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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 주민복지실
정책: 사회복지일반
단위: 주민생활지원서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2016년도 본예산 일반회계 주민복지실
주민복지실 40,636,132 45,473,078 △4,836,946
국 21,991,380
지 534,000
기 370,205
도 5,147,058
군 12,593,489
사회복지일반 950,832 737,866 212,966
국 136,652
지 534,000
도 75,590
군 204,590
주민생활지원서비스 65,700 72,700 △7,000
주민생활지원서비스 42,700 70,000 △27,300
201 일반운영비 5,000 25,000 △20,000
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○복지안내서 제작 5,00010,000원*500부
202 여비 8,700 8,000 700
01 국내여비 8,700 8,000 700
○희망복지지원서비스 업무추진 8,700
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○주민서비스 및 지역사회서비스 업무추진 2,000
307 민간이전 27,000 27,000 0
01 의료및구료비 27,000 27,000 0
○재해가구 생계구호비 27,000
저소득 주민 국민건강보험료 지원 23,000 0 23,000
301 일반보상금 23,000 0 23,000
01 사회보장적수혜금 23,000 0 23,000
○저소득 주민 국민건강보험료 지원 23,000
지역사회복지 685,328 490,566 194,762
지 534,000
도 66,750
군 84,578
지역사회서비스 667,500 476,642 190,858
지 534,000
도 66,750
군 66,750
201 일반운영비 703 671 32
지 563
도 70
군 70
01 사무관리비 703 671 32
- 1 -
부서: 주민복지실
정책: 사회복지일반
단위: 지역사회복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역사회서비스투자사업 운영비 703
지 563
도 70
군 70
202 여비 400 400 0
지 320
도 40
군 40
01 국내여비 400 400 0
○지역사회서비스투자사업 추진 여비 400
지 320
도 40
군 40
307 민간이전 666,397 475,571 190,826
지 533,117
도 66,640
군 66,640
05 민간위탁금 666,397 475,571 190,826
○지역사회서비스투자사업 666,397
지 533,117
도 66,640
군 66,640
사회복무분야 공익근무요원관리 12,528 6,624 5,904
301 일반보상금 12,528 6,624 5,904
08 사회복무요원보상금 12,528 6,624 5,904
○사회복무요원 중식비 지원
12,5286,000원*8명*261일
지역사회복지계획 5,300 7,300 △2,000
201 일반운영비 4,300 4,300 0
01 사무관리비 4,300 4,300 0
○지역사회복지계획 자료 인쇄비
1,500
○회의참석수당 2,800
30,000원*50부
301 일반보상금 1,000 1,000 0
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
○지역사회복지협의체 위원 교육 등 1,000
긴급복지 110,500 105,000 5,500
국 88,400
도 8,840
군 13,260
긴급복지지원 110,500 105,000 5,500
국 88,400
도 8,840
군 13,260
301 일반보상금 110,500 105,000 5,500
- 2 -
부서: 주민복지실
정책: 사회복지일반
단위: 긴급복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 88,400
도 8,840
군 13,260
01 사회보장적수혜금 110,500 105,000 5,500
○긴급복지지원 110,500
국 88,400
도 8,840
군 13,260
사례관리사업운영 89,304 69,600 19,704
국 48,252
군 41,052
사례관리사업지원 58,704 57,000 1,704
국 29,352
군 29,352
101 인건비 58,704 57,000 1,704
국 29,352
군 29,352
04 기간제근로자등보수 58,704 57,000 1,704
○통합사례관리사 인건비 58,704
국 29,352
군 29,352
사례관리사업비 30,600 12,600 18,000
국 18,900
군 11,700
201 일반운영비 4,500 4,500 0
국 2,250
군 2,250
01 사무관리비 4,500 4,500 0
○사례관리사업 운영비 4,500
국 2,250
군 2,250
202 여비 500 500 0
국 250
군 250
01 국내여비 500 500 0
○통합사례관리사 업무추진 500
국 250
군 250
301 일반보상금 25,600 7,600 18,000
국 16,400
군 9,200
01 사회보장적수혜금 25,600 7,600 18,000
○사례관리사업 사업비 7,600
국 3,800
군 3,800
○읍면 사례관리사업비 18,000
- 3 -
부서: 주민복지실
정책: 사회복지일반
단위: 사례관리사업운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 12,600
군 5,400
국가보훈관리 및 지원 462,762 446,364 16,398
도 69,000
군 393,762
보훈사업 추진 462,762 446,364 16,398
도 69,000
군 393,762
정인승기념관 관리 38,498 24,198 14,300
201 일반운영비 15,498 14,198 1,300
01 사무관리비 2,940 2,840 100
○제초제 구입 160
○톱 등 전지도구 구입 100
○사무용품 구입 720
○기념관 및 사당소독 1,600
○기념관 관리 용품 구입 360
8,000원*20개
100,000원*1식
60,000원*12월
400,000원*4회
30,000원*12월
02 공공운영비 12,558 11,358 1,200
○전기요금 6,600
○무인경비시스템 2,760
○인터넷 사용료 360
○전화요금 240
○유류구입(난방,잔디관리 등) 1,200
○홈페이지 유지보수 1,398
― 유지보수비 750
― 콘텐츠 변경 648
550,000원*12월
230,000원*12월
30,000원*12월
20,000원*12월
100,000원*12월
5,000,000원*15/100
162,000원*4회
401 시설비및부대비 23,000 10,000 13,000
01 시설비 23,000 10,000 13,000
○정인승기념관 영상장비 수리 및 교체 18,000
○정인승기념관 유허비 정비 5,000
보훈행사 지원 6,400 6,400 0
307 민간이전 6,400 6,400 0
02 민간경상사업보조 6,400 6,400 0
○제례봉행 6,400
― 3.1절 기념행사 1,600
― 건재 정인승 추모제 1,600
― 9.28향토수복 기념행사 1,600
― 전해산 의병장 추모제 1,600
현충일행사 9,900 9,900 0
201 일반운영비 3,180 3,180 0
03 행사운영비 3,180 3,180 0
○현충일 행사 3,180
- 4 -
부서: 주민복지실
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 6,720 6,720 0
09 행사실비보상금 6,720 6,720 0
○국립묘지 참석보상 720
○현충일행사 참석보상 6,000
60,000원*12명
20,000원*300명
장수군 호국보훈수당 지원 372,600 372,600 0
도 69,000
군 303,600
301 일반보상금 372,600 372,600 0
도 69,000
군 303,600
01 사회보장적수혜금 372,600 372,600 0
○호국보훈수당 지급 372,60050,000원*621명*12월
도 69,000
군 303,600
전해산기념관 관리 35,364 33,266 2,098
101 인건비 19,344 17,846 1,498
04 기간제근로자등보수 19,344 17,846 1,498
○기본급 12,853
○유급휴일수당 2,619
○명절휴가비 400
○연차수당 582
○보험료 1,920
○전해산 기념관 관리 970
48,500원*1명*265일
48,500원*54주
200,000원*2회
48,500원*12일
160,000원*12월
48,500원*2명*10일
201 일반운영비 16,020 15,420 600
01 사무관리비 3,300 2,700 600
○기념관 관리용품 구입(비료 등)
1,200
○기념관 및 제당소독 1,600
○사무용품구입(복사용지등) 500
100,000원*12월
400,000원*4회
100,000원*5회
02 공공운영비 12,720 12,720 0
○전기요금 7,920
○무인경비시스템 3,000
○인터넷사용료 360
○전화요금 240
○유류구입(난방, 잔디관리등) 1,200
660,000원*12월
250,000원*12월
30,000원*12월
20,000원*12월
100,000원*12월
주민자치 역량 강화 326,788 447,825 △121,037
국 20,886
도 30,444
군 275,458
자원봉사 활성화 175,785 200,848 △25,063
국 20,886
도 30,444
군 124,455
- 5 -
부서: 주민복지실
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
자원봉사센터 운영 70,009 75,889 △5,880
307 민간이전 70,009 75,889 △5,880
03 민간단체법정운영비보조 70,009 75,889 △5,880
○자원봉사센터 운영비 70,009
― 사무국장 인건비 22,311
― 사무국장 퇴직금 1,889
― 사무국장 보험료 2,160
― 초과근무수당(사무국장)
644
― 초과근무수당(코디) 944
― 명절휴가비 2,232
― 임대료, 공공요금, 시설유지비,업무추진비
등 39,829
1,859,250원*12월
180,000원*12월
8,943원*6시간*12월
6,555*6시간*12월*2명
1,859,200원*60%*2회
자원봉사활성화지원(경상) 41,776 42,559 △783
국 20,886
도 10,444
군 10,446
307 민간이전 41,776 42,559 △783
국 20,886
도 10,444
군 10,446
03 민간단체법정운영비보조 41,776 42,559 △783
○자원봉사 코디네이터 지원(교육, DB코디네이
터 인건비) 41,220
― 기본급 38,2201,592,470원*2명*12월
국 19,108
도 9,555
군 9,557
― 명절휴가비 2,000500,000원*2명*2회
국 1,000
도 500
군 500
― 복지포인트 1,000500,000원*2명
국 500
도 250
군 250
○자원봉사자 보험료 556
국 278
도 139
군 139
자원봉사지원 64,000 82,400 △18,400
도 20,000
군 44,000
307 민간이전 64,000 82,400 △18,400
도 20,000
군 44,000
- 6 -
부서: 주민복지실
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 64,000 82,400 △18,400
○자원봉사센터 프로그램 운영 지원 50,000
도 15,000
군 35,000
○종교계와 함께하는 자원봉사 0
○희망나눔 가족봉사단 운영 5,000
도 1,500
군 3,500
○봉사와 여행이 함께하는 볼런투어 5,000
도 1,500
군 3,500
○시군 자원봉사센터 전자문서시스템 구축 4,000
도 2,000
군 2,000
지역단체 활성화 151,003 246,977 △95,974
사회단체 예산지원 151,003 235,117 △84,114
307 민간이전 151,003 235,117 △84,114
02 민간경상사업보조 43,804 68,000 △24,196
○상이군경회 사업 지원 1,390
○전몰군경미망인회 사업 지원 2,900
○전몰군경유족회 사업 지원 2,928
○6.25참전유공자회 사업 지원 12,910
○월남참전전우회 사업 지원 2,612
○고엽제전우회 사업 지원 2,553
○무공수훈자회 사업 지원 1,041
○지체장애인협회 사업 지원 1,300
○재향군인회 사업 지원 5,410
○사회복지협의회 사업 지원 4,100
○장애인연합회 사업 지원 2,400
○대한노인회 사업 지원 4,260
03 민간단체법정운영비보조 107,199 167,117 △59,918
○상이군경회 운영 지원 8,850
○전몰군경미망인회 운영 지원 7,390
○전몰군경유족회 운영 지원 7,250
○6.25참전유공자회 운영 지원 11,780
○월남참전전우회 운영 지원 4,988
○고엽제전우회 운영 지원 6,400
○무공수훈자회 운영 지원 9,481
○지체장애인협회 운영 지원 16,066
○대한노인회 운영 지원 20,608
○장애인연합회 운영 지원 14,386
공공근로사업 120,000 120,000 0
- 7 -
부서: 주민복지실
정책: 공공근로사업
단위: 공공근로사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
공공근로사업 120,000 120,000 0
공공근로사업 120,000 120,000 0
101 인건비 120,000 120,000 0
04 기간제근로자등보수 120,000 120,000 0
○공공근로사업 인건비 120,000
저소득층 생활안정 지원 4,691,488 6,041,681 △1,350,193
국 3,679,287
도 422,603
군 589,598
자활서비스 1,592,924 1,535,515 57,409
국 1,228,696
도 118,166
군 246,062
자활근로사업지원 1,182,275 1,131,464 50,811
국 945,820
도 94,582
군 141,873
201 일반운영비 10,000 10,000 0
국 8,000
도 800
군 1,200
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○자활근로사업추진 10,000
국 8,000
도 800
군 1,200
202 여비 10,000 10,000 0
국 8,000
도 800
군 1,200
01 국내여비 10,000 10,000 0
○자활근로사업추진여비 10,000
국 8,000
도 800
군 1,200
301 일반보상금 144,000 120,000 24,000
국 115,200
도 11,520
군 17,280
11 기타보상금 144,000 120,000 24,000
○자활근로사업 인건비 144,000
국 115,200
도 11,520
군 17,280
307 민간이전 1,018,275 991,464 26,811
국 814,620
- 8 -
부서: 주민복지실
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 81,462
군 122,193
05 민간위탁금 1,018,275 991,464 26,811
○지역자활센터 자활근로사업 추진 1,018,275
국 814,620
도 81,462
군 122,193
자활근로사업 사례관리지원 25,636 16,200 9,436
도 7,691
군 17,945
307 민간이전 25,636 16,200 9,436
도 7,691
군 17,945
05 민간위탁금 25,636 16,200 9,436
○자활일자리사업 사례관리 25,636
도 7,691
군 17,945
지역자활센터 운영 190,860 185,300 5,560
국 133,602
군 57,258
307 민간이전 190,860 185,300 5,560
국 133,602
군 57,258
10 사회복지시설법정운영비보조 190,860 185,300 5,560
○지역자활센터운영비(1개소) 190,860
국 133,602
군 57,258
지역자활센터 종사자 특별수당 7,560 9,000 △1,440
도 2,268
군 5,292
307 민간이전 7,560 9,000 △1,440
도 2,268
군 5,292
10 사회복지시설법정운영비보조 7,560 9,000 △1,440
○지역자활센터종사자특별수당 7,560
도 2,268
군 5,292
희망키움통장지원 38,068 45,790 △7,722
국 30,454
군 7,614
301 일반보상금 38,068 45,790 △7,722
국 30,454
군 7,614
01 사회보장적수혜금 38,068 45,790 △7,722
○희망키움통장지원 38,068
국 30,454
- 9 -
부서: 주민복지실
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 7,614
내일키움통장 지원 12,275 0 12,275
국 9,820
군 2,455
301 일반보상금 12,275 0 12,275
국 9,820
군 2,455
01 사회보장적수혜금 12,275 0 12,275
○내일키움통장지원 12,275
국 9,820
군 2,455
가사간병방문도우미 지원사업 136,250 123,814 12,436
국 109,000
도 13,625
군 13,625
307 민간이전 136,250 123,814 12,436
국 109,000
도 13,625
군 13,625
05 민간위탁금 136,250 123,814 12,436
○가사간병방문도우미사업 136,250
국 109,000
도 13,625
군 13,625
국민의 최저 생활보장 3,091,264 4,498,166 △1,406,902
국 2,450,591
도 304,437
군 336,236
국민기초생활보장수급자 지원 및 관리 2,730 4,600 △1,870
202 여비 130 2,000 △1,870
01 국내여비 130 2,000 △1,870
○국민기초수급자 지원업무 추진 130
301 일반보상금 2,600 2,600 0
01 사회보장적수혜금 2,600 2,600 0
○행여 사망자 장의비 2,000
○부랑인 귀향 여비 600
500,000원*4명
30,000원*20명
생계급여지원 2,962,500 4,277,813 △1,315,313
국 2,370,000
도 296,250
군 296,250
301 일반보상금 2,962,500 4,277,813 △1,315,313
국 2,370,000
도 296,250
군 296,250
01 사회보장적수혜금 2,962,500 4,277,813 △1,315,313
- 10 -
부서: 주민복지실
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민의 최저 생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기초생활보장수급자 생계급여 2,962,500
국 2,370,000
도 296,250
군 296,250
교육급여 보조금 지원 20,652 94,890 △74,238
308 자치단체등이전 20,652 0 20,652
08 교육기관에대한보조 20,652 0 20,652
○기초생활보장수급자 교육급여 보조금 20,652
해산장제급여지원 33,620 32,363 1,257
국 26,900
도 3,360
군 3,360
301 일반보상금 33,620 32,363 1,257
국 26,900
도 3,360
군 3,360
01 사회보장적수혜금 33,620 32,363 1,257
○기초생활보장수급자 해산.장제급여 33,620
국 26,900
도 3,360
군 3,360
기초수급자 정부 양곡 할인 지원 45,401 50,000 △4,599
국 45,401
201 일반운영비 5,993 6,600 △607
국 5,993
01 사무관리비 5,993 6,600 △607
○기초생활보장수급자 정부 양곡 택배비 5,993
국 5,993
301 일반보상금 39,408 43,400 △3,992
국 39,408
01 사회보장적수혜금 39,408 43,400 △3,992
○기초생활보장수급자 정부양곡 지원금 39,408
국 39,408
차상위계층양곡할인지원 10,361 15,000 △4,639
국 8,290
도 827
군 1,244
201 일반운영비 1,244 1,200 44
국 996
도 98
군 150
01 사무관리비 1,244 1,200 44
○차상위 양곡지원 택배비 1,244
국 996
도 98
- 11 -
부서: 주민복지실
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민의 최저 생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 150
301 일반보상금 9,117 13,800 △4,683
국 7,294
도 729
군 1,094
01 사회보장적수혜금 9,117 13,800 △4,683
○차상위 양곡할인지원 9,117
국 7,294
도 729
군 1,094
푸드뱅크 사업 지원 16,000 16,000 0
도 4,000
군 12,000
307 민간이전 16,000 16,000 0
도 4,000
군 12,000
10 사회복지시설법정운영비보조 16,000 16,000 0
○기초푸드뱅크 사업 지원 16,000
도 4,000
군 12,000
주민생활지원연계 7,300 8,000 △700
통합조사 지원 7,300 8,000 △700
201 일반운영비 2,500 3,000 △500
02 공공운영비 2,500 2,000 500
○통합조사 차량 유지비 1,500
○우편물 발송대 1,000
202 여비 4,800 5,000 △200
01 국내여비 4,800 5,000 △200
○통합조사 추진 4,800
장애인 복지 증진 5,000,444 4,205,272 795,172
국 1,379,739
도 590,960
군 3,029,745
장애인복지증진 5,000,444 4,205,272 795,172
국 1,379,739
도 590,960
군 3,029,745
장애인복지증진 33,130 22,800 10,330
201 일반운영비 1,680 1,800 △120
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○장애인업무추진 사무용품 구입 1,200
02 공공운영비 480 600 △120
○장애인 화상전화기 전화요금 480
- 12 -
부서: 주민복지실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 31,450 20,000 11,450
11 사회복지사업보조 31,450 20,000 11,450
○지체장애인체육대회 참가지원 2,000
○장애인의 날 행사지원 7,000
○중증장애인 나들이 행사 지원 10,000
○시각장애인하계수련대회 행사 지원 2,000
○심청이상시상 및 가족한마당 행사 지원 1,500
○문맹농인 한글교실 행사지원 2,200
○사랑의 수화교실 운영지원 1,150
○흰지팡이의 날 행사지원 1,500
○지체장애인영호남교류대회 행사지원 600
○지체장애인휠체어마라톤대회 행사지원 500
○농아인의날 행사지원 500
○농아인체육대회 지원 1,500
○장애인 기능경기대회 지원 1,000
여성 지적장애인가구 cctv설치지원 10,000 10,000 0
401 시설비및부대비 10,000 10,000 0
01 시설비 10,000 10,000 0
○여성 지적장애인가구 cctv설치
10,0002,000,000원*5가구
장애인연금 지원 725,821 1,438,782 △712,961
국 508,075
도 65,324
군 152,422
301 일반보상금 725,821 1,438,782 △712,961
국 508,075
도 65,324
군 152,422
01 사회보장적수혜금 725,821 1,438,782 △712,961
○장애연금 725,821
국 508,075
도 65,324
군 152,422
장애수당지원(기초) 153,697 109,440 44,257
국 107,588
도 18,444
군 27,665
301 일반보상금 153,697 109,440 44,257
국 107,588
도 18,444
군 27,665
01 사회보장적수혜금 153,697 109,440 44,257
○장애수당 지원(기초) 153,697
국 107,588
- 13 -
부서: 주민복지실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 18,444
군 27,665
장애수당지원(차상위 등) 181,521 152,443 29,078
국 127,064
도 21,783
군 32,674
301 일반보상금 181,521 152,443 29,078
국 127,064
도 21,783
군 32,674
01 사회보장적수혜금 181,521 152,443 29,078
○장애수당(차상위 등) 181,521
국 127,064
도 21,783
군 32,674
장애인 가정 영아양육비 지원 1,800 1,800 0
도 540
군 1,260
301 일반보상금 1,800 1,800 0
도 540
군 1,260
01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0
○장애인가정 영아 양육비 지원
1,80050,000원*12월*3명
도 540
군 1,260
장애인행정도우미사업 지원 108,078 99,116 8,962
국 54,039
도 21,616
군 32,423
301 일반보상금 108,078 99,116 8,962
국 54,039
도 21,616
군 32,423
11 기타보상금 108,078 99,116 8,962
○장애인 행정도우미 운용 108,078
국 54,039
도 21,616
군 32,423
장애인 복지 일자리 지원 38,124 35,316 2,808
국 19,062
도 7,625
군 11,437
301 일반보상금 38,124 35,316 2,808
국 19,062
도 7,625
군 11,437
- 14 -
부서: 주민복지실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 기타보상금 38,124 35,316 2,808
○장애인복지 일자리 운용 38,124
국 19,062
도 7,625
군 11,437
장애인 의료비 지원 14,748 62,000 △47,252
국 11,798
도 1,180
군 1,770
301 일반보상금 14,748 62,000 △47,252
국 11,798
도 1,180
군 1,770
01 사회보장적수혜금 14,748 62,000 △47,252
○장애인의료비 지원 14,748
국 11,798
도 1,180
군 1,770
장애인등록 진단비지원 2,396 2,396 0
국 1,198
도 479
군 719
301 일반보상금 2,396 2,396 0
국 1,198
도 479
군 719
01 사회보장적수혜금 2,396 2,396 0
○장애인등록 진단비 지원 2,396
국 1,198
도 479
군 719
장애인 신문보급 지원 3,900 3,910 △10
도 1,173
군 2,727
301 일반보상금 3,900 3,910 △10
도 1,173
군 2,727
11 기타보상금 3,900 3,910 △10
○장애인 신문보급 3,900
도 1,173
군 2,727
장애인재활보조기구교부지원 1,448 1,221 227
국 1,158
도 116
군 174
301 일반보상금 1,448 1,221 227
국 1,158
- 15 -
부서: 주민복지실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 116
군 174
01 사회보장적수혜금 1,448 1,221 227
○장애인재활보조기구 교부 1,448
국 1,158
도 116
군 174
여성장애인 출산지원 3,000 3,000 0
국 2,100
도 270
군 630
301 일반보상금 3,000 3,000 0
국 2,100
도 270
군 630
01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0
○여성장애인 출산비용 지원 3,000
국 2,100
도 270
군 630
장애인 활동지원 731,101 642,724 88,377
국 511,771
도 87,732
군 131,598
307 민간이전 731,101 641,044 90,057
국 511,771
도 87,732
군 131,598
05 민간위탁금 731,101 641,044 90,057
○장애인 활동지원 731,101
국 511,771
도 87,732
군 131,598
장애인활동지원 위원회 참석수당 1,680 0 1,680
201 일반운영비 1,680 0 1,680
01 사무관리비 1,680 0 1,680
○장애인활동지원 위원회 참석수당
1,68070,000원*2명*12개월
장애인활동지원 추가급여 15,609 10,482 5,127
도 4,683
군 10,926
307 민간이전 15,609 10,482 5,127
도 4,683
군 10,926
05 민간위탁금 15,609 10,482 5,127
○장애인활동지원 추가급여 15,609
- 16 -
부서: 주민복지실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,683
군 10,926
장애아동 재활치료 지원 47,631 47,631 0
국 33,342
도 4,763
군 9,526
307 민간이전 47,631 47,631 0
국 33,342
도 4,763
군 9,526
05 민간위탁금 47,631 47,631 0
○발달재활서비스(장애아동재활치료) 47,631
국 33,342
도 4,763
군 9,526
발달장애인부모 심리상담 지원 1,920 1,920 0
국 1,344
도 192
군 384
307 민간이전 1,920 1,920 0
국 1,344
도 192
군 384
05 민간위탁금 1,920 1,920 0
○발달장애인부모 심리상담 지원 1,920
국 1,344
도 192
군 384
발달장애인 성년후견인 지원사업 1,500 1,500 0
국 1,200
도 90
군 210
301 일반보상금 1,500 1,500 0
국 1,200
도 90
군 210
01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0
○발달장애인 공공후견서비스 지원 1,200
국 960
도 72
군 168
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 300
국 240
도 18
군 42
시각장애인 점자교육 지원 3,263 2,942 321
도 979
군 2,284
- 17 -
부서: 주민복지실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 3,263 2,942 321
도 979
군 2,284
11 사회복지사업보조 3,263 2,942 321
○시각장애인 점자교육 3,263
도 979
군 2,284
장애인 심부름센터 운영비 지원 114,362 105,620 8,742
도 22,872
군 91,490
307 민간이전 114,362 105,620 8,742
도 22,872
군 91,490
10 사회복지시설법정운영비보조 114,362 105,620 8,742
○장애인생활이동지원센터 운영 114,362
도 22,872
군 91,490
장애인 심부름센터 종사자 특별수당지원 4,700 4,680 20
도 1,566
군 3,134
307 민간이전 4,700 4,680 20
도 1,566
군 3,134
10 사회복지시설법정운영비보조 4,700 4,680 20
○장애인심부름센터 종사자 특별수당 4,700
도 1,566
군 3,134
지체장애인 편의시설 지원센터 운영지원 40,783 42,750 △1,967
도 11,011
군 29,772
307 민간이전 40,783 42,750 △1,967
도 11,011
군 29,772
10 사회복지시설법정운영비보조 40,783 42,750 △1,967
○지체장애인 편의시설지원센터 운영 40,783
도 11,011
군 29,772
장애인 개인운영 생활시설 운영비 지원 200,415 36,000 164,415
도 20,041
군 180,374
307 민간이전 200,415 36,000 164,415
도 20,041
군 180,374
10 사회복지시설법정운영비보조 200,415 36,000 164,415
○장애인개인운영생활시설 운영비 지원 200,415
- 18 -
부서: 주민복지실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 20,041
군 180,374
장애인보호작업장 운영지원 209,571 188,296 21,275
도 41,914
군 167,657
307 민간이전 209,571 188,296 21,275
도 41,914
군 167,657
05 민간위탁금 209,571 188,296 21,275
○장애인보호작업장 운영 209,571
도 41,914
군 167,657
장애인보호작업장 종사자 특별수당지원 5,760 5,760 0
도 1,728
군 4,032
307 민간이전 5,760 5,760 0
도 1,728
군 4,032
10 사회복지시설법정운영비보조 5,760 5,760 0
○장애인보호작업장 종사자 특별수당 5,760
도 1,728
군 4,032
장애인복지관 운영지원 954,320 749,854 204,466
도 183,699
군 770,621
307 민간이전 954,320 749,854 204,466
도 183,699
군 770,621
05 민간위탁금 954,320 749,854 204,466
○장애인복지관 운영 954,320
도 183,699
군 770,621
장애인복지관 종사자 특별수당지원 21,600 21,600 0
도 6,480
군 15,120
307 민간이전 21,600 21,600 0
도 6,480
군 15,120
10 사회복지시설법정운영비보조 21,600 21,600 0
○장애인복지관 종사자 특별수당 21,600
도 6,480
군 15,120
장애인 재가복지센터 운영지원 134,203 132,270 1,933
도 20,132
군 114,071
307 민간이전 134,203 132,270 1,933
- 19 -
부서: 주민복지실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 20,132
군 114,071
10 사회복지시설법정운영비보조 134,203 132,270 1,933
○장애인 재가복지센터 운영 134,203
도 20,132
군 114,071
장애인 재가복지센터 종사자 특별수당 지원 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
307 민간이전 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
10 사회복지시설법정운영비보조 4,320 4,320 0
○장애인 재가복지센터 종사자특별수당 4,320
도 1,296
군 3,024
장애인 주간보호시설 운영지원 106,879 98,757 8,122
도 21,376
군 85,503
307 민간이전 106,879 98,757 8,122
도 21,376
군 85,503
10 사회복지시설법정운영비보조 106,879 98,757 8,122
○장애인 주간보호시설 운영(인건비) 92,047
도 18,409
군 73,638
○장애인 주간보호시설 운영(관리운영비) 14,832
도 2,967
군 11,865
장애인 주간보호시설 종사자 특별수당지원 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
307 민간이전 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
10 사회복지시설법정운영비보조 4,320 4,320 0
○장애인 주간보호시설 종사자 특별수당
4,320120,000원*3명*12월
도 1,296
군 3,024
수화통역센터 운영지원 96,320 88,950 7,370
도 19,264
군 77,056
307 민간이전 96,320 88,950 7,370
도 19,264
군 77,056
- 20 -
부서: 주민복지실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 96,320 88,950 7,370
○장애인 수화통역센터 운영 96,320
도 19,264
군 77,056
수화통역센터 종사자 특별근무수당 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
307 민간이전 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
10 사회복지시설법정운영비보조 4,320 4,320 0
○장애인 수화통역센터 종사자 특별수당
4,320120,000원*3명*12월
도 1,296
군 3,024
사회복지회관 건립 1,018,204 0 1,018,204
401 시설비및부대비 1,018,204 0 1,018,204
01 시설비 1,000,000 0 1,000,000
○사회복지회관 건립 1,000,000
02 감리비 18,204 0 18,204
○사회복지회관 건립 감리비 18,204
여성다문화복지 894,425 933,548 △39,123
국 120,365
기 192,304
도 148,047
군 433,709
한부모가정 지원 74,350 56,342 18,008
기 25,880
도 16,625
군 31,845
한부모가정 정책 지원 31,850 31,850 0
기 25,480
도 3,185
군 3,185
301 일반보상금 31,850 31,850 0
기 25,480
도 3,185
군 3,185
01 사회보장적수혜금 31,850 31,850 0
○한부모가정 자녀양육비 지원 30,000
기 24,000
도 3,000
군 3,000
○한부모가정 자녀추가양육비 지원 600
기 480
도 60
- 21 -
부서: 주민복지실
정책: 여성다문화복지
단위: 한부모가정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 60
○한부모가정 자녀학용품비 지원 1,250
기 1,000
도 125
군 125
한부모가정 자립생활지원 38,000 21,010 16,990
도 11,400
군 26,600
301 일반보상금 38,000 21,010 16,990
도 11,400
군 26,600
01 사회보장적수혜금 38,000 21,010 16,990
○한부모가정 생활자립지원 38,000
도 11,400
군 26,600
청소년 한부모 자립지원 500 150 350
기 400
도 40
군 60
301 일반보상금 500 150 350
기 400
도 40
군 60
01 사회보장적수혜금 500 150 350
○청소년한부모 자립지원 500
기 400
도 40
군 60
한부모가정 교육급여 지원 4,000 3,332 668
도 2,000
군 2,000
301 일반보상금 4,000 3,332 668
도 2,000
군 2,000
01 사회보장적수혜금 4,000 3,332 668
○한부모가정 교육급여 지원 4,000
도 2,000
군 2,000
여성권익증진 252,326 266,873 △14,547
국 120,365
기 1,669
도 38,386
군 91,906
아동여성안전지역연대운영 7,240 7,200 40
국 3,620
도 1,810
군 1,810
- 22 -
부서: 주민복지실
정책: 여성다문화복지
단위: 여성권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 7,240 7,200 40
국 3,620
도 1,810
군 1,810
11 사회복지사업보조 7,240 7,200 40
○아동여성안전지역연대 운영지원 7,240
국 3,620
도 1,810
군 1,810
아이돌보미지원 132,242 129,976 2,266
국 92,289
도 15,941
군 24,012
307 민간이전 132,242 129,976 2,266
국 92,289
도 15,941
군 24,012
11 사회복지사업보조 132,242 129,976 2,266
○아이돌보미사업 지원 131,842
국 92,289
도 15,821
군 23,732
○유모차 무상대여 사업 400
도 120
군 280
저출산 극복 1,250 1,250 0
도 250
군 1,000
301 일반보상금 1,250 1,250 0
도 250
군 1,000
01 사회보장적수혜금 1,250 1,250 0
○영유아차량 보조시트 지급 1,250
도 250
군 1,000
아이낳기 좋은 세상 운동본부 운영 지원 5,000 5,000 0
도 1,000
군 4,000
307 민간이전 5,000 5,000 0
도 1,000
군 4,000
11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0
○아이낳기좋은세상 운동본부 운영 지원 5,000
도 1,000
군 4,000
여성복지추진 30,800 51,200 △20,400
- 23 -
부서: 주민복지실
정책: 여성다문화복지
단위: 여성권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 1,200 11,200 △10,000
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○여성복지 업무추진 1,200
202 여비 3,600 4,000 △400
01 국내여비 3,600 4,000 △400
○여성청소년업무 추진 3,600
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○여성관련 주요행사 추진 2,000
301 일반보상금 2,000 2,000 0
09 행사실비보상금 2,000 2,000 0
○여성행사 참석보상 2,000
307 민간이전 22,000 32,000 △10,000
11 사회복지사업보조 22,000 32,000 △10,000
○여성 지도자 교육 10,000
○양성평등주간 기념 행사지원 12,000
여성단체 역량강화 13,000 13,000 0
도 3,500
군 9,500
307 민간이전 13,000 13,000 0
도 3,500
군 9,500
11 사회복지사업보조 13,000 13,000 0
○여성단체 역량강화사업 13,000
도 3,500
군 9,500
여성취업지원 50,912 48,128 2,784
국 24,456
도 13,228
군 13,228
201 일반운영비 1,300 1,500 △200
도 650
군 650
01 사무관리비 1,300 1,000 300
○기업네트워크 구축 1,300
도 650
군 650
301 일반보상금 700 500 200
도 350
군 350
09 행사실비보상금 700 500 200
○취업행사 참석보상 700
도 350
- 24 -
부서: 주민복지실
정책: 여성다문화복지
단위: 여성권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 350
307 민간이전 48,912 46,128 2,784
국 24,456
도 12,228
군 12,228
11 사회복지사업보조 48,912 46,128 2,784
○여성취업지원 48,912
국 24,456
도 12,228
군 12,228
취업설계사 활동비 지원 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
201 일반운영비 1,200 1,200 0
도 360
군 840
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○취업설계사 운영비 1,200
도 360
군 840
307 민간이전 4,800 4,800 0
도 1,440
군 3,360
11 사회복지사업보조 4,800 4,800 0
○취업설계사 활동비 4,800
도 1,440
군 3,360
성폭력 피해자 의료비지원 1,754 809 945
기 1,229
도 263
군 262
301 일반보상금 1,754 809 945
기 1,229
도 263
군 262
01 사회보장적수혜금 1,754 809 945
○성폭력피해자 의료비지원 1,754
기 1,229
도 263
군 262
가정폭력 피해자 의료비지원 628 810 △182
기 440
도 94
군 94
301 일반보상금 628 810 △182
기 440
도 94
- 25 -
부서: 주민복지실
정책: 여성다문화복지
단위: 여성권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 94
01 사회보장적수혜금 628 810 △182
○가정폭력 피해자 의료비 지원 628
기 440
도 94
군 94
양성평등 및 성별영향평가 교육 1,500 1,500 0
도 500
군 1,000
201 일반운영비 1,500 1,500 0
도 500
군 1,000
01 사무관리비 1,500 1,500 0
○양성평등 및 성별영향평가 교육 1,500
도 500
군 1,000
성별영향분석평가 및 성희롱 예방 교육 2,000 2,000 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○성희롱 예방교육 2,000
다문화가족지원 567,749 610,333 △42,584
기 164,755
도 93,036
군 309,958
다문화가족지원센터 운영 126,054 121,770 4,284
기 63,027
도 18,908
군 44,119
307 민간이전 126,054 121,770 4,284
기 63,027
도 18,908
군 44,119
11 사회복지사업보조 126,054 121,770 4,284
○다문화가족지원센터 운영 지원 126,054
기 63,027
도 18,908
군 44,119
방문교육사업 42,600 32,190 10,410
기 29,820
도 4,260
군 8,520
307 민간이전 42,600 32,190 10,410
기 29,820
도 4,260
군 8,520
11 사회복지사업보조 42,600 32,190 10,410
- 26 -
부서: 주민복지실
정책: 여성다문화복지
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○다문화가정 방문교육사업 42,600
기 29,820
도 4,260
군 8,520
이중언어 가족환경 조성 16,643 16,250 393
기 11,650
도 1,664
군 3,329
307 민간이전 16,643 16,250 393
기 11,650
도 1,664
군 3,329
11 사회복지사업보조 16,643 16,250 393
○이중언어 가족환경 조성 16,643
기 11,650
도 1,664
군 3,329
자녀언어발달 지원 29,456 29,456 0
기 20,619
도 2,946
군 5,891
307 민간이전 29,456 29,456 0
기 20,619
도 2,946
군 5,891
11 사회복지사업보조 29,456 29,456 0
○언어발달지원 사업 운영 29,456
기 20,619
도 2,946
군 5,891
결혼이민자 통번역서비스 34,464 32,364 2,100
기 24,125
도 3,446
군 6,893
307 민간이전 34,464 32,364 2,100
기 24,125
도 3,446
군 6,893
11 사회복지사업보조 34,464 32,364 2,100
○결혼이민자 통번역서비스 34,464
기 24,125
도 3,446
군 6,893
한국어교육 국비운영지원 22,162 22,262 △100
기 15,514
도 2,216
군 4,432
- 27 -
부서: 주민복지실
정책: 여성다문화복지
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 22,162 22,262 △100
기 15,514
도 2,216
군 4,432
11 사회복지사업보조 22,162 22,262 △100
○한국어교육 운영지원 22,162
기 15,514
도 2,216
군 4,432
결혼이민자 직업훈련 교육비 13,500 13,500 0
도 5,400
군 8,100
307 민간이전 13,500 13,500 0
도 5,400
군 8,100
11 사회복지사업보조 13,500 13,500 0
○결혼이민자 직업훈련 교육비 13,500
도 5,400
군 8,100
다문화 가정 행복플러스 사업 13,200 13,200 0
도 5,280
군 7,920
307 민간이전 13,200 13,200 0
도 5,280
군 7,920
11 사회복지사업보조 13,200 13,200 0
○다문화가정 행복플러스 사업 13,200
도 5,280
군 7,920
다문화가족 한국어 교육지원 12,000 12,000 0
도 4,800
군 7,200
307 민간이전 12,000 12,000 0
도 4,800
군 7,200
11 사회복지사업보조 12,000 12,000 0
○다문화가족 한국어 교육지원 12,000
도 4,800
군 7,200
다문화 가족 지원센터 종사자 복지수당 지급 4,320 4,920 △600
도 1,296
군 3,024
307 민간이전 4,320 4,920 △600
도 1,296
군 3,024
11 사회복지사업보조 4,320 4,920 △600
- 28 -
부서: 주민복지실
정책: 여성다문화복지
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○다문화 가족지원센터 종사자 복지수당 지급 4,320
도 1,296
군 3,024
다문화가족지원센터 도비 종사자 인력지원 25,043 24,314 729
도 10,017
군 15,026
307 민간이전 25,043 24,314 729
도 10,017
군 15,026
11 사회복지사업보조 25,043 24,314 729
○다문화가족지원센터 도비 종사자 인력지원 25,043
도 10,017
군 15,026
결혼이민자 대학학비 지원 2,000 3,000 △1,000
도 800
군 1,200
301 일반보상금 2,000 3,000 △1,000
도 800
군 1,200
01 사회보장적수혜금 2,000 3,000 △1,000
○결혼이민자 대학학비 지원 2,000
도 800
군 1,200
다문화 마을학당 운영 42,507 42,507 0
도 17,003
군 25,504
307 민간이전 42,507 42,507 0
도 17,003
군 25,504
11 사회복지사업보조 42,507 42,507 0
○다문화 마을학당 운영 42,507
도 17,003
군 25,504
다문화 가족 고향나들이 사업 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
307 민간이전 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
11 사회복지사업보조 12,000 12,000 0
○다문화가족 고향나들이 사업 12,000
도 3,600
군 8,400
다문화지역민통합 문화지원사업 30,000 30,000 0
도 9,000
군 21,000
- 29 -
부서: 주민복지실
정책: 여성다문화복지
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 30,000 30,000 0
도 9,000
군 21,000
11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0
○다문화 어울림 문화지원사업 30,000
도 9,000
군 21,000
이주여성 국제운송비 지원 6,000 6,000 0
307 민간이전 6,000 6,000 0
11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0
○이주여성 국제운송비지원 6,000
정착지원사업 110,600 114,400 △3,800
201 일반운영비 1,000 1,000 0
03 행사운영비 1,000 1,000 0
○다문화 행사지원 1,000
301 일반보상금 1,000 1,000 0
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
○다문화행사 참석보상 1,000
307 민간이전 108,600 111,400 △2,800
11 사회복지사업보조 108,600 111,400 △2,800
○결혼이주여성 모국방문지원 103,600
○다문화 문화예술 활동 지원 5,000
자녀언어발달 군비 종사자 인력지원 19,200 24,200 △5,000
307 민간이전 19,200 24,200 △5,000
11 사회복지사업보조 19,200 24,200 △5,000
○자녀언어능력향상 지원 19,200
다문화청소년 진로지원 6,000 0 6,000
도 2,400
군 3,600
307 민간이전 6,000 0 6,000
도 2,400
군 3,600
11 사회복지사업보조 6,000 0 6,000
○다문화청소년 진로지원 6,000
도 2,400
군 3,600
청소년 보호 298,156 285,833 12,323
국 1,585
기 61,405
도 26,451
군 208,715
청소년 건전 육성 298,156 285,833 12,323
- 30 -
부서: 주민복지실
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,585
기 61,405
도 26,451
군 208,715
청소년상담복지센터 운영 28,750 29,950 △1,200
도 25,200
군 3,550
307 민간이전 28,750 29,950 △1,200
도 25,200
군 3,550
10 사회복지시설법정운영비보조 28,750 29,950 △1,200
○청소년상담복지센터 프로그램 운영지원 19,000
도 19,000
○청소년진로탐색 및 학교폭력예방교육 3,750
도 3,000
군 750
○청소년 진로 직업체험 프로그램 지원 2,000
도 2,000
○학교폭력제로네트워크 구축 운영 4,000
도 1,200
군 2,800
청소년 상담 복지센터 운영지원 133,156 123,893 9,263
307 민간이전 133,156 123,893 9,263
10 사회복지시설법정운영비보조 133,156 123,893 9,263
○청소년상담복지센터 운영지원 133,156
청소년 사회안전망 구축 87,670 108,900 △21,230
기 43,835
군 43,835
307 민간이전 87,670 108,900 △21,230
기 43,835
군 43,835
10 사회복지시설법정운영비보조 87,670 108,900 △21,230
○청소년 통합지원체계 구축 운영 87,670
기 43,835
군 43,835
학교폭력예방프로그램운영 24,800 0 24,800
기 12,400
군 12,400
307 민간이전 24,800 0 24,800
기 12,400
군 12,400
10 사회복지시설법정운영비보조 24,800 0 24,800
○학교폭력예방프로그램운영 24,800
기 12,400
군 12,400
- 31 -
부서: 주민복지실
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
아동안전지도 제작 1,230 1,380 △150
국 615
도 246
군 369
307 민간이전 1,230 1,380 △150
국 615
도 246
군 369
11 사회복지사업보조 1,230 1,380 △150
○아동안전지도 제작 1,230
국 615
도 246
군 369
청소년 문화의집 운영 10,870 12,070 △1,200
201 일반운영비 9,870 10,870 △1,000
01 사무관리비 4,450 4,450 0
○청소년 문화의집 운영 4,450
― 사무용품 구입 및 컴퓨터 관리비 400
― 이용시설 소모품 구입 800
― 기관홍보물 제작 1,200
― 프로그램 재료 구입 1,150
― 홍보 현수막 제작 900
02 공공운영비 420 420 0
○청소년 문화의집 전화요금 42035,000원*12개월
03 행사운영비 5,000 6,000 △1,000
○청소년건전문화 활성화 프로그램운영 5,000
301 일반보상금 1,000 0 1,000
09 행사실비보상금 1,000 0 1,000
○청소년 문화활동 참석 보상 1,000
공공청소년 수련시설 프로그램 운영 1,540 2,000 △460
기 770
군 770
201 일반운영비 1,540 2,000 △460
기 770
군 770
03 행사운영비 1,540 2,000 △460
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 1,540
기 770
군 770
공공청소년 수련시설 운영위원회 운영 2,000 2,000 0
기 1,000
군 1,000
201 일반운영비 1,000 2,000 △1,000
- 32 -
부서: 주민복지실
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 500
군 500
03 행사운영비 1,000 2,000 △1,000
○청소년 운영위원회 운영 1,000
기 500
군 500
301 일반보상금 1,000 0 1,000
기 500
군 500
09 행사실비보상금 1,000 0 1,000
○청소년 운영위원회 운영 1,000
기 500
군 500
청소년참여위원회 운영 2,800 2,800 0
기 1,400
군 1,400
201 일반운영비 1,400 2,800 △1,400
기 700
군 700
03 행사운영비 1,400 2,800 △1,400
○청소년 참여위원회 운영 1,400
기 700
군 700
301 일반보상금 1,400 0 1,400
기 700
군 700
09 행사실비보상금 1,400 0 1,400
○청소년 참여위원회 운영 1,400
기 700
군 700
청소년동아리 운영 2,500 0 2,500
국 970
도 585
군 945
201 일반운영비 2,500 0 2,500
국 970
도 585
군 945
01 사무관리비 2,500 0 2,500
○청소년동아리 운영 2,500
국 970
도 585
군 945
청소년 특별지원 2,840 2,840 0
기 2,000
도 420
군 420
- 33 -
부서: 주민복지실
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 2,840 2,840 0
기 2,000
도 420
군 420
01 사회보장적수혜금 2,840 2,840 0
○청소년 특별지원 2,840
기 2,000
도 420
군 420
노인 복지 증진 21,400,602 25,579,113 △4,178,511
국 13,951,222
기 116,496
도 1,785,231
군 5,547,653
공설묘지 관리 14,485 4,519 9,966
공설묘지 묘역정비 14,485 4,519 9,966
101 인건비 4,365 4,113 252
04 기간제근로자등보수 4,365 4,113 252
○공설묘지 운영관리 4,36548,500원*3명*15일*2회
201 일반운영비 120 406 △286
01 사무관리비 120 406 △286
○공설묘지 대부료 120120,000원*1회
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
01 시설비 10,000 0 10,000
○장계 공설묘지내 쉼터조성 10,00010,000,000원*1식
노인생활안정 20,948,706 25,187,341 △4,238,635
국 13,951,222
기 116,496
도 1,773,855
군 5,107,133
노인건강진단비 3,749 3,749 0
도 563
군 3,186
301 일반보상금 3,749 3,749 0
도 563
군 3,186
01 사회보장적수혜금 3,749 3,749 0
○노인건강진단비 지원 3,749
도 563
군 3,186
저소득재가노인 식사배달사업 136,875 136,875 0
도 18,900
군 117,975
301 일반보상금 136,875 136,875 0
- 34 -
부서: 주민복지실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 18,900
군 117,975
01 사회보장적수혜금 136,875 136,875 0
○재가노인 식사배달 사업 136,875
도 18,900
군 117,975
무료 경로식당 지원 42,000 42,000 0
도 5,625
군 36,375
307 민간이전 42,000 42,000 0
도 5,625
군 36,375
10 사회복지시설법정운영비보조 42,000 42,000 0
○무료경로식당운영 지원 42,0003,000원*280명*50회
도 5,625
군 36,375
경로당 운영 580,680 580,680 0
도 103,984
군 476,696
307 민간이전 580,680 580,680 0
도 103,984
군 476,696
10 사회복지시설법정운영비보조 580,680 580,680 0
○경로당운영지원 580,680
― 경로당운영비 196,560
도 39,312
군 157,248
― 경로당냉난방비 264,810
도 52,962
군 211,848
― 경로당냉난방비 추가(군) 10,500
― 경로당간식비 58,550
도 11,710
군 46,840
― 경로당간식비 추가(군) 50,260
노인생활시설 운영지원 898,812 936,464 △37,652
도 629,168
군 269,644
301 일반보상금 898,812 936,464 △37,652
도 629,168
군 269,644
01 사회보장적수혜금 898,812 936,464 △37,652
○노인생활시설운영 및 공단부담금 898,812
도 629,168
군 269,644
재가노인시설 운영지원 563,988 544,312 19,676
- 35 -
부서: 주민복지실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 56,399
군 507,589
301 일반보상금 563,988 544,312 19,676
도 56,399
군 507,589
01 사회보장적수혜금 563,988 544,312 19,676
○재가노인복지시설운영 및 공단부담금 563,988
도 56,399
군 507,589
노인여가시설운영 35,000 35,000 0
307 민간이전 35,000 35,000 0
11 사회복지사업보조 35,000 0 35,000
○노인복지 생활프로그램 지원
35,0005,000,000원*대표경로당 7개소
기초연금지급 13,524,443 16,660,957 △3,136,514
국 12,171,999
도 270,489
군 1,081,955
301 일반보상금 13,524,443 16,660,957 △3,136,514
국 12,171,999
도 270,489
군 1,081,955
01 사회보장적수혜금 13,524,443 16,660,957 △3,136,514
○기초연금지급 13,524,443
국 12,171,999
도 270,489
군 1,081,955
노인돌봄종합서비스 324,611 260,066 64,545
국 227,227
도 38,954
군 58,430
307 민간이전 324,611 260,066 64,545
국 227,227
도 38,954
군 58,430
05 민간위탁금 324,611 260,066 64,545
○노인돌봄종합서비스 지원 324,611
국 227,227
도 38,954
군 58,430
노인돌봄기본서비스 224,153 199,653 24,500
국 156,907
도 26,897
군 40,349
101 인건비 222,103 197,973 24,130
국 155,472
- 36 -
부서: 주민복지실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 26,652
군 39,979
04 기간제근로자등보수 222,103 197,973 24,130
○인건비 및 운영비 222,103
국 155,472
도 26,652
군 39,979
201 일반운영비 2,050 1,680 370
국 1,435
도 245
군 370
01 사무관리비 870 500 370
○노인돌봄서비스사업추진 870
국 609
도 104
군 157
03 행사운영비 1,180 1,180 0
○독거노인생활관리사 교육 및 견학 1,180
국 826
도 141
군 213
단기가사서비스사업 12,598 12,598 0
국 8,819
도 1,512
군 2,267
307 민간이전 12,598 12,598 0
국 8,819
도 1,512
군 2,267
05 민간위탁금 12,598 12,598 0
○단기가사서비스사업지원 12,598
국 8,819
도 1,512
군 2,267
노인 사회활동 지원 2,661,430 2,300,630 360,800
국 1,330,715
도 532,286
군 798,429
101 인건비 124,839 86,110 38,729
국 62,420
도 24,968
군 37,451
04 기간제근로자등보수 124,839 86,110 38,729
○노인사회활동 지원사업 수행기관 전담인력 124,839
국 62,420
도 24,968
군 37,451
- 37 -
부서: 주민복지실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 66,708 43,320 23,388
국 33,354
도 13,342
군 20,012
01 사무관리비 66,708 43,320 23,388
○노인사회활동 지원사업 운영 66,708
국 33,354
도 13,342
군 20,012
202 여비 11,000 11,000 0
국 5,500
도 2,200
군 3,300
01 국내여비 11,000 11,000 0
○노인사회활동 지원사업 추진 11,000
국 5,500
도 2,200
군 3,300
301 일반보상금 1,893,000 1,990,200 △97,200
국 946,500
도 378,600
군 567,900
11 기타보상금 1,893,000 1,990,200 △97,200
○노인사회활동 지원사업 참여자 인건비 1,893,000
국 946,500
도 378,600
군 567,900
○노인사회활동 지원사업 보험료 0
○노인사회활동 지원사업 팀장비 0
307 민간이전 565,883 170,000 395,883
국 282,941
도 113,176
군 169,766
06 보험금 68,992 99,940 △30,948
○노인사회활동 지원사업 보험료 68,992
국 34,496
도 13,798
군 20,698
11 사회복지사업보조 496,891 0 496,891
○지역형 사업운영 355,020
국 177,510
도 71,004
군 106,506
○취업형 사업운영 6,000
국 3,000
도 1,200
군 1,800
- 38 -
부서: 주민복지실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○창업형 사업운영 122,000
국 61,000
도 24,400
군 36,600
○수행기관 전담인력 13,871
국 6,935
도 2,774
군 4,162
시니어클럽 217,920 217,560 360
도 23,376
군 194,544
307 민간이전 217,920 217,560 360
도 23,376
군 194,544
10 사회복지시설법정운영비보조 217,920 217,560 360
○시니어클럽 운영 210,000
도 21,000
군 189,000
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,920
도 2,376
군 5,544
노인회 운영 65,000 68,000 △3,000
307 민간이전 65,000 68,000 △3,000
03 민간단체법정운영비보조 28,000 0 28,000
○대한노인회 장수군지회 운영비 지원 28,000
04 민간행사사업보조 37,000 0 37,000
○노인의 날 행사 지원 37,000
노인생활시설 종사자 지원 45,240 53,520 △8,280
도 13,572
군 31,668
307 민간이전 45,240 53,520 △8,280
도 13,572
군 31,668
10 사회복지시설법정운영비보조 45,240 53,520 △8,280
○노인생활시설종사자 특별근무수당 45,240
도 13,572
군 31,668
노인복지시설 기능보강사업 111,110 4,500 106,610
국 55,555
군 55,555
402 민간자본이전 111,110 4,500 106,610
국 55,555
군 55,555
01 민간자본사업보조 111,110 4,500 106,610
○밀알노인복지센터 기능보강사업 111,110
- 39 -
부서: 주민복지실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 55,555
군 55,555
재가노인시설 종사자 지원 15,480 10,200 5,280
도 4,644
군 10,836
307 민간이전 15,480 10,200 5,280
도 4,644
군 10,836
10 사회복지시설법정운영비보조 15,480 10,200 5,280
○재가노인시설종사자 특별근무수당 15,480
도 4,644
군 10,836
독거노인응급안전돌보미사업 232,992 150,000 82,992
기 116,496
군 116,496
101 인건비 153,792 74,000 79,792
기 76,896
군 76,896
04 기간제근로자등보수 153,792 74,000 79,792
○인건비(퇴직금) 및 보험료 139,392
기 69,696
군 69,696
○활동비 14,400
기 7,200
군 7,200
201 일반운영비 74,200 71,000 3,200
기 37,100
군 37,100
01 사무관리비 13,000 13,000 0
○시스템 소모품 구입 및 운영비 13,000
기 6,500
군 6,500
02 공공운영비 61,200 58,000 3,200
○시스템장비 유지비 및 차량유지보수비 61,200
기 30,600
군 30,600
202 여비 5,000 5,000 0
기 2,500
군 2,500
01 국내여비 5,000 5,000 0
○응급안전돌보미 지역센터 업무 추진 5,000
기 2,500
군 2,500
노인데이케어센터운영 46,800 35,556 11,244
도 14,040
군 32,760
- 40 -
부서: 주민복지실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 46,800 35,556 11,244
도 14,040
군 32,760
10 사회복지시설법정운영비보조 46,800 35,556 11,244
○노인돌봄데이케어센터 운영 46,800
도 14,040
군 32,760
보행보조기 지원사업 10,650 10,650 0
도 3,195
군 7,455
301 일반보상금 10,650 10,650 0
도 3,195
군 7,455
01 사회보장적수혜금 10,650 10,650 0
○보행보조기 지원사업 10,650150,000원*71개
도 3,195
군 7,455
노인회 활성화 지원 72,284 67,143 5,141
도 18,071
군 54,213
307 민간이전 72,284 67,143 5,141
도 18,071
군 54,213
03 민간단체법정운영비보조 72,284 0 72,284
○경로당여가활성화지원사업 72,284
― 급여 및 활동비 62,887
도 15,721
군 47,166
― 운영비 9,397
도 2,350
군 7,047
경로당 활성화 사업 827,380 669,390 157,990
307 민간이전 827,380 628,390 198,990
10 사회복지시설법정운영비보조 827,380 628,390 198,990
○경로당 보험료 지원 23,700
○경로당 공동급식 운영비 지원 790,172
○읍면 대표경로당 공동급식 운영비 지원 13,508
장수사랑 가족화사업 220,711 170,296 50,415
101 인건비 197,311 149,896 47,415
04 기간제근로자등보수 197,311 149,896 47,415
○장수사랑가족화사업 197,311
― 인건비 102,651
― 교통비 84,660
24,250원*17명*249일
20,000원*17명*249일
- 41 -
부서: 주민복지실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 보험료 10,000
201 일반운영비 23,400 20,400 3,000
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○장수사랑가족화사업 운영 3,000
02 공공운영비 20,400 20,400 0
○임대료 및 사용료 20,400100,000원*17대*12개월
노인돌봄기본서비스(자체) 34,200 32,400 1,800
101 인건비 34,200 32,400 1,800
04 기간제근로자등보수 34,200 32,400 1,800
○노인돌봄기본서비스 수행인력 활동비
34,200150,000원*19명*12개월
노인돌봄기본서비스사업 서비스관리자 자격수당 600 0 600
도 180
군 420
101 인건비 600 0 600
도 180
군 420
04 기간제근로자등보수 600 0 600
○노인돌봄기본서비스사업 서비스관리자 자격수
당 600
도 180
군 420
독거노인가족화사업(보조) 40,000 0 40,000
도 12,000
군 28,000
402 민간자본이전 40,000 0 40,000
도 12,000
군 28,000
01 민간자본사업보조 40,000 0 40,000
○독거노인가족화 지원사업 40,000
도 12,000
군 28,000
노인복지시설 지원 437,411 387,253 50,158
도 11,376
군 426,035
노인복지관 운영 389,491 379,333 10,158
307 민간이전 389,491 379,333 10,158
05 민간위탁금 389,491 379,333 10,158
○노인복지관 운영 389,491
노인복지관 종사자 지원 7,920 7,920 0
도 2,376
군 5,544
307 민간이전 7,920 7,920 0
- 42 -
부서: 주민복지실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,376
군 5,544
10 사회복지시설법정운영비보조 7,920 7,920 0
○노인복지관 종사자 특별수당 7,920
도 2,376
군 5,544
노인복지관 연계프로그램운영 지원 20,000 0 20,000
도 3,000
군 17,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
도 3,000
군 17,000
10 사회복지시설법정운영비보조 20,000 0 20,000
○노인복지관 연계프로그램운영 지원 20,000
도 3,000
군 17,000
노인복지관 노인맞춤형 운동처방관리사 지원 20,000 0 20,000
도 6,000
군 14,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
도 6,000
군 14,000
10 사회복지시설법정운영비보조 20,000 0 20,000
○노인복지관 노인맞춤형 운동처방관리사 지원 20,000
도 6,000
군 14,000
아동복지향상 6,198,369 6,401,637 △203,268
국 2,701,644
도 1,998,732
군 1,497,993
보육서비스 증진 4,689,607 4,928,441 △238,834
국 2,146,774
도 1,597,243
군 945,590
보육돌봄서비스 1,437,435 943,429 494,006
국 718,717
도 359,359
군 359,359
307 민간이전 1,437,435 943,429 494,006
국 718,717
도 359,359
군 359,359
10 사회복지시설법정운영비보조 1,437,435 943,429 494,006
○어린이집 종사자 인건비 1,437,435
국 718,717
도 359,359
군 359,359
- 43 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 보육서비스 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
어린이집 교원 양성 지원 428 513 △85
국 214
도 107
군 107
307 민간이전 428 513 △85
국 214
도 107
군 107
10 사회복지시설법정운영비보조 428 513 △85
○어린이집 교육 양성 지원 428
국 214
도 107
군 107
보육교사 처우개선비 64,158 61,760 2,398
도 19,247
군 44,911
301 일반보상금 64,158 61,760 2,398
도 19,247
군 44,911
01 사회보장적수혜금 64,158 61,760 2,398
○보육교사 처우개선비 64,158
도 19,247
군 44,911
차량운영비 10,059 7,128 2,931
국 5,030
도 2,464
군 2,565
307 민간이전 10,059 7,128 2,931
국 5,030
도 2,464
군 2,565
10 사회복지시설법정운영비보조 10,059 7,128 2,931
○농어촌소재 어린이집 차량운영비 10,059
국 5,030
도 2,464
군 2,565
보육교사 근무환경개선비 77,084 59,928 17,156
국 38,542
도 19,271
군 19,271
301 일반보상금 77,084 59,928 17,156
국 38,542
도 19,271
군 19,271
01 사회보장적수혜금 77,084 59,928 17,156
○보육교사 근무환경개선비 77,084
국 38,542
- 44 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 보육서비스 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 19,271
군 19,271
평가인증 어린이집 냉난방비 지원 7,696 0 7,696
도 1,539
군 6,157
307 민간이전 7,696 0 7,696
도 1,539
군 6,157
10 사회복지시설법정운영비보조 7,696 0 7,696
○평가인증 어린이집 냉난방비 지원 7,696
도 1,539
군 6,157
영유아보육료 2,199,512 3,097,003 △897,491
국 873,231
도 1,044,160
군 282,121
301 일반보상금 2,199,512 3,097,003 △897,491
국 873,231
도 1,044,160
군 282,121
01 사회보장적수혜금 2,199,512 3,097,003 △897,491
○0-2세 보육료 지원 1,343,432
국 873,231
도 188,080
군 282,121
○3-5세 누리과정 지원 856,080
도 856,080
농촌보육교사 특별근무수당 지원 63,360 63,360 0
국 30,413
도 9,504
군 23,443
301 일반보상금 63,360 63,360 0
국 30,413
도 9,504
군 23,443
01 사회보장적수혜금 63,360 63,360 0
○농촌보육교사 특별근무수당 지원 63,360
국 30,413
도 9,504
군 23,443
양육수당 지원 653,287 634,859 18,428
국 423,330
도 112,370
군 117,587
301 일반보상금 653,287 634,859 18,428
국 423,330
도 112,370
- 45 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 보육서비스 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 117,587
01 사회보장적수혜금 653,287 634,859 18,428
○시설미이용아동 양육지원 653,287
국 423,330
도 112,370
군 117,587
보육지원사업 추진 14,000 32,000 △18,000
307 민간이전 14,000 12,000 2,000
11 사회복지사업보조 14,000 12,000 2,000
○어린이집 보육교직원 역량강화 연수 지원 8,000
○어린이집 한마음 대회 지원 6,000
농어촌 소재 법인어린이집 지원 11,448 11,172 276
국 5,724
도 2,862
군 2,862
307 민간이전 11,448 11,172 276
국 5,724
도 2,862
군 2,862
10 사회복지시설법정운영비보조 11,448 11,172 276
○농어촌 소재 법인어린이집 지원 11,448
국 5,724
도 2,862
군 2,862
교재교구비 지원 3,956 1,956 2,000
국 1,978
도 989
군 989
307 민간이전 3,956 1,956 2,000
국 1,978
도 989
군 989
10 사회복지시설법정운영비보조 3,956 1,956 2,000
○어린이집 교재교구비 지원 3,956
국 1,978
도 989
군 989
어린이집 안전공제회비 지원 3,350 0 3,350
307 민간이전 3,350 0 3,350
11 사회복지사업보조 3,350 0 3,350
○어린이집 안전공제회비 지원(7개소) 3,350
― 영유아 안전공제회비 2,500
― 보육교직원 안전공제회비 850
5,000원*500명
10,000원*85명
공립어린이집 기능보강 사업 33,000 0 33,000
- 46 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 보육서비스 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 33,000 0 33,000
01 시설비 33,000 0 33,000
○공립 장수푸른어린이집 주방 증축 공사 33,000
취약지역 어린이집 운영비 1,644 0 1,644
도 493
군 1,151
307 민간이전 1,644 0 1,644
도 493
군 1,151
10 사회복지시설법정운영비보조 1,644 0 1,644
○취약지역 어린이집 운영비
1,6441,644,000원*1개소
도 493
군 1,151
사회복지법인 어린이집 기능보강 사업 109,190 0 109,190
국 49,595
도 24,878
군 34,717
402 민간자본이전 109,190 0 109,190
국 49,595
도 24,878
군 34,717
01 민간자본사업보조 109,190 0 109,190
○꿈나무어린이집 시설개선(비가림시설)사업 10,000
도 10,000
○승예어린이집 증개축사업 99,190
국 49,595
도 14,878
군 34,717
아동보호 및 권익증진 1,508,762 1,473,196 35,566
국 554,870
도 401,489
군 552,403
어린이날 행사 지원 10,000 11,000 △1,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000
○어린이날 행사 지원 10,000
아동발달지원계좌(디딤씨앗) 12,742 11,208 1,534
국 8,920
도 1,911
군 1,911
301 일반보상금 12,742 11,208 1,534
국 8,920
도 1,911
군 1,911
- 47 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 12,742 11,208 1,534
○아동발달지원계좌(디딤씨앗) 12,742
국 8,920
도 1,911
군 1,911
입양아동 양육수당 지원 10,800 9,000 1,800
국 7,560
도 1,620
군 1,620
301 일반보상금 10,800 9,000 1,800
국 7,560
도 1,620
군 1,620
01 사회보장적수혜금 10,800 9,000 1,800
○입양아동 양육수당 10,800150,000원*6명*12월
국 7,560
도 1,620
군 1,620
가정위탁 보호비 지원 43,200 43,200 0
도 4,320
군 38,880
301 일반보상금 43,200 43,200 0
도 4,320
군 38,880
01 사회보장적수혜금 43,200 43,200 0
○가정위탁 보호비(양육보조금)
43,200120,000원*30명*12월
도 4,320
군 38,880
보호대상아동 생활안정 지원 20,000 20,000 0
도 6,000
군 14,000
301 일반보상금 20,000 20,000 0
도 6,000
군 14,000
01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0
○보호대상아동 생활안정 지원(가정위탁및소년
소녀가정) 20,000
도 6,000
군 14,000
어린이 범죄예방 CCTV 설치 및 관리 25,000 123,664 △98,664
201 일반운영비 25,000 21,664 3,336
01 사무관리비 1,000 1,600 △600
○어린이범죄예방 CCTV 유지보수비
1,000200,000원*5대*1회
02 공공운영비 24,000 20,064 3,936
- 48 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○어린이범죄예방 CCTV 인터넷 및 전기요금
24,000100,000원*20개소*12월
아동복지교사 지원 107,520 107,520 0
국 53,760
도 21,504
군 32,256
101 인건비 107,520 107,520 0
국 53,760
도 21,504
군 32,256
04 기간제근로자등보수 107,520 107,520 0
○아동복지교사 지원 107,120
국 53,560
도 21,424
군 32,136
○아동복지교사 의무교육 여비 40050,000원*8명
국 200
도 80
군 120
지역아동센터 운영비 지원 380,436 367,920 12,516
국 190,218
도 76,087
군 114,131
307 민간이전 380,436 367,920 12,516
국 190,218
도 76,087
군 114,131
10 사회복지시설법정운영비보조 380,436 367,920 12,516
○지역아동센터 운영비 지원
380,4364,529,000원*7개소*12월
국 190,218
도 76,087
군 114,131
지역아동센터 방과후 급식 지원 203,000 181,178 21,822
도 50,750
군 152,250
307 민간이전 203,000 181,178 21,822
도 50,750
군 152,250
10 사회복지시설법정운영비보조 203,000 181,178 21,822
○지역아동센터 방과후 급식비 지원
203,0004,000원*203명*250일*1식
도 50,750
군 152,250
지역아동센터 거점특수형 지원 23,256 24,024 △768
국 11,628
도 4,651
군 6,977
- 49 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 23,256 24,024 △768
국 11,628
도 4,651
군 6,977
10 사회복지시설법정운영비보조 23,256 24,024 △768
○지역아동센터 거점형 운영비 지원
16,8001,400,000원*1개소*12개월
국 8,400
도 3,360
군 5,040
○지역아동센터 특수목적형 운영비 지원
6,456538,000원*1개소*12개월
국 3,228
도 1,291
군 1,937
지역아동센터 토요운영 지원 5,568 5,412 156
국 2,784
도 1,114
군 1,670
307 민간이전 5,568 5,412 156
국 2,784
도 1,114
군 1,670
10 사회복지시설법정운영비보조 5,568 5,412 156
○지역아동센터 토요 운영비 지원
5,568464,000원*1개소*12개월
국 2,784
도 1,114
군 1,670
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 13,560 10,200 3,360
도 2,712
군 10,848
307 민간이전 13,560 10,200 3,360
도 2,712
군 10,848
10 사회복지시설법정운영비보조 13,560 10,200 3,360
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 13,560
도 2,712
군 10,848
지역아동센터 냉난방비 지원 8,400 8,400 0
307 민간이전 8,400 8,400 0
10 사회복지시설법정운영비보조 8,400 8,400 0
○지역아동센터 냉난방비 지원
8,400300,000원*4개월*7개소
지역아동센터연합 종합발표회 지원 3,000 3,000 0
307 민간이전 3,000 3,000 0
- 50 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000
○지역아동센터연합 종합발표회 지원 3,000
지역아동센터 기능보강 35,000 0 35,000
도 35,000
402 민간자본이전 35,000 0 35,000
도 35,000
01 민간자본사업보조 35,000 0 35,000
○지역아동센터 기능보강 35,0005,000,000원*7개소
도 35,000
방학중 아동급식 지원 133,200 97,650 35,550
도 33,300
군 99,900
301 일반보상금 133,200 97,650 35,550
도 33,300
군 99,900
01 사회보장적수혜금 133,200 97,650 35,550
○방학중 아동급식 지원
133,2004,000원*370명*90일*1식
도 33,300
군 99,900
학기중 아동급식 지원 182,400 159,600 22,800
도 159,600
군 22,800
301 일반보상금 182,400 159,600 22,800
도 159,600
군 22,800
01 사회보장적수혜금 182,400 159,600 22,800
○학기중 아동급식 지원
159,6003,500원*480명*95일*1식
도 159,600
○학기중 아동급식 추가 지원
22,800500원*480명*95일*1식
연중 아동급식 지원 11,680 10,220 1,460
도 2,920
군 8,760
301 일반보상금 11,680 10,220 1,460
도 2,920
군 8,760
01 사회보장적수혜금 11,680 10,220 1,460
○결식아동 급식비 지원
11,6804,000원*4명*365일*2식
도 2,920
군 8,760
드림스타트 운영 280,000 280,000 0
국 280,000
- 51 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 90,928 87,150 3,778
국 90,928
04 기간제근로자등보수 90,928 87,150 3,778
○아동통합서비스 전문요원 인건비(2년차)
19,8001,650,000원*1명*12개월
국 19,800
○아동통합서비스 전문요원 인건비(4년차)
28,0001,750,000원*2명*8개월
국 28,000
○아동통합서비스 전문요원 인건비(5년차)
14,4001,800,000원*2명*4개월
국 14,400
○아동통합서비스 전문요원 사회보험료(기관부
담금) 7,200200,000원*3명*12개월
국 7,200
○아동통합서비스 전문요원 시간외수당
6,120170,000원*3명*12개월
국 6,120
○아동통합서비스 전문요원 퇴직급여
5,7001,900,000원*3명
국 5,700
○아동통합서비스 전문요원 출장여비
7,200200,000원*3명*12개월
국 7,200
○아동통합서비스 전문요원 교육 여비
900300,000원*3명
국 900
○아동통합서비스 전문요원 피복비
600200,000원*3명
국 600
○아동통합서비스 전문요원 특근매식비
1,0087,000원*3명*4일*12월
국 1,008
201 일반운영비 60,184 55,650 4,534
국 60,184
01 사무관리비 13,954 16,120 △2,166
○사무실 운영비 3,000250,000원*12개월
국 3,000
○드림스타트 전산시스템 유지관리비 650
국 650
○사무용품구입 2,400200,000원*12개월
국 2,400
○신문구독료 90075,000원*12개월
국 900
○드림스타트 사업 홍보물 구입
4,00010,000원*400개
국 4,000
○드림스타트 업무추진 특근매식비
5047,000원*3명*24일
- 52 -
부서: 주민복지실
정책: 아동복지향상
단위: 아동보호 및 권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 504
○운영위원 등 회의 참석수당
1,75070,000원*5회*5명
국 1,750
○드림스타트 전문화 교육비 750250,000원*3명
국 750
02 공공운영비 6,230 9,530 △3,300
○차량 관리 및 유지비 등 1,500
국 1,500
○차량유류비 2,9701,650원*150L*12개월
국 2,970
○난방연료비 1,3001,300원*200L*5개월
국 1,300
○정수기 필터 교환및 관리 280
국 280
○유선방송사용료 18015,000원*12개월
국 180
03 행사운영비 40,000 30,000 10,000
○드림스타트사업 행사 추진 40,0004,000,000원*10회
국 40,000
202 여비 3,600 7,200 △3,600
국 3,600
01 국내여비 3,600 7,200 △3,600
○드림스타트 실무자 업무추진
3,60010,000원*3명*10회*12개월
국 3,600
301 일반보상금 75,288 80,000 △4,712
국 75,288
01 사회보장적수혜금 60,000 60,000 0
○아동교육 및 정서발달 서비스 지원 60,000
국 60,000
09 행사실비보상금 15,288 20,000 △4,712
○드림스타트 프로그램 참여 실비보상 15,288
국 15,288
307 민간이전 50,000 50,000 0
국 50,000
01 의료및구료비 50,000 50,000 0
○예방접종 및 치료비 등 건강발달 서비스 지원
50,000200,000원*25명*10개월
국 50,000
행정운영경비(주민복지실) 44,348 43,476 872
기본경비 44,348 43,476 872
기본경비 44,348 43,476 872
201 일반운영비 28,148 29,376 △1,228
- 53 -
부서: 주민복지실
정책: 행정운영경비(주민복지실)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 13,848 15,456 △1,608
○복사용지 구입 2,508
○복사기 임대료 7,200
○신문구독료 2,640
― 중앙지 1,080
― 지방지 1,560
○사무용품 구입비 1,500
20,900원*10박스*12월
300,000원*2대*12월
15,000원*12월*6부
10,000원*12월*13부
02 공공운영비 14,300 13,920 380
○전화요금 4,800
○위기가정 신고 전화요금 60
○우편요금 320
○집기비품 및 장비 수선유지비
3,360
○cctv임대료 5,760
400,000원*12월
5,000원*12월
320*1,000매
280,000원*12월
60,000원*8개소*12월
202 여비 12,000 9,900 2,100
01 국내여비 12,000 9,900 2,100
○부서운영 국내여비 12,000
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월
재무활동(주민복지실) 247,918 230,463 17,455
내부거래지출 247,918 230,463 17,455
내부거래지출 247,918 230,463 17,455
701 기타회계등전출금 247,918 230,463 17,455
01 기타회계전출금 247,918 230,463 17,455
○의료급여특별회계 군비부담 전출금 245,958
○의료급여특별회계 의료급여관리사 수당 1,960
- 54 -