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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 주민복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가보훈선양사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 주민복지과
주민복지과 102,366,669 86,813,571 15,553,098
국 64,392,204
균 353,703
기 580,221
도 7,987,019
군 29,053,522
국가 보훈 관리 및 지원 1,475,066 1,443,970 31,096
도 474,313
군 1,000,753
국가보훈선양사업 1,475,066 1,443,970 31,096
도 474,313
군 1,000,753
보훈관리 50,200 43,640 6,560
201 일반운영비 32,400 30,640 1,760
01 사무관리비 20,400 18,640 1,760
○일반수용비 9,900
○호국공원 및 보훈회관 보안용역료
4,740
○급량비 5,760
9,900,000원
395,000원*12월
5,760,000원
03 행사운영비 12,000 12,000 0
○현충일행사 운영비 12,00012,000,000원
202 여비 15,600 12,000 3,600
01 국내여비 15,600 12,000 3,600
○보훈업무 등 복지정책 업무 추진 15,600
― 관내여비 14,400
― 관외여비 1,200
14,400,000원
1,200,000원
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○보훈단체 관리 업무추진 1,0001,000,000원
405 자산취득비 1,200 0 1,200
01 자산및물품취득비 1,200 0 1,200
○보훈회관 전산장비 구입 1,2001,200,000원
보훈 및 현충시설 관리 12,200 12,200 0
201 일반운영비 7,200 7,200 0
02 공공운영비 7,200 7,200 0
○호국공원 전기요금 및 상하수도요금
7,200600,000원*12월
401 시설비및부대비 5,000 5,000 0
01 시설비 5,000 5,000 0
○보훈 및 현충시설 유지관리비 5,0005,000,000원
호국정신 함양 1,407,300 1,326,340 80,960
- 1 -
부서: 주민복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가보훈선양사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 472,200
군 935,100
301 일반보전금 1,257,000 1,184,440 72,560
도 472,200
군 784,800
01 사회보장적수혜금 1,251,200 1,178,640 72,560
○도비보조사업 964,200
― 6.25참전유공자 명예수당
557,040220,000원*211명*12월
도 303,840
군 253,200
― 월남참전유공자 명예수당 407,160
ㆍ80세미만 401,880170,000원*197명*12월
도 165,480
군 236,400
ㆍ80세이상 5,280220,000원*2명*12월
도 2,880
군 2,400
○공상군경 명예수당 19,800
○전몰군경 유족 명예수당
66,000
○공상·순직군경 유족 명예수당
57,600
○참전유공자미망인 명예수당
129,600
○참전유공자 및 공상군경 사망위로금
14,000
30,000원*55명*12월
100,000원*55명*12월
30,000원*160명*12월
30,000원*360명*12월
200,000원*70명
09 행사실비지원금 5,800 5,800 0
○현충일 행사 참석자 5,000
○보훈단체 및 유공자 중앙·도단위 행사 참석
800
5,000,000원
50,000원*16명
307 민간이전 150,300 141,900 8,400
02 민간경상사업보조 44,900 41,900 3,000
○보훈단체 안보교육 39,900
― 대한민국상이군경회 합천군지회
6,000
― 대한민국전몰군경유족회 합천군지회
5,500
― 대한민국전몰군경미망인회 합천군지회
4,500
― 대한민국무공수훈자회 합천군지회
1,800
― 대한민국6.25참전유공자회 합천군지회
6,000
― 합천군재향군인회 8,000
― 대한민국고엽제전우회 합천군지회
2,000
6,000,000원
5,500,000원
4,500,000원
1,800,000원
6,000,000원
8,000,000원
2,000,000원
- 2 -
부서: 주민복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가보훈선양사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 대한민국월남참전자회 합천군지회
3,600
― 경남참전경찰유공자회 합천군지회
2,500
○고엽제전우회 만남의장 행사 3,000
○호국원 지킴이 봉사활동 1,000
○베트남 이주여성가정 위로연 개최 지원
1,000
3,600,000원
2,500,000원
3,000,000원
1,000,000원
1,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 87,400 82,000 5,400
○보훈단체 지원 87,400
― 대한민국상이군경회 합천군지회
11,200
― 대한민국전몰군경유족회 합천군지회
11,200
― 대한민국전몰군경미망인회 합천군지회
11,200
― 대한민국무공수훈자회 합천군지회
12,200
― 대한민국6.25참전유공자회 합천군지회
11,200
― 대한민국고엽제전우회 합천군지회
11,200
― 합천군재향군인회 8,000
― 대한민국월남참전자회 합천군지회
10,200
― 광복회 경남북부연합지회 1,000
11,200,000원
11,200,000원
11,200,000원
12,200,000원
11,200,000원
11,200,000원
8,000,000원
10,200,000원
1,000,000원
04 민간행사사업보조 18,000 18,000 0
○6.25 기념행사 지원 10,000
○보훈가족 위안행사 지원 8,000
10,000,000원
8,000,000원
독립유공자 묘지관리 1,200 6,790 △5,590
도 600
군 600
301 일반보전금 1,200 6,790 △5,590
도 600
군 600
01 사회보장적수혜금 1,200 6,790 △5,590
○도비보조사업 1,200
― 묘지안내판 설치비 1,200600,000원*2기
도 600
군 600
독립유공자 의료비 지원 2,166 3,000 △834
도 1,513
군 653
301 일반보전금 2,166 3,000 △834
도 1,513
군 653
- 3 -
부서: 주민복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가보훈선양사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 2,166 3,000 △834
○도비보조사업 2,166
― 독립유공자 의료비 지원 2,1662,166,000원
도 1,513
군 653
애국지사 선양사업 2,000 52,000 △50,000
307 민간이전 2,000 52,000 △50,000
04 민간행사사업보조 2,000 52,000 △50,000
○삼가장터3.1독립만세운동 기념행사
2,0002,000,000원
원자폭탄피해자 관리 및 지원 146,922 139,022 7,900
도 53,711
군 93,211
원자폭탄피해자지원사업 146,922 139,022 7,900
도 53,711
군 93,211
원자폭탄피해자 지원사업 39,500 61,600 △22,100
307 민간이전 39,500 61,600 △22,100
02 민간경상사업보조 39,500 37,000 2,500
○75주기 원폭희생자 추모제 8,000
○원폭피해자 복지증진대회 3,000
○원폭피해자 진료비 청구 등 지원사업
28,500
8,000,000원
3,000,000원
28,500,000원
합천원폭자료관 운영 77,422 77,422 0
도 38,711
군 38,711
307 민간이전 60,422 50,519 9,903
도 30,211
군 30,211
05 민간위탁금 60,422 50,519 9,903
○도비보조사업 60,422
― 원폭자료관 위탁 운영 60,42260,422,000원
도 30,211
군 30,211
401 시설비및부대비 17,000 26,903 △9,903
도 8,500
군 8,500
01 시설비 17,000 26,903 △9,903
○도비보조사업 17,000
― 원폭자료관 시설 유지관리비 17,00017,000,000원
도 8,500
군 8,500
원폭기록물 전산화 사업 30,000 0 30,000
도 15,000
- 4 -
부서: 주민복지과
정책: 원자폭탄피해자 관리 및 지원
단위: 원자폭탄피해자지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 15,000
307 민간이전 30,000 0 30,000
도 15,000
군 15,000
11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000
○도비보조사업 30,000
― 원폭기록물 전산화 사업 30,00030,000,000원
도 15,000
군 15,000
청소년 건전육성 584,374 878,255 △293,881
국 8,540
기 231,622
도 50,865
군 293,347
청소년 성장여건 조성 539,626 357,424 182,202
국 8,540
기 217,712
도 50,865
군 262,509
청소년 활동운영 지원 41,700 36,700 5,000
201 일반운영비 28,700 28,700 0
01 사무관리비 7,200 7,200 0
○일반수용비 7,2007,200,000원
02 공공운영비 1,000 1,000 0
○시설장비유지비(청소년문화의집)
1,0001,000,000원*1식
03 행사운영비 20,500 20,500 0
○청소년 문화활동 프로그램 운영 4,500
○경상남도 청소년 한마음축제 참가
3,000
○청소년축제 한마당 운영 13,000
4,500,000원
3,000,000원
13,000,000원
301 일반보전금 8,000 8,000 0
09 행사실비지원금 8,000 8,000 0
○청소년 문화행사 등 보상금 5,000
○청소년축제 한마당 보상금 3,000
5,000,000원
3,000,000원
405 자산취득비 5,000 0 5,000
01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000
○청소년문화의집 물품구입 5,0005,000,000원
지역사회청소년통합지원체계구축(지원) 100,220 100,220 0
기 50,110
군 50,110
101 인건비 68,420 68,420 0
기 34,210
군 34,210
- 5 -
부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 무기계약근로자보수 68,420 68,420 0
○기금사업 68,420
― 청소년상담복지센터 팀원 인부임(2명)
66,42066,420,000원
기 33,210
군 33,210
― 청소년상담복지센터 행사참여 여비
2,0002,000,000원
기 1,000
군 1,000
201 일반운영비 29,300 29,300 0
기 14,650
군 14,650
01 사무관리비 11,000 11,000 0
○기금사업 11,000
― 일반수용비 4,0004,000,000원
기 2,000
군 2,000
― CYS-NET 운영비 6,0006,000,000원
기 3,000
군 3,000
― 홍보물 제작 구입 1,0001,000,000원
기 500
군 500
02 공공운영비 4,800 4,800 0
○기금사업 4,800
― 청소년상담복지센터 차량유지관리비
4,800400,000원*12월
기 2,400
군 2,400
03 행사운영비 13,500 13,500 0
○기금사업 13,500
― 아웃리치(이동상담센터) 운영
7,000700,000원*10회
기 3,500
군 3,500
― 학교폭력 성폭력 예방사업 6,5006,500,000원
기 3,250
군 3,250
301 일반보전금 2,500 2,500 0
기 1,250
군 1,250
09 행사실비지원금 2,500 2,500 0
○기금사업 2,500
― CYS-NET 운영 보상금 2,5002,500,000원
기 1,250
군 1,250
- 6 -
부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
청소년동반자프로그램 운영(지원) 44,213 44,213 0
기 20,335
도 10,562
군 13,316
101 인건비 44,213 44,213 0
기 20,335
도 10,562
군 13,316
04 기간제근로자등보수 44,213 44,213 0
○기금사업 44,213
― 청소년동반자 인건비 44,213
ㆍ전일제 동반자 24,4922,041,000원*1명*12월
기 12,246
도 6,123
군 6,123
ㆍ시간제 동반자 10,200850,000원*1명*12월
기 5,100
도 2,550
군 2,550
ㆍ4대보험료 3,47034,692,000원*10%
기 1,735
도 867
군 868
ㆍ퇴직적립금 2,8912,891,000원
기 464
도 232
군 2,195
ㆍ정규직 전환수당 지원 3,1603,160,000원
기 790
도 790
군 1,580
청소년보호 및 상담지도 47,400 47,400 0
도 10,500
군 36,900
201 일반운영비 35,600 35,600 0
도 9,280
군 26,320
01 사무관리비 16,000 16,000 0
○도비보조사업 16,000
― 청소년상담복지센터 운영 11,00011,000,000원
도 2,280
군 8,720
― 청소년상담복지센터 프로그램운영
5,0001,000,000원*5회
도 1,500
군 3,500
02 공공운영비 9,600 9,600 0
- 7 -
부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○도비보조사업 9,600
― 청소년상담복지센터 운영 9,600800,000원*12월
도 2,200
군 7,400
03 행사운영비 10,000 10,000 0
○도비보조사업 10,000
― 청소년상담복지센터 프로그램 운영
10,00010,000,000원
도 3,300
군 6,700
203 업무추진비 300 300 0
03 시책추진업무추진비 300 300 0
○청소년활성화지원 업무 추진 300300,000원
301 일반보전금 11,200 11,200 0
도 1,220
군 9,980
09 행사실비지원금 8,200 8,200 0
○도비보조사업 8,200
― 청소년보호(유해환경단속)사업
5,8005,800,000원
도 500
군 5,300
― 지도(운영)위원회 방학중 청소년 지도활동
비 2,4002,400,000원
도 720
군 1,680
12 기타보상금 3,000 3,000 0
○청소년지도위원 청소년지도단속활동
3,0003,000,000원
303 포상금 300 300 0
01 포상금 300 300 0
○청소년 유해환경신고 포상금 30030,000원*10회
학교 밖 청소년 지원(지원) 87,580 87,580 0
기 61,306
군 26,274
101 인건비 55,123 55,123 0
기 38,586
군 16,537
04 기간제근로자등보수 55,123 55,123 0
○기금사업 55,123
― 청소년지원센터 꿈드림 팀원 인부임(2명)
47,00047,000,000원
기 32,900
군 14,100
― 꿈드림 팀원 4대보험료 4,70047,000,000원*10%
기 3,290
- 8 -
부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,410
― 꿈드림 지원사업 행사참여 등 여비
1,200100,000원*2명*6회
기 840
군 360
― 퇴직적립금 2,2232,223,000원*1명
기 1,556
군 667
201 일반운영비 25,478 25,478 0
기 17,835
군 7,643
01 사무관리비 15,478 15,478 0
○기금사업 15,478
― 꿈드림 프로그램 운영 2,0002,000,000원
기 1,400
군 600
― 교구재 구입 3,000150,000원*20명
기 2,100
군 900
― 사무용품 구입 2,0002,000,000원
기 1,400
군 600
― 홍보물 제작 구입 8,4788,477,780원
기 5,935
군 2,543
03 행사운영비 10,000 10,000 0
○기금사업 10,000
― 문화체험 프로그램 운영 4,0004,000,000원
기 2,800
군 1,200
― 꿈드림교실 강사료 3,0003,000,000원
기 2,100
군 900
― 검정고시 학습지원 프로그램 운영
3,0003,000,000원
기 2,100
군 900
203 업무추진비 200 200 0
기 140
군 60
03 시책추진업무추진비 200 200 0
○청소년 지원센터 꿈드림 업무추진비
200200,000원
기 140
군 60
301 일반보전금 6,779 6,779 0
기 4,745
군 2,034
- 9 -
부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비지원금 4,779 4,779 0
○기금사업 4,779
― 대상 청소년 간식비
3,0005,000원*10명*5일*12월
기 2,100
군 900
― 문화체험 행사 보상금 1,7791,779,000원
기 1,245
군 534
12 기타보상금 2,000 2,000 0
○기금사업 2,000
― 학교 밖 청소년 직접지원비 2,0002,000,000원
기 1,400
군 600
청소년특별지원사업 1,211 1,211 0
기 850
군 361
301 일반보전금 1,211 1,211 0
기 850
군 361
01 사회보장적수혜금 1,211 1,211 0
○기금사업 1,211
― 청소년특별지원사업 1,2111,211,000원
기 850
군 361
여성청소년 위생용품 지원 17,080 10,100 6,980
국 8,540
도 4,270
군 4,270
307 민간이전 17,080 10,100 6,980
국 8,540
도 4,270
군 4,270
01 의료및구료비 17,080 10,100 6,980
○국비보조사업 17,080
― 저소득 여성청소년 위생용품 지원
17,08017,080,000원
국 8,540
도 4,270
군 4,270
농어촌 청소년육성재단 협력사업 30,000 30,000 0
308 자치단체등이전 30,000 30,000 0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 30,000 30,000 0
○한민족 해외문화권 탐방활동
21,600
○대학탐방활동 3,000
1,200,000원*18명
200,000원*15명
- 10 -
부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○진로드림캠프 5,400180,000원*30명
청소년 방과후 아카데미 운영 170,222 0 170,222
기 85,111
도 25,533
군 59,578
101 인건비 76,600 0 76,600
기 38,300
도 11,490
군 26,810
04 기간제근로자등보수 76,600 0 76,600
○기금사업 76,600
― 방과후 아카데미 팀장 인부임(1명)
24,33624,336,000원
기 12,168
도 3,650
군 8,518
― 팀원 인부임(2명) 42,67242,672,000원
기 21,336
도 6,401
군 14,935
― 퇴직적립금 6,7006,700,000원
기 3,350
도 1,005
군 2,345
― 4대보험 2,8922,892,000원
기 1,446
도 434
군 1,012
201 일반운영비 93,622 0 93,622
기 46,811
도 14,043
군 32,768
01 사무관리비 72,622 0 72,622
○기금사업 72,622
― 급식비 및 간식비 57,6005,000원*40명*288일
기 28,800
도 8,640
군 20,160
― 교구재 구입 5,000125,000원*40명
기 2,500
도 750
군 1,750
― 홍보물 제작 1,0001,000,000원
기 500
도 150
군 350
― 사무용품 구입 422422,000원
기 211
- 11 -
부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 63
군 148
― 귀가차량임차료 8,6008,600,000원
기 4,300
도 1,290
군 3,010
03 행사운영비 21,000 0 21,000
○기금사업 21,000
― 캠프운영 9,0003,000,000원*3회
기 4,500
도 1,350
군 3,150
― 체험프로그램 운영 12,00012,000,000원
기 6,000
도 1,800
군 4,200
청소년시설 운영 및 기반확충 44,748 520,831 △476,083
기 13,910
군 30,838
청소년지도사 배치지원(지원) 41,948 65,031 △23,083
기 12,510
군 29,438
101 인건비 41,948 40,255 1,693
기 12,510
군 29,438
03 무기계약근로자보수 41,948 40,255 1,693
○기금사업 41,948
― 청소년문화의집 지도사 기본급
22,9801,915,000원*1명*12월
기 11,490
군 11,490
― 청소년문화의집 지도사 기말수당
7,660
― 청소년문화의집 지도사 초과근무수당
3,628
1,915,000원*1명*400%
302,280원*12월
기 400
군 3,228
― 청소년문화의집 지도사 명절휴가비
1,915
― 청소년문화의집 지도사 정액급식비
360
― 청소년문화의집 지도사 장려수당
840
1,915,000원*1명*100%
30,000원*1명*12월
70,000원*1명*12월
기 620
군 220
― 청소년문화의집 지도사 4대보험료
4,56541,494,360원*11.0%
지역청소년참여기구 운영(지원) 2,800 2,800 0
- 12 -
부서: 주민복지과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년시설 운영 및 기반확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,400
군 1,400
201 일반운영비 800 800 0
기 400
군 400
03 행사운영비 800 800 0
○기금사업 800
― 청소년 참여위원회 활동 800800,000원
기 400
군 400
301 일반보전금 2,000 2,000 0
기 1,000
군 1,000
09 행사실비지원금 2,000 2,000 0
○기금사업 2,000
― 청소년 참여위원회 활동 2,0002,000,000원
기 1,000
군 1,000
주민통합서비스 확충 497,853 477,293 20,560
균 353,703
도 40,303
군 103,847
복지 종합지원 478,373 457,813 20,560
균 353,703
도 26,303
군 98,367
지역자율형사회서비스투자사업(지역사회서비스투자사
업)
378,116 389,248 △11,132
균 300,693
도 22,327
군 55,096
201 일반운영비 3,000 4,000 △1,000
균 3,000
01 사무관리비 3,000 4,000 △1,000
○균형발전특별회계사업 3,000
― 지역자율형사회서비스 운영비 3,0003,000,000원
균 3,000
307 민간이전 375,116 385,248 △10,132
균 297,693
도 22,327
군 55,096
05 민간위탁금 375,116 385,248 △10,132
○균형발전특별회계사업 375,116
― 아동청소년 심리지원 서비스 등 7개 사업
375,116375,116,000원
균 297,693
- 13 -
부서: 주민복지과
정책: 주민통합서비스 확충
단위: 복지 종합지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 22,327
군 55,096
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문도우미사
업)
66,263 36,250 30,013
균 53,010
도 3,976
군 9,277
307 민간이전 66,263 36,250 30,013
균 53,010
도 3,976
군 9,277
05 민간위탁금 66,263 36,250 30,013
○균형발전특별회계사업 66,263
― 가사간병 방문지원 사업 66,26366,263,000원
균 53,010
도 3,976
군 9,277
초중고학생 교육비 지원 사업 2,314 5,035 △2,721
101 인건비 2,036 4,502 △2,466
04 기간제근로자등보수 2,036 4,502 △2,466
○초중고 학생 교육비 지원 사업 인건비
2,0362,036,000원
201 일반운영비 278 533 △255
01 사무관리비 278 533 △255
○초중고 학생 교육비 지원 사업 278278,000원
통합조사 및 관리 31,680 27,280 4,400
201 일반운영비 15,580 14,780 800
01 사무관리비 15,580 14,780 800
○일반수용비 10,780
○급량비 4,800
10,780,000원
4,800,000원
202 여비 15,600 12,000 3,600
01 국내여비 15,600 12,000 3,600
○통합조사 민원업무 처리 15,60015,600,000원
203 업무추진비 500 500 0
03 시책추진업무추진비 500 500 0
○통합조사 업무추진 500500,000원
이재민 구호 19,480 19,480 0
도 14,000
군 5,480
재해 이재민 구호 19,480 19,480 0
도 14,000
군 5,480
201 일반운영비 480 480 0
- 14 -
부서: 주민복지과
정책: 주민통합서비스 확충
단위: 이재민 구호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 480 480 0
○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금
48040,000원*12월
301 일반보전금 19,000 19,000 0
도 14,000
군 5,000
01 사회보장적수혜금 17,980 17,980 0
○주택화재 피해가구 지원 5,000
○도비보조사업 12,980
― 이재민 응급구호비 12,980
500,000원*10세대
12,980,000원
도 12,980
09 행사실비지원금 1,020 1,020 0
○도비보조사업 1,020
― 재해구호교육비 1,0201,020,000원
도 1,020
노인복지 증진 61,195,128 54,891,451 6,303,677
국 45,232,640
도 2,676,446
군 13,286,042
노인 권익신장 및 활동 지원 4,271,485 4,267,890 3,595
국 272,661
도 541,746
군 3,457,078
노인활동 지원 737,284 552,385 184,899
201 일반운영비 11,040 10,260 780
01 사무관리비 11,040 10,260 780
○일반수용비 6,240
○급량비 4,800
6,240,000원
4,800,000원
202 여비 12,480 12,000 480
01 국내여비 12,480 12,000 480
○노인복지관련 활동 및 행사지원
12,48012,480,000원
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○노인복지업무추진 1,0001,000,000원
301 일반보전금 190,176 98,300 91,876
01 사회보장적수혜금 190,176 98,300 91,876
○경로당 정수기 보급 172,176
○경로당 에어컨 점검 및 교체 18,000
172,176,000원
18,000,000원
307 민간이전 502,705 430,825 71,880
03 민간단체법정운영비보조 69,624 68,820 804
○노인회 지원 69,62469,624,000원
- 15 -
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 권익신장 및 활동 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 433,081 362,005 71,076
○노인 정기총회 12,500
○실버체육대회 8,000
○노인대학 운영 15,881
○지역봉사지도원 활동비 75,200
○노인의날 기념행사 및 경로위안잔치 등
255,000
○지도자 양성교육 2,700
○지회장기 게이트볼 대회 및 한궁대회
10,000
○그라운드 골프대회 1,000
○거동불편 저소득 노인 식사배달 사업
52,800
12,500,000원
8,000,000원
15,881,000원
75,200,000원
255,000,000원
2,700,000원
10,000,000원
1,000,000원
52,800,000원
402 민간자본이전 19,883 0 19,883
01 민간자본사업보조(자체재원) 19,883 0 19,883
○한궁 및 부품구입비 19,88319,883,000원
노인계층 자립지원 사업 216,504 218,704 △2,200
도 83,686
군 132,818
301 일반보전금 57,830 60,030 △2,200
도 26,636
군 31,194
01 사회보장적수혜금 55,330 55,330 0
○도비보조사업 55,330
― 노인가장세대 지원 31,80031,800,000원
도 9,540
군 22,260
― 노인활동보조기 지원 13,05013,050,000원
도 9,135
군 3,915
― 저소득 어르신 행복소리 찾기 지원
10,48010,480,000원
도 7,336
군 3,144
12 기타보상금 2,500 2,500 0
○도비보조사업 2,500
― 구직희망 고령자 취업교육 2,5002,500,000원
도 625
군 1,875
307 민간이전 158,674 158,674 0
도 57,050
군 101,624
11 사회복지사업보조 158,674 158,674 0
○도비보조사업 158,674
― 예절학습당 운영 2,4002,400,000원
- 16 -
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 권익신장 및 활동 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 600
군 1,800
― 홀로사는어르신 안전지킴이 사업
110,360110,360,000원
도 44,144
군 66,216
― 노인여가선용 장려사업 20,20020,200,000원
도 2,020
군 18,180
― 무료경로식당운영 25,71425,714,000원
도 10,286
군 15,428
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 1,090,645 1,110,695 △20,050
국 272,661
도 408,992
군 408,992
201 일반운영비 20,000 20,000 0
01 사무관리비 20,000 20,000 0
○국비보조사업 20,000
― 경로당 양곡비 지원(택배비) 20,00020,000,000원
307 민간이전 1,070,645 1,090,695 △20,050
국 272,661
도 408,992
군 388,992
10 사회복지시설법정운영비보조 1,070,645 1,090,695 △20,050
○국비보조사업 1,070,645
― 경로당 난방비 840,000840,000,000원
국 210,000
도 315,000
군 315,000
― 경로당 냉방비 105,000105,000,000원
국 26,250
도 39,375
군 39,375
― 경로당 양곡비 125,645125,645,000원
국 36,411
도 54,617
군 34,617
경로당 운영(도비) 981,360 981,360 0
도 49,068
군 932,292
307 민간이전 981,360 981,360 0
도 49,068
군 932,292
10 사회복지시설법정운영비보조 878,437 878,437 0
○도비보조사업 878,437
― 경로당운영비 878,437878,437,000원
- 17 -
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 권익신장 및 활동 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 43,922
군 834,515
11 사회복지사업보조 102,923 102,923 0
○도비보조사업 102,923
― 경로당 순회프로그램 운영 102,923102,923,000원
도 5,146
군 97,777
경로당이용 활성화 1,118,322 1,277,722 △159,400
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○경로당 지도자 교육교재 제작 3,0003,000,000원
301 일반보전금 1,020,000 1,100,000 △80,000
01 사회보장적수혜금 1,020,000 1,100,000 △80,000
○경로당 부식비 1,020,0001,020,000,000원
307 민간이전 95,322 174,722 △79,400
06 보험금 60,000 60,000 0
○경로당 보험료 60,00060,000,000원
10 사회복지시설법정운영비보조 35,322 114,722 △79,400
○경로당 순회프로그램 관리자 인건비 등
35,32235,322,000원
공설 장사시설 관리 127,370 127,024 346
101 인건비 12,370 12,024 346
04 기간제근로자등보수 12,370 12,024 346
○공설봉안담 관리 인부임 12,37068,720원*2명*90일
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○장사업무 홍보물 제작 1,000
○공설봉안담 일반수용비 2,000
1,000원*1,000매
2,000,000원
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○시설장비유지비 2,0001,000,000원*2식
301 일반보전금 95,000 95,000 0
12 기타보상금 95,000 95,000 0
○화장장려금 90,000
○무연고자(변사자) 장제비 5,000
90,000,000원
1,000,000원*5명
401 시설비및부대비 10,000 10,000 0
01 시설비 10,000 10,000 0
○공설봉안담 개보수 등 10,00010,000,000원
802 반환금기타 5,000 5,000 0
03 기타반환금등 5,000 5,000 0
○공설봉안담 유골 반출시 반환금 5,0005,000,000원
- 18 -
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
노후생활 안정 지원 50,721,134 45,221,459 5,499,675
국 44,959,979
도 1,259,764
군 4,501,391
기초연금 지급 47,433,604 43,586,297 3,847,307
국 42,690,244
도 948,672
군 3,794,688
301 일반보전금 47,433,604 43,586,297 3,847,307
국 42,690,244
도 948,672
군 3,794,688
01 사회보장적수혜금 47,433,604 43,586,297 3,847,307
○국비보조사업 47,433,604
― 기초연금 47,433,60447,433,604,000원
국 42,690,244
도 948,672
군 3,794,688
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 57,530 48,400 9,130
국 28,765
도 14,383
군 14,382
307 민간이전 57,530 48,400 9,130
국 28,765
도 14,383
군 14,382
11 사회복지사업보조 57,530 48,400 9,130
○국비보조사업 57,530
― 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스
57,53057,530,000원
국 28,765
도 14,383
군 14,382
노인맞춤돌봄서비스 3,201,400 0 3,201,400
국 2,240,970
도 288,129
군 672,301
307 민간이전 3,201,400 0 3,201,400
국 2,240,970
도 288,129
군 672,301
11 사회복지사업보조 3,201,400 0 3,201,400
○국비보조사업 3,201,400
― 노인맞춤돌봄서비스 3,201,4003,201,400,000원
국 2,240,970
도 288,129
군 672,301
- 19 -
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ICT 연계 인공지능 통합돌봄 사업 28,600 0 28,600
도 8,580
군 20,020
101 인건비 25,000 0 25,000
도 7,500
군 17,500
04 기간제근로자등보수 25,000 0 25,000
○도비보조사업 25,000
― ICT 케어매니저 인건비 25,00025,000,000원
도 7,500
군 17,500
201 일반운영비 3,600 0 3,600
도 1,080
군 2,520
01 사무관리비 3,600 0 3,600
○도비보조사업 3,600
― ICT 정보이용료 3,6003,600,000원
도 1,080
군 2,520
노인복지시설 기능보강 1,795,759 995,352 800,407
노인요양시설확충(기능보강) 사업 16,000 61,850 △45,850
402 민간자본이전 16,000 61,850 △45,850
01 민간자본사업보조(자체재원) 16,000 20,000 △4,000
○노인요양시설기능보강 16,000
― 합천노인전문요양원 저온저장고 설치
8,000
― 노블하임 노인전문요양원 저온저장고 설치
8,000
8,000,000원
8,000,000원
노인복지시설 기반구축 1,779,759 933,502 846,257
101 인건비 24,000 22,543 1,457
04 기간제근로자등보수 24,000 22,543 1,457
○복지회관 관리 인부임 24,00024,000,000원
201 일반운영비 150,959 150,959 0
02 공공운영비 150,959 150,959 0
○복지회관 공공요금 및 제세 93,148
○복지회관 연료비 38,811
○복지회관 시설장비 유지비 19,000
93,148,000원
38,810,800원
19,000,000원
401 시설비및부대비 974,800 717,000 257,800
01 시설비 969,004 714,008 254,996
○노인복지시설 개보수 969,004
― 경로당 개보수 596,220
― 복지회관 개보수 39,568
596,220,000원
39,568,000원
- 20 -
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 기능보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 군립 노인전문요양원 개보수 10,000
― 노인회 지회 주차장 조성 79,280
― 경로당 상수도 배관 청소 124,800
― 초계 교촌경로당 진입로 개선 공사
119,136
10,000,000원
79,280,000원
124,800,000원
119,136,000원
03 시설부대비 5,796 2,992 2,804
○노인복지시설 개보수 5,796
― 경로당 개보수 3,780
― 복지회관 개보수 432
― 노인회 지회 주차장 조성
720
― 초계 교촌경로당 진입로 개선 공사
864
600,000,000원*0.63/100
40,000,000원*1.08/100
80,000,000원*0.9/100
120,000,000원*0.72/100
402 민간자본이전 616,000 0 616,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 616,000 0 616,000
○경로당 신증축 616,000
― 가야 장자동경로당 신축 175,000
― 야로 구정2구경로당 신축 210,000
― 율곡 제내경로당 신축 161,000
― 초계 교촌경로당 증축 70,000
175,000,000원
210,000,000원
161,000,000원
70,000,000원
405 자산취득비 14,000 43,000 △29,000
01 자산및물품취득비 14,000 43,000 △29,000
○복지회관 집기비품 구입 6,000
○군립요양원 저온저장고 설치 8,000
6,000,000원
8,000,000원
노인복지시설 운영 4,406,750 4,406,750 0
도 874,936
군 3,531,814
노인복지시설 종사자 지원 746,200 746,200 0
도 373,100
군 373,100
307 민간이전 746,200 746,200 0
도 373,100
군 373,100
10 사회복지시설법정운영비보조 746,200 746,200 0
○도비보조사업 746,200
― 노인복지시설 종사자 수당(명절수당 포함)
746,200746,200,000원
도 373,100
군 373,100
노인의료복지시설 운영 1,931,507 1,931,507 0
도 328,356
군 1,603,151
301 일반보전금 1,931,507 1,931,507 0
도 328,356
- 21 -
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,603,151
01 사회보장적수혜금 1,931,507 1,931,507 0
○도비보조사업 1,931,507
― 등급외자 지원 68,74368,743,000원
도 11,686
군 57,057
― 의료급여수급권자 지원(공단예탁금)
1,862,7641,862,764,000원
도 316,670
군 1,546,094
재가노인복지시설 운영 1,727,603 1,727,603 0
도 172,760
군 1,554,843
301 일반보전금 1,727,603 1,727,603 0
도 172,760
군 1,554,843
01 사회보장적수혜금 1,727,603 1,727,603 0
○도비보조사업 1,727,603
― 등급외자 주야간보호 37,80037,800,000원
도 3,780
군 34,020
― 의료급여수급권자 지원(공단예탁금)
1,467,9791,467,979,000원
도 146,798
군 1,321,181
― 재가노인지원서비스 221,824221,824,000원
도 22,182
군 199,642
노인복지시설 인권지킴이 활동비 1,440 1,440 0
도 720
군 720
301 일반보전금 1,440 1,440 0
도 720
군 720
12 기타보상금 1,440 1,440 0
○도비보조사업 1,440
― 노인복지시설 인권지킴이 활동비
1,4401,440,000원
도 720
군 720
국민기초생활보장 8,171,993 7,094,540 1,077,453
국 6,497,436
도 808,830
군 865,727
국민기초생활보장 내실화 47,090 35,750 11,340
기초생활수급자 생활지원 47,090 35,750 11,340
- 22 -
부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장 내실화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 8,210 7,570 640
01 사무관리비 8,210 7,570 640
○일반수용비 1,650
○위원회 운영 수당 3,360
○급량비 3,200
1,650,000원
70,000원*8명*6회
3,200,000원
202 여비 8,880 7,680 1,200
01 국내여비 8,880 7,680 1,200
○기초생활보장관련 업무추진 8,8808,880,000원
301 일반보전금 30,000 20,000 10,000
01 사회보장적수혜금 30,000 20,000 10,000
○화재안심보험 지원 30,00030,000,000원
주민 최저생계 지원 8,124,903 7,058,790 1,066,113
국 6,497,436
도 808,830
군 818,637
교육급여 9,807 16,000 △6,193
308 자치단체등이전 9,807 16,000 △6,193
08 교육기관에대한보조 9,807 16,000 △6,193
○기초교육급여수급자 교육급여 군비부담금
9,8079,807,000원
생계급여 8,005,796 6,829,622 1,176,174
국 6,404,636
도 800,580
군 800,580
301 일반보전금 8,005,796 6,829,622 1,176,174
국 6,404,636
도 800,580
군 800,580
01 사회보장적수혜금 8,005,796 6,829,622 1,176,174
○국비보조사업 8,005,796
― 기초생계수급자(시설수급자포함) 생계급여
8,005,7968,005,796,000원
국 6,404,636
도 800,580
군 800,580
해산장제급여 82,500 72,653 9,847
국 66,000
도 8,250
군 8,250
301 일반보전금 82,500 72,653 9,847
국 66,000
도 8,250
군 8,250
01 사회보장적수혜금 82,500 72,653 9,847
- 23 -
부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 주민 최저생계 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○국비보조사업 82,500
― 기초생활수급자 해산.장제급여
82,50082,500,000원
국 66,000
도 8,250
군 8,250
정부양곡관리비 26,800 0 26,800
국 26,800
201 일반운영비 26,800 0 26,800
국 26,800
01 사무관리비 26,800 0 26,800
○국비보조사업 26,800
― 정부양곡관리비 26,80026,800,000원
국 26,800
저소득층 생활안정 지원 8,428,658 2,688,558 5,740,100
국 2,524,399
도 296,341
군 5,607,918
저소득층 자활능력 배양 8,110,758 2,411,658 5,699,100
국 2,524,399
도 274,391
군 5,311,968
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근
로사업)
2,560,320 1,682,904 877,416
국 2,048,256
도 153,619
군 358,445
101 인건비 422,000 220,000 202,000
국 337,600
도 25,320
군 59,080
04 기간제근로자등보수 422,000 220,000 202,000
○국비보조사업 422,000
― 자활근로사업(직접시행) 422,000422,000,000원
국 337,600
도 25,320
군 59,080
201 일반운영비 16,000 8,000 8,000
국 12,800
도 960
군 2,240
01 사무관리비 16,000 8,000 8,000
○국비보조사업 16,000
― 자활근로사업(직접시행) 부대경비
16,00016,000,000원
국 12,800
도 960
- 24 -
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,240
307 민간이전 2,122,320 1,454,904 667,416
국 1,697,856
도 127,339
군 297,125
05 민간위탁금 2,122,320 1,454,904 667,416
○국비보조사업 2,122,320
― 자활근로사업(민간위탁) 2,122,3202,122,320,000원
국 1,697,856
도 127,339
군 297,125
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자
활센터운영)
323,832 283,922 39,910
국 226,682
도 29,145
군 68,005
307 민간이전 323,832 283,922 39,910
국 226,682
도 29,145
군 68,005
10 사회복지시설법정운영비보조 288,696 250,322 38,374
○국비보조사업 288,696
― 지역자활센터운영 260,527260,527,000원
국 182,369
도 23,447
군 54,711
― 추가 종사자 인건비 26,72926,729,000원
국 18,710
도 2,406
군 5,613
― 공기청정기렌탈료 1,4401,440,000원
국 1,008
도 130
군 302
11 사회복지사업보조 35,136 33,600 1,536
○국비보조사업 35,136
― 자산형성지원사업 사례관리자 운영비
35,13635,136,000원
국 24,595
도 3,162
군 7,379
지역자활센터 종사자 지원 15,600 15,600 0
도 4,680
군 10,920
307 민간이전 15,600 15,600 0
도 4,680
군 10,920
- 25 -
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 15,600 15,600 0
○도비보조사업 15,600
― 지역자활센터 종사자 지원(1개소)
15,60015,600,000원
도 4,680
군 10,920
자활사업 활성화 촉진사업 26,570 26,570 0
도 7,971
군 18,599
307 민간이전 26,570 26,570 0
도 7,971
군 18,599
10 사회복지시설법정운영비보조 26,570 26,570 0
○도비보조사업 26,570
― 자활사업 활성화 촉진사업 26,57026,570,000원
도 7,971
군 18,599
저소득차상위계층 특별지원 105,420 105,420 0
도 52,710
군 52,710
101 인건비 105,420 105,420 0
도 52,710
군 52,710
04 기간제근로자등보수 105,420 105,420 0
○도비보조사업 105,420
― 저소득 차상위계층 특별지원 사업
105,420105,420,000원
도 52,710
군 52,710
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움) 25,946 29,877 △3,931
국 20,757
도 1,557
군 3,632
307 민간이전 25,946 29,877 △3,931
국 20,757
도 1,557
군 3,632
05 민간위탁금 25,946 29,877 △3,931
○국비보조사업 25,946
― 내일키움통장사업 25,94625,946,000원
국 20,757
도 1,557
군 3,632
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망1) 9,680 12,957 △3,277
국 7,744
도 581
- 26 -
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,355
307 민간이전 9,680 12,957 △3,277
국 7,744
도 581
군 1,355
05 민간위탁금 9,680 12,957 △3,277
○국비보조사업 9,680
― 희망키움통장사업(Ⅰ) 9,6809,680,000원
국 7,744
도 581
군 1,355
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망2) 119,190 51,216 67,974
국 95,352
도 7,151
군 16,687
307 민간이전 119,190 51,216 67,974
국 95,352
도 7,151
군 16,687
05 민간위탁금 119,190 51,216 67,974
○국비보조사업 119,190
― 희망키움통장사업(Ⅱ) 119,190119,190,000원
국 95,352
도 7,151
군 16,687
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움) 58,400 29,859 28,541
국 46,720
도 3,504
군 8,176
307 민간이전 58,400 29,859 28,541
국 46,720
도 3,504
군 8,176
05 민간위탁금 58,400 29,859 28,541
○국비보조사업 58,400
― 청년희망키움통장사업 58,40058,400,000원
국 46,720
도 3,504
군 8,176
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(위탁운영비) 1,542 1,542 0
국 1,081
도 138
군 323
307 민간이전 1,542 1,542 0
국 1,081
도 138
군 323
- 27 -
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 1,542 1,542 0
○국비보조사업 1,542
― 중앙자활센터 위탁운영비 1,5421,542,000원
국 1,081
도 138
군 323
자활장려금 76,523 133,516 △56,993
국 61,219
도 4,591
군 10,713
301 일반보전금 76,523 133,516 △56,993
국 61,219
도 4,591
군 10,713
01 사회보장적수혜금 76,523 133,516 △56,993
○국비보조사업 76,523
― 자활장려금(자활근로소득공제)
76,52376,523,000원
국 61,219
도 4,591
군 10,713
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원 15,000 15,000 0
도 7,500
군 7,500
402 민간자본이전 15,000 15,000 0
도 7,500
군 7,500
02 민간자본사업보조(이전재원) 15,000 15,000 0
○도비보조사업 15,000
― 자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축지원
15,00015,000,000원
도 7,500
군 7,500
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌) 20,735 0 20,735
국 16,588
도 1,244
군 2,903
307 민간이전 20,735 0 20,735
국 16,588
도 1,244
군 2,903
05 민간위탁금 20,735 0 20,735
○국비보조사업 20,735
― 청년저축계좌 20,73520,735,000원
국 16,588
도 1,244
군 2,903
- 28 -
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
합천지역자활센터 부지매입 및 신축 4,752,000 0 4,752,000
401 시설비및부대비 4,752,000 0 4,752,000
01 시설비 4,719,000 0 4,719,000
○합천지역자활센터 부지매입 2,480,000
○합천지역자활센터 신축 2,239,000
2,480,000,000원
2,239,000,000원
02 감리비 31,000 0 31,000
○합천지역자활센터 신축 31,00031,000,000원
03 시설부대비 2,000 0 2,000
○합천지역자활센터 신축 2,0002,000,000원
저소득층 복지 지원 317,900 276,900 41,000
도 21,950
군 295,950
사회시설등 어려운군민 지원 75,000 70,000 5,000
301 일반보전금 75,000 70,000 5,000
01 사회보장적수혜금 75,000 70,000 5,000
○어려운 군민 및 사회복지시설 위문
70,000
○사회복지시설 위문품 구입 5,000
25,000원*1,400세대*2회
2,500,000원*2회
저소득가정 지원 186,600 150,600 36,000
301 일반보전금 186,600 150,600 36,000
01 사회보장적수혜금 186,000 150,000 36,000
○차상위계층 건강보험료 지급 102,000
○사실상 생계곤란자 긴급구호비 지원
9,000
○차상위계층 명절격려금 지원 75,000
102,000,000원
9,000,000원
75,000,000원
12 기타보상금 600 600 0
○부랑인 귀향 실비보상 60020,000원*30명
저소득층 신입생 입학 준비금 25,300 25,300 0
도 12,650
군 12,650
301 일반보전금 25,300 25,300 0
도 12,650
군 12,650
01 사회보장적수혜금 25,300 25,300 0
○도비보조사업 25,300
― 저소득층 신입생 입학 준비금 지원
25,30025,300,000원
도 12,650
군 12,650
저소득층 자녀 멘토링사업 31,000 31,000 0
도 9,300
군 21,700
- 29 -
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 복지 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 31,000 31,000 0
도 9,300
군 21,700
01 사회보장적수혜금 31,000 31,000 0
○도비보조사업 31,000
― 저소득층 자녀 멘토링사업 31,00031,000,000원
도 9,300
군 21,700
여성·아동 복지증진 11,451,203 10,288,400 1,162,803
국 4,419,863
기 348,599
도 2,477,468
군 4,205,273
여성 사회참여 확대 183,178 169,990 13,188
여성활동 지원 183,178 169,990 13,188
201 일반운영비 17,910 16,430 1,480
01 사무관리비 14,130 12,830 1,300
○일반수용비 5,050
○직원 교육 강사료 2,000
○위원회 운영 수당 3,080
○급량비 4,000
5,050,000원
2,000,000원
3,080,000원
4,000,000원
03 행사운영비 3,780 3,600 180
○한부모가정 생일 찾아주기 3,78070,000원*54명
202 여비 15,600 12,000 3,600
01 국내여비 15,600 12,000 3,600
○여성아동담당 업무 추진 15,60015,600,000원
301 일반보전금 79,668 68,960 10,708
09 행사실비지원금 79,668 68,960 10,708
○여성단체협의회 교육참석 1,488
○양성평등주간 기념 도행사 참석보상
1,080
○여성지도자 양성대학 위탁 참석보상
1,000
○전국여성대회 참석 1,000
○여성취미교실 강사 수당 75,100
37,200원*10명*4회
30,000원*36명
500,000원*2명
100,000원*10명
75,100,000원
307 민간이전 70,000 72,600 △2,600
04 민간행사사업보조 20,000 16,600 3,400
○여성지도자 워크숍 개최 10,000
○여성결혼이민자 여성단체 결연 10,000
10,000,000원
10,000,000원
11 사회복지사업보조 50,000 56,000 △6,000
○여성단체 특성화 사업 35,000
○어려운가정 재가봉사(밑반찬) 5,000
35,000,000원
5,000,000원
- 30 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 여성 사회참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○불우세대 김장담그기 10,00010,000,000원
양성평등 촉진 및 건강가정 육성 1,644,848 956,678 688,170
국 473,226
기 337,612
도 213,167
군 620,843
양성평등주간사업 지원 21,540 22,200 △660
도 1,540
군 20,000
307 민간이전 21,540 22,200 △660
도 1,540
군 20,000
04 민간행사사업보조 21,540 22,200 △660
○도비보조사업 21,540
― 양성평등주간기념행사 21,54021,540,000원
도 1,540
군 20,000
건강가정 활성화사업 지원 10,000 11,000 △1,000
도 2,000
군 8,000
307 민간이전 10,000 11,000 △1,000
도 2,000
군 8,000
11 사회복지사업보조 10,000 11,000 △1,000
○도비보조사업 10,000
― 건강가정활성화사업(다문화가족 송년행사)
8,0008,000,000원
도 1,600
군 6,400
― 건강가정육성 교육 및 캠프 2,0002,000,000원
도 400
군 1,600
아동여성안전지역연대운영 5,000 7,000 △2,000
도 1,500
군 3,500
307 민간이전 5,000 7,000 △2,000
도 1,500
군 3,500
11 사회복지사업보조 5,000 7,000 △2,000
○도비보조사업 5,000
― 아동·여성안전 지역연대 운영
5,0005,000,000원
도 1,500
군 3,500
여성보호시설·상담소 운영 지원 128,132 81,133 46,999
도 38,440
- 31 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 89,692
307 민간이전 128,132 81,133 46,999
도 38,440
군 89,692
10 사회복지시설법정운영비보조 128,132 81,133 46,999
○도비보조사업 128,132
― 합천가정행복상담센터 운영 117,732117,732,000원
도 35,320
군 82,412
― 합천가정행복상담센터 종사자 수당
10,40010,400,000원
도 3,120
군 7,280
여성폭력 관련 시설종사자 보수교육(지원) 960 960 0
국 480
군 480
301 일반보전금 960 960 0
국 480
군 480
09 행사실비지원금 960 960 0
○국비보조사업 960
― 여성폭력관련시설 종사자보수교육
960480,000원*2명
국 480
군 480
성매매·여성폭력 근절 지원 4,000 4,000 0
도 1,200
군 2,800
307 민간이전 4,000 4,000 0
도 1,200
군 2,800
11 사회복지사업보조 4,000 4,000 0
○도비보조사업 4,000
― 아동·청소년 5대폭력 통합예방 교육
4,0004,000,000원
도 1,200
군 2,800
아이돌봄지원(지원) 670,634 248,569 422,065
국 469,444
도 60,357
군 140,833
307 민간이전 670,634 248,569 422,065
국 469,444
도 60,357
군 140,833
05 민간위탁금 400,000 135,791 264,209
- 32 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○국비보조사업 400,000
― 시간제 및 영아종일 돌봄 서비스
400,000400,000,000원
국 280,000
도 36,000
군 84,000
11 사회복지사업보조 270,634 112,778 157,856
○국비보조사업 270,634
― 돌봄 운영지원 270,634270,634,000원
국 189,444
도 24,357
군 56,833
아이돌봄서비스 본인부담금 지원 108,000 8,000 100,000
307 민간이전 108,000 8,000 100,000
11 사회복지사업보조 108,000 8,000 100,000
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원
100,000
○저소득 다문화가정 아이돌봄서비스 본인부담
금 지원사업 8,000
100,000,000원
8,000,000원
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시군) 251,300 164,708 86,592
기 125,650
도 37,695
군 87,955
101 인건비 214,861 140,080 74,781
기 107,430
도 32,230
군 75,201
03 무기계약근로자보수 117,361 107,580 9,781
○기금사업 117,361
― 센터운영종사자 급여 및 여비
92,71592,715,000원
기 46,358
도 13,907
군 32,450
― 교육 및 워크숍 참석 1,5261,526,000원
기 763
도 229
군 534
― 센터운영종사자 처우개선비 23,12023,120,000원
기 11,560
도 3,468
군 8,092
04 기간제근로자등보수 97,500 32,500 65,000
○기금사업 97,500
― 센터운영종사자 급여 및 여비
89,99289,992,000원
기 44,996
- 33 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 13,499
군 31,497
― 교육 및 워크숍 참석 1,4631,463,000원
기 731
도 220
군 512
― 퇴직적립금 6,0456,045,000원
기 3,022
도 907
군 2,116
201 일반운영비 33,423 22,528 10,895
기 16,712
도 5,013
군 11,698
01 사무관리비 10,000 6,800 3,200
○기금사업 10,000
― 센터운영 일반수용비 및 교재교구비
5,8805,880,000원
기 2,940
도 882
군 2,058
― 급량비 4,1204,120,000원
기 2,060
도 618
군 1,442
02 공공운영비 3,700 2,500 1,200
○기금사업 3,700
― 차량유지 및 난방비 3,7003,700,000원
기 1,850
도 555
군 1,295
03 행사운영비 19,723 13,228 6,495
○기금사업 19,723
― 다문화가족 교육 강사수당 및 홍보 행사
19,72319,723,000원
기 9,862
도 2,958
군 6,903
301 일반보전금 1,256 880 376
기 628
도 188
군 440
09 행사실비지원금 1,256 880 376
○기금사업 1,256
― 다문화가족 교육참석보상금 1,2561,256,000원
기 628
도 188
군 440
- 34 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 1,760 1,220 540
기 880
도 264
군 616
01 자산및물품취득비 1,760 1,220 540
○기금사업 1,760
― 센터운영 집기비품 구입 1,7601,760,000원
기 880
도 264
군 616
다문화가족 특성화사업 139,107 0 139,107
기 97,374
도 12,520
군 29,213
101 인건비 109,460 0 109,460
기 76,622
도 9,851
군 22,987
04 기간제근로자등보수 109,460 0 109,460
○기금사업 109,460
― 방문교육지도사 보수 및 퇴직적립금
55,70055,700,000원
기 38,990
도 5,013
군 11,697
― 지도사 교육 및 워크숍 참석 1,2001,200,000원
기 840
도 108
군 252
― 통번역지원사 급여 및 퇴직적립금
24,26024,260,000원
기 16,982
도 2,183
군 5,095
― 통번역지원사 교육 및 워크숍 참석
500500,000원
기 350
도 45
군 105
― 자녀언어발달지도사 급여 및 퇴직적립금
27,30027,300,000원
기 19,110
도 2,457
군 5,733
― 자녀언어발달지도사 교육 및 워크숍 참석
500500,000원
기 350
도 45
군 105
- 35 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 27,247 0 27,247
기 19,072
도 2,453
군 5,722
01 사무관리비 5,247 0 5,247
○기금사업 5,247
― 통번역사업 운영물품 구입비 2,0002,000,000원
기 1,400
도 180
군 420
― 자녀언어발달 교재교구 구입비
1,0851,085,000원
기 759
도 98
군 228
― 한국어 교육을 위한 인쇄비 등
2,1622,162,000원
기 1,513
도 195
군 454
03 행사운영비 22,000 0 22,000
○기금사업 22,000
― 방문교육지도 교실 운영 2,0002,000,000원
기 1,400
도 180
군 420
― 집합한국어 교실 운영 20,00020,000,000원
기 14,000
도 1,800
군 4,200
202 여비 2,400 0 2,400
기 1,680
도 216
군 504
01 국내여비 2,400 0 2,400
○기금사업 2,400
― 언어발달지도에 따른 출장비
2,400200,000원*12월
기 1,680
도 216
군 504
다문화가족 복지지원 사업 42,300 62,700 △20,400
도 15,490
군 26,810
101 인건비 15,200 24,100 △8,900
도 4,560
군 10,640
04 기간제근로자등보수 15,200 16,900 △1,700
- 36 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○도비보조사업 15,200
― 다문화가족지원센터 인턴채용
15,20015,200,000원
도 4,560
군 10,640
201 일반운영비 14,500 21,000 △6,500
도 7,150
군 7,350
01 사무관리비 500 1,000 △500
○도비보조사업 500
― 인턴 채용 사업 운영비 500500,000원
도 150
군 350
03 행사운영비 14,000 20,000 △6,000
○도비보조사업 14,000
― 지원센터 특수시책 지원 14,00014,000,000원
도 7,000
군 7,000
301 일반보전금 12,600 12,600 0
도 3,780
군 8,820
09 행사실비지원금 12,600 12,600 0
○도비보조사업 12,600
― 여성결혼이민자 원어민 강사수당
12,600450,000원*4명*7월
도 3,780
군 8,820
결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 11,500 19,400 △7,900
도 3,450
군 8,050
101 인건비 11,500 19,400 △7,900
도 3,450
군 8,050
04 기간제근로자등보수 11,500 19,400 △7,900
○도비보조사업 11,500
― 양육돌보미 수당 11,50011,500,000원
도 3,450
군 8,050
이중언어 교육프로그램 운영 12,500 0 12,500
도 10,000
군 2,500
101 인건비 1,250 0 1,250
도 1,000
군 250
04 기간제근로자등보수 1,250 0 1,250
○도비보조사업 1,250
- 37 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 근로자 시간외수당 및 여비 1,2501,250,000원
도 1,000
군 250
201 일반운영비 11,250 0 11,250
도 9,000
군 2,250
01 사무관리비 625 0 625
○도비보조사업 625
― 운영물품 구입비 및 교재교구비 625625,000원
도 500
군 125
03 행사운영비 10,625 0 10,625
○도비보조사업 10,625
― 강사료 및 프로그램 진행비 10,62510,625,000원
도 8,500
군 2,125
결혼이주여성 친정부모 초청사업 2,500 0 2,500
307 민간이전 2,500 0 2,500
11 사회복지사업보조 2,500 0 2,500
○결혼이주여성 친정부모초청사업 2,5002,500,000원
여성 결혼이민자 친정나들이 사업 30,000 30,000 0
301 일반보전금 30,000 30,000 0
12 기타보상금 30,000 30,000 0
○결혼이민자 친정방문사업
30,0003,000,000원*10세대
원어민 외국어강사 확대 운영 12,000 12,000 0
301 일반보전금 12,000 12,000 0
09 행사실비지원금 12,000 12,000 0
○원어민 외국어강사 수당 12,00012,000,000원
아동양육비 지원(한부모가족) 143,234 63,186 80,048
기 114,588
도 14,323
군 14,323
301 일반보전금 143,234 63,186 80,048
기 114,588
도 14,323
군 14,323
01 사회보장적수혜금 143,234 63,186 80,048
○기금사업 143,234
― 한부모가족 아동양육비 142,093142,093,000원
기 113,675
도 14,209
군 14,209
- 38 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 추가 아동양육비 600600,000원
기 480
도 60
군 60
― 아동교육비(중고생 학용품비) 541541,000원
기 433
도 54
군 54
아동양육비 지원(청소년한부모) 4,128 3,222 906
국 3,302
도 248
군 578
301 일반보전금 4,128 3,222 906
국 3,302
도 248
군 578
01 사회보장적수혜금 4,128 3,222 906
○국비보조사업 4,128
― 청소년한부모 아동양육비 4,1284,128,000원
국 3,302
도 248
군 578
저소득 한부모가족 지원 43,300 42,300 1,000
도 12,990
군 30,310
301 일반보전금 43,300 42,300 1,000
도 12,990
군 30,310
01 사회보장적수혜금 43,300 42,300 1,000
○도비보조사업 43,300
― 직업훈련비 2,500500,000원*5세대*1회
도 750
군 1,750
― 난방연료비 29,00029,000,000원
도 8,700
군 20,300
― 건강관리비 1,000100,000원*10세대*1회
도 300
군 700
― 방과후 자녀학습비 4,800480,000원*10명
도 1,440
군 3,360
― 생활자립금 6,0003,000,000원*2세대*1회
도 1,800
군 4,200
한부모가족 자녀교육비 지원 353 4,513 △4,160
도 106
군 247
- 39 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 353 4,513 △4,160
도 106
군 247
01 사회보장적수혜금 353 4,513 △4,160
○도비보조사업 353
― 고교생자녀 학비지원 353353,000원
도 106
군 247
미혼모 및 미혼모가족 자활 지원 4,360 7,000 △2,640
도 1,308
군 3,052
301 일반보전금 4,360 7,000 △2,640
도 1,308
군 3,052
01 사회보장적수혜금 4,360 7,000 △2,640
○도비보조사업 4,360
― 출산 미혼모 산전산후 요양비 지원
1,0001,000,000원*1명*1회
도 300
군 700
― 미혼모가족 직업훈련비 지원
1,2001,200,000원*1명
도 360
군 840
― 미혼모 자녀 생활보조비 지원 2,1602,160,000원
도 648
군 1,512
아동 복지서비스 강화 3,426,257 3,282,261 143,996
국 1,377,225
기 10,987
도 544,527
군 1,493,518
아동급식 지원 567,975 522,656 45,319
도 206,850
군 361,125
301 일반보전금 567,975 522,656 45,319
도 206,850
군 361,125
01 사회보장적수혜금 567,975 522,656 45,319
○도비보조사업 567,975
― 연중·방학중 급식 401,250401,250,000원
도 40,125
군 361,125
― 학기중 급식 166,725166,725,000원
도 166,725
입양아동가족지원 29,700 33,300 △3,600
- 40 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 20,790
도 810
군 8,100
301 일반보전금 29,700 33,300 △3,600
국 20,790
도 810
군 8,100
01 사회보장적수혜금 29,700 33,300 △3,600
○국비보조사업 29,700
― 만 16세 이전 입양아동 양육수당
27,000150,000원*15명*12월
국 18,900
군 8,100
― 입양비용지원 2,7002,700,000원
국 1,890
도 810
입양가정 지원 5,600 4,600 1,000
도 2,040
군 3,560
301 일반보전금 5,600 4,600 1,000
도 2,040
군 3,560
01 사회보장적수혜금 5,600 4,600 1,000
○도비보조사업 5,600
― 입양축하금 지원 2,0002,000,000원
도 600
군 1,400
― 만 16세 이상 입양아동 양육수당
3,6003,600,000원
도 1,440
군 2,160
보호대상아동 자립지원 사업 13,840 12,720 1,120
도 4,152
군 9,688
301 일반보전금 13,840 12,720 1,120
도 4,152
군 9,688
01 사회보장적수혜금 13,840 12,720 1,120
○도비보조사업 13,840
― 가정보호아동 부식비 지원 5,4005,400,000원
도 1,620
군 3,780
― 가정보호아동 명절격려금 지원
2,8002,800,000원
도 840
군 1,960
― 요보호아동 1인1자격 갖기 사업 600600,000원
- 41 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 180
군 420
― 무주택 빈곤아동 월세비 지원 5,0405,040,000원
도 1,512
군 3,528
아동가장세대 지원 17,280 24,480 △7,200
301 일반보전금 17,280 24,480 △7,200
01 사회보장적수혜금 17,280 24,480 △7,200
○가정위탁아동 양육비 지원
17,280120,000원*12명*12월
아동발달지원계좌 자치단체경상보조 30,954 31,454 △500
국 21,668
도 4,643
군 4,643
301 일반보전금 30,954 31,454 △500
국 21,668
도 4,643
군 4,643
01 사회보장적수혜금 30,954 31,454 △500
○국비보조사업 30,954
― 아동발달지원계좌 지원 30,95430,954,000원
국 21,668
도 4,643
군 4,643
아동복지시설 운영지원 18,830 18,910 △80
도 6,090
군 12,740
301 일반보전금 630 710 △80
도 630
01 사회보장적수혜금 630 710 △80
○도비보조사업 630
― 요보호아동 위문 630630,000원
도 630
307 민간이전 18,200 18,200 0
도 5,460
군 12,740
10 사회복지시설법정운영비보조 18,200 18,200 0
○도비보조사업 18,200
― 종사자 수당지원 18,20018,200,000원
도 5,460
군 12,740
아동양육시설 지원 375,800 425,800 △50,000
307 민간이전 375,800 425,800 △50,000
10 사회복지시설법정운영비보조 375,800 425,800 △50,000
- 42 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○아동양육시설 운영비 지원(합천애육원)
375,800375,800,000원
아동위원협의회 지원 7,000 8,667 △1,667
도 1,400
군 5,600
301 일반보전금 7,000 7,000 0
도 1,400
군 5,600
12 기타보상금 7,000 7,000 0
○도비보조사업 7,000
― 아동위원 수당 7,0007,000,000원
도 1,400
군 5,600
아동행사 지원 44,850 44,600 250
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 500 500 0
○아동학대예방교육 운영 및 홍보비 500500,000원
03 행사운영비 4,500 4,500 0
○어린이날행사 부스설치비 2,700
○어린이날행사 홍보 물품 제작 1,800
2,700,000원
1,800,000원
301 일반보전금 4,850 4,600 250
09 행사실비지원금 4,850 4,600 250
○아동학대예방교육 강사비 500
○아동위원 교육.행사참석 보상 3,150
○아동.보육시설종사자 교육참석 보상
1,200
500,000원
3,150,000원
1,200,000원
307 민간이전 35,000 35,000 0
02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0
○저소득 아동 프로그램 지원 5,0005,000,000원
04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0
○어린이날 행사지원 30,00030,000,000원
지역아동센터 운영비 지원 595,634 596,640 △1,006
국 297,817
도 119,127
군 178,690
307 민간이전 595,634 596,640 △1,006
국 297,817
도 119,127
군 178,690
10 사회복지시설법정운영비보조 595,634 596,640 △1,006
○국비보조사업 595,634
― 지역아동센터 운영 595,634595,634,000원
국 297,817
- 43 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 119,127
군 178,690
지역아동센터 추가운영비 지원(도) 36,000 0 36,000
도 7,200
군 28,800
307 민간이전 36,000 0 36,000
도 7,200
군 28,800
10 사회복지시설법정운영비보조 36,000 0 36,000
○도비보조사업 36,000
― 지역아동센터 추가운영비 지원
36,00036,000,000원
도 7,200
군 28,800
우수지역아동센터 지원 24,840 24,840 0
국 12,420
도 4,968
군 7,452
307 민간이전 24,840 24,840 0
국 12,420
도 4,968
군 7,452
10 사회복지시설법정운영비보조 24,840 24,840 0
○국비보조사업 24,840
― 우수 지역아동센터 지원 24,84024,840,000원
국 12,420
도 4,968
군 7,452
아동복지교사 파견(보조) 164,505 148,998 15,507
국 82,252
도 32,901
군 49,352
101 인건비 164,505 148,998 15,507
국 82,252
도 32,901
군 49,352
04 기간제근로자등보수 164,505 148,998 15,507
○국비보조사업 164,505
― 아동복지교사 지원 164,505164,505,000원
국 82,252
도 32,901
군 49,352
아동복지교사 파견(자체) 1,500 1,080 420
101 인건비 1,500 1,080 420
04 기간제근로자등보수 1,500 1,080 420
- 44 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○아동복지교사 교육참석 여비
1,50050,000원*10명*3회
지역아동센터 운영 지원(도비) 65,600 68,400 △2,800
도 19,680
군 45,920
307 민간이전 65,600 68,400 △2,800
도 19,680
군 45,920
10 사회복지시설법정운영비보조 65,600 68,400 △2,800
○도비보조사업 65,600
― 지역아동센터 운영(냉난방비)
13,60013,600,000원
도 4,080
군 9,520
― 지역아동센터 종사자수당 52,00052,000,000원
도 15,600
군 36,400
퇴소아동 자립정착금 지원 30,000 40,000 △10,000
도 3,000
군 27,000
301 일반보전금 30,000 40,000 △10,000
도 3,000
군 27,000
01 사회보장적수혜금 30,000 40,000 △10,000
○도비보조사업 30,000
― 퇴소아동 자립정착금 30,0005,000,000원*6명
도 3,000
군 27,000
지역아동보호전문기관 운영 24,928 10,031 14,897
기 10,987
도 4,182
군 9,759
307 민간이전 24,928 10,031 14,897
기 10,987
도 4,182
군 9,759
10 사회복지시설법정운영비보조 24,928 10,031 14,897
○기금사업 21,974
― 아동보호전문기관 운영지원 21,97421,974,000원
기 10,987
도 3,296
군 7,691
○도비보조사업 2,954
― 아동보호전문기관 인건비 지원
2,9542,954,000원
도 886
군 2,068
- 45 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지역아동센터 체험의 달 운영 7,800 7,800 0
307 민간이전 7,800 7,800 0
11 사회복지사업보조 7,800 7,800 0
○지역아동센터 체험의 달 운영 7,8007,800,000원
아동수당 지원 1,254,766 1,200,000 54,766
국 878,336
도 112,929
군 263,501
301 일반보전금 1,254,766 1,200,000 54,766
국 878,336
도 112,929
군 263,501
01 사회보장적수혜금 1,254,766 1,200,000 54,766
○국비보조사업 1,254,766
― 아동수당 급여 1,254,7661,254,766,000원
국 878,336
도 112,929
군 263,501
아동수당 사업추진비 275 285 △10
국 192
도 25
군 58
201 일반운영비 275 285 △10
국 192
도 25
군 58
01 사무관리비 275 285 △10
○국비보조사업 275
― 아동수당 사업 운영비 275275,000원
국 192
도 25
군 58
지역아동센터 가족한마당 지원 7,000 7,000 0
307 민간이전 7,000 7,000 0
04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0
○지역아동센터 체육대회 5,000
○지역아동센터 종사자 워크숍 2,000
5,000,000원
2,000,000원
지역아동센터 환경개선 53,130 50,000 3,130
국 26,565
도 10,626
군 15,939
402 민간자본이전 53,130 50,000 3,130
국 26,565
도 10,626
군 15,939
- 46 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원) 53,130 50,000 3,130
○국비보조사업 53,130
― 지역아동센터 환경개선비 지원
53,13053,130,000원
국 26,565
도 10,626
군 15,939
보호종료아동 자립수당 지원 43,200 0 43,200
국 34,560
도 2,592
군 6,048
301 일반보전금 43,200 0 43,200
국 34,560
도 2,592
군 6,048
01 사회보장적수혜금 43,200 0 43,200
○국비보조사업 43,200
― 보호종료아동 자립수당 지원 43,20043,200,000원
국 34,560
도 2,592
군 6,048
지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 5,250 0 5,250
국 2,625
도 1,312
군 1,313
307 민간이전 5,250 0 5,250
국 2,625
도 1,312
군 1,313
11 사회복지사업보조 5,250 0 5,250
○국비보조사업 5,250
― 지역아동센터 공기청정기 지원
5,2505,250,000원
국 2,625
도 1,312
군 1,313
안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 6,196,920 5,879,471 317,449
국 2,569,412
도 1,719,774
군 1,907,734
보육프로그램 지원 1,540 1,540 0
201 일반운영비 1,540 1,540 0
01 사무관리비 1,540 1,540 0
○위원회 운영 수당 1,540
어린이 놀이시설 정비사업 700 700 0
- 47 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 700 700 0
02 공공운영비 700 700 0
○놀이시설 보험가입 및 안전검사 700700,000원
어린이집 안전보험료 지원 2,817 2,817 0
도 1,409
군 1,408
307 민간이전 2,817 2,817 0
도 1,409
군 1,408
11 사회복지사업보조 2,817 2,817 0
○도비보조사업 2,817
― 보육시설 안전보험료 지원 2,8172,817,000원
도 1,409
군 1,408
어린이집 환경개선 60,000 30,000 30,000
국 30,000
도 15,000
군 15,000
402 민간자본이전 60,000 30,000 30,000
국 30,000
도 15,000
군 15,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 60,000 30,000 30,000
○국비보조사업 60,000
― 어린이집 환경개선 60,00060,000,000원
국 30,000
도 15,000
군 15,000
국공립어린이집 개보수 30,000 30,000 0
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
01 시설비 29,676 29,676 0
○국공립 어린이집 개보수 29,67629,676,000원
03 시설부대비 324 324 0
○국공립 어린이집 개보수
32430,000,000원*1.08/100
어린이집 시설개선 지원 10,000 10,000 0
402 민간자본이전 10,000 10,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 10,000 0
○어린이집 시설개선 지원 10,00010,000,000원
민간어린이집 지원 1,700 3,000 △1,300
도 510
군 1,190
307 민간이전 1,700 3,000 △1,300
- 48 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 510
군 1,190
11 사회복지사업보조 1,700 3,000 △1,300
○도비보조사업 1,700
― 민간어린이집 냉난방비 지원 1,7001,700,000원
도 510
군 1,190
어린이집 운영지원(교재교구비) 5,700 5,376 324
국 2,850
도 1,425
군 1,425
307 민간이전 5,700 5,376 324
국 2,850
도 1,425
군 1,425
11 사회복지사업보조 5,700 5,376 324
○국비보조사업 5,700
― 교재교구비 5,7005,700,000원
국 2,850
도 1,425
군 1,425
어린이집 운영지원(차량운영비) 30,800 14,317 16,483
국 15,400
도 7,700
군 7,700
307 민간이전 30,800 14,317 16,483
국 15,400
도 7,700
군 7,700
11 사회복지사업보조 30,800 14,317 16,483
○국비보조사업 30,800
― 어린이집 차량운영비 지원 30,80030,800,000원
국 15,400
도 7,700
군 7,700
어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집) 2,600 2,861 △261
국 1,300
도 650
군 650
307 민간이전 2,600 2,861 △261
국 1,300
도 650
군 650
10 사회복지시설법정운영비보조 2,600 2,861 △261
○국비보조사업 2,600
― 농어촌소재 법인어린이집 지원
2,6002,600,000원
- 49 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,300
도 650
군 650
어린이집 부모부담 보육료 지원 21,180 1,596 19,584
도 4,236
군 16,944
307 민간이전 21,180 1,596 19,584
도 4,236
군 16,944
11 사회복지사업보조 21,180 1,596 19,584
○도비보조사업 21,180
― 어린이집 부모부담 보육료 21,18021,180,000원
도 4,236
군 16,944
부모모니터링단 운영(지원) 3,600 3,091 509
국 1,800
도 900
군 900
301 일반보전금 3,600 3,091 509
국 1,800
도 900
군 900
09 행사실비지원금 3,600 3,091 509
○국비보조사업 3,600
― 부모모니터링단 지원 3,6003,600,000원
국 1,800
도 900
군 900
어린이집 교원 보수교육 760 680 80
국 380
도 190
군 190
307 민간이전 760 680 80
국 380
도 190
군 190
11 사회복지사업보조 760 680 80
○국비보조사업 760
― 보육교사 보수교육비 760760,000원
국 380
도 190
군 190
보육교직원 인건비 지원 1,729,820 1,339,647 390,173
국 864,910
도 432,455
군 432,455
307 민간이전 1,729,820 1,339,647 390,173
- 50 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 864,910
도 432,455
군 432,455
10 사회복지시설법정운영비보조 1,729,820 1,339,647 390,173
○국비보조사업 1,729,820
― 국공립, 법인어린이집 보육교직원 인건비
1,598,7801,598,780,000원
국 799,390
도 399,695
군 399,695
― 영아전담 등 5개사업 보육교직원 인건비
131,040131,040,000원
국 65,520
도 32,760
군 32,760
보육교직원 처우개선 지원 439,846 315,320 124,526
국 219,922
도 109,962
군 109,962
307 민간이전 439,846 315,320 124,526
국 219,922
도 109,962
군 109,962
10 사회복지시설법정운영비보조 439,846 315,320 124,526
○국비보조사업 439,846
― 담임교사 지원비 117,656117,656,000원
국 58,828
도 29,414
군 29,414
― 연장보육 전담교사 4,7954,795,000원
국 2,397
도 1,199
군 1,199
― 교사 겸직 원장 지원비 7,3167,316,000원
국 3,658
도 1,829
군 1,829
― 농촌보육교사 특별 근무수당 80,00080,000,000원
국 40,000
도 20,000
군 20,000
― 보조교사 인건비 119,055119,055,000원
국 59,527
도 29,764
군 29,764
― 연장보육 전담교사 인건비 50,82450,824,000원
국 25,412
도 12,706
군 12,706
- 51 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 대체교사 인건비 및 운영비 60,20060,200,000원
국 30,100
도 15,050
군 15,050
어린이집 보육교직원 처우개선비 지원 52,000 78,920 △26,920
도 10,400
군 41,600
307 민간이전 52,000 78,920 △26,920
도 10,400
군 41,600
10 사회복지시설법정운영비보조 52,000 78,920 △26,920
○도비보조사업 52,000
― 보육교직원 처우개선비 31,70031,700,000원
도 6,340
군 25,360
― 보육교직원 격무수당 9,2009,200,000원
도 1,840
군 7,360
― 어린이집 취사부 인건비 11,10011,100,000원
도 2,220
군 8,880
어린이집 지원 383,400 353,120 30,280
307 민간이전 383,400 353,120 30,280
04 민간행사사업보조 17,000 17,000 0
○합천군 어린이집 연합운동회 10,000
○보육교직원 워크숍 7,000
10,000,000원
7,000,000원
11 사회복지사업보조 366,400 336,120 30,280
○어린이집 재원아동 간식비 지원
72,000
○부모부담 보육료 지원 17,940
○차량운영비 지원 32,400
○어린이집 차량기사 인건비 지원
66,000
○공기청정기 렌탈비 지원 15,600
○난방연료비 지원 7,000
○취사부인건비 지원 23,520
○보육교직원 수당지원 82,280
○보육교직원 특별격려수당 5,500
○민간 어린이집 보육교사 장기근속 수당지원
14,160
○시간연장보육교사 인건비 30,000
72,000,000원
17,940,000원
32,400,000원
66,000,000원
15,600,000원
7,000,000원
23,520,000원
82,280,000원
5,500,000원
14,160,000원
30,000,000원
영유아보육료 지원 1,688,469 1,571,766 116,703
국 1,097,505
도 295,482
군 295,482
- 52 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 1,688,469 1,571,766 116,703
국 1,097,505
도 295,482
군 295,482
11 사회복지사업보조 1,688,469 1,571,766 116,703
○국비보조사업 1,688,469
― 영유아 보육료 지원 1,688,4691,688,469,000원
국 1,097,505
도 295,482
군 295,482
누리과정지원 739,294 890,880 △151,586
도 739,294
307 민간이전 739,294 890,880 △151,586
도 739,294
11 사회복지사업보조 739,294 890,880 △151,586
○도비보조사업 739,294
― 3세누리과정 지원 295,718295,718,000원
도 295,718
― 4~5세누리과정 지원 443,576443,576,000원
도 443,576
가정양육수당 지원 460,480 740,386 △279,906
국 299,312
도 80,584
군 80,584
301 일반보전금 460,480 740,386 △279,906
국 299,312
도 80,584
군 80,584
01 사회보장적수혜금 460,480 740,386 △279,906
○국비보조사업 460,480
― 가정양육수당 지원 460,480460,480,000원
국 299,312
도 80,584
군 80,584
시간제보육서비스 제공지원 42,835 46,763 △3,928
국 21,417
도 10,709
군 10,709
307 민간이전 42,835 46,763 △3,928
국 21,417
도 10,709
군 10,709
10 사회복지시설법정운영비보조 42,835 46,763 △3,928
○국비보조사업 42,835
― 시간차등형 보육료,인건비,운영비
42,83542,835,000원
- 53 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 21,417
도 10,709
군 10,709
지방육아종합지원센터 운영 434,947 416,691 18,256
307 민간이전 400,947 366,691 34,256
05 민간위탁금 400,947 366,691 34,256
○육아종합지원센터 종사자 인건비
275,464
○육아종합지원센터 운영비 125,483
275,464,000원
125,483,000원
401 시설비및부대비 24,000 50,000 △26,000
01 시설비 24,000 49,460 △25,460
○육아종합지원센터 화단 정비 24,00024,000,000원
405 자산취득비 10,000 0 10,000
01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000
○유모차 소독기 설치 10,00010,000,000원
육아종합지원센터 지원(부모교육) 24,000 20,000 4,000
국 12,000
군 12,000
307 민간이전 24,000 20,000 4,000
국 12,000
군 12,000
05 민간위탁금 24,000 20,000 4,000
○국비보조사업 24,000
― 육아종합지원센터(부모교육) 24,00024,000,000원
국 12,000
군 12,000
어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비) 5,232 0 5,232
국 2,616
도 1,308
군 1,308
307 민간이전 5,232 0 5,232
국 2,616
도 1,308
군 1,308
11 사회복지사업보조 5,232 0 5,232
○국비보조사업 5,232
― 전자출결시스템 장비비 지원 5,2325,232,000원
국 2,616
도 1,308
군 1,308
어린이집 영아반 운영활성화 지원 25,200 0 25,200
도 7,560
군 17,640
307 민간이전 25,200 0 25,200
- 54 -
부서: 주민복지과
정책: 여성·아동 복지증진
단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 7,560
군 17,640
11 사회복지사업보조 25,200 0 25,200
○도비보조사업 25,200
― 어린이집 영아반 운영활성화 지원
25,20025,200,000원
도 7,560
군 17,640
희망복지사업 980,607 778,824 201,783
국 480,273
도 83,677
군 416,657
희망복지지원단운영 391,080 215,560 175,520
국 191,860
도 25,860
군 173,360
희망복지사업 34,480 31,360 3,120
201 일반운영비 19,360 19,360 0
01 사무관리비 19,360 19,360 0
○일반수용비 10,000
○협의체 운영 수당 6,160
○급량비 3,200
10,000,000원
6,160,000원
3,200,000원
202 여비 12,720 9,600 3,120
01 국내여비 12,720 9,600 3,120
○희망복지 업무추진 12,72012,720,000원
203 업무추진비 500 500 0
03 시책추진업무추진비 500 500 0
○희망복지지원 업무추진 500500,000원
301 일반보전금 1,900 1,900 0
09 행사실비지원금 1,900 1,900 0
○사랑의 열매 달아주기 행사 참가자 보상금
1,9001,900,000원
시군구 통합사례관리 지원(사례관리 전달체계 개선) 11,400 11,400 0
국 5,700
군 5,700
201 일반운영비 5,700 5,700 0
국 2,850
군 2,850
01 사무관리비 5,700 5,700 0
○국비보조사업 5,700
― 사례관리사업 운영비 3,7003,700,000원
국 1,850
군 1,850
- 55 -
부서: 주민복지과
정책: 희망복지사업
단위: 희망복지지원단운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 교육훈련비 800800,000원
국 400
군 400
― 회의수당 1,2001,200,000원
국 600
군 600
301 일반보전금 5,700 5,700 0
국 2,850
군 2,850
01 사회보장적수혜금 5,700 5,700 0
○국비보조사업 5,700
― 사례관리사업 지원비 5,7005,700,000원
국 2,850
군 2,850
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(공공사회복지 전달체
계 개선)
142,800 142,800 0
국 99,960
군 42,840
201 일반운영비 90,900 51,000 39,900
국 63,630
군 27,270
01 사무관리비 90,900 51,000 39,900
○국비보조사업 90,900
― 읍면 사례관리 지원(일반면) 90,90090,900,000원
국 63,630
군 27,270
301 일반보전금 51,900 91,800 △39,900
국 36,330
군 15,570
01 사회보장적수혜금 51,900 91,800 △39,900
○국비보조사업 51,900
― 읍면 사례관리 지원(중심읍면)
51,90051,900,000원
국 36,330
군 15,570
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 172,400 0 172,400
국 86,200
도 25,860
군 60,340
301 일반보전금 172,400 0 172,400
국 86,200
도 25,860
군 60,340
01 사회보장적수혜금 172,400 0 172,400
○국비보조사업 172,400
- 56 -
부서: 주민복지과
정책: 희망복지사업
단위: 희망복지지원단운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업
172,400172,400,000원
국 86,200
도 25,860
군 60,340
합천댐주변지역 맞춤형복지사업 30,000 30,000 0
301 일반보전금 30,000 30,000 0
01 사회보장적수혜금 30,000 30,000 0
○합천댐주변지역 맞춤형복지사업
30,00030,000,000원
자원봉사 활성화 155,528 171,644 △16,116
국 30,814
도 12,929
군 111,785
자원봉사 코디네이터 지원·육성 57,898 80,236 △22,338
국 28,949
도 7,669
군 21,280
101 인건비 57,898 80,236 △22,338
국 28,949
도 7,669
군 21,280
03 무기계약근로자보수 28,950 26,745 2,205
○국비보조사업 28,950
― 자원봉사 코디테이터 지원사업
28,95028,950,000원
국 14,475
도 3,835
군 10,640
04 기간제근로자등보수 28,948 53,491 △24,543
○국비보조사업 28,948
― 자원봉사 코디네이터 지원사업
28,94828,948,000원
국 14,474
도 3,834
군 10,640
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 3,730 3,558 172
국 1,865
도 560
군 1,305
307 민간이전 3,730 3,558 172
국 1,865
도 560
군 1,305
06 보험금 3,730 3,558 172
○국비보조사업 3,730
― 자원봉사자 상해보험 가입비 3,7303,730,000원
- 57 -
부서: 주민복지과
정책: 희망복지사업
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,865
도 560
군 1,305
자원봉사 지원 및 센터 운영 60,700 56,150 4,550
도 3,600
군 57,100
101 인건비 3,700 3,700 0
04 기간제근로자등보수 3,700 3,700 0
○자원봉사센터 행사 및 교육 참석
1,200
○자원봉사 코디네이터 퇴직금 지원
2,500
1,200,000원
2,500,000원
201 일반운영비 15,000 15,000 0
도 3,600
군 11,400
01 사무관리비 12,000 12,000 0
○도비보조사업 12,000
― 자원봉사센터 운영 12,00012,000,000원
도 3,600
군 8,400
03 행사운영비 3,000 3,000 0
○봉사활동에 따른 운영경비 3,0003,000,000원
206 재료비 6,000 6,000 0
01 재료비 6,000 6,000 0
○빨래방 운영 재료구입 1,500
○풍선아트 봉사단 운영 재료구입 1,500
○전문봉사단 운영 재료구입 1,500
○이미용 봉사단 운영 재료구입 1,500
125,000원*12월
1,500,000원
500,000원*3개
500,000원*3개
301 일반보전금 18,000 15,450 2,550
09 행사실비지원금 18,000 15,450 2,550
○이미용 봉사에 따른 실비보상 500
○풍선아트 봉사에 따른 실비보상 2,200
○어려운 노인 목욕봉사
15,300
500,000원
2,200,000원
15,000원*60명*17개읍면
307 민간이전 18,000 16,000 2,000
04 민간행사사업보조 18,000 16,000 2,000
○자원봉사자 한마음대회 지원 10,000
○사랑나눔 음악회 행사 지원 8,000
10,000,000원
8,000,000원
자원봉사 활성화 지원 33,200 31,700 1,500
도 1,100
군 32,100
301 일반보전금 6,500 6,500 0
09 행사실비지원금 5,500 5,500 0
- 58 -
부서: 주민복지과
정책: 희망복지사업
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자원봉사 활성화 연수 등 참석 1,800
○여성명예소장 범죄예방활동 3,700
1,800,000원
3,700,000원
12 기타보상금 1,000 1,000 0
○자원봉사자 연수 등 참가비 1,0001,000,000원
307 민간이전 26,700 25,200 1,500
도 1,100
군 25,600
02 민간경상사업보조 26,700 25,200 1,500
○자원봉사 활성화 지원사업 7,500
○어려운 노인 생신상 차려드리기
6,800
○어려운 노인 김장나눔봉사
10,200
○도비보조사업 2,200
― 시군 자원봉사자 연수 2,200
7,500,000원
400,000원*17개읍면
600,000원*17개읍면
2,200,000원
도 1,100
군 1,100
민관협력지원 112,000 103,000 9,000
도 24,500
군 87,500
푸드뱅크운영 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0
○푸드뱅크운영 지원 5,0005,000,000원
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원 107,000 98,000 9,000
도 24,500
군 82,500
301 일반보전금 1,000 1,000 0
09 행사실비지원금 1,000 1,000 0
○지역사회보장협의체 회의 등 참석자 보상금
1,0001,000,000원
307 민간이전 106,000 97,000 9,000
도 24,500
군 81,500
02 민간경상사업보조 72,000 67,000 5,000
○도비보조사업 72,000
― 합천군 지역사회보장협의체 운영 지원
35,00035,000,000원
도 6,000
군 29,000
― 읍면동 지역사회보장협의체 운영지원
17,00017,000,000원
도 8,500
군 8,500
- 59 -
부서: 주민복지과
정책: 희망복지사업
단위: 민관협력지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 읍면동 지역사회보장협의체 경남지역특화사
업 20,00020,000,000원
도 10,000
군 10,000
04 민간행사사업보조 34,000 30,000 4,000
○합천군 주민서비스박람회 행사지원
34,00034,000,000원
드림스타트운영 236,250 220,000 16,250
국 189,000
도 11,813
군 35,437
취약계층 아동통합서비스 지원 236,250 220,000 16,250
국 189,000
도 11,813
군 35,437
101 인건비 96,810 95,610 1,200
국 77,448
도 4,840
군 14,522
03 무기계약근로자보수 62,940 63,740 △800
○국비보조사업 62,940
― 아동통합사례관리사 62,28062,280,000원
국 49,824
도 3,114
군 9,342
― 교육여비 660660,000원
국 528
도 33
군 99
04 기간제근로자등보수 33,870 31,870 2,000
○국비보조사업 33,870
― 아동통합사례관리사 33,54033,540,000원
국 26,832
도 1,677
군 5,031
― 교육여비 330330,000원
국 264
도 16
군 50
201 일반운영비 131,840 116,790 15,050
국 105,472
도 6,593
군 19,775
01 사무관리비 11,657 11,156 501
○국비보조사업 11,657
― 드림스타트 수행인력 위탁교육비
3,2003,200,000원
국 2,560
- 60 -
부서: 주민복지과
정책: 희망복지사업
단위: 드림스타트운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 160
군 480
― 홍보물품 제작 2,4002,400,000원
국 1,920
도 120
군 360
― 슈퍼비전 강사료 1,4001,400,000원
국 1,120
도 70
군 210
― 사무용품 및 소모품 구입 1,2001,200,000원
국 960
도 60
군 180
― 급량비 3,4573,457,000원
국 2,765
도 174
군 518
02 공공운영비 4,480 2,480 2,000
○국비보조사업 4,480
― 우편요금 1,2001,200,000원
국 960
도 60
군 180
― 드림스타트 차량 자동차세 및 보험료
940940,000원
국 752
도 47
군 141
― 드림스타트 차량 유지관리비 1,5601,560,000원
국 1,248
도 78
군 234
― 드림스타트 전산시스템 유지관리비
780780,000원
국 624
도 39
군 117
03 행사운영비 115,703 103,154 12,549
○국비보조사업 115,703
― 드림스타트 프로그램 운영 115,703115,703,000원
국 92,563
도 5,785
군 17,355
202 여비 4,000 4,000 0
국 3,200
도 200
군 600
01 국내여비 4,000 4,000 0
- 61 -
부서: 주민복지과
정책: 희망복지사업
단위: 드림스타트운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○국비보조사업 4,000
― 드림스타트 업무 추진 4,0004,000,000원
국 3,200
도 200
군 600
301 일반보전금 2,200 2,200 0
국 1,760
도 110
군 330
09 행사실비지원금 2,200 2,200 0
○국비보조사업 2,200
― 드림스타트 행사 참석보상금
2,20010,000원*55명*4회
국 1,760
도 110
군 330
307 민간이전 1,400 1,400 0
국 1,120
도 70
군 210
01 의료및구료비 1,400 1,400 0
○국비보조사업 1,400
― 건강검진 및 예방접종 1,4001,400,000원
국 1,120
도 70
군 210
긴급복지지원 85,749 68,620 17,129
국 68,599
도 8,575
군 8,575
긴급복지 85,749 68,620 17,129
국 68,599
도 8,575
군 8,575
301 일반보전금 85,749 68,620 17,129
국 68,599
도 8,575
군 8,575
01 사회보장적수혜금 85,749 68,620 17,129
○국비보조사업 85,749
― 긴급복지 지원사업 85,74985,749,000원
국 68,599
도 8,575
군 8,575
장애인 복지증진 8,750,976 7,365,788 1,385,188
국 5,229,053
도 1,025,065
- 62 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,496,858
장애인 사회참여 확대 3,410,770 2,439,250 971,520
국 2,010,689
도 397,130
군 1,002,951
장애인 생활복지 인프라 확충 187,160 180,900 6,260
201 일반운영비 21,940 17,300 4,640
01 사무관리비 21,940 17,300 4,640
○일반수용비 12,000
○위원회 운영 수당 2,100
○급량비 3,840
○저소득장애인 정보소식지 보급 3,000
○장애인인식개선 교육 강사료수당
1,000
12,000,000원
2,100,000원
3,840,000원
3,000,000원
1,000,000원
202 여비 12,720 9,600 3,120
01 국내여비 12,720 9,600 3,120
○장애인복지시책 추진 및 행사지원
12,72012,720,000원
203 업무추진비 500 1,000 △500
03 시책추진업무추진비 500 1,000 △500
○장애인 복지시책 추진 500500,000원
301 일반보전금 11,000 15,000 △4,000
01 사회보장적수혜금 7,000 11,000 △4,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원
5,000
○장애인 실종예방 안심시스템 구축
2,000
5,000,000원*1명
2,000,000원
09 행사실비지원금 4,000 4,000 0
○장애인 도단위행사 참석자 보상 300
○흰지팡이의날 행사 참석자 보상 1,800
○장애인 중앙단위행사 참석자 보상
1,200
○중증장애인 1일체험 선진지견학 참석자 보상
700
300,000원
1,800,000원
1,200,000원
700,000원
307 민간이전 129,000 126,000 3,000
03 민간단체법정운영비보조 17,000 16,000 1,000
○장애인단체 지원 17,00017,000,000원
04 민간행사사업보조 26,000 26,000 0
○장애인 복지증진 대회 26,00026,000,000원
11 사회복지사업보조 86,000 84,000 2,000
○시각장애인 하계수련회 3,000
○시각장애인 사회적응훈련 6,000
3,000,000원
6,000,000원
- 63 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시각장애인 어버이의날 행사 2,000
○시각장애인 등반대회 3,000
○시각장애인 소리신문 운영 3,000
○휠체어택시 운영 35,000
○장애인목욕탕 운영 10,000
○중증 지체장애인 사회적응훈련 3,000
○장애인 인식개선 사업 1,000
○발달장애학생 사회적응 재활프로그램 운영
20,000
2,000,000원
3,000,000원
3,000,000원
35,000,000원
10,000,000원
3,000,000원
1,000,000원
20,000,000원
405 자산취득비 12,000 12,000 0
01 자산및물품취득비 12,000 12,000 0
○장애인 편의 의무용품 구입 12,00012,000,000원
장애인 활동지원급여 지원 2,595,717 1,836,697 759,020
국 1,817,002
도 233,614
군 545,101
307 민간이전 2,595,717 1,836,697 759,020
국 1,817,002
도 233,614
군 545,101
05 민간위탁금 2,595,717 1,836,697 759,020
○국비보조사업 2,595,717
― 장애인 활동지원 사업 2,595,7172,595,717,000원
국 1,817,002
도 233,614
군 545,101
활동보조 가산급여 2,823 872 1,951
국 1,976
도 254
군 593
307 민간이전 2,823 872 1,951
국 1,976
도 254
군 593
05 민간위탁금 2,823 872 1,951
○국비보조사업 2,823
― 활동보조 가산급여 2,8232,823,000원
국 1,976
도 254
군 593
중증장애인 도우미수당 지원 156,025 122,061 33,964
도 62,410
군 93,615
307 민간이전 156,025 122,061 33,964
도 62,410
- 64 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 93,615
05 민간위탁금 147,025 115,061 31,964
○도비보조사업 147,025
― 중증장애인 도우미지원 사업
147,025147,025,000원
도 58,810
군 88,215
11 사회복지사업보조 9,000 7,000 2,000
○도비보조사업 9,000
― 중증장애인 도우미 원거리 교통비
9,0009,000,000원
도 3,600
군 5,400
발달재활서비스 지원 45,360 49,680 △4,320
국 31,752
도 6,804
군 6,804
307 민간이전 45,360 49,680 △4,320
국 31,752
도 6,804
군 6,804
05 민간위탁금 45,360 49,680 △4,320
○국비보조사업 45,360
― 발달재활서비스 지원 45,36045,360,000원
국 31,752
도 6,804
군 6,804
주간활동서비스지원 126,857 33,839 93,018
국 88,800
도 19,029
군 19,028
307 민간이전 126,857 33,839 93,018
국 88,800
도 19,029
군 19,028
05 민간위탁금 126,857 33,839 93,018
○국비보조사업 126,857
― 발달장애인 주간활동서비스지원
126,857126,857,000원
국 88,800
도 19,029
군 19,028
방과후 돌봄서비스지원 98,620 20,510 78,110
국 69,034
도 14,793
군 14,793
307 민간이전 98,620 20,510 78,110
- 65 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 69,034
도 14,793
군 14,793
05 민간위탁금 98,620 20,510 78,110
○국비보조사업 98,620
― 발달장애인 방과후 돌봄서비스지원
98,62098,620,000원
국 69,034
도 14,793
군 14,793
장애인가족 지원센터 운영 91,000 83,000 8,000
도 27,300
군 63,700
307 민간이전 91,000 83,000 8,000
도 27,300
군 63,700
11 사회복지사업보조 91,000 83,000 8,000
○도비보조사업 91,000
― 장애인가족 지원센터 운영 91,00091,000,000원
도 27,300
군 63,700
장애인 편의시설지원센터 운영지원 55,000 55,000 0
도 16,500
군 38,500
307 민간이전 55,000 55,000 0
도 16,500
군 38,500
11 사회복지사업보조 55,000 55,000 0
○도비보조사업 55,000
― 지체장애인 편의시설지원센터 운영
55,00055,000,000원
도 16,500
군 38,500
보조기기 교부(장애인) 2,656 2,875 △219
국 2,125
군 531
301 일반보전금 2,656 2,875 △219
국 2,125
군 531
01 사회보장적수혜금 2,656 2,875 △219
○국비보조사업 2,656
― 장애인 보조기기 교부사업 2,6562,656,000원
국 2,125
군 531
장애인보조기기 교부사업 및 편의설비 지원 10,552 12,896 △2,344
도 2,776
- 66 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 7,776
301 일반보전금 10,552 12,896 △2,344
도 2,776
군 7,776
01 사회보장적수혜금 10,552 12,896 △2,344
○도비보조사업 5,552
― 장애인 보조기기 및 편의설비 지원
5,5525,552,000원
도 2,776
군 2,776
○장애인 재활보조기기(자체) 5,0005,000,000원
중증장애인세대 사례관리 지원 39,000 39,000 0
도 13,650
군 25,350
307 민간이전 39,000 39,000 0
도 13,650
군 25,350
11 사회복지사업보조 39,000 39,000 0
○도비보조사업 39,000
― 중증장애인세대 사례관리 지원
39,00039,000,000원
도 13,650
군 25,350
장애인 복지시설 지원 2,124,134 1,841,936 282,198
국 1,011,659
도 362,835
군 749,640
장애인 이용시설 지원 531,300 471,000 60,300
도 112,450
군 418,850
307 민간이전 531,300 471,000 60,300
도 112,450
군 418,850
10 사회복지시설법정운영비보조 531,300 471,000 60,300
○도비보조사업 531,300
― 장애인복지센터 운영 204,400204,400,000원
도 60,000
군 144,400
― 장애인생활이동지원센터 운영
99,30099,300,000원
도 6,800
군 92,500
― 시각장애인 주간보호소 운영 92,20092,200,000원
도 40,000
군 52,200
― 수어통역센터 운영 135,400135,400,000원
도 5,650
- 67 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 129,750
장애인 거주시설 운영지원 1,332,022 1,269,260 62,762
국 932,091
도 119,979
군 279,952
307 민간이전 1,332,022 1,269,260 62,762
국 932,091
도 119,979
군 279,952
10 사회복지시설법정운영비보조 1,332,022 1,269,260 62,762
○국비보조사업 1,332,022
― 장애인 거주시설 운영비 1,328,7821,328,782,000원
국 930,147
도 119,590
군 279,045
― 공기청정기 렌탈 지원 3,2403,240,000원
국 1,944
도 389
군 907
장애인거주시설 기능보강 52,562 0 52,562
국 26,281
도 26,281
402 민간자본이전 52,562 0 52,562
국 26,281
도 26,281
02 민간자본사업보조(이전재원) 52,562 0 52,562
○국비보조사업 52,562
― 장애인 거주시설 기능보강사업
52,56252,562,000원
국 26,281
도 26,281
장애인직업재활시설 기능보강 106,574 0 106,574
국 53,287
도 53,287
402 민간자본이전 106,574 0 106,574
국 53,287
도 53,287
02 민간자본사업보조(이전재원) 106,574 0 106,574
○국비보조사업 106,574
― 장애인직업재활시설 기능보강
106,574106,574,000원
국 53,287
도 53,287
장애인 복지시설 종사자 지원 96,200 96,200 0
도 48,100
군 48,100
- 68 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 96,200 96,200 0
도 48,100
군 48,100
10 사회복지시설법정운영비보조 96,200 96,200 0
○도비보조사업 96,200
― 장애인 복지시설 종사자 수당
96,20096,200,000원
도 48,100
군 48,100
장애인 거주시설 지도원 야근수당 5,476 5,476 0
도 2,738
군 2,738
307 민간이전 5,476 5,476 0
도 2,738
군 2,738
10 사회복지시설법정운영비보조 5,476 5,476 0
○도비보조사업 5,476
― 장애인 거주시설 지도원 야근수당
5,4765,476,000원
도 2,738
군 2,738
장애인 생활안정 지원 3,216,072 3,084,602 131,470
국 2,206,705
도 265,100
군 744,267
중증장애인 주거환경 개보수사업 5,000 10,000 △5,000
도 1,500
군 3,500
402 민간자본이전 5,000 10,000 △5,000
도 1,500
군 3,500
02 민간자본사업보조(이전재원) 5,000 10,000 △5,000
○도비보조사업 5,000
― 중증장애인 주거환경 개선사업
5,0005,000,000원
도 1,500
군 3,500
장애인연금 2,602,889 2,436,948 165,941
국 1,822,022
도 234,260
군 546,607
301 일반보전금 2,602,889 2,436,948 165,941
국 1,822,022
도 234,260
군 546,607
01 사회보장적수혜금 2,602,889 2,436,948 165,941
- 69 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○국비보조사업 2,602,889
― 장애인연금 2,602,8892,602,889,000원
국 1,822,022
도 234,260
군 546,607
장애수당(기초) 지급 204,248 224,563 △20,315
국 142,974
군 61,274
301 일반보전금 204,248 224,563 △20,315
국 142,974
군 61,274
01 사회보장적수혜금 204,248 224,563 △20,315
○국비보조사업 204,248
― 장애수당(기초) 204,248204,248,000원
국 142,974
군 61,274
장애수당(차상위 등) 지급 165,771 163,136 2,635
국 116,040
군 49,731
301 일반보전금 165,771 163,136 2,635
국 116,040
군 49,731
01 사회보장적수혜금 165,771 163,136 2,635
○국비보조사업 165,771
― 장애수당(차상위 등) 165,771165,771,000원
국 116,040
군 49,731
도비 장애수당 39,600 39,600 0
도 11,880
군 27,720
301 일반보전금 39,600 39,600 0
도 11,880
군 27,720
01 사회보장적수혜금 39,600 39,600 0
○도비보조사업 39,600
― 도비 장애수당 39,60039,600,000원
도 11,880
군 27,720
장애인 의료비 지원 113,106 141,383 △28,277
국 90,485
군 22,621
308 자치단체등이전 113,106 141,383 △28,277
국 90,485
군 22,621
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 113,106 141,383 △28,277
- 70 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○국비보조사업 113,106
― 장애인 의료비 113,106113,106,000원
국 90,485
군 22,621
장애등급심사제도운영(장애인 진단비 및 검사비) 2,000 2,000 0
국 1,000
군 1,000
301 일반보전금 2,000 2,000 0
국 1,000
군 1,000
01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0
○국비보조사업 2,000
― 장애인등록 진단비(검사비) 2,0002,000,000원
국 1,000
군 1,000
발달장애인요양보호사 보조사업 65,568 47,802 17,766
국 32,784
도 9,835
군 22,949
307 민간이전 65,568 47,802 17,766
국 32,784
도 9,835
군 22,949
02 민간경상사업보조 65,568 47,802 17,766
○국비보조사업 65,568
― 발달장애인요양보호사 보조일자리사업
65,56865,568,000원
국 32,784
도 9,835
군 22,949
여성장애인 기능강화 4,600 4,600 0
도 2,300
군 2,300
301 일반보전금 600 600 0
도 300
군 300
01 사회보장적수혜금 600 600 0
○도비보조사업 600
― 중증여성장애인 운전면허 취득비
600600,000원
도 300
군 300
307 민간이전 4,000 4,000 0
도 2,000
군 2,000
11 사회복지사업보조 4,000 4,000 0
- 71 -
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○도비보조사업 4,000
― 여성장애인 기능습득 교육 4,0004,000,000원
도 2,000
군 2,000
여성장애인 출산비용지원 2,000 2,000 0
국 1,400
도 180
군 420
301 일반보전금 2,000 2,000 0
국 1,400
도 180
군 420
01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0
○국비보조사업 2,000
― 중증여성장애인 출산비용 2,0002,000,000원
국 1,400
도 180
군 420
장애인 자립 지원 10,000 9,000 1,000
도 4,500
군 5,500
307 민간이전 10,000 9,000 1,000
도 4,500
군 5,500
11 사회복지사업보조 10,000 9,000 1,000
○도비보조사업 10,000
― 시각장애인 기초재활 교육 5,0005,000,000원
도 2,500
군 2,500
― 장애학생 방학기간 돌봄사업 5,0005,000,000원
도 2,000
군 3,000
장애인 생활안정 지원 1,290 3,570 △2,280
도 645
군 645
301 일반보전금 1,290 3,570 △2,280
도 645
군 645
01 사회보장적수혜금 1,290 3,570 △2,280
○도비보조사업 1,290
― 청각장애인 이동영상전화요금 240240,000원
도 120
군 120
― 신장장애인 혈액투석비 1,0501,050,000원
도 525
군 525
- 72 -
부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
행정운영경비(주민복지과) 43,570 42,220 1,350
기본경비 43,570 42,220 1,350
기본경비 43,570 42,220 1,350
201 일반운영비 17,830 17,320 510
01 사무관리비 17,830 17,320 510
○일반수용비 17,83017,830,000원
202 여비 19,800 19,200 600
01 국내여비 19,800 19,200 600
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등)
19,80019,800,000원
203 업무추진비 5,940 5,700 240
04 부서운영업무추진비 5,940 5,700 240
○부서운영업무추진비 5,9405,940,000원
재무활동(주민복지과) 640,319 725,250 △84,931
내부거래지출 640,319 725,250 △84,931
기타회계전출금 640,319 725,250 △84,931
701 기타회계등전출금 640,319 725,250 △84,931
01 기타회계전출금 640,319 725,250 △84,931
○의료급여기금특별회계 전출금 640,319640,319,000원
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