73
세출예산사업명세서 부서: 주민복지과 정책: 국가 보훈 관리 및 지원 단위: 국가보훈선양사업 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 주민복지과 주민복지과 102,366,669 86,813,571 15,553,098 64,392,204 353,703 580,221 7,987,019 29,053,522 국가 보훈 관리 및 지원 1,475,066 1,443,970 31,096 474,313 1,000,753 국가보훈선양사업 1,475,066 1,443,970 31,096 474,313 1,000,753 보훈관리 50,200 43,640 6,560 201 일반운영비 32,400 30,640 1,760 01 사무관리비 20,400 18,640 1,760 ○일반수용비 9,900 ○호국공원 및 보훈회관 보안용역료 4,740 ○급량비 5,760 9,900,000395,000*125,760,00003 행사운영비 12,000 12,000 0 ○현충일행사 운영비 12,000 12,000,000202 여비 15,600 12,000 3,600 01 국내여비 15,600 12,000 3,600 ○보훈업무 등 복지정책 업무 추진 15,600 ― 관내여비 14,400 ― 관외여비 1,200 14,400,0001,200,000203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 ○보훈단체 관리 업무추진 1,000 1,000,000405 자산취득비 1,200 0 1,200 01 자산및물품취득비 1,200 0 1,200 ○보훈회관 전산장비 구입 1,200 1,200,000보훈 및 현충시설 관리 12,200 12,200 0 201 일반운영비 7,200 7,200 0 02 공공운영비 7,200 7,200 0 ○호국공원 전기요금 및 상하수도요금 7,200 600,000*12401 시설비및부대비 5,000 5,000 0 01 시설비 5,000 5,000 0 ○보훈 및 현충시설 유지관리비 5,000 5,000,000호국정신 함양 1,407,300 1,326,340 80,960 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민복지과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 국가보훈선양사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 주민복지과

주민복지과 102,366,669 86,813,571 15,553,098

국 64,392,204

균 353,703

기 580,221

도 7,987,019

군 29,053,522

국가 보훈 관리 및 지원 1,475,066 1,443,970 31,096

도 474,313

군 1,000,753

국가보훈선양사업 1,475,066 1,443,970 31,096

도 474,313

군 1,000,753

보훈관리 50,200 43,640 6,560

201 일반운영비 32,400 30,640 1,760

01 사무관리비 20,400 18,640 1,760

○일반수용비 9,900

○호국공원 및 보훈회관 보안용역료

4,740

○급량비 5,760

9,900,000원

395,000원*12월

5,760,000원

03 행사운영비 12,000 12,000 0

○현충일행사 운영비 12,00012,000,000원

202 여비 15,600 12,000 3,600

01 국내여비 15,600 12,000 3,600

○보훈업무 등 복지정책 업무 추진 15,600

― 관내여비 14,400

― 관외여비 1,200

14,400,000원

1,200,000원

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○보훈단체 관리 업무추진 1,0001,000,000원

405 자산취득비 1,200 0 1,200

01 자산및물품취득비 1,200 0 1,200

○보훈회관 전산장비 구입 1,2001,200,000원

보훈 및 현충시설 관리 12,200 12,200 0

201 일반운영비 7,200 7,200 0

02 공공운영비 7,200 7,200 0

○호국공원 전기요금 및 상하수도요금

7,200600,000원*12월

401 시설비및부대비 5,000 5,000 0

01 시설비 5,000 5,000 0

○보훈 및 현충시설 유지관리비 5,0005,000,000원

호국정신 함양 1,407,300 1,326,340 80,960

- 1 -

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부서: 주민복지과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 국가보훈선양사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 472,200

군 935,100

301 일반보전금 1,257,000 1,184,440 72,560

도 472,200

군 784,800

01 사회보장적수혜금 1,251,200 1,178,640 72,560

○도비보조사업 964,200

― 6.25참전유공자 명예수당

557,040220,000원*211명*12월

도 303,840

군 253,200

― 월남참전유공자 명예수당 407,160

ㆍ80세미만 401,880170,000원*197명*12월

도 165,480

군 236,400

ㆍ80세이상 5,280220,000원*2명*12월

도 2,880

군 2,400

○공상군경 명예수당 19,800

○전몰군경 유족 명예수당

66,000

○공상·순직군경 유족 명예수당

57,600

○참전유공자미망인 명예수당

129,600

○참전유공자 및 공상군경 사망위로금

14,000

30,000원*55명*12월

100,000원*55명*12월

30,000원*160명*12월

30,000원*360명*12월

200,000원*70명

09 행사실비지원금 5,800 5,800 0

○현충일 행사 참석자 5,000

○보훈단체 및 유공자 중앙·도단위 행사 참석

800

5,000,000원

50,000원*16명

307 민간이전 150,300 141,900 8,400

02 민간경상사업보조 44,900 41,900 3,000

○보훈단체 안보교육 39,900

― 대한민국상이군경회 합천군지회

6,000

― 대한민국전몰군경유족회 합천군지회

5,500

― 대한민국전몰군경미망인회 합천군지회

4,500

― 대한민국무공수훈자회 합천군지회

1,800

― 대한민국6.25참전유공자회 합천군지회

6,000

― 합천군재향군인회 8,000

― 대한민국고엽제전우회 합천군지회

2,000

6,000,000원

5,500,000원

4,500,000원

1,800,000원

6,000,000원

8,000,000원

2,000,000원

- 2 -

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부서: 주민복지과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 국가보훈선양사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 대한민국월남참전자회 합천군지회

3,600

― 경남참전경찰유공자회 합천군지회

2,500

○고엽제전우회 만남의장 행사 3,000

○호국원 지킴이 봉사활동 1,000

○베트남 이주여성가정 위로연 개최 지원

1,000

3,600,000원

2,500,000원

3,000,000원

1,000,000원

1,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 87,400 82,000 5,400

○보훈단체 지원 87,400

― 대한민국상이군경회 합천군지회

11,200

― 대한민국전몰군경유족회 합천군지회

11,200

― 대한민국전몰군경미망인회 합천군지회

11,200

― 대한민국무공수훈자회 합천군지회

12,200

― 대한민국6.25참전유공자회 합천군지회

11,200

― 대한민국고엽제전우회 합천군지회

11,200

― 합천군재향군인회 8,000

― 대한민국월남참전자회 합천군지회

10,200

― 광복회 경남북부연합지회 1,000

11,200,000원

11,200,000원

11,200,000원

12,200,000원

11,200,000원

11,200,000원

8,000,000원

10,200,000원

1,000,000원

04 민간행사사업보조 18,000 18,000 0

○6.25 기념행사 지원 10,000

○보훈가족 위안행사 지원 8,000

10,000,000원

8,000,000원

독립유공자 묘지관리 1,200 6,790 △5,590

도 600

군 600

301 일반보전금 1,200 6,790 △5,590

도 600

군 600

01 사회보장적수혜금 1,200 6,790 △5,590

○도비보조사업 1,200

― 묘지안내판 설치비 1,200600,000원*2기

도 600

군 600

독립유공자 의료비 지원 2,166 3,000 △834

도 1,513

군 653

301 일반보전금 2,166 3,000 △834

도 1,513

군 653

- 3 -

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부서: 주민복지과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 국가보훈선양사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 2,166 3,000 △834

○도비보조사업 2,166

― 독립유공자 의료비 지원 2,1662,166,000원

도 1,513

군 653

애국지사 선양사업 2,000 52,000 △50,000

307 민간이전 2,000 52,000 △50,000

04 민간행사사업보조 2,000 52,000 △50,000

○삼가장터3.1독립만세운동 기념행사

2,0002,000,000원

원자폭탄피해자 관리 및 지원 146,922 139,022 7,900

도 53,711

군 93,211

원자폭탄피해자지원사업 146,922 139,022 7,900

도 53,711

군 93,211

원자폭탄피해자 지원사업 39,500 61,600 △22,100

307 민간이전 39,500 61,600 △22,100

02 민간경상사업보조 39,500 37,000 2,500

○75주기 원폭희생자 추모제 8,000

○원폭피해자 복지증진대회 3,000

○원폭피해자 진료비 청구 등 지원사업

28,500

8,000,000원

3,000,000원

28,500,000원

합천원폭자료관 운영 77,422 77,422 0

도 38,711

군 38,711

307 민간이전 60,422 50,519 9,903

도 30,211

군 30,211

05 민간위탁금 60,422 50,519 9,903

○도비보조사업 60,422

― 원폭자료관 위탁 운영 60,42260,422,000원

도 30,211

군 30,211

401 시설비및부대비 17,000 26,903 △9,903

도 8,500

군 8,500

01 시설비 17,000 26,903 △9,903

○도비보조사업 17,000

― 원폭자료관 시설 유지관리비 17,00017,000,000원

도 8,500

군 8,500

원폭기록물 전산화 사업 30,000 0 30,000

도 15,000

- 4 -

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부서: 주민복지과

정책: 원자폭탄피해자 관리 및 지원

단위: 원자폭탄피해자지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 15,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

도 15,000

군 15,000

11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000

○도비보조사업 30,000

― 원폭기록물 전산화 사업 30,00030,000,000원

도 15,000

군 15,000

청소년 건전육성 584,374 878,255 △293,881

국 8,540

기 231,622

도 50,865

군 293,347

청소년 성장여건 조성 539,626 357,424 182,202

국 8,540

기 217,712

도 50,865

군 262,509

청소년 활동운영 지원 41,700 36,700 5,000

201 일반운영비 28,700 28,700 0

01 사무관리비 7,200 7,200 0

○일반수용비 7,2007,200,000원

02 공공운영비 1,000 1,000 0

○시설장비유지비(청소년문화의집)

1,0001,000,000원*1식

03 행사운영비 20,500 20,500 0

○청소년 문화활동 프로그램 운영 4,500

○경상남도 청소년 한마음축제 참가

3,000

○청소년축제 한마당 운영 13,000

4,500,000원

3,000,000원

13,000,000원

301 일반보전금 8,000 8,000 0

09 행사실비지원금 8,000 8,000 0

○청소년 문화행사 등 보상금 5,000

○청소년축제 한마당 보상금 3,000

5,000,000원

3,000,000원

405 자산취득비 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

○청소년문화의집 물품구입 5,0005,000,000원

지역사회청소년통합지원체계구축(지원) 100,220 100,220 0

기 50,110

군 50,110

101 인건비 68,420 68,420 0

기 34,210

군 34,210

- 5 -

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 건전육성

단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 무기계약근로자보수 68,420 68,420 0

○기금사업 68,420

― 청소년상담복지센터 팀원 인부임(2명)

66,42066,420,000원

기 33,210

군 33,210

― 청소년상담복지센터 행사참여 여비

2,0002,000,000원

기 1,000

군 1,000

201 일반운영비 29,300 29,300 0

기 14,650

군 14,650

01 사무관리비 11,000 11,000 0

○기금사업 11,000

― 일반수용비 4,0004,000,000원

기 2,000

군 2,000

― CYS-NET 운영비 6,0006,000,000원

기 3,000

군 3,000

― 홍보물 제작 구입 1,0001,000,000원

기 500

군 500

02 공공운영비 4,800 4,800 0

○기금사업 4,800

― 청소년상담복지센터 차량유지관리비

4,800400,000원*12월

기 2,400

군 2,400

03 행사운영비 13,500 13,500 0

○기금사업 13,500

― 아웃리치(이동상담센터) 운영

7,000700,000원*10회

기 3,500

군 3,500

― 학교폭력 성폭력 예방사업 6,5006,500,000원

기 3,250

군 3,250

301 일반보전금 2,500 2,500 0

기 1,250

군 1,250

09 행사실비지원금 2,500 2,500 0

○기금사업 2,500

― CYS-NET 운영 보상금 2,5002,500,000원

기 1,250

군 1,250

- 6 -

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 건전육성

단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청소년동반자프로그램 운영(지원) 44,213 44,213 0

기 20,335

도 10,562

군 13,316

101 인건비 44,213 44,213 0

기 20,335

도 10,562

군 13,316

04 기간제근로자등보수 44,213 44,213 0

○기금사업 44,213

― 청소년동반자 인건비 44,213

ㆍ전일제 동반자 24,4922,041,000원*1명*12월

기 12,246

도 6,123

군 6,123

ㆍ시간제 동반자 10,200850,000원*1명*12월

기 5,100

도 2,550

군 2,550

ㆍ4대보험료 3,47034,692,000원*10%

기 1,735

도 867

군 868

ㆍ퇴직적립금 2,8912,891,000원

기 464

도 232

군 2,195

ㆍ정규직 전환수당 지원 3,1603,160,000원

기 790

도 790

군 1,580

청소년보호 및 상담지도 47,400 47,400 0

도 10,500

군 36,900

201 일반운영비 35,600 35,600 0

도 9,280

군 26,320

01 사무관리비 16,000 16,000 0

○도비보조사업 16,000

― 청소년상담복지센터 운영 11,00011,000,000원

도 2,280

군 8,720

― 청소년상담복지센터 프로그램운영

5,0001,000,000원*5회

도 1,500

군 3,500

02 공공운영비 9,600 9,600 0

- 7 -

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 건전육성

단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○도비보조사업 9,600

― 청소년상담복지센터 운영 9,600800,000원*12월

도 2,200

군 7,400

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○도비보조사업 10,000

― 청소년상담복지센터 프로그램 운영

10,00010,000,000원

도 3,300

군 6,700

203 업무추진비 300 300 0

03 시책추진업무추진비 300 300 0

○청소년활성화지원 업무 추진 300300,000원

301 일반보전금 11,200 11,200 0

도 1,220

군 9,980

09 행사실비지원금 8,200 8,200 0

○도비보조사업 8,200

― 청소년보호(유해환경단속)사업

5,8005,800,000원

도 500

군 5,300

― 지도(운영)위원회 방학중 청소년 지도활동

비 2,4002,400,000원

도 720

군 1,680

12 기타보상금 3,000 3,000 0

○청소년지도위원 청소년지도단속활동

3,0003,000,000원

303 포상금 300 300 0

01 포상금 300 300 0

○청소년 유해환경신고 포상금 30030,000원*10회

학교 밖 청소년 지원(지원) 87,580 87,580 0

기 61,306

군 26,274

101 인건비 55,123 55,123 0

기 38,586

군 16,537

04 기간제근로자등보수 55,123 55,123 0

○기금사업 55,123

― 청소년지원센터 꿈드림 팀원 인부임(2명)

47,00047,000,000원

기 32,900

군 14,100

― 꿈드림 팀원 4대보험료 4,70047,000,000원*10%

기 3,290

- 8 -

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 건전육성

단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,410

― 꿈드림 지원사업 행사참여 등 여비

1,200100,000원*2명*6회

기 840

군 360

― 퇴직적립금 2,2232,223,000원*1명

기 1,556

군 667

201 일반운영비 25,478 25,478 0

기 17,835

군 7,643

01 사무관리비 15,478 15,478 0

○기금사업 15,478

― 꿈드림 프로그램 운영 2,0002,000,000원

기 1,400

군 600

― 교구재 구입 3,000150,000원*20명

기 2,100

군 900

― 사무용품 구입 2,0002,000,000원

기 1,400

군 600

― 홍보물 제작 구입 8,4788,477,780원

기 5,935

군 2,543

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○기금사업 10,000

― 문화체험 프로그램 운영 4,0004,000,000원

기 2,800

군 1,200

― 꿈드림교실 강사료 3,0003,000,000원

기 2,100

군 900

― 검정고시 학습지원 프로그램 운영

3,0003,000,000원

기 2,100

군 900

203 업무추진비 200 200 0

기 140

군 60

03 시책추진업무추진비 200 200 0

○청소년 지원센터 꿈드림 업무추진비

200200,000원

기 140

군 60

301 일반보전금 6,779 6,779 0

기 4,745

군 2,034

- 9 -

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 건전육성

단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비지원금 4,779 4,779 0

○기금사업 4,779

― 대상 청소년 간식비

3,0005,000원*10명*5일*12월

기 2,100

군 900

― 문화체험 행사 보상금 1,7791,779,000원

기 1,245

군 534

12 기타보상금 2,000 2,000 0

○기금사업 2,000

― 학교 밖 청소년 직접지원비 2,0002,000,000원

기 1,400

군 600

청소년특별지원사업 1,211 1,211 0

기 850

군 361

301 일반보전금 1,211 1,211 0

기 850

군 361

01 사회보장적수혜금 1,211 1,211 0

○기금사업 1,211

― 청소년특별지원사업 1,2111,211,000원

기 850

군 361

여성청소년 위생용품 지원 17,080 10,100 6,980

국 8,540

도 4,270

군 4,270

307 민간이전 17,080 10,100 6,980

국 8,540

도 4,270

군 4,270

01 의료및구료비 17,080 10,100 6,980

○국비보조사업 17,080

― 저소득 여성청소년 위생용품 지원

17,08017,080,000원

국 8,540

도 4,270

군 4,270

농어촌 청소년육성재단 협력사업 30,000 30,000 0

308 자치단체등이전 30,000 30,000 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 30,000 30,000 0

○한민족 해외문화권 탐방활동

21,600

○대학탐방활동 3,000

1,200,000원*18명

200,000원*15명

- 10 -

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 건전육성

단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○진로드림캠프 5,400180,000원*30명

청소년 방과후 아카데미 운영 170,222 0 170,222

기 85,111

도 25,533

군 59,578

101 인건비 76,600 0 76,600

기 38,300

도 11,490

군 26,810

04 기간제근로자등보수 76,600 0 76,600

○기금사업 76,600

― 방과후 아카데미 팀장 인부임(1명)

24,33624,336,000원

기 12,168

도 3,650

군 8,518

― 팀원 인부임(2명) 42,67242,672,000원

기 21,336

도 6,401

군 14,935

― 퇴직적립금 6,7006,700,000원

기 3,350

도 1,005

군 2,345

― 4대보험 2,8922,892,000원

기 1,446

도 434

군 1,012

201 일반운영비 93,622 0 93,622

기 46,811

도 14,043

군 32,768

01 사무관리비 72,622 0 72,622

○기금사업 72,622

― 급식비 및 간식비 57,6005,000원*40명*288일

기 28,800

도 8,640

군 20,160

― 교구재 구입 5,000125,000원*40명

기 2,500

도 750

군 1,750

― 홍보물 제작 1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

― 사무용품 구입 422422,000원

기 211

- 11 -

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 건전육성

단위: 청소년 성장여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 63

군 148

― 귀가차량임차료 8,6008,600,000원

기 4,300

도 1,290

군 3,010

03 행사운영비 21,000 0 21,000

○기금사업 21,000

― 캠프운영 9,0003,000,000원*3회

기 4,500

도 1,350

군 3,150

― 체험프로그램 운영 12,00012,000,000원

기 6,000

도 1,800

군 4,200

청소년시설 운영 및 기반확충 44,748 520,831 △476,083

기 13,910

군 30,838

청소년지도사 배치지원(지원) 41,948 65,031 △23,083

기 12,510

군 29,438

101 인건비 41,948 40,255 1,693

기 12,510

군 29,438

03 무기계약근로자보수 41,948 40,255 1,693

○기금사업 41,948

― 청소년문화의집 지도사 기본급

22,9801,915,000원*1명*12월

기 11,490

군 11,490

― 청소년문화의집 지도사 기말수당

7,660

― 청소년문화의집 지도사 초과근무수당

3,628

1,915,000원*1명*400%

302,280원*12월

기 400

군 3,228

― 청소년문화의집 지도사 명절휴가비

1,915

― 청소년문화의집 지도사 정액급식비

360

― 청소년문화의집 지도사 장려수당

840

1,915,000원*1명*100%

30,000원*1명*12월

70,000원*1명*12월

기 620

군 220

― 청소년문화의집 지도사 4대보험료

4,56541,494,360원*11.0%

지역청소년참여기구 운영(지원) 2,800 2,800 0

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 건전육성

단위: 청소년시설 운영 및 기반확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,400

군 1,400

201 일반운영비 800 800 0

기 400

군 400

03 행사운영비 800 800 0

○기금사업 800

― 청소년 참여위원회 활동 800800,000원

기 400

군 400

301 일반보전금 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

09 행사실비지원금 2,000 2,000 0

○기금사업 2,000

― 청소년 참여위원회 활동 2,0002,000,000원

기 1,000

군 1,000

주민통합서비스 확충 497,853 477,293 20,560

균 353,703

도 40,303

군 103,847

복지 종합지원 478,373 457,813 20,560

균 353,703

도 26,303

군 98,367

지역자율형사회서비스투자사업(지역사회서비스투자사

업)

378,116 389,248 △11,132

균 300,693

도 22,327

군 55,096

201 일반운영비 3,000 4,000 △1,000

균 3,000

01 사무관리비 3,000 4,000 △1,000

○균형발전특별회계사업 3,000

― 지역자율형사회서비스 운영비 3,0003,000,000원

균 3,000

307 민간이전 375,116 385,248 △10,132

균 297,693

도 22,327

군 55,096

05 민간위탁금 375,116 385,248 △10,132

○균형발전특별회계사업 375,116

― 아동청소년 심리지원 서비스 등 7개 사업

375,116375,116,000원

균 297,693

- 13 -

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부서: 주민복지과

정책: 주민통합서비스 확충

단위: 복지 종합지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 22,327

군 55,096

지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문도우미사

업)

66,263 36,250 30,013

균 53,010

도 3,976

군 9,277

307 민간이전 66,263 36,250 30,013

균 53,010

도 3,976

군 9,277

05 민간위탁금 66,263 36,250 30,013

○균형발전특별회계사업 66,263

― 가사간병 방문지원 사업 66,26366,263,000원

균 53,010

도 3,976

군 9,277

초중고학생 교육비 지원 사업 2,314 5,035 △2,721

101 인건비 2,036 4,502 △2,466

04 기간제근로자등보수 2,036 4,502 △2,466

○초중고 학생 교육비 지원 사업 인건비

2,0362,036,000원

201 일반운영비 278 533 △255

01 사무관리비 278 533 △255

○초중고 학생 교육비 지원 사업 278278,000원

통합조사 및 관리 31,680 27,280 4,400

201 일반운영비 15,580 14,780 800

01 사무관리비 15,580 14,780 800

○일반수용비 10,780

○급량비 4,800

10,780,000원

4,800,000원

202 여비 15,600 12,000 3,600

01 국내여비 15,600 12,000 3,600

○통합조사 민원업무 처리 15,60015,600,000원

203 업무추진비 500 500 0

03 시책추진업무추진비 500 500 0

○통합조사 업무추진 500500,000원

이재민 구호 19,480 19,480 0

도 14,000

군 5,480

재해 이재민 구호 19,480 19,480 0

도 14,000

군 5,480

201 일반운영비 480 480 0

- 14 -

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부서: 주민복지과

정책: 주민통합서비스 확충

단위: 이재민 구호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 480 480 0

○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금

48040,000원*12월

301 일반보전금 19,000 19,000 0

도 14,000

군 5,000

01 사회보장적수혜금 17,980 17,980 0

○주택화재 피해가구 지원 5,000

○도비보조사업 12,980

― 이재민 응급구호비 12,980

500,000원*10세대

12,980,000원

도 12,980

09 행사실비지원금 1,020 1,020 0

○도비보조사업 1,020

― 재해구호교육비 1,0201,020,000원

도 1,020

노인복지 증진 61,195,128 54,891,451 6,303,677

국 45,232,640

도 2,676,446

군 13,286,042

노인 권익신장 및 활동 지원 4,271,485 4,267,890 3,595

국 272,661

도 541,746

군 3,457,078

노인활동 지원 737,284 552,385 184,899

201 일반운영비 11,040 10,260 780

01 사무관리비 11,040 10,260 780

○일반수용비 6,240

○급량비 4,800

6,240,000원

4,800,000원

202 여비 12,480 12,000 480

01 국내여비 12,480 12,000 480

○노인복지관련 활동 및 행사지원

12,48012,480,000원

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○노인복지업무추진 1,0001,000,000원

301 일반보전금 190,176 98,300 91,876

01 사회보장적수혜금 190,176 98,300 91,876

○경로당 정수기 보급 172,176

○경로당 에어컨 점검 및 교체 18,000

172,176,000원

18,000,000원

307 민간이전 502,705 430,825 71,880

03 민간단체법정운영비보조 69,624 68,820 804

○노인회 지원 69,62469,624,000원

- 15 -

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인 권익신장 및 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 433,081 362,005 71,076

○노인 정기총회 12,500

○실버체육대회 8,000

○노인대학 운영 15,881

○지역봉사지도원 활동비 75,200

○노인의날 기념행사 및 경로위안잔치 등

255,000

○지도자 양성교육 2,700

○지회장기 게이트볼 대회 및 한궁대회

10,000

○그라운드 골프대회 1,000

○거동불편 저소득 노인 식사배달 사업

52,800

12,500,000원

8,000,000원

15,881,000원

75,200,000원

255,000,000원

2,700,000원

10,000,000원

1,000,000원

52,800,000원

402 민간자본이전 19,883 0 19,883

01 민간자본사업보조(자체재원) 19,883 0 19,883

○한궁 및 부품구입비 19,88319,883,000원

노인계층 자립지원 사업 216,504 218,704 △2,200

도 83,686

군 132,818

301 일반보전금 57,830 60,030 △2,200

도 26,636

군 31,194

01 사회보장적수혜금 55,330 55,330 0

○도비보조사업 55,330

― 노인가장세대 지원 31,80031,800,000원

도 9,540

군 22,260

― 노인활동보조기 지원 13,05013,050,000원

도 9,135

군 3,915

― 저소득 어르신 행복소리 찾기 지원

10,48010,480,000원

도 7,336

군 3,144

12 기타보상금 2,500 2,500 0

○도비보조사업 2,500

― 구직희망 고령자 취업교육 2,5002,500,000원

도 625

군 1,875

307 민간이전 158,674 158,674 0

도 57,050

군 101,624

11 사회복지사업보조 158,674 158,674 0

○도비보조사업 158,674

― 예절학습당 운영 2,4002,400,000원

- 16 -

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인 권익신장 및 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 600

군 1,800

― 홀로사는어르신 안전지킴이 사업

110,360110,360,000원

도 44,144

군 66,216

― 노인여가선용 장려사업 20,20020,200,000원

도 2,020

군 18,180

― 무료경로식당운영 25,71425,714,000원

도 10,286

군 15,428

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 1,090,645 1,110,695 △20,050

국 272,661

도 408,992

군 408,992

201 일반운영비 20,000 20,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○국비보조사업 20,000

― 경로당 양곡비 지원(택배비) 20,00020,000,000원

307 민간이전 1,070,645 1,090,695 △20,050

국 272,661

도 408,992

군 388,992

10 사회복지시설법정운영비보조 1,070,645 1,090,695 △20,050

○국비보조사업 1,070,645

― 경로당 난방비 840,000840,000,000원

국 210,000

도 315,000

군 315,000

― 경로당 냉방비 105,000105,000,000원

국 26,250

도 39,375

군 39,375

― 경로당 양곡비 125,645125,645,000원

국 36,411

도 54,617

군 34,617

경로당 운영(도비) 981,360 981,360 0

도 49,068

군 932,292

307 민간이전 981,360 981,360 0

도 49,068

군 932,292

10 사회복지시설법정운영비보조 878,437 878,437 0

○도비보조사업 878,437

― 경로당운영비 878,437878,437,000원

- 17 -

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인 권익신장 및 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 43,922

군 834,515

11 사회복지사업보조 102,923 102,923 0

○도비보조사업 102,923

― 경로당 순회프로그램 운영 102,923102,923,000원

도 5,146

군 97,777

경로당이용 활성화 1,118,322 1,277,722 △159,400

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○경로당 지도자 교육교재 제작 3,0003,000,000원

301 일반보전금 1,020,000 1,100,000 △80,000

01 사회보장적수혜금 1,020,000 1,100,000 △80,000

○경로당 부식비 1,020,0001,020,000,000원

307 민간이전 95,322 174,722 △79,400

06 보험금 60,000 60,000 0

○경로당 보험료 60,00060,000,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 35,322 114,722 △79,400

○경로당 순회프로그램 관리자 인건비 등

35,32235,322,000원

공설 장사시설 관리 127,370 127,024 346

101 인건비 12,370 12,024 346

04 기간제근로자등보수 12,370 12,024 346

○공설봉안담 관리 인부임 12,37068,720원*2명*90일

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○장사업무 홍보물 제작 1,000

○공설봉안담 일반수용비 2,000

1,000원*1,000매

2,000,000원

02 공공운영비 2,000 2,000 0

○시설장비유지비 2,0001,000,000원*2식

301 일반보전금 95,000 95,000 0

12 기타보상금 95,000 95,000 0

○화장장려금 90,000

○무연고자(변사자) 장제비 5,000

90,000,000원

1,000,000원*5명

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○공설봉안담 개보수 등 10,00010,000,000원

802 반환금기타 5,000 5,000 0

03 기타반환금등 5,000 5,000 0

○공설봉안담 유골 반출시 반환금 5,0005,000,000원

- 18 -

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노후생활 안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노후생활 안정 지원 50,721,134 45,221,459 5,499,675

국 44,959,979

도 1,259,764

군 4,501,391

기초연금 지급 47,433,604 43,586,297 3,847,307

국 42,690,244

도 948,672

군 3,794,688

301 일반보전금 47,433,604 43,586,297 3,847,307

국 42,690,244

도 948,672

군 3,794,688

01 사회보장적수혜금 47,433,604 43,586,297 3,847,307

○국비보조사업 47,433,604

― 기초연금 47,433,60447,433,604,000원

국 42,690,244

도 948,672

군 3,794,688

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 57,530 48,400 9,130

국 28,765

도 14,383

군 14,382

307 민간이전 57,530 48,400 9,130

국 28,765

도 14,383

군 14,382

11 사회복지사업보조 57,530 48,400 9,130

○국비보조사업 57,530

― 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스

57,53057,530,000원

국 28,765

도 14,383

군 14,382

노인맞춤돌봄서비스 3,201,400 0 3,201,400

국 2,240,970

도 288,129

군 672,301

307 민간이전 3,201,400 0 3,201,400

국 2,240,970

도 288,129

군 672,301

11 사회복지사업보조 3,201,400 0 3,201,400

○국비보조사업 3,201,400

― 노인맞춤돌봄서비스 3,201,4003,201,400,000원

국 2,240,970

도 288,129

군 672,301

- 19 -

Page 20: 세출예산사업명세서 - hc.go.kr · ―합천군재향군인회 8,000 ... 09행사실비지원금 8,000 8,000 0 청소년문화행사등보상금 5,000 청소년축제한마당보상금

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노후생활 안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ICT 연계 인공지능 통합돌봄 사업 28,600 0 28,600

도 8,580

군 20,020

101 인건비 25,000 0 25,000

도 7,500

군 17,500

04 기간제근로자등보수 25,000 0 25,000

○도비보조사업 25,000

― ICT 케어매니저 인건비 25,00025,000,000원

도 7,500

군 17,500

201 일반운영비 3,600 0 3,600

도 1,080

군 2,520

01 사무관리비 3,600 0 3,600

○도비보조사업 3,600

― ICT 정보이용료 3,6003,600,000원

도 1,080

군 2,520

노인복지시설 기능보강 1,795,759 995,352 800,407

노인요양시설확충(기능보강) 사업 16,000 61,850 △45,850

402 민간자본이전 16,000 61,850 △45,850

01 민간자본사업보조(자체재원) 16,000 20,000 △4,000

○노인요양시설기능보강 16,000

― 합천노인전문요양원 저온저장고 설치

8,000

― 노블하임 노인전문요양원 저온저장고 설치

8,000

8,000,000원

8,000,000원

노인복지시설 기반구축 1,779,759 933,502 846,257

101 인건비 24,000 22,543 1,457

04 기간제근로자등보수 24,000 22,543 1,457

○복지회관 관리 인부임 24,00024,000,000원

201 일반운영비 150,959 150,959 0

02 공공운영비 150,959 150,959 0

○복지회관 공공요금 및 제세 93,148

○복지회관 연료비 38,811

○복지회관 시설장비 유지비 19,000

93,148,000원

38,810,800원

19,000,000원

401 시설비및부대비 974,800 717,000 257,800

01 시설비 969,004 714,008 254,996

○노인복지시설 개보수 969,004

― 경로당 개보수 596,220

― 복지회관 개보수 39,568

596,220,000원

39,568,000원

- 20 -

Page 21: 세출예산사업명세서 - hc.go.kr · ―합천군재향군인회 8,000 ... 09행사실비지원금 8,000 8,000 0 청소년문화행사등보상금 5,000 청소년축제한마당보상금

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 군립 노인전문요양원 개보수 10,000

― 노인회 지회 주차장 조성 79,280

― 경로당 상수도 배관 청소 124,800

― 초계 교촌경로당 진입로 개선 공사

119,136

10,000,000원

79,280,000원

124,800,000원

119,136,000원

03 시설부대비 5,796 2,992 2,804

○노인복지시설 개보수 5,796

― 경로당 개보수 3,780

― 복지회관 개보수 432

― 노인회 지회 주차장 조성

720

― 초계 교촌경로당 진입로 개선 공사

864

600,000,000원*0.63/100

40,000,000원*1.08/100

80,000,000원*0.9/100

120,000,000원*0.72/100

402 민간자본이전 616,000 0 616,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 616,000 0 616,000

○경로당 신증축 616,000

― 가야 장자동경로당 신축 175,000

― 야로 구정2구경로당 신축 210,000

― 율곡 제내경로당 신축 161,000

― 초계 교촌경로당 증축 70,000

175,000,000원

210,000,000원

161,000,000원

70,000,000원

405 자산취득비 14,000 43,000 △29,000

01 자산및물품취득비 14,000 43,000 △29,000

○복지회관 집기비품 구입 6,000

○군립요양원 저온저장고 설치 8,000

6,000,000원

8,000,000원

노인복지시설 운영 4,406,750 4,406,750 0

도 874,936

군 3,531,814

노인복지시설 종사자 지원 746,200 746,200 0

도 373,100

군 373,100

307 민간이전 746,200 746,200 0

도 373,100

군 373,100

10 사회복지시설법정운영비보조 746,200 746,200 0

○도비보조사업 746,200

― 노인복지시설 종사자 수당(명절수당 포함)

746,200746,200,000원

도 373,100

군 373,100

노인의료복지시설 운영 1,931,507 1,931,507 0

도 328,356

군 1,603,151

301 일반보전금 1,931,507 1,931,507 0

도 328,356

- 21 -

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,603,151

01 사회보장적수혜금 1,931,507 1,931,507 0

○도비보조사업 1,931,507

― 등급외자 지원 68,74368,743,000원

도 11,686

군 57,057

― 의료급여수급권자 지원(공단예탁금)

1,862,7641,862,764,000원

도 316,670

군 1,546,094

재가노인복지시설 운영 1,727,603 1,727,603 0

도 172,760

군 1,554,843

301 일반보전금 1,727,603 1,727,603 0

도 172,760

군 1,554,843

01 사회보장적수혜금 1,727,603 1,727,603 0

○도비보조사업 1,727,603

― 등급외자 주야간보호 37,80037,800,000원

도 3,780

군 34,020

― 의료급여수급권자 지원(공단예탁금)

1,467,9791,467,979,000원

도 146,798

군 1,321,181

― 재가노인지원서비스 221,824221,824,000원

도 22,182

군 199,642

노인복지시설 인권지킴이 활동비 1,440 1,440 0

도 720

군 720

301 일반보전금 1,440 1,440 0

도 720

군 720

12 기타보상금 1,440 1,440 0

○도비보조사업 1,440

― 노인복지시설 인권지킴이 활동비

1,4401,440,000원

도 720

군 720

국민기초생활보장 8,171,993 7,094,540 1,077,453

국 6,497,436

도 808,830

군 865,727

국민기초생활보장 내실화 47,090 35,750 11,340

기초생활수급자 생활지원 47,090 35,750 11,340

- 22 -

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부서: 주민복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장 내실화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 8,210 7,570 640

01 사무관리비 8,210 7,570 640

○일반수용비 1,650

○위원회 운영 수당 3,360

○급량비 3,200

1,650,000원

70,000원*8명*6회

3,200,000원

202 여비 8,880 7,680 1,200

01 국내여비 8,880 7,680 1,200

○기초생활보장관련 업무추진 8,8808,880,000원

301 일반보전금 30,000 20,000 10,000

01 사회보장적수혜금 30,000 20,000 10,000

○화재안심보험 지원 30,00030,000,000원

주민 최저생계 지원 8,124,903 7,058,790 1,066,113

국 6,497,436

도 808,830

군 818,637

교육급여 9,807 16,000 △6,193

308 자치단체등이전 9,807 16,000 △6,193

08 교육기관에대한보조 9,807 16,000 △6,193

○기초교육급여수급자 교육급여 군비부담금

9,8079,807,000원

생계급여 8,005,796 6,829,622 1,176,174

국 6,404,636

도 800,580

군 800,580

301 일반보전금 8,005,796 6,829,622 1,176,174

국 6,404,636

도 800,580

군 800,580

01 사회보장적수혜금 8,005,796 6,829,622 1,176,174

○국비보조사업 8,005,796

― 기초생계수급자(시설수급자포함) 생계급여

8,005,7968,005,796,000원

국 6,404,636

도 800,580

군 800,580

해산장제급여 82,500 72,653 9,847

국 66,000

도 8,250

군 8,250

301 일반보전금 82,500 72,653 9,847

국 66,000

도 8,250

군 8,250

01 사회보장적수혜금 82,500 72,653 9,847

- 23 -

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부서: 주민복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 주민 최저생계 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○국비보조사업 82,500

― 기초생활수급자 해산.장제급여

82,50082,500,000원

국 66,000

도 8,250

군 8,250

정부양곡관리비 26,800 0 26,800

국 26,800

201 일반운영비 26,800 0 26,800

국 26,800

01 사무관리비 26,800 0 26,800

○국비보조사업 26,800

― 정부양곡관리비 26,80026,800,000원

국 26,800

저소득층 생활안정 지원 8,428,658 2,688,558 5,740,100

국 2,524,399

도 296,341

군 5,607,918

저소득층 자활능력 배양 8,110,758 2,411,658 5,699,100

국 2,524,399

도 274,391

군 5,311,968

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근

로사업)

2,560,320 1,682,904 877,416

국 2,048,256

도 153,619

군 358,445

101 인건비 422,000 220,000 202,000

국 337,600

도 25,320

군 59,080

04 기간제근로자등보수 422,000 220,000 202,000

○국비보조사업 422,000

― 자활근로사업(직접시행) 422,000422,000,000원

국 337,600

도 25,320

군 59,080

201 일반운영비 16,000 8,000 8,000

국 12,800

도 960

군 2,240

01 사무관리비 16,000 8,000 8,000

○국비보조사업 16,000

― 자활근로사업(직접시행) 부대경비

16,00016,000,000원

국 12,800

도 960

- 24 -

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,240

307 민간이전 2,122,320 1,454,904 667,416

국 1,697,856

도 127,339

군 297,125

05 민간위탁금 2,122,320 1,454,904 667,416

○국비보조사업 2,122,320

― 자활근로사업(민간위탁) 2,122,3202,122,320,000원

국 1,697,856

도 127,339

군 297,125

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자

활센터운영)

323,832 283,922 39,910

국 226,682

도 29,145

군 68,005

307 민간이전 323,832 283,922 39,910

국 226,682

도 29,145

군 68,005

10 사회복지시설법정운영비보조 288,696 250,322 38,374

○국비보조사업 288,696

― 지역자활센터운영 260,527260,527,000원

국 182,369

도 23,447

군 54,711

― 추가 종사자 인건비 26,72926,729,000원

국 18,710

도 2,406

군 5,613

― 공기청정기렌탈료 1,4401,440,000원

국 1,008

도 130

군 302

11 사회복지사업보조 35,136 33,600 1,536

○국비보조사업 35,136

― 자산형성지원사업 사례관리자 운영비

35,13635,136,000원

국 24,595

도 3,162

군 7,379

지역자활센터 종사자 지원 15,600 15,600 0

도 4,680

군 10,920

307 민간이전 15,600 15,600 0

도 4,680

군 10,920

- 25 -

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 15,600 15,600 0

○도비보조사업 15,600

― 지역자활센터 종사자 지원(1개소)

15,60015,600,000원

도 4,680

군 10,920

자활사업 활성화 촉진사업 26,570 26,570 0

도 7,971

군 18,599

307 민간이전 26,570 26,570 0

도 7,971

군 18,599

10 사회복지시설법정운영비보조 26,570 26,570 0

○도비보조사업 26,570

― 자활사업 활성화 촉진사업 26,57026,570,000원

도 7,971

군 18,599

저소득차상위계층 특별지원 105,420 105,420 0

도 52,710

군 52,710

101 인건비 105,420 105,420 0

도 52,710

군 52,710

04 기간제근로자등보수 105,420 105,420 0

○도비보조사업 105,420

― 저소득 차상위계층 특별지원 사업

105,420105,420,000원

도 52,710

군 52,710

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움) 25,946 29,877 △3,931

국 20,757

도 1,557

군 3,632

307 민간이전 25,946 29,877 △3,931

국 20,757

도 1,557

군 3,632

05 민간위탁금 25,946 29,877 △3,931

○국비보조사업 25,946

― 내일키움통장사업 25,94625,946,000원

국 20,757

도 1,557

군 3,632

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망1) 9,680 12,957 △3,277

국 7,744

도 581

- 26 -

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,355

307 민간이전 9,680 12,957 △3,277

국 7,744

도 581

군 1,355

05 민간위탁금 9,680 12,957 △3,277

○국비보조사업 9,680

― 희망키움통장사업(Ⅰ) 9,6809,680,000원

국 7,744

도 581

군 1,355

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망2) 119,190 51,216 67,974

국 95,352

도 7,151

군 16,687

307 민간이전 119,190 51,216 67,974

국 95,352

도 7,151

군 16,687

05 민간위탁금 119,190 51,216 67,974

○국비보조사업 119,190

― 희망키움통장사업(Ⅱ) 119,190119,190,000원

국 95,352

도 7,151

군 16,687

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움) 58,400 29,859 28,541

국 46,720

도 3,504

군 8,176

307 민간이전 58,400 29,859 28,541

국 46,720

도 3,504

군 8,176

05 민간위탁금 58,400 29,859 28,541

○국비보조사업 58,400

― 청년희망키움통장사업 58,40058,400,000원

국 46,720

도 3,504

군 8,176

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(위탁운영비) 1,542 1,542 0

국 1,081

도 138

군 323

307 민간이전 1,542 1,542 0

국 1,081

도 138

군 323

- 27 -

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 1,542 1,542 0

○국비보조사업 1,542

― 중앙자활센터 위탁운영비 1,5421,542,000원

국 1,081

도 138

군 323

자활장려금 76,523 133,516 △56,993

국 61,219

도 4,591

군 10,713

301 일반보전금 76,523 133,516 △56,993

국 61,219

도 4,591

군 10,713

01 사회보장적수혜금 76,523 133,516 △56,993

○국비보조사업 76,523

― 자활장려금(자활근로소득공제)

76,52376,523,000원

국 61,219

도 4,591

군 10,713

자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원 15,000 15,000 0

도 7,500

군 7,500

402 민간자본이전 15,000 15,000 0

도 7,500

군 7,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 15,000 15,000 0

○도비보조사업 15,000

― 자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축지원

15,00015,000,000원

도 7,500

군 7,500

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌) 20,735 0 20,735

국 16,588

도 1,244

군 2,903

307 민간이전 20,735 0 20,735

국 16,588

도 1,244

군 2,903

05 민간위탁금 20,735 0 20,735

○국비보조사업 20,735

― 청년저축계좌 20,73520,735,000원

국 16,588

도 1,244

군 2,903

- 28 -

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 자활능력 배양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

합천지역자활센터 부지매입 및 신축 4,752,000 0 4,752,000

401 시설비및부대비 4,752,000 0 4,752,000

01 시설비 4,719,000 0 4,719,000

○합천지역자활센터 부지매입 2,480,000

○합천지역자활센터 신축 2,239,000

2,480,000,000원

2,239,000,000원

02 감리비 31,000 0 31,000

○합천지역자활센터 신축 31,00031,000,000원

03 시설부대비 2,000 0 2,000

○합천지역자활센터 신축 2,0002,000,000원

저소득층 복지 지원 317,900 276,900 41,000

도 21,950

군 295,950

사회시설등 어려운군민 지원 75,000 70,000 5,000

301 일반보전금 75,000 70,000 5,000

01 사회보장적수혜금 75,000 70,000 5,000

○어려운 군민 및 사회복지시설 위문

70,000

○사회복지시설 위문품 구입 5,000

25,000원*1,400세대*2회

2,500,000원*2회

저소득가정 지원 186,600 150,600 36,000

301 일반보전금 186,600 150,600 36,000

01 사회보장적수혜금 186,000 150,000 36,000

○차상위계층 건강보험료 지급 102,000

○사실상 생계곤란자 긴급구호비 지원

9,000

○차상위계층 명절격려금 지원 75,000

102,000,000원

9,000,000원

75,000,000원

12 기타보상금 600 600 0

○부랑인 귀향 실비보상 60020,000원*30명

저소득층 신입생 입학 준비금 25,300 25,300 0

도 12,650

군 12,650

301 일반보전금 25,300 25,300 0

도 12,650

군 12,650

01 사회보장적수혜금 25,300 25,300 0

○도비보조사업 25,300

― 저소득층 신입생 입학 준비금 지원

25,30025,300,000원

도 12,650

군 12,650

저소득층 자녀 멘토링사업 31,000 31,000 0

도 9,300

군 21,700

- 29 -

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 복지 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 31,000 31,000 0

도 9,300

군 21,700

01 사회보장적수혜금 31,000 31,000 0

○도비보조사업 31,000

― 저소득층 자녀 멘토링사업 31,00031,000,000원

도 9,300

군 21,700

여성·아동 복지증진 11,451,203 10,288,400 1,162,803

국 4,419,863

기 348,599

도 2,477,468

군 4,205,273

여성 사회참여 확대 183,178 169,990 13,188

여성활동 지원 183,178 169,990 13,188

201 일반운영비 17,910 16,430 1,480

01 사무관리비 14,130 12,830 1,300

○일반수용비 5,050

○직원 교육 강사료 2,000

○위원회 운영 수당 3,080

○급량비 4,000

5,050,000원

2,000,000원

3,080,000원

4,000,000원

03 행사운영비 3,780 3,600 180

○한부모가정 생일 찾아주기 3,78070,000원*54명

202 여비 15,600 12,000 3,600

01 국내여비 15,600 12,000 3,600

○여성아동담당 업무 추진 15,60015,600,000원

301 일반보전금 79,668 68,960 10,708

09 행사실비지원금 79,668 68,960 10,708

○여성단체협의회 교육참석 1,488

○양성평등주간 기념 도행사 참석보상

1,080

○여성지도자 양성대학 위탁 참석보상

1,000

○전국여성대회 참석 1,000

○여성취미교실 강사 수당 75,100

37,200원*10명*4회

30,000원*36명

500,000원*2명

100,000원*10명

75,100,000원

307 민간이전 70,000 72,600 △2,600

04 민간행사사업보조 20,000 16,600 3,400

○여성지도자 워크숍 개최 10,000

○여성결혼이민자 여성단체 결연 10,000

10,000,000원

10,000,000원

11 사회복지사업보조 50,000 56,000 △6,000

○여성단체 특성화 사업 35,000

○어려운가정 재가봉사(밑반찬) 5,000

35,000,000원

5,000,000원

- 30 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 여성 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○불우세대 김장담그기 10,00010,000,000원

양성평등 촉진 및 건강가정 육성 1,644,848 956,678 688,170

국 473,226

기 337,612

도 213,167

군 620,843

양성평등주간사업 지원 21,540 22,200 △660

도 1,540

군 20,000

307 민간이전 21,540 22,200 △660

도 1,540

군 20,000

04 민간행사사업보조 21,540 22,200 △660

○도비보조사업 21,540

― 양성평등주간기념행사 21,54021,540,000원

도 1,540

군 20,000

건강가정 활성화사업 지원 10,000 11,000 △1,000

도 2,000

군 8,000

307 민간이전 10,000 11,000 △1,000

도 2,000

군 8,000

11 사회복지사업보조 10,000 11,000 △1,000

○도비보조사업 10,000

― 건강가정활성화사업(다문화가족 송년행사)

8,0008,000,000원

도 1,600

군 6,400

― 건강가정육성 교육 및 캠프 2,0002,000,000원

도 400

군 1,600

아동여성안전지역연대운영 5,000 7,000 △2,000

도 1,500

군 3,500

307 민간이전 5,000 7,000 △2,000

도 1,500

군 3,500

11 사회복지사업보조 5,000 7,000 △2,000

○도비보조사업 5,000

― 아동·여성안전 지역연대 운영

5,0005,000,000원

도 1,500

군 3,500

여성보호시설·상담소 운영 지원 128,132 81,133 46,999

도 38,440

- 31 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 89,692

307 민간이전 128,132 81,133 46,999

도 38,440

군 89,692

10 사회복지시설법정운영비보조 128,132 81,133 46,999

○도비보조사업 128,132

― 합천가정행복상담센터 운영 117,732117,732,000원

도 35,320

군 82,412

― 합천가정행복상담센터 종사자 수당

10,40010,400,000원

도 3,120

군 7,280

여성폭력 관련 시설종사자 보수교육(지원) 960 960 0

국 480

군 480

301 일반보전금 960 960 0

국 480

군 480

09 행사실비지원금 960 960 0

○국비보조사업 960

― 여성폭력관련시설 종사자보수교육

960480,000원*2명

국 480

군 480

성매매·여성폭력 근절 지원 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

307 민간이전 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

11 사회복지사업보조 4,000 4,000 0

○도비보조사업 4,000

― 아동·청소년 5대폭력 통합예방 교육

4,0004,000,000원

도 1,200

군 2,800

아이돌봄지원(지원) 670,634 248,569 422,065

국 469,444

도 60,357

군 140,833

307 민간이전 670,634 248,569 422,065

국 469,444

도 60,357

군 140,833

05 민간위탁금 400,000 135,791 264,209

- 32 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○국비보조사업 400,000

― 시간제 및 영아종일 돌봄 서비스

400,000400,000,000원

국 280,000

도 36,000

군 84,000

11 사회복지사업보조 270,634 112,778 157,856

○국비보조사업 270,634

― 돌봄 운영지원 270,634270,634,000원

국 189,444

도 24,357

군 56,833

아이돌봄서비스 본인부담금 지원 108,000 8,000 100,000

307 민간이전 108,000 8,000 100,000

11 사회복지사업보조 108,000 8,000 100,000

○아이돌봄서비스 본인부담금 지원

100,000

○저소득 다문화가정 아이돌봄서비스 본인부담

금 지원사업 8,000

100,000,000원

8,000,000원

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시군) 251,300 164,708 86,592

기 125,650

도 37,695

군 87,955

101 인건비 214,861 140,080 74,781

기 107,430

도 32,230

군 75,201

03 무기계약근로자보수 117,361 107,580 9,781

○기금사업 117,361

― 센터운영종사자 급여 및 여비

92,71592,715,000원

기 46,358

도 13,907

군 32,450

― 교육 및 워크숍 참석 1,5261,526,000원

기 763

도 229

군 534

― 센터운영종사자 처우개선비 23,12023,120,000원

기 11,560

도 3,468

군 8,092

04 기간제근로자등보수 97,500 32,500 65,000

○기금사업 97,500

― 센터운영종사자 급여 및 여비

89,99289,992,000원

기 44,996

- 33 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 13,499

군 31,497

― 교육 및 워크숍 참석 1,4631,463,000원

기 731

도 220

군 512

― 퇴직적립금 6,0456,045,000원

기 3,022

도 907

군 2,116

201 일반운영비 33,423 22,528 10,895

기 16,712

도 5,013

군 11,698

01 사무관리비 10,000 6,800 3,200

○기금사업 10,000

― 센터운영 일반수용비 및 교재교구비

5,8805,880,000원

기 2,940

도 882

군 2,058

― 급량비 4,1204,120,000원

기 2,060

도 618

군 1,442

02 공공운영비 3,700 2,500 1,200

○기금사업 3,700

― 차량유지 및 난방비 3,7003,700,000원

기 1,850

도 555

군 1,295

03 행사운영비 19,723 13,228 6,495

○기금사업 19,723

― 다문화가족 교육 강사수당 및 홍보 행사

19,72319,723,000원

기 9,862

도 2,958

군 6,903

301 일반보전금 1,256 880 376

기 628

도 188

군 440

09 행사실비지원금 1,256 880 376

○기금사업 1,256

― 다문화가족 교육참석보상금 1,2561,256,000원

기 628

도 188

군 440

- 34 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 1,760 1,220 540

기 880

도 264

군 616

01 자산및물품취득비 1,760 1,220 540

○기금사업 1,760

― 센터운영 집기비품 구입 1,7601,760,000원

기 880

도 264

군 616

다문화가족 특성화사업 139,107 0 139,107

기 97,374

도 12,520

군 29,213

101 인건비 109,460 0 109,460

기 76,622

도 9,851

군 22,987

04 기간제근로자등보수 109,460 0 109,460

○기금사업 109,460

― 방문교육지도사 보수 및 퇴직적립금

55,70055,700,000원

기 38,990

도 5,013

군 11,697

― 지도사 교육 및 워크숍 참석 1,2001,200,000원

기 840

도 108

군 252

― 통번역지원사 급여 및 퇴직적립금

24,26024,260,000원

기 16,982

도 2,183

군 5,095

― 통번역지원사 교육 및 워크숍 참석

500500,000원

기 350

도 45

군 105

― 자녀언어발달지도사 급여 및 퇴직적립금

27,30027,300,000원

기 19,110

도 2,457

군 5,733

― 자녀언어발달지도사 교육 및 워크숍 참석

500500,000원

기 350

도 45

군 105

- 35 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 27,247 0 27,247

기 19,072

도 2,453

군 5,722

01 사무관리비 5,247 0 5,247

○기금사업 5,247

― 통번역사업 운영물품 구입비 2,0002,000,000원

기 1,400

도 180

군 420

― 자녀언어발달 교재교구 구입비

1,0851,085,000원

기 759

도 98

군 228

― 한국어 교육을 위한 인쇄비 등

2,1622,162,000원

기 1,513

도 195

군 454

03 행사운영비 22,000 0 22,000

○기금사업 22,000

― 방문교육지도 교실 운영 2,0002,000,000원

기 1,400

도 180

군 420

― 집합한국어 교실 운영 20,00020,000,000원

기 14,000

도 1,800

군 4,200

202 여비 2,400 0 2,400

기 1,680

도 216

군 504

01 국내여비 2,400 0 2,400

○기금사업 2,400

― 언어발달지도에 따른 출장비

2,400200,000원*12월

기 1,680

도 216

군 504

다문화가족 복지지원 사업 42,300 62,700 △20,400

도 15,490

군 26,810

101 인건비 15,200 24,100 △8,900

도 4,560

군 10,640

04 기간제근로자등보수 15,200 16,900 △1,700

- 36 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○도비보조사업 15,200

― 다문화가족지원센터 인턴채용

15,20015,200,000원

도 4,560

군 10,640

201 일반운영비 14,500 21,000 △6,500

도 7,150

군 7,350

01 사무관리비 500 1,000 △500

○도비보조사업 500

― 인턴 채용 사업 운영비 500500,000원

도 150

군 350

03 행사운영비 14,000 20,000 △6,000

○도비보조사업 14,000

― 지원센터 특수시책 지원 14,00014,000,000원

도 7,000

군 7,000

301 일반보전금 12,600 12,600 0

도 3,780

군 8,820

09 행사실비지원금 12,600 12,600 0

○도비보조사업 12,600

― 여성결혼이민자 원어민 강사수당

12,600450,000원*4명*7월

도 3,780

군 8,820

결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 11,500 19,400 △7,900

도 3,450

군 8,050

101 인건비 11,500 19,400 △7,900

도 3,450

군 8,050

04 기간제근로자등보수 11,500 19,400 △7,900

○도비보조사업 11,500

― 양육돌보미 수당 11,50011,500,000원

도 3,450

군 8,050

이중언어 교육프로그램 운영 12,500 0 12,500

도 10,000

군 2,500

101 인건비 1,250 0 1,250

도 1,000

군 250

04 기간제근로자등보수 1,250 0 1,250

○도비보조사업 1,250

- 37 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 근로자 시간외수당 및 여비 1,2501,250,000원

도 1,000

군 250

201 일반운영비 11,250 0 11,250

도 9,000

군 2,250

01 사무관리비 625 0 625

○도비보조사업 625

― 운영물품 구입비 및 교재교구비 625625,000원

도 500

군 125

03 행사운영비 10,625 0 10,625

○도비보조사업 10,625

― 강사료 및 프로그램 진행비 10,62510,625,000원

도 8,500

군 2,125

결혼이주여성 친정부모 초청사업 2,500 0 2,500

307 민간이전 2,500 0 2,500

11 사회복지사업보조 2,500 0 2,500

○결혼이주여성 친정부모초청사업 2,5002,500,000원

여성 결혼이민자 친정나들이 사업 30,000 30,000 0

301 일반보전금 30,000 30,000 0

12 기타보상금 30,000 30,000 0

○결혼이민자 친정방문사업

30,0003,000,000원*10세대

원어민 외국어강사 확대 운영 12,000 12,000 0

301 일반보전금 12,000 12,000 0

09 행사실비지원금 12,000 12,000 0

○원어민 외국어강사 수당 12,00012,000,000원

아동양육비 지원(한부모가족) 143,234 63,186 80,048

기 114,588

도 14,323

군 14,323

301 일반보전금 143,234 63,186 80,048

기 114,588

도 14,323

군 14,323

01 사회보장적수혜금 143,234 63,186 80,048

○기금사업 143,234

― 한부모가족 아동양육비 142,093142,093,000원

기 113,675

도 14,209

군 14,209

- 38 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 추가 아동양육비 600600,000원

기 480

도 60

군 60

― 아동교육비(중고생 학용품비) 541541,000원

기 433

도 54

군 54

아동양육비 지원(청소년한부모) 4,128 3,222 906

국 3,302

도 248

군 578

301 일반보전금 4,128 3,222 906

국 3,302

도 248

군 578

01 사회보장적수혜금 4,128 3,222 906

○국비보조사업 4,128

― 청소년한부모 아동양육비 4,1284,128,000원

국 3,302

도 248

군 578

저소득 한부모가족 지원 43,300 42,300 1,000

도 12,990

군 30,310

301 일반보전금 43,300 42,300 1,000

도 12,990

군 30,310

01 사회보장적수혜금 43,300 42,300 1,000

○도비보조사업 43,300

― 직업훈련비 2,500500,000원*5세대*1회

도 750

군 1,750

― 난방연료비 29,00029,000,000원

도 8,700

군 20,300

― 건강관리비 1,000100,000원*10세대*1회

도 300

군 700

― 방과후 자녀학습비 4,800480,000원*10명

도 1,440

군 3,360

― 생활자립금 6,0003,000,000원*2세대*1회

도 1,800

군 4,200

한부모가족 자녀교육비 지원 353 4,513 △4,160

도 106

군 247

- 39 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 양성평등 촉진 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 353 4,513 △4,160

도 106

군 247

01 사회보장적수혜금 353 4,513 △4,160

○도비보조사업 353

― 고교생자녀 학비지원 353353,000원

도 106

군 247

미혼모 및 미혼모가족 자활 지원 4,360 7,000 △2,640

도 1,308

군 3,052

301 일반보전금 4,360 7,000 △2,640

도 1,308

군 3,052

01 사회보장적수혜금 4,360 7,000 △2,640

○도비보조사업 4,360

― 출산 미혼모 산전산후 요양비 지원

1,0001,000,000원*1명*1회

도 300

군 700

― 미혼모가족 직업훈련비 지원

1,2001,200,000원*1명

도 360

군 840

― 미혼모 자녀 생활보조비 지원 2,1602,160,000원

도 648

군 1,512

아동 복지서비스 강화 3,426,257 3,282,261 143,996

국 1,377,225

기 10,987

도 544,527

군 1,493,518

아동급식 지원 567,975 522,656 45,319

도 206,850

군 361,125

301 일반보전금 567,975 522,656 45,319

도 206,850

군 361,125

01 사회보장적수혜금 567,975 522,656 45,319

○도비보조사업 567,975

― 연중·방학중 급식 401,250401,250,000원

도 40,125

군 361,125

― 학기중 급식 166,725166,725,000원

도 166,725

입양아동가족지원 29,700 33,300 △3,600

- 40 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 20,790

도 810

군 8,100

301 일반보전금 29,700 33,300 △3,600

국 20,790

도 810

군 8,100

01 사회보장적수혜금 29,700 33,300 △3,600

○국비보조사업 29,700

― 만 16세 이전 입양아동 양육수당

27,000150,000원*15명*12월

국 18,900

군 8,100

― 입양비용지원 2,7002,700,000원

국 1,890

도 810

입양가정 지원 5,600 4,600 1,000

도 2,040

군 3,560

301 일반보전금 5,600 4,600 1,000

도 2,040

군 3,560

01 사회보장적수혜금 5,600 4,600 1,000

○도비보조사업 5,600

― 입양축하금 지원 2,0002,000,000원

도 600

군 1,400

― 만 16세 이상 입양아동 양육수당

3,6003,600,000원

도 1,440

군 2,160

보호대상아동 자립지원 사업 13,840 12,720 1,120

도 4,152

군 9,688

301 일반보전금 13,840 12,720 1,120

도 4,152

군 9,688

01 사회보장적수혜금 13,840 12,720 1,120

○도비보조사업 13,840

― 가정보호아동 부식비 지원 5,4005,400,000원

도 1,620

군 3,780

― 가정보호아동 명절격려금 지원

2,8002,800,000원

도 840

군 1,960

― 요보호아동 1인1자격 갖기 사업 600600,000원

- 41 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 180

군 420

― 무주택 빈곤아동 월세비 지원 5,0405,040,000원

도 1,512

군 3,528

아동가장세대 지원 17,280 24,480 △7,200

301 일반보전금 17,280 24,480 △7,200

01 사회보장적수혜금 17,280 24,480 △7,200

○가정위탁아동 양육비 지원

17,280120,000원*12명*12월

아동발달지원계좌 자치단체경상보조 30,954 31,454 △500

국 21,668

도 4,643

군 4,643

301 일반보전금 30,954 31,454 △500

국 21,668

도 4,643

군 4,643

01 사회보장적수혜금 30,954 31,454 △500

○국비보조사업 30,954

― 아동발달지원계좌 지원 30,95430,954,000원

국 21,668

도 4,643

군 4,643

아동복지시설 운영지원 18,830 18,910 △80

도 6,090

군 12,740

301 일반보전금 630 710 △80

도 630

01 사회보장적수혜금 630 710 △80

○도비보조사업 630

― 요보호아동 위문 630630,000원

도 630

307 민간이전 18,200 18,200 0

도 5,460

군 12,740

10 사회복지시설법정운영비보조 18,200 18,200 0

○도비보조사업 18,200

― 종사자 수당지원 18,20018,200,000원

도 5,460

군 12,740

아동양육시설 지원 375,800 425,800 △50,000

307 민간이전 375,800 425,800 △50,000

10 사회복지시설법정운영비보조 375,800 425,800 △50,000

- 42 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○아동양육시설 운영비 지원(합천애육원)

375,800375,800,000원

아동위원협의회 지원 7,000 8,667 △1,667

도 1,400

군 5,600

301 일반보전금 7,000 7,000 0

도 1,400

군 5,600

12 기타보상금 7,000 7,000 0

○도비보조사업 7,000

― 아동위원 수당 7,0007,000,000원

도 1,400

군 5,600

아동행사 지원 44,850 44,600 250

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 500 500 0

○아동학대예방교육 운영 및 홍보비 500500,000원

03 행사운영비 4,500 4,500 0

○어린이날행사 부스설치비 2,700

○어린이날행사 홍보 물품 제작 1,800

2,700,000원

1,800,000원

301 일반보전금 4,850 4,600 250

09 행사실비지원금 4,850 4,600 250

○아동학대예방교육 강사비 500

○아동위원 교육.행사참석 보상 3,150

○아동.보육시설종사자 교육참석 보상

1,200

500,000원

3,150,000원

1,200,000원

307 민간이전 35,000 35,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○저소득 아동 프로그램 지원 5,0005,000,000원

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

○어린이날 행사지원 30,00030,000,000원

지역아동센터 운영비 지원 595,634 596,640 △1,006

국 297,817

도 119,127

군 178,690

307 민간이전 595,634 596,640 △1,006

국 297,817

도 119,127

군 178,690

10 사회복지시설법정운영비보조 595,634 596,640 △1,006

○국비보조사업 595,634

― 지역아동센터 운영 595,634595,634,000원

국 297,817

- 43 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 119,127

군 178,690

지역아동센터 추가운영비 지원(도) 36,000 0 36,000

도 7,200

군 28,800

307 민간이전 36,000 0 36,000

도 7,200

군 28,800

10 사회복지시설법정운영비보조 36,000 0 36,000

○도비보조사업 36,000

― 지역아동센터 추가운영비 지원

36,00036,000,000원

도 7,200

군 28,800

우수지역아동센터 지원 24,840 24,840 0

국 12,420

도 4,968

군 7,452

307 민간이전 24,840 24,840 0

국 12,420

도 4,968

군 7,452

10 사회복지시설법정운영비보조 24,840 24,840 0

○국비보조사업 24,840

― 우수 지역아동센터 지원 24,84024,840,000원

국 12,420

도 4,968

군 7,452

아동복지교사 파견(보조) 164,505 148,998 15,507

국 82,252

도 32,901

군 49,352

101 인건비 164,505 148,998 15,507

국 82,252

도 32,901

군 49,352

04 기간제근로자등보수 164,505 148,998 15,507

○국비보조사업 164,505

― 아동복지교사 지원 164,505164,505,000원

국 82,252

도 32,901

군 49,352

아동복지교사 파견(자체) 1,500 1,080 420

101 인건비 1,500 1,080 420

04 기간제근로자등보수 1,500 1,080 420

- 44 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○아동복지교사 교육참석 여비

1,50050,000원*10명*3회

지역아동센터 운영 지원(도비) 65,600 68,400 △2,800

도 19,680

군 45,920

307 민간이전 65,600 68,400 △2,800

도 19,680

군 45,920

10 사회복지시설법정운영비보조 65,600 68,400 △2,800

○도비보조사업 65,600

― 지역아동센터 운영(냉난방비)

13,60013,600,000원

도 4,080

군 9,520

― 지역아동센터 종사자수당 52,00052,000,000원

도 15,600

군 36,400

퇴소아동 자립정착금 지원 30,000 40,000 △10,000

도 3,000

군 27,000

301 일반보전금 30,000 40,000 △10,000

도 3,000

군 27,000

01 사회보장적수혜금 30,000 40,000 △10,000

○도비보조사업 30,000

― 퇴소아동 자립정착금 30,0005,000,000원*6명

도 3,000

군 27,000

지역아동보호전문기관 운영 24,928 10,031 14,897

기 10,987

도 4,182

군 9,759

307 민간이전 24,928 10,031 14,897

기 10,987

도 4,182

군 9,759

10 사회복지시설법정운영비보조 24,928 10,031 14,897

○기금사업 21,974

― 아동보호전문기관 운영지원 21,97421,974,000원

기 10,987

도 3,296

군 7,691

○도비보조사업 2,954

― 아동보호전문기관 인건비 지원

2,9542,954,000원

도 886

군 2,068

- 45 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역아동센터 체험의 달 운영 7,800 7,800 0

307 민간이전 7,800 7,800 0

11 사회복지사업보조 7,800 7,800 0

○지역아동센터 체험의 달 운영 7,8007,800,000원

아동수당 지원 1,254,766 1,200,000 54,766

국 878,336

도 112,929

군 263,501

301 일반보전금 1,254,766 1,200,000 54,766

국 878,336

도 112,929

군 263,501

01 사회보장적수혜금 1,254,766 1,200,000 54,766

○국비보조사업 1,254,766

― 아동수당 급여 1,254,7661,254,766,000원

국 878,336

도 112,929

군 263,501

아동수당 사업추진비 275 285 △10

국 192

도 25

군 58

201 일반운영비 275 285 △10

국 192

도 25

군 58

01 사무관리비 275 285 △10

○국비보조사업 275

― 아동수당 사업 운영비 275275,000원

국 192

도 25

군 58

지역아동센터 가족한마당 지원 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

○지역아동센터 체육대회 5,000

○지역아동센터 종사자 워크숍 2,000

5,000,000원

2,000,000원

지역아동센터 환경개선 53,130 50,000 3,130

국 26,565

도 10,626

군 15,939

402 민간자본이전 53,130 50,000 3,130

국 26,565

도 10,626

군 15,939

- 46 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 아동 복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 53,130 50,000 3,130

○국비보조사업 53,130

― 지역아동센터 환경개선비 지원

53,13053,130,000원

국 26,565

도 10,626

군 15,939

보호종료아동 자립수당 지원 43,200 0 43,200

국 34,560

도 2,592

군 6,048

301 일반보전금 43,200 0 43,200

국 34,560

도 2,592

군 6,048

01 사회보장적수혜금 43,200 0 43,200

○국비보조사업 43,200

― 보호종료아동 자립수당 지원 43,20043,200,000원

국 34,560

도 2,592

군 6,048

지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 5,250 0 5,250

국 2,625

도 1,312

군 1,313

307 민간이전 5,250 0 5,250

국 2,625

도 1,312

군 1,313

11 사회복지사업보조 5,250 0 5,250

○국비보조사업 5,250

― 지역아동센터 공기청정기 지원

5,2505,250,000원

국 2,625

도 1,312

군 1,313

안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 6,196,920 5,879,471 317,449

국 2,569,412

도 1,719,774

군 1,907,734

보육프로그램 지원 1,540 1,540 0

201 일반운영비 1,540 1,540 0

01 사무관리비 1,540 1,540 0

○위원회 운영 수당 1,540

어린이 놀이시설 정비사업 700 700 0

- 47 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 700 700 0

02 공공운영비 700 700 0

○놀이시설 보험가입 및 안전검사 700700,000원

어린이집 안전보험료 지원 2,817 2,817 0

도 1,409

군 1,408

307 민간이전 2,817 2,817 0

도 1,409

군 1,408

11 사회복지사업보조 2,817 2,817 0

○도비보조사업 2,817

― 보육시설 안전보험료 지원 2,8172,817,000원

도 1,409

군 1,408

어린이집 환경개선 60,000 30,000 30,000

국 30,000

도 15,000

군 15,000

402 민간자본이전 60,000 30,000 30,000

국 30,000

도 15,000

군 15,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 60,000 30,000 30,000

○국비보조사업 60,000

― 어린이집 환경개선 60,00060,000,000원

국 30,000

도 15,000

군 15,000

국공립어린이집 개보수 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 29,676 29,676 0

○국공립 어린이집 개보수 29,67629,676,000원

03 시설부대비 324 324 0

○국공립 어린이집 개보수

32430,000,000원*1.08/100

어린이집 시설개선 지원 10,000 10,000 0

402 민간자본이전 10,000 10,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 10,000 0

○어린이집 시설개선 지원 10,00010,000,000원

민간어린이집 지원 1,700 3,000 △1,300

도 510

군 1,190

307 민간이전 1,700 3,000 △1,300

- 48 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 510

군 1,190

11 사회복지사업보조 1,700 3,000 △1,300

○도비보조사업 1,700

― 민간어린이집 냉난방비 지원 1,7001,700,000원

도 510

군 1,190

어린이집 운영지원(교재교구비) 5,700 5,376 324

국 2,850

도 1,425

군 1,425

307 민간이전 5,700 5,376 324

국 2,850

도 1,425

군 1,425

11 사회복지사업보조 5,700 5,376 324

○국비보조사업 5,700

― 교재교구비 5,7005,700,000원

국 2,850

도 1,425

군 1,425

어린이집 운영지원(차량운영비) 30,800 14,317 16,483

국 15,400

도 7,700

군 7,700

307 민간이전 30,800 14,317 16,483

국 15,400

도 7,700

군 7,700

11 사회복지사업보조 30,800 14,317 16,483

○국비보조사업 30,800

― 어린이집 차량운영비 지원 30,80030,800,000원

국 15,400

도 7,700

군 7,700

어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집) 2,600 2,861 △261

국 1,300

도 650

군 650

307 민간이전 2,600 2,861 △261

국 1,300

도 650

군 650

10 사회복지시설법정운영비보조 2,600 2,861 △261

○국비보조사업 2,600

― 농어촌소재 법인어린이집 지원

2,6002,600,000원

- 49 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,300

도 650

군 650

어린이집 부모부담 보육료 지원 21,180 1,596 19,584

도 4,236

군 16,944

307 민간이전 21,180 1,596 19,584

도 4,236

군 16,944

11 사회복지사업보조 21,180 1,596 19,584

○도비보조사업 21,180

― 어린이집 부모부담 보육료 21,18021,180,000원

도 4,236

군 16,944

부모모니터링단 운영(지원) 3,600 3,091 509

국 1,800

도 900

군 900

301 일반보전금 3,600 3,091 509

국 1,800

도 900

군 900

09 행사실비지원금 3,600 3,091 509

○국비보조사업 3,600

― 부모모니터링단 지원 3,6003,600,000원

국 1,800

도 900

군 900

어린이집 교원 보수교육 760 680 80

국 380

도 190

군 190

307 민간이전 760 680 80

국 380

도 190

군 190

11 사회복지사업보조 760 680 80

○국비보조사업 760

― 보육교사 보수교육비 760760,000원

국 380

도 190

군 190

보육교직원 인건비 지원 1,729,820 1,339,647 390,173

국 864,910

도 432,455

군 432,455

307 민간이전 1,729,820 1,339,647 390,173

- 50 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 864,910

도 432,455

군 432,455

10 사회복지시설법정운영비보조 1,729,820 1,339,647 390,173

○국비보조사업 1,729,820

― 국공립, 법인어린이집 보육교직원 인건비

1,598,7801,598,780,000원

국 799,390

도 399,695

군 399,695

― 영아전담 등 5개사업 보육교직원 인건비

131,040131,040,000원

국 65,520

도 32,760

군 32,760

보육교직원 처우개선 지원 439,846 315,320 124,526

국 219,922

도 109,962

군 109,962

307 민간이전 439,846 315,320 124,526

국 219,922

도 109,962

군 109,962

10 사회복지시설법정운영비보조 439,846 315,320 124,526

○국비보조사업 439,846

― 담임교사 지원비 117,656117,656,000원

국 58,828

도 29,414

군 29,414

― 연장보육 전담교사 4,7954,795,000원

국 2,397

도 1,199

군 1,199

― 교사 겸직 원장 지원비 7,3167,316,000원

국 3,658

도 1,829

군 1,829

― 농촌보육교사 특별 근무수당 80,00080,000,000원

국 40,000

도 20,000

군 20,000

― 보조교사 인건비 119,055119,055,000원

국 59,527

도 29,764

군 29,764

― 연장보육 전담교사 인건비 50,82450,824,000원

국 25,412

도 12,706

군 12,706

- 51 -

Page 52: 세출예산사업명세서 - hc.go.kr · ―합천군재향군인회 8,000 ... 09행사실비지원금 8,000 8,000 0 청소년문화행사등보상금 5,000 청소년축제한마당보상금

부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 대체교사 인건비 및 운영비 60,20060,200,000원

국 30,100

도 15,050

군 15,050

어린이집 보육교직원 처우개선비 지원 52,000 78,920 △26,920

도 10,400

군 41,600

307 민간이전 52,000 78,920 △26,920

도 10,400

군 41,600

10 사회복지시설법정운영비보조 52,000 78,920 △26,920

○도비보조사업 52,000

― 보육교직원 처우개선비 31,70031,700,000원

도 6,340

군 25,360

― 보육교직원 격무수당 9,2009,200,000원

도 1,840

군 7,360

― 어린이집 취사부 인건비 11,10011,100,000원

도 2,220

군 8,880

어린이집 지원 383,400 353,120 30,280

307 민간이전 383,400 353,120 30,280

04 민간행사사업보조 17,000 17,000 0

○합천군 어린이집 연합운동회 10,000

○보육교직원 워크숍 7,000

10,000,000원

7,000,000원

11 사회복지사업보조 366,400 336,120 30,280

○어린이집 재원아동 간식비 지원

72,000

○부모부담 보육료 지원 17,940

○차량운영비 지원 32,400

○어린이집 차량기사 인건비 지원

66,000

○공기청정기 렌탈비 지원 15,600

○난방연료비 지원 7,000

○취사부인건비 지원 23,520

○보육교직원 수당지원 82,280

○보육교직원 특별격려수당 5,500

○민간 어린이집 보육교사 장기근속 수당지원

14,160

○시간연장보육교사 인건비 30,000

72,000,000원

17,940,000원

32,400,000원

66,000,000원

15,600,000원

7,000,000원

23,520,000원

82,280,000원

5,500,000원

14,160,000원

30,000,000원

영유아보육료 지원 1,688,469 1,571,766 116,703

국 1,097,505

도 295,482

군 295,482

- 52 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,688,469 1,571,766 116,703

국 1,097,505

도 295,482

군 295,482

11 사회복지사업보조 1,688,469 1,571,766 116,703

○국비보조사업 1,688,469

― 영유아 보육료 지원 1,688,4691,688,469,000원

국 1,097,505

도 295,482

군 295,482

누리과정지원 739,294 890,880 △151,586

도 739,294

307 민간이전 739,294 890,880 △151,586

도 739,294

11 사회복지사업보조 739,294 890,880 △151,586

○도비보조사업 739,294

― 3세누리과정 지원 295,718295,718,000원

도 295,718

― 4~5세누리과정 지원 443,576443,576,000원

도 443,576

가정양육수당 지원 460,480 740,386 △279,906

국 299,312

도 80,584

군 80,584

301 일반보전금 460,480 740,386 △279,906

국 299,312

도 80,584

군 80,584

01 사회보장적수혜금 460,480 740,386 △279,906

○국비보조사업 460,480

― 가정양육수당 지원 460,480460,480,000원

국 299,312

도 80,584

군 80,584

시간제보육서비스 제공지원 42,835 46,763 △3,928

국 21,417

도 10,709

군 10,709

307 민간이전 42,835 46,763 △3,928

국 21,417

도 10,709

군 10,709

10 사회복지시설법정운영비보조 42,835 46,763 △3,928

○국비보조사업 42,835

― 시간차등형 보육료,인건비,운영비

42,83542,835,000원

- 53 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 21,417

도 10,709

군 10,709

지방육아종합지원센터 운영 434,947 416,691 18,256

307 민간이전 400,947 366,691 34,256

05 민간위탁금 400,947 366,691 34,256

○육아종합지원센터 종사자 인건비

275,464

○육아종합지원센터 운영비 125,483

275,464,000원

125,483,000원

401 시설비및부대비 24,000 50,000 △26,000

01 시설비 24,000 49,460 △25,460

○육아종합지원센터 화단 정비 24,00024,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○유모차 소독기 설치 10,00010,000,000원

육아종합지원센터 지원(부모교육) 24,000 20,000 4,000

국 12,000

군 12,000

307 민간이전 24,000 20,000 4,000

국 12,000

군 12,000

05 민간위탁금 24,000 20,000 4,000

○국비보조사업 24,000

― 육아종합지원센터(부모교육) 24,00024,000,000원

국 12,000

군 12,000

어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비) 5,232 0 5,232

국 2,616

도 1,308

군 1,308

307 민간이전 5,232 0 5,232

국 2,616

도 1,308

군 1,308

11 사회복지사업보조 5,232 0 5,232

○국비보조사업 5,232

― 전자출결시스템 장비비 지원 5,2325,232,000원

국 2,616

도 1,308

군 1,308

어린이집 영아반 운영활성화 지원 25,200 0 25,200

도 7,560

군 17,640

307 민간이전 25,200 0 25,200

- 54 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성·아동 복지증진

단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 7,560

군 17,640

11 사회복지사업보조 25,200 0 25,200

○도비보조사업 25,200

― 어린이집 영아반 운영활성화 지원

25,20025,200,000원

도 7,560

군 17,640

희망복지사업 980,607 778,824 201,783

국 480,273

도 83,677

군 416,657

희망복지지원단운영 391,080 215,560 175,520

국 191,860

도 25,860

군 173,360

희망복지사업 34,480 31,360 3,120

201 일반운영비 19,360 19,360 0

01 사무관리비 19,360 19,360 0

○일반수용비 10,000

○협의체 운영 수당 6,160

○급량비 3,200

10,000,000원

6,160,000원

3,200,000원

202 여비 12,720 9,600 3,120

01 국내여비 12,720 9,600 3,120

○희망복지 업무추진 12,72012,720,000원

203 업무추진비 500 500 0

03 시책추진업무추진비 500 500 0

○희망복지지원 업무추진 500500,000원

301 일반보전금 1,900 1,900 0

09 행사실비지원금 1,900 1,900 0

○사랑의 열매 달아주기 행사 참가자 보상금

1,9001,900,000원

시군구 통합사례관리 지원(사례관리 전달체계 개선) 11,400 11,400 0

국 5,700

군 5,700

201 일반운영비 5,700 5,700 0

국 2,850

군 2,850

01 사무관리비 5,700 5,700 0

○국비보조사업 5,700

― 사례관리사업 운영비 3,7003,700,000원

국 1,850

군 1,850

- 55 -

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부서: 주민복지과

정책: 희망복지사업

단위: 희망복지지원단운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 교육훈련비 800800,000원

국 400

군 400

― 회의수당 1,2001,200,000원

국 600

군 600

301 일반보전금 5,700 5,700 0

국 2,850

군 2,850

01 사회보장적수혜금 5,700 5,700 0

○국비보조사업 5,700

― 사례관리사업 지원비 5,7005,700,000원

국 2,850

군 2,850

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(공공사회복지 전달체

계 개선)

142,800 142,800 0

국 99,960

군 42,840

201 일반운영비 90,900 51,000 39,900

국 63,630

군 27,270

01 사무관리비 90,900 51,000 39,900

○국비보조사업 90,900

― 읍면 사례관리 지원(일반면) 90,90090,900,000원

국 63,630

군 27,270

301 일반보전금 51,900 91,800 △39,900

국 36,330

군 15,570

01 사회보장적수혜금 51,900 91,800 △39,900

○국비보조사업 51,900

― 읍면 사례관리 지원(중심읍면)

51,90051,900,000원

국 36,330

군 15,570

저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 172,400 0 172,400

국 86,200

도 25,860

군 60,340

301 일반보전금 172,400 0 172,400

국 86,200

도 25,860

군 60,340

01 사회보장적수혜금 172,400 0 172,400

○국비보조사업 172,400

- 56 -

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부서: 주민복지과

정책: 희망복지사업

단위: 희망복지지원단운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업

172,400172,400,000원

국 86,200

도 25,860

군 60,340

합천댐주변지역 맞춤형복지사업 30,000 30,000 0

301 일반보전금 30,000 30,000 0

01 사회보장적수혜금 30,000 30,000 0

○합천댐주변지역 맞춤형복지사업

30,00030,000,000원

자원봉사 활성화 155,528 171,644 △16,116

국 30,814

도 12,929

군 111,785

자원봉사 코디네이터 지원·육성 57,898 80,236 △22,338

국 28,949

도 7,669

군 21,280

101 인건비 57,898 80,236 △22,338

국 28,949

도 7,669

군 21,280

03 무기계약근로자보수 28,950 26,745 2,205

○국비보조사업 28,950

― 자원봉사 코디테이터 지원사업

28,95028,950,000원

국 14,475

도 3,835

군 10,640

04 기간제근로자등보수 28,948 53,491 △24,543

○국비보조사업 28,948

― 자원봉사 코디네이터 지원사업

28,94828,948,000원

국 14,474

도 3,834

군 10,640

전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 3,730 3,558 172

국 1,865

도 560

군 1,305

307 민간이전 3,730 3,558 172

국 1,865

도 560

군 1,305

06 보험금 3,730 3,558 172

○국비보조사업 3,730

― 자원봉사자 상해보험 가입비 3,7303,730,000원

- 57 -

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부서: 주민복지과

정책: 희망복지사업

단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,865

도 560

군 1,305

자원봉사 지원 및 센터 운영 60,700 56,150 4,550

도 3,600

군 57,100

101 인건비 3,700 3,700 0

04 기간제근로자등보수 3,700 3,700 0

○자원봉사센터 행사 및 교육 참석

1,200

○자원봉사 코디네이터 퇴직금 지원

2,500

1,200,000원

2,500,000원

201 일반운영비 15,000 15,000 0

도 3,600

군 11,400

01 사무관리비 12,000 12,000 0

○도비보조사업 12,000

― 자원봉사센터 운영 12,00012,000,000원

도 3,600

군 8,400

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○봉사활동에 따른 운영경비 3,0003,000,000원

206 재료비 6,000 6,000 0

01 재료비 6,000 6,000 0

○빨래방 운영 재료구입 1,500

○풍선아트 봉사단 운영 재료구입 1,500

○전문봉사단 운영 재료구입 1,500

○이미용 봉사단 운영 재료구입 1,500

125,000원*12월

1,500,000원

500,000원*3개

500,000원*3개

301 일반보전금 18,000 15,450 2,550

09 행사실비지원금 18,000 15,450 2,550

○이미용 봉사에 따른 실비보상 500

○풍선아트 봉사에 따른 실비보상 2,200

○어려운 노인 목욕봉사

15,300

500,000원

2,200,000원

15,000원*60명*17개읍면

307 민간이전 18,000 16,000 2,000

04 민간행사사업보조 18,000 16,000 2,000

○자원봉사자 한마음대회 지원 10,000

○사랑나눔 음악회 행사 지원 8,000

10,000,000원

8,000,000원

자원봉사 활성화 지원 33,200 31,700 1,500

도 1,100

군 32,100

301 일반보전금 6,500 6,500 0

09 행사실비지원금 5,500 5,500 0

- 58 -

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부서: 주민복지과

정책: 희망복지사업

단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자원봉사 활성화 연수 등 참석 1,800

○여성명예소장 범죄예방활동 3,700

1,800,000원

3,700,000원

12 기타보상금 1,000 1,000 0

○자원봉사자 연수 등 참가비 1,0001,000,000원

307 민간이전 26,700 25,200 1,500

도 1,100

군 25,600

02 민간경상사업보조 26,700 25,200 1,500

○자원봉사 활성화 지원사업 7,500

○어려운 노인 생신상 차려드리기

6,800

○어려운 노인 김장나눔봉사

10,200

○도비보조사업 2,200

― 시군 자원봉사자 연수 2,200

7,500,000원

400,000원*17개읍면

600,000원*17개읍면

2,200,000원

도 1,100

군 1,100

민관협력지원 112,000 103,000 9,000

도 24,500

군 87,500

푸드뱅크운영 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○푸드뱅크운영 지원 5,0005,000,000원

지역사회보장협의체 운영 활성화 지원 107,000 98,000 9,000

도 24,500

군 82,500

301 일반보전금 1,000 1,000 0

09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

○지역사회보장협의체 회의 등 참석자 보상금

1,0001,000,000원

307 민간이전 106,000 97,000 9,000

도 24,500

군 81,500

02 민간경상사업보조 72,000 67,000 5,000

○도비보조사업 72,000

― 합천군 지역사회보장협의체 운영 지원

35,00035,000,000원

도 6,000

군 29,000

― 읍면동 지역사회보장협의체 운영지원

17,00017,000,000원

도 8,500

군 8,500

- 59 -

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부서: 주민복지과

정책: 희망복지사업

단위: 민관협력지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 읍면동 지역사회보장협의체 경남지역특화사

업 20,00020,000,000원

도 10,000

군 10,000

04 민간행사사업보조 34,000 30,000 4,000

○합천군 주민서비스박람회 행사지원

34,00034,000,000원

드림스타트운영 236,250 220,000 16,250

국 189,000

도 11,813

군 35,437

취약계층 아동통합서비스 지원 236,250 220,000 16,250

국 189,000

도 11,813

군 35,437

101 인건비 96,810 95,610 1,200

국 77,448

도 4,840

군 14,522

03 무기계약근로자보수 62,940 63,740 △800

○국비보조사업 62,940

― 아동통합사례관리사 62,28062,280,000원

국 49,824

도 3,114

군 9,342

― 교육여비 660660,000원

국 528

도 33

군 99

04 기간제근로자등보수 33,870 31,870 2,000

○국비보조사업 33,870

― 아동통합사례관리사 33,54033,540,000원

국 26,832

도 1,677

군 5,031

― 교육여비 330330,000원

국 264

도 16

군 50

201 일반운영비 131,840 116,790 15,050

국 105,472

도 6,593

군 19,775

01 사무관리비 11,657 11,156 501

○국비보조사업 11,657

― 드림스타트 수행인력 위탁교육비

3,2003,200,000원

국 2,560

- 60 -

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부서: 주민복지과

정책: 희망복지사업

단위: 드림스타트운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 160

군 480

― 홍보물품 제작 2,4002,400,000원

국 1,920

도 120

군 360

― 슈퍼비전 강사료 1,4001,400,000원

국 1,120

도 70

군 210

― 사무용품 및 소모품 구입 1,2001,200,000원

국 960

도 60

군 180

― 급량비 3,4573,457,000원

국 2,765

도 174

군 518

02 공공운영비 4,480 2,480 2,000

○국비보조사업 4,480

― 우편요금 1,2001,200,000원

국 960

도 60

군 180

― 드림스타트 차량 자동차세 및 보험료

940940,000원

국 752

도 47

군 141

― 드림스타트 차량 유지관리비 1,5601,560,000원

국 1,248

도 78

군 234

― 드림스타트 전산시스템 유지관리비

780780,000원

국 624

도 39

군 117

03 행사운영비 115,703 103,154 12,549

○국비보조사업 115,703

― 드림스타트 프로그램 운영 115,703115,703,000원

국 92,563

도 5,785

군 17,355

202 여비 4,000 4,000 0

국 3,200

도 200

군 600

01 국내여비 4,000 4,000 0

- 61 -

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부서: 주민복지과

정책: 희망복지사업

단위: 드림스타트운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○국비보조사업 4,000

― 드림스타트 업무 추진 4,0004,000,000원

국 3,200

도 200

군 600

301 일반보전금 2,200 2,200 0

국 1,760

도 110

군 330

09 행사실비지원금 2,200 2,200 0

○국비보조사업 2,200

― 드림스타트 행사 참석보상금

2,20010,000원*55명*4회

국 1,760

도 110

군 330

307 민간이전 1,400 1,400 0

국 1,120

도 70

군 210

01 의료및구료비 1,400 1,400 0

○국비보조사업 1,400

― 건강검진 및 예방접종 1,4001,400,000원

국 1,120

도 70

군 210

긴급복지지원 85,749 68,620 17,129

국 68,599

도 8,575

군 8,575

긴급복지 85,749 68,620 17,129

국 68,599

도 8,575

군 8,575

301 일반보전금 85,749 68,620 17,129

국 68,599

도 8,575

군 8,575

01 사회보장적수혜금 85,749 68,620 17,129

○국비보조사업 85,749

― 긴급복지 지원사업 85,74985,749,000원

국 68,599

도 8,575

군 8,575

장애인 복지증진 8,750,976 7,365,788 1,385,188

국 5,229,053

도 1,025,065

- 62 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,496,858

장애인 사회참여 확대 3,410,770 2,439,250 971,520

국 2,010,689

도 397,130

군 1,002,951

장애인 생활복지 인프라 확충 187,160 180,900 6,260

201 일반운영비 21,940 17,300 4,640

01 사무관리비 21,940 17,300 4,640

○일반수용비 12,000

○위원회 운영 수당 2,100

○급량비 3,840

○저소득장애인 정보소식지 보급 3,000

○장애인인식개선 교육 강사료수당

1,000

12,000,000원

2,100,000원

3,840,000원

3,000,000원

1,000,000원

202 여비 12,720 9,600 3,120

01 국내여비 12,720 9,600 3,120

○장애인복지시책 추진 및 행사지원

12,72012,720,000원

203 업무추진비 500 1,000 △500

03 시책추진업무추진비 500 1,000 △500

○장애인 복지시책 추진 500500,000원

301 일반보전금 11,000 15,000 △4,000

01 사회보장적수혜금 7,000 11,000 △4,000

○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원

5,000

○장애인 실종예방 안심시스템 구축

2,000

5,000,000원*1명

2,000,000원

09 행사실비지원금 4,000 4,000 0

○장애인 도단위행사 참석자 보상 300

○흰지팡이의날 행사 참석자 보상 1,800

○장애인 중앙단위행사 참석자 보상

1,200

○중증장애인 1일체험 선진지견학 참석자 보상

700

300,000원

1,800,000원

1,200,000원

700,000원

307 민간이전 129,000 126,000 3,000

03 민간단체법정운영비보조 17,000 16,000 1,000

○장애인단체 지원 17,00017,000,000원

04 민간행사사업보조 26,000 26,000 0

○장애인 복지증진 대회 26,00026,000,000원

11 사회복지사업보조 86,000 84,000 2,000

○시각장애인 하계수련회 3,000

○시각장애인 사회적응훈련 6,000

3,000,000원

6,000,000원

- 63 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시각장애인 어버이의날 행사 2,000

○시각장애인 등반대회 3,000

○시각장애인 소리신문 운영 3,000

○휠체어택시 운영 35,000

○장애인목욕탕 운영 10,000

○중증 지체장애인 사회적응훈련 3,000

○장애인 인식개선 사업 1,000

○발달장애학생 사회적응 재활프로그램 운영

20,000

2,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

35,000,000원

10,000,000원

3,000,000원

1,000,000원

20,000,000원

405 자산취득비 12,000 12,000 0

01 자산및물품취득비 12,000 12,000 0

○장애인 편의 의무용품 구입 12,00012,000,000원

장애인 활동지원급여 지원 2,595,717 1,836,697 759,020

국 1,817,002

도 233,614

군 545,101

307 민간이전 2,595,717 1,836,697 759,020

국 1,817,002

도 233,614

군 545,101

05 민간위탁금 2,595,717 1,836,697 759,020

○국비보조사업 2,595,717

― 장애인 활동지원 사업 2,595,7172,595,717,000원

국 1,817,002

도 233,614

군 545,101

활동보조 가산급여 2,823 872 1,951

국 1,976

도 254

군 593

307 민간이전 2,823 872 1,951

국 1,976

도 254

군 593

05 민간위탁금 2,823 872 1,951

○국비보조사업 2,823

― 활동보조 가산급여 2,8232,823,000원

국 1,976

도 254

군 593

중증장애인 도우미수당 지원 156,025 122,061 33,964

도 62,410

군 93,615

307 민간이전 156,025 122,061 33,964

도 62,410

- 64 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 93,615

05 민간위탁금 147,025 115,061 31,964

○도비보조사업 147,025

― 중증장애인 도우미지원 사업

147,025147,025,000원

도 58,810

군 88,215

11 사회복지사업보조 9,000 7,000 2,000

○도비보조사업 9,000

― 중증장애인 도우미 원거리 교통비

9,0009,000,000원

도 3,600

군 5,400

발달재활서비스 지원 45,360 49,680 △4,320

국 31,752

도 6,804

군 6,804

307 민간이전 45,360 49,680 △4,320

국 31,752

도 6,804

군 6,804

05 민간위탁금 45,360 49,680 △4,320

○국비보조사업 45,360

― 발달재활서비스 지원 45,36045,360,000원

국 31,752

도 6,804

군 6,804

주간활동서비스지원 126,857 33,839 93,018

국 88,800

도 19,029

군 19,028

307 민간이전 126,857 33,839 93,018

국 88,800

도 19,029

군 19,028

05 민간위탁금 126,857 33,839 93,018

○국비보조사업 126,857

― 발달장애인 주간활동서비스지원

126,857126,857,000원

국 88,800

도 19,029

군 19,028

방과후 돌봄서비스지원 98,620 20,510 78,110

국 69,034

도 14,793

군 14,793

307 민간이전 98,620 20,510 78,110

- 65 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 69,034

도 14,793

군 14,793

05 민간위탁금 98,620 20,510 78,110

○국비보조사업 98,620

― 발달장애인 방과후 돌봄서비스지원

98,62098,620,000원

국 69,034

도 14,793

군 14,793

장애인가족 지원센터 운영 91,000 83,000 8,000

도 27,300

군 63,700

307 민간이전 91,000 83,000 8,000

도 27,300

군 63,700

11 사회복지사업보조 91,000 83,000 8,000

○도비보조사업 91,000

― 장애인가족 지원센터 운영 91,00091,000,000원

도 27,300

군 63,700

장애인 편의시설지원센터 운영지원 55,000 55,000 0

도 16,500

군 38,500

307 민간이전 55,000 55,000 0

도 16,500

군 38,500

11 사회복지사업보조 55,000 55,000 0

○도비보조사업 55,000

― 지체장애인 편의시설지원센터 운영

55,00055,000,000원

도 16,500

군 38,500

보조기기 교부(장애인) 2,656 2,875 △219

국 2,125

군 531

301 일반보전금 2,656 2,875 △219

국 2,125

군 531

01 사회보장적수혜금 2,656 2,875 △219

○국비보조사업 2,656

― 장애인 보조기기 교부사업 2,6562,656,000원

국 2,125

군 531

장애인보조기기 교부사업 및 편의설비 지원 10,552 12,896 △2,344

도 2,776

- 66 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 7,776

301 일반보전금 10,552 12,896 △2,344

도 2,776

군 7,776

01 사회보장적수혜금 10,552 12,896 △2,344

○도비보조사업 5,552

― 장애인 보조기기 및 편의설비 지원

5,5525,552,000원

도 2,776

군 2,776

○장애인 재활보조기기(자체) 5,0005,000,000원

중증장애인세대 사례관리 지원 39,000 39,000 0

도 13,650

군 25,350

307 민간이전 39,000 39,000 0

도 13,650

군 25,350

11 사회복지사업보조 39,000 39,000 0

○도비보조사업 39,000

― 중증장애인세대 사례관리 지원

39,00039,000,000원

도 13,650

군 25,350

장애인 복지시설 지원 2,124,134 1,841,936 282,198

국 1,011,659

도 362,835

군 749,640

장애인 이용시설 지원 531,300 471,000 60,300

도 112,450

군 418,850

307 민간이전 531,300 471,000 60,300

도 112,450

군 418,850

10 사회복지시설법정운영비보조 531,300 471,000 60,300

○도비보조사업 531,300

― 장애인복지센터 운영 204,400204,400,000원

도 60,000

군 144,400

― 장애인생활이동지원센터 운영

99,30099,300,000원

도 6,800

군 92,500

― 시각장애인 주간보호소 운영 92,20092,200,000원

도 40,000

군 52,200

― 수어통역센터 운영 135,400135,400,000원

도 5,650

- 67 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 129,750

장애인 거주시설 운영지원 1,332,022 1,269,260 62,762

국 932,091

도 119,979

군 279,952

307 민간이전 1,332,022 1,269,260 62,762

국 932,091

도 119,979

군 279,952

10 사회복지시설법정운영비보조 1,332,022 1,269,260 62,762

○국비보조사업 1,332,022

― 장애인 거주시설 운영비 1,328,7821,328,782,000원

국 930,147

도 119,590

군 279,045

― 공기청정기 렌탈 지원 3,2403,240,000원

국 1,944

도 389

군 907

장애인거주시설 기능보강 52,562 0 52,562

국 26,281

도 26,281

402 민간자본이전 52,562 0 52,562

국 26,281

도 26,281

02 민간자본사업보조(이전재원) 52,562 0 52,562

○국비보조사업 52,562

― 장애인 거주시설 기능보강사업

52,56252,562,000원

국 26,281

도 26,281

장애인직업재활시설 기능보강 106,574 0 106,574

국 53,287

도 53,287

402 민간자본이전 106,574 0 106,574

국 53,287

도 53,287

02 민간자본사업보조(이전재원) 106,574 0 106,574

○국비보조사업 106,574

― 장애인직업재활시설 기능보강

106,574106,574,000원

국 53,287

도 53,287

장애인 복지시설 종사자 지원 96,200 96,200 0

도 48,100

군 48,100

- 68 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 96,200 96,200 0

도 48,100

군 48,100

10 사회복지시설법정운영비보조 96,200 96,200 0

○도비보조사업 96,200

― 장애인 복지시설 종사자 수당

96,20096,200,000원

도 48,100

군 48,100

장애인 거주시설 지도원 야근수당 5,476 5,476 0

도 2,738

군 2,738

307 민간이전 5,476 5,476 0

도 2,738

군 2,738

10 사회복지시설법정운영비보조 5,476 5,476 0

○도비보조사업 5,476

― 장애인 거주시설 지도원 야근수당

5,4765,476,000원

도 2,738

군 2,738

장애인 생활안정 지원 3,216,072 3,084,602 131,470

국 2,206,705

도 265,100

군 744,267

중증장애인 주거환경 개보수사업 5,000 10,000 △5,000

도 1,500

군 3,500

402 민간자본이전 5,000 10,000 △5,000

도 1,500

군 3,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 5,000 10,000 △5,000

○도비보조사업 5,000

― 중증장애인 주거환경 개선사업

5,0005,000,000원

도 1,500

군 3,500

장애인연금 2,602,889 2,436,948 165,941

국 1,822,022

도 234,260

군 546,607

301 일반보전금 2,602,889 2,436,948 165,941

국 1,822,022

도 234,260

군 546,607

01 사회보장적수혜금 2,602,889 2,436,948 165,941

- 69 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○국비보조사업 2,602,889

― 장애인연금 2,602,8892,602,889,000원

국 1,822,022

도 234,260

군 546,607

장애수당(기초) 지급 204,248 224,563 △20,315

국 142,974

군 61,274

301 일반보전금 204,248 224,563 △20,315

국 142,974

군 61,274

01 사회보장적수혜금 204,248 224,563 △20,315

○국비보조사업 204,248

― 장애수당(기초) 204,248204,248,000원

국 142,974

군 61,274

장애수당(차상위 등) 지급 165,771 163,136 2,635

국 116,040

군 49,731

301 일반보전금 165,771 163,136 2,635

국 116,040

군 49,731

01 사회보장적수혜금 165,771 163,136 2,635

○국비보조사업 165,771

― 장애수당(차상위 등) 165,771165,771,000원

국 116,040

군 49,731

도비 장애수당 39,600 39,600 0

도 11,880

군 27,720

301 일반보전금 39,600 39,600 0

도 11,880

군 27,720

01 사회보장적수혜금 39,600 39,600 0

○도비보조사업 39,600

― 도비 장애수당 39,60039,600,000원

도 11,880

군 27,720

장애인 의료비 지원 113,106 141,383 △28,277

국 90,485

군 22,621

308 자치단체등이전 113,106 141,383 △28,277

국 90,485

군 22,621

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 113,106 141,383 △28,277

- 70 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○국비보조사업 113,106

― 장애인 의료비 113,106113,106,000원

국 90,485

군 22,621

장애등급심사제도운영(장애인 진단비 및 검사비) 2,000 2,000 0

국 1,000

군 1,000

301 일반보전금 2,000 2,000 0

국 1,000

군 1,000

01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

○국비보조사업 2,000

― 장애인등록 진단비(검사비) 2,0002,000,000원

국 1,000

군 1,000

발달장애인요양보호사 보조사업 65,568 47,802 17,766

국 32,784

도 9,835

군 22,949

307 민간이전 65,568 47,802 17,766

국 32,784

도 9,835

군 22,949

02 민간경상사업보조 65,568 47,802 17,766

○국비보조사업 65,568

― 발달장애인요양보호사 보조일자리사업

65,56865,568,000원

국 32,784

도 9,835

군 22,949

여성장애인 기능강화 4,600 4,600 0

도 2,300

군 2,300

301 일반보전금 600 600 0

도 300

군 300

01 사회보장적수혜금 600 600 0

○도비보조사업 600

― 중증여성장애인 운전면허 취득비

600600,000원

도 300

군 300

307 민간이전 4,000 4,000 0

도 2,000

군 2,000

11 사회복지사업보조 4,000 4,000 0

- 71 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○도비보조사업 4,000

― 여성장애인 기능습득 교육 4,0004,000,000원

도 2,000

군 2,000

여성장애인 출산비용지원 2,000 2,000 0

국 1,400

도 180

군 420

301 일반보전금 2,000 2,000 0

국 1,400

도 180

군 420

01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

○국비보조사업 2,000

― 중증여성장애인 출산비용 2,0002,000,000원

국 1,400

도 180

군 420

장애인 자립 지원 10,000 9,000 1,000

도 4,500

군 5,500

307 민간이전 10,000 9,000 1,000

도 4,500

군 5,500

11 사회복지사업보조 10,000 9,000 1,000

○도비보조사업 10,000

― 시각장애인 기초재활 교육 5,0005,000,000원

도 2,500

군 2,500

― 장애학생 방학기간 돌봄사업 5,0005,000,000원

도 2,000

군 3,000

장애인 생활안정 지원 1,290 3,570 △2,280

도 645

군 645

301 일반보전금 1,290 3,570 △2,280

도 645

군 645

01 사회보장적수혜금 1,290 3,570 △2,280

○도비보조사업 1,290

― 청각장애인 이동영상전화요금 240240,000원

도 120

군 120

― 신장장애인 혈액투석비 1,0501,050,000원

도 525

군 525

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Page 73: 세출예산사업명세서 - hc.go.kr · ―합천군재향군인회 8,000 ... 09행사실비지원금 8,000 8,000 0 청소년문화행사등보상금 5,000 청소년축제한마당보상금

부서: 주민복지과

정책: 행정운영경비(주민복지과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

행정운영경비(주민복지과) 43,570 42,220 1,350

기본경비 43,570 42,220 1,350

기본경비 43,570 42,220 1,350

201 일반운영비 17,830 17,320 510

01 사무관리비 17,830 17,320 510

○일반수용비 17,83017,830,000원

202 여비 19,800 19,200 600

01 국내여비 19,800 19,200 600

○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등)

19,80019,800,000원

203 업무추진비 5,940 5,700 240

04 부서운영업무추진비 5,940 5,700 240

○부서운영업무추진비 5,9405,940,000원

재무활동(주민복지과) 640,319 725,250 △84,931

내부거래지출 640,319 725,250 △84,931

기타회계전출금 640,319 725,250 △84,931

701 기타회계등전출금 640,319 725,250 △84,931

01 기타회계전출금 640,319 725,250 △84,931

○의료급여기금특별회계 전출금 640,319640,319,000원

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