,655,972 38,106,303 116.69%

예비비 70,762,275 32,655,972 38,106,303 116.69%

기타 224,283,635 223,875,825 407,810 0.18%

기타 224,283,635 223,875,825 407,810 0.18%

행정운영경비(의회사무국) 3,064,476 2,955,499 108,977 3.69%

인력운영비 2,905,896 2,796,919 108,977 3.90%

기본경비 158,580 158,580 0 0.00%

행정운영경비(공보관) 322,937 322,937 0 0.00%

인력운영비 198,657 198,657 0 0.00%

기본경비 124,280 124,280 0 0.00%

행정운영경비(감사관) 99,920 99,920 0 0.00%

기본경비 99,920 99,920 0 0.00%

행정운영경비(재난안전관) 91,640 91,640 0 0.00%

기본경비 91,640 91,640 0 0.00%

행정운영경비(사회복지과) 69,740 67,440 2,300 3.41%

기본경비 69,740 67,440 2,300 3.41%

행정운영경비(복지지원과) 67,350 43,500 23,850 54.83%

기본경비 67,350 43,500 23,850 54.83%

행정운영경비(장애인복지과) 49,680 49,680 0 0.00%

기본경비 49,680 49,680 0 0.00%

행정운영경비(노인복지과) 94,044 94,044 0 0.00%

인력운영비 31,204 31,204 0 0.00%

기본경비 62,840 62,840 0 0.00%

행정운영경비(가족여성과) 73,510 73,510 0 0.00%

기본경비 73,510 73,510 0 0.00%

행정운영경비(아동보육과) 327,962 327,962 0 0.00%

인력운영비 258,882 258,882 0 0.00%

기본경비 69,080 69,080 0 0.00%

행정운영경비(식품안전과) 62,710 62,710 0 0.00%

기본경비 62,710 62,710 0 0.00%

행정운영경비(공공의료정책과) 76,800 76,800 0 0.00%

기본경비 76,800 76,800 0 0.00%

Page 128: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(행정지원과) 816,605 782,945 33,660 4.30%

인력운영비 182,615 182,615 0 0.00%

기본경비 633,990 600,330 33,660 5.61%

행정운영경비(정책기획과) 106,800 106,800 0 0.00%

기본경비 106,800 106,800 0 0.00%

행정운영경비(자치행정과) 38,678,974 38,671,774 7,200 0.02%

인력운영비 38,556,704 38,556,704 0 0.00%

기본경비 122,270 115,070 7,200 6.26%

행정운영경비(예산법무과) 118,918 118,918 0 0.00%

인력운영비 44,878 44,878 0 0.00%

기본경비 74,040 74,040 0 0.00%

행정운영경비(민원여권과) 607,986 607,986 0 0.00%

인력운영비 536,346 536,346 0 0.00%

기본경비 71,640 71,640 0 0.00%

행정운영경비(정보정책과) 102,820 92,740 10,080 10.87%

기본경비 102,820 92,740 10,080 10.87%

행정운영경비(교육청소년과) 80,520 80,520 0 0.00%

기본경비 80,520 80,520 0 0.00%

행정운영경비(문화관광과) 92,370 91,130 1,240 1.36%

기본경비 92,370 91,130 1,240 1.36%

행정운영경비(체육진흥과) 53,400 53,400 0 0.00%

기본경비 53,400 53,400 0 0.00%

행정운영경비(환경정책과) 131,955 116,905 15,050 12.87%

인력운영비 48,715 48,715 0 0.00%

기본경비 83,240 68,190 15,050 22.07%

행정운영경비(고용노동과) 104,380 83,690 20,690 24.72%

기본경비 104,380 83,690 20,690 24.72%

행정운영경비(지역경제과) 109,756 109,756 0 0.00%

인력운영비 12,906 12,906 0 0.00%

기본경비 96,850 96,850 0 0.00%

행정운영경비(기업지원과) 68,280 68,280 0 0.00%

기본경비 68,280 68,280 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(세정과) 50,040 50,040 0 0.00%

기본경비 50,040 50,040 0 0.00%

행정운영경비(징수과) 223,393 223,393 0 0.00%

인력운영비 124,573 124,573 0 0.00%

기본경비 98,820 98,820 0 0.00%

행정운영경비(회계과) 147,490,145 147,395,366 94,779 0.06%

인력운영비(총괄) 146,196,821 146,196,821 0 0.00%

인력운영비 857,064 762,285 94,779 12.43%

기본경비 436,260 436,260 0 0.00%

행정운영경비(도시계획과) 61,620 61,620 0 0.00%

기본경비 61,620 61,620 0 0.00%

행정운영경비(공동주택과) 56,545 26,520 30,025 113.22%

기본경비 56,545 26,520 30,025 113.22%

행정운영경비(건축과) 91,560 91,560 0 0.00%

기본경비 91,560 91,560 0 0.00%

행정운영경비(교통기획과) 72,020 72,020 0 0.00%

기본경비 72,020 72,020 0 0.00%

행정운영경비(대중교통과) 48,100 48,100 0 0.00%

기본경비 48,100 48,100 0 0.00%

행정운영경비(도로과) 78,840 73,800 5,040 6.83%

기본경비 78,840 73,800 5,040 6.83%

행정운영경비(토지정보과) 80,600 80,600 0 0.00%

기본경비 80,600 80,600 0 0.00%

행정운영경비(창조산업과) 75,300 75,300 0 0.00%

기본경비 75,300 75,300 0 0.00%

행정운영경비(전통시장현대화과) 46,920 46,920 0 0.00%

기본경비 46,920 46,920 0 0.00%

행정운영경비(첨단교통과) 39,960 39,960 0 0.00%

기본경비 39,960 39,960 0 0.00%

행정운영경비(수정구보건소) 812,039 810,379 1,660 0.20%

인력운영비 643,179 643,179 0 0.00%

기본경비 168,860 167,200 1,660 0.99%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(중원구보건소) 796,096 796,096 0 0.00%

인력운영비 629,516 629,516 0 0.00%

기본경비 166,580 166,580 0 0.00%

행정운영경비(분당구보건소) 953,808 936,508 17,300 1.85%

인력운영비 756,508 756,508 0 0.00%

기본경비 197,300 180,000 17,300 9.61%

행정운영경비(판교보건지소) 254,393 263,274 △8,881 △3.37%

인력운영비 212,323 221,204 △8,881 △4.01%

기본경비 42,070 42,070 0 0.00%

행정운영경비(농업기술센터) 120,860 120,860 0 0.00%

인력운영비 72,030 72,030 0 0.00%

기본경비 48,830 48,830 0 0.00%

행정운영경비(청소행정과) 309,727 309,727 0 0.00%

인력운영비 136,207 136,207 0 0.00%

기본경비 173,520 173,520 0 0.00%

행정운영경비(하천관리과) 256,498 256,498 0 0.00%

인력운영비 181,898 181,898 0 0.00%

기본경비 74,600 74,600 0 0.00%

행정운영경비(공원과) 1,933,946 1,933,946 0 0.00%

인력운영비 1,846,376 1,846,376 0 0.00%

기본경비 87,570 87,570 0 0.00%

행정운영경비(녹지과) 197,559 196,719 840 0.43%

인력운영비 129,209 129,209 0 0.00%

기본경비 68,350 67,510 840 1.24%

행정운영경비(도시재생정책과) 33,820 33,820 0 0.00%

기본경비 33,820 33,820 0 0.00%

행정운영경비(도시개발과) 25,320 29,280 △3,960 △13.52%

기본경비 25,320 29,280 △3,960 △13.52%

행정운영경비(도시정비과) 53,760 53,760 0 0.00%

기본경비 53,760 53,760 0 0.00%

행정운영경비(시설공사과) 60,960 60,960 0 0.00%

기본경비 60,960 60,960 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(평생학습과) 111,612 111,612 0 0.00%

기본경비 111,612 111,612 0 0.00%

행정운영경비(도서관지원과) 186,399 186,399 0 0.00%

인력운영비 122,399 122,399 0 0.00%

기본경비 64,000 64,000 0 0.00%

행정운영경비(중앙도서관) 1,265,136 1,265,136 0 0.00%

인력운영비 796,670 796,670 0 0.00%

인력운영비(중원어린이도서관) 399,226 399,226 0 0.00%

기본경비 69,240 69,240 0 0.00%

행정운영경비(분당도서관) 721,295 721,295 0 0.00%

인력운영비 676,035 676,035 0 0.00%

기본경비 45,260 45,260 0 0.00%

행정운영경비(구미도서관) 1,006,506 1,006,506 0 0.00%

인력운영비 952,806 952,806 0 0.00%

기본경비 53,700 53,700 0 0.00%

행정운영경비(판교도서관) 1,525,316 1,525,316 0 0.00%

인력운영비 1,436,266 1,436,266 0 0.00%

기본경비 89,050 89,050 0 0.00%

행정운영경비(차량등록사업소) 191,005 191,005 0 0.00%

인력운영비 37,955 37,955 0 0.00%

기본경비 153,050 153,050 0 0.00%

행정운영경비(영생관리사업소) 529,108 529,108 0 0.00%

인력운영비 456,068 456,068 0 0.00%

기본경비 73,040 73,040 0 0.00%

행정운영경비(수정구 행정지원과) 1,986,991 1,986,991 0 0.00%

인력운영비(총괄) 1,721,561 1,721,561 0 0.00%

기본경비 265,430 265,430 0 0.00%

행정운영경비(수정구 시민봉사과) 119,470 112,750 6,720 5.96%

인력운영비 34,630 34,630 0 0.00%

기본경비 84,840 78,120 6,720 8.60%

행정운영경비(수정구 세무과) 113,540 113,540 0 0.00%

기본경비 113,540 113,540 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(수정구 사회복지과) 114,527 114,527 0 0.00%

인력운영비 32,167 32,167 0 0.00%

기본경비 82,360 82,360 0 0.00%

행정운영경비(수정구 가정복지과) 50,040 50,040 0 0.00%

기본경비 50,040 50,040 0 0.00%

행정운영경비(수정구 복지지원과) 191,580 191,580 0 0.00%

인력운영비 151,620 151,620 0 0.00%

기본경비 39,960 39,960 0 0.00%

행정운영경비(수정구 경제교통과) 57,960 57,960 0 0.00%

기본경비 57,960 57,960 0 0.00%

행정운영경비(수정구 환경위생과) 2,189,098 2,189,098 0 0.00%

인력운영비 2,080,858 2,080,858 0 0.00%

기본경비 108,240 108,240 0 0.00%

행정운영경비(수정구 건설과) 527,314 527,314 0 0.00%

인력운영비 431,074 431,074 0 0.00%

기본경비 96,240 96,240 0 0.00%

행정운영경비(수정구 건축과) 55,560 55,560 0 0.00%

기본경비 55,560 55,560 0 0.00%

행정운영경비 (신흥1동) 83,572 83,572 0 0.00%

인력운영비 41,212 41,212 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(신흥2동) 86,918 86,918 0 0.00%

인력운영비 33,638 33,638 0 0.00%

기본경비 53,280 53,280 0 0.00%

행정운영경비(신흥3동) 82,022 82,022 0 0.00%

인력운영비 39,662 39,662 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(태평1동) 110,774 110,774 0 0.00%

인력운영비 64,774 64,774 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(태평2동) 79,117 79,117 0 0.00%

인력운영비 33,117 33,117 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(태평3동) 110,141 110,141 0 0.00%

인력운영비 67,781 67,781 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(태평4동) 78,677 78,677 0 0.00%

인력운영비 36,317 36,317 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(수진1동) 82,474 82,474 0 0.00%

인력운영비 40,114 40,114 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(수진2동) 119,019 119,019 0 0.00%

인력운영비 69,379 69,379 0 0.00%

기본경비 49,640 49,640 0 0.00%

행정운영경비(단대동) 78,328 78,328 0 0.00%

인력운영비 35,968 35,968 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(산성동) 77,293 77,293 0 0.00%

인력운영비 34,933 34,933 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(양지동) 83,956 83,956 0 0.00%

인력운영비 34,316 34,316 0 0.00%

기본경비 49,640 49,640 0 0.00%

행정운영경비(복정동) 77,545 77,545 0 0.00%

인력운영비 35,185 35,185 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(위례동) 85,394 74,514 10,880 14.60%

인력운영비 31,609 31,609 0 0.00%

기본경비 53,785 42,905 10,880 25.36%

행정운영경비(신촌동) 68,014 68,014 0 0.00%

인력운영비 36,574 36,574 0 0.00%

기본경비 31,440 31,440 0 0.00%

행정운영경비(고등동) 66,017 66,017 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

인력운영비 34,577 34,577 0 0.00%

기본경비 31,440 31,440 0 0.00%

행정운영경비(시흥동) 90,643 90,643 0 0.00%

인력운영비 35,643 35,643 0 0.00%

기본경비 55,000 55,000 0 0.00%

행정운영경비(중원구 행정지원과) 2,054,052 2,054,052 0 0.00%

인력운영비(총괄) 1,792,662 1,792,662 0 0.00%

기본경비 261,390 261,390 0 0.00%

행정운영경비(중원구 시민봉사과) 111,939 111,939 0 0.00%

인력운영비 33,819 33,819 0 0.00%

기본경비 78,120 78,120 0 0.00%

행정운영경비(중원구 세무과) 116,340 116,340 0 0.00%

기본경비 116,340 116,340 0 0.00%

행정운영경비(중원구 사회복지과 ) 112,212 112,212 0 0.00%

인력운영비 32,292 32,292 0 0.00%

기본경비 79,920 79,920 0 0.00%

행정운영경비(중원구 가정복지과) 50,990 50,990 0 0.00%

기본경비 50,990 50,990 0 0.00%

행정운영경비(중원구 복지지원과) 188,220 188,220 0 0.00%

인력운영비 151,620 151,620 0 0.00%

기본경비 36,600 36,600 0 0.00%

행정운영경비(중원구 경제교통과) 61,820 61,820 0 0.00%

기본경비 61,820 61,820 0 0.00%

행정운영경비(중원구 환경위생과) 2,048,627 2,048,627 0 0.00%

인력운영비 1,936,787 1,936,787 0 0.00%

기본경비 111,840 111,840 0 0.00%

행정운영경비(중원구 건설과) 504,429 504,429 0 0.00%

인력운영비 418,029 418,029 0 0.00%

기본경비 86,400 86,400 0 0.00%

행정운영경비(중원구 건축과) 57,640 57,640 0 0.00%

기본경비 57,640 57,640 0 0.00%

행정운영경비(성남동) 95,919 95,919 0 0.00%

Page 135: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

인력운영비 37,699 37,699 0 0.00%

기본경비 58,220 58,220 0 0.00%

행정운영경비(중앙동) 120,737 120,737 0 0.00%

인력운영비 67,457 67,457 0 0.00%

기본경비 53,280 53,280 0 0.00%

행정운영경비(금광1동) 87,453 87,453 0 0.00%

인력운영비 39,613 39,613 0 0.00%

기본경비 47,840 47,840 0 0.00%

행정운영경비(금광2동) 126,334 126,334 0 0.00%

인력운영비 69,414 69,414 0 0.00%

기본경비 56,920 56,920 0 0.00%

행정운영경비(은행1동) 72,653 72,653 0 0.00%

인력운영비 33,933 33,933 0 0.00%

기본경비 38,720 38,720 0 0.00%

행정운영경비(은행2동) 122,504 122,504 0 0.00%

인력운영비 65,584 65,584 0 0.00%

기본경비 56,920 56,920 0 0.00%

행정운영경비(상대원1동) 124,099 123,899 200 0.16%

인력운영비 42,809 42,809 0 0.00%

기본경비 81,290 81,090 200 0.25%

행정운영경비(상대원2동) 80,309 80,309 0 0.00%

인력운영비 31,609 31,609 0 0.00%

기본경비 48,700 48,700 0 0.00%

행정운영경비(상대원3동) 116,010 116,010 0 0.00%

인력운영비 70,010 70,010 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(하대원동) 83,135 83,135 0 0.00%

인력운영비 36,675 36,675 0 0.00%

기본경비 46,460 46,460 0 0.00%

행정운영경비(도촌동) 117,285 117,285 0 0.00%

인력운영비 71,285 71,285 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

Page 136: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(분당구 행정지원과) 1,948,536 1,948,216 320 0.02%

인력운영비(총괄) 1,684,136 1,684,136 0 0.00%

기본경비 264,400 264,080 320 0.12%

행정운영경비(분당구 시민봉사과) 141,220 141,220 0 0.00%

인력운영비 34,170 34,170 0 0.00%

기본경비 107,050 107,050 0 0.00%

행정운영경비(분당구 세무1과) 81,120 81,120 0 0.00%

기본경비 81,120 81,120 0 0.00%

행정운영경비(분당구 세무2과) 109,640 101,640 8,000 7.87%

기본경비 109,640 101,640 8,000 7.87%

행정운영경비(분당구 사회복지과) 254,937 254,937 0 0.00%

인력운영비 121,296 121,296 0 0.00%

인력운영비 32,001 32,001 0 0.00%

기본경비 101,640 101,640 0 0.00%

행정운영경비(분당구 가정복지과) 61,320 61,320 0 0.00%

기본경비 61,320 61,320 0 0.00%

행정운영경비(분당구 경제교통과) 74,760 74,760 0 0.00%

기본경비 74,760 74,760 0 0.00%

행정운영경비(분당구 환경위생과) 65,760 65,760 0 0.00%

기본경비 65,760 65,760 0 0.00%

행정운영경비(분당구 건설과) 68,420 68,420 0 0.00%

기본경비 68,420 68,420 0 0.00%

행정운영경비(분당구 도로관리과) 524,253 524,253 0 0.00%

인력운영비 434,733 434,733 0 0.00%

기본경비 89,520 89,520 0 0.00%

행정운영경비(분당구 녹지공원과) 222,658 222,658 0 0.00%

인력운영비 142,954 142,954 0 0.00%

기본경비 79,704 79,704 0 0.00%

행정운영경비(분당구 건축과) 64,440 64,440 0 0.00%

기본경비 64,440 64,440 0 0.00%

행정운영경비(분당구 도시미관과) 213,897 213,897 0 0.00%

인력운영비 157,977 157,977 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 55,920 55,920 0 0.00%

행정운영경비(분당동) 80,254 80,254 0 0.00%

인력운영비 34,254 34,254 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(수내1동) 147,901 147,901 0 0.00%

인력운영비 101,901 101,901 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(수내2동) 71,316 71,316 0 0.00%

인력운영비 32,596 32,596 0 0.00%

기본경비 38,720 38,720 0 0.00%

행정운영경비(수내3동) 76,391 76,391 0 0.00%

인력운영비 34,031 34,031 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(정자동) 81,128 81,128 0 0.00%

인력운영비 35,128 35,128 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(정자2동) 93,638 86,358 7,280 8.43%

인력운영비 33,078 33,078 0 0.00%

기본경비 60,560 53,280 7,280 13.66%

행정운영경비(정자3동) 75,279 75,279 0 0.00%

인력운영비 32,919 32,919 0 0.00%

기본경비 42,360 42,360 0 0.00%

행정운영경비(서현1동) 90,503 90,503 0 0.00%

인력운영비 34,923 34,923 0 0.00%

기본경비 55,580 55,580 0 0.00%

행정운영경비(서현2동) 84,968 84,968 0 0.00%

인력운영비 41,048 41,048 0 0.00%

기본경비 43,920 43,920 0 0.00%

행정운영경비(이매1동) 85,409 85,409 0 0.00%

인력운영비 35,769 35,769 0 0.00%

기본경비 49,640 49,640 0 0.00%

행정운영경비(이매2동) 77,961 77,961 0 0.00%

Page 138: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

인력운영비 34,041 34,041 0 0.00%

기본경비 43,920 43,920 0 0.00%

행정운영경비(야탑1동) 114,616 114,616 0 0.00%

인력운영비 68,616 68,616 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(야탑2동) 80,644 80,644 0 0.00%

인력운영비 34,644 34,644 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(야탑3동) 100,732 93,452 7,280 7.79%

인력운영비 34,982 34,982 0 0.00%

기본경비 65,750 58,470 7,280 12.45%

행정운영경비(금곡동) 97,307 90,027 7,280 8.09%

인력운영비 35,447 35,447 0 0.00%

기본경비 61,860 54,580 7,280 13.34%

행정운영경비(구미동) 88,356 88,356 0 0.00%

인력운영비 33,776 33,776 0 0.00%

기본경비 54,580 54,580 0 0.00%

행정운영경비(구미1동) 119,486 119,486 0 0.00%

인력운영비 73,486 73,486 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(판교동) 81,785 81,785 0 0.00%

인력운영비 35,785 35,785 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(삼평동) 89,332 89,332 0 0.00%

인력운영비 36,052 36,052 0 0.00%

기본경비 53,280 53,280 0 0.00%

행정운영경비(백현동) 79,640 79,640 0 0.00%

인력운영비 33,640 33,640 0 0.00%

기본경비 46,000 46,000 0 0.00%

행정운영경비(운중동) 83,598 83,598 0 0.00%

인력운영비 35,798 35,798 0 0.00%

기본경비 47,800 47,800 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 의료급여기금 전체 (단위:천원)

총 계 5,552,360 5,388,959 163,401 3.03%

정책사업 5,552,360 5,388,959 163,401 3.03%

재무활동 0 0 0 0.00%

행정운영경비 0 0 0 0.00%

사회복지 5,552,360 5,388,959 163,401 3.03%

기초생활보장 5,552,360 5,388,959 163,401 3.03%

국민기초생활보장 5,552,360 5,388,959 163,401 3.03%

의료급여사업추진(의료급여기금) 920,800 920,800 0 0.00%

의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금) 4,631,560 4,468,159 163,401 3.66%

Page 140: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 교통사업 전체 (단위:천원)

총 계 75,780,997 72,090,459 3,690,538 5.12%

정책사업 67,739,633 67,009,235 730,398 1.09%

재무활동 4,528,397 1,592,600 2,935,797 184.34%

행정운영경비 3,512,967 3,488,624 24,343 0.70%

일반공공행정 212,180 175,720 36,460 20.75%

지방행정ㆍ재정지원 212,180 175,720 36,460 20.75%

교통질서 확립 212,180 175,720 36,460 20.75%

불법주정차 관리(교통사업) 212,180 175,720 36,460 20.75%

수송및교통 72,055,850 68,426,115 3,629,735 5.30%

대중교통ㆍ물류등기타 72,055,850 68,426,115 3,629,735 5.30%

첨단교통정보 육성 70,000 70,000 0 0.00%

불법주정차 시스템 통합구축(교통사업) 70,000 70,000 0 0.00%

교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보 53,112,037 52,156,839 955,198 1.83%

교통정책사업관리(교통사업) 18,740 18,740 0 0.00%

교통안전교육 운영(교통사업) 22,800 21,300 1,500 7.04%

교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업) 5,501,854 5,501,854 0 0.00%

공영주차장 운영관리(교통사업) 21,018,839 19,968,161 1,050,678 5.26%

공영주차장 건립 (교통사업) 18,067,984 17,587,984 480,000 2.73%

예비비(교통사업) 8,481,820 9,058,800 △576,980 △6.37%

교통사업지원 4,408,805 4,621,594 △212,789 △4.60%

교통질서 확립(교통사업) 2,109,692 2,274,579 △164,887 △7.25%

버스이용 활성화(교통사업) 1,261,448 1,311,150 △49,702 △3.79%

택시운영개선(교통사업) 1,023,559 1,023,559 0 0.00%

화물운송질서 확립(교통사업) 14,106 12,306 1,800 14.63%

교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보 8,161,271 8,210,832 △49,561 △0.60%

첨단교통정보사업(교통사업) 3,193,271 3,242,832 △49,561 △1.53%

도시철도사업(교통사업) 1,000 1,000 0 0.00%

광역교통사업(교통사업) 4,967,000 4,967,000 0 0.00%

교통질서 확립 409,315 408,225 1,090 0.27%

주차장 유지관리(교통사업) 25,299 25,299 0 0.00%

불법 주정차 관리(교통사업) 352,713 351,623 1,090 0.31%

교통유발부담금 부과징수(교통사업) 31,303 31,303 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2017년도 추경 2 회 교통사업 전체 (단위:천원)

교통질서확립 391,807 391,807 0 0.00%

주차장 유지관리(교통사업) 17,421 17,421 0 0.00%

교통유발부담금부과징수(교통사업) 53,769 53,769 0 0.00%

불법주정차 관리(교통사업) 320,617 320,617 0 0.00%

교통질서확립 974,218 974,218 0 0.00%

불법주정차 관리(교통사업) 856,508 856,508 0 0.00%

교통유발부담금 부과징수(교통사업) 102,710 102,710 0 0.00%

공영주차장 관리 등(교통사업) 15,000 15,000 0 0.00%

재무활동(교통기획과) 4,517,100 1,592,600 2,924,500 183.63%

내부거래지출(교통사업) 88,500 88,500 0 0.00%

보전지출(교통사업) 4,428,600 1,504,100 2,924,500 194.44%

재무활동(대중교통과) 11,297 0 11,297 순증

보전지출(교통사업) 11,297 0 11,297 순증

기타 3,512,967 3,488,624 24,343 0.70%

기타 3,512,967 3,488,624 24,343 0.70%

행정운영경비(대중교통과) 396,793 372,450 24,343 6.54%

인력운영비(교통사업) 396,793 372,450 24,343 6.54%

행정운영경비(수정구 경제교통과) 956,337 956,337 0 0.00%

인력운영비(교통사업) 956,337 956,337 0 0.00%

행정운영경비(중원구 경제교통과) 938,338 938,338 0 0.00%

인력운영비(교통사업) 938,338 938,338 0 0.00%

행정운영경비(분당구 경제교통과) 1,221,499 1,221,499 0 0.00%

인력운영비(교통사업) 1,221,499 1,221,499 0 0.00%

Page 142: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 판교택지개발사업 전체 (단위:천원)

총 계 470,633,411 470,633,411 0 0.00%

정책사업 470,584,731 470,580,771 3,960 0.00%

재무활동 0 0 0 0.00%

행정운영경비 48,680 52,640 △3,960 △7.52%

수송및교통 5,313,500 5,313,500 0 0.00%

도로 5,313,500 5,313,500 0 0.00%

지역간 도로망 구축 및 체계적 관리 5,313,500 5,313,500 0 0.00%

광역교통 등 기반시설 조성사업(판교택지개발

사업)

5,313,500 5,313,500 0 0.00%

국토및지역개발 465,271,231 465,267,271 3,960 0.00%

지역및도시 465,271,231 465,267,271 3,960 0.00%

도시정비 및 택지개발사업 450,268,531 460,264,571 △9,996,040 △2.17%

판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업) 450,262,531 460,258,571 △9,996,040 △2.17%

청사시설 운영(판교택지개발사업) 6,000 6,000 0 0.00%

판교지구 택지개발 15,002,700 5,002,700 10,000,000 199.89%

판교지구 택지조성사업(판교택지개발사업) 2,700 2,700 0 0.00%

광역교통 등 기반시설 조성사업(판교택지개발

사업)

15,000,000 5,000,000 10,000,000 200.00%

기타 48,680 52,640 △3,960 △7.52%

기타 48,680 52,640 △3,960 △7.52%

행정운영경비(도시재생정책과) 27,320 27,320 0 0.00%

기본경비(판교택지개발사업) 27,320 27,320 0 0.00%

행정운영경비(도시개발과) 21,360 25,320 △3,960 △15.64%

기본경비(판교택지개발사업) 21,360 25,320 △3,960 △15.64%

Page 143: 예산총칙 - Seongnam · 2017. 5. 2. · 예산총칙 2017년도추경2회 제 1조 2017년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 도시재생 전체 (단위:천원)

총 계 10,337,000 10,337,000 0 0.00%

정책사업 10,337,000 10,337,000 0 0.00%

재무활동 0 0 0 0.00%

행정운영경비 0 0 0 0.00%

국토및지역개발 10,337,000 10,337,000 0 0.00%

지역및도시 10,337,000 10,337,000 0 0.00%

도시재생사업 10,337,000 10,337,000 0 0.00%

도시재생사업(도시재생) 10,337,000 10,337,000 0 0.00%