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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 沿河土家族自治县人民检察院 编制 2019 年 5 月

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息

沿河土家族自治县人民检察院 编制

2019 年 5 月

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目 录第一部分 沿河土家族自治县人民检察院概况.................................................................................................................................................................................... - 1 -

一、部门主要职能.................................................................................................................................................................................................................................... - 1 -

二、部门机构设置.................................................................................................................................................................................................................................... - 2 -

(一)预算单位构成............................................................................................................................................................................................................................ - 2 -

(二)内设机构设置............................................................................................................................................................................................................................ - 2 -

三、部门人员构成.................................................................................................................................................................................................................................... - 3 -

第二部分 沿河土家族自治县人民检察院 2019 年预算公开报表...................................................................................................................................................... - 4 -

沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门收支预算总表.............................................................................................................................................................. - 4 -

沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门收入总表...................................................................................................................................................................... - 6 -

沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门支出总表...................................................................................................................................................................... - 7 -

沿河土家族自治县人民检察院 2019 年财政拨款收支总表.............................................................................................................................................................. - 8 -

沿河土家族自治县人民检察院 2019 年一般公共预算支出表.......................................................................................................................................................... - 9 -

沿河土家族自治县人民检察院 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表................................................................................................................ - 12 -

沿河土家族自治县人民检察院 2019 年政府性基金预算支出表.................................................................................................................................................... - 13 -

第三部分 沿河土家族自治县人民检察院 2019 年预算安排说明.................................................................................................................................................... - 14 -

一、收支总体情况说明.......................................................................................................................................................................................................................... - 14 -

二、收入总体情况说明.......................................................................................................................................................................................................................... - 14 -

三、支出总体情况说明.......................................................................................................................................................................................................................... - 16 -

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四、财政拨款收支总体情况说明.......................................................................................................................................................................................................... - 16 -

五、一般公共预算支出情况说明.......................................................................................................................................................................................................... - 17 -

六、一般公共预算基本支出情况说明.................................................................................................................................................................................................. - 18 -

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明........................................................................................................................................................................ - 19 -

八 、政府性基金预算支出情况说明.................................................................................................................................................................................................... - 20 -

第四部分 其他重要事项说明.............................................................................................................................................................................................................. - 21 -

一、部门运行经费安排情况.................................................................................................................................................................................................................. - 21 -

二、政府采购情况。.............................................................................................................................................................................................................................. - 21 -

三、国有资产占有使用情况.................................................................................................................................................................................................................. - 21 -

四、预算绩效管理情况.......................................................................................................................................................................................................................... - 22 -

五、部分专有名词解释.......................................................................................................................................................................................................................... - 22 -

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 沿河土家族自治县人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关,由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察机关

通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体

职权包括以下几个方面:

(1). 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行

使检察权。

(2). 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

(3). 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起

诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

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(4). 对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否

合法实行监督。

(5). 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(6). 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违

反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(7). 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定

的,依法提出抗诉。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门预算单位具体为行政单位 1 个:沿河土家族自治县人民检

察院。

(二)内设机构设置

沿河土家族自治县人民检察院内设机构 8 个,分别为:公诉部、侦监部、民行部、案管办、技术部、

政工部、办公室。

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三、部门人员构成

沿河土家族自治县人民检察院核定编制数为 41 人,其中:行政编制 36 人、机关工勤编制 5 人。实有

人数总计 43 人,在职人员为 43 人;离退休人员为 15 人,其中:离休人员 0 人,退休人员 15 人。

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第二部分 沿河土家族自治县人民检察院 2019 年预算公开报表

沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元

2019 年收入 2019 年支出备注

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算收入 1005.25 一、一般公共服务支出

1.原一般公共预算拨款收入 1005.25 三、国防支出

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 四、公共安全支出 823.15

二、政府性基金预算拨款收入 五、教育支出

三、财政专户管理非税收入 六、科学技术支出

四、事业收入 七、文化体育与传媒支出

五、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 104.3

六、其他收入 九、卫生健康支出 23.8

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出 54.04

二十、粮油物资储备支出

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元

2019 年收入 2019 年支出备注

项目 预算数 项目 预算数

二十二、其他支出

本年收入合计 1005.25 本年支出合计 1005.25

上年结转 结转下年

收 入 总 计 1005.25 支 出 总 计 1005.25

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门收入总表

单位:万元

科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共

预算收入

政府性基

金预算拨

财政专户

管理非税

事业收入 事业经营

收入

其他收入 备注

类 款 项

204 公共安全支出 823.15 823.15

204 04 检察 823.15 23.15

204 04 01 行政运行 823.15 823.1

208 社会保障和就业支出 104.3 104.3

208 05 行政事业单位离退休 104.3 104.3

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费

支出

104.3 104.3

210 卫生健康支出 23.8 23.8

210 11 行政事业单位医疗 23.8 23.8

210 11 01 行政单位医疗 23.8 23.8

221 住房保障支出 54.04 54.04

221 02 住房改革支出 54.04 54.04

221 02 01 住房公积金 54.04 54.04

合计

计计

1005.25 1005.25

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年部门支出总表

单位:万元

科目编码科目名称 合计 基本支出 项目支出

事业单位经

营支出其他支出 备注

类 款 项

204 公共安全支出 823.15 823.15

204 04 检察 823.15 23.15

204 04 01 行政运行 823.15 823.1

208 社会保障和就业支出 104.3 104.3

208 05 行政事业单位离退休 104.3 104.3

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.3 104.3

210 卫生健康支出 23.8 23.8

210 11 行政事业单位医疗 23.8 23.8

210 11 01 行政单位医疗 23.8 23.8

221 住房保障支出 54.04 54.04

221 02 住房改革支出 54.04 54.04

221 02 01 住房公积金 54.04 54.04

合计 1005.25 1005.25

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年财政拨款收支总表单位:万元

收入 支出

备注项目 预算数 项目 合计

一般公共预

政府性基金

预算

财政专户管

理非税

一、本年收入 1005.25 一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款 1005.25 三、国防支出

1.原一般公共预算拨款 1005.25 四、公共安全支出 823.15 823.15

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 五、教育支出

(二)政府性基金预算拨款 六、科学技术支出

(三)财政专户管理非税 七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 104.3 104.3

九、卫生健康支出 23.8 23.8

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出 54.04 54.04

二十、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二、上年结转 二、结转下年

收入总计 1005.25 支出总计 1005.25 1005.25

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:万元

科目编码科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注

类 款 项

合计 1005.25 1005.25

204 公共安全支出 823.15 823.15

204 04 检察 823.15 23.15

204 04 01 行政运行 823.15 823.1

208 社会保障和就业支出 104.3 104.3

208 05 行政事业单位离退休 104.3 104.3

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.3 104.3

210 卫生健康支出 23.8 23.8

210 11 行政事业单位医疗 23.8 23.8

210 11 01 行政单位医疗 23.8 23.8

221 住房保障支出 54.04 54.04

221 02 住房改革支出 54.04 54.04

221 02 01 住房公积金 54.04 54.04

计1005.25 1005.25

注:此表反映部门 2019 年度一般公共预算拨款支出情况

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目

科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称金额 其中:非税安排的支出

类 款 类 款

501 机关工资福利支出 777.44 301 工资福利支出 777.44

01 工资奖金津补贴 777.44 01 基本工资 209.34

502

02 社会保障缴费 95.5

302

02 津贴补贴 257.31

03 奖金 16.97

08 机关事业单位基本养老保险缴费 70.5

10 职工基本医疗保险缴费 23.81

03 住房公积金 54

12 其他社会保障缴费 1.19

13 住房公积金 54.04

99 其他工资福利支出 144.27

商品和服务支出 179.94

99 其他工资福利支出 144.27 01 办公费 15.4

机关商品和服务支出 179.94 02 印刷费

01 办公经费 110.9 04 手续费

503

02 会议费 310

05 水费 2

06 电费 14

07 邮电费 5.34

09 物业管理费

11 差旅费 16

14 租赁费 1.5

28 工会经费 9.5

29 福利费 10

39 其他交通费用 37.2

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15 会议费

16 培训费 8.5

24 被装购置费

03 培训费 8.5 25 专用燃料费

04 专用材料购置费 03 咨询费

05 委托业务费26 劳务费 17

27 委托业务费

06 公务接待费 6

17 公务接待费 6

31 公务用车运行维护费 15

13 维修(护)费

08 公务用车运行维护费 15 99 其他商品和服务支出 22.5

09 维修(护)费 资本性支出 10

99 其他商品和服务支出 22.5 02 办公设备购置 10

机关资本性支出(一) 10 07 信息网络及软件购置更新

06 设备购置 10 对个人和家庭的补助 37.87

509 对个人和家庭的补助 37.87 303 04 抚恤金 4.03

01 社会福利和救助 4.03 05 生活补助

02 助学金 06 救济费

05 离退休费 33.84 07 医疗费补助

99 其他对个人和家庭补助

08 助学金

01 离休费

02 退休费 33.84

03 退职(役)费

99 其他对个人和家庭的补助支出

合计 1005.25 1005.25

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:

万元

项目 2018 年初预算数 2019 年初预算数2019 年与上年预算数相

比增减变化比率

2019 年与上年预算

数相比增减变化原

2019 年“三公”经

费支出占公共财政

预算支出的比重

备注

合计 22.5 21 -6.67 预算定额基数变化 2.08

一、 因公出国(境)费 0 0 本年没有预算安排

二、公务接待费 6.5 6 -7.69 预算定额基数变化 0.6

三、公务车购置及运行维护费 16 15 -6.25 预算定额基数变化 1.79

1.公务车运行维护费 16 15 -6.25 预算定额基数变化 1.79

2.公务车购置费 0 0 本年没有预算安排

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行

公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

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沿河土家族自治县人民检察院 2019 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码科目名称

政府性基金预算支出 备注

类 款 项 合计 基本支出 项目支出

0 0 0

合计 0 0 0

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第三部分 沿河土家族自治县人民检察院 2019 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 1005.25 万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入 1005.25 万元,为原一般公

共预算拨款收入。

2.支出预算总额 1005.25 万元,按支出功能分为:一般公共服务支出 823.15 万元;社会保障和就业

支出 104.3 万元;卫生健康支出 23.8 万元;住房保障支出 54.04 万元。

3. 沿河土家族自治县人民检察院 2019 年收支总预算 1005.25 万元,比 2018 年收支总预算增加

69.05 万元,主要原因是:综合定额预算标准调整变化;以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人

变化。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 1005.25 万元,比上年增加 69.05 万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;

二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化。原一般公共预算拨款收入 1005.25 万元,占总

收入的 100%。按支出功能分为:一般公共服务支出 823.15 万元,占总收入的 81.89%;社会保障和就业

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支出 104.3 万元,占总收入的 10.38%;卫生健康支出 23.8 万元,占总收入的 2.37%;住房保障支出 54.04

万元,占总收入的 5.37%。具体如下:

1.一般公共服务支出(类)823.15 万元。其中:公共安全支出(款)检察(项)行政运行 823.15 万元,

占总收入的 81.89%。一般公共服务支出比上年增加 28.09 万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;

二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化。

2.社会保障和就业支出(类)104.3 万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老

保险缴费支出(项)104.3 万元,占总收入的 10.38%。社会保障和就业支出比上年增加 33.69 万元,原因

是人数增加、缴费基数提高。

3. 卫生健康支出(类)23.8 万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.8 万元,

占总收入的 2.38%。卫生健康支出比上年增加 3.24 万元,原因是人数增加、缴费基数提高。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54 万元,占总收入的 5.37%。比上年

增加 4.2 万元,原因是人数增加、缴费基数提高。

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三、支出总体情况说明

支出预算总额 1005.25 万元,比上年增加 69.5 万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;二

是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化。其中:基本支出 1005.25 万元,占总支出的 100%,

比上年增加 69.5 万元,原因是公用经费综合定额标准因人数增加而增加。按支出功能分为:一般公共服

务支出(类)823.15 万元,占总支出的 81.89%。一般公共服务支出比上年增加 28.09 万元,主要原因一是

综合定额预算标准调整变化;二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化。社会保障和就业

支出(类)104.3 万元,占总支出的 10.38%,比上年增加 33.69 万元,原因是人数增加、缴费基数提高;卫

生健康支出(类)23.8 万元, 比上年增加 3.24 万元,原因是人数增加、缴费基数提高;住房保障支出

(类)54.04 万元,占总支出的 5.37%,比上年增加 4.2 万元,原因是人数增加、缴费基数提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额 1005.25 万元,比上年增加 69.5 万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;

二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化。其中:一般公共预算拨款 1005.25 万元,为原

一般公共预算拨款。

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2.支出预算总额 1005.25 万元,比上年增加 69.5 万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;

二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化。其中:一般公共服务支出 823.15 万元;社会保

障和就业支出 104.3 万元;卫生健康支出 23.8 万元;住房保障支出 54.04 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为 1005.25 万元,比上年增加 69.5 万元。具体安排在以下方面:

1.行政运行支出 823.15 万元,主要用于财政统发工资在职人员工资福利支出和办公经费等商品和服

务支出。该支出比上年增加 28.09 万元,原因是人数增加,定额基数标准提高。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.3 万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老

保险费。该支出比上年增加 33.69 万元,原因是人数增加,缴费基数提高。

3.行政单位医疗支出 23.8 万元, 主要用于财政统发工资在职人员医疗保险补贴。该支出比上年增加

3.24 万元,原因是人数增加,缴费基数提高。

4.住房公积金支出 54 万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加 4.2 万

元,原因是人数增加,缴费基数提高。

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六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 1005.25 万元,按支出经济分类,包括工资福利支出 777.44 万元,占基本支

出的 77.34%;商品和服务支出 179.9 万元,占基本支出的 17.9%;对个人和家庭的补助支出 37.87 万元,

占基本支出的 3.77%。按支出用途分类:包括人员经费支出 852.51 万元,占基本支出的 84.81%;公用经

费支出 142.74 万元,占基本支出的 14.2%;机关资本性支出 10 万元,占基本支出的 1%。具体如下:

1.人员经费支出 852.51 万元,比上年增加 27.5 万元,主要原因是人员增加,工资调标人员经费增加。

该支出具体包括工资福利支出 777.44 万元、商品和服务支出 37.2 万元、对个人和家庭的补助 37.87 万元。

工资福利支出 36 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,

具体包括:基本工资 22.8 万元、奖金 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.86 万元,医疗卫生与

计划生育保险 0.32 万元,绩效工资 2.02 万元;商品和服务支出中其他交通费用 37.2 万元,用于在职职

工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出 37.87 万元用于离退休人员费用和社会福利救助,具体包括:

生活补助 4.03 万元、退休费 33.84 万元。

2.公用经费支出 142.74 万元,比上年增加 32 万元,主要原因是人员增加,公用经费定额标准增加。

该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费 15.4 万元、水费 2 万元、电费 14 万元、邮电费

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5.34 万元、差旅费 16 万元、租赁费 1.5 万元、福利费 10 万元、培训费 8.5 万元、劳务费 17 万元、公务

接待费 6 万元、工会经费 9.5 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 22.5 万元。

3.机关资本性支出 10 万元,比上年减少 1 万元,主要原因是今年办公设备更换减少。该支出主要用

于单位办公设备购置。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算 21 万元,其中:公务接待费 6 万元、公务车运行维护费 15 万元。按照相关要求,

公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因

公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2019 年“三公”经费预算 21 万元,与上年 22.5 万元相比减少 1.5 万元,下降率为 6.67%,其中:

公务用车运行维护费 15 万元,与上年 16 万元相比减少 1 万元,下降率为 6.25%,原因是秉持节约原则,

公车管理规范化,公务用车保有量为 6 辆;公务接待费 6 万元,与上年 6.5 万元相比减少 0.5 万元,下降

率为 7.69%,原因是秉持节约,压缩公务接待费,进一步规范公务接待管理。

3.2019 年一般公共预算安排“三公”经费预算 21 万元,比上年减少 1.5 万元,比上年下降 6.67%,

下降原因:秉持节约原则,公车管理规范化,压缩公务接待费,进一步规范公务接待管理。

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三公经费明细如下:

1.出国(境)费用 0 万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2.车辆购置费 0 万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费 15 万元,主要用于燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费 6 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少 0.5 万元,比上年下降 7.69%,

下降原因主要是秉持节约原则,压缩公务接待费,进一步规范公务接待管理。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

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第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2019 年部门运行经费预算为 142.74 万元,比上年增加 32 万元,比上年增加 28.9%,变动原因是:1.

人员增加;2 基数提高。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以

外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2019 年年初,单位国有资产合计 2084.8 万元,包括流动资产 122.18 万、固定资产 447.61 万元、

在建工程 1500.15 万元、无形资产 14.86 万元。

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四、预算绩效管理情况

2019 年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报

2019 年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标 6 个,涉及预算资金 1005.25 万元。单位没

有纳入预算重点绩效评价的项目。

五、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入

的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的

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住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项

资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指检察机关的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,

由单位为职工缴纳的住房公积金。