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项 目 收入预算数 项 目 支出预算数
省本级收入 1,900,000 省本级支出 11,060,000
上级补助收入 35,726,424 其中:省本级财力支出 9,900,000
返还性收入 4,056,963 政府一般债券省本级使用 1,160,000
一般性转移支付收入 27,131,849中央专项转移支付用于省本级支出(含待分配)
910,507
专项转移支付收入 4,537,612 补助下级支出 30,833,407
下级上解收入 4,269,128 返还性支出 3,034,577
一般债务收入 2,830,000 一般性转移支付支出 24,171,725
动用预算稳定调节基金 550,000 专项转移支付支出 3,627,105
调入资金 20,000 上解上级支出 821,638
一般债务转贷支出 1,670,000
调出资金
收入总计 45,295,552 支出总计 45,295,552
2019年省级一般公共预算收支预算总表单位:万元
单位:万元
项 目 2018年执行数 2019年预算数预算数为上年
执行数%
税收收入 832,577 880,000 105.7
增值税 327,675 353,721 107.9
企业所得税 437,621 442,809 101.2
资源税 40,839 54,359 133.1
城市维护建设税 5,821 5,500 94.5
环境保护税 20,621 23,611 114.5
非税收入 1,231,981 1,020,000 82.8
专项收入 536,142 517,000 96.4
行政事业性收费收入 173,594 168,007 96.8
罚没收入 76,852 20,937 27.2
国有资源(资产)有偿使用收入 429,455 301,056 70.1
其他收入 15,938 13,000 81.6
合 计 2,064,558 1,900,000 92.0
2019年省本级一般公共预算收入预算表
单位:万元
一般公共服务支出 316,519 332,779 105.1 2,997 335,776
国防支出 17,163 18,695 108.9 18,695
公共安全支出 426,873 456,681 107.0 25,000 481,681
教育支出 1,647,599 1,877,977 114.0 147,097 2,025,074
科学技术支出 402,153 441,334 109.7 40,000 481,334
文化旅游体育与传媒支出 154,636 179,633 116.2 9,431 189,064
社会保障和就业支出 3,013,357 3,293,686 109.3 3,293,686
卫生健康支出 310,354 380,164 122.5 189 380,353
节能环保支出 34,369 41,243 120.0 96,175 137,418
城乡社区支出 6,932 7,377 106.4 7,377
农林水支出 737,082 813,743 110.4 246,639 1,060,382
交通运输支出 733,987 743,283 101.3 589,472 1,332,755
资源勘探信息等支出 83,713 92,416 110.4 2,000 94,416
商业服务业等支出 39,774 43,406 109.1 43,406
金融支出 42,703 44,288 103.7 44,288
自然资源海洋气象等支出 168,430 184,953 109.8 1,000 185,953
住房保障支出 125,140 161,214 128.8 161,214
粮油物资储备支出 8,427 9,164 108.7 9,164
灾害防治及应急管理支出 14,843 16,370 110.3 16,370
预备费 200,000 200,000 100.0 200,000
其他支出 1,015,945 561,594 55.3 561,594
合计 9,500,000 9,900,000 104.2 1,160,000 11,060,000
项 目2018年预算数
2019年省本级一般公共预算支出预算表
合计
2019年预算数
省本级财力安排支出
预算数为上年预算
数%
政府一般债券省本级使用
备注:为便于对比,2018年预算数为按2019年支出功能分类科目同口径调整后的年初预算数。
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
合计 9,900,000 2,405,609 7,494,391 1,160,000 11,060,000
一般公共服务支出 332,779 160,170 172,609 2,997 335,776
人大事务 9,642 5,906 3,736 9,642
行政运行 5,114 5,114 5,114
一般行政管理事务 1,011 1,011 1,011
机关服务 580 580 580
人大会议 1,232 1,232 1,232
人大立法 306 306 306
人大监督 164 164 164
代表工作 322 322 322
事业运行 324 212 112 324
其他人大事务支出 588 588 588
政协事务 8,437 4,057 4,380 8,437
行政运行 3,503 3,503 3,503
一般行政管理事务 1,709 1,709 1,709
机关服务 554 554 554
政协会议 981 981 981
参政议政 572 572 572
其他政协事务支出 1,118 1,118 1,118
政府办公厅(室)及相关机构事务 42,802 24,543 18,259 42,802
行政运行 19,563 19,543 20 19,563
一般行政管理事务 6,554 6,554 6,554
机关服务 1,324 1,224 100 1,324
专项业务活动 1,144 1,144 1,144
信访事务 675 675 675
参事事务 217 217 217
事业运行 4,636 3,573 1,063 4,636
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,689 203 8,486 8,689
发展与改革事务 17,785 12,227 5,558 17,785
行政运行 9,378 9,378 9,378
一般行政管理事务 1,828 1,828 1,828
机关服务 158 158 158
物价管理 179 179 179
应对气候变化管理事务 8 8 8
事业运行 2,691 2,691 2,691
其他发展与改革事务支出 3,544 3,544 3,544
统计信息事务 9,318 7,301 2,017 9,318
行政运行 6,301 6,301 6,301
一般行政管理事务 35 35 35
机关服务 162 92 70 162
专项统计业务 1,412 1,412 1,412
专项普查活动 500 500 500
事业运行 908 908 908
财政事务 25,856 9,645 16,211 25,856
行政运行 9,006 9,006 9,006
一般行政管理事务 5,353 5,353 5,353
机关服务 191 191 191
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
财政监察 884 884 884
信息化建设 3,600 3,600 3,600
事业运行 1,193 447 746 1,193
其他财政事务支出 5,629 5,629 5,629
税收事务 6,263 6,263 6,263
行政运行 5,989 5,989 5,989
事业运行 274 274 274
审计事务 13,773 5,895 7,878 13,773
行政运行 5,044 5,044 5,044
一般行政管理事务 190 190 190
机关服务 191 191 191
审计业务 7,450 7,450 7,450
信息化建设 236 236 236
事业运行 661 661 661
其他审计事务支出 2 2 2
人力资源事务 11,311 4,233 7,078 11,311
行政运行 5,113 3,295 1,818 5,113
一般行政管理事务 374 103 272 374
资助留学回国人员 7 7 7
事业运行 845 835 10 845
其他人力资源事务支出 4,971 4,971 4,971
纪检监察事务 10,084 9 10,075 10,084
行政运行 298 298 298
大案要案查处 6,087 6,087 6,087
事业运行 9 9 9
其他纪检监察事务支出 3,690 3,690 3,690
商贸事务 11,362 5,689 5,673 11,362
行政运行 5,179 5,114 65 5,179
机关服务 270 270 270
招商引资 4,416 4,416 4,416
事业运行 349 305 44 349
其他商贸事务支出 1,147 1,147 1,147
知识产权事务 854 664 191 854
行政运行 432 283 149 432
一般行政管理事务 170 165 5 170
机关服务 215 215 215
专利执法 5 5 5
事业运行 14 14 14
其他知识产权事务支出 18 18 18
民族事务 2,330 1,166 1,164 2,330
行政运行 1,119 1,119 1,119
机关服务 47 47 47
民族工作专项 1,164 1,164 1,164
港澳台事务 1,136 616 520 1,136
行政运行 600 600 600
一般行政管理事务 136 136 136
机关服务 16 16 16
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
台湾事务 384 384 384
档案事务 4,268 1,871 2,398 4,268
行政运行 1,871 1,871 1,871
一般行政管理事务 2 2 2
档案馆 2,395 2,395 2,395
其他档案事务支出 1 1 1
民主党派及工商联事务 4,781 3,553 1,228 4,781
行政运行 4,021 3,553 468 4,021
一般行政管理事务 219 219 219
机关服务 4 4 4
参政议政 511 511 511
事业运行 27 27 27
群众团体事务 8,045 4,544 3,502 8,045
行政运行 5,071 3,907 1,164 5,071
一般行政管理事务 879 879 879
机关服务 31 31 31
事业运行 606 606 606
其他群众团体事务支出 1,459 1,459 1,459
党委办公厅(室)及相关机构事务 45,943 26,193 19,750 45,943
行政运行 23,716 23,716 23,716
一般行政管理事务 7,468 175 7,293 7,468
机关服务 1,146 1,146 1,146
专项业务 8,457 8,457 8,457
事业运行 458 388 70 458
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 4,698 768 3,930 4,698
组织事务 7,382 4,358 3,024 7,382
行政运行 3,767 3,767 3,767
一般行政管理事务 2,304 2,304 2,304
机关服务 235 235 235
事业运行 357 357 357
其他组织事务支出 720 720 720
宣传事务 11,563 3,056 8,507 11,563
行政运行 3,455 2,768 687 3,455
一般行政管理事务 3,748 35 3,712 3,748
机关服务 89 89 89
事业运行 164 164 164
其他宣传事务支出 4,108 4,108 4,108
统战事务 4,168 2,778 1,390 4,168
行政运行 2,094 2,094 2,094
一般行政管理事务 535 535 535
机关服务 475 226 249 475
宗教事务 952 371 582 952
事业运行 112 88 24 112
市场监督管理事务 75,676 25,605 50,071 2,997 78,673
行政运行 13,348 13,011 337 13,348
一般行政管理事务 1,679 1,679 1,679
机关服务 1,176 562 614 1,176
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
市场监督管理专项 14,147 14,147 14,147
市场监管执法 128 128 128
消费者权益保护 168 168 168
信息化建设 4,220 4,220 1,000 5,220
市场监督管理技术支持 7,209 7,209 7,209
药品事务 612 612 612
医疗器械事务 483 483 1,997 2,480
事业运行 15,203 12,032 3,172 15,203
其他市场监督管理事务 17,306 17,306 17,306
国防支出 18,695 18,695 18,695
公共安全支出 456,681 394,125 62,556 25,000 481,681
教育支出 1,877,977 707,869 1,170,108 147,097 2,025,074
教育管理事务 13,258 5,742 7,516 13,258
行政运行 5,321 5,321 5,321
一般行政管理事务 7,416 7,416 7,416
机关服务 119 119 119
其他教育管理事务支出 403 303 100 403
普通教育 1,345,021 410,619 934,402 147,097 1,492,118
学前教育 38,474 2,665 35,808 38,474
小学教育 62,150 1,293 60,857 135,921 198,071
初中教育 1,265 1,265 1,265
高中教育 16,041 11,614 4,427 16,041
高等教育 1,169,274 393,012 776,262 7,620 1,176,894
其他普通教育支出 57,817 769 57,048 3,556 61,373
职业教育 473,424 267,062 206,363 473,424
中专教育 122,689 62,409 60,280 122,689
技校教育 36,161 24,171 11,990 36,161
高等职业教育 305,409 174,396 131,013 305,409
其他职业教育支出 9,166 6,086 3,080 9,166
成人教育 377 377 377
其他成人教育支出 377 377 377
广播电视教育 2,293 2,293 2,293
广播电视学校 2,293 2,293 2,293
特殊教育 500 500 500
其他特殊教育支出 500 500 500
进修及培训 29,061 8,166 20,895 29,061
干部教育 14,389 6,680 7,709 14,389
培训支出 12,852 12,852 12,852
其他进修及培训 1,820 1,486 334 1,820
其他教育支出 14,044 13,610 434 14,044
其他教育支出 14,044 13,610 434 14,044
科学技术支出 441,334 43,986 397,348 40,000 481,334
科学技术管理事务 4,335 2,357 1,978 4,335
行政运行 2,227 2,227 2,227
一般行政管理事务 1,927 1,927 1,927
机关服务 182 131 51 182
基础研究 20,355 20,355 20,355
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
其他基础研究支出 20,355 20,355 20,355
应用研究 196,332 30,104 166,228 196,332
机构运行 31,420 29,963 1,457 31,420
社会公益研究 56,814 43 56,771 56,814
其他应用研究支出 108,098 98 108,000 108,098
技术研究与开发 173,520 173,520 173,520
应用技术研究与开发 171,520 171,520 171,520
其他技术研究与开发支出 2,000 2,000 2,000
科技条件与服务 22,692 2,370 20,322 22,692
机构运行 2,371 2,370 1 2,371
科技条件专项 9,193 9,193 9,193
其他科技条件与服务支出 11,129 11,129 11,129
社会科学 11,656 7,542 4,114 11,656
社会科学研究机构 6,600 6,538 61 6,600
社会科学研究 2,549 2,549 2,549
社科基金支出 1,010 1,010 1,010
其他社会科学支出 1,497 1,003 494 1,497
科学技术普及 7,091 1,614 5,478 40,000 47,091
机构运行 1,434 1,434 1,434
科普活动 5,326 5,326 5,326
学术交流活动 76 76 76
科技馆站 180 180 40,000 40,180
其他科学技术普及支出 76 76 76
科技交流与合作 2,015 2,015 2,015
其他科技交流与合作支出 2,015 2,015 2,015
其他科学技术支出 3,339 3,339 3,339
其他科学技术支出 3,339 3,339 3,339
文化旅游体育与传媒支出 179,633 54,837 124,796 9,431 189,064
文化和旅游 69,120 16,262 52,858 1,318 70,438
行政运行 3,378 3,262 116 3,378
一般行政管理事务 649 649 649
机关服务 137 137 137
图书馆 3,424 2,768 655 3,424
文化展示及纪念机构 559 295 265 559
艺术表演场所 183 137 46 1,318 1,501
艺术表演团体 6,305 6,276 29 6,305
文化活动 312 312 312
群众文化 756 706 51 756
文化创作与保护 25 25 25
文化和旅游市场管理 4 4 4
旅游宣传 238 238 238
旅游行业业务管理 366 366 366
其他文化和旅游支出 52,785 2,682 50,103 52,785
文物 22,380 3,071 19,309 8,113 30,493
行政运行 992 992 992
一般行政管理事务 882 882 882
文物保护 14,100 14,100 14,100
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
博物馆 6,229 1,988 4,240 8,113 14,342
其他文物支出 178 91 87 178
体育 28,729 23,589 5,140 28,729
行政运行 1,075 1,075 1,075
机关服务 55 55 55
运动项目管理 24,016 22,072 1,944 24,016
体育场馆 2,121 387 1,734 2,121
群众体育 14 14 14
其他体育支出 1,448 1,448 1,448
新闻出版电影 4,302 3,399 903 4,302
行政运行 2,776 2,776 2,776
机关服务 161 161 161
出版发行 408 408 408
其他新闻出版电影支出 957 462 495 957
广播电视 46,758 8,516 38,243 46,758
机关服务 54 54 54
广播 11,713 4,333 7,380 11,713
电视 24,380 989 23,390 24,380
其他广播电视支出 10,611 3,139 7,472 10,611
其他文化体育与传媒支出 8,345 8,345 8,345
文化产业发展专项支出 6,000 6,000 6,000
其他文化体育与传媒支出 2,345 2,345 2,345
社会保障和就业支出 3,293,686 388,400 2,905,286 3,293,686
人力资源和社会保障管理事务 20,294 13,000 7,294 20,294
行政运行 6,326 6,326 6,326
一般行政管理事务 1,840 1,840 1,840
机关服务 311 311 311
就业管理事务 144 144 144
信息化建设 439 439 439
社会保险经办机构 8,401 6,297 2,103 8,401
其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,834 67 2,768 2,834
民政管理事务 5,278 4,086 1,193 5,278
行政运行 3,141 3,141 3,141
机关服务 121 121 121
行政区划和地名管理 361 356 5 361
基层政权和社区建设 48 48 48
其他民政管理事务支出 1,607 419 1,188 1,607
行政事业单位离退休 369,493 356,812 12,680 369,493
归口管理的行政单位离退休 65,861 65,861 65,861
事业单位离退休 53,406 53,406 53,406
离退休人员管理机构 3,533 2,089 1,444 3,533
机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,644 184,644 184,644
机关事业单位职业年金缴费支出 788 788 788
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 50,000 50,000 50,000
其他行政事业单位离退休支出 11,261 25 11,236 11,261
企业改革补助 5,517 5,517 5,517
其他企业改革发展补助 5,517 5,517 5,517
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
就业补助 10,000 10,000 10,000
其他就业补助支出 10,000 10,000 10,000
抚恤 21,142 10,150 10,991 21,142
死亡抚恤 8,000 8,000 8,000
优抚事业单位支出 10,776 10,150 625 10,776
其他优抚支出 2,366 2,366 2,366
退役安置 15,630 180 15,450 15,630
社会福利 461 157 304 461
假肢矫形 281 281 281
社会福利事业单位 180 157 23 180
残疾人事业 12,745 2,705 10,040 12,745
行政运行 1,060 1,060 1,060
残疾人康复 48 48 48
其他残疾人事业支出 11,637 1,645 9,992 11,637
红十字事业 797 538 259 797
行政运行 613 471 142 613
一般行政管理事务 117 117 117
其他红十字事业支出 67 67 67
最低生活保障 155 155 155
最低生活保障 155 155 155
临时救助 3,283 616 2,668 3,283
临时救助支出 2,000 2,000 2,000
流浪乞讨人员救助支出 1,283 616 668 1,283
财政对基本养老保险基金的补助 2,820,972 2,820,972 2,820,972
财政对其他基本养老保险基金的补助 2,820,972 2,820,972 2,820,972
退役军人管理事务 200 200 200
拥军优属 200 200 200
其他社会保障和就业支出 7,720 0 7,720 7,720
其他社会保障和就业支出 7,720 0 7,720 7,720
卫生健康支出 380,164 204,466 175,698 189 380,353
卫生健康管理事务 12,577 4,470 8,107 12,577
行政运行 4,077 4,077 4,077
一般行政管理事务 476 476 476
机关服务 104 104 104
其他卫生健康管理事务支出 7,920 289 7,631 7,920
公立医院 115,335 74,592 40,743 115,335
综合医院 53,020 40,656 12,364 53,020
中医(民族)医院 16,598 15,298 1,300 16,598
职业病防治医院 89 89 89
精神病医院 5,802 5,802 5,802
妇产医院 2,044 2,044 2,044
其他专科医院 8,853 8,853 8,853
行业医院 1,850 1,850 1,850
其他公立医院支出 27,079 27,079 27,079
基层医疗卫生机构 4,935 4,935 4,935
其他基层医疗卫生机构支出 4,935 4,935 4,935
公共卫生 34,523 9,102 25,421 34,523
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
疾病预防控制机构 14,652 7,577 7,075 14,652
卫生监督机构 1,241 1,127 114 1,241
妇幼保健机构 399 399 399
重大公共卫生专项 17,351 17,351 17,351
其他公共卫生支出 881 881 881
中医药 13,647 13,647 13,647
中医(民族医)药专项 13,647 13,647 13,647
计划生育事务 4,145 1,556 2,590 4,145
计划生育机构 911 898 13 911
计划生育服务 27 27 27
其他计划生育事务支出 3,207 657 2,550 3,207
行政事业单位医疗 142,448 114,448 28,000 142,448
行政单位医疗 88,006 60,006 28,000 88,006
事业单位医疗 54,442 54,442 54,442
财政对基本医疗保险基金的补助 312 312 312
财政对职工基本医疗保险基金的补助 312 312 312
医疗救助 3,000 3,000 3,000
城乡医疗救助 3,000 3,000 3,000
优抚对象医疗 398 398 398
优抚对象医疗补助 398 398 398
老龄卫生健康事务 55 55 55
老龄卫生健康事务 55 55 55
其他卫生健康支出 48,788 243 48,545 189 48,977
其他卫生健康支出 48,788 243 48,545 189 48,977
节能环保支出 41,243 6,209 35,035 96,175 137,418
环境保护管理事务 5,668 2,945 2,724 5,668
行政运行 2,448 2,406 42 2,448
一般行政管理事务 1,445 1,445 1,445
机关服务 119 119 119
生态环境保护宣传 662 420 243 662
其他环境保护管理事务支出 994 994 994
环境监测与监察 4,630 426 4,203 4,630
建设项目环评审查与监督 160 160 160
核与辐射安全监督 2,932 426 2,506 2,932
其他环境监测与监察支出 1,537 1,537 1,537
污染防治 1,090 427 663 1,090
水体 116 116 116
固体废弃物与化学品 550 427 123 550
放射源和放射性废物监管 255 255 255
辐射 8 8 8
其他污染防治支出 161 161 161
自然生态保护 69 69 69
生态保护 40 40 40
农村环境保护 29 29 29
污染减排 28,374 2,410 25,963 28,374
生态环境监测与信息 9,230 1,522 7,709 9,230
生态环境执法监察 1,193 889 305 1,193
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
其他污染减排支出 17,950 17,950 17,950
能源管理事务 96,175 96,175
农村电网建设 96,175 96,175
其他节能环保支出 1,412 1,412 1,412
其他节能环保支出 1,412 1,412 1,412
城乡社区支出 7,377 5,028 2,349 7,377
城乡社区管理事务 6,856 4,538 2,319 6,856
行政运行 2,889 2,889 2,889
一般行政管理事务 2,136 2,136 2,136
机关服务 124 124 124
工程建设标准规范编制与监管 426 411 16 426
工程建设管理 1,159 992 167 1,159
其他城乡社区管理事务支出 121 121 121
建设市场管理与监督 521 491 30 521
建设市场管理与监督 521 491 30 521
农林水支出 813,743 67,374 746,369 246,639 1,060,382
农业 132,709 20,684 112,026 29,000 161,709
行政运行 6,475 6,375 100 6,475
一般行政管理事务 951 951 951
机关服务 169 169 169
事业运行 14,211 14,139 72 14,211
农垦运行 1,532 1,532 1,532
科技转化与推广服务 28,185 28,185 29,000 57,185
病虫害控制 20,672 20,672 20,672
农产品质量安全 120 120 120
执法监管 492 492 492
统计监测与信息服务 752 752 752
农业行业业务管理 2,391 2,391 2,391
对外交流与合作 100 100 100
农业资源保护修复与利用 9,950 9,950 9,950
其他农业支出 46,709 46,709 46,709
林业和草原 127,256 7,278 119,978 127,256
行政运行 3,085 3,085 3,085
机关服务 1,219 1,219 1,219
事业机构 2,973 2,973 2,973
森林培育 98,454 98,454 98,454
技术推广与转化 523 523 523
森林资源管理 277 277 277
森林生态效益补偿 6,893 6,893 6,893
动植物保护 9,035 9,035 9,035
执法与监督 329 329 329
产业化管理 2,860 2,860 2,860
防灾减灾 890 890 890
其他林业和草原支出 716 716 716
水利 208,503 35,896 172,607 217,639 426,142
行政运行 3,912 3,912 3,912
机关服务 221 221 221
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
水利行业业务管理 2,433 662 1,770 2,433
水利工程建设 185,339 185,339
水利工程运行与维护 23,967 13,755 10,212 23,967
水利前期工作 700 700 700
水利执法监督 36 36 36
水土保持 9,010 710 8,300 9,010
水资源节约管理与保护 10,000 10,000 10,000
水质监测 232 232 232
水文测报 17,097 14,753 2,344 17,097
防汛 7,876 7,876 7,876
抗旱 2,000 2,000 2,000
农田水利 127,629 127,629 127,629
水利技术推广 901 876 25 901
江河湖库水系综合整治 32,300 32,300
信息管理 63 63 63
水利建设移民支出 1,000 1,000 1,000
其他水利支出 1,427 1,006 421 1,427
南水北调 2,296 2,151 145 2,296
行政运行 2,002 2,002 2,002
机关服务 150 150 150
南水北调工程建设 15 15 15
政策研究与信息管理 80 80 80
工程稽查 12 12 12
南水北调技术推广 16 16 16
其他南水北调支出 22 22 22
扶贫 252,136 1,366 250,770 252,136
行政运行 1,277 1,277 1,277
一般行政管理事务 1,648 1,648 1,648
机关服务 89 89 89
农村基础设施建设 5,200 5,200 5,200
生产发展 222,429 222,429 222,429
社会发展 194 194 194
扶贫贷款奖补和贴息 18,087 18,087 18,087
其他扶贫支出 3,212 3,212 3,212
农业综合开发 90,843 90,843 90,843
土地治理 90,843 90,843 90,843
交通运输支出 743,283 7,607 735,676 589,472 1,332,755
公路水路运输 676,916 7,263 669,653 676,916
行政运行 2,475 2,475 2,475
机关服务 46 46 46
公路建设 176,387 176,387 176,387
公路养护 122,219 122,219 122,219
交通运输信息化建设 544 411 133 544
公路运输管理 2,146 821 1,325 2,146
海事管理 890 580 310 890
其他公路水路运输支出 372,209 2,931 369,279 372,209
铁路运输 5,630 5,630 289,472 295,102
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
铁路安全 3,164 3,164 3,164
其他铁路运输支出 2,467 2,467 289,472 291,939
民用航空运输 60,500 286 60,215 300,000 360,500
行政运行 286 286 286
一般行政管理事务 215 215 215
其他民用航空运输支出 60,000 60,000 300,000 360,000
邮政业支出 237 59 178 237
其他邮政业支出 237 59 178 237
资源勘探信息等支出 92,416 60,490 31,926 2,000 94,416
资源勘探开发 70,064 42,441 27,623 70,064
行政运行 1,011 1,011 1,011
一般行政管理事务 190 190 190
机关服务 433 433 433
煤炭勘探开采和洗选 19,726 18,060 1,666 19,726
黑色金属矿勘探和采选 12 12 12
有色金属矿勘探和采选 22,820 22,524 296 22,820
其他资源勘探业支出 25,872 833 25,038 25,872
制造业 200 200 200
其他制造业支出 200 200 200
工业和信息产业监管 17,048 14,109 2,939 2,000 19,048
行政运行 5,723 5,723 5,723
一般行政管理事务 896 896 896
机关服务 916 863 53 916
信息安全建设 145 120 24 2,000 2,145
专用通信 1,300 1,300 1,300
无线电监管 5,596 5,138 458 5,596
技术基础研究 4 4 4
其他工业和信息产业监管支出 2,468 2,265 203 2,468
国有资产监管 5,104 3,941 1,163 5,104
行政运行 3,475 3,475 3,475
一般行政管理事务 794 794 794
机关服务 465 465 465
其他国有资产监管支出 370 370 370
商业服务业等支出 43,406 3,330 40,077 43,406
商业流通事务 40,406 3,330 37,077 40,406
行政运行 1,712 1,668 44 1,712
事业运行 33 33 33
其他商业流通事务支出 38,662 1,662 37,000 38,662
其他商业服务业等支出 3,000 3,000 3,000
其他商业服务业等支出 3,000 3,000 3,000
金融支出 44,288 1,340 42,948 44,288
金融部门行政支出 1,556 1,285 270 1,556
行政运行 1,285 1,285 1,285
一般行政管理事务 237 237 237
金融部门其他行政支出 33 33 33
金融部门监管支出 209 55 154 209
重点金融机构监管 55 55 55
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
金融部门其他监管支出 154 154 154
金融发展支出 42,524 42,524 42,524
其他金融发展支出 42,524 42,524 42,524
自然资源海洋气象等支出 184,953 77,726 107,227 1,000 185,953
自然资源事务 176,261 73,835 102,426 176,261
行政运行 4,916 4,916 4,916
一般行政管理事务 223 223 223
机关服务 139 139 139
土地资源调查 76 76 76
土地资源利用与保护 20,293 293 20,000 20,293
自然资源社会公益服务 1,778 1,778 1,778
自然资源行业业务管理 108 108 108
地质矿产资源与环境调查 68,302 64,720 3,582 68,302
地质矿产资源利用与保护 69,110 110 69,000 69,110
事业运行 1,880 1,880 1,880
其他自然资源事务支出 9,437 9,437 9,437
测绘事务 6,679 2,782 3,897 6,679
行政运行 564 564 564
基础测绘 3,666 3,666 3,666
事业运行 2,248 2,218 31 2,248
其他测绘事务支出 200 200 200
气象事务 2,013 1,109 904 1,000 3,013
行政运行 974 974 974
气象事业机构 135 135 135
气象探测 124 124 124
气象信息传输及管理 240 240 240
气象基础设施建设与维修 1,000 1,000
气象服务 540 540 540
住房保障支出 161,214 155,798 5,416 161,214
住房改革支出 155,391 155,391 155,391
住房公积金 155,391 155,391 155,391
城乡社区住宅 5,823 407 5,416 5,823
住房公积金管理 5,823 407 5,416 5,823
粮油物资储备支出 9,164 2,010 7,154 9,164
粮油事务 4,664 2,010 2,654 4,664
行政运行 1,185 1,185 1,185
机关服务 52 52 52
粮食专项业务活动 500 500 500
事业运行 774 774 774
其他粮油事务支出 2,154 2,154 2,154
粮油储备 4,000 4,000 4,000
储备粮(油)库建设 4,000 4,000 4,000
重要商品储备 500 500 500
医药储备 500 500 500
灾害防治及应急管理支出 16,370 4,784 11,587 16,370
应急管理事务 8,578 4,442 4,136 8,578
行政运行 3,083 3,083 3,083
单位:万元
小计 基本支出 项目支出
省本级财力安排 政府一般债券
省本级使用合计
2019年省本级一般公共预算支出预算明细表
项 目
一般行政管理事务 19 19 19
机关服务 126 126 126
安全监管 3,322 3,322 3,322
其他应急管理支出 2,028 1,233 795 2,028
消防事务 3,766 3,766 3,766
行政运行 3,235 3,235 3,235
其他消防事务支出 532 532 532
地震事务 1,826 342 1,484 1,826
地震监测 97 97 97
地震灾害预防 1,271 1,271 1,271
地震事业机构 458 342 116 458
自然灾害救灾及恢复重建支出 2,200 2,200 2,200
地方自然灾害生活补助 2,200 2,200 2,200
预备费 200,000 200,000 200,000
其他支出 561,594 60,061 501,532 561,594
年初预留 128,000 128,000 128,000
年初预留 128,000 128,000 128,000
其他支出 433,594 60,061 373,532 433,594
其他支出 433,594 60,061 373,532 433,594
单位:万元
项 目 2019年预算数
机关工资福利支出 785,988
工资奖金津补贴 399,843
社会保障缴费 173,432
住房公积金 55,155
其他工资福利支出 157,558
机关商品和服务支出 129,428
办公经费 89,068
会议费 1,650
培训费 3,568
专用材料购置费 3,473
委托业务费 5,955
公务接待费 1,326
因公出国(境)费用 1,262
公务用车运行维护费 10,784
维修(护)费 4,873
其他商品和服务支出 7,469
机关资本性支出(一) 3,990
公务用车购置 896
设备购置 2,867
大型修缮 71
其他资本性支出 156
对事业单位经常性补助 1,320,580
工资福利支出 1,190,400
商品和服务支出 130,180
对事业单位资本性补助 2,692
资本性支出(一) 2,692
对个人和家庭的补助 162,931
社会福利和救助 26,498
助学金 12,190
离退休费 112,855
其他对个人和家庭的补助 11,388
合 计 2,405,609
2019年省本级一般公共预算基本支出预算表(按政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
项 目 2019年预算数
因公出国(境)费用 6,585
公务接待费 7,088
公务用车购置及运行费 21,067
其中:公务用车运行维护费 18,830
公务用车购置费 2,237
合 计 34,740
2019年省本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
备注:1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费,表十三中仅为基本支出安排的“三公”经费,两者口径不同。 2.按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
单位:万元
科 目 合 计当年省本级
财力安排支出政府债券省级
留用部分中央专项转移支付安排支出
一般公共服务支出 354,345 333,295 2,997 18,053
国防支出 21,052 18,695 2,357
公共安全支出 489,916 453,858 25,000 11,058
教育支出 2,397,729 1,877,977 147,097 372,655
科学技术支出 484,484 441,334 40,000 3,150
文化旅游体育与传媒支出 209,963 179,633 9,431 20,899
社会保障和就业支出 3,382,679 3,293,687 88,992
卫生健康支出 433,817 380,164 189 53,464
节能环保支出 150,786 41,243 96,175 13,368
城乡社区支出 7,377 7,377
农林水支出 1,113,576 813,743 246,639 53,194
交通运输支出 1,358,235 743,283 589,472 25,480
资源勘探信息等支出 94,416 92,416 2,000
商业服务业等支出 43,406 43,406
金融支出 44,288 44,288
自然资源海洋气象等支出 285,953 184,953 1,000 100,000
住房保障支出 161,214 161,214
粮油物资储备支出 153,722 9,164 144,558
灾害防治及应急管理支出 16,370 16,370
预备费 200,000 200,000
其他支出 567,269 563,900 3,369
合 计 11,970,597 9,900,000 1,160,000 910,597
2019年省本级一般公共预算支出预算总表
单位:万元
小计 省级留用 补助市县
合计 32,876,159 35,726,424 4,893,017 30,833,407 2,042,751
一、税收返还 3,034,577 4,056,963 1,022,386 3,034,577
所得税基数返还 290,201 290,949 748 290,201
成品油税费改革税收返还 291,382 715,000 423,618 291,382
增值税税收返还 640,284 1,025,614 385,330 640,284
消费税税收返还 240,841 468,600 227,759 240,841
增值税“五五”分享税收返还 1,571,869 1,556,800 -15,069 1,571,869
二、一般性转移支付 24,171,725 27,131,849 2,960,124 24,171,725
财力性转移支付 11,087,033 11,408,989 321,956 11,087,033
结算补助 898,933 181,371 -717,562 898,933
资源枯竭型城市转移支付 74,800 74,800 74,800
成品油税费改革转移支付 48,644 319,100 270,456 48,644
基本养老金转移支付 1,725,131 4,542,503 2,817,372 1,725,131
城乡居民医疗保险转移支付 2,889,355 2,889,355 2,889,355
产粮(油)大县奖励资金 372,786 372,786 372,786
重点生态功能区转移支付 207,800 207,800 207,800
固定数额补助 2,647,989 2,944,619 296,630 2,647,989
革命老区转移支付 48,200 43,200 -5,000 48,200
民族地区转移支付 29,732 29,732 29,732
贫困地区转移支付 371,962 390,049 18,087 371,962
公共安全共同财政事权转移支付 185,000 185,000 185,000
教育共同财政事权转移支付 1,638,594 1,578,615 -59,979 1,638,594
社会保障和就业共同财政事权转移支付 887,309 887,579 270 887,309
卫生健康共同财政事权转移支付 622,076 639,970 17,894 622,076
住房保障共同财政事权转移支付 436,381 436,381 436,381
三、专项转移支付 5,669,857 4,537,612 910,507 3,627,105 2,042,751
市场监管服务专项 12,297 12,297
审计事业发展专项 1,588 1,588
民族宗教专项 745 745
法律援助专项 2,300 2,300
省本级安排转移支付
2019年省对市县税收返还和转移支付预算表
项 目 补助市县合计中央对我省税收返还和转移支付
单位:万元
小计 省级留用 补助市县
省本级安排转移支付
2019年省对市县税收返还和转移支付预算表
项 目 补助市县合计中央对我省税收返还和转移支付
公检法司部门能力建设专项 4,132 4,132
监狱和强制隔离戒毒补助专项 3,142 14,200 11,058 3,142
国防动员专项 6,290 7,722 2,357 5,365 925
义务教育均衡发展专项 139,913 1,800 1,800 138,113
非义务基础教育发展专项 213,035 182,070 182,070 30,965
职业教育发展专项 57,396 129,075 85,315 43,760 13,636
学生资助专项 59,553 59,553
高等教育发展专项 52,942 313,800 267,900 45,900 7,042
民办教育发展专项 7,580 7,580
师资队伍建设专项 37,745 19,440 19,440 37,745
教育发展改革专项 589 589
科普行动计划专项 2,076 2,076
科技创新体系能力建设专项 12,319 3,150 3,150 12,319
科技研发专项 1,717 1,717
企业创新引导专项 73,895 73,895
重大科技专项 14,050 14,050
国家自主创新示范区建设专项 44,000 44,000
公共文化服务体系建设专项 34,139 43,049 21,910 21,139 13,000
新闻出版广电发展专项 4,706 4,388 342 4,046 660
文物保护专项 38,940 26,190 145 26,045 12,895
非物质文化遗产保护专项 4,005 3,102 852 2,250 1,755
公共体育服务专项 1,400 1,400 1,400
就业专项 191,289 208,247 16,958 191,289
残疾人事业发展补助专项 3,900 3,900
退役安置补助专项 115,885 206,274 90,389 115,885
综合救助专项 5,200 5,200
优抚补助专项 14,643 14,440 351 14,089 554
公共卫生服务补助专项 49,393 77,753 53,113 24,640 24,753
计划生育服务补助专项 1,783 1,783
医疗服务能力提升专项 30,750 30,750
单位:万元
小计 省级留用 补助市县
省本级安排转移支付
2019年省对市县税收返还和转移支付预算表
项 目 补助市县合计中央对我省税收返还和转移支付
节能减排补助专项 256,701 256,701 256,701
城市管网专项 20,000 20,000 20,000
农村综合改革专项 3,000 3,000
农业生产发展专项 1,438,155 1,382,826 2,910 1,379,916 58,239
农业保险保费补贴专项 124,406 124,406 124,406
农业资源及生态保护补助专项 16,654 16,003 792 15,211 1,443
动物防疫等补助专项 69,267 50,687 50,687 18,580
林业改革发展专项 112,996 62,070 62,070 112,996
水利发展专项 317,005 137,846 700 137,146 179,859
农业生产救灾专项 3,386 3,386
水利移民扶持专项 50,447 49,447 49,447 1,000
财政扶贫专项 223,823 223,823
交通发展专项 1,436,110 823,925 25,480 798,445 637,665
先进制造业发展专项 102,572 102,572
高成长服务业专项引导资金 26,500 26,500
招商引资专项 7,000 7,000
商务促进专项 29,312 19,662 19,662 9,650
普惠金融发展专项 71,870 71,870 71,870
金融业发展奖补专项 4,083 4,083
重点生态保护修复治理专项 50,000 100,000 100,000 50,000
自然资源事业发展专项 250 250
粮油物资储备专项 827 144,558 144,558 827
灾害防治及应急管理专项 600 600
基本建设资金 20,794 21,511 717 20,794
其他专项 40,763 40,763
备注:中央补助均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金我省统筹通过财力性转移支付安排下达。
单位:万元
项 目 合计 税收返还 一般性转移支付 专项转移支付
合计 29,314,138 3,034,577 21,020,530 5,259,031
郑州市 2,372,496 1,019,274 791,484 561,738
其中:中牟县 125,912 21,911 84,484 19,517
开封市 1,163,064 137,132 847,371 178,561
洛阳市 1,715,039 251,173 1,114,205 349,662
其中:宜阳县 164,210 4,220 129,240 30,750
平顶山市 1,121,033 66,604 856,674 197,755
其中:郏县 140,124 9,062 112,991 18,071
安阳市 1,077,815 159,323 731,022 187,470
鹤壁市 408,240 37,904 296,412 73,924
新乡市 1,308,085 126,226 925,908 255,951
其中:封丘县 214,925 4,229 180,677 30,019
焦作市 857,644 114,939 568,108 174,597
其中:温县 98,256 7,461 76,388 14,407
濮阳市 1,295,403 58,862 1,049,474 187,066
其中:范县 180,022 7,699 144,962 27,361
许昌市 1,043,156 101,242 766,122 175,792
其中:鄢陵县 163,052 13,802 124,030 25,219
漯河市 720,747 38,449 567,377 114,922
三门峡市 707,239 58,441 452,248 196,550
其中:卢氏县 162,521 8,169 116,787 37,566
南阳市 2,906,842 172,774 2,220,928 513,139
其中:唐河县 314,061 11,853 248,002 54,206
商丘市 2,274,942 150,515 1,789,914 334,513
其中:夏邑县 316,235 10,380 266,675 39,180
信阳市 2,225,176 136,626 1,716,162 372,389
其中:潢川县 241,402 8,611 191,519 41,273
周口市 2,838,168 127,210 2,306,926 404,032
其中:郸城县 338,193 10,265 283,229 44,699
项城市 280,275 15,207 233,333 31,735
驻马店市 2,277,053 124,354 1,742,450 410,249
其中:正阳县 228,183 5,674 180,858 41,651
济源市 140,259 8,267 88,508 43,483
2019年省对市县税收返还和转移支付预算分市县汇总表
单位:万元
项 目 合计 税收返还 一般性转移支付 专项转移支付
2019年省对市县税收返还和转移支付预算分市县汇总表
巩义市 127,298 10,798 93,553 22,947
兰考县 227,827 15,395 158,503 53,929
汝州市 199,745 25,592 134,151 40,002
滑县 357,746 15,191 280,913 61,642
长垣县 187,199 13,335 139,938 33,927
邓州市 441,019 23,216 331,726 86,077
永城市 284,577 -2,003 215,034 71,546
固始县 440,923 16,001 359,478 65,444
鹿邑县 299,008 20,634 231,968 46,406
新蔡县 296,397 7,103 243,974 45,320
备注:2019年省对市县税收返还和转移支付预算合计3287.6亿元,其中:已落实到具体市县资金2931.4亿元,未落实到具体市县资金356.2亿元。未落实到具体市县的主要原因是部分作为分配依据的数据暂未出台,以及部分项目需根据国家最新政策进行调整完善。
单位:万元
项 目 2019年预算数
一、一般公共服务支出 9,614
省本级支出 9,614
其中:省直信息化项目 3,562
省投资咨询评估费 2,000
对市县转移支付
二、公共安全支出 2,000
省本级支出
对市县转移支付 2,000
其中:基层公安备勤设施建设项目 2,000
三、教育支出 22,156
省本级支出 15,600
其中:中西部高校基础能力建设工程省级投资 6,000
省老干部大学 7,000
对市县转移支付 6,556
其中:省委组织部“三学院三基地”和党性教育建设项目 3,000
贫困地区中央预算内投资教育项目省级投资 3,556
四、科学技术支出 18,000
省本级支出 18,000
其中:省科技馆新馆 10,000
国家技术转移郑州中心项目 3,000
自主创新能力建设项目 5,000
对市县转移支付
五、文化旅游体育与传媒支出 5,616
省本级支出 5,616
其中:省职工文体活动中心 1,000
省豫剧一团(香玉剧院)剧场建设项目 2,155
省豫剧三团(朝阳沟剧院)剧场建设项目 1,935
省档案馆新馆 526
2019年省级基本建设支出预算表
单位:万元
项 目 2019年预算数
2019年省级基本建设支出预算表
对市县转移支付
六、卫生健康支出 4,189
省本级支出 4,000
对市县转移支付 189
其中:贫困地区中央预算内投资卫生项目省级投资 189
七、农林水支出 48,301
省本级支出 9,300
其中:前坪水库 8,000
中部人工影响天气工程 1,300
对市县转移支付 39,001
其中:“四水同治”十大水利工程 18,600
淮河、海河流域滞洪区建设工程 5,483
史灌河治理 4,000
坡耕地水土流失综合治理 918
以工代赈工程 10,000
八、其他支出 18,124
省本级支出 18,124
其中:援疆建设资金 5,000
对市县转移支付
省级基本建设支出合计 128,000
省本级支出 80,254
对市县转移支付 47,746
单位:万元
合计 省本级 市县 合计 省本级 市县
2017年末政府一般债务余额实际数 36,486,799 6,116,418 30,370,381
2018年末政府一般债务余额限额 53,527,000 9,725,812 43,801,188
2018年政府一般债券发行额 6,518,567 1,762,270 4,756,297
2018年政府一般债券还本额 2,458,548 510,610 1,947,938
2018年末政府一般债务余额预计执行数 40,622,005 7,315,365 33,306,640
2019年提前下达政府一般债务新增限额 2,830,000 1,160,000 1,670,000
3.2019年省本级预算安排政府一般债券付息支出251356万元。
2.2018年全省汇总一般债务付息支出1241218万元,其中:省本级205078.4万元、市县1036139.6万元。
2018年和2019年政府一般债务限额余额情况表
预算数 执行数
项 目
备注:1.债务余额含政府负有偿还责任的外债余额。
单位:万元
地 区 2018年限额2018年末余额预计执行数
省本级 9,725,812 7,315,365
郑州市 16,083,524 11,406,303
其中:中牟县 1,205,761 920,551
开封市 1,531,260 1,267,841
洛阳市 3,845,101 2,385,421
其中:宜阳县 168,734 132,594
平顶山市 1,224,737 1,032,508
其中:郏县 50,486 50,405
安阳市 1,260,151 1,137,959
鹤壁市 732,719 619,801
新乡市 1,738,315 1,425,877
其中:封丘县 107,388 87,515
焦作市 1,310,978 1,050,682
其中:温县 68,180 53,785
濮阳市 1,481,644 1,237,240
其中:范县 100,975 76,188
许昌市 1,660,457 1,300,832
其中:鄢陵县 219,271 174,094
漯河市 619,830 470,821
三门峡市 1,121,387 907,440
其中:卢氏县 72,429 62,701
南阳市 2,265,500 1,862,646
其中:唐河县 65,263 57,773
商丘市 1,397,119 1,146,940
其中:夏邑县 82,437 70,025
信阳市 1,443,741 953,972
其中:潢川县 74,438 69,920
周口市 1,646,046 1,287,957
其中:郸城县 153,669 118,751
项城市 230,885 195,631
驻马店市 1,178,723 989,833
其中:正阳县 87,638 56,927
济源市 761,946 624,735
巩义市 413,311 389,757
兰考县 252,005 179,365
汝州市 140,562 104,018
滑县 440,847 372,142
长垣县 158,664 139,118
邓州市 119,370 107,882
永城市 252,153 244,723
固始县 206,652 205,760
鹿邑县 311,343 297,841
新蔡县 203,103 157,225
合 计 53,527,000 40,622,005
2018年政府一般债务分地区限额余额情况表
单位:万元
项 目 收入预算数 项 目 支出预算数
省本级政府性基金收入 2,128,683 省本级政府性基金支出 3,225,040
上级补助收入 242,664 其中:当年收入安排支出 2,128,683
下级上解收入 新增政府专项债券安排支出 715,000
上年超收结转 416,277 上年超收结转安排支出 381,357
专项债务收入 3,690,000 中央专项转移支付用于省本级支出(含待分配) 44,805
调入资金 补助市县支出 197,859
上解上级支出
专项债务转贷支出 2,975,000
专项债务还本支出 34,920
调出资金
收入总计 6,477,624 支出总计 6,477,624
2019年省级政府性基金收支预算总表
单位:万元
项 目 2018年执行数 2019年预算数预算数为上年执行数%
小型水库移民扶助基金收入 8,625 3,000 34.8
国有土地使用权出让收入 834,080 400,000 48.0
大中型水库库区基金收入 394 200 50.8
车辆通行费 1,424,454 1,360,000 95.5
彩票公益金收入 316,792 285,340 90.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 78,134 72,143 92.3
国家电影事业发展专项资金 6,783 8,000 117.9
其他政府性基金收入 100
合 计 2,669,362 2,128,683 79.7
2019年省本级政府性基金收入预算表
单位:万元
项 目 合 计当年收入安排支出
新增政府专项债券安排
支出
上年超收结转安排支出
一、文化旅游体育与传媒支出 8,283 8,000 283
国家电影事业发展专项资金安排的支出 8,283 8,000 283
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 8,283 8,000 283
二、社会保障和就业支出 3,625 3,000 625
小型水库移民扶助基金安排的支出 3,625 3,000 625
基础设施建设和经济发展 3,000 3,000
其他小型水库移民扶助基金安排的支出 625 625
三、城乡社区支出 559,244 343,940 215,304
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
559,244 343,940 215,304
城市建设支出 80,000 80,000
农村基础设施建设支出 6,000 6,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 473,244 257,940 215,304
四、农林水支出 200 200
大中型水库库区基金安排的支出 200 200
基础设施建设和经济发展 200 200
五、交通运输支出 1,974,454 1,360,000 500,000 114,454
车辆通行费安排的支出 1,474,454 1,360,000 114,454
公路还贷 605,924 605,924
其他车辆通行费安排的支出 868,530 754,076 114,454
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 500,000 500,000
六、其他支出 679,234 413,543 215,000 50,691
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 271,060 56,060 215,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
80,000 80,000
其他政府性基金债务收入安排的支出 191,060 56,060 135,000
彩票公益金安排的支出 328,432 285,340 43,092
用于社会福利的彩票公益金支出 93,328 93,328
用于体育事业的彩票公益金支出 149,400 149,400
用于残疾人事业的彩票公益金支出 5,863 5,863
用于文化事业的彩票公益金支出 4,967 4,967
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 74,874 31,782 43,092
彩票发行销售机构业务费安排的支出 79,742 72,143 7,599
福利彩票发行机构的业务费支出 14,361 14,361
福利彩票销售机构的业务费支出 24,960 24,960
体育彩票销售机构的业务费支出 32,822 32,822
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 7,599 7,599
合 计 3,225,040 2,128,683 715,000 381,357
2019年省本级政府性基金支出预算表
单位:万元
项 目 合 计当年收入安排支出
新增政府专项债券安排支出
上年超收结转安排支出
中央补助收入安排
支出
一、文化旅游体育与传媒支出 8,283 8,000 283
二、社会保障和就业支出 7,243 3,000 625 3,618
三、城乡社区支出 559,244 343,940 215,304
四、农林水支出 200 200
五、交通运输支出 2,009,742 1,360,000 500,000 114,454 35,288
六、其他支出 685,133 413,543 215,000 50,691 5,899
合 计 3,269,845 2,128,683 715,000 381,357 44,805
2019年省本级政府性基金支出预算总表
单位:万元
小计 省级留用 补助市县
合 计 672,472 242,664 44,805 197,859 474,614
教育发展改革专项 500 500
新闻出版广电发展专项 7,702 2,902 2,902 4,800
公共体育服务专项 3,589 4,081 492 3,589
残疾人事业发展补助专项 9,864 10,258 394 9,864 0
彩票公益金专项 199,244 199,244
综合救助专项 6,566 6,566
医疗服务能力提升专项 7,284 7,284 7,284
公共卫生服务补助专项 800 800
城镇保障性安居工程专项 40,000 40,000
农村危房改造补助专项 23,400 23,400
科学发展载体建设专项 80,000 80,000
水利移民扶持专项 132,909 133,327 3,618 129,709 3,200
财政扶贫专项 18,000 12,000 12,000 6,000
交通发展专项 93,676 2,620 2,620 91,056
民航发展专项 1,574 36,862 35,288 1,574
高成长服务业专项引导资金 26,708 23,708 23,708 3,000
其他专项 20,657 9,622 5,013 4,609 16,048
省本级安排转移支付
2019年省对市县政府性基金转移支付预算表
项 目 补助市县合计中央对我省转移支付
单位:万元
合计 省本级 市县 合计 省本级 市县
2017年末政府专项债务余额实际数 18,997,931 934,600 18,063,331
2018年末政府专项债务余额限额 29,318,000 1,936,600 27,381,400
2018年政府专项债券发行额 6,740,106 520,000 6,220,106
2018年政府专项债券还本额 740,738 740,738
2018年末政府专项债务余额预计执行数 24,790,729 1,454,600 23,336,129
2019年提前下达政府专项债务新增限额 3,690,000 715,000 2,975,000
备注:1.2018年全省专项债务付息支出646352.3万元,其中:省本级35678.5万元、市县610673.8万元。
2018年和2019年政府专项债务限额余额情况表
预算数 执行数
项 目
2.2019年省本级预算安排政府专项债券还本支出34920万元,付息支出58194万元。
单位:万元
地 区 2018年限额2018年末余额预计执行数
省本级 1,936,600 1,454,600
郑州市 7,041,482 5,899,905
其中:中牟县 347,926 263,937
开封市 1,319,497 1,144,552
洛阳市 1,963,749 1,630,351
其中:宜阳县 78,282 57,092
平顶山市 1,132,204 868,084
其中:郏县 72,181 34,256
安阳市 1,108,292 978,125
鹤壁市 912,787 706,878
新乡市 1,260,434 1,062,725
其中:封丘县 154,459 145,148
焦作市 599,161 572,703
其中:温县 33,912 33,912
濮阳市 1,078,881 985,814
其中:范县 66,725 66,725
许昌市 1,453,291 1,265,430
其中:鄢陵县 31,284 31,284
漯河市 616,674 592,523
三门峡市 436,680 419,608
其中:卢氏县 75,400 74,199
南阳市 1,786,348 1,543,691
其中:唐河县 168,477 142,482
商丘市 992,471 902,096
其中:夏邑县 57,025 43,525
信阳市 1,316,071 956,077
其中:潢川县 54,148 23,228
周口市 1,296,138 1,054,369
其中:郸城县 86,100 86,060
项城市 73,119 64,955
驻马店市 1,110,271 884,608
其中:正阳县 120,506 120,166
济源市 132,800 132,797
巩义市 145,800 145,800
兰考县 158,844 159,554
汝州市 137,681 127,743
滑县 113,600 91,141
长垣县 217,614 210,985
邓州市 200,377 196,091
永城市 301,156 257,324
固始县 256,414 256,414
鹿邑县 141,700 138,960
新蔡县 150,983 151,783
合 计 29,318,000 24,790,729
2018年政府专项债务分地区限额余额情况表
单位:万元
项 目收入预算数
项 目支出预算数
利润收入 75,600 解决历史遗留问题及改革成本支出 62,455
石油石化企业利润收入 900 “三供一业”移交补助支出
钢铁企业利润收入 360 国有企业办职教幼教补助支出 1,300
运输企业利润收入 900 国有企业办公共服务机构移交补助支出
投资服务企业利润收入 63,000 国有企业退休人员社会化管理补助支出
贸易企业利润收入 2,340 国有企业改革成本支出 61,155
建筑施工企业利润收入 270 国有企业资本金注入 12,734
房地产企业利润收入 90 国有经济结构调整支出 5,734
对外合作企业利润收入 4,500 公益性设施投资支出 2,000
煤炭企业利润收入 900 前瞻性战略性产业发展支出 1,500
农林牧渔企业利润收入 90 生态环境保护支出 1,000
地质勘查企业利润收入 1,440 支持科技进步支出 500
教育文化广播企业利润收入 540 保障国家经济安全支出 1,000
科学研究企业利润收入 180 对外投资合作支出 1,000
机关社团所属企业利润收入 90 其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算企业利润收入 其他国有资本经营预算支出
股利、股息收入 14,400
国有控股公司股利、股息收入 10,800
国有参股公司股利、股息收入 3,600
产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
本年收入合计 90,000 本年支出合计 75,189
中央专项转移支付收入 调出资金 20,000
上年结转收入 5,189 上解上级支出
下级上解收入
收入总计 95,189 支出总计 95,189
2019年省级国有资本经营收支预算总表
单位:万元
项 目 中央对我省转移支付 省对市县转移支付
0 0
备注:2019年中央对我省、我省对市县没有安排转移支付。
2019年省对市县国有资本经营预算转移支付预算表
单位:万元
项 目 收入预算数 项 目 支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入 14,666,512 企业职工基本养老保险基金支出 14,137,204
企业职工基本养老保险费收入 9,036,050 基本养老金支出 11,835,551
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 3,094,216 医疗补助金支出
企业职工基本养老保险基金利息收入 149,544 丧葬抚恤补助支出 430,660
企业职工基本养老保险基金其他收入 92,069 企业职工基本养老保险基金其他支出 3,232
企业职工基本养老保险转移收入 339,688 企业职工基本养老保险转移支出 183,761
企业职工基本养老保险中央调剂金补助收入 1,834,000 企业职工基本养老保险上解中央调剂金补助支出 1,684,000
企业职工基本养老保险基金委托投资收益 120,945
机关事业单位基本养老保险基金收入 396,581 机关事业单位基本养老保险基金支出 396,581
机关事业单位基本养老保险费收入 265,959 基本养老金支出 396,581
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 130,011 机关事业单位基本养老保险基金其他支出
机关事业单位基本养老保险基金利息收入 584 机关事业单位养老保险基金其他支出
机关事业单位养老保险基金其他收入 16 机关事业单位养老保险基金转移支出
机关事业单位养老保险基金转移收入 11
职工基本医疗保险基金收入 404,373 职工基本医疗保险基金支出 317,749
职工基本医疗保险费收入 392,964 职工基本医疗保险统筹基金支出 191,302
职工基本医疗保险基金财政补贴收入 职工基本医疗保险个人账户基金支出 124,792
职工基本医疗保险基金利息收入 10,646 职工基本医疗保险基金其他支出
职工基本医疗保险基金转移收入 763 职工基本医疗保险基金转移支出 1,655
工伤保险基金收入 74,219 工伤保险基金支出 98,392
工伤保险费收入 69,065 工伤保险待遇支出 98,392
工伤保险基金财政补贴收入 劳动能力鉴定支出
工伤保险基金利息收入 1,039 工伤预防费用支出
工伤保险基金其他收入 519 工伤保险基金其他支出
工伤保险基金下级上解收入 3,596 工伤保险基金下补助下级支出
失业保险基金收入 35,455 失业保险基金支出 18,809
失业保险费收入 11,900 失业保险金支出 600
失业保险基金财政补贴收入 医疗保险费支出 127
失业保险基金利息收入 6,899 丧葬抚恤补助支出
失业保险基金下级上解收入 16,656 稳定岗位补贴支出 6,000
技能提升补贴支出 805
其他费用支出 2
补助下级支出 11,275
生育保险基金收入 42,113 生育保险基金支出 42,113
生育保险费收入 32,180 生育医疗费用支出 10,270
生育保险基金财政补贴收入 9,821 生育津贴支出 31,843
生育保险基金利息收入 112 生育保险基金其他支出
生育保险基金其他收入
本年收入合计 15,619,253 本年支出合计 15,010,848
上年结余收入 12,321,599 年终结余 12,930,004
收入总计 27,940,852 支出总计 27,940,852
2019年省级社会保险基金收支预算总表
单位:万元
项 目 本年收支结余 年末滚存结余
企业职工基本养老保险基金 529,308 11,696,841
机关事业单位基本养老保险基金 0 0
职工基本医疗保险基金 86,624 867,542
工伤保险基金 -24,173 148,554
失业保险基金 16,646 217,067
生育保险基金 0 0
合 计 608,405 12,930,004
2019年省级社会保险基金结余预算表