54
세출예산사업명세서 부서: 주민복지실 정책: 사회복지일반 단위: 주민생활지원서비스 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2016년도 본예산 일반회계 주민복지실 주민복지실 40,636,132 45,473,078 4,836,946 21,991,380 534,000 370,205 5,147,058 12,593,489 사회복지일반 950,832 737,866 212,966 136,652 534,000 75,590 204,590 주민생활지원서비스 65,700 72,700 7,000 주민생활지원서비스 42,700 70,000 27,300 201 일반운영비 5,000 25,000 20,000 01 사무관리비 5,000 5,000 0 ○복지안내서 제작 5,000 10,000*500202 여비 8,700 8,000 700 01 국내여비 8,700 8,000 700 ○희망복지지원서비스 업무추진 8,700 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 ○주민서비스 및 지역사회서비스 업무추진 2,000 307 민간이전 27,000 27,000 0 01 의료및구료비 27,000 27,000 0 ○재해가구 생계구호비 27,000 저소득 주민 국민건강보험료 지원 23,000 0 23,000 301 일반보상금 23,000 0 23,000 01 사회보장적수혜금 23,000 0 23,000 ○저소득 주민 국민건강보험료 지원 23,000 지역사회복지 685,328 490,566 194,762 534,000 66,750 84,578 지역사회서비스 667,500 476,642 190,858 534,000 66,750 66,750 201 일반운영비 703 671 32 563 70 70 01 사무관리비 703 671 32 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민복지실

정책: 사회복지일반

단위: 주민생활지원서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2016년도 본예산 일반회계 주민복지실

주민복지실 40,636,132 45,473,078 △4,836,946

국 21,991,380

지 534,000

기 370,205

도 5,147,058

군 12,593,489

사회복지일반 950,832 737,866 212,966

국 136,652

지 534,000

도 75,590

군 204,590

주민생활지원서비스 65,700 72,700 △7,000

주민생활지원서비스 42,700 70,000 △27,300

201 일반운영비 5,000 25,000 △20,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○복지안내서 제작 5,00010,000원*500부

202 여비 8,700 8,000 700

01 국내여비 8,700 8,000 700

○희망복지지원서비스 업무추진 8,700

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

○주민서비스 및 지역사회서비스 업무추진 2,000

307 민간이전 27,000 27,000 0

01 의료및구료비 27,000 27,000 0

○재해가구 생계구호비 27,000

저소득 주민 국민건강보험료 지원 23,000 0 23,000

301 일반보상금 23,000 0 23,000

01 사회보장적수혜금 23,000 0 23,000

○저소득 주민 국민건강보험료 지원 23,000

지역사회복지 685,328 490,566 194,762

지 534,000

도 66,750

군 84,578

지역사회서비스 667,500 476,642 190,858

지 534,000

도 66,750

군 66,750

201 일반운영비 703 671 32

지 563

도 70

군 70

01 사무관리비 703 671 32

- 1 -

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부서: 주민복지실

정책: 사회복지일반

단위: 지역사회복지 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○지역사회서비스투자사업 운영비 703

지 563

도 70

군 70

202 여비 400 400 0

지 320

도 40

군 40

01 국내여비 400 400 0

○지역사회서비스투자사업 추진 여비 400

지 320

도 40

군 40

307 민간이전 666,397 475,571 190,826

지 533,117

도 66,640

군 66,640

05 민간위탁금 666,397 475,571 190,826

○지역사회서비스투자사업 666,397

지 533,117

도 66,640

군 66,640

사회복무분야 공익근무요원관리 12,528 6,624 5,904

301 일반보상금 12,528 6,624 5,904

08 사회복무요원보상금 12,528 6,624 5,904

○사회복무요원 중식비 지원

12,5286,000원*8명*261일

지역사회복지계획 5,300 7,300 △2,000

201 일반운영비 4,300 4,300 0

01 사무관리비 4,300 4,300 0

○지역사회복지계획 자료 인쇄비

1,500

○회의참석수당 2,800

30,000원*50부

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○지역사회복지협의체 위원 교육 등 1,000

긴급복지 110,500 105,000 5,500

국 88,400

도 8,840

군 13,260

긴급복지지원 110,500 105,000 5,500

국 88,400

도 8,840

군 13,260

301 일반보상금 110,500 105,000 5,500

- 2 -

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부서: 주민복지실

정책: 사회복지일반

단위: 긴급복지 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 88,400

도 8,840

군 13,260

01 사회보장적수혜금 110,500 105,000 5,500

○긴급복지지원 110,500

국 88,400

도 8,840

군 13,260

사례관리사업운영 89,304 69,600 19,704

국 48,252

군 41,052

사례관리사업지원 58,704 57,000 1,704

국 29,352

군 29,352

101 인건비 58,704 57,000 1,704

국 29,352

군 29,352

04 기간제근로자등보수 58,704 57,000 1,704

○통합사례관리사 인건비 58,704

국 29,352

군 29,352

사례관리사업비 30,600 12,600 18,000

국 18,900

군 11,700

201 일반운영비 4,500 4,500 0

국 2,250

군 2,250

01 사무관리비 4,500 4,500 0

○사례관리사업 운영비 4,500

국 2,250

군 2,250

202 여비 500 500 0

국 250

군 250

01 국내여비 500 500 0

○통합사례관리사 업무추진 500

국 250

군 250

301 일반보상금 25,600 7,600 18,000

국 16,400

군 9,200

01 사회보장적수혜금 25,600 7,600 18,000

○사례관리사업 사업비 7,600

국 3,800

군 3,800

○읍면 사례관리사업비 18,000

- 3 -

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부서: 주민복지실

정책: 사회복지일반

단위: 사례관리사업운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 12,600

군 5,400

국가보훈관리 및 지원 462,762 446,364 16,398

도 69,000

군 393,762

보훈사업 추진 462,762 446,364 16,398

도 69,000

군 393,762

정인승기념관 관리 38,498 24,198 14,300

201 일반운영비 15,498 14,198 1,300

01 사무관리비 2,940 2,840 100

○제초제 구입 160

○톱 등 전지도구 구입 100

○사무용품 구입 720

○기념관 및 사당소독 1,600

○기념관 관리 용품 구입 360

8,000원*20개

100,000원*1식

60,000원*12월

400,000원*4회

30,000원*12월

02 공공운영비 12,558 11,358 1,200

○전기요금 6,600

○무인경비시스템 2,760

○인터넷 사용료 360

○전화요금 240

○유류구입(난방,잔디관리 등) 1,200

○홈페이지 유지보수 1,398

― 유지보수비 750

― 콘텐츠 변경 648

550,000원*12월

230,000원*12월

30,000원*12월

20,000원*12월

100,000원*12월

5,000,000원*15/100

162,000원*4회

401 시설비및부대비 23,000 10,000 13,000

01 시설비 23,000 10,000 13,000

○정인승기념관 영상장비 수리 및 교체 18,000

○정인승기념관 유허비 정비 5,000

보훈행사 지원 6,400 6,400 0

307 민간이전 6,400 6,400 0

02 민간경상사업보조 6,400 6,400 0

○제례봉행 6,400

― 3.1절 기념행사 1,600

― 건재 정인승 추모제 1,600

― 9.28향토수복 기념행사 1,600

― 전해산 의병장 추모제 1,600

현충일행사 9,900 9,900 0

201 일반운영비 3,180 3,180 0

03 행사운영비 3,180 3,180 0

○현충일 행사 3,180

- 4 -

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부서: 주민복지실

정책: 국가보훈관리 및 지원

단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 6,720 6,720 0

09 행사실비보상금 6,720 6,720 0

○국립묘지 참석보상 720

○현충일행사 참석보상 6,000

60,000원*12명

20,000원*300명

장수군 호국보훈수당 지원 372,600 372,600 0

도 69,000

군 303,600

301 일반보상금 372,600 372,600 0

도 69,000

군 303,600

01 사회보장적수혜금 372,600 372,600 0

○호국보훈수당 지급 372,60050,000원*621명*12월

도 69,000

군 303,600

전해산기념관 관리 35,364 33,266 2,098

101 인건비 19,344 17,846 1,498

04 기간제근로자등보수 19,344 17,846 1,498

○기본급 12,853

○유급휴일수당 2,619

○명절휴가비 400

○연차수당 582

○보험료 1,920

○전해산 기념관 관리 970

48,500원*1명*265일

48,500원*54주

200,000원*2회

48,500원*12일

160,000원*12월

48,500원*2명*10일

201 일반운영비 16,020 15,420 600

01 사무관리비 3,300 2,700 600

○기념관 관리용품 구입(비료 등)

1,200

○기념관 및 제당소독 1,600

○사무용품구입(복사용지등) 500

100,000원*12월

400,000원*4회

100,000원*5회

02 공공운영비 12,720 12,720 0

○전기요금 7,920

○무인경비시스템 3,000

○인터넷사용료 360

○전화요금 240

○유류구입(난방, 잔디관리등) 1,200

660,000원*12월

250,000원*12월

30,000원*12월

20,000원*12월

100,000원*12월

주민자치 역량 강화 326,788 447,825 △121,037

국 20,886

도 30,444

군 275,458

자원봉사 활성화 175,785 200,848 △25,063

국 20,886

도 30,444

군 124,455

- 5 -

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부서: 주민복지실

정책: 주민자치 역량 강화

단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

자원봉사센터 운영 70,009 75,889 △5,880

307 민간이전 70,009 75,889 △5,880

03 민간단체법정운영비보조 70,009 75,889 △5,880

○자원봉사센터 운영비 70,009

― 사무국장 인건비 22,311

― 사무국장 퇴직금 1,889

― 사무국장 보험료 2,160

― 초과근무수당(사무국장)

644

― 초과근무수당(코디) 944

― 명절휴가비 2,232

― 임대료, 공공요금, 시설유지비,업무추진비

등 39,829

1,859,250원*12월

180,000원*12월

8,943원*6시간*12월

6,555*6시간*12월*2명

1,859,200원*60%*2회

자원봉사활성화지원(경상) 41,776 42,559 △783

국 20,886

도 10,444

군 10,446

307 민간이전 41,776 42,559 △783

국 20,886

도 10,444

군 10,446

03 민간단체법정운영비보조 41,776 42,559 △783

○자원봉사 코디네이터 지원(교육, DB코디네이

터 인건비) 41,220

― 기본급 38,2201,592,470원*2명*12월

국 19,108

도 9,555

군 9,557

― 명절휴가비 2,000500,000원*2명*2회

국 1,000

도 500

군 500

― 복지포인트 1,000500,000원*2명

국 500

도 250

군 250

○자원봉사자 보험료 556

국 278

도 139

군 139

자원봉사지원 64,000 82,400 △18,400

도 20,000

군 44,000

307 민간이전 64,000 82,400 △18,400

도 20,000

군 44,000

- 6 -

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부서: 주민복지실

정책: 주민자치 역량 강화

단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 64,000 82,400 △18,400

○자원봉사센터 프로그램 운영 지원 50,000

도 15,000

군 35,000

○종교계와 함께하는 자원봉사 0

○희망나눔 가족봉사단 운영 5,000

도 1,500

군 3,500

○봉사와 여행이 함께하는 볼런투어 5,000

도 1,500

군 3,500

○시군 자원봉사센터 전자문서시스템 구축 4,000

도 2,000

군 2,000

지역단체 활성화 151,003 246,977 △95,974

사회단체 예산지원 151,003 235,117 △84,114

307 민간이전 151,003 235,117 △84,114

02 민간경상사업보조 43,804 68,000 △24,196

○상이군경회 사업 지원 1,390

○전몰군경미망인회 사업 지원 2,900

○전몰군경유족회 사업 지원 2,928

○6.25참전유공자회 사업 지원 12,910

○월남참전전우회 사업 지원 2,612

○고엽제전우회 사업 지원 2,553

○무공수훈자회 사업 지원 1,041

○지체장애인협회 사업 지원 1,300

○재향군인회 사업 지원 5,410

○사회복지협의회 사업 지원 4,100

○장애인연합회 사업 지원 2,400

○대한노인회 사업 지원 4,260

03 민간단체법정운영비보조 107,199 167,117 △59,918

○상이군경회 운영 지원 8,850

○전몰군경미망인회 운영 지원 7,390

○전몰군경유족회 운영 지원 7,250

○6.25참전유공자회 운영 지원 11,780

○월남참전전우회 운영 지원 4,988

○고엽제전우회 운영 지원 6,400

○무공수훈자회 운영 지원 9,481

○지체장애인협회 운영 지원 16,066

○대한노인회 운영 지원 20,608

○장애인연합회 운영 지원 14,386

공공근로사업 120,000 120,000 0

- 7 -

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부서: 주민복지실

정책: 공공근로사업

단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

공공근로사업 120,000 120,000 0

공공근로사업 120,000 120,000 0

101 인건비 120,000 120,000 0

04 기간제근로자등보수 120,000 120,000 0

○공공근로사업 인건비 120,000

저소득층 생활안정 지원 4,691,488 6,041,681 △1,350,193

국 3,679,287

도 422,603

군 589,598

자활서비스 1,592,924 1,535,515 57,409

국 1,228,696

도 118,166

군 246,062

자활근로사업지원 1,182,275 1,131,464 50,811

국 945,820

도 94,582

군 141,873

201 일반운영비 10,000 10,000 0

국 8,000

도 800

군 1,200

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○자활근로사업추진 10,000

국 8,000

도 800

군 1,200

202 여비 10,000 10,000 0

국 8,000

도 800

군 1,200

01 국내여비 10,000 10,000 0

○자활근로사업추진여비 10,000

국 8,000

도 800

군 1,200

301 일반보상금 144,000 120,000 24,000

국 115,200

도 11,520

군 17,280

11 기타보상금 144,000 120,000 24,000

○자활근로사업 인건비 144,000

국 115,200

도 11,520

군 17,280

307 민간이전 1,018,275 991,464 26,811

국 814,620

- 8 -

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부서: 주민복지실

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 자활서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 81,462

군 122,193

05 민간위탁금 1,018,275 991,464 26,811

○지역자활센터 자활근로사업 추진 1,018,275

국 814,620

도 81,462

군 122,193

자활근로사업 사례관리지원 25,636 16,200 9,436

도 7,691

군 17,945

307 민간이전 25,636 16,200 9,436

도 7,691

군 17,945

05 민간위탁금 25,636 16,200 9,436

○자활일자리사업 사례관리 25,636

도 7,691

군 17,945

지역자활센터 운영 190,860 185,300 5,560

국 133,602

군 57,258

307 민간이전 190,860 185,300 5,560

국 133,602

군 57,258

10 사회복지시설법정운영비보조 190,860 185,300 5,560

○지역자활센터운영비(1개소) 190,860

국 133,602

군 57,258

지역자활센터 종사자 특별수당 7,560 9,000 △1,440

도 2,268

군 5,292

307 민간이전 7,560 9,000 △1,440

도 2,268

군 5,292

10 사회복지시설법정운영비보조 7,560 9,000 △1,440

○지역자활센터종사자특별수당 7,560

도 2,268

군 5,292

희망키움통장지원 38,068 45,790 △7,722

국 30,454

군 7,614

301 일반보상금 38,068 45,790 △7,722

국 30,454

군 7,614

01 사회보장적수혜금 38,068 45,790 △7,722

○희망키움통장지원 38,068

국 30,454

- 9 -

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부서: 주민복지실

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 자활서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 7,614

내일키움통장 지원 12,275 0 12,275

국 9,820

군 2,455

301 일반보상금 12,275 0 12,275

국 9,820

군 2,455

01 사회보장적수혜금 12,275 0 12,275

○내일키움통장지원 12,275

국 9,820

군 2,455

가사간병방문도우미 지원사업 136,250 123,814 12,436

국 109,000

도 13,625

군 13,625

307 민간이전 136,250 123,814 12,436

국 109,000

도 13,625

군 13,625

05 민간위탁금 136,250 123,814 12,436

○가사간병방문도우미사업 136,250

국 109,000

도 13,625

군 13,625

국민의 최저 생활보장 3,091,264 4,498,166 △1,406,902

국 2,450,591

도 304,437

군 336,236

국민기초생활보장수급자 지원 및 관리 2,730 4,600 △1,870

202 여비 130 2,000 △1,870

01 국내여비 130 2,000 △1,870

○국민기초수급자 지원업무 추진 130

301 일반보상금 2,600 2,600 0

01 사회보장적수혜금 2,600 2,600 0

○행여 사망자 장의비 2,000

○부랑인 귀향 여비 600

500,000원*4명

30,000원*20명

생계급여지원 2,962,500 4,277,813 △1,315,313

국 2,370,000

도 296,250

군 296,250

301 일반보상금 2,962,500 4,277,813 △1,315,313

국 2,370,000

도 296,250

군 296,250

01 사회보장적수혜금 2,962,500 4,277,813 △1,315,313

- 10 -

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부서: 주민복지실

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 국민의 최저 생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기초생활보장수급자 생계급여 2,962,500

국 2,370,000

도 296,250

군 296,250

교육급여 보조금 지원 20,652 94,890 △74,238

308 자치단체등이전 20,652 0 20,652

08 교육기관에대한보조 20,652 0 20,652

○기초생활보장수급자 교육급여 보조금 20,652

해산장제급여지원 33,620 32,363 1,257

국 26,900

도 3,360

군 3,360

301 일반보상금 33,620 32,363 1,257

국 26,900

도 3,360

군 3,360

01 사회보장적수혜금 33,620 32,363 1,257

○기초생활보장수급자 해산.장제급여 33,620

국 26,900

도 3,360

군 3,360

기초수급자 정부 양곡 할인 지원 45,401 50,000 △4,599

국 45,401

201 일반운영비 5,993 6,600 △607

국 5,993

01 사무관리비 5,993 6,600 △607

○기초생활보장수급자 정부 양곡 택배비 5,993

국 5,993

301 일반보상금 39,408 43,400 △3,992

국 39,408

01 사회보장적수혜금 39,408 43,400 △3,992

○기초생활보장수급자 정부양곡 지원금 39,408

국 39,408

차상위계층양곡할인지원 10,361 15,000 △4,639

국 8,290

도 827

군 1,244

201 일반운영비 1,244 1,200 44

국 996

도 98

군 150

01 사무관리비 1,244 1,200 44

○차상위 양곡지원 택배비 1,244

국 996

도 98

- 11 -

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부서: 주민복지실

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 국민의 최저 생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 150

301 일반보상금 9,117 13,800 △4,683

국 7,294

도 729

군 1,094

01 사회보장적수혜금 9,117 13,800 △4,683

○차상위 양곡할인지원 9,117

국 7,294

도 729

군 1,094

푸드뱅크 사업 지원 16,000 16,000 0

도 4,000

군 12,000

307 민간이전 16,000 16,000 0

도 4,000

군 12,000

10 사회복지시설법정운영비보조 16,000 16,000 0

○기초푸드뱅크 사업 지원 16,000

도 4,000

군 12,000

주민생활지원연계 7,300 8,000 △700

통합조사 지원 7,300 8,000 △700

201 일반운영비 2,500 3,000 △500

02 공공운영비 2,500 2,000 500

○통합조사 차량 유지비 1,500

○우편물 발송대 1,000

202 여비 4,800 5,000 △200

01 국내여비 4,800 5,000 △200

○통합조사 추진 4,800

장애인 복지 증진 5,000,444 4,205,272 795,172

국 1,379,739

도 590,960

군 3,029,745

장애인복지증진 5,000,444 4,205,272 795,172

국 1,379,739

도 590,960

군 3,029,745

장애인복지증진 33,130 22,800 10,330

201 일반운영비 1,680 1,800 △120

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○장애인업무추진 사무용품 구입 1,200

02 공공운영비 480 600 △120

○장애인 화상전화기 전화요금 480

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부서: 주민복지실

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 31,450 20,000 11,450

11 사회복지사업보조 31,450 20,000 11,450

○지체장애인체육대회 참가지원 2,000

○장애인의 날 행사지원 7,000

○중증장애인 나들이 행사 지원 10,000

○시각장애인하계수련대회 행사 지원 2,000

○심청이상시상 및 가족한마당 행사 지원 1,500

○문맹농인 한글교실 행사지원 2,200

○사랑의 수화교실 운영지원 1,150

○흰지팡이의 날 행사지원 1,500

○지체장애인영호남교류대회 행사지원 600

○지체장애인휠체어마라톤대회 행사지원 500

○농아인의날 행사지원 500

○농아인체육대회 지원 1,500

○장애인 기능경기대회 지원 1,000

여성 지적장애인가구 cctv설치지원 10,000 10,000 0

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○여성 지적장애인가구 cctv설치

10,0002,000,000원*5가구

장애인연금 지원 725,821 1,438,782 △712,961

국 508,075

도 65,324

군 152,422

301 일반보상금 725,821 1,438,782 △712,961

국 508,075

도 65,324

군 152,422

01 사회보장적수혜금 725,821 1,438,782 △712,961

○장애연금 725,821

국 508,075

도 65,324

군 152,422

장애수당지원(기초) 153,697 109,440 44,257

국 107,588

도 18,444

군 27,665

301 일반보상금 153,697 109,440 44,257

국 107,588

도 18,444

군 27,665

01 사회보장적수혜금 153,697 109,440 44,257

○장애수당 지원(기초) 153,697

국 107,588

- 13 -

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부서: 주민복지실

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 18,444

군 27,665

장애수당지원(차상위 등) 181,521 152,443 29,078

국 127,064

도 21,783

군 32,674

301 일반보상금 181,521 152,443 29,078

국 127,064

도 21,783

군 32,674

01 사회보장적수혜금 181,521 152,443 29,078

○장애수당(차상위 등) 181,521

국 127,064

도 21,783

군 32,674

장애인 가정 영아양육비 지원 1,800 1,800 0

도 540

군 1,260

301 일반보상금 1,800 1,800 0

도 540

군 1,260

01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0

○장애인가정 영아 양육비 지원

1,80050,000원*12월*3명

도 540

군 1,260

장애인행정도우미사업 지원 108,078 99,116 8,962

국 54,039

도 21,616

군 32,423

301 일반보상금 108,078 99,116 8,962

국 54,039

도 21,616

군 32,423

11 기타보상금 108,078 99,116 8,962

○장애인 행정도우미 운용 108,078

국 54,039

도 21,616

군 32,423

장애인 복지 일자리 지원 38,124 35,316 2,808

국 19,062

도 7,625

군 11,437

301 일반보상금 38,124 35,316 2,808

국 19,062

도 7,625

군 11,437

- 14 -

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부서: 주민복지실

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 38,124 35,316 2,808

○장애인복지 일자리 운용 38,124

국 19,062

도 7,625

군 11,437

장애인 의료비 지원 14,748 62,000 △47,252

국 11,798

도 1,180

군 1,770

301 일반보상금 14,748 62,000 △47,252

국 11,798

도 1,180

군 1,770

01 사회보장적수혜금 14,748 62,000 △47,252

○장애인의료비 지원 14,748

국 11,798

도 1,180

군 1,770

장애인등록 진단비지원 2,396 2,396 0

국 1,198

도 479

군 719

301 일반보상금 2,396 2,396 0

국 1,198

도 479

군 719

01 사회보장적수혜금 2,396 2,396 0

○장애인등록 진단비 지원 2,396

국 1,198

도 479

군 719

장애인 신문보급 지원 3,900 3,910 △10

도 1,173

군 2,727

301 일반보상금 3,900 3,910 △10

도 1,173

군 2,727

11 기타보상금 3,900 3,910 △10

○장애인 신문보급 3,900

도 1,173

군 2,727

장애인재활보조기구교부지원 1,448 1,221 227

국 1,158

도 116

군 174

301 일반보상금 1,448 1,221 227

국 1,158

- 15 -

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부서: 주민복지실

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 116

군 174

01 사회보장적수혜금 1,448 1,221 227

○장애인재활보조기구 교부 1,448

국 1,158

도 116

군 174

여성장애인 출산지원 3,000 3,000 0

국 2,100

도 270

군 630

301 일반보상금 3,000 3,000 0

국 2,100

도 270

군 630

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

○여성장애인 출산비용 지원 3,000

국 2,100

도 270

군 630

장애인 활동지원 731,101 642,724 88,377

국 511,771

도 87,732

군 131,598

307 민간이전 731,101 641,044 90,057

국 511,771

도 87,732

군 131,598

05 민간위탁금 731,101 641,044 90,057

○장애인 활동지원 731,101

국 511,771

도 87,732

군 131,598

장애인활동지원 위원회 참석수당 1,680 0 1,680

201 일반운영비 1,680 0 1,680

01 사무관리비 1,680 0 1,680

○장애인활동지원 위원회 참석수당

1,68070,000원*2명*12개월

장애인활동지원 추가급여 15,609 10,482 5,127

도 4,683

군 10,926

307 민간이전 15,609 10,482 5,127

도 4,683

군 10,926

05 민간위탁금 15,609 10,482 5,127

○장애인활동지원 추가급여 15,609

- 16 -

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부서: 주민복지실

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,683

군 10,926

장애아동 재활치료 지원 47,631 47,631 0

국 33,342

도 4,763

군 9,526

307 민간이전 47,631 47,631 0

국 33,342

도 4,763

군 9,526

05 민간위탁금 47,631 47,631 0

○발달재활서비스(장애아동재활치료) 47,631

국 33,342

도 4,763

군 9,526

발달장애인부모 심리상담 지원 1,920 1,920 0

국 1,344

도 192

군 384

307 민간이전 1,920 1,920 0

국 1,344

도 192

군 384

05 민간위탁금 1,920 1,920 0

○발달장애인부모 심리상담 지원 1,920

국 1,344

도 192

군 384

발달장애인 성년후견인 지원사업 1,500 1,500 0

국 1,200

도 90

군 210

301 일반보상금 1,500 1,500 0

국 1,200

도 90

군 210

01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0

○발달장애인 공공후견서비스 지원 1,200

국 960

도 72

군 168

○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 300

국 240

도 18

군 42

시각장애인 점자교육 지원 3,263 2,942 321

도 979

군 2,284

- 17 -

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부서: 주민복지실

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 3,263 2,942 321

도 979

군 2,284

11 사회복지사업보조 3,263 2,942 321

○시각장애인 점자교육 3,263

도 979

군 2,284

장애인 심부름센터 운영비 지원 114,362 105,620 8,742

도 22,872

군 91,490

307 민간이전 114,362 105,620 8,742

도 22,872

군 91,490

10 사회복지시설법정운영비보조 114,362 105,620 8,742

○장애인생활이동지원센터 운영 114,362

도 22,872

군 91,490

장애인 심부름센터 종사자 특별수당지원 4,700 4,680 20

도 1,566

군 3,134

307 민간이전 4,700 4,680 20

도 1,566

군 3,134

10 사회복지시설법정운영비보조 4,700 4,680 20

○장애인심부름센터 종사자 특별수당 4,700

도 1,566

군 3,134

지체장애인 편의시설 지원센터 운영지원 40,783 42,750 △1,967

도 11,011

군 29,772

307 민간이전 40,783 42,750 △1,967

도 11,011

군 29,772

10 사회복지시설법정운영비보조 40,783 42,750 △1,967

○지체장애인 편의시설지원센터 운영 40,783

도 11,011

군 29,772

장애인 개인운영 생활시설 운영비 지원 200,415 36,000 164,415

도 20,041

군 180,374

307 민간이전 200,415 36,000 164,415

도 20,041

군 180,374

10 사회복지시설법정운영비보조 200,415 36,000 164,415

○장애인개인운영생활시설 운영비 지원 200,415

- 18 -

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부서: 주민복지실

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 20,041

군 180,374

장애인보호작업장 운영지원 209,571 188,296 21,275

도 41,914

군 167,657

307 민간이전 209,571 188,296 21,275

도 41,914

군 167,657

05 민간위탁금 209,571 188,296 21,275

○장애인보호작업장 운영 209,571

도 41,914

군 167,657

장애인보호작업장 종사자 특별수당지원 5,760 5,760 0

도 1,728

군 4,032

307 민간이전 5,760 5,760 0

도 1,728

군 4,032

10 사회복지시설법정운영비보조 5,760 5,760 0

○장애인보호작업장 종사자 특별수당 5,760

도 1,728

군 4,032

장애인복지관 운영지원 954,320 749,854 204,466

도 183,699

군 770,621

307 민간이전 954,320 749,854 204,466

도 183,699

군 770,621

05 민간위탁금 954,320 749,854 204,466

○장애인복지관 운영 954,320

도 183,699

군 770,621

장애인복지관 종사자 특별수당지원 21,600 21,600 0

도 6,480

군 15,120

307 민간이전 21,600 21,600 0

도 6,480

군 15,120

10 사회복지시설법정운영비보조 21,600 21,600 0

○장애인복지관 종사자 특별수당 21,600

도 6,480

군 15,120

장애인 재가복지센터 운영지원 134,203 132,270 1,933

도 20,132

군 114,071

307 민간이전 134,203 132,270 1,933

- 19 -

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부서: 주민복지실

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 20,132

군 114,071

10 사회복지시설법정운영비보조 134,203 132,270 1,933

○장애인 재가복지센터 운영 134,203

도 20,132

군 114,071

장애인 재가복지센터 종사자 특별수당 지원 4,320 4,320 0

도 1,296

군 3,024

307 민간이전 4,320 4,320 0

도 1,296

군 3,024

10 사회복지시설법정운영비보조 4,320 4,320 0

○장애인 재가복지센터 종사자특별수당 4,320

도 1,296

군 3,024

장애인 주간보호시설 운영지원 106,879 98,757 8,122

도 21,376

군 85,503

307 민간이전 106,879 98,757 8,122

도 21,376

군 85,503

10 사회복지시설법정운영비보조 106,879 98,757 8,122

○장애인 주간보호시설 운영(인건비) 92,047

도 18,409

군 73,638

○장애인 주간보호시설 운영(관리운영비) 14,832

도 2,967

군 11,865

장애인 주간보호시설 종사자 특별수당지원 4,320 4,320 0

도 1,296

군 3,024

307 민간이전 4,320 4,320 0

도 1,296

군 3,024

10 사회복지시설법정운영비보조 4,320 4,320 0

○장애인 주간보호시설 종사자 특별수당

4,320120,000원*3명*12월

도 1,296

군 3,024

수화통역센터 운영지원 96,320 88,950 7,370

도 19,264

군 77,056

307 민간이전 96,320 88,950 7,370

도 19,264

군 77,056

- 20 -

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부서: 주민복지실

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 96,320 88,950 7,370

○장애인 수화통역센터 운영 96,320

도 19,264

군 77,056

수화통역센터 종사자 특별근무수당 4,320 4,320 0

도 1,296

군 3,024

307 민간이전 4,320 4,320 0

도 1,296

군 3,024

10 사회복지시설법정운영비보조 4,320 4,320 0

○장애인 수화통역센터 종사자 특별수당

4,320120,000원*3명*12월

도 1,296

군 3,024

사회복지회관 건립 1,018,204 0 1,018,204

401 시설비및부대비 1,018,204 0 1,018,204

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

○사회복지회관 건립 1,000,000

02 감리비 18,204 0 18,204

○사회복지회관 건립 감리비 18,204

여성다문화복지 894,425 933,548 △39,123

국 120,365

기 192,304

도 148,047

군 433,709

한부모가정 지원 74,350 56,342 18,008

기 25,880

도 16,625

군 31,845

한부모가정 정책 지원 31,850 31,850 0

기 25,480

도 3,185

군 3,185

301 일반보상금 31,850 31,850 0

기 25,480

도 3,185

군 3,185

01 사회보장적수혜금 31,850 31,850 0

○한부모가정 자녀양육비 지원 30,000

기 24,000

도 3,000

군 3,000

○한부모가정 자녀추가양육비 지원 600

기 480

도 60

- 21 -

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부서: 주민복지실

정책: 여성다문화복지

단위: 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 60

○한부모가정 자녀학용품비 지원 1,250

기 1,000

도 125

군 125

한부모가정 자립생활지원 38,000 21,010 16,990

도 11,400

군 26,600

301 일반보상금 38,000 21,010 16,990

도 11,400

군 26,600

01 사회보장적수혜금 38,000 21,010 16,990

○한부모가정 생활자립지원 38,000

도 11,400

군 26,600

청소년 한부모 자립지원 500 150 350

기 400

도 40

군 60

301 일반보상금 500 150 350

기 400

도 40

군 60

01 사회보장적수혜금 500 150 350

○청소년한부모 자립지원 500

기 400

도 40

군 60

한부모가정 교육급여 지원 4,000 3,332 668

도 2,000

군 2,000

301 일반보상금 4,000 3,332 668

도 2,000

군 2,000

01 사회보장적수혜금 4,000 3,332 668

○한부모가정 교육급여 지원 4,000

도 2,000

군 2,000

여성권익증진 252,326 266,873 △14,547

국 120,365

기 1,669

도 38,386

군 91,906

아동여성안전지역연대운영 7,240 7,200 40

국 3,620

도 1,810

군 1,810

- 22 -

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부서: 주민복지실

정책: 여성다문화복지

단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 7,240 7,200 40

국 3,620

도 1,810

군 1,810

11 사회복지사업보조 7,240 7,200 40

○아동여성안전지역연대 운영지원 7,240

국 3,620

도 1,810

군 1,810

아이돌보미지원 132,242 129,976 2,266

국 92,289

도 15,941

군 24,012

307 민간이전 132,242 129,976 2,266

국 92,289

도 15,941

군 24,012

11 사회복지사업보조 132,242 129,976 2,266

○아이돌보미사업 지원 131,842

국 92,289

도 15,821

군 23,732

○유모차 무상대여 사업 400

도 120

군 280

저출산 극복 1,250 1,250 0

도 250

군 1,000

301 일반보상금 1,250 1,250 0

도 250

군 1,000

01 사회보장적수혜금 1,250 1,250 0

○영유아차량 보조시트 지급 1,250

도 250

군 1,000

아이낳기 좋은 세상 운동본부 운영 지원 5,000 5,000 0

도 1,000

군 4,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,000

군 4,000

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

○아이낳기좋은세상 운동본부 운영 지원 5,000

도 1,000

군 4,000

여성복지추진 30,800 51,200 △20,400

- 23 -

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부서: 주민복지실

정책: 여성다문화복지

단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 1,200 11,200 △10,000

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○여성복지 업무추진 1,200

202 여비 3,600 4,000 △400

01 국내여비 3,600 4,000 △400

○여성청소년업무 추진 3,600

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

○여성관련 주요행사 추진 2,000

301 일반보상금 2,000 2,000 0

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

○여성행사 참석보상 2,000

307 민간이전 22,000 32,000 △10,000

11 사회복지사업보조 22,000 32,000 △10,000

○여성 지도자 교육 10,000

○양성평등주간 기념 행사지원 12,000

여성단체 역량강화 13,000 13,000 0

도 3,500

군 9,500

307 민간이전 13,000 13,000 0

도 3,500

군 9,500

11 사회복지사업보조 13,000 13,000 0

○여성단체 역량강화사업 13,000

도 3,500

군 9,500

여성취업지원 50,912 48,128 2,784

국 24,456

도 13,228

군 13,228

201 일반운영비 1,300 1,500 △200

도 650

군 650

01 사무관리비 1,300 1,000 300

○기업네트워크 구축 1,300

도 650

군 650

301 일반보상금 700 500 200

도 350

군 350

09 행사실비보상금 700 500 200

○취업행사 참석보상 700

도 350

- 24 -

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부서: 주민복지실

정책: 여성다문화복지

단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 350

307 민간이전 48,912 46,128 2,784

국 24,456

도 12,228

군 12,228

11 사회복지사업보조 48,912 46,128 2,784

○여성취업지원 48,912

국 24,456

도 12,228

군 12,228

취업설계사 활동비 지원 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 1,200 1,200 0

도 360

군 840

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○취업설계사 운영비 1,200

도 360

군 840

307 민간이전 4,800 4,800 0

도 1,440

군 3,360

11 사회복지사업보조 4,800 4,800 0

○취업설계사 활동비 4,800

도 1,440

군 3,360

성폭력 피해자 의료비지원 1,754 809 945

기 1,229

도 263

군 262

301 일반보상금 1,754 809 945

기 1,229

도 263

군 262

01 사회보장적수혜금 1,754 809 945

○성폭력피해자 의료비지원 1,754

기 1,229

도 263

군 262

가정폭력 피해자 의료비지원 628 810 △182

기 440

도 94

군 94

301 일반보상금 628 810 △182

기 440

도 94

- 25 -

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부서: 주민복지실

정책: 여성다문화복지

단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 94

01 사회보장적수혜금 628 810 △182

○가정폭력 피해자 의료비 지원 628

기 440

도 94

군 94

양성평등 및 성별영향평가 교육 1,500 1,500 0

도 500

군 1,000

201 일반운영비 1,500 1,500 0

도 500

군 1,000

01 사무관리비 1,500 1,500 0

○양성평등 및 성별영향평가 교육 1,500

도 500

군 1,000

성별영향분석평가 및 성희롱 예방 교육 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○성희롱 예방교육 2,000

다문화가족지원 567,749 610,333 △42,584

기 164,755

도 93,036

군 309,958

다문화가족지원센터 운영 126,054 121,770 4,284

기 63,027

도 18,908

군 44,119

307 민간이전 126,054 121,770 4,284

기 63,027

도 18,908

군 44,119

11 사회복지사업보조 126,054 121,770 4,284

○다문화가족지원센터 운영 지원 126,054

기 63,027

도 18,908

군 44,119

방문교육사업 42,600 32,190 10,410

기 29,820

도 4,260

군 8,520

307 민간이전 42,600 32,190 10,410

기 29,820

도 4,260

군 8,520

11 사회복지사업보조 42,600 32,190 10,410

- 26 -

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부서: 주민복지실

정책: 여성다문화복지

단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○다문화가정 방문교육사업 42,600

기 29,820

도 4,260

군 8,520

이중언어 가족환경 조성 16,643 16,250 393

기 11,650

도 1,664

군 3,329

307 민간이전 16,643 16,250 393

기 11,650

도 1,664

군 3,329

11 사회복지사업보조 16,643 16,250 393

○이중언어 가족환경 조성 16,643

기 11,650

도 1,664

군 3,329

자녀언어발달 지원 29,456 29,456 0

기 20,619

도 2,946

군 5,891

307 민간이전 29,456 29,456 0

기 20,619

도 2,946

군 5,891

11 사회복지사업보조 29,456 29,456 0

○언어발달지원 사업 운영 29,456

기 20,619

도 2,946

군 5,891

결혼이민자 통번역서비스 34,464 32,364 2,100

기 24,125

도 3,446

군 6,893

307 민간이전 34,464 32,364 2,100

기 24,125

도 3,446

군 6,893

11 사회복지사업보조 34,464 32,364 2,100

○결혼이민자 통번역서비스 34,464

기 24,125

도 3,446

군 6,893

한국어교육 국비운영지원 22,162 22,262 △100

기 15,514

도 2,216

군 4,432

- 27 -

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부서: 주민복지실

정책: 여성다문화복지

단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 22,162 22,262 △100

기 15,514

도 2,216

군 4,432

11 사회복지사업보조 22,162 22,262 △100

○한국어교육 운영지원 22,162

기 15,514

도 2,216

군 4,432

결혼이민자 직업훈련 교육비 13,500 13,500 0

도 5,400

군 8,100

307 민간이전 13,500 13,500 0

도 5,400

군 8,100

11 사회복지사업보조 13,500 13,500 0

○결혼이민자 직업훈련 교육비 13,500

도 5,400

군 8,100

다문화 가정 행복플러스 사업 13,200 13,200 0

도 5,280

군 7,920

307 민간이전 13,200 13,200 0

도 5,280

군 7,920

11 사회복지사업보조 13,200 13,200 0

○다문화가정 행복플러스 사업 13,200

도 5,280

군 7,920

다문화가족 한국어 교육지원 12,000 12,000 0

도 4,800

군 7,200

307 민간이전 12,000 12,000 0

도 4,800

군 7,200

11 사회복지사업보조 12,000 12,000 0

○다문화가족 한국어 교육지원 12,000

도 4,800

군 7,200

다문화 가족 지원센터 종사자 복지수당 지급 4,320 4,920 △600

도 1,296

군 3,024

307 민간이전 4,320 4,920 △600

도 1,296

군 3,024

11 사회복지사업보조 4,320 4,920 △600

- 28 -

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부서: 주민복지실

정책: 여성다문화복지

단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○다문화 가족지원센터 종사자 복지수당 지급 4,320

도 1,296

군 3,024

다문화가족지원센터 도비 종사자 인력지원 25,043 24,314 729

도 10,017

군 15,026

307 민간이전 25,043 24,314 729

도 10,017

군 15,026

11 사회복지사업보조 25,043 24,314 729

○다문화가족지원센터 도비 종사자 인력지원 25,043

도 10,017

군 15,026

결혼이민자 대학학비 지원 2,000 3,000 △1,000

도 800

군 1,200

301 일반보상금 2,000 3,000 △1,000

도 800

군 1,200

01 사회보장적수혜금 2,000 3,000 △1,000

○결혼이민자 대학학비 지원 2,000

도 800

군 1,200

다문화 마을학당 운영 42,507 42,507 0

도 17,003

군 25,504

307 민간이전 42,507 42,507 0

도 17,003

군 25,504

11 사회복지사업보조 42,507 42,507 0

○다문화 마을학당 운영 42,507

도 17,003

군 25,504

다문화 가족 고향나들이 사업 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

307 민간이전 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

11 사회복지사업보조 12,000 12,000 0

○다문화가족 고향나들이 사업 12,000

도 3,600

군 8,400

다문화지역민통합 문화지원사업 30,000 30,000 0

도 9,000

군 21,000

- 29 -

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부서: 주민복지실

정책: 여성다문화복지

단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 30,000 30,000 0

도 9,000

군 21,000

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

○다문화 어울림 문화지원사업 30,000

도 9,000

군 21,000

이주여성 국제운송비 지원 6,000 6,000 0

307 민간이전 6,000 6,000 0

11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0

○이주여성 국제운송비지원 6,000

정착지원사업 110,600 114,400 △3,800

201 일반운영비 1,000 1,000 0

03 행사운영비 1,000 1,000 0

○다문화 행사지원 1,000

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○다문화행사 참석보상 1,000

307 민간이전 108,600 111,400 △2,800

11 사회복지사업보조 108,600 111,400 △2,800

○결혼이주여성 모국방문지원 103,600

○다문화 문화예술 활동 지원 5,000

자녀언어발달 군비 종사자 인력지원 19,200 24,200 △5,000

307 민간이전 19,200 24,200 △5,000

11 사회복지사업보조 19,200 24,200 △5,000

○자녀언어능력향상 지원 19,200

다문화청소년 진로지원 6,000 0 6,000

도 2,400

군 3,600

307 민간이전 6,000 0 6,000

도 2,400

군 3,600

11 사회복지사업보조 6,000 0 6,000

○다문화청소년 진로지원 6,000

도 2,400

군 3,600

청소년 보호 298,156 285,833 12,323

국 1,585

기 61,405

도 26,451

군 208,715

청소년 건전 육성 298,156 285,833 12,323

- 30 -

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부서: 주민복지실

정책: 청소년 보호

단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,585

기 61,405

도 26,451

군 208,715

청소년상담복지센터 운영 28,750 29,950 △1,200

도 25,200

군 3,550

307 민간이전 28,750 29,950 △1,200

도 25,200

군 3,550

10 사회복지시설법정운영비보조 28,750 29,950 △1,200

○청소년상담복지센터 프로그램 운영지원 19,000

도 19,000

○청소년진로탐색 및 학교폭력예방교육 3,750

도 3,000

군 750

○청소년 진로 직업체험 프로그램 지원 2,000

도 2,000

○학교폭력제로네트워크 구축 운영 4,000

도 1,200

군 2,800

청소년 상담 복지센터 운영지원 133,156 123,893 9,263

307 민간이전 133,156 123,893 9,263

10 사회복지시설법정운영비보조 133,156 123,893 9,263

○청소년상담복지센터 운영지원 133,156

청소년 사회안전망 구축 87,670 108,900 △21,230

기 43,835

군 43,835

307 민간이전 87,670 108,900 △21,230

기 43,835

군 43,835

10 사회복지시설법정운영비보조 87,670 108,900 △21,230

○청소년 통합지원체계 구축 운영 87,670

기 43,835

군 43,835

학교폭력예방프로그램운영 24,800 0 24,800

기 12,400

군 12,400

307 민간이전 24,800 0 24,800

기 12,400

군 12,400

10 사회복지시설법정운영비보조 24,800 0 24,800

○학교폭력예방프로그램운영 24,800

기 12,400

군 12,400

- 31 -

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부서: 주민복지실

정책: 청소년 보호

단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아동안전지도 제작 1,230 1,380 △150

국 615

도 246

군 369

307 민간이전 1,230 1,380 △150

국 615

도 246

군 369

11 사회복지사업보조 1,230 1,380 △150

○아동안전지도 제작 1,230

국 615

도 246

군 369

청소년 문화의집 운영 10,870 12,070 △1,200

201 일반운영비 9,870 10,870 △1,000

01 사무관리비 4,450 4,450 0

○청소년 문화의집 운영 4,450

― 사무용품 구입 및 컴퓨터 관리비 400

― 이용시설 소모품 구입 800

― 기관홍보물 제작 1,200

― 프로그램 재료 구입 1,150

― 홍보 현수막 제작 900

02 공공운영비 420 420 0

○청소년 문화의집 전화요금 42035,000원*12개월

03 행사운영비 5,000 6,000 △1,000

○청소년건전문화 활성화 프로그램운영 5,000

301 일반보상금 1,000 0 1,000

09 행사실비보상금 1,000 0 1,000

○청소년 문화활동 참석 보상 1,000

공공청소년 수련시설 프로그램 운영 1,540 2,000 △460

기 770

군 770

201 일반운영비 1,540 2,000 △460

기 770

군 770

03 행사운영비 1,540 2,000 △460

○공공청소년수련시설 프로그램 운영 1,540

기 770

군 770

공공청소년 수련시설 운영위원회 운영 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

201 일반운영비 1,000 2,000 △1,000

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부서: 주민복지실

정책: 청소년 보호

단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 500

군 500

03 행사운영비 1,000 2,000 △1,000

○청소년 운영위원회 운영 1,000

기 500

군 500

301 일반보상금 1,000 0 1,000

기 500

군 500

09 행사실비보상금 1,000 0 1,000

○청소년 운영위원회 운영 1,000

기 500

군 500

청소년참여위원회 운영 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

201 일반운영비 1,400 2,800 △1,400

기 700

군 700

03 행사운영비 1,400 2,800 △1,400

○청소년 참여위원회 운영 1,400

기 700

군 700

301 일반보상금 1,400 0 1,400

기 700

군 700

09 행사실비보상금 1,400 0 1,400

○청소년 참여위원회 운영 1,400

기 700

군 700

청소년동아리 운영 2,500 0 2,500

국 970

도 585

군 945

201 일반운영비 2,500 0 2,500

국 970

도 585

군 945

01 사무관리비 2,500 0 2,500

○청소년동아리 운영 2,500

국 970

도 585

군 945

청소년 특별지원 2,840 2,840 0

기 2,000

도 420

군 420

- 33 -

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부서: 주민복지실

정책: 청소년 보호

단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 2,840 2,840 0

기 2,000

도 420

군 420

01 사회보장적수혜금 2,840 2,840 0

○청소년 특별지원 2,840

기 2,000

도 420

군 420

노인 복지 증진 21,400,602 25,579,113 △4,178,511

국 13,951,222

기 116,496

도 1,785,231

군 5,547,653

공설묘지 관리 14,485 4,519 9,966

공설묘지 묘역정비 14,485 4,519 9,966

101 인건비 4,365 4,113 252

04 기간제근로자등보수 4,365 4,113 252

○공설묘지 운영관리 4,36548,500원*3명*15일*2회

201 일반운영비 120 406 △286

01 사무관리비 120 406 △286

○공설묘지 대부료 120120,000원*1회

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○장계 공설묘지내 쉼터조성 10,00010,000,000원*1식

노인생활안정 20,948,706 25,187,341 △4,238,635

국 13,951,222

기 116,496

도 1,773,855

군 5,107,133

노인건강진단비 3,749 3,749 0

도 563

군 3,186

301 일반보상금 3,749 3,749 0

도 563

군 3,186

01 사회보장적수혜금 3,749 3,749 0

○노인건강진단비 지원 3,749

도 563

군 3,186

저소득재가노인 식사배달사업 136,875 136,875 0

도 18,900

군 117,975

301 일반보상금 136,875 136,875 0

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부서: 주민복지실

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 18,900

군 117,975

01 사회보장적수혜금 136,875 136,875 0

○재가노인 식사배달 사업 136,875

도 18,900

군 117,975

무료 경로식당 지원 42,000 42,000 0

도 5,625

군 36,375

307 민간이전 42,000 42,000 0

도 5,625

군 36,375

10 사회복지시설법정운영비보조 42,000 42,000 0

○무료경로식당운영 지원 42,0003,000원*280명*50회

도 5,625

군 36,375

경로당 운영 580,680 580,680 0

도 103,984

군 476,696

307 민간이전 580,680 580,680 0

도 103,984

군 476,696

10 사회복지시설법정운영비보조 580,680 580,680 0

○경로당운영지원 580,680

― 경로당운영비 196,560

도 39,312

군 157,248

― 경로당냉난방비 264,810

도 52,962

군 211,848

― 경로당냉난방비 추가(군) 10,500

― 경로당간식비 58,550

도 11,710

군 46,840

― 경로당간식비 추가(군) 50,260

노인생활시설 운영지원 898,812 936,464 △37,652

도 629,168

군 269,644

301 일반보상금 898,812 936,464 △37,652

도 629,168

군 269,644

01 사회보장적수혜금 898,812 936,464 △37,652

○노인생활시설운영 및 공단부담금 898,812

도 629,168

군 269,644

재가노인시설 운영지원 563,988 544,312 19,676

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부서: 주민복지실

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 56,399

군 507,589

301 일반보상금 563,988 544,312 19,676

도 56,399

군 507,589

01 사회보장적수혜금 563,988 544,312 19,676

○재가노인복지시설운영 및 공단부담금 563,988

도 56,399

군 507,589

노인여가시설운영 35,000 35,000 0

307 민간이전 35,000 35,000 0

11 사회복지사업보조 35,000 0 35,000

○노인복지 생활프로그램 지원

35,0005,000,000원*대표경로당 7개소

기초연금지급 13,524,443 16,660,957 △3,136,514

국 12,171,999

도 270,489

군 1,081,955

301 일반보상금 13,524,443 16,660,957 △3,136,514

국 12,171,999

도 270,489

군 1,081,955

01 사회보장적수혜금 13,524,443 16,660,957 △3,136,514

○기초연금지급 13,524,443

국 12,171,999

도 270,489

군 1,081,955

노인돌봄종합서비스 324,611 260,066 64,545

국 227,227

도 38,954

군 58,430

307 민간이전 324,611 260,066 64,545

국 227,227

도 38,954

군 58,430

05 민간위탁금 324,611 260,066 64,545

○노인돌봄종합서비스 지원 324,611

국 227,227

도 38,954

군 58,430

노인돌봄기본서비스 224,153 199,653 24,500

국 156,907

도 26,897

군 40,349

101 인건비 222,103 197,973 24,130

국 155,472

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부서: 주민복지실

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 26,652

군 39,979

04 기간제근로자등보수 222,103 197,973 24,130

○인건비 및 운영비 222,103

국 155,472

도 26,652

군 39,979

201 일반운영비 2,050 1,680 370

국 1,435

도 245

군 370

01 사무관리비 870 500 370

○노인돌봄서비스사업추진 870

국 609

도 104

군 157

03 행사운영비 1,180 1,180 0

○독거노인생활관리사 교육 및 견학 1,180

국 826

도 141

군 213

단기가사서비스사업 12,598 12,598 0

국 8,819

도 1,512

군 2,267

307 민간이전 12,598 12,598 0

국 8,819

도 1,512

군 2,267

05 민간위탁금 12,598 12,598 0

○단기가사서비스사업지원 12,598

국 8,819

도 1,512

군 2,267

노인 사회활동 지원 2,661,430 2,300,630 360,800

국 1,330,715

도 532,286

군 798,429

101 인건비 124,839 86,110 38,729

국 62,420

도 24,968

군 37,451

04 기간제근로자등보수 124,839 86,110 38,729

○노인사회활동 지원사업 수행기관 전담인력 124,839

국 62,420

도 24,968

군 37,451

- 37 -

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부서: 주민복지실

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 66,708 43,320 23,388

국 33,354

도 13,342

군 20,012

01 사무관리비 66,708 43,320 23,388

○노인사회활동 지원사업 운영 66,708

국 33,354

도 13,342

군 20,012

202 여비 11,000 11,000 0

국 5,500

도 2,200

군 3,300

01 국내여비 11,000 11,000 0

○노인사회활동 지원사업 추진 11,000

국 5,500

도 2,200

군 3,300

301 일반보상금 1,893,000 1,990,200 △97,200

국 946,500

도 378,600

군 567,900

11 기타보상금 1,893,000 1,990,200 △97,200

○노인사회활동 지원사업 참여자 인건비 1,893,000

국 946,500

도 378,600

군 567,900

○노인사회활동 지원사업 보험료 0

○노인사회활동 지원사업 팀장비 0

307 민간이전 565,883 170,000 395,883

국 282,941

도 113,176

군 169,766

06 보험금 68,992 99,940 △30,948

○노인사회활동 지원사업 보험료 68,992

국 34,496

도 13,798

군 20,698

11 사회복지사업보조 496,891 0 496,891

○지역형 사업운영 355,020

국 177,510

도 71,004

군 106,506

○취업형 사업운영 6,000

국 3,000

도 1,200

군 1,800

- 38 -

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부서: 주민복지실

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○창업형 사업운영 122,000

국 61,000

도 24,400

군 36,600

○수행기관 전담인력 13,871

국 6,935

도 2,774

군 4,162

시니어클럽 217,920 217,560 360

도 23,376

군 194,544

307 민간이전 217,920 217,560 360

도 23,376

군 194,544

10 사회복지시설법정운영비보조 217,920 217,560 360

○시니어클럽 운영 210,000

도 21,000

군 189,000

○시니어클럽 종사자 특별수당 7,920

도 2,376

군 5,544

노인회 운영 65,000 68,000 △3,000

307 민간이전 65,000 68,000 △3,000

03 민간단체법정운영비보조 28,000 0 28,000

○대한노인회 장수군지회 운영비 지원 28,000

04 민간행사사업보조 37,000 0 37,000

○노인의 날 행사 지원 37,000

노인생활시설 종사자 지원 45,240 53,520 △8,280

도 13,572

군 31,668

307 민간이전 45,240 53,520 △8,280

도 13,572

군 31,668

10 사회복지시설법정운영비보조 45,240 53,520 △8,280

○노인생활시설종사자 특별근무수당 45,240

도 13,572

군 31,668

노인복지시설 기능보강사업 111,110 4,500 106,610

국 55,555

군 55,555

402 민간자본이전 111,110 4,500 106,610

국 55,555

군 55,555

01 민간자본사업보조 111,110 4,500 106,610

○밀알노인복지센터 기능보강사업 111,110

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부서: 주민복지실

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 55,555

군 55,555

재가노인시설 종사자 지원 15,480 10,200 5,280

도 4,644

군 10,836

307 민간이전 15,480 10,200 5,280

도 4,644

군 10,836

10 사회복지시설법정운영비보조 15,480 10,200 5,280

○재가노인시설종사자 특별근무수당 15,480

도 4,644

군 10,836

독거노인응급안전돌보미사업 232,992 150,000 82,992

기 116,496

군 116,496

101 인건비 153,792 74,000 79,792

기 76,896

군 76,896

04 기간제근로자등보수 153,792 74,000 79,792

○인건비(퇴직금) 및 보험료 139,392

기 69,696

군 69,696

○활동비 14,400

기 7,200

군 7,200

201 일반운영비 74,200 71,000 3,200

기 37,100

군 37,100

01 사무관리비 13,000 13,000 0

○시스템 소모품 구입 및 운영비 13,000

기 6,500

군 6,500

02 공공운영비 61,200 58,000 3,200

○시스템장비 유지비 및 차량유지보수비 61,200

기 30,600

군 30,600

202 여비 5,000 5,000 0

기 2,500

군 2,500

01 국내여비 5,000 5,000 0

○응급안전돌보미 지역센터 업무 추진 5,000

기 2,500

군 2,500

노인데이케어센터운영 46,800 35,556 11,244

도 14,040

군 32,760

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부서: 주민복지실

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 46,800 35,556 11,244

도 14,040

군 32,760

10 사회복지시설법정운영비보조 46,800 35,556 11,244

○노인돌봄데이케어센터 운영 46,800

도 14,040

군 32,760

보행보조기 지원사업 10,650 10,650 0

도 3,195

군 7,455

301 일반보상금 10,650 10,650 0

도 3,195

군 7,455

01 사회보장적수혜금 10,650 10,650 0

○보행보조기 지원사업 10,650150,000원*71개

도 3,195

군 7,455

노인회 활성화 지원 72,284 67,143 5,141

도 18,071

군 54,213

307 민간이전 72,284 67,143 5,141

도 18,071

군 54,213

03 민간단체법정운영비보조 72,284 0 72,284

○경로당여가활성화지원사업 72,284

― 급여 및 활동비 62,887

도 15,721

군 47,166

― 운영비 9,397

도 2,350

군 7,047

경로당 활성화 사업 827,380 669,390 157,990

307 민간이전 827,380 628,390 198,990

10 사회복지시설법정운영비보조 827,380 628,390 198,990

○경로당 보험료 지원 23,700

○경로당 공동급식 운영비 지원 790,172

○읍면 대표경로당 공동급식 운영비 지원 13,508

장수사랑 가족화사업 220,711 170,296 50,415

101 인건비 197,311 149,896 47,415

04 기간제근로자등보수 197,311 149,896 47,415

○장수사랑가족화사업 197,311

― 인건비 102,651

― 교통비 84,660

24,250원*17명*249일

20,000원*17명*249일

- 41 -

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부서: 주민복지실

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 보험료 10,000

201 일반운영비 23,400 20,400 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○장수사랑가족화사업 운영 3,000

02 공공운영비 20,400 20,400 0

○임대료 및 사용료 20,400100,000원*17대*12개월

노인돌봄기본서비스(자체) 34,200 32,400 1,800

101 인건비 34,200 32,400 1,800

04 기간제근로자등보수 34,200 32,400 1,800

○노인돌봄기본서비스 수행인력 활동비

34,200150,000원*19명*12개월

노인돌봄기본서비스사업 서비스관리자 자격수당 600 0 600

도 180

군 420

101 인건비 600 0 600

도 180

군 420

04 기간제근로자등보수 600 0 600

○노인돌봄기본서비스사업 서비스관리자 자격수

당 600

도 180

군 420

독거노인가족화사업(보조) 40,000 0 40,000

도 12,000

군 28,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

도 12,000

군 28,000

01 민간자본사업보조 40,000 0 40,000

○독거노인가족화 지원사업 40,000

도 12,000

군 28,000

노인복지시설 지원 437,411 387,253 50,158

도 11,376

군 426,035

노인복지관 운영 389,491 379,333 10,158

307 민간이전 389,491 379,333 10,158

05 민간위탁금 389,491 379,333 10,158

○노인복지관 운영 389,491

노인복지관 종사자 지원 7,920 7,920 0

도 2,376

군 5,544

307 민간이전 7,920 7,920 0

- 42 -

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부서: 주민복지실

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,376

군 5,544

10 사회복지시설법정운영비보조 7,920 7,920 0

○노인복지관 종사자 특별수당 7,920

도 2,376

군 5,544

노인복지관 연계프로그램운영 지원 20,000 0 20,000

도 3,000

군 17,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

도 3,000

군 17,000

10 사회복지시설법정운영비보조 20,000 0 20,000

○노인복지관 연계프로그램운영 지원 20,000

도 3,000

군 17,000

노인복지관 노인맞춤형 운동처방관리사 지원 20,000 0 20,000

도 6,000

군 14,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

도 6,000

군 14,000

10 사회복지시설법정운영비보조 20,000 0 20,000

○노인복지관 노인맞춤형 운동처방관리사 지원 20,000

도 6,000

군 14,000

아동복지향상 6,198,369 6,401,637 △203,268

국 2,701,644

도 1,998,732

군 1,497,993

보육서비스 증진 4,689,607 4,928,441 △238,834

국 2,146,774

도 1,597,243

군 945,590

보육돌봄서비스 1,437,435 943,429 494,006

국 718,717

도 359,359

군 359,359

307 민간이전 1,437,435 943,429 494,006

국 718,717

도 359,359

군 359,359

10 사회복지시설법정운영비보조 1,437,435 943,429 494,006

○어린이집 종사자 인건비 1,437,435

국 718,717

도 359,359

군 359,359

- 43 -

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 보육서비스 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이집 교원 양성 지원 428 513 △85

국 214

도 107

군 107

307 민간이전 428 513 △85

국 214

도 107

군 107

10 사회복지시설법정운영비보조 428 513 △85

○어린이집 교육 양성 지원 428

국 214

도 107

군 107

보육교사 처우개선비 64,158 61,760 2,398

도 19,247

군 44,911

301 일반보상금 64,158 61,760 2,398

도 19,247

군 44,911

01 사회보장적수혜금 64,158 61,760 2,398

○보육교사 처우개선비 64,158

도 19,247

군 44,911

차량운영비 10,059 7,128 2,931

국 5,030

도 2,464

군 2,565

307 민간이전 10,059 7,128 2,931

국 5,030

도 2,464

군 2,565

10 사회복지시설법정운영비보조 10,059 7,128 2,931

○농어촌소재 어린이집 차량운영비 10,059

국 5,030

도 2,464

군 2,565

보육교사 근무환경개선비 77,084 59,928 17,156

국 38,542

도 19,271

군 19,271

301 일반보상금 77,084 59,928 17,156

국 38,542

도 19,271

군 19,271

01 사회보장적수혜금 77,084 59,928 17,156

○보육교사 근무환경개선비 77,084

국 38,542

- 44 -

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 보육서비스 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 19,271

군 19,271

평가인증 어린이집 냉난방비 지원 7,696 0 7,696

도 1,539

군 6,157

307 민간이전 7,696 0 7,696

도 1,539

군 6,157

10 사회복지시설법정운영비보조 7,696 0 7,696

○평가인증 어린이집 냉난방비 지원 7,696

도 1,539

군 6,157

영유아보육료 2,199,512 3,097,003 △897,491

국 873,231

도 1,044,160

군 282,121

301 일반보상금 2,199,512 3,097,003 △897,491

국 873,231

도 1,044,160

군 282,121

01 사회보장적수혜금 2,199,512 3,097,003 △897,491

○0-2세 보육료 지원 1,343,432

국 873,231

도 188,080

군 282,121

○3-5세 누리과정 지원 856,080

도 856,080

농촌보육교사 특별근무수당 지원 63,360 63,360 0

국 30,413

도 9,504

군 23,443

301 일반보상금 63,360 63,360 0

국 30,413

도 9,504

군 23,443

01 사회보장적수혜금 63,360 63,360 0

○농촌보육교사 특별근무수당 지원 63,360

국 30,413

도 9,504

군 23,443

양육수당 지원 653,287 634,859 18,428

국 423,330

도 112,370

군 117,587

301 일반보상금 653,287 634,859 18,428

국 423,330

도 112,370

- 45 -

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 보육서비스 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 117,587

01 사회보장적수혜금 653,287 634,859 18,428

○시설미이용아동 양육지원 653,287

국 423,330

도 112,370

군 117,587

보육지원사업 추진 14,000 32,000 △18,000

307 민간이전 14,000 12,000 2,000

11 사회복지사업보조 14,000 12,000 2,000

○어린이집 보육교직원 역량강화 연수 지원 8,000

○어린이집 한마음 대회 지원 6,000

농어촌 소재 법인어린이집 지원 11,448 11,172 276

국 5,724

도 2,862

군 2,862

307 민간이전 11,448 11,172 276

국 5,724

도 2,862

군 2,862

10 사회복지시설법정운영비보조 11,448 11,172 276

○농어촌 소재 법인어린이집 지원 11,448

국 5,724

도 2,862

군 2,862

교재교구비 지원 3,956 1,956 2,000

국 1,978

도 989

군 989

307 민간이전 3,956 1,956 2,000

국 1,978

도 989

군 989

10 사회복지시설법정운영비보조 3,956 1,956 2,000

○어린이집 교재교구비 지원 3,956

국 1,978

도 989

군 989

어린이집 안전공제회비 지원 3,350 0 3,350

307 민간이전 3,350 0 3,350

11 사회복지사업보조 3,350 0 3,350

○어린이집 안전공제회비 지원(7개소) 3,350

― 영유아 안전공제회비 2,500

― 보육교직원 안전공제회비 850

5,000원*500명

10,000원*85명

공립어린이집 기능보강 사업 33,000 0 33,000

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 보육서비스 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 33,000 0 33,000

01 시설비 33,000 0 33,000

○공립 장수푸른어린이집 주방 증축 공사 33,000

취약지역 어린이집 운영비 1,644 0 1,644

도 493

군 1,151

307 민간이전 1,644 0 1,644

도 493

군 1,151

10 사회복지시설법정운영비보조 1,644 0 1,644

○취약지역 어린이집 운영비

1,6441,644,000원*1개소

도 493

군 1,151

사회복지법인 어린이집 기능보강 사업 109,190 0 109,190

국 49,595

도 24,878

군 34,717

402 민간자본이전 109,190 0 109,190

국 49,595

도 24,878

군 34,717

01 민간자본사업보조 109,190 0 109,190

○꿈나무어린이집 시설개선(비가림시설)사업 10,000

도 10,000

○승예어린이집 증개축사업 99,190

국 49,595

도 14,878

군 34,717

아동보호 및 권익증진 1,508,762 1,473,196 35,566

국 554,870

도 401,489

군 552,403

어린이날 행사 지원 10,000 11,000 △1,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000

○어린이날 행사 지원 10,000

아동발달지원계좌(디딤씨앗) 12,742 11,208 1,534

국 8,920

도 1,911

군 1,911

301 일반보상금 12,742 11,208 1,534

국 8,920

도 1,911

군 1,911

- 47 -

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 12,742 11,208 1,534

○아동발달지원계좌(디딤씨앗) 12,742

국 8,920

도 1,911

군 1,911

입양아동 양육수당 지원 10,800 9,000 1,800

국 7,560

도 1,620

군 1,620

301 일반보상금 10,800 9,000 1,800

국 7,560

도 1,620

군 1,620

01 사회보장적수혜금 10,800 9,000 1,800

○입양아동 양육수당 10,800150,000원*6명*12월

국 7,560

도 1,620

군 1,620

가정위탁 보호비 지원 43,200 43,200 0

도 4,320

군 38,880

301 일반보상금 43,200 43,200 0

도 4,320

군 38,880

01 사회보장적수혜금 43,200 43,200 0

○가정위탁 보호비(양육보조금)

43,200120,000원*30명*12월

도 4,320

군 38,880

보호대상아동 생활안정 지원 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

301 일반보상금 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

○보호대상아동 생활안정 지원(가정위탁및소년

소녀가정) 20,000

도 6,000

군 14,000

어린이 범죄예방 CCTV 설치 및 관리 25,000 123,664 △98,664

201 일반운영비 25,000 21,664 3,336

01 사무관리비 1,000 1,600 △600

○어린이범죄예방 CCTV 유지보수비

1,000200,000원*5대*1회

02 공공운영비 24,000 20,064 3,936

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○어린이범죄예방 CCTV 인터넷 및 전기요금

24,000100,000원*20개소*12월

아동복지교사 지원 107,520 107,520 0

국 53,760

도 21,504

군 32,256

101 인건비 107,520 107,520 0

국 53,760

도 21,504

군 32,256

04 기간제근로자등보수 107,520 107,520 0

○아동복지교사 지원 107,120

국 53,560

도 21,424

군 32,136

○아동복지교사 의무교육 여비 40050,000원*8명

국 200

도 80

군 120

지역아동센터 운영비 지원 380,436 367,920 12,516

국 190,218

도 76,087

군 114,131

307 민간이전 380,436 367,920 12,516

국 190,218

도 76,087

군 114,131

10 사회복지시설법정운영비보조 380,436 367,920 12,516

○지역아동센터 운영비 지원

380,4364,529,000원*7개소*12월

국 190,218

도 76,087

군 114,131

지역아동센터 방과후 급식 지원 203,000 181,178 21,822

도 50,750

군 152,250

307 민간이전 203,000 181,178 21,822

도 50,750

군 152,250

10 사회복지시설법정운영비보조 203,000 181,178 21,822

○지역아동센터 방과후 급식비 지원

203,0004,000원*203명*250일*1식

도 50,750

군 152,250

지역아동센터 거점특수형 지원 23,256 24,024 △768

국 11,628

도 4,651

군 6,977

- 49 -

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 23,256 24,024 △768

국 11,628

도 4,651

군 6,977

10 사회복지시설법정운영비보조 23,256 24,024 △768

○지역아동센터 거점형 운영비 지원

16,8001,400,000원*1개소*12개월

국 8,400

도 3,360

군 5,040

○지역아동센터 특수목적형 운영비 지원

6,456538,000원*1개소*12개월

국 3,228

도 1,291

군 1,937

지역아동센터 토요운영 지원 5,568 5,412 156

국 2,784

도 1,114

군 1,670

307 민간이전 5,568 5,412 156

국 2,784

도 1,114

군 1,670

10 사회복지시설법정운영비보조 5,568 5,412 156

○지역아동센터 토요 운영비 지원

5,568464,000원*1개소*12개월

국 2,784

도 1,114

군 1,670

지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 13,560 10,200 3,360

도 2,712

군 10,848

307 민간이전 13,560 10,200 3,360

도 2,712

군 10,848

10 사회복지시설법정운영비보조 13,560 10,200 3,360

○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 13,560

도 2,712

군 10,848

지역아동센터 냉난방비 지원 8,400 8,400 0

307 민간이전 8,400 8,400 0

10 사회복지시설법정운영비보조 8,400 8,400 0

○지역아동센터 냉난방비 지원

8,400300,000원*4개월*7개소

지역아동센터연합 종합발표회 지원 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000

○지역아동센터연합 종합발표회 지원 3,000

지역아동센터 기능보강 35,000 0 35,000

도 35,000

402 민간자본이전 35,000 0 35,000

도 35,000

01 민간자본사업보조 35,000 0 35,000

○지역아동센터 기능보강 35,0005,000,000원*7개소

도 35,000

방학중 아동급식 지원 133,200 97,650 35,550

도 33,300

군 99,900

301 일반보상금 133,200 97,650 35,550

도 33,300

군 99,900

01 사회보장적수혜금 133,200 97,650 35,550

○방학중 아동급식 지원

133,2004,000원*370명*90일*1식

도 33,300

군 99,900

학기중 아동급식 지원 182,400 159,600 22,800

도 159,600

군 22,800

301 일반보상금 182,400 159,600 22,800

도 159,600

군 22,800

01 사회보장적수혜금 182,400 159,600 22,800

○학기중 아동급식 지원

159,6003,500원*480명*95일*1식

도 159,600

○학기중 아동급식 추가 지원

22,800500원*480명*95일*1식

연중 아동급식 지원 11,680 10,220 1,460

도 2,920

군 8,760

301 일반보상금 11,680 10,220 1,460

도 2,920

군 8,760

01 사회보장적수혜금 11,680 10,220 1,460

○결식아동 급식비 지원

11,6804,000원*4명*365일*2식

도 2,920

군 8,760

드림스타트 운영 280,000 280,000 0

국 280,000

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 90,928 87,150 3,778

국 90,928

04 기간제근로자등보수 90,928 87,150 3,778

○아동통합서비스 전문요원 인건비(2년차)

19,8001,650,000원*1명*12개월

국 19,800

○아동통합서비스 전문요원 인건비(4년차)

28,0001,750,000원*2명*8개월

국 28,000

○아동통합서비스 전문요원 인건비(5년차)

14,4001,800,000원*2명*4개월

국 14,400

○아동통합서비스 전문요원 사회보험료(기관부

담금) 7,200200,000원*3명*12개월

국 7,200

○아동통합서비스 전문요원 시간외수당

6,120170,000원*3명*12개월

국 6,120

○아동통합서비스 전문요원 퇴직급여

5,7001,900,000원*3명

국 5,700

○아동통합서비스 전문요원 출장여비

7,200200,000원*3명*12개월

국 7,200

○아동통합서비스 전문요원 교육 여비

900300,000원*3명

국 900

○아동통합서비스 전문요원 피복비

600200,000원*3명

국 600

○아동통합서비스 전문요원 특근매식비

1,0087,000원*3명*4일*12월

국 1,008

201 일반운영비 60,184 55,650 4,534

국 60,184

01 사무관리비 13,954 16,120 △2,166

○사무실 운영비 3,000250,000원*12개월

국 3,000

○드림스타트 전산시스템 유지관리비 650

국 650

○사무용품구입 2,400200,000원*12개월

국 2,400

○신문구독료 90075,000원*12개월

국 900

○드림스타트 사업 홍보물 구입

4,00010,000원*400개

국 4,000

○드림스타트 업무추진 특근매식비

5047,000원*3명*24일

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부서: 주민복지실

정책: 아동복지향상

단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 504

○운영위원 등 회의 참석수당

1,75070,000원*5회*5명

국 1,750

○드림스타트 전문화 교육비 750250,000원*3명

국 750

02 공공운영비 6,230 9,530 △3,300

○차량 관리 및 유지비 등 1,500

국 1,500

○차량유류비 2,9701,650원*150L*12개월

국 2,970

○난방연료비 1,3001,300원*200L*5개월

국 1,300

○정수기 필터 교환및 관리 280

국 280

○유선방송사용료 18015,000원*12개월

국 180

03 행사운영비 40,000 30,000 10,000

○드림스타트사업 행사 추진 40,0004,000,000원*10회

국 40,000

202 여비 3,600 7,200 △3,600

국 3,600

01 국내여비 3,600 7,200 △3,600

○드림스타트 실무자 업무추진

3,60010,000원*3명*10회*12개월

국 3,600

301 일반보상금 75,288 80,000 △4,712

국 75,288

01 사회보장적수혜금 60,000 60,000 0

○아동교육 및 정서발달 서비스 지원 60,000

국 60,000

09 행사실비보상금 15,288 20,000 △4,712

○드림스타트 프로그램 참여 실비보상 15,288

국 15,288

307 민간이전 50,000 50,000 0

국 50,000

01 의료및구료비 50,000 50,000 0

○예방접종 및 치료비 등 건강발달 서비스 지원

50,000200,000원*25명*10개월

국 50,000

행정운영경비(주민복지실) 44,348 43,476 872

기본경비 44,348 43,476 872

기본경비 44,348 43,476 872

201 일반운영비 28,148 29,376 △1,228

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부서: 주민복지실

정책: 행정운영경비(주민복지실)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 13,848 15,456 △1,608

○복사용지 구입 2,508

○복사기 임대료 7,200

○신문구독료 2,640

― 중앙지 1,080

― 지방지 1,560

○사무용품 구입비 1,500

20,900원*10박스*12월

300,000원*2대*12월

15,000원*12월*6부

10,000원*12월*13부

02 공공운영비 14,300 13,920 380

○전화요금 4,800

○위기가정 신고 전화요금 60

○우편요금 320

○집기비품 및 장비 수선유지비

3,360

○cctv임대료 5,760

400,000원*12월

5,000원*12월

320*1,000매

280,000원*12월

60,000원*8개소*12월

202 여비 12,000 9,900 2,100

01 국내여비 12,000 9,900 2,100

○부서운영 국내여비 12,000

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

재무활동(주민복지실) 247,918 230,463 17,455

내부거래지출 247,918 230,463 17,455

내부거래지출 247,918 230,463 17,455

701 기타회계등전출금 247,918 230,463 17,455

01 기타회계전출금 247,918 230,463 17,455

○의료급여특별회계 군비부담 전출금 245,958

○의료급여특별회계 의료급여관리사 수당 1,960

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