39
收入预算数 支出预算数 省本级收入 1,900,000 省本级支出 11,060,000 上级补助收入 35,726,424 其中:省本级财力支出 9,900,000 返还性收入 4,056,963 政府一般债券省本级使用 1,160,000 一般性转移支付收入 27,131,849 中央专项转移支付用于省本级支出 (含待分配) 910,507 专项转移支付收入 4,537,612 补助下级支出 30,833,407 下级上解收入 4,269,128 返还性支出 3,034,577 一般债务收入 2,830,000 一般性转移支付支出 24,171,725 动用预算稳定调节基金 550,000 专项转移支付支出 3,627,105 调入资金 20,000 上解上级支出 821,638 一般债务转贷支出 1,670,000 调出资金 收入总计 45,295,552 支出总计 45,295,552 2019年省级一般公共 됱윛 됱윖 单位:万元

2019年省级一般公共预算收支预算总表file.hncz.gov.cn/attached/20190129/20190129083317_216.pdf · 合 计 2,064,558 1,900,000 92.0 2019年省本级一般公共预算收入预算表

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项 目 收入预算数 项 目 支出预算数

省本级收入 1,900,000 省本级支出 11,060,000

上级补助收入 35,726,424 其中:省本级财力支出 9,900,000

返还性收入 4,056,963 政府一般债券省本级使用 1,160,000

一般性转移支付收入 27,131,849中央专项转移支付用于省本级支出(含待分配)

910,507

专项转移支付收入 4,537,612 补助下级支出 30,833,407

下级上解收入 4,269,128 返还性支出 3,034,577

一般债务收入 2,830,000 一般性转移支付支出 24,171,725

动用预算稳定调节基金 550,000 专项转移支付支出 3,627,105

调入资金 20,000 上解上级支出 821,638

一般债务转贷支出 1,670,000

调出资金

收入总计 45,295,552 支出总计 45,295,552

2019年省级一般公共预算收支预算总表单位:万元

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单位:万元

项 目 2018年执行数 2019年预算数预算数为上年

执行数%

税收收入 832,577 880,000 105.7

增值税 327,675 353,721 107.9

企业所得税 437,621 442,809 101.2

资源税 40,839 54,359 133.1

城市维护建设税 5,821 5,500 94.5

环境保护税 20,621 23,611 114.5

非税收入 1,231,981 1,020,000 82.8

专项收入 536,142 517,000 96.4

行政事业性收费收入 173,594 168,007 96.8

罚没收入 76,852 20,937 27.2

国有资源(资产)有偿使用收入 429,455 301,056 70.1

其他收入 15,938 13,000 81.6

合 计 2,064,558 1,900,000 92.0

2019年省本级一般公共预算收入预算表

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单位:万元

一般公共服务支出 316,519 332,779 105.1 2,997 335,776

国防支出 17,163 18,695 108.9 18,695

公共安全支出 426,873 456,681 107.0 25,000 481,681

教育支出 1,647,599 1,877,977 114.0 147,097 2,025,074

科学技术支出 402,153 441,334 109.7 40,000 481,334

文化旅游体育与传媒支出 154,636 179,633 116.2 9,431 189,064

社会保障和就业支出 3,013,357 3,293,686 109.3 3,293,686

卫生健康支出 310,354 380,164 122.5 189 380,353

节能环保支出 34,369 41,243 120.0 96,175 137,418

城乡社区支出 6,932 7,377 106.4 7,377

农林水支出 737,082 813,743 110.4 246,639 1,060,382

交通运输支出 733,987 743,283 101.3 589,472 1,332,755

资源勘探信息等支出 83,713 92,416 110.4 2,000 94,416

商业服务业等支出 39,774 43,406 109.1 43,406

金融支出 42,703 44,288 103.7 44,288

自然资源海洋气象等支出 168,430 184,953 109.8 1,000 185,953

住房保障支出 125,140 161,214 128.8 161,214

粮油物资储备支出 8,427 9,164 108.7 9,164

灾害防治及应急管理支出 14,843 16,370 110.3 16,370

预备费 200,000 200,000 100.0 200,000

其他支出 1,015,945 561,594 55.3 561,594

合计 9,500,000 9,900,000 104.2 1,160,000 11,060,000

项 目2018年预算数

2019年省本级一般公共预算支出预算表

合计

2019年预算数

省本级财力安排支出

预算数为上年预算

数%

政府一般债券省本级使用

备注:为便于对比,2018年预算数为按2019年支出功能分类科目同口径调整后的年初预算数。

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

合计 9,900,000 2,405,609 7,494,391 1,160,000 11,060,000

一般公共服务支出 332,779 160,170 172,609 2,997 335,776

人大事务 9,642 5,906 3,736 9,642

行政运行 5,114 5,114 5,114

一般行政管理事务 1,011 1,011 1,011

机关服务 580 580 580

人大会议 1,232 1,232 1,232

人大立法 306 306 306

人大监督 164 164 164

代表工作 322 322 322

事业运行 324 212 112 324

其他人大事务支出 588 588 588

政协事务 8,437 4,057 4,380 8,437

行政运行 3,503 3,503 3,503

一般行政管理事务 1,709 1,709 1,709

机关服务 554 554 554

政协会议 981 981 981

参政议政 572 572 572

其他政协事务支出 1,118 1,118 1,118

政府办公厅(室)及相关机构事务 42,802 24,543 18,259 42,802

行政运行 19,563 19,543 20 19,563

一般行政管理事务 6,554 6,554 6,554

机关服务 1,324 1,224 100 1,324

专项业务活动 1,144 1,144 1,144

信访事务 675 675 675

参事事务 217 217 217

事业运行 4,636 3,573 1,063 4,636

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,689 203 8,486 8,689

发展与改革事务 17,785 12,227 5,558 17,785

行政运行 9,378 9,378 9,378

一般行政管理事务 1,828 1,828 1,828

机关服务 158 158 158

物价管理 179 179 179

应对气候变化管理事务 8 8 8

事业运行 2,691 2,691 2,691

其他发展与改革事务支出 3,544 3,544 3,544

统计信息事务 9,318 7,301 2,017 9,318

行政运行 6,301 6,301 6,301

一般行政管理事务 35 35 35

机关服务 162 92 70 162

专项统计业务 1,412 1,412 1,412

专项普查活动 500 500 500

事业运行 908 908 908

财政事务 25,856 9,645 16,211 25,856

行政运行 9,006 9,006 9,006

一般行政管理事务 5,353 5,353 5,353

机关服务 191 191 191

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

财政监察 884 884 884

信息化建设 3,600 3,600 3,600

事业运行 1,193 447 746 1,193

其他财政事务支出 5,629 5,629 5,629

税收事务 6,263 6,263 6,263

行政运行 5,989 5,989 5,989

事业运行 274 274 274

审计事务 13,773 5,895 7,878 13,773

行政运行 5,044 5,044 5,044

一般行政管理事务 190 190 190

机关服务 191 191 191

审计业务 7,450 7,450 7,450

信息化建设 236 236 236

事业运行 661 661 661

其他审计事务支出 2 2 2

人力资源事务 11,311 4,233 7,078 11,311

行政运行 5,113 3,295 1,818 5,113

一般行政管理事务 374 103 272 374

资助留学回国人员 7 7 7

事业运行 845 835 10 845

其他人力资源事务支出 4,971 4,971 4,971

纪检监察事务 10,084 9 10,075 10,084

行政运行 298 298 298

大案要案查处 6,087 6,087 6,087

事业运行 9 9 9

其他纪检监察事务支出 3,690 3,690 3,690

商贸事务 11,362 5,689 5,673 11,362

行政运行 5,179 5,114 65 5,179

机关服务 270 270 270

招商引资 4,416 4,416 4,416

事业运行 349 305 44 349

其他商贸事务支出 1,147 1,147 1,147

知识产权事务 854 664 191 854

行政运行 432 283 149 432

一般行政管理事务 170 165 5 170

机关服务 215 215 215

专利执法 5 5 5

事业运行 14 14 14

其他知识产权事务支出 18 18 18

民族事务 2,330 1,166 1,164 2,330

行政运行 1,119 1,119 1,119

机关服务 47 47 47

民族工作专项 1,164 1,164 1,164

港澳台事务 1,136 616 520 1,136

行政运行 600 600 600

一般行政管理事务 136 136 136

机关服务 16 16 16

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

台湾事务 384 384 384

档案事务 4,268 1,871 2,398 4,268

行政运行 1,871 1,871 1,871

一般行政管理事务 2 2 2

档案馆 2,395 2,395 2,395

其他档案事务支出 1 1 1

民主党派及工商联事务 4,781 3,553 1,228 4,781

行政运行 4,021 3,553 468 4,021

一般行政管理事务 219 219 219

机关服务 4 4 4

参政议政 511 511 511

事业运行 27 27 27

群众团体事务 8,045 4,544 3,502 8,045

行政运行 5,071 3,907 1,164 5,071

一般行政管理事务 879 879 879

机关服务 31 31 31

事业运行 606 606 606

其他群众团体事务支出 1,459 1,459 1,459

党委办公厅(室)及相关机构事务 45,943 26,193 19,750 45,943

行政运行 23,716 23,716 23,716

一般行政管理事务 7,468 175 7,293 7,468

机关服务 1,146 1,146 1,146

专项业务 8,457 8,457 8,457

事业运行 458 388 70 458

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 4,698 768 3,930 4,698

组织事务 7,382 4,358 3,024 7,382

行政运行 3,767 3,767 3,767

一般行政管理事务 2,304 2,304 2,304

机关服务 235 235 235

事业运行 357 357 357

其他组织事务支出 720 720 720

宣传事务 11,563 3,056 8,507 11,563

行政运行 3,455 2,768 687 3,455

一般行政管理事务 3,748 35 3,712 3,748

机关服务 89 89 89

事业运行 164 164 164

其他宣传事务支出 4,108 4,108 4,108

统战事务 4,168 2,778 1,390 4,168

行政运行 2,094 2,094 2,094

一般行政管理事务 535 535 535

机关服务 475 226 249 475

宗教事务 952 371 582 952

事业运行 112 88 24 112

市场监督管理事务 75,676 25,605 50,071 2,997 78,673

行政运行 13,348 13,011 337 13,348

一般行政管理事务 1,679 1,679 1,679

机关服务 1,176 562 614 1,176

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

市场监督管理专项 14,147 14,147 14,147

市场监管执法 128 128 128

消费者权益保护 168 168 168

信息化建设 4,220 4,220 1,000 5,220

市场监督管理技术支持 7,209 7,209 7,209

药品事务 612 612 612

医疗器械事务 483 483 1,997 2,480

事业运行 15,203 12,032 3,172 15,203

其他市场监督管理事务 17,306 17,306 17,306

国防支出 18,695 18,695 18,695

公共安全支出 456,681 394,125 62,556 25,000 481,681

教育支出 1,877,977 707,869 1,170,108 147,097 2,025,074

教育管理事务 13,258 5,742 7,516 13,258

行政运行 5,321 5,321 5,321

一般行政管理事务 7,416 7,416 7,416

机关服务 119 119 119

其他教育管理事务支出 403 303 100 403

普通教育 1,345,021 410,619 934,402 147,097 1,492,118

学前教育 38,474 2,665 35,808 38,474

小学教育 62,150 1,293 60,857 135,921 198,071

初中教育 1,265 1,265 1,265

高中教育 16,041 11,614 4,427 16,041

高等教育 1,169,274 393,012 776,262 7,620 1,176,894

其他普通教育支出 57,817 769 57,048 3,556 61,373

职业教育 473,424 267,062 206,363 473,424

中专教育 122,689 62,409 60,280 122,689

技校教育 36,161 24,171 11,990 36,161

高等职业教育 305,409 174,396 131,013 305,409

其他职业教育支出 9,166 6,086 3,080 9,166

成人教育 377 377 377

其他成人教育支出 377 377 377

广播电视教育 2,293 2,293 2,293

广播电视学校 2,293 2,293 2,293

特殊教育 500 500 500

其他特殊教育支出 500 500 500

进修及培训 29,061 8,166 20,895 29,061

干部教育 14,389 6,680 7,709 14,389

培训支出 12,852 12,852 12,852

其他进修及培训 1,820 1,486 334 1,820

其他教育支出 14,044 13,610 434 14,044

其他教育支出 14,044 13,610 434 14,044

科学技术支出 441,334 43,986 397,348 40,000 481,334

科学技术管理事务 4,335 2,357 1,978 4,335

行政运行 2,227 2,227 2,227

一般行政管理事务 1,927 1,927 1,927

机关服务 182 131 51 182

基础研究 20,355 20,355 20,355

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

其他基础研究支出 20,355 20,355 20,355

应用研究 196,332 30,104 166,228 196,332

机构运行 31,420 29,963 1,457 31,420

社会公益研究 56,814 43 56,771 56,814

其他应用研究支出 108,098 98 108,000 108,098

技术研究与开发 173,520 173,520 173,520

应用技术研究与开发 171,520 171,520 171,520

其他技术研究与开发支出 2,000 2,000 2,000

科技条件与服务 22,692 2,370 20,322 22,692

机构运行 2,371 2,370 1 2,371

科技条件专项 9,193 9,193 9,193

其他科技条件与服务支出 11,129 11,129 11,129

社会科学 11,656 7,542 4,114 11,656

社会科学研究机构 6,600 6,538 61 6,600

社会科学研究 2,549 2,549 2,549

社科基金支出 1,010 1,010 1,010

其他社会科学支出 1,497 1,003 494 1,497

科学技术普及 7,091 1,614 5,478 40,000 47,091

机构运行 1,434 1,434 1,434

科普活动 5,326 5,326 5,326

学术交流活动 76 76 76

科技馆站 180 180 40,000 40,180

其他科学技术普及支出 76 76 76

科技交流与合作 2,015 2,015 2,015

其他科技交流与合作支出 2,015 2,015 2,015

其他科学技术支出 3,339 3,339 3,339

其他科学技术支出 3,339 3,339 3,339

文化旅游体育与传媒支出 179,633 54,837 124,796 9,431 189,064

文化和旅游 69,120 16,262 52,858 1,318 70,438

行政运行 3,378 3,262 116 3,378

一般行政管理事务 649 649 649

机关服务 137 137 137

图书馆 3,424 2,768 655 3,424

文化展示及纪念机构 559 295 265 559

艺术表演场所 183 137 46 1,318 1,501

艺术表演团体 6,305 6,276 29 6,305

文化活动 312 312 312

群众文化 756 706 51 756

文化创作与保护 25 25 25

文化和旅游市场管理 4 4 4

旅游宣传 238 238 238

旅游行业业务管理 366 366 366

其他文化和旅游支出 52,785 2,682 50,103 52,785

文物 22,380 3,071 19,309 8,113 30,493

行政运行 992 992 992

一般行政管理事务 882 882 882

文物保护 14,100 14,100 14,100

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

博物馆 6,229 1,988 4,240 8,113 14,342

其他文物支出 178 91 87 178

体育 28,729 23,589 5,140 28,729

行政运行 1,075 1,075 1,075

机关服务 55 55 55

运动项目管理 24,016 22,072 1,944 24,016

体育场馆 2,121 387 1,734 2,121

群众体育 14 14 14

其他体育支出 1,448 1,448 1,448

新闻出版电影 4,302 3,399 903 4,302

行政运行 2,776 2,776 2,776

机关服务 161 161 161

出版发行 408 408 408

其他新闻出版电影支出 957 462 495 957

广播电视 46,758 8,516 38,243 46,758

机关服务 54 54 54

广播 11,713 4,333 7,380 11,713

电视 24,380 989 23,390 24,380

其他广播电视支出 10,611 3,139 7,472 10,611

其他文化体育与传媒支出 8,345 8,345 8,345

文化产业发展专项支出 6,000 6,000 6,000

其他文化体育与传媒支出 2,345 2,345 2,345

社会保障和就业支出 3,293,686 388,400 2,905,286 3,293,686

人力资源和社会保障管理事务 20,294 13,000 7,294 20,294

行政运行 6,326 6,326 6,326

一般行政管理事务 1,840 1,840 1,840

机关服务 311 311 311

就业管理事务 144 144 144

信息化建设 439 439 439

社会保险经办机构 8,401 6,297 2,103 8,401

其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,834 67 2,768 2,834

民政管理事务 5,278 4,086 1,193 5,278

行政运行 3,141 3,141 3,141

机关服务 121 121 121

行政区划和地名管理 361 356 5 361

基层政权和社区建设 48 48 48

其他民政管理事务支出 1,607 419 1,188 1,607

行政事业单位离退休 369,493 356,812 12,680 369,493

归口管理的行政单位离退休 65,861 65,861 65,861

事业单位离退休 53,406 53,406 53,406

离退休人员管理机构 3,533 2,089 1,444 3,533

机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,644 184,644 184,644

机关事业单位职业年金缴费支出 788 788 788

对机关事业单位基本养老保险基金的补助 50,000 50,000 50,000

其他行政事业单位离退休支出 11,261 25 11,236 11,261

企业改革补助 5,517 5,517 5,517

其他企业改革发展补助 5,517 5,517 5,517

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

就业补助 10,000 10,000 10,000

其他就业补助支出 10,000 10,000 10,000

抚恤 21,142 10,150 10,991 21,142

死亡抚恤 8,000 8,000 8,000

优抚事业单位支出 10,776 10,150 625 10,776

其他优抚支出 2,366 2,366 2,366

退役安置 15,630 180 15,450 15,630

社会福利 461 157 304 461

假肢矫形 281 281 281

社会福利事业单位 180 157 23 180

残疾人事业 12,745 2,705 10,040 12,745

行政运行 1,060 1,060 1,060

残疾人康复 48 48 48

其他残疾人事业支出 11,637 1,645 9,992 11,637

红十字事业 797 538 259 797

行政运行 613 471 142 613

一般行政管理事务 117 117 117

其他红十字事业支出 67 67 67

最低生活保障 155 155 155

最低生活保障 155 155 155

临时救助 3,283 616 2,668 3,283

临时救助支出 2,000 2,000 2,000

流浪乞讨人员救助支出 1,283 616 668 1,283

财政对基本养老保险基金的补助 2,820,972 2,820,972 2,820,972

财政对其他基本养老保险基金的补助 2,820,972 2,820,972 2,820,972

退役军人管理事务 200 200 200

拥军优属 200 200 200

其他社会保障和就业支出 7,720 0 7,720 7,720

其他社会保障和就业支出 7,720 0 7,720 7,720

卫生健康支出 380,164 204,466 175,698 189 380,353

卫生健康管理事务 12,577 4,470 8,107 12,577

行政运行 4,077 4,077 4,077

一般行政管理事务 476 476 476

机关服务 104 104 104

其他卫生健康管理事务支出 7,920 289 7,631 7,920

公立医院 115,335 74,592 40,743 115,335

综合医院 53,020 40,656 12,364 53,020

中医(民族)医院 16,598 15,298 1,300 16,598

职业病防治医院 89 89 89

精神病医院 5,802 5,802 5,802

妇产医院 2,044 2,044 2,044

其他专科医院 8,853 8,853 8,853

行业医院 1,850 1,850 1,850

其他公立医院支出 27,079 27,079 27,079

基层医疗卫生机构 4,935 4,935 4,935

其他基层医疗卫生机构支出 4,935 4,935 4,935

公共卫生 34,523 9,102 25,421 34,523

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

疾病预防控制机构 14,652 7,577 7,075 14,652

卫生监督机构 1,241 1,127 114 1,241

妇幼保健机构 399 399 399

重大公共卫生专项 17,351 17,351 17,351

其他公共卫生支出 881 881 881

中医药 13,647 13,647 13,647

中医(民族医)药专项 13,647 13,647 13,647

计划生育事务 4,145 1,556 2,590 4,145

计划生育机构 911 898 13 911

计划生育服务 27 27 27

其他计划生育事务支出 3,207 657 2,550 3,207

行政事业单位医疗 142,448 114,448 28,000 142,448

行政单位医疗 88,006 60,006 28,000 88,006

事业单位医疗 54,442 54,442 54,442

财政对基本医疗保险基金的补助 312 312 312

财政对职工基本医疗保险基金的补助 312 312 312

医疗救助 3,000 3,000 3,000

城乡医疗救助 3,000 3,000 3,000

优抚对象医疗 398 398 398

优抚对象医疗补助 398 398 398

老龄卫生健康事务 55 55 55

老龄卫生健康事务 55 55 55

其他卫生健康支出 48,788 243 48,545 189 48,977

其他卫生健康支出 48,788 243 48,545 189 48,977

节能环保支出 41,243 6,209 35,035 96,175 137,418

环境保护管理事务 5,668 2,945 2,724 5,668

行政运行 2,448 2,406 42 2,448

一般行政管理事务 1,445 1,445 1,445

机关服务 119 119 119

生态环境保护宣传 662 420 243 662

其他环境保护管理事务支出 994 994 994

环境监测与监察 4,630 426 4,203 4,630

建设项目环评审查与监督 160 160 160

核与辐射安全监督 2,932 426 2,506 2,932

其他环境监测与监察支出 1,537 1,537 1,537

污染防治 1,090 427 663 1,090

水体 116 116 116

固体废弃物与化学品 550 427 123 550

放射源和放射性废物监管 255 255 255

辐射 8 8 8

其他污染防治支出 161 161 161

自然生态保护 69 69 69

生态保护 40 40 40

农村环境保护 29 29 29

污染减排 28,374 2,410 25,963 28,374

生态环境监测与信息 9,230 1,522 7,709 9,230

生态环境执法监察 1,193 889 305 1,193

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

其他污染减排支出 17,950 17,950 17,950

能源管理事务 96,175 96,175

农村电网建设 96,175 96,175

其他节能环保支出 1,412 1,412 1,412

其他节能环保支出 1,412 1,412 1,412

城乡社区支出 7,377 5,028 2,349 7,377

城乡社区管理事务 6,856 4,538 2,319 6,856

行政运行 2,889 2,889 2,889

一般行政管理事务 2,136 2,136 2,136

机关服务 124 124 124

工程建设标准规范编制与监管 426 411 16 426

工程建设管理 1,159 992 167 1,159

其他城乡社区管理事务支出 121 121 121

建设市场管理与监督 521 491 30 521

建设市场管理与监督 521 491 30 521

农林水支出 813,743 67,374 746,369 246,639 1,060,382

农业 132,709 20,684 112,026 29,000 161,709

行政运行 6,475 6,375 100 6,475

一般行政管理事务 951 951 951

机关服务 169 169 169

事业运行 14,211 14,139 72 14,211

农垦运行 1,532 1,532 1,532

科技转化与推广服务 28,185 28,185 29,000 57,185

病虫害控制 20,672 20,672 20,672

农产品质量安全 120 120 120

执法监管 492 492 492

统计监测与信息服务 752 752 752

农业行业业务管理 2,391 2,391 2,391

对外交流与合作 100 100 100

农业资源保护修复与利用 9,950 9,950 9,950

其他农业支出 46,709 46,709 46,709

林业和草原 127,256 7,278 119,978 127,256

行政运行 3,085 3,085 3,085

机关服务 1,219 1,219 1,219

事业机构 2,973 2,973 2,973

森林培育 98,454 98,454 98,454

技术推广与转化 523 523 523

森林资源管理 277 277 277

森林生态效益补偿 6,893 6,893 6,893

动植物保护 9,035 9,035 9,035

执法与监督 329 329 329

产业化管理 2,860 2,860 2,860

防灾减灾 890 890 890

其他林业和草原支出 716 716 716

水利 208,503 35,896 172,607 217,639 426,142

行政运行 3,912 3,912 3,912

机关服务 221 221 221

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

水利行业业务管理 2,433 662 1,770 2,433

水利工程建设 185,339 185,339

水利工程运行与维护 23,967 13,755 10,212 23,967

水利前期工作 700 700 700

水利执法监督 36 36 36

水土保持 9,010 710 8,300 9,010

水资源节约管理与保护 10,000 10,000 10,000

水质监测 232 232 232

水文测报 17,097 14,753 2,344 17,097

防汛 7,876 7,876 7,876

抗旱 2,000 2,000 2,000

农田水利 127,629 127,629 127,629

水利技术推广 901 876 25 901

江河湖库水系综合整治 32,300 32,300

信息管理 63 63 63

水利建设移民支出 1,000 1,000 1,000

其他水利支出 1,427 1,006 421 1,427

南水北调 2,296 2,151 145 2,296

行政运行 2,002 2,002 2,002

机关服务 150 150 150

南水北调工程建设 15 15 15

政策研究与信息管理 80 80 80

工程稽查 12 12 12

南水北调技术推广 16 16 16

其他南水北调支出 22 22 22

扶贫 252,136 1,366 250,770 252,136

行政运行 1,277 1,277 1,277

一般行政管理事务 1,648 1,648 1,648

机关服务 89 89 89

农村基础设施建设 5,200 5,200 5,200

生产发展 222,429 222,429 222,429

社会发展 194 194 194

扶贫贷款奖补和贴息 18,087 18,087 18,087

其他扶贫支出 3,212 3,212 3,212

农业综合开发 90,843 90,843 90,843

土地治理 90,843 90,843 90,843

交通运输支出 743,283 7,607 735,676 589,472 1,332,755

公路水路运输 676,916 7,263 669,653 676,916

行政运行 2,475 2,475 2,475

机关服务 46 46 46

公路建设 176,387 176,387 176,387

公路养护 122,219 122,219 122,219

交通运输信息化建设 544 411 133 544

公路运输管理 2,146 821 1,325 2,146

海事管理 890 580 310 890

其他公路水路运输支出 372,209 2,931 369,279 372,209

铁路运输 5,630 5,630 289,472 295,102

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

铁路安全 3,164 3,164 3,164

其他铁路运输支出 2,467 2,467 289,472 291,939

民用航空运输 60,500 286 60,215 300,000 360,500

行政运行 286 286 286

一般行政管理事务 215 215 215

其他民用航空运输支出 60,000 60,000 300,000 360,000

邮政业支出 237 59 178 237

其他邮政业支出 237 59 178 237

资源勘探信息等支出 92,416 60,490 31,926 2,000 94,416

资源勘探开发 70,064 42,441 27,623 70,064

行政运行 1,011 1,011 1,011

一般行政管理事务 190 190 190

机关服务 433 433 433

煤炭勘探开采和洗选 19,726 18,060 1,666 19,726

黑色金属矿勘探和采选 12 12 12

有色金属矿勘探和采选 22,820 22,524 296 22,820

其他资源勘探业支出 25,872 833 25,038 25,872

制造业 200 200 200

其他制造业支出 200 200 200

工业和信息产业监管 17,048 14,109 2,939 2,000 19,048

行政运行 5,723 5,723 5,723

一般行政管理事务 896 896 896

机关服务 916 863 53 916

信息安全建设 145 120 24 2,000 2,145

专用通信 1,300 1,300 1,300

无线电监管 5,596 5,138 458 5,596

技术基础研究 4 4 4

其他工业和信息产业监管支出 2,468 2,265 203 2,468

国有资产监管 5,104 3,941 1,163 5,104

行政运行 3,475 3,475 3,475

一般行政管理事务 794 794 794

机关服务 465 465 465

其他国有资产监管支出 370 370 370

商业服务业等支出 43,406 3,330 40,077 43,406

商业流通事务 40,406 3,330 37,077 40,406

行政运行 1,712 1,668 44 1,712

事业运行 33 33 33

其他商业流通事务支出 38,662 1,662 37,000 38,662

其他商业服务业等支出 3,000 3,000 3,000

其他商业服务业等支出 3,000 3,000 3,000

金融支出 44,288 1,340 42,948 44,288

金融部门行政支出 1,556 1,285 270 1,556

行政运行 1,285 1,285 1,285

一般行政管理事务 237 237 237

金融部门其他行政支出 33 33 33

金融部门监管支出 209 55 154 209

重点金融机构监管 55 55 55

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

金融部门其他监管支出 154 154 154

金融发展支出 42,524 42,524 42,524

其他金融发展支出 42,524 42,524 42,524

自然资源海洋气象等支出 184,953 77,726 107,227 1,000 185,953

自然资源事务 176,261 73,835 102,426 176,261

行政运行 4,916 4,916 4,916

一般行政管理事务 223 223 223

机关服务 139 139 139

土地资源调查 76 76 76

土地资源利用与保护 20,293 293 20,000 20,293

自然资源社会公益服务 1,778 1,778 1,778

自然资源行业业务管理 108 108 108

地质矿产资源与环境调查 68,302 64,720 3,582 68,302

地质矿产资源利用与保护 69,110 110 69,000 69,110

事业运行 1,880 1,880 1,880

其他自然资源事务支出 9,437 9,437 9,437

测绘事务 6,679 2,782 3,897 6,679

行政运行 564 564 564

基础测绘 3,666 3,666 3,666

事业运行 2,248 2,218 31 2,248

其他测绘事务支出 200 200 200

气象事务 2,013 1,109 904 1,000 3,013

行政运行 974 974 974

气象事业机构 135 135 135

气象探测 124 124 124

气象信息传输及管理 240 240 240

气象基础设施建设与维修 1,000 1,000

气象服务 540 540 540

住房保障支出 161,214 155,798 5,416 161,214

住房改革支出 155,391 155,391 155,391

住房公积金 155,391 155,391 155,391

城乡社区住宅 5,823 407 5,416 5,823

住房公积金管理 5,823 407 5,416 5,823

粮油物资储备支出 9,164 2,010 7,154 9,164

粮油事务 4,664 2,010 2,654 4,664

行政运行 1,185 1,185 1,185

机关服务 52 52 52

粮食专项业务活动 500 500 500

事业运行 774 774 774

其他粮油事务支出 2,154 2,154 2,154

粮油储备 4,000 4,000 4,000

储备粮(油)库建设 4,000 4,000 4,000

重要商品储备 500 500 500

医药储备 500 500 500

灾害防治及应急管理支出 16,370 4,784 11,587 16,370

应急管理事务 8,578 4,442 4,136 8,578

行政运行 3,083 3,083 3,083

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单位:万元

小计 基本支出 项目支出

省本级财力安排 政府一般债券

省本级使用合计

2019年省本级一般公共预算支出预算明细表

项 目

一般行政管理事务 19 19 19

机关服务 126 126 126

安全监管 3,322 3,322 3,322

其他应急管理支出 2,028 1,233 795 2,028

消防事务 3,766 3,766 3,766

行政运行 3,235 3,235 3,235

其他消防事务支出 532 532 532

地震事务 1,826 342 1,484 1,826

地震监测 97 97 97

地震灾害预防 1,271 1,271 1,271

地震事业机构 458 342 116 458

自然灾害救灾及恢复重建支出 2,200 2,200 2,200

地方自然灾害生活补助 2,200 2,200 2,200

预备费 200,000 200,000 200,000

其他支出 561,594 60,061 501,532 561,594

年初预留 128,000 128,000 128,000

年初预留 128,000 128,000 128,000

其他支出 433,594 60,061 373,532 433,594

其他支出 433,594 60,061 373,532 433,594

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单位:万元

项 目 2019年预算数

机关工资福利支出 785,988

工资奖金津补贴 399,843

社会保障缴费 173,432

住房公积金 55,155

其他工资福利支出 157,558

机关商品和服务支出 129,428

办公经费 89,068

会议费 1,650

培训费 3,568

专用材料购置费 3,473

委托业务费 5,955

公务接待费 1,326

因公出国(境)费用 1,262

公务用车运行维护费 10,784

维修(护)费 4,873

其他商品和服务支出 7,469

机关资本性支出(一) 3,990

公务用车购置 896

设备购置 2,867

大型修缮 71

其他资本性支出 156

对事业单位经常性补助 1,320,580

工资福利支出 1,190,400

商品和服务支出 130,180

对事业单位资本性补助 2,692

资本性支出(一) 2,692

对个人和家庭的补助 162,931

社会福利和救助 26,498

助学金 12,190

离退休费 112,855

其他对个人和家庭的补助 11,388

合 计 2,405,609

2019年省本级一般公共预算基本支出预算表(按政府预算支出经济分类科目)

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单位:万元

项 目 2019年预算数

因公出国(境)费用 6,585

公务接待费 7,088

公务用车购置及运行费 21,067

其中:公务用车运行维护费 18,830

公务用车购置费 2,237

合 计 34,740

2019年省本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

备注:1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费,表十三中仅为基本支出安排的“三公”经费,两者口径不同。 2.按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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单位:万元

科 目 合 计当年省本级

财力安排支出政府债券省级

留用部分中央专项转移支付安排支出

一般公共服务支出 354,345 333,295 2,997 18,053

国防支出 21,052 18,695 2,357

公共安全支出 489,916 453,858 25,000 11,058

教育支出 2,397,729 1,877,977 147,097 372,655

科学技术支出 484,484 441,334 40,000 3,150

文化旅游体育与传媒支出 209,963 179,633 9,431 20,899

社会保障和就业支出 3,382,679 3,293,687 88,992

卫生健康支出 433,817 380,164 189 53,464

节能环保支出 150,786 41,243 96,175 13,368

城乡社区支出 7,377 7,377

农林水支出 1,113,576 813,743 246,639 53,194

交通运输支出 1,358,235 743,283 589,472 25,480

资源勘探信息等支出 94,416 92,416 2,000

商业服务业等支出 43,406 43,406

金融支出 44,288 44,288

自然资源海洋气象等支出 285,953 184,953 1,000 100,000

住房保障支出 161,214 161,214

粮油物资储备支出 153,722 9,164 144,558

灾害防治及应急管理支出 16,370 16,370

预备费 200,000 200,000

其他支出 567,269 563,900 3,369

合 计 11,970,597 9,900,000 1,160,000 910,597

2019年省本级一般公共预算支出预算总表

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单位:万元

小计 省级留用 补助市县

合计 32,876,159 35,726,424 4,893,017 30,833,407 2,042,751

一、税收返还 3,034,577 4,056,963 1,022,386 3,034,577

所得税基数返还 290,201 290,949 748 290,201

成品油税费改革税收返还 291,382 715,000 423,618 291,382

增值税税收返还 640,284 1,025,614 385,330 640,284

消费税税收返还 240,841 468,600 227,759 240,841

增值税“五五”分享税收返还 1,571,869 1,556,800 -15,069 1,571,869

二、一般性转移支付 24,171,725 27,131,849 2,960,124 24,171,725

财力性转移支付 11,087,033 11,408,989 321,956 11,087,033

结算补助 898,933 181,371 -717,562 898,933

资源枯竭型城市转移支付 74,800 74,800 74,800

成品油税费改革转移支付 48,644 319,100 270,456 48,644

基本养老金转移支付 1,725,131 4,542,503 2,817,372 1,725,131

城乡居民医疗保险转移支付 2,889,355 2,889,355 2,889,355

产粮(油)大县奖励资金 372,786 372,786 372,786

重点生态功能区转移支付 207,800 207,800 207,800

固定数额补助 2,647,989 2,944,619 296,630 2,647,989

革命老区转移支付 48,200 43,200 -5,000 48,200

民族地区转移支付 29,732 29,732 29,732

贫困地区转移支付 371,962 390,049 18,087 371,962

公共安全共同财政事权转移支付 185,000 185,000 185,000

教育共同财政事权转移支付 1,638,594 1,578,615 -59,979 1,638,594

社会保障和就业共同财政事权转移支付 887,309 887,579 270 887,309

卫生健康共同财政事权转移支付 622,076 639,970 17,894 622,076

住房保障共同财政事权转移支付 436,381 436,381 436,381

三、专项转移支付 5,669,857 4,537,612 910,507 3,627,105 2,042,751

市场监管服务专项 12,297 12,297

审计事业发展专项 1,588 1,588

民族宗教专项 745 745

法律援助专项 2,300 2,300

省本级安排转移支付

2019年省对市县税收返还和转移支付预算表

项 目 补助市县合计中央对我省税收返还和转移支付

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单位:万元

小计 省级留用 补助市县

省本级安排转移支付

2019年省对市县税收返还和转移支付预算表

项 目 补助市县合计中央对我省税收返还和转移支付

公检法司部门能力建设专项 4,132 4,132

监狱和强制隔离戒毒补助专项 3,142 14,200 11,058 3,142

国防动员专项 6,290 7,722 2,357 5,365 925

义务教育均衡发展专项 139,913 1,800 1,800 138,113

非义务基础教育发展专项 213,035 182,070 182,070 30,965

职业教育发展专项 57,396 129,075 85,315 43,760 13,636

学生资助专项 59,553 59,553

高等教育发展专项 52,942 313,800 267,900 45,900 7,042

民办教育发展专项 7,580 7,580

师资队伍建设专项 37,745 19,440 19,440 37,745

教育发展改革专项 589 589

科普行动计划专项 2,076 2,076

科技创新体系能力建设专项 12,319 3,150 3,150 12,319

科技研发专项 1,717 1,717

企业创新引导专项 73,895 73,895

重大科技专项 14,050 14,050

国家自主创新示范区建设专项 44,000 44,000

公共文化服务体系建设专项 34,139 43,049 21,910 21,139 13,000

新闻出版广电发展专项 4,706 4,388 342 4,046 660

文物保护专项 38,940 26,190 145 26,045 12,895

非物质文化遗产保护专项 4,005 3,102 852 2,250 1,755

公共体育服务专项 1,400 1,400 1,400

就业专项 191,289 208,247 16,958 191,289

残疾人事业发展补助专项 3,900 3,900

退役安置补助专项 115,885 206,274 90,389 115,885

综合救助专项 5,200 5,200

优抚补助专项 14,643 14,440 351 14,089 554

公共卫生服务补助专项 49,393 77,753 53,113 24,640 24,753

计划生育服务补助专项 1,783 1,783

医疗服务能力提升专项 30,750 30,750

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单位:万元

小计 省级留用 补助市县

省本级安排转移支付

2019年省对市县税收返还和转移支付预算表

项 目 补助市县合计中央对我省税收返还和转移支付

节能减排补助专项 256,701 256,701 256,701

城市管网专项 20,000 20,000 20,000

农村综合改革专项 3,000 3,000

农业生产发展专项 1,438,155 1,382,826 2,910 1,379,916 58,239

农业保险保费补贴专项 124,406 124,406 124,406

农业资源及生态保护补助专项 16,654 16,003 792 15,211 1,443

动物防疫等补助专项 69,267 50,687 50,687 18,580

林业改革发展专项 112,996 62,070 62,070 112,996

水利发展专项 317,005 137,846 700 137,146 179,859

农业生产救灾专项 3,386 3,386

水利移民扶持专项 50,447 49,447 49,447 1,000

财政扶贫专项 223,823 223,823

交通发展专项 1,436,110 823,925 25,480 798,445 637,665

先进制造业发展专项 102,572 102,572

高成长服务业专项引导资金 26,500 26,500

招商引资专项 7,000 7,000

商务促进专项 29,312 19,662 19,662 9,650

普惠金融发展专项 71,870 71,870 71,870

金融业发展奖补专项 4,083 4,083

重点生态保护修复治理专项 50,000 100,000 100,000 50,000

自然资源事业发展专项 250 250

粮油物资储备专项 827 144,558 144,558 827

灾害防治及应急管理专项 600 600

基本建设资金 20,794 21,511 717 20,794

其他专项 40,763 40,763

备注:中央补助均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金我省统筹通过财力性转移支付安排下达。

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单位:万元

项 目 合计 税收返还 一般性转移支付 专项转移支付

合计 29,314,138 3,034,577 21,020,530 5,259,031

郑州市 2,372,496 1,019,274 791,484 561,738

其中:中牟县 125,912 21,911 84,484 19,517

开封市 1,163,064 137,132 847,371 178,561

洛阳市 1,715,039 251,173 1,114,205 349,662

其中:宜阳县 164,210 4,220 129,240 30,750

平顶山市 1,121,033 66,604 856,674 197,755

其中:郏县 140,124 9,062 112,991 18,071

安阳市 1,077,815 159,323 731,022 187,470

鹤壁市 408,240 37,904 296,412 73,924

新乡市 1,308,085 126,226 925,908 255,951

其中:封丘县 214,925 4,229 180,677 30,019

焦作市 857,644 114,939 568,108 174,597

其中:温县 98,256 7,461 76,388 14,407

濮阳市 1,295,403 58,862 1,049,474 187,066

其中:范县 180,022 7,699 144,962 27,361

许昌市 1,043,156 101,242 766,122 175,792

其中:鄢陵县 163,052 13,802 124,030 25,219

漯河市 720,747 38,449 567,377 114,922

三门峡市 707,239 58,441 452,248 196,550

其中:卢氏县 162,521 8,169 116,787 37,566

南阳市 2,906,842 172,774 2,220,928 513,139

其中:唐河县 314,061 11,853 248,002 54,206

商丘市 2,274,942 150,515 1,789,914 334,513

其中:夏邑县 316,235 10,380 266,675 39,180

信阳市 2,225,176 136,626 1,716,162 372,389

其中:潢川县 241,402 8,611 191,519 41,273

周口市 2,838,168 127,210 2,306,926 404,032

其中:郸城县 338,193 10,265 283,229 44,699

项城市 280,275 15,207 233,333 31,735

驻马店市 2,277,053 124,354 1,742,450 410,249

其中:正阳县 228,183 5,674 180,858 41,651

济源市 140,259 8,267 88,508 43,483

2019年省对市县税收返还和转移支付预算分市县汇总表

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单位:万元

项 目 合计 税收返还 一般性转移支付 专项转移支付

2019年省对市县税收返还和转移支付预算分市县汇总表

巩义市 127,298 10,798 93,553 22,947

兰考县 227,827 15,395 158,503 53,929

汝州市 199,745 25,592 134,151 40,002

滑县 357,746 15,191 280,913 61,642

长垣县 187,199 13,335 139,938 33,927

邓州市 441,019 23,216 331,726 86,077

永城市 284,577 -2,003 215,034 71,546

固始县 440,923 16,001 359,478 65,444

鹿邑县 299,008 20,634 231,968 46,406

新蔡县 296,397 7,103 243,974 45,320

备注:2019年省对市县税收返还和转移支付预算合计3287.6亿元,其中:已落实到具体市县资金2931.4亿元,未落实到具体市县资金356.2亿元。未落实到具体市县的主要原因是部分作为分配依据的数据暂未出台,以及部分项目需根据国家最新政策进行调整完善。

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单位:万元

项 目 2019年预算数

一、一般公共服务支出 9,614

省本级支出 9,614

其中:省直信息化项目 3,562

省投资咨询评估费 2,000

对市县转移支付

二、公共安全支出 2,000

省本级支出

对市县转移支付 2,000

其中:基层公安备勤设施建设项目 2,000

三、教育支出 22,156

省本级支出 15,600

其中:中西部高校基础能力建设工程省级投资 6,000

省老干部大学 7,000

对市县转移支付 6,556

其中:省委组织部“三学院三基地”和党性教育建设项目 3,000

贫困地区中央预算内投资教育项目省级投资 3,556

四、科学技术支出 18,000

省本级支出 18,000

其中:省科技馆新馆 10,000

国家技术转移郑州中心项目 3,000

自主创新能力建设项目 5,000

对市县转移支付

五、文化旅游体育与传媒支出 5,616

省本级支出 5,616

其中:省职工文体活动中心 1,000

省豫剧一团(香玉剧院)剧场建设项目 2,155

省豫剧三团(朝阳沟剧院)剧场建设项目 1,935

省档案馆新馆 526

2019年省级基本建设支出预算表

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单位:万元

项 目 2019年预算数

2019年省级基本建设支出预算表

对市县转移支付

六、卫生健康支出 4,189

省本级支出 4,000

对市县转移支付 189

其中:贫困地区中央预算内投资卫生项目省级投资 189

七、农林水支出 48,301

省本级支出 9,300

其中:前坪水库 8,000

中部人工影响天气工程 1,300

对市县转移支付 39,001

其中:“四水同治”十大水利工程 18,600

淮河、海河流域滞洪区建设工程 5,483

史灌河治理 4,000

坡耕地水土流失综合治理 918

以工代赈工程 10,000

八、其他支出 18,124

省本级支出 18,124

其中:援疆建设资金 5,000

对市县转移支付

省级基本建设支出合计 128,000

省本级支出 80,254

对市县转移支付 47,746

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单位:万元

合计 省本级 市县 合计 省本级 市县

2017年末政府一般债务余额实际数 36,486,799 6,116,418 30,370,381

2018年末政府一般债务余额限额 53,527,000 9,725,812 43,801,188

2018年政府一般债券发行额 6,518,567 1,762,270 4,756,297

2018年政府一般债券还本额 2,458,548 510,610 1,947,938

2018年末政府一般债务余额预计执行数 40,622,005 7,315,365 33,306,640

2019年提前下达政府一般债务新增限额 2,830,000 1,160,000 1,670,000

3.2019年省本级预算安排政府一般债券付息支出251356万元。

2.2018年全省汇总一般债务付息支出1241218万元,其中:省本级205078.4万元、市县1036139.6万元。

2018年和2019年政府一般债务限额余额情况表

预算数 执行数

项 目

备注:1.债务余额含政府负有偿还责任的外债余额。

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单位:万元

地 区 2018年限额2018年末余额预计执行数

省本级 9,725,812 7,315,365

郑州市 16,083,524 11,406,303

其中:中牟县 1,205,761 920,551

开封市 1,531,260 1,267,841

洛阳市 3,845,101 2,385,421

其中:宜阳县 168,734 132,594

平顶山市 1,224,737 1,032,508

其中:郏县 50,486 50,405

安阳市 1,260,151 1,137,959

鹤壁市 732,719 619,801

新乡市 1,738,315 1,425,877

其中:封丘县 107,388 87,515

焦作市 1,310,978 1,050,682

其中:温县 68,180 53,785

濮阳市 1,481,644 1,237,240

其中:范县 100,975 76,188

许昌市 1,660,457 1,300,832

其中:鄢陵县 219,271 174,094

漯河市 619,830 470,821

三门峡市 1,121,387 907,440

其中:卢氏县 72,429 62,701

南阳市 2,265,500 1,862,646

其中:唐河县 65,263 57,773

商丘市 1,397,119 1,146,940

其中:夏邑县 82,437 70,025

信阳市 1,443,741 953,972

其中:潢川县 74,438 69,920

周口市 1,646,046 1,287,957

其中:郸城县 153,669 118,751

项城市 230,885 195,631

驻马店市 1,178,723 989,833

其中:正阳县 87,638 56,927

济源市 761,946 624,735

巩义市 413,311 389,757

兰考县 252,005 179,365

汝州市 140,562 104,018

滑县 440,847 372,142

长垣县 158,664 139,118

邓州市 119,370 107,882

永城市 252,153 244,723

固始县 206,652 205,760

鹿邑县 311,343 297,841

新蔡县 203,103 157,225

合 计 53,527,000 40,622,005

2018年政府一般债务分地区限额余额情况表

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单位:万元

项 目 收入预算数 项 目 支出预算数

省本级政府性基金收入 2,128,683 省本级政府性基金支出 3,225,040

上级补助收入 242,664 其中:当年收入安排支出 2,128,683

下级上解收入 新增政府专项债券安排支出 715,000

上年超收结转 416,277 上年超收结转安排支出 381,357

专项债务收入 3,690,000 中央专项转移支付用于省本级支出(含待分配) 44,805

调入资金 补助市县支出 197,859

上解上级支出

专项债务转贷支出 2,975,000

专项债务还本支出 34,920

调出资金

收入总计 6,477,624 支出总计 6,477,624

2019年省级政府性基金收支预算总表

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单位:万元

项 目 2018年执行数 2019年预算数预算数为上年执行数%

小型水库移民扶助基金收入 8,625 3,000 34.8

国有土地使用权出让收入 834,080 400,000 48.0

大中型水库库区基金收入 394 200 50.8

车辆通行费 1,424,454 1,360,000 95.5

彩票公益金收入 316,792 285,340 90.1

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 78,134 72,143 92.3

国家电影事业发展专项资金 6,783 8,000 117.9

其他政府性基金收入 100

合 计 2,669,362 2,128,683 79.7

2019年省本级政府性基金收入预算表

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单位:万元

项 目 合 计当年收入安排支出

新增政府专项债券安排

支出

上年超收结转安排支出

一、文化旅游体育与传媒支出 8,283 8,000 283

国家电影事业发展专项资金安排的支出 8,283 8,000 283

其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 8,283 8,000 283

二、社会保障和就业支出 3,625 3,000 625

小型水库移民扶助基金安排的支出 3,625 3,000 625

基础设施建设和经济发展 3,000 3,000

其他小型水库移民扶助基金安排的支出 625 625

三、城乡社区支出 559,244 343,940 215,304

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

559,244 343,940 215,304

城市建设支出 80,000 80,000

农村基础设施建设支出 6,000 6,000

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 473,244 257,940 215,304

四、农林水支出 200 200

大中型水库库区基金安排的支出 200 200

基础设施建设和经济发展 200 200

五、交通运输支出 1,974,454 1,360,000 500,000 114,454

车辆通行费安排的支出 1,474,454 1,360,000 114,454

公路还贷 605,924 605,924

其他车辆通行费安排的支出 868,530 754,076 114,454

车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 500,000 500,000

六、其他支出 679,234 413,543 215,000 50,691

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 271,060 56,060 215,000

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

80,000 80,000

其他政府性基金债务收入安排的支出 191,060 56,060 135,000

彩票公益金安排的支出 328,432 285,340 43,092

用于社会福利的彩票公益金支出 93,328 93,328

用于体育事业的彩票公益金支出 149,400 149,400

用于残疾人事业的彩票公益金支出 5,863 5,863

用于文化事业的彩票公益金支出 4,967 4,967

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 74,874 31,782 43,092

彩票发行销售机构业务费安排的支出 79,742 72,143 7,599

福利彩票发行机构的业务费支出 14,361 14,361

福利彩票销售机构的业务费支出 24,960 24,960

体育彩票销售机构的业务费支出 32,822 32,822

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 7,599 7,599

合 计 3,225,040 2,128,683 715,000 381,357

2019年省本级政府性基金支出预算表

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单位:万元

项 目 合 计当年收入安排支出

新增政府专项债券安排支出

上年超收结转安排支出

中央补助收入安排

支出

一、文化旅游体育与传媒支出 8,283 8,000 283

二、社会保障和就业支出 7,243 3,000 625 3,618

三、城乡社区支出 559,244 343,940 215,304

四、农林水支出 200 200

五、交通运输支出 2,009,742 1,360,000 500,000 114,454 35,288

六、其他支出 685,133 413,543 215,000 50,691 5,899

合 计 3,269,845 2,128,683 715,000 381,357 44,805

2019年省本级政府性基金支出预算总表

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单位:万元

小计 省级留用 补助市县

合 计 672,472 242,664 44,805 197,859 474,614

教育发展改革专项 500 500

新闻出版广电发展专项 7,702 2,902 2,902 4,800

公共体育服务专项 3,589 4,081 492 3,589

残疾人事业发展补助专项 9,864 10,258 394 9,864 0

彩票公益金专项 199,244 199,244

综合救助专项 6,566 6,566

医疗服务能力提升专项 7,284 7,284 7,284

公共卫生服务补助专项 800 800

城镇保障性安居工程专项 40,000 40,000

农村危房改造补助专项 23,400 23,400

科学发展载体建设专项 80,000 80,000

水利移民扶持专项 132,909 133,327 3,618 129,709 3,200

财政扶贫专项 18,000 12,000 12,000 6,000

交通发展专项 93,676 2,620 2,620 91,056

民航发展专项 1,574 36,862 35,288 1,574

高成长服务业专项引导资金 26,708 23,708 23,708 3,000

其他专项 20,657 9,622 5,013 4,609 16,048

省本级安排转移支付

2019年省对市县政府性基金转移支付预算表

项 目 补助市县合计中央对我省转移支付

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单位:万元

合计 省本级 市县 合计 省本级 市县

2017年末政府专项债务余额实际数 18,997,931 934,600 18,063,331

2018年末政府专项债务余额限额 29,318,000 1,936,600 27,381,400

2018年政府专项债券发行额 6,740,106 520,000 6,220,106

2018年政府专项债券还本额 740,738 740,738

2018年末政府专项债务余额预计执行数 24,790,729 1,454,600 23,336,129

2019年提前下达政府专项债务新增限额 3,690,000 715,000 2,975,000

备注:1.2018年全省专项债务付息支出646352.3万元,其中:省本级35678.5万元、市县610673.8万元。

2018年和2019年政府专项债务限额余额情况表

预算数 执行数

项 目

2.2019年省本级预算安排政府专项债券还本支出34920万元,付息支出58194万元。

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单位:万元

地 区 2018年限额2018年末余额预计执行数

省本级 1,936,600 1,454,600

郑州市 7,041,482 5,899,905

其中:中牟县 347,926 263,937

开封市 1,319,497 1,144,552

洛阳市 1,963,749 1,630,351

其中:宜阳县 78,282 57,092

平顶山市 1,132,204 868,084

其中:郏县 72,181 34,256

安阳市 1,108,292 978,125

鹤壁市 912,787 706,878

新乡市 1,260,434 1,062,725

其中:封丘县 154,459 145,148

焦作市 599,161 572,703

其中:温县 33,912 33,912

濮阳市 1,078,881 985,814

其中:范县 66,725 66,725

许昌市 1,453,291 1,265,430

其中:鄢陵县 31,284 31,284

漯河市 616,674 592,523

三门峡市 436,680 419,608

其中:卢氏县 75,400 74,199

南阳市 1,786,348 1,543,691

其中:唐河县 168,477 142,482

商丘市 992,471 902,096

其中:夏邑县 57,025 43,525

信阳市 1,316,071 956,077

其中:潢川县 54,148 23,228

周口市 1,296,138 1,054,369

其中:郸城县 86,100 86,060

项城市 73,119 64,955

驻马店市 1,110,271 884,608

其中:正阳县 120,506 120,166

济源市 132,800 132,797

巩义市 145,800 145,800

兰考县 158,844 159,554

汝州市 137,681 127,743

滑县 113,600 91,141

长垣县 217,614 210,985

邓州市 200,377 196,091

永城市 301,156 257,324

固始县 256,414 256,414

鹿邑县 141,700 138,960

新蔡县 150,983 151,783

合 计 29,318,000 24,790,729

2018年政府专项债务分地区限额余额情况表

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单位:万元

项 目收入预算数

项 目支出预算数

利润收入 75,600 解决历史遗留问题及改革成本支出 62,455

石油石化企业利润收入 900 “三供一业”移交补助支出

钢铁企业利润收入 360 国有企业办职教幼教补助支出 1,300

运输企业利润收入 900 国有企业办公共服务机构移交补助支出

投资服务企业利润收入 63,000 国有企业退休人员社会化管理补助支出

贸易企业利润收入 2,340 国有企业改革成本支出 61,155

建筑施工企业利润收入 270 国有企业资本金注入 12,734

房地产企业利润收入 90 国有经济结构调整支出 5,734

对外合作企业利润收入 4,500 公益性设施投资支出 2,000

煤炭企业利润收入 900 前瞻性战略性产业发展支出 1,500

农林牧渔企业利润收入 90 生态环境保护支出 1,000

地质勘查企业利润收入 1,440 支持科技进步支出 500

教育文化广播企业利润收入 540 保障国家经济安全支出 1,000

科学研究企业利润收入 180 对外投资合作支出 1,000

机关社团所属企业利润收入 90 其他国有资本经营预算支出

其他国有资本经营预算企业利润收入 其他国有资本经营预算支出

股利、股息收入 14,400

国有控股公司股利、股息收入 10,800

国有参股公司股利、股息收入 3,600

产权转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

本年收入合计 90,000 本年支出合计 75,189

中央专项转移支付收入 调出资金 20,000

上年结转收入 5,189 上解上级支出

下级上解收入

收入总计 95,189 支出总计 95,189

2019年省级国有资本经营收支预算总表

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单位:万元

项 目 中央对我省转移支付 省对市县转移支付

0 0

备注:2019年中央对我省、我省对市县没有安排转移支付。

2019年省对市县国有资本经营预算转移支付预算表

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单位:万元

项 目 收入预算数 项 目 支出预算数

企业职工基本养老保险基金收入 14,666,512 企业职工基本养老保险基金支出 14,137,204

企业职工基本养老保险费收入 9,036,050 基本养老金支出 11,835,551

企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 3,094,216 医疗补助金支出

企业职工基本养老保险基金利息收入 149,544 丧葬抚恤补助支出 430,660

企业职工基本养老保险基金其他收入 92,069 企业职工基本养老保险基金其他支出 3,232

企业职工基本养老保险转移收入 339,688 企业职工基本养老保险转移支出 183,761

企业职工基本养老保险中央调剂金补助收入 1,834,000 企业职工基本养老保险上解中央调剂金补助支出 1,684,000

企业职工基本养老保险基金委托投资收益 120,945

机关事业单位基本养老保险基金收入 396,581 机关事业单位基本养老保险基金支出 396,581

机关事业单位基本养老保险费收入 265,959 基本养老金支出 396,581

机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 130,011 机关事业单位基本养老保险基金其他支出

机关事业单位基本养老保险基金利息收入 584 机关事业单位养老保险基金其他支出

机关事业单位养老保险基金其他收入 16 机关事业单位养老保险基金转移支出

机关事业单位养老保险基金转移收入 11

职工基本医疗保险基金收入 404,373 职工基本医疗保险基金支出 317,749

职工基本医疗保险费收入 392,964 职工基本医疗保险统筹基金支出 191,302

职工基本医疗保险基金财政补贴收入 职工基本医疗保险个人账户基金支出 124,792

职工基本医疗保险基金利息收入 10,646 职工基本医疗保险基金其他支出

职工基本医疗保险基金转移收入 763 职工基本医疗保险基金转移支出 1,655

工伤保险基金收入 74,219 工伤保险基金支出 98,392

工伤保险费收入 69,065 工伤保险待遇支出 98,392

工伤保险基金财政补贴收入  劳动能力鉴定支出

工伤保险基金利息收入 1,039 工伤预防费用支出

工伤保险基金其他收入 519 工伤保险基金其他支出

工伤保险基金下级上解收入 3,596 工伤保险基金下补助下级支出

失业保险基金收入 35,455 失业保险基金支出 18,809

失业保险费收入 11,900 失业保险金支出 600

失业保险基金财政补贴收入 医疗保险费支出 127

失业保险基金利息收入 6,899 丧葬抚恤补助支出

失业保险基金下级上解收入 16,656 稳定岗位补贴支出 6,000

技能提升补贴支出 805

其他费用支出 2

补助下级支出 11,275

生育保险基金收入 42,113 生育保险基金支出 42,113

生育保险费收入 32,180 生育医疗费用支出 10,270

生育保险基金财政补贴收入 9,821 生育津贴支出 31,843

生育保险基金利息收入 112 生育保险基金其他支出

生育保险基金其他收入

本年收入合计 15,619,253 本年支出合计 15,010,848

上年结余收入 12,321,599 年终结余 12,930,004

收入总计 27,940,852 支出总计 27,940,852

2019年省级社会保险基金收支预算总表

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单位:万元

项 目 本年收支结余 年末滚存结余

企业职工基本养老保险基金 529,308 11,696,841

机关事业单位基本养老保险基金 0 0

职工基本医疗保险基金 86,624 867,542

工伤保险基金 -24,173 148,554

失业保险基金 16,646 217,067

生育保险基金 0 0

合 计 608,405 12,930,004

2019年省级社会保险基金结余预算表